Anda di halaman 1dari 681

Rekap Pagu Anggaran dalam RKPD dan Kegiatan Prioritas Perubahan APBD 2015

Per Urusan Pemerinatahn dan SKPD

Pagu Anggaran
No. Rek. Urusan/SKPD dalam RKPD
(Rp.)
1. URUSAN WAJIB 534,856,789,190.00

1. 01. Pendidikan 44,770,062,514.00


1. 01. 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 44,117,065,714.00
1. 01. 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 652,996,800.00

1. 02 Kesehatan 138,998,348,500.00
1. 02 01 Dinas Kesehatan 20,931,287,300.00
1. 02 02 Rimah Sakit Umum Daerah 118,067,061,200.00

1. 03 Pekerjaan Umum 208,145,107,386.00


1. 03 01 Dinas Pekerjaan Umum 202,450,044,986.00
1. 03 02 Dinas Tata Kota 5,695,062,400.00

1. 06 Perencanaan Pembangunan 4,566,155,200.00


1. 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 4,566,155,200.00
Penanaman Modal

1. 07 Perhubungan 5,322,644,000.00
1. 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,322,644,000.00

1. 08 Lingkungan Hidup 1,983,845,000.00


1. 08 01 Badan Lingkungan Hidup 1,983,845,000.00

1. 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,863,023,600.00


1. 10 01 Dinas Kependudukan dan Capil 1,863,023,600.00

1. 11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 3,551,057,100.00


Anak
1. 11 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3,551,057,100.00

1. 13 Sosial 1,920,351,600.00
1. 13 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmingrasi 1,920,351,600.00

1. 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,957,204,000.00


1. 15 01 Dinas Koperasi dan UMKM 1,957,204,000.00

1. 17 Kebudayaan 19,668,740,000.00
1. 17 01 Dinas Pariwsata dan Kebudayaan 19,668,740,000.00

1. 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 6,455,450,700.00


1. 19 01 Badan Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat 3,741,850,000.00

1. 19 02 Satuan Polisi Pamong Praja 1,346,984,700.00


1. 19 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,366,616,000.00

1. 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 92,298,506,990.00


Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. 20 03 Sekretariat Daerah 62,538,941,490.00
1. 20 04 Sekretariat DPRD 10,707,320,000.00
1. 20 05 Dispenda/Pasedahan Agung 2,146,526,000.00
1. 20 07 Inspektorat Kabupaten 1,046,396,600.00
1. 20 08 Kantor Pelayanan Perizinan 633,655,600.00
1. 20 09 Badan Kepegawaian Daerah 9,316,978,900.00
1. 20 10 Kec. Bangli 995,427,400.00
1. 20 11 Kec. Kintamani 1,042,052,000.00
1. 20 12 Kec. Susut 542,971,200.00
1. 20 13 Kec. Tembuku 646,695,600.00
1. 20 14 Kel. Kawan 746,652,400.00
1. 20 15 Kel. Kubu 673,158,400.00
1. 20 16 Kel. Bebalang 571,027,600.00
1. 20 17 Kel. Cempaga 690,703,800.00

1. 21 Ketahanan Pangan 1,342,070,400.00


1. 21 01 Kantor Ketahanan Pangan 1,342,070,400.00

1. 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,014,222,200.00


1. 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 2,014,222,200.00

2. URUSAN PILIHAN 52,633,676,418.00

2. 01 Pertanian 22,327,952,318.00
2. 01 01 Dinas P3 22,327,952,318.00

2. 05 Kelautan dan Perikanan 16,636,243,300.00


2. 05 01 Dinas Peternakan dan Perikanan Darat 16,636,243,300.00

2. 07 Perdagangan 13,669,480,800.00
2. 07 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13,669,480,800.00

JUMLAH 587,490,465,608.00
oritas Perubahan APBD 2015
SKPD

Kegiatan
Yang Belum tertampung Ket.
dalam APBD 2015
182,066,837,190.00

8,317,446,240.00
8,285,446,240.00
32,000,000.00

79,506,366,000.00
5,932,000,000.00
73,574,366,000.00

24,261,048,350.00
24,007,048,350.00
254,000,000.00

1,557,840,000.00
1,557,840,000.00

3,248,256,700.00
3,248,256,700.00

485,120,000.00
485,120,000.00

1,635,635,000.00
1,635,635,000.00

2,175,852,800.00

2,175,852,800.00

1,403,481,600.00
1,403,481,600.00

1,517,348,000.00
1,517,348,000.00

18,263,000,000.00
18,263,000,000.00

1,988,600,000.00
1,016,500,000.00

96,100,000.00
876,000,000.00

36,758,942,500.00

25,769,350,000.00
496,000,000.00
475,000,000.00
184,000,000.00
66,200,000.00
8,373,182,500.00
498,525,000.00
307,500,000.00
99,500,000.00
182,000,000.00
58,185,000.00
146,000,000.00
27,500,000.00
76,000,000.00

102,900,000.00
102,900,000.00

845,000,000.00
845,000,000.00

31,506,976,800.00

14,998,360,000.00
14,998,360,000.00

12,347,016,800.00
12,347,016,800.00

4,161,600,000.00
4,161,600,000.00

213,573,813,990.00
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)


Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-


1 Urusan Wajib 534,856,789,190.00
1. 01. PENDIDIKAN 44,770,062,514.00
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 44,117,065,714.00
1. 01. 02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Tahun 312,680,420

1. 01. 02 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kab. 1 Tahun 15,000,000
Bangli
1. 01. 02 02 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedianya daya air dan listrik Kab. 1 tahun 50,539,400
Bangli
1. 01. 02 03 Penyediaan Jasa Peralatan & perlengkapan Kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. 1 Kegiatan 24,000,000
Bangli
1. 01. 02 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Kab. ! Paket 12,600,000
Bangli
1. 01. 02 05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Kab. 1 paket 35,041,020
Bangli
1. 01. 02 06 Penyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Kab. 1 Kegiatan 32,500,000
Penggandaan Bangli
1. 01. 02 07 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disdikpora Kab. Bangli Kab. 1 paket 10,000,000
Bangli
1. 01. 02 08 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Kab. 1 paket 50,000,000
Bangli
1. 01. 02 09 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- tersediannya bahan bacaan Kab. 1 paket 7,000,000
undangan Bangli
1. 01. 02 10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Komsumsi Rapat dan Tamu Kab. 1 paket 15,000,000
Bangli
1. 01. 02 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksnanya kegiatan rapat dan koordinasi Kab. 1 Kegiatan 61,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -5+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,097,500,000

1 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Disdikpora Kab. Bangli Kab. 1 Paket 70,000,000
Bangli
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. 1 Paket 30,000,000
Bangli
1 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengawas SD dan Sekretariat Kab. 2 spd motor 397,500,000
Bangli
1 01 02 Pengadaan Komputer dan Alat-alat Studio Tersediannya komputer Kab. 12 Unit 150,000,000
Bangli
1 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharannya kendaraan dinas Kab. 4 Unit mobil 350,000,000
Bangli
1 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharannya gedung kantor Kab. 3 Gedung 100,000,000
Bangli
1 01 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 35,000,000

1 01 04 01 Bintek Pengurus Barang pengurus barang UPT dan sekolah Kab. 1 Kegiatan 35,000,000
Bangli
1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 11,309,804,400
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 01 06 04 Validasi Data Aset/Barang Daerah tertatanya aset dinas Kab. 1 Tahun 40,000,000
Bangli
1 01 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 537,120,000
Daerah
1 01 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS PTT dapat mendukung kegiatan Dinas Kab. 1226 orang 10,712,684,400
Bangli
1 01 06 07 Honorarium pengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM) Operator SIMDA, Dapodik dan Sidikjari Kab. 1 Kegiatan 20,000,000
Bangli
1. 01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 100,000,000
Keagamaan
1. 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksanannya Peringatan Hari Nasional Kab. 1 Kegiatan 50,000,000
Bangli
1. 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Daerah Kab. 1 Kegiatan 20,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -6+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Upacara Keagamaan Kab. 1 Kegiatan 30,000,000


Bangli
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 52,000,000

1 01 15 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini optimalisasi Pendidikan Usia Dini Kab. 1 32,000,000
Bangli Kegiatan
1 01 15 67 Lomba Gugus TK Terlaksananya Lomba Gugus TK Kab. 1 20,000,000
Bangli Kegiatan
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 14,741,755,510
Tahun
1 01 16 01 Pembangunan Gedung Sekolah terbangunnya RKB SD dan SMP Kab. 9 SD dan 3,220,867,540
Bangli 6 SMP
1 01 16 04 Penambahan Ruang Guru Sekolah Terbangunnya Ruang Guru SD dan SMP Kab. 9 bSD dan 607,833,560
Bangli 3 SMP
1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan ruang pratikum sekolah Terbangunnya Ruang Lab pada SMP Kab. Ruang Lab. 524,012,572
Bangli
1 01 16 06 Pembangunan WC Terbangunnya Jamban/WC SD dan SMP Kab. 71 SD dan 1,432,849,440
Bangli 72 SMP
1 01 16 12 Pembangunan perpustakaan sekolah Terbangunnya perpustakaan pada SD dan Kab. 3 SD dan 379,451,036
SMP (DAK) Bangli 3 SMP
1 01 16 14 Pembangunan Sarana air bersih dan sanitary Terbangunya Sarana air bersih dan sanitary Kab. 1 Kegiatan 502,594,400
Bangli
1 01 16 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Tersedianya pakaian seragam sekolah Kab. 1 Kegiatan 42,654,500
Bangli
1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa Kab. 1 Kegiatan 1,830,549,892
Bangli
1 01 16 19 Pengadaan Mebelair Sekolah Tersedianya Mebelair Sekolah Kab. 1 Kegiatan 21,400,000
Bangli
1 01 16 23 Pemeliaharaan Rutin Berkala Bangunan Sekolah 271,221,500

1 01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terpeliharanya gedung sekolah SD dan SMP Kab. dan 8 SMP 1,890,000,000
(DAK) Bangli
1 01 16 43 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu SD dan SMP Tersedianya Sarana SD dan SMP Kab. 194 1,791,061,800
Bangli Sekolah

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -7+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 16 58 Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi Siswa SD dan SMP Kab. 194 15,000,000
Bangli Sekolah
1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum terlatihnya guru tentang kurikulum 2013 SD Kab. 194 10,000,000
dan SMP Bangli Sekolah
1 01 16 60 Pembinaan forum masyarakat peduli masyarakat Forum peduli pendidikan dapat difasilitasi Kab. 1 Kegiatan 15,000,000
Bangli
1 01 16 61 Festifal Lomba seni siswa Nasinal Kabupaten Bangli terlaksanannya FLS2N jenjang SMP Kab. 1 Kegiatan 15,000,000
Bangli
1 01 16 69 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Terbinanya Kelembagaan dan Manajemen Kab. 1 Kegiatan 35,000,000
dengan Penerapan MBS Sekolah dengan Penerapan MBS Bangli
1 01 16 70 Pembinaan minat,bakat dan kretivitas siswa terlaksanannya lomba kreatifitas siswa pada Kab. 1 Kegiatan 35,000,000
SD Bangli
1 01 16 72 Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan metode Tersedianya Materi Belajar Mengajar dan Kab. 1 Kegiatan 105,000,000
pembelajaran degan IPTEK metode pembelajaran degan IPTEK Bangli
1 01 16 75 Penyediaan beasiswa transisi Para siswa di SMP dan Kelurahan Kab. 16 SD dan 332,300,000
mendapatkan beasiswa prestasi Bangli 29 SMP
1 01 16 77 Pengadaan Sofwera Lab. Bahasa SMP Tersedianya Sofware Lab. Bahasa SMP Kab. 10 Sekolah 200,000,000
Bangli
1 01 16 79 Perencanaan dan Pengawasan DAK pada Pendidikan tersusunnya perencanaan DAK pada Kab. 1 Kegiatan 262,459,270
Dasar pendidikan Dasar Bangli
1 01 16 80 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang terlaksanannya manajemen BOS pada Dikdas Kab. 194 30,000,000
SD/SDLB dan SMP/SMPLB Kabupaten Bangli Bangli Sekolah
1 01 16 81 Pelaksanaan ujian akhir sekolah pada pendidikan Dasar Terlaksananya ujian akhir sekolah pada Kab. 164 SD 80,000,000
Pendidikan Dasar Bangli dan 29
1 01 16 82 Lomba Wawasan Wiyata Mandala tingkat Dasar terlaksanannyalomba wawasan wiyata Kab. SMP
1 Sekolah 30,000,000
mandala pada pendidikan dasar Bangli
1 01 16 83 pemberdayaan tenaga pendidik pada pendidikan dasar pendidik lebih berkualitas Kab. 125 0rang 887,500,000
Bangli
1 01 16 84 Pelaksanaan Lomba Gugus pada SD Terlaksananya Lomba Gugus pada SD Kab. 1 Kegiatan 15,000,000
Bangli
1 01 16 85 Pembinaan Lomba MIPA pada SD Terlaksananya Pembinaan Lomba MIPA pada Kab. 1 Kegiatan 20,000,000
SD Bangli
1 01 16 86 Ujian pemantapan pada Pendidikan dasar terlaksanannya Ujian pemantapat (try out) Kab. 194 100,000,000
pada pendidikan dasar Bangli Sekolah

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -8+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 16 87 Penerimaan Peserta Didik baru pada Dikdas Terdatanya Peserta Didik baru pada Dikdas Kab. 1 Kegiatan 10,000,000
Bangli
1 01 16 88 Pembinaan Olimpiade Sains pada SMP Terlaksananya Pembinaan Olimpiade Saint Kab. 1 Kegiatan 30,000,000
pada SMP Bangli
1 01 17 Program Pendidikan Menengah 10,603,612,584

1 01 17 01 Pembangunan Gedung Sekolah SMK.Negeri 1 Tembuku Kec.Temb 1 Sekolah 150,500,000


uku
1 01 17 03 Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas pada SMA/SMK Kab. 13 Unit 2,705,000,000
(DAK) Bangli
1 01 17 04 Penambahan ruang serba guna/aula terrehabilitasinya ruang belajar pada dikmen Kab. 5 Unit 1,535,000,000
(DAK) Bangli
1 01 17 05 Pembangunan Lab dan Ruang Pratikum Sekolah Terbangunnya Lab dan Ruang Pratikum Kab. 1 Kegiatan 1,270,000,000
Sekolah Bangli
1 01 17 12 Pembangunan Perpusataakn Sekolah Terbangunnya Perpusataakn Sekolah Kab. 1 Kegiatan 260,000,000
Bangli
1 01 17 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa pengadaan buku pelajaran pada Dikmen Kab. 21 Paket 1,351,973,094
(DAK) Bangli
1 01 17 16 Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Tersedianya Pakaian Seragam Sekolah Kab. 1 Kegiatan 260,000,000
Bangli
1 01 17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tersediannya alat peraga pada Dikmen (DAK) Kab. 21 Paket 1,300,000,000
Bangli
1 01 17 19 Pengadaan Mebelair sekolah Tersedianya Mebelair sekolah Kab. 1 Kegiatan 37,099,980
Bangli
1 01 17 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah terrehabilitasinya ruang belajar pada Dikmen Kab. 3 Unit 330,000,000
(DAK) Bangli
1 01 17 60 Pelatihan penyusunan kurikulum (pendampingan) Terselenggarannya Kurikulum 2013 pada Kab. 200 Orang 30,000,000
jenjang Dikmen Bangli
1 01 17 62 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu siswa dari keluarga miskin dapat terbantu Kab. 150 Siswa 320,800,000
Bangli
1 01 17 69 Monev dan Pelaporan Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kab. 1 Kegiatan 10,000,000
Bangli
1 01 17 70 Penyusunan perencanaan dan pengawasan DAK pada Tersusunnya perencanaan DAK pada Kab. 7 Sekolah 172,739,510
pendidikan menengah pendidikan menengah Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -9+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 17 71 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Terselenggarannya manajemen BOS pada Kab. 6 SMA dan 15,000,000
SMA/SMK Dikmen Bangli 14 SMK
1 01 17 72 Pelaksanaan Ujian Akhir pada SMA/SMK 210,000,000

1 01 17 73 Pembinaan Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMA/SMK Terlaksanannya lomba LKS pada SMK Kab. 20 Sekolah 205,000,000
Bangli
1 01 17 74 Pembinaan festival dan lomba seni siswa nasional Terlaksanannya FLS2N Dikmen Kab. 6 Sekolah 20,000,000
(FLS2N) Bangli
1 01 17 75 Penerimaan Peserta Didik baru pada Dikmen 20,000,000

1 01 17 76 Penyelenggaraan Ujian Kompetensi keahlian (UKK) SMK Terlaksananya Uji kompetensi bagi siswa SMK Kab. 14 Sekolah 175,000,000
Bangli
1 01 17 77 Lomba wawasan wiyata mandala tingkat menengah Terlasanannya lomba wawasan wiyata Kab. 1 Sekolah 40,000,000
Mandala pada pendidikan menengah Bangli
1 01 17 79 Pemberdayaan tenaga pendidik pada pendidikan Terwujudnya pendidik lebih berkualitas Kab. 1 Kegiatan 185,500,000
menengah Bangli
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 45,000,000

1 01 18 12 Evalusi dan monitoring pendidikan non formal Termonitoringnnya pendidikan non formal Kab. 1 Kegiatan 15,000,000
Bangli
1 01 18 15 Pembinaan UKS Terlaksanaya pembinaan UKS Kab. 1 Kegiatan 30,000,000
Bangli
1 01 20 Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan 3,370,927,800

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tersertifikasinnya guru Kab. 1600 Orang 40,000,000


Bangli
1 01 20 13 Penyelengggaraan bimbingan teknis/workshop tenaga Terlaksananya Bintek jabatan fungsional Kab. 1 Kegiatan 60,000,000
Pendidik dan Kependidikan Bangli
1 01 20 14 Penilaian Angka Kredit fungsional tenaga pendidik dan terlaksanannya penyesuaian angka kredit Kab. 450 Orang 105,090,000
kependidikan tenaga pendidik dan kependidikan Bangli
1 01 20 16 Penyelenggaraan Lomba kepala sekolah, pengawas dan Kepala sekolah, Pengawas dan Guru Kab. 48 Orang 140,000,000
guru Bangli
1 01 20 17 Peningkatan ketersediaan tenaga pendidik Tersedianya tenaga pendidik Kab. 1 kegiatan 2,855,837,800
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -10+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 20 03 Bimbingan Teknis Kepala Sekolah Kepala sekolah Kab. 45 Orang 35,000,000


Bangli
1 01 20 04 Sosialisasi sertifikasi guru tersertifikasinnya guru SD, SMP, SMA dan Kab. 150 Orang 20,000,000
SMK Bangli
1 01 20 10 Penyelenggaraan Olimpiade tenaga pendidik terselenggaranya Olimpiade tenaga pendidik Kab. 1 Kegiatan 55,000,000
dan kependidikan Bangli
1 01 20 15 Penilaian kinerja kepala sekolah Kepala sekolah Kab. 217 Orang 60,000,000
Bangli
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 582,785,000

1 01 22 01 Pelatihan PASKIBRAKA Siswa SMA/SMK se Kabupaten Bangli Kab. 8 Orang 15,000,000


Bangli
1 01 22 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Terlaksanannya evaluasi Kinerja Sekolah Kab. 1 Kegiatan 14,800,000
Bangli
1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan peningkatan peran dewan pendidikan Kab. 1 Kegiatan 25,000,000
Bangli
1 01 22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Terlaksananya Informasi dan manajemen di Kab. 215 55,000,000
Sekolah SD,SMP,SMA dan SMK Bangli Sekolah
1 01 22 09 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Informasi dan manajemen di Kab. 215 28,000,000
Sekolah SD,SMP,SMA dan SMK Bangli Sekolah
1 01 22 10 Operasional UPT Disdikpora Kec. Bangli UPT dapat melaksanakan aktivitas dinas Kec.Bangli 1 Kegiatan 33,750,000

1 01 22 11 Operasional UPT Disdikpora Kec. Kintamani UPT dapat melaksanakan aktivitas dinas Kec.Kinta 1 Kegiatan 40,000,000
mani
1 01 22 12 Operasional UPT Disdikpora Kec. Susut UPT dapat melaksanakan aktivitas dinas Kec.Susut 1 Kegiatan 32,500,000

1 01 22 13 Operasional UPT Disdikpora Kec. Tembuku UPT dapat melaksanakan aktivitas dinas Kec. 1 Kegiatan 32,500,000
Tembuku
1 01 22 14 Operasional UPT Disdikpora SKB UPT dapat melaksanakan aktivitas dinas Kec.Susut 1 Kegiatan 25,000,000

1 01 22 15 Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Terlaksananya Akreditasi Sekolah Kab. 40 15,000,000
SD,SMP,SMA dan SMK Bangli Sekolah
1 01 22 Pembangunan/Pengembangan ICT Tersedianya Sarana Perlengkapan Operasional Kab. 1 Tahun 45,000,000
ICT Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -11+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 22 Pembinaan Lomba-lomba manajemen Pelayanan Siswa SD, SMP, SMA/K Kab. 60 50,000,000
Pendidikan Bangli Sekolah
1 01 22 Operasional Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Optimalisasi peran MBS pada Satuan Kab. 1 Kegiatan 40,000,000
Pendidikan Bangli
1 01 22 Kegiatan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Siswa TK,SD, SMP, SMA/K Kab. 1 Kegiatan 30,000,000
Bangli
1 01 22 Lomba Gugus TK Lembaga PAUD. Gugus Tembuku Kab. 1 kegiatan 20,000,000
Bangli
1 01 22 Lomba Gugus SD dan lomba Perpustakaan terlaksanannya lomba Gugus dan lomba Kab. 1 Kegiatan 16,235,000
perpustakaan Bangli
1 01 22 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional pada SMP terbinanya peserta OSN SMP Kab. 1 Kegiatan 40,000,000
Bangli
1 01 22 Pembinaan Olimpiade MIPA pada SD terbinanya peserta Olimpiade MIPA pada SD Kec.Bangli 1 Kegiatan 25,000,000

1 18 Urusan Pemuda dan Olah Raga

1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 236,000,000

1 18 16 06 Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Pemuda Terlaksananya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Kab. 1 Kegiatan 45,000,000
Ilmiah di Kalangan Pemuda Bangli
1 18 16 10 Masa Orientasi Siswa (MOS) siswa baru SMP, SMA/SMK Kab. 50 sekolah 18,000,000
Bangli
1 18 16 11 Pelatihan Kepemimpinan OSIS pengurus osis tingkat SMP,SMA/K Kab. 50 sekolah 18,000,000
Bangli
1 18 16 12 Kegiatan pembinaan pramuka Guru pembina pramuka SD, SMP, SMA/K Kab. 263 118,000,000
Bangli pembina
1 18 16 13 Pertukaran Pemuda antar Provinsi Pemuda Kabupaten Bangli Kab. 1 Kegiatan 22,000,000
Bangli
1 18 16 14 Seleksi Paskibraka untuk tingkat Provinsi Terseleksinya peserta paskibraka untuk Kab. 1 15,000,000
provinsi Bangli Kegiatan
1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1,615,000,000

1 18 20 05 PORSENI Pelajar Tingkat Kabupaten dan Provinsi Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Kab. 1 Kegiatan 800,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -12+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 18 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga kecamatan Bangli, terselenggarannya kompetisi olah raga Kec.Bangli 1 Kegiatan 650,000,000
Kintamani, Susut dan Tembuku kecamatan
1 18 20 10 Sosialisasi Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) Siswa SD, SMP, SMA/K Kab. 1000 Orang 50,000,000
Bangli
1 18 20 17 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Siswa SD, SMP, SMA, dan SMK Kab. 125 Orang 85,000,000
Bangli
1 18 20 18 Penyertaan atlet berprestasi ke tingkat wilayah dan Siswa/atlet dan pelatih Kab. 25 Orang 30,000,000
nasional Bangli
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah 15,000,000
Raga
1 18 21 11 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana terpelihara dan termanfaatkannya sarana olah Kab. 1 Kegiatan 15,000,000
olahraga raga Bangli
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 652,996,800.00

1 01 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 99,125,000.00


Perkantoran
1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya benda - benda pos Kab. 1 Paket 3,000,000
Bangli
1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya Telepon, Air, dan Listrik Kab. 1 Paket 11,240,000
Bangli
1 01 01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas Terbayarnya biaya perizinan kendaraan Kab. 1 Paket 2,600,000
/ operasional dinas/operasional Bangli
1 01 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. 1 Paket 2,360,000
Bangli
1 01 01 05 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. 1 Paket 10,750,000
Bangli
1 01 01 06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. 1 Paket 1,900,000
Bangli
1 01 01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik dan elektonik Kab. 1 Paket 3,500,000
bangunan kantor Bangli
1 01 01 08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan berkala (Koran, Kab. 1 Paket 13,870,000
undangan Tabloid dan Majalah) Bangli
1 01 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Kab. 1 Paket 5,705,000
tamu Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -13+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terbayarnya dana Perjalanan Dinas Kab. 1 Paket 44,200,000
Bangli
1 01 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 109,605,000

1 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kab. 1 Paket 7,500,000
Bangli
1 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. 1 Paket 6,990,000
Bangli
1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeluer Kab. 1 Paket 12,200,000
Bangli
1 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Kab. 1 Paket 56,415,000
Bangli
1 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Peralatan Kantor Kab. 1 Paket 4,000,000
Bangli
1 01 02 29 Pengadaan Alat-alat kebersihan Tersedianya Bahan Pembersih Kab. 1 Paket 2,500,000
Bangli
1 01 02 30 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kab. 1 Paket 20,000,000
Bangli
1 01 03 Program Peningkatan kapasitas sumber daya 6,000,000
aparatur
1 01 03 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Kab. 1 Paket 6,000,000
Bangli
1 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 152,996,800
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 01 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 69,070,000
Daerah
1 01 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Terbayarnya Honorarium Non PNS Kab. 1 Paket 83,926,800
Bangli
1 01 09 Program pelaksanaan upacara Nasional, Daerah dan 20,580,000
Keagamaan
1 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya peringatan hari Nasional Kab. 1 Paket 4,080,000
Bangli
1 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya peringatan hari Daerah Kab. 1 Paket 3,500,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -14+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya peringatan hari Keagamaan Kab. 1 Paket 13,000,000
Bangli
1 01 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan 114,885,000
Pembinaan Perpustakaan
1 01 21 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Terlaksananya Pemasyarakatan Minat dan Kab. 1 Paket 8,000,000
Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Bangli
1 01 21 08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Terwujudnya
Terlaksananya Masyarakat Pembelajar
Publikasi dan Melalui
Sosialisasi Minat Kab. 1 Paket 23,720,000
Lomba Aktifitas Membaca (TK,
dan Budaya Baca Melalui Layanan SD, SMP, Bangli
SMA/SMK danKeliling
Perpustakaan Umum)(Sekolah)
1 01 21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Tersedianya bahan pustaka Kab. 1 Paket 36,510,000
Bangli
1 01 21 13 Pelaksanaan hari kunjung perpustakaan Terlaksananya hari kunjung perpustakaan Kab. 1 Paket 27,610,000
(Sekolah dan SKPD) Bangli
1 01 21 14 Pembinaan pengelola perpustakaan Desa dan sekolah Terlaksananya pembinaan pengelola Kab. 1 Paket 19,045,000
perpustakaan desa dan sekolah Bangli
1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen / 106,555,000
arsip daerah
1 24 16 05 Kegiatan Pelestarian pustaka Terlaksananya pelestarian pustaka Kab. 1 Paket 29,500,000
Bangli
1 24 16 06 Akuisisi arsip Terlaksananya akuisisi arsip Kab. 1 Paket 14,600,000
Bangli
1 24 16 07 Bimbingan Teknis Kearsipan desa dan sekolah Terlaksananya Bintek Kearsipan desa dan Kab. 1 Paket 44,500,000
sekolah Bangli
1 24 16 09 Monitoring pengelola kearsipan desa dan sekolah Terlaksananya monitoring pengelola kearsipan Kab. 1 Paket 17,955,000
sekolah Bangli
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas Informasi 43,250,000

1 24 18 01 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip Kab. 1 Paket 18,500,000
Melalui Penjilidan Terbitan Berkala (Koran, Bangli
1 24 18 02 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Statis Malajah, Tabloid
Tersedianya dan Sumber
Naskah Alih Aksara Lontar
Arsip Statis Kab. 1 Paket 24,750,000
Bangli
1. .02. KESEHATAN 138,998,348,500.00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 20,931,287,300.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -15+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 914,880,000

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat di Kab. 100% 25,000,000
Dinas Kesehatan, UPT Lab.Kes.Mas, UPT Bangli
1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Inst.Far,
TersedianyaPusk danKomunikasi
Jasa Jaringannya ,Sumber daya Kab. 100% 250,000,000
Listrik Air dan Listrik di Dinas Kesehatan, UPT Bangli
1 02 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lab.Kes.Mas, UPT Inst.Far,
Tersedianya Peralatan Pusk dan
dan Perlengkapan Kab. 100% 85,000,000
Jaringannya
Kantor di Dinas Kesehatan, UPT Lab.Kes.Mas, Bangli
1 02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan UPT Inst.Far,Jasa
Tersedianya Pusk dan Jaringannya
Pemeliharaan dan Perijinan Kab. 100% 12,000,000
Dinas/Oprasional kendaraan roda 4 dan Roda 2 di Dinas Bangli
1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kesehatan Alat Tulis Kantor di Dinas
Tersedianya Kab. 100% 160,000,000
Kesehatan, UPT Lab.Kes.Mas, UPT Inst.Far, Bangli
1 02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengggandaan Pusk dan Jaringannya
Tersedianya Barang Cetakan dan Kab. 100% 82,000,000
Pengggandaan di Dinas Kesehatan, UPT Bangli
1 02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Lab.Kes.Mas, UPT Inst.Far,
Tersedianya Komponen Pusk dan
Instalasi Kab. 100% 40,000,000
Bangunan Kantor Jaringannya
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Dinas Bangli
1 02 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kesehatan,
Penyediaan UPT Lab.Kes.Mas,
Peralatan UPT Inst.Far,
dan Perlengkapan Kab. 100% 12,880,000
Pusk dan Jaringannya
Kantor di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bangli
1 02 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Bangli Utara Peralatan Rumah Tangga di Dinas
Penyediaan Kab. 100% 38,000,000
Kesehatan, UPT Lab.Kes.Mas, UPT Inst.Far, Bangli
1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Pusk dan Jaringannya
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kab. 100% 5,000,000
undangan perundang-undangan di Dinas Kesehatan Bangli
1 02 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman di Dinas Kab. 100% 40,000,000
Kesehatan dan UPT Bangli
1 02 01 18 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Kab. 100% 145,000,000
Konsultasi dalam daerah dan luar daerah Bangli
1 02 01 Penyediaan Pemeliharaan dan Penataan Halaman/ Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kab. 100% 20,000,000
Pertamanan Dinas Halaman/ Pertamanan di Dinas Kesehatan, Bangli
1 02 02 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Lab.Kes.Mas, UPT Inst.Far, Pusk dan 435,400,000
Aparatur Jaringannya
1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kerja Kab. 100% 195,400,000
Bangli
1 02 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Tersedianya peralatan kerja Kab. 100% 5,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -16+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kab. 100% 210,000,000
/Oprasional Kendaraan Dinas Bangli
1 02 02 26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kab. 100% 5,000,000
Kantor Kendaraan Dinas Bangli
1 02 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kab. 100% 5,000,000
Meubelair di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Bangli
1 02 02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Ledeng / Sumur / WC Jaringannya
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Kab. 100% 15,000,000
Ledeng / Sumur / WC di Dinas Kesehatan, Bangli
1 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Puskesmas dan Jaringannya 50,000,000

1 02 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kab. 100% 50,000,000
kelengkapannya Bangli
1 02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 85,443,000
Aparatur
1 02 05 03 Bimtek Implementasi Peraturan Peundang-undangan Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Kab. 100% 85,443,000
Peundang-undangan Bangli
1 02 06 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem 734,375,500
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 02 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Kab. 5 orang 45,033,500
Realisasi SKPD Ikhtisar Realisasi SKPD Bangli
1 02 06 04 Penyusunan Laporan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Akhir Tahun Kab. 5 orang 20,000,000
Bangli
1 02 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Tersedianya Kesejahteraan 35 orang PTT Kab. 35 Orang 342,960,000
Daerah Daerah Bangli
1 02 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Tersedianya tenaga dokter di Puskesmas Kab. 5 orang 326,382,000
daerah biasa dan terpencil Bangli
1 02 09 Program Peringatan Hari - hari besar nasional, daerah 34,040,000
dan keagamaan
1 02 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya kegiatan HUT bangli di Dinas Kab. 100% 5,000,000
Kesehatan dan Puskesmas Bangli
1 02 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya kegiatan HUT 17 Agustus di Kab. 100% 5,000,000
Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bangli
1 02 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan 24,040,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -17+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Sesajen hari hari tertentu Terlaksananya kegiatan Sesajen hari hari Kab. 100%
tertentu di Dinas Kesehatan Bangli
Sesajen Harian Dinas kesehatan dan Puskesmas Terlaksananya kegiatan Sesajen Harian Dinas Kab. 100%
dan Puskesmas Bangli
Sesajen Purnama/Tilem Terlaksananya kegiatan Sesajen Kab. 100%
Purnama/Tilem di Dinas Kesehatan dan Bangli
Piodalan Puskesmas
Terlaksananya kegiatan Piodalan di Dinas Kab. 100% -
Kesehatan dan Puskesmas Bangli
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,984,295,600

1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dana DAK Tersedianya obat dan bahan habis pakai di 2,250,337,600
seluruh puskesmas dan jaringannya
- Obat-obatan Kab. 100%
Bangli
- Bahan habis pakai Kab. 100%
Bangli
1 02 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Tersediannya obat yang cukup pada Kab. 100% 43,958,000
puskesmas dan jaringannya Bangli
1 02 15 Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan Terwujudnya pengelolaan obat yang memadai Kab. 100% 20,000,000
kesehatan di seluruh puskesmas dan jaringannya Bangli
1 02 15 Pengadaan obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tersedianya obat JKN di seluruh puskesmas Kab. 100% 150,000,000
dan jaringannya Bangli
1 02 15 Pemusnahan obat dan bahan habis pakai Tersedianya sarana dan prasarana operasional Kab. 100% 10,000,000
untuk pemusnahan obat dan bahan habis Bangli
1 02 15 Pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar pakai
Tersedianya obat di seluruh puskesmas dan Kab. 100% 500,000,000
jaringannya Bangli
1 02 15 Peningkatan pelayanan kefarmasian Terwujudnya pelayanan kefarmasian Kab. 100% 10,000,000
Bangli
1 02 16 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat 3,719,864,500

1 02 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terlaksananya pemeliharaan dan pemulihan Kab. 100% 13,000,000
kesehatan Bangli
1 02 16 Pembinaan puskesmas berprestasi dan tenaga kesehatan Terlaksananya pembinaan puskesmas Kab. 100% 85,000,000
teladan berprestasi dan tenaga kesehatan teladan Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -18+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 16 Pelayanan kesehatan rujukan Tercapainya pelayanan kesehatan rujukan di Kab. 100% 20,000,000
seluruh puskesmas dan jaringannya. Bangli
1 02 16 Sertifikasi dan perijinan Pelayanan sertifikasi dan perijinan sesuai Kab. 100% 25,000,000
dengan peraturan dan Perundang- Bangli
- Peningkatan dan pelaksanaan perijinan undanganyang berlaku (pelaksanaan Kab. 100% 35,000,000
sosialisasi, penyuluhan ,perijinan,pengawasan Bangli
dan bimtek
- Pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan keamanan Kab. 100% 45,000,000
pangan dan Hygien Sanitasi terkait ijin usaha rumah Bangli
makan dan restauran
- Pengawasan / bimtek kegiatan sertifikasi dan perijinan Kab. 100% 20,000,000
Bangli
1 02 16 06 Revitalisasi Sistim Kesehatan Terlaksananya Revitalisasi Sistim Kesehatan Kab. 100% 27,940,000
Bangli
1 02 16 09 Peningkatan Kesehatan masyarakat Terpenuhinya Kesehatan masyarakat Kab. 100% 123,175,500
Bangli
1 02 16 13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Tersedianya Biaya Operasional dan Kab. 100% 3,291,264,000
Pemeliharaan Bangli
1 02 16 15 Monev dan Pelaporan Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kab. 100% 34,485,000
Bangli
1 02 17 Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan 83,000,000

1 02 17 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan Terdeteksinya keamanan pangan dan bahan Kab. 70% 40,000,000
berbahaya berbahaya Bangli
1 02 17 03 Peningkatan kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat Terdeteksinya Bahan berbahaya pada Obat Kab. 100% 22,460,000
dan Makanan dan Makanan Bangli
1 02 17 05 Monev dan Pelaporan Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kab. 100% 20,540,000
Bangli
1 02 19 Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 150,640,000
Masyarakat
1 02 19 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup Terwujudnya media promosi dan informasi Kab. 100% 35,640,000
sehat sadar hidup sehat Bangli
1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya penyuluhan masyarakat sadar Kab. 100% 35,000,000
hidup sehat Bangli
1 02 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Optimalnya Pemanfaatan Sarana Kesehatan Kab. 100% 40,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -19+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 19 Peningkatan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat Terlaksananya UKBM yang dibina Kab. 100% 25,000,000
(UKBM) Bangli
1 02 19 Perawatan kesehatan masyarakat Terlaksananya kegiatan perawatan kesehatan Kab. 100% 15,000,000
masyarakat Bangli
1 02 20 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 125,820,000

1 02 20 01 Penyusunan peta informasi Masyarakat Kurang Gizi Terwujudnya peta informasi Masyarakat kurang Kab. 100% 10,000,000
gizi Bangli
1 02 20 02 Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT- Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan Kab. 100% 14,000,000
Pemulihan) untuk kasus gizi buruk. Pemulihan (PMT-Pemulihan) untuk kasus gizi Bangli
1 02 20 buruk.
03 Penanggulangan kurang energi protein (KEP, anemia Gizi Terlaksananya Penanggulangan kurang energi Kab. 100% 93,820,000
besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKI), kurang protein (KEP, anemia Gizi besi, gangguan Bangli
1 02 20 vitamin A dan kekurangan
Pemberdayaan zat
masyarakat gizi mikro
untuk lainnyakeluarga
pencapaian akibat kurangPemberdayaan
Terwujudnya yodium (GAKI),masyarakat
kurang vitamin A
untuk Kab. 100% 8,000,000
sadar gizi dan kekurangan
pencapaian zat gizi
keluarga mikro
sadar gizilainnya Bangli
1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 164,700,000

1 02 21 01 Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksananya Pengkajian Pengembangan Kab. 100% 164,700,000
Lingkungan Sehat Bangli
1 02 22 Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan 2,455,669,000
Penyakit Menular
1 02 22 01 Penyemprotan Fogging Sarang Nyamuk Terlaksananya Penyemprotan Fogging Sarang Kab. 100% 118,789,000
Nyamuk Bangli
1 02 22 02 Pengadaan alat dan bahan fogging Tersedianya alat dan bahan fogging Kab. 100% 120,300,000
Bangli
1 02 22 03 Pengadaan Vaksin penyakit menular Tersedianya Vaksin penyakit menular Kab. 100% 1,331,647,400
Bangli
1 02 22 05 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit 333,347,600
menular
- Penanggulangan penyakit rabies Terlaksananya penanggulangan penyakit Kab. 100%
GHPR (rabies) Bangli
- Penanggulangan penyakit TB Tercapainya CDR 70%, Tercapainya Kab. 100%
peningkatan CNR 5% setiap tahun, Bangli
- Penanggulangan penyakit malaria tercapainnya succes rate
Tercapainya Eleminasi 80% dan
Malaria Kab. 100%
Penanggulangan Malaria Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -20+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 22 08 Peningkatan Imunisasi Persentase desa yang mencapai Universal Kab. 100% 50,796,000
Child Immunization (UCI) Bangli
1 02 22 09 peningkatan Survailens epidemiologi dan 38,850,000
penanggulangan wabah
- peningkatan Survailens epidemiologi dan AFP rate per 100.000 < 15 Tahun Kab. 100%
penanggulangan wabah Bangli
- Penanggulangan KLB Cakupan Desa/ Kelurahan KLB dilakukan Kab. 100%
penyelidikan epidemiologi < 24 jam Bangli
1 02 22 10 Peningkatan Komunikasi Informasi dan edukasi 138,684,000
pencegahan dan pembrantasan penyakit
Penanggulangan penyakit demam berdarah (DHF) Terlaksananya penanggulangan penyakit Kab. 100%
demam berdarah Bangli
Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS ODHA yang memenuhi syarat mendapat Kab. 100%
ARV(%) Bangli
1 02 22 11 Pengembangan Lingkungan Sehat Terjadinya peningkatan cakupan air minum,
cakupan jaga, TTU dan TPM sehat dan Desa
STBM
- Peningkatan cakupan air minum Kab. 100% 50,000,000
Bangli
- Peningkatan cakupan jaga Kab. 100% 50,000,000
Bangli
- Peningkatan TTU dan TPM sehat Kab. 100% 50,000,000
Bangli
- Peningkatan Desa STBM Kab. 100% 100,000,000
Bangli
1 02 22 12 Monev dan Pelaporan Terlaksananya Monev dan Pelaporan Kab. 100% 73,255,000
Bangli
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 35,000,000

1 02 23 02 Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan Terlaksananya Evaluasi dan Pengembangan Kab. 100% 35,000,000
kesehatan standar pelayanan kesehatan Bangli
1 02 25 Peningkatan Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan 8,202,479,700
Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya
1 02 25 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan pustu Terlaksananya pengadaan sarana dan 434,040,910
prasarana puskesmas dan pustu dalam
pengadaan alat kesehatan dan alat kesehatan
sanitarian
RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -21+1-
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

- Pengadaan alat kesehatan sanitarian Kab. 12 buah


Bangli
- Pengadaan alat kesehatan Kab. 1 paket
Bangli
1 02 25 23 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelapor Kab. 12 bulan 25,000,000
Bangli
1 02 25 24 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Terlaksananya rehabilitasi di Pusk.Pembantu 2,775,382,790
(Siakin, Pinggan, Belanga, Jehem 1, Kayubihi
dan Katung)
a. Pustu Siakin Kec.Kinta 1 paket
mani
b. Pustu Pinggan Kec.Kinta 1 paket
mani
c. Pustu Belanga Kec.Kinta 1 paket
mani
d. Pustu Jehem 1 Kec.Temb 1 paket
uku
e. Pustu Kayubihi Kec.Bangli 1 paket

f. Pustu Katung Kec.Kinta 1 paket


mani
1 02 25 25 Pembangunan Gedung SIMPLISIA Terbangunnya Gedung SIMPLISIA Kab. 1 paket 668,056,000
Bangli
1 02 25 Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes Terlaksananya peningkatan polindes menjadi
poskesdes (Binyan dan Mengani)
a. Polindes Binyan Kec.Kinta 100% 400,000,000
mani
b. Polindes Mengani Kec.Kinta 100% 400,000,000
mani
1 02 25 Rehab sedang/berat rumah Dokter Terlaksananya rehab sedang/berat rumah Kab. 2 paket 1,200,000,000
dokter Pusk.Kintamani III (2 unit) Bangli
1 02 25 Rehab sedang rumah paramedis Terlaksananya rehab sedang rumah paramedis Kab. 1 paket 400,000,000
Pusk.Susut II (1 unit) Bangli
1 02 25 Pengadaan sepeda motor Terlaksananya pengadaan sepeda motor (20 Kab. 20 buah 400,000,000
buah) Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -22+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 25 Pembangunan Poskesdes Terlaksananya pembangunan Poskesdes di


Kecamatan Kintamani dan Tembuku
a. Poskesdes Lateng Kec.Kinta 1 paket 400,000,000
mani
b. Poskesdes Binyan Kec.Kinta 1 paket 400,000,000
mani
c. Poskesdes Jangkaan Kec.Bangli 1 paket 400,000,000

1 02 25 Rehabilitasi sedang Gudang Farmasi Kabupaten Terlaksananya rehabilitasi Gudang Farmasi Kab. 1 paket 300,000,000
Bangli

1 02 28 Peningkatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan 26,170,000


Kesehatan
1 02 28 05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Meningkatkan kemampuan kualitas dokter dan Kab. 100% 26,170,000
paramedis dalam memberikan pelayanan Bangli
1 02 30 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia kesehatan 45,000,000

1 02 30 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Terlaksananya kegiatan pelayanan Kab. 100% 20,000,000
pemeliharaan kesehatan lansia Bangli
1 02 30 06 Pelayanan kesehatan lansia Terlaksananyakegiatan pelayanan kesehatan Kab. 100% 25,000,000
lansia. Bangli
1 02 31 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita 25,000,000

1 02 31 Deteksi Tumbuh kembang anak balita di posyandu dan Terlaksananya Deteksi Tumbuh kembang anak Kab. 100% 15,000,000
TK balita di posyandu dan TK Bangli
1 02 31 Pemeriksaan dan pemeliharaan anak balita di TK Terlaksananya Pemeriksaan dan pemeliharaan Kab. 100% 10,000,000
anak balita di TK Bangli
1 02 32 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 349,510,000

1 02 32 01 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dari Bumil Keluarga kurang mampu medapat Kab. 100% 197,830,000
keluarga kurang mampu penyuluhan Bangli
1 02 32 02 Pembahasan dan penelahaan penyebab kematian ibu Bumil Keluarga kurang mampu mendapat Kab. 100% 15,000,000
dan bayi baru lahir audit maternal perinatal (AMP) perawatan Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -23+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 02 32 04 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu anak KB dan Optimalnya pelayanan kesehatan ibu anak KB Kab. 100% 136,680,000
reproduksi dan reproduksi Bangli
1 02 33 Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 30,000,000

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil


industri
- Rapat sosialisasi dan evaluasi tentang cara Terlaksananya Rapat sosialisasi dan evaluasi Kab. 100% 5,000,000
pemeriksaan produksi pangan industri rumah tangga tentang cara pemeriksaan produksi pangan Bangli
- Survei dan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga
Terlaksananya Survei dan pemeriksaan Kab. 100% 25,000,000
industri rumah tangga sarana produksi pangan industri rumah tangga Bangli
1 02 34 Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan 215,000,000
Kesehatan
Pembinaan administrasi keuangan Terwujudnya pengelolaan administrasi Kab. 100% 20,000,000
keuangan yang baik Bangli
Pengelolaan administrasi kepegawaian

- Pengelolaan administrasi kepegawaian Terwujudnya pengelolaan administrasi Kab. 100% 20,000,000


kepegawaian yang baik Bangli
- Pembinaan jabatan fungsional kesehatan Terwujudnya tenaga kesehatan yang Kab. 100% 25,000,000
profesional Bangli
- Pemetaan Tenaga Kesehatan Terwujudnya pemerataan pendistribusian Kab. 100% 25,000,000
tenaga pada sarana kesehatan Bangli
Pembinaan administrasi umum dan retribusi pelayanan Terwujudnya administrasi umum dan retribusi Kab. 100% 20,000,000
kesehatan pelayanan kesehatan yang baik Bangli
Pengembangan sistem informasi kesehatan Tersedianya dokumen SIK Kab. 100% 25,000,000
Bangli
Penyusunan perencanaan kesehatan Tersedianya dokumen perencanaan Kab. 100% 20,000,000
Bangli
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring evaluasi dan Kab. 100% 60,000,000
pelaporan yang terpadu Bangli
1 02 35 Peningkatan Pelayanan Laboratorium 65,000,000

Pembinaan peningkatan pelayanan laboratorium Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM Kab. 100% 10,000,000
puskesmas serta saranlaboratorium di puskesmas dan Bangli
jaringannya

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -24+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Koordinasi dan Promosi Laboratorium Kesehatan Meningkatnya jumlah sampel yang diperiksa, Kab. 100% 15,000,000
meningkatkan pendapatan (PAD) dari jumlah Bangli
Pelatihan teknis (kimia air) tenaga laboratorium sampel yang masuk,
Terlaksananya meningkatkan
pemeriksaan cakupan
laboratorium di Kab. 100% 25,000,000
dan jangkauan
bidang kimia pelayanan Bangli
Kalibrasi peralatan laboratorium Meningkatkan akurasi pemeriksaan Kab. 100% 15,000,000
laboratorium Bangli

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 118,067,061,200.00

1. 02 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50,000,000

1. 02 03 02 Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas beserta Kec. 1 paket 50,000,000
kelengkapannya Bangli
1. 02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 457,147,200
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 02 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 121,440,000
Daerah
1. 02 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Terbayarkanya honorarium non PNS Kec.Bangli 1 Tahun 335,707,200

1. 02 26 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan 74,564,366,000


Prasarana Rumah Sakit
1. 02 26 04 Pembangunan gedung kantor Pembangunan ruang rawat inap kelas VVIP, Kec.Bangli 1 Unit 1,500,000,000
VIP, Kelas I, II dan III
Terlaksananya pembangunan gedung Kec.Bangli 1 Unit
informasi lantai 2
Terlaksananya Pembangunan Gedung Kec.Bangli 203 63,787,257,000
Rawat Inap Kelas III lantai II dan basement Tempat
1. 02 26 05 Pengadaam Alat Kesehatan Tersedianya alat kesehatan Rumah Sakit Kec.Bangli 12tidur
bln 8,577,109,000

1. 02 26 06 Pemeliharaan Gedung Laboratorium dan rawat jalan Terpemeliharanya Gedung Laboratorium dan Kec.Bangli 1 unit 700,000,000
rawat jalan
1. 02 33 Program Pengembangan Rumah Sakit Daerah (RSUD) 2,995,548,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -25+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 02 33 03 Rehabilitasi/Bangunan Rumah Sakit Siap PONEK (DAK) Terbangunnya gedung RS Siap PONEK Kec.Bangli 1 Unit 2,485,548,000

1. 02 33 04 Pengadaan sarana/prasarana penunjang pada RSUD Terlaksananya pengadaan sumur bor dan Kec.Bangli 1 Paket 510,000,000
kelengkapannya
1. 02 34 Program Peningkatan kesehatan pada BLUD 40,000,000,000

1. 02 34 01 Kegiatan Peningkatan Pelayanan kesehatan pada BLUD Terlaksananya pelayanan kesehatan pada Kec.Bangli 1 Paket 40,000,000,000
BLUD
1. 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM 208,145,107,386.00

1. 03 01. Dinas Pekerjaan Umum 202,450,044,986.00

1. 03. 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi 657,070,000.00


Perkantoran
1. 03. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya benda - benda pos Kawan/Ba 1 Paket 4,950,000.00
ngli
1. 03. 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya Telepon, Air, dan Listrik Kawan/Ba 1 Paket 57,000,000.00
ngli
1. 03. 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas Terbayarnya biaya perizinan kendaraan Kawan/Ba 1 Paket 22,000,000.00
/ operasional dinas/operasional ngli
1. 03. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kawan/Ba 1 Paket 10,000,000.00
ngli
1. 03. 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kawan/Ba 14,000,000.00
ngli
1. 03. 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kawan/Ba 1 Paket 63,852,000.00
ngli
1. 03. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kawan/Ba 1 Paket 22,010,000.00
ngli
1. 03. 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya alat listrik dan elektonik Kawan/Ba 1 Paket 10,000,000.00
bangunan kantor ngli
1. 03. 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kawan/Ba 43,560,000.00
ngli
1. 03. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan berkala (Koran, Kawan/Ba 1 Paket 10,000,000.00
undangan Tabloid dan Majalah) ngli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -26+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Kawan/Ba 1 Paket 14,998,000.00
tamu ngli
1. 03. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terbayarnya dana Perjalanan Dinas Kawan/Ba 1 Paket 212,000,000.00
ngli
1. 03. 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Kawan/Ba 1 Paket 156,200,000.00
konsultasi ke Dalam Daerah ngli
1. 03. 01 20 Penataan Pertamananan Terlaksananya Penataan Pertamananan Kawan/Ba 1 Paket 16,500,000.00
ngli
1. 03. 02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,052,557,200.00

1. 03. 02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kawan/Ba 1 Paket 2,909,117,200.00
ngli
1. 03. 02 10 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebeluer Kawan/Ba 1 Paket 16,440,000.00
ngli
1. 03. 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Kawan/Ba 1 Paket 30,000,000.00
ngli
1. 03. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional Kawan/Ba 1 Paket 97,000,000.00
ngli
Pengadaan BBM dan Pelumas Tersedianya BBM dan Pelumas Kawan/Ba 1 Paket
ngli
1. 03. 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya 50,000,000.00
aparatur
1. 03. 05 24 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal Kawan/Ba 1 Paket 50,000,000.00
undnagan ngli
1. 03. 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 436,479,500.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 03. 06 05 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Terbayarnya Honorarium Non PNS Kawan/Ba 1 Paket 222,000,000.00
ngli
1. 03. 06 06 Kegiatan Honorarium Satuan Pengelolaan Keuangan Terbayarnya Honorarium Satuan Pengelolaan KKawan/Ba 1 Paket 214,479,500.00
Daerah ngli
1. 03. 09 Program pelaksanaan upacara Nasional, Daerah dan 92,600,000.00
Keagamaan
1. 03. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya peringatan hari Nasional Kawan/Ba 1 Paket 15,500,000.00
ngli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -27+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya peringatan hari Daerah Kab. 1 Paket 17,100,000.00
Bangli
1. 03. 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya peringatan hari Keagamaan Kawan/Ba 1 Paket 60,000,000.00
ngli
1. 03. 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 5,869,750,000.00

1. 03. 15 08 Pembuatan Jalan Setapak Terbangunnya Jalan Setapak : Bangli, 40 Desa


Susut,
1 Rehab Jalan setapak/Gang di Kel. Kawan Rehab Jalan setapak/Gang di Kel. Kawan Tembuku
Bangli Kel. 250,000,000.00
& Kawan
2 Pembangunan Jalan Setapak Di Desa Sulahan Kintaman
Pembangunan Jalan Setapak Di Desa Sulahan Susut Desa 100,000,000.00
i
Sulahan
3 Pembangunan Jalan Setapak Dalem Let Susut Kelod Pembangunan Jalan Setapak Dalem Let Susut Kec. Susut
Desa 30,000,000.00
Susut Kelod Susut
4 Jalan Setapak Menuju tempat Ngening dan Tempat Jalan Setapak Menuju tempat Ngening dan Tembuku Desa 50,000,000.00
Nganyut Tingkadbatu Tempat Nganyut Tingkadbatu Jehem
5 Jalan Setapak Menuju Setra Desa Adat Sama Undisan Jalan Setapak Menuju Setra Desa Adat Sama Tembuku Desa 75,000,000.00
Desa Jehem Undisan Desa Jehem Jehem
6 Jalan Setapak Dusun Tambahan Bakas Desa Jehem Jalan Setapak Dusun Tambahan Bakas Desa Tembuku Desa
Jehem Jehem
7 Rehab Jalan Rabat Beton Desa Tembuku Rehab Jalan Rabat Beton Desa Tembuku Tembuku Desa 100,000,000.00
Tembuku
8 Rabat Beton Cepunggung Desa Bangbang Rabat Beton Cepunggung Desa Bangbang Tembuku Desa 185,000,000.00
Bangbang
9 Jalan Rabat di Desa Undisan Jalan Rabat di Desa Undisan Tembuku Desa 350,000,000.00
Undisan
10 Rabat Beton Jalan Jehem-Tamansari Rabat Beton Jalan Jehem-Tamansari Tembuku Desa
Jehem
11 Jalan Setapak Menuju Permandian dan Petirtaan Jalan Setapak Menuju Permandian dan Tembuku Desa 50,000,000.00
Tingkadbatu Petirtaan Tingkadbatu Jehem
12 Jalan Setapak Sebelah Utara Pura Dalem Bakas Dusun Jalan Setapak Sebelah Utara Pura Dalem Tembuku Desa 500,000,000.00
Tambahan Bakas Desa Jehem Bakas Dusun Tambahan Bakas Desa Jehem Jehem
13 Jalan Setapak Sebelah Utara Pura Dalem Purwa Dusun Jalan Setapak Sebelah Utara Pura Dalem Tembuku Desa 500,000,000.00
Tambahan Bakas Desa Jehem Purwa Dusun Tambahan Bakas Desa Jehem Jehem

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -28+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

14 Jalan Setapak Menuju Lahan Pertanian Tingkad Batu Jalan Setapak Menuju Lahan Pertanian Tembuku Desa 130,000,000.00
Tingkad Batu Jehem
15 Jalan Setapak menuju SuBak Abian Batu Aji Jalan Setapak menuju SuBak Abian Batu Aji Tembuku Desa 350,000,000.00
Jehem
16 Jalan Setapak Sebelah Selatan Galiran Jalan Setapak Sebelah Selatan Galiran Tembuku Desa 75,000,000.00
Jehem
17 Rabat Beton Jalan Menuju Sumber Mata Air Tingkad batu Rabat Beton Jalan Menuju Sumber Mata Air Tembuku Desa 125,000,000.00
Tingkad batu Jehem
18 Pembuatan Jalan Setapak Menuju Permukiman RTM Pembuatan Jalan Setapak Menuju Tembuku Desa 25,000,000.00
Permukiman RTM Jehem
19 Rabat Beton Jalan Tegal Truna Banjar Tabih Desa Buahan Rabat Beton Jalan Tegal Truna Banjar Tabih Kintamani Desa 200,000,000.00
Desa Buahan Buahan
20 Rabat Beton Jalan Pondokan Bangli Desa Belancan Rabat Beton Jalan Pondokan Bangli Desa Kintamani Desa 200,000,000.00
Belancan Belancan
21 Rabat Beton Jalan Pondokan Song Desa Belancan Rabat Beton Jalan Pondokan Song Desa Kintamani Desa 200,000,000.00
Belancan Belancan
22 Rabat Beton Jalan Menuju Subak Munduk Seni Desa Rabat Beton Jalan Menuju Subak Munduk Kintamani Desa 100,000,000.00
Belantih Seni Desa Belantih Belantih
23 Jalan Rabat Beton Menuju Br. Bubung Desa Suter Jalan Rabat Beton Menuju Br. Bubung Desa Kintamani Desa 100,000,000.00
Suter Suter
24 Jalan Rabat Beton Menuju Br. Peselatan Desa Suter Jalan Rabat Beton Menuju Br. Peselatan Desa Kintamani Desa 100,000,000.00
Suter Suter
25 Rabat Beton dan Jembatan Menuju Petirtaan Br. Kuta Rabat Beton dan Jembatan Menuju Petirtaan Kintamani Desa 150,000,000.00
Dalem Desa Sukawana Br. Kuta Dalem Desa Sukawana Sukawana
26 Pembuatan Jalan Setapak Trunyan - Madya Desa Pembuatan Jalan Setapak Trunyan - Madya Kintamani Desa 200,000,000.00
Trunyan Desa Trunyan Trunyan
27 Pembuatan jalan setapak menuju Yeh Male Br.Surakarna Pembuatan jalan setapak menuju Yeh Male Kec.Kintam 1 paket 72,750,000.00
Br.Surakarna ani
28 Jalan Rabat Beton Selat Kaja Kauh, Ds.Selat Jalan Rabat Beton Selat Kaja Kauh, Ds.Selat Kec.Susut 1 paket 135,800,000.00

29 Pembuatan jalan Rabat Beton di Banjar Dinas Landih Pembuatan jalan Rabat Beton di Banjar Dinas Kec.Bangli 1 paket 48,500,000.00
Landih
30 Jalan Setapak di Lingkungan Br.Tembuku Kawan Jalan Setapak di Lingkungan Br.Tembuku Kawan Kec.Tembu 1 paket 97,000,000.00
ku

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -29+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

31 Rabat Beton Menuju Pura Pucak Sari Br. Gebagan Rabat Beton Menuju Pura Pucak Sari Br. Gebagan Kec.Bangli 1 paket 97,000,000.00

32 Rabat Beton Pondokan Kesambi Br.Sulahan Desa Sulahan Rabat Beton Pondokan Kesambi Br.Sulahan Desa Kec.Susut 1 paket 97,000,000.00
Sulahan
33 Pembuatan Jalan Rabat Beton dan Senderan menuju Pura Bayu Pembuatan Jalan Rabat Beton dan Senderan Kec.Bangli 1 paket 97,000,000.00
Suta, Br. Guliang Kawan menuju Pura Bayu Suta, Br. Guliang Kawan
34 Peningkatan Jalan Setapak Mertasari Desa Serai Awan Peningkatan Jalan Setapak Mertasari Desa Serai Kec.Kintam 1 paket 194,000,000.00
Awan ani
35 Peningkatan Jalan Rabat Beton Lingk.Dangin Kintamani, Desa Peningkatan Jalan Rabat Beton Lingk.Dangin Kec.Kintam 1 paket 97,000,000.00
Batur Kintamani, Desa Batur ani
36 Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Banjar Bubungan Desa Pembuatan Jalan Setapak di Lingkungan Banjar Kec.Kintam 1 paket 38,800,000.00
Batur Bubungan Desa Batur ani
37 Pembuatan Jalan (Rabat Beton) di kec. Kintamani Pembuatan Jalan (Rabat Beton) di kec. Kintamani Kec.Kintam 1 paket 536,500,000.00
ani
38 Pembuatan Rabat Beton dan DPT Biah Belah Tanges Desa Pembuatan Rabat Beton dan DPT Biah Belah Kec.Kintam 1 paket 145,500,000.00
Kintamani Tanges Desa Kintamani ani
39 Pembuatan Plat Beton Jalan Tirta Mas Mampeh Pembuatan Plat Beton Jalan Tirta Mas Mampeh Kec.Kintam 1 paket 48,500,000.00
ani
40 Rabat Beton di Br.Bukit Sari Desa Songan Rabat Beton di Br.Bukit Sari Desa Songan Kec.Kintam 1 paket 19,400,000.00
ani

1. 03. 15 09 Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Terbangunnya DPT : Bangli, 41 Desa 7,937,237,000.00
Susut,
1 Penyenderan Setra Baleran Lingkungan Gunaksa Kel. Penyenderan Setra Baleran Lingkungan Tembuku
Bangli Kel. 200,000,000.00
Cempaga Gunaksa Kel. Cempaga & Cempaga
Kintaman
2 DPT Lingkungan Susut Kaja DPT Lingkungan Susut Kaja Susut Kec. Susut 155,000,000.00
i
3 Pembangunan DPT Dalem Let Susut Kelod Pembangunan DPT Dalem Let Susut Kelod Susut Kec. Susut 50,000,000.00

4 Pembuatan Senderan Lapangan Br. Dinas Pembuatan Senderan Lapangan Br. Dinas Tembuku Desa 75,000,000.00
Bangkiangsidem Desa Bangbang Bangkiangsidem Desa Bangbang Bangbang
5 Pembuatan DPT di Desa Undisan Pembuatan DPT di Desa Undisan Tembuku Desa 250,000,000.00
Undisan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -30+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

6 Senderan Jalan Sebelah Utara Pasekan Desa Jehem Senderan Jalan Sebelah Utara Pasekan Desa Tembuku Desa 150,000,000.00
Jehem Jehem
7 Pembuatan Senderan Sebelah Timur Setra Desa Adat Pembuatan Senderan Sebelah Timur Setra Tembuku Desa 150,000,000.00
Jehem Desa Adat Jehem Jehem
8 Pembuatan Senderan di Pura Dalem Antugan Pembuatan Senderan di Pura Dalem Antugan Tembuku Desa 175,000,000.00
Jehem
9 Pembuatan Senderan Menuju Pura Dalem Galiran Desa Pembuatan Senderan Menuju Pura Dalem Tembuku Desa 130,000,000.00
Jehem Galiran Desa Jehem Jehem
10 Pembuatan Senderan Menuju Kedui Dusun Galiran Desa Pembuatan Senderan Menuju Kedui Dusun Tembuku Desa 150,000,000.00
Jehem Galiran Desa Jehem Jehem
11 Senderan Jalan Galiran Kumbuh Dusun Galiran Desa Senderan Jalan Galiran Kumbuh Dusun Tembuku Desa 130,000,000.00
Jehem Galiran Desa Jehem Jehem
12 Pembuatan senderan dan Drainase ke Pura Melambe Pembuatan senderan dan Drainase ke Pura Kintamani Desa 250,000,000.00
Desa Pengejaran Melambe Desa Pengejaran Pengejara
13 Perbaikan Senderan dan Drainase Pura Ulun Pangkung Perbaikan Senderan dan Drainase Pura Ulun Kintamani n
Desa 100,000,000.00
Desa Bunutin Pangkung Desa Bunutin Bunutin
14 Pembuatan Senderan di Lapangan Desa Bayung Gede Pembuatan Senderan di Lapangan Desa Kintamani Desa 100,000,000.00
Bayung Gede Bayung
15 Pembuatan Senderan di Kuburan Desa Pakraman Satra Pembuatan Senderan di Kuburan Desa Kintamani Gede
Desa 100,000,000.00
Pakraman Satra Satra
16 Pembuatan Senderan Lapangan Umum Desa Gunung Pembuatan Senderan Lapangan Umum Desa Kintamani Desa 200,000,000.00
Bau Gunung Bau Gunung
17 Pembuatan Senderan di Lingkungan Desa Kutuh Pembuatan Senderan di Lingkungan Desa Kintamani Bau
Desa 100,000,000.00
Kutuh Kutuh
18 Pembuatan Senderan di Lingkungan Desa Batur Tengah Pembuatan Senderan di Lingkungan Desa Kintamani Desa 250,000,000.00
Batur Tengah Batur
19 Trotoarisasi di Pinggir Danau di Br. Buahan Desa Buahan Trotoarisasi di Pinggir Danau di Br. Buahan Kintamani Tengah
Desa 1,000,000,000.00
Desa Buahan Buahan
20 Trotoarisasi di Lingkungan Desa Kintamani Trotoarisasi di Lingkungan Desa Kintamani Kintamani Desa 120,000,000.00
Kintamani
21 Pembuatan Drainase di Tempek Kelaan, Tempek Bukian, Pembuatan Drainase di Tempek Kelaan, Kintamani Desa 800,000,000.00
Tempek Susut, Tempek Mong dan Tempek Juuk Lengis Tempek Bukian, Tempek Susut, Tempek Mong Bonyoh
22 Pembuatan Drainase di Lingkungan Desa Kintamani dan TempekDrainase
Pembuatan Juuk Lengis
di Lingkungan Desa Kintamani Desa 80,000,000.00
Kintamani Kintamani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -31+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

23 Pembuatan Drainase di Lingkungan Desa Sekaan Pembuatan Drainase di Lingkungan Desa Kintamani Desa 100,000,000.00
Sekaan Sekaan
24 Pembuatan Drainase Menuju Pura Dalem Langgahan Pembuatan Drainase Menuju Pura Dalem Kintamani Desa 50,000,000.00
Kangin Desa Langgahan Langgahan Kangin Desa Langgahan Langgaha
25 Pembuatan Drainase di Langgahan Kauh Desa Pembuatan Drainase di Langgahan Kauh Desa Kintamani n
Desa 150,000,000.00
Langgahan Langgahan Langgaha
26 Pembuatan Drainase dan Trotoarisasi di Br. Talemba, Pembuatan Drainase dan Trotoarisasi di Br. Kintamani n
Desa 365,000,000.00
Petung, Bubung Kelambu Talemba, Petung, Bubung Kelambu Batur
27 Pembuatan Drainase Desa Abuan Pembuatan Drainase Desa Abuan Kintamani Tengah
Desa 800,000,000.00
Abuan
28 Pembuatan DPT, Tembok Penyengker dan Penataan Pembuatan DPT, Tembok Penyengker dan Kec.Kinta 1 paket 145,500,000.00
Lingkungan Sekolah SD N Katung dan TK Penataan Lingkungan Sekolah SD N Katung mani
29 Prawidyadarma
DPT Pura PusehDesa
Bale Katung
Agung Pekraman Selat dan
DPTTK Prawidyadarma
Pura Desa Pekraman
Puseh Bale Agung Katung Selat Kec.Susut 1 paket 194,000,000.00

30 DPT Menuju Kuburan Penatahan Kecamatan Susut DPT Menuju Kuburan Penatahan Kecamatan Kec.Susut 1 paket 156,737,000.00
Susut
31 DPT Setra Br. Adat Penglumbaran DPT Setra Br. Adat Penglumbaran Kec.Susut 1 paket 194,000,000.00

32 DPT Banjar Manuk DPT Banjar Manuk Kec.Susut 1 paket 97,000,000.00

33 Pembuatan DPT di Areal Pura Subak Nyungsungan dan Pembuatan DPT di Areal Pura Subak Kec.Temb 1 paket 194,000,000.00
Pura Dalem Wates Desa Tembuku Nyungsungan dan Pura Dalem Wates Desa uku
34 Pembuatan Senderan Griya Petapan Brahmana Bukit Tembuku
Pembuatan Senderan Griya Petapan Kec.Bangli 1 paket 145,500,000.00
Brahmana Bukit
35 DPT di Pura Puseh Desa Pekraman Serai DPT di Pura Puseh Desa Pekraman Serai Kec.Kinta 1 paket 97,000,000.00
mani
36 DPT dan Plat Beton Jalan Lingkungan Desa Langgahan DPT dan Plat Beton Jalan Lingkungan Desa Kec.Kinta 1 paket 97,000,000.00
Langgahan mani
37 DPT Dadia Pasek Bendesa Banja Sanda, Desa Satra DPT Dadia Pasek Bendesa Banja Sanda, Kec.Kinta 1 paket 29,100,000.00
Desa Satra mani
38 DPT Pura Dalem Tangkas, Desa Susut DPT Pura Dalem Tangkas, Desa Susut Kec.Susut 1 paket 97,000,000.00

39 DPT Tempat Upacara Meyadnya Eka Chita Budi DPT Tempat Upacara Meyadnya Eka Chita Kec.Susut 1 paket 67,900,000.00
Br.Sulahan Budi Br.Sulahan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -32+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

40 Pembangunan Bale Banjar Tandang Buana Sari Desa Pembangunan Bale Banjar Tandang Buana Kec.Kinta 1 paket 145,500,000.00
Batur Sari Desa Batur mani
41 Pembuatan DPT di Pura Penganten Pembuatan DPT di Pura Penganten Kec.Kinta 1 paket 97,000,000.00
mani
1. 03. 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 9,993,911,000.00

1. 03. 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terbangunnya saluran drainase/gorong- Bangli, 39 Desa 9,993,911,000.00
gorong : Susut,
1 Pembangunan Drainase LC. Subak Aya Pembangunan Drainase LC. Subak Aya Tembuku
Bangli Bangli 300,000,000.00
&
Kintaman
2 Perbaikan Drainase Jalan Merdeka Perbaikan Drainase Jalan Merdeka Bangli Bebalang 500,000,000.00
i
3 Rehab Drainase/Got di Jalan Serma Meranggi dan Jalan Rehab Drainase/Got di Jalan Serma Meranggi Bangli Kel. 150,000,000.00
Menuju Setra Banjar Nyalian dan Jalan Menuju Setra Banjar Nyalian Kawan
4 Perbaikan Drainase di Desa Tamanbali Perbaikan Drainase di Desa Tamanbali Bangli Desa 400,000,000.00
Tamanbali
5 - Trotoarisasi IKK Susut - Trotoarisasi IKK Susut Susut Susut 200,000,000.00

