Anda di halaman 1dari 140

LAMPIRAN

REALISASI BELANJA LANGSUNG


PROGRAM DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 226.595.850.000,00 221.821.777.670,00 97,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.500.000,00 588.098.623,00 74,96
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 325.000.000,00 180.360.000,00 55,5
Penyediaan Alat Tulis Kantor 405.000.000,00 218.368.847,00 53,92
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000,00 72.017.200,00 28,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 58.000.000,00 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 50.833.000,00 72,62
Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000,00 0 0
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 425.000.000,00 225.050.000,00 52,95
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 224.016.350.000,00 220.329.650.000,00 98,35
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 90.000.000,00 85.400.000,00 94,89
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 72.000.000,00 72.000.000,00 100
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0 0 0
Penataan Arsip 0 0 0
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.000.000,00 165.048.872,00 33,34
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000,00 135.488.872,00 45,16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 45.000.000,00 29.560.000,00 65,69
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100.000.000,00 94.827.405,00 94,83
Pengadaan Pakaian Olah Raga 100.000.000,00 94.827.405,00 94,83
Penilaian Angka Kredit Bagi Tenaga Jabatan Fungsional 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
4 110.000.000,00 49.584.000,00 45,08
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
40.000.000,00 26.590.000,00 66,48
SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 50.000.000,00 22.994.000,00 45,99
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 20.000.000,00 0 0
5 Program Pendidikan Anak Usia Dini 11.762.406.169,00 10.117.404.183,00 86,01
Penyelenggaraan TK Pembina di Kota Bekasi 200.000.000,00 73.133.983,00 36,57
Peningkatan Kinerja Tutor PAUD 11.113.406.169,00 9.616.840.000,00 86,53
Porseni PAUD, Lomba Gugus dan Kelembagaan PAUD 343.000.000,00 336.181.000,00 98,01
Penyelenggaraan TK Pembina Negeri (BOP) 106.000.000,00 91.249.200,00 86,08
6 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 86.094.000.700,00 70.649.264.210,00 82,06
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah pada SD Swasta & MI
5.518.870.300,00 5.516.520.000,00 99,96
Kota Bekasi
Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Swasta &
7.022.080.000,00 6.869.160.000,00 97,82
MTs Kota Bekasi
Penyelenggaraan UAN/US SD di Kota Bekasi 572.000.000,00 553.800.000,00 96,82
Pemberian Beasiswa Untuk Siswa Miskin SMP & MTS Swasta 2.900.000.000,00 2.823.600.000,00 97,37
Pengadaan Buku Tulis, Tas, Seragam dan Sepeda Bagi Siswa Miskin SD &
0 0 0
SMP Negeri dan Swasta dan Keluarga Tidak Mampu Di Kota Bekasi
Penyelenggaraan UN SMP di Kota Bekasi 338.000.000,00 102.000.000,00 30,18
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa SD dan SMP Berprestasi 0 0 0
Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Yang Melanjutkan
1.050.000.000,00 810.700.000,00 77,21
Pendidikan Perguruan Tinggi

2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaran (OSN) SD dan SMP Tk. Kota Bekasi dan Prov. Jawa Barat 170.000.000,00 164.719.500,00 96,89
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kota Bekasi /
147.000.000,00 72.940.000,00 49,62
Provinsi
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Tk. Kota Bekasi dan Tk. Wilayah II
0 0 0
Purwakarta
Pemilihan Siswa Berprestasi Jenjang SD dan SMP Tk. Kota Bekasi dan
0 0 0
Prov. Jawa Barat
Pengadaan Sarana Olahraga untuk SD dan SMP Kota Bekasi 0 0 0
Pengadaan Sarana Kesenian untuk SD dan SMP Kota Bekasi 0 0 0
Pengadaan Sarana Perpustakaan Kelas untuk SD dan SMP Kota Bekasi 500.000.000,00 4.320.000,00 0,86
Perlombaan Siswa Berprestasi, Calistung dan Baca Tulis Al Quran
0 0 0
Tingkat SD
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang I 95.558.400,00 73.486.400,00 76,9
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang II 105.235.200,00 95.429.600,00 90,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang III 118.339.200,00 96.071.200,00 81,18
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang IV 78.624.000,00 57.196.000,00 72,75
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang V 129.830.400,00 82.403.000,00 63,47
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bantargebang VI 71.568.000,00 62.778.000,00 87,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Ciketing Udik I 134.870.400,00 80.026.950,00 59,34
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Ciketing Udik II 145.958.400,00 103.213.330,00 70,71
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Ciketing Udik III 71.568.000,00 49.968.000,00 69,82
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Ciketing Udik IV 115.920.000,00 89.834.200,00 77,5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cikiwul I 137.088.000,00 107.056.000,00 78,09
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cikiwul II 126.000.000,00 71.036.000,00 56,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cikiwul III 84.672.000,00 58.980.000,00 69,66
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cikiwul IV 46.972.800,00 44.357.580,00 94,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sumur Batu I 49.593.600,00 37.413.600,00 75,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sumur Batu II 117.129.600,00 79.562.600,00 67,93
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sumur Batu IV 76.204.800,00 60.574.800,00 79,49
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara I 56.448.000,00 49.696.700,00 88,04
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara II 76.003.200,00 71.233.200,00 93,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara III 51.004.800,00 49.924.800,00 97,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara IV 133.056.000,00 121.902.600,00 91,62
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara V 104.227.200,00 70.733.200,00 67,86
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara VI 106.041.600,00 99.426.600,00 93,76
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara VII 109.267.200,00 97.699.200,00 89,41
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara VIII 66.528.000,00 60.408.000,00 90,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara IX 43.545.600,00 42.705.600,00 98,07
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara XI 118.944.000,00 112.329.000,00 94,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara Jaya I 86.889.600,00 86.889.600,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara Jaya II 111.484.800,00 96.482.600,00 86,54
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara jaya III 72.172.800,00 70.642.800,00 97,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara jaya IV 63.504.000,00 59.520.800,00 93,73
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara jaya V 94.550.400,00 92.170.400,00 97,48

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 3


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara jaya VI 94.348.800,00 89.428.800,00 94,79
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bintara jaya VII 76.003.200,00 73.553.200,00 96,78
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna I 119.750.400,00 112.550.400,00 93,99
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna II 152.208.000,00 141.003.000,00 92,64
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna III 177.408.000,00 163.457.900,00 92,14
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna IV 43.747.200,00 42.397.200,00 96,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna V 55.036.800,00 50.883.800,00 92,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna VI 47.174.400,00 46.018.000,00 97,55
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna VII 43.142.400,00 41.760.000,00 96,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna
58.262.400,00 53.222.400,00 91,35
VIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna IX 48.988.800,00 45.358.000,00 92,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna X 108.864.000,00 104.159.000,00 95,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jakasampurna XI 88.704.000,00 83.304.000,00 93,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kota Baru I 88.300.800,00 83.470.800,00 94,53
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kota Baru II 83.059.200,00 78.334.200,00 94,31
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kota Baru III 81.244.800,00 66.501.400,00 81,85
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kota Baru IV 95.155.200,00 89.980.200,00 94,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kota Baru VI 86.083.200,00 79.963.200,00 92,89
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kota Baru VII 47.376.000,00 47.376.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kota Baru IX 101.808.000,00 91.623.100,00 90
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kota Baru X 62.496.000,00 56.773.000,00 90,84
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji I 131.644.800,00 109.542.300,00 83,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji II 64.310.400,00 60.578.828,00 94,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji III 88.905.600,00 83.645.600,00 94,08
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji IV 57.456.000,00 57.456.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji V 65.116.800,00 61.896.800,00 95,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji VI 55.036.800,00 50.877.400,00 92,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji VII 41.328.000,00 41.327.950,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji X 77.616.000,00 73.476.000,00 94,67
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XI 77.011.200,00 72.151.200,00 93,69
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XIII 98.179.200,00 90.528.500,00 92,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XIV 47.174.400,00 43.576.800,00 92,37
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XV 39.312.000,00 38.782.000,00 98,65
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XVI 55.238.400,00 52.323.400,00 94,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kranji XVII 49.996.800,00 46.996.800,00 94
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Mulya I 103.017.600,00 66.739.200,00 64,78
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Mulya II 52.819.200,00 46.290.600,00 87,64
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Mulya III 44.150.400,00 32.950.400,00 74,63
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Mulya IV 77.011.200,00 68.821.200,00 89,37
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Mulya V 59.673.600,00 54.921.600,00 92,04
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia I 71.769.600,00 51.669.600,00 71,99
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia II 77.616.000,00 61.512.000,00 79,25
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia III 88.502.400,00 80.672.400,00 91,15

4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia IV 110.880.000,00 88.580.000,00 79,89
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia V 35.280.000,00 35.279.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia VI 87.897.600,00 53.262.400,00 60,6
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaka Setia VII 31.248.000,00 30.564.400,00 97,81
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin Jaya I 46.569.600,00 41.569.600,00 89,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin Jaya II 67.939.200,00 48.694.200,00 71,67
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
43.344.000,00 40.044.000,00 92,39
Jaya III
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
48.988.800,00 43.988.800,00 89,79
Jaya V
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
46.972.800,00 37.715.800,00 80,29
Jaya VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
44.553.600,00 38.146.500,00 85,62
Jaya VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
63.100.800,00 63.100.800,00 100
Jaya XII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
61.286.400,00 49.462.400,00 80,71
Jaya XIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
42.336.000,00 11.557.200,00 27,3
Jaya XV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kayuringin
73.382.400,00 48.502.400,00 66,1
Jaya XVI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
43.344.000,00 37.642.500,00 86,85
Jaya XVII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri kayuringin
113.500.800,00 69.944.100,00 61,62
Jaya XIX
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
33.264.000,00 33.264.000,00 100
Jaya XX
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kayuringin
84.268.800,00 55.688.800,00 66,08
Jaya XXIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Jaya I 34.473.600,00 34.473.600,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Jaya II 42.336.000,00 37.675.800,00 88,99
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Jaya III 34.876.800,00 34.876.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Jaya IV 43.142.400,00 37.051.500,00 85,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Jaya V 34.675.200,00 34.675.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya I 85.276.800,00 72.487.800,00 85
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya II 112.896.000,00 72.546.500,00 64,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya III 92.937.600,00 86.367.600,00 92,93
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya IV 72.979.200,00 55.901.200,00 76,6
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya V 70.156.800,00 70.092.850,00 99,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya VI 171.360.000,00 82.353.500,00 48,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya VII 89.107.200,00 63.705.200,00 71,49
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya VIII 58.665.600,00 44.562.400,00 75,96
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pekayon Jaya X 36.086.400,00 34.454.400,00 95,48
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya I 67.334.400,00 48.634.400,00 72,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren jaya II 68.947.200,00 68.947.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya III 80.640.000,00 76.140.000,00 94,42
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya IV 22.780.800,00 22.780.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya V 54.230.400,00 42.725.000,00 78,78

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 5


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya VI 39.715.200,00 39.554.000,00 99,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya VII 31.945.200,00 31.945.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya VIII 54.432.000,00 51.572.000,00 94,75
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya IX 47.980.800,00 44.438.300,00 92,62
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya X 85.680.000,00 67.909.970,00 79,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XI 112.492.800,00 90.643.500,00 80,58
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XII 53.222.400,00 50.254.400,00 94,42
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XIII 82.252.800,00 63.944.800,00 77,74
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XIV 107.452.800,00 102.538.800,00 95,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XV 77.616.000,00 70.836.000,00 91,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XVII 44.150.400,00 41.550.256,00 94,11
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XVIII 170.956.800,00 159.612.200,00 93,36
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XIX 62.496.000,00 62.496.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Aren Jaya XXI 41.731.200,00 39.671.200,00 95,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya I 129.830.400,00 129.824.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya II 62.496.000,00 50.609.400,00 80,98
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya III 52.416.000,00 39.770.000,00 75,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya IV 59.270.400,00 53.180.000,00 89,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya V 91.728.000,00 91.728.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya VI 46.569.600,00 41.670.000,00 89,48
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya VII 85.680.000,00 85.680.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya VIII 76.204.800,00 74.840.800,00 98,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya IX 157.248.000,00 144.337.000,00 91,79
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya X 41.126.400,00 38.384.800,00 93,33
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XI 38.102.400,00 38.102.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XII 42.739.200,00 34.738.200,00 81,28
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XIII 174.585.600,00 168.915.600,00 96,75
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XIV 44.553.600,00 42.949.600,00 96,4
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XV 41.328.000,00 41.328.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bekasi Jaya XVI 25.401.600,00 22.142.700,00 87,17
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya I 52.214.400,00 51.782.400,00 99,17
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya II 103.420.800,00 98.420.800,00 95,17
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya III 87.696.000,00 87.696.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya IV 91.728.000,00 85.113.000,00 92,79
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya V 44.352.000,00 35.799.000,00 80,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya VI 117.936.000,00 110.376.000,00 93,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya VII 90.316.800,00 80.425.800,00 89,05
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya VIII 39.110.400,00 36.512.200,00 93,36
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya IX 57.859.200,00 55.431.800,00 95,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya X 43.545.600,00 43.545.600,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya XI 35.078.400,00 32.908.000,00 93,81
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya XII 111.686.400,00 103.512.600,00 92,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya XIII 62.496.000,00 56.613.000,00 90,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Duren Jaya XIV 170.352.000,00 161.532.000,00 94,82

