Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA


PEMERINTAH GAMPONG LAMJAMEE
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 13/04/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 755.803.000,00 386.911.350,00 368.891.650,00

4.2.1. Dana Desa 755.803.000,00 386.911.350,00 368.891.650,00

JUMLAH PENDAPATAN 755.803.000,00 386.911.350,00 368.891.650,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG 65.106.090,00 6.832.000,00 58.274.090,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


22.674.090,00
Gampong 0,00 22.674.090,00
01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong yang bersumber 22.674.090,00
dari Dana Desa 0,00 22.674.090,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 19.674.090,00 0,00 19.674.090,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 19.674.090,00 0,00 19.674.090,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 19.674.090,00 0,00 19.674.090,00


01.03 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
4.500.000,00
dan Kearsipan 0,00 4.500.000,00
01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong **) 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00


01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
37.932.000,00
dan Pelaporan 6.832.000,00 31.100.000,00
01.04.01. 3.630.000,00
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Reguler) 0,00 3.630.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.630.000,00 0,00 3.630.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 630.000,00 0,00 630.000,00
01.04.02. 3.630.000,00
Penyelenggaraan Musyawaran Gampong Lainnya (Musdus, rembug 105.000,00
gampong Non Reguler) 3.525.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.630.000,00 105.000,00 3.525.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.630.000,00 105.000,00 3.525.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 630.000,00 105.000,00 525.000,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG//RKPG dll) 882.000,00 0,00 882.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 882.000,00 0,00 882.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 882.000,00 0,00 882.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 882.000,00 0,00 882.000,00


01.04.04. 20.190.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPJ dll) 3.527.000,00 16.663.000,00

Printed by Siskeudes 13/04/2023 09:41:30 Halaman 1


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 13/04/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.190.000,00 3.527.000,00 16.663.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 14.540.000,00 702.000,00 13.838.000,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 10.335.000,00 0,00 10.335.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.205.000,00 702.000,00 3.503.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 5.650.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 5.650.000,00 2.825.000,00 2.825.000,00
01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Gampong 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 9.600.000,00 3.200.000,00 6.400.000,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG 294.042.100,00 115.036.100,00 179.006.000,00

02.01 Sub Bidang Pendidikan 57.203.000,00 19.400.000,00 37.803.000,00


02.01.01 57.203.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik 19.400.000,00
Gampong (Honor, Pakaian dll) 37.803.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 57.203.000,00 19.400.000,00 37.803.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 56.700.000,00 19.400.000,00 37.300.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


55.200.000,00 18.400.000,00 36.800.000,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 503.000,00 0,00 503.000,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 503.000,00 0,00 503.000,00


02.02 Sub Bidang Kesehatan 127.486.500,00 34.432.000,00 93.054.500,00
02.02.01. 5.020.000,00
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong/Polindes Milik Gampong 1.600.000,00
(obat, Insentif, KB, dsb) 3.420.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.020.000,00 1.600.000,00 3.420.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 220.000,00 0,00 220.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 220.000,00 0,00 220.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 4.800.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 4.800.000,00 1.600.000,00 3.200.000,00


02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,68.470.000,00
Insentif) 20.000.000,00 48.470.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 68.470.000,00 20.000.000,00 48.470.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 17.470.000,00 3.000.000,00 14.470.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.470.000,00 3.000.000,00 14.470.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 51.000.000,00 17.000.000,00 34.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 24.000.000,00 8.000.000,00 16.000.000,00


5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
27.000.000,00 9.000.000,00 18.000.000,00
02.02.03. dan Kader Kesehatan dll) 0,00
9.141.500,00
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga 9.141.500,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.141.500,00 0,00 9.141.500,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.141.500,00 0,00 2.141.500,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 633.000,00 0,00 633.000,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 38.500,00 0,00 38.500,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 210.000,00 0,00 210.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Printed by Siskeudes 13/04/2023 09:41:30 Halaman 2


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 13/04/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 400.000,00 0,00 400.000,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
02.02.04. Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan 29.305.000,00 7.832.000,00 21.473.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 29.305.000,00 7.832.000,00 21.473.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.905.000,00 5.032.000,00 15.873.000,00

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan


6.600.000,00 5.032.000,00 1.568.000,00
5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
420.000,00 0,00 420.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 12.940.000,00 0,00 12.940.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 945.000,00 0,00 945.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.400.000,00 2.800.000,00 5.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 8.400.000,00 2.800.000,00 5.600.000,00