6 Drainase di Desa Selat Drainase di Desa Selat Susut Kec. Susut 250,000,000.00

7 Pembangunan Got/Saluran Drainase di Br. Temen Pembangunan Got/Saluran Drainase di Br. Susut Kec. Susut 300,000,000.00
Temen
8 Drainase Lingkungan SelatNyuhan Desa Pengiyangan Drainase Lingkungan SelatNyuhan Desa Susut Kec. Susut 120,000,000.00
Pengiyangan
9 Drainase Lingkungan Kantor Desa Pengiangan Drainase Lingkungan Kantor Desa Pengiangan Susut Kec. Susut 400,000,000.00

10 Pembuatan Drainase Jalan Pekandelan dan Rurung Pembuatan Drainase Jalan Pekandelan dan Susut Kec. Susut 300,000,000.00
Kangin Apuan Kaja Rurung Kangin Apuan Kaja
11 Drainase di Depan Pura Dalem Buungan Desa Tiga Drainase di Depan Pura Dalem Buungan Desa Susut Kec. Susut 250,000,000.00
Tiga
12 Drainase Br. Pukuh Desa Susut Drainase Br. Pukuh Desa Susut Susut Kec. Susut 250,000,000.00

13 Pembangunan Got/Saluran Drainase di Br. Serai Desa Pembangunan Got/Saluran Drainase di Br. Susut Kec. Susut 300,000,000.00
Penglumbaran Serai Desa Penglumbaran

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -33+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

12 Trotoarisasi IKK Tembuku Trotoarisasi IKK Tembuku Tembuku Tembuku 200,000,000.00

13 Pembangunan Trotoar di Kota Kecamatan Tembuku Pembangunan Trotoar di Kota Kecamatan Tembuku Desa 200,000,000.00
Tembuku Tembuku
14 Perbaikan Got di Desa Tembuku Perbaikan Got di Desa Tembuku Tembuku Desa 700,000,000.00
Tembuku
15 Pembuatan Got di Desa Tembuku Pembuatan Got di Desa Tembuku Tembuku Desa 1,200,000,000.00
Tembuku
16 Pembuatan Gorong-Gorong di Desa Tembuku Pembuatan Gorong-Gorong di Desa Tembuku Tembuku Desa 200,000,000.00
Tembuku
17 Perbaikan dan Pembuatan Drainase Desa Peninjoan Perbaikan dan Pembuatan Drainase Desa Tembuku Desa 250,000,000.00
Peninjoan Peninjoan
18 Gorong-gorong dan Drainase Desa Undisan Gorong-gorong dan Drainase Desa Undisan Tembuku Desa 250,000,000.00
Undisan
19 Drainase/Got di Desa Jehem Drainase/Got di Desa Jehem Tembuku Desa 1,000,000,000.00
Jehem
20 Perbaikan Gorong-gorong Subak Umabila Desa Jehem Perbaikan Gorong-gorong Subak Umabila Tembuku Desa 200,000,000.00
Desa Jehem Jehem
21 Pembuatan Drainase Menuju Pura Taman Sari Sama Pembuatan Drainase Menuju Pura Taman Sari Tembuku Desa 250,000,000.00
Geria Sama Geria Jehem
22 Pembangunan Saluran Drainase dan Perkerasan Jalan Pembangunan Saluran Drainase dan Tembuku Desa 50,000,000.00
Dengan Rabat Beton Banjar Kalanganyar dan Metra Perkerasan Jalan Dengan Rabat Beton Banjar Yangapi
Tengah
23 Pembangunan Saluran Drainase dan Perkerasan Jalan Kalanganyar
Pembangunan dan Metra Drainase
Saluran Tengah dan Tembuku Desa 50,000,000.00
dengan Rabat Beton Banjar Metra Kaja Desa Yangapi Perkerasan Jalan dengan Rabat Beton Banjar Yangapi
24 Pembuatan Drainase di Br. Manikaji Ds Peninjoan Metra Kaja Desa
Pembuatan Yangapi
Drainase di Br. Manikaji Ds Kec. 1 paket 71,358,000.00
Peninjoan Tembuku
25 Pembuatan Drainase di Br. Sukajiwa, Desa Yangapi Pembuatan Drainase di Br. Sukajiwa, Desa Kec. 1 paket 72,815,000.00
Yangapi Tembuku
26 Pembuatan Drainase Br. Tanggahan Gunung Ds. Sulahan Pembuatan Drainase Br. Tanggahan Gunung Kec. 1 paket 67,961,000.00
Ds. Sulahan Susut
27 Pembuatan Drainase Jalan Br. Padpadan, Ds.Pengotan Pembuatan Drainase Jalan Br. Padpadan, Kec. 1 paket 48,543,000.00
Ds.Pengotan Bangli
28 Pembuatan Drainase Di Lingkungan LC. Aya Bangli Pembuatan Drainase Di Lingkungan LC. Aya Kec. 1 paket 145,631,000.00
Bangli Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -34+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

29 Pembuatan Drainase di Lingk. Mapagan, Br.Penarukan Pembuatan Drainase di Lingk. Mapagan, Kec. 1 paket 145,631,000.00
Br.Penarukan Tembuku
30 Pembuatan Drainase Jl. Br. Buayang Ds.Landih Pembuatan Drainase Jl. Br. Buayang Kec. 1 paket 48,543,000.00
Ds.Landih Bangli
31 Pembuatan Drainase di Br.Serai Ds.Penglumbaran Pembuatan Drainase di Br.Serai Kec. 1 paket 145,631,000.00
Ds.Penglumbaran Susut
32 Pembuatan Drainase lanjutan di Kelurahan Kubu Pembuatan Drainase lanjutan di Kelurahan Kec. 1 paket 125,000,000.00
Kabupaten Bangli Kubu Kabupaten Bangli Bangli
33 Pembuatan Drainase Banjar Kebon Kangin Desa Pembuatan Drainase Banjar Kebon Kangin Kec. 1 paket 97,000,000.00
Peninjoan, Kec.Tembuku, Kab.Bangli Desa Peninjoan, Kec.Tembuku, Kab.Bangli Tembuku
34 Pembuatan Drainase Lanjutan di Desa Kayang, Kec. Pembuatan Drainase Lanjutan di Desa Kec. 1 paket 125,000,000.00
Bangli Kayang, Kec. Bangli Bangli
35 Pembuatan Drainase dan plat beton jalan umaanyar pura Pembuatan Drainase dan plat beton jalan Kec. 1 paket 194,000,000.00
jeruk, Ds.Tembuku umaanyar pura jeruk, Ds.Tembuku Tembuku
36 Pembuatan Drainase Br. Buungan Desa Tiga Pembuatan Drainase Br. Buungan Desa Tiga Kec. 1 paket 97,000,000.00
Bangli
37 Pembuatan Drainase Jalan Banjar Yangapi Desa Yangapi Pembuatan Drainase Jalan Banjar Yangapi Kec. 1 paket 97,087,000.00
di Kec. Tembuku Desa Yangapi di Kec. Tembuku Tembuku
38 Pembuatan Drainase Bangbang, Bangkiang Sidem di Pembuatan Drainase Bangbang, Bangkiang Kec. 1 paket 97,080,000.00
Kec,Tembuku Sidem di Kec,Tembuku Tembuku
39 Pembuatan Drainase Ds, Peninjoan di Kec.Tembuku Pembuatan Drainase Ds, Peninjoan di Kec. 1 paket 145,631,000.00
Kec.Tembuku Tembuku
1. 03. 17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 2,371,497,000.00

1. 03. 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Terbangunnya turap/talud/bronjong : Bangli, 17 Desa 2,371,497,000.00


Susut,
1 Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Br. Serokadan Tengah Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Br. Tembuku Kec. 1 paket 194,174,000.00
di Kec. Susut Serokadan Tengah di Kec. Susut &
Susut
2 Pembuatan DPT Banjar Petak Kelurahan Bebalang Kintaman
Pembuatan DPT Banjar Petak Kelurahan Kec. 1 paket 116,504,000.00
i
Bebalang Bangli
3 Pembuatan DPT dan Gorong-gorong sebelah barat Pr. Pembuatan DPT dan Gorong-gorong sebelah Kec. 1 paket 145,631,000.00
Dalem Br. Pulasari ds. Peninjoan di Kec.Tembuku barat Pr. Dalem Br. Pulasari ds. Peninjoan di Tembuku
4 Pembuatan DPT Tiying Desa di kec. Bangli Kec.Tembuku
Pembuatan DPT Tiying Desa di kec. Bangli Kec.Bangli 1 paket 48,543,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -35+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

5 Pembuatan DPT dan Drainase jalan Kusumayudha di Kec. Pembuatan DPT dan Drainase jalan Kec. 1 paket 165,048,000.00
Bangli Kusumayudha di Kec. Bangli Bangli
6 Pembuatan DPT Br, Tanggahan Peken Ds. Sulahan Kec. Pembuatan DPT Br, Tanggahan Peken Ds. Kec. 1 paket 145,631,000.00
Susut Sulahan Kec. Susut Susut
7 Pembuatan DPT Jalan Menuju Setra Br. Sanda, Ds.Satra di Pembuatan DPT Jalan Menuju Setra Br. Sanda, Kec.Kinta 1 paket 106,796,000.00
kec. Kintamani Ds.Satra di kec. Kintamani mani
8 Pembuatan DPT Jalan Menuju Pr. Simeganti Br. Sanda, Pembuatan DPT Jalan Menuju Pr. Simeganti Br. Kec.Kinta 1 paket 30,000,000.00
Ds.satra di Kec. Kintamani Sanda, Ds.satra di Kec. Kintamani mani
9 Pembuatan DPT dan drainase di Br. Pengotan Ds. Pembuatan DPT dan drainase di Br. Pengotan Kec. 1 paket 97,087,000.00
Langkan di Kec. Bangli Ds. Langkan di Kec. Bangli Bangli
10 Pembuatan DPT dan Drainase di Jalan Tngghan Talang Pembuatan DPT dan Drainase di Jalan Tngghan Kec. 1 paket 194,174,000.00
Jiwa Ds. Demulih Kec. Susut Talang Jiwa Ds. Demulih Kec. Susut Susut
11 Pembuatan DPT dan Drainase Ds. Awan Kec. Kintamani Pembuatan DPT dan Drainase Ds. Awan Kec. Kec.Kinta 1 paket 194,174,000.00
Kintamani mani
12 Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Lingk. Br. Serokadan Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Lingk. Br. Kec. 1 paket 194,174,000.00
Kangin di Kec.Susut Serokadan Kangin di Kec.Susut Susut
13 Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Serai- Awan di Kec. Pembuatan DPT dan Drainase Jalan Serai- Kec.Kinta 1 paket 97,087,000.00
Kintamani Awan di Kec. Kintamani mani
14 Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Ds. Songan Kec. Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Ds. Songan Kec.Kinta 1 paket 97,087,000.00
Kintamani Kec. Kintamani mani
15 Pembuatan DPT Jalan Menuju Pr Dalem Glagalinggah di Pembuatan DPT Jalan Menuju Pr Dalem Kec.Kinta 1 paket 145,631,000.00
Kec. Kintamani Glagalinggah di Kec. Kintamani mani
16 Pembuatan DPT Dausa Batu Palah di Kec. Kintamani Pembuatan DPT Dausa Batu Palah di Kec. Kec.Kinta 1 paket 145,631,000.00
Kintamani mani
17 Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Penatahan di Kec. Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Penatahan Kec. 1 paket 145,631,000.00
Susut di Kec. Susut Susut

2. 03. 17. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang 5,042,891,050.00


Ketenagalistrikan
2. 03. 17. 03 Energi Listrik Pedesaan 5,042,891,050.00

Pembangunan PLTS Pembangunan PLTS Kab. 1 paket 2,802,415,000.00


Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -36+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Kab. 1 paket 1,201,035,000.00
Tangga Bangli
Pembangunan Biogas Skala Rumag Tangga DAK Tahun Pembangunan Biogas Skala Rumag Tangga Kab. 1 paket 950,452,000.00
2014 DAK Tahun 2014 Bangli

1. 05 17. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 30,000,000.00

1. 05 17. 10. Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Operasional IMB Terlaksananya Pengawasan IMB dan IUJK Bangli, 12 bulan 30,000,000.00
dan IUJK Susut,
Tembuku
&
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kintamani
1. 03 18 146,994,380,786.00

1. 03 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terlaksananya Kegiatan Swakelola Rutin Bangli, 4 Kec. 800,000,000.00


Jalan Susut,
1. 03 18 06 Pemeliharaan Berkala Jalan' Terpeliharanya Jalan : Tembuku
Bangli, 146 Desa 115,136,467,001.00
&
Susut,
Kintamani
Tembuku
1 Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusalya - Kutuh di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusalya - Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani Kutuh di Kec. Kintamani &
Kintaman
2 Pemeliharaan Berkala Jalan Belantih - Pengejaran di Pemeliharaan Berkala Jalan Belantih - Kintamani 1 Paket 1,500,000,000.00
i
Kec. Kintamani Pengejaran di Kec. Kintamani
3 Pemeliharaan Berkala Jalan Madenan Kutuh Pemeliharaan Berkala Jalan Madenan Kutuh Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00

4 Pemeliharaan Berkala Jalan Belancan - Bukih di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Belancan - Bukih Kintamani 1 Paket 1,500,000,000.00
Kintamani di Kec. Kintamani
5 Pemeliharaan Berkala Jalan Wanasari- Bonyoh di Pemeliharaan Berkala Jalan Wanasari- Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Kecamatan Kintamani Bonyoh di Kecamatan Kintamani
6 Pemeliharaan Berkala Jalan Belancan - Mangguh di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Belancan - Kintamani 1 Paket 1,800,000,000.00
Kintamani Mangguh di Kec. Kintamani
7 Pemeliharaan Berkala Jalan Langkan - Tabih di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Langkan - Tabih Kintamani 1 Paket 1,500,000,000.00
Kintamani di Kec. Kintamani
8 Pemeliharaan Berkala Jalan Kintamani - Bayung Cerik di Pemeliharaan Berkala Jalan Kintamani - Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Kec. Kintamani Bayung Cerik di Kec. Kintamani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -37+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

9 Pemeliharaan Berkala Jalan Bubung Bayung - Bayung Pemeliharaan Berkala Jalan Bubung Bayung - Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Gede di Kec. Kintamani Bayung Gede di Kec. Kintamani
10 Pemeliharaan Berkala Jalan Batukaang - Mengani di Pemeliharaan Berkala Jalan Batukaang - Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Kec. Kintamani Mengani di Kec. Kintamani
11 Pemeliharaan Berkala Jalan Penulisan - Blandingan di Pemeliharaan Berkala Jalan Penulisan - Kintamani 1 Paket 2,500,000,000.00
Kec. Kintamani Blandingan di Kec. Kintamani
12 Peningkatan Jalan Songan - Kayuselem di Kec. Peningkatan Jalan Songan - Kayuselem di Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
13 Peningkatan Jalan Lingkungan Serongga di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Serongga di Kintamani 1 Paket 200,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
14 Pemeliharaan Berkala Jalan Pradi A di Kec. Kintamani Pemeliharaan Berkala Jalan Pradi A di Kec. Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Kintamani
15 Pemeliharaan Berkala Jalan Penelokan - Bubung Klambu Pemeliharaan Berkala Jalan Penelokan - Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
di Kec. Kintamani Bubung Klambu di Kec. Kintamani
16 Peningkatan Jalan Alengkong - Bukit Sari di Kec. Peningkatan Jalan Alengkong - Bukit Sari di Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
17 Peningkatan Jalan Bunut - Madya di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Bunut - Madya di Kec. Kintamani 1 Paket 300,000,000.00
Kintamani
18 Pembangunan DPT Jalan menuju Pr. Malemba di Pembangunan DPT Jalan menuju Pr. Kintamani 1 Paket 200,000,000.00
Kintamani Malemba di Kintamani
19 Peningkatan Jalan Sukawana - Lateng di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Sukawana - Lateng di Kec. Kintamani 1 Paket 200,000,000.00
Kintamani
20 Peningkatan Jalan Penulisan - Kuum di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Penulisan - Kuum di Kec. Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani
21 Peningkatan Jalan Subaya - Mendeha di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Subaya - Mendeha di Kec. Kintamani 1 Paket 300,000,000.00
Kintamani
22 Peningkatan Jalan Bonyoh - Sekaan di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Bonyoh - Sekaan di Kec. Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani
23 Peningkatan Jalan Sekaan - Sekardadi di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Sekaan - Sekardadi di Kec. Kintamani 1 Paket 200,000,000.00
Kintamani
24 Peningkatan Jalan Penyebeh - Papadan di Kec. Peningkatan Jalan Penyebeh - Papadan di Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
25 Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusalya - Kutuh di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusalya - Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani Kutuh di Kec. Kintamani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -38+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

26 Pemeliharaan Berkala Jalan Sekaan - Br. Kuda di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Sekaan - Br. Kintamani 1 Paket 3,000,000,000.00
Kintamani Kuda di Kec. Kintamani
27 Pemeliharaan Berkala Jalan Belantih - Batukaang di Kec.
Pemeliharaan Berkala Jalan Belantih - Kintamani 1 Paket 3,000,000,000.00
Kintamani Batukaang di Kec. Kintamani
28 Peningkatan Jalan Suter - Abangsongan di Kec. Peningkatan Jalan Suter - Abangsongan di Kintamani 1 Paket 3,000,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
29 Peningkatan Jalan Serai - Blahtanges di Kec. KintamaniPeningkatan Jalan Serai - Blahtanges di Kec. Kintamani 1 Paket 475,936,000.00
Kintamani
30 DPT Jalan Dausa - Bantang Kedis di Kec. Kintamani DPT Jalan Dausa - Bantang Kedis di Kec. Kintamani 1 Paket 150,000,000.00
Kintamani
31 Peningkatan Jalan Glagalinggah - Blahtanges di Kec. Peningkatan Jalan Glagalinggah - Blahtanges Kintamani 1 Paket 549,000,000.00
Kintamani di Kec. Kintamani
32 Peningkatan Jalan Kuum - Kuripan di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Kuum - Kuripan di Kec. Kintamani 1 Paket 400,000,000.00
Kintamani
33 Peningkatan Jalan Beluhu - Alasngandang di Kec. Peningkatan Jalan Beluhu - Alasngandang di Kintamani 1 Paket 3,356,000,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
34 Peningkatan Jalan Satra - Sanda di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Satra - Sanda di Kec. Kintamani 1 Paket 2,091,000,000.00
Kintamani
35 DPT Jalan menuju Pura Malemba di Kec. Kintamani DPT Jalan menuju Pura Malemba di Kec. Kintamani 1 Paket 200,000,000.00
Kintamani
36 Peningkatan Jalan Lingkungan Kuda di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Lingkungan Kuda di Kec. Kintamani 1 Paket 2,000,000,000.00
Kintamani
37 Peningkatan Jalan Lingkungan Tandang Buana Sari di Peningkatan Jalan Lingkungan Tandang Kintamani 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Kintamani Buana Sari di Kec. Kintamani
38 Peningkatan Jalan Lingkungan Sanda di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Lingkungan Sanda di Kec. Kintamani 1 Paket 300,000,000.00
Kintamani
39 Pemeliharaan Berkala Jalan Jehem - Landih di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Jehem - Landih di Tembuku 1 Paket 2,500,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
40 Pemeliharaan Berkala Jalan Tembuku - Kelempung di Pemeliharaan Berkala Jalan Tembuku - Tembuku 1 Paket 1,500,000,000.00
Kec. Tembuku Kelempung di Kec. Tembuku
41 Pemeliharaan Berkala Jalan Bukti - Tingas di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Bukti - Tingas di Tembuku 1 Paket 1,500,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
42 Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusuih - Praja di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Kubusuih - Praja Tembuku 1 Paket 2,000,000,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -39+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

43 Pemeliharaan Berkala Jalan Galiran - Kumbuh di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Galiran - Kumbuh Tembuku 1 Paket 1,500,000,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku
44 Pemeliharaan Berkala Jalan Pulasari Kangin di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Pulasari Kangin Tembuku 1 Paket 2,500,000,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku
45 Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku
46 Pembuatan Drainase Bangbang - Kebon di Kec. Pembuatan Drainase Bangbang - Kebon di Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
47 Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku
48 Peningkatan Jalan Peninjoan - Tampuagan di Kec. Peningkatan Jalan Peninjoan - Tampuagan di Tembuku 1 Paket 400,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
49 Peningkatan Jalan Lingkungan Payuk di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Lingkungan Payuk di Kec. Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku
50 Pembuatan Drainase dan DPT Lingkungan Payuk di Kec. Pembuatan Drainase dan DPT Lingkungan Tembuku 1 Paket 150,000,000.00
Tembuku Payuk di Kec. Tembuku
51 Peningkatan Jalan Lingkungan Krangsuung Kaja di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Krangsuung Tembuku 1 Paket 180,000,000.00
Tembuku Kaja di Kec. Tembuku
52 Peningkatan Jalan Karangsuung menuju Tabunan Puun Peningkatan Jalan Karangsuung menuju Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
di Kec. Tembuku Tabunan Puun di Kec. Tembuku
53 Peningkatan Jalan Lingkungan Undisan di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Lingkungan Undisan di Tembuku 1 Paket 400,000,000.00
Kec. Tembuku
54 Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang Kaja di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang Tembuku 1 Paket 150,000,000.00
Tembuku Kaja di Kec. Tembuku
55 Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Cepunggung di Kec. Pembuatan DPT Jalan Lingkungan Tembuku 1 Paket 150,000,000.00
Tembuku Cepunggung di Kec. Tembuku
56 Peningkatan Jalan Manas 1, Manas 2 di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Manas 1, Manas 2 di Kec. Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku
57 Peningkatan Jalan dan DPT Pura Dalem Yangapi di Kec. Peningkatan Jalan dan DPT Pura Dalem Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku Yangapi di Kec. Tembuku
58 Pembuatan Drainase Jalan Banjar Yangapi Desa Yangapi Pembuatan Drainase Jalan Banjar Yangapi Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
di Kec. Tembuku Desa Yangapi di Kec. Tembuku
59 Pembuatan Drainase Jalan Bangbang Penaga Landih di Pembuatan Drainase Jalan Bangbang Penaga Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Kec. Tembuku Landih di Kec. Tembuku

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -40+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

60 Peningkatan Jalan Lingkungan Samaundisan di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Samaundisan Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku
61 Peningkatan Jalan Lingkungan Samagria di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Samagria di Tembuku 1 Paket 400,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
62 Peningkatan Jalan Peninjoan - Pulasari di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Peninjoan - Pulasari di Tembuku 1 Paket 400,000,000.00
Kec. Tembuku
63 Peningkatan Jalan Kebon Kawan - Kebon Kangin di Kec. Peningkatan Jalan Kebon Kawan - Kebon Tembuku 1 Paket 500,000,000.00
Tembuku Kangin di Kec. Tembuku
64 Peningkatan Jalan Lingkungan Tampuagan di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Tampuagan di Tembuku 1 Paket 400,000,000.00
Tembuku Kec. Tembuku
65 Peningkatan Jalan Karangsuung menuju Tabunan Puun Peningkatan Jalan Karangsuung menuju Tembuku 1 Paket 300,000,000.00
di Kec. Tembuku Tabunan Puun di Kec. Tembuku
66 Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang menuju SMK 1 Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang Tembuku 1 Paket 200,000,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku menuju SMK 1 Tembuku di Kec. Tembuku
67 Peningkatan Jalan Metro - Kalanganyar di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Metro - Kalanganyar di Tembuku 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Tembuku
68 Peningkatan Jalan Metro - Manikaji di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Metro - Manikaji di Kec. Tembuku 1 Paket 350,000,000.00
Tembuku
69 Pemeliharaan Berkala Jalan Penyebeh - Malet di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Penyebeh - Malet Susut 1 Paket 2,000,000,000.00
Susut di Kec. Susut
70 Pemeliharaan Berkala Jalan Malet - Kutamesir di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Malet - Kutamesir Susut 1 Paket 1,800,000,000.00
Susut di Kec. Susut
71 Pemeliharaan Berkala Jalan Tiga - Linjong - Penyebeh di Pemeliharaan Berkala Jalan Tiga - Linjong - Susut 1 Paket 2,000,000,000.00
Kec. Susut Penyebeh di Kec. Susut
72 Pemeliharaan Berkala Jalan Malet - Gusti di Kec. Susut Pemeliharaan Berkala Jalan Malet - Gusti di Susut 1 Paket 1,500,000,000.00
Kec. Susut
73 Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruk Mancingan Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruk Mancingan Susut 1 Paket 1,800,000,000.00
Pengianagan di Kec. Susut Pengianagan di Kec. Susut
74 Peningkatan Jalan Penatahan - Pukuh di Kec. Susut Peningkatan Jalan Penatahan - Pukuh di Kec. Susut 1 Paket 300,000,000.00
Susut
75 Peningkatan Jalan Penglumbaran - Songlandak di Kec. Peningkatan Jalan Penglumbaran - Susut 1 Paket 200,000,000.00
Susut Songlandak di Kec. Susut
76 Peningkatan Jalan Sribatu - Malet di Kec. Susut Peningkatan Jalan Sribatu - Malet di Kec. Susut 1 Paket 400,000,000.00
Susut

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -41+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

77 Peningkatan Jalan Lingkungan Serokadan di Kec. Susut Peningkatan Jalan Lingkungan Serokadan di Susut 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Susut
78 Peningkatan Jalan Lingkungan Selat di Kec. Susut Peningkatan Jalan Lingkungan Selat di Kec. Susut 1 Paket 300,000,000.00
Susut
79 Peningkatan Jalan Lingkungan Penglumbaran di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Penglumbaran Susut 1 Paket 300,000,000.00
Susut di Kec. Susut
80 Pembuatan Drainase Lingkungan Banjar Sangging Ds. Pembuatan Drainase Lingkungan Banjar Susut 1 Paket 200,000,000.00
Abuan di Kec. Susut Sangging Ds. Abuan di Kec. Susut
81 Pembuatan Drainase Lingkungan Tempek Kangin dan Pembuatan Drainase Lingkungan Tempek Susut 1 Paket 300,000,000.00
Tempek Tengah Br. Serokadan di Kec. Susut Kangin dan Tempek Tengah Br. Serokadan di
82 Peningkatan Jalan Demulih - Banjar Lebah di Kec. Susut Kec. Susut Jalan Demulih - Banjar Lebah di
Peningkatan Susut 1 Paket 200,000,000.00
Kec. Susut
83 Peningkatan Jalan Lingkungan Demulih di Kec. Susut Peningkatan Jalan Lingkungan Demulih di Susut 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Susut
84 Pemeliharaan Berkala Jalan Kubu - Taman Sari di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Kubu - Taman Kec.Bangli 1 Paket 2,000,000,000.00
Bangli Sari di Kec. Bangli
85 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengotan - Penyebeh di Pemeliharaan Berkala Jalan Pengotan - Kec.Bangli 1 Paket 2,000,000,000.00
Kec. Bangli Penyebeh di Kec. Bangli
86 Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota (Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan dalam Kota Kec.Bangli 2 Paket 2,000,000,001.00
Sudamala, Jalan Nusantara I dan Nusantara II, Jalan (Jalan Sudamala, Jalan Nusantara I dan
87 Belambangan, dan Jalan
Pemeliharaan Berkala Kediri)
Jalan di Kec.
Langkan Bangli,
Tabih di Kec. Nusantara II, Jalan
Pemeliharaan Belambangan,
Berkala dan Tabih
Jalan Langkan Jalan di Kec.Bangli 1 Paket 1,800,000,000.00
Bangli Kediri)
Kec. di Kec. Bangli,
Bangli
88 Pemeliharaan Berkala Jalan Guliang Kawan - Guliang Pemeliharaan Berkala Jalan Guliang Kawan - Kec.Bangli 1 Paket 1,500,000,000.00
Kangin di Kec. Bangli Guliang Kangin di Kec. Bangli
89 Peningkatan Jalan Tegal Suci - Sidawas di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Tegal Suci - Sidawas di Kec.Bangli 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Bangli
90 Peningkatan Jalan Lingkungan Siladan di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkungan Siladan di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 150,000,000.00
Bangli
91 Peningkatan Jalan Sedit - Sudamala di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Sedit - Sudamala di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bangli
92 Peningkatan Jalan Palaktiying - Pucangan di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Palaktiying - Pucangan di Kec.Bangli 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Bangli
93 Peningkatan Jalan Kubu - Gulinggang di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Kubu - Gulinggang di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 180,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -42+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

94 Peningkatan Jalan Patih Jelantik GG III Lingkungan Peningkatan Jalan Patih Jelantik GG III Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bebalang di Kec. Bangli Lingkungan Bebalang di Kec. Bangli
95 Peningkatan Jalan Pengotan - Delod Umah di Kec. Peningkatan Jalan Pengotan - Delod Umah di Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bangli Kec. Bangli
96 Peningkatan Jalan Pengotan - Sunting di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Pengotan - Sunting di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 300,000,000.00
Bangli
97 Peningkatan Jalan Suter - Langkan Tabih di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Suter - Langkan Tabih di Kec.Bangli 1 Paket 1,500,000,000.00
Kec. Bangli
98 Peningkatan Jalan Lingkungan Pengelumbaran di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bangli Pengelumbaran di Kec. Bangli
99 Peningkatan Jalan Manyar - Kuning di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Manyar - Kuning di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bangli
100 Peningkatan Jalan Lingkungan Tegal di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkungan Tegal di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 180,000,000.00
Bangli
101 Peningkatan Jalan Kubu - Taman Sari di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Kubu - Taman Sari di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 1,500,000,000.00
Bangli
102 Peningkatan Jalan Lingkar STAH di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkar STAH di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 1,000,000,000.00
Bangli
103 Peningkatan Jalan Kubu - Sidembunut di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Kubu - Sidembunut di Kec. Kec.Bangli 1 Paket 1,500,000,000.00
Bangli
104 Peningkatan Jalan Lingkungan Bebalang di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkungan Bebalang di Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Kec. Bangli
105 Pembuatan Drainase dan DPT Lingkungan Tegal di Kec. Pembuatan Drainase dan DPT Lingkungan Kec.Bangli 1 Paket 200,000,000.00
Bangli Tegal di Kec. Bangli
106 Peningkatan Jalan Pukuh - Penglumbaran di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Pukuh - Penglumbaran di Kec.Bangli 1 Paket 300,000,000.00
Kec. Bangli
107 Peningkatan Jalan Tegalalang - Tambahan di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Tegalalang - Tambahan di Kec.Bangli 1 Paket 1,500,000,000.00
Kec. Bangli
108 Pemeliharaan Rutin di 4 ( Empat ) Kecamatan Pemeliharaan Rutin di 4 ( Empat ) KecamatanKab. 1 Paket 3,000,000,000.00
Bangli
109 Peningkatan Jalan Awan Dauhan - Kuripan di Kec. Peningkatan Jalan Awan Dauhan - Kuripan di Kintamani 1 Paket 1,613,592,000.00
Kintamani ** Kec. Kintamani **
110 Peningkatan Jalan Selulung - Kembangsari Kec. Peningkatan Jalan Selulung - Kembangsari Tembuku 1 Paket 1,106,232,000.00
Kintamani, Bengang Payuk di Kec. Tembuku ** Kec. Kintamani, Bengang Payuk di Kec.
Tembuku **

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -43+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

111 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Ancut Sudamala Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Ancut Kec.Kinta 1 Paket 189,320,000.00
Br. Katung di Kec. Kintamani Sudamala Br. Katung di Kec. Kintamani mani
112 Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Setra Br. Katung Ds. Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Setra Br. Kec.Kinta 1 Paket 145,631,000.00
Katung di Kec. Kintamani Katung Ds. Katung di Kec. Kintamani mani
113 Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Puraja Desa Peninjoan Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Puraja Desa Kec. 1 Paket 121,359,000.00
di Kec. Tembuku Peninjoan di Kec. Tembuku Tembuku
114 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Penyebeh- Malet Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kec. 1 Paket 145,631,000.00
di Kec. Susut Penyebeh- Malet di Kec. Susut Susut
115 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Penyebeh - Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Linjong di Kec. Susut Penyebeh - Linjong di Kec. Susut Susut
116 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Ancut, Br. Tiga , Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Ancut, Kec. 1 Paket 97,087,000.00
Desa Tiga di Kec. Susut Br. Tiga , Desa Tiga di Kec. Susut Susut
117 Pemeliharaan Berkala Jalan Lumbuan - Pemeliharaan Berkala Jalan Lumbuan - Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Songlandak( Lanjutan) di Kec. Susut Songlandak( Lanjutan) di Kec. Susut Susut
118 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Br. Songlandak Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Br. Kec. 1 Paket 121,359,000.00
Ds. Pengiangan di Kec. Susut Songlandak Ds. Pengiangan di Kec. Susut Susut
119 Pemeliharaan Berkala Jalan Pengiangan Jeruk Mancingan Pemeliharaan Berkala Jalan Pengiangan Jeruk Kec. 1 Paket 145,631,000.00
di Kec. Susut Mancingan di Kec. Susut Susut
120 Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Bebalang Tempek Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Bebalang Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Kangin. Kel. Bebalang di Kec. Bangli Tempek Kangin. Kel. Bebalang di Kec. Bangli Bangli
121 Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Sunting , Ds. Pengotan Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Sunting , Ds. Kec. 1 Paket 194,174,000.00
di Kec. Bangli Pengotan di Kec. Bangli Bangli
122 Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Langkan , Ds. Pengotan Pemeliharaan Berkala Jalan di Br. Langkan , Ds. Kec. 1 Paket 145,631,000.00
di Kec. Bangli Pengotan di Kec. Bangli Bangli
123 Pemeliharaan Berkala Jalan LC Aya di Kec. Bangli Pemeliharaan Berkala Jalan LC Aya di Kec. Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Bangli Bangli
124 Pemeliharaan Berkala Jalan Dari Dalem Pingit Menuju Pemeliharaan Berkala Jalan Dari Dalem Pingit Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Dalem Purwa Br. Kawan di Kec. Bangli Menuju Dalem Purwa Br. Kawan di Kec. Bangli Bangli
125 Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Gurukula - Pura Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Gurukula - Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Hyang Ukir Pura Hyang Ukir Bangli
126 Pemeliharaan Berkala Jalan Mawar, Lingkungan Cempaga Pemeliharaan Berkala Jalan Mawar, Kec. 1 Paket 97,087,000.00
di Kec. Bangli Lingkungan Cempaga di Kec. Bangli Bangli
127 Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Balai Banjar Dukuh, Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Balai Kec. 1 Paket 97,087,000.00
Br. Sidembunut, Kel. Cempaga di Kec. Bangli Banjar Dukuh, Br. Sidembunut, Kel. Cempaga Bangli
di Kec. Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -44+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

128 Pemeliharaan Berkala Jalan Mataram, Jalan Kediri , JL. Pemeliharaan Berkala Jalan Mataram, Jalan Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Blangbangan di Lingkungan Cempaga Kediri , JL. Blangbangan di Lingkungan Bangli
129 Pemeliharaan Berkala Jalan Banteng Lingkungan Kubu, Cempaga Pemeliharaan Berkala Jalan Banteng Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Kel. Kubu Bangli Lingkungan Kubu, Kel. Kubu Bangli Bangli
130 Pemeliharaan Berkala Jalan Br. Yoh Menuju Pondokan Pemeliharaan Berkala Jalan Br. Yoh Menuju Kec. 1 Paket 121,359,000.00
Palak Tiying Kawan di Kec. Bangli Pondokan Palak Tiying Kawan di Kec. Bangli Bangli
131 Pemeliharaan jalan di Ds. Pinggan, Kec. Kintamani Pemeliharaan jalan di Ds. Pinggan, Kec. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kintamani mani
132 Pemeliharaan jalan di Ds. Belandingan, Kec. Kintamani Pemeliharaan jalan di Ds. Belandingan, Kec. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kintamani mani
133 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk.Br. Pagkung Ds. Belantih Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk.Br. Pagkung Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
Ds. Belantih mani
134 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk. Br. Belantih ds. Belantih Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk. Br. Belantih Kec.Kinta 1 Paket 159,223,000.00
di Kec. Kintamani ds. Belantih di Kec. Kintamani mani
135 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk. Pandan menuju Setra Pemeliharaan Berkala Jalan Lingk. Pandan Kec.Kinta 1 Paket 136,893,000.00
Ds.Pekraman Selulung di Kec. Kintamani menuju Setra Ds.Pekraman Selulung di Kec. mani
Kintamani
136 Pemeliharaan Jalan Lingk.Br. Sabang Kaja Ds. Belantih di Pemeliharaan Jalan Lingk.Br. Sabang Kaja Ds. Kec.Kinta 1 Paket 48,543,000.00
Kec. Kintamani Belantih di Kec. Kintamani mani
137 Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Mengani Menuju Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Mengani Kec.Kinta 1 Paket 145,631,000.00
Sumage di Ds. Mengani Kec. Kintamani Menuju Sumage di Ds. Mengani Kec. Kintamani mani
138 Pemeliharaan Berkala Jalan Langkan - Tabih di Kec. Bangli Pemeliharaan Berkala Jalan Langkan - Tabih di Kec. 1 Paket 121,359,000.00
Kec. Bangli Bangli
139 Berkala Jalan Subak Toya Lemuh Br. Cenigaan Ds. Dausa Berkala Jalan Subak Toya Lemuh Br. Cenigaan Kec.Kinta 1 Paket 189,320,000.00
di Kec. Kintamani Ds. Dausa di Kec. Kintamani mani
140 Pemeliharaan Berkala Jalan Peninjoan -Payuk di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Peninjoan -Payuk Kec. 1 Paket 61,941,000.00
Tembuku di Kec. Tembuku Tembuku
141 Pemeliharaan Berkala Jalan Br. Bucu di Kec. Kintamani Pemeliharaan Berkala Jalan Br. Bucu di Kec. Kintamani 1 Paket 105,000,000.00
Kintamani
142 Pemeliharaan Berkala Jalan Manikliyu - Saap di Kec. Pemeliharaan Berkala Jalan Manikliyu - Saap Kintamani 1 Paket 123,000,000.00
Kintamani di Kec. Kintamani
143 Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Penarukan di Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tembuku 1 Paket 176,400,000.00
Kec. Tembuku Penarukan di Kec. Tembuku
144 Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruk Pengiangan Kawan di Pemeliharaan Berkala Jalan Jeruk Susut 1 Paket 187,000,000.00
Kec. Susut Pengiangan Kawan di Kec. Susut

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -45+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

145 Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalalang - Tambahan di Pemeliharaan Berkala Jalan Tegalalang - Bangli 1 Paket 135,000,000.00
Kec. Bangli Tambahan di Kec. Bangli
146 Peningkatan Jalan Madenan-Kutuh, Kubusalya - Kutuh Peningkatan Jalan Madenan-Kutuh, Kubusalya Kintamani 1 Paket 4,595,015,000.00
dan Batukaang-Mengani di Kec.Kintamani - Kutuh dan Batukaang-Mengani di
147 Peningkatan Jalan Pengotan - Penyebeh di Kec. Bangli, Kec.Kintamani
Peningkatan Jalan Pengotan - Penyebeh di Bangli 1 Paket 5,000,000,000.00
Peningkatan Jalan Jehem- Landih di Kec. Tembuku dan Kec. Bangli, Peningkatan Jalan Jehem- Landih
Pemeliharaan Jalan Sudamala di Kec. Bangli di Kec. Tembuku dan Pemeliharaan Jalan
Sudamala di Kec. Bangli
1. 03 18 07 Peningkatan Jalan' Terlaksananya peningkatan Jalan : Bangli, 75 Desa 31,057,913,785.00
Susut,
1 Peningkatan Jalan Belancan - Bukih dan Kintamani - Peningkatan Jalan Belancan - Bukih Tembuku
dan Kec.Kinta 1 Paket 2,566,215,000.00
Bayung Cerik di Kec. Kintamani Kintamani - Bayung Cerik di Kec. Kintamani &
mani
2 Peningkatan Jalan Selulung - Kembangsari, Wanasari - Peningkatan Jalan Selulung - Kembangsari, Kintaman Kec.Kinta 1 Paket 4,371,334,000.00
i
Bonyoh, Kuda - Sekaan dan Awan Dauhan di Kec. Wanasari - Bonyoh, Kuda - Sekaan dan Awan mani
3 Peningkatan
Kintamani Dauhan di Kec.Jalan
Jalan Malet - Kuta Mesir, Penyebeh- Malet Peningkatan Kintamani
Malet - Kuta Mesir, Kec. 1 Paket 4,784,787,000.00
dan Penyebeh - Linjong di Kec. Susut Penyebeh- Malet dan Penyebeh - Linjong di Susut
4 Peningkatan Jalan Br. Wanagiri Ds. Kintamani Kec. Susut Jalan Br. Wanagiri Ds. Kintamani Kec.Kinta
Peningkatan 1 Paket 116,504,000.00
mani
5 Pembangunan Areal Parkir dan Pembuatan Jalan Menuju Pembangunan Areal Parkir dan Pembuatan Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Pura Dalem Tegalasah Jalan Menuju Pura Dalem Tegalasah Tembuku
6 Peningkatan Jalan Tegalasah - Samagriya Peningkatan Jalan Tegalasah - Samagriya Kec. 1 Paket 97,087,000.00
Tembuku
7 Peningkatan Jalan Menuju Pondokan Sanghyang Br. Peningkatan Jalan Menuju Pondokan Kec. 1 Paket 121,359,000.00
Songlandak (lanjutan) Sanghyang Br. Songlandak (lanjutan) Susut
8 Peningkatan Jalan dari Pertigaan Upa menuju Pura Dalem Peningkatan Jalan dari Pertigaan Upa menuju Kec. 1 Paket 97,087,000.00
Banjar Langkan Pura Dalem Banjar Langkan Susut
9 Peningkatan Jalan di Br. Tiyingdesa, Ds. Pengotan Peningkatan Jalan di Br. Tiyingdesa, Ds. Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Pengotan Bangli
10 Penataan Parkir Diareal Sudamala Br. Sedit Penataan Parkir Diareal Sudamala Br. Sedit Kec. 1 Paket 126,213,000.00
Bangli
11 Peningkatan Jalan Menuju Subak Abian Manuk Lestari, Ds. Peningkatan Jalan Menuju Subak Abian Manuk Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
Daup di Kec. Kintamani Lestari, Ds. Daup di Kec. Kintamani mani
12 Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Jelekungkang di Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Kec. 1 Paket 179,611,000.00
Kec.Bangli Jelekungkang di Kec.Bangli Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -46+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

13 Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pekraman Br. Landih Peningkatan Jalan Lingkungan Br. Pekraman Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Ds. Landih di Kec.Bangli Br. Landih Ds. Landih di Kec.Bangli Bangli
14 Peningkatan Jalan di Br. Penyebeh kec. Bangli Peningkatan Jalan di Br. Penyebeh kec. Bangli Kec. 1 Paket 48,543,000.00
Bangli
15 Peningkatan Jalan Belantih - Pengejaran dan Belantih - Peningkatan Jalan Belantih - Pengejaran dan Kec.Kinta 1 Paket 1,775,079,000.00
Belanga di Kec. Kintamani Belantih - Belanga di Kec. Kintamani mani
16 Peningkatan Jalan Sidaparna - Kubusuih dan Peningkatan Peningkatan Jalan Sidaparna - Kubusuih dan Kec. 1 Paket 1,686,021,000.00
Jalan Bengang- Payuk di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Bengang- Payuk di Kec. Tembuku
17 Peningkatan Jalan Tembuku
Subak Tatag Ds. Kedisan, Kec. Peningkatan Jalan Subak Tatag Ds. Kedisan, Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kintamani Kec. Kintamani mani
18 Peningkatan jalan Pasar Agung Ds. Batur Kec. Kintamani Peningkatan jalan Pasar Agung Ds. Batur Kec. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kintamani mani
19 Peningkatan Jalan Culali Toya Mula Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Culali Toya Mula Kec. Kec.Kinta 1 Paket 388,349,000.00
Kintamani mani
20 Penigkatan jalan Karangsuung - Tabunan, Ds. Peninjoan, Penigkatan jalan Karangsuung - Tabunan, Ds. Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Kec. Tembuku Peninjoan, Kec. Tembuku Tembuku
21 Peningkatan jalan di lingkungan Br. Penaga, Ds. Yangapi, Peningkatan jalan di lingkungan Br. Penaga, Kec. 1 Paket 145,631,000.00
Kec. Tembuku Ds. Yangapi, Kec. Tembuku Tembuku
22 Peningkatan Jalan di Br. Suter - Belong ,Ds. Abang Peningkatan Jalan di Br. Suter - Belong ,Ds. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Batudinding,Kec. Kintamani Abang Batudinding,Kec. Kintamani mani
23 Peningkatan jalan Br. Bubung - Pura Munggu, Ds. Abang Peningkatan jalan Br. Bubung - Pura Munggu, Kec.Kinta 1 Paket 145,631,000.00
Batudinding, Kec. Kintamani Ds. Abang Batudinding, Kec. Kintamani mani
24 Peningkatan jalan Pura Munggu Br. Belong Ds. Abang Peningkatan jalan Pura Munggu Br. Belong Ds. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Songan, Kec. Kintamani Abang Songan, Kec. Kintamani mani
25 Peningkatan jalan lingkungan Palaktiying - Bau Asri, Ds. Peningkatan jalan lingkungan Palaktiying - Bau Kec. 1 Paket 388,349,000.00
Landih, Kec. Bangli Asri, Ds. Landih, Kec. Bangli Bangli
26 Peningkatan Jalan Lingk. Blungbang Kel Kawan di Kec. Peningkatan Jalan Lingk. Blungbang Kel Kawan Kec. 1 Paket 97,087,000.00
Bangli di Kec. Bangli Bangli
27 Pembentukan badan jalan Lingk. Desa Siakin Pembentukan badan jalan Lingk. Desa Siakin Kec. 1 Paket 155,339,000.00
Susut
28 Peningkatan Jalan menuju Kuburan Br. Sama undisan Ds Peningkatan Jalan menuju Kuburan Br. Sama Kec. 1 Paket 135,631,000.00
Jehem di Kec. Tembuku undisan Ds Jehem di Kec. Tembuku Tembuku
29 Peningkatan Jalan Subak Tegeh Sari Br. Satra, Desa Satra Peningkatan Jalan Subak Tegeh Sari Br. Satra, Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
di Kec. Kintamani Desa Satra di Kec. Kintamani mani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -47+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

30 Peningkatan Jalan Menuju Pr. Pucak Demulih Ds. Demulih Peningkatan Jalan Menuju Pr. Pucak Demulih 1 Paket 97,087,000.00
di Kec. Susut Ds. Demulih di Kec. Susut
31 Peningkatan Jalan Menuju Pr. Ulunsuwi di Br.Beluhu Ds Peningkatan Jalan Menuju Pr. Ulunsuwi di Kec.Kinta 1 Paket 174,757,000.00
Suter di kec. Kintamani Br.Beluhu Ds Suter di kec. Kintamani mani
32 Peningkatan jalan di Jalan Tirta Gangga Br. Sedit Kel. Peningkatan jalan di Jalan Tirta Gangga Br. Kec. 1 Paket 184,466,000.00
Bebalang. Kec. Bangli Sedit Kel. Bebalang. Kec. Bangli Bangli
33 Peningkatan Jalan di Br. Klatkat Ds. Abangbatudinding di Peningkatan Jalan di Br. Klatkat Ds. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kec. Kintamani Abangbatudinding di Kec. Kintamani mani
34 Peningkatan Jalan di Br. Bubung kec. Kintamani Peningkatan Jalan di Br. Bubung kec. Kintamani Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
mani
35 Peningkatan Jalan lingk. Br. Belong Danginan Kec. Peningkatan Jalan lingk. Br. Belong Danginan Kec.Kinta 1 Paket 184,466,000.00
Kintamani Kec. Kintamani mani
36 Penigkatan Jalan Peliasan-Sakung Ds. Batur di Kec. Penigkatan Jalan Peliasan-Sakung Ds. Batur di Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kintamani Kec. Kintamani mani
37 Peningkatan Jalan Lingk.Ds. Undisan Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Lingk.Ds. Undisan Kec. Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Tembuku Tembuku
38 Peningkatan Jalan Tandang Buana Sari Danginan Ds. Peningkatan Jalan Tandang Buana Sari Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
Batur Selatan Kec. Kintamani Danginan Ds. Batur Selatan Kec. Kintamani mani
39 Peningkatan Jalan Menuju Pr. Pandan Ds. Batur Tengah di Peningkatan Jalan Menuju Pr. Pandan Ds. Batur Kec.Kinta 1 Paket 165,048,000.00
Kec. Kintamani Tengah di Kec. Kintamani mani
40 Peningkatan Jalan Melingkar Br. Tabu Ds. Songan A di Peningkatan Jalan Melingkar Br. Tabu Ds. Kec.Kinta 1 Paket 194,174,000.00
Kec. Kintamani Songan A di Kec. Kintamani mani
41 Peningkatan Jalan dari jalan Raya Tabu menuju subak yeh Peningkatan Jalan dari jalan Raya Tabu menuju Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
akah di Kec. Kintamani subak yeh akah di Kec. Kintamani mani
42 Peningkatan Jalan areal Parkir Pr. Ulundanu Ds. Songan di Peningkatan Jalan areal Parkir Pr. Ulundanu Ds. Kec.Kinta 1 Paket 140,776,000.00
Kec. Kintamani Songan di Kec. Kintamani mani
43 Peningkatan Jalan Juuk Desa Manikliyu di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Juuk Desa Manikliyu di Kec. Kec.Kinta 1 Paket 121,359,000.00
Kintamani mani
44 Peningkatan Jalan Subak Desa Manikliyu di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Subak Desa Manikliyu di Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
Kec. Kintamani mani
45 Peningkatan Jalan Setra Salud Desa Manikliyu di Kec. Peningkatan Jalan Setra Salud Desa Manikliyu Kec.Kinta 1 Paket 145,631,000.00
Kintamani di Kec. Kintamani mani
46 Peningkatan Jalan Bukian Desa Ulian di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Bukian Desa Ulian di Kec. Kec.Kinta 1 Paket 97,087,000.00
Kintamani mani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -48+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

47 Pembentukan Badan Jalan Munduk Yeh Tanah Ds. Siakin Pembentukan Badan Jalan Munduk Yeh Tanah Kec.Kinta 1 Paket 174,757,000.00
Ds. Siakin mani
48 Peningkatan Jalan Sibuan Ds. Manikliyu di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Sibuan Ds. Manikliyu di Kec. Kec.Kinta 1 Paket 121,359,000.00
Kintamani mani
49 Peningkatan Jalan di Br. Kebon Kangin Desa Peninjoan di Peningkatan Jalan di Br. Kebon Kangin Desa Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Kec. Tembuku Peninjoan di Kec. Tembuku Tembuku
50 Peningkatan Jalan Br. Dadem Desa Peninjoan,di Kec. Peningkatan Jalan Br. Dadem Desa Kec. 1 Paket 194,174,000.00
Tembuku Peninjoan,di Kec. Tembuku Tembuku
51 Peningkatan Jalan Paving Menuju Pura Dalem Selaungan Peningkatan Jalan Paving Menuju Pura Dalem Kec. 1 Paket 291,262,000.00
Kel. Cempaga di Kec. Bangli Selaungan Kel. Cempaga di Kec. Bangli Bangli
52 Peningkatan Jalan Mapagan- Umapadi di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Mapagan- Umapadi di Kec. Tembuku 1 Paket 229,706,290.00
Tembuku
53 Peningkatan Jalan Melamba Ds. Bunutin Peningkatan Jalan Melamba Ds. Bunutin Bangli 1 Paket 229,673,400.00

54 Peningkatan Jalan Serai Belahtanges di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Serai Belahtanges di Kec. Kintamani 1 Paket 229,890,750.00
Kintamani
55 Peningkatan Jalan Slati-Tangghan Talang Jiwa di Kec. Peningkatan Jalan Slati-Tangghan Talang Jiwa Susut 1 Paket 2,351,630,285.00
Bangli-Susut dan Peningkatan Jalan Galiran - Kumbuh di di Kec. Bangli-Susut dan Peningkatan Jalan
56 Kec. TembukuJalan Satra- Tanah Gambir d Kec.Kintamani Peningkatan
Peningkatan Galiran - Kumbuh
JalandiSatra-
Kec. Tembuku
Tanah Gambir d Kintamani 1 Paket 868,339,010.00
Kec.Kintamani
57 Peningkatan Jalan Masem - Budikarya di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Masem - Budikarya di Kec. Kintamani 1 Paket 312,620,600.00
Kintamani
58 Peningkatan Jalan Glagalinggah - Blahtanges di Kec. Peningkatan Jalan Glagalinggah - Blahtanges Kintamani 1 Paket 335,445,800.00
Kintamani di Kec. Kintamani
59 Peningkatan Jalan Kuum - Kuripan di Kec. Kintamani Peningkatan Jalan Kuum - Kuripan di Kec. Kintamani 1 Paket 335,445,800.00
Kintamani
60 Peningkatan Jalan Pura Dalem Balingkang Menuju Siakin Peningkatan Jalan Pura Dalem Balingkang Kintamani 1 Paket 335,445,800.00
lewat Subak Ngalan Desa Siakin Menuju Siakin lewat Subak Ngalan Desa
61 Peningkatan Jalan Songan - Kayuselem di Kec. Kintamani Siakin
Peningkatan Jalan Songan - Kayuselem di Kintamani 1 Paket 223,300,100.00
Kec. Kintamani
62 Peningkatan Jalan Lingkungan Kayu Kapas di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Kayu Kapas di Kintamani 1 Paket 223,300,100.00
Kintamani Kec. Kintamani
63 Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang dan Penataan Peningkatan Jalan Lingkungan Bangbang dan Tembuku 1 Paket 200,970,550.00
Parkir di Jaba Pura Puseh Tasik di Kec. Tembuku Penataan Parkir di Jaba Pura Puseh Tasik di
Kec. Tembuku

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -49+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

64 Peningkatan Jalan Lingkungan Tampuagan di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Tampuagan di Tembuku 1 Paket 167,475,650.00
Tembuku Kec. Tembuku
65 Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku Peningkatan Jalan Tingas - Belok di Kec. Tembuku 1 Paket 223,300,100.00
Tembuku
66 Peningkatan Jalan Lingkungan Sama - Undisan di Kec. Peningkatan Jalan Lingkungan Sama - Tembuku 1 Paket 111,650,050.00
Tembuku Undisan di Kec. Tembuku
67 Peningkatan Jalan Lingkungan Serokadan di Kec. Susut Peningkatan Jalan Lingkungan Serokadan di Susut 1 Paket 195,387,300.00
Kec. Susut
68 Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Pura Dalem Ds. Peningkatan Jalan Lingkungan Menuju Pura Tembuku 1 Paket 178,639,850.00
Undisan di Kec. Tembuku Dalem Ds. Undisan di Kec. Tembuku
69 Peningkatan Jalan Demulih - Banjar Lebah di Kec. Susut Peningkatan Jalan Demulih - Banjar Lebah di Susut 1 Paket 167,475,650.00
Kec. Susut
70 Peningkatan Jalan Tegal Suci - Sidewas di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Tegal Suci - Sidewas di Bangli 1 Paket 167,475,650.00
Kec. Bangli
71 Peningkatan Jalan Lingkungan Siladan di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkungan Siladan di Kec. Bangli 1 Paket 178,639,850.00
Bangli
72 Peningkatan Jalan Palaktiying - Pucangan di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Palaktiying - Pucangan di Bangli 1 Paket 184,223,100.00
Kec. Bangli
73 Peningkatan Jalan Lingkungan Tegal di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkungan Tegal di Kec. Bangli 1 Paket 167,475,650.00
Bangli
74 Peningkatan Jalan Lingkar STAH di Kec. Bangli Peningkatan Jalan Lingkar STAH di Kec. Bangli 1 Paket 223,300,100.00
Bangli
75 Peningkatan Jalan Beluhu -Alasngandang di Kec. Peningkatan Jalan Beluhu -Alasngandang di Kintamani 1 Paket 446,601,350.00
Kintamani Kec. Kintamani

1. 19. 23. Program Penanganan Darurat Bencana

1. 19. 23. 01 Penanganan Bencana secara cepat, tepat terpadu Terwujudnya Penanganan Bahaya Kebakaran Kab. 2 Paket 182,000,000.00
Bangli
1. 03 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 6,313,257,200.00

1. 03 23 04 Pengadaan Alat- Alat Berat Terwujudnya sarana alat berat yang memadai Kab. 4 Unit 2,995,440,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -50+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03 23 06 Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Terwujudnya pengadaan alat-alat ukur dan bah Kab. 8 Unit 40,000,000.00
Kebinamargaan Bangli
laboratorium

1. 03 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat Terwujudnya kondisi alat berat Kab. 22 Unit 303,000,000.00
Bangli
yang optimal

1. 03 23 14 Peningkatan Pelayanan Survey Lab. Dan Pengukuran Terwujudnya pelayanan yang optimal Kab. 1 Paket 40,000,000.00
Bangli
kepada masyarakat

1. 03 23 Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Terwujudnya kegiatan pencegahan dan pengendKab. 1 Paket 150,000,000.00
Bangli
bahaya kebakaran

1. 03 23 Pengadaan Mobil Damkar Terwujudnya sarana mobil damkar yang memadKab. 3 Unit 2,784,817,200.00
Bangli
1. 03. 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 10,995,600,000.00

1. 03. 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi : Bangli, 27 Unit 9,895,600,000.00
Susut,
1 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Kab. Bangli Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Tembuku
Kab. 4 Kec. 605,000,000.00
Kab. Bangli &
Bangli
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bunutin Kintaman
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bunutin Bangli 1 (satu) 216,700,000.00
i
Daerah
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Aya Bangli 1 Irigasi
(satu) 275,000,000.00
Daerah
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sulahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sulahan Ds.Sulaha 1 Irigasi
(satu) 330,000,000.00
n, Susut Daerah
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Penida Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Penida Kec.Temb 1 Irigasi
(satu) 275,000,000.00
uku Daerah
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidembunut Kanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sidembunut Kec.Bangli 1 Irigasi
(satu) 330,000,000.00
Kanan Daerah
Irigasi

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -51+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yeh Badung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yeh Badung Kec.Bangli 1 (satu) 330,000,000.00
Daerah
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Umelawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Umelawang Kec.Bangli 1 Irigasi
(satu) 330,000,000.00
Daerah
9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pembungan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pembungan Tembuku 1 Irigasi
(satu) 440,000,000.00
Daerah
10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Umebila Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Umebila Tembuku 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yangapi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Yangapi Tembuku 1 Irigasi
(satu) 495,000,000.00
Daerah
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tamanbali Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tamanbali Bangli 1 Irigasi
(satu) 550,000,000.00
Daerah
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Galiran Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Galiran Susut 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tanggahan Peken Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tanggahan Susut 1 Irigasi
(satu) 550,000,000.00
Peken Daerah
15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selat Peken Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Selat Peken Susut 1 Irigasi
(satu) 220,000,000.00
Daerah
16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mundung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mundung Susut 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
17 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Susut Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Susut Susut 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
18 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tangkas Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tangkas Susut 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Alis Bintang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Alis Bintang Susut 1 Irigasi
(satu) 244,750,000.00
Daerah
20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Setra Agung Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Setra Agung Susut 1 Irigasi
(satu) 385,000,000.00
Daerah
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jelegading Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Jelegading Susut 1 Irigasi
(satu) 221,650,000.00
Daerah
22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pengiangan Kangin Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Pengiangan Susut 1 Irigasi
(satu) 220,000,000.00
Kangin Daerah
23 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kikian Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kikian Susut 1 Irigasi
(satu) 220,000,000.00
Daerah
Irigasi

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -52+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bayung Cerik Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bayung Cerik Kintamani 1 (satu) 220,000,000.00
Daerah
25 Pembuatan Bendung Bayung Cerik Pembuatan Bendung Bayung Cerik Kintamani 1 Irigasi
(satu) 880,000,000.00
Daerah
26 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mengani Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mengani Kintamani 1 Irigasi
(satu) 192,500,000.00
Daerah
27 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bangkiangsidem Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tembuku 1 Irigasi
(satu) 220,000,000.00
Bangkiangsidem Daerah
28 Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tampuagan I Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tampuagan I Tembuku 1 Irigasi
(satu) 220,000,000.00
Daerah
1. 03. 24 15 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Terlaksananya Rehab Jaringan Irigasi Kab. Irigasi
4 DI 850,000,000.00
dibangun Bangli
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sedembunut Tempek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sedembunut Bangli 1 unit 250,000,000.00
Subak Tegalalang Kec. Bangli Tempek Subak Tegalalang Kec. Bangli
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sulahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sulahan Susut 1 unit 200,000,000.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bayung Cerik Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bayung Cerik Kintamani 1 unit 200,000,000.00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi / DPT di Subak Tanggahan Rehabilitasi Jaringan Irigasi / DPT di Subak Susut 1 unit 200,000,000.00
Tengah Desa Demulih Tanggahan Tengah Desa Demulih
1. 03. 24 18 Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Alat serta Terpeliharanya Jaringan Irigasi Kab. 46 DI 250,000,000.00
Bangli
Rumah Bendung Terpeliharanya Alat dan rumah Bendung Kab. 14 Unit
Bangli
1. 03. 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 11,872,530,000.00

1. 03. 29 02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan Kab. 65 Unit 9,971,650,000.00


Infrastruktur Bangli
1 Pembangunan Bale Penegtegan Pura Dalem Br. Pembangunan Bale Penegtegan Pura Dalem Kintamani 1 Unit 111,550,000.00
Gelagahlinggah, Desa Kintamani, Kec. Kintamani Br. Gelagahlinggah, Desa Kintamani, Kec.
2 Pembangunan Candi dan Penyengker Dadia Pasek Kintamani
Pembangunan Candi dan Penyengker Dadia Kintamani 1 Unit 111,550,000.00
Gelgel Br. Surakarna, Ds. Kintamani, Kec. Kintamani Pasek Gelgel Br. Surakarna, Ds. Kintamani,
3 Pembangunan Penyengker, dan Pelinggih Pura Kec. Kintamani Penyengker, dan Pelinggih
Pembangunan Kintamani 1 Unit 145,015,000.00
Peninjauan, Desa Kintamani, Kec. Kintamani Pura Peninjauan, Desa Kintamani, Kec.
Kintamani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -53+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

4 Penataan Lingkungan Br. Selat Nyuhan Desa Pengiangan Penataan Lingkungan Br. Selat Nyuhan Desa Bangli 1 Unit 167,325,000.00
Kec. Susut, Kab. Bangli Pengiangan Kec. Susut, Kab. Bangli
5 Penataan Lingk. Br. Susut Kaja, Ds. Susut, Kec. Susut, Penataan Lingk. Br. Susut Kaja, Ds. Susut, Bangli 1 Unit 223,100,000.00
Kab. Bangli Kec. Susut, Kab. Bangli
6 Pembangunan Bale Pewaregan di Dadya Pura Jati Desa Pembangunan Bale Pewaregan di Dadya Pura Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Pakraman Langkan Jati Desa Pakraman Langkan
7 Pembangunan Bale Pewaregan di Desa Pakraman Pembangunan Bale Pewaregan di Desa Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Landih Pakraman Landih
8 Pembuatan Pelinggih Bale Pelik dan Pelinggih Taksu di Pembuatan Pelinggih Bale Pelik dan Pelinggih Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Jero Kanginan Desa Pekraman Palaktiying Taksu di Jero Kanginan Desa Pekraman
9 Perbaikan Bangunan Loji Pura Pande di Banjar Pande PalaktiyingBangunan Loji Pura Pande di Banjar Bangli
Perbaikan 1 Unit 55,775,000.00
Bangli Pande Bangli
10 Pembangunan Pewaregan Puri Dencarik di Banjar Pule Pembangunan Pewaregan Puri Dencarik di Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Bangli Banjar Pule Bangli
11 Penataan Pura Kehen di Kec. Bangli Penataan Pura Kehen di Kec. Bangli Bangli 1 Unit 1,394,375,000.00

12 Pembangunan Pelinggih dan Candi di Pura Raja Pati Pembangunan Pelinggih dan Candi di Pura Susut 1 Unit 111,550,000.00
Tanggahan Peken Kec. Susut Raja Pati Tanggahan Peken Kec. Susut
13 Pembangunan Wantilan Pura Balai Agung Desa Pembangunan Wantilan Pura Balai Agung Susut 1 Unit 223,100,000.00
Pekraman Undisan Kelod, Desa Undisan, Kec. Tembuku, Desa Pekraman Undisan Kelod, Desa
Kab. Bangli Tembok Penyengker Pura Gunung Sari Desa
14 Pembuatan Undisan, Kec.
Pembuatan Tembuku,
Tembok Kab. Bangli
Penyengker Pura Gunung Susut 1 Unit 223,100,000.00
Adat Demulih Sari Desa Adat Demulih
15 Renovasi Balai Banjar Siladan Desa Tamanbali Renovasi Balai Banjar Siladan Desa Tamanbali Bangli 1 Unit 223,100,000.00

16 Pembangunan Balai Banjar Adat Yoh Desa Pengotan Pembangunan Balai Banjar Adat Yoh Desa Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Kec. Bangli Pengotan Kec. Bangli
17 Pembangunan Bale Gong Pura Penataran Sangging Pembangunan Bale Gong Pura Penataran Bangli 1 Unit 206,367,500.00
Banjar Kawan Kelurahan Kawan Kecamatan Bangli Sangging Banjar Kawan Kelurahan Kawan
KabupatenAreal
18 Penataan Bangli
Penataran Pura Merajan Agung Pasek Kecamatan
Penataan Bangli
Areal Kabupaten
Penataran Bangli
Pura Merajan Kintamani 1 Unit 195,212,500.00
Kayuan Desa Siakin Agung Pasek Kayuan Desa Siakin
19 Pembangunan Candi Bentar Masuk Areal Pura Kehen Pembangunan Candi Bentar Masuk Areal Pura Bangli 1 Unit 223,100,000.00
Kehen
20 Pembangunan Tembok Penyengker Pura Dalem Agung, Pembangunan Tembok Penyengker Pura Susut 1 Unit 139,437,500.00
Br. Abuan, Desa Abuan, Kec. Susut Dalem Agung, Br. Abuan, Desa Abuan, Kec.
Susut

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -54+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

21 Pembangunan Candi Bentar dan Penyengker Pura Pembangunan Candi Bentar dan Penyengker Tembuku 1 Unit 167,325,000.00
Penataran Tegalasah Kelod Pura Penataran Tegalasah Kelod
22 Renovasi Kantor Catatan Sipil Renovasi Kantor Catatan Sipil Bangli 1 Unit 167,325,000.00

23 Pembangunan Candi Bentar dan tembok Penyengker Pembangunan Candi Bentar dan tembok Susut 1 Unit 128,282,500.00
Pura Dalem Pradewa Br. Sulahan, Desa Sulahan Penyengker Pura Dalem Pradewa Br. Sulahan,
24 Pembuatan Penyengker Pura Alas Arum Batur, Kec. Desa Sulahan
Pembuatan Penyengker Pura Alas Arum Batur, Kintamani 1 Unit 122,705,000.00
Kintamani Kec. Kintamani
25 Pembangunan Pura Cempaga Tampurhyang Ds. Batur Pembangunan Pura Cempaga Tampurhyang Kintamani 1 Unit 167,325,000.00
Kec. Kintamani Ds. Batur Kec. Kintamani
26 Pembangunan Bale Penyucian di Pura Penataran Tohpati Pembangunan Bale Penyucian di Pura Susut 1 Unit 111,550,000.00
Desa Adat Demulih Penataran Tohpati Desa Adat Demulih
27 Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pande Br. Pule Pembangunan Tembok Penyengker Pura Bangli 1 Unit 111,550,000.00
Kelurahan Kawan Bangli Pande Br. Pule Kelurahan Kawan Bangli
28 Pembangunan Gapura dan Penataan Lingk. Di Br. Sidawa Pembangunan Gapura dan Penataan Lingk. Di Bangli 1 Unit 111,550,000.00
Br. Sidawa
29 Pembangunan Tembok Penyengker Pura Dalem Desa Pembangunan Tembok Penyengker Pura Tembuku 1 Unit 156,170,000.00
Pekraman Bangkiang Sidem Dalem Desa Pekraman Bangkiang Sidem
30 Perehaban Pelinggih di Pura Dadia Salakan Banjar Perehaban Pelinggih di Pura Dadia Salakan Bangli 1 Unit 22,310,000.00
Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kab. Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin,
Bangli
31 Pembangunan Kecamatan Bangli,
Los (Bale Lantang) di Pura Bale Agung Br. Pembangunan Los Kab.
(BaleBangli
Lantang) di Pura Bale Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Adat Selati, Desa Bunutin, Kec. Bangli, Kab. Bangli Agung Br. Adat Selati, Desa Bunutin, Kec.
32 Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pesenetan Bangli, Kab. Bangli
Pembangunan Tembok Penyengker Pura Bangli 1 Unit 55,775,000.00
Banjar Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Pesenetan Banjar Guliang Kawan, Desa
33 Kab. Bangli Gedong Penyineban di Pura Gunung Hyang Bunutin,
Pembuatan PembuatanKecamatan Bangli, Kab. di
Gedong Penyineban Bangli
Pura Bangli 1 Unit 44,620,000.00
Banjar Bunutin, Desa Bunutin. Kecamatan Bangli, Gunung Hyang Banjar Bunutin, Desa Bunutin.
34 Kabupaten
Pembangunan Bangli
Pelinggih di Pura Bukit Buluh Banjar Kecamatan
Pembangunan Bangli, Kabupaten
Pelinggih Bangli
di Pura Bukit Buluh Bangli 1 Unit 44,620,000.00
Bunutin, Desa Bunutin Kecamatan Bangli, Kabupaten Banjar Bunutin, Desa Bunutin Kecamatan
Bangli
35 Perbaikan Bale Los di Pura Pasek Gelgel Agung Bangli, Kabupaten
Perbaikan Bale LosBangli
di Pura Pasek Gelgel Bangli 1 Unit 44,620,000.00
Nanduang Banjar Bunutin, Desa Bunutin, Kecamatan Agung Nanduang Banjar Bunutin, Desa
36 Bangli, Kabupaten
Pembangunan Bangli
Pengaruman Pura Bukit Batu Madeg Bunutin, Kecamatan
Pembangunan Bangli, Kabupaten
Pengaruman Bangli Bangli
Pura Bukit Batu 1 Unit 44,620,000.00
Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin, Kecamatan bangli, Madeg Banjar Guliang Kawan Desa Bunutin,
37 Kabupaten
Pembangunan Bangli
Bale Pesandekan Pura Penataran Alit Kecamatan
Pembangunan bangli,
BaleKabupaten
Pesandekan Bangli
Pura Bangli 1 Unit 44,620,000.00
Tamanbali Banjar Pande, Desa Tamanbali, kecamatan Penataran Alit Tamanbali Banjar Pande, Desa
Bangli, Kab. Bangli Tamanbali, kecamatan Bangli, Kab. Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -55+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

