PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.595.850.000,00 221.821.777.670,00 97,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.500.000,00 588.098.623,00 74,96
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 325.000.000,00 180.360.000,00 55,5
Penyediaan Alat Tulis Kantor 405.000.000,00 218.368.847,00 53,92
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000,00 72.017.200,00 28,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 58.000.000,00 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 50.833.000,00 72,62
Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 0 0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 425.000.000,00 225.050.000,00 52,95
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 224.016.350.000,00 220.329.650.000,00 98,35
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 85.400.000,00 94,89
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 100
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0 0 0
Penataan Arsip 0 0 0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.000.000,00 165.048.872,00 33,34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000,00 135.488.872,00 45,16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 45.000.000,00 29.560.000,00 65,69
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000,00 94.827.405,00 94,83
Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000,00 94.827.405,00 94,83
Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
4 110.000.000,00 49.584.000,00 45,08
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
40.000.000,00 26.590.000,00 66,48
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000,00 22.994.000,00 45,99
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 20.000.000,00 0 0
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.762.406.169,00 10.117.404.183,00 86,01
Penyelenggaraan TK Pembina di Kota Bekasi 200.000.000,00 73.133.983,00 36,57
Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 11.113.406.169,00 9.616.840.000,00 86,53
Porseni PAUD, Lomba Gugus dan Kelembagaan PAUD 343.000.000,00 336.181.000,00 98,01
Penyelenggaraan TK Pembina Negeri (BOP) 106.000.000,00 91.249.200,00 86,08
6 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 86.094.000.700,00 70.649.264.210,00 82,06
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah pada SD Swasta & MI
5.518.870.300,00 5.516.520.000,00 99,96
Kota Bekasi
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Swasta &
7.022.080.000,00 6.869.160.000,00 97,82
MTs Kota Bekasi
Penyelenggaraan UAN/US SD di Kota Bekasi 572.000.000,00 553.800.000,00 96,82
Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP & MTS Swasta 2.900.000.000,00 2.823.600.000,00 97,37
Pengadaan Buku Tulis, Tas, Seragam dan Sepeda Bagi Siswa Miskin SD &
0 0 0
SMP Negeri dan Swasta dan Keluarga Tidak Mampu Di Kota Bekasi
Penyelenggaraan UN SMP di Kota Bekasi 338.000.000,00 102.000.000,00 30,18
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa SD dan SMP Berprestasi 0 0 0
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Yang Melanjutkan
1.050.000.000,00 810.700.000,00 77,21
Pendidikan Perguruan Tinggi
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.214.727.500,00 8.836.312.379,00 95,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000,00 441.172.623,00 98,04
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 185.000.000,00 158.288.256,00 85,56
Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.000.000,00 306.416.100,00 98,53
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 72.987.400,00 97,32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 8.250.000,00 55,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 54.400.000,00 54.382.000,00 99,97
Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000,00 40.038.500,00 50,05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.802.500,00 54.802.500,00 35,40
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.789.525.000,00 7.605.375.000,00 97,64
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 94.600.000,00 94,60
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 619.600.000,00 401.193.304,00 64,75
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000,00 166.551.000,00 66,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 259.600.000,00 190.804.304,00 73,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000,00 43.838.000,00 39,85
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 60.500.000,00 29.475.000,00 48,72
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 17.763.000,00 59,21
Penyusunan Laporan Keuangan 20.500.000,00 10.462.000,00 51,03
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 10.000.000,00 1.250.000,00 12,50
6 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15.299.934.000,00 12.958.333.018,00 84,70
Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan pencetakan kartu sehat 5.421.400.000,00 5.082.335.000,00 93,75
Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan 300.000.000,00 290.310.000,00 96,77
Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran 200.000.000,00 14.100.000,00 7,05
Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 4.102.500.000,00 3.671.670.000,00 89,50
Pengadaan Map dan Box File Administrasi Kependudukan 300.000.000,00 282.215.076,00 94,07
Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen
300.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK) 200.000.000,00 184.480.000,00 92,24
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) 200.000.000,00 18.000.000,00 9,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.780.860.000,00 23.627.627.625,00 91,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 372.500.000,00 314.599.050,00 84,46
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 193.248.000,00 193.248.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 181.950.500,00 181.050.500,00 99,51
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 164.563.000,00 151.126.800,00 91,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 18.496.300,00 61,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.000.000,00 49.670.000,00 90,31
Penyediaan Makanan dan Minuman 239.948.500,00 155.452.500,00 64,79
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 555.500.000,00 443.483.475,00 79,84
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 23.718.150.000,00 21.883.525.000,00 92,26
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 147.000.000,00 98,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 59.976.000,00 99,96
Penataan Arsip 60.000.000,00 30.000.000,00 50,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 708.000.000,00 532.035.051,00 75,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 191.000.000,00 169.000.000,00 88,48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000,00 296.085.051,00 65,80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 67.000.000,00 66.950.000,00 99,93
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 139.400.000,00 139.400.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 139.400.000,00 139.400.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 44.073.000,00 32.718.000,00 74,24
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.073.000,00 24.073.000,00 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 8.645.000,00 43,23
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.717.700.108,00 7.365.613.276,00 62,86
Pengelolaan Obat dan BMHP pada Gudang Farmasi Kota Bekasi 165.861.000,00 119.994.500,00 72,35
Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) (DAK) 5.040.743.000,00 4.839.987.444,00 96,02
Distribusi Obat dan e Logistik (DAK) 95.600.000,00 87.770.282,00 91,81
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Sumurbatu Kecamatan
310.100.000,00 304.365.135,00 98,15
Bantargebang (Bantuan DKI)
Penyediaan Obat-obatan Untuk Kebutuhan Masyarakat Sekitar TPST
700.000.000,00 570.155.100,00 81,45
Bantargebang (Bantuan DKI)
Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kota Bekasi 5.405.396.108,00 1.443.340.815,00 26,70
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.203.418.450,00 5.936.516.029,00 64,50
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Ciketing Udik 427.290.000,00 196.248.408,00 45,93
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Cimuning 415.900.000,00 323.544.121,00 77,79
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Harapan Baru 350.000.000,00 88.963.400,00 25,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Setia 387.774.000,00 184.986.277,00 47,70
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Ranggon 396.130.700,00 206.590.549,00 52,15
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.006.815.820,00 950.545.820,00 94,41
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.500.000,00 0,00 0,00
Pendistribusian Bahan Pangan dalam Rangka Stabilitas harga 0,00 0,00 0,00
Pelatihan Kader Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 0,00 0,00 0,00
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat di Pasar Tradisional 0,00 0,00 0,00
Pembuatan Media KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ) 0,00 0,00 0,00
Pembuatan Kebun Pangan RT.01 RW.08 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Profil Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 102.520.000,00 2.520.000,00 2,46
Sosialisasi dan Pelatihan Asap Cair Pengganti Formalin 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KET