6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu I 53.222.400,00 53.222.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu II 95.961.600,00 76.373.800,00 79,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu III 65.520.000,00 58.483.000,00 89,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu IV 29.433.600,00 23.563.600,00 80,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu V 76.608.000,00 76.608.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu VI 76.204.800,00 71.116.800,00 93,32
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu VII 68.140.800,00 66.333.300,00 97,35
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu VIII 66.124.800,00 66.124.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu IX 38.304.000,00 37.104.000,00 96,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu X 34.272.000,00 34.272.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XI 16.531.200,00 0 0
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XII 33.264.000,00 33.264.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XIII 125.596.800,00 108.356.800,00 86,27
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XIV 49.190.400,00 49.190.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XV 33.667.200,00 24.098.600,00 71,58
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XVI 48.384.000,00 47.628.000,00 98,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XVII 42.537.600,00 37.198.400,00 87,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XVIII 90.720.000,00 90.719.500,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XIX 84.672.000,00 84.672.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margahayu XXIII 35.280.000,00 35.279.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Baru I 78.624.000,00 55.728.200,00 70,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Baru II 132.451.200,00 112.106.200,00 84,64
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Baru III 170.755.200,00 127.229.200,00 74,51
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Baru IV 90.720.000,00 64.597.000,00 71,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Baru V 58.464.000,00 37.920.000,00 64,86
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya I 121.968.000,00 98.258.000,00 80,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya II 65.116.800,00 65.108.600,00 99,99
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya III 58.867.200,00 58.387.200,00 99,18
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya IV 39.916.800,00 37.342.625,00 93,55
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya V 82.656.000,00 81.208.000,00 98,25
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya VI 64.310.400,00 59.485.000,00 92,5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya VII 86.284.800,00 79.136.800,00 91,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya VIII 98.380.800,00 69.040.800,00 70,18
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya IX 114.307.200,00 111.402.200,00 97,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya XII 96.163.200,00 58.617.200,00 60,96
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya XV 96.163.200,00 93.323.200,00 97,05
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Jaya XVI 82.857.600,00 80.450.100,00 97,09
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan
94.348.800,00 54.078.800,00 57,32
Jaya XVIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
107.049.600,00 71.782.300,00 67,06
Tengah I
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
79.833.600,00 60.325.600,00 75,56
Tengah II
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
219.542.400,00 207.611.200,00 94,57
Tengah III

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 7


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
122.976.000,00 89.755.800,00 72,99
Tengah IV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
58.665.600,00 52.135.600,00 88,87
Tengah V
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
39.513.600,00 36.429.600,00 92,2
Tengah VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
219.744.000,00 185.348.300,00 84,35
Tengah VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kaliabang
205.430.400,00 94.766.400,00 46,13
Tengah VIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Mulya I 47.376.000,00 45.507.000,00 96,05
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Mulya II 64.512.000,00 63.504.000,00 98,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Mulya III 43.545.600,00 36.579.200,00 84
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Mulya IV 40.320.000,00 33.765.000,00 83,74
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Margamulya VI 53.625.600,00 40.325.600,00 75,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Marga Mulya VII 45.360.000,00 42.987.900,00 94,77
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira I 121.363.200,00 90.733.200,00 74,76
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira II 159.264.000,00 108.484.000,00 68,12
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira III 113.500.800,00 107.989.400,00 95,14
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira IV 120.960.000,00 70.935.000,00 58,64
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira V 74.188.800,00 67.688.800,00 91,24
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira VI 95.961.600,00 72.711.550,00 75,77
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira VII 78.220.800,00 56.220.800,00 71,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Perwira VIII 87.696.000,00 79.838.500,00 91,04
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung I 75.600.000,00 66.549.000,00 88,03
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung II 74.390.400,00 69.260.400,00 93,1
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung III 115.516.800,00 109.016.800,00 94,37
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung V 104.832.000,00 70.270.900,00 67,03
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung VI 113.702.400,00 77.699.800,00 68,34
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung VII 134.668.800,00 106.318.800,00 78,95
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung VIII 110.275.200,00 92.274.800,00 83,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung IX 52.214.400,00 42.470.400,00 81,34
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Teluk Pucung XI 88.704.000,00 56.088.000,00 63,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih I 166.118.400,00 139.395.400,00 83,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih II 61.084.800,00 57.040.700,00 93,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih III 145.152.000,00 122.444.100,00 84,36
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih IV 76.406.400,00 65.620.600,00 85,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih V 75.196.800,00 65.875.800,00 87,6
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih VI 28.828.800,00 28.827.600,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih VII 64.512.000,00 63.312.000,00 98,14
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih VIII 117.936.000,00 107.308.000,00 90,99
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih IX 79.833.600,00 79.833.600,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih X 143.942.400,00 129.831.000,00 90,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiasih XI 42.739.200,00 39.104.400,00 91,5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat I 53.020.800,00 53.020.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiikramat II 45.763.200,00 45.763.200,00 100

8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat III 35.884.800,00 34.256.400,00 95,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat V 40.118.400,00 36.510.300,00 91,01
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat VI 58.464.000,00 58.464.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat VII 59.875.200,00 54.875.200,00 91,65
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikramat VIII 86.083.200,00 76.020.600,00 88,31
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiluhur I 107.049.600,00 98.964.000,00 92,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiluhur II 84.470.400,00 79.710.200,00 94,36
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiluhur III 69.552.000,00 66.907.500,00 96,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatluhur IV 126.604.800,00 126.554.800,00 99,96
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar I 88.502.400,00 85.727.700,00 96,86
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar II 79.632.000,00 73.955.900,00 92,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar III 89.510.400,00 81.091.800,00 90,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar IV 60.480.000,00 60.480.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar VI 83.059.200,00 79.278.700,00 95,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar VII 92.736.000,00 87.598.800,00 94,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar VIII 78.422.400,00 78.422.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar IX 53.625.600,00 50.648.400,00 94,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimekar XI 63.504.000,00 56.648.500,00 89,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirasa I 118.742.400,00 104.725.500,00 88,2
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirasa II 54.230.400,00 51.531.900,00 95,02
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirasa III 153.619.200,00 135.626.550,00 88,29
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirasa IV 45.964.800,00 42.229.200,00 91,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirasa V 88.704.000,00 77.425.800,00 87,29
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisari I 124.588.800,00 124.588.800,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisari II 189.504.000,00 174.264.250,00 91,96
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisari III 60.278.400,00 54.915.000,00 91,1
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikarya I 22.780.800,00 22.151.000,00 97,24
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikarya III 74.793.600,00 65.433.600,00 87,49
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatikarya IV 43.344.000,00 34.583.200,00 79,79
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirangga I 105.638.400,00 105.638.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirangga II 109.872.000,00 74.248.000,00 67,58
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirangga III 47.376.000,00 46.042.000,00 97,18
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirangga IV 57.859.200,00 52.906.500,00 91,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiranggon I 166.320.000,00 95.320.000,00 57,31
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiranggon II 63.302.400,00 63.023.400,00 99,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiranggon III 103.824.000,00 80.655.500,00 77,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna I 101.001.600,00 89.319.200,00 88,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna II 25.603.200,00 25.575.300,00 99,89
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna III 69.753.600,00 69.234.000,00 99,26
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna IV 35.078.400,00 34.534.400,00 98,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna V 87.696.000,00 67.736.000,00 77,24
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna VI 123.984.000,00 102.021.200,00 82,29
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna VIII 91.929.600,00 74.260.300,00 80,78

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 9


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna IX 55.238.400,00 54.548.400,00 98,75
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatisampurna X 143.136.000,00 92.777.000,00 64,82
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Mulya I 41.126.400,00 35.209.800,00 85,61
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Mulya II 72.374.400,00 39.274.400,00 54,27
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Harapan Mulya III 45.964.800,00 40.223.600,00 87,51
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kali Baru I 113.299.200,00 53.380.200,00 47,11
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kali Baru II 145.152.000,00 75.251.500,00 51,84
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kali Baru III 125.193.600,00 63.360.100,00 50,61
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Kali Baru IV 60.278.400,00 25.918.400,00 43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria I 78.825.600,00 54.555.600,00 69,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria II 40.320.000,00 29.344.800,00 72,78
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria III 38.505.600,00 28.939.200,00 75,16
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria IV 41.529.600,00 35.699.800,00 85,96
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria V 46.972.800,00 35.774.600,00 76,16
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria VI 42.134.400,00 38.535.800,00 91,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria VII 49.392.000,00 49.392.000,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria VIII 18.345.600,00 0 0
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Medan Satria IX 37.497.600,00 34.273.200,00 91,4
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang I 83.260.800,00 35.849.975,00 43,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang II 46.569.600,00 26.414.200,00 56,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang III 83.865.600,00 41.865.900,00 49,92
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang IV 25.200.000,00 0 0
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang V 222.969.600,00 92.864.900,00 41,65
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pejuang VII 222.364.800,00 90.764.300,00 40,82
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cimuning I 146.563.200,00 132.970.200,00 90,73
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cimuning II 139.910.400,00 79.966.400,00 57,16
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cimuning III 209.462.400,00 181.040.400,00 86,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cimuning IV 71.769.600,00 64.502.880,00 89,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Cimuning V 196.156.800,00 139.371.600,00 71,05
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya I 142.531.200,00 110.893.700,00 77,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya II 208.656.000,00 154.304.800,00 73,95
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya III 175.190.400,00 159.266.700,00 90,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya IV 119.145.600,00 76.523.600,00 64,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya V 183.254.400,00 156.000.800,00 85,13
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya VI 145.353.600,00 137.332.200,00 94,48
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikajaya VII 151.200.000,00 119.816.000,00 79,24
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikasari I 119.145.600,00 113.436.280,00 95,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikasari II 72.979.200,00 59.728.560,00 81,84
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikasari III 190.915.200,00 152.476.100,00 79,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Mustikasari IV 52.819.200,00 45.534.400,00 86,21
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan I 195.552.000,00 167.507.200,00 85,66
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan II 187.286.400,00 174.588.400,00 93,22
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan III 164.908.800,00 122.475.040,00 74,27
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan IV 143.136.000,00 107.839.500,00 75,34

10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan V 88.300.800,00 68.964.000,00 78,1
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan VI 260.870.400,00 219.057.800,00 83,97
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Padurenan VII 30.038.400,00 30.018.400,00 99,93
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimelati I 130.838.400,00 75.465.400,00 57,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni I 104.832.000,00 87.355.200,00 83,33
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni II 110.073.600,00 93.279.600,00 84,74
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni III 161.683.200,00 126.775.000,00 78,41
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni IV 101.606.400,00 80.697.800,00 79,42
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni V 71.366.400,00 64.562.400,00 90,47
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimurni VI 95.356.800,00 73.855.000,00 77,45
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu I 88.704.000,00 72.819.200,00 82,09
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu II 93.542.400,00 80.207.100,00 85,74
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu III 98.380.800,00 82.205.150,00 83,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu IV 104.428.800,00 100.569.700,00 96,3
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu V 204.422.400,00 160.407.900,00 78,47
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu VI 90.720.000,00 90.420.000,00 99,67
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu VII 43.545.600,00 42.600.600,00 97,83
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatirahayu VIII 132.249.600,00 119.079.600,00 90,04
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwarna I 112.896.000,00 88.374.000,00 78,28
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwarna II 42.134.400,00 38.124.800,00 90,48
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwarna III 78.624.000,00 69.715.400,00 88,67
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwarna IV 117.331.200,00 109.267.200,00 93,13
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening I 156.643.200,00 141.318.700,00 90,22
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening II 83.865.600,00 70.075.100,00 83,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening III 118.944.000,00 113.097.100,00 95,08
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening IV 157.449.600,00 155.032.500,00 98,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening V 68.947.200,00 42.992.400,00 62,36
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening Baru I 62.899.200,00 56.854.200,00 90,39
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening Baru II 58.060.800,00 54.246.800,00 93,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening
102.412.800,00 96.626.600,00 94,35
Baru III
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening
103.420.800,00 66.274.800,00 64,08
Baru IV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening
185.068.800,00 108.388.600,00 58,57
Baru V
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening
102.816.000,00 81.758.700,00 79,52
Baru VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatibening
86.688.000,00 69.552.000,00 80,23
Baru VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka I 88.099.200,00 76.977.200,00 87,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka II 50.601.600,00 49.470.000,00 97,76
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka III 94.550.400,00 80.365.900,00 85
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka IV 71.769.600,00 67.023.600,00 93,39
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka V 46.771.200,00 40.651.700,00 86,92
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka VI 65.923.200,00 61.954.850,00 93,98
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka VII 88.300.800,00 68.473.900,00 77,55

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 11


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jaticempaka VIII 65.923.200,00 62.636.900,00 95,01
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur I 138.499.200,00 138.499.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur II 97.574.400,00 80.922.400,00 82,93
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur III 50.400.000,00 48.646.000,00 96,52
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur IV 43.545.600,00 36.989.600,00 84,94
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur V 198.777.600,00 160.263.600,00 80,62
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatimakmur VI 77.414.400,00 69.850.800,00 90,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin I 83.059.200,00 68.799.200,00 82,83
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin II 80.035.200,00 47.539.200,00 59,4
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin III 94.550.400,00 75.521.800,00 79,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin VI 128.016.000,00 105.659.900,00 82,54
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin VII 112.694.400,00 81.210.400,00 72,06
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin VIII 129.427.200,00 96.313.400,00 74,42
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin IX 167.328.000,00 159.135.000,00 95,1
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin X 82.656.000,00 72.989.700,00 88,31
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin XI 66.124.800,00 62.074.800,00 93,88
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin XII 182.246.400,00 148.111.900,00 81,27
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Jatiwaringin XIII 94.953.600,00 89.893.600,00 94,67
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
127.814.400,00 126.059.200,00 98,63
Menteng I
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
92.534.400,00 83.690.400,00 90,44
Menteng II
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
80.640.000,00 80.640.000,00 100
Menteng III
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
119.145.600,00 119.145.600,00 100
Menteng IV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
83.865.600,00 82.733.100,00 98,65
Menteng V
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
46.972.800,00 46.972.800,00 100
Menteng VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
90.115.200,00 62.360.100,00 69,2
Menteng VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
86.688.000,00 82.530.000,00 95,2
Rawalumbu I
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
70.156.800,00 70.156.800,00 100
Rawalumbu II
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
25.401.600,00 25.401.600,00 100
Rawalumbu III
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
129.024.000,00 109.749.000,00 85,06
Rawalumbu IV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
74.995.200,00 74.245.200,00 99
Rawalumbu V
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
112.089.600,00 111.333.600,00 99,33
Rawalumbu VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
37.094.400,00 37.094.400,00 100
Rawalumbu VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
61.084.800,00 59.877.800,00 98,02
Rawalumbu VIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
101.404.800,00 95.183.300,00 93,86
Rawalumbu IX