38 Penataan Lingkungan Br. Selat Peken, Desa Selat Kec. Penataan Lingkungan Br. Selat Peken, Desa Susut 1 Unit 223,100,000.00
Susut, Kab. Bangli Selat Kec. Susut, Kab. Bangli
39 Pembangunan Balai Kulkul Pura Desa, Desa Pakraman Pembangunan Balai Kulkul Pura Desa, Desa Kintamani 1 Unit 111,550,000.00
Kembangsari Pakraman Kembangsari
40 Pembangunan Bale Pesamuan Pura Dalem Banjar Lebah Pembangunan Bale Pesamuan Pura Dalem Susut 1 Unit 111,550,000.00
Banjar Lebah
41 Rehabilitasi Pembangunan Pura Penganten Desa Adat Rehabilitasi Pembangunan Pura Penganten Susut 1 Unit 167,325,000.00
Demulih Desa Adat Demulih
42 Pembangunan Bale Apit di Pura Penataran Banjar Tiga Pembangunan Bale Apit di Pura Penataran Susut 1 Unit 145,015,000.00
Banjar Tiga
43 Pembangunan Pasar Baru Subak Taksu Desa Kedisan Pembangunan Pasar Baru Subak Taksu Desa Kintamani 1 Unit 100,395,000.00
Kedisan
44 Pembangunan Bale Pesamuan Pura Dadia Arya Pembangunan Bale Pesamuan Pura Dadia Tembuku 1 Unit 89,240,000.00
Kutawaringin Banjar Penarukan Desa Peninjoan Arya Kutawaringin Banjar Penarukan Desa
45 Kecamatan
Pembangunan Tembuku, Kabupaten
Bale Pesamuan Bangli
Pura Puseh Anyaran Peninjoan
PembangunanKecamatan Tembuku,Pura
Bale Pesamuan Kabupaten
Puseh Tembuku 1 Unit 89,240,000.00
Bangli
Banjar Penarukan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Anyaran Banjar Penarukan Desa Peninjoan
46 Kabupaten
Pembangunan Bangli
Bale Gong Pura Dadia Kayuselem Banjar Kecamatan
Pembangunan Tembuku Kabupaten
Bale Gong Bangli
Pura Dadia Tembuku 1 Unit 111,550,000.00
Penarukan Desa Peninjoan Kecamatan Tembuku Kayuselem Banjar Penarukan Desa Peninjoan
KecamatanPaving
47 Perbaikan Paving Area Balai Br. Sulahan, Desa Sulahan Perbaikan Tembuku
Area Balai Br. Sulahan, Desa Susut 1 Unit 111,550,000.00
Kec. Susut, Kab. Bangli Sulahan Kec. Susut, Kab. Bangli
48 Pembangunan Bale Kulkul dan Perantenan Pura Pembangunan Bale Kulkul dan Perantenan Susut 1 Unit 223,100,000.00
Penataran Br. Sulahan Desa Sulahan Kec. Susut Kab. Pura Penataran Br. Sulahan Desa Sulahan
49 Bangli
Pembangunan Balai Pesamuan di Pura Dalem Banjar Kec. Susut Kab.Balai
Pembangunan Bangli
Pesamuan di Pura Dalem Susut 1 Unit 167,325,000.00
Tanggahan Talang Jiwa Desa Demulih, Kec. Susut, Kab. Banjar Tanggahan Talang Jiwa Desa Demulih,
50 Bangli
Pembangunan Balai Perantenan di Banjar Tiga kawan Kec. Susut, Kab.
Pembangunan Bangli
Balai Perantenan di Banjar Tiga Susut 1 Unit 111,550,000.00
Desa Penglumbaran Kec. Susut kawan Desa Penglumbaran Kec. Susut
51 Pembangunan Balai Lantang Pura Kauripan Banjar Pembangunan Balai Lantang Pura Kauripan Kintamani 1 Unit 111,550,000.00
Kauripan Desa Pakraman Awan Desa Awan Kecamatan Banjar Kauripan Desa Pakraman Awan Desa
Kintamani
52 Pembangunan Gelung Agung di Pura Dalem Jro Desa Awan Kecamatan
Pembangunan Kintamani
Gelung Agung di Pura Dalem Kintamani 1 Unit 211,945,000.00
Songan A Jro Desa Songan A
53 Pembangunan Bale Gong Pura Pucak Kaler Pembangunan Bale Gong Pura Pucak Kaler Kintamani 1 Unit 167,325,000.00

54 Pembangunan Wantilan di Pura Manik Tirta Pembangunan Wantilan di Pura Manik Tirta Bangli 1 Unit 111,550,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -56+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

55 Pembangunan Candi Bentar di Pura Kepandean Pembangunan Candi Bentar di Pura Bangli 1 Unit 111,550,000.00
Kepandean
56 Pembangunan Bale Pertemuan Pesemetonan Sira Arya Pembangunan Bale Pertemuan Pesemetonan Kintamani 1 Unit 145,015,000.00
Kanuruhan Kecamatan Kintamani Sira Arya Kanuruhan Kecamatan Kintamani
57 Pembangunan Bale Kulkul Banjar Jayamaruti Pembangunan Bale Kulkul Banjar Jayamaruti Kintamani 1 Unit 111,550,000.00

58 Paving Pura Puser tasik Desa bangbang Kecamatan Paving Pura Puser tasik Desa bangbang Tembuku 1 Unit 223,100,000.00
Tembuku Kecamatan Tembuku
59 Pembuatan Penyengker Pura Dalem Desa Manikliyu Kec. Pembuatan Penyengker Pura Dalem Desa Kintamani 1 Unit 223,100,000.00
Kintamani Manikliyu Kec. Kintamani
60 Pembangunan Tembok Penyengker dan Pasangan Batu Pembangunan Tembok Penyengker dan Kintamani 1 Unit 111,550,000.00
Penahan Tebing Pura Keladian Demulih Pasangan Batu Penahan Tebing Pura Keladian
61 Pembangunan Bale Banjar Abang Batudinding Desa Demulih
Pembangunan Bale Banjar Abang Batudinding Kintamani 1 Unit 223,100,000.00
Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani Desa Abang Batudinding, Kecamatan
62 Pembangunan Kios Pada Pasar Jeruk Desa Tenten Desa Kintamani
Pembangunan Kios Pada Pasar Jeruk Desa Kintamani 1 Unit 223,100,000.00
Kintamani Kecamatan Kintamani Tenten Desa Kintamani Kecamatan Kintamani
63 Pembangunan Kandang Ayam Petelor di Desa Kintamani Pembangunan Kandang Ayam Petelor di Desa Kintamani 1 Unit 223,100,000.00
Kecamatan Kintamani Kintamani Kecamatan Kintamani
64 Pembangunan Balai Penganteb Pura Puseh Desa Pembangunan Balai Penganteb Pura Puseh Tembuku 1 Unit 223,100,000.00
Undisan Desa Undisan
65 Pembangunan Tempat Ibadah di Bale Banjar Karya Sari Pembangunan Tempat Ibadah di Bale Banjar Tembuku 1 Unit 155,250,000.00
Desa Undisan Karya Sari Desa Undisan

1. 03. 29 04 Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kab. 1 desa 150,000,000.00
Permukiman Bangli
1. 03. 29 05 Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Bangli, 3 Unit 1,750,880,000.00
Sanitasi Susut
Pembangunan Sistim IPAL Komunal dan Perpipaan di Pembangunan Sistim IPAL Komunal dan Tembuku
Desa Undisan Kec. Tembuku Perpipaan di Desa Undisan Kec. Tembuku
Pembangunan Sistim IPAL Komunal dan Perpipaan di Pembangunan Sistim IPAL Komunal dan
Desa Susut di Kec. Susut Perpipaan di Desa Susut di Kec. Susut
Perluasan Jaringan Perpipaan Komunal di Desa Perluasan Jaringan Perpipaan Komunal di
Tamanbali Kec. Bangli Desa Tamanbali Kec. Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -57+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03. 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4,990,778,450.00

1. 03. 30 Optimalisasi Sarana Air Terbangunnya Sarana Air Bersih : Bangli, .17 Unit 4,990,778,450.00
Susut,
1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Banjar Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Tembuku
Susut 1 Paket 323,235,000.00
Susut Kelod Desa Susut, Kecamatan Susut Banjar Susut Kelod Desa Susut, Kecamatan &
2 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum di Susut Kintaman
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Susut 1 Paket 543,180,000.00
i
Banjar Pukuh, Desa Susut, Kecamatan Susut Minum di Banjar Pukuh, Desa Susut,
3 Pengadaan Air Minum Br. Kikian Kecamatan
Pengadaan Susut
Air Minum Br. Kikian Susut 1 Unit 105,000,000.00

4 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum Di Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Kintamani 1 Paket 629,695,000.00
Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani Minum Di Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani
5 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum di Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Kintamani 1 Paket 214,390,000.00
Dusun Kembangsari, Desa Satra, Kecamatan Kintamani Minum di Dusun Kembangsari, Desa Satra,
6 Pembuatan Bak Penampungan Air Desa Batur Kecamatan
Pembuatan Kintamani
Bak Penampungan Air Desa Batur Kintamani 1 unit 60,000,000.00

7 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum di Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Tembuku 1 Paket 281,006,000.00
Dusun Kalanganyar, Desa yangapi, kecamatan Tembuku Minum di Dusun Kalanganyar, Desa yangapi,
8 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum di kecamatan Tembuku
Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Tembuku 1 Paket 45,998,000.00
Desa Undisan, kecamatan Tembuku Minum di Desa Undisan, kecamatan Tembuku
9 Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Minum di Peningkatan Cakupan Sistem Penyediaan Air Susut 1 Paket 235,507,450.00
Desa Susut, kecamatan Susut Minum di Desa Susut, kecamatan Susut
10 Perbaikan Jaringan Air Bersih Perbaikan Jaringan Air Bersih Kintamani 1 unit 60,000,000.00

11 Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan Perpipaan di Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan Tembuku 1 Paket 522,269,000.00
Desa Undisan Kecamatan Tembuku Perpipaan di Desa Undisan Kecamatan
12 Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan Perpipaan di Tembuku
Pembangunan Sistem IPAL Komunal dan Susut 1 Paket 603,229,000.00
Desa Susut Kecamatan Susut Perpipaan di Desa Susut Kecamatan Susut
13 Prluasan Jaringan Perpipaan Komunal di Desa Tamanbali Prluasan Jaringan Perpipaan Komunal di Desa Bangli 1 Paket 522,269,000.00
Kecamatan Bangli Tamanbali Kecamatan Bangli
14 Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih Desa Pinggan Pembuatan Bak Penampungan Air Bersih Kintamani Desa 100,000,000.00
Desa Pinggan Pinggan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -58+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

15 Cubang Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Suter Cubang Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Kintamani Desa 350,000,000.00
Suter Suter
16 Pembuatan Tempat Penampungan Air Hujan (PAH) Desa Pembuatan Tempat Penampungan Air Hujan Kintamani Desa 300,000,000.00
Abang Batu Dinding (PAH) Desa Abang Batu Dinding Abang
17 Pemasangan Pipa Air Br. Wanaprasta Desa Kintamani Pemasangan Pipa Air Br. Wanaprasta Desa Batu 95,000,000.00
Kintamani Dinding

1.03 . 1.03.04 Dinas Tata Kota Kabupaten Bangli 5,695,062,400.00

1. 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 389,927,500

1. 03 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya administrasi perkantoran Kab. 1 Paket 3,900,000
Bangli
1. 03 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terwujudnya pelaksanaan jasa komunikasi, Kab. 1 Paket 30,000,000.00
sumber daya air dan listrik Bangli
1. 03 01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksanayanya pemeliharaan perizinan Kab. 1 Paket 24,850,000.00
dinas/operasional Bangli
1. 03 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. 1 Paket 4,000,000.00
Bangli
1. 03 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya administrasi perkantoran Kab. 1 Paket 15,202,500.00
Bangli
1. 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6,050,000.00

1. 03 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 6,000,000.00


bangunan kantor
1. 03 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya peralatan dan perlengkapan Kab. 1 Paket 186,690,000.00
kantor yang lengkap Bangli
1. 03 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terwujudnya bahan bacaan dan peraturan Kab. 1 Paket 9,180,000.00
undangan perundang-undangan sebagai penambah Bangli
1. 03 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman pengetahuan
Terpenuhinyapegawai
konsumsi untuk kelancaran Kab. 1 Paket 13,735,000.00
kegiatan Bangli
1. 03 01 09 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Lancanya koordinasi dan konsultasi guna Kab. 1 Paket 70,320,000.00
mendukung program-program dinas Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -59+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03 01 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lancarnya penanganan kegiatan kebersihan Kab. 1 Paket 20,000,000.00
dan pertamanan Bangli
1. 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 319,940,000

1. 03 02 01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas Kab. 1 Paket 65,000,000.00


Bangli
1. 03 02 02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor Kab. 1 Paket 15,000,000.00
Bangli
1. 03 02 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya dengan baik mobil jabatan Kab. 1 Paket 56,440,000.00
Bangli
1. 03 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional Terpeliharanya dengan baik kendaraan Kab. 1 Paket 25,000,000.00
dinas/oprasional Bangli
1. 03 02 28 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor 8,500,000.00

1. 03 02 Sewa Tanah Kab. 1 Paket 150,000,000.00


Bangli
1. 03 03 Program Peningkatan Displin Aparatur 51,600,000.00

1. 03 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedinya Pakaian Dinas beserta Kab. 1 Paket 51,600,000.00
perlengkapannya Bangli
1. 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 1,292,657,900
Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
1. 03 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan Kab. 1 Paket 3,237,500.00
realisasi kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bangli
1. 03 06 05 Penyediaan Honorarum Satuan Pengelola Keuangan Daerah 100320000

1. 03 06 06 Penydeiaan Kesejahteraan Honorarium Non PNS Terwujudnya penyelenggaran administrasi Kab. 127 Orang 1,189,100,400.00
kepegawaian Bangli
1. 03 09 Program Pelaksanaan Upacaran Nasional, Daerah 97,744,000
dan Keagamaan
1. 03 09 01 Pelaksanaan Hari Nasional Lancarnya kegiatan Peringatan Ulang Tahun Kab. 1 Paket 10,000,000.00
Republik Indonesia Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -60+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 03 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Lancarnya kegiatan Peringatan Ulang Tahun Kab. 1 Paket 12,000,000.00
Kota Bangli Bangli
1. 03 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan Kab. 1 Paket 75,744,000.00
Bangli
1. 03 31 Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 648,758,000
Prasarana Kebersihan dan Pertamanan
1. 03 31 01 Pengadaan Peralatan kebersihan dan pertamanan Penanganan kebersihan dan persampahan Kab. 1 Paket 273,510,000.00
Bangli
1. 03 31 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana prasarana kebersihan sarana dan prasarana kebersihan dan Kab. 1 Paket 99,580,000.00
dan pertamanan pertamanan Bangli
1. 03 31 04 Pemeliharaan/rehabilitasi armada kebersihan dan Armada Kebersihan dan persampahan Kab. 1 Paket 275,668,000.00
persampahan Bangli
1. 03 32 Program Penanganan dan Pengelolaan Persampahan 1,349,415,000

1. 03 32 01 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan Terlaksananya operasi persampahan Kab. 1 Paket 1,121,555,000.00
prasarana persampahan Bangli
1. 03 32 02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Terlaksananya kegiatan pengelolaan Kab. 1 Paket 227,860,000.00
persampahan persampahan Bangli
1. 05 17 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 799,600,000.00

1. 05 17 09 Penataan dan Pemeliharaan taman/atau Tempat Parkir Pertamanan di Kabupaten Bangli Kab. 1 Paket 799,600,000.00
Bangli
2. 03. 17. Program Pembinaan dan Pengembangan 745,420,000.00
Ketenagalistrikan
2. 03. 17. 07 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Lampu penerangan jalan dan fasilitas umum Kab. 1 Paket 745,420,000.00
Umum Lainnya lainnya Bangli

1. 06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4,566,155,200.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4,566,155,200.00


DAN PENANAMAN MODAL

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -61+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 286,382,700.00

1. 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda Pos Kab. 12 Bulan 2,500,000.00
Bangli
1. 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya langganan telepon, listrik Kab. 12 Bulan 32,800,000.00
dan PAM Bangli
1. 06 01 03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedinya biaya samsat kedaaraan bermotor Kab. 14 Unit 6,000,000.00
dinas/ operasional Bangli
1. 06 01 04 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan Kab. 12 Bulan 16,700,000.00
jasa kebersihan kantor dan jasa persampahan Bangli
1. 06 01 05 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. 12 Bulan 11,202,700.00
Bangli
1. 06 01 06 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan foto copy Kab. 12 bulan 19,000,000.00
Bangli
1. 06 01 07 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen peralatan listrik Kab. 12 bulan 2,500,000.00
bangunan kantor Bangli
1. 06 01 08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan-bahan bacaan Kab. 12 bulan 18,000,000.00
undangan Bangli
1. 06 01 09 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kab. 12 bulan 2,000,000.00
Bangli
1. 06 01 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk Kab. 4 OT 93,840,000.00
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Bangli
1. 06 01 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk Kab. 12 bln 81,840,000.00
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Bangli
1. 06 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kecamatan dan Prop. 117,287,000.00

1. 06 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Kab. 1 unit 6,000,000.00
CPU Bangli
1. 06 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 Kab. 2 unit 85,107,000.00
Bangli
1. 06 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. 1 unit 13,180,000.00
Bangli
1. 06 02 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya komputer dan Notebook Kab. 13 unit 13,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -62+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 06 06 Program peningkatan pengembangan sistem 122,495,000.00


pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. 06 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kab. 20 ekspl 57,740,000.00
Bangli
1. 06 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. 40 ekspl 1,500,000.00
Bangli
1. 06 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan 35,280,000.00
Daerah
1. 06 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Terbayarkanya honorarium non PNS Kec.Bangli 1 Tahun 27,975,000.00

1. 06 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 125,000,000.00


Aparatur
1. 06 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kab. 1 Paket 125,000,000.00
Formal Bangli
1. 06 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 56,269,000.00
Keagamaan
1. 06 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Nasional Kab. 1 kali 5,624,000.00
Bangli
1. 06 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Daerah Kab. 1 kali 5,645,000.00
Bangli
1. 06 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Peringatan Hari Keagamaan Kab. 2 kali 45,000,000.00
dan Harian, Saraswati dan Odalan Padmasana Bangli odalan
1. 06 15 Program pengembangan data / informasi 55,000,000.00

1. 06 15 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi Tersusunnya Profil Daerah, BDA dan PDRB Kab. 150 buku 55,000,000.00
capaian target kinerja program dan kegiatan Kab. Bangli Bangli
1. 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 163,500,000.00

1. 06 16 04 Koordinasi dalam Pemecahan masalah-masalah daerah Terlaksananya Koordinasi dalam Pemecahan Kab. 1 paket 163,500,000.00
masalah-masalah daerah Bangli
1. 06 20 Program peningkatan Kapasitas Kelembagaan 70,000,000.00
Perencanaan Pembangunan Daerah
1. 06 20 04 Kormonev Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Terlaksananya monev RAD PPK Kab. 12 kali 70,000,000.00
Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -63+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,803,221,500.00

1. 06 21 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya rancangan RKPD Kab. 1 paket 74,000,000.00


Bangli
1. 06 21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD Kab. 1 paket 122,237,500.00
Bangli
1. 06 21 10 Penyusunan Rancangan RPJMD Kab. Bangli Tahun Tersusunnya Rancangan RPJMD Kab. Bangli Kab. 1 paket 250,000,000.00
2016-2020 Tahun 2016-2020 Bangli
1. 06 21 13 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi, Kab. 47 kali 137,500,000.00
pembangunan daerah pengendalian, dan pelaporan pembangunan Bangli
1. 06 21 14 Koordinasi penyusunan ASB daerah
Tersusunnya ASB Kab. 75 buku 40,000,000.00
Bangli
1. 06 21 15 Penyusunan KUA dan PPAS kabupaten Bangli Tersusunnya KUA dan PPAS kabupaten Bangli Kab. 200 ekpl 80,000,000.00
Bangli
1. 06 21 16 Koordinasi pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Ivovasi Kab. 6 kali 75,000,000.00
Daerah Bangli
1. 06 21 19 Penyusunan RPI2JM Tahun 2016-2020 Tersusunnya RPI2JM Kab. Bangli Kab. 1 Paket 75,000,000.00
Bangli
1. 06 21 20 Koordinasi pelaksanaan pembangunan sistem inovasi Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Ivovasi Kab. 5 SKPD 50,000,000.00
daerah (SID) Daerah Bangli
1. 06 21 21 Koordinasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) Terlaksananya Koordinasi sistem informasi Kab. 1 dok 40,000,000.00
pembangunan daerah (SIPD) Bangli
1. 06 21 22 Koordinasi Penyusunan Laporan Milenium Devlopment Tersusunnya Penyusunan Laporan Milenium Kab. 5 buku 60,000,000.00
Goals (MDGs) Devlopment Goals (MDGs) Bangli
1. 06 21 22 Operasional Pembinaan Perencanaan Umum Daerah Tersedianya operasional Perencanaan Umum Kab. 1 Paket 724,484,000.00
Daerah Bangli
1. 06 21 23 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Terlaksananya Pembangunan Sanitasi Kab. 1 Paket 25,000,000.00
Permukiman (PPSP) Bangli
1. 06 21 24 Penyusunan Jakstrada Pengembangan SPAM Kab. Tersusunnya Jakstrada Pengembangan SPAM Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Bangli Kab. Bangli Bangli
1. 06 22 Program Perencanaan Pembangunan Bidang 125,000,000.00
Ekonomi
1. 06 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Tersusunnyai perencanaan pembangunan Kab. 10 buku 95,000,000.00
bidang ekonomi Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -64+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 06 22 08 Monev Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya monev pelaksanaan Bidang Kab. 1 paket 30,000,000.00
Ekonomi kabupaten Bangli Bangli
1. 06 23 Program Perencanaan Pembangunan Bidang sosial 215,000,000.00
dan budaya
1. 06 23 03 Koordinasi perencanaan bidang sosial budaya Tersusunnyai perencanaan bidang sosial Kab. 15 buku 45,000,000.00
budaya Bangli
1. 06 23 05 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Tersusunnya laporan penanggulangan Kab. 10 buku 140,000,000.00
kemiskinan Bangli
1. 06 23 06 Monev Pembangunan Bidang Sosial Budaya Terlaksananya monev pelaksanaan Bidang Kab. 1 paket 30,000,000.00
Sosial Budaya kabupaten Bangli Bangli
1. 06 24 Peningkatan Kwalitas Penelitian dan Pengembangan 307,000,000.00

Kajian dan Evaluasi Pembangunan Terlaksananya Kajian dan Evaluasi Kab. 1 dok 227,000,000.00
Pembangunan Bangli
Kajian dan Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Terlaksananya Kajian dan Penelitian Bidang Kab. Documen 80,000,000.00
Ekonomi, Sosial dan Budaya Bangli
1. 06 25 Program Pengkajian dan Pengembangan 150,000,000.00

Penyusunan Naskah akademik rencana umum Tersedianya naskah akademik rencana umum Kab. uah naskah 150,000,000.00
Penanaman Modal Kab. Bangli penanaman modal Kabupaten Bangli Bangli
1. 16. Urusan Penanaman Modal

1. 16. 15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 235,000,000.00


Investasi
1. 16. 15. 04 Promosi Peluang dan Investasi Tersampainya Informasi peluang dan investasi Kab. 3 sektor 75,000,000.00
Kabupaten Bangli Bangli
1. 16. 15. 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman Tersedianya Perencanaan Penanaman Modal Kab. 10 buku 80,000,000.00
modal yang komprehensif sesuai potensi Bangli
1. 16. 15. 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Kab. 10 Prsh 40,000,000.00
pelaporan Bangli
1. 16. 15. 12 Penyusunan Sistim Informasi Investasi Daerah Tersedianya Sistim Informasi Investasi Daerah Kab. 40,000,000.00
Bangli
1 05 Urusan Tata Ruang

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -65+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 05 15 Program perencanaan tata ruang 650,000,000.00

1 05 15 20 Pengadaan Citra Satelit Skala 1: 5000 Resolusi Tinggi, Tesusunnya Peta Dasar Kab. Bangli melaluiKab. 1 paket 500,000,000.00
beserta Digitasi Peta Dasar Kabupaten Bangli Citra Satelit Skala 1: 5000 Resolusi Tinggi
Bangli
1 05 15 10 Rapat Koordinasi tentang Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Koordinasi tentang Kab. 1 paket 60,000,000.00
Perencanaan Tata Ruang Bangli
1 05 15 16 Review RDTR Kec. Bangli Terlaksananya Review RDTR Kec. Bangli Kab. 1 paket 60,000,000.00
Bangli
1 05 15 17 Koordinasi Bersama Badan Koordinasi Penataan Ruang Terlaksananya Koordinasi BKPRD Kabupaten Kab. 1 paket 30,000,000.00
Daerah Kabupaten Bangli Bangli Bangli
1 05 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi 85,000,000.00
Investasi
Penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah Tersusunnya peta potensi dan peluang Kab. 5 ekpl 85,000,000.00
Kabupaten Bangli investasi daerah Kabupaten Bangli Bangli

1. 07. URUSAN PERHUBUNGAN 5,322,644,000.00

1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5,322,644,000.00

1. 07. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 272,422,000.00

1. 07. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Benda-benda Pos Kab. Paket 7,000,000.00
Bangli
1. 07. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Tersedianya biaya langganan telepon, listrik Kab. Paket 24,597,600.00
Listrik dan air Bangli
1. 07. 01 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Perijinan Kab. 8 Unit 10,254,000.00
Dinas Bangli
1. 07. 01 04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat Kebersihan Kantor Kab. Paket 18,102,000.00
Bangli
1. 07. 01 05 Pengadaan Papan Struktur Pegawai Tersedianya Papan Struktur Pegawai Kab. 1 Bh 12,500,000.00
Bangli
1. 07. 01 06 Pengadaan Papan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Tersedianya Papan Daftar Urut Kepangkatan Kab. 2 Bh 10,000,000.00
Pegawai Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -66+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 07. 01 07 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kab. Paket 45,828,400.00
Bangli
1. 07. 01 08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Foto copy Kab. Paket 12,000,000.00
Bangli
1. 07. 01 09 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik Kab. Paket 11,200,000.00
Bangli
1. 07. 01 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya Bahan - bahan Bacaan Kab. Paket 2,700,000.00
undangan Bangli
1. 07. 01 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Kab. Paket 15,500,000.00
Bangli
1. 07. 01 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Rapat- Kab. Paket 102,740,000.00
rapat Koordinasi dan Bangli
1. 07. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420,900,000.00

1. 07. 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Rak Arsip dan Fail Pegawai Kab. 4 Bh 30,980,000.00
Bangli
1. 07. 02 22 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,000,000.00

1. 07. 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda Dua Kab. Paket 86,600,000.00
Dinas/Operasional dan Roda 4 Bangli
1. 07. 02 26 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Terpeliharanya Air Conditioner di ruangan Kab. 1 Bh 1,000,000.00
kantor Kepala Dinas Bangli
1. 07. 02 26 Pemeliaharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya Air Conditioner di ruangan Kab. 1 Bh 10,120,000.00
Kepala Dinas Bangli
1. 07. 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terpeliharanya Meubelair Kantor Kab. Paket 11,000,000.00
Bangli
Terpeliharanya Mesin Ketik dan Komputer Kab. 4 Bh 15,000,000.00
Bangli
1. 07. 02 29 Pemeliharaan Boat Terpeliharanya Boat Kab. Paket 206,200,000.00
Bangli
1. 07. 02 30 Pengadaan Komputer dan Laptop Tersedianya Alat Administrasi Kantor Kab. Paket 40,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -67+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 07. 03 Program Peningkatan Displin Aparatur 55,462,500.00

1. 07. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedinya Pakaian Dinas beserta Kab. 1 Paket 55,462,500.00
perlengkapannya Bangli
1. 07. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 85,000,000.00
Aparatur
1. 07. 05 Bimbingan teknis Perhubungan Tersedianya Aparatur yang Andal Kab. 82 Orang 25,000,000.00
Bangli
1. 07. 05 Sepeda Motor Terciptanya Sarana Prasarana Aparatur Kab. 4 Unit 60,000,000.00
Bangli

1. 07. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 308,738,600.00


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. 07. 06 05 Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keudangan Tersedianya Dana Untuk Para Bendaharawan Kab. 7 Orang 78,760,000.00
Daerah Bangli
1. 07. 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan honorarium Non PNS Tersedianya Dana Untuk Membayar Pegawai Kab. 18 Or 167,853,600.00
Tidak Tetap Bangli
1. 07. 06 Insentif Retribusi Parkir Terbayarnya Insentif Retribusi Parkir Kab. 12 bulan 17,500,000.00
Bangli
1. 07. 06 Insentif Retribusi Terminal Terbayarnya Insentif Retribusi Terminal Kab. 12 bulan -
Bangli
1. 07. 06 Insentif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terbayarnya Insentif Retribusi Pengujian Kab. 12 bulan 20,000,000.00
Kend. Bermotor Bangli
1. 07. 06 Insentif Retribusi Ijin Usaha Terbayarnya Insentif Retribusi Ijin Usaha Kab. 12 bulan 125,000.00
Bangli
1. 07. 06 Insentif Jasa Pelabuhan Penyebrangan Danau Batur Terbayarnya Insentif Jasa Pelabuhan Kab. 12 bulan 2,000,000.00
Penyebrangan Danau Batur Bangli
1. 07. 06 Insentip Menara Telekomunikasi Terbayarnya Insentif Retribusi Manara Kab. 12 bulan 22,500,000.00
Telekomunikasi Bangli
1. 07. 09 Program Peringatan Hari-hari Nasional / Daerah dan 86,577,500.00
Keagamaan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -68+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 07. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Nasional Kab. Paket 21,757,500.00
Bangli
1. 07. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Daerah Kab. Paket 15,320,000.00
Bangli
1. 07. 09 03 Pelaksanaan Peringatan Hari Keagamaan Terlaksananya Peringatan Hari Keagamaan 49,500,000.00

- Harian Kab. Paket


Bangli
- Saraswati, Purnama Tilem Kab. Paket
Bangli
- Odalan Padmasana Kab. Paket
Bangli
1. 07. 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas 34,400,000.00
Perhubungan
1. 07. 15 01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Kab. Paket 10,000,000.00
perhubungan Prasarana dan Fasilitas perhubungan Bangli
1. 07. 15 06 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai Optimalnya Pengelolaan Terminal Angkutan Kab. Paket 24,400,000.00
Danau dan Penyebrangan Sungai Danau dan Penyebrangan Bangli

1. 07. 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas 50,000,000.00


LLAJ
1. 07. 16 01 Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian 40,000,000.00
kendaraan bermotor
1. 07. 16 05 Pemeliharaan Traffic Light Terpeliharanya Traffic Light Kab. 3 Unit 10,000,000.00
Bangli
1. 07. 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 269,500,000.00

1. 07. 17 01 Penyuluhan bagi sopir/juru mudsi untuk peningkatan 30,000,000.00


keselamatan penumpang
1. 07. 17 02 Pelaksanaan Tertib Berlalu lintas di Jalan * Terlaksananya Wahana Tata Nugraha ( W Kab. Paket 64,000,000.00
TN) Bangli
1. 07. 17 05 Pelaksanaan Survey Kendaraan angkutan Umum Terciptanya data-data angkutan Umum yang Kab. Paket 40,000,000.00
akurat Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -69+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 07. 17 08 Pelaksanaan Angkutan Kendaraan Umum Teladan Terciptanya Pengemudi yang andal dan Kab. Paket 50,000,000.00
(AKUT) Aman nyaman Bangli
1. 07. 17 10 Pengawasan dan Penertiban Angkutan TerlaksananyaPengawasan ngkutan Umum Kab. Paket 35,500,000.00
secara Insentif Bangli
1. 07. 17 18 Lomba Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional Ikut Lomba Wahana Tata Nugraha Tingkat Kab. Paket 30,000,000.00
Nasional Bangli
1. 07. 17 19 Penyuluhan Juru Parkir Terciptanya juru Parkir yang handal Kab. Paket 20,000,000.00
Bangli
1. 07. 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1,199,163,400.00

1. 07. 19 01 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas terciptanya rambu lalu lintas di Kabupaten Kab. Paket 475,831,700.00
Bangli. Bangli
1. 07. 19 04 Pemeliharaan Rambu rambu Lalu-lintas Terpenuhinya kebutuhan Rambu Lalu-lintas 4 Kab. Paket 35,000,000.00
kecamatan Bangli
1. 07. 19 05 Pengamanan dan Penertiban Lalu Lintas Terciptanya Keamanan dan Ketertiban lalu- Kab. Paket 75,000,000.00
lintas Bangli
1. 07. 19 Pengawasan dan Penertiban LLAJ Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Kab. Paket 72,500,000.00
LLAJ. Kabupaten Bangli Bangli
1. 07. 19 Patroli Pengawasan dan Pengamanan LLAJ Terlaksananya Pengawasan dan Pengamanan Kab. Paket 65,000,000.00
LLAJ. Kabupaten Bangli Bangli
1. 07. 19 pengadaan rambu - rambu lalu lintas< DAK> terciptanya rambu lalu lintas di Kabupaten Kab. Paket 475,831,700.00
Bangli. Bangli
1. 07. 20 Program Peningkatan Kelaikan Sarana Pengoperasian 249,000,000.00
Kendaraan Bermotor
1. 07. 20 02 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya sarana uji kendaraan bermotor Kab. Paket 175,000,000.00
Bangli
1. 07. 20 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana alat Pengujian Terpeliharanya alat uji kendaraan bermotor 40,000,000.00
Mekanik
1. 07. 20 04 Suvey dan Pembinaan Bengkel Terlaksanaan Survey dan Pembinaan Bengkel 30,000,000.00

1. 07. 20 05 Pengadaan Air Bersih PAM Tersedianya Pasilitas Air Bersih 4,000,000.00

1. 07. 21 Program Pendataan dan Pembinaan 1,929,600,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -70+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 07. 21 Penataan dan pembinaan warnet dan Wartel Terciptanya penataan dan pembinaan Warnet Kab. Paket 50,000,000.00
dan Wartel Bangli
1. 07. 21 Penyebaran informasi Pembangunan daerah Tersebarnya informasi pada masyarakat Kab. Paket 100,000,000.00
(Melalui Pameran) Bangli
1. 07. 21 Pelayanan Inforamsi dan Dokumentasi Daeraah Tersedianya Pelayanan Informasi dan Kab. Paket 100,000,000.00
dokumentasi Daerah Bangli
1. 07. 21 Pendataan Legalisasi Sofware Terdatanya legalisasi sofware Kab. Paket 50,000,000.00
Bangli
1. 07. 21 Monitoring kegiatan pengembangan SI/TI e-goverment terciptanya kegiatan monitorang Kab. Paket 223,710,000.00
pengembangan SI/TI Bangli
1. 07. 21 Restrukturisasi jaringan Terciptanya Restrukturisasi jaringan Kab. Paket 1,405,890,000.00
Bangli
1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 55,000,000.00
Pengelolaan Keuangan Daerah
1 20 17 28 Operasional Petugas Pngut Pendapatan Daerah Terpenuhinya operasional petugas pungut Kab. 1 Paket 55,000,000.00
Bangli
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 286,880,000.00
Mass Media
1 25 15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi 238,880,000.00
dan Informasi
1 25 15 05 Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi 23,000,000.00
1 25 15 07 Penataan dan pembinaan tower seluler 25,000,000.00
1 25 18 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 20,000,000.00

1 25 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tersebarnya informasi KIM Kab. Paket 20,000,000.00
Bangli
1. 08. LINGKUNGAN HIDUP 1,983,845,000.00

Badan Lingkungan Hidup 1,983,845,000.00

1. 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 08 01 01 Penyediaan Jasan Surat Menyurat Terpenuhinya jasa pengiriman surat menyurat Kab. 12 bulan 2,900,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -71+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Terpenuhinya kebutuhan air listrik dan telepon Kab. 12 bulan 15,600,000.00
Listrik Bangli
1. 08 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terangkutnya sampah setiap hari Kab. 12 bulan 5,360,000.00
Bangli
1. 08 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya peralatan kerja Kab. 12 bulan 4,500,000.00
Bangli
1. 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor Kab. 12 bulan 21,176,000.00
Bangli
1. 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan Kab. 12 bulan 8,050,000.00
Bangli
1. 08 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Tersedianya suku cadang lampu hemat energi Kab. 12 bulan 5,984,000.00
Bangunan Kantor Bangli
1. 08 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan kerja Kab. 12 bulan 81,250,000.00
Bangli
1. 08 01 Penyediaan Peralatan rumah tangga Tersedianya alat-alat kebersihan, bahan-bahan Kab. 12 bulan 6,000,000.00
pembersih Bangli
1. 08 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya langganan surat kabar/Harian Kab. 12 bulan 4,200,000.00
Bangli
1. 08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebuhan minuman, konsumsi Kab. 12 bulan 20,000,000.00
rapat Bangli
1. 08 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Terlaksananya rapat koordinasi dengan pusat Kab. 12 bulan 70,000,000.00
daerah Bangli
1. 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur

1. 08 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya tempat pertemuan rapat Kab. 12 bulan 60,250,000.00
Bangli
1. 08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kab. 12 bulan 130,975,000.00
Bangli
1. 08 02 Pengadaan kendaraan dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas Kab. 12 bulan 45,000,000.00
Bangli
1. 08 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. 08 Pengadaan Kain untuk Pakaian Dinas Tersedianya pakaian kerja Kab. 12 bulan 17,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -72+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 08 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 08 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Tersusunnya laporan realisasi fisik dan Kab. 12 bulan 61,325,000.00
SKPD keuangan dan kegiatan-kegiatan lingkungan Bangli
1. 08 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan hidup.
Tersedianya Honorarium Bendahara Kab. 12 bulan 42,120,000.00
daerah Bangli
1. 08 06 06 Honorarium Non PNS Tersedianya Honor PTT Kab. 12 bulan 55,951,000.00
Bangli
1. 08 09 Program Pelaksanaan Hari Nasional, Daerah dan
Keagamaan
1. 08 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya Pringatan HUT RI Kab. 12 bulan 6,600,000.00
Bangli
1. 08 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan HUT Bangli Kab. 12 bulan 10,000,000.00
Bangli
1. 08 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya persembahyangan bersama Kab. 12 bulan 26,200,000.00
Bangli
1. 08 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1. 08 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan Tersedianya/terlaksananya pemeliharaan Kab. 12 bulan 160,000,000.00
prasarana persampahan sarana dan prasarana persampahan Bangli
1. 08 15 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan persampahan Terlaksananya pemilahan sampah plastik Kab. 12 bulan 65,000,000.00
Bangli
1. 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1. 08 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura Penilaian Tropy Adipura Kab. 12 bulan 70,000,000.00
Bangli
1. 08 16 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Penghargaan adiwiyata Kab. 12 bulan 50,000,000.00
Bangli
1. 08 16 03 Pemantauan Kwalitas Lingkungan Terwujudnya peningkatan parameter kualitas Kab. 12 bulan 150,000,000.00
lingkungan Bangli
1. 08 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijaksanaan Bidang Terlaksananya pengawasan kebijakan Bidang Kab. 12 bulan 15,000,000.00
Lingkungan Hidup LH Bangli
1. 08 16 Pelestarian Lingkungan Danau Batur Terwujudnya pelestarian lingkungan danau Kab. 12 bulan 100,000,000.00
batur Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -73+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 08 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian Kab. 12 bulan 25,000,000.00


lingkungan hidup Bangli
1. 08 16 16 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan pelaporan Kab. 12 bulan 35,000,000.00
Bangli
1. 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam
1. 08 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Biogas Kab. 12 bulan 166,404,000.00
Bangli
1. 08 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air dan Sumur resapan, bibit tanaman Kab. 12 bulan 275,000,000.00
sumber-sumber air Bangli
1. 08 17 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Terwujudnya peningkatan peran serta Kab. 12 bulan 50,000,000.00
lingkungan masyarakat dalam pengelolan lingkungan Bangli
1. 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1. 08 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Tersusunnya Profil Lingkungan Hidup Kab. 12 bulan 57,000,000.00
Lingkungan/Pembuatan Profil Lingkungan Hidup Bangli
1. 08 19 04 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Tersedianya Jejaring Informasi Lingkungan Kab. 12 bulan 50,000,000.00
Daerah Pusat dan Daerah Bangli
1. 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. 08 24 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Terlaksananya pelestarian lingkungan dengan Kab. 12 bulan 15,000,000.00
ruang RTH penanaman pohon Bangli

1. 10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1,863,023,600.00

Dinas Kependudukan dan Capil 1,863,023,600.00

1. 10. 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. 10. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda-benda pos Kab. 1 Paket 4,000,000
Bangli
1. 10. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik Terbayarnya biaya,telpon,air dan listrik Kab. 1 Paket 59,500,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -74+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 10. 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor 12 Bulan 12,788,000

1. 10. 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Kab. 1 Paket 20,500,000
Bangli
1. 10. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. 1 Paket 30,000,000
Bangli
1. 10. 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan Tersedianya Komponen listrik/penerangan Kab. 1 Paket 6,000,000
bangunan Kantor Bangli
1. 10. 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Komponen peralatankantor Kab. 1 paket 30,000,000
Bangli
1. 10. 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan Kab. 1 paket 6,000,000
undangan Bangli
1. 10. 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Kab. 1 paket 10,000,000
Bangli
1. 10. 01 Penyediaan Jasa Persampahan Tersedianya dana Kebersihan dan Penataan KaKab. 12 Kali 300,000
Bangli
1. 10. 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terbayarnya pelaksanaan perjalanan dinas Kab. 1 Paket 48,000,000
Bangli
1. 10.

1. 10. 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA


APARATUR
1. 10. 02 24 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Terpeliharanya Kendaraan Roda Empat Kab. 1 Paket 65,000,000
Dinas/Operasional Bangli
1. 10. 02 28 Pemeliharaan / Rutin berkala peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Komputer Kab. 1 Paket 15,000,000
Bangli
1. 10. 02 29 Pemeliharaan Rutin berkala Mebeleur Terpeliharanya Meja dan Kursi Kab. 1 Paket 5,000,000
Bangli
1. 10. 02 Pengadaan/Penyediaan Alat-alat Kebersihan Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Kab. 1 Paket 6,000,000
Bangli
1. 10. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 10. 06 05 Kegiatan Penyediaan honorarium satuan pengelola Tersedianya honorarium Bendahara, Pemb.ben Kab. 12 Bulan 52,560,000
keuangan daerah Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -75+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 10. 06 06 Honorarium Non PNS Tersedianya honorarium Pegawai Tidak Tetap Kab. 17 Orang 167,853,600
Bangli
1. 10. 09 PELAKSANAAN UPACARA NASIONAL DAERAH DAN
KEAGAMAAN
1. 10. 09 01 Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksananya Hari-hari Nasional Kab. 1 Paket 11,266,000
Bangli
1. 10. 09 02 Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksananya Hari-hari daerah Kab. 1 Paket 12,746,000
Bangli
1. 10. 09 03 Pelaksanaan peringatan Upacara Keagamaan Tersedianya Alat-alat upakara Kab. 1 Paket 45,515,000
Bangli
1. 10.

1. 10. 15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1. 10. 15 13 Monitoring dan evaluasi Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kab. Bangli 1 Tahun 19,995,000

1. 10. 15 14 Peningkatan Pelayanan KK dan KTP Meningkatkan kepemilikan KK dan KTP Kab. Kecamatan 70,000,000
Bangli
1. 10. 15 15 Sosialisasi Kebijakan catatan sipil dan kependudukan Masyarakat Kabupaten Bangli Kab. kecamatan 70,000,000
Bangli
1. 10. 15 17 Pemutakhiran Data Kependudukan Kab. Banglikecamatan 70,000,000

1. 10. 15 24 Pelayanan Langsung Akta Capil Masyarakat Kabupaten Bangli Kab. 3.000 Akta 300,000,000
Bangli
1. 10. 15 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Terwujudnya pengadaan blangko KependudukanKab. 1 Paket 100,000,000
Bangli
1. 10. 15 Pengelolaan Administrasi Akta Catatan Sipil Terwujudnya pengadaan blangko Catatan Sipil Kab. 1 Paket 100,000,000
Bangli
1. 10. 15 Peningkatan kapasitas petugas administrasi Pegawai Dinas Kependudukan dan Capil Kab. 25 orang 75,000,000
kependudukan Bangli
1. 10. 15 Sosialisasi Kebijakan catatan sipil dan kependudukan Masyarakat Kabupaten Bangli Kab. kecamatan 150,000,000
Bangli
1. 10. 15 Pelaporan dan Evaluasi Data Penduduk Masyarakat Kabupaten Bangli Kab. kecamatan 50,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -76+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 10. 15 Penyususnan Profil Perkembangan Kependudukan Masyarakat Kabupaten Bangli Kab. kecamatan 50,000,000
Bangli
1. 10. 15 Pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kabuapen Bangli Terlayaninya Penduduk wajib KTP Kab. Kecamatan 150,000,000
Bangli
1. 10. 15 Pengawasan dan pengendalian penduduk Terwujudnya penataan tertib administrasi kep Kab. Kecamatan 50,000,000
Bangli
1. 11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 3,551,057,100.00
ANAK
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3,551,057,100.00

1. 11. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 250,648,000

1. 11. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya benda - benda POS Kab. 12 Bulan 4,500,000
Bangli
1. 11. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Terbayarnya Rekening Telpon, Air dan Listrik Kab. 12 Bulan 19,500,000
Listrik Bangli
1. 11. 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terbayarnya Administrasi Kendaraan (samsat ) Kab. 4 unit 14,498,000
dinas/operasional kendaraan Dinas dan Operasional Bangli
1. 11. 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan Kantor Kab. 12 Bulan 3,500,000
Bangli
1. 11. 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang-barang ATK Kab. 12 Bulan 25,000,000
Bangli
1. 11. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang-barang Cetakan, Foto Kab. 12 Bulan 6,000,000
Copy, Penjilidan Bangli
1. 11. 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi Kab. 12 Bulan 2,500,000
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Bangli
1. 11. 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor Kab. 1 paket 78,150,000
Bangli
1. 11. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terbayarnya Harian Bali Post, Nusa Bali dan Kab. 12 Bulan 5,000,000
undangan bahan bacaan lainnya Bangli
1. 11. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat/Tamu Tersedianya Konsumsi makanan dan minuman Kab. 12 Bulan 37,000,000
Bangli
1. 11. 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dalam Kab. 3 kali 55,000,000
dan luar daerah Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -77+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 165,760,000

1. 11. 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas roda dua Kab. 3 unit 45,000,000
Bangli
1. 11. 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor Kab. 1 unit 10,000,000
Bangli
1. 11. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. 2 paket 6,800,000
Bangli
1. 11. 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya secara rutin berkala kendaraan Kab. 1 paket 93,960,000
Operasional Bangli
1. 11. 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya Mesin ketik, komputer dan Kab. 3 paket 10,000,000
handy came Bangli
1. 11. 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

1. 11. 03 Pengadaan Pakaian Sipil Resmi beserta perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Sipil Harian untuk es. II Kab. 6 stel -
dan III Bangli
1. 11. 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian Pegawai Kab. 100 stel -
Bangli
1. 11. Program Peningkatan kapasitas sumber daya -
aparatur
1. 11. Pendidikan dan pelatihan formal Kab. 1 paket -
Bangli
1. 11. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 37,580,000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 11. 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Smesteran Kab. 1 tahun 1,500,000
dan tahunan Bangli
1. 11. 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan realisasi anggaran Kab. 1 tahun 5,100,000
Bangli
1. 11. 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola Tersedianya honorarium pengelola keuangan Kab. 1 tahun 36,080,000
keuangan daerah daerah Bangli
1. 11. 06 06 Honorarium Non PNS / PTT Tersedianya honorarium Non PNSD/PTT Kab. 1 tahun 196,560,000
Bangli
1. 11. 09 Program Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan Terlaksanya Pelaksanaan Hari Upacara 25,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -78+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 11. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Peringatan HUT RI, Hari Ibu dan Harganas Kab. 1 kali 6,500,000
Bangli
1. 11. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Peringatan HUT Daerah Kab. 1 kali 5,000,000
Bangli
1. 11. 09 03 Peringatan Hari Upacara Keagamaan Upacara Keagamaan Kab. 1 paket 14,000,000
Bangli
1. 11. 15 Program Keluarga Berencana 906,667,000

1. 11. 15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya Pelayanan KIE Kab. 4 Kec. 28,600,000


Bangli
1. 11. 15 04 Promosi Pelayanan Khiba Terlaksananya Promosi Khiba Kab. 1 Paket 707,267,000
Bangli
1. 11. 15 08 Operasional Tim KB Keliling Terlaksananya Operasional TIM KB keliling Kab. 4 Kec. 41,600,000
Bangli
1. 11. 15 09 Pembinaan Kelompok Kegiatan catur Bina dan UPPKS Terbinanya Kelompok BKB, BKL, BKR dan Kab. 4 Kec. 36,200,000
UPPKS Bangli
1. 11. 15 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monev Klinik KB dan Kab. 4 Kec. 38,000,000
pengendalian lapangan Bangli
1. 11. 15 Pembinaan Keluarga Berencana (Pengadaan KIE Kit) Terbinanya PLKB dengan Klinik KB Kab. 4 Kec. -
Bangli
1. 11. 15 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling Tersedianya Transprotasi Akseptor Kab. 1 unit -
Bangli
1. 11. 15 Bimbingan Teknis Tri Bina dan UPPKS Terlaksananya Bimtek Kader BKB, BKL, BKR Kab. 4 Kec. 15,000,000
dan UPPKS Bangli
1. 11. 15 Pembinaan dan Evaluasi PIK-R Terbinanya Remaja (SMP/SMA) dan STT Kab. 4 Kec. 40,000,000
Bangli
1. 11. 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 38,000,000
Anak dan Perempuan
1. 11. 15 01 Perumusan Kebijakan Peningkatan kualitas hidup Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kab. 2 13,000,000
perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Peningkatan kualitas hidup perempuan di Bangli kelompok
1. 11. 15 02 Perumusan Kebijakan Peningkatan peran dan posisi bidang ilmu pengetahuan
Terlaksananya Perumusandan teknologi
Kebijakan Kab. 1 kab. 25,000,000.00
perempuan di bidang politik dan jabatan publik Peningkatan peran dan posisi perempuan di Bangli
1. 11. 15 05 Kegiatan pembinaan dharma wanita bidang politik
Terbinanya dan jabatan
dharma wanitapublik Kab. 1 kab. 40,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -79+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 11. 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan 170,200,000


Gender dan Anak
1. 11. 16 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan Tokoh Perempuan Kab. 4 Kec. 20,000,000
Bangli
1. 11. 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Sekolah/masyarakat Kab. 4 Kec. 21,000,000
pemberdayaan perempuan (P2TP2) Bangli
1. 11. 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak-anak berprestasi Kab. 4 Kec. 34,200,000
anak Bangli
1. 11. 16 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Keluarga dan PUS Kab. 4 Kec. 35,000,000.00
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bangli
1. 11. 16 Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam PKK Kab. 4 Kec. 50,000,000
mengelola usaha Bangli
1. 11. 16 Rapat Pokja PUG SKPD Kabupaten Bangli Kab. 1 Kab. 10,000,000
Bangli
1. 11. 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 60,000,000
Perlindungan Perempuan
1. 11. 17 03 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kelompok Masyarakat/Organisasi Wanita Kab. 4 Kec. 60,000,000
Bangli
1. 11. Program Pelayanan Kontrasepsi -

1. 11. Pengadaan Alat Kontrasepsi KB Klinik KB Kab. 55 unit -


Bangli
1. 11. (Pengadaan Implant Removil Kit/DAK) Kab. 4 Kec.
Bangli
1. 11. 19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak
melalui kelompok kegiatan di masyarakat
1. 11. 19 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui Terlaksananya Penyuluhan kesehatan ibu, bayi Kab. 1 paket 41,200,000
kelompok di masyarakat dan anak melalui kelompok di masyarakat Bangli
1. 11. 19 Pembinaan dan Evaluasi GSI-B dan Bayi Baru Lahir Satgas GSI-B, ibu hamil dan bayi Kab. 1 50,665,000
Bangli Kecamata
1. 11. 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi n 511,336,300
dan Konseling KRR
1. 11. 20 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Terbangunnya Pusat pelayanan informasi dan Kab. 1 paket 511,336,300
konseling KRR Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -80+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 11. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang 1,218,603,300


Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1. 11. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Keluarga Kab. 4 Kec. 1,218,603,300
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK) Bangli
1. 13. SOSIAL 1,920,351,600.00

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1,920,351,600.00

1. 13. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 13. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya belanja prangko dan materai Kab. 1 Tahun 5,800,000
Bangli
1. 13. 01 02 Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik Terselenggaranya belanja telepon, air dan Kab. 1 Tahun 19,000,000
listrik Bangli
1. 13. 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terselenggaranya belanja perpanjangan Kab. 1 Tahun 7,900,000
dinas /operasional STNK, SAMSAT kendaraan dinas roda 4 dan Bangli
1. 13. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor roda 2
Terselenggaranya belanja Peralatan Kab. 1 Tahun 7,911,200
Kebersihan dan bahan pembersih serta Bangli
1. 13. 01 10 Penyediaan alat tulis kantor rekening sampah belanja alat tulis kantor
Terselenggaranya Kab. 1 Tahun 7,602,920
Bangli
1. 13. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya belanja cetak dan foto copy Kab. 1 Tahun 14,681,600
Bangli
1. 13. 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terselenggaranya belanja alat listrik dan Kab. 1 Tahun 10,614,600
bangunan kantor elektronik Bangli
1. 13. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan Terselenggaranya belanja surat kabar/ majalah Kab. 1 Tahun 8,250,000
perundang-undangan Bangli
1. 13. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya belanja Makanan dan Kab. 1 Tahun 15,944,000
Minuman rapat, serta Belanja Makanan dan Bangli
1. 13. 01 Minum harian pegawai
Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan Terselenggaranya belanja Makanan dan Kab. 1 Tahun 22,100,000
Minuman rapat kegiatan yang mengundang Bangli
1. 13. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah non pegawai
Terselenggaranya belanja Perjalanan Dinas Kab. 1 Tahun 23,604,000
Luar Daerah untuk Rapat-rapat koordinasi dan Bangli
1. 13. 01 Penyediaan alat-alat rumah tangga konsultasi ke luar daerah
Terselenggaranya belanja Penyediaan alat-alat Kab. 1 kali 1,859,000
rumah tangga Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -81+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 13. 01 Pengadaan kursi kerja stap Terselenggaranya belanja Pengadaan kursi Kab. 1 kali 3,640,000
kerja stap Bangli
1. 13. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. 13. 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor Kab. 1 Paket 97,790,000
Bangli
1. 13. 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. 1 Paket 29,610,000
Bangli
1. 13. 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair Kab. 1 Paket 2,250,000
Bangli
1. 13. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terselenggaranya belanja pemeliharaan Kab. 1 tahun 32,143,600
komputer Bangli
1. 13. 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terselenggaranya belanja Jasa Service, Kab. 1 unit 52,840,000
Penggantian Suku Cadang dan bahan bakar Bangli
1. 13. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional minyak/gas dan pelumas
Terselenggaranya belanjamobil
Jasa jabatan
Service,DK 24 Kab. 1 unit 68,548,080
P
Penggantian Suku Cadang dan bahan bakar Bangli
1. 13. 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor minyak/gas dan pelumas
Terselenggaranya belanjakendaraan
Pemeliharaan Kab. 1 tahun 10,400,000
operasional
rutin/berkala peralatanroda
bermotor 4
Gedung Kantor Bangli
1. 13. 02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terselenggaranya belanja Pemeliharaan Kab. 1 tahun 8,300,000
tangki/boat rutin/berkala kendaraan dinas operasional Bangli
1. 13. 02 Pengadaan alat absen sidik jari tangki/boat
Terselenggaranya belanja Pengadaan alat 10,000,000
absen sidik jari
1. 13. 02 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terselenggaranya belanja pemeliharaan Kab. 1 kali 25,900,000
gedung kantor Bangli
1. 13. 02 Pembuatan tembok penyengker dan candi bentar Terselenggaranya belanja Pembuatan tembok Kab. 1 kali 90,000,000
penyengker dan candi bentar Bangli
1. 13. 02 Pengadaan printer Terselenggaranya belanja Pengadaan printer Kab. 1 kali 2,656,000
Bangli
1. 13. 02 Pengadaan komputer Terselenggaranya belanja Pengadaan Kab. 1 kali 14,932,200
komputer Bangli
1. 13. 02 Pengadaan lap top Terselenggaranya belanja Pengadaan lap top Kab. 1 kali 13,005,400
Bangli
1. 13. 02 Pendataan PMKS dan PSKS Terselenggaranya belanja Pendataan PMKS Kab. 1 kali 36,698,500
dan PSKS Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -82+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 13. 02 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Terselenggaranya belanja Pemeliharaan Kab. 1 tahun 50,000,000
rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Bangli
1. 13. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 13. 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola Terselenggaranya belanja Honorarium Kab. 1 tahun 32,520,000
keuangan daerah pengelola keuangan daerah Bangli
1. 13. 06 06 Honoraium Non PNS Terselenggaranya belanja Honorarium Kab. 1 tahun 112,320,000
Pegawai Honorer / Tidak Tetap Bangli
1. 13. 06 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terselenggaranya belanja Penyusunan Kab. 1 tahun 1,420,500
pelaporan prognosis realisasi anggaran Bangli
1. 13. 09 Program pelaksanaan upacara Nasional Daerah dan
keagamaan,
1. 13. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terselenggaranya belanja Peringatan HUT RI Kab. 1 kali 21,398,000
17 Agustus 2015 Bangli
1. 13. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terselenggaranya belanja Peringatan HUT Kab. 1 kali 13,322,000
Kab. Bangli Bangli
1. 13. 09 03 Pelaksanaan Peringatan Hari Keagamaan Terselenggaranya belanja Sesajen Piodalan di Kab. 1 tahun 54,730,000
Padmasana, Sesajen Odalan Saraswati, Bangli
1. 13. 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Sesajen Purnama Tilem, dan Sesajen sehari-
Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah hari
1. 13. 15 01 Kesejahteraan
Peningkatan Sosial (PMKS)
kemampuan Lainnya.
petugas dan pendamping sosial Terselenggaranya belanja Peningkatan Kab. 1 kali 12,600,000
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya kemampuan petugas dan pendamping sosial Bangli
1. 13. 15 07 Perbaikan rumah tidak layak huni pemberdayaan fakir
Terselenggaranya miskin,bedah
belanja KAT dan PMKS
rumah tidak Kab. 1 tahun 40,000,000
lainnya
layak huni Bangli
1. 13. 15 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Terselenggaranya belanja Peningkatan kualitas Kab. 1 kali 40,000,000
masyarakat SDM kesejahteraan sosial masyarakat Bangli
1. 13. 15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
1. 13. 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 kali 11,280,000
sarana dan prasarana BLK Bangli
1. 13. 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Terselenggaranya belanja Program Pelayanan
Sosial dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. 13. 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang Terselenggaranya belanja Penanganan Kab. 1 kali 5,000,000
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar masalah-masalah strategis yang menyangkut Bangli
biasa tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -83+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 13. 16 12 Pendataan PMKS dan Potensi dan sumber Terselenggaranya belanja Pendataan PMKS Kab. 1 kali 37,390,000
kesejahteraan sosial (PSKS) dan PSKS Bangli
1. 13. 16 13 Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan Terlaksananya Pemberdayaan penyandang Kab. 1 kali 30,000,000
sosial (PMKS) masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Bangli
1. 13. 16 14 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan Kab. 1 kali 15,000,000
lanjut usia Bangli
1. 13. 16 Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi Terselenggaranya belanja Bimbingan motivasi Kab. 1 kali 50,000,000
lanjut usia non produktif di luar panti dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia Bangli
1. 13. 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja non produktif di luar panti

1. 13. 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Terselenggaranya penyebarluasan inforamsi Kab. 1 kali 20,000,000
bursa tenaga kerja Bangli
1. 13. 17 Program Perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
1. 13. 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Terselenggaranya belanja Sosialisasi berbagai Kab. 1kali 16,710,000
ketenagakerjaan peraturan pelaksanaan tentang Bangli
1. 13. 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan ketenagakerjaan
Terselenggaranya belanja Peningkatan Kab. 1kali 13,000,000
hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pengawasan, perlindungan dan penegakan Bangli
1. 13. 17 09 Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan hukum terhadap keselamatan
Terselenggaranya dan kesehatan
belanja Peningkatan fungsi Kab. 1 kali 12,000,000
kerja
kelembagaan ketenagakerjaan Bangli
1. 13. 17 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Terselenggaranya belanja Sosialisasi Kab. 1 kali 30,000,000
penempatan tenaga kerja Bangli
1. 13. 17 Program Transmigrasi Regional

1. 13. 17 03 Monitoring dan evaluasi transmigrasi Terselenggaranya belanja Monitoring dan Kab. 1 kali 20,000,000
evaluasi transmigrasi Bangli
1. 13. 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
1. 13. 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial Terselenggaranya Peningkatan kualitas SDM Kab. 1 kali 27,680,000
masyarakat kesejahteraan sosial masyarakat Bangli
1. 13. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
1. 13. Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Terselenggaranya belanja Pendayagunaan Kab. 1 kali 50,000,000
Para Penyandang Cacat dan Trauma Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -84+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 13. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial


(eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial
1. 13. laninnya)
Bimbingan motivasi bagi tuna sosial Terselenggaranya belanja Bimbingan motivasi Kab. 1 kali 50,000,000
bagi tuna sosial Bangli
1. 13. Program Pembinaan Anak Terlantar

1. 13. Bimbingan Sosial dan Pembinaan bagi Anak Terlantar Terselenggaranya belanja Bimbingan Sosial Kab. 1 kali 50,000,000
dan Pembinaan bagi Anak Terlantar Bangli
1. 13. Program Penyiapan tenaga kerja siap pakai

1. 13. Pelatihan perhotelan dan pariwisata Terselenggaranya belanja Pelatihan perhotelan Kab. 1 kali 150,000,000
dan pariwisata Bangli
1. 13. Pelatihan salaon dan SPA Terselenggaranya belanja Pelatihan salaon Kab. 1 kali 50,000,000
dan SPA Bangli
1. 13. Pelatihan keterampilan kayu Terselenggaranya belanja Pelatihan Kab. 1 kali 50,000,000
keterampilan kayu Bangli
1. 13. Perluasan kesempatan kerja TTG Terselenggaranya belanja Perluasan Kab. 1 kali 50,000,000
kesempatan kerja TTG Bangli
1. 13. Padat karya inspratruktur Terselenggaranya belanja Padat karya Kab. 1 kali 50,000,000
inspratruktur Bangli
1. 13. Bursa kerja on line Terselenggaranya belanja Bursa kerja on line Kab. 1 kali 40,000,000
Bangli
1. 13. Pelatihan montir Terselenggaranya Pelatihan montir Kab. 1 kali 70,000,000
Bangli
1. 15. KOPERASI DAN UKM 1,957,204,000.00

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1,957,204,000.00

1. 15. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 15. 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya belanja perangko dan Kab. 12 bulan 7,350,000
materai Bangli
1. 15. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Terselenggarnya belanja telepon, air dan listrik Kab. 12 bulan 26,400,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -85+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 15. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya belanja peralatan Kab. 12 bulan 15,360,000
kebersihan dan bahan pembersih serta Bangli
1. 15. 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor rekening sampah belanja alat tulis kantor
Terselenggaranya Kab. 12 bulan 13,000,000
kantor Bangli
1. 15. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terselenggaranya belanja cetak dan fotokopi Kab. 12 bulan 6,000,000
Bangli
1. 15. 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terselenggaranya belanja alat listrik dan Kab. 12 bulan 2,000,000
bangunankantor elektronik Bangli
1. 15. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Terselenggaranya belanja surat kabar/majalah Kab. 12 bulan 5,760,000
undangan Bangli
1. 15. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaranya belanja makanan dan Kab. 12 bulan 6,000,000
minuman Bangli
1. 15. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya belanja perjalanan dinas luar Kab. 12 bulan 55,000,000
daerah untuk rapat-rapat koordinasi dan Bangli
1. 15. 02 Program Sarana dan Prasarana Aparatur. konsultasi ke luar daerah

1. 15. 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya computer/laptop Kab. 2 unit 48,700,000
Bangli
1. 15. 02 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana kerja Kab. 1 paket 38,000,000
Bangli
1. 15. 02 Pengadaan kendaraan dinas roda dua Tersedianya kendaraan roda dua untuk Kab. 6 unit 105,000,000
operasinal kantor Bangli
1. 15. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kab. 12 bulan 5,000,000
Bangli
1. 15. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Kab. 12 bulan 66,700,000
DK 65 Pdan DK 1866 P. Bangli
1. 15. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan komputer Kab. 12 bulan 5,100,000
Bangli
1. 15. 02 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair Terpeliharanya mebeulair kantor Kab. 12 bulan 5,000,000
Bangli
1. 15. 02 Pembuatan 1 (satu) unit pagar tembok depan dengan 2 Terwujudnya pembangunan pagar depan Kab. 1 paket 250,000,000
(dua) pasang candi bentar dan tembok keliling dengan sepasang candi bentar Bangli
1. 15. 02 Pembuatan 1 (satu) unit Padmasana lemgkap dengan Terwujudnya pembangunan Padmasana Kab. 1 paket 247,000,000
tembok penyengker keliling dan sepasang candi bentar lengkap dengan tembok penyengker keliling Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -86+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 15. 02 Pembuatan saluran air limbah Terwujudnya pembuatan saluran air limbah got Kab. 1 paket 20,000,000
Bangli
1. 15. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. 15. 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan Tersedianya honorarium pengelola keuangan Kab. 1 Tahun 32,520,000
daerah daerah Bangli
1. 15. 06 06 Honorariun Non PNS Terbayarnya honorarium PTT Kab. 12 bulan 83,926,000
Bangli
1. 15. 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Keamanan
1. 15. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya peringatan hari nasional dan Kab. 1 kali 12,000,000
hari daerah Bangli
1. 15. 09 03 Pelaksanaan Upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan Kab. 12 bulan 30,230,000
Bangli
1. 15. 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
1. 15. 16 Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM Terselenggaranya pelatihan manajemen usaha Kab. 30 UMKM 30,000,000
bagi UMKM Bangli
1. 15. 16 06 Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan Kab. 20 UMKM 23,600,000
Bangli
1. 15. 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
bagi UMKM
1. 15. 17 09 Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Micro Kecil Terselenggaranya promosi produk UMKM Kab. 1 paket 29,000,000
Menengah Bangli
1. 15. 17 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan Kab. 2 kali 15,000,000
fasilitas pemerintah Bangli
1. 15. 17 Promosi produk UKM melalui pameran dan leaflet Terselenggaranya promosi produk UKM Kab. 2 kali 40,000,000
melalui pameran dan pembuatan leaflet Bangli
1. 15. 17 Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dana Terselenggaranya pemantauan pengelolaan Kab. 1 kali 15,000,000
Pemerintah bagi UKM dana pemerintah bagi UKM Bangli
1. 15. 17 Pelatihan kerajinan kreatif agrobisnis dan agropolitan Terlaksananya pelatihan kerajinan kreatif Kab. 30 orang 50,000,000
(OVOP) agrobisnis dan agrotourism (OVOP) Bangli
1. 15. 17 Monitoring dan evaluasi program pembangunan koperasi Terselenggaranya monev.program Kab. 40 kop 30,000,000
pembangunan koperasi Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -87+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 15. 17 Pendataan UMKM di 4 kecamatan Terselenggaranya pendataan UMKM yang Kab. 4 klp 30,000,000
valid Bangli
1. 15. 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1. 15. 18 10 Penilaian kesehatan KSP/USP Terselenggaranya penilaian kesehatan Kop. Kab. 95 38,600,000
Bangli KSP/USP
1. 15. 18 Bintek penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Terselenggaranya binten penilaian kesehatan Kab. 25 17,489,000
KSP/USP-kop Bangli KSP/USP
1. 15. 18 11 Pembinaan teknis pelaporan bagi KSP/USP- Koperasi Terwujudnya pelaporan KSP/USP Kop sesuai Kab. 25 28,000,000
juknis Bangli KSP/USP
1. 15. 18 12 Pelatihan penyusunan laporan rapat anggota tahunan Terlaksananya pelatihan laporan rapat anggota Kab. 25 20,000,000
(RAT) tahunan Bangli KSP/USP
1. 15. 18 13 Pembinaan lembaga koperasi Terlaksananya pembinaan lembaga koperasi Kab. 25 62,600,000
Bangli KSP/USP
1. 15. 18 14 Pengumpulan data dan pengkajian koperasi Terkumpulnya data dan pengkajian koperasi Kab. 25 41,600,000
Bangli KSP/USP
1. 15. 18 15 Pendataan usaha micro kecl dan menengah (UMKM) Terdatanya usaha micro kecil dan menengah Kab. 1 paket 14,000,000
Bangli
1. 15. 18 Monev dan pelaporan penerima bantuan perkuatan Terwujudnya pelaporan penerima bantuan Kab. 50 17,489,000
permodalan perkuatan sesuai juknis Bangli KSP/USP
1. 15. 18 Monev permodalan KSP/USP kop Terwujudnya pendataan struktur permodalan Kab. 40 31,481,000
KSP/USP-Kop Bangli KSP/USP
1. 15. 18 Koordinasi pemanfaatan dana pemerintah untuk UMKM Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan Kab. 10 34,485,000
fasilitas pemerintah bagi UMKM dan Koperasi Bangli KSP/USP-
1. 15. 18 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Terselenggaranya sosialisasi dukungan Kab. kop
10 22,814,000
untuk KSP/USP-kop informasi penyediaan permodalan untuk Bangli KSP/USP-
1. 15. 18 Pembinaan lembaga koperasi KSP/USP-kop
Terwujudnya tertib organisasi, manajemen Kab. kop
50 kop 70,000,000
dan laporan keuangan Bangli
1. 15. 18 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program Terwujudnya laporan peningkatan kelayakan Kab. 50 kop 60,000,000
pemberdayaan koprasi usaha koperasi Bangli
1. 15. 18 Penyuluhan Perkoperasian Terwujudnya koperasi baru berbadan hukum Kab. 20 kop 50,000,000
Bangli
1. 15. 18 Pemeringkatan Koperasi Terwujudnya pemeringkatan koperasi Kab. 20 kop 60,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -88+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 15. 18 Kabupaten Koperasi Terwujudnya penokohan koperasi di Kab. 1 orang 40,000,000