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.989.394.960,00 3.851.961.292,00 96,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000,00 27.929.804,00 34,91
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000,00 90.000.000,00 75,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 127.738.500,00 98,26
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.341.460,00 116.341.460,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.188.500,00 11.188.500,00 65,09 *
Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 22.333.000,00 49,63 *
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 246.740.000,00 245.195.028,00 99,37
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.021.225.000,00 2.998.375.000,00 99,24
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 52.300.000,00 52.300.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 160.600.000,00 160.560.000,00 99,98
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.510.000,00 249.043.115,00 88,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 97.510.000,00 97.510.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 180.000.000,00 151.533.115,00 84,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 *
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129.195.000,00 129.195.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 129.195.000,00 129.195.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.852.000,00 10.583.800,00 82,35
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 13.824.000,00 69,12
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 0,00
Membangun Jejaring Dengan Eksportir 0,00 0,00 0,00
7 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 2.191.544.000,00 1.644.500.000,00 75,04
Pembinaan Pasar Tradisional Berbasis Modern dan Bersih 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kebersihan Pasar 2.000.000.000,00 1.644.500.000,00 82,23 *
Forum Dialog Warga Pasar Dengan Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Pasar 27.544.000,00 0,00 0,00 *
Pembinaan Pasar Swasta 0,00 0,00 0,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Bantargebang 0,00 0,00 0,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Teluk Buyung 0,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Retribusi Pasar 0,00 0,00 0,00
Pembuatan Tempat Penampungan Sampah (TPS) 140.000.000,00 0,00 0,00 *
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Harapan Jaya 24.000.000,00 0,00 0,00 **
Keterangan :
*) Tunda bayar
**) Kegiatan tidak dilaksanakan guna efisiensi terhadap anggaran
***) Kegiatan tidak dilaksanakan guna efisiensi terhadap anggaran karena target sudah tercapai
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 383.500.000,00 373.257.000,00 97,33
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa 383.500.000,00 373.257.000,00 97,33
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 170.000.000,00 32.819.000,00 19,31
Pengadaan dan Distribusi Logistik Untuk Korban Bencana Alam 170.000.000,00 32.819.000,00 19,31
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000,00 115.060.544,00 92,05
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.000.000,00 5.819.000,00 52,90
1 2 3 4 5
Pelayanan Pemakaman Bagi Orang Terlantar dalam/luar Panti 60.000.000,00 33.141.800,00 55,24
Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna se Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776.807.400,00 699.452.199,00 90,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 190.000.000,00 189.835.800,00 99,91 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor 116.233.400,00 116.233.400,00 100,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.190.000,00 87.190.000,00 89,71 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00 14.090.000,00 93,93 -
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
32.950.000,00 27.359.999,00 83,03 -
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 73.750.000,00 59.480.000,00 80,65 -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 156.684.000,00 131.934.000,00 84,20 -
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
75.000.000,00 68.399.000,00 91,20 -
Pemerintahan Daerah
Penataan Arsip 20.000.000,00 4.930.000,00 24,65 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
6.000.000,- masih proses
(Tunda bayar)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 68.000.000,00 37.691.400,00 55,43 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
29.837.500,- masih
proses (Tunda bayar)
Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II 1.450.182.000,00 1.424.282.000,00 98,21 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 24.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)
Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah III 966.245.000,00 893.155.000,00 92,44 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana
Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 17.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 25.324.100.000,00 22.867.138.232,00 90,30
Pendampingan DAK 200.000.000,00 37.350.000,00 18,68
Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI) 25.000.000.000,00 22.829.788.232,00 91,32
Sanitasi (Dak Fisik) 124.100.000,00 0,00 0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
2 9.783.800.010,00 9.526.837.000,00 97,37
Prasarana Pendidikan
Rehabilitasi Total SDN Harapan Mulya III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Cikiwul IV 670.458.000,00 662.528.000,00 98,82
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 13 Kota Bekasi 1.449.987.000,00 1.432.359.000,00 98,78
Lanjutan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 26 Kota Bekasi 1.499.566.000,00 1.429.669.000,00 95,34
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu IV 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Cimuning IV 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya V 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Teluk Pucung III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Harapan Mulya I 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jakasampurna II dan XI 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Sepanjang jaya II 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VI 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 37 Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 33 Kota Bekasi 1.327.187.000,00 1.324.005.000,00 99,76
Pembangunan SDN Jatikarya III 1.781.652.000,00 1.698.459.000,00 95,33
Penataan Halaman SDN Jatisampurna III 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Jatibening Baru VII Kel. Jatibening
196.523.000,00 195.373.000,00 99,41
Baru
Pembangunan RKB SDN Pekayon Jaya I 404.724.000,00 399.484.000,00 98,71
Pemagaran SDN Jatisari I 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Perpustakaan SDN Jatirangga III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan SMPN 43 Kota Bekasi 954.137.010,00 939.579.000,00 98,47
Lanjutan Pembangunan SMPN 44 Kota Bekasi 1.499.566.000,00 1.445.381.000,00 96,39
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
3 10.328.877.965,00 2.007.063.969,55 19,43
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Lanjutan pembangunan Puskesmas Bojong Menteng 815.424.965,00 808.588.969,55 99,16
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Ciketing Udik (Bantuan DKI) 5.436.259.000,00 1.054.530.000,00 19,40
Pembangunan Puskesmas Bantargebang (Bantuan DKI) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Cikiwul (Bantuan DKI) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED Sumurbatu
4.077.194.000,00 143.945.000,00 3,53
(Bantuan DKI)
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.118.640.000,00 11.820.792.774,00 97,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000,00 501.504.133,00 71,64
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000,00 195.995.100,00 98,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 194.518.600,00 97,26
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 195.352.100,00 97,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 24.897.500,00 99,59
Penyediaan Makanan dan Minuman 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 167.640.000,00 167.511.341,00 99,92
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 10.403.500.000,00 10.354.400.000,00 99,53
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 43.150.000,00 57,53
Penataan Arsip 20.000.000,00 15.964.000,00 79,82
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 944.420.000,00 760.530.500,00 80,53
Penyediaan Ruang Kerja 52.420.000,00 52.420.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000,00 172.907.000,00 98,80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 650.000.000,00 468.203.500,00 72,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.040.000,00 95.040.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 95.040.000,00 95.040.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 50.000.000,00 36.455.000,00 72,91
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 19.815.000,00 99,08
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 16.640.000,00 55,47
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 266.895.080.495,00 234.693.642.437,58 87,93
Lanjutan Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan
27.000.000.000,00 18.914.625.000,00 70,05
Simpang Caman
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Selatan Jl. Pangeran Jayakarta - Kec.