12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
155.232.000,00 143.510.500,00 92,45
Rawalumbu X
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
92.131.200,00 91.263.200,00 99,06
Rawalumbu XI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Bojong
85.276.800,00 82.385.800,00 96,61
Rawalumbu XIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan I 45.763.200,00 45.674.600,00 99,81
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan II 124.992.000,00 111.553.700,00 89,25
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan III 85.276.800,00 82.426.800,00 96,66
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan IV 119.750.400,00 114.431.400,00 95,56
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan V 50.803.200,00 50.803.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan VI 96.768.000,00 84.542.900,00 87,37
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan VII 109.065.600,00 98.453.700,00 90,27
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan VIII 153.619.200,00 140.837.200,00 91,68
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Pengasinan IX 66.931.200,00 66.931.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang Jaya I 83.462.400,00 83.462.400,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang Jaya II 83.059.200,00 81.711.200,00 98,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang
128.822.400,00 102.658.225,00 79,69
Jaya III
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang
88.502.400,00 81.209.800,00 91,76
Jaya IV
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang Jaya V 43.747.200,00 43.747.200,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang
93.139.200,00 93.139.200,00 100
Jaya VI
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang
42.336.000,00 42.336.000,00 100
Jaya VII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang
34.675.200,00 34.675.200,00 100
Jaya VIII
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri Sepanjang Jaya X 36.086.400,00 36.085.900,00 100
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 1 Kota Bekasi 686.880.000,00 554.702.000,00 80,76
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 2 Kota Bekasi 803.520.000,00 584.933.300,00 72,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 3 Kota Bekasi 741.312.000,00 531.678.000,00 71,72
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 4 Kota Bekasi 828.792.000,00 523.436.000,00 63,16
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 5 Kota Bekasi 692.712.000,00 576.223.310,00 83,18
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 6 Kota Bekasi 728.352.000,00 505.662.800,00 69,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 7 Kota Bekasi 740.016.000,00 583.578.500,00 78,86
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 8 Kota Bekasi 723.816.000,00 529.045.000,00 73,09
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 9 Kota Bekasi 753.624.000,00 505.318.000,00 67,05
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 10 Kota Bekasi 736.776.000,00 628.380.000,00 85,29
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 11 Kota Bekasi 736.128.000,00 469.368.160,00 63,76
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 12 Kota Bekasi 749.736.000,00 611.737.000,00 81,59
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 13 Kota Bekasi 721.224.000,00 604.336.400,00 83,79
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 14 Kota Bekasi 732.240.000,00 567.360.000,00 77,48
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 15 Kota Bekasi 722.520.000,00 492.993.500,00 68,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 16 Kota Bekasi 736.776.000,00 357.475.000,00 48,52
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 17 Kota Bekasi 807.408.000,00 617.181.500,00 76,44
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 18 Kota Bekasi 743.256.000,00 548.837.900,00 73,84

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 13


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 19 Kota Bekasi 736.776.000,00 449.288.000,00 60,98
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 20 Kota Bekasi 695.952.000,00 427.774.000,00 61,47
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 21 kota bekasi 730.944.000,00 466.149.200,00 63,77
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 22 Kota Bekasi 721.224.000,00 645.717.000,00 89,53
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 23 Kota Bekasi 916.920.000,00 468.303.800,00 51,07
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 24 Kota Bekasi 730.296.000,00 568.183.900,00 77,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 25 Kota Bekasi 736.776.000,00 520.409.300,00 70,63
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 26 Kota Bekasi 732.888.000,00 462.335.300,00 63,08
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 27 Kota Bekasi 749.736.000,00 591.331.800,00 78,87
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 28 Kota Bekasi 712.152.000,00 492.131.000,00 69,1
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 29 Kota Bekasi 673.272.000,00 449.268.000,00 66,73
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 30 Kota Bekasi 650.592.000,00 391.396.000,00 60,16
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 31 Kota Bekasi 730.944.000,00 412.103.000,00 56,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 32 Kota Bekasi 746.496.000,00 550.925.500,00 73,8
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 33 Kota Bekasi 730.944.000,00 448.663.700,00 61,38
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 34 Kota Bekasi 731.592.000,00 608.898.000,00 83,23
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 35 Kota Bekasi 724.464.000,00 649.137.900,00 89,6
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 36 Kota Bekasi 718.632.000,00 523.956.750,00 72,91
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 37 Kota Bekasi 662.904.000,00 587.982.700,00 88,7
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 38 Kota Bekasi 701.784.000,00 631.478.000,00 89,98
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 39 Kota Bekasi 628.560.000,00 461.013.000,00 73,34
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 40 Kota Bekasi 535.248.000,00 376.971.000,00 70,43
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 41 Kota Bekasi 540.054.000,00 461.554.100,00 85,46
Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 42 Kota Bekasi 387.558.000,00 350.569.500,00 90,46
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 43
219.996.000,00 143.018.000,00 65,01
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 44
221.076.000,00 205.292.000,00 92,86
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 45
186.624.000,00 164.938.081,00 88,38
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 46
184.572.000,00 179.964.000,00 97,5
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 47
168.912.000,00 108.178.000,00 64,04
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 48
187.326.000,00 146.365.160,00 78,13
Kota Bekasi
Persiapan Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMPN 49
183.880.000,00 111.960.000,00 60,89
Kota Bekasi
7 Program Pendidikan Non Formal 1.290.600.000,00 1.136.483.500,00 88,06
Penyelenggaraan UN Kesetaraan Kejar Paket A, B, C 180.000.000,00 168.671.500,00 93,71
Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B dan C Lanjutan 0 0 0
Beasiswa Miskin Bagi Warga Belajar Paket B dan C 361.840.000,00 358.800.000,00 99,16
Peringatan Hari Pendidikan dan Hari Aksara 289.160.000,00 222.192.000,00 76,84
Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan
30.000.000,00 28.820.000,00 96,07
Belajar Masyarakat (PKBM) di Kota Bekasi
Pemberian Insentif Untuk Tutor Paket A,B,C dan Pengelola TBM 429.600.000,00 358.000.000,00 83,33
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 19.417.200.000,00 18.823.134.000,00 96,94

14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Kinerja Guru Honorer RA / MDA / MI / MTs / MA 12.500.000.000,00 12.273.000.000,00 98,18
Peningkatan Kinerja Guru Honorer SD/SMP Swasta 6.667.200.000,00 6.325.550.000,00 94,88
Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2013 Guru SD Melalui KKG 100.000.000,00 91.510.000,00 91,51
Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2013 Guru SMP Melalui MGMP 150.000.000,00 133.074.000,00 88,72
Olimpiade Guru Mata Pelajaran Tk. Kota dan Prov. Jawa Barat 0 0 0
Pelatihan Keterampilan Konseling Bagi Guru 0 0 0
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 773.141.000,00 316.825.000,00 40,98
Akreditasi SD dan Setara 0 0 0
Akreditasi SMP dan Setara 0 0 0
Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun 2018/2019 300.000.000,00 0 0
Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kota Bekasi 196.673.000,00 106.518.000,00 54,16
Penyusunan Profil Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2017 83.793.000,00 74.083.000,00 88,41
Pengelolaan Data Dapodik dan En Sys Pada Sekolah Negeri/Swasta di
192.675.000,00 136.224.000,00 70,7
Kota Bekasi
Pembinaan Manajemen Arsip dan Aset Sekolah 0 0 0
8 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 6.777.964.181,00 6.332.481.236,00 93,43
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang I Kecamatan
380.000.000,00 368.159.829,00 96,88
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang II Kecamatan
417.708.610,00 406.784.199,00 97,38
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang III Kecamatan
460.784.915,00 426.812.107,00 92,63
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang IV Kecamatan
311.351.692,00 301.186.679,00 96,74
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang V Kecamatan
511.943.924,00 505.592.010,00 98,76
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bantargebang VI Kecamatan
283.504.991,00 279.834.580,00 98,71
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Ciketing Udik I Kecamatan
538.273.339,00 252.227.840,00 46,86
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Ciketing Udik II Kecamatan
571.103.169,00 553.992.000,00 97
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Ciketing Udik III Kecamatan
286.733.798,00 286.656.213,00 99,97
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Ciketing Udik IV Kecamatan
448.800.000,00 446.080.000,00 99,39
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cikiwul I Kecamatan
543.200.000,00 528.800.000,00 97,35
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cikiwul II Kecamatan
512.375.608,00 496.918.840,00 96,98
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cikiwul III Kecamatan
336.562.355,00 328.880.000,00 97,72
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cikiwul IV Kecamatan
205.117.802,00 196.640.036,00 95,87
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sumur Batu I Kecamatan
197.760.000,00 196.145.000,00 99,18
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sumur Batu II Kecamatan
471.728.976,00 462.963.683,00 98,14
Bantargebang
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sumur Batu IV Kecamatan
301.015.002,00 294.808.220,00 97,94
Bantargebang

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 15


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 15.669.727.713,00 15.417.954.354,00 98,39
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara I Kecamatan
229.700.000,00 225.371.519,00 98,12
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara II Kecamatan
300.000.000,00 290.880.000,00 96,96
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara III Kecamatan
206.400.000,00 204.212.459,00 98,94
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara IV Kecamatan
512.000.000,00 498.414.752,00 97,35
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara V Kecamatan
393.600.000,00 392.230.156,00 99,65
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara VI Kecamatan
414.400.000,00 401.392.519,00 96,86
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara VII Kecamatan
420.000.000,00 413.920.000,00 98,55
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara VIII Kecamatan
252.960.000,00 252.484.000,00 99,81
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara IX Kecamatan
169.600.000,00 167.965.220,00 99,04
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara XI Kecamatan
467.342.809,00 452.425.886,00 96,81
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya I Kecamatan
348.000.000,00 335.922.693,00 96,53
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya II Kecamatan
443.898.000,00 431.097.831,00 97,12
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya III Kecamatan
280.800.000,00 280.283.256,00 99,82
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya IV Kecamatan
249.600.000,00 249.438.993,00 99,94
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya V Kecamatan
371.330.000,00 368.586.841,00 99,26
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya VI Kecamatan
365.600.000,00 362.560.000,00 99,17
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bintara Jaya VII Kecamatan
305.600.000,00 303.840.000,00 99,42
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna I Kecamatan
476.800.000,00 458.400.000,00 96,14
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna II Kecamatan
593.600.000,00 551.680.000,00 92,94
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna III Kecamatan
703.200.000,00 664.959.995,00 94,56
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna IV Kecamatan
172.800.000,00 169.906.777,00 98,33
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna V Kecamatan
214.400.000,00 212.991.620,00 99,34
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna VI Kecamatan
184.050.000,00 182.290.000,00 99,04
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna VII Kecamatan
175.520.000,00 175.487.450,00 99,98
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna VIII Kecamatan
230.400.000,00 230.080.000,00 99,86
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna IX Kecamatan
198.400.000,00 196.508.320,00 99,05
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna X Kecamatan
424.800.000,00 415.357.274,00 97,78
Bekasi Barat

16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jakasampurna XI Kecamatan
358.400.000,00 358.400.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru I Kecamatan
339.840.000,00 339.840.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru II Kecamatan
304.960.000,00 304.234.596,00 99,76
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru III Kecamatan
322.080.000,00 321.841.376,00 99,93
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru IV Kecamatan
364.320.000,00 364.320.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru VI Kecamatan
335.840.000,00 335.840.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru VII Kecamatan
206.240.000,00 206.224.959,00 99,99
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru IX Kecamatan
401.920.000,00 401.776.331,00 99,96
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kota Baru X Kecamatan
240.000.000,00 237.274.992,00 98,86
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI I Kecamatan
499.200.000,00 498.867.026,00 99,93
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI II Kecamatan
255.920.000,00 255.334.964,00 99,77
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI III Kecamatan
345.961.904,00 345.959.904,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI IV Kecamatan
209.600.000,00 209.562.386,00 99,98
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI V Kecamatan
259.200.000,00 257.083.819,00 99,18
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI VI Kecamatan
224.960.000,00 224.960.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI VII Kecamatan
151.200.000,00 146.880.000,00 97,14
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI X Kecamatan
304.800.000,00 297.113.145,00 97,48
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XI Kecamatan
300.640.000,00 300.382.342,00 99,91
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XIII Kecamatan
380.025.000,00 380.025.000,00 100
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XIV Kecamatan
188.320.000,00 188.126.713,00 99,9
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XV Kecamatan
157.700.000,00 156.640.000,00 99,33
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XVI Kecamatan
219.200.000,00 212.508.200,00 96,95
Bekasi Barat
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN KRANJI XVII Kecamatan
194.600.000,00 186.071.040,00 95,62
Bekasi Barat
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 10.373.293.339,00 10.097.524.432,00 97,34
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Mulya I Kecamatan
413.600.000,00 407.184.400,00 98,45
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Mulya II Kecamatan
205.600.000,00 203.520.000,00 98,99
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Mulya III Kecamatan
173.600.000,00 172.319.836,00 99,26
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Mulya IV Kecamatan
311.040.000,00 306.936.998,00 98,68
Bekasi Selatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 17