Kabupaten Bangli Bangli
1. 17. KEBUDAYAAN 19,668,740,000.00

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 19,668,740,000.00

1. 17. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 17. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Kab. Materai 5,250,000
Bangli dan
1. 17. 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya pelayanan Jasa Komunikasi, Kab. perangko
Telpon, 20,900,000
sumber daya air, listrik dan website Bangli listrik, air
1. 17. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya pelayanan kebersihan kantor Kab. dan
1 Paket 14,650,000
Bangli website
1. 17. 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. Alat tulis 28,044,000
Bangli Kantor
1. 17. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Tersedianya barang cetakan dan Kab. selama
1 Paket 1 11,800,000
penggandaan/publikasi Bangli tahun
1. 17. 01 12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan Tersedianya komponen Instalasi listrik/ Kab. 1 Paket 5,250,000
bangunan kantor penerangan bangunan kantor Bangli
1. 17. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. 5 media 7,540,000
undangan perundang-undangan Bangli cetak
1. 17. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kab. 1 Paket 8,237,500
Bangli
1. 17. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kab. 1 paket 155,720,000
konsultasi keluar daerah dan dalam daerah Bangli
1. 17. 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. 17. 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pengadaan lemari dan Kab. 1 buah 10,400,000
kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit Bangli lemari dan
1. 17. 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kab. 3 unit8roda
unit 10,400,000
Bangli dua
komputer
1. 17. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Kab. Mobil dan 100,010,500
kendaraan dinas / operasional Bangli sepeda
motor
dinas
RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -89+1-
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung Kab. 1 paket 8,400,000
kantor Bangli
1. 17. 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rutin komputer Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer Kab. 8 unit 8,250,000
Bangli komputer
1. 17. 02 Pengadaan Padmasana, tembok dan candi Tersedianya Padmasana, tembok dan candi Kab. 1 paket 300,000,000
Bangli
1. 17. 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. 17. 06 Penyusunan laporan tahunan Terlaksananya penyusunan laporan tahunan Kab. 1 paket 6,250,000
Bangli
1. 17. 06 Penyusunan RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Kab. 1 paket 22,410,000
Bangli
1. 17. 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya pelaporan prognogsis Kab. 1 tahun 13,380,000
Bangli
1. 17. 06 04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Kab. 1 Paket 6,250,000
Bangli
1. 17. 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan Tersedianya honorarium bendahara Kab. 1 tahun 54,080,000
daerah Bangli
1. 17. 06 06 Honorarium Non PNS Terlaksananya pembayaran Honorarium Non Kab. 17 orang 158,928,000
PNS Bangli PTT
1. 17. 09 Program pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Keagamaan
1. 17. 09 01 Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. Hari 7,500,000
Bangli Kemerdek
1. 17. 09 02 Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksananya peringatan hari daerah Kab. aan RIHUT
dan 11,000,000
Bangli hari besar
Kabupaten
lainnya
Bangli dan
1. 17. 09 03 Pelaksanaan upacara hari keagamaan Terlaksananya peringatan hari keagamaan Kab. Tersediany 23,000,000
Bangli Propinsi
a banten
Bali
sehari-hari
1. 17. 15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1. 17. 15 Pembinaan Desa Pakraman Terbinanya desa Pakraman Kab. 4 175,000,000


Bangli Kecamata
1. 17. 15 Pembinaan Prajuru Desa Pakraman Terbinanya Prajuru Desa Pakraman Kab. n
200 Orang 50,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -90+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. 15 Monitoring Desa Pakraman Bantuan Desa Pakraman Kab. 168 Desa 100,000,000
Bangli Pakraman
1. 17. 15 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. 17. 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Wisatawan dan Masyarakat Kab. 1 paket 200,000,000
Pemasaran Pariwisata (Tentang Batur Global Geopark Bangli
1. 17. 15 dan Pariwisata Bangli)
05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam di terlaksananya promosi pariwisata nusantara Kab. 1 paket 400,000,000
luar negeri Bangli
1. 17. 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya/Pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata
1. 17. 16 01 Fasilitasi partisipasi masyrakat dalam pengelolaan Terfasilitasinya partisipasi masyrakat dalam Kab. 1 paket 75,000,000
kekayaan budaya pengelolaan kekayaan budaya Bangli
1. 17. 16 02 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan Terkelolanya pelestarian peninggalan sejarah Kab. 1 paket 40,000,000
sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air purbakala, museum dan peninggalan bawah Bangli
1. 17. 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata air
Terlaksananya pengembangan kebudayaan Kab. 1 paket 100,000,000
dan pariwisata Bangli
1. 17. 16 10 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan Kab. 1 paket 30,000,000
pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya pelaporan pengelolaan kekayaan budaya Bangli
1. 17. 16 18 Pembinaan seni baca lontar/utsawa dharma shanti Terbinanya seni baca lontar/utsawa dharma Kab. 1 paket 115,000,000
shanti Bangli
1. 17. 16 Pesta Kesenian Bali ke XXXVII Sekaa, Sanggar, Group/Organisasi Kesenian Kab. 1 paket 1,500,000,000
Bangli
1. 17. 16 HUT Kota Bangli ke 811 th 2015 Group, Sekaa, Sanggar Kesenian Kab. 1 Paket 50,000,000
Bangli
1. 17. 16 Hiburan/ Pementasan kesnian tradisional dan modern di Masyarakat dan sekaa kesenian di kab.Bangli Kab. 1 Paket 100,000,000
kab.Bangli Bangli
1. 17. 16 Penggubahan dan Sosialisasi Tabuh Pepanggulan Kreasi sekaa Seni di Masyarakat Kab. 1 Paket 120,000,000
Baru Margi Anyar Bangli
1. 17. 16 Verifikasi Proposal Bidang Seni Budaya Kelompok Masyarakat Kab. 1 Paket 50,000,000
Bangli
1. 17. 16 Inventarisasi Kesenian Tradisional di Kab.Bangli Sanggar, Seniman, Kelompok seni Kab. 1 Paket 80,000,000
Bangli
1. 17. 16 Kerjasama Seni Budaya antar Daerah Sekaa, Sanggar, Seniman, Group/Organisasi Kab. 2 Paket 350,000,000
Kesenian Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -91+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. 16 Sosialisasi dan Pengadaan Pakaian Tari Kreasi Maskot Guru Tari, Sanggar, Group /Organisasi Kesenia Kab. 1 Paket 100,000,000
Kaldera Geopark Batur Bangli
1. 17. 16 Dekumentasi Gending-gending Gong Gede di Kab Bangli Kelompok Masyarakat yang memiliki gong Kab. 1 Paket 50,000,000
gede Bangli
1. 17. 16 Penghargaan wijakusuma Maha Bhakti 10 orang Seniman/Seniwati Kab. 1 Paket 60,000,000
budayawan/budayawati Bangli
1. 17. 16 Workshop Seni Lukis Kab.Bangli Sanggar, Seniman lukis, Kelompok seni Lukis Kab. 1 Paket 50,000,000
Bangli
1. 17. 16 Pemetaan Kesenian tradisional di Kab.Bangli Kelompok/group kesenian di Kab.Bangli Kab. 1 Paket 170,000,000
Bangli
1. 17. 16 Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. 17. 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana terbangunnya sarana dan prasarana pariwisata Kab. 1 paket 122,600,000
pariwisata Bangli
1. 17. 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Terlaksananya pengembangan jenis dan paket Kab. 1 paket 421,190,000
wisata unggulan Bangli
1. 17. 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata Terlaksananya pengembangan daerah tujuan Kab. 1 paket 442,690,000
pariwisata Bangli
1. 17. 16 08 Pendataan potensi Pariwisata Terdatanya potensi pariwisata kabupaten Kab. 1 paket 50,000,000
Bangli Bangli
1. 17. 16 09 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah Terkelolanya obyek daya tarik wisata (ODTW) Kab. 1 paket 2,078,776,600
berkembang yang telah berkembang Bangli
1. 17. 16 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan (Festival Danau Wisatawan, Pelaku Pariwisata dan Masyarakat Kab. 1 paket 850,000,000
Batur 2015) Bangli
1. 17. 16 Pendataan Potensi Pariwisata Kab. Bangli (Pendataan Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kab. 1 paket 100,000,000
Kunjungan Wisatawan tahun 2014) Bangli
1. 17. 16 Pembangunan Toilet bertaraf internasional Terwujudnya Pembangunan Toilet bertaraf Kab. 3 unit 900,000,000
internasional di Desa wisata Penglipuran, Desa Bangli
1. 17. 16 Pembangunan sarana parkir Kedisan (dermaga)
Terwujudnya dan obbyek
Pembangunan wisata
sarana Pura
parkir di Kab. 2 paket 400,000,000
Kehenwisata Penglipuran dan Desa Wisata
Desa Bangli
1. 17. 16 Pembangunan kios cinderamata Trunyan
Terwujudnya Pembangunan kios cinderamata Kab. 1 paket 300,000,000
Desa Kedisan (dermaga Kedisan) Bangli
1. 17. 16 Pembangunan gapura Terwujudnya Gapura Obyek Wisata Pura Kab. 1 paket 300,000,000
Kehen Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -92+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. 16 Pembangunan gapura pintu masuk Geopark Terwujudnya gapura pintu masuk Geopark Kab. 1 paket 800,000,000
Bangli
1. 17. 16 Pembangunan jalan setapak menuju Air Terjun Kutuh Desa Wisata Kutuh Kab. 2 paket 200,000,000
Bangli
1. 17. 16 Rehab Pos Retribusi Pos di Desa Sekaan, Petung dan Taksu Kab. 1 paket 150,000,000
Bangli
1. 17. 16 Rambu-rambu petunjuk Geosite Kawasan Geopark Batur Kab. 1 paket 200,000,000
Bangli
1. 17. 16 Rehab panel Geosite Kawasan Geopark Batur Kab. 1 paket 400,000,000
Bangli
1. 17. 16 Bintek Desa Wisata di Kabupaten Bangli 22 Desa Wisata di Kabupaten Bangli Kab. 1 paket 100,000,000
Bangli
1. 17. 16 Pelatihan pemandu wisata traking materi tentang Geologi Pemandu wisata di Kabupaten Bangli Kab. 1 paket 50,000,000
dan Geowisata Bangli
1. 17. 16 Pendataan Pariwisata dan Budaya berbasis system Terlaksananya pendataan Pariwisata dan Kab. 1 paket 150,000,000
informasi Geografis (SIG) Budaya berbasis system informasi Geografis Bangli
1. 17. 16 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk (SIG) Meningkatnya Kwalitas SDM untuk mendukung Kab. 1 paket 350,000,000
mendukung Geopark Geopark Bangli
1. 17. 16 PIN geopark Terlaksananya pengadaan PIN geopark Kab. 1 paket 10,000,000
Bangli
1. 17. 16 Stiker tanda masuk DTW Kintamani Terlaksananya pengadaan Stiker tanda masuk Kab. 1 paket 10,000,000
DTW Kintamani Bangli
1. 17. 16 Menghadiri rapat-rapat Konferensi Geopark Terlaksananya menghadiri rapat-rapat Kab. 1 paket 400,000,000
Konferensi Geopark Bangli
1. 17. 16 Papan Sapta Pesona Dtw Kintamani, Penulisan dan Kehen Kab. 1 paket 200,000,000
Bangli
1. 17. 16 Pemeliharaan Tempat Peninjauan Panorama Penelokan Terlaksananya pemeliharaan tempat Kab. 1 paket 250,000,000
Peninjauan Panorama Penelokan Bangli
1. 17. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya

1. 17. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Wisatawan dan Pelaku Pariwisata Kab. 1 paket 500,000,000
Luar Negeri Bangli
1. 17. Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -93+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Pariwisata (Lomba Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Bangli Kab. 1 paket 50,000,000
Kelompok Sadar Wisata Tingkat Propinsi Bali) Bangli
1. 17. Pengembangan Kemiteraan

1. 17. Pengembangan SDM dan Profesinalisme Bidang Siswa/Siswi SMU/SMK/Universitas dan Sekha Kab. 1 paket 45,000,000
Pariwisata (Pemilihan Jegeg Bagus Duta Kabupaten Teruna/i Bangli
1. 17. 17 Bangli)
Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. 17. 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya Pengembangan kesenian dan Kab. 4 1,147,000,000
kebudayaan daerah Bangli Kecamata
1. 17. 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Terfasilitasinya perkembangan keragaman Kab. n
4 120,000,000
budaya daerah Bangli Kecamata
1. 17. 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan festival Kab. n
4 50,000,000
budaya daerah Bangli Kecamata
1. 17. 17 08 Pengadaan sarana kesenian Tersedianya Sarana kesenian Kab. n
1 Paket 700,000,000
Bangli
1. 17. 17 Program pengembangan kemitraan

1. 17. 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database Terlaksananya pengembangan dan penguatan Kab. 1 Paket 80,000,000
informasi Bangli
1. 17. 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan Terlaksananya pengembangan SDM di bidang Kab. 1 Paket 50,000,000
pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya kebudayaan dan Pariwisata Bangli
1. 17. 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Kab. 1 Paket 253,833,400
peningkatan kemitraan pelaksanaan program peningkatan kemitraan Bangli
1. 17. 17 07 Pemantauan sumber daya manusia dan profesionalisme Terlaksananya pemantauan sumber daya Kab. 1 Paket 50,000,000
bidang pariwisata manusia dan profesionalisme bidang Bangli
1. 17. 17 08 Peningkatan peran serta masyrakat dalam pariwisata
Terlaksananya Peningkatan peran serta Kab. 1 Paket 50,000,000
pengembangan kemitraan pariwisata masyrakat dalam pengembangan kemitraan Bangli
1. 17. 18 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan pariwisata
kekayaan budaya
1. 17. 18 01 Membangun kemitraan pengelola kebudayaan antar Terbangunnya kemitraan pengelola Kab. 1 Paket 350,000,000
daerah kebudayaan antar daerah Bangli
1. 17. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -94+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 17. Pembinaan Sekaa Teruna Terbinanya Sekaa Teruna Kab. 4 150,000,000


Bangli Kecamata
1. 17. Pembinaan Prajuru Sekaa Teruna Terbinanya Prajuru Sekaa Teruna Kab. n
4 50,000,000
Bangli Kecamata
1. 17. Pendataan Naskah Kuno Terdatanya Naskah Kuno Kab. n
4 50,000,000
Bangli Kecamata
1. 17. Survey Benda Cagar Budaya Tersedianya Data Benda Cagar Kab. n
4 200,000,000
Budaya/Purbakala Bangli Kecamata
1. 17. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Tersosialisasinya pelestarian warisan budaya Kab. n
4 75,000,000
Bangli Kecamata
1. 17. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) n

1. 17. Pengelolaan DTW yang sudah berkembang Petugas pungut retribusi di DTW Kab. 1 paket 1,500,000,000
Bangli
1. 19. KESATUAN BANGSA DAN OILITIK DALAM NEGERI 6,455,450,700.00

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 3,741,850,000.00


Masyarakat
1. 19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173,052,000.00

1. 19. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. 12 bulan 5,477,000.00
Bangli
1. 19. 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air Kab. 12 bulan 4,000,000.00
dan Listrik Bangli
1. 19. 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan dan Kab. 12 bulan 6,738,500.00
pengangkutan sampah Bangli
1. 19. 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. 12 bulan 22,193,500.00
Bangli
1. 19. 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedinya barang cetakan dan penggandaan Kab. 12 bulan 7,187,500.00
Bangli
1. 19. 01 12 Penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik/ Kab. 12 bulan 3,500,000.00
bangunan kantor penerangan bangunan kantor Bangli
1. 19. 01 15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. 12 bulan 13,900,000.00
undangan dan publikasi perundang undangan Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -95+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kab. 12 bulan 5,492,500.00
Bangli
1. 19. 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya dalam rangka rapat-rapat Kab. 12 bulan 78,613,000.00
konsultasi/ koordinasi Bangli
1. 19. 01 Penyediaan upacara keagamaan Tersedianya biaya pelaksanaan upacara Kab. 12 bulan 25,950,000.00
keagamaan Bangli
1. 19. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159,098,000.00

1. 19. 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. 5 unit 90,000,000.00
Bangli
1. 19. 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil jabatan Terpeliharanya Mobil jabatan Kab. 1 unit 21,500,000.00
Bangli
1. 19. 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional Kab. 7 unit 37,898,000.00
Bangli
1. 19. 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kab. 12 bulan 6,200,000.00
Bangli
1. 19. 02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kab. 12 bulan 3,500,000.00
Bangli
1. 19. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 50,330,000.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. 19. 06 05 Honorarium satuan pengelola keuangan Daerah terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah Kab. 12 bulan 22,250,000.00
Bangli
1. 19. 06 06 Honorarium non PNS Tersedianya dana untuk membayar tenaga Kab. 12 bulan 28,080,000.00
honorer daerah Bangli
1. 19. 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 11,500,000.00
Keagamaan
1. 19. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Pelaksanaan peringatan hari-hari nasional Kab. 12 bulan 5,500,000.00
Bangli
1. 19. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Pelaksanaan peringatan hari-hari daerah Kab. 12 bulan 6,000,000.00
Bangli
1. 19. 09 03 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan Kab. 12 bulan 15,540,000.00
Bangli
1. 19. 15 Program Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan 2,609,600,000.00
Lingkungan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -96+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 15 08 Pengerahan Aparat Pengendali Keamanan Lingkungan Anggota Hansip Linmas di Desa /Kelurahan Kab. 10 Peleton 75,000,000.00
dalam rangka Hari-hari Nasional Se-Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 15 09 Operasi Kominda 4 Kecamatan Se- Kab. Bangli Kab. 30 Desa 250,000,000.00
Bangli
1. 19. 15 10 Penyelesaian konflik sosial Kab. 134,600,000.00
Bangli
1. 19. 15 13 Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Orang Kab. 52 Orang 1,495,000,000.00
Lingkungan dan Pejabat lain setingkat Pejabat Negara Bangli
1. 19. 15 15 Pelatihan Dasar Hansip/Linmas Anggota Hansip Linmas di Desa /Kelurahan Kab. 150 Orang 75,000,000.00
Se-Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 15 Pembekalan Anggota Satgas Hansip/Linmas Anggota Hansip Linmas di Desa /Kelurahan Kab. 150 Orang 75,000,000.00
Desa/Kelurahan dalam rangka Pilkada Se-Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 15 Pelaksanaan Sosialisasi Kelinmasan Anggota Hansip Linmas di Desa /Kelurahan Kab. 150 Orang 75,000,000.00
Se-Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 15 Pelaksanaan Mediator dan Fasilitator Penanganan 4 Kecamatan Se- Kab. Bangli Kab. 10 Desa 200,000,000.00
masalah aktual/pelaksanaan penanganan konflik sosial Bangli
1. 19. 15 Pelatihan Fungsi Satgas Linmas Terselenggaranya Pembinaan FKDM dan Kab. 4 Kec. Se- 30,000,000.00
Pemantauan Wilayah di Kab. Bangli Bangli Kab.
1. 19. 15 Pembinaan FKDM dan Pemantauan Wilayah 4 Kecamatan Se- Kab. Bangli Kab. 25Bangli
Desa 150,000,000.00
Bangli
1. 19. 15 Pelaksanaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Termediasinya penyelesaian konflik sosial di Kab. 12 Bulan 50,000,000.00
Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 445,000,000.00

1. 19. 17 04 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Masyarakat Kab. Bangli Kab. 2 Paket 85,000,000.00
Bangli Hiburan
1. 19. 17 05 Pendataan dan pembinaan terhadap orgamisasi Masyarakat Kab. Bangli Kab. 2 Paket 35,000,000.00
kemasyarakatan Bangli Hiburan
1. 19. 17 Pembinaan FKUB di Kabupaten Bangli Tokoh masyarakat, Aparatur dan Generasi Kab. 200 Orang 75,000,000.00
muda Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 17 Pembauran Bangsa Masyarakat/Lintas Etnis di kabupaten Bangli Kab. 200 Orang 75,000,000.00
Bangli
1. 19. 17 Pembinaan dan Pendataan terhadap Ormas Ormas, Aparatur Kabuapten Bangli Kab. 100 Orang 75,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -97+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 17 peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur Generasi Muda di kabupaten Bangli ( 12 Kab. 120 Orang 100,000,000.00
budaya bangsa Group) Bangli
1. 19. 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 311,000,000.00
Ketertiban dan Keamanan
1. 19. 19 06 Penelitian Persyaratan Administrasi Bantuan Parpol parpol yang mendapat kursi di DPR Kab. Kab. 6 Parpol 80,000,000.00
Bangli Bangli
1. 19. 19 Monitoring Pelaksanaan Pemilukada 2015 4 Kecamatan Kab. 72 Desa/ 90,000,000.00
Bangli Kelurahan
1. 19. 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 45,000,000.00

1. 19. 21 03 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik partai politik Kab. 10 Partai 45,000,000.00
Bangli
1. 19. 21 03 Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu Kab. 51,000,000.00
Bangli
Satuan Polisi Pamong Praja 1,346,984,700.00

1. 19. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. 19. 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terwujudnya kelancaran administrasi Kab. 1 Tahun 3,000,000.00
perkantoran Bangli
1. 19. 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Tersedianya Jasa Informasi, kebutuhan air dan Kab. 1 Tahun 2,760,000.00
Listrik penerangan kantor Bangli
1. 19. 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan Kab. 8 Unit 2,800,000.00
Dinas/Operasional kendaraan dinas/operasional Bangli
1. 19. 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. 1 Tahun 18,787,200.00
Bangli
1. 19. 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. 1 Tahun 3,899,000.00
Bangli
1. 19. 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Terjaganya penerangan kantor Kab. 1 Tahun 2,000,000.00
Bangunan Kantor Bangli
1. 19. 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Terpenuhinya informasi SDM pegawai Satpol Kab. 1 Tahun 2,460,000.00
undangan PP Bangli
1. 19. 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan Kab. 1 Tahun 75,000,000.00
konsultasi Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -98+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 01 Penyediaan Upacara Keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan Kab. 1 Tahun 6,000,000.00
Bangli
1. 19. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 19. 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya sarana prasarana kendaraan Kab. 1 unit 420,000,000.00
dinas kantor Bangli
1. 19. 02 09 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya alat kantor Kab. 1 Tahun 8,600,000.00
Bangli
1. 19. 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor Kab. 1 Tahun 2,000,000.00
Bangli
1. 19. 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Tahun 28,718,000.00
mobil jabatan Bangli
1. 19. 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Tahun 74,257,000.00
Operasional kendaraan dinas/operasional Bangli
1. 19. 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Tahun 5,000,000.00
gedung kantor berupa komputer Bangli
1. 19. 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 19. 03 02 Pengadaan Pakaian Pol.PP. beserta kelengkapnnya Terpenuhinya seragam pakaian Sat.Pol.PP. Kab. 89 or 68,500,000.00
Kabupaten Bangli Bangli
1. 19. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1. 19. 05 01 Bimbingan Teknis Tugas - Tugas Pokok Satuan Polisi Terbinanya anggota Satuan Polisi Pamong Kab. 120 Orang 24,893,000.00
Pamong Praja Praja Kab. Bangli Bangli
1. 19. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1. 19. 06 05 Honorarium satuan Pengelola Keuangan Daerah Terlaksananya administrasi pengelolaan Kab. 5or/1 92,160,000.00
keuangan daerah di Satpol PP Bangli tahun
1. 19. 06 06 Honorarium Non PNS Terlaksananya pembayaran honorarium Kab. 46,626,000.00
pegawai non PNS/PTT Bangli 5or/1tahun
1. 19. 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Keagamaan
1. 19. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya pelaksanaan peringatan Hari Kab. 1 tahun 18,632,500.00
Nasional dan hari besar lainnya Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -99+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Terlaksananya pelaksanaan peringatan hari Kab. 1 tahun 3,452,000.00
daerah Bangli
1. 19. 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya pelaksanaan upacara Kab. 1 tahun 6,500,000.00
keagamaan Bangli
1. 19. 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
1. 19. 15 14 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan Terlaksananya pemantauan keamanan dan Kab. 1 tahun 121,810,000.00
Lingkungan kenyamanan lingkungan Bangli
1. 19. 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
1. 19. 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Terlaksananya ketentraman dan ketertiban Kab. 1 tahun 122,872,000.00
Teknik pencegahan Kejahatan umum masyarakat di wilayah Kab. Bangli Bangli
1. 19. 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga
Ketertiban dan Keamanan
1. 19. 19 05 Oprasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya oprasi yustisi penegakan perda Kab. 1 tahun 111,258,000.00
dan pembinaan kepada masyarakat Bangli
1. 19. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1. 19. Kegiatan pendukung penyelenggaraan Pemilu di Terlaksananya pelaksanaan kegiatan Pemilu di Kab. 1 tahun 75,000,000.00
Kabupaten Bangli Kabupaten Bangli Bangli
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1,366,616,000.00

1. 19. 01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran

1. 19. 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kab. 1 paket 2,490,000
Bangli
1. 19. 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan listrik Tersedianya jasa jasa komunikasi, Sumber Kab. 1 paket 5,500,000
daya air, dan listrik Bangli
1. 19. 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Tercapainya jasa pemeliharaan dan perijinan Kab. 1 paket 5,550,000
Dinas/operasional kendaraan Dinas/operasional Bangli
1. 19. 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor dan Kab. 1 paket 1,626,000
bahan pembersih Bangli
1. 19. 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab. 1 paket 1,500,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -100+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor Tersedianya Alat Tulis kantor Kab. 1 paket 6,720,000
Bangli
1. 19. 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan Kab. 1 paket 1,438,000
penggandaan Bangli
1. 19. 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Tersedianya komponen Instalasi Kab. 1 paket 225,000
bangunan kantor Listrik/penerangan bangunan kantor Bangli
1. 19. 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. 1 paket 2,220,000
undangan perundang-undangan Bangli
1. 19. 01 17 Penyediaan makan dan minuman rapat Tersedianya makan dan minuman rapat Kab. 1 paket 3,350,000
Bangli
1. 19. 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kab. 1 paket 66,442,000
konsultasi Bangli
1. 19. 01 Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan Kab. 1 paket 27,000,000
Bangli
1. 19. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. 19. 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Kab. 2 unit 600,000,000
Bangli
1. 19. 02 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Kab. 1 paket 10,000,000
Bangli
1. 19. 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor Kab. 1 paket 80,000,000
Bangli
1. 19. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Tahun 53,020,000
Kendaraan Dinas/Operasional Bangli
1. 19. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. 19. Pengadaan pakaian Dinas Aparatur Tersedianya pakaian Dinas Aparatur Kab. 1 paket 9,000,000
Bangli
1. 19. 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. 19. 06 05 Honorarium satuan Pengelola Keuangan Daerah Tersedianya satuan Pengelola Keuangan Kab. 1 Tahun 72,740,000
Daerah Bangli
1. 19. 06 06 Honorarium Non PNS Tersedianya Honorarium/upah PTT Kab. 1 Tahun 9,325,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -101+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 19. 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan


Keagamaan
1. 19. 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Nasional Kab. 1 Tahun 3,000,000
Bangli
1. 19. 09 02 Pelaksanaan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Daerah Kab. 1 Tahun 3,700,000
Bangli
1. 19. 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Upacara Keagamaan Kab. 1 Tahun 6,000,000
Bangli
1. 19. 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana
1. 19. 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Terlaksananya Pemantauan dan Kab. 1 Tahun 50,000,000
Bencana Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Bangli
1. 19. 22 Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Tersusunnya Rencana Kontinjensi Kab. 1 Paket 150,000,000
Bangli
1. 19. 22 05 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Terlaksananya Peningkatan Kesiapsiagaan Kab. 4 26,605,000
dan Pencegahan Bencana Bangli Kecamata
1. 19. 22 06 Peningkatan Pelatihan dan Gladi lapangan Terlaksananya Peningkatan Pelatihan dan Kab. n
1 Tahun 66,165,000
Gladi lapangan Bangli
1. 19. 23 Program Penanganan Darurat Bencana

1. 19. 23 01 Penanganan Bencana/Kejadian Secara Cepat, Tepat, dan Terlaksananya Penanganan Bencana/Kejadian Kab. 4 73,000,000
Terpadu Secara Cepat, Tepat, dan Terpadu Bangli Kecamata
1. 19. 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca n
Bencana
1. 19. 24 01 Pendataan dan peningkatan Rehabilitasi Terlaksananya Pendataan dan peningkatan Kab. 4 15,000,000
Rehabilitasi Bangli Kecamata
1. 19. 24 02 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan serta Penilaian Terlaksananya Monitoring,Evaluasi dan Kab. n
4 15,000,000
Kerugian/Kerusakan Pelaporan serta Penilaian Kerugian/Kerusakan Bangli Kecamata
1.20 OTONOMI DAERAH, PEERINTAHAN UMUM, n 92,298,506,990.00
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
1.20 . 1.20.03 DAERAH,
SekretariatKEPEGAWAIAN
Daerah DAN PERSANDIAN 62,538,941,490.00

Setda / Bupati & Wakil Bupati 1,615,940,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -102+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kec. 12 bulan 6,600,000
Bangli
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya pelaksanaan penyediaan jasa Kec. 12 bulan 204,000,000.00
komunikasi sumber daya dan listrik Bangli
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpeliharaan dan perizinan kendaraan Kec. 12 bulan 8,000,000.00
dinas / operasional dinas/operasional Bangli
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kec. 12 bulan 16,000,000.00
Bangli
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi Kec. 12 bulan 8,800,000.00
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Bangli
1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Kec. 12 bulan 90,000,000.00
Bangli
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya barang cetakan dan Kec. 12 bulan 2,000,000.00
undangan penggandaan Bangli
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor Kec. 12 bulan 16,000,000.00
Bangli
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec. 12 bulan 340,000,000.00
Bangli
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Kec. 12 bulan 439,540,000.00
konsultasi Bangli
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan H dan Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan Kec. 12 bulan 33,000,000.00
WKDH kesehatan KDH dan WKDH Bangli
1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharanya rutin/berkala rumah jabatan Kec. 12 bulan 34,000,000.00
Bangli
1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpeliharanya rutin/berkala mobil jabatan Kec. 12 bulan 317,000,000.00
Bangli
1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas Terpeliharanya rutin/berkala peralatan rumah Kec. 12 bulan 8,000,000.00
jabatan/dinas Bangli
1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -103+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkap Kec. 12 bulan 22,000,000.00
Bangli
1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kec. 12 bulan 11,000,000.00
Bangli
1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Keagamaan
Keagamaan
1 20 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Upacara Keagamaan Kec. 12 bulan 60,000,000.00
Bangli
Bagian Umum Perlengkapan dan Aset 35,325,057,340.00

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kec. 12 bulan 8,000,000.00
Bangli
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terwujudnya pelaksanaan penyediaan jasa Kec. 12 bulan 1,406,409,000.00
komunikasi sumber daya dan listrik Bangli
1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa Peralatan dan Perlengkapan Kec. 12 bulan 45,000,000.00
kantor Bangli
1 20 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Tersediaan jasa jaminan barang milik daerah Kec. 12 bulan 45,000,000.00
Bangli
1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terpeliharaan dan perizinan kendaraan Kec. 12 bulan 60,000,000.00
dinas/operasional dinas/operasional Bangli
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kec. 12 bulan 148,200,000.00
Bangli
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kec. 12 bulan 70,000,000.00
Bangli
1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Kec. 12 bulan 35,000,000.00
penggandaan Bangli
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi Kec. 12 bulan 10,000,000.00
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Bangli
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Kec. 12 bulan 235,000,000.00
Bangli
1 20 01 18 Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Kec. 12 bulan 435,000,000.00
konsultasi Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -104+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Penyediaan dekorasi Tersedianya Karangan bunga dan sepanduk Kec. 12 bulan 38,000,000.00
yang memadai Bangli
1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 Kec. 46 unit 11,000,000,000.00
Bangli
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor yang Kec. 12 bulan 422,000,000.00
memadai Bangli
1 20 02 11 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan Tersedianya cindramata untuk tamu Kec. 12 bulan 51,000,000.00
dan perkebunan masyarakat Pemerintah Kabupaten Bangli Bangli
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala bangunan Kec. 12 bulan 200,000,000.00
gedung sasana budaya, tribun Lapangan Bangli
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kapten Mudita dan
Terpeliharanya rumah
secara dinas pemda
rutin/berkala kendaraan Kec. 12 bulan 510,000,000.00
dinas/operasional Bangli
1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan Kec. 12 bulan 38,000,000.00
gedung kantor Bangli
Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya secara rutin/berkala komputer Kec. 12 bulan 15,000,000.00
Bangli
Penyediaan/pengadaan sarana kebersihan Tersedianya sarana kebersihan yang memadai Kec. 12 bulan 15,000,000.00
Bangli
1 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya kain endek yang memadai Kec. 12 bulan 65,000,000.00
Bangli
1 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah Terlaksananya pembinaan pengelolaan Kec. 12 bulan 150,000,000.00
barang milik daerah Bangli
Penyusunan SOP Tersusunnya SOP 100,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan Terbayarnya honorarium pegawai Kec. 12 bulan 500,000,000.00
keuangan daerah Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -105+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 06 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium Non Terbayarnya gaji PTT Kec. 12 bulan 531,536,400.00
PNS Bangli
1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Keagamaan
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Upacara Keagamaan Kec. 12 bulan 132,120,000.00
Bangli
2 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
2 03 17 08 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Terlaksananya Pemasangan Lampu Kec. 12 bulan 200,000,000.00
Umum lainnya Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum Bangli
1 20 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Sekretariat Daerah
1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga tersusunnya standar satuan harga Kec. 12 bulan 45,000,000.00
Bangli
1 20 17 20 Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah Terpeliharanya program SIM BMD Pemkab Kec. 12 bulan 40,000,000.00
Bangli Bangli
1 20 17 21 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Kec. 12 bulan 79,200,000.00
Daerah Bangli
1 20 17 29' evaluasi pengelolaan barang Milik Daerah Terlaksanya evaluasi barang milik daerah Kec. 12 bulan 80,000,000.00
Bangli
Penyusunan PERDA Pengelolaan Barang Milik Daerah Terbentuknya PERDA Pengelolaan Barang Kec. 12 bulan 50,000,000.00
Milik Daerah Bangli
1 20 17 33 Penghapusan Barang Milik Daerah Terlaksananya penghapusan barang milik Kec. 12 bulan 30,000,000.00
daerah Bangli
1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20 23 01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik Tersedianya Sistem Informasi terhadap Kec. 12 bulan 82,000,000.00
Layanan Publik Bangli
1 20 23 02 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi Tersedianya jaringan sandi dan telekomunikasi Kec. 12 bulan 53,000,000.00
Bangli
1 20 23 03 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Tersedianya teknologi informasi dan Kec. 12 bulan 10,000,000.00
komunikasi Bangli
1 20 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -106+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 34 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Tersedianya operasional ULP Kec. 12 bulan 248,000,000.00
Bangli
Bagian Keuangan 5,039,210,600.00

1 20 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya rak arsip dan almari arsip Kab. 5 buah 172,000,000.00
Bangli
Pengadaan Komputer Tersedianya komputer dalam rangka Kab. 4 unit 60,000,000.00
mendukung pengelolaan keuangan daerah Bangli
1 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Terpeliharanya seluruh jaringan komputer Kab. 1 Tahun 60,000,000.00
dalam rangka mendukung SIMDA Keuangan Bangli
1 20 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terciptanya laporan keuangan semester Kab. 37 SKPD 42,000,000.00
seluruh SKPD Bangli
1 20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan akhir tahun Kab. 75 Buku 175,000,000.00
Bangli
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan daerah Kab. 1 Tahun 2,000,000,000.00
Bangli
1 20 06 07 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan Terlaksananya evaluasi secara berkala Kab. 37 SKPD 35,000,000.00
daerah tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Bangli
1 20 Program peningkatan dan pengembangan daerah
pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Terciptanya buku Perda APBD sebagai Kab. 150 Buku 146,000,000.00
Perubahan APBD panduan pelaksanaan anggaran kabupaten Bangli
1 20 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Terciptanya buku Perbup APBD sebagai Kab. 150 Set 190,000,000.00
Penjabaran APBD panduan pelaksanaan anggaran kabupaten Bangli
1 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Terciptanya buku Perda Perubahan APBD Kab. 75 Buku 96,000,000.00
Perubahan APBD sebagai panduan pelaksanaan anggaran Bangli
1 20 17 09 kabupaten
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Terciptanya buku Perbup Perubahan APBD Kab. 75 Set 145,000,000.00
Penjabaran Perubahan APBD sebagai panduan pelaksanaan anggaran Bangli
1 20 17 14 kabupaten
sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan Terlaksananya sosialisasi paket regulasi Kab. 1 Tahun 80,000,000.00
daerah tentang pengelolaan keuangan daerah Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -107+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Terlaksananya bimbingan teknis paket Kab. 1 Tahun 85,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Bangli
1 20 17 21 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah terlaksanaya Administrasi Pengelolaan Kab. 1 Tahun 1,318,210,600.00
Keuangan Daerah Bangli
1 20 17 22 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten Terpeliharanya SIMDA Keuangan Kabupaten Kab. 1 Tahun / 48,000,000.00
Bangli Bangli Bangli 37 SKPD
1 20 17 34 Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah Terlaksananya Penyusunan regulasi Kab. 1 Tahun 197,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah Bangli
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok- Terciptanya buku Perda sebagai panduan Kab. 75 buku 50,000,000.00
pokok penglolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan daerah Bangli
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem Terciptanya buku Perbup sebagai panduan Kab. 75 buku 50,000,000.00
prosudur pelaksanaan pokok-pokok penglolaan keuangan pengelolaan keuangan daerah Bangli
1 20 daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
1 20 18 06 Rekonsiliasi Dana-dana Pemerintah Pusat Terlaksananya laporan dana-dana pemerintah Kab. 37 SKPD 80,000,000.00
pusat Bangli
Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Terlaksananya Tindak Lanjut terhadap Kab. 37 SKPD 10,000,000.00
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Bangli
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bangli Rugi 2,161,088,400.00

1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Nasional
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan Tersedianya Tempat suci (Pura) Kab. 1 paket 1,216,088,400
Bangli
1 17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 17 16 17 Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Adat Terlaksananya Pembinaan keagamaan dan Kab. 4 50,000,000
adat Desa Pakraman Bangli Kecamata
1 01 Program Pendidikan Non Formal n

1 01 18 14 Kegiatan penyuluhan Narkotika Terlaksananya Kegiatan penyuluhan Narkotika Kab. 4 50,000,000


Bangli Kecamata
n

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -108+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 01 18 15 Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS) Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Usaha Kab. 4 230,000,000
Kesehatan Sekolah ( UKS) Bangli Kecamata
1 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejhteraan n
sosial
1 13 21 05 Kegiatan Pembinaan Kader Penanganan Masalah Sosial terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kader Kab. 80 orang 62,000,000
Kemasyarakatan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan Bangli
1 13 21 06 Kegiatan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial Penerima Hibah dan Bansos Kab. 1 paket 68,000,000
Bangli
1 13 21 07 Fasilitasi Administrasi Hibah dan Bansos Penerima Hibah dan Bansos Kab. 1 paket 60,000,000
Bangli
1 20 Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan
Hidup Beragama
1 20 30 01 Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santi Terlaksananya Kegiatan Darma santi dari Kab. 1 paket 100,000,000
Sulinggih, Tokoh Agama dan adat Bangli
Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan
Sekolah
Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Sekolah (TK, SD, SMP dan SMA/K) Kab. 20 250,000,000
Bangli Sekolah
Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan Narkotika Sekolah ( SMP dan SMA/K) Kab. 18 75,000,000
Bangli Sekolah
Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Humas dan 2,512,000,000.00
Protokol Setda Kab. Bangli
1. 18 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda
dan Olah Raga
1 18 22 01 Pelatihan Pasukan pengibar bendera pusaka Terlaksannaya Pelatihan Pasukan pengibar Kab. 70 orang 500,000,000.00
(PASKIBRAKA) bendera pusaka (PASKIBRAKA) Bangli
1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20 23 05 Liputan Media Elektronik TV terlaksananya Liputan Media Elektronik TV Kab. 1 2 bulan 164,870,000.00
Bangli
1 20 23 07 Layanan Informasi Tersedianya Layanan Informasi Kab. 1 2 bulan 444,230,000.00
Bangli
1 20 Program Peningkatan Pengembangan Pers

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -109+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 29 02 Publikasi Informasi Pembangunan melalui Media Masa terlaksananya Publikasi Informasi Kab. 12 bulan 163,800,000.00
Pembangunan melalui Media Masa Bangli
1 20 29 03 Peliputan Kegiatan Pimpinan Terlaksananya Peliputan Kegiatan Pimpinan Kab. 1 Paket 224,100,000.00
Bangli
1 20 29 05 Operasional Radio publik Tersedianya Operasional Radio publik Kab. 1 Paket 40,000,000.00
Bangli
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Media Informasi Pembangunan Masyarakat Bangli Kab. 1 2 bulan 250,000,000.00
Bangli
Program Operasi Penenrangan

Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Masyarakat Bangli Kab. 1 Paket 300,000,000.00
Bangli
Pembuatan Rancangan Perda Radio Masyarakat Bangli Kab. 1 Paket 200,000,000.00
Bangli
Liputan Media Elektronik TV Masyarakat Bangli Kab. 180 kali 225,000,000.00
Bangli
Bagian Administrasi Pembangunan 620,896,000.00

1 06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 21 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Kab. SKPD 28,265,000
pelaporan Bangli
1 06 21 17 Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Terfasilitasinya Tertib Administrasi pada Kab. Kab. Bangli 547,631,000
(TAPD ) Bangli
Sosialisasi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bangli Terwujudnya Sosialisasi Kegiatan Pembanguna Kab. Kecamatan 20,000,000
Bangli
Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Terwujudnya Tertib dan terukurnya Penyerapan Kab. SKPD 25,000,000
Anggaran anggaran Bangli
1 06 21 25 Pengendalian adminisrtrasi dan Inspeksi pelaksanaan Terlaksananya Inspeksi Bupati Kab. Bangli 4 Kec. 448,135,000
Pembangunan
1 06 Program Pengembangan data/informasi

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -110+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 06 15 06 Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Daerah Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Kab. Bangli 4 Kec. 17,295,000
Pembangunan Daerah
1 20 Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan daerah
1 20 17 36 Penelitian rencana kerja anggaran dan penerbitan Terwujudnya Penelitian RKA/RKAP dan Kab. 38 SKPD 35,606,000
dokumen pelaksanaan anggaran SKPD terbitnya DPA/DPPA Bangli
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Terwujudnya Tertib administrasi Pemabngunan Kab. 38 SKPD 85,000,000
Kab. Bangli Di Kabupaten Bangli Bangli
1 22 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
membangun desa
1 22 17 16 Pembinaan dan Penyusunan Laporan Pembangunan Terwujudnya laporan swadaya Murni Kab. Kecamatan 45,385,000
Swadaya/Partisipasi Masyarakat Bangli
Masyarakat Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tersedianya laporan realisasi fisik & keuangan

1 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 08 Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Kab. 38 SKPD 6,685,000
Keuangan Bangli
1 20 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
1 20 22 03 Pembinaan Jasa Konstruksi Terwujudnya data pelaku jasa konstruksi Di Kab. 4 Asosiasi 46,385,000
Kabupaten Bangli Bangli
1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
1 20 23 08 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Terwujudnya layanan Pengadaan secara Kab. SKPD 346,185,000
Kabupaten Bangli Elektronik Bangli
Bagian Organisasi dan Tata Laksana 686,500,000.00

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 20 01 19 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya administrasi kepegawaian Kab. 10 Bagian 63,000,000


Bangli
1 20 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -111+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan Kab. 1 paket 80,000,000
gedung kantor Bangli
1 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pengadaan perlengkapan Kab. 360 Orang 15,000,000
pakaian dinas Bangli
1 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 20 05 08 Operasional kelompok Paduan Suara Pemkab Bangli Terlaksananya pembinaan regu paduan suara Kab. 1 Regu 26,000,000
Pemkab. Bangli
1 20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja daerah Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kab. 50,000,000
Kabupaten Bangli Laporan Kinerja daerah Kabupaten Bangli Bangli
1 06 21 18 Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli Tersusunnya Laporan Akuntabilitas dan Kab. uku Laporan 60,000,000
Indikator Kinerja Pemkab. Bangli
1 20 Program Penyerpurnaan Kelembagaan dan
Manajemen Perkantoran
1 20 28 02 Pembinaan Pelayanan Publik Terlaksananya pembinaan pelayanan publik Kab. 12 SKPD 42,500,000
Bangli
1 20 28 03 Penataan kelembagaan Tertatanya kelembagaan Pemkab. Kab. 1 Dokumen 50,000,000
Bangli
Analisis jabatan Terlaksnanya analisi jabatan Pemkab. Kab. 1 Dokumen 200,000,000
Bangli
Penyusunan buku penetapan kinerja Tersusunnya buku penetapan kinerja Pemkab. Kab. 50 Buku 100,000,000
Bangli
Bagian Adminsitrasi Sumber Daya Alam 737,000,000.00

1 21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/


perkebunan
1 21 18 34 Pembinaan dan Monitoring Kesediaan Pangan Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Kab. 1 paket 38,550,000
Masyarakat Kesediaan Pangan Masyarakat Bangli
2 01 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -112+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 01 15 06 Kegiatan Pekan Daerah XXV Kelompok Kontak Tani Kelompok Tani (KTNA) Kab. 1 paket 487,000,000
Nelayan Andalan Propinsi Bali (PEDA KTNA) Bangli
1 08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pembinaan terhadap Pengusaha-PengusahaTerkait Masyarakat dan Pengusaha Penghasil Limbah Kab. 1 paket 50,000,000
tentang Limbah Hotel, Limbah Restaurant dan Limbah Bangli
1 08 16 03 Ternak
Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Pemantauan Kualitas Kab. 1 Paket 43,100,000
Lingkungan Bangli
2 03 Program Pembinaan dan pengawasan Bidang
Pertambangan
2 03 15 8 Monitoring Penertiban Pertambangan Mineral Bukan Terlaksananya Monitoring Lokasi / Pemilik Kab. 1 paket 25,000,000
Logam dan Batuan Galian Bangli
1 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1 08 17 6 Pendataan pemanfaatan energi pedesaan di Kab. Terlaksananya Pendataan pemanfaatan Kab. 1 paket 43,350,000
Bangli energi pedesaan di Kab. Bangli Bangli
Pembinaan dan Pengelolaan Bidang Energi PLTS dan Desa Kab. 1 paket 50,000,000
Bangli
Bagian Administrasi Perekonomian 9,729,350,000.00

1 22 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi


Pedesaan
1 22 16 08 Pembinnaan Lembaga Keuangan Desa Terbinananya LPD di Kabupaten Bangli Kab. 50 LPD 45,000,000
Bangli
Bimbingan Teknis Pengurus dan Badan Pengawas LPD Pengurus dan Badan Pengawas LPD Kab. 70 Orang 150,000,000
Bangli
Penyusunan Tata Kelola LPD dalam Desa Pekraman LPD Kurang Sehat dan Tidak Sehat Kab. 1 Paket 100,000,000
Bangli
Koordinasi dan Perencanaan Penanaman Modal

Pengusaha di Kabupaten Bangli Kab. 1 paket 150,000,000


Bangli
Penguatan dan Koordinasi Perusahaaan Daerah Perusahaan Daerah Kab. 1 paket 80,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -113+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Monev Penyertaan Modal BUMD Kab. 1 Paket 200,000,000


Bangli
Penyertaan Modal Pemerintah Bank BPD Bali Cabang Bangli Kab. 1 Paket 4,584,000,000
Bangli
PD Bank Pasar Kabupaten Bangli Kab. 1 Paket 2,463,350,000
Bangli
PD Bhukti Mukti Bhakti Kabupaten Bangli Kab. 1 Paket 1,500,000,000
Bangli
1 06 Kerjasama Pembangunan

1 06 16 04 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah Terlaksananya Koordinasi dalam Pemecahan Kab. 1 paket 30,000,000
Masalah-Masalah Daerah Bangli
Pengawasan dan pengendalian inflasi daerah Pasar, sumber-sumber produksi dan distributor Kab. 1 paket 100,000,000
Bangli
1 16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan Terlaksananya kegiatan pemantauan Kab. 1 paket 52,000,000
pengawasan pelaksanaan penanaman modal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Bangli
1 16 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Kab. 1 paket 35,000,000
Investasi Bangli
Pameran Hasil Kerajinan Kerajinan Industri Kab. 1 Paket 180,000,000
Bangli
2. 06 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan
perdagangan
2. 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran darang dan jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang/ Kab. 1 Paket 60,000,000
jasa Bangli
Bagian Hukum dan HAM 1,981,899,150.00

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum SKPD Kab. 1 Paket 75,000,000
Bangli
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia SKPD Kab. 12 Bulan 46,000,000
Bangli
Penyuluhan Hukum Masyarakat Kab. 5 Desa 40,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -114+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan

1 20 26 07 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum erlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Kab. 4 Desa 82,701,000
Hukum Bangli
1 20 26 07 Pembentukan dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Pembentukan dan Pengelolaan Kab. 12 Bulan 378,840,000
Produk Hukum Daerah Bangli
1 20 26 07 Pembinaan Dan Penyuratan Awig - awig Desa Pekraman Terlaksananya Pembinaan Dan Penyuratan Kab. 12 Bulan 23,899,500
Awig - awig Desa Pekraman Bangli
1 20 26 07 Pembuatan Lembaran Daerah Terlaksananya Pembuatan Lembaran Daerah Kab. 12 Bulan 26,000,000
Bangli
1 20 26 07 Advokasi Hukum Terlaksananya Advokasi Hukum Kab. 12 Bulan 271,321,000
Bangli
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2,130,000,000.00

1 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1 20 03 27 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah Tersedianya Fasilitasi Perbatasan Kecamatan Kab. 10 titik 20,000,000
Administrasi antar Daerah Susut dan Kecamatan Bangili Bangli batas
1 20 27 05 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi Tersedianya fotoRupa Bumi Kab. 20,000,000
Bangli
1 20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Seluruh SKPD yang meleksanakan Kerjasama
Daerah
1 20 27 05 Sosialisasi Pelaksanaan antar Daerah Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan antar Kab. 45 SKPD 60,500,000
Daerah Bangli
1 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Desa
1 22 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab. 68 Desa 90,000,000
Manajemen pemerintah desa Desa dalam Bidang Manajemen pemerintah Bangli
1 22 18 08 Monitoring Alokasi Dana Desa desa
Terlaksananya Monitoring Alokasi Dana Desa Kab. 10 Desa 20,000,000
Bangli
1 22 18 09 Penyuluhan/Pembinaan Pertanahan Terlaksananya Penyuluhan/Pembinaan Kab. 5 Br. Dinas 20,000,000
Pertanahan Bangli
1 22 18 10 Pelantikan Perbekel Terlaksananya Pelantikan Perbekel Kab. 72,000,000
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -115+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 22 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan


Pemanfaatan tanah
1 20 33 04 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah Terlaksananya Pendataan dan legalisasi tanah Kab. 10 5,000,000
pemerintah Bangli Sertifikat
1 19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1 19 17 08 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Kab. 12 kali 576,500,000
Daerah Bangli pertemuan
1 20 Program Pelaksanaan upacara nasional daerah dan
keagamaan
1 20 09 01 Pelaksanaan Hari Nasional Terlaksananya Peringatan Pelaksanaan Hari Kab. 4 kali 211,000,000
Nasional Bangli momen
1 20 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Kabupaten Bangli Kab. acara
4 kali 300,000,000
Bangli momen
1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran acara

1 20 01 20 Pembayaran Iuran Apkasi Tersedianya Iuran Apkasi Kab. 35,000,000


Bangli
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terlaksananya Pelantikan Bupati dan Wakil Kab. 700,000,000
Bupati Bangli
1 20 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan

1 20 34 01 Sosialisasi dan Failitasi Pelaksanaan Pelayanan Terlaksananya Sosialisasi dan Failitasi Kab. 20,000,000
administrasi terpadu Kecamatan Pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Bangli
1 20 34 02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban ( Terlaksananya Penyusunan Laporan Kab. 45 SKPD 20,000,000
LKPJ ) bupati bangli Keterangan Pertanggung jawaban ( LKPJ ) Bangli
1 20 34 03 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan bupati bangli Penyusunan Laporan
Terlaksananya Kab. 45 SKPD 20,000,000
Penyelenggaraan Bangli
1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 10,707,320,000.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,201,496,479.00

1.1 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tersedianya Askes DPRD Kab. 12 bulan 361,000,000.00
2 Dewan Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -116+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,040,037,121.00

Pembangunan Rumah Jabatan Tersedianya WC di rumah jabatan Kab. 1 unit 15,000,000.00


Bangli
2.4 Pengadaan Komputer Tersedianya Laptop Kab. 2 unit 30,000,000.00
Bangli
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Terpeliharanya Komputer Kab. 12 bulan 35,000,000.00
Bangli
2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Terpeliharanya perlengkapan Rumah Kab. 12 bulan 25,000,000.00
Jabatan/Dinas Jabatan/Dinas Bangli
2.1 Pembelian Hasil Kerajinan dan Perkebunan Masyarakat Tersedianya cendramata dan plakat Kab. 12 bulan 30,000,000.00
3 binaan Pemkab Bangli dan pengadaan cendramata Bangli
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 157,500,000.00

1 20 05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya 28,650,000.00


Aparatur
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 604,152,400.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah 129,000,000.00
danKeagamaan
1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 6,102,884,000.00
Rakyat Daerah
1 20 29 Program Peningkatan Pengembangan Pers 443,600,000.00

1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung 2,146,526,000.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 429,498,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363,740,000.00

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya 200,000,000.00


Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang berkualitas Kab. 12 bulan 200,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -117+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim 197,958,000.00


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah 107,580,000.00
danKeagamaan
1 20 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 179,750,000.00

6.2. Monitoring dan Evaluasi bantuan subak / subak abian Termonitornya bantuan subak/subak abian Kab. 12 bulan 100,000,000.00
Bangli
1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan 648,000,000.00
Pengelolaan Keuangan Daerah
7.5 Penyusunan dan Pemeliharaan SIM PBB - P2 Terpeliharanya SIM PBB- P2 Kab. 12 bulan 175,000,000.00
Bangli
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00

Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.07 Inspektorat Kabupaten 1,046,396,600.00

1 20 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 174,885,500.00

1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 154,468,200.00

2.1 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Tersedianya kendaraan dinas/oprasional Kab. 5 Unit 80,000,000.00
Bangli
2.2 Pengadaan meubelair Tersedianya meubelair Kab. 5 buah 15,000,000.00
Bangli
2.3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer Kab. 3 unit 30,000,000.00
Bangli
2.4 Pemeliharaan rutin / berkala komputer Terpeliharanya komputer Kab. 12 unit 9,000,000.00
Bangli
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 75,610,400.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ???? Tersedianya pakaian dinas Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -118+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 09 Program peringatan hari-hari nasional,daerah & 24,000,000.00


keagamaan
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan 50,000,000.00
pengelolaan keuangan daerah
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 549,179,500.00
dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya pemutakhiran data dan gelar Kab. 2 paket 30,000,000.00
pengawasan daerah Bangli
1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga 18,253,000.00
pemeriksa dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.08 Kantor Pelayanan Perizinan 633,655,600.00

1 20 01 Program Administrasi Perkantoran 163,862,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,648,000.00

2.3. Penataan Taman/Halaman Kantor Terpeliharanya Penataan Taman/ Halaman Kab. 1 unit 600,000.00
Kantor Bangli
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 102,735,600.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Non PNS 6,000,000.00

4.1. Penyediaan Jasa Non PNS Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kab. 12 Ob 6,000,000.00
Bangli
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 13,310,000.00
Keagamaan
1 20 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan 16,000,000.00
sistem dan prosedur pengawasan
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen 5,000,000.00
Arsip
6.1. Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip Tersedianya Almari/Rak Penyimpanan Kab. 1 bh 5,000,000.00
Dokumen/Arsip Bangli
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 50,000,000.00
Informasi

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -119+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 24 Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan 34,000,000.00


Masyarakat
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00

1 20 28 Program Penyempurnaan Kelembagaan dan 71,500,000.00


Manajemen Perkantoran
1 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 96,600,000.00

10. Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kab. 1 Paket 44,600,000.00
1. Pemerintah Bangli
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan 10,000,000.00

12. Pemantauan Perizinan Terlaksananya Pemantauan Izin-izin 10,000,000.00


1.
1.20 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 9,316,978,900.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496,071,000.00

01. Penyediaan bahan bakar kendaraan Tersedianya bahan bakar kendaraan Kab. 12 bulan 70,000,000.00
20 Bangli
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505,609,000.00

02. Pengadaan Kendaraan Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. 12 bulan 72,000,000.00
05 Bangli
02. Pengadaan Mobil Dinas Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Kab. 12 bulan 350,000,000.00
06 Bangli
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13,650,000.00

03. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Terlaksananya pakaian dinas kerja pegawai Kab. 12 bulan 13,650,000.00
02 Bangli
1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 7,617,544,400.00
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Terdidiknya PNS di lingkungan Pemerintah Kab. 12 bulan 300,000,000.00
Kabupaten Bangli Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -120+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

05. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol I dan II Kab. Terdidiknya CPNS Gol. I dan II Kabupaten Kab. 12 bulan 147,510,000.00
07 Bangli Bangli Bangli
05. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III Kab. Bangli Terdidiknya CPNS Gol. III Kabupaten Bangli Kab. 12 bulan 130,041,500.00
08 Bangli
05. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Terdidiknya PNS Kabupaten Bangli Kab. 12 bulan 635,481,000.00
09 Kabupaten Bangli Bangli
05. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Terdidiknya PNS Kabupaten Bangli Kab. 12 bulan 1,606,000,000.00
10 Kabupaten Bangli Bangli
05. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Terdidiknya PNS Kabupaten Bangli Kab. 12 bulan 4,740,000,000.00
11 Kabupaten Bangli Bangli
05. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terdidiknya PNS Kabupaten Bangli Kab. 12 bulan 50,000,000.00
12 Bangli
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 133,316,400.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 12 bulan 26,800,000.00
Keagamaan
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 50,000,000.00
Informasi
1 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 473,988,100.00

40. Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Terselenggaranya seleksi penerimaan Calon Kab. 12 bulan 200,000,000.00
23 Pegawai Negeri Sipil dari jalur umum Bangli
40. Penyelenggaraan Mutasi PNS antar Provinsi, antar Terselenggaranya penyelenggaraan mutasi Kab. 12 bulan 30,000,000.00
24 Kabupaten dan antar Instansi dalam Kabupaten PNS Bangli
40. Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terlaksananya Pembinaan Disiplin Pegawai Kab. 12 bulan 28,500,000.00
10 Negeri Sipil Bangli
1.20 . 1.20.10 Kecamatan Bangli 995,427,400.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,615,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457,000,000.00

2.3 Pengadaan Komputer/Printer Printer Kec.Bangli 1 Paket 1,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -121+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2.4 Pemeliharaan rutin / berkala komputer Laptop dan Printer Kec.Bangli 5 buah 5,000,000.00

2.6 Pemeliharaan taman kantor Penataan Taman Kec.Bangli 1 unit 240,000,000.00

2.7 Pemeliharaan Padmasana Kantor Rehab padmasana Kec.Bangli 1 unit 150,000,000.00

1 20 06 Program Peningkatan pengembangan sistem 187,807,400.00


pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3.1 Penyelenggaraan Administrasi keuangan Administrasi Kec.Bangli 100% 23,525,000.00

1 20 09 Program pelaksanaan upacara nasional daerah dan 115,000,000.00


keagamaan
4.2 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Pameran Kec.Bangli 100% 10,000,000.00

4.4 Peningkatan upacara Dewa Yadnya Tawur Aci Nyepi Kec.Bangli 1 Paket 15,000,000.00

1 20 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas 32,000,000.00


anak dan perempuan
7.2 Pembinaan GSI Ibu dan Anak Kec.Bangli 1 Paket 6,000,000.00

7.3 Pokjanal Posyandu Kesehatan anak Kec.Bangli 1 Paket 6,000,000.00

1 20 15 Program penataan administrasi kependudukan 5,200,000.00

1 20 16 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan 4,620,000.00


tindak kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 72,500,000.00
Membangun Desa
11.2 Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK Desa/Kelurahan Kec.Bangli 1 Paket 17,000,000.00

11.3 Pembinaan Monitoring Evaluasi Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan Kec.Bangli 1 Paket 25,000,000.00
Desa
1 20 18 Program Pendidikan Non Formal 4,185,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -122+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 4,490,000.00


desa
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal 11,810,000.00
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Koordinasi pengawasan yang Kec.Bangli 12 Bulan 11,810,000.00
lebih komprehensif
1 20 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5,200,000.00

1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,000,000.00

1 20 24 Program Pengembangan Model Operasional BKB 6,000,000.00


Posyandu PADU
1.20 . 1.20.11 Kecamatan Kintamani 1,042,052,000.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,720,000.00

1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 146,162,500.00

2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kec.Kinta 12 bulan 22,000,000.00
mani
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kec.Kinta 12 bulan 5,000,000.00
komputer mani
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur 0.00

3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00

1 20 06 Program peningkatan pengembangan sistem 202,872,000.00


pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 159,117,500.00
Keagamaan
5.4. Peningkatan Upacara Dewa Yadnya Terlaksananya Upacara Dewa Yadnya Kec.Kinta 12 bulan 35,000,000.00
mani
1 20 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 35,980,000.00
Anak dan Perempuan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -123+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 56,460,000.00

11. Pembinaan Administrasi Akta-akta Catatan Sipil Terlaksananya Pembinaan Administrasi Akta- Kec.Kinta 1 Paket 22,000,000.00
2. akta Catatan Sipil mani
1 20 16 Program Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan 23,380,000.00
Penegasan Tindak Kriminal
1 20 16 Program Pengembangan Nilai Budaya 11,640,000.00

1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 109,280,000.00


Membangun Desa
13. Pembinaan dan Penanggulangan Bencana Alam Terlaksananya Pembinaan dan Kec.Kinta 1 Paket 22,000,000.00
1. Penanggulangan Bencana Alam mani
13. Pembinaan Monitoring Evaluasi Bantuan Pembangunan Terlaksananya Pembinaan Monitoring Evaluasi Kec.Kinta 1 Paket 37,500,000.00
2. Desa Bantuan Pembangunan Desa mani
1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 81,440,000.00
Desa
1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00

8. Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan 22,000,000.00


Daerah
8.1. Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Tersusunnya Laporan Pembangunan Kec.Kinta 1 Paket 22,000,000.00
Masyarakat Swadaya/Partisipasi Masyarakat mani
9. Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan 22,000,000.00
Sekolah
9.1. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Kec.Kinta 1 Paket 22,000,000.00
Sekolah (UKS) mani
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 87,000,000.00
Desa
14. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Kec.Kinta 1 Paket 42,000,000.00
1. Keuangan Desa mani
14. Pembinaan Administrasi Umum Desa Terlaksananya Pembinaan Administrasi Umum Kec.Kinta 1 Paket 45,000,000.00
2. Desa mani
15. Program Pengembangan Kecamatan 33,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -124+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

15. Pembinaan PPK Terlaksananya Pembinaan PPK Kec.Kinta 1 Paket 33,000,000.00


1. mani
1.20 . 1.20.12 Kecamatan Susut 542,971,200.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,999,500.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136,385,000.00

2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya 2 unit sepeda motor Kec.Susut 12 Bulan 30,000,000.00

2.4 Pengadaan komputer Tersedianya komputer dan printer Kec.Susut 12 Bulan 10,000,000.00

2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer Terpeliharanya komputer Kec.Susut 12 Bulan 9,000,000.00

2.6 Penyediaan / Pengadaan sarana kebersihan Tersedianya alat-alat kebersihan Kec.Susut 12 Bulan 2,500,000.00

3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000.00

3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian olahraga Kec.Susut 12 Bulan 9,000,000.00

1 20 06 Program peningkatan pengembangan sistem capaian 122,871,200.00


kinerja dan keuangan
1 20 09 Program Upacara Nasional/Daerah 85,530,500.00

1 20 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 10,000,000.00


Anak dan Perempuan
1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,040,000.00

1 20 16 Program Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan 14,975,000.00


Penegasan Tindak Kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 20,000,000.00
Membangun Desa
1 20 18 Program Pendidikan Non Formal 4,530,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -125+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 4,150,000.00


Pemerintahan Desa
1 20 21 Program pendidikan politik masyarakat 4,140,000.00

1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,350,000.00

7 Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan 5,000,000.00


Daerah
7.1 Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi Laporan pembangunan swadaya/partisipasi Kec.Susut 1 Buku 5,000,000.00
Masyarakat masyarakat
9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 4,000,000.00
dan Anak
9.1 Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Bari Ibu dan bayi baru lahir Kec.Susut 9 Desa 4,000,000.00
Lahir
13 Program Pengembangan Nilai Budaya 5,000,000.00

13.1. Pembinaan Desa Pakraman dan Sekaa teruna Teruni Desa Pakraman Dan Sekaa Teruna Teruni Kec.Susuta pakraman 5,000,000.00 52 desa pakraman

14 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 10,000,000.00


Ketertiban dan Keamanan
14.1. Pembinaan Ketentramanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah Kecamatan Susut Kec.Susut 9 Desa 10,000,000.00

15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan 5,000,000.00


Membangun Desa
15.1. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan Desa yang akan dilombakan Kec.Susut 1 Desa 5,000,000.00

17 Program Pengembangan Lingkungan sehat 10,000,000.00

17.1. Pembinaan Lingkungan sehat Masyarakat di wilayah Kecamatan Susut Kec.Susut 9 Desa 10,000,000.00

1.20 . 1.20.13 Kecamatan Tembuku 646,695,600.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,320,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -126+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 171,000,000.00

2.2 Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer PC dan Laptop Kec.Temb 3 unit 21,000,000.00
uku
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terpeliharanya perangkat Komputer Kec.Temb 8 unit 8,000,000.00
uku
2.5 Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja Terpeliharanya Bangunan gedung Kec.Temb 1 unit 60,000,000.00
uku
1 20 06 Program Peningkatan pengembangansistem capaian 95,875,600.00
kinerja dan keuangan
1 20 09 ProgramPelaksanaanUpacara Nasional,Daerah dan 131,000,000.00
keagamaan
4.4 Peningkatan Upacara Dewa Yadnya Tawur Kesanga Kec.Temb 1 kali 30,000,000.00
uku
1 20 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas 30,000,000.00
anak dan perempuan
1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 14,000,000.00

10.2 Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan desa pekraman dan sekaa teruna Kec.Temb 6 Desa 8,000,000.00
teruni Desa Pekraman se Kecamatan Tembuku uku
1 20 15 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan 6,000,000.00
tindak kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 24,500,000.00
Membangun Desa
1 20 18 Program Pedidikan Non Formal 10,000,000.00

1 20 20 Program peningkatan sistim pengawas internal dan 13,000,000.00


pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00

6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 8,000,000.00


Desa
6.1 Penyelenggaraan administrasi Dana Desa Pemberdayaan masyarakat desa dalam Kec.Temb 6 Desa 8,000,000.00
Pembangunan uku

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -127+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 8,000,000.00


Ketertiban dan Keamanan
11.1 Pembinaan keamanan dan ketertiban Keamanan masyarakat desa se Kecamatan Kec.Temb 6 Desa 8,000,000.00
Tembuku uku
12 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam 7,000,000.00
Membangun Desa
12.1 Pembangunan lomba Desa/Kelurahan Desa yang maju lomba ke kabupaten, Propinsi Kec.Temb 6 Desa 7,000,000.00
dan Nasional uku
13 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah 32,000,000.00
Desa
13.1 Pembinaan administrasidan Pengendalian PPK Ekonomi Rumah Tangga Miskin se Kecamatan Kec.Temb 6 Desa 20,000,000.00
Tembuku uku
13.2. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa Administrasi desa se kecamatan tembuku Kec.Temb 6 Desa 12,000,000.00
uku
Kelurahan Kawan 746,652,400.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 65,187,000.00

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya administrasi surat menyurat Kel.Kawan 12 bln 2,500,000.00

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik Kel.Kawan 12 bln 9,100,000.00

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tewujudnya kebersihan kantor Kel.Kawan 12 bln 1,900,000.00

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK Kel.Kawan 12 bln 12,400,000.00

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kel.Kawan 12 bln 3,400,000.00

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya sarana penerangan kantor Kel.Kawan 12 bln 825,000.00

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan Kel.Kawan 12 bln 2,680,000.00
undangan
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas elpiji Kel.Kawan 12 bln 480,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -128+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan & minuman Kel.Kawan 12 bln 7,502,000.00

1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsult
Kel.Kawan 12 bln 24,400,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76,588,000.00

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedianya perlengkapan gedung kantor. Kel.Kawan 12 bln 19,780,000.00

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor. Tersedianya peralatan gedung kantor. Kel.Kawan 12 bln 19,780,000.00

1 20 02 10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur Kel.Kawan 12 bln 4,800,000.00

1 20 02 Pengadaan Komputer dan Printer terlaksananya Pengadaan Komputer dan printerKel.Kawan 12 bln 15,525,000.00

1 20 02 Pemeliharaan rutin/berkala komputer terlaksananya pemeliharaan rutin komputer Kel.Kawan 12 bln 6,525,000.00

1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kend.Kel.Kawan 12 bln 4,778,000.00

1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Kel.Kawan 12 bln 5,400,000.00

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 37,490,400.00


Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
1 20 06 05 Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Tersediany Honorarium Satuan Pengelola Kel.Kawan 12 bln 18,840,000.00
keuangan daerah Kegiatan
1 20 06 06 Kegiatan Penyediaan Honorarium Non PNS Terwujudnya kesejahteraan PTT Kel.Kawan 12 bln 18,650,400.00

1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 45,320,000.00


Keagamaan
1 20 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional terlaksananya upacara nasional Kel.Kawan 12 bln 3,020,000.00

1 20 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah terlaksananya upacara daerah Kel.Kawan 12 bln 2,900,000.00

1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan terlaksananya piodalan dan upacara keagamaa Kel.Kawan 12 bln 39,400,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -129+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 11 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas 12,000,000.00


anak dan Perempuan
1 11 15 06 Kegiatan Pembinaan TP. PKK Terlaksananya pembinaan TP.PKK Kel.Kawan 12 bln 12,000,000.00

1 06 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,000,000.00

1 06 16 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Kel.Kawan 1 kali 6,000,000.00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 7,525,000.00

Pembinaan Administrasi Kependudukan Melaksanakan pembinaan administrasi kependuKel.Kawan 12 bln 7,525,000.00

Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 7,525,000.00


keamanan dan ketertiban
Pembinaan dan Pemantapan satuan Hansip dan Linmas Melaksanakan Pembinaan Linmas Kel.Kawan 12 bln 7,525,000.00

1 19 16 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencagahan 7,500,000.00


Tindak Kriminal
1 19 16 06 Pembinaan ketentraman dan ketertiban Terlaksananya Pembinaan ketentraman dan Kel.Kawan 12 bln 7,500,000.00
ketertiban
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 7,000,000.00
Informasi
1 20 23 04 Pembinaan Profil Desa Terlaksananya pembinaan profil desa Kel.Kawan 12 bln 7,000,000.00

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 28,650,000.00

1 17 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah' Pengembangan kesenian dan kebudayaan Kel.Kawan 12 bln 28,650,000.00
Daerah'
1 22 17 Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi 400,335,000.00
Masyarakat dalam Membangun Desa
1 22 17 06 Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat Terlaksananya bulan bakti gotong royong Kel.Kawan 12 bln 20,000,000.00
masyarakat
1 22 17 12 Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem Terlaksananya gerakan pembangunan desa Kel.Kawan 12 bln 264,335,000.00
gotong royong sistem gotong royong

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -130+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 22 17 14 Kegiatan lomba desa/kelurahan Terlaksananya lomba desa Kel.Kawan 12 bln 116,000,000.00