8.000.000.000,00 6.215.772.900,00 77,70
Medan Satria
Lanjutan Penataan Simpang Se-Kota Bekasi 2.000.000.000,00 573.766.150,00 28,69
Lanjutan Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia - Pekayon Bekasi Selatan 8.000.000.000,00 7.259.422.000,00 90,74
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (APBD dan DAK) 14.306.000.000,00 13.444.649.531,00 93,98
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawabaru 2.500.000.000,00 2.224.014.000,00 88,96
Lanjutan Peningkatan Jalan Ganda Agung - M.Yamin 1.000.000.000,00 803.326.000,00 80,33
Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Mawar 6 Tembus Jalan Sultan
1.000.000.000,00 900.739.000,00 90,07
Agung
Lanjutan Pembangunan Jembatan Kemang 12.000.000.000,00 7.705.899.000,00 64,22
Pembangunan Underpass Jalan Pekayon - A. Yani (Bantuan DKI/Kemitraan) 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.197.755.250,00 28.784.616.106,00 98,59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 875.000.000,00 726.571.715,00 83,04
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.300.000,00 3.475.000,00 28,25
5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 530.651.000,00 529.278.000,00 99,74
Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se-Kota Bekasi 435.000.000,00 433.627.000,00 99,68
Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi 598.300.000,00 172.660.000,00 28,86
Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi 1.560.311.200,00 47.560.000,00 3,05
Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) 150.000.000,00 105.510.000,00 70,34
Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi 100.000.000,00 64.330.000,00 64,33
Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 239.618.000,00 190.293.000,00 79,42
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.299.004.021,00 2.110.262.173,00 91,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 5.468.940,00 68,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000,00 163.123.046,00 90,62
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 152.143.200,00 152.143.200,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.980.000,00 96.463.800,00 66,54
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.271.000,00 111.739.800,00 96,94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 7.822.500,00 65,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 46.000.000,00 19.282.066,00 41,92
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 175.692.821,00 96.622.821,00 55,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.149.775.000,00 1.148.925.000,00 99,93
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 171.892.000,00 171.892.000,00 100,00
Penataan Arsip 18.250.000,00 11.779.000,00 64,54
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419.192.000,00 296.681.633,00 70,77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198.192.000,00 198.192.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 191.000.000,00 84.014.633,00 43,99
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00 14.475.000,00 48,25
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.265.000,00 83.265.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 83.265.000,00 83.265.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 64.004.000,00 23.162.000,00 36,19
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.004.000,00 7.260.000,00 31,56
Penyusunan Laporan Keuangan 25.000.000,00 15.902.000,00 63,61
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 16.000.000,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pola Magang kerja di perusahaan 0,00 0,00 0,00
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 304.090.000,00 229.552.795,00 75,49
Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan 134.000.000,00 59.462.795,00 44,38
Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Kebijakan KetenagaKerjaan 170.090.000,00 170.090.000,00 100,00
8 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 518.226.000,00 345.576.600,00 66,68
Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK 224.300.000,00 95.090.000,00 42,39
Peringatan Hari Buruh 107.926.000,00 107.926.000,00 100,00
Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 186.000.000,00 142.560.600,00 76,65
Penanganan Kasus Ketenagakerjaan di Tingkat Mediasi 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.875.634.000,00 1.652.937.974,00 88,13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 14.690.000,00 73,45
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 15.000.000,00 5.211.000,00 34,74
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.345.010.000,00 4.023.140.596,00 92,59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 295.000.000,00 260.386.726,00 88,27
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 145.000.000,00 124.764.868,00 86,04
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 127.489.920,00 98,07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 92.128.500,00 92,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 29.700.000,00 99,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 44.285.000,00 26.258.000,00 59,29
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 255.000.000,00 177.437.582,00 69,58
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.230.725.000,00 3.069.975.000,00 95,02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.000.000,00 307.143.650,00 84,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 146.821.000,00 97,88
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 190.000.000,00 135.322.650,00 71,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.715.000,00 59.905.000,00 98,67
Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.715.000,00 59.905.000,00 98,67
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 45.000.000,00 42.333.000,00 94,07
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 13.908.000,00 92,72
Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 15.000.000,00 13.425.000,00 89,50
6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 969.579.000,00 292.894.000,00 30,21
Penyelenggaraan Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor 159.249.000,00 139.004.000,00 87,29
Penyelenggaraan Jambore Pemuda 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Jumbara PMR 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pembinaan Bagi Pembina Pramuka Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pemuda 120.000.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaran Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 690.330.000,00 153.890.000,00 22,29
7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 480.173.600,00 469.293.600,00 97,73
Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bekasi 466.293.600,00 466.293.600,00 100,00
Pembinaan Juri dan Wasit se Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 13.880.000,00 3.000.000,00 21,61
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) 0,00 0,00 0,00
8 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 1.546.713.332,00 972.801.929,00 62,89
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Patriot
1.546.713.332,00 972.801.929,00 62,89
Candrabhaga
9 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 0,00 0,00 0,00
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 7.812.190.932,00 6.167.511.775,00 78,95
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.434.413.835,00 1.143.852.156,00 79,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000,00 69.498.921,00 81,76
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 105.600.000,00 95.506.400,00 90,44
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.025.200,00 144.025.200,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.265.000,00 97.265.000,00 100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,00 984.000,00 10,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 33.980.000,00 97,09
Penyediaan Makanan dan Minuman 59.355.000,00 42.412.000,00 71,45
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 262.148.635,00 129.210.635,00 49,29
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 425.875.000,00 390.775.000,00 91,76
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 29.050.000,00 29,05
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 92.400.000,00 92.400.000,00 100,00
Penataan Arsip 18.745.000,00 18.745.000,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.936.575,00 199.747.596,00 53,56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 136.361.575,00 91.361.575,00 67,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000,00 106.811.021,00 48,55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16.575.000,00 1.575.000,00 9,50
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 60.000.000,00 15.016.000,00 25,03
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 7.124.000,00 23,75
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 7.892.000,00 26,31
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 339.115.000,00 207.165.800,00 61,09
Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 99.000.000,00 57.263.000,00 57,84
Biosecurity Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas pada Pasar
99.325.000,00 70.653.800,00 71,13
Tradisional
Pelayanan Kesehatan Hewan Car Free Day 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Petugas Veteriner 0,00 0,00 0,00
Pengendalian Penyakit Zoonosis 140.790.000,00 79.249.000,00 56,29
7 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan 1.941.291.250,00 881.867.920,00 45,43
Pengembangan Teknologi Pertanian 133.700.000,00 32.250.000,00 24,12
Pengembangan Pertanian Organik 0,00 0,00 0,00
Promosi Hasil Agribisnis 12.000.000,00 11.680.000,00 97,33
Partisipasi Hari Krida Pertanian dan Temu Penyuluh 47.887.000,00 47.687.000,00 99,58
Pengembangan Kelembagaan Pertanian 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.267.146.000,00 4.092.579.861,00 65,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.701.140.000,00 829.122.955,00 30,70