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Mulya V Kecamatan
237.609.000,00 229.349.633,00 96,52
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia I Kecamatan
282.400.000,00 279.840.000,00 99,09
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia II Kecamatan
301.975.000,00 294.216.761,00 97,43
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia III Kecamatan
358.560.000,00 357.704.715,00 99,76
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia IV Kecamatan
422.400.000,00 410.681.027,00 97,23
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia V Kecamatan
142.720.000,00 142.706.040,00 99,99
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia VI Kecamatan
348.800.000,00 342.119.182,00 98,08
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaka Setia VII Kecamatan
121.440.000,00 120.704.952,00 99,39
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya I Kecamatan
183.200.000,00 178.680.000,00 97,53
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya II Kecamatan
269.600.000,00 262.399.880,00 97,33
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya III Kecamatan
172.000.000,00 168.789.967,00 98,13
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya V Kecamatan
192.800.000,00 189.427.050,00 98,25
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya VI Kecamatan
183.840.000,00 179.670.185,00 97,73
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya VII Kecamatan
176.800.000,00 165.734.502,00 93,74
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XII Kecamatan
251.200.000,00 251.200.000,00 100
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XIII
238.852.502,00 232.523.932,00 97,35
Kecamatan Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XV Kecamatan
169.600.000,00 152.960.000,00 90,19
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XVI
293.642.354,00 286.329.268,00 97,51
Kecamatan Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XVII
172.800.000,00 167.653.380,00 97,02
Kecamatan Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XIX
440.000.000,00 425.056.929,00 96,6
Kecamatan Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XX Kecamatan
131.200.000,00 121.671.900,00 92,74
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kayuringin Jaya XXIII
330.400.000,00 323.840.000,00 98,01
Kecamatan Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Jaya I Kecamatan
136.839.289,00 128.959.678,00 94,24
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Jaya II Kecamatan
171.200.000,00 167.937.012,00 98,09
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Jaya III Kecamatan
138.419.028,00 135.844.770,00 98,14
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Jaya IV Kecamatan
171.040.000,00 170.567.442,00 99,72
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Jaya V Kecamatan
136.800.000,00 116.159.596,00 84,91
Bekasi Selatan

18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya I Kecamatan
335.200.000,00 325.675.387,00 97,16
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya II Kecamatan
446.720.000,00 442.570.065,00 99,07
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya III Kecamatan
356.800.000,00 346.627.760,00 97,15
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya IV Kecamatan
285.600.000,00 280.159.710,00 98,1
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya V Kecamatan
270.679.166,00 261.608.670,00 96,65
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya VI Kecamatan
676.800.000,00 645.280.000,00 95,34
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya VII Kecamatan
355.040.000,00 352.473.945,00 99,28
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya VIII Kecamatan
228.000.000,00 217.799.980,00 95,53
Bekasi Selatan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pekayon Jaya X Kecamatan
138.477.000,00 132.639.880,00 95,78
Bekasi Selatan
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 18.946.348.493,00 18.610.726.927,00 98,23
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya I Kecamatan
264.800.000,00 251.368.336,00 94,93
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya II Kecamatan
274.400.000,00 264.000.000,00 96,21
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya III Kecamatan
322.408.954,00 321.683.954,00 99,78
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya IV Kecamatan
95.691.625,00 95.689.702,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya V Kecamatan
214.400.000,00 211.360.000,00 98,58
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya VI Kecamatan
155.200.000,00 147.520.000,00 95,05
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya VII Kecamatan
129.280.000,00 129.280.000,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya VIII Kecamatan
219.740.811,00 216.233.364,00 98,4
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya IX Kecamatan
185.613.031,00 185.613.031,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya X Kecamatan
339.840.000,00 338.395.048,00 99,57
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XI Kecamatan
445.600.000,00 440.000.000,00 98,74
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XII Kecamatan
211.157.009,00 210.044.442,00 99,47
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XIII Kecamatan
325.885.092,00 303.520.000,00 93,14
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XIV Kecamatan
424.000.000,00 422.240.000,00 99,58
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XV Kecamatan
307.200.000,00 300.871.800,00 97,94
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XVII Kecamatan
174.451.363,00 168.800.000,00 96,76
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XVIII Kecamatan
682.400.000,00 682.368.158,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XIX Kecamatan
251.040.000,00 251.040.000,00 100
Bekasi Timur

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 19


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Aren Jaya XXI Kecamatan
165.636.057,00 160.676.057,00 97,01
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya I Kecamatan
514.400.000,00 499.177.250,00 97,04
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya II Kecamatan
245.952.233,00 245.952.233,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya III Kecamatan
206.680.803,00 205.280.000,00 99,32
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya IV Kecamatan
240.800.000,00 240.320.000,00 99,8
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya V Kecamatan
362.597.905,00 359.717.756,00 99,21
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya VI Kecamatan
180.140.000,00 180.140.000,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya VII Kecamatan
346.613.189,00 345.861.000,00 99,78
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya VIII Kecamatan
303.520.000,00 298.420.571,00 98,32
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya IX Kecamatan
622.400.000,00 605.772.317,00 97,33
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya X Kecamatan
169.751.919,00 158.559.708,00 93,41
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XI Kecamatan
153.215.149,00 152.193.783,00 99,33
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XII Kecamatan
210.740.561,00 173.863.394,00 82,5
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XIII Kecamatan
689.870.050,00 673.440.000,00 97,62
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XIV Kecamatan
177.070.153,00 174.879.808,00 98,76
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XV Kecamatan
170.298.267,00 169.051.419,00 99,27
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bekasi Jaya XVI Kecamatan
100.000.000,00 99.200.000,00 99,2
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya I Kecamatan
205.600.000,00 200.640.000,00 97,59
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya II Kecamatan
412.577.191,00 408.159.016,00 98,93
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya III Kecamatan
345.798.010,00 335.824.483,00 97,12
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya IV Kecamatan
459.200.000,00 459.199.922,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya V Kecamatan
176.000.000,00 166.700.000,00 94,72
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya VI Kecamatan
469.565.358,00 468.472.000,00 99,77
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya VII Kecamatan
360.000.000,00 353.910.529,00 98,31
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya VIII Kecamatan
154.401.557,00 147.200.000,00 95,34
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya IX Kecamatan
228.036.926,00 222.276.926,00 97,47
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya X Kecamatan
169.600.000,00 168.160.000,00 99,15
Bekasi Timur

20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya XI Kecamatan
141.786.395,00 141.120.000,00 99,53
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya XII Kecamatan
436.800.000,00 429.600.000,00 98,35
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya XIII Kecamatan
255.520.000,00 255.519.038,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Duren Jaya XIV Kecamatan
655.185.983,00 655.185.983,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu I Kecamatan
212.000.000,00 205.709.272,00 97,03
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu II Kecamatan
384.000.000,00 378.720.000,00 98,63
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu III Kecamatan
261.236.800,00 256.075.326,00 98,02
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu IV Kecamatan
117.689.080,00 115.608.965,00 98,23
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu V Kecamatan
355.952.253,00 355.946.238,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu VI Kecamatan
299.443.046,00 298.074.744,00 99,54
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu VII Kecamatan
271.200.000,00 260.960.000,00 96,22
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu VIII Kecamatan
264.640.000,00 264.640.000,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu IX Kecamatan
152.000.000,00 149.440.000,00 98,32
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu X Kecamatan
145.860.945,00 135.839.050,00 93,13
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XII Kecamatan
133.623.857,00 131.035.845,00 98,06
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XIII Kecamatan
474.542.257,00 462.560.000,00 97,47
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XIV Kecamatan
199.208.594,00 199.147.286,00 99,97
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XV Kecamatan
136.431.790,00 135.727.790,00 99,48
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XVI Kecamatan
188.800.000,00 180.640.000,00 95,68
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XVII Kecamatan
166.880.000,00 166.880.000,00 100
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XVIII Kecamatan
356.800.060,00 352.861.623,00 98,9
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XIX Kecamatan
333.654.220,00 326.839.760,00 97,96
Bekasi Timur
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Margahayu XXIII Kecamatan
139.520.000,00 139.520.000,00 100
Bekasi Timur
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 18.297.227.600,00 17.955.636.773,00 98,13
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Baru I Kecamatan
300.800.000,00 293.920.000,00 97,71
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Baru II Kecamatan
525.800.000,00 517.600.000,00 98,44
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Baru III Kecamatan
709.080.140,00 672.731.646,00 94,87
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Baru IV Kecamatan
347.170.028,00 324.030.926,00 93,33
Bekasi Utara

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 21


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Baru V Kecamatan
229.280.000,00 223.680.000,00 97,56
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya I Kecamatan
487.883.000,00 483.309.967,00 99,06
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya II Kecamatan
261.600.000,00 256.723.098,00 98,14
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya III Kecamatan
239.200.000,00 235.217.680,00 98,34
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya IV Kecamatan
160.000.000,00 143.520.000,00 89,7
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya V Kecamatan
328.800.000,00 326.712.249,00 99,37
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya VI Kecamatan
243.379.725,00 235.059.670,00 96,58
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya VII Kecamatan
350.855.634,00 347.207.587,00 98,96
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya VIII Kecamatan
373.920.000,00 371.920.000,00 99,47
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya IX Kecamatan
455.460.000,00 455.360.000,00 99,98
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya XII Kecamatan
222.400.000,00 218.790.113,00 98,38
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya XV Kecamatan
362.610.000,00 362.560.000,00 99,99
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya XVI Kecamatan
329.700.000,00 321.920.000,00 97,64
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Jaya XVIII Kecamatan
361.970.000,00 361.970.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah I Kecamatan
411.680.000,00 401.193.848,00 97,45
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah II
313.440.000,00 313.440.000,00 100
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah III
851.200.000,00 845.688.375,00 99,35
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah IV
487.200.000,00 444.583.724,00 91,25
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah V
236.524.532,00 224.317.632,00 94,84
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah VI
163.320.000,00 162.692.106,00 99,62
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah VII
861.600.000,00 835.999.853,00 97,03
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kaliabang Tengah VIII
808.800.000,00 779.520.000,00 96,38
Kecamatan Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya I Kecamatan
188.800.000,00 186.560.000,00 98,81
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya II Kecamatan
256.900.000,00 254.168.780,00 98,94
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya III Kecamatan
168.510.850,00 166.750.725,00 98,96
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya IV Kecamatan
160.900.000,00 157.343.837,00 97,79
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya VI Kecamatan
204.100.000,00 203.200.000,00 99,56
Bekasi Utara

22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Marga Mulya VII Kecamatan
176.181.124,00 162.991.896,00 92,51
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira I Kecamatan
483.225.000,00 472.824.328,00 97,85
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira II Kecamatan
608.800.000,00 604.585.108,00 99,31
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira III Kecamatan
439.200.000,00 430.785.750,00 98,08
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira IV Kecamatan
491.460.000,00 490.329.574,00 99,77
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira V Kecamatan
281.572.567,00 278.953.073,00 99,07
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira VI Kecamatan
356.480.000,00 356.480.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira VII Kecamatan
309.600.000,00 304.160.000,00 98,24
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Perwira VIII Kecamatan
353.140.000,00 353.140.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung I Kecamatan
297.650.000,00 294.608.740,00 98,98
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung II Kecamatan
283.360.000,00 283.358.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung III Kecamatan
467.200.000,00 461.120.000,00 98,7
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung V Kecamatan
417.120.000,00 417.065.000,00 99,99
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung VI Kecamatan
414.720.000,00 414.720.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung VII Kecamatan
535.250.000,00 528.558.488,00 98,75
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung VIII Kecamatan
437.600.000,00 432.960.000,00 98,94
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung IX Kecamatan
188.185.000,00 188.185.000,00 100
Bekasi Utara
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Teluk Pucung XI Kecamatan
353.600.000,00 353.120.000,00 99,86
Bekasi Utara
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 12.905.527.246,00 12.658.014.133,00 98,08
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih I Kecamatan Jatiasih 640.800.070,00 633.438.180,00 98,85
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih II Kecamatan Jatiasih 238.400.000,00 233.733.044,00 98,04
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih III Kecamatan Jatiasih 573.600.000,00 565.440.000,00 98,58
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih IV Kecamatan Jatiasih 305.760.000,00 305.760.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih V Kecamatan Jatiasih 300.000.000,00 291.859.214,00 97,29
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih VI Kecamatan Jatiasih 114.400.000,00 109.280.000,00 95,52
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih VII Kecamatan Jatiasih 254.800.000,00 243.918.864,00 95,73
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih VIII Kecamatan Jatiasih 454.400.000,00 454.400.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih IX Kecamatan Jatiasih 316.027.800,00 310.720.000,00 98,32
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih X Kecamatan Jatiasih 560.000.000,00 547.680.000,00 97,8
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiasih XI Kecamatan Jatiasih 173.200.000,00 171.920.000,00 99,26
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat I Kecamatan
210.400.000,00 200.960.000,00 95,51
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat II Kecamatan
183.200.000,00 183.200.000,00 100
Jatiasih