1 12 22 Program Pengembangan bahan Informasi tentang 24,852,000.00


Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1 12 22 01 Pengumpulan bahan Informasi tentang Pengasuhan Tersedianya bahan Informasi tentang Kel.Kawan 12 bln 24,852,000.00
dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
1 02 25 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Kembang Anak 20,680,000.00
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan
1 02 25 11 Jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Tersedianya sarana dan prasarana Posyandu Kel.Kawan 12 bln 20,680,000.00

Kelurahan Cempaga 690,703,800.00

1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,740,000.00

1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya administrasi surat menyurat Kel.Cemp 12 bln 1,800,000.00
aga
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik Kel.Cemp 12 bln 10,200,000.00
aga
1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya alat-alat kebersiahn Kel.Cemp 12 bln 1,500,000.00
aga
1 20 01 10 Penyediaan ATK tersedianya alat tulis kantor Kel.Cemp 12 bln 12,660,000.00
aga
1 20 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan tersedianya blanko surat surat Kel.Cemp 12 bln 3,000,000.00
aga
1 20 01 12 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Terciptanya sarana penerangan kantor yang m Kel.Cemp 12 bulan 7,180,000.00
bangunan kantor aga
1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya bahan - bahan rapat Kel.Cemp 12 bln 14,220,000.00
aga
1 20 01 15 Penyediaan bahan peraturan dan perundangundangan tersedianya bahan informasi Kel.Cemp 12 bln 3,000,000.00
aga
1 20 01 18 Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksanya koordinasi kegiatan ke luar dan da Kel.Cemp 12 bln 17,180,000.00
aga
1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 25,360,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -131+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 02 Pemeliharaan Komputer terpeliharanya alat alat kantor Kel.Cemp 12 bln 2,000,000.00


aga
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kel.Cemp 12 bln 14,180,000.00
aga
1 20 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional terpeliharanya kendaraan dinas Kel.Cemp 12 bln 6,180,000.00
aga
1 20 02 28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya Pemeliharaan rutin berkala Kel.Cemp 12 bln 3,000,000.00
peralatan gedung kantor aga
1 20 06 Program Peningkatan pengembangan sistem 53,908,800.00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 06 05 Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Tersedianya Honorarium Satuan Pengelola Kel.Cemp 12 bln 16,800,000.00
Keuangan daerah Kegiatan aga
1 20 06 06 Kegiatan Penyediaan kesejahteraan Honorarium Non terciptanya motivasi kerja Kel.Cemp 12 bln 37,108,800.00
PNS aga
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional/Daerah dan 55,736,000.00
keagamaan
1 20 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kel.Cemp 12 bln 3,650,000.00
aga
1 20 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksananya peringatan hari daerah Kel.Cemp 12 bln 3,150,000.00
aga
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan. Kel.Cemp 12 bln 48,936,000.00
aga
Program peningkatan kesejahteraan sosial 21,000,000.00
kemasyarakatan
Darurat kesehatan masyarakat kurang mampu terciptanya masyarakat yang sehat Kel.Cemp 12 bln 21,000,000.00
aga
1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas 34,860,000.00
anak dan perempuan
1 11 15 06 Kegiatan pembinaan TP-PKK terlaksananya pembinaan TP-PKK Kel.Cemp 12 bln 9,860,000.00
aga
1 11 15 Pembinaan Tertib Administrasi PKK terciptanya kualitas pkk dan perempuan Kel.Cemp 12 bln 25,000,000.00
aga
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 7,000,000.00
membangun desa

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -132+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Pembinaan dana pembangunan desa terciptanya pembangunan desa Kel.Cemp 12 bln 7,000,000.00
aga
Program pengembangan linkungan sehat 10,000,000.00

Pembinaan lingkungan sehat terciptanya lingkungan yang sehat Kel.Cemp 12 bln 10,000,000.00
aga
Program Peningkatan Pengembangan Pers 1,000,000.00

Publikasi media cetak terciptanya informasi yang memadai Kel.Cemp 12 bln 1,000,000.00
aga
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 10,000,000.00
keamanan dan ketertiban
Lomba Hansip terciptanya hansip yang handal Kel.Cemp 12 bln 10,000,000.00
aga
1 12 15 Program KB 11,487,000.00

1 12 15 05 Pembinaan KB Terlaksananya Pembinaan KB Kel.Cemp 12 bln 11,487,000.00


aga
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9,960,000.00

1 10 15 23 Pembinaan Administrasi Kependudukan Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kel.Cemp 12 bln 9,960,000.00


Kependudukan aga
1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan 5,000,000.00
Media Masa
1 25 15 04 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi Kel.Cemp 12 bln 5,000,000.00
aga
1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 96,980,000.00
Pencegahan Tindak Kriminal
1 19 16 04 Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam rangka Kel.Cemp 12 bln 96,980,000.00
SIMKAM Swakarsa di daerah Pelaksanaan SIMKAM Swakarsa di daerah aga
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalm 270,017,000.00
Membangun Desa
1 22 17 05 Pembinaan dan Penilaian Posyandu Terlaksananya Pembinaan dan Kel.Cemp 12 bln 10,262,000.00
PenilaianPosyandu aga

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -133+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 22 17 06 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Kel.Cemp 12 bln 12,575,000.00
Masyarakat aga
1 22 17 12 Penyelenggaraan Pembangunan Desa Sistim Gotong Terselenggaranya Pembangunan Desa Sistim Kel.Cemp 12 bln 247,180,000.00
Royong Gotong Royong aga
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7,655,000.00

1 06 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD Kel.Cemp 12 bln 7,655,000.00


aga
Kelurahan Kubu 673,158,400.00

1 20 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 89,265,000.00

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Jasa Surat Menyurat Kantor Lurah Kel. Kubu 550 3,000,000.00
Kelurahan Kubu lembar
1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya telepon dan listrik pada Kantor Kel. Kubu 12 bulan 7,920,000.00
Kelurahan Kubu
1 20 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor Kel. Kubu 1 Unit 9,774,000.00
Dinas/Operasional Kelurahan Kubu
1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Kel. Kubu 1 paket 15,294,000.00

1 20 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan Kel. Kubu 12 bulan 5,000,000.00
penggandaan
1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya Instalasi listrik Kantor Kelurahan Kel. Kubu 1 paket 2,000,000.00
bangunan Kantor Kubu
1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang Media informasi Kelurahan Kel. Kubu 1 Paket 3,000,000.00
undangan
1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik Kantor Tersedianya Bahan logistik kantor Kel. Kubu 12 bulan 2,660,000.00

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya Rapat-rapat dan penerimaan Kel. Kubu 12 bulan 24,617,000.00
tamu
1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Terlaksananya koordinasi keluar daerah Kel. Kubu 4 Orang 12,000,000.00

1 20 01 11 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelayanan pada masyarakat Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 4,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -134+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 61,000,000.00

1 20 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya alat kerja Kebersihan dan Kel. Kubu 1 Paket 2,000,000.00
kenyamanan pada Kantor Kelurahan Kubu
1 20 02 Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kel. Kubu 1Paket 4,000,000.00

1 20 02 Pengadaan Note Book Tersedianya notebook Kel. Kubu 1Paket 8,000,000.00

1 20 02 Pengadaan Computer Tersedianya computer Kel. Kubu 1 Unit 10,000,000.00

1 20 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung dan kantor Kel. Kubu 1 Paket 7,000,000.00

1 20 02 Penataan Pertamanan dan Kebersihan Kelurahan Keindahan dan Kenyamanan tempat kerja Kel. Kubu 1 Paket 30,000,000.00

1 20 06 Program peningkatan pengembangan sistem 58,370,400.00


pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 06 05 Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Tersediany Honorarium Satuan Pengelola Kel. Kubu 12 bulan 39,720,000.00
Keuangan daerah Kegiatan
1 20 06 06 Kegiatan Penyediaan kesejahteraan Honorarium Non Terciptanya Motivasi Kerja Pegawai Kel. Kubu 12 bulan 18,650,400.00
PNS
1 20 09 Program pelaksanaan upacara Nasional/daerah dan 57,940,000.00
Keagamaan
1 20 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kel. Kubu 1 paket 5,400,000.00

1 20 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksananya peringatan hari daerah Kel. Kubu 1 paket 5,400,000.00

1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan. Kel. Kubu 1 paket 47,140,000.00

Program Peningkatan Apresiasi Budaya Bali 12,000,000.00

Pembinaan Kesenian Masyarakat Se-kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 12,000,000.00

Program Peningkatan Pemahaman Agama, Adat dan 5,000,000.00


Budaya Bali

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -135+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Adat Para Tokoh Masyarakat & Lembaga Adat di Kel. Kubu 1 paket 5,000,000.00
Kelurahan Kubu
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial 6,000,000.00
Masyarakat
Pemberrian makanan tambahan kepada Lansia Lansia Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 6,000,000.00

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 42,000,000.00


dan Anak
Pemberian makanan tambahan kepada balita Balita Se-Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 30,000,000.00

Insentif kader posyandu Kader Posyandu Se-Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 12,000,000.00

1 11 15 Program Peningkatan Keserasian Kebijakan Kualitas Kel. Kubu 1 paket 21,400,000.00


Anak dan Perempuan
1 11 15 06 Kegiatan Pembinaan TP-PKK TP PKK Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 10,400,000.00

1 11 15 07 Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Meningkatnya kesehatan Ibu dan Bayi Baru Kel. Kubu 1 paket 11,000,000.00
Lahir
Program Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan 15,000,000.00
Olahraga
Pembinaan Kepemudaan Pemuda Se-Kelurahan Kubu Kel. Kubu 1 paket 15,000,000.00

1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00

1 6 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang desa/kelurahan Kel. Kubu 1 paket 5,000,000.00

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9,400,000.00

1 10 15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Meningkatan pelayanan publik dalam bidang Kel. Kubu 1 paket 4,400,000.00
Kependudukan Kependudukan
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Optimalnya Pelayanan Dalam Bidang Kel. Kubu 1 paket 5,000,000.00
Kependudukan Kependudukan
1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 7,400,000.00
Pencegahan Tindak Kriminal

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -136+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 19 16 06 Pembinaan ketentraman dan ketertiban Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kel. Kubu 1 paket 7,400,000.00
Penduduk di Kelurahan Kubu
Program Teknologi Tepat Guna 5,000,000.00

Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Para Pengerajin di Lingkungan Kelurahan Kel. Kubu 1 paket 5,000,000.00
Kubu
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 9,400,000.00
Informasi
1 20 23 04 Pembinaan Profil Desa Meningkatnya Kualitas informasi Data Kel. Kubu 1 paket 9,400,000.00

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 23,100,000.00

1 17 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah Lestarinya Adat Budaya daerah Kel. Kubu 1 paket 23,100,000.00

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 5,400,000.00


Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1 15 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan Kel. Kubu 1 paket 5,400,000.00

1 22 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 218,083,000.00


membangun desa
1 22 17 12 Penyelenggaraan Pembangunan Desa Sistim Gotong Terselenggaranya Pembangunan Desa Sistim Kel. Kubu 1 paket 218,083,000.00
Royong Gotong Royong
1 18 18 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan 5,000,000.00
Narkoba
1 18 18 01 Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Terlaksananya Penyuluhan tentang Bahaya Kel. Kubu 1 paket 5,000,000.00
Pemuda Narkoba bagi Pemuda
1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 6,000,000.00

1 02 30 01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Pemeliharaan Kel. Kubu 1 paket 6,000,000.00
Kesehatan lansia
1 03 01 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 11,400,000.00
Kebersihan Pertamanan
1 3 1 01 Pengadaan peralatan kebersihan dan Pertamanan Tersedianya peralatan kebersihan dan Kel. Kubu 1 paket 11,400,000.00
Pertamanan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -137+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1. 21. KETAHANAN PANGAN 1,342,070,400.00

Kantor Ketahanan Pangan 1,342,070,400.00

1 21 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 112,402,000.00

1 21 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan jasa surat Kab. 1 Paket 2,250,000.00
menyurat. Bangli
1 21 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi Kab. 1 Paket 11,400,000.00
sumber daya air dan listrik Bangli
1 21 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Operasional Kantor Kab. 1 Paket 2,050,000.00
Dinas/Operasional Bangli
1 21 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Kab. 1 Paket 3,300,000.00
kantor. Bangli
1 21 01 09 Penyediaan perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Kab. 1 Paket 6,400,000.00
Bangli
1 21 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor. Kab. 1 Paket 13,000,000.00
Bangli
1 21 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan Kab. 1 Paket 1,664,000.00
penggandaan. Bangli
1 21 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terlaksananya penyediaan komponen instalasi Kab. 1 Paket 2,000,000.00
bangunan kantor. listrik/penerangan bangunan kantor. Bangli
1 21 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan Kab. 1 Paket 4,920,000.00
perundang-undangan. Bangli
1 21 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan Kab. 360 Kotak 11,658,000.00
minuman. Bangli
1 21 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan Kab. 1 Paket 53,760,000.00
daerah. konsultasi keluar dan dalam daerah. Bangli
1 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137,538,000.00

1 21 02 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Terlaksananya pengadaan perlengkapan Kab. 1 Unit 12,500,000.00
gedung kantor. Bangli
1 21 02 Pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeilharaan gedung kantor. Kab. 1 Unit 10,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -138+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 21 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Paket 54,638,000.00
kendaraan dinas/operasional. Bangli
1 21 02 Pengadaan dan pemeliharaan komputer Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Kab. 1 Paket 24,400,000.00
komputer. Bangli
1 21 02 Pengadaan kendaraan dinas/opersional Terlaksananya pengadaan kendaraan Kab. 2 Unit 36,000,000.00
dinas/operasional Bangli
1 21 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 59,930,400.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
1 21 06 05 Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Tersedianya Honorarium Satuan Pengelola Kab. 12 bulan 41,280,000.00
keuangan daerah Kegiatan Bangli
1 21 06 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium non Terlaksananya pemberian honorarium non Kab. 2 Orang 18,650,400.00
PNS. PNS. Bangli
1 21 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 34,200,000.00
Keagamaan.
1 21 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. 1 Paket 4,700,000.00
Bangli
1 21 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. 1 Paket 3,000,000.00
Bangli
1 21 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan. Kab. 1 Paket 26,500,000.00
Bangli
1 21 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 998,000,000.00
Pertanian/Perkebunan.
1 21 18 01 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya pangan di daerah rawan pangan Kab. 10 SD 37,000,000.00
Bangli
1 21 18 03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai tersusunya buku analisa Pola konsumsi Kab. 10 Desa 19,000,000.00
Pangan. masyarakat di 4 Kec. Bangli
1 21 18 05 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah. tersedianya Laporan dewan ketahanan pangan Kab. 2 buku 45,500,000.00
Bangli
1 21 18 Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan. Terlaksananya kajian rantai pasokan dan Kab. 1 Paket 20,000,000.00
pemasaran pangan. Bangli
1 21 18 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. Terlaksananya pemantauan dan analisis harga Kab. 12 Kali 44,000,000.00
pangan pokok. Bangli
1 21 18 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terbentuknya Kelompok Lumbung Pangan Kab. 4 95,000,000.00
(kelompok usaha distribusi Pangan). Bangli Kelompok

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -139+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 21 18 18 Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) Terbentuknya Kelompok afinitas sentra Kab. 4 Unit 678,000,000.00
produksi pangan Bangli
1 21 18 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Terlaksannya Pembinaan pada SD dan KWT Kab. 10 SD 36,000,000.00
Bangli
1 21 18 32 Pemeran dan Promosi Hasil Produksi Peran serta dalam Pameran dalam dan luar Kab. 2 Kali 23,500,000.00
daerah Bangli
1. 22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2,014,222,200.00

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 2,014,222,200.00


Desa
1 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,945,000.00

1 22 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya administrasi surat menyurat Kab. 12 bulan 5,235,000.00
Bangli
1 22 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik Kab. 12 bulan 18,600,000.00
Bangli
1 22 01 ;08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tewujudnya kebersihan kantor Kab. 12 bulan 5,500,000.00
Bangli
1 22 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Kab. 12 bulan 19,000,000.00
Bangli
1 22 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. 12 bulan 11,100,000.00
Bangli
1 22 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan peru Kab. 12 bulan 7,580,000.00
undangan Bangli
1 22 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minum rapat Kab. 12 bulan 2,010,000.00
Bangli
1 22 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksanya koordinasi kegiatan ke luar dan da Kab. 12 bulan 74,920,000.00
Bangli
1 22 01 Belanja Modal Pengadaan Laptop + Printer Tersedianya laptop dan printer Kab. 12 bulan 33,000,000.00
Bangli
1 22 02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana 110,930,000.00
Aparatur
1 22 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedianya peralatan gedung kantor Kab. 12 bulan 19,100,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -140+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 22 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 12 bulan 72,330,000.00


Dinas/operasional kendaraan dinas/operasional. Bangli
1 22 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 12 bulan 2,000,000.00
perlengkapan gedung kantor Bangli
1 22 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Kab. 12 bulan 6,000,000.00
perlengkapan gedung kantor Bangli
1 22 02 Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terpeliharanya taman kantor Kab. 12 bulan 3,500,000.00
Bangli
1 22 02 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung Kab. 12 bulan 8,000,000.00
Bangli
1 22 02 Program Peningkatan Pengembanga Sistem 113,881,200.00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 22 02 05 Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Tersedianya Honorarium Satuan Pengelola Kab. 12 bulan 57,930,000.00
keuangan daerah Kegiatan Bangli
1 22 02 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium non Terlaksananya pemberian honorarium non Kab. 12 bulan 55,951,200.00
PNS. PNS. Bangli
1 22 02 Program Pelaksanaan Upacara Nasional 46,215,000.00

1 22 02 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. 1 Paket 6,465,000.00
Bangli
1 22 02 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. 1 Paket 6,700,000.00
Bangli
1 22 02 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksananya upacara keagamaan. Kab. 1 Paket 33,050,000.00
Bangli
Program Peningkatan kapasitas sumber daya 40,000,000.00
aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersosialisasinya Perda BUMDes Kab. 4 40,000,000.00
Bangli kecamatan
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 370,500,000.00
Pedesaan
1 22 15 03 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Penselenggaraan Desiminasi Informasi bagi Kab. 4 45,000,000.00
Desa Masyarakat Desa Bangli kecamatan
1 22 15 04 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbinanya kader dalam melaksanakan 10 Kab. 4 190,000,000.00
Program Pokok PKK Bangli kecamatan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -141+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

1 22 15 Penyelenggaran Diseminasi Gelar TTG Tingkat Nasional Informasi Pembangunan TTG Kab. 7 hari 85,500,000.00
Bangli
1 22 15 Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Kab. 4 50,000,000.00
perdesaan Bangli kecamatan
1 22 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 1,025,751,000.00
membangun desa
1 22 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terbinanya 21 Desa Penerima Gerbangsadu Kab. 4 180,751,000.00
Mandara Bangli Kecamata
1 22 17 05 Pembinaan dan Penilaian Posyandu Terbinanya Kader Posyandu Kab. n4 40,000,000.00
Bangli Kecamata
1 22 17 06 Pelaksanaan Bulan bakti gotong royong masyarakat Terciptanya kebersihan di masyarakat Kab. n4 40,000,000.00
Bangli kecamatan
1 22 17 07 Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Kab. 4 Desa 45,000,000.00
kemajuan desa Bangli dan 1
1 22 17 08 Pembinaan penyusunan Profil Desa/Kelurahan terbinanya desa-desa yang belum membuat Kab. Kelurahan
4 15,000,000.00
profil desa Bangli Kecamata
1 22 17 09 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kemampuan berusaha Kab. n4 30,000,000.00
(PNPM)Mandiri perdesaan masyarakat Bangli Kecamata
1 22 17 Pembinaan, monitoring dan evaluasi gerakan Desa dan Kelurahan Kab. n4 600,000,000.00
pembangunan daerah Bangli Kecamata
1 22 17 Pemberdayaan pasar desa Kecamatan Bangli, susut, tembuku, kintamani Kab. n4 20,000,000.00
Bangli Kecamata
1 22 17 11 Kegiatan penyaluran RASKIN kepada Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan beras bagi RTM Kab. n4 27,500,000.00
Miskin (RTM) Bangli Kecamata
1 22 17 12 Penyelenggaran gerakan pembangunan desa sistem Meningkatnya kesadaran gotong-royong Kab. n2 27,500,000.00
gotong royong Bangli Kecamata
1 22 18 Program Peningkatan Kapasitas aparatur n 80,000,000.00
Pemerintahan Desa
1 22 18 05 Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa Terbinanya Aparatur Desa Kab. 4 30,000,000.00
Bangli Kecamata
1 22 18 06 Verifikasi Banjar Persiapan menjadi Banjar Dinas Terverifikasinya Banjar Persiapan di Kabupaten Kab. n, 48 4Desa 5,000,000.00
Bangli Bangli Kecamata
1 22 18 07 Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Terbinanya Aparatur Desa dalam pengelolaan Kab. n4 45,000,000.00
Pengelolaan Keuangan Desa keuangan Bangli Kecamata
n

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -142+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Program peningkatan peran perempuan di pedesaan 25,000,000.00

Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan Kab. 4 25,000,000.00
ekonomi produktif Bangli Kecamata
1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos n 25,000,000.00

1 13 21 06 Monitoring dan evaluasi hibah dan bansos Terlaksananya monev hibah dan bansos Kab. 4 25,000,000.00
Bangli Kecamata
n

2. URUSAN PILIHAN 52,633,676,418.00

2. 01. PERTANIAN 22,327,952,318.00

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan 22,327,952,318.00

2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 331,150,000.00

2 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat Kab. 1 paket 500,000.00
Bangli
2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah paket penyediaan jasa Kab. 1 paket 60,000,000.00
komunikasi,sumber daya air dan listrik Bangli
2 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan Kab. 1 paket 4,000,000.00
kantor Bangli
2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor Kab. 1 paket 49,000,000.00
Bangli
2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan Kab. 1 paket 5,000,000.00
penggandaan Bangli
2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah paket penyediaan komponen instalasi Kab. 1 paket 7,000,000.00
bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -143+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket penyediaan peralatan dan Kab. 1 paket 110,680,000.00
perlengkapan kantor Bangli
2 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan Kab. 1 paket 7,000,000.00
undangan peraturan perundang-undangan Bangli
2 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor Kab. 1 paket 3,000,000.00
Bangli
2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah paket penyediaan makanan dan Kab. 1 paket 8,970,000.00
minuman Bangli
2 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah paket rapat-rapat koordinasi dan Kab. 1 paket 76,000,000.00
konsultasi ke luar daerah Bangli
2 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan sarana dan prasarana 86,810,000.00
aparatur
2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah paket Pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 paket 75,810,000.00
kendaraan dinas/operasional Bangli
2 01 02 28 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Jumlah paket Pemeliharaan rutin peralatan Kab. 1 paket 11,000,000.00
gedung kantor Bangli
2 01 06 Program Peningkatan pengembangan sistem Program Peningkatan pengembangan 231,817,200.00
pelaporan pencapaian kinerja & keuangan sistem pelaporan pencapaian kinerja &
2 01 06 01 keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah paket tersedianya laporan capaian Kab. 1 paket 45,000,000.00
kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Bangli
2 01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan Kab. 84,240,000.00
keuangan daerah Bangli
2 01 06 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non Jumlah penerima Honorarium Non PNS Kab. 9 Orang 102,577,200.00
pns Bangli
2 01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Program Pelaksanaan Upacara Nasional, 85,740,000.00
Keagamaan Daerah dan Keagamaan
2 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Frekuensi pelaksanaan kegiatan peringatan Kab. 1 kali 5,000,000.00
hari nasional Bangli
2 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Frekuensi pelaksanaan kegiatan peringatan Kab. 1 kali 5,000,000.00
hari daerah Bangli
2 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Jumlah paket sarana dan Prasarana Kab. 1 kali 75,740,000.00
mendukung pelaksanaan kegiatan peringatan Bangli
2 01 15 Program Peningkatkan Kesejahteraan Petani hari Keagamaan 95,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -144+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 01 15 Peningkatan perluasan penerapan budidaya tanaman Luas areal penerapan budidaya Jeruk yang Kec. 8 pkt 30,000,000.00
Jeruk yang tepat dan berkelanjutan tepat Bangli,
2 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Meningkatnya kelas kelompok tani Susut,
Kec. 4 klp 65,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Program Peningkatkan Ketahanan Pangan (Pertanian/ 5,321,155,400.00
Perkebunan) Tembuku,
Kintamani
2 01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Meningkatnya produktifitas lahan serta Kec. 3 klp 30,000,000.00
pertanian peningktan infrastruktur pertanian pedesaan. Bangli,
2 01 16 16 Pengembangan diversifikasi tanaman pangan Terlaksananya penumbuhan dan Susut,
Kec. 10 Klp 55,000,000.00
pengembangan sistim pertanian terintegrasi Tembuku,
Bangli,
(simantri) Kintamani
Susut,
2 01 16 17 Pengembangan Pertanian pada lahan kering Terlaksananya Pengembangan Pertanian pada Kec. 1 paket 35,000,000.00
lahan kering Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Sistim Pertanian Terintegrasi (Simantri) Tercapainya penumbuhan dan pengembangan Kec. 10 Klp 2,250,000,000.00
sistim pertanian terintegrasi (simantri) Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Pengembangan perbenihan/pembibitan Terwujudnya kelompok penangkar padi sawah Kec. 75 Ha 50,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 29 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Meningkatan produksi, produktifitas dan mutu Kec. 40,000,000.00
perkebunan, produk pertanian produk perkebunan, produk pertanian Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi Meningkatnya luas tanam, panen produksi dan Kec. 50,000,000.00
produktifitas Padi Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Pengamatan dan Peramalan OPT Diterapkannya pengendalian OPT yang tepat Kec. 20 Subak 30,000,000.00
dan berkelanjutan Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terselenggaranya sistim SL-PHT Kec. 25 subak 90,000,000.00
Terpadu (SL-PHT) Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 32 Penyusunan data Statistik Pertanian, Perkebunan dan Terwujudnya data statistik dalam bentuk buku Kec. 30 bh 25,000,000.00
Perhutanan Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 33 Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Tersedianya sarana dan prasarana pertanian Kec. 3 paket 2,656,155,400.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 16 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Kec. 1 paket 10,000,000.00
Pertanian Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 60,000,000.00
Pertanian/ Perkebunan Tembuku,
Kintamani
2 01 17 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan Lancarnya pemasaran dan meningkatnya nilai - 3 paket 60,000,000.00
unggulan daerah tawar

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -145+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 40,000,000.00


Perkebunan
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ Kec. 5 unit 40,000,000.00
perkebunan tepat guna Bangli,
2 01 07 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Susut, 1,019,808,318.00
Perkebunan Tembuku,
Kintamani
2 01 07 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Meningkatnya produktivitas lahan peningkatan Kec. 23 klp 180,000,000.00
infrastruktur pertanian pedesaan Bangli,
2 01 07 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan Tersedianya bibit unggul pertanian/perkebunan Susut,
Kec. 1 paket 120,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 07 07 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Membaiknya Kualitas Bahan Baku Tembakau Kec. 1 paket 719,808,318.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 1,662,450,000.00
Perkebunan Lapangan Tembuku,
Kintamani
2 01 20 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ Terwujudnya ketenagaan penyuluh pertanian Kec. 72 org 70,000,000.00
perkebunan yang professional Bangli,
2 01 20 04 Penyelenggaraan penyuluhan pertanian Meningkatnya penyuluh pertanian sesuai Susut,
4 72 Desa 50,000,000.00
kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha dn Tembuku,
Kecamata
meningkatnyapola
SDM di bidng pertanian Kintamani
n
2 01 20 05 Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Terwujudnya sikap dan prilaku yang Kec. 1 klp 1,542,450,000.00
profesional dan inovatif Bangli,
2 01 25 Program Pengembangan Agribisnis Susut, 605,000,000.00
Tembuku,
Kintamani
2 01 25 Pengembangan sarana dan prasarana agribisnis

2 01 25 Terwujudnya pengembangan kawasan jeruk Bertambahnya luas tanaman jeruk Kab. 70 Ha 550,000,000.00
Bangli
2 01 25 01 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis Berkembangnya sentra agribisnis hortiultura Kab. 330 Ha 15,000,000.00
hortikultura Bangli
2 01 25 02 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis Pengembangan dan pemantapan sentra Kab. 1 paket 20,000,000.00
Tanaman Hias agribisnis Tanaman Hias Bangli
2 01 25 03 Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis Pengembangan dan pemantapan sentra Kab. 1 paket 20,000,000.00
Tanaman Obat-obatan agribisnis Tanaman Obat-obatan Bangli
2 02 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 301,660,400.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -146+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 02 15 02 Pengembangan hutan tanaman Bertambahnya luas areal pengembangan Kab. 25 Ha 251,660,400.00


tanaman langka Bangli
2 02 15 Pengembangan hasil hutan non-kayu Bertambahnya Pengembangan hasil hutan Kab. 30 Ha 50,000,000.00
(bambu hitam,petung) non-kayu Bangli
2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,059,001,000.00

2 02 16 08 Pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan Tersedianya bibit/benih tanaman kehutanan Kec. 50.000 999,001,000.00
Bangli, phn
2 02 16 Perlindungan air dan jurang Penanaman bibit tanaman perhutanan Susut,
Kec. 10 Ha 60,000,000.00
disekitas mata air dan jurang Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan 1,980,000,000.00
mutu Produk Tanamn Hortikultura Berkelanjutan Tembuku,
Kintamani
Kegiatan Peningkatan Produksi produktivitas dan Mutu Pengembangan kawasan tanaman buah Kec. Ha 900,000,000.00
Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Bangli,
Kegiatan Peningkatan Produksi ,Produktifitas dan Mutu sekolah lapang GAP Susut,
Kec. Kelompok 750,000,000.00
Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman obat Tembuku,
Bangli,
berkelanjutan Kintamani
Susut,
Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Penataan dan Pengelolaaan Perencanaan, Kec. Laporan 150,000,000.00
Pada Ditjen Hortikultura Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian Tembuku,
Bangli,
Kegiatan Pengembangan Hortikultura Kintamani
Kegiatan Pengembangan Sistim Perlindungan Tanaman Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultur Susut,
Kec. Kali 180,000,000.00
Hortikultura Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing 1,718,320,000.00
Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian Tembuku,
Kintamani
Penerapan Sistim jaminan Mutu Hasil Pertanian Unit usaha penerapan sistim jaminan mutu Kec. 1 unit usaha 228,000,000.00
Bangli,
Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian Unit usaha pengelolaan hasil pertanian Susut,
Kec. 2 Pkt 977,320,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Gedung/Bangunan Bangunan pengolahan Kec. 400 M2 400,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kec. 1 Unit 113,000,000.00
serta perkembangan kegiatan Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Program peningkatan produksi dan mutu produk 821,200,000.00
swasembada danswasembada berkelanjutan Tembuku,
Kintamani
Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kec. 1000 Ha 345,000,000.00
Bangli,
Susut,
Tembuku,
RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Kintamani Bab V -147+1-
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Pemantapan Kawasan SL-PTT Padi Pemantapan Kawasan SL-PTT Padi Kec. 50 Ha 476,200,000.00
Bangli,
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Susut,
Kec. 6,908,840,000.00
dan sarana Pertanian Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Pemberdayaan Kelembagaan Pemberdayaan Kelembagaan Kec. 3 Pkt 160,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertan Susut,
Kec. 300 Ha 1,218,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Pengembangan SRI (System of Rice Intensificat Susut,
Kec. Ha 1,260,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Kec. 12 bln lap. 75,000,000.00
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Tembuku,
Bangli,
Pertanian Pembiayaan Pertanian dan Kintamani
Susut,
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Pelayanan Kec. 1 Pkt 25,000,000.00
Usaha Agribisnis Pedesaan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Pengelolaan Air irigasi Untuk Pertanian Pengelolaan Air irigasi Untuk Pertanian Kec. 1000 Ha 1,240,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertani Susut,
Kec. 1000 Ha 2,740,000,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Pengelolaan Sistim Pengembangan Pengawasan Alat Pengelolaan Sistim Pengembangan Kec. 7 Pkt 40,000,000.00
Mesin Pertanian Pengawasan Alat Mesin Pertanian Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
Fasilitasi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Fasilitasi Pupuk danPenyaluran Pupuk Kec. 9 Pkt 150,840,000.00
Tembuku,
Bangli,
Kintamani
Susut,
2. 05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 16,636,243,300.00
Tembuku,
Kintamani
Dinas Peternakan dan Perikanan Darat 16,636,243,300.00

2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117,388,000.00

2 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Kab. 1 Paket 46,300,000.00
Bangli
2 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kab. 1 Paket 3,600,000.00
memadai Bangli
2 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor secara memadai Kab. 1 Paket 15,000,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -148+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 05 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Kab. 1 Paket 7,020,000.00
Penggandaan Bangli
2 05 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Tersediannya Komponen Instalansi Listrik/ Kab. 1 Paket 4,500,000.00
bangunan kantor Penerangan Bangunan Kantor Bangli
2 05 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kab. 1 Paket 2,500,000.00
Kantor Bangli
2 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Kab. 1 Paket 6,708,000.00
udangan perundang-udangan Bangli
2 05 01 17 Penyediaan makanan dan Minuman Rapat Tersedianya makanan dan minum Kab. 1 Paket 8,000,000.00
Bangli
2 05 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Terlaksananya Rapat- rapat Koordinasi dan Kab. 1 Paket 18,000,000.00
Konsultasi keluar daerah Bangli
2 05 01 Penyediaan sarana Informasi berupa surat kabar / Tersedianya sarana dan informasi berupa surat Kab. 1 Paket 5,760,000.00
majalah kabar dan majalah Bangli
2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179,832,000.00

2 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kab. 1 Paket 100,000,000.00
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas / Operasional Bangli
2 05 02 Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kab. 1 Paket 39,360,000.00
Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Bangli
2 05 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Berkala Kab. 1 Paket 40,472,000.00
Peralatan Gedung Kantor Bangli
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40,996,800.00

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terwujudnya Pengadaan Pakaian Dinas Kab. 1 Paket 40,996,800.00
besertaPerlengkapannya Bangli
2 05 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 265,128,400.00
Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan
2 05 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Kab. 1 Paket 40,000,000.00
Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bangli
2 05 06 05 Penyediaan Honorairum Satuan Pengelolaan Keuangan Tersedianya Honorairum Satuan Pengelolaan Kab. 1 Paket 66,600,000.00
Daerah Keuangan Daerah Bangli
2 05 06 06 Penyediaan Kesejahteraan dan honorarium Non PNS Tersedianya Honorarium Non PNS Kab. 1 Paket 158,528,400.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -149+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 05 09 Program Pelaksanan Upacara Nasional, Daerah dan 72,900,000.00


Keagamaan
2 05 09 01 Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksananya Peringatan Hari Nasional Kab. 1 Paket 10,000,000.00
Bangli
2 05 09 02 Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksananya Peringatan Hari Daerah Kab. 1 Paket 6,200,000.00
Bangli
2 05 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksananya Upacara Keagamaan Kab. 1 Paket 56,700,000.00
Bangli
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 470,000,000.00

2 01 15 07 Peningkatan SDM Petani berwawasan Agribisnis Terwujudnya SDM Petani berwawasan 4 Kec. Terlaksana 75,000,000.00
Agribisnis nya
2 01 15 - Terwujudnya Penguatan kapasitas Kab. Agribisnis
Terlasanan 20,000,000.00
kelembagaan petani dan penyuluh Bangli Pembinaa
ya
n/Lomba
Berlangga
2 01 15 - Terwujudnya Pemantapan sistem penyuluhan Terlaksana 50,000,000.00
Klp.Tani
nan
Peternakan Perikanan nya
Ternak/Ika
Infomina
2 01 15 08 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pengolah Peternak terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Kab. Pelatihan
4 Kec. 15,000,000.00
n
Perikanan Kelompok Pengolah Peternak Perikanan Bangli Penyuluh
PNS/Swad
2 01 15 09 Pembinaan dan Verifikasi Penguatan modal Petani Terlaksananya Pembinaan dan Verifikasi Kab. 4 Kec. 10,000,000.00
aya
Penguatan modal Petani Bangli
2 01 15 Pemberdayaan SDM Penyuluh/Petani - Terwujudnya Pemberdayaan SDM 4 Kec. Meningkat 150,000,000.00
Penyuluh/Petani nya SDM
2 01 15 - Terwujudnya Peningkatan Kelembagaan 4 Kec. Penyuluh
Terlaksana 150,000,000.00
Kelompok Ternak dan ikan nya
1 21 18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Penilaian 60,000,000.00
Pertanian/Perkebunan Kelas
Kelompok,
1 21 18 35 Penyusunan Rencana dan Pelaporan Peternakan Terwujudnya Penyusunan PPAS, DPA, 4 Kec. Tersediany 60,000,000.00
Lomba,
Perikanan LAKIPdan Informasi Data a Informasi
dan Study
2 01 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dan data 215,000,000.00
Kelompok,
Ternak Peternaka
Lomba,
n
2 01 21 06 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit - Tervaksinnya 40.000 ekor anjing 4 Kec. -
dan Study 125,000,000.00
Perikanan
menular ternak Vaksinasi
banding
2 01 21 Monitoring pangan asal hewan yang ASUH - Terlaksananya monitoring ketersediaan 4 Kec. 1pada
paket 40,000,000.00
bahan asal hewan

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -150+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

- Terlaksananya monitoring keamanan pangan 4 Kec. 1 paket 50,000,000.00


asal hewan
2 01 10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 445,000,000.00

2 01 10 03 Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Terwujudnya Pendistribusian Bibit Ternak 4 Kec. Terwujudn 60,000,000.00
kepada ya bibit
2 01 10 10 Pengembangan Peternakan Unggulan Daerah Terpeliharanya Indukan Anjing Kintamani sapi betina
Kennel Terwujudn 35,000,000.00
Dinas 50 ekor
ya anjing
Terwujudnya inseminasi buatan (IB) Peternaka Kintamani
4 Kec. Terwujudn 150,000,000.00
n standar
ya 7.500
Perikanan AKU
dosis
Sarana 200,000,000.00
Darat Kab.
dan
Bangli
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana prasarana 2,750,000,000.00
Pembibitan Ternak IB 1 pkt
Pengembangan Sumber Air ( Irigasi Air Permukaan) Tersedianya sarana air untuk ternak 4 Kec. Meningkat 400,000,000.00
nya
Jalan Produksi Tersedianya Sarana Jalan 4 Kec. Pemuliabia
Memudahk 1,250,000,000.00
kan Ternak
an
4 unit
Transporta
Pengembangan Pupuk Organik Tersedianya Pengolahan Pupuk 4 Kec. Meningkat 800,000,000.00
si nya
untuk
budidaya
Jumlah
ternak 10
Pupuk 4
unit
Pengembangan Sumber Air Tersedianya Air untuk ternak 4 Kec. unit
Terlaksana 180,000,000.00
nya Air
Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali iklim Tersedianya Air untuk ternak 4 Kec. untuk
Terlaksana 120,000,000.00
ternak
nya Air3
unit
untuk
Program Pendistribusian Bibit Ternak kepada 320,000,000.00
Masyarakat ternak 2
unit
Pengadaan Bibit Sapi Tersedianya Bibit Sapi 4 Kec. Meningkat 320,000,000.00
nya
Populasi
Ternak 40
Program Pembibitan Sapi Bali ekor 457,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -151+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Pengadaan N2 Cair Tersedianya N2 Cair 4 Kec. Meningkat 25,000,000.00


nya
Pelayanan 80,000,000.00
IB 7.500
Penyebaran Semen / Tersedianya Semen Beku 4 Kec. dosis
Meningkat 42,000,000.00
nya
Mani Beku Tersedianyamani Beku 4 Kec. kualitas
Ternak
sapi 7.500
ULIB Tersedianya Sarana IB 4 Kec. ekor
Meningkat 180,000,000.00
nya
Penyediaan bahan dan alat untuk mengatasi terwujudnya Penanggulangan gangguan 4 Kec. Pelayanan
Meningkat 100,000,000.00
reproduksi IB
nya
gangguan reproduksi pada sapi betina produktif produktifita
ternak
s
sapi betina
Pembinaan dan Penertiban Pasar Hewan - Terwujudnya Pembinaan dan Penertiban Kec. 500 ekor
Terlaksana 30,000,000.00
Pasar Hewan Susut nya
Program Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pembinaa 750,000,000.00
Pendayagunaan Sumber Daya Lokal n dan
Mekanism
Pengembangan Budi daya Sapi Potong - Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak Meningkat 300,000,000.00
e
Sapi nya
Penertiban
Pengembangan Kawasan Sapi Potong - Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak Intensifika
Meningkat 300,000,000.00
Pasar
Sapi sisapi
nya
Hewan
potong
kawasan
Pengembangan Budidaya Babi - Meningkatnya Populasi dan Produksi Ternak Meningkat 150,000,000.00
Babi sapi
nya
potong
pendapata
Program Peningkatan kuantitas dan kualitas benih 800,000,000.00
dan bibit dengan mengoptimalkan sumber Daya Lokal n peternak
- Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting - Tewujudnya motivasi peternak di dalam Meningkat 800,000,000.00
mengembangbiakkan Sapi Bali nya
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Kuantitas 1,000,000,000.00
Industri Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian dan
kualitas
Revitalisasi Pasar Hewan Kayuambua Terwujudnya Pembangunan Jalan dalam Kec. Terwujudn 1,000,000,000.00
bibit sapi
Pasar, Pagar Tembok dan Drainase Tepi Jalan Susut ya Rehab
Program Pengembangan Agribisnis gedung 50,000,000.00
sarana
dan
prasarana
RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 pasar Bab V -152+1-
hewan
kayuambu
a
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

Pengembangan Permodalan Kelompok Terlaksananya Sosialisasi Verifikasi 4 Kec. Meningkat 50,000,000.00


Permodalan nya
kelompok tani ternak/ikan Permodala
Kelompok
n
Tani
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Ternak/Ika 5,609,998,100.00
n
2 05 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya Pembinaan dan Kab. 1 Paket 395,257,000.00
Pengembangan Perikanan Bangli
2 05 20 04 Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Produksi Terlaksananya Pembangunan dan Rehab Kab. 1 Paket 2,923,841,100.00
Perikanan Budidaya Sarana Prasarana Produksi Perikanan Bangli
2 05 20 Penebaran bibit di Perairan umum ( Restocking) Budidaya
Terwujudnya Pelestarian sumber daya hayati Kec. 100.000 30,000,000.00
Kintamani ekor
2 05 20 Pembangunan UPR Terwujudnya Pembangunan UPR (4Danau
Kec. 4 Unit 400,000,000.00
Batur)
2 05 20 Pembangunan Kolam Percontohan Budidaya Air Tawar Terwujudnya Pembangunan Kolam 4 Kec. 15 Paket 1,050,000,000.00
Percontohan Budidaya Air Tawar
2 05 20 Pembangunan Gudang pakan Terwujudnya Pembangunan Gudang pakan BBI 1 Unit 50,000,000.00
Sidembun
2 05 20 Pembangunan Gudang Peralatan Terwujudnya Pembangunan Gudang Peralatan ut
BBI 1 Unit 50,000,000.00
Sidembun
2 05 20 Pembangunan Irigasi Air Permukaan Terwujudnya Pembangunan Irigasi Air ut
BBI 1 Paket 50,000,000.00
Permukaan Kedisan
2 05 20 Pengadaan Calon Induk Terwujudnya Calon Induk BBI 18 Paket 216,000,000.00
Sidembun
2 05 20 Pengadaan Pakan Calon Induk Terwujudnya Pakan Calon Induk ut
BBI 8.100 Kg 72,900,000.00
(Sidembu
2 05 20 Pengadaan Pakan Induk Terwujudnya Pakan Induk nut,
BBI 18.000 Kg 162,000,000.00
Sidembun
2 05 20 Pengadaan Peralatan Pembenihan Terwujudnya Peralatan Pembenihan ut
BBI 1 Paket 30,000,000.00
Sidembun
2 05 20 Subsidi pakan ikan Terwujudnya Subsidi pakan ikan ut
4 Kec. 1 Paket 100,000,000.00

2 05 20 Rehab Gedung Posluhkan Terwujudnya Rehab Gedung Posluhkan BPP 1 Unit 30,000,000.00
BBISidem
bunut

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -153+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 05 20 Rehab Gedung BBI Yangapi Terwujudnya Rehab Gedung BBI Yangapi BBI 1 Unit 50,000,000.00
Yangapi
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 630,000,000.00

Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Terwujudnya Pengembangan Sistem 4 Kec. 1 Paket 20,000,000.00
Kesehatan Ikan dan Lingkungan
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Terwujudnya Pengembangan Sistem 4 Kec. 1 Paket 80,000,000.00
Pembudidaya Ikan Prasarana dan Sarana Pembudidaya Ikan
Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan Terwujudnya Pengembangan Sistem Produksi 4 Kec. 1 Paket 400,000,000.00
Pembudidaya Ikan
Peningkatan Dukungan Manajemendan Pelaksana Tugas Terwujudnya Peningkatan Dukungan 4 Kec. 1 Paket 130,000,000.00
Lainnya Manajemen dan Pelaksana Tugas Lainnya
Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan 2,200,000,000.00
(PUMP) Perikanan Budidaya
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Terwujudnya Pengembangan Usaha Mina 4 Kec. 30 Paket 1,950,000,000.00
Perikanan Budidaya Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP Terwujudnya Pengembangan Usaha Mina 4 Kec. 5 Paket 250,000,000.00
Pedesaan (PUMP) P2HP
Program Pembinaan dan Pengembangan Budidaya 203,000,000.00
Perikanan
Sekolah Lapang Mina Padi Terlaksananya Sekolah Lapang Mina Padi Kec. 4 Paket 60,000,000.00
Susut dan
Pengembangan Budidaya Ikan Nila Terwujudnya Pengembangan Budidaya Ikan 4Kec.
Kec. 11 Paket 143,000,000.00
Nila Tembuku

2. 07. PERDAGANGAN 13,669,480,800.00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 13,669,480,800.00

2 07 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 116,840,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -154+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 07 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselengaranya surat menyurat Kab. 1 Paket 3,000,000.00
Bangli
2 07 01 02 Penyediaan jas komunikasi sumber daya air dan listrik Terselenggaranya jasa komunikasi air dan Kab. 1 Paket 12,960,000.00
listrik Bangli
2 07 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kab. 1 Paket 4,500,000.00
Bangli
2 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kab. 1 Paket 17,730,000.00
Bangli
2 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Kab. 1 Paket 6,300,000.00
Bangli
2 07 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik Kab. 1 Paket 3,700,000.00
bangunan kantor Bangli
2 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kab. 1 Paket 3,500,000.00
kantor Bangli
2 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Tersedianya bacaan dan peraturan perundang Kab. 1 Paket 4,500,000.00
undangan - undangan Bangli
2 07 01 17 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum tamu Kab. 1 Paket 6,900,000.00
Bangli
2 07 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat koordinasi keluar Kab. 1 Paket 53,750,000.00
daerah Propinsi dan luar kabupaten Bangli
2 07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 295,860,000.00

2 07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer Kab. 1 Paket 8,000,000.00


Bangli
2 07 02 10 Pengadaan Mabeleurr Tersediannya mebelair pada ruang klinik bisnis Kab. 1 Paket 3,500,000.00
Bangli
2 07 02 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediaanya peralatan gedung kantor Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Bangli
2 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Kab. 1 Paket 67,450,000.00
operasional Bangli
2 07 02 Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Terlaksananya pemeliharaan komputer Kab. 1 Paket 16,600,000.00
Bangli
2 07 02 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya rehab sedang/berat gedung Kab. 1 Paket
kantor Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -155+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 07 02 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan kursi kerja Kab. 1 Paket 30,000,000.00


Bangli
2 07 02 22 Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor Trelaksananya pengecatan dan perbaikan Kab. 1 Paket 5,060,000.00
gudang Bangli
2 07 02 Pemeliharaan Rutin /berkala Mebeleur Trelaksananya pemeliharaan mebeleur Kab. 1 Paket 3,100,000.00
Bangli
2 07 02 Pengadaan Alat Angkutan Sepeda Motor Terlaksananya Pengadaan Alat Angkutan Kab. 2 Unit 35,000,000.00
Sepeda Motor Bangli
2 07 02 Perbaikan Tembok Penyengker Terlaksanannya Perbaikan Tembok Kab. 1 Paket 60,000,000.00
Penyengker Bangli
2 07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kab. 1 Paket 17,150,000.00
peralatan gedung kantor Bangli
2 07 06 Program peningkatan pengembangan sistem 126,536,400.00
pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan
2 07 06 01 Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ektisar Penyediaan laporan tahunan berupa realisasi Kab. 1 Paket 3,000,000.00
realisasi kinerja SKPD fisik keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Bangli
2 07 06 04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan lainnya
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kab. 1 Paket 3,100,000.00
Bangli
2 07 06 05 Penyediaan Honorairum Satuan Pengelolaan Keuangan Tersedianya Honorairum Satuan Pengelolaan Kab. 1 Paket 50,160,000.00
Daerah Keuangan Daerah Bangli
2 07 06 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium Non Terlaksananya honorarium Non PNS Kab. 1 Paket 65,276,400.00
PNS Bangli
2 07 06 Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan Kab. 1 Paket 5,000,000.00
(PPAS, RKA, DPA, dan RENSTRA SKPD) Bangli
2 07 09 Program pelaksanaan upacara nasional daerah dan 65,600,000.00
keagamaan
2 07 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksananya peringatan hari nasional Kab. 1 paket 9,550,000.00
Bangli
2 07 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksananya peringatan hari daerah Kab. 1 paket 9,800,000.00
Bangli
2 07 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara agama Terlaksananya upacara agama Kab. 1 paket 46,250,000.00
Bangli
2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 235,000,000.00
Potensial

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -156+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 07 19 04 Penyusunan Data Industri Kecil Terlaksananya penyusunan buku/laporan data Kab. 4 Kecamatan 15,000,000.00
IKM Bangli
2 07 19 05 Pelatihan Industri Rumah Tangga Meningkatnya SDM Industri Rumah Tangga Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Bangli
2 07 19 06 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Industri dan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kab. 4 Kecamatan 15,000,000.00
perdagangan Kegiatan Industri dan perdagangan Bangli
2 07 19 07 Fasilitasi Kemasan Dan Lebeling Produk Olahan Pangan Terbinanya Perajin Produk Pangan Olahan Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Bangli
2 07 19 08 Pembinaan Dan Pengawasan Penggunaan Bahan Terbinanya Perajin IKM Kab. 1 Paket 15,000,000.00
Berbahaya dan Beracun (B3) Bangli
2 07 19 Penyusunan Data Perdagangan Terkaksananya penyusunan buku/laporan Kab. 4 Kecamatan 20,000,000.00
Data Perdagangan Bangli
2 07 19 Pelatihan Disversifikasi dan Desain Produk Kerajinan Terbinanya Perajin Kerajinan Bambu Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Bambu Bangli
2 07 19 Pelatihan Teknik Produksi Souvenir Kerajinan Kayu Terbinanya Perajin Produk Souvenir Khas Kab. 1 Paket 50,000,000.00
(Geopark) Geopark Bangli
2 06 17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 395,000,000.00

2 06 17 13 Pameran Industri Kecil dan kerajinan Terlaksananya pameran industri kecil dan Kab. 1 Paket 85,000,000.00
kerajinan pada PKB Bangli
2 06 17 Pameran Produk Ekspor Terlaksananya Pameran Produk Ekspor di Kab. 1 Paket 150,000,000.00
Jakarta Bangli
2 06 17 Pameran Industri Kecil Dan Kerajinan Dalam Daerah Terlaksananya Pameran Kerajinan Industri Kab. 1 Paket 60,000,000.00
Kecil Lokal Kabupaten Dan Lokal Provinsi Bali Bangli
2 06 17 Pameran Industri Kecil Dan Kerajinan Luar Daerah Terlaksananya Pameran Industri Kecil Dan Kab. 1 Paket 100,000,000.00
Kerajinan Di Luar Provinsi Bali Bangli
2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 107,200,000.00

2 07 17 Operasional Klinik Bisnis Tersedianya sarana akses informasi berbasis Kab. 1 Paket 20,000,000.00
IT Bangli
2 07 17 Kegiatan Pembinaan Pengusaha Muda Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Pengusaha Muda Bangli
2 07 17 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Terlayaninya Teknologi Industri Kab. 1 Paket 17,200,000.00
Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -157+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 07 17 05 Pembinaan Manajemen Mutu dengan Penerapan Gugus Terlaksananya Pembinaan Manajemen Mutu Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Kendali Mutu (GKM) dengan Penerapan Gugus Kendali Mutu Bangli
Program Penumbuhan Sentra Industri Kecil 135,000,000.00

Pendidikan Dan Latihan Industri Kecil Dan Menengah Terlaksananya pendidikan dan latihan IKM Kab. 4 Kecamatan 100,000,000.00
Bangli
Pembinaan Pedagang Terlaksananya Pembinaan Pedagang Pasar Kab. 4 Kecamatan 20,000,000.00
Bangli
Pembentukan Kelompok IKM Terlaksananya Pembentukan Kelompok IKM Kab. 4 Kecamatan 15,000,000.00
Bangli
2 07 15 Pogram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 70,000,000.00
Produksi
2 07 15 05 Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri Optimalnya Sistim Inovasi Teknogi Industri Kab. 1 Paket 50,000,000.00
Bangli
2 07 15 07 Fasilitasi HKI dan SNI Terstandartnya Produk-Produk Industri Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Bangli
Program Tata Kelola Usaha Industri 20,000,000.00

Pelatihan Manajemen Usaha IKM Terbinanya Pelaku/Perajin IKM Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Bangli
Program Pengembangan Industri Pengolahan 20,000,000.00
(Agroindustri) Hasil Industri Serta Jasa
Pendukungnya
Pembinaan Pengembangan Argoindustri Buah Dan Sayur Terbinanya Perajin Pengolahan Buah Dan Kab. 1 Paket 20,000,000.00
Khas Kab.Bangli Sayur Khas Bangli Bangli
Program Pengawasan Legislasi Usaha Industri 25,000,000.00

Monitoring Dan Pengawasan Ijin Dan Legalitas Industri Perajin IKM Kab. 1 Paket 10,000,000.00
Bangli
Fasilitasi Dan Pendampingan IKM Perajin IKM Kab. 1 Paket 15,000,000.00
Bangli
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 325,000,000.00

2 07 16 08 Fasilitasi kegiatan Asosiasi Pengujian Industri Kecil Meningkatnya kualitas SDM APIK di Bangli Kab. Kab. 5,000,000.00
(APIK) Kab. Bangli Bangli Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -158+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 07 16 09 Fasilitasi Penghargaan UPAKARTI Desa Meningkatnya kualitas Pelaku/Pemangku Kab. 1 Paket 30,000,000.00
Kebijakan Desa Bangli
2 07 16 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Dekranasda Meningkatnya kualitas Perajin/Anggota Kab. 1 Paket 290,000,000.00
Dekranasda Bangli
2 07 28 Program Penyempurnaan Kelembagaan dan 350,000,000.00
Manajemen Perkantoran
2 07 28 28 Operasional Petugas Pungut Pendapatan Daerah Meningkatnya kualitas petugas pungut Kab. 1 Paket 350,000,000.00
Bangli
2 06 15 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan 70,000,000.00
Perdagangan
2 06 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksananya Pengawasan Peredaran Kab. 12 Kali 10,000,000.00
Barang dan Jasa Bangli
2 06 15 05 Pengawasanan Dan tera ulang alat ukur, takaran, Terlaksananya Pengawasanan Dan tera ulang Kab. 2500 UTTP 25,000,000.00
timbangan dan perlengkapannya (UTTP) alat ukur, takaran,timbangan dan Bangli
2 06 15 Monitoring Dan Pengawasan Perijinan Perdagangan perlengkapannya (UTTP) dan pengawasan
Terlaksananya monitoring Kab. 60 Pengusaha 10,000,000.00
perijinan Bangli
2 06 15 Monitoring Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mikol) Terlaksananya Monitoring Dan Pengawasan Kab. 48 Pedagang 15,000,000.00
Minuman Beralkohol (Mikol) Bangli
2 06 15 Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Terlaksananya Koordinasi Dan Singkronisasi Kab. 12 Kali 10,000,000.00
Perlindungan Pelaksanaan Tugas Bangli
2 06 15 Konsumen Dengan YLKI Dan BPOM Perlindungan Konsumen Dengan YLKI Dan
BPOM
Program Peningkatan Dan Pengembangan 610,000,000.00
Pengelolaan Keuangan Daerah
Operasional petugas pendapatan daerah dan pembinaan Terlaksannya Operasional petugas pendapatan Kab. 12 bulan 500,000,000.00
pengelolaan pasar rakyat daerah dan pembinaan pengelolaan pasar Bangli
Pemberiaan hadiah kepada Wajib Rertibusi Pasar Rakyat tradisional
Terlaksannya Pemberiaan hadiah kepada Kab. 7 Pengundian 60,000,000.00
Wajib Rertibusi Pasar Rakyat Bangli
Pemindahan Pedagang di Pasar Kidul Bangli Terlaksannya Pemindahan Pedagang di Pasar Kel.Kawan Pedagang 50,000,000.00
Kidul Bangli Bangli pasar
2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Kidul 10,192,444,400.00
Negeri
2 06 18 08 Monitoring Harga Sembako Dan Barang Strategis Lainnya Terlaksannya Monitoring harga sembako dan Kab. 48 kali 15,000,000.00
barang strategis lainnya Bangli

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -159+1-


Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Lokasi Target Catatan
Kode Rekening Indikator Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan
dan Program/Kegiatan (Kecamat Capaian Penting
Dana/Pagu Indikatif
an/ Desa) Kinerja

2 06 18 09 Monitoring Pendistribusian Minyak Tanah/SPBU, Miras Terlaksananya Monitoring Pendistribusian Kab. 1 Paket 15,000,000.00
dan Barang Berbahaya Lainnya Minyak Tanah/SPBU, Miras dan Barang Bangli
2 06 18 10 Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Berbahaya Lainnya
Terbangunnya Pasar Tradisional Kab. 1 Paket 30,000,000.00
Bangli
2 06 18 Pengembangan Pasar Lelang Daerah Terlaksannya pengembangan Pasar Lelang Kab. Pelaku 50,000,000.00
Daerah Bangli usaha,
2 06 18 Pembinaan Pengelola dan pedagang Pasar Rakyat Terlaksannya Pembinaan Pengelola dan pertanian
Kab. 4 Pasar Rakyat 40,000,000.00
pedagang Pasar Rakyat Bangli
2 06 18 Pengawasan peredaran Barang dan Jasa yang beredar Terlaksannya Pengawasan peredaran Barang Kab. 48 Pedagang 10,000,000.00
di Pasaran dan Jasa yang beredar beredar di Pasaran Bangli
2 06 18 Pengawasan peredaran Barang Bersubsidi yang beredar Terlaksannya Pengawasan peredaran Barang Kab. 48 Pedagang 10,000,000.00
di Pasaran Bersubsidi yang beredar di Pasaran Bangli
2 06 18 12 Pembangunan dan Renovasi Pasar Kidul Tertatanya Pasar Kidul Bangli yang nyaman, Kel.Kawan 1 unit 6,092,404,500.00
aman dan asri
2 06 18 13 Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK Terenovasinya bangunan pasar Kab. 1 unit 1,815,039,900.00
Bangli
2 06 18 14 Pembinaan Pengelola Pasar Tradisional Terlaksananya Pembinaan Pengelola Pasar Kab. 1 Paket 115,000,000.00
Tradisional Bangli
2 06 18 Pembangunan Pasar Kayuambua Meningkatkan kwalitas dan kwantitas sarana Kec.Susut 1 unit 2,000,000,000.00
perdagangan

Program Pengawasan Legalisasi Usaha Perdagangan 10,000,000.00

Monitoring Pengawasan Pasar Modern Terlaksanya Monitoring Pengawasan Pasar Kab. 12 bulan 10,000,000.00
Modern Bangli
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem 500,000,000.00
Industri
Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna Tersedianya Peralatan Tepat Guna Bagi Kab. 1 Paket 500,000,000.00
Perajin IKM Kab.Bangli Bangli
Total Usulan Program/Kegiatan 587,490,465,608.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -160+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

-8- -9-

43,520,720,522.20
42,878,401,042.20

1 Tahun 16,500,000

1 tahun 55,593,340

1 Kegiatan 26,400,000

1 paket 13,860,000

1 paket 38,545,122

1 Kegiatan 35,750,000

1 paket 11,000,000

1 paket 55,000,000

1 paket 7,000,000

1 paket 16,500,000

1 Kegiatan 67,100,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -161+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 77,000,000

12 Unit 165,000,000

4 Unit mobil 385,000,000

3 Gedung 110,000,000

1 Kegiatan 38,500,000

1 Tahun 44,000,000

1226 orang 11,783,952,840

1 Kegiatan 22,000,000

1 Kegiatan 55,000,000

1 Kegiatan 22,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -162+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Kegiatan 33,000,000

1 Kegiatan 35,200,000

1 Kegiatan 50,000,000

9 SD dan 6 SMP 3,542,954,294

9 bSD dan 3 SMP 668,616,916

5 Ruang Lab. 576,413,829

3 SD dan 3 SMP 417,396,140

1 Kegiatan 552,853,840

1 Kegiatan 46,919,950

298,343,650

8 SD dan 8 SMP 2,079,000,000

194 Sekolah 1,970,167,980

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -163+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

194 Sekolah 16,500,000

194 Sekolah 11,000,000

1 Kegiatan 16,500,000

1 Kegiatan 16,500,000

1 Kegiatan 38,500,000

1 Kegiatan 38,500,000

1 Kegiatan 115,500,000

16 SD dan 29 SMP 365,530,000

1 Kegiatan 288,705,197

194 Sekolah 33,000,000

164 SD dan 29 88,000,000


SMP
1 Sekolah 33,000,000

125 0rang 976,250,000

1 Kegiatan 16,500,000

1 Kegiatan 22,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -164+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Kegiatan 11,000,000

1 Kegiatan 33,000,000

1 Sekolah 165,550,000

13 Unit 2,975,500,000

5 Unit 1,688,500,000

1 Kegiatan 1,397,000,000

21 Paket 1,487,170,403

21 Paket 1,430,000,000

3 Unit 363,000,000

200 Orang 33,000,000

150 Siswa 352,880,000

1 Kegiatan 11,000,000

7 Sekolah 190,013,461

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -165+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

6 SMA dan 14 16,500,000


SMK
231,000,000

20 Sekolah 225,500,000

6 Sekolah 22,000,000

22,000,000

14 Sekolah 192,500,000

1 Kegiatan 204,050,000

1 Kegiatan 16,500,000

1 Kegiatan 33,000,000

1600 Orang 44,000,000

1 Kegiatan 66,000,000

450 Orang 115,599,000

48 Orang 154,000,000

1 kegiatan 3,141,421,580

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -166+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

45 Orang 38,500,000

150 Orang 22,000,000

1 Kegiatan 60,500,000

217 Orang 66,000,000

8 Orang 16,500,000

1 Kegiatan 16,280,000

1 Kegiatan 27,500,000

215 Sekolah 60,500,000

215 Sekolah 30,800,000

1 Kegiatan 37,125,000

1 Kegiatan 44,000,000

1 Kegiatan 35,750,000

1 Kegiatan 35,750,000

1 Kegiatan 27,500,000

40 Sekolah 16,500,000

1 Tahun 49,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -167+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

60 Sekolah 55,000,000

1 Kegiatan 44,000,000

1 Kegiatan 33,000,000

1 kegiatan 22,000,000

1 Kegiatan 17,858,500

1 Kegiatan 44,000,000

1 Kegiatan 27,500,000

1 Kegiatan 49,500,000

50 sekolah 19,800,000

50 sekolah 19,800,000

263 pembina 129,800,000

1 Kegiatan 24,200,000

1 Kegiatan 16,500,000

1 Kegiatan 880,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -168+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Kegiatan 715,000,000

1000 Orang 55,000,000

125 Orang 93,500,000

25 Orang 33,000,000

642,319,480.00

1 Paket 3,300,000

1 Paket 12,364,000

1 Paket 2,860,000

1 Paket 2,596,000

1 Paket 11,825,000

1 Paket 2,090,000

1 Paket 3,850,000

1 Paket 15,257,000

1 Paket 6,275,500

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -169+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 48,620,000

1 Paket 8,250,000

1 Paket 7,689,000

1 Paket 13,420,000

1 Paket 62,056,500

1 Paket 4,400,000

1 Paket 2,750,000

1 Paket 22,000,000

1 Paket 6,600,000

1 Paket 92,319,480

1 Paket 4,488,000

1 Paket 3,850,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -170+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 14,300,000

1 Paket 8,800,000

1 Paket 26,092,000

1 Paket 40,161,000

1 Paket 30,371,000

1 Paket 20,949,500

1 Paket 32,450,000

1 Paket 16,060,000

1 Paket 48,950,000

1 Paket 19,750,500

1 Paket 20,350,000

1 Paket 27,225,000

53,083,350,265.00

5,418,969,545.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -171+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 27,500,000

100% 275,000,000

100% 93,500,000

100% 13,200,000

100% 176,000,000

100% 90,200,000

100% 44,000,000

100% 14,168,000

100% 41,800,000

100% 5,500,000

100% 44,000,000

100% 159,500,000

100% 22,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -172+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 231,000,000

100% 5,500,000

100% 16,500,000

35 Orang 377,256,000

5 orang 359,020,200

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -173+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% -

100% 48,353,800

100% 22,000,000

100% 165,000,000

100% 11,000,000

100% 550,000,000

100% 11,000,000

100% 14,300,000

100% 93,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -174+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 22,000,000

100% 27,500,000

100% 38,500,000

100% 49,500,000

100% 22,000,000

100% 30,734,000

100% 135,493,050

100% 3,620,390,400

100% 37,933,500

70% 44,000,000

100% 24,706,000

100% 22,594,000

100% 39,204,000

100% 38,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -175+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 27,500,000

100% 16,500,000

100% 11,000,000

100% 15,400,000

100% 103,202,000

100% 8,800,000

100% 181,170,000

100% 130,667,900

100% 132,330,000

100% 1,464,812,140

100% -

100% -

100% -

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -176+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 55,875,600

100% -

100% -

100% -

100% -

100% 55,000,000

100% 55,000,000

100% 55,000,000

100% 110,000,000

100% 80,580,500

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -177+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

20 buah 440,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -178+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 28,787,000

100% 22,000,000

100% 27,500,000

100% 16,500,000

100% 11,000,000

100% 217,613,000

100% 16,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -179+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 150,348,000

100% 5,500,000

100% 27,500,000

100% 22,000,000

100% 22,000,000

100% 27,500,000

100% 27,500,000

100% 22,000,000

100% 27,500,000

100% 22,000,000

100% 66,000,000

100% 11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -180+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

100% 16,500,000

100% 27,500,000

100% 16,500,000

47,664,380,720.00

1 Tahun 369,277,920

1 Unit

1 Unit -

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -181+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Unit 2,734,102,800

1 Paket 561,000,000

1 Paket 44,000,000,000

10,302,565,600.00

4,205,108,960.00

1 Paket 5,445,000

1 Paket 62,700,000

1 Paket 24,200,000

1 Paket 11,000,000

1 Paket 70,237,200

1 Paket 24,211,000

1 Paket 11,000,000

1 Paket 11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -182+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 16,497,800

1 Paket 233,200,000

1 Paket 142,000,000.00

1 Paket 15,000,000.00

1 Paket 18,084,000

1 Paket -

1 Paket 55,000,000

1 Paket 244,200,000

1 Paket 17,050,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -183+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 18,810,000

1 Paket 66,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -184+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -185+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -186+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -187+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -188+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -189+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -190+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -191+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -192+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 35,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -193+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -194+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -195+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -196+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -197+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -198+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -199+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -200+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -201+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -202+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -203+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -204+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -205+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

2 Paket 385,000,000.00

4 Unit 3,294,984,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -206+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

8 Unit 44,000,000

22 Unit 333,300,000

1 Paket 44,000,000

1 Paket 165,000,000

3 Unit 3,063,298,920

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -207+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -208+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -209+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -210+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -211+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -212+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -213+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -214+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

6,097,456,640.00

1 Paket 4,290,000

1 Paket 33,000,000

1 Paket 27,335,000

1 Paket 4,400,000

1 Paket 16,722,750

6,655,000

6,600,000

1 Paket 205,359,000

1 Paket 10,098,000

1 Paket 15,108,500

1 Paket 77,352,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -215+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 22,000,000

1 Paket 71,500,000

1 Paket 16,500,000

1 Paket 62,084,000

1 Paket 27,500,000

9,350,000

1 Paket 165,000,000

1 Paket 3,561,250

127 Orang 1,308,010,440

1 Paket 11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -216+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 13,200,000

1 Paket 83,318,400

1 Paket 300,861,000

1 Paket 109,538,000

1 Paket 303,234,800

1 Paket 1,233,710,500

1 Paket 250,646,000

1 Paket 879,560,000

1 Paket 819,962,000

3,770,112,720.00

3,770,112,720.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -217+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 Bulan 2,750,000

12 Bulan 36,080,000

14 Unit 6,600,000

12 Bulan 18,370,000

12 Bulan 12,322,970

12 bulan 20,900,000

12 bulan 2,750,000

12 bulan 19,800,000

12 bulan 2,200,000

4 OT 103,224,000

12 bln 90,024,000

1 unit 6,600,000

2 unit 93,617,700

1 unit 14,498,000

13 unit 14,300,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -218+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

20 ekspl 63,514,000

40 ekspl 1,650,000

1 Tahun 30,772,500

1 Paket 137,500,000

1 kali 6,186,400

1 kali 6,209,500

2 kali odalan 49,500,000

150 buku 60,500,000

12 kali 77,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -219+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 81,400,000

1 paket 134,461,250

1 paket 275,000,000

47 kali 151,250,000

75 buku 44,000,000

200 ekpl 88,000,000

6 kali 82,500,000

82,500,000

5 SKPD 55,000,000

1 dok 44,000,000

5 buku 66,000,000

1 Paket 796,932,400

10 buku 104,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -220+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 33,000,000

15 buku 49,500,000

10 buku 154,000,000

1 paket 33,000,000

1 dok 249,700,000

Documen 88,000,000

3 sektor 82,500,000

10 buku 88,000,000

10 Prsh 44,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -221+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 66,000,000

5,854,908,400.00

5,854,908,400.00

Paket 7,700,000

Paket 27,057,360

8 Unit 11,279,400

Paket 19,912,200

1 Bh 13,750,000

2 Bh 11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -222+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Paket 50,411,240

Paket 13,200,000

Paket 12,320,000

Paket 2,970,000

Paket 17,050,000

Paket 113,014,000

Paket 95,260,000

1 Bh 1,100,000

Paket 12,100,000

4 Bh 16,500,000

Paket 226,820,000

Paket 44,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -223+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

82 Orang 27,500,000

4 Unit 66,000,000

18 Or 184,638,960

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -224+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Paket 23,933,250

Paket 16,852,000

Paket -

Paket -

Paket -

3 Unit 11,000,000

Paket 70,400,000

Paket 44,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -225+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Paket 55,000,000

Paket 39,050,000

33,000,000

Paket 22,000,000

Paket 523,414,870

Paket 38,500,000

Paket 82,500,000

Paket 79,750,000

Paket 71,500,000

Paket 523,414,870

Paket 192,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -226+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Paket 55,000,000