Penyediaan Alat Tulis Kantor 129.250.000,00 128.088.000,00 99,10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.000.000,00 76.748.190,00 87,21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 39.000.000,00 38.989.000,00 99,97
Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000,00 98.891.290,00 76,07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 388.036.000,00 372.344.426,00 95,96
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.641.250.000,00 2.445.425.000,00 92,59
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 132.470.000,00 85.791.000,00 64,76
Penataan Arsip 18.000.000,00 17.180.000,00 95,44
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 287.000.000,00 95.875.812,00 33,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.000.000,00 81.726.312,00 31,43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 27.000.000,00 14.149.500,00 52,41
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 2.025.000,00 13,50
Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,00 2.025.000,00 13,50
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 42.500.000,00 23.764.000,00 55,92
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 16.584.000,00 66,34
Penyusunan Laporan Keuangan 17.500.000,00 7.180.000,00 41,03
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.416.104.000,00 480.995.700,00 33,97
Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku 185.104.000,00 94.490.000,00 51,05
Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS) 55.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2018 200.000.000,00 167.555.700,00 83,78
Bimbingan Teknis Literasi Media/ Literasi Media Ke Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Penguatan Fungsi PPID 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Informasi Pemerintah Kota Bekasi 976.000.000,00 218.950.000,00 22,43
7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5.486.971.000,00 2.165.598.590,00 39,47
Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi 165.000.000,00 113.562.630,00 68,83
Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Aplikasi Perizinan SI-PATEN website Kecamatan dan kelurahaan 240.000.000,00 124.500.000,00 51,88
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi 570.000.000,00 320.812.000,00 56,28
Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi 370.200.000,00 206.998.000,00 55,92
Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan
1.231.500.000,00 275.170.000,00 22,34
Ruang Publik
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.824.000,00 969.980.009,00 91,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 144.000.000,00 118.615.746,00 82,37
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.000,00 66.220.000,00 88,29
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 93.459.750,00 93,46
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 93.000.000,00 90.325.300,00 97,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 3.688.000,00 49,17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.000.000,00 21.000.000,00 95,45
Penyediaan Makanan dan Minuman 52.000.000,00 36.959.000,00 71,08
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 113.224.000,00 92.837.213,00 81,99
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 254.100.000,00 254.100.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 48.280.000,00 96,56
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000,00 144.495.000,00 96,33
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.220.000,00 300.446.057,00 81,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 148.220.000,00 148.220.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 205.000.000,00 137.811.057,00 67,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 14.415.000,00 96,10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47.000.000,00 46.950.000,00 99,89
Pengadaan Pakaian Olah Raga 47.000.000,00 46.950.000,00 99,89
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 18.954.000,00 14.068.000,00 74,22
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.500.000,00 10.768.000,00 93,63
Penyusunan Laporan Keuangan 7.454.000,00 3.300.000,00 44,27
6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 862.808.000,00 838.179.600,00 97,15
Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis, Penyusutan Arsip dan Bimtek
0,00 0,00 0,00
Pengawasan Kearsipan
Pemeliharaan Depo Arsip 155.058.000,00 155.058.000,00 100,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah 79.750.000,00 55.800.000,00 69,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 0,00 0,00
Diklat Arsiparis 628.000.000,00 627.321.600,00 99,89
Pengembangan Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
REALISASI KETERANGAN
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana
ANGGARAN Rp. % Permasalahan
Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
1 6.351.443.000,00 6.107.798.532,00 96,16
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.196.000,00 1.196.000,00 100,00 1. Capaian kinerja sesuai kebutuhan
melebihi target rasionalisasi Rp.
setelah perubahan, 1.804.000
dikarenakan
sebelum APBDP
sudah terlaksana
lebih dari 9 kali.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
469.124.000,00 366.145.194,00 78,05 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 131.000.000,00 129.566.325,00 98,91 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 248.874.000,00 246.873.110,00 99,20 1. Ada 1 jenis Capaian realisasi
ATK yang tidak sesuai dengan
jadi dibelanjakan target yaitu
sehingga target sebanyak 65 jenis
capaian pada
DPA APBDP
berubah dari yang
sebelumnya 66
jenis menjadi 65
jenis.
Penyediaan Barang Cetakan dan
375.484.000,00 362.008.261,00 96,41 Tidak Ada
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
5.000.000,00 3.985.000,00 79,70 Tidak Ada
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
40.000.000,00 36.540.000,00 91,35 Tidak Ada
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00 59.527.000,00 85,04 Ada kesalahan sesuai kebutuhan
penginputan pada
indikator kegiatan
untuk Jamuan
snack dan rebusan.
Untuk rebusan
capaian sesuai
dengan target yaitu
6 nampan rebusan
begitu juga untuk
jamuan snack,
capaian sesuai
dengan target
perubahan yaitu
sebanyak 1205 dus
rebusan.
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.573.527.200,00 40.919.260.404,00 87,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 332.598.500,00 257.704.209,00 77,48
Pengadaan Peralatan - Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat - Alat 200.000.000,00 0,00 0,00
Rescue
Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 0,00
Pengenalan Profesi dan Alat Pemadam Kebakaran Pada Anak Usia Dini 64.000.000,00 63.655.500,00 99,46
Penyelenggaraan Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran 366.000.000,00 365.650.640,00 99,90
Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Gedung, Perusahaan, Toko dan 144.000.000,00 142.830.000,00 99,19
Tempat Usaha
Pemutakhiran Data Alat Proteksi Alat Kebakaran Pada Gedung 0,00 0,00 0,00
Uji Lab Alat Proteksi Kebakaran Bangunan dan Gedung 105.000.000,00 103.650.000,00 98,71
Penertiban Bangunan dan Gedung Yang Tidak Memenuhi Standarisasi 0,00 0,00 0,00
Proteksi Kebakaran
Monitoring dan Evaluasi Alat Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Rapat Kinerja dan Focus Group Discussion Dinas 0,00 0,00 0,00
Pemadam Kebakaran
Penyuluhan dan Pembinaan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan 0,00 0,00 0,00
Bahaya Kebakaran Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peningkatan Kemampuan Masyarakat Terhadap Pencegahan dan 300.000.000,00 279.300.000,00 93,10
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Simulasi Penyelamatan Pada Gedung Bertingkat 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.314.843.600,00 2.174.148.238,00 93,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.500.000,00 142.000.000,00 98,27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 145.178.800,00 140.178.800,00 96,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.842.000,00 13.842.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 23.745.000,00 59,36
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 307.172.800,00 268.669.738,00 87,47
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.569.150.000,00 1.495.925.000,00 95,33
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00
Penataan Arsip 20.000.000,00 19.787.700,00 98,94
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370.000.000,00 101.540.142,00 27,44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000,00 101.540.142,00 40,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 168.020.000,00 168.020.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 94.850.000,00 94.850.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 73.170.000,00 73.170.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 196.275.000,00 196.275.000,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 196.275.000,00 196.275.000,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 28.610.000,00 4.232.000,00 14,79
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 3.528.000,00 14,11
Penyusunan Laporan Keuangan 3.610.000,00 704.000,00 19,50
6 Program Keluarga Berencana 7.889.154.100,00 5.484.367.300,00 69,52
Pembinaan Akseptor KB melalui Tim KB Keliling 124.017.300,00 70.307.300,00 56,69
Pengembangan Lansia Tangguh 0,00 0,00 0,00
Pendataan Klinik Keluarga Berencana dan Fasilitasi Kesehatan KB 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Pemasyarakatan KB Melalui Mobil 1 unit Penerangan 80.490.000,00 2.075.000,00 2,58
Pembinaan Generasi Berencana 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Pusat Konseling Keluarga 0,00 0,00 0,00
Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga Ke XXV
500.000.000,00 418.738.000,00 83,75
Tahun 2018 Kota Bekasi
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS 145.883.500,00 145.883.500,00 100,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.941.500,00 1.098.430.154,00 88,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 9.726.970,00 32,42