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 23


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat III Kecamatan
152.800.000,00 152.480.000,00 99,79
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat V Kecamatan
152.900.000,00 152.900.000,00 100
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat VI Kecamatan
234.400.000,00 222.080.000,00 94,74
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat VII Kecamatan
241.280.000,00 240.149.732,00 99,53
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikramat VIII Kecamatan
312.960.000,00 312.910.000,00 99,98
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiluhur I Kecamatan Jatiasih 427.520.000,00 426.798.600,00 99,83
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiluhur II Kecamatan Jatiasih 340.000.000,00 339.191.024,00 99,76
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiluhur III Kecamatan Jatiasih 265.120.000,00 264.855.779,00 99,9
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiluhur IV Kecamatan Jatiasih 500.800.000,00 491.806.000,00 98,2
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar I Kecamatan Jatiasih 339.200.000,00 339.200.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar II Kecamatan
316.000.000,00 310.400.000,00 98,23
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar III Kecamatan
358.560.000,00 358.560.000,00 100
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar IV Kecamatan
242.240.000,00 242.240.000,00 100
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar VI Kecamatan
327.200.000,00 322.880.000,00 98,68
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar VII Kecamatan
355.200.000,00 328.960.000,00 92,61
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar VIII Kecamatan
299.250.000,00 285.802.120,00 95,51
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar IX Kecamatan
201.600.000,00 176.960.000,00 87,78
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimekar XI Kecamatan
241.520.000,00 239.200.000,00 99,04
Jatiasih
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirasa I Kecamatan Jatiasih 465.760.000,00 456.406.960,00 97,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirasa II Kecamatan Jatiasih 214.400.000,00 205.119.492,00 95,67
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirasa III Kecamatan Jatiasih 627.600.000,00 601.679.680,00 95,87
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirasa IV Kecamatan Jatiasih 187.200.000,00 182.799.700,00 97,65
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirasa V Kecamatan Jatiasih 351.200.000,00 342.080.000,00 97,4
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisari I Kecamatan Jatiasih 484.979.376,00 481.710.876,00 99,33
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisari II Kecamatan Jatiasih 715.200.000,00 707.524.868,00 98,93
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisari III Kecamatan Jatiasih 225.650.000,00 221.010.000,00 97,94
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 6.052.907.134,00 6.005.852.527,00 99,22
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikarya I Kecamatan
96.400.000,00 93.386.705,00 96,87
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikarya III Kecamatan
302.422.970,00 301.349.160,00 99,64
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatikarya IV Kecamatan
169.650.000,00 166.080.000,00 97,9
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirangga I Kecamatan
413.300.000,00 406.277.874,00 98,3
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirangga II Kecamatan
438.900.000,00 430.773.198,00 98,15
Jatisampurna

24 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirangga III Kecamatan
198.290.000,00 198.290.000,00 100
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirangga IV Kecamatan
245.170.000,00 245.119.840,00 99,98
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiranggon I Kecamatan
657.380.000,00 657.359.900,00 100
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiranggon II Kecamatan
259.040.000,00 258.771.046,00 99,9
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiranggon III Kecamatan
352.050.000,00 347.999.100,00 98,85
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna I Kecamatan
374.660.000,00 373.248.977,00 99,62
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna II Kecamatan
107.600.000,00 107.200.000,00 99,63
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna III Kecamatan
278.240.000,00 277.916.729,00 99,88
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna IV Kecamatan
147.090.000,00 147.011.582,00 99,95
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna V Kecamatan
349.156.000,00 349.048.810,00 99,97
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna VI Kecamatan
496.850.000,00 496.799.884,00 99,99
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna VIII Kecamatan
362.450.000,00 355.089.822,00 97,97
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna IX Kecamatan
224.050.000,00 216.050.000,00 96,43
Jatisampurna
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatisampurna X Kecamatan
580.208.164,00 578.079.900,00 99,63
Jatisampurna
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 6.546.540.000,00 6.446.675.015,00 98,47
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Mulya I Kecamatan
162.400.000,00 161.876.340,00 99,68
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Mulya II Kecamatan
288.000.000,00 288.000.000,00 100
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Harapan Mulya III Kecamatan
186.400.000,00 183.095.528,00 98,23
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kali Baru I Kecamatan
448.000.000,00 442.266.541,00 98,72
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kali Baru II Kecamatan
571.200.000,00 562.560.000,00 98,49
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kali Baru III Kecamatan
480.000.000,00 474.151.845,00 98,78
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Kali Baru IV Kecamatan
242.400.000,00 242.140.000,00 99,89
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria I Kecamatan
318.880.000,00 318.879.352,00 100
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria II Kecamatan
184.160.000,00 181.481.949,00 98,55
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria III Kecamatan
146.540.000,00 133.900.000,00 91,37
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria IV Kecamatan
164.000.000,00 159.360.000,00 97,17
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria V Kecamatan
185.600.000,00 181.321.000,00 97,69
Medansatria

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 25


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria VI Kecamatan
170.400.000,00 169.439.741,00 99,44
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria VII Kecamatan
197.600.000,00 193.760.000,00 98,06
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria VIII Kecamatan
72.800.000,00 42.720.000,00 58,68
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Medansatria IX Kecamatan
143.040.000,00 143.040.000,00 100
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pejuang I Kecamatan
331.360.000,00 331.360.000,00 100
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pejuang II Kecamatan
249.760.000,00 249.042.588,00 99,71
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pejuang III Kecamatan
334.400.000,00 332.000.000,00 99,28
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pejuang V Kecamatan
824.800.000,00 821.108.574,00 99,55
Medansatria
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pejuang VII Kecamatan
844.800.000,00 835.171.557,00 98,86
Medansatria
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 13.443.478.729,00 13.289.532.211,00 98,85
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cimuning I Kecamatan
571.040.000,00 571.040.000,00 100
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cimuning II Kecamatan
542.800.333,00 538.519.924,00 99,21
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cimuning III Kecamatan
832.000.000,00 825.280.000,00 99,19
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cimuning IV Kecamatan
273.920.000,00 268.882.140,00 98,16
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Cimuning V Kecamatan
770.400.000,00 753.919.750,00 97,86
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya I Kecamatan
562.400.000,00 552.259.917,00 98,2
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya II Kecamatan
822.100.000,00 816.892.300,00 99,37
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya III Kecamatan
693.600.000,00 678.720.000,00 97,85
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya IV Kecamatan
485.959.130,00 485.959.130,00 100
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya V Kecamatan
728.000.000,00 718.080.000,00 98,64
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya VI Kecamatan
567.800.000,00 559.000.000,00 98,45
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikajaya VII Kecamatan
609.210.000,00 606.170.000,00 99,5
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikasari I Kecamatan
464.796.380,00 452.636.380,00 97,38
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikasari II Kecamatan
288.800.000,00 283.520.000,00 98,17
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikasari III Kecamatan
756.000.000,00 747.360.000,00 98,86
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Mustikasari IV Kecamatan
222.000.000,00 216.067.320,00 97,33
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan I Kecamatan
747.200.000,00 742.145.000,00 99,32
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan II Kecamatan
751.400.000,00 745.320.000,00 99,19
Mustikajaya

26 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan III Kecamatan
655.503.916,00 645.423.916,00 98,46
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan IV Kecamatan
563.200.000,00 558.400.000,00 99,15
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan V Kecamatan
356.730.000,00 356.037.520,00 99,81
Mustikajaya
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Padurenan VI Kecamatan
1.178.618.970,00 1.167.898.914,00 99,09
Mustikajaya
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 14.372.641.986,00 14.254.934.935,00 99,18
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru I Kecamatan
252.068.157,00 252.018.157,00 99,98
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru II Kecamatan
224.000.835,00 219.040.835,00 97,79
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru III Kecamatan
404.868.033,00 395.360.000,00 97,65
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru IV Kecamatan
404.599.622,00 399.057.921,00 98,63
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru V Kecamatan
724.618.346,00 724.618.346,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru VI Kecamatan
422.374.454,00 422.374.454,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening Baru VII Kecamatan
348.738.327,00 344.280.000,00 98,72
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening I Kecamatan
594.400.000,00 594.400.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening II Kecamatan
314.400.000,00 305.550.000,00 97,19
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening III Kecamatan
496.000.000,00 495.980.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening IV Kecamatan
630.720.000,00 630.720.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatibening V Kecamatan
289.280.000,00 289.280.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka I Kecamatan
339.360.000,00 337.714.449,00 99,52
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka II Kecamatan
168.480.000,00 168.366.800,00 99,93
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka III Kecamatan
357.941.808,00 350.613.748,00 97,95
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka IV Kecamatan
282.070.096,00 281.630.096,00 99,84
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka V Kecamatan
162.080.000,00 162.080.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka VI Kecamatan
253.507.479,00 252.633.479,00 99,66
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka VII Kecamatan
349.440.000,00 349.440.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jaticempaka VIII Kecamatan
252.006.356,00 252.000.000,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur I Kecamatan
537.120.000,00 537.119.800,00 100
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur II Kecamatan
387.200.000,00 378.720.000,00 97,81
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur III Kecamatan
193.600.000,00 193.280.000,00 99,83
Pondokgede

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 27


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur IV Kecamatan
175.220.000,00 169.120.000,00 96,52
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur V Kecamatan
767.840.000,00 763.279.555,00 99,41
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimakmur VI Kecamatan
302.560.000,00 301.136.000,00 99,53
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin I Kecamatan
312.800.000,00 302.665.269,00 96,76
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin II Kecamatan
314.094.886,00 310.916.772,00 98,99
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin III Kecamatan
301.600.000,00 299.360.000,00 99,26
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin VI Kecamatan
505.810.629,00 492.211.051,00 97,31
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin VII Kecamatan
447.200.000,00 435.464.555,00 97,38
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin VIII Kecamatan
504.000.000,00 502.995.100,00 99,8
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin IX Kecamatan
633.120.000,00 632.466.079,00 99,9
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin X Kecamatan
328.960.000,00 328.124.557,00 99,75
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin XI Kecamatan
289.100.000,00 284.340.305,00 98,35
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin XII Kecamatan
731.382.958,00 728.182.958,00 99,56
Pondokgede
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwaringin XIII Kecamatan
370.080.000,00 368.394.649,00 99,54
Pondokgede
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 7.845.445.000,00 7.697.642.741,00 98,12
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimelati I Kecamatan
494.720.000,00 493.488.257,00 99,75
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni I Kecamatan
414.400.000,00 405.503.072,00 97,85
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni II Kecamatan
440.000.000,00 432.639.957,00 98,33
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni III Kecamatan
635.200.000,00 631.040.000,00 99,35
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni IV Kecamatan
404.960.000,00 404.521.520,00 99,89
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni V Kecamatan
294.560.000,00 292.249.696,00 99,22
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatimurni VI Kecamatan
376.000.000,00 370.080.000,00 98,43
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu I Kecamatan
350.000.000,00 335.680.000,00 95,91
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu II Kecamatan
374.400.000,00 352.800.000,00 94,23
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu III Kecamatan
380.020.000,00 367.476.197,00 96,7
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu IV Kecamatan
414.400.000,00 411.680.000,00 99,34
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu V Kecamatan
803.425.000,00 785.945.000,00 97,82
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu VI Kecamatan
361.360.000,00 360.960.000,00 99,89
Pondokmelati

28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu VII Kecamatan
184.000.000,00 182.720.000,00 99,3
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatirahayu VIII Kecamatan
517.600.000,00 495.675.617,00 95,76
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwarna I Kecamatan
461.200.000,00 444.960.000,00 96,48
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwarna II Kecamatan
163.200.000,00 157.760.000,00 96,67
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwarna III Kecamatan
311.200.000,00 310.239.375,00 99,69
Pondokmelati
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Jatiwarna IV Kecamatan
464.800.000,00 462.224.050,00 99,45
Pondokmelati
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 12.485.750.400,00 12.227.627.855,00 97,93
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng I Kecamatan
503.200.000,00 484.960.000,00 96,38
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng II Kecamatan
362.682.668,00 350.376.067,00 96,61
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng III Kecamatan
321.002.755,00 304.640.000,00 94,9
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng IV
492.960.000,00 492.960.000,00 100
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng V
336.196.000,00 336.160.000,00 99,99
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng VI
183.200.000,00 176.000.000,00 96,07
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Menteng VII
345.600.000,00 340.000.000,00 98,38
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu I
340.000.000,00 335.080.000,00 98,55
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu II
277.600.000,00 265.120.000,00 95,5
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu III
100.000.000,00 95.488.040,00 95,49
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu IV
512.000.000,00 505.600.000,00 98,75
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu V
296.380.000,00 296.189.560,00 99,94
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu VI
440.050.000,00 439.200.000,00 99,81
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu VII
147.200.000,00 143.239.788,00 97,31
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu VIII
264.000.000,00 254.880.000,00 96,55
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu IX
395.494.324,00 381.105.897,00 96,36
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu X
593.440.000,00 593.440.000,00 100
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu XI
380.500.772,00 342.399.726,00 89,99
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Bojong Rawalumbu XIII
330.427.234,00 324.795.049,00 98,3
Kecamatan Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan I Kecamatan
180.800.000,00 179.408.431,00 99,23
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan II Kecamatan
499.934.735,00 484.804.485,00 96,97
Rawalumbu