Paket 110,000,000

Paket 110,000,000

Paket 55,000,000

Paket 246,081,000

Paket 1,546,479,000

2,182,229,500.00

2,182,229,500.00

12 bulan 3,190,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -227+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 17,160,000

12 bulan 5,896,000

12 bulan 4,950,000

12 bulan 23,293,600

12 bulan 8,855,000

12 bulan 6,582,400

12 bulan 89,375,000

12 bulan 6,600,000

12 bulan 4,620,000

12 bulan 22,000,000

12 bulan 77,000,000

12 bulan 66,275,000

12 bulan 144,072,500

12 bulan 49,500,000

12 bulan 18,700,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -228+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 67,457,500

12 bulan 46,332,000

12 bulan 61,546,100

12 bulan 7,260,000

12 bulan 11,000,000

12 bulan 28,820,000

12 bulan 176,000,000

12 bulan 71,500,000

12 bulan 77,000,000

12 bulan 55,000,000

12 bulan 165,000,000

12 bulan 16,500,000

12 bulan 110,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -229+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 27,500,000

12 bulan 38,500,000

12 bulan 183,044,400

12 bulan 302,500,000

12 bulan 55,000,000

12 bulan 62,700,000

55,000,000

12 bulan 16,500,000

2,049,325,960.00

2,049,325,960.00

1 Paket 4,400,000

1 Paket 65,450,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -230+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 Bulan 14,066,800

1 Paket 22,550,000

1 Paket 33,000,000

1 Paket 6,600,000

1 paket 33,000,000

1 paket 6,600,000

1 paket 11,000,000

12 Kali 330,000

1 Paket 52,800,000

1 Paket 71,500,000

1 Paket 16,500,000

1 Paket 5,500,000

1 Paket 6,600,000

12 Bulan 57,816,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -231+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

17 Orang 184,638,960

1 Paket 12,392,600

1 Paket 14,020,600

1 Paket 50,066,500

1 Tahun 21,994,500

4 Kecamatan 77,000,000

4 kecamatan 77,000,000

4 kecamatan 77,000,000

3.000 Akta 330,000,000

1 Paket 110,000,000

1 Paket 110,000,000

25 orang 82,500,000

4 kecamatan 165,000,000

4 kecamatan 55,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -232+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 kecamatan 55,000,000

4 Kecamatan 165,000,000

4 Kecamatan 55,000,000

4,089,601,560.00

4,089,601,560.00

12 Bulan 4,950,000

12 Bulan 21,450,000

4 unit 15,947,800

12 Bulan 3,850,000

12 Bulan 27,500,000

12 Bulan 6,600,000

12 Bulan 2,750,000

1 paket 85,965,000

12 Bulan 5,500,000

12 Bulan 40,700,000

3 kali 60,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -233+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

3 unit 49,500,000

1 unit 11,000,000

2 paket 7,480,000

1 paket 103,356,000

3 paket 11,000,000

6 stel -

100 stel -

1 paket -

1 tahun 1,650,000

1 tahun 5,610,000

1 tahun 39,688,000

1 tahun 216,216,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -234+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 kali 7,150,000

1 kali 5,500,000

1 paket 15,400,000

4 Kec. 31,460,000

1 paket 777,993,700

4 Kec. 45,760,000

4 Kec. 39,820,000

4 Kec. 41,800,000

4 Kec. -

1 unit -

4 Kec. 16,500,000

4 Kec. 44,000,000

2 kelompok 14,300,000

1 kab. 27,500,000

1 kab. 44,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -235+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Kec. 22,000,000

4 Kec. 23,100,000

4 Kec. 37,620,000

4 Kec. 38,500,000

4 Kec. 55,000,000

1 Kab. 11,000,000

4 Kec. 66,000,000

55 unit -

4 Kec. -

1 paket 45,320,000

1 Kecamatan 55,731,500

1 paket 562,469,930

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -236+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Kec. 1,340,463,630

2,101,386,760.00

2,101,386,760.00

1 Tahun 6,380,000

1 Tahun 20,900,000

1 Tahun 8,690,000

1 Tahun 8,702,320

1 Tahun 8,363,212

1 Tahun 16,149,760

1 Tahun 11,676,060

1 Tahun 9,075,000

1 Tahun 17,538,400

1 Tahun 24,310,000

1 Tahun 25,964,400

1 kali 2,044,900

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -237+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 kali 4,004,000

1 paket 107,569,000

1 paket 32,571,000

1 paket 2,475,000

1 tahun 35,357,960

1 unit 58,124,000

1 unit 75,402,888

1 tahun 11,440,000

1 tahun 9,130,000

1 kali 28,490,000

1 kali 99,000,000

1 kali 2,921,600

1 kali 16,425,420

1 kali 14,305,940

1 kali 40,368,350

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -238+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 tahun 55,000,000

1 tahun 35,772,000

1 tahun 123,552,000

1 tahun 1,562,550

1 kali 23,537,800

1 kali 14,654,200

1 tahun 60,203,000

1 kali 13,860,000

1 tahun 44,000,000

1 kali 44,000,000

1 kali 12,408,000

1 kali 5,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -239+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 kali 41,129,000

1 kali 33,000,000

1 kali 16,500,000

1 kali 55,000,000

1 kali 22,000,000

1kali 18,381,000

1kali 14,300,000

1 kali 13,200,000

1 kali 33,000,000

1 kali 22,000,000

1 kali 30,448,000

1 kali 55,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -240+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 kali 55,000,000

1 kali 55,000,000

1 kali 165,000,000

1 kali 55,000,000

1 kali 55,000,000

1 kali 55,000,000

1 kali 55,000,000

1 kali 44,000,000

1 kali 77,000,000

2,152,924,400.00

2,152,924,400.00

12 bulan 8,085,000

12 bulan 29,040,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -241+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 16,896,000

12 bulan 14,300,000

12 bulan 6,600,000

12 bulan 2,200,000

12 bulan 6,336,000

12 bulan 6,600,000

12 bulan 60,500,000

2 unit 53,570,000

1 paket 41,800,000

6 unit 115,500,000

12 bulan 5,500,000

12 bulan 73,370,000

12 bulan 5,610,000

12 bulan 5,500,000

1 paket 275,000,000

1 paket 271,700,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -242+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 22,000,000

1 Tahun 35,772,000

12 bulan 92,318,600

1 kali 13,200,000

12 bulan 33,253,000

30 UMKM 33,000,000

20 UMKM 25,960,000

1 paket 31,900,000

2 kali 16,500,000

2 kali 44,000,000

1 kali 16,500,000

30 orang 55,000,000

40 kop 33,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -243+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 klp 33,000,000

95 KSP/USP 42,460,000

25 KSP/USP 19,237,900

25 KSP/USP 30,800,000

25 KSP/USP 22,000,000

25 KSP/USP 68,860,000

25 KSP/USP 45,760,000

1 paket 15,400,000

50 KSP/USP 19,237,900

40 KSP/USP 34,629,100

10 KSP/USP-kop 37,933,500

10 KSP/USP-kop 25,095,400

50 kop 77,000,000

50 kop 66,000,000

20 kop 55,000,000

20 kop 66,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -244+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 orang 44,000,000

21,635,614,000.00

21,635,614,000.00

Materai dan 5,775,000


perangko
Telpon, listrik, air 22,990,000
dan website
1 Paket 16,115,000

Alat tulis Kantor 30,848,400


selama 1 tahun
1 Paket 12,980,000

1 Paket 5,775,000

5 media cetak 8,294,000

1 Paket 9,061,250

1 paket 171,292,000

1 buah lemari dan 11,440,000


3 unit roda dua
8 unit komputer 11,440,000

Mobil dan sepeda 110,011,550


motor dinas

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -245+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 9,240,000

8 unit komputer 9,075,000

1 paket 330,000,000

1 paket 6,875,000

1 paket 24,651,000

1 tahun 14,718,000

1 paket 6,875,000

1 tahun 59,488,000

17 orang PTT 174,820,800

Hari Kemerdekaan 8,250,000


RI dan hari besar
lainnya
HUT Kabupaten 12,100,000
Bangli dan Propinsi
Bali
Tersedianya 25,300,000
banten sehari-hari

4 Kecamatan 192,500,000

200 Orang 55,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -246+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

168 Desa 110,000,000


Pakraman

1 paket 220,000,000

1 paket 440,000,000

1 paket 82,500,000

1 paket 44,000,000

1 paket 110,000,000

1 paket 33,000,000

1 paket 126,500,000

1 paket 1,650,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 110,000,000

1 Paket 132,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 88,000,000

2 Paket 385,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -247+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 110,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 66,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 187,000,000

1 paket 134,860,000

1 paket 463,309,000

1 paket 486,959,000

1 paket 55,000,000

1 paket 2,286,654,260

1 paket 935,000,000

1 paket 110,000,000

3 unit 990,000,000

2 paket 440,000,000

1 paket 330,000,000

1 paket 330,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -248+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 880,000,000

2 paket 220,000,000

1 paket 165,000,000

1 paket 220,000,000

1 paket 440,000,000

1 paket 110,000,000

1 paket 55,000,000

1 paket 165,000,000

1 paket 385,000,000

1 paket 11,000,000

1 paket 11,000,000

1 paket 440,000,000

1 paket 220,000,000

1 paket 275,000,000

1 paket 550,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -249+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 55,000,000

1 paket 49,500,000

4 Kecamatan 1,261,700,000

4 Kecamatan 132,000,000

4 Kecamatan 55,000,000

1 paket 770,000,000

1 Paket 88,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 279,216,740

1 Paket 55,000,000

1 Paket 55,000,000

4 Kecamatan 385,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -250+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Kecamatan 165,000,000

4 Kecamatan 55,000,000

4 Kecamatan 55,000,000

4 Kecamatan 220,000,000

4 Kecamatan 82,500,000

1 paket 1,650,000,000

7,031,992,770.00

4,047,032,000.00

12 bulan 6,024,700

12 bulan 4,400,000

12 bulan 7,412,350

12 bulan 24,412,850

12 bulan 7,906,250

12 bulan 3,850,000

12 bulan 15,290,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -251+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 6,041,750

12 bulan 86,474,300

12 bulan 28,545,000

5 unit 99,000,000

1 unit 23,650,000

7 unit 41,687,800

12 bulan 6,820,000

12 bulan 3,850,000

12 bulan 24,475,000

12 bulan 30,888,000

12 bulan 6,050,000

12 bulan 6,600,000

12 bulan 17,094,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -252+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

10 Peleton 82,500,000

30 Desa 275,000,000

148,060,000

52 Orang 1,644,500,000

150 Orang 82,500,000

150 Orang 82,500,000

150 Orang 82,500,000

10 Desa 220,000,000

4 Kec. Se- Kab. 33,000,000


Bangli
25 Desa 165,000,000

12 Bulan 55,000,000

2 Paket Hiburan 93,500,000

2 Paket Hiburan 38,500,000

200 Orang 82,500,000

200 Orang 82,500,000

100 Orang 82,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -253+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

120 Orang 110,000,000

6 Parpol 88,000,000

72 Desa/ 99,000,000
Kelurahan

10 Partai 49,500,000

56,100,000

1,481,683,170.00

1 Tahun 3,300,000

1 Tahun 3,036,000

8 Unit 3,080,000

1 Tahun 20,665,920

1 Tahun 4,288,900

1 Tahun 2,200,000

1 Tahun 2,706,000

1 Tahun 82,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -254+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Tahun 6,600,000

1 unit 462,000,000

1 Tahun 9,460,000

1 Tahun 2,200,000

1 Tahun 31,589,800

1 Tahun 81,682,700

1 Tahun 5,500,000

89 or 75,350,000

120 Orang 27,382,300

5or/1 tahun 101,376,000

5or/1tahun 51,288,600

1 tahun 20,495,750

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -255+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 tahun 3,797,200

1 tahun 7,150,000

1 tahun 133,991,000

1 tahun 135,159,200

1 tahun 122,383,800

1 tahun 82,500,000

1,503,277,600.00

1 paket 2,739,000

1 paket 6,050,000

1 paket 6,105,000

1 paket 1,788,600

1 paket 1,650,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -256+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 7,392,000

1 paket 1,581,800

1 paket 247,500

1 paket 2,442,000

1 paket 3,685,000

1 paket 73,086,200

1 paket 29,700,000

2 unit 660,000,000

1 paket 11,000,000

1 paket 88,000,000

1 Tahun 58,322,000

1 paket 9,900,000

1 Tahun 80,014,000

1 Tahun 10,257,500

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -257+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Tahun 3,300,000

1 Tahun 4,070,000

1 Tahun 6,600,000

1 Tahun 55,000,000

1 Paket 165,000,000

4 Kecamatan 29,265,500

1 Tahun 72,781,500

4 Kecamatan 80,300,000

4 Kecamatan 16,500,000

4 Kecamatan 16,500,000

50,402,592,440.00

3,057,868,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -258+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1,280,334,000

12 bulan 7,260,000

12 bulan 224,400,000

12 bulan 8,800,000

12 bulan 17,600,000

12 bulan 9,680,000

12 bulan 99,000,000

12 bulan 2,200,000

12 bulan 17,600,000

12 bulan 374,000,000

12 bulan 483,494,000

12 bulan 36,300,000

12 bulan 37,400,000

12 bulan 348,700,000

12 bulan 8,800,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -259+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 24,200,000

12 bulan 12,100,000

12 bulan 66,000,000

18,142,591,940.00

8,800,000

1,547,049,900

49,500,000

49,500,000

66,000,000

163,020,000

77,000,000

38,500,000

11,000,000

258,500,000

478,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -260+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

41,800,000

46 unit 12,100,000,000

464,200,000

56,100,000

220,000,000

561,000,000

41,800,000

16,500,000

16,500,000

71,500,000

165,000,000

110,000,000

550,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -261+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

584,690,040

145,332,000

49,500,000

44,000,000

88,000,000

58,300,000

11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -262+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

- 5,342,931,660.00

4 unit 66,000,000

1 Tahun 66,000,000

37 SKPD 46,200,000

75 Buku 192,500,000

1 Tahun 2,200,000,000

37 SKPD 38,500,000

150 Buku 160,600,000

150 Set 209,000,000

75 Buku 105,600,000

75 Set 159,500,000

1 Tahun 88,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -263+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

93,500,000

1,450,031,660

1 Tahun / 37 52,800,000
SKPD
216,700,000

75 buku 55,000,000

75 buku 55,000,000

37 SKPD 88,000,000

4,230,285,640.00

1 paket 1,337,697,240

4 Kecamatan 55,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -264+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

80 orang 68,200,000

1 paket 74,800,000

66,000,000

1 paket 110,000,000

20 Sekolah 275,000,000

18 Sekolah 82,500,000

5,231,200,000.00

70 orang 550,000,000

1 2 bulan 181,357,000

1 2 bulan 488,653,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -265+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 180,180,000

1 Paket 246,510,000

1 Paket

1 2 bulan 275,000,000

1 Paket 330,000,000

1 Paket 220,000,000

180 kali 247,500,000

651,894,100.00

T APD Kab. Bangli 602,394,100

4 Kecamatan 22,000,000

SKPD 27,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -266+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

38 SKPD 39,166,600

38 SKPD 93,500,000

4 Kecamatan 49,923,500

38 SKPD 7,353,500

4 Asosiasi 51,023,500

SKPD 380,803,500

645,150,000.00

10 Bagian 69,300,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -267+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 88,000,000

360 Orang 16,500,000

1 Regu 28,600,000

55,000,000

50 Buku Laporan 66,000,000

12 SKPD 46,750,000

1 Dokumen 55,000,000

1 Dokumen 220,000,000

50 Buku 110,000,000

763,015,000.00

1 paket 42,405,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -268+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 535,700,000

1 paket 55,000,000

1 paket 47,410,000

1 paket 27,500,000

1 paket 55,000,000

10,636,285,000.00

50 LPD 49,500,000

70 Orang 165,000,000

1 paket 110,000,000

1 paket 165,000,000

1 paket 88,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -269+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 220,000,000

1 Paket 5,042,400,000

1 Paket 2,709,685,000

1 Paket 1,650,000,000

1 paket 33,000,000

1 paket 110,000,000

1 paket 57,200,000

1 paket 38,500,000

1 Paket 198,000,000

1 Paket 80,000,000

268,071,100.00

1 Paket 82,500,000

12 Bulan 50,600,000

5 Desa 44,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -270+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Desa 90,971,100

12 Bulan 416,724,000

26,289,450

12 Bulan 28,600,000

12 Bulan 298,453,100

1,433,300,000.00

10 titik batas 22,000,000

45 SKPD 66,550,000

68 Desa 99,000,000

10 Desa 22,000,000

5 Br. Dinas 22,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -271+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

10 Sertifikat 5,500,000

12 kali pertemuan 634,150,000

4 kali momen 232,100,000


acara
4 kali momen 330,000,000
acara

45 SKPD 22,000,000

45 SKPD 22,000,000

545,600,000.00

12 bulan 397,100,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -272+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 unit 16,500,000

2 unit 33,000,000

12 bulan 38,500,000

12 bulan 27,500,000

12 bulan 33,000,000

12 bulan 220,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -273+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 110,000,000

12 bulan 192,500,000

12 bulan 22,000,000

5 Unit 88,000,000

5 buah 16,500,000

3 unit 33,000,000

12 unit 9,900,000

1 Paket 22,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -274+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

2 paket 33,000,000

1 unit 660,000

12 Ob 6,600,000

1 bh 5,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -275+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 49,060,000

1 Paket 11,000,000

12 bulan 77,000,000

12 bulan 79,200,000

12 bulan 385,000,000

12 bulan 15,015,000

12 bulan 330,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -276+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bulan 162,261,000

12 bulan 143,045,650

12 bulan 699,029,100

12 bulan 1,766,600,000

12 bulan 5,214,000,000

12 bulan 55,000,000

12 bulan 29,480,000

12 bulan 220,000,000

12 bulan 33,000,000

12 bulan 31,350,000

1 Paket 1,100,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -277+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

5 buah 5,500,000

1 unit 264,000,000

1 unit 165,000,000

100% 25,877,500

100% 11,000,000

1 Paket 16,500,000

1 Paket 6,600,000

1 Paket 6,600,000

1 Paket 18,700,000

1 Paket 27,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -278+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 12,991,000

12 bulan 24,200,000

12 bulan 5,500,000

12 bulan 38,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -279+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 24,200,000

1 Paket 24,200,000

1 Paket 41,250,000

1 Paket 24,200,000

1 Paket 24,200,000

1 Paket 46,200,000

1 Paket 49,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -280+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 36,300,000

12 Bulan 33,000,000

12 Bulan 11,000,000

12 Bulan 9,900,000

12 Bulan 2,750,000

12 Bulan 9,900,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -281+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Buku 5,500,000

9 Desa 4,400,000

52 desa pakraman 5,500,000

9 Desa 11,000,000

1 Desa 5,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -282+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

3 unit 23,100,000

8 unit 8,800,000

1 unit 66,000,000

1 kali 33,000,000

6 Desa 8,800,000

6 Desa 8,800,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -283+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

6 Desa 8,800,000

6 Desa 7,700,000

6 Desa 22,000,000

6 Desa 13,200,000

301,329,500.00

12 bln 2,750,000

12 bln 10,010,000

12 bln 2,090,000

12 bln 13,640,000

12 bln 3,740,000

12 bln 907,500

12 bln 2,948,000

12 bln 528,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -284+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 8,252,200

12 bln 26,840,000

12 bln 21,758,000

12 bln 21,758,000

12 bln 5,280,000

12 bln 17,077,500

12 bln 7,177,500

12 bln 5,255,800

12 bln 5,940,000

12 bln 25,000,000

12 bln 15,500,000

12 bln 3,322,000

12 bln 3,190,000

12 bln 43,340,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -285+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 15,000,000

1 kali 6,525,000

12 bln 9,000,000

12 bln 8,500,000

12 bln 7,500,000

12 bln 8,500,000

12 bln 30,000,000

12 bln 35,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -286+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 30,000,000

12 bln 25,760,000

328,187,280.00

12 bln 1,980,000

12 bln 11,220,000

12 bln 1,650,000

12 bln 13,926,000

12 bln 3,300,000

7,898,000

12 bln 15,642,000

12 bln 3,300,000

12 bln 18,898,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -287+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 2,200,000

12 bln 17,000,000.00

12 bln 6,798,000

12 bln 5,000,000.00

12 bln 25,000,000

12 bln 40,819,680

12 bln 4,015,000

12 bln 3,465,000

12 bln 53,829,600

12 bln 23,100,000

12 bln 10,846,000

12 bln 27,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -288+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 7,700,000

12 bln 11,000,000

12 bln 1,100,000

12 bln 11,000,000

12 bln 13,500,000.00

12 bln 12,000,000.00

12 bln 7,000,000.00

12 bln Rp 104,500,000.00

12 bln 12,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -289+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

12 bln 15,000,000.00

12 bln 250,000,000.00

12 bln 12,000,000.00

467,632,940.00

550 lembar 3,300,000

12 bulan 8,712,000

1 Unit 10,751,400

1 paket 16,823,400

5,500,000

1 paket 2,200,000

1 Paket 3,300,000

12 bulan 2,926,000

12 bulan 27,078,700

4 Orang 13,200,000

1 paket 4,400,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -290+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 2,200,000

1Paket 4,400,000

1Paket 8,800,000

1 Unit 11,000,000

1 Paket 7,700,000

1 Paket 33,000,000

43,692,000

12 bulan 20,515,440

1 paket 5,940,000

1 paket 5,940,000

1 paket 51,854,000

1 paket 13,200,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -291+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 5,500,000

1 paket 6,600,000

1 paket 33,000,000

1 paket 13,200,000

1 paket 23,540,000

1 paket 11,440,000

1 paket 12,100,000

1 paket 16,500,000

1 paket 5,500,000

1 paket 4,840,000

1 paket 5,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -292+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 8,140,000

1 paket 5,500,000

1 paket 10,340,000

1 paket 25,000,000

1 paket 7,600,000

1 paket 250,000,000

1 paket 7,500,000

1 paket 7,500,000

1 paket 15,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -293+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1,466,982,440.00

1,466,982,440.00

1 Paket 2,475,000

1 Paket 12,540,000

1 Paket 3,630,000

1 Paket 14,300,000

1 Paket 1,830,400

1 Paket 2,200,000

1 Paket 5,412,000

360 Kotak 12,823,800

1 Paket 59,136,000

1 Unit 13,750,000

1 Unit 11,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -294+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 60,101,800

1 Paket 26,840,000

2 Unit 39,600,000

2 Orang 45,408,000

2 Orang 20,515,440

1 Paket 5,170,000

1 Paket 3,300,000

29,150,000

10 SD 40,700,000

10 Desa 20,900,000

2 Lap 50,050,000

1 Paket 22,000,000

12 Kali 48,400,000

4 Kelompok 104,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -295+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Unit 745,800,000

10 SD 39,600,000

2 Kali 25,850,000

2,167,134,420.00

2,167,134,420.00

1 Tahun 5,758,500

1 Tahun 20,460,000

1 Tahun 6,050,000

1 Tahun 20,900,000

1 Tahun 12,210,000

1 Tahun 8,338,000

2,211,000

1 Tahun 82,412,000

1 Tahun 36,300,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -296+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Tahun 79,563,000

1 Tahun 2,200,000

1 Tahun 6,600,000

1 Tahun 3,850,000

1 Tahun 8,800,000

1 Tahun 63,723,000

1 Tahun 61,546,320

1 Paket 7,111,500

1 Paket 7,370,000

1 Paket 36,355,000

4 kecamatan 44,000,000

4 kecamatan 49,500,000

4 kecamatan 209,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -297+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

7 hari 94,050,000

4 kecamatan 55,000,000

4 Kecamatan 198,826,100

4 Kecamatan 44,000,000

4 kecamatan 44,000,000

4 Desa dan 1 49,500,000


Kelurahan
4 Kecamatan 16,500,000

4 Kecamatan 33,000,000

4 Kecamatan 660,000,000

4 Kecamatan 22,000,000

4 Kecamatan 30,250,000

2 Kecamatan 30,250,000

4 Kecamatan, 48 33,000,000
Desa
4 Kecamatan 5,500,000

4 Kecamatan 49,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -298+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Kecamatan 27,500,000

4 Kecamatan 27,500,000

22,990,244,400.00

22,990,244,400.00

1 paket 500,000

1 paket 60,000,000

1 paket 4,000,000

1 paket 49,000,000

1 paket 5,000,000

1 paket 7,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -299+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket 110,680,000

1 paket 7,000,000

1 paket 3,000,000

1 paket 8,970,000

1 paket 76,000,000

86,810,000

1 paket 75,810,000

1 paket 11,000,000

231,817,200

1 paket 45,000,000.00

84,240,000.00

9 Orang 102,577,200.00

85,740,000

1 kali 5,000,000

1 kali 5,000,000

1 kali 75,740,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -300+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

10 pkt 40,000,000

4 klp 80,000,000

3 klp 70,000,000

10 Klp 50,000,000

1 paket 45,000,000

10 Klp 2,250,000,000

75 Ha 60,000,000

60,000,000

20 Subak 30,000,000

25 subak 90,000,000

30 bh 50,000,000

3 paket 3,000,000,000

1 paket 15,000,000

3 paket 85,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -301+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

5 unit 50,000,000

23 klp 180,000,000

1 paket 130,000,000

1 paket 750,000,000

72 org 80,000,000

72 Desa 242,000,000

1 klp 650,000,000

80 Ha 600,000,000

330 Ha 60,000,000

1 paket 30,000,000

1 paket 35,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -302+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

25 Ha 65,000,000

30 Ha 60,000,000

50.000 phn 1,500,000,000

10 Ha 65,000,000

Ha 900,000,000

Kelompok 750,000,000

Laporan 150,000,000

Kali 180,000,000

1 unit usaha 228,000,000

2 Pkt 977,320,000

400 M2 400,000,000

1 Unit 113,000,000

1000 Ha 345,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -303+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

50 Ha 476,200,000

3 Pkt 160,000,000

300 Ha 1,218,000,000

Ha 1,260,000,000

12 bln lap. 75,000,000

1 Pkt 25,000,000

1000 Ha 1,240,000,000

1000 Ha 2,740,000,000

7 Pkt 40,000,000

9 Pkt 150,840,000

18,299,867,630.00

18,299,867,630.00

1 Paket

1 Paket

1 Paket

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -304+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket #REF!

1 Paket #REF!

1 Paket 45,000,000

1 Paket 75,000,000

1 Paket

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -305+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Terlaksananya
Agribisnis
Pembinaan/Lomba
Terlasananya
Klp.Tani
Berlangganan
Ternak/Ikan
Infomina
Terlaksananya
Pelatihan Penyuluh
PNS/Swadaya
4 Kec. 25,000,000

4 Kec. 15,000,000

Meningkatnya -
SDM Penyuluh
Terlaksananya
Penilaian Kelas
Kelompok, Lomba,
dan Study
Kelompok, Lomba,
Tersedianya
dan Study
Informasi dan data
banding
Peternakan
Perikanan
- Vaksinasi pada 1,605,000,000

1 paket

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -306+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 paket

Terwujudnya bibit
sapi betina 50 ekor
Terwujudnya anjing
Kintamani standar
AKU
Terwujudnya 7.500
dosis
Sarana dan
prasarana IB 1 pkt

Meningkatnya
Pemuliabiakan
Ternak 4 unit
Memudahkan
Transportasi untuk
budidaya ternak 10
Meningkatnya
unit
Jumlah Pupuk 4
unit
Terlaksananya Air
untuk ternak 3 unit
Terlaksananya Air
untuk ternak 2 unit

Meningkatnya

Populasi Ternak
40 ekor

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -307+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Meningkatnya

Pelayanan IB
7.500 dosis
Meningkatnya
kualitas
Ternak sapi 7.500
ekor
Meningkatnya
Pelayanan IB
Meningkatnya
produktifitas
ternak sapi betina
500 ekor
Tercapainya sistem
pasar hewan yg
baik

Meningkatnya
Intensifikasi sapi
potong
Meningkatnya
kawasan sapi
potong
Meningkatnya
pendapatan
peternak

Meningkatnya
Kuantitas dan
kualitas bibit sapi

Terwujudnya
Rehab gedung
sarana dan
prasarana pasar
hewan kayuambua

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -308+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

Semakin

banyaknya

1 Paket 425,000,000

1 Paket 3,000,000,000

150.000 ekor

4 Unit

15 Paket

- -

- -

- -

18 Paket

8.100 Kg

18.000 Kg

1 Paket

1 Paket

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -309+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

30 Paket

5 Paket

4 Paket

11 Paket

14,638,907,880.00

14,638,907,880.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -310+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 3,300,000

1 Paket 14,256,000

1 Paket 4,950,000

1 Paket 19,503,000

1 Paket 6,930,000

1 Paket 4,070,000

1 Paket 3,850,000

1 Paket 4,950,000

1 Paket 7,590,000

1 Paket 59,125,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 74,195,000

1 Paket 18,260,000

1 Paket -

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -311+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 33,000,000

1 Paket 5,566,000

1 Paket 3,410,000

2 Unit 38,500,000

1 Paket 66,000,000

1 Paket 20,000,000.00

1 Paket 3,300,000

1 Paket 3,500,000.00

1 Paket 71,804,040

1 Paket 5,500,000

1 paket 10,505,000

1 paket 10,780,000

1 paket 50,875,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -312+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

4 Kecamatan 16,500,000

55,000,000

4 Kecamatan 16,500,000

1 Paket 22,000,000

1 Paket 16,500,000

4 Kecamatan 22,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 93,500,000

1 Paket 165,000,000

1 Paket 66,000,000

1 Paket 110,000,000

1 Paket 22,000,000

1 Paket 55,000,000

1 Paket 25,000,000.00

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -313+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 25,000,000.00

4 Kecamatan 110,000,000

4 Kecamatan 22,000,000

4 Kecamatan 16,500,000

1 Paket 65,000,000.00

1 Paket 22,000,000

1 Paket 22,000,000

1 Paket 22,000,000

1 Paket 11,000,000

1 Paket 16,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -314+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 33,000,000

1 Paket 319,000,000

12 Kali 15,000,000.00

2500 UTTP 27,500,000

60 Pengusaha 11,000,000

48 Pedagang 16,500,000

12 Kali 11,000,000

12 bulan 550,000,000

7 Pengundian 66,000,000

Pedagang pasar 55,000,000


Kidul

48 kali 16,500,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -315+1-


Perkiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Target Capaian Kebutuhan


Kinerja Dana/Pagu Indikatif

1 Paket 17,500,000.00

1 Paket 45,000,000.00

Pelaku usaha, 55,000,000


pertanian
4 Pasar Rakyat 44,000,000

48 Pedagang 11,000,000

48 Pedagang 11,000,000

1 unit 6,701,644,950

1996543890

1 Paket 150,000,000.00

1 unit 2,200,000,000

12 bulan 11,000,000

1 Paket 550,000,000

RKPD Kab. Bangi Tahun 2015 Bab V -316+1-


PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan


Kode
Program/Kegiatan

-1- -2-
1 Urusan Wajib
1.8. LINGKUNGAN HIDUP
1.8.1. Badan Lingkungan Hidup
1.8.1. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.8.1. 01 01 01 Penyediaan Jasan Surat Menyurat

1.8.1. 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1.8.1. 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.8.1. 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.8.1. 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.8.1. 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.8.1. 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan


Bangunan Kantor

1.8.1. 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


1.8.1. 01 01 Penyediaan Peralatan rumah tangga

1.8.1. 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

1.8.1. 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.8.1. 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1.8.1. 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prsarana Aparatur


1.8.1. 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1.8.1. 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.8.1. 01 02 Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1.8.1. 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.8.1. 01 Pengadaan Kain untuk Pakaian Dinas

1.8.1. 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.8.1. 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja
SKPD

1.8.1. 01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan daerah

1.8.1. 01 06 06 Honorarium Non PNS

1.8.1. 01 09 Program Pelaksanaan Hari Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1.8.1. 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.8.1. 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

1.8.1. 01 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan

1.8.1. 01 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan


Persampahan
1.8.1. 01 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
persampahan

1.8.1. 01 15 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan persampahan


1.8.1. 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.8.1. 01 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat Adipura

1.8.1. 01 16 Koordinasi Penilaian Adiwiyata

01 16 03 Pemantauan Kwalitas Lingkungan

1.8.1. 01 16 04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijaksanaan Bidang Lingkungan


Hidup

1.8.1. 01 16 Pelestarian Lingkungan Danau Batur

1.8.1. 01 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian


lingkungan hidup
1.8.1. 01 16 16 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.8.1. 01 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

01 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

1.8.1. 01 17 07 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan air dan sumber-


sumber air
1.8.1. 01 17 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan

1.8.1. 01 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi


Sumber Daya Alam dan Lingkungan
1.8.1. 01 19 02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan/Pembuatan
Profil Lingkungan Hidup

1.8.1. 01 19 04 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

1.8.1. 01 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


1.8.1. 01 24 09 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang
RTH

1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


1.10.1. Dinas Kependudukan dan Capil
1.10.1. 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.10.1. 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.10.1. 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik

1.10.1. 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


1.10.1. 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.10.1. 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.10.1. 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan


Kantor
1.10.1. 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.10.1. 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-
undangan
1.10.1. 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

1.10.1. 01 01 Penyediaan Jasa Persampahan

1.10.1. 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.10.1.
1.10.1. 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.10.1. 01 02 24 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.10.1. 01 02 28 Pemeliharaan / Rutin berkala peralatan Gedung Kantor

1.10.1. 01 02 29 Pemeliharaan Rutin berkala Mebeleur

1.10.1. 01 02 Pengadaan/Penyediaan Alat-alat Kebersihan

1.10.1. 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.1. 01 06 05 Kegiatan Penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan
daerah
1.10.1. 01 06 06 Honorarium Non PNS

1.10.1. 01 09 PELAKSANAAN UPACARA NASIONAL DAERAH DAN


KEAGAMAAN
1.10.1. 01 09 01 Pelaksanaan peringatan Hari Nasional

1.10.1. 01 09 02 Pelaksanaan peringatan Hari Daerah

1.10.1. 01 09 03 Pelaksanaan peringatan Upacara Keagamaan

1.10.1.
1.10.1. 01 15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.10.1. 01 15 13 Monitoring dan evaluasi
1.10.1. 01 15 14 Peningkatan Pelayanan KK dan KTP

1.10.1. 01 15 15 Sosialisasi Kebijakan catatan sipil dan kependudukan

1.10.1. 01 15 17 Pemutakhiran Data Kependudukan


1.10.1. 01 15 24 Pelayanan Langsung Akta Capil

1.10.1. 01 15 Pengelolaan Administrasi Kependudukan

1.10.1. 01 15 Pengelolaan Administrasi Akta Catatan Sipil

1.10.1. 01 15 Peningkatan kapasitas petugas administrasi kependudukan

1.10.1. 01 15 Sosialisasi Kebijakan catatan sipil dan kependudukan

1.10.1. 01 15 Pelaporan dan Evaluasi Data Penduduk


1.10.1. 01 15 Penyususnan Profil Perkembangan Kependudukan

1.10.1. 01 15 Pelaksanaan pelayanan E-KTP di Kabuapen Bangli

1.10.1. 01 15 Pengawasan dan pengendalian penduduk

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN


ANAK
1.11.1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
1.11.1. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.11.1. 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.11.1. 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.11.1. 01 01 06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

1.11.1. 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.11.1. 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.11.1. 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


1.11.1. 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

1.11.1. 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.11.1. 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan

1.11.1. 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat/Tamu

1.11.1. 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1.11.1. 01 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1.11.1. 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1.11.1. 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor


1.11.1. 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.11.1. 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

1.11.1. 01 02 26 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

1.11.1. 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.11.1. 01 03 Pengadaan Pakaian Sipil Resmi beserta perlengkapannya

1.11.1. 01 03 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

1.11.1. 01 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.11.1. 01 Pendidikan dan pelatihan formal

1.11.1. 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.11.1. 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.11.1. 01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.11.1. 01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan


daerah

1.11.1. 01 06 06 Honorarium Non PNS / PTT

1.11.1. 01 09 Program Peringatan Hari Nasional dan Keagamaan

1.11.1. 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.11.1. 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

1.11.1. 01 09 03 Peringatan Hari Upacara Keagamaan

1.12.1. 01 15 Program Keluarga Berencana


1.12.1. 01 15 02 Pelayanan KIE

1.12.1. 01 15 04 Promosi Pelayanan Khiba

1.12.1. 01 15 08 Operasional Tim KB Keliling


1.12.1. 01 15 09 Pembinaan Kelompok Kegiatan catur Bina dan UPPKS

1.12.1. 01 15 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.12.1. 01 15 Pembinaan Keluarga Berencana (Pengadaan KIE Kit)

1.12.1. 01 15 Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling

1.12.1. 01 15 Bimbingan Teknis Tri Bina dan UPPKS

1.12.1. 01 15 Pembinaan dan Evaluasi PIK-R

1.11.1. 01 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak


dan Perempuan
1.11.1. 01 15 01 Perumusan Kebijakan Peningkatan kualitas hidup
perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

1.11.1. 01 15 02 Perumusan Kebijakan Peningkatan peran dan posisi


perempuan di bidang politik dan jabatan publik

1.11.1. 01 15 05 Kegiatan pembinaan dharma wanita

1.11.1. 01 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan


Gender dan Anak
1.11.1. 01 16 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan

1.11.1. 01 16 02 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu


pemberdayaan perempuan (P2TP2)

1.11.1. 01 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

1.11.1. 01 16 06 Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan


Pemberdayaan Perempuan dan Anak
1.11.1. 01 16 Bimbingan Manajemen Usaha bagi perempuan dalam
mengelola usaha
1.11.1. 01 16 Rapat Pokja PUG

1.11.1. 01 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan


Perempuan
1.11.1. 01 17 03 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.11.1. 01 Program Pelayanan Kontrasepsi


1.11.1. 01 Pengadaan Alat Kontrasepsi KB

1.11.1. 01 (Pengadaan Implant Removil Kit/DAK)

1.12.1. 01 19 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui


kelompok kegiatan di masyarakat
1.12.1. 01 19 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di
masyarakat

1.12.1. 01 19 Pembinaan dan Evaluasi GSI-B dan Bayi Baru Lahir

1.12.1. 01 20 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan


Konseling KRR
1.12.1. 01 20 Pendirian Pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

1.11.1. 01 Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang


Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.11.1. 01 Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (DAK)
1.13. SOSIAL
1.13.1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.13.1. 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13.1. 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1.13.1. 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik

1.13.1. 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas /operasional

1.13.1. 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.13.1. 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1.13.1. 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.13.1. 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor
1.13.1. 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan
perundang-undangan

1.13.1. 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.13.1. 01 01 Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan

1.13.1. 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1.13.1. 01 01 Penyediaan alat-alat rumah tangga

1.13.1. 01 01 Pengadaan kursi kerja stap

1.13.1. 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1.13.1. 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor

1.13.1. 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.13.1. 01 02 10 Pengadaan Meubelair

1.13.1. 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.13.1. 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


1.13.1. 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1.13.1. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.13.1. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional


tangki/boat

1.13.1. 01 02 Pengadaan alat absen sidik jari


1.13.1. 01 02 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

1.13.1. 01 02 Pembuatan tembok penyengker dan candi bentar

1.13.1. 01 02 Pengadaan printer

1.13.1. 01 02 Pengadaan komputer

1.13.1. 01 02 Pengadaan lap top

1.13.1. 01 02 Pendataan PMKS dan PSKS

1.13.1. 01 02 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

1.13.1. 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.13.1. 01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelola keuangan
daerah

1.13.1. 01 06 06 Honoraium Non PNS

1.13.1. 01 06 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.13.1. 01 09 Program pelaksanaan upacara Nasional Daerah dan


keagamaan,
1.13.1. 01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.13.1. 01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah


1.13.1. 01 09 03 Pelaksanaan Peringatan Hari Keagamaan

1.13.1. 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya.
1.13.1. 01 15 01 Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

1.13.1. 01 15 07 Perbaikan rumah tidak layak huni


1.13.1. 01 15 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.14.1. 01 15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga


kerja
1.14.1. 01 15 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

1.13.1. 01 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.13.1. 01 16 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut


tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.13.1. 01 16 12 Pendataan PMKS dan Potensi dan sumber kesejahteraan
sosial (PSKS)

1.13.1. 01 16 13 Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial


(PMKS)

1.13.1. 01 16 14 Pembinaan dan pemberdayaan lanjut usia

1.13.1. 01 16 Bimbingan motivasi dan pemberian bantuan sosial bagi lanjut


usia non produktif di luar panti

1.13.1. 01 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja


1.13.1. 01 16 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
1.13.1. 01 17 Program Perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
1.13.1. 01 17 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan

1.13.1. 01 17 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan


hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

1.13.1. 01 17 09 Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan

1.13.1. 01 17 Sosialisasi penempatan tenaga kerja

1.13.1. 01 17 Program Transmigrasi Regional


1.13.1. 01 17 03 Monitoring dan evaluasi transmigrasi

1.13.1. 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan


Sosial
1.13.1. 01 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

1.13.1. 01 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1. 01 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

1.13.1. 01 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks


narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial laninnya)

1.13.1. 01 Bimbingan motivasi bagi tuna sosial

1.13.1. 01 Program Pembinaan Anak Terlantar


1.13.1. 01 Bimbingan Sosial dan Pembinaan bagi Anak Terlantar

1.13.1. 01 Program Penyiapan tenaga kerja siap pakai


1.13.1. 01 Pelatihan perhotelan dan pariwisata

1.13.1. 01 Pelatihan salaon dan SPA

1.13.1. 01 Pelatihan keterampilan kayu

1.13.1. 01 Perluasan kesempatan kerja TTG

1.13.1. 01 Padat karya inspratruktur

1.13.1. 01 Bursa kerja on line


1.13.1. 01 Pelatihan montir

1.15 KOPERASI DAN UKM


1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.15 . 1.15.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.15 . 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik

1.15 . 1.15.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.15 . 1.15.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor

1.15 . 1.15.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.15 . 1.15.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunankantor

1.15 . 1.15.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan
1.15 . 1.15.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.15 . 1.15.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.01 02 Program Sarana dan Prasarana Aparatur.


1.15 . 1.15.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.01 02 10 Pengadaan Mebeulair

1.15 . 1.15.01 02 Pengadaan kendaraan dinas roda dua

1.15 . 1.15.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1.15 . 1.15.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1.15 . 1.15.01 02 Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

1.15 . 1.15.01 02 Pembuatan 1 (satu) unit pagar tembok depan dengan 2 (dua)
pasang candi bentar dan tembok keliling

1.15 . 1.15.01 02 Pembuatan 1 (satu) unit Padmasana lemgkap dengan tembok


penyengker keliling dan sepasang candi bentar

1.15 . 1.15.01 02 Pembuatan saluran air limbah

1.15 . 1.15.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan daerah

1.15 . 1.15.01 06 06 Honorariun Non PNS

1.15 . 1.15.01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keamanan
1.15 . 1.15.01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional
1.15 . 1.15.01 09 03 Pelaksanaan Upacara keagamaan

1.15 . 1.15.01 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan


Kompetitif
1.15 . 1.15.01 16 Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM

1.15 . 1.15.01 16 06 Penyelenggaran pelatihan kewirausahaan

1.15 . 1.15.01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi


UMKM
1.15 . 1.15.01 17 09 Penyelenggaraan Promosi produk Usaha Micro Kecil
Menengah

1.15 . 1.15.01 17 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM

1.15 . 1.15.01 17 Promosi produk UKM melalui pameran dan leaflet


1.15 . 1.15.01 17 Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dana Pemerintah
bagi UKM

1.15 . 1.15.01 17 Pelatihan kerajinan kreatif agrobisnis dan agropolitan (OVOP)

1.15 . 1.15.01 17 Monitoring dan evaluasi program pembangunan koperasi

1.15 . 1.15.01 17 Pendataan UMKM di 4 kecamatan

1.15 . 1.15.01 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 18 10 Penilaian kesehatan KSP/USP

1.15 . 1.15.01 18 Bintek penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi


1.15 . 1.15.01 18 11 Pembinaan teknis pelaporan bagi KSP/USP- Koperasi

1.15 . 1.15.01 18 12 Pelatihan penyusunan laporan rapat anggota tahunan (RAT)

1.15 . 1.15.01 18 13 Pembinaan lembaga koperasi

1.15 . 1.15.01 18 14 Pengumpulan data dan pengkajian koperasi

1.15 . 1.15.01 18 15 Pendataan usaha micro kecl dan menengah (UMKM)

1.15 . 1.15.01 18 Monev dan pelaporan penerima bantuan perkuatan


permodalan

1.15 . 1.15.01 18 Monev permodalan KSP/USP kop


1.15 . 1.15.01 18 Koordinasi pemanfaatan dana pemerintah untuk UMKM

1.15 . 1.15.01 18 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan untuk


KSP/USP-kop

1.15 . 1.15.01 18 Pembinaan lembaga koperasi

1.15 . 1.15.01 18 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program


pemberdayaan koprasi

1.15 . 1.15.01 18 Penyuluhan Perkoperasian


1.15 . 1.15.01 18 Pemeringkatan Koperasi

1.15 . 1.15.01 18 Kabupaten Koperasi

1.17 KEBUDAYAAN
1.17 . 1.17.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 . 1.17.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17 . 1.17.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1.17 . 1.17.01 01 02 Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.17 . 1.17.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.17 . 1.17.01 01 10 Penyediaan alat tulis Kantor

1.17 . 1.17.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan


1.17 . 1.17.01 01 12 Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor

1.17 . 1.17.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan

1.17 . 1.17.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.17 . 1.17.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1.17 . 1.17.01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1.17 . 1.17.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.17 . 1.17.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1.17 . 1.17.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional

1.17 . 1.17.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.17 . 1.17.01 02 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rutin komputer

1.17 . 1.17.01 02 Pengadaan Padmasana, tembok dan candi

1.17 . 1.17.01 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan
1.17 . 1.17.01 06 Penyusunan laporan tahunan

1.17 . 1.17.01 06 Penyusunan RKA dan DPA

1.17 . 1.17.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

1.17 . 1.17.01 06 04 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun


1.17 . 1.17.01 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium pengelola keuangan daerah

1.17 . 1.17.01 06 06 Honorarium Non PNS

1.17 . 1.17.01 09 Program pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1.17 . 1.17.01 09 01 Pelaksanaan peringatan hari nasional

1.17 . 1.17.01 09 02 Pelaksanaan peringatan hari daerah

1.17 . 1.17.01 09 03 Pelaksanaan upacara hari keagamaan

1.17 . 1.17.01 15 Program Pengembangan Nilai Budaya


1.17 . 1.17.01 15 Pembinaan Desa Pakraman

1.17 . 1.17.01 15 Pembinaan Prajuru Desa Pakraman

1.17 . 1.17.01 15 Monitoring Desa Pakraman

2.04 . 1.17.01 15 Pengembangan Pemasaran Pariwisata


2.04 . 1.17.01 15 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam
Pemasaran Pariwisata (Tentang Batur Global Geopark dan
Pariwisata Bangli)
2.04 . 1.17.01 15 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam di luar
negeri

1.17 . 1.17.01 16 Pengelolaan Kekayaan Budaya/Pengembangan


Kebudayaan dan Pariwisata
1.17 . 1.17.01 16 01 Fasilitasi partisipasi masyrakat dalam pengelolaan kekayaan
budaya

1.17 . 1.17.01 16 02 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan


sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 16 06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1.17 . 1.17.01 16 10 Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan


program pengelolaan kekayaan budaya
1.17 . 1.17.01 16 18 Pembinaan seni baca lontar/utsawa dharma shanti

1.17 . 1.17.01 16 Pesta Kesenian Bali ke XXXVII

1.17 . 1.17.01 16 HUT Kota Bangli ke 811 th 2015

1.17 . 1.17.01 16 Hiburan/ Pementasan kesnian tradisional dan modern di


kab.Bangli

1.17 . 1.17.01 16 Penggubahan dan Sosialisasi Tabuh Pepanggulan Kreasi Baru


Margi Anyar

1.17 . 1.17.01 16 Verifikasi Proposal Bidang Seni Budaya

1.17 . 1.17.01 16 Inventarisasi Kesenian Tradisional di Kab.Bangli

1.17 . 1.17.01 16 Kerjasama Seni Budaya antar Daerah

1.17 . 1.17.01 16 Sosialisasi dan Pengadaan Pakaian Tari Kreasi Maskot Kaldera
Geopark Batur
1.17 . 1.17.01 16 Dekumentasi Gending-gending Gong Gede di Kab Bangli

1.17 . 1.17.01 16 Penghargaan wijakusuma Maha Bhakti

1.17 . 1.17.01 16 Workshop Seni Lukis Kab.Bangli

1.17 . 1.17.01 16 Pemetaan Kesenian tradisional di Kab.Bangli

2.04. 1.17.01 16 Pengembangan Destinasi Pariwisata


2.04. 1.17.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

2.04. 1.17.01 16 03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

2.04. 1.17.01 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisata


2.04. 1.17.01 16 08 Pendataan potensi Pariwisata

2.04. 1.17.01 16 09 Pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) yang telah
berkembang

2.04. 1.17.01 16 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan (Festival Danau Batur


2015)

2.04. 1.17.01 16 Pendataan Potensi Pariwisata Kab. Bangli (Pendataan


Kunjungan Wisatawan tahun 2014)

2.04. 1.17.01 16 Pembangunan Toilet bertaraf internasional


2.04. 1.17.01 16 Pembangunan sarana parkir

2.04. 1.17.01 16 Pembangunan kios cinderamata

2.04. 1.17.01 16 Pembangunan gapura

2.04. 1.17.01 16 Pembangunan gapura pintu masuk Geopark

2.04. 1.17.01 16 Pembangunan jalan setapak menuju Air Terjun Kutuh

2.04. 1.17.01 16 Rehab Pos Retribusi

2.04. 1.17.01 16 Rambu-rambu petunjuk Geosite

2.04. 1.17.01 16 Rehab panel Geosite


2.04. 1.17.01 16 Bintek Desa Wisata di Kabupaten Bangli

2.04. 1.17.01 16 Pelatihan pemandu wisata traking materi tentang Geologi dan
Geowisata

2.04. 1.17.01 16 Pendataan Pariwisata dan Budaya berbasis system informasi


Geografis (SIG)

2.04. 1.17.01 16 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk


mendukung Geopark

2.04. 1.17.01 16 PIN geopark

2.04. 1.17.01 16 Stiker tanda masuk DTW Kintamani

2.04. 1.17.01 16 Menghadiri rapat-rapat Konferensi Geopark


2.04. 1.17.01 16 Papan Sapta Pesona

2.04. 1.17.01 16 Pemeliharaan Tempat Peninjauan Panorama Penelokan

1.17 . 1.17.01 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya


1.17 . 1.17.01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar
Negeri

1.17 . 1.17.01 Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata


1.17 . 1.17.01 Peningkatan Kwalitas Sumber Daya Pariwisata (Lomba
Kelompok Sadar Wisata Tingkat Propinsi Bali)

1.17 . 1.17.01 Pengembangan Kemiteraan


1.17 . 1.17.01 Pengembangan SDM dan Profesinalisme Bidang Pariwisata
(Pemilihan Jegeg Bagus Duta Kabupaten Bangli)

1.17 . 1.17.01 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya


1.17 . 1.17.01 17 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17 . 1.17.01 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

1.17 . 1.17.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

1.17 . 1.17.01 17 08 Pengadaan sarana kesenian

2.04 . 1.17.01 17 Program pengembangan kemitraan


2.04 . 1.17.01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database

2.04 . 1.17.01 17 03 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata


bekerjasama dengan lembaga lainnya

2.04 . 1.17.01 17 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan


kemitraan
2.04 . 1.17.01 17 07 Pemantauan sumber daya manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata

2.04 . 1.17.01 17 08 Peningkatan peran serta masyrakat dalam pengembangan


kemitraan pariwisata

1.17 . 1.17.01 18 Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan


budaya
1.17 . 1.17.01 18 01 Membangun kemitraan pengelola kebudayaan antar daerah

1.17 . 1.17.01 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


1.17 . 1.17.01 Pembinaan Sekaa Teruna

1.17 . 1.17.01 Pembinaan Prajuru Sekaa Teruna

1.17 . 1.17.01 Pendataan Naskah Kuno

1.17 . 1.17.01 Survey Benda Cagar Budaya


1.17 . 1.17.01 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal

1.17 . 1.17.01 Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


1.17 . 1.17.01 Pengelolaan DTW yang sudah berkembang

1.19 KESATUAN BANGSA DAN OILITIK DALAM NEGERI


1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
1.19 . 1.19.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

1.19 . 1.19.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

1.19 . 1.19.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.01 01 12 Penyedian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan


kantor
1.19 . 1.19.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan, peraturan perundang undangan
dan publikasi

1.19 . 1.19.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

1.19 . 1.19.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1.19 . 1.19.01 01 Penyediaan upacara keagamaan

1.19 . 1.19.01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.19 . 1.19.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.01 02 23 Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil jabatan

1.19 . 1.19.01 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.19 . 1.19.01 02 28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor


1.19 . 1.19.01 02 29 Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

1.19 . 1.19.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19 . 1.19.01 06 05 Honorarium satuan pengelola keuangan Daerah

1.19 . 1.19.01 06 06 Honorarium non PNS

1.19 . 1.19.01 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1.19 . 1.19.01 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.19 . 1.19.01 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.19 . 1.19.01 09 03 Kegiatan pelaksanaan upacara keagamaan

1.19 . 1.19.01 15 Program Peningkatan Kenyamanan dan Keamanan


Lingkungan
1.19 . 1.19.01 15 08 Pengerahan Aparat Pengendali Keamanan Lingkungan dalam
rangka Hari-hari Nasional

1.19 . 1.19.01 15 09 Operasi Kominda

1.19 . 1.19.01 15 10 Penyelesaian konflik sosial


1.19 . 1.19.01 15 13 Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dan Pejabat lain setingkat Pejabat Negara
1.19 . 1.19.01 15 15 Pelatihan Dasar Hansip/Linmas

1.19 . 1.19.01 15 Pembekalan Anggota Satgas Hansip/Linmas Desa/Kelurahan


dalam rangka Pilkada

1.19 . 1.19.01 15 Pelaksanaan Sosialisasi Kelinmasan

1.19 . 1.19.01 15 Pelaksanaan Mediator dan Fasilitator Penanganan masalah


aktual/pelaksanaan penanganan konflik sosial

1.19 . 1.19.01 15 Pelatihan Fungsi Satgas Linmas

1.19 . 1.19.01 15 Pembinaan FKDM dan Pemantauan Wilayah


1.19 . 1.19.01 15 Pelaksanaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

1.19 . 1.19.01 17 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


1.19 . 1.19.01 17 04 Pemantapan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 17 05 Pendataan dan pembinaan terhadap orgamisasi


kemasyarakatan

1.19 . 1.19.01 17 Pembinaan FKUB di Kabupaten Bangli

1.19 . 1.19.01 17 Pembauran Bangsa

1.19 . 1.19.01 17 Pembinaan dan Pendataan terhadap Ormas

1.19 . 1.19.01 17 peningkatan kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur


budaya bangsa

1.19 . 1.19.01 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga


Ketertiban dan Keamanan
1.19 . 1.19.01 19 06 Penelitian Persyaratan Administrasi Bantuan Parpol

1.19 . 1.19.01 19 Monitoring Pelaksanaan Pemilukada 2015

1.19 . 1.19.01 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat


1.19 . 1.19.01 21 03 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik
1.19 . 1.19.01 21 03 Monitoring dan pengawasan penyelenggaraan pemilu

1.19 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja


1.19 . 1.19.02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19 . 1.19.02 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

1.19 . 1.19.02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

1.19 . 1.19.02 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.19 . 1.19.02 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.19 . 1.19.02 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan


Kantor

1.19 . 1.19.02 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-


undangan
1.19 . 1.19.02 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.19 . 1.19.02 01 Penyediaan Upacara Keagamaan

1.19 . 1.19.02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.19 . 1.19.02 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.19 . 1.19.02 02 09 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.02 02 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

1.19 . 1.19.02 02 24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


1.19 . 1.19.02 02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.19 . 1.19.02 03 02 Pengadaan Pakaian Pol.PP. beserta kelengkapnnya

1.19 . 1.19.02 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.19 . 1.19.02 05 01 Bimbingan Teknis Tugas - Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong
Praja

1.19 . 1.19.02 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja Keuangan
1.19 . 1.19.02 06 05 Honorarium satuan Pengelola Keuangan Daerah

1.19 . 1.19.02 06 06 Honorarium Non PNS

1.19 . 1.19.02 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1.19 . 1.19.02 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.19 . 1.19.02 09 02 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah

1.19 . 1.19.02 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan

1.19 . 1.19.02 15 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan


Lingkungan
1.19 . 1.19.02 15 14 Oprasional Pemantauan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan

1.19 . 1.19.02 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


Tindak Kriminal
1.19 . 1.19.02 16 02 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam
Teknik pencegahan Kejahatan

1.19 . 1.19.02 19 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga


Ketertiban dan Keamanan
1.19 . 1.19.02 19 05 Oprasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah

1.19 . 1.19.02 Program Pendidikan Politik Masyarakat


1.19 . 1.19.02 Kegiatan pendukung penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten
Bangli

1.19 . 1.19.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah


1.19 . 1.19.04 01 Program Pelayanan Adm. Perkantoran
1.19 . 1.19.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

1.19 . 1.19.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air, dan listrik

1.19 . 1.19.04 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan


Dinas/operasional

1.19 . 1.19.04 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor


1.19 . 1.19.04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.19 . 1.19.04 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor

1.19 . 1.19.04 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan

1.19 . 1.19.04 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan


kantor

1.19 . 1.19.04 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan

1.19 . 1.19.04 01 17 Penyediaan makan dan minuman rapat

1.19 . 1.19.04 01 18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1.19 . 1.19.04 01 Penyediaan bahan bakar kendaraan

1.19 . 1.19.04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1.19 . 1.19.04 02 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.04 02 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.04 02 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.19 . 1.19.04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.19 . 1.19.04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1.19 . 1.19.04 Pengadaan pakaian Dinas Aparatur

1.19 . 1.19.04 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


capaian kinerja dan keuangan
1.19 . 1.19.04 06 05 Honorarium satuan Pengelola Keuangan Daerah

1.19 . 1.19.04 06 06 Honorarium Non PNS

1.19 . 1.19.04 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah, dan


Keagamaan
1.19 . 1.19.04 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional

1.19 . 1.19.04 09 02 Pelaksanaan Hari Daerah

1.19 . 1.19.04 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan

1.19 . 1.19.04 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban


Bencana
1.19 . 1.19.04 22 01 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

1.19 . 1.19.04 22 Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi

1.19 . 1.19.04 22 05 Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

1.19 . 1.19.04 22 06 Peningkatan Pelatihan dan Gladi lapangan

1.19 . 1.19.04 23 Program Penanganan Darurat Bencana


1.19 . 1.19.04 23 01 Penanganan Bencana/Kejadian Secara Cepat, Tepat, dan
Terpadu

1.19 . 1.19.04 24 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1.19 . 1.19.04 24 01 Pendataan dan peningkatan Rehabilitasi

1.19 . 1.19.04 24 02 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan serta Penilaian


Kerugian/Kerusakan
PATEN BANGLI

Rencana Tahun
2015 (Tahun APBD
Rencana)
Kebutuhan
ADA TIDAK ADA
Dana/Pagu Indikatif

-6- -6- -6-

1,983,845,000.00 1,498,725,000.00 485,120,000.00

2,900,000.00 2,900,000.00 ada

15,600,000.00 15,600,000.00 ada

5,360,000.00 5,360,000.00 ada

4,500,000.00 4,500,000.00 ada

21,176,000.00 21,176,000.00 ada

8,050,000.00 8,050,000.00 ada

5,984,000.00 5,984,000.00 ada

81,250,000.00 81,250,000.00 ada


6,000,000.00 6,000,000.00 tidak

4,200,000.00 4,200,000.00 ada

20,000,000.00 20,000,000.00 ada

70,000,000.00 70,000,000.00 ada

60,250,000.00 60,250,000.00 ada

130,975,000.00 130,975,000.00 ada

45,000,000.00 45,000,000.00 tidak

17,000,000.00 17,000,000.00 tidak


61,325,000.00 61,325,000.00 ada

42,120,000.00 42,120,000.00 tidak

55,951,000.00 55,951,000.00 ada

6,600,000.00 6,600,000.00 ada

10,000,000.00 10,000,000.00 ada

26,200,000.00 26,200,000.00 ada

160,000,000.00 160,000,000.00 ada

65,000,000.00 65,000,000.00 ada


70,000,000.00 70,000,000.00 ada

50,000,000.00 50,000,000.00 tidak

150,000,000.00 150,000,000.00 tidak

15,000,000.00 15,000,000.00 ada

100,000,000.00 100,000,000.00 tidak

25,000,000.00 25,000,000.00 tidak

35,000,000.00 35,000,000.00 ada

166,404,000.00 166,404,000.00 ada

275,000,000.00 275,000,000.00 ada


50,000,000.00 50,000,000.00 tidak

57,000,000.00 57,000,000.00 ada

50,000,000.00 50,000,000.00 ada

15,000,000.00 15,000,000.00 ada

1,863,023,600.00 1,066,375,600.00 796,648,000.00

4,000,000 4,000,000 ada

59,500,000 59,500,000 ada

12,788,000 12,788,000 tidak


20,500,000 20,500,000 ada

30,000,000 30,000,000 ada

6,000,000 6,000,000 ada

30,000,000 30,000,000 ada


6,000,000 6,000,000 ada

10,000,000 10,000,000 ada

300,000 300,000 tidak

48,000,000 48,000,000 ada

65,000,000 65,000,000 ada

15,000,000 15,000,000 ada

5,000,000 5,000,000 ada

6,000,000 6,000,000 tidak

52,560,000 52,560,000 tidak

167,853,600 167,853,600 ada

11,266,000 11,266,000 ada

12,746,000 12,746,000 ada

45,515,000 45,515,000 ada

19,995,000 19,995,000 ada


70,000,000 70,000,000 ada

70,000,000 70,000,000 ada

70,000,000 70,000,000 ada


300,000,000 300,000,000 ada

100,000,000 100,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak

75,000,000 75,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak


50,000,000 50,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

3,551,057,100.00 1,314,824,300.00 2,175,852,800.00


250,648,000 250,648,000 -
4,500,000 4,500,000 ada

19,500,000 19,500,000 ada

14,498,000 14,498,000 ada

3,500,000 3,500,000 ada

25,000,000 25,000,000 ada

6,000,000 6,000,000 ada


2,500,000 2,500,000 ada

78,150,000 78,150,000 ada

5,000,000 5,000,000 ada

37,000,000 37,000,000 ada

55,000,000 55,000,000 ada

165,760,000 45,000,000 tidak


45,000,000 45,000,000 tidak

10,000,000 10,000,000 ada


6,800,000 6,800,000 ada

93,960,000 93,960,000 ada

10,000,000 10,000,000 ada

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

37,580,000 36,080,000 1,500,000

1,500,000 1,500,000 tidak


5,100,000 5,100,000 tidak

36,080,000 36,080,000 ada

196,560,000 196,560,000 ada

25,500,000 25,500,000 -

6,500,000 6,500,000 ada

5,000,000 5,000,000 ada

14,000,000 14,000,000 ada

906,667,000 144,400,000 762,267,000


28,600,000 28,600,000 ada

707,267,000 707,267,000 tidak

41,600,000 41,600,000 ada


36,200,000 36,200,000 ada

38,000,000 38,000,000 ada

- - -

- - -

15,000,000 15,000,000 tidak

40,000,000 40,000,000 tidak

38,000,000 38,000,000 -
13,000,000 13,000,000 ada

25,000,000.00 25,000,000.00 ada

40,000,000.00 40,000,000.00 tidak

170,200,000 90,200,000 80,000,000

20,000,000 20,000,000 tidak

21,000,000 21,000,000 ada

34,200,000 34,200,000 ada

35,000,000.00 35,000,000.00 ada

50,000,000 50,000,000 tidak


10,000,000 10,000,000 tidak

60,000,000 60,000,000 -

60,000,000 60,000,000 ada

- - -
- - -

41,200,000 41,200,000 tidak

50,665,000 50,665,000 tidak

511,336,300 511,336,300 -

511,336,300 511,336,300 ada

1,218,603,300 - 1,218,603,300

1,218,603,300 1,218,603,300 tidak

1,920,351,600.00 516,870,000.00 1,403,481,600.00


5,800,000 5,800,000 ada

19,000,000 19,000,000 ada

7,900,000 7,900,000 ada

7,911,200 7,911,200 ada

7,602,920 7,602,920 ada

14,681,600 14,681,600 ada

10,614,600 10,614,600 ada


8,250,000 8,250,000 ada

15,944,000 15,944,000 ada

22,100,000 22,100,000 tidak

23,604,000 23,604,000 ada


1,859,000 1,859,000 tidak

3,640,000 3,640,000 tidak

97,790,000 97,790,000 tidak

29,610,000 29,610,000 tidak

2,250,000 2,250,000 tidak

32,143,600 32,143,600 ada

52,840,000 52,840,000 ada


68,548,080 68,548,080 ada

10,400,000 10,400,000 ada

8,300,000 8,300,000 tidak

10,000,000 10,000,000 tidak


25,900,000 25,900,000 tidak

90,000,000 90,000,000 tidak

2,656,000 2,656,000 tidak

14,932,200 14,932,200 tidak

13,005,400 13,005,400 tidak

36,698,500 36,698,500 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak


32,520,000 32,520,000 tidak

112,320,000 112,320,000 ada

1,420,500 1,420,500 tidak

21,398,000 21,398,000 tidak

13,322,000 13,322,000 tidak


54,730,000 54,730,000 tidak

12,600,000 12,600,000 ada

40,000,000 40,000,000 ada


40,000,000 40,000,000 tidak

11,280,000 11,280,000 tidak

5,000,000 5,000,000 ada


37,390,000 37,390,000 tidak

30,000,000 30,000,000 tidak

15,000,000 15,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

20,000,000 20,000,000 tidak


16,710,000 16,710,000 ada

13,000,000 13,000,000 ada

12,000,000 12,000,000 ada

30,000,000 30,000,000 tidak


20,000,000 20,000,000 ada

27,680,000 27,680,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak


50,000,000 50,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

40,000,000 40,000,000 tidak


70,000,000 70,000,000 tidak

1,957,204,000.00 439,856,000.00 1,517,348,000.00

7,350,000 7,350,000 tidak

26,400,000 26,400,000 tidak

15,360,000 15,360,000 tidak

13,000,000 13,000,000 tidak

6,000,000 6,000,000 tidak

2,000,000 2,000,000 tidak

5,760,000 5,760,000 tidak


6,000,000 6,000,000 tidak

55,000,000 55,000,000 tidak

48,700,000 48,700,000 ada

38,000,000 38,000,000 ada

105,000,000 105,000,000 tidak

5,000,000 5,000,000 ada

66,700,000 66,700,000 ada

5,100,000 5,100,000 ada


5,000,000 5,000,000 tidak

250,000,000 250,000,000 tidak

247,000,000 247,000,000 tidak

20,000,000 20,000,000 tidak

32,520,000 32,520,000 tidak

83,926,000 83,926,000 ada

12,000,000 12,000,000 ada


30,230,000 30,230,000 ada

30,000,000 30,000,000 tidak

23,600,000 23,600,000 ada

29,000,000 29,000,000 tidak

15,000,000 15,000,000 tidak

40,000,000 40,000,000 tidak


15,000,000 15,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

30,000,000 30,000,000 tidak

30,000,000 30,000,000 tidak

38,600,000 38,600,000 ada

17,489,000 17,489,000 tidak


28,000,000 28,000,000 ada

20,000,000 20,000,000 tidak

62,600,000 62,600,000 tidak

41,600,000 41,600,000 tidak

14,000,000 14,000,000 tidak

17,489,000 17,489,000 tidak

31,481,000 31,481,000 tidak


34,485,000 34,485,000 tidak

22,814,000 22,814,000 tidak

70,000,000 70,000,000 tidak

60,000,000 60,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak


60,000,000 60,000,000 ada

40,000,000 40,000,000 tidak

19,668,740,000.00 1,405,740,000.00 18,263,000,000.00


19,668,740,000.00 1,405,740,000.00 18,263,000,000.00

5,250,000 5,250,000 ada

20,900,000 20,900,000 ada

14,650,000 14,650,000 ada

28,044,000 28,044,000 ada

11,800,000 11,800,000 ada


5,250,000 5,250,000 ada

7,540,000 7,540,000 ada

8,237,500 8,237,500 ada

155,720,000 155,720,000 ada

10,400,000 10,400,000 ada

10,400,000 10,400,000 ada


100,010,500 100,010,500 ada

8,400,000 8,400,000 ada

8,250,000 8,250,000 tidak

300,000,000 300,000,000 tidak

6,250,000 6,250,000 tidak

22,410,000 22,410,000 tidak

13,380,000 13,380,000 ada

6,250,000 6,250,000 ada


54,080,000 54,080,000 ada

158,928,000 158,928,000 ada

7,500,000 7,500,000 ada

11,000,000 11,000,000 ada

23,000,000 23,000,000 ada

175,000,000 175,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak

200,000,000 200,000,000 ada


400,000,000 400,000,000 tidak

75,000,000 75,000,000 tidak

40,000,000 40,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak

30,000,000 30,000,000 tidak


115,000,000 115,000,000 tidak

1,500,000,000 1,500,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak

120,000,000 120,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

80,000,000 80,000,000 tidak

350,000,000 350,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak


50,000,000 50,000,000 tidak

60,000,000 60,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

170,000,000 170,000,000 tidak

122,600,000 122,600,000 tidak

421,190,000 421,190,000 tidak

442,690,000 442,690,000 tidak


50,000,000 50,000,000 tidak

2,078,776,600 2,078,776,600 tidak

850,000,000 850,000,000 tidak

100,000,000 100,000,000 tidak

900,000,000 900,000,000 tidak


400,000,000 400,000,000 tidak

300,000,000 300,000,000 tidak

300,000,000 300,000,000 tidak

800,000,000 800,000,000 tidak

200,000,000 200,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

200,000,000 200,000,000 tidak

400,000,000 400,000,000 tidak


100,000,000 100,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

350,000,000 350,000,000 tidak

10,000,000 10,000,000 tidak

10,000,000 10,000,000 tidak

400,000,000 400,000,000 tidak


200,000,000 200,000,000 tidak

250,000,000 250,000,000 tidak

500,000,000 500,000,000 ada

50,000,000 50,000,000 tidak

45,000,000 45,000,000 ada

1,147,000,000 1,147,000,000 tidak


120,000,000 120,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

700,000,000 700,000,000 tidak

80,000,000 80,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

253,833,400 253,833,400 tidak


50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

350,000,000 350,000,000 tidak

150,000,000 150,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

50,000,000 50,000,000 tidak

200,000,000 200,000,000 tidak


75,000,000 75,000,000 tidak

1,500,000,000 1,500,000,000 tidak

3,741,850,000.00 2,725,350,000.00 1,016,500,000.00

173,052,000.00 173,052,000.00 -
ada
5,477,000.00 5,477,000.00

ada

4,000,000.00 4,000,000.00

ada

6,738,500.00 6,738,500.00

ada
22,193,500.00 22,193,500.00

ada

7,187,500.00 7,187,500.00

ada

3,500,000.00 3,500,000.00
ada

13,900,000.00 13,900,000.00

ada

5,492,500.00 5,492,500.00

ada

78,613,000.00 78,613,000.00

ada

25,950,000.00 25,950,000.00

159,098,000.00 137,598,000.00 21,500,000.00


ada

90,000,000.00 90,000,000.00

tidak
21,500,000.00 21,500,000.00

ada

37,898,000.00 37,898,000.00

ada

6,200,000.00 6,200,000.00
ada
3,500,000.00 3,500,000.00

50,330,000.00 50,330,000.00 -
ada

22,250,000.00 22,250,000.00

ada

28,080,000.00 28,080,000.00

11,500,000.00 11,500,000.00 -
ada

5,500,000.00 5,500,000.00

ada

6,000,000.00 6,000,000.00

ada

15,540,000.00 15,540,000.00

2,609,600,000.00 2,029,600,000.00 580,000,000.00


ada

75,000,000.00 75,000,000.00

ada

250,000,000.00 250,000,000.00

ada
134,600,000.00 134,600,000.00
ada
1,495,000,000.00 1,495,000,000.00
ada

75,000,000.00 75,000,000.00

tidak

75,000,000.00 75,000,000.00

tidak

75,000,000.00 75,000,000.00

tidak

200,000,000.00 200,000,000.00

tidak

30,000,000.00 30,000,000.00

tidak

150,000,000.00 150,000,000.00
tidak

50,000,000.00 50,000,000.00

445,000,000.00 120,000,000.00 325,000,000.00


ada
85,000,000.00 85,000,000.00

ada
35,000,000.00 35,000,000.00

tidak

75,000,000.00 75,000,000.00

tidak

75,000,000.00 75,000,000.00

tidak
75,000,000.00 75,000,000.00

tidak

100,000,000.00 100,000,000.00

311,000,000.00 221,000,000.00 90,000,000.00


ada

80,000,000.00 80,000,000.00

tidak
90,000,000.00 90,000,000.00

45,000,000.00 45,000,000.00 -
ada
45,000,000.00 45,000,000.00
ada
51,000,000.00 51,000,000.00
1,346,984,700.00 1,250,884,700.00 96,100,000.00