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000,00 58.500.000,00 83,57
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.609.000,00 100.609.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 86.082.500,00 75.418.250,00 87,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 11.250.000,00 56,25
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,00 14.906.000,00 59,62
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 271.050.000,00 230.319.934,00 84,97
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 539.200.000,00 539.200.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 58.500.000,00 58,50
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000,00 153.878.822,00 62,81
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 235.000.000,00 148.888.822,00 63,36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 4.990.000,00 49,90
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.360.000,00 44.360.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 44.360.000,00 44.360.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.960.000,00 123.960.000,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 123.960.000,00 123.960.000,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 20.000.000,00 9.602.000,00 48,01
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 5.324.000,00 53,24
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 4.278.000,00 42,78
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
6 1.115.212.000,00 583.841.000,00 52,35
Pembangunan
Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat
400.000.000,00 227.932.000,00 56,98
Sejahtera (P2WKSS)
Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Kegiatan PKK 256.814.000,00 91.100.000,00 35,47
Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 169.840.000,00 84.786.000,00 49,92
Pembinaan Organisasi Wanita 200.000.000,00 101.913.000,00 50,96
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya 0,00 0,00 0,00
Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA 88.558.000,00 78.110.000,00 88,20
Pengembangan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.577.250.000,00 5.254.700.878,00 94,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,00 57.825.029,00 52,57
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.300.000,00 47.300.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 184.000.000,00 184.000.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 192.660.000,00 96,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 17.481.000,00 49,95
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 0,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,00 113.234.849,00 56,62
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.590.950.000,00 4.568.200.000,00 99,50
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 74.000.000,00 74,00
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 20.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.000.000,00 94.941.800,00 16,37
Penyediaan Ruang Kerja 120.000.000,00 74.000.000,00 61,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 20.941.800,00 5,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 387.500.000,00 365.500.000,00 94,32
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 387.500.000,00 365.500.000,00 94,32
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 123.155.000,00 16.185.000,00 13,14
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 103.155.000,00 5.155.000,00 5,00
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 11.030.000,00 55,15
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 119.269.990.000,00 81.450.776.711,00 68,29
Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor 799.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1.250.000.000,00 197.960.000,00 15,84
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 10.800.000,00 8,00
Bekasi Timur
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 0,00 0,00
Bekasi Barat
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 11.600.000,00 8,59
Bekasi Utara
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 5.800.000,00 4,30
Bekasi Selatan
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 4.100.000,00 3,04
Rawalumbu
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485.602.700,00 1.334.708.035,00 89,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.500.000,00 3.200.000,00 91,43
Penyediaan Alat Tulis Kantor 104.430.200,00 104.430.200,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.500.000,00 115.114.300,00 93,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.317.500,00 17.317.500,00 77,60
Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000,00 37.523.000,00 68,22
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 184.930.000,00 84.548.035,00 45,72
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 892.925.000,00 881.225.000,00 98,69
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 91.350.000,00 91,35
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.675.000,00 98.516.615,00 54,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 170.000.000,00 93.841.615,00 55,20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.675.000,00 4.675.000,00 48,32
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5 40.000.000,00 23.510.000,00 58,78
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 9.363.000,00 46,82
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 14.147.000,00 70,74
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
6 878.384.000,00 778.974.300,00 88,68
Kecil Menengah
Penyelenggaraan Bazar ramadhan 442.124.000,00 439.411.800,00 99,39
Peningkatan Calon Wira Usaha Melalui Pemanfataan E-Commers 0,00 0,00 0,00
Pameran Produk Unggulan 294.260.000,00 274.184.000,00 93,18
Pemberian Sertifikat Halal Bagi UMKM Makanan Minuman Kecamatan Pondokgede 72.000.000,00 4.230.000,00 5,88
Pelatihan Serta Bantuan Promosi Usaha Kecil Melalui Kegiatan Expo Usaha Kecil
70.000.000,00 61.148.500,00 87,36
Koperasi RW.04 (RT.RW. 01 s/d RW,16 Kel. Bintara)
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 350.000.000,00 261.610.400,00 74,75
Pendirian Koperasi Dilingkungan RW dan Kelompok Masyarakat Strategis. 75.000.000,00 8.580.000,00 11,44
Kemitraan Gerakan Koperasi Melalui Peningkatan Peran Dekopinda 0,00 0,00 0,00
Penilaian Kesehatan Koperasi 0,00 0,00 0,00
Peringatan Hari Koperasi 245.000.000,00 223.030.400,00 91,03
Pelatihan Koperasi dan Komputer RW.15 Perum PTI Kel. Mustikajaya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00
Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi 0,00 0,00 0,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 886.563.711,00 749.479.231,00 84,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.941.711,00 34.608.275,00 82,52
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000,00 66.837.000,00 95,48
Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.777.000,00 67.777.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.500.000,00 55.660.000,00 86,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.800.000,00 98,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 14.199.000,00 71,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 34.744.000,00 57,91
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 204.420.000,00 147.228.956,00 72,02
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 296.175.000,00 296.175.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 41.750.000,00 22.450.000,00 53,77
Penataan Arsip 10.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.353.600,00 203.810.128,00 69,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 99.353.600,00 99.353.600,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 170.000.000,00 89.147.028,00 52,44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 26.000.000,00 15.309.500,00 58,88
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 38.570.000,00 38.570.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 38.570.000,00 38.570.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 40.000.000,00 20.524.000,00 51,31
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 7.150.000,00 35,75
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 13.374.000,00 66,87
6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 613.117.500,00 492.060.500,00 80,26
Perpustakaan Keliling 125.000.000,00 112.935.000,00 90,35
Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini 278.217.500,00 278.217.500,00 100,00
Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling 0,00 0,00 0,00
Gerakan Bekasi Membaca 72.400.000,00 61.988.000,00 85,62
Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota
62.500.000,00 29.770.000,00 47,63
Bekasi
Pembinaan Perpustakaan 75.000.000,00 9.150.000,00 12,20
Perpustakaan Digital Untuk SD dan SMP 0,00 0,00 0,00
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.806.100.000,00 1.592.312.000,00 88,16
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi 26.100.000,00 18.226.000,00 69,83
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi 100.000.000,00 0,00 0,00
Kerjasama Kehumasan 1.680.000.000,00 1.574.086.000,00 93,70
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 785.000.000,00 550.685.825,00 70,15
Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja
168.000.000,00 54.680.000,00 32,55
Sama Daerah
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI 458.000.000,00 450.645.825,00 98,39
Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi Perjanjian
94.000.000,00 3.780.000,00 4,02
Kerja Sama
Evaluasi Perjanjian Kerja Sama 65.000.000,00 41.580.000,00 63,97
3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100.000.000,00 79.550.000,00 79,55
Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi 100.000.000,00 79.550.000,00 79,55
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.667.475.000,00 21.102.712.906,00 79,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000.000,00 5.335.027.772,00 76,21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.183.650.000,00 461.987.550,00 39,03
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 500.000.000,00 128.359.500,00 25,67