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 29


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan III Kecamatan
337.600.000,00 330.054.600,00 97,76
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan IV Kecamatan
464.320.000,00 464.320.000,00 100
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan V Kecamatan
200.800.000,00 197.760.000,00 98,49
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan VI Kecamatan
380.128.690,00 369.126.414,00 97,11
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan VII Kecamatan
430.545.000,00 420.313.128,00 97,62
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan VIII Kecamatan
610.400.000,00 601.560.000,00 98,55
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Pengasinan IX Kecamatan
280.960.000,00 279.162.381,00 99,36
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya I Kecamatan
332.000.000,00 329.355.340,00 99,2
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya II Kecamatan
334.400.000,00 328.400.000,00 98,21
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya III Kecamatan
468.370.000,00 468.320.000,00 99,99
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya IV Kecamatan
348.951.000,00 341.599.532,00 97,89
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya V Kecamatan
172.000.000,00 170.066.615,00 98,88
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya VI Kecamatan
376.800.000,00 368.720.000,00 97,86
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya VII Kecamatan
164.800.000,00 161.935.580,00 98,26
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya VIII Kecamatan
138.400.000,00 131.360.000,00 94,91
Rawalumbu
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN Sepanjang Jaya X Kecamatan
142.607.222,00 139.727.222,00 97,98
Rawalumbu
9 Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar 47.804.648.833,00 47.489.885.890,00 99,34
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1 Kota Bekasi 1.066.200.055,00 1.042.542.050,00 97,78
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Kota Bekasi 1.237.809.524,00 1.234.336.866,00 99,72
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 3 Kota Bekasi 1.129.200.000,00 1.129.200.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 4 Kota Bekasi 1.232.418.823,00 1.232.418.823,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 5 Kota Bekasi 1.069.600.000,00 1.069.600.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 6 Kota Bekasi 1.306.800.000,00 1.306.800.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 7 Kota Bekasi 1.127.400.000,00 1.105.119.659,00 98,02
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8 Kota Bekasi 1.093.400.000,00 1.093.400.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 9 Kota Bekasi 1.160.004.949,00 1.159.400.000,00 99,95
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 10 Kota Bekasi 1.111.600.000,00 1.111.600.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 11 Kota Bekasi 1.149.890.744,00 1.097.085.631,00 95,41
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 12 Kota Bekasi 1.165.800.000,00 1.165.496.810,00 99,97
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 13 Kota Bekasi 1.094.645.725,00 1.094.186.932,00 99,96
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 14 Kota Bekasi 1.128.000.000,00 1.128.000.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 15 Kota Bekasi 1.123.699.123,00 1.100.786.186,00 97,96
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 16 Kota Bekasi 1.117.657.632,00 1.116.389.004,00 99,89
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 17 Kota Bekasi 1.269.766.449,00 1.269.766.449,00 100

30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 18 Kota Bekasi 1.124.255.950,00 1.112.902.017,00 98,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 19 Kota Bekasi 1.315.361.897,00 1.307.788.290,00 99,42
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 20 Kota Bekasi 1.047.000.738,00 1.044.485.028,00 99,76
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 21 Kota Bekasi 1.145.145.937,00 1.107.444.180,00 96,71
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 22 Kota Bekasi 1.099.073.586,00 1.094.799.869,00 99,61
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 23 Kota Bekasi 1.392.581.283,00 1.388.126.676,00 99,68
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 24 Kota Bekasi 1.282.891.246,00 1.280.092.950,00 99,78
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 25 Kota Bekasi 1.125.498.541,00 1.124.000.000,00 99,87
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 26 Kota Bekasi 1.343.127.781,00 1.318.295.476,00 98,15
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 27 Kota Bekasi 1.334.375.020,00 1.334.275.000,00 99,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 28 Kota Bekasi 1.013.702.640,00 1.012.800.000,00 99,91
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 29 Kota Bekasi 1.010.800.000,00 1.010.800.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 30 Kota Bekasi 994.937.487,00 993.729.000,00 99,88
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 31 Kota Bekasi 1.106.499.611,00 1.101.799.812,00 99,58
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 32 Kota Bekasi 1.158.768.211,00 1.150.828.576,00 99,31
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 33 Kota Bekasi 1.118.258.718,00 1.107.990.233,00 99,08
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 34 Kota Bekasi 1.114.200.000,00 1.114.195.160,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 35 Kota Bekasi 1.094.676.344,00 1.094.526.344,00 99,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 36 Kota Bekasi 1.084.612.709,00 1.038.509.191,00 95,75
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 37 Kota Bekasi 1.012.000.000,00 1.012.000.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 38 Kota Bekasi 1.075.586.861,00 1.074.999.910,00 99,95
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 39 Kota Bekasi 973.600.000,00 973.600.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 40 Kota Bekasi 844.000.000,00 842.800.000,00 99,86
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 41 Kota Bekasi 831.401.100,00 831.311.100,00 99,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 42 Kota Bekasi 593.800.149,00 593.513.272,00 99,95
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 43 Kota Bekasi 335.200.000,00 318.762.226,00 95,1
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 44 Kota Bekasi 308.800.000,00 308.787.500,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 45 Kota Bekasi 68.800.000,00 68.800.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 46 Kota Bekasi 69.800.000,00 69.795.670,00 99,99
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 47 Kota Bekasi 63.800.000,00 63.800.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 48 Kota Bekasi 71.000.000,00 71.000.000,00 100
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 49 Kota Bekasi 67.200.000,00 67.200.000,00 100
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
10 4.678.774.112,00 4.671.812.698,00 99,85
dan Prasarana Pendidikan
Pembangunan SMPN 41 Kota Bekasi (DAK) 382.200.113,00 382.200.112,00 100
Pembangunan SMPN 42 Kota Bekasi (DAK) 764.400.000,00 763.998.887,00 99,95
Pembangunan SMPN 27 Kota Bekasi (DAK) 764.400.000,00 764.400.000,00 100
Pembangunan SDN Kayuringin Jaya XIII Kota Bekasi (DAK) 1.396.306.902,00 1.393.026.752,00 99,77
Pembangunan SDN Mustikasari II Kota Bekasi (DAK) 1.371.467.097,00 1.368.186.947,00 99,76

JUMLAH 542.838.472.635,00 327.846.161.538,00 60,39

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 31


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.214.727.500,00 8.836.312.379,00 95,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 450.000.000,00 441.172.623,00 98,04
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 185.000.000,00 158.288.256,00 85,56
Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.000.000,00 306.416.100,00 98,53
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.000.000,00 72.987.400,00 97,32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 8.250.000,00 55,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 54.400.000,00 54.382.000,00 99,97
Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000,00 40.038.500,00 50,05
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 154.802.500,00 54.802.500,00 35,40
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.789.525.000,00 7.605.375.000,00 97,64
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 94.600.000,00 94,60
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 619.600.000,00 401.193.304,00 64,75
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 250.000.000,00 166.551.000,00 66,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 259.600.000,00 190.804.304,00 73,50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000,00 43.838.000,00 39,85
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 176.000.000,00 176.000.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 60.500.000,00 29.475.000,00 48,72
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 17.763.000,00 59,21
Penyusunan Laporan Keuangan 20.500.000,00 10.462.000,00 51,03
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 10.000.000,00 1.250.000,00 12,50
6 Program Penataan Administrasi Kependudukan 15.299.934.000,00 12.958.333.018,00 84,70
Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan pencetakan kartu sehat 5.421.400.000,00 5.082.335.000,00 93,75
Penataan Dokumentasi Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Kependudukan 300.000.000,00 290.310.000,00 96,77
Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran 200.000.000,00 14.100.000,00 7,05
Peningkatan Kepemilikan Akta Perkawinan 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Warehouse Kependudukan 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 4.102.500.000,00 3.671.670.000,00 89,50
Pengadaan Map dan Box File Administrasi Kependudukan 300.000.000,00 282.215.076,00 94,07
Pengembangan, Pemeliharaan dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen
300.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Administrasi Kependudukan (SIMPADUK)
Sosialisasi Administrasi Kependudukan (DAK) 200.000.000,00 184.480.000,00 92,24
Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK) 200.000.000,00 18.000.000,00 9,00

32 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pelayanan Keliling Catatan Sipil (DAK) 200.000.000,00 87.000.000,00 43,50
Pembentukan Tim Lintas Sektor (DAK) 100.000.000,00 37.287.000,00 37,29
Pengadaan Ribbon, Film Printer, Pembersih (Cleaning Set) (DAK) 1.254.450.000,00 1.100.716.000,00 87,74
Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK) 500.000.000,00 442.478.000,00 88,50
Pengadaan Blanko dan Formulir Pencatatan Sipil (DAK) 400.000.000,00 335.324.000,00 83,83
Pemeliharaan Perangkat SIAK dan Pengadaan Kartu SAM (Secure Acces
805.000.000,00 764.400.000,00 94,96
Modul) (DAK)
Pengelolaan Data Kependudukan (DAK) 200.000.000,00 77.313.000,00 38,66
Penyusunan Data Penduduk Per Semester (DAK) 200.000.000,00 183.065.000,00 91,53
Penyusunan Profil Kependudukan (DAK) 200.000.000,00 127.984.000,00 63,99
Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK) 200.000.000,00 181.776.000,00 90,89
Sinergitas Dalam Rangka Rakernas Disdukcapil (DAK) 50.000.000,00 49.479.942,00 98,96
Sinergitas ke Tingkat Pusat dan Provinsi serta Pembinaan Teknis Administrasi
166.584.000,00 28.400.000,00 17,05
Kependudukan (DAK)

JUMLAH 25.370.761.500,00 22.401.313.701,00 88,30

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 33


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.780.860.000,00 23.627.627.625,00 91,65
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 372.500.000,00 314.599.050,00 84,46
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 193.248.000,00 193.248.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 181.950.500,00 181.050.500,00 99,51
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 164.563.000,00 151.126.800,00 91,84
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 18.496.300,00 61,65
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 55.000.000,00 49.670.000,00 90,31
Penyediaan Makanan dan Minuman 239.948.500,00 155.452.500,00 64,79
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 555.500.000,00 443.483.475,00 79,84
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 23.718.150.000,00 21.883.525.000,00 92,26
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 147.000.000,00 98,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 60.000.000,00 59.976.000,00 99,96
Penataan Arsip 60.000.000,00 30.000.000,00 50,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 708.000.000,00 532.035.051,00 75,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 191.000.000,00 169.000.000,00 88,48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000,00 296.085.051,00 65,80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 67.000.000,00 66.950.000,00 99,93
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 139.400.000,00 139.400.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 139.400.000,00 139.400.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pelatihan Pengembangan SDM Kesehatan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 44.073.000,00 32.718.000,00 74,24
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.073.000,00 24.073.000,00 100,00
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 8.645.000,00 43,23
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 11.717.700.108,00 7.365.613.276,00 62,86
Pengelolaan Obat dan BMHP pada Gudang Farmasi Kota Bekasi 165.861.000,00 119.994.500,00 72,35
Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) (DAK) 5.040.743.000,00 4.839.987.444,00 96,02
Distribusi Obat dan e Logistik (DAK) 95.600.000,00 87.770.282,00 91,81
Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas Sumurbatu Kecamatan
310.100.000,00 304.365.135,00 98,15
Bantargebang (Bantuan DKI)
Penyediaan Obat-obatan Untuk Kebutuhan Masyarakat Sekitar TPST
700.000.000,00 570.155.100,00 81,45
Bantargebang (Bantuan DKI)
Pengadaan Alat Kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan Kota Bekasi 5.405.396.108,00 1.443.340.815,00 26,70
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.203.418.450,00 5.936.516.029,00 64,50
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Ciketing Udik 427.290.000,00 196.248.408,00 45,93
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Cimuning 415.900.000,00 323.544.121,00 77,79
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Harapan Baru 350.000.000,00 88.963.400,00 25,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Setia 387.774.000,00 184.986.277,00 47,70
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Ranggon 396.130.700,00 206.590.549,00 52,15

34 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening Baru 232.132.750,00 87.828.900,00 37,84
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kali Baru 439.356.000,00 244.600.625,00 55,67
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustikasari 290.922.000,00 86.139.016,00 29,61
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Padurenan 322.492.000,00 141.109.998,00 43,76
Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perwira 100.000.000,00 97.417.883,00 97,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Sumur Batu 386.000.000,00 101.653.960,00 26,34
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Ciketing Udik 300.982.000,00 262.734.000,00 87,29
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Cimuning 300.982.000,00 246.395.000,00 81,86
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Harapan Baru 300.982.000,00 233.177.000,00 77,47
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jaka Setia 300.982.000,00 258.247.000,00 85,80
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Ranggon 300.982.000,00 289.337.000,00 96,13
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jatibening Baru 317.297.000,00 197.441.000,00 62,23
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Kali Baru 315.982.000,00 278.871.000,00 88,26
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Mustikasari 315.982.000,00 245.702.000,00 77,76
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Padurenan 300.982.000,00 239.215.000,00 79,48
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Perwira 300.982.000,00 264.152.000,00 87,76
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Sumur Batu 315.982.000,00 175.957.000,00 55,69
BOK Upaya Kesehatan di Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik) 666.422.000,00 572.377.300,00 85,89
Kesekretariatan Tim Pembina Kota Bekasi Sehat 32.500.000,00 13.910.000,00 42,80
Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah 507.000.000,00 278.348.592,00 54,90
Optimalisasi Penyelenggaraan Perawatan Kesehatan Masyarakat
0,00 0,00 0,00
(PERKESMAS)
Pelayanan Kesehatan Olahraga dan Kesehatan kerja 0,00 0,00 0,00
Pelayanan POSKO Kesehatan 280.000.000,00 157.622.000,00 56,29
Penanganan Masalah Kesehatan Korban Bencana 20.700.000,00 15.700.000,00 75,85
Pengendalian Penyelenggaraan Imunisasi di Kota Bekasi 150.000.000,00 99.485.000,00 66,32
Peningkatan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (AUSREM) 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 226.582.000,00 189.162.000,00 83,49
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji 200.100.000,00 159.600.000,00 79,76
8 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 3.465.586.600,00 98.268.400,00 2,84
Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Ibu 27.675.000,00 11.342.000,00 40,98
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
102.473.600,00 86.926.400,00 84,83
Komplikasi (P4K)
Jaminan Persalinan (BOK) 3.335.438.000,00 0,00 0,00
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Promosi Kesehatan 0,00 0,00 0,00
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 65.396.000,00 65.396.000,00 100,00
Peningkatan Gizi Masyarakat 65.396.000,00 65.396.000,00 100,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 35