02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 15.550.000,00 5.000.000,00 10.550.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.550.000,00 5.000.000,00 10.550.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 550.000,00 0,00 550.000,00

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 550.000,00 0,00 550.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00


02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 25.206.600,00 25.206.600,00 0,00
02.03.05. 25.206.600,00
Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)25.206.600,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.553.800,00 12.553.800,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.053.800,00 9.053.800,00 0,00

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 9.053.800,00 9.053.800,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 750.000,00 750.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


750.000,00 750.000,00 0,00

5.2.4. Belanja Jasa Sewa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 12.652.800,00 12.652.800,00 0,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 12.652.800,00 12.652.800,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 12.652.800,00 12.652.800,00 0,00
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 68.673.500,00 22.352.000,00 46.321.500,00
02.04.15. 68.673.500,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 22.352.000,00 46.321.500,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 68.673.500,00 22.352.000,00 46.321.500,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.073.500,00 1.152.000,00 3.921.500,00

5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran


5.073.500,00 1.152.000,00 3.921.500,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 63.600.000,00 21.200.000,00 42.400.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 63.600.000,00 21.200.000,00 42.400.000,00


02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 15.472.500,00 13.645.500,00 1.827.000,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho Dll)15.472.500,00 13.645.500,00 1.827.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.472.500,00 13.645.500,00 1.827.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.555.000,00 1.728.000,00 1.827.000,00

Printed by Siskeudes 13/04/2023 09:41:31 Halaman 3


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 13/04/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.555.000,00 1.728.000,00 1.827.000,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 11.917.500,00 11.917.500,00 0,00

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 11.917.500,00 11.917.500,00 0,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 50.482.458,00 12.000.000,00 38.482.458,00

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00
03.01.03. 30.000.000,00
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. 10.000.000,00
Skala Lokal Gampong 20.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 30.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00


03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 20.482.458,00 2.000.000,00 18.482.458,00
03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00


03.04.03. Pembinaan PKK 14.482.458,00 0,00 14.482.458,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.482.458,00 0,00 14.482.458,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 7.932.458,00 0,00 7.932.458,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 507.458,00 0,00 507.458,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 770.000,00 0,00 770.000,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.155.000,00 0,00 1.155.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 170.394.653,00 159.850.000,00 10.544.653,00

04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 159.859.153,00 159.850.000,00 9.153,00


04.02.01. 15.000.000,00
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) 15.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
04.02.02. 144.859.153,00
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 144.850.000,00 9.153,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 144.859.153,00 144.850.000,00 9.153,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat


144.859.153,00 144.850.000,00 9.153,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya144.859.153,00 144.850.000,00 9.153,00
04.06 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 10.535.500,00 0,00 10.535.500,00
04.06.01. Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG) 4.985.000,00 0,00 4.985.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.985.000,00 0,00 4.985.000,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.135.000,00 0,00 3.135.000,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 385.000,00 0,00 385.000,00


5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.750.000,00 0,00 2.750.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.850.000,00 0,00 1.850.000,00

Printed by Siskeudes 13/04/2023 09:41:32 Halaman 4


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 13/04/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

04.06.02. 5.550.500,00
Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong) 0,00 5.550.500,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.550.500,00 0,00 5.550.500,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.250.500,00 0,00 2.250.500,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 337.500,00 0,00 337.500,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 115.500,00 0,00 115.500,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.657.500,00 0,00 1.657.500,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 140.000,00 0,00 140.000,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.800.000,00 0,00 1.800.000,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK


193.200.000,00
GAMPONG 46.800.000,00 146.400.000,00

05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00


05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak 187.200.000,00 46.800.000,00 140.400.000,00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 187.200.000,00 46.800.000,00 140.400.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 187.200.000,00 46.800.000,00 140.400.000,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 187.200.000,00 46.800.000,00 140.400.000,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 187.200.000,00 46.800.000,00 140.400.000,00

JUMLAH BELANJA 773.225.301,00 340.518.100,00 432.707.201,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.422.301,00) 46.393.250,00 (63.815.551,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 17.422.301,00 0,00 17.422.301,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 17.422.301,00 0,00 17.422.301,00

PEMBIAYAAN NETTO 17.422.301,00 0,00 17.422.301,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 46.393.250,00 (46.393.250,00)

LAMJAMEE, 13 April 2023

PKPKG

KHAIRULLAH S

Printed by Siskeudes 13/04/2023 09:41:33 Halaman 5

Anda mungkin juga menyukai