3,000,000.00 3,000,000.00 ada

2,760,000.00 2,760,000.00 ada

2,800,000.00 2,800,000.00 ada

18,787,200.00 18,787,200.00 ada

3,899,000.00 3,899,000.00 ada

2,000,000.00 2,000,000.00 ada

2,460,000.00 2,460,000.00 ada


75,000,000.00 75,000,000.00 ada

6,000,000.00 6,000,000.00 tidak

420,000,000.00 420,000,000.00 ada

8,600,000.00 8,600,000.00 tidak

2,000,000.00 2,000,000.00 ada

28,718,000.00 28,718,000.00 ada

74,257,000.00 74,257,000.00 ada


5,000,000.00 5,000,000.00 ada

68,500,000.00 68,500,000.00 ada

24,893,000.00 24,893,000.00 ada

92,160,000.00 92,160,000.00 ada

46,626,000.00 46,626,000.00 ada


18,632,500.00 18,632,500.00 ada

3,452,000.00 3,452,000.00 ada

6,500,000.00 6,500,000.00 tidak

121,810,000.00 121,810,000.00 ada

122,872,000.00 122,872,000.00 ada


111,258,000.00 111,258,000.00 ada

75,000,000.00 75,000,000.00 tidak

1,366,616,000.00 490,616,000.00 876,000,000.00

2,490,000 2,490,000 ada

5,500,000 5,500,000 ada

5,550,000 5,550,000 ada

1,626,000 1,626,000 ada


1,500,000 1,500,000 ada

6,720,000 6,720,000 ada

1,438,000 1,438,000 ada

225,000 225,000 ada

2,220,000 2,220,000 ada

3,350,000 3,350,000 ada

66,442,000 66,442,000 ada

27,000,000 27,000,000 tidak


600,000,000 600,000,000 tidak

10,000,000 10,000,000 tidak

80,000,000 80,000,000 tidak

53,020,000 53,020,000 ada

9,000,000 9,000,000 tidak

72,740,000 72,740,000 ada

9,325,000 9,325,000 ada


3,000,000 3,000,000 ada

3,700,000 3,700,000 ada

6,000,000 6,000,000 ada

50,000,000 50,000,000 ada

150,000,000 150,000,000 tidak

26,605,000 26,605,000 ada

66,165,000 66,165,000 ada


73,000,000 73,000,000 ada

15,000,000 15,000,000 ada

15,000,000 15,000,000 ada


PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2015
Rencana Tahun
2015 (Tahun
Rencana)
Kod Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
e Program/Kegiatan Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

-1- -2- -6-


1 Urusan Wajib 503,899,806,301.00
1.20 OTONOMI DAERAH, PEERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 62,538,941,490.00
Setda / Bupati & Wakil Bupati 1,615,940,000.00
1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,600,000

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 204,000,000.00

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 8,000,000.00


dinas / operasional

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16,000,000.00


1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8,800,000.00
kantor

1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 90,000,000.00

1 20 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- 2,000,000.00


undangan

1 20 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 16,000,000.00

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 340,000,000.00

1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 439,540,000.00

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan H dan 33,000,000.00


WKDH

1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 20 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 34,000,000.00

1 20 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 317,000,000.00

1 20 02 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 8,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 20 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 22,000,000.00

1 20 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 11,000,000.00

1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1 20 09 03 Pelaksanaan Upacara Keagamaan 60,000,000.00

Bagian Umum Perlengkapan dan Aset 35,325,057,340.00


1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat 8,000,000.00

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,406,409,000.00

1 20 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 45,000,000.00


1 20 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 45,000,000.00

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 60,000,000.00


dinas/operasional

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 148,200,000.00

1 20 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 70,000,000.00

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 35,000,000.00

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10,000,000.00


kantor

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 235,000,000.00


1 20 01 18 Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 435,000,000.00

Penyediaan dekorasi 38,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 11,000,000,000.00

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 422,000,000.00

1 20 02 11 Pengadaan cindra mata dan pembelian hasil kerajinan dan 51,000,000.00


perkebunan masyarakat
1 20 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,000,000.00

1 20 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 510,000,000.00

1 20 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38,000,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 15,000,000.00

Penyediaan/pengadaan sarana kebersihan 15,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1 20 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 65,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah 150,000,000.00

Penyusunan SOP 100,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 05 Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan 500,000,000.00
keuangan daerah

1 20 06 06 Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium Non PNS 531,536,400.00

1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


Keagamaan
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan 132,120,000.00

2 03 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang


Ketenagalistrikan
2 03 17 08 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan dan Fasilitas Umum 200,000,000.00
lainnya
1 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah Sekretariat Daerah
1 20 17 02 Penyusunan standar satuan harga 45,000,000.00

1 20 17 20 Asistensi dan Pemeliharaan SIM Barang Milik Daerah 40,000,000.00

1 20 17 21 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 79,200,000.00

1 20 17 29' evaluasi pengelolaan barang Milik Daerah 80,000,000.00

Penyusunan PERDA Pengelolaan Barang Milik Daerah 50,000,000.00

1 20 17 33 Penghapusan Barang Milik Daerah 30,000,000.00

1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1 20 23 01 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik 82,000,000.00

1 20 23 02 Penataan jaringan sandi dan telekomunikasi 53,000,000.00

1 20 23 03 Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi 10,000,000.00

1 20 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan


1 20 34 04 Operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) 248,000,000.00

Bagian Keuangan 5,039,210,600.00


1 20 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 172,000,000.00

Pengadaan Komputer 60,000,000.00


1 20 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 60,000,000.00

1 20 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan
1 20 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 42,000,000.00

1 20 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 175,000,000.00

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan 2,000,000,000.00

1 20 06 07 Evaluasi realisasi pelaksanaan penglolaan keuangan daerah 35,000,000.00

1 20 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan


keuangan daerah
1 20 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan 146,000,000.00
APBD

1 20 17 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 190,000,000.00


APBD

1 20 17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan 96,000,000.00


APBD

1 20 17 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran 145,000,000.00


Perubahan APBD
1 20 17 14 sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan 80,000,000.00
daerah

1 20 17 15 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang 85,000,000.00


pengelolaan keuangan daerah

1 20 17 21 Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1,318,210,600.00

1 20 17 22 Asistensi dan Pemeliharaan SIMDA Keuangan Kabupaten 48,000,000.00


Bangli

1 20 17 34 Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan daerah 197,000,000.00


Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok 50,000,000.00
penglolaan keuangan daerah

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang sistem 50,000,000.00


prosudur pelaksanaan pokok-pokok penglolaan keuangan
daerah

1 20 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan


kabupaten/kota
1 20 18 06 Rekonsiliasi Dana-dana Pemerintah Pusat 80,000,000.00

Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Tindak Lanjut terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan 10,000,000.00
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Bangli 2,161,088,400.00


1 20 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
Nasional
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan Upacara Keagamaan 1,216,088,400

1 17 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


1 17 16 17 Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Adat 50,000,000

1 01 Program Pendidikan Non Formal


1 01 18 14 Kegiatan penyuluhan Narkotika 50,000,000

1 01 18 15 Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah ( UKS) 230,000,000

1 13 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejhteraan


sosial
1 13 21 05 Kegiatan Pembinaan Kader Penanganan Masalah Sosial 62,000,000
Kemasyarakatan

1 13 21 06 Kegiatan Monitoring Hibah dan Bantuan Sosial 68,000,000

1 13 21 07 Fasilitasi Administrasi Hibah dan Bansos 60,000,000

1 20 Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup


Beragama
1 20 30 01 Kegiatan Penyelenggaraan Dharma Santi 100,000,000

Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah

Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 250,000,000

Kegiatan Pembinaan/Penyuluhan Narkotika 75,000,000

Bagian Administrasi Kemasyarakatan, Humas dan Protokol 2,512,000,000.00


Setda Kab. Bangli
1. 18 Program Pembinaan Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan
Olah Raga
1 18 22 01 Pelatihan Pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA) 500,000,000.00

1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20 23 05 Liputan Media Elektronik TV 164,870,000.00

1 20 23 07 Layanan Informasi 444,230,000.00

1 20 Program Peningkatan Pengembangan Pers


1 20 29 02 Publikasi Informasi Pembangunan melalui Media Masa 163,800,000.00
1 20 29 03 Peliputan Kegiatan Pimpinan 224,100,000.00

1 20 29 05 Operasional Radio publik 40,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Media Informasi Pembangunan 250,000,000.00

Program Operasi Penenrangan


Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal 300,000,000.00

Pembuatan Rancangan Perda Radio 200,000,000.00

Liputan Media Elektronik TV 225,000,000.00

Bagian Administrasi Pembangunan 620,896,000.00


1 06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 21 13 Monitoring Evaluasi dan pelaporan 28,265,000

1 06 21 17 Operasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 547,631,000

Sosialisasi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Bangli 20,000,000

Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran 25,000,000

1 06 21 25 Pengendalian adminisrtrasi dan Inspeksi pelaksanaan 448,135,000


Pembangunan
1 06 Program Pengembangan data/informasi
1 06 15 06 Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Daerah 17,295,000

1 20 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan


Keuangan daerah
1 20 17 36 Penelitian rencana kerja anggaran dan penerbitan dokumen 35,606,000
pelaksanaan anggaran SKPD

Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan di Kab. 85,000,000


Bangli

1 22 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam


membangun desa
1 22 17 16 Pembinaan dan Penyusunan Laporan Pembangunan 45,385,000
Swadaya/Partisipasi Masyarakat
Masyarakat Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan
1 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 08 Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan 6,685,000

1 20 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem


dan Prosedur Pengawasan
1 20 22 03 Pembinaan Jasa Konstruksi 46,385,000

1 20 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1 20 23 08 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten 346,185,000
Bangli

Bagian Organisasi dan Tata Laksana 686,500,000.00


1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 19 Pelayanan Administrasi Kepegawaian 63,000,000

1 20 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 80,000,000

1 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15,000,000

1 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 05 08 Operasional kelompok Paduan Suara Pemkab Bangli 26,000,000

1 20 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


1 06 21 11 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja daerah Kabupaten 50,000,000
Bangli
1 06 21 18 Koordinasi Penyusunan LAKIP Kabupaten Bangli 60,000,000

1 20 Program Penyerpurnaan Kelembagaan dan Manajemen


Perkantoran
1 20 28 02 Pembinaan Pelayanan Publik 42,500,000

1 20 28 03 Penataan kelembagaan 50,000,000

Analisis jabatan 200,000,000

Penyusunan buku penetapan kinerja 100,000,000

Bagian Adminsitrasi Sumber Daya Alam 737,000,000.00


1 21 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
perkebunan
1 21 18 34 Pembinaan dan Monitoring Kesediaan Pangan Masyarakat 38,550,000

2 01 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


2 01 15 06 Kegiatan Pekan Daerah XXV Kelompok Kontak Tani Nelayan 487,000,000
Andalan Propinsi Bali (PEDA KTNA)
1 08 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pembinaan terhadap Pengusaha-PengusahaTerkait tentang 50,000,000
Limbah Hotel, Limbah Restaurant dan Limbah Ternak

1 08 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 43,100,000

2 03 Program Pembinaan dan pengawasan Bidang


Pertambangan
2 03 15 8 Monitoring Penertiban Pertambangan Mineral Bukan Logam 25,000,000
dan Batuan

1 08 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang


Ketenagalistrikan
1 08 17 6 Pendataan pemanfaatan energi pedesaan di Kab. Bangli 43,350,000

Pembinaan dan Pengelolaan Bidang Energi 50,000,000

Bagian Administrasi Perekonomian 9,729,350,000.00


1 22 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 22 16 08 Pembinnaan Lembaga Keuangan Desa 45,000,000

Bimbingan Teknis Pengurus dan Badan Pengawas LPD 150,000,000

Penyusunan Tata Kelola LPD dalam Desa Pekraman 100,000,000

Koordinasi dan Perencanaan Penanaman Modal


150,000,000

Penguatan dan Koordinasi Perusahaaan Daerah 80,000,000

Monev Penyertaan Modal 200,000,000

Penyertaan Modal Pemerintah 4,584,000,000

2,463,350,000
1,500,000,000

1 06 Kerjasama Pembangunan
1 06 16 04 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 30,000,000

Pengawasan dan pengendalian inflasi daerah 100,000,000

1 16 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 16 15 08 Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan 52,000,000


pengawasan pelaksanaan penanaman modal

1 16 15 10 Penyelenggaraan Pameran Investasi 35,000,000

Pameran Hasil Kerajinan 180,000,000

2. 06 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan


perdagangan
2. 06 15 03 Peningkatan pengawasan peredaran darang dan jasa 60,000,000

Bagian Hukum dan HAM 1,981,899,150.00


Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 75,000,000

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 46,000,000


Penyuluhan Hukum 40,000,000

1 20 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan


1 20 26 07 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum 82,701,000

1 20 26 07 Pembentukan dan Pengelolaan Produk Hukum Daerah 378,840,000

1 20 26 07 Pembinaan Dan Penyuratan Awig - awig Desa Pekraman 23,899,500

1 20 26 07 Pembuatan Lembaran Daerah 26,000,000

1 20 26 07 Advokasi Hukum 271,321,000

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 2,130,000,000.00


1 20 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1 20 03 27 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah 20,000,000
Administrasi antar Daerah
1 20 27 05 Kegiatan pendataan dan pembakuan nama rupa bumi 20,000,000

1 20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1 20 27 05 Sosialisasi Pelaksanaan antar Daerah 60,500,000

1 22 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 22 18 03 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen 90,000,000


pemerintah desa

1 22 18 08 Monitoring Alokasi Dana Desa 20,000,000

1 22 18 09 Penyuluhan/Pembinaan Pertanahan 20,000,000

1 22 18 10 Pelantikan Perbekel 72,000,000

1 22 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan


Pemanfaatan tanah
1 20 33 04 Pendataan dan legalisasi tanah pemerintah 5,000,000

1 19 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


1 19 17 08 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 576,500,000

1 20 Program Pelaksanaan upacara nasional daerah dan


keagamaan
1 20 09 01 Pelaksanaan Hari Nasional 211,000,000

1 20 09 01 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah 300,000,000

1 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 20 01 20 Pembayaran Iuran Apkasi 35,000,000

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 700,000,000

1 20 Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan


1 20 34 01 Sosialisasi dan Failitasi Pelaksanaan Pelayanan administrasi 20,000,000
terpadu Kecamatan
1 20 34 02 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban 20,000,000
( LKPJ ) bupati bangli

1 20 34 03 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan 20,000,000


ADA TIDAK ADA

18,619,537,900.00 25,769,350,000.00
1,582,940,000.00 33,000,000.00
ADA
6,600,000 ADA

204,000,000.00 ADA

8,000,000.00 ADA

16,000,000.00 ADA
8,800,000.00 ADA

90,000,000.00 ADA

2,000,000.00 ADA

16,000,000.00 ADA

340,000,000.00 ADA

439,540,000.00 ADA

33,000,000.00 TIDAK ADA


34,000,000.00 ADA

317,000,000.00 ADA

8,000,000.00 ADA

22,000,000.00 ADA

11,000,000.00 ADA

60,000,000.00 ADA

5,814,465,400.00 11,368,000,000.00

8,000,000.00 ADA

1,406,409,000.00 ADA

45,000,000.00 ADA
45,000,000.00 ADA

60,000,000.00 ADA

148,200,000.00 ADA

70,000,000.00 ADA

35,000,000.00 ADA

10,000,000.00 ADA

235,000,000.00 ADA
435,000,000.00 ADA

38,000,000.00 TIDAK ADA

11,000,000,000.00 TIDAK ADA

422,000,000.00 ADA

51,000,000.00 ADA
200,000,000.00 ADA

510,000,000.00 ADA

38,000,000.00 ADA

15,000,000.00 TIDAK ADA

15,000,000.00 TIDAK ADA


65,000,000.00 ADA

150,000,000.00 TIDAK ADA

100,000,000.00 TIDAK ADA

500,000,000.00 ADA

531,536,400.00 ADA

132,120,000.00 ADA

200,000,000.00 ADA
45,000,000.00 ADA

40,000,000.00 ADA

79,200,000.00 ADA

80,000,000.00 ADA

50,000,000.00 TIDAK ADA

30,000,000.00 ADA
82,000,000.00 ADA

53,000,000.00 ADA

10,000,000.00 ADA

248,000,000.00 ADA

2,869,210,600.00 2,170,000,000.00

172,000,000.00 ADA

60,000,000.00 TIDAK ADA


60,000,000.00 ADA

42,000,000.00 ADA

175,000,000.00 ADA

2,000,000,000.00 TIDAK ADA

35,000,000.00 ADA
146,000,000.00 ADA

190,000,000.00 ADA

96,000,000.00 ADA

145,000,000.00 ADA
80,000,000.00 ADA

85,000,000.00 ADA

1,318,210,600.00 ADA

48,000,000.00 ADA

197,000,000.00 ADA
50,000,000.00 TIDAK ADA

50,000,000.00 TIDAK ADA

80,000,000.00 ADA

-
10,000,000.00 TIDAK ADA

1,836,088,400.00 325,000,000.00

1,216,088,400 ADA
50,000,000 ADA

50,000,000 ADA

230,000,000 ADA

62,000,000 ADA

68,000,000 ADA

60,000,000 ADA
100,000,000 ADA

250,000,000 TIDAK ADA

75,000,000 TIDAK ADA

1,537,000,000.00 975,000,000.00

500,000,000.00 ADA

164,870,000.00 ADA

444,230,000.00 ADA

163,800,000.00 ADA
224,100,000.00 ADA

40,000,000.00 ADA

250,000,000.00 TIDAK ADA

300,000,000.00 TIDAK ADA

200,000,000.00 TIDAK ADA

225,000,000.00 TIDAK ADA

1,521,572,000.00 130,000,000.00

28,265,000 ADA

547,631,000 ADA

20,000,000 TIDAK ADA

25,000,000 TIDAK ADA

448,135,000 ADA
17,295,000 ADA

35,606,000 ADA

85,000,000 TIDAK ADA

45,385,000 ADA

TIDAK ADA

6,685,000 ADA

46,385,000 ADA
346,185,000 ADA

386,500,000.00 300,000,000.00

63,000,000 ADA

80,000,000 ADA

15,000,000 ADA

26,000,000 ADA

50,000,000 ADA
60,000,000 ADA

42,500,000 ADA

50,000,000 ADA

200,000,000 TIDAK ADA

100,000,000 TIDAK ADA

637,000,000.00 100,000,000.00

38,550,000 ADA

487,000,000 ADA

50,000,000 TIDAK ADA

43,100,000 ADA
25,000,000 ADA

43,350,000 ADA

50,000,000 TIDAK ADA

222,000,000.00 9,507,350,000.00

45,000,000 ADA

150,000,000 TIDAK ADA

100,000,000 TIDAK ADA

150,000,000 TIDAK ADA

80,000,000 TIDAK ADA

200,000,000 TIDAK ADA

4,584,000,000 TIDAK ADA

2,463,350,000 TIDAK ADA


1,500,000,000 TIDAK ADA

30,000,000 ADA

100,000,000 TIDAK ADA

52,000,000 ADA

35,000,000 ADA

180,000,000 TIDAK ADA

60,000,000 ADA

782,761,500.00 161,000,000.00
75,000,000 TIDAK ADA

46,000,000 TIDAK ADA


40,000,000 TIDAK ADA

82,701,000 ADA

378,840,000 ADA

23,899,500 ADA

26,000,000 ADA

271,321,000 ADA

1,430,000,000.00 700,000,000.00

20,000,000 ADA
20,000,000 ADA

60,500,000 ADA

90,000,000 ADA

20,000,000 ADA

20,000,000 ADA

72,000,000 ADA
5,000,000 ADA

576,500,000 ADA

211,000,000 ADA

300,000,000 ADA

35,000,000 ADA

700,000,000 TIDAK ADA

20,000,000 ADA
20,000,000 ADA

20,000,000 ADA
1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 10,707,320,000.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,201,496,479.00
1.12 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dewan 361,000,000.00
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,040,037,121.00
Pembangunan Rumah Jabatan 15,000,000.00
2.4 Pengadaan Komputer 30,000,000.00
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 35,000,000.00
2.9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah 25,000,000.00
Jabatan/Dinas
2.13 Pembelian Hasil Kerajinan dan Perkebunan Masyarakat 30,000,000.00
binaan Pemkab Bangli dan pengadaan cendramata
1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 157,500,000.00
1 20 05 Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,650,000.00
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan 604,152,400.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah 129,000,000.00
danKeagamaan
1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan 6,102,884,000.00
Rakyat Daerah
1 20 29 Program Peningkatan Pengembangan Pers 443,600,000.00
1.20 . 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah/Pesedahan Agung 2,146,526,000.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 429,498,000.00
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 363,740,000.00
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200,000,000.00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 200,000,000.00
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan 197,958,000.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah 107,580,000.00
danKeagamaan
1 20 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 179,750,000.00
6.2. Monitoring dan Evaluasi bantuan subak / subak abian 100,000,000.00
1 20 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan 648,000,000.00
Keuangan Daerah
7.5 Penyusunan dan Pemeliharaan SIM PBB - P2 175,000,000.00
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00

1.20 . 1.20.07 Inspektorat Kabupaten 1,046,396,600.00


1 20 01 Program pelayanan administrasi perkantoran 174,885,500.00
1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 154,468,200.00
2.1 Pengadaan kendaraan dinas/oprasional 80,000,000.00
2.2 Pengadaan meubelair 15,000,000.00
2.3 Pengadaan komputer 30,000,000.00
2.4 Pemeliharaan rutin / berkala komputer 9,000,000.00
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 75,610,400.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya ???? 20,000,000.00
1 20 09 Program peringatan hari-hari nasional,daerah & 24,000,000.00
keagamaan
1 20 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan 50,000,000.00
keuangan daerah
1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 549,179,500.00
Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 30,000,000.00
1 20 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa 18,253,000.00
dan aparatur pengawasan
1.20 . 1.20.08 Kantor Pelayanan Perizinan 633,655,600.00
1 20 01 Program Administrasi Perkantoran 163,862,000.00
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44,648,000.00
2.3. Penataan Taman/Halaman Kantor 600,000.00
1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 102,735,600.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Non PNS 6,000,000.00
4.1. Penyediaan Jasa Non PNS 6,000,000.00
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 13,310,000.00
Keagamaan
1 20 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem 16,000,000.00
dan prosedur pengawasan
6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip 5,000,000.00

6.1. Pengadaan Sarana Pengelolaan dan Penyimpanan Arsip 5,000,000.00


1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50,000,000.00

1 20 24 Program Pengintensifan Penanganan Pengaduan 34,000,000.00


Masyarakat
1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20,000,000.00
1 20 28 Program Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajemen 71,500,000.00
Perkantoran
1 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 96,600,000.00
10.1. Pembinaan terhadap Aparatur Pemerintah 44,600,000.00
12. Program Penataan Administrasi Kependudukan 10,000,000.00
12.1. Pemantauan Perizinan 10,000,000.00
1.20 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 9,316,978,900.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496,071,000.00
01.20 Penyediaan bahan bakar kendaraan 70,000,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 505,609,000.00


02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas 72,000,000.00

02.06 Pengadaan Mobil Dinas 350,000,000.00

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13,650,000.00


03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 13,650,000.00

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7,617,544,400.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 300,000,000.00


05.07 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol I dan II Kab. Bangli 147,510,000.00

05.08 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Gol III Kab. Bangli 130,041,500.00

05.09 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. II Kabupaten 635,481,000.00


Bangli
05.10 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. III Kabupaten 1,606,000,000.00
Bangli
05.11 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Kabupaten 4,740,000,000.00
Bangli
05.12 Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 50,000,000.00

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 133,316,400.00


Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 26,800,000.00
Keagamaan
1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50,000,000.00

1 20 32 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 473,988,100.00


40.23 Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 200,000,000.00

40.24 Penyelenggaraan Mutasi PNS antar Provinsi, antar Kabupaten 30,000,000.00


dan antar Instansi dalam Kabupaten
40.10 Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 28,500,000.00

1.20 . 1.20.10 Kecamatan Bangli 995,427,400.00


1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 83,615,000.00
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 457,000,000.00
2.3 Pengadaan Komputer/Printer 1,000,000.00
2.4 Pemeliharaan rutin / berkala komputer 5,000,000.00
2.6 Pemeliharaan taman kantor 240,000,000.00
2.7 Pemeliharaan Padmasana Kantor 150,000,000.00
1 20 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan 187,807,400.00
capaian kinerja dan keuangan
3.1 Penyelenggaraan Administrasi keuangan 23,525,000.00
1 20 09 Program pelaksanaan upacara nasional daerah dan 115,000,000.00
keagamaan
4.2 Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah 10,000,000.00
4.4 Peningkatan upacara Dewa Yadnya 15,000,000.00
1 20 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak 32,000,000.00
dan perempuan
7.2 Pembinaan GSI 6,000,000.00
7.3 Pokjanal Posyandu 6,000,000.00
1 20 15 Program penataan administrasi kependudukan 5,200,000.00
1 20 16 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan 4,620,000.00
tindak kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 72,500,000.00
Membangun Desa
11.2 Pembinaan Administrasi dan Pengendalian PPK 17,000,000.00
11.3 Pembinaan Monitoring Evaluasi Bantuan Pembangunan Desa 25,000,000.00
1 20 18 Program Pendidikan Non Formal 4,185,000.00
1 20 18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 4,490,000.00

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 11,810,000.00


pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 20 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 11,810,000.00
1 20 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 5,200,000.00
1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6,000,000.00
1 20 24 Program Pengembangan Model Operasional BKB 6,000,000.00
Posyandu PADU
1.20 . 1.20.11 Kecamatan Kintamani 1,042,052,000.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46,720,000.00
1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 146,162,500.00
2.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22,000,000.00
2.2. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 5,000,000.00
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur 0.00
3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00
1 20 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 202,872,000.00
capaian kinerja dan keuangan
1 20 09 Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan 159,117,500.00
Keagamaan
5.4. Peningkatan Upacara Dewa Yadnya 35,000,000.00
1 20 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak 35,980,000.00
dan Perempuan
1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 56,460,000.00
11.2. Pembinaan Administrasi Akta-akta Catatan Sipil 22,000,000.00
1 20 16 Program Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan 23,380,000.00
Penegasan Tindak Kriminal
1 20 16 Program Pengembangan Nilai Budaya 11,640,000.00
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 109,280,000.00
Membangun Desa
13.1. Pembinaan dan Penanggulangan Bencana Alam 22,000,000.00
13.2. Pembinaan Monitoring Evaluasi Bantuan Pembangunan Desa 37,500,000.00

1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,440,000.00

1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00


8. Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 22,000,000.00

8.1. Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi 22,000,000.00


Masyarakat
9. Program Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan Sekolah 22,000,000.00

9.1. Kegiatan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 22,000,000.00


14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 87,000,000.00

14.1. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa 42,000,000.00


14.2. Pembinaan Administrasi Umum Desa 45,000,000.00
15. Program Pengembangan Kecamatan 33,000,000.00
15.1. Pembinaan PPK 33,000,000.00
1.20 . 1.20.12 Kecamatan Susut 542,971,200.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85,999,500.00
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136,385,000.00
2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 30,000,000.00
2.4 Pengadaan komputer 10,000,000.00
2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer 9,000,000.00
2.6 Penyediaan / Pengadaan sarana kebersihan 2,500,000.00
3 Program peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000.00
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,000,000.00
1 20 06 Program peningkatan pengembangan sistem capaian 122,871,200.00
kinerja dan keuangan
1 20 09 Program Upacara Nasional/Daerah 85,530,500.00
1 20 15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak 10,000,000.00
dan Perempuan
1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,040,000.00
1 20 16 Program Pemeliharaan Ketentraman / tibnas dan 14,975,000.00
Penegasan Tindak Kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 20,000,000.00
Membangun Desa
1 20 18 Program Pendidikan Non Formal 4,530,000.00
1 20 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan 4,150,000.00
Desa
1 20 21 Program pendidikan politik masyarakat 4,140,000.00
1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3,350,000.00
7 Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00

7.1 Penyusunan Laporan Pembangunan Swadaya/Partisipasi 5,000,000.00


Masyarakat
9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan 4,000,000.00
Anak
9.1 Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Bari Lahir 4,000,000.00

13 Program Pengembangan Nilai Budaya 5,000,000.00


13.1. Pembinaan Desa Pakraman dan Sekaa teruna Teruni 5,000,000.00
14 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 10,000,000.00
Ketertiban dan Keamanan
14.1. Pembinaan Ketentramanan dan Ketertiban 10,000,000.00
15 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan 5,000,000.00
Membangun Desa
15.1. Pembinaan Lomba Desa/Kelurahan 5,000,000.00
17 Program Pengembangan Lingkungan sehat 10,000,000.00
17.1. Pembinaan Lingkungan sehat 10,000,000.00
1.20 . 1.20.13 Kecamatan Tembuku 646,695,600.00
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,320,000.00
1 20 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 171,000,000.00
2.2 Pengadaan Komputer 21,000,000.00
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 8,000,000.00
2.5 Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja 60,000,000.00
1 20 06 Program Peningkatan pengembangansistem capaian 95,875,600.00
kinerja dan keuangan
1 20 09 ProgramPelaksanaanUpacara Nasional,Daerah dan 131,000,000.00
keagamaan
4.4 Peningkatan Upacara Dewa Yadnya 30,000,000.00
1 20 15 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak 30,000,000.00
dan perempuan
1 20 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 14,000,000.00
10.2 Program Pengembangan Nilai Budaya 8,000,000.00
1 20 15 Program pemeliharaan kantrantibnas dan pencegahan 6,000,000.00
tindak kriminal
1 20 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 24,500,000.00
Membangun Desa
1 20 18 Program Pedidikan Non Formal 10,000,000.00
1 20 20 Program peningkatan sistim pengawas internal dan 13,000,000.00
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1 20 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5,000,000.00
6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8,000,000.00

6.1 Penyelenggaraan administrasi Dana Desa 8,000,000.00


11 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga 8,000,000.00
Ketertiban dan Keamanan
11.1 Pembinaan keamanan dan ketertiban 8,000,000.00
12 Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam 7,000,000.00
Membangun Desa
12.1 Pembangunan lomba Desa/Kelurahan 7,000,000.00
13 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 32,000,000.00

13.1 Pembinaan administrasidan Pengendalian PPK 20,000,000.00


13.2. Pembinaan Administrasi dan Keuangan Desa 12,000,000.00
69,325,253,421.00
10,211,320,000.00 496,000,000.00
840,496,479.00 361,000,000.00
361,000,000.00 tidak ada
1,905,037,121.00 135,000,000.00
15,000,000.00 tidak ada
30,000,000.00 tidak ada
35,000,000.00 tidak ada
25,000,000.00 tidak ada

30,000,000.00 tidak ada

157,500,000.00 0.00
28,650,000.00 0.00
604,152,400.00 0.00

129,000,000.00 0.00

6,102,884,000.00 0.00

443,600,000.00 0.00
1,671,526,000.00 475,000,000.00
429,498,000.00 0.00
363,740,000.00 0.00
0.00 200,000,000.00
200,000,000.00 tidak ada
197,958,000.00 0.00

107,580,000.00 0.00

79,750,000.00 100,000,000.00
100,000,000.00 tidak ada
473,000,000.00 175,000,000.00

175,000,000.00 tidak ada


20,000,000.00 0.00 ada

862,396,600.00 184,000,000.00
174,885,500.00 0.00
20,468,200.00 134,000,000.00
80,000,000.00 tidak ada
15,000,000.00 tidak ada
30,000,000.00 tidak ada
9,000,000.00 tidak ada
55,610,400.00 20,000,000.00

20,000,000.00 tidak ada


24,000,000.00 0.00

50,000,000.00 0.00

519,179,500.00 30,000,000.00

30,000,000.00 tidak ada


18,253,000.00 0.00

567,455,600.00 66,200,000.00
163,862,000.00 0.00
44,048,000.00 600,000.00
600,000.00 tidak ada
102,735,600.00 0.00

0.00 6,000,000.00
6,000,000.00 tidak ada
13,310,000.00 0.00

16,000,000.00 0.00

0.00 5,000,000.00

5,000,000.00 tidak ada


50,000,000.00 0.00

34,000,000.00 0.00

20,000,000.00 0.00
71,500,000.00 0.00

52,000,000.00 44,600,000.00
44,600,000.00 tidak ada
0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 tidak ada
943,796,400.00 8,373,182,500.00
426,071,000.00 70,000,000.00
70,000,000.00 tidak ada

83,609,000.00 422,000,000.00
72,000,000.00 tidak ada

350,000,000.00 tidak ada

0.00 13,650,000.00
13,650,000.00 tidak ada

8,511,900.00 7,609,032,500.00

300,000,000.00 tidak ada


147,510,000.00 tidak ada

130,041,500.00 tidak ada

635,481,000.00 tidak ada

1,606,000,000.00 tidak ada

4,740,000,000.00 tidak ada

50,000,000.00 tidak ada

133,316,400.00 0.00

26,800,000.00 0.00 ada

50,000,000.00 0.00

215,488,100.00 258,500,000.00
200,000,000.00 tidak ada

30,000,000.00 tidak ada

28,500,000.00 tidak ada

496,902,400.00 498,525,000.00
83,615,000.00 0.00
61,000,000.00 396,000,000.00
1,000,000.00 tidak ada
5,000,000.00 tidak ada
240,000,000.00 tidak ada
150,000,000.00 tidak ada
164,282,400.00 23,525,000.00

23,525,000.00 tidak ada


90,000,000.00 25,000,000.00

10,000,000.00 tidak ada


15,000,000.00 tidak ada
20,000,000.00 12,000,000.00

6,000,000.00 tidak ada


6,000,000.00 tidak ada
5,200,000.00 0.00
4,620,000.00 0.00

30,500,000.00 42,000,000.00

17,000,000.00 tidak ada


25,000,000.00 tidak ada
4,185,000.00 0.00
4,490,000.00 0.00

11,810,000.00 0.00

11,810,000.00 ada
5,200,000.00 0.00
6,000,000.00 0.00
6,000,000.00 0.00

734,552,000.00 307,500,000.00
46,720,000.00 0.00
119,162,500.00 27,000,000.00
22,000,000.00 tidak ada
5,000,000.00 tidak ada
0.00 0.00 tidak ada
0.00 tidak ada
202,872,000.00 0.00

124,117,500.00 35,000,000.00

35,000,000.00 tidak ada


35,980,000.00 0.00

34,460,000.00 22,000,000.00
22,000,000.00 tidak ada
23,380,000.00 0.00

11,640,000.00 0.00
49,780,000.00 59,500,000.00

22,000,000.00 tidak ada


37,500,000.00 tidak ada

81,440,000.00 0.00

5,000,000.00 0.00
0.00 22,000,000.00

22,000,000.00 tidak ada

0.00 22,000,000.00

22,000,000.00 tidak ada


0.00 87,000,000.00

42,000,000.00 tidak ada


45,000,000.00 tidak ada
0.00 33,000,000.00
33,000,000.00 tidak ada
443,471,200.00 99,500,000.00
85,999,500.00 0.00
84,885,000.00 51,500,000.00
30,000,000.00 tidak ada
10,000,000.00 tidak ada
9,000,000.00 tidak ada
2,500,000.00 tidak ada
0.00 9,000,000.00
9,000,000.00 tidak ada
122,871,200.00 0.00

85,530,500.00 0.00
10,000,000.00 0.00

3,040,000.00 0.00
14,975,000.00 0.00

20,000,000.00 0.00

4,530,000.00 0.00
4,150,000.00 0.00

4,140,000.00 0.00
3,350,000.00 0.00
0.00 5,000,000.00

5,000,000.00 tidak ada

0.00 4,000,000.00

4,000,000.00 tidak ada

0.00 5,000,000.00
5,000,000.00 tidak ada
0.00 10,000,000.00

10,000,000.00 tidak ada


0.00 5,000,000.00

5,000,000.00 tidak ada


0.00 10,000,000.00
10,000,000.00 tidak ada
464,695,600.00 182,000,000.00
91,320,000.00 0.00
82,000,000.00 89,000,000.00
21,000,000.00 tidak ada
8,000,000.00 tidak ada
60,000,000.00 tidak ada
95,875,600.00 0.00

101,000,000.00 30,000,000.00

30,000,000.00 tidak ada


30,000,000.00 0.00

6,000,000.00 8,000,000.00
8,000,000.00 tidak ada
6,000,000.00 0.00

24,500,000.00 0.00

10,000,000.00 0.00
13,000,000.00 0.00

5,000,000.00 0.00
0.00 8,000,000.00

8,000,000.00 tidak ada


0.00 8,000,000.00

8,000,000.00 tidak ada


0.00 7,000,000.00

7,000,000.00 tidak ada


0.00 32,000,000.00

20,000,000.00 tidak ada


12,000,000.00 tidak ada
38,136,530,921.00 31,188,722,500.00
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITA
TAHUN ANGGARA

Indikator Rencana Tahun 2015 (


Kinerja
Kod Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Lokasi
e Program/Kegiatan
/Kegiata (Kecamat
an/ Desa)
n
-1- -2- -3- -4-
1 Urusan Wajib
Kelurahan Kawan
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat terlaksanan
1 20 01 01 Kel.Kawan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya
1 20 01 02 Kel.Kawan
Penyediaan jasa kebersihan kantor Tewujudnya
1 20 01 08 Kel.Kawan
Penyediaan alat tulis kantor Tersediany
1 20 01 10 Kel.Kawan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersediany
1 20 01 11 Kel.Kawan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersediany
1 20 01 12 Kel.Kawan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersediany
1 20 01 15 undangan Kel.Kawan
Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya
1 20 01 16 Kel.Kawan
Penyediaan makanan dan minuman Tersediany
1 20 01 17 Kel.Kawan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksanan
1 20 01 18 Kel.Kawan

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedian
ya
perlengka
1 20 02 07 pan Kel.Kawan
gedung
kantor.

Pengadaan peralatan gedung kantor. Tersedian


ya
1 20 02 09 peralatan Kel.Kawan
gedung
kantor.
Pengadaan mebeleur tersedianya
1 20 02 10 Kel.Kawan
Pengadaan Komputer dan Printer terlaksana
1 20 02 Kel.Kawan
Pemeliharaan rutin/berkala komputer terlaksanan
1 20 02 Kel.Kawan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksanan
1 20 02 24 Kel.Kawan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana
1 20 02 28 Kel.Kawan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
1 20 06
Capaian Kinerja Keuangan
Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola keuangan Tersedian
daerah y
Honorariu
1 20 06 05 m Satuan Kel.Kawan
Pengelola
Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Honorarium Non PNS Terwujudny


1 20 06 06 Kel.Kawan
Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan
1 20 09 Keagamaan
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional terlaksanan
1 20 09 01 Kel.Kawan
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah terlaksana
1 20 09 02 Kel.Kawan
Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan terlaksana
1 20 09 03 Kel.Kawan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak
1 11 15 dan Perempuan
Kegiatan Pembinaan TP. PKK Terlaksana
1 11 15 06 Kel.Kawan

1 06 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksana
1 06 16 09 Kel.Kawan
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan Administrasi Kependudukan Melaksanak
Kel.Kawan
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
Pembinaan dan Pemantapan satuan Hansip dan Linmas Melaksanak
Kel.Kawan
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Pencagahan
1 19 16 Tindak Kriminal
Pembinaan ketentraman dan ketertiban Terlaksan
anya
Pembinaa
1 19 16 06 n Kel.Kawan
ketentram
an dan
ketertiban

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1 20 23
Pembinaan Profil Desa Terlaksanan
1 20 23 04 Kel.Kawan

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya


Pengembangan kesenian dan kebudayaan Daerah' Pengemb
angan
kesenian
1 17 17 01 dan Kel.Kawan
kebudaya
an
Daerah'

Program Peningkatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat


1 22 17 dalam Membangun Desa
Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat Terlaksan
anya
bulan
bakti
1 22 17 06 gotong Kel.Kawan
royong
masyarak
at

Penyelenggaraan gerakan pembangunan desa sistem gotong Terlaksan


royong anya
gerakan
pembangu
nan desa
1 22 17 12 Kel.Kawan
sistem
gotong
royong

Kegiatan lomba desa/kelurahan Terlaksan


anya
1 22 17 14 lomba Kel.Kawan
desa
Program Pengembangan bahan Informasi tentang
1 12 22 Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
Pengumpulan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Tersedian
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak ya bahan
Informasi
tentang
Pengasuh
an dan
1 12 22 01 Pembinaa Kel.Kawan
n Tumbuh
Kembang
Anak

Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana


1 02 25 dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Tersedian
ya
sarana
1 02 25 11 dan Kel.Kawan
prasarana
Posyandu

Kelurahan Bebalang
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat TerlaksananKel.Bebal
1 20 01 01
ang
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik TersedianyaKel.Bebal
1 20 01 02
ang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kel.Bebal
1 20 01 08
ang
Penyediaan alat Tulis Kantor TersedianyaKel.Bebal
1 20 01 10
ang
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersediany Kel.Bebal
1 20 01 11
ang
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptany Kel.Bebal
1 20 01 12 kantor
ang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Tersediany Kel.Bebal
1 20 01 15 undangan
ang
Penyediaan makanan dan minuman TerlaksananKel.Bebal
1 20 01 17
ang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi TerlaksananKel.Bebal
1 20 01 18
ang
1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedian
ya
perlengka Kel.Bebal
1 20 02 07 pan ang
gedung
kantor.

Pengadaan peralatan gedung kantor. Tersedian


ya
1 20 02 09 peralatan Kel.Bebal
gedung ang
kantor.
Pemeliharaan rutin/Berkala Komputer Terciptany Kel.Bebal
1 20 02
ang
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendraan Dinas /Operasional Tersediany Kel.Bebal
1 20 02 24
ang
Pemeliharaan Rutin meubelair Terciptanya Kel.Bebal
1 20 02
ang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksan
anya
Pemelihar
aan
Rutin/Berk Kel.Bebal
1 20 02 28
ala ang
Peralatan
Gedung
Kantor

Program Peningkatan pengembangan sistim Pelaporan


1 20 06 Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Tersedian
daerah y
Honorariu Kel.Bebal
1 20 06 05 m Satuan ang
Pengelola
Kegiatan

Kegiatan Penyediaan kesejahteraan Honorarium Non PNS Terciptanya Kel.Bebal


1 20 06 06
ang
Program Pelaksanaan Upacara Nasional/Daerah dan
1 20 09
Keagamaan
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksana Kel.Bebal
1 20 09 01
ang
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksana Kel.Bebal
1 20 09 02
ang
Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksana Kel.Bebal
1 20 09 03
ang
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 22 15
Pembinaan LPM Terbinanya Kel.Bebal
1 22 15
ang
Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan Terlaksan
anya
Pemberda
yaan
lembaga
dan
1 22 15 01 organisasi Kel.Bebal
Masyarak ang
at
Pedesaan

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan


Pembinaan Administrasi Kependudukan Tertibnya a Kel.Bebal
1 10 15
ang
Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Peningkat
an
Pelayanan
Publik
Kel.Bebal
1 10 15 7 Dalam
ang
Bidang
Kependud
ukan

1 06 16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terciptany Kel.Bebal
1 06 16 09
ang
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak
1 11 15
dan Perempuan
Kegiatan Pembinaan TP PKK Telaksanan Kel.Bebal
1 11 15 06
ang
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
1 22 17 Membangun Desa
Pembinaan dan PenilaianPosyandu Terlaksana Kel.Bebal
1 22 17 05
ang
Pembinaan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Terlaksan
anya
Pembinaa Kel.Bebal
1 22 17 08 n Profil ang
Desa/Kelu
rahan

Penyelenggaraan gerakan Pembangunan Desa Sistim Gotong Terseleng


Royong garanya
Pembang
unan
Kel.Bebal
1 22 17 12 Desa
ang
Sistim
Gotong
Royong

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga


8.4.
Keamanan dan ketertiban
Pembinaan Hansip Terciptany Kel.Bebal
10.
ang
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16
Pembinaan dan Pemberdayaan Lansia Terlaksan
anya
Pembinaa
n dan Kel.Bebal
1 13 16 14
Pemberda ang
yaan
Lansia

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


1 19 16 Tindak Kriminal
Pembinaan ketentraman dan ketertiban Terlaksan
anya
Pembinaa
n Kel.Bebal
1 19 16 06
ketentram ang
an dan
ketertiban

Kelurahan Cempaga
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat terlaksanan Kel.Cemp
1 20 01 01
aga
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 02
aga
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 08
aga
Penyediaan ATK tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 10
aga
Penyediaan barang cetak dan penggandaan tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 11
aga
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terciptany Kel.Cemp
1 20 01 12 kantor
aga
Penyediaan makanan dan minuman tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 17
aga
Penyediaan bahan peraturan dan perundangundangan tersedianya Kel.Cemp
1 20 01 15
aga
Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksanya Kel.Cemp
1 20 01 18
aga
1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Pemeliharaan Komputer terpeliharanKel.Cemp
1 20 02
aga
Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor Terpelihar
anya Kel.Cemp
1 20 02 22 gedung aga
kantor
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/ operasional terpelihara Kel.Cemp
1 20 02 24
aga
Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Terpelihar
anya
Pemelihar
aan rutin
Kel.Cemp
1 20 02 28 berkala
aga
peralatan
gedung
kantor

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan


1 20 06 capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Tersedian
daerah ya
Honorariu Kel.Cemp
1 20 06 05 m Satuan aga
Pengelola
Kegiatan
Kegiatan Penyediaan kesejahteraan Honorarium Non PNS terciptanya Kel.Cemp
1 20 06 06
aga
Program Pelaksanaan Upacara Nasional/Daerah dan
1 20 09
keagamaan
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional TerlaksananKel.Cemp
1 20 09 01
aga
Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah TerlaksananKel.Cemp
1 20 09 02
aga
Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksana Kel.Cemp
1 20 09 03
aga
Program peningkatan kesejahteraan sosial
kemasyarakatan
Darurat kesehatan masyarakat kurang mampu terciptanya Kel.Cemp
aga
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
1 11 15
dan perempuan
Kegiatan pembinaan TP-PKK terlaksana Kel.Cemp
1 11 15 06
aga
Pembinaan Tertib Administrasi PKK terciptanya Kel.Cemp
1 11 15
aga
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Pembinaan dana pembangunan desa terciptany Kel.Cemp
aga
Program pengembangan linkungan sehat
Pembinaan lingkungan sehat terciptanya Kel.Cemp
aga
Program Peningkatan Pengembangan Pers
Publikasi media cetak terciptanya Kel.Cemp
aga
Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
keamanan dan ketertiban
Lomba Hansip terciptanya Kel.Cemp
aga
1 12 15 Program KB
Pembinaan KB Terlaksan
anya Kel.Cemp
1 12 15 05 Pembinaa aga
n KB
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pembinaan Administrasi Kependudukan Terlaksan
anya
Pembinaa
n
Kel.Cemp
1 10 15 23 Administra
aga
si
Kependud
ukan

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media


1 25 15
Masa
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Tersedian
ya Alat
Studio dan Kel.Cemp
1 25 15 04 Komunika aga
si

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


1 19 16
Tindak Kriminal
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Meningkat
SIMKAM Swakarsa di daerah nya
Kapasitas
Aparat
dalam
rangka Kel.Cemp
1 19 16 04 Pelaksana aga
an
SIMKAM
Swakarsa
di daerah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalm


1 22 17
Membangun Desa
Pembinaan dan Penilaian Posyandu Terlaksan
anya
Pembinaa
n dan Kel.Cemp
1 22 17 05
PenilaianP aga
osyandu

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksan


anya
Bulan
Bakti
Kel.Cemp
1 22 17 06 Gotong
aga
Royong
Masyarak
at

Penyelenggaraan Pembangunan Desa Sistim Gotong Royong Terseleng


garanya
Pembang
unan
Kel.Cemp
1 22 17 12 Desa
aga
Sistim
Gotong
Royong

1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksan
anya Kel.Cemp
1 06 21 09 Musrenba aga
ng RKPD
Kelurahan Kubu
1 20 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Pelayanan
Jasa Surat
Menyurat
Kantor
1 20 01 01 Kel. Kubu
Lurah
Kelurahan
Kubu

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedian
ya
telepon
dan listrik
1 20 01 02 Kel. Kubu
pada
Kantor
Kelurahan
Kubu

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan


Dinas/Operasional Tersedian
ya
Kendaraa
n
1 20 01 06 Operasion Kel. Kubu
al Kantor
Kelurahan
Kubu

Penyediaan alat tulis kantor


Pelaksana
an tugas-
1 20 01 10 tugas Kel. Kubu
Pemerinta
han

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Tersedian
ya barang
1 20 01 11 cetakan Kel. Kubu
dan
penggand
aan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


Kantor Tersedian
ya
Instalasi
1 20 01 12 listrik Kel. Kubu
Kantor
Kelurahan
Kubu

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang Media


undangan informasi
1 20 01 15 Kelurahan Kel. Kubu
Penyediaan bahan logistik Kantor
Tersedian
1 20 01 16 ya Bahan Kel. Kubu
logistik
kantor
Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksan
anya
1 20 01 17 Rapat- Kel. Kubu
rapat dan
penerimaa
n tamu

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.


Terlaksan
anya
1 20 01 18 koordinasi Kel. Kubu
keluar
daerah

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Pelayanan
pada
1 20 01 11 masyarak Kel. Kubu
at
Kelurahan
Kubu

1 20 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedian
ya alat
kerja
Kebersiha
n dan
1 20 02 09 kenyaman Kel. Kubu
an pada
Kantor
Kelurahan
Kubu

Perlengkapan Gedung Kantor


Tersedian
ya
1 20 02 Perlengka Kel. Kubu
pan
Gedung
Kantor

Pengadaan Note Book


Tersedian
1 20 02 ya Kel. Kubu
notebook
Pengadaan Computer
Tersedian
1 20 02 ya Kel. Kubu
computer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpelihar
anya
1 20 02 28 peralatan Kel. Kubu
gedung
dan kantor

Penataan Pertamanan dan Kebersihan Kelurahan


Keindahan
dan
1 20 02 Kenyaman Kel. Kubu
an tempat
kerja

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


1 20 06
capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Penyediaan Honorarium Satuan Pengelola Keuangan Tersedian
daerah y
Honorariu
1 20 06 05 m Satuan Kel. Kubu
Pengelola
Kegiatan

1 20 06 06 Kegiatan Penyediaan kesejahteraan Honorarium Non PNS Terciptanya Kel. Kubu


Program pelaksanaan upacara Nasional/daerah dan
1 20 09 Keagamaan
1 20 09 01 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Nasional TerlaksananKel. Kubu
1 20 09 02 Kegiatan Pelaksanaan peringatan Hari Daerah TerlaksananKel. Kubu
1 20 09 03 Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksana Kel. Kubu
Program Peningkatan Apresiasi Budaya Bali
Pembinaan Kesenian Masyarak
at Se-
kelurahan Kel. Kubu
Kubu
Program Peningkatan Pemahaman Agama, Adat dan
Budaya Bali
Kegiatan Pembinaan Keagamaan dan Adat Para
Tokoh
Masyarak
at &
Lembaga Kel. Kubu
Adat di
Kelurahan
Kubu

Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Pemberrian makanan tambahan kepada Lansia Lansia


Kelurahan Kel. Kubu
Kubu
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak
Pemberian makanan tambahan kepada balita Balita Se-
Kelurahan Kel. Kubu
Kubu
Insentif kader posyandu Kader
Posyandu
Se- Kel. Kubu
Kelurahan
Kubu
Program Peningkatan Keserasian Kebijakan Kualitas Anak
1 11 15 Kel. Kubu
dan Perempuan
Kegiatan Pembinaan TP-PKK TP PKK
1 11 15 06 Kelurahan Kel. Kubu
Kubu
Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Meningkat
nya
kesehatan
1 11 15 07 Ibu dan Kel. Kubu
Bayi Baru
Lahir

Program Peningkatan Kreatifitas Pemuda dan Olahraga

Pembinaan Kepemudaan Pemuda


Se-
Kelurahan Kel. Kubu
Kubu
1 6 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terseleng
garanya
musrenba
1 6 21 09 ng Kel. Kubu
desa/kelur
ahan

1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan


Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Kependudukan Meningkat
an
pelayanan
publik
1 10 15 07 dalam Kel. Kubu
bidang
Kependud
ukan

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan Optimalny


a
Pelayanan
Dalam Kel. Kubu
Bidang
Kependud
ukan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


1 19 16 Tindak Kriminal
Pembinaan ketentraman dan ketertiban Meningkat
nya
Ketentram
an dan
Ketertiban
1 19 16 06 Penduduk Kel. Kubu
di
Kelurahan
Kubu

Program Teknologi Tepat Guna


Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Para
Pengerajin
di
Lingkunga Kel. Kubu
n
Kelurahan
Kubu

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


1 20 23
Pembinaan Profil Desa Meningkat
nya
1 20 23 04 Kualitas Kel. Kubu
informasi
Data
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya daerah Lestarinya
Adat
1 17 15 01 Budaya Kel. Kubu
daerah
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
1 15 16
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terseleng
garanya
1 15 16 06 Pelatihan Kel. Kubu
Kewirausa
haan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
1 22 17
membangun desa
Penyelenggaraan Pembangunan Desa Sistim Gotong Royong Terseleng
garanya
Pembang
unan
1 22 17 12 Desa Kel. Kubu
Sistim
Gotong
Royong

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba


1 18 18
Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda Terlaksan
anya
Penyuluha
n tentang
Bahaya
1 18 18 01 Kel. Kubu
Narkoba
bagi
Pemuda

1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Terlaksan
anya
Pelayanan
Pemelihar
1 02 30 01 aan Kel. Kubu
Kesehatan
lansia

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana


1 03 01 Kebersihan Pertamanan
Pengadaan peralatan kebersihan dan Pertamanan Tersedian
ya
peralatan
1 3 1 01 kebersiha Kel. Kubu
n dan
Pertaman
an

KETAHANAN PANGAN
Kantor Ketahanan Pangan
1 21 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksan
anya
penyediaa
n jasa Kab.
1 21 01 01
surat Bangli
menyurat.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terlaksan


anya
penyediaa
n jasa
Kab.
1 21 01 02 komunikas
Bangli
i sumber
daya air
dan listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional Tersedian
ya
Kendaraa
Kab.
1 21 01 06 n
Bangli
Operasion
al Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksan


anya
penyediaa Kab.
1 21 01 08 n jasa Bangli
kebersiha
n kantor.

Penyediaan perbaikan peralatan kerja Terpelihar


anya Kab.
1 21 01 09 peralatan Bangli
kerja
Penyediaan alat tulis kantor Terlaksan
anya
penyediaa Kab.
1 21 01 10 n alat tulis Bangli
kantor.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Terlaksan


anya
penyediaa
n barang Kab.
1 21 01 11
cetak dan Bangli
penggand
aan.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Terlaksan


kantor. anya
penyediaa
n
komponen
instalasi Kab.
1 21 01 12 listrik/pene Bangli
rangan
bangunan
kantor.

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Tersedian


ya
penyediaa
n bahan
bacaan
dan Kab.
1 21 01 15
perundang Bangli
-
undangan.
Penyediaan makanan dan minuman Terlaksan
anya
penyediaa
n Kab.
1 21 01 17
makanan Bangli
dan
minuman.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam Terlaksan


daerah. anya
rapat-
rapat
koordinasi
dan Kab.
1 21 01 18 konsultasi Bangli
keluar dan
dalam
daerah.

1 21 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Terlaksan
anya
pengadaa
n
Kab.
1 21 02 perlengka
Bangli
pan
gedung
kantor.

Pemeliharaan gedung kantor Terlaksan


anya
pemeilhar Kab.
1 21 02 aan Bangli
gedung
kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Terlaksan


anya
pemelihar
aan
rutin/berka
la Kab.
1 21 02 24
kendaraan Bangli
dinas/oper
asional.

Pengadaan dan pemeliharaan komputer Terlaksan


anya
pengadaa
n dan
Kab.
1 21 02 pemelihar
Bangli
aan
komputer.
Pengadaan kendaraan dinas/opersional Terlaksan
anya
pengadaa
n
Kab.
1 21 02 kendaraan
Bangli
dinas/oper
asional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


1 21 06
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelola keuangan Tersedian
daerah ya
Honorariu
m Satuan Kab.
1 21 06 05
Pengelola Bangli
Kegiatan

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium non PNS. Terlaksan


anya
pemberian
honorariu Kab.
1 21 06 06
m non Bangli
PNS.

Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan


1 21 09 Keagamaan.
Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksan
anya
peringatan Kab.
1 21 09 01
hari Bangli
nasional
Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksan
anya
peringatan Kab.
1 21 09 02
hari Bangli
nasional
Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksan
anya
upacara Kab.
1 21 09 03
keagamaa Bangli
n.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1 21 18
Pertanian/Perkebunan.
Penanganan daerah rawan pangan Tersedian
ya pangan
di daerah Kab.
1 21 18 01 rawan Bangli
pangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan. tersusuny
a buku
analisa
Pola
Kab.
1 21 18 03 konsumsi
Bangli
masyarak
at di 4
Kec.

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah. tersediany


a Laporan
dewan Kab.
1 21 18 05 ketahanan Bangli
pangan

Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan. Terlaksan


anya
kajian
rantai
Kab.
1 21 18 pasokan
Bangli
dan
pemasara
n pangan.

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. Terlaksan


anya
pemantau
an dan
Kab.
1 21 18 11 analisis
Bangli
harga
pangan
pokok.

Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terbentuk


nya
Kelompok
Lumbung
Pangan
(kelompok Kab.
1 21 18 13
usaha Bangli
distribusi
Pangan).

Pengembangan Lumbung Pangan Desa (DAK) Terbentuk


nya
Kelompok
afinitas Kab.
1 21 18 18
sentra Bangli
produksi
pangan

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan. Terlaksan


nya
Pembinaa Kab.
1 21 18 22 n pada SD Bangli
dan KWT
Pemeran dan Promosi Hasil Produksi Peran
serta
dalam
Pameran Kab.
1 21 18 32
dalam dan Bangli
luar
daerah

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

1 22 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksanan Kab.
1 22 01 01
Bangli
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Kab.
1 22 01 02
Bangli
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tewujudnya Kab.
1 22 01 ;08
Bangli
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediany Kab.
1 22 01 10
Bangli
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersediany Kab.
1 22 01 11
Bangli
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Tersediany Kab.
1 22 01 15 undangan
Bangli
Penyediaan makanan dan minuman Tersediany Kab.
1 22 01 17
Bangli
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksanya Kab.
1 22 01 18
Bangli
Belanja Modal Pengadaan Laptop + Printer Tersedian
ya laptop Kab.
1 22 01 dan printer Bangli

Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur


1 22 02
Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Tersedian
ya
peralatan Kab.
1 22 02 07
gedung Bangli
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional Terlaksan
anya
pemelihar
aan
rutin/berka
la Kab.
1 22 02 24
kendaraan Bangli
dinas/oper
asional.
Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksan
anya
pemelihar
aan
rutin/berka
la Kab.
1 22 02 26
perlengka Bangli
pan
gedung
kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung Kantor Terlaksan


anya
pemelihar
aan
rutin/berka
la Kab.
1 22 02 28
perlengka Bangli
pan
gedung
kantor

Pemeliharaan rutin/berkala Taman Terpelihar


anya Kab.
1 22 02 taman Bangli
kantor
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpelihar
anya Kab.
1 22 02 bangunan Bangli
gedung
Program Peningkatan Pengembanga Sistem Pelaporan
1 22 02 Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan penyediaan Honorarium Satuan Pengelola keuangan Tersedian
daerah ya
Honorariu
m Satuan Kab.
1 22 02 05
Pengelola Bangli
Kegiatan

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium non PNS. Terlaksan


anya
pemberian
honorariu Kab.
1 22 02 06
m non Bangli
PNS.

1 22 02 Program Pelaksanaan Upacara Nasional


Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksan
anya
peringatan Kab.
1 22 02 01
hari Bangli
nasional
Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksan
anya
peringatan Kab.
1 22 02 02
hari Bangli
nasional
Kegiatan Pelaksanaan upacara keagamaan Terlaksan
anya
upacara Kab.
1 22 02 03
keagamaa Bangli
n.
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Tersosialis
asinya Kab.
Perda Bangli
BUMDes
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1 22 15
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Penseleng
garaan
Desiminas
i
Kab.
1 22 15 03 Informasi
Bangli
bagi
Masyarak
at Desa

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Terbinany


a kader
dalam
melaksan
Kab.
1 22 15 04 akan 10
Bangli
Program
Pokok
PKK

Penyelenggaran Diseminasi Gelar TTG Tingkat Nasional Informasi


Pembang Kab.
1 22 15
unan TTG Bangli

Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Masyarak


at dan
organisasi Kab.
1 22 15 kemasyar Bangli
akatan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam


1 22 17 membangun desa
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terbinany
a 21 Desa
Penerima
Gerbangs Kab.
1 22 17 04
adu Bangli
Mandara
Pembinaan dan Penilaian Posyandu Terbinany
a Kader Kab.
1 22 17 05 Posyandu Bangli

Pelaksanaan Bulan bakti gotong royong masyarakat Terciptany


a
kebersiha Kab.
1 22 17 06 n di Bangli
masyarak
at

Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa/kelurahan Meningkat


nya
partisipasi
masyarak
Kab.
1 22 17 07 at dalam
Bangli
kemajuan
desa

Pembinaan penyusunan Profil Desa/Kelurahan terbinanya


desa-desa
yang
belum
Kab.
1 22 17 08 membuat
Bangli
profil desa

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Meningkat


perdesaan nya
kemampu
an Kab.
1 22 17 09
berusaha Bangli
masyarak
at

Pembinaan, monitoring dan evaluasi gerakan pembangunan Desa dan


daerah Kelurahan Kab.
1 22 17
Bangli

Pemberdayaan pasar desa Kecamata


n Bangli,
susut, Kab.
1 22 17 tembuku, Bangli
kintamani

Kegiatan penyaluran RASKIN kepada Rumah Tangga Miskin Terpenuhi


(RTM) nya
kebutuhan Kab.
1 22 17 11
beras bagi Bangli
RTM
Penyelenggaran gerakan pembangunan desa sistem gotong Meningkat
royong nya
kesadaran Kab.
1 22 17 12
gotong- Bangli
royong
Program Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintahan
1 22 18
Desa
Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa Terbinany
a Aparatur Kab.
1 22 18 05 Desa Bangli

Verifikasi Banjar Persiapan menjadi Banjar Dinas Terverifika


sinya
Banjar
Persiapan Kab.
1 22 18 06
di Bangli
Kabupate
n Bangli

Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Terbinany


Pengelolaan Keuangan Desa a Aparatur
Desa
dalam
Kab.
1 22 18 07 pengelola
Bangli
an
keuangan

Program peningkatan peran perempuan di pedesaan


Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha Masyarak
ekonomi produktif at dan
organisasi Kab.
kemasyar Bangli
akatan

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos


Monitoring dan evaluasi hibah dan bansos Terlaksan
anya
monev Kab.
1 13 21 06
hibah dan Bangli
bansos
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah
paket
penyediaa Kab.
2 01 01 01 n jasa Bangli
surat
menyurat

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah


paket
penyediaa
n jasa
Kab.
2 01 01 02 komunikas
Bangli
i,sumber
daya air
dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah
paket
penyediaa Kab.
2 01 01 08 n jasa Bangli
kebersiha
n kantor

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah


paket
penyediaa Kab.
2 01 01 10 n alat tulis Bangli
kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah


paket
penyediaa
n barang
Kab.
2 01 01 11 cetakan
Bangli
dan
penggand
aan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Jumlah


kantor paket
penyediaa
n
komponen
instalasi Kab.
2 01 01 12 listrik/pene Bangli
rangan
bangunan
kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah


paket
penyediaa
n
peralatan Kab.
2 01 01 13
dan Bangli
perlengka
pan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah


undangan paket
penyediaa
n bahan
bacaan
dan Kab.
2 01 01 15
peraturan Bangli
perundang
-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah
paket
penyediaa Kab.
2 01 01 16 n bahan Bangli
logistik
kantor

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah


paket
penyediaa
n Kab.
2 01 01 17
makanan Bangli
dan
minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah


paket
rapat-
rapat
koordinasi Kab.
2 01 01 18
dan Bangli
konsultasi
ke luar
daerah

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program


Peningkat
an sarana
dan
2 01 02 prasarana
aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah


paket
Pemelihar
aan
rutin/berka
la Kab.
2 01 02 24
kendaraan Bangli
dinas/oper
asional

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Jumlah


paket
Pemelihar
aan rutin Kab.
2 01 02 28
peralatan Bangli
gedung
kantor
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan Program
pencapaian kinerja & keuangan Peningkat
an
pengemb
angan
sistem
pelaporan
2 01 06 pencapai
an kinerja
&
keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah


kinerja SKPD paket
tersediany
a laporan
capaian
kinerja
dan Kab.
2 01 06 01
ikhtisar Bangli
realisasi
kinerja
SKPD

Kegiatan penyediaan honorarium satuan pengelolaan Kab.