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 201.185.000,00 144.175.000,00 71,66
Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Tempat
0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Makanan Siap Saji
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan Pemukiman 101.185.000,00 76.225.000,00 75,33
Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Lomba Sekolah Sehat Kota Bekasi Tahun 2018 100.000.000,00 67.950.000,00 67,95
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 736.309.000,00 349.372.000,00 47,45
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular akibat Vektor dan
336.774.000,00 199.792.000,00 59,33
Binatang Pembawa Penyakit
Pelaksanaan Surveillans Epidemiologi 200.000.000,00 75.970.000,00 37,99
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Langsung 199.535.000,00 73.610.000,00 36,89
13 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.247.012.500,00 1.492.635.400,00 45,97
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (BOK) 3.016.000.000,00 1.362.980.400,00 45,19
Monev Pelaksanaan Program JKN di Puskesmas 100.000.000,00 75.000.000,00 75,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 86.357.500,00 10.000.000,00 11,58
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 44.655.000,00 44.655.000,00 100,00
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.540.583.200,00 2.060.251.000,00 58,19
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah
0,00 0,00 0,00
(APBD dan Banprov)
Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah 2.125.144.800,00 709.668.000,00 33,39
Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Luar Kuota
1.415.438.400,00 1.350.583.000,00 95,42
Jamkesmas (Banprov)
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 298.796.700.630,00 298.183.063.084,00 99,79
Pembiayaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Kota Bekasi Berbasis NIK 298.796.700.630,00 298.183.063.084,00 99,79
16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 10.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu 10.000.000,00 0,00 0,00
17 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 555.964.000,00 387.809.128,00 69,75
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Aren Jaya 150.000.000,00 135.386.128,00 90,26
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Aren Jaya 405.964.000,00 252.423.000,00 62,18
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.771.545.529,00 1.529.446.655,00 86,33
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.771.545.529,00 1.529.446.655,00 86,33
Kesehatan Nasional di Puskesmas Aren Jaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 930.982.000,00 873.501.898,00 93,83
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bantargebang 550.000.000,00 540.224.898,00 98,22
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Bantargebang 380.982.000,00 333.277.000,00 87,48
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.025.472.410,00 1.899.023.124,00 93,76
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.025.472.410,00 1.899.023.124,00 93,76
Kesehatan Nasional di Puskesmas Bantargebang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 592.834.000,00 463.788.400,00 78,23
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara 282.852.000,00 172.290.900,00 60,91
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Bintara 309.982.000,00 291.497.500,00 94,04
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.400.672.805,00 2.218.839.167,00 92,43

36 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.400.672.805,00 2.218.839.167,00 92,43
Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 421.710.524,00 392.486.899,00 93,07
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bintara Jaya 91.728.524,00 91.104.899,00 99,32
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Bintara Jaya 329.982.000,00 301.382.000,00 91,33
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.515.470.933,00 1.364.676.328,00 90,05
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.515.470.933,00 1.364.676.328,00 90,05
Kesehatan Nasional di Puskesmas Bintara Jaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 549.342.500,00 481.661.959,00 87,68
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong
209.360.500,00 189.493.959,00 90,51
Menteng
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Bojong Menteng 339.982.000,00 292.168.000,00 85,94
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 874.649.681,00 859.903.070,00 98,31
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
874.649.681,00 859.903.070,00 98,31
Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Menteng
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 556.687.000,00 463.509.823,00 83,26
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Bojong
170.705.000,00 153.597.823,00 89,98
Rawalumbu
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Bojong Rawalumbu 385.982.000,00 309.912.000,00 80,29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.129.442.450,00 1.866.482.263,00 87,65
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.129.442.450,00 1.866.482.263,00 87,65
Kesehatan Nasional di Puskesmas Bojong Rawalumbu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 409.982.000,00 386.808.000,00 94,35
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Duren Jaya 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Duren Jaya 309.982.000,00 286.808.000,00 92,52
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.575.315.548,00 1.564.052.596,00 99,29
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.575.315.548,00 1.564.052.596,00 99,29
Kesehatan Nasional di Puskesmas Duren Jaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 400.982.000,00 328.904.404,00 82,02
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jaka Mulya 100.000.000,00 93.342.404,00 93,34
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jaka Mulya 300.982.000,00 235.562.000,00 78,26
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.657.894.745,00 1.163.347.290,00 70,17
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.657.894.745,00 1.163.347.290,00 70,17
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jaka Mulya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 548.415.439,00 515.087.763,00 93,92
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiasih 208.433.439,00 196.995.763,00 94,51
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jatiasih 339.982.000,00 318.092.000,00 93,56
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6.054.564.057,00 5.400.105.141,00 89,19
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
6.054.564.057,00 5.400.105.141,00 89,19
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiasih
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 506.848.508,00 423.980.851,00 83,65
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatibening 165.866.508,00 149.956.851,00 90,41
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jatibening 340.982.000,00 274.024.000,00 80,36
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.080.774.645,00 1.985.704.499,00 95,43
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.080.774.645,00 1.985.704.499,00 95,43
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatibening

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 37


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 565.408.000,00 491.651.432,00 86,96
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatiluhur 180.426.000,00 164.265.432,00 91,04
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jatiluhur 384.982.000,00 327.386.000,00 85,04
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.271.017.437,00 1.175.202.603,00 92,46
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.271.017.437,00 1.175.202.603,00 92,46
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatiluhur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 402.153.000,00 353.877.760,00 88,00
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jatimakmur 102.153.000,00 91.148.760,00 89,23
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jatimakmur 300.000.000,00 262.729.000,00 87,58
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.952.498.789,00 1.639.660.379,00 83,98
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.952.498.789,00 1.639.660.379,00 83,98
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jatimakmur
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 574.210.000,00 329.731.733,00 57,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Rahayu 214.228.000,00 155.326.733,00 72,51
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Rahayu 359.982.000,00 174.405.000,00 48,45
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.695.065.101,00 2.084.679.692,00 77,35
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.695.065.101,00 2.084.679.692,00 77,35
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jati Rahayu
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 773.982.000,00 517.997.697,00 66,93
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Sampurna 443.000.000,00 265.015.697,00 59,82
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Sampurna 330.982.000,00 252.982.000,00 76,43
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.776.719.811,00 2.494.945.985,00 66,06
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
3.776.719.811,00 2.494.945.985,00 66,06
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jati Sampurna
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 524.982.000,00 427.514.795,00 81,43
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Jati Warna 140.000.000,00 137.874.795,00 98,48
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Jati Warna 384.982.000,00 289.640.000,00 75,23
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.040.490.581,00 1.499.679.154,00 73,50
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.040.490.581,00 1.499.679.154,00 73,50
Kesehatan Nasional di Puskesmas Jati Warna
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 458.582.000,00 309.705.260,00 67,54
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah 137.600.000,00 100.477.260,00 73,02
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Kaliabang Tengah 320.982.000,00 209.228.000,00 65,18
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.100.318.270,00 2.552.104.641,00 82,32
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
3.100.318.270,00 2.552.104.641,00 82,32
Kesehatan Nasional di Puskesmas Kaliabang Tengah
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 711.822.000,00 508.298.335,00 71,41
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Karang Kitri 410.840.000,00 233.199.335,00 56,76
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Karang Kitri 300.982.000,00 275.099.000,00 91,40
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.719.786.515,00 1.701.707.960,00 98,95
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.719.786.515,00 1.701.707.960,00 98,95
Kesehatan Nasional di Puskesmas Karang Kitri
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 591.036.000,00 459.051.242,00 77,67
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kota Baru 240.055.000,00 193.639.242,00 80,66
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Kotabaru 350.981.000,00 265.412.000,00 75,62

38 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 997.182.456,00 947.276.935,00 95,00
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
997.182.456,00 947.276.935,00 95,00
Kesehatan Nasional di Puskesmas Kota Baru
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 420.026.700,00 353.312.026,00 84,12
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Kranji 119.044.700,00 118.872.026,00 99,85
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Kranji 300.982.000,00 234.440.000,00 77,89
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.835.397.500,00 1.476.044.721,00 80,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.835.397.500,00 1.476.044.721,00 80,42
Kesehatan Nasional di Puskesmas Kranji
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 400.249.500,00 361.655.902,00 90,36
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Jaya 99.267.500,00 94.268.902,00 94,96
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Marga Jaya 300.982.000,00 267.387.000,00 88,84
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 563.398.008,00 519.336.619,00 92,18
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
563.398.008,00 519.336.619,00 92,18
Kesehatan Nasional di Puskesmas Marga Jaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 427.789.000,00 293.613.866,00 68,64
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Marga Mulya 117.807.000,00 95.627.866,00 81,17
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Marga Mulya 309.982.000,00 197.986.000,00 63,87
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 531.535.669,00 470.126.295,00 88,45
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
531.535.669,00 470.126.295,00 88,45
Kesehatan Nasional di Puskesmas Marga Mulya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 444.582.000,00 360.027.093,00 80,98
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Mustikajaya 143.600.000,00 124.407.093,00 86,63
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Mustikajaya 300.982.000,00 235.620.000,00 78,28
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 5.052.991.716,00 4.336.327.174,00 85,82
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
5.052.991.716,00 4.336.327.174,00 85,82
Kesehatan Nasional di Puskesmas Mustikajaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 729.948.000,00 635.139.806,00 87,01
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pejuang 345.000.000,00 296.076.806,00 85,82
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Pejuang 384.948.000,00 339.063.000,00 88,08
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.038.665.509,00 2.694.685.052,00 88,68
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
3.038.665.509,00 2.694.685.052,00 88,68
Kesehatan Nasional di Puskesmas Pejuang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 595.757.000,00 449.336.272,00 75,42
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pekayon Jaya 294.775.000,00 211.457.272,00 71,74
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Pekayon Jaya 300.982.000,00 237.879.000,00 79,03
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.396.352.360,00 1.375.489.395,00 98,51
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.396.352.360,00 1.375.489.395,00 98,51
Kesehatan Nasional di Puskesmas Pekayon Jaya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 435.639.449,00 405.437.260,00 93,07
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pengasinan 134.657.449,00 109.885.260,00 81,60
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Pengasinan 300.982.000,00 295.552.000,00 98,20
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.968.511.842,00 1.756.406.961,00 89,23

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 39


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.968.511.842,00 1.756.406.961,00 89,23
Kesehatan Nasional di Puskesmas Pengasinan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 518.524.000,00 409.702.875,00 79,01
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Perumnas II 168.542.000,00 123.627.875,00 73,35
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Perumnas II 349.982.000,00 286.075.000,00 81,74
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.473.439.931,00 1.259.129.576,00 85,46
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.473.439.931,00 1.259.129.576,00 85,46
Kesehatan Nasional di Puskesmas Perumnas II
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 591.073.281,00 539.673.456,00 91,30
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Pondokgede 290.091.281,00 288.943.956,00 99,60
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Pondokgede 300.982.000,00 250.729.500,00 83,30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 6.857.922.203,00 2.767.247.132,00 40,35
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
6.857.922.203,00 2.767.247.132,00 40,35
Kesehatan Nasional di Puskesmas Pondokgede
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 524.633.000,00 434.835.885,00 82,88
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Rawa Tembaga 214.651.000,00 186.390.885,00 86,83
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Rawa Tembaga 309.982.000,00 248.445.000,00 80,15
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 2.037.078.428,00 1.737.465.868,00 85,29
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
2.037.078.428,00 1.737.465.868,00 85,29
Kesehatan Nasional di Puskesmas Rawa Tembaga
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 634.631.000,00 483.353.108,00 76,16
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Seroja 294.649.000,00 148.341.108,00 50,35
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Seroja 339.982.000,00 335.012.000,00 98,54
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.962.641.821,00 1.830.675.937,00 93,28
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.962.641.821,00 1.830.675.937,00 93,28
Kesehatan Nasional di Puskesmas Seroja
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 588.438.800,00 489.383.315,00 83,17
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Teluk Pucung 257.456.800,00 200.191.315,00 77,76
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Teluk Pucung 330.982.000,00 289.192.000,00 87,37
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.922.494.300,00 1.725.658.850,00 89,76
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.922.494.300,00 1.725.658.850,00 89,76
Kesehatan Nasional di Puskesmas Teluk Pucung
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 583.056.250,00 526.694.921,00 90,33
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Wisma Jaya 263.074.250,00 211.032.921,00 80,22
Bantuan Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas Wisma Jaya 319.982.000,00 315.662.000,00 98,65
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 1.237.516.286,00 774.437.420,00 62,58
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat untuk Peserta Jaminan
1.237.516.286,00 774.437.420,00 62,58
Kesehatan Nasional di Puskesmas Wisma Jaya
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
18 466.896.000,00 0,00 0,00
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pengadaan Ambulance 466.896.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 444.610.218.775,00 410.554.472.511,00 92,34

40 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.006.815.820,00 950.545.820,00 94,41

Penyediaan Alat Tulis Kantor 82.230.000,00 74.383.000,00 90,46

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.584.800,00 76.818.200,00 93,02

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28.386.400,00 21.570.000,00 75,99

Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 30.160.000,00 46,40

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 170.889.620,00 170.889.620,00 100,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 537.725.000,00 537.725.000,00 100,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 40.000.000,00 39.000.000,00 97,50

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.000.000,00 148.164.836,00 62,78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 201.000.000,00 113.688.836,00 56,56

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000,00 34.476.000,00 98,50

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.500.000,00 58.125.000,00 99,36

Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.500.000,00 58.125.000,00 99,36

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5 25.000.000,00 12.210.000,00 48,84
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.500.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan 12.500.000,00 12.210.000,00 97,68

Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan


6 646.835.000,00 316.532.000,00 48,94
Perikanan

Dewan Ketahanan Pangan Kota Bekasi 30.000.000,00 0,00 0,00

Pendistribusian Bahan Pangan dalam Rangka Stabilitas harga 0,00 0,00 0,00

Pelatihan Kader Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 0,00 0,00 0,00

Pengawasan Pangan Sehat 49.000.000,00 43.318.000,00 88,40

Raperda Ketahanan Pangan 202.815.000,00 202.815.000,00 100,00

Peringatan Hari Pangan Tahun 2018 20.000.000,00 0,00 0,00

Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat di Pasar Tradisional 0,00 0,00 0,00

Lomba Cipta Menu di Kota Bekasi 92.500.000,00 67.879.000,00 73,38

Pembuatan Media KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ) 0,00 0,00 0,00

Pembuatan / Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)