Penyediaan Alat Tulis Kantor 360.000.000,00 152.799.550,00 42,44
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000,00 210.895.400,00 84,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000,00 115.978.100,00 77,32
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000,00 133.115.000,00 88,74
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 155.000.000,00 154.008.000,00 99,36
Penyediaan Makanan dan Minuman 3.600.000.000,00 2.809.363.001,00 78,04
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.841.325.000,00 2.200.114.623,00 77,43
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 10.315.500.000,00 9.275.225.000,00 89,92
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 162.000.000,00 125.839.410,00 77,68
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.294.035.100,00 22.407.415.988,00 92,23
Penyediaan Ruang Kerja 891.350.000,00 795.448.100,00 89,24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 230.000.000,00 180.829.000,00 78,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.395.345.100,00 19.532.575.000,00 95,77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.427.340.000,00 1.040.806.788,00 72,92
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 250.000.000,00 45.628.700,00 18,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 714.129.400,00 71,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100.000.000,00 97.999.000,00 98,00
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.139.158.900,00 10.477.365.624,00 74,10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 575.000.000,00 520.691.946,00 90,56
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 231.250.000,00 205.198.200,00 88,73
Penyediaan Alat Tulis Kantor 607.426.500,00 406.288.652,00 66,89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.663.617.400,00 1.242.236.500,00 33,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 29.406.000,00 73,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 266.940.000,00 162.690.000,00 60,95
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.048.425.000,00 486.704.326,00 46,42
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.200.700.000,00 7.146.650.000,00 99,25
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 126.000.000,00 84,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 76.500.000,00 99,61
Penataan Arsip 200.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.025.918.500,00 1.261.844.433,00 62,29
Penyediaan Ruang Kerja 600.000.000,00 520.090.910,00 86,68
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 375.918.500,00 49.896.000,00 13,27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 675.000.000,00 429.210.023,00 63,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 375.000.000,00 262.647.500,00 70,04
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 155.280.000,00 153.090.000,00 98,59
Pengadaan Pakaian Olah Raga 155.280.000,00 153.090.000,00 98,59
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.450.000,00 8.450.000,00 14,46
Pendidikan dan Pelatihan Formal 58.450.000,00 8.450.000,00 14,46
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 59.470.000,00 41.386.000,00 69,59
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 47.750.000,00 37.700.000,00 78,95
Penyusunan Laporan Keuangan 11.720.000,00 3.686.000,00 31,45
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
6 5.216.879.100,00 4.191.046.203,00 80,34
Daerah
Pengadaan Sarana Mobilitas Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00
Sinergitas Penetapan Pajak Daerah dan Implementasi PP 55 Tahun 2016
0,00 0,00 0,00
Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
Pengelolaan E-SPTPD 0,00 0,00 0,00
Verifikasi Lapangan atas Transaksi BPHTB dan Data Baru PBB 96.375.000,00 46.375.000,00 48,12
Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB dan Penyempurnaan ZNT 1.689.228.000,00 1.638.358.000,00 96,99
Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Standar 144.600.000,00 94.600.000,00 65,42
Evaluasi Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00
100 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.506.950.000,00 3.039.808.636,00 86,68
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 37.571.334,00 75,14
Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 218.190.800,00 87,28
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000,00 100.162.000,00 58,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000,00 153.824.000,00 76,91
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 650.000.000,00 366.834.172,00 56,44
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.966.950.000,00 1.960.375.000,00 99,67
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 132.851.330,00 88,57
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.000.000,00 184.728.500,00 65,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 240.000.000,00 144.728.500,00 60,30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 197.640.000,00 195.020.000,00 98,67
Pengadaan Pakaian Olah Raga 197.640.000,00 195.020.000,00 98,67
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 60.000.000,00 33.609.000,00 56,02
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 10.300.000,00 34,33
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 23.309.000,00 77,70
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.214.210.000,00 2.781.995.000,00 53,35
Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan 550.360.000,00 95.025.000,00 17,27
Penyusunan RKPD 550.000.000,00 413.430.000,00 75,17
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 1.300.000.000,00 468.550.000,00 36,04
Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS 650.000.000,00 365.900.000,00 56,29
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 600.000.000,00 469.956.000,00 78,33
Pengembangan Sistem e-planning Spasial dan e-Budgeting Dalam
423.000.000,00 318.900.000,00 75,39
Perencanaan Pembangunanan
Penyusunan Perjanjian Kinerja 115.850.000,00 30.400.000,00 26,24
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
500.000.000,00 406.000.000,00 81,20
Daerah
Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Bekasi 275.000.000,00 99.460.000,00 36,17
Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov) 150.000.000,00 114.374.000,00 76,25
Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov) 100.000.000,00 0,00 0,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 101
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 600.000.000,00 401.645.400,00 66,94
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
300.000.000,00 156.308.400,00 52,10
(RENJA PD) Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
300.000.000,00 245.337.000,00 81,78
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA
8 Program Perecanaan Sosial Budaya 784.750.840,00 587.278.000,00 74,84
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
268.926.000,00 228.926.000,00 85,13
(RENJA PD) Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Pembangunan 400.000.000,00 313.337.000,00 78,33
Manusia dan Masyarakat
Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota
105.784.840,00 34.975.000,00 33,06
Bekasi
Pro-Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) 10.040.000,00 10.040.000,00 100,00
9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.653.245.000,00 1.078.015.000,00 65,21
Penyusunan Raperda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Hasil Revisi dan
459.125.000,00 220.225.000,00 47,97
Penetapan Perda
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
213.000.000,00 92.505.000,00 43,43
(RENJA PD) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Infrastruktur dan 281.120.000,00 239.335.000,00 85,14
Pengembangan Wilayah
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan TPST Bantargebang (Bantuan DKI) 700.000.000,00 525.950.000,00 75,14
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
10 172.290.000,00 172.290.000,00 100,00
Pembangunan Daerah
Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur
172.290.000,00 172.290.000,00 100,00
Bappeda
11 Program Pengembangan Data dan Informasi 2.372.095.000,00 1.162.704.500,00 49,02
Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi 100.000.000,00 61.940.000,00 61,94
Analisa Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi 380.600.000,00 97.540.000,00 25,63
Persiapan dan Pengembangan BIG Data Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyempurnaan Database One Map One Data 1.691.495.000,00 1.003.224.500,00 59,31
Pengembangan E- Monev Ber Basis Spatial 200.000.000,00 0,00 0,00
102 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 384.000.000,00 215.260.000,00 56,06
Pengembangan Posyantek dan Penyelenggaraan Gelar TTG 384.000.000,00 215.260.000,00 56,06
2 Program Pengembangan Data dan Informasi 181.215.000,00 173.305.000,00 95,64
Penunjang Majelis Pertimbangan dan Dewan Riset Daerah 29.300.000,00 29.300.000,00 100,00
Kajian Pelayanan Kesehatan Publik Dengan Layanan Rumah Sakit/Analisa Sistem
148.415.000,00 140.505.000,00 94,67
Pelayanan Kesehatan Publik Di Rumah Sakit
Analisa Pemetaan dan Optimalisasi Pajak Reklame Dalam Rangka Peningkatan
0,00 0,00 0,00
Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan Jurnal Kelitbangan pada BALITBANGDA Daerah Kota Bekasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00
Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Balitbangda Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Kajian Regulasi Terhadap Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
Kajian Pembuatan Tandon Air dan RTH / Analisa Evaluasi Efektivitas
0,00 0,00 0,00
Pembangunan Bangunan Air Dalam Pengendalian Banjir
Kajian Permasalahan Sosial Yang Muncul Seiring Pesatnya Perkembangan/ Kajian
0,00 0,00 0,00
dan Evaluasi Penanganan PMKS Jalanan Di Kota Bekasi
Study Kelayakan Pengembangan TPA Sumur Batu (Zona Baru) dan Sarana
0,00 0,00 0,00
Pendukungnya
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.108.051.500,00 1.003.922.719,00 90,60
Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.912.500,00 108.912.500,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 75.429.800,00 83,81
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 39.418.100,00 98,55
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 62.100.000,00 82,80
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 139.614.000,00 112.337.319,00 80,46
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 537.525.000,00 537.525.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 64.200.000,00 64,20
Penataan Arsip 17.000.000,00 4.000.000,00 23,53
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 114.008.509,00 71,26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.500.000,00 102.098.509,00 69,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.500.000,00 11.910.000,00 95,28
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
7 20.000.000,00 0,00 0,00
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 0,00 0,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 103
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.631.963.000,00 1.164.753.000,00 71,37
Pembentukan RW Tangguh Bencana 0,00 0,00 0,00
Sewa Gudang/Gedung 143.000.000,00 143.000.000,00 100,00
Penyediaan Barang dan Persediaan Bagi Korban Bencana 240.000.000,00 14.600.000,00 6,08
Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bekasi 675.750.000,00 638.250.000,00 94,45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Penanggulangan
476.573.000,00 280.803.000,00 58,92
Bencana
Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Kapasitas TRC Melalui TTX (Table Top Exercise) 0,00 0,00 0,00
Rakor Lintas Sektor Pengurangan Resiko Bencana 96.640.000,00 88.100.000,00 91,16
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.499.500,00 912.121.145,00 84,42
Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.004.500,00 67.004.500,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.390.000,00 52.170.125,00 83,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 24.960.000,00 99,84
Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 16.656.000,00 25,62
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 92.230.000,00 81.940.520,00 88,84
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 534.875.000,00 479.875.000,00 89,72
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 97.625.000,00 97,63
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 114.000.000,00 76.300.000,00 66,93
Penataan Arsip 20.000.000,00 15.590.000,00 77,95
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.350.000,00 47.272.518,00 31,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 134.000.000,00 41.847.518,00 31,23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18.350.000,00 5.425.000,00 29,56
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6 34.820.000,00 0,00 0,00
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.910.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan 14.910.000,00 0,00 0,00
104 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.319.045.590,00 1.919.665.629,00 82,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.400.000,00 3.499.327,00 41,66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 66.500.000,00 83,13 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 83,13%.
Jumlah sebesar
Rp13.500.000,00
(16,67%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 105
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000,00 64.210.000,00 85,61 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 85,61%.
Jumlah sebesar
Rp10.790.000,00
(14,39%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018
106 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Konseling dan Pengujian Kesehatan 140.000.000,00 118.659.000,00 84,76 Secara fisik kegiatan
Aparatur sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 84,76%.
Jumlah sebesar
Rp2.645.000,00
(1,89%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018 dan Efisiensi
Anggaran sebesar
Rp18.696.000
(13,35%)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 107
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.994.338.350,00 5.955.543.789,00 23,83
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.350.000.000,00 138.519.000,00 10,26
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000,00 65.000,00 0,65
Penyediaan Alat Tulis Kantor 466.000.000,00 457.389.910,00 98,15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 280.000.000,00 223.555.740,00 79,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 57.694.000,00 82,42
Penyediaan Makanan dan Minuman 300.000.000,00 169.026.000,00 56,34
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 892.170.000,00 585.924.139,00 65,67
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 21.281.168.350,00 3.992.800.000,00 18,76
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 136.500.000,00 91,00
Penataan Arsip 195.000.000,00 194.070.000,00 99,52
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 665.000.000,00 553.225.090,00 83,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 198.772.000,00 99,39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 324.673.090,00 92,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 115.000.000,00 29.780.000,00 25,90
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 388.527.000,00 388.527.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 196.787.000,00 196.787.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 191.740.000,00 191.740.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 431.979.500,00 394.529.500,00 91,33
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00 12.550.000,00 25,10
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 381.979.500,00 381.979.500,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 26.094.000,00 2.790.000,00 10,69
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.094.000,00 2.790.000,00 10,69
Penyusunan Laporan Keuangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
6 4.104.390.000,00 2.320.865.363,00 56,55
Daerah
Penyusunan, Pembahasan dan Penggandaan dokumen RPAPBD TA.2018 dan
550.000.000,00 247.340.000,00 44,97
RAPBD TA.2019
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 400.000.000,00 342.575.000,00 85,64
Pengelolaan Laboratorium SIMDA Keuangan pada BPKAD 220.000.000,00 31.820.000,00 14,46
Pengendalian Pengeluaran Kas Pemerintah Kota Bekasi 50.000.000,00 16.708.707,00 33,42
Verifikasi TAPD atas Rancangan DPA SKPD 50.000.000,00 5.332.386,00 10,66
Sinergitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 170.000.000,00 77.130.000,00 45,37
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan
0,00 0,00 0,00
belanja Bagi SKPD
Pelayanan SP2D 128.250.000,00 17.526.050,00 13,67
Pengelolaan Gaji PNS Daerah 319.618.000,00 235.949.000,00 73,82
Pembinaan Terhadap PPTK, Verifikatur dan Pelaksana Administrasi se-Kota
250.000.000,00 241.597.500,00 96,64
Bekasi
108 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan LKPD Kota Bekasi TA 2017 200.000.000,00 73.921.000,00 36,96
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi 130.053.000,00 74.360.000,00 57,18
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan SIMDA
171.585.000,00 19.030.000,00 11,09
Keuangan SKPD se - Kota Bekasi
Validasi Akun Pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi PD dan Sertifikasi Ahli Akuntansi
350.000.000,00 334.907.000,00 95,69
Pemerintah Level A
Rekonsilliasi Belanja dan Penerimaan pada LRA Pemerintah Kota Bekasi 116.726.000,00 43.075.000,00 36,90
Pendampingan Pengelolaan Database Persediaan 50.000.000,00 28.320.000,00 56,64
Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah serta
68.372.000,00 32.655.000,00 47,76
pelaporan PPn dan PPh
Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan Pihak
0,00 0,00 0,00
Bank dan Dengan Penerimaan OPD dalam Penyusunan Posisi Kas Harian
Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Pensertifikatan Tanah 133.760.000,00 39.493.920,00 29,53
Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi 200.000.000,00 185.025.000,00 92,51
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR) 0,00 0,00 0,00
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,00 29.500.000,00 29,50
Pengelolaan Data Aset SIMBADA 196.026.000,00 155.916.000,00 79,54
Sensus Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Sistem Aplikasi Penggajian Kota Bekasi (Sistem Informasi
50.000.000,00 39.303.000,00 78,61
Manajemen Gaji TASPEN) pada BPKAD
Pengelolaan Aplikasi Kas Daerah pada BPKAD 50.000.000,00 35.750.000,00 71,50
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Banprov) 150.000.000,00 13.630.800,00 9,09
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 109
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT KOTA
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.820.631.300,00 2.407.249.514,00 85,34
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.000.000,00 193.001.208,00 73,11
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.504.000,00 4.482.000,00 16,30
110 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 75.000.000,00 62.904.000,00 83,87
Workshop Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 315.940.000,00 315.090.000,00 99,73
Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi 521.747.000,00 303.808.000,00 58,23
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 111
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
112 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.255.146.000,00 1.110.285.100,00 88,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 129.254.300,00 99,43
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00 118.613.500,00 91,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 17.490.000,00 58,30
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 52.544.000,00 70,06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 218.350.000,00 172.687.300,00 79,09
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 534.850.000,00 517.550.000,00 96,77
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 93.980.000,00 84.180.000,00 89,57