2 01 06 05 keuangan daerah
Bangli
Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan honorarium non pns Jumlah
penerima
Honorariu Kab.
2 01 06 06
m Non Bangli
PNS
Program Pelaksanaan Upacara Nasional, Daerah dan Program
Keagamaan Pelaksan
aan
Upacara
Nasional,
2 01 09
Daerah
dan
Keagama
an

Pelaksanaan Peringatan Hari Nasional Frekuensi


pelaksana
an
kegiatan Kab.
2 01 09 01
peringatan Bangli
hari
nasional
Pelaksanaan Peringatan Hari Daerah Frekuensi
pelaksana
an
kegiatan Kab.
2 01 09 02
peringatan Bangli
hari
daerah

Pelaksanaan Upacara Keagamaan Jumlah


paket
sarana
dan
Prasarana
mendukun
g
pelaksana Kab.
2 01 09 03 an Bangli
kegiatan
peringatan
hari
Keagama
an

2 01 15 Program Peningkatkan Kesejahteraan Petani


Peningkatan perluasan penerapan budidaya tanaman Jeruk Luas areal
yang tepat dan berkelanjutan penerapan
budidaya Kec.
Jeruk Bangli,
2 01 15 yang tepat Susut,
Tembuku,
Kintamani

Peningkatan kemampuan lembaga petani Meningkat


nya kelas Kec.
kelompok Bangli,
2 01 15 03 tani Susut,
Tembuku,
Kintamani

Program Peningkatkan Ketahanan Pangan (Pertanian/


2 01 16 Perkebunan)
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Meningkat
nya
produktifit
as lahan
serta Kec.
peningkta Bangli,
2 01 16 12 n Susut,
infrastrukt Tembuku,
ur Kintamani
pertanian
pedesaan.
Pengembangan diversifikasi tanaman pangan Terlaksan
anya
penumbuh
an dan
pengemba Kec.
ngan Bangli,
2 01 16 16 sistim Susut,
pertanian Tembuku,
terintegras Kintamani
i (simantri)

Pengembangan Pertanian pada lahan kering Terlaksan


anya
Pengemb Kec.
angan Bangli,
2 01 16 17 Pertanian Susut,
pada Tembuku,
lahan Kintamani
kering

Sistim Pertanian Terintegrasi (Simantri) Tercapain


ya
penumbuh
an dan
pengemba Kec.
ngan Bangli,
2 01 16 sistim Susut,
pertanian Tembuku,
terintegras Kintamani
i (simantri)

Pengembangan perbenihan/pembibitan Terwujudn


ya Kec.
kelompok Bangli,
2 01 16 penangkar Susut,
padi Tembuku,
sawah Kintamani

Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Meningkat


perkebunan, produk pertanian an
produksi,
produktifit
as dan Kec.
mutu Bangli,
2 01 16 29 produk Susut,
perkebuna Tembuku,
n, produk Kintamani
pertanian
Tercapainya peningkatan produksi dan produktifitas padi Meningkat
nya luas
tanam, Kec.
panen Bangli,
2 01 16 produksi Susut,
dan Tembuku,
produktifit Kintamani
as Padi

Pengamatan dan Peramalan OPT Diterapka


nnya
pengendal Kec.
ian OPT Bangli,
2 01 16 yang tepat Susut,
dan Tembuku,
berkelanju Kintamani
tan

Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Terseleng


(SL-PHT) garanya Kec.
sistim SL- Bangli,
2 01 16 PHT Susut,
Tembuku,
Kintamani

Penyusunan data Statistik Pertanian, Perkebunan dan Terwujudn


Perhutanan ya data Kec.
statistik Bangli,
2 01 16 32 dalam Susut,
bentuk Tembuku,
buku Kintamani

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Tersedian


ya sarana Kec.
dan Bangli,
2 01 16 33 prasarana Susut,
pertanian Tembuku,
Kintamani

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Terlaksan


Pertanian anya
Monitoring
Evaluasi
dan Kec.
Pelaporan Bangli,
2 01 16 Kebijakan Susut,
Subsidi Tembuku,
Pertanian Kintamani

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


2 01 17 Pertanian/ Perkebunan
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan Lancarnya
daerah pemasara
n dan
2 01 17 07 meningkat -
nya nilai
tawar

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/


perkebunan tepat guna Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan


2 01 07
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan Meningkat
nya
produktivit
as lahan Kec.
peningkat Bangli,
2 01 07 an Susut,
infrastrukt Tembuku,
ur Kintamani
pertanian
pedesaan

Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan Tersedian


ya bibit Kec.
unggul Bangli,
2 01 07 pertanian/ Susut,
perkebuna Tembuku,
n Kintamani

Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau Membaikn


ya Kec.
Kualitas Bangli,
2 01 07 07 Bahan Susut,
Baku Tembuku,
Tembakau Kintamani

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan


2 01 20
Lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan Terwujudn
ya
ketenagaa
Kec.
n
Bangli,
penyuluh
2 01 20 Susut,
pertanian
Tembuku,
yang
Kintamani
profession
al
Penyelenggaraan penyuluhan pertanian Meningkat
nya
penyuluh
pertanian
sesuai
kebutuhan
pelaku
utama dan
4
pelaku
2 01 20 04 Kecamata
usaha dn
n
meningkat
nya SDM
di bidng
pertanian

Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian Terwujudn


ya pola
sikap dan Kec.
prilaku Bangli,
2 01 20 05 yang Susut,
profesiona Tembuku,
l dan Kintamani
inovatif

2 01 25 Program Pengembangan Agribisnis


2 01 25 Pengembangan sarana dan prasarana agribisnis
Terwujudnya pengembangan kawasan jeruk Bertamba
hnya luas Kab.
2 01 25 tanaman Bangli
jeruk
Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis hortikultura Berkemba
ngnya
sentra Kab.
2 01 25 01
agribisnis Bangli
hortiultura
Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis Tanaman Pengemb
Hias angan dan
pemantap
an sentra
Kab.
2 01 25 02 agribisnis
Bangli
Tanaman
Hias

Pengembangan dan pemantapan sentra agribisnis Tanaman Pengemb


Obat-obatan angan dan
pemantap
an sentra
agribisnis Kab.
2 01 25 03
Tanaman Bangli
Obat-
obatan

2 02 15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


Pengembangan hutan tanaman Bertamba
hnya luas
areal
pengemba Kab.
2 02 15 02
ngan Bangli
tanaman
langka

Pengembangan hasil hutan non-kayu Bertamba


(bambu hitam,petung) hnya
Pengemb
angan Kab.
2 02 15
hasil Bangli
hutan non-
kayu

2 02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan


Pengelolaan Rehabilitasi hutan dan lahan Tersedian
ya Kec.
bibit/benih Bangli,
2 02 16 08 tanaman Susut,
kehutanan Tembuku,
Kintamani

Perlindungan air dan jurang Penanam


an bibit
tanaman
Kec.
perhutana
Bangli,
n disekitas
2 02 16 Susut,
mata air
Tembuku,
dan jurang
Kintamani

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu


Produk Tanamn Hortikultura Berkelanjutan
Kegiatan Peningkatan Produksi produktivitas dan Mutu Produk Pengemban
Tanaman Buah Berkelanjutan Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Kegiatan Peningkatan Produksi ,Produktifitas dan Mutu Produk sekolah la


Tanaman Sayuran dan Tanaman obat berkelanjutan Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani
Kegiatan Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Pada Penataan
Ditjen Hortikultura dan
Pengelola
aan
Perencan
aan,
Keuangan
dan Kec.
Perlengka Bangli,
pan, Susut,
Kepegawa Tembuku,
ian Kintamani
Kegiatan
Pengemb
angan
Hortikultur
a

Kegiatan Pengembangan Sistim Perlindungan Tanaman Pengelolaa


Hortikultura Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Industri


Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Penerapan Sistim jaminan Mutu Hasil Pertanian Unit usaha
Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian Unit usaha


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Gedung/Bangunan Bangunan p
Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Kegiatan


monitoring
, evaluasi
dan Kec.
pelaporan Bangli,
serta Susut,
perkemba Tembuku,
ngan Kintamani
kegiatan
Program peningkatan produksi dan mutu produk
swasembada danswasembada berkelanjutan
Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Tan
Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Pemantapan Kawasan SL-PTT Padi Pemantapa


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan


sarana Pertanian Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Pemberdayaan Kelembagaan Pemberday


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Perluasan A


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) Pengembanga


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Dukungan


Prasarana dan Sarana Pertanian Manajeme
n Dan
Dukungan
Teknis Kec.
Lainnya Bangli,
Ditjen Susut,
Prasarana Tembuku,
dan Kintamani
Sarana
Pertanian
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Pelayanan
Agribisnis Pedesaan Pembiaya
an
Pertanian
dan Kec.
Pengemb Bangli,
angan Susut,
Usaha Tembuku,
Agribisnis Kintamani
Pedesaan

Pengelolaan Air irigasi Untuk Pertanian Pengelolaan


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Perluasan areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Perluasan a


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

Pengelolaan Sistim Pengembangan Pengawasan Alat Mesin Pengelola


Pertanian an Sistim
Pengemb Kec.
angan Bangli,
Pengawas Susut,
an Alat Tembuku,
Mesin Kintamani
Pertanian

Fasilitasi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Fasilitasi


Kec.
Bangli,
Susut,
Tembuku,
Kintamani

KELAUTAN DAN PERIKANAN


Dinas Peternakan dan Perikanan Darat
2 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedian
ya
Penyediaa Kab.
2 05 01 02 n Jasa Bangli
Komunika
si,
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedian
ya Jasa
Administra
si Kab.
2 05 01 07
Keuangan Bangli
memadai

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedian


ya alat
tulis Kab.
2 05 01 10 kantor Bangli
secara
memadai

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedian


ya
Barang
Cetakan Kab.
2 05 01 11
dan Bangli
Penggand
aan

Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Tersedian


kantor nya
Kompone
n
Instalansi
Listrik/ Kab.
2 05 01 12
Penerang Bangli
an
Bangunan
Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedian


ya
Peralatan
dan Kab.
2 05 01 13
Perlengka Bangli
pan
Kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-udangan Tersedian


ya bahan
bacaan
dan
Kab.
2 05 01 15 peraturan
Bangli
perundang
-udangan

Penyediaan makanan dan Minuman Rapat Tersedian


ya
makanan Kab.
2 05 01 17
dan Bangli
minum
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Terlaksan
anya
Rapat-
rapat
Koordinasi Kab.
2 05 01 18
dan Bangli
Konsultasi
keluar
daerah

Penyediaan sarana Informasi berupa surat kabar / majalah Tersedian


ya sarana
dan
informasi
Kab.
2 05 01 berupa
Bangli
surat
kabar dan
majalah

2 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksan
anya
Pemelihar
aan Rutin
Berkala
Kendaraa Kab.
2 05 02 24
n Dinas / Bangli
Operasion
al

Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksan


anya
Pemelihar
aan Rutin
Berkala
Perlengka Kab.
2 05 02
pan Bangli
Gedung
Kantor

Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksan


anya
Pemelihar
aan Rutin
Berkala Kab.
2 05 02 28
Peralatan Bangli
Gedung
Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Terwujudn
ya
Pengadaa
n Pakaian
Dinas Kab.
besertaPe Bangli
rlengkapa
nnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


2 05 06 Pencapaian Kinerja & Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersedian
Kinerja SKPD ya
Laporan
Capaian
Kinerja
dan Kab.
2 05 06 01
Ikhtisar Bangli
Realisasi
Kinerja
SKPD

Penyediaan Honorairum Satuan Pengelolaan Keuangan Tersedian


Daerah ya
Honorairu
m Satuan
Kab.
2 05 06 05 Pengelola
Bangli
an
Keuangan
Daerah

Penyediaan Kesejahteraan dan honorarium Non PNS Tersedian


ya
Honorariu Kab.
2 05 06 06
m Non Bangli
PNS
Program Pelaksanan Upacara Nasional, Daerah dan
2 05 09 Keagamaan
Pelaksanaan peringatan Hari Nasional Terlaksan
anya
Peringata Kab.
2 05 09 01
n Hari Bangli
Nasional
Pelaksanaan peringatan Hari Daerah Terlaksan
anya
Peringata Kab.
2 05 09 02
n Hari Bangli
Daerah
Pelaksanaan Upacara Keagamaan Terlaksan
anya
Upacara Kab.
2 05 09 03
Keagama Bangli
an
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Peningkatan SDM Petani berwawasan Agribisnis Terwujudn
ya SDM
Petani
berwawas
2 01 15 07 an 4 Kec.
Agribisnis

-
Terwujudn
ya
Penguata
n
kapasitas Kab.
2 01 15 kelembag Bangli
aan petani
dan
penyuluh

-
Terwujudn
ya
Pemantap
an sistem
penyuluha
2 01 15 n
Peternaka
n
Perikanan

Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pengolah Peternak terlaksana


Perikanan nya
Pembinaa
n dan
Pelatihan
Kelompok Kab.
2 01 15 08 Pengolah Bangli
Peternak
Perikanan

Pembinaan dan Verifikasi Penguatan modal Petani Terlaksan


anya
Pembinaa
n dan
Kab.
2 01 15 09 Verifikasi
Bangli
Penguata
n modal
Petani
Pemberdayaan SDM Penyuluh/Petani -
Terwujudn
ya
Pemberda
2 01 15 yaan SDM 4 Kec.

Penyuluh/
Petani

-
Terwujudn
ya
Peningkat
an
Kelembag
aan
Kelompok
2 01 15 Ternak 4 Kec.
dan ikan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan


1 21 18 Pertanian/Perkebunan
Penyusunan Rencana dan Pelaporan Peternakan Perikanan Terwujudn
ya
Penyusun
an PPAS,
DPA,
1 21 18 35 LAKIPdan 4 Kec.
Informasi
Data

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


2 01 21
Ternak
Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit menular -
ternak Tervaksinn
ya 40.000
2 01 21 06 ekor 4 Kec.
anjing

Monitoring pangan asal hewan yang ASUH -


Terlaksan
anya
monitoring
ketersedia
2 01 21 an bahan 4 Kec.
asal
hewan
-
Terlaksan
anya
monitoring
keamanan
4 Kec.
pangan
asal
hewan

2 01 10 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Pendistribusian Bibit Ternak kepada masyarakat Terwujudn
ya
Pendistrib
2 01 10 03 usian Bibit 4 Kec.
Ternak
kepada

Pengembangan Peternakan Unggulan Daerah Terpelihar


anya Kennel
Indukan Dinas
Anjing Peternaka
2 01 10 10 Kintamani n
Perikanan
Darat Kab.
Bangli

Terwujudn
ya
inseminasi 4 Kec.
buatan
(IB)

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana


Pembibitan Ternak
Pengembangan Sumber Air ( Irigasi Air Permukaan) Tersedian
ya sarana
air untuk
ternak 4 Kec.

Jalan Produksi Tersedian


ya Sarana
Jalan
4 Kec.
Pengembangan Pupuk Organik Tersedian
ya
Pengolaha 4 Kec.
n Pupuk

Pengembangan Sumber Air Tersedian


ya Air
untuk 4 Kec.
ternak

Konservasi Air Dan Antisipasi Anomali iklim Tersedian


ya Air
untuk 4 Kec.
ternak

Program Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

Pengadaan Bibit Sapi Tersedian


ya Bibit 4 Kec.
Sapi

Program Pembibitan Sapi Bali


Pengadaan N2 Cair Tersedian
ya N2 4 Kec.
Cair

Penyebaran Semen / Tersedian


ya Semen
Beku 4 Kec.

Mani Beku Tersedian


yamani
Beku 4 Kec.

ULIB Tersedian
ya Sarana
IB 4 Kec.

Penyediaan bahan dan alat untuk mengatasi terwujudn


ya
Penanggul
angan 4 Kec.
gangguan
reproduksi
gangguan reproduksi pada sapi
betina
produktif

Pembinaan dan Penertiban Pasar Hewan -


Terwujudn
ya
Pembinaa
n dan Kec.
Penertiba Susut
n Pasar
Hewan

Program Peningkatan Produksi Ternak Dengan


Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
Pengembangan Budi daya Sapi Potong -
Meningkat
nya
Populasi
dan
Produksi
Ternak
Sapi

Pengembangan Kawasan Sapi Potong -


Meningkat
nya
Populasi
dan
Produksi
Ternak
Sapi

Pengembangan Budidaya Babi -


Meningkat
nya
Populasi
dan
Produksi
Ternak
Babi

Program Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan


bibit dengan mengoptimalkan sumber Daya Lokal
- Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting -
Tewujudny
a motivasi
peternak
di dalam
mengemb
angbiakka
n Sapi Bali

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri


Hilir, Pemasaran dan Eksport Hasil Pertanian
Revitalisasi Pasar Hewan Kayuambua Terwujudn
ya
Pembang
unan
Jalan
dalam
Pasar, Kec.
Pagar Susut
Tembok
dan
Drainase
Tepi Jalan

Program Pengembangan Agribisnis


Pengembangan Permodalan Kelompok Terlaksan
anya
Sosialisasi
Verifikasi 4 Kec.
Permodal
an

kelompok
tani
ternak/ika
n
2 05 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksan
anya
Pembinaa
n dan
Kab.
2 05 20 03 Pengemb
Bangli
angan
Perikanan

Pembangunan / Rehab Sarana Prasarana Produksi Perikanan Terlaksan


Budidaya anya
Pembang
unan dan
Rehab
Sarana
Prasarana Kab.
2 05 20 04
Produksi Bangli
Perikanan
Budidaya

Penebaran bibit di Perairan umum ( Restocking) Terwujudn


ya
Pelestaria Kec.
2 05 20 n sumber Kintamani
daya ( Danau
hayati Batur)
Pembangunan UPR Terwujudn
ya
2 05 20 Pembang 4 Kec.
unan UPR

Pembangunan Kolam Percontohan Budidaya Air Tawar Terwujudn


ya
Pembang
unan
Kolam
2 05 20 4 Kec.
Percontoh
an
Budidaya
Air Tawar

Pembangunan Gudang pakan Terwujudn


ya
Pembang BBI
2 05 20 unan Sidembun
Gudang ut
pakan

Pembangunan Gudang Peralatan Terwujudn


ya
Pembang BBI
2 05 20 unan Sidembun
Gudang ut
Peralatan

Pembangunan Irigasi Air Permukaan Terwujudn


ya
Pembang
unan BBI
2 05 20
Irigasi Air Kedisan
Permukaa
n

Pengadaan Calon Induk Terwujudn


ya Calon BBI
2 05 20 Induk Sidembun
ut

Pengadaan Pakan Calon Induk Terwujudn


ya Pakan BBI
2 05 20 Calon (Sidembu
Induk nut,

Pengadaan Pakan Induk Terwujudn


ya Pakan BBI
2 05 20 Induk Sidembun
ut

Pengadaan Peralatan Pembenihan Terwujudn


ya BBI
2 05 20 Peralatan Sidembun
Pembenih ut
an
Subsidi pakan ikan Terwujudn
ya Subsidi
2 05 20 pakan 4 Kec.
ikan

Rehab Gedung Posluhkan Terwujudn


ya Rehab
Gedung BPP
2 05 20 Posluhkan BBISidem
bunut

Rehab Gedung BBI Yangapi Terwujudn


ya Rehab
Gedung BBI
2 05 20 BBI Yangapi
Yangapi

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Terwujudn
ya
Pengemb
angan
Sistem
Kesehatan 4 Kec.
Ikan dan
Lingkunga
n

Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidaya Terwujudn


Ikan ya
Pengemb
angan
Sistem
Prasarana 4 Kec.
dan
Sarana
Pembudid
aya Ikan

Pengembangan Sistem Produksi Pembudidaya Ikan Terwujudn


ya
Pengemb
angan
Sistem 4 Kec.
Produksi
Pembudid
aya Ikan
Peningkatan Dukungan Manajemendan Pelaksana Tugas Terwujudn
Lainnya ya
Peningkat
an
Dukungan
Manajeme
n dan 4 Kec.
Pelaksana
Tugas
Lainnya

Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP)


Perikanan Budidaya
Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Terwujudn
Budidaya ya
Pengemb
angan
Usaha
Mina
Pedesaan 4 Kec.
(PUMP)
Perikanan
Budidaya

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) P2HP Terwujudn


ya
Pengemb
angan
Usaha
4 Kec.
Mina
Pedesaan
(PUMP)
P2HP

Program Pembinaan dan Pengembangan Budidaya


Perikanan
Sekolah Lapang Mina Padi Terlaksan
anya Kec.
Sekolah Susut dan
Lapang Kec.
Mina Padi Tembuku

Pengembangan Budidaya Ikan Nila Terwujudn


ya
Pengemb
angan 4 Kec.
Budidaya
Ikan Nila

PERDAGANGAN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 07 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Terseleng
aranya Kab.
2 07 01 01 surat Bangli
menyurat
Penyediaan jas komunikasi sumber daya air dan listrik Terseleng
garanya
jasa Kab.
2 07 01 02 komunikas Bangli
i air dan
listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksan


anya Kab.
2 07 01 08 kebersiha Bangli
n kantor
Penyediaan alat tulis kantor Tersedian
ya alat Kab.
2 07 01 10 tulis Bangli
kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedian
ya barang
cetakan Kab.
2 07 01 11 dan Bangli
penggand
aan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tersedian


kantor ya
komponen Kab.
2 07 01 12 instalasi Bangli
listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedian


ya
peralatan
dan Kab.
2 07 01 13
perlengka Bangli
pan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Tersedian


undangan ya bacaan
dan
peraturan
Kab.
2 07 01 15 perundang
Bangli
-
undangan

Penyediaan makan dan minum Tersedian


ya makan
dan Kab.
2 07 01 17
minum Bangli
tamu
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Terseleng
garanya
rapat
koordinasi
keluar
daerah Kab.
2 07 01 18
Propinsi Bangli
dan luar
kabupaten

2 07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedian
ya Kab.
2 07 02 09
komputer Bangli

Pengadaan Mabeleurr Tersedian


nya
mebelair
pada Kab.
2 07 02 10
ruang Bangli
klinik
bisnis

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersediaa


nya
peralatan Kab.
2 07 02
gedung Bangli
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksan
anya
pemelihar
aan
Kab.
2 07 02 24 kendaraan
Bangli
dinas
operasion
al

Pemeliharaan rutin/ berkala komputer Terlaksan


anya
pemelihar Kab.
2 07 02
aan Bangli
komputer
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedian
ya rehab
sedang/be Kab.
2 07 02 rat gedung Bangli
kantor

Pengadaan Mebeleur Terlaksan


anya
pengadaa Kab.
2 07 02
n kursi Bangli
kerja
Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor Trelaksan
anya
pengecata Kab.
2 07 02 22 n dan Bangli
perbaikan
gudang

Pemeliharaan Rutin /berkala Mebeleur Trelaksan


anya
pemelihar Kab.
2 07 02
aan Bangli
mebeleur
Pengadaan Alat Angkutan Sepeda Motor Terlaksan
anya
Pengadaa
n Alat Kab.
2 07 02
Angkutan Bangli
Sepeda
Motor

Perbaikan Tembok Penyengker Terlaksan


annya
Perbaikan Kab.
2 07 02 Tembok Bangli
Penyengk
er

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksan


anya
Pemelihar
aan
rutin/berka Kab.
2 07 02 28
la Bangli
peralatan
gedung
kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


2 07 06 pencapaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ektisar realisasi Penyediaa
kinerja SKPD n laporan
tahunan
berupa
realisasi
fisik
keuangan, Kab.
2 07 06 01 LAKIP, Bangli
LPPD,
LKPJ dan
laporan
lainnya
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersedian
ya
Laporan Kab.
2 07 06 04 Keuangan Bangli
Akhir
Tahun

Penyediaan Honorairum Satuan Pengelolaan Keuangan Tersedian


Daerah ya
Honorairu
m Satuan
Kab.
2 07 06 05 Pengelola
Bangli
an
Keuangan
Daerah

Kegiatan penyediaan kesejahteraan dan Honorarium Non PNS Terlaksan


anya
honorariu Kab.
2 07 06 06
m Non Bangli
PNS
Penyusunan dokumen perencanaan tahunan Tersusunn
ya
dokumen
perencana
an
tahunan Kab.
2 07 06 (PPAS, Bangli
RKA,
DPA, dan
RENSTRA
SKPD)

Program pelaksanaan upacara nasional daerah dan


2 07 09 keagamaan
Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari nasional Terlaksan
anya
peringatan Kab.
2 07 09 01
hari Bangli
nasional
Kegiatan Pelaksanaan peringatan hari daerah Terlaksan
anya
peringatan Kab.
2 07 09 02
hari Bangli
daerah
Kegiatan Pelaksanaan upacara agama Terlaksan
anya Kab.
2 07 09 03 upacara Bangli
agama
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
2 07 19
Penyusunan Data Industri Kecil Terlaksan
anya
penyusun
an Kab.
2 07 19 04
buku/lapor Bangli
an data
IKM

Pelatihan Industri Rumah Tangga Meningkat


nya SDM
Industri Kab.
2 07 19 05 Rumah Bangli
Tangga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Industri dan perdagangan Terlaksan


anya
Monitoring
dan
Evaluasi
Kegiatan Kab.
2 07 19 06
Industri Bangli
dan
perdagang
an

Fasilitasi Kemasan Dan Lebeling Produk Olahan Pangan Terbinany


a Perajin
Produk Kab.
2 07 19 07
Pangan Bangli
Olahan
Pembinaan Dan Pengawasan Penggunaan Bahan Berbahaya Terbinany
Kab.
2 07 19 08 dan Beracun (B3) a Perajin
IKM Bangli

Penyusunan Data Perdagangan Terkaksan


anya
penyusun
an
Kab.
2 07 19 buku/lapor
Bangli
an Data
Perdagan
gan

Pelatihan Disversifikasi dan Desain Produk Kerajinan Bambu Terbinany


a Perajin Kab.
2 07 19 Kerajinan Bangli
Bambu
Pelatihan Teknik Produksi Souvenir Kerajinan Kayu (Geopark) Terbinany
a Perajin
Produk Kab.
2 07 19 Souvenir Bangli
Khas
Geopark

2 06 17 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor


Pameran Industri Kecil dan kerajinan Terlaksan
anya
pameran
industri
Kab.
2 06 17 13 kecil dan
Bangli
kerajinan
pada PKB

Pameran Produk Ekspor Terlaksan


anya
Pameran Kab.
2 06 17 Produk Bangli
Ekspor di
Jakarta

Pameran Industri Kecil Dan Kerajinan Dalam Daerah Terlaksan


anya
Pameran
Kerajinan
Industri
Kecil
Lokal Kab.
2 06 17
Kabupate Bangli
n Dan
Lokal
Provinsi
Bali

Pameran Industri Kecil Dan Kerajinan Luar Daerah Terlaksan


anya
Pameran
Industri
Kecil Dan Kab.
2 06 17
Kerajinan Bangli
Di Luar
Provinsi
Bali

2 07 17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


Operasional Klinik Bisnis Tersedian
ya sarana
akses Kab.
2 07 17 informasi Bangli
berbasis
IT

Kegiatan Pembinaan Pengusaha Muda Terlaksan


anya
Kegiatan
Pembinaa Kab.
2 07 17
n Bangli
Pengusah
a Muda

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri Terlayanin


ya Kab.
2 07 17 02 Teknologi Bangli
Industri
Pembinaan Manajemen Mutu dengan Penerapan Gugus Terlaksan
Kendali Mutu (GKM) anya
Pembinaa
n
Manajeme
n Mutu Kab.
2 07 17 05 dengan Bangli
Penerapa
n Gugus
Kendali
Mutu

Program Penumbuhan Sentra Industri Kecil


Pendidikan Dan Latihan Industri Kecil Dan Menengah Terlaksan
anya
pendidika Kab.
n dan Bangli
latihan
IKM

Pembinaan Pedagang Terlaksan


anya
Pembinaa Kab.
n Bangli
Pedagang
Pasar

Pembentukan Kelompok IKM Terlaksan


anya
Pembentu Kab.
kan Bangli
Kelompok
IKM

Pogram Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi


2 07 15
Pengembangan Sistim Inovasi Teknologi Industri Optimalny
a Sistim
Inovasi Kab.
2 07 15 05
Teknogi Bangli
Industri
Fasilitasi HKI dan SNI Terstandar
tnya
Produk- Kab.
2 07 15 07
Produk Bangli
Industri
Program Tata Kelola Usaha Industri
Pelatihan Manajemen Usaha IKM Terbinany
a
Pelaku/Pe Kab.
rajin IKM Bangli

Program Pengembangan Industri Pengolahan


(Agroindustri) Hasil Industri Serta Jasa Pendukungnya
Pembinaan Pengembangan Argoindustri Buah Dan Sayur Khas Terbinany
Kab.Bangli a Perajin
Pengolaha
n Buah
Kab.
Dan Sayur
Bangli
Khas
Bangli

Program Pengawasan Legislasi Usaha Industri


Monitoring Dan Pengawasan Ijin Dan Legalitas Industri Perajin Kab.
IKM Bangli
Fasilitasi Dan Pendampingan IKM Perajin Kab.
IKM Bangli
2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fasilitasi kegiatan Asosiasi Pengujian Industri Kecil (APIK) Meningkat
Kab. Bangli nya
kualitas Kab.
2 07 16 08 SDM APIK Bangli
di Bangli

Fasilitasi Penghargaan UPAKARTI Desa Meningkat


nya
kualitas
Pelaku/Pe Kab.
2 07 16 09
mangku Bangli
Kebijakan
Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Dekranasda Meningkat


nya
kualitas
Perajin/An Kab.
2 07 16 11
ggota Bangli
Dekranas
da

Program Penyempurnaan Kelembagaan dan Manajemen


2 07 28
Perkantoran
Operasional Petugas Pungut Pendapatan Daerah Meningkat
nya
kualitas Kab.
2 07 28 28
petugas Bangli
pungut
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan
2 06 15
Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Terlaksan
anya
Pengawas
an Kab.
2 06 15 03
Peredaran Bangli
Barang
dan Jasa
Pengawasanan Dan tera ulang alat ukur, takaran, timbangan Terlaksan
dan perlengkapannya (UTTP) anya
Pengawas
anan Dan
tera ulang
alat ukur,
takaran,ti Kab.
2 06 15 05 mbangan Bangli
dan
perlengka
pannya
(UTTP)

Monitoring Dan Pengawasan Perijinan Perdagangan Terlaksan


anya
monitoring
dan Kab.
2 06 15
pengawas Bangli
an
perijinan

Monitoring Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Mikol) Terlaksan


anya
Monitoring
Dan
Pengawas Kab.
2 06 15
an Bangli
Minuman
Beralkohol
(Mikol)

Koordinasi Dan Singkronisasi Pelaksanaan Tugas Terlaksan


Perlindungan anya
Koordinasi
Dan
Singkronis Kab.
2 06 15
asi Bangli
Pelaksana
an Tugas

Konsumen Dengan YLKI Dan BPOM


Perlindung
an
2 06 15 Konsumen
Dengan
YLKI Dan
BPOM

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan


Keuangan Daerah
Operasional petugas pendapatan daerah dan pembinaan Terlaksan
pengelolaan pasar rakyat nya
Operasion
al petugas
pendapata
n daerah
dan
pembinaa Kab.
n Bangli
pengelola
an pasar
tradisional

Pemberiaan hadiah kepada Wajib Rertibusi Pasar Rakyat Terlaksan


nya
Pemberia
an hadiah
kepada Kab.
Wajib Bangli
Rertibusi
Pasar
Rakyat

Pemindahan Pedagang di Pasar Kidul Bangli Terlaksan


nya
Pemindah
an
Pedagang Kel.Kawan
di Pasar Bangli
Kidul
Bangli

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


2 06 18
Monitoring Harga Sembako Dan Barang Strategis Lainnya Terlaksan
nya
Monitoring
harga
sembako Kab.
2 06 18 08
dan Bangli
barang
strategis
lainnya
Monitoring Pendistribusian Minyak Tanah/SPBU, Miras dan Terlaksan
Barang Berbahaya Lainnya anya
Monitoring
Pendistrib
usian
Minyak
Tanah/SP Kab.
2 06 18 09 BU, Miras Bangli
dan
Barang
Berbahay
a Lainnya

Pembangunan dan Revitalisasi Pasar Tradisional Terbangun


nya Pasar
Tradisiona Kab.
2 06 18 10
l Bangli

Pengembangan Pasar Lelang Daerah Terlaksan


nya
pengemba
ngan Kab.
2 06 18
Pasar Bangli
Lelang
Daerah

Pembinaan Pengelola dan pedagang Pasar Rakyat Terlaksan


nya
Pembinaa
n
Pengelola Kab.
2 06 18
dan Bangli
pedagang
Pasar
Rakyat

Pengawasan peredaran Barang dan Jasa yang beredar di Terlaksan


Pasaran nya
Pengawas
an
peredaran
Barang Kab.
2 06 18 dan Jasa Bangli
yang
beredar
beredar di
Pasaran
Pengawasan peredaran Barang Bersubsidi yang beredar di Terlaksan
Pasaran nya
Pengawas
an
peredaran
Barang Kab.
2 06 18
Bersubsidi Bangli
yang
beredar di
Pasaran

Pembangunan dan Renovasi Pasar Kidul Tertatanya


Pasar
Kidul
Bangli
2 06 18 12 yang Kel.Kawan
nyaman,
aman dan
asri

Pembangunan dan renovasi pasar dana DAK Terenovas


inya Kab.
2 06 18 13 bangunan Bangli
pasar
Pembinaan Pengelola Pasar Tradisional Terlaksan
anya
Pembinaa
n
Kab.
2 06 18 14 Pengelola
Bangli
Pasar
Tradisiona
l

Pembangunan Pasar Kayuambua Meningkat


kan
kwalitas
dan
2 06 18 kwantitas Kec.Susut
sarana
perdagang
an

Program Pengawasan Legalisasi Usaha Perdagangan


Monitoring Pengawasan Pasar Modern Terlaksany
a
Monitoring
Pengawas
Kab.
an Pasar
Bangli
Modern

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Industri


Bantuan Peralatan Teknologi Tepat Guna Tersedian
ya
Peralatan
Tepat
Guna Bagi
Perajin Kab.
IKM Bangli
Kab.Bangl
i
EGIATAN PRIORITAS KABUPATEN BANGLI
TAHUN ANGGARAN 2015

Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju (Renacana Tahun 201
PROG/KEG RKPD SISA PROG/KEG
Target Catatan Target
Kebutuhan 2015 YG DIDANAI RKPD 2015 YG
Capaian Penting Capaian
Dana/Pagu Indikatif (APBD 2015) BELUM DIDANAI
Kinerja Kinerja

-5- -6- -7- -8-

746,652,400.00 688,467,400.00 58,185,000.00


65,187,000.00 63,882,000.00 ADA
2,500,000.00 2,500,000.00 ADA 12 bln
12 bln
9,100,000.00 9,100,000.00 ADA 12 bln
12 bln
1,900,000.00 1,900,000.00 ADA 12 bln
12 bln
12,400,000.00 12,400,000.00 ADA 12 bln
12 bln
3,400,000.00 3,400,000.00 ADA 12 bln
12 bln
825,000.00 825,000.00 TDK 12 bln
12 bln
2,680,000.00 2,680,000.00 ADA 12 bln
12 bln
480,000.00 480,000.00 TDK 12 bln
12 bln
7,502,000.00 7,502,000.00 ADA 12 bln
12 bln
24,400,000.00 24,400,000.00 ADA 12 bln
12 bln
76,588,000.00 34,758,000.00 ADA
19,780,000.00 19,780,000.00 TDK 12 bln

12 bln

19,780,000.00 19,780,000.00 ADA 12 bln

12 bln

4,800,000.00 4,800,000.00 ADA 12 bln


12 bln
15,525,000.00 15,525,000.00 TDK 12 bln
12 bln
6,525,000.00 6,525,000.00 TDK 12 bln
12 bln
4,778,000.00 4,778,000.00 ADA 12 bln
12 bln
5,400,000.00 5,400,000.00 ADA 12 bln
12 bln
37,490,400.00 37,490,400.00 ADA

18,840,000.00 18,840,000.00 ADA 12 bln

12 bln

18,650,400.00 18,650,400.00 ADA 12 bln


12 bln
45,320,000.00 45,320,000.00 ADA

3,020,000.00 3,020,000.00 ADA 12 bln


12 bln
2,900,000.00 2,900,000.00 ADA 12 bln
12 bln
39,400,000.00 39,400,000.00 ADA 12 bln
12 bln
12,000,000.00 12,000,000.00 ADA

12,000,000.00 12,000,000.00 ADA 12 bln


12 bln
6,000,000.00 6,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00 ADA 1 kali
1 kali
7,525,000.00 TDK
7,525,000.00 7,525,000.00 TDK 12 bln
12 bln
7,525,000.00 TDK

7,525,000.00 7,525,000.00 TDK 12 bln


12 bln
7,500,000.00 7,500,000.00 ADA

7,500,000.00 7,500,000.00 ADA 12 bln

12 bln

7,000,000.00 7,000,000.00 ADA

7,000,000.00 7,000,000.00 ADA 12 bln


12 bln
28,650,000.00 28,650,000.00 ADA
28,650,000.00 28,650,000.00 ADA 12 bln

12 bln

400,335,000.00 400,335,000.00 ADA

20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 12 bln

12 bln

264,335,000.00 264,335,000.00 ADA

12 bln

116,000,000.00 116,000,000.00 ADA


12 bln

24,852,000.00 24,852,000.00 ADA

24,852,000.00 24,852,000.00 ADA 12 bln

12 bln

20,680,000.00 20,680,000.00 ADA


20,680,000.00 20,680,000.00 ADA 12 bln

12 bln

571,027,600.00 543,527,600.00 27,500,000.00


60,425,000.00 60,425,000.00 ADA
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
7,080,000.00 7,080,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
5,500,000.00 5,500,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
10,000,000.00 10,000,000.00 ADA

3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 12 bulan


12 bulan
3,500,000.00 3,500,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
2,420,000.00 2,420,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
9,525,000.00 9,525,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
16,400,000.00 16,400,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
46,105,000.00 38,105,000.00 ADA
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA

12 bln

21,240,000.00 21,240,000.00 ADA

12 bln

6,000,000.00 6,000,000.00 TDK 12 bulan


12 bulan
7,865,000.00 7,865,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
2,000,000.00 2,000,000.00 TDK 12 bulan
12 bulan
6,000,000.00 6,000,000.00 ADA

12 bulan

28,165,200.00 28,165,200.00 ADA

18,840,000.00 18,840,000.00 ADA 12 bln

12 bln

9,325,200.00 9,325,200.00 ADA 1 orang


1 orang
43,805,400.00 43,805,400.00 ADA

7,300,000.00 7,300,000.00 ADA 12 bulan


12 bulan
6,400,000.00 6,400,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
30,105,400.00 30,105,400.00 ADA 12 bulan
12 bulan
35,375,000.00 30,375,000.00 ADA

5,000,000.00 5,000,000.00 TDK 12 bulan


12 bulan
30,375,000.00 30,375,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

17,725,000.00 9,225,000.00 ADA


8,500,000.00 8,500,000.00 TDK 12 bulan
12 bulan
9,225,000.00 9,225,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

9,640,000.00 9,640,000.00 ADA


9,640,000.00 9,640,000.00 ADA 12 bulan
12 bulan
29,635,000.00 29,635,000.00 ADA

29,635,000.00 29,635,000.00 ADA 12 bulan


12 bulan
259,642,000.00 259,642,000.00 ADA

18,680,000.00 18,680,000.00 ADA 12 bulan


12 bulan
9,310,000.00 9,310,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

231,652,000.00 231,652,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

6,000,000.00 TDK

6,000,000.00 6,000,000.00 TDK 12 bulan


12 bulan
26,270,000.00 26,270,000.00 ADA

26,270,000.00 26,270,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

8,240,000.00 8,240,000.00 ADA


8,240,000.00 8,240,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

690,703,800.00 614,703,800.00 76,000,000.00 ADA


70,740,000.00 70,740,000.00
1,800,000.00 1,800,000.00 ADA 12 bln
12 bln
10,200,000.00 10,200,000.00 ADA 12 bln
12 bln
1,500,000.00 1,500,000.00 ADA 12 bln
12 bln
12,660,000.00 12,660,000.00 ADA 12 bln
12 bln
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 12 bln
12 bln
7,180,000.00 7,180,000.00 ADA
12 bulan
14,220,000.00 14,220,000.00 ADA 12 bln
12 bln
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 12 bln
12 bln
17,180,000.00 17,180,000.00 ADA 12 bln
12 bln
25,360,000.00 23,360,000.00 ADA
2,000,000.00 2,000,000.00 TDK 12 bln
12 bln
14,180,000.00 14,180,000.00 ADA 12 bln
12 bln

6,180,000.00 6,180,000.00 ADA 12 bln


12 bln
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 12 bln

12 bln

53,908,800.00 53,908,800.00 ADA

16,800,000.00 16,800,000.00 ADA 12 bln

12 bln
37,108,800.00 37,108,800.00 ADA 12 bln
12 bln
55,736,000.00 55,736,000.00 ADA

3,650,000.00 3,650,000.00 ADA 12 bln


12 bln
3,150,000.00 3,150,000.00 ADA 12 bln
12 bln
48,936,000.00 48,936,000.00 ADA 12 bln
12 bln
21,000,000.00 TDK

21,000,000.00 21,000,000.00 TDK 12 bln


12 bln
34,860,000.00 9,860,000.00 ADA

9,860,000.00 9,860,000.00 ADA 12 bln


12 bln
25,000,000.00 25,000,000.00 TDK 12 bln
12 bln
7,000,000.00 TDK

7,000,000.00 7,000,000.00 TDK 12 bln


12 bln
10,000,000.00 TDK
10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 12 bln
12 bln
1,000,000.00 TDK
1,000,000.00 1,000,000.00 TDK 12 bln
12 bln
10,000,000.00 TDK

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 12 bln


12 bln
11,487,000.00 11,487,000.00 ADA
11,487,000.00 11,487,000.00 ADA 12 bln
12 bln

9,960,000.00 9,960,000.00 ADA


9,960,000.00 9,960,000.00 ADA 12 bln

12 bln

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA


5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 12 bln

12 bln

96,980,000.00 96,980,000.00 ADA

96,980,000.00 96,980,000.00 ADA 12 bln

12 bln

270,017,000.00 270,017,000.00 ADA

10,262,000.00 10,262,000.00 ADA 12 bln

12 bln

12,575,000.00 12,575,000.00 ADA 12 bln

12 bln

247,180,000.00 247,180,000.00 ADA 12 bln

12 bln

7,655,000.00 7,655,000.00 ADA


7,655,000.00 7,655,000.00 ADA 12 bln
12 bln

673,158,400.00 527,158,400.00 146,000,000.00


89,265,000.00 85,265,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 550
lembar

550
lembar

7,920,000.00 7,920,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

9,774,000.00 9,774,000.00 ADA 1 Unit

1 Unit

15,294,000.00 15,294,000.00 ADA 1 paket

1 paket

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA

12 bulan

2,000,000.00 2,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 1 Paket


1 Paket
2,660,000.00 2,660,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

24,617,000.00 24,617,000.00 ADA 12 bulan

12 bulan

12,000,000.00 12,000,000.00 ADA 4 Orang

4 Orang

4,000,000.00 4,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

61,000,000.00 9,000,000.00 ADA


2,000,000.00 2,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

4,000,000.00 4,000,000.00 TDK 1Paket

1Paket

8,000,000.00 8,000,000.00 TDK 1Paket


1Paket

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 1 Unit


1 Unit
7,000,000.00 7,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

58,370,400.00 58,370,400.00 ADA

39,720,000.00 39,720,000.00 ADA

12 bulan

12 bulan 18,650,400.00 18,650,400.00 ADA 12 bulan


57,940,000.00 57,940,000.00 ADA

1 paket 5,400,000.00 5,400,000.00 ADA 1 paket


1 paket 5,400,000.00 5,400,000.00 ADA 1 paket
1 paket 47,140,000.00 47,140,000.00 ADA 1 paket
12,000,000.00 TDK
12,000,000.00 12,000,000.00 TDK 1 paket
1 paket

5,000,000.00 TDK

5,000,000.00 5,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

6,000,000.00 TDK

6,000,000.00 6,000,000.00 TDK 1 paket


1 paket

42,000,000.00 TDK
30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 1 paket
1 paket

12,000,000.00 12,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

21,400,000.00 21,400,000.00 ADA 1 paket


1 paket
10,400,000.00 10,400,000.00 ADA 1 paket
1 paket

11,000,000.00 11,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

15,000,000.00 TDK

15,000,000.00 15,000,000.00 TDK 1 paket


1 paket

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA


5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

9,400,000.00 4,400,000.00 ADA


4,400,000.00 4,400,000.00 ADA 1 paket

1 paket

5,000,000.00 5,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

7,400,000.00 7,400,000.00 TDK


7,400,000.00 7,400,000.00 ADA 1 paket

1 paket

5,000,000.00 TDK
5,000,000.00 5,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

9,400,000.00 9,400,000.00 ADA

9,400,000.00 9,400,000.00 ADA 1 paket

1 paket

23,100,000.00 23,100,000.00 ADA


23,100,000.00 23,100,000.00 ADA 1 paket
1 paket

5,400,000.00 5,400,000.00 ADA

5,400,000.00 5,400,000.00 ADA 1 paket

1 paket

218,083,000.00 218,083,000.00 ADA

218,083,000.00 218,083,000.00 ADA 1 paket

1 paket

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA


5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

6,000,000.00 6,000,000.00 ADA


6,000,000.00 6,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

11,400,000.00 11,400,000.00 ADA

11,400,000.00 11,400,000.00 ADA 1 paket

1 paket

1,342,070,400.00 1,239,170,400.00 102,900,000.00


112,402,000.00 112,402,000.00 ADA
2,250,000.00 2,250,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

11,400,000.00 11,400,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
2,050,000.00 2,050,000.00 ADA

1 Paket

3,300,000.00 3,300,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

6,400,000.00 6,400,000.00 ADA


1 Paket

13,000,000.00 13,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

1,664,000.00 1,664,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

2,000,000.00 2,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

4,920,000.00 4,920,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
11,658,000.00 11,658,000.00 ADA 360 Kotak

360 Kotak

53,760,000.00 53,760,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

137,538,000.00 54,638,000.00 ADA


12,500,000.00 12,500,000.00 TDK 1 Unit

1 Unit

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 1 Unit

1 Unit

54,638,000.00 54,638,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

24,400,000.00 24,400,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket
36,000,000.00 36,000,000.00 TDK 2 Unit

2 Unit

59,930,400.00 59,930,400.00 ADA

41,280,000.00 41,280,000.00 ADA 2 Orang

12 bulan

18,650,400.00 18,650,400.00 ADA 2 Orang

2 Orang

34,200,000.00 34,200,000.00 ADA

4,700,000.00 4,700,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

26,500,000.00 26,500,000.00 ADA

1 Paket

998,000,000.00 978,000,000.00 ADA

37,000,000.00 37,000,000.00 ADA 10 SD

10 SD
19,000,000.00 19,000,000.00 ADA 10 Desa

10 Desa

45,500,000.00 45,500,000.00 ADA 2 Lap

2 buku

20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

44,000,000.00 44,000,000.00 ADA 12 Kali

12 Kali

95,000,000.00 95,000,000.00 ADA 4


Kelompok

4
Kelompok

678,000,000.00 678,000,000.00 ADA 4 Unit

4 Unit

36,000,000.00 36,000,000.00 ADA 10 SD

10 SD
23,500,000.00 23,500,000.00 ADA 2 Kali

2 Kali

2,014,222,200.00 1,169,222,200.00 845,000,000.00

176,945,000.00 143,945,000.00 ADA


5,235,000.00 5,235,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
18,600,000.00 18,600,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
5,500,000.00 5,500,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
19,000,000.00 19,000,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
11,100,000.00 11,100,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
7,580,000.00 7,580,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
2,010,000.00 2,010,000.00 ADA
12 bulan
74,920,000.00 74,920,000.00 ADA 1 Tahun
12 bulan
33,000,000.00 33,000,000.00 TDK 1 Tahun
12 bulan

110,930,000.00 99,430,000.00

19,100,000.00 19,100,000.00 ADA

12 bulan

72,330,000.00 72,330,000.00 ADA 1 Tahun

12 bulan
2,000,000.00 2,000,000.00 ADA 1 Tahun

12 bulan

6,000,000.00 6,000,000.00 ADA 1 Tahun

12 bulan

3,500,000.00 3,500,000.00 TDK 1 Tahun


12 bulan

8,000,000.00 8,000,000.00 TDK 1 Tahun


12 bulan

113,881,200.00 113,881,200.00 ADA

57,930,000.00 57,930,000.00 ADA 1 Tahun

12 bulan

55,951,200.00 55,951,200.00 ADA 1 Tahun

12 bulan

46,215,000.00 46,215,000.00 ADA


6,465,000.00 6,465,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
6,700,000.00 6,700,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

33,050,000.00 33,050,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

40,000,000.00 TDK
40,000,000.00 40,000,000.00 TDK 4
4 kecamata
kecamata n
n

370,500,000.00 235,000,000.00 ADA

45,000,000.00 45,000,000.00 ADA 4


kecamata
n
4
kecamata
n

190,000,000.00 190,000,000.00 ADA 4


kecamata
n
4
kecamata
n

85,500,000.00 85,500,000.00 TDK 7 hari


7 hari

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 4


kecamata
4 n
kecamata
n

1,025,751,000.00 425,751,000.00 ADA

180,751,000.00 180,751,000.00 ADA 4


Kecamata
4 n
Kecamata
n
40,000,000.00 40,000,000.00 ADA 4
4 Kecamata
Kecamata n
n

40,000,000.00 40,000,000.00 ADA 4


kecamata
4 n
kecamata
n

45,000,000.00 45,000,000.00 ADA 4 Desa


dan 1
Kelurahan
4 Desa
dan 1
Kelurahan

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 4


Kecamata
n
4
Kecamata
n

30,000,000.00 30,000,000.00 ADA 4


Kecamata
4 n
Kecamata
n

4 600,000,000.00 600,000,000.00 TDK 4


Kecamata Kecamata
n n
20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 4
Kecamata
4 n
Kecamata
n

27,500,000.00 27,500,000.00 ADA 4


4 Kecamata
Kecamata n
n

27,500,000.00 27,500,000.00 ADA 2


2 Kecamata
Kecamata n
n
80,000,000.00 80,000,000.00 ADA

4 30,000,000.00 30,000,000.00 ADA 4


Kecamata Kecamata
n, 48 n, 48
Desa Desa
5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 4
Kecamata
4 n
Kecamata
n

45,000,000.00 45,000,000.00 ADA 4


Kecamata
n
4
Kecamata
n

25,000,000.00 TDK
25,000,000.00 25,000,000.00 TDK 4
Kecamata
4 n
Kecamata
n

25,000,000.00 25,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 ADA 4
4 Kecamata
Kecamata n
n

22,327,952,318.00 7,329,592,318.00 14,998,360,000.00 ADA


331,150,000.00 331,150,000.00 ADA
500,000.00 500,000.00 ADA 1 paket

1 paket

60,000,000.00 60,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket
4,000,000.00 4,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

49,000,000.00 49,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

7,000,000.00 7,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

110,680,000.00 110,680,000.00 ADA 1 paket

1 paket

7,000,000.00 7,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

8,970,000.00 8,970,000.00 ADA 1 paket

1 paket

76,000,000.00 76,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

86,810,000.00 86,810,000.00 ADA

75,810,000.00 75,810,000.00 ADA 1 paket

1 paket

11,000,000.00 11,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket
231,817,200.00 231,817,200.00 ADA

45,000,000.00 45,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

84,240,000.00 84,240,000.00 ADA

102,577,200.00 102,577,200.00 ADA 9 Orang

9 Orang

85,740,000.00 85,740,000.00 ADA

5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 1 kali

1 kali
5,000,000.00 5,000,000.00 ADA 1 kali

1 kali

75,740,000.00 75,740,000.00 ADA 1 kali

1 kali

95,000,000.00 65,000,000.00 ADA


30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 10 pkt

8 pkt

65,000,000.00 65,000,000.00 ADA 4 klp

4 klp

5,321,155,400.00 2,851,155,400.00

30,000,000.00 30,000,000.00 ADA 3 klp

3 klp
55,000,000.00 55,000,000.00 ADA 10 Klp

10 Klp

35,000,000.00 35,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

2,250,000,000.00 2,250,000,000.00 TDK 10 Klp

10 Klp

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 75 Ha

75 Ha

40,000,000.00 40,000,000.00 ADA


50,000,000.00 50,000,000.00 TDK

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 20 Subak

20 Subak

90,000,000.00 90,000,000.00 TDK 25 subak

25 subak

25,000,000.00 25,000,000.00 ADA 30 bh

30 bh

2,656,155,400.00 2,656,155,400.00 ADA 3 paket

3 paket

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

60,000,000.00 60,000,000.00 ADA


60,000,000.00 60,000,000.00 ADA 3 paket

3 paket

40,000,000.00 TDK

40,000,000.00 40,000,000.00 TDK 5 unit

5 unit

1,019,808,318.00 719,808,318.00 ADA

180,000,000.00 180,000,000.00 TDK 23 klp

23 klp

120,000,000.00 120,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

719,808,318.00 719,808,318.00 ADA 1 paket

1 paket

1,662,450,000.00 1,592,450,000.00 ADA

70,000,000.00 70,000,000.00 TDK 72 org

72 org
50,000,000.00 50,000,000.00 ADA 72 Desa

72 Desa

1,542,450,000.00 1,542,450,000.00 ADA 1 klp

1 klp

605,000,000.00 55,000,000.00 ADA


TDK
550,000,000.00 550,000,000.00 TDK 80 Ha
70 Ha

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 330 Ha

330 Ha

20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 1 paket

1 paket

301,660,400.00 251,660,400.00 ADA


251,660,400.00 251,660,400.00 ADA 25 Ha

25 Ha

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 30 Ha

30 Ha

1,059,001,000.00 999,001,000.00 ADA


999,001,000.00 999,001,000.00 ADA 50.000
phn

50.000
phn

60,000,000.00 60,000,000.00 TDK 10 Ha

10 Ha

1,980,000,000.00 TDK

900,000,000.00 900,000,000.00 TDK Ha

Ha

750,000,000.00 750,000,000.00 TDK Kelompok

Kelompok
150,000,000.00 150,000,000.00 TDK Laporan

Laporan

180,000,000.00 180,000,000.00 TDK Kali

Kali

1,718,320,000.00 TDK

228,000,000.00 228,000,000.00 TDK 1 unit usah

1 unit usaha

977,320,000.00 977,320,000.00 TDK 2 Pkt

2 Pkt

400,000,000.00 400,000,000.00 TDK 400 M2

400 M2

113,000,000.00 113,000,000.00 TDK 1 Unit

1 Unit
821,200,000.00 TDK

345,000,000.00 345,000,000.00 TDK 1000 Ha

1000 Ha

476,200,000.00 476,200,000.00 TDK 50 Ha

50 Ha

6,908,840,000.00 TDK

160,000,000.00 160,000,000.00 TDK 3 Pkt

3 Pkt

1,218,000,000.00 1,218,000,000.00 TDK 300 Ha

300 Ha

1,260,000,000.00 1,260,000,000.00 TDK Ha

Ha

75,000,000.00 75,000,000.00 TDK 12 bln lap.

12 bln lap.
25,000,000.00 25,000,000.00 TDK 1 Pkt

1 Pkt

1,240,000,000.00 1,240,000,000.00 TDK 1000 Ha

1000 Ha

2,740,000,000.00 2,740,000,000.00 TDK 1000 Ha

1000 Ha

40,000,000.00 40,000,000.00 TDK 7 Pkt

7 Pkt

150,840,000.00 150,840,000.00 TDK 9 Pkt

9 Pkt

16,636,243,300.00 4,289,226,500.00 12,347,016,800.00


117,388,000.00 111,628,000.00 ADA
46,300,000.00 46,300,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
3,600,000.00 3,600,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

7,020,000.00 7,020,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

4,500,000.00 4,500,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

2,500,000.00 2,500,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

6,708,000.00 6,708,000.00 ADA

1 Paket

8,000,000.00 8,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
18,000,000.00 18,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

5,760,000.00 5,760,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

179,832,000.00 140,472,000.00 ADA


100,000,000.00 100,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

39,360,000.00 39,360,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

40,472,000.00 40,472,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

40,996,800.00 TDK
40,996,800.00 40,996,800.00 TDK 1 Paket

1 Paket

265,128,400.00 265,128,400.00 ADA

40,000,000.00 40,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

66,600,000.00 66,600,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

158,528,400.00 158,528,400.00 ADA 1 Paket

1 Paket

72,900,000.00 72,900,000.00 ADA

10,000,000.00 10,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

6,200,000.00 6,200,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

56,700,000.00 56,700,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

470,000,000.00 100,000,000.00 ADA


75,000,000.00 75,000,000.00 ADA Terlaksan
Terlaksan
anya
anya
Agribisnis
Agribisnis
Pembinaa
Pembinaa
n/Lomba
n/Lomba
Klp.Tani
Klp.Tani
Ternak/Ika
Ternak/Ika
n
n
20,000,000.00 20,000,000.00 TDK Terlasana
nya
Berlangga
nan
Terlasana Infomina
nya
Berlangga
nan
Infomina

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK Terlaksan


anya
Pelatihan
Penyuluh
Terlaksan PNS/Swa
anya daya
Pelatihan
Penyuluh
PNS/Swa
daya

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 4 Kec.

4 Kec.

10,000,000.00 10,000,000.00 ADA 4 Kec.

4 Kec.
150,000,000.00 150,000,000.00 TDK Meningkat
nya SDM
Penyuluh
Meningkat
nya SDM
Penyuluh

150,000,000.00 150,000,000.00 TDK Terlaksan


anya
Penilaian
Terlaksan Kelas
anya Kelompok,
Penilaian Lomba,
Kelas dan Study
Kelompok, Kelompok,
Lomba, Lomba,
dan Study dan Study
Kelompok, banding
Lomba,
dan Study
banding

60,000,000.00 60,000,000.00 ADA

60,000,000.00 60,000,000.00 ADA Tersedian


ya
Tersedian Informasi
ya dan data
Informasi Peternaka
dan data n
Peternaka Perikanan
n
Perikanan

215,000,000.00 125,000,000.00 ADA

125,000,000.00 125,000,000.00 ADA -


Vaksinasi
- pada
Vaksinasi
pada

40,000,000.00 40,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket
50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 1 paket

1 paket

445,000,000.00 95,000,000.00 ADA


60,000,000.00 60,000,000.00 ADA Terwujudn
Terwujudn ya bibit
ya bibit sapi
sapi betina 50
betina 50 ekor
ekor

35,000,000.00 35,000,000.00 ADA Terwujudn


ya anjing
Terwujudn Kintamani
ya anjing standar
Kintamani AKU
standar
AKU

150,000,000.00 150,000,000.00 TDK Terwujudn


Terwujudn ya 7.500
ya 7.500 dosis
dosis

Sarana 200,000,000.00 200,000,000.00 TDK Sarana


dan dan
prasarana prasarana
IB 1 pkt IB 1 pkt
2,750,000,000.00 TDK

Meningkat 400,000,000.00 400,000,000.00 TDK Meningkat


nya nya
Pemuliabi Pemuliabi
akan akan
Ternak 4 Ternak 4
unit unit

Memudah 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00 TDK Memudah


kan kan
Transporta Transporta
si untuk si untuk
budidaya budidaya
ternak 10 ternak 10
unit unit
800,000,000.00 800,000,000.00 TDK Meningkat
nya
Meningkat
nya

Jumlah Jumlah
Pupuk 4 Pupuk 4
unit unit
Terlaksan 180,000,000.00 180,000,000.00 TDK Terlaksan
anya Air anya Air
untuk untuk
ternak 3 ternak 3
unit unit

Terlaksan 120,000,000.00 120,000,000.00 TDK Terlaksan


anya Air anya Air
untuk untuk
ternak 2 ternak 2
unit unit
320,000,000.00

320,000,000.00 320,000,000.00 TDK Meningkat


Meningkat nya
nya

Populasi Populasi
Ternak 40 Ternak 40
ekor ekor
457,000,000.00
25,000,000.00 25,000,000.00 TDK Meningkat
Meningkat nya
nya

80,000,000.00 80,000,000.00 TDK Pelayanan


Pelayanan IB 7.500
IB 7.500 dosis
dosis

42,000,000.00 42,000,000.00 TDK Meningkat


Meningkat nya
nya kualitas
kualitas

Ternak
Ternak sapi 7.500
sapi 7.500 ekor
ekor

Meningkat 180,000,000.00 180,000,000.00 TDK Meningkat


nya nya
Pelayanan Pelayanan
IB IB
100,000,000.00 100,000,000.00 TDK Meningkat
nya
Meningkat produktifit
nya as
produktifit
as
ternak ternak
sapi sapi
betina 500 betina 500
ekor ekor
30,000,000.00 30,000,000.00 TDK Tercapain
Terlaksan
ya sistem
anya
pasar
Pembinaa
hewan yg
n dan
baik
Mekanism
e
Penertiba
n Pasar
Hewan
750,000,000.00

300,000,000.00 300,000,000.00 TDK Meningkat


nya
Meningkat Intensifika
nya si sapi
Intensifika potong
sisapi
potong

300,000,000.00 300,000,000.00 TDK Meningkat


nya
Meningkat kawasan
nya sapi
kawasan potong
sapi
potong

150,000,000.00 150,000,000.00 TDK Meningkat


nya
pendapata
Meningkat
n peternak
nya
pendapata
n peternak

800,000,000.00

800,000,000.00 800,000,000.00 TDK Meningkat


nya
Kuantitas
Meningkat dan
nya kualitas
Kuantitas bibit sapi
dan
kualitas
bibit sapi

1,000,000,000.00
1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 TDK Terwujudn
ya
Terwujudn Rehab
ya gedung
Rehab sarana
gedung dan
sarana prasarana
dan pasar
prasarana hewan
pasar kayuambu
hewan a
kayuambu
a

50,000,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00 TDK Semakin

Meningkat
nya
Permodal
an

Kelompok banyakny
Tani a
Ternak/Ika
n
5,609,998,100.00 3,319,098,100.00
395,257,000.00 395,257,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

2,923,841,100.00 2,923,841,100.00 ADA 1 Paket

1 Paket

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 150.000


ekor

100.000
ekor
400,000,000.00 400,000,000.00 TDK 4 Unit

4 Unit

1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 TDK 15 Paket

15 Paket

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK -

1 Unit

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK -

1 Unit

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK -

1 Paket

216,000,000.00 216,000,000.00 TDK 18 Paket


18 Paket

72,900,000.00 72,900,000.00 TDK 8.100 Kg

8.100 Kg

162,000,000.00 162,000,000.00 TDK 18.000 Kg


18.000 Kg

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket
100,000,000.00 100,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK -

1 Unit

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK -

1 Unit

630,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

80,000,000.00 80,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

400,000,000.00 400,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket
130,000,000.00 130,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

2,200,000,000.00

1,950,000,000.00 1,950,000,000.00 TDK 30 Paket

30 Paket

250,000,000.00 250,000,000.00 TDK 5 Paket

5 Paket

203,000,000.00

60,000,000.00 60,000,000.00 TDK 4 Paket

4 Paket

143,000,000.00 143,000,000.00 TDK 11 Paket

11 Paket

13,669,480,800.00 9,507,880,800.00 4,161,600,000.00


116,840,000.00 116,840,000.00 ADA
3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 1 Paket
1 Paket

12,960,000.00 12,960,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

4,500,000.00 4,500,000.00 ADA 1 Paket


1 Paket

17,730,000.00 17,730,000.00 ADA 1 Paket


1 Paket

6,300,000.00 6,300,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

3,700,000.00 3,700,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

3,500,000.00 3,500,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

4,500,000.00 4,500,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

6,900,000.00 6,900,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
53,750,000.00 53,750,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

295,860,000.00 104,260,000.00 ADA


8,000,000.00 8,000,000.00 ADA
1 Paket

3,500,000.00 3,500,000.00 ADA

1 Paket

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

67,450,000.00 67,450,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

16,600,000.00 16,600,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

TDK 1 Paket

1 Paket

30,000,000.00 30,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket
5,060,000.00 5,060,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

3,100,000.00 3,100,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

35,000,000.00 35,000,000.00 TDK 2 Unit

2 Unit

60,000,000.00 60,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

17,150,000.00 17,150,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

126,536,400.00 121,536,400.00 ADA

3,000,000.00 3,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket
3,100,000.00 3,100,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

50,160,000.00 50,160,000.00 ADA

1 Paket

65,276,400.00 65,276,400.00 ADA 1 Paket

1 Paket

5,000,000.00 5,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

65,600,000.00 65,600,000.00 ADA

9,550,000.00 9,550,000.00 ADA 1 paket

1 paket

9,800,000.00 9,800,000.00 ADA 1 paket

1 paket

46,250,000.00 46,250,000.00 ADA 1 paket


1 paket

235,000,000.00 115,000,000.00 ADA


15,000,000.00 15,000,000.00 ADA Kecamatan

4 Kecamatan

50,000,000.00 50,000,000.00 ADA

1 Paket

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA Kecamatan

4 Kecamatan

20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 1 Paket


1 Paket

20,000,000.00 20,000,000.00 TDK Kecamatan

4 Kecamatan

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 1 Paket


1 Paket

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

395,000,000.00 85,000,000.00 ADA


85,000,000.00 85,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

150,000,000.00 150,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

60,000,000.00 60,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

100,000,000.00 100,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

107,200,000.00 37,200,000.00 ADA


20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

17,200,000.00 17,200,000.00 ADA 1 Paket


1 Paket
20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

135,000,000.00 TDK
100,000,000.00 100,000,000.00 TDK Kecamatan

4 Kecamatan

20,000,000.00 20,000,000.00 TDK Kecamatan

4 Kecamatan

15,000,000.00 15,000,000.00 TDK Kecamatan

4 Kecamatan

70,000,000.00 70,000,000.00 ADA

50,000,000.00 50,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

20,000,000.00 20,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

20,000,000.00 TDK
20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

20,000,000.00 TDK
20,000,000.00 20,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket

25,000,000.00 TDK
10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 1 Paket
1 Paket
15,000,000.00 15,000,000.00 TDK 1 Paket
1 Paket
325,000,000.00 325,000,000.00 ADA
5,000,000.00 5,000,000.00 ADA

Kab.
Bangli

30,000,000.00 30,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

290,000,000.00 290,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

350,000,000.00 350,000,000.00 ADA

350,000,000.00 350,000,000.00 ADA

1 Paket

70,000,000.00 35,000,000.00 ADA

10,000,000.00 10,000,000.00 ADA 12 Kali

12 Kali
25,000,000.00 25,000,000.00 ADA 2500 UTTP

2500 UTTP

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK Pengusaha

60 Pengusaha

15,000,000.00 15,000,000.00 TDK Pedagang

48 Pedagang

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 12 Kali

12 Kali

TDK

610,000,000.00 TDK
500,000,000.00 500,000,000.00 TDK 12 bulan

12 bulan

60,000,000.00 60,000,000.00 TDK Pengundian

7 Pengundian

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK

Pedagang Pedagang
pasar pasar
Kidul Kidul

10,192,444,400.00 8,082,444,400.00 ADA

15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 48 kali

48 kali
15,000,000.00 15,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

30,000,000.00 30,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

50,000,000.00 50,000,000.00 TDK

Pelaku Pelaku
usaha, usaha,
pertanian pertanian

40,000,000.00 40,000,000.00 TDK sar Rakyat

4 Pasar Rakyat

10,000,000.00 10,000,000.00 TDK Pedagang

48 Pedagang
10,000,000.00 10,000,000.00 TDK Pedagang

48 Pedagang

6,092,404,500.00 6,092,404,500.00 ADA 1 unit

1 unit

1,815,039,900.00 1,815,039,900.00 ADA


1 unit

115,000,000.00 115,000,000.00 ADA 1 Paket

1 Paket

2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 TDK 1 unit

1 unit

10,000,000.00 TDK
10,000,000.00 10,000,000.00 TDK 12 bulan

12 bulan

500,000,000.00 TDK
500,000,000.00 500,000,000.00 TDK 1 Paket

1 Paket
kiraan Maju (Renacana Tahun 2016)

Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif

-9-
0.00
301,329,500.00

2,750,000

10,010,000

2,090,000

13,640,000

3,740,000

907,500

2,948,000

528,000

8,252,200

26,840,000

21,758,000

21,758,000

5,280,000

17,077,500

7,177,500
5,255,800

5,940,000

25,000,000

15,500,000

3,322,000

3,190,000

43,340,000

15,000,000

6,525,000

9,000,000

8,500,000

7,500,000

8,500,000
30,000,000

35,000,000

30,000,000
25,760,000

560,163,160.00

3,300,000

7,788,000

6,050,000

3,300,000

3,850,000

2,662,000

10,477,500

18,040,000

6,600,000

8,651,500

2,200,000
6,600,000

25,000,000

10,257,720

8,030,000

7,040,000

33,115,940

5,500,000

Rp 40,000,000.00

9,350,000
Rp 11,000,000.00

10,604,000

32,598,500

20,548,000

Rp 11,000,000.00

Rp 250,000,000.00

6,600,000

Rp 26,000,000.00
Rp 10,000,000.00

328,187,280.00

1,980,000

11,220,000

1,650,000

13,926,000

3,300,000

7,898,000

15,642,000

3,300,000

18,898,000

2,200,000

17,000,000.00

6,798,000

5,000,000.00

25,000,000
40,819,680

4,015,000

3,465,000

53,829,600

23,100,000

10,846,000

27,500,000

7,700,000

11,000,000

1,100,000

11,000,000

13,500,000.00

12,000,000.00
7,000,000.00

Rp 104,500,000.00

12,000,000.00

15,000,000.00

250,000,000.00

12,000,000.00

467,632,940.00
3,300,000

8,712,000

10,751,400

16,823,400

5,500,000

2,200,000

3,300,000
2,926,000

27,078,700

13,200,000

4,400,000

2,200,000

4,400,000

8,800,000

11,000,000
7,700,000

33,000,000

43,692,000

20,515,440

5,940,000
5,940,000
51,854,000

13,200,000

5,500,000

6,600,000
33,000,000

13,200,000

23,540,000

11,440,000

12,100,000

16,500,000

5,500,000

4,840,000

5,000,000
8,140,000

5,500,000

10,340,000

25,000,000

7,600,000

250,000,000
7,500,000

7,500,000

15,000,000

1,466,982,440.00
1,466,982,440.00

2,475,000

12,540,000
3,630,000

14,300,000

1,830,400

2,200,000

5,412,000
12,823,800

59,136,000

13,750,000

11,000,000

60,101,800

26,840,000
39,600,000

45,408,000

20,515,440

5,170,000

3,300,000

29,150,000

40,700,000
20,900,000

50,050,000

22,000,000

48,400,000

104,500,000

745,800,000

39,600,000
25,850,000

2,167,134,420.00
2,167,134,420.00

5,758,500

20,460,000

6,050,000

20,900,000

12,210,000

8,338,000

2,211,000

82,412,000

36,300,000

79,563,000
2,200,000

6,600,000

3,850,000

8,800,000

63,723,000

61,546,320

7,111,500
7,370,000

36,355,000

44,000,000

49,500,000

209,000,000

94,050,000

55,000,000

198,826,100
44,000,000

44,000,000

49,500,000

16,500,000

33,000,000

660,000,000

22,000,000

30,250,000

30,250,000
33,000,000

5,500,000

49,500,000

27,500,000

27,500,000

22,990,244,400.00
22,990,244,400.00

500,000

60,000,000
4,000,000

49,000,000

5,000,000

7,000,000

110,680,000

7,000,000
3,000,000

8,970,000

76,000,000

86,810,000

75,810,000

11,000,000
231,817,200

45,000,000.00

84,240,000.00

102,577,200.00

85,740,000

5,000,000
5,000,000

75,740,000

40,000,000

80,000,000

70,000,000
50,000,000

45,000,000

2,250,000,000

60,000,000
60,000,000

30,000,000

90,000,000

50,000,000

3,000,000,000

15,000,000
85,000,000

50,000,000

180,000,000

130,000,000

750,000,000

80,000,000
242,000,000

650,000,000

600,000,000

60,000,000

30,000,000

35,000,000
65,000,000

60,000,000

1,500,000,000

65,000,000

900,000,000

750,000,000
150,000,000

180,000,000

228,000,000

977,320,000

400,000,000

113,000,000
345,000,000

476,200,000

160,000,000

1,218,000,000

1,260,000,000

75,000,000
25,000,000

1,240,000,000

2,740,000,000

40,000,000

150,840,000

18,299,867,630.00
18,299,867,630.00

46,300,000
3,600,000

15,000,000

7,020,000

4,500,000

2,500,000

6,708,000

8,000,000
18,000,000

5,760,000

100,000,000

39,360,000

40,472,000
40,996,800

45,000,000

75,000,000

158,528,400

10,000,000

6,200,000

56,700,000
75,000,000

20,000,000

50,000,000

25,000,000

15,000,000
-

150,000,000

60,000,000

1,605,000,000

40,000,000
50,000,000

60,000,000

35,000,000

150,000,000

200,000,000

400,000,000

1,250,000,000
800,000,000

180,000,000

120,000,000

320,000,000

25,000,000

42,000,000

180,000,000

100,000,000
30,000,000

750,000,000

300,000,000

300,000,000

150,000,000

800,000,000

800,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

50,000,000

425,000,000

3,000,000,000

30,000,000
400,000,000

1,050,000,000

216,000,000

72,900,000

162,000,000

30,000,000
100,000,000

20,000,000

80,000,000

400,000,000
130,000,000

1,950,000,000

250,000,000

60,000,000

143,000,000

14,638,907,880.00
14,638,907,880.00
3,300,000

14,256,000

4,950,000

19,503,000

6,930,000

4,070,000

3,850,000

4,950,000

7,590,000
59,125,000

55,000,000

74,195,000

18,260,000

33,000,000
5,566,000

3,410,000

38,500,000

66,000,000

20,000,000.00

3,300,000
3,500,000.00

71,804,040

5,500,000

10,505,000

10,780,000

50,875,000
16,500,000

55,000,000

16,500,000

22,000,000

16,500,000

22,000,000

55,000,000

55,000,000
93,500,000

165,000,000

66,000,000

110,000,000

22,000,000

55,000,000

25,000,000.00
25,000,000.00

110,000,000

22,000,000

16,500,000

65,000,000.00

22,000,000

22,000,000
22,000,000

11,000,000

16,500,000

33,000,000

319,000,000

15,000,000.00
27,500,000

11,000,000

16,500,000

11,000,000
550,000,000

66,000,000

55,000,000

16,500,000
17,500,000.00

45,000,000.00

55,000,000

44,000,000

11,000,000
11,000,000

6,701,644,950

1996543890

150,000,000.00

2,200,000,000

11,000,000
550,000,000

Anda mungkin juga menyukai