150.000.000,00 0,00 0,00
Ketersediaan dan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Pengembangan Pangan di Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 41


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) 0,00 0,00 0,00

Pembuatan Kebun Pangan RT.01 RW.08 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00

Kompetisi Pengembangan Pangan 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pedoman Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00

Kajian Konsumsi Pangan Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

Bekasi Kuliner Pangan Sehat 0,00 0,00 0,00

Sosialisasi dan Pelatihan Pegolahan Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang


0,00 0,00 0,00
dan Aman (B2SA)

Penyusunan Profil Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi 102.520.000,00 2.520.000,00 2,46

Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anak Sekolah 0,00 0,00 0,00

Sosialisasi dan Pelatihan Asap Cair Pengganti Formalin 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.973.150.820,00 1.485.577.656,00 75,29

42 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KET
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.989.394.960,00 3.851.961.292,00 96,56
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 80.000.000,00 27.929.804,00 34,91
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 120.000.000,00 90.000.000,00 75,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 127.738.500,00 98,26
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.341.460,00 116.341.460,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.188.500,00 11.188.500,00 65,09 *
Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 22.333.000,00 49,63 *
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 246.740.000,00 245.195.028,00 99,37
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.021.225.000,00 2.998.375.000,00 99,24
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 52.300.000,00 52.300.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 160.600.000,00 160.560.000,00 99,98
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.510.000,00 249.043.115,00 88,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 97.510.000,00 97.510.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 180.000.000,00 151.533.115,00 84,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00 *
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129.195.000,00 129.195.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 129.195.000,00 129.195.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5 32.852.000,00 24.407.800,00 74,30
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.852.000,00 10.583.800,00 82,35
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 13.824.000,00 69,12
6 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 0,00
Membangun Jejaring Dengan Eksportir 0,00 0,00 0,00
7 Program Penataan Prasarana dan Peningkatan Pelayanan Pasar 2.191.544.000,00 1.644.500.000,00 75,04
Pembinaan Pasar Tradisional Berbasis Modern dan Bersih 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Kebersihan Pasar 2.000.000.000,00 1.644.500.000,00 82,23 *
Forum Dialog Warga Pasar Dengan Pemerintah 0,00 0,00 0,00
Pembuatan dan Pemeliharaan Taman Pasar 27.544.000,00 0,00 0,00 *
Pembinaan Pasar Swasta 0,00 0,00 0,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Bantargebang 0,00 0,00 0,00
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Teluk Buyung 0,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Retribusi Pasar 0,00 0,00 0,00
Pembuatan Tempat Penampungan Sampah (TPS) 140.000.000,00 0,00 0,00 *
Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Harapan Jaya 24.000.000,00 0,00 0,00 **

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 43


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
8 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 110.838.000,00 65.096.000,00 58,73
Sosialisasi Wajib Daftar Perusahaan 0,00 0,00 0,00
Pendataan dan Pengendalian Perijinan Usaha Jasa Perdagangan 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Bekasi Great Sale 0,00 0,00 0,00
Temu Usaha Pelaku Retail 110.838.000,00 65.096.000,00 58,73 *
Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
9 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 968.985.000,00 543.869.800,00 56,13
Pembentukan Pasar Tertib Ukur 87.300.000,00 55.729.000,00 63,84
Penyelenggaraan Metrologi Legal 332.635.000,00 214.269.000,00 64,42
Revisi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tera/ Tera Ulang 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Metrologi Legal 0,00 0,00 0,00
Pengawasan Peredaran Minuman Keras 205.000.000,00 30.890.000,00 15,07 *
Pembuatan Running Text Serta Monitoring Stok dan Harga Bahan Pokok 177.050.000,00 147.250.000,00 83,17 *
Pengawasan Barang Beredar 67.000.000,00 4.500.000,00 6,72 ***
Pelaksanaan Pasar Murah 100.000.000,00 91.231.800,00 91,23
Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida 0,00 0,00 0,00
10 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 0,00 0,00
Magang dan Pelatihan IKM Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 0,00
Pelatihan dan Pengembangan Jasa Perbengkelan Produk Logam 0,00 0,00 0,00
Pelatihan dan Pengembangan Industri Boneka 0,00 0,00 0,00
11 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 519.976.000,00 283.450.000,00 54,51
Pelatihan dan Pengembangan Kerajinan Bordir 126.326.000,00 39.800.000,00 31,51 *
Pelatihan Desain Batik 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Buku dan Pembuatan Peta Industri Di Kota Bekasi 150.000.000,00 0,00 0,00 *
Sosialisasi dan Penerapan SNI dan HAKI 0,00 0,00 0,00
Festival Boneka 243.650.000,00 243.650.000,00 100,00
Pembuatan Gapura dan Papan Sentra Industri 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 8.225.294.960,00 6.791.523.007,00 82,57

Keterangan :
*) Tunda bayar
**) Kegiatan tidak dilaksanakan guna efisiensi terhadap anggaran
***) Kegiatan tidak dilaksanakan guna efisiensi terhadap anggaran karena target sudah tercapai

44 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 383.500.000,00 373.257.000,00 97,33

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot Bangsa 383.500.000,00 373.257.000,00 97,33

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 170.000.000,00 32.819.000,00 19,31

Pengadaan dan Distribusi Logistik Untuk Korban Bencana Alam 170.000.000,00 32.819.000,00 19,31

Pembinaan Pemantapan Tagana 0,00 0,00 0,00

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.461.110.300,00 3.260.924.398,00 94,22

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 125.000.000,00 115.060.544,00 92,05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.000,00 60.317.000,00 80,42

Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.258.300,00 97.258.300,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 72.576.350,00 80,64

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 4.885.400,00 48,85

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 30.100.000,00 86,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,00 20.163.000,00 57,61

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 381.352.000,00 379.663.804,00 99,56

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.512.500.000,00 2.382.000.000,00 94,81

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 98.900.000,00 98,90

Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 270.000.000,00 141.491.964,00 52,40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 230.000.000,00 118.471.964,00 51,51

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000,00 23.020.000,00 57,55

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.100.000,00 58.100.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.100.000,00 58.100.000,00 100,00

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


6 17.523.000,00 12.342.000,00 70,43
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.000.000,00 5.819.000,00 52,90

Penyusunan Laporan Keuangan 6.523.000,00 6.523.000,00 100,00

7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1.960.875.000,00 1.619.844.605,00 82,61

Pembinaan dan Pelayanan Anak Jalanan 100.000.000,00 91.580.000,00 91,58

Pelayanan Sosial Bagi Orang Terlantar 150.000.000,00 69.733.008,00 46,49

Penyelenggaraan HKSN Tingkat Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 45


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5

Pelayanan Pemakaman Bagi Orang Terlantar dalam/luar Panti 60.000.000,00 33.141.800,00 55,24

Penyelenggaraan Rumah Singgah 271.200.000,00 217.608.500,00 80,24

Penanganan PMKS Jalanan 260.000.000,00 142.097.000,00 54,65

Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan Kota Bekasi 1.119.675.000,00 1.065.684.297,00 95,18

Penyelenggaraan Kerjasama dengan Panti Sosial dalam rangka Penyelesaian


0,00 0,00 0,00
Masalah Kesejahteraan Sosial

Pengadaan Tenda dan Kursi 0,00 0,00 0,00

8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1.549.000.000,00 1.405.602.000,00 90,74

Pembinaan dan Penilaian Orsos/Yayasan 0,00 0,00 0,00

Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna se Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

Penanganan PMKS Berbasis Masyarakat 1.549.000.000,00 1.405.602.000,00 90,74

JUMLAH 7.870.108.300,00 6.904.380.967,00 87,73

46 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TATA RUANG

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 776.807.400,00 699.452.199,00 90,04
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00 -
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 190.000.000,00 189.835.800,00 99,91 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor 116.233.400,00 116.233.400,00 100,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.190.000,00 87.190.000,00 89,71 -
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
15.000.000,00 14.090.000,00 93,93 -
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
32.950.000,00 27.359.999,00 83,03 -
undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 73.750.000,00 59.480.000,00 80,65 -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 156.684.000,00 131.934.000,00 84,20 -
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
75.000.000,00 68.399.000,00 91,20 -
Pemerintahan Daerah
Penataan Arsip 20.000.000,00 4.930.000,00 24,65 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
6.000.000,- masih proses
(Tunda bayar)

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 590.000.000,00 467.537.516,00 79,24

Penyediaan Ruang Kerja 0,00 0,00 0,00 -


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 172.000.000,00 172.000.000,00 100,00 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 257.846.116,00 73,67 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
77.753.000,- masih
proses (Tunda bayar)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 68.000.000,00 37.691.400,00 55,43 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
29.837.500,- masih
proses (Tunda bayar)

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000,00 49.775.000,00 66,37


Pengadaan Pakaian Olah Raga 75.000.000,00 49.775.000,00 66,37 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
4 0,00 0,00 0,00
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5 20.000.000,00 13.425.000,00 67,13
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
10.000.000,00 6.170.000,00 61,70 -
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 7.255.000,00 72,55 -
6 Program Perencanaan Tata Ruang 858.730.000,00 139.740.000,00 16,27
Rencana Teknis Kawasan TOD LRT (Jaticempaka, Caman, 468.030.000,00 0,00 0,00 Untuk Sosialisasi tidak
Kampung Dua dan A.Yani) jadi dilaksanakan,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp.
371.030.000,- masih
proses (Tunda bayar)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 47


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang
390.700.000,00 139.740.000,00 35,77 -
Daerah (BKPRD)
7 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.571.555.000,00 167.860.250,00 10,68
Pemeliharaan Panggung Reklame Milik Pemerintah Kota 197.750.000,00 0,00 0,00 Kegiatan tidak jadi
Bekasi dilaksanakan karena
anggaran tidak
fleksibel dengan waktu
pelaksanaan nya (hanya
baru survei)
Penertiban dan Pengendalian Reklame Se-Kota Bekasi 439.785.000,00 24.030.000,00 5,46 Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
186.975.000,- masih
proses (Tunda bayar)

Pengadaan Stiker Segel Reklame 50.000.000,00 49.749.250,00 99,50 -


Pembongkaran dan Penataan Kawasan di Kota Bekasi 677.500.000,00 20.700.000,00 3,06 di RKA Perubahan
kegiatan Pembongkaran
yang sudah berjalan 3
titik, dan penyegelan
4 titik. Kegiatan sudah
terlaksana, Realisasi
Anggaran sebesar Rp.
147.645.000,- masih
proses (Tunda bayar)

Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG


206.520.000,00 73.381.000,00 35,53 -
Tahun Anggaran 2018
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Perta-
8 646.750.000,00 0,00 0,00
manan, Pemakaman dan PJU
Pemeliharaan Dekorasi Kota 646.750.000,00 0,00 0,00 Realisasi keuangan
untuk kegiatan
ini sebesar Rp.
626.900.000,- masih
dalam proses pencairan
(tunda bayar)

9 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.959.880.000,00 5.817.076.430,00 83,58


Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah I 965.550.000,00 942.760.000,00 97,64 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 17.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)

Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah II 1.450.182.000,00 1.424.282.000,00 98,21 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 24.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)

Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah III 966.245.000,00 893.155.000,00 92,44 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana
Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 17.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)

48 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Taman dan Jalur Hijau Kota Wilayah IV 966.248.000,00 884.351.030,00 91,52 Kegiatan pemeliharaan
sudah terlaksana
,Realisasi Anggaran
sebesar Rp. 17.500.000,-
masih proses (Tunda
bayar)

Pembuatan Taman di Wilayah I 1.326.217.000,00 803.427.000,00 60,58 Kegiatan pemeliharaan


sudah terlaksana,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp.
496.587.013,- masih
proses (Tunda bayar)

Pembuatan Taman di Wilayah II 244.968.000,00 0,00 0,00 Kegiatan pemeliharaan


sudah terlaksana,
Realisasi Anggaran
sebesar Rp.
244.268.000,- masih
proses (Tunda bayar)
Pembuatan Taman di Wilayah III 0,00 0,00 0,00 -
Pembuatan Taman di Wilayah IV 0,00 0,00 0,00 -
Penataan Estetika Kawasan Wisata Lingkungan RW.11
0,00 0,00 0,00 -
Kel. Pekayon Jaya
Pembangunan Taman Lingkungan RW.09 PPI Kel. Pekayon
147.950.000,00 147.600.000,00 99,76 -
Jaya
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau RT.04 RW.10 Kel.
197.650.000,00 197.130.000,00 99,74 -
Pekayon Jaya
Pembangunan Taman Lingkungan RW.08 Kel. Pekayon
97.450.000,00 97.100.000,00 99,64 -
Jaya
Pengelolaan Taman RW.13 Kel. Pekayon Jaya 197.420.000,00 197.070.000,00 99,82 -
Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku 400.000.000,00 230.201.400,00 57,55 Kegiatan pemeliharaan
Cadang Dinas Tata Ruang sudah terlaksana, Real-
isasi Anggaran sebesar
Rp. 100.659.000,- masih
proses (Tunda bayar)

JUMLAH 11.498.722.400,00 7.354.866.395,00 63,96

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 49


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 25.324.100.000,00 22.867.138.232,00 90,30
Pendampingan DAK 200.000.000,00 37.350.000,00 18,68
Pembangunan Sumur Artesis (Bantuan DKI) 25.000.000.000,00 22.829.788.232,00 91,32
Sanitasi (Dak Fisik) 124.100.000,00 0,00 0,00
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
2 9.783.800.010,00 9.526.837.000,00 97,37
Prasarana Pendidikan
Rehabilitasi Total SDN Harapan Mulya III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Cikiwul IV 670.458.000,00 662.528.000,00 98,82
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 13 Kota Bekasi 1.449.987.000,00 1.432.359.000,00 98,78
Lanjutan Rehabilitasi Total Gedung SMPN 26 Kota Bekasi 1.499.566.000,00 1.429.669.000,00 95,34
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Bojong Rawalumbu IV 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Cimuning IV 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