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 17.966.000,00 17.966.000,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220.000.000,00 154.390.798,00 70,18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 195.000.000,00 134.790.798,00 69,12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 19.600.000,00 78,40
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 40.000.000,00 27.132.000,00 67,83
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 11.320.000,00 56,60
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 15.812.000,00 79,06
6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 682.893.000,00 682.893.000,00 100,00
Sosialisasi Bela Negara 287.907.000,00 287.907.000,00 100,00
Sosialisasi Konsepsi Dasar Kebangsaan (Empat Pilar Kebangsaan) 0,00 0,00 0,00
Kegiatan Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah 394.986.000,00 394.986.000,00 100,00
Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan 0,00 0,00 0,00
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat se-Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
8 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 196.594.000,00 196.594.000,00 100,00
Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi 2018 196.594.000,00 196.594.000,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
9 596.140.000,00 515.330.000,00 86,44
Kriminal (Kesbang)
Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) 596.140.000,00 515.330.000,00 86,44
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing 0,00 0,00 0,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 113
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.903.605.000,00 32.064.704.239,00 97,45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000,00 17.767.442,00 82,26
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 17.227.011,00 86,14
Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.910.000,00 127.910.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 68.644.943,00 85,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 11.540.000,00 76,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 35.376.500,00 70,75
Penyediaan Makanan dan Minuman 170.000.000,00 72.969.000,00 42,92
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 253.920.000,00 196.339.343,00 77,32
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 30.565.175.000,00 30.283.275.000,00 99,08
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 70.502.000,00 70,50
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.500.000.000,00 1.163.153.000,00 77,54
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.715.000.000,00 969.942.950,00 56,56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.650.000.000,00 941.187.950,00 57,04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 65.000.000,00 28.755.000,00 44,24
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 70.000.000,00 20.355.000,00 29,08
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 16.299.000,00 54,33
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 4.056.000,00 20,28
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 20.000.000,00 0,00 0,00
6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 14.782.914.399,00 13.437.952.000,00 90,90
Peningkatan Kinerja Angota Satlinmas Kota Bekasi 11.373.232.399,00 10.976.400.000,00 96,51
Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah/PILKADA dan
1.769.980.000,00 1.581.330.000,00 89,34
Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018
Penyelenggaraan Hari Satpol dan Linmas 297.287.000,00 289.287.000,00 97,31
Operasi Gabungan Penertiban K3 46.715.000,00 26.800.000,00 57,37
Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS 50.000.000,00 15.030.000,00 30,06
Perbantuan Satlinmas Dalam Penaggulangan Bencana 75.700.000,00 75.700.000,00 100,00
Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 550.000.000,00 201.420.000,00 36,62
Penertiban penyakit masyarakat (PEKAT) 220.000.000,00 71.000.000,00 32,27
Pengamanan Unjuk Rasa 250.000.000,00 73.485.000,00 29,39
Pengamanan Car Free Day 150.000.000,00 127.500.000,00 85,00
114 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.870.306.113,00 8.069.501.904,00 81,76
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 599.672.155,00 438.277.110,00 73,09
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 15.905.000,00 53,02
6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 44.048.495.000,00 30.321.746.647,00 68,84
Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi 1.455.600.000,00 1.175.670.000,00 80,77
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 115
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan
2.450.250.000,00 1.661.529.092,00 67,81
Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)
Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI 418.265.000,00 238.625.000,00 57,05
Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan
8.700.000.000,00 5.699.964.397,00 65,52
Kehormatan DPRD Kota Bekasi
116 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI BARAT
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 318.797.000,00 167.695.000,00 52,60
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Barat 8.276.280.000,00 7.516.743.000,00 90,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 230.000.000,00 221.167.833,00 96,16
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 117
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.000.000,00 138.239.052,00 35,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.662.000,00 0,00 0,00
118 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI UTARA
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara 8.671.352.000,00 7.267.200.000,00 83,81
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Utara 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 184.759.263,00 92,38
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 119
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 9.283.000,00 46,42
120 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur 8.686.402.000,00 7.724.002.000,00 88,92
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 265.000.000,00 234.694.425,00 88,56
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 121
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 11.413.000,00 57,07
122 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI SELATAN
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.396.000,00 145.879.230,00 88,20
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 123
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
124 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANTAR GEBANG
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.800.000,00 120.672.918,00 93,69
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 125
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
126 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN MEDANSATRIA
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Medan Satria 0,00 0,00 0,00
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Medan Satria 4.764.160.000,00 4.280.175.000,00 89,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 194.600.000,00 175.702.812,00 90,29
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 127
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.000.000,00 11.253.000,00 53,59
128 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN MUSTIKAJAYA
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Mustikajaya 71.850.000,00 66.029.000,00 91,90
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya 4.896.770.000,00 4.455.170.000,00 90,98
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.000.000,00 129.918.559,00 78,74
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 129
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 16.428.000,00 65,71
130 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN JATISAMPURNA
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatisampurna 4.296.560.000,00 3.729.464.000,00 86,80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 89.807.468,00 69,08
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 131
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 0,00 0,00
132 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN RAWALUMBU
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Rawalumbu 6.133.700.000,00 5.500.069.500,00 89,67
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 129.585.770,00 86,39
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 133
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.203.000,00 7.203.000,00 59,03
134 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PONDOK MELATI
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondok Melati 0,00 0,00 0,00
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondok Melati 3.767.387.000,00 3.421.250.000,00 90,81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.771.000,00 140.615.944,00 76,94
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 135
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 17.908.000,00 71,63
136 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN JATIASIH
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Jatiasih 72.838.000,00 46.024.000,00 63,19
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatiasih 7.020.806.000,00 6.376.406.000,00 90,82
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.800.000,00 115.701.820,00 81,02
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 137
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.352.000,00 16.352.000,00 100,00
138 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PONDOK GEDE
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede 6.535.664.000,00 5.935.945.000,00 90,82
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondokgede 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.000.000,00 135.283.904,00 83,51
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 139
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 14.036.000,00 70,18
140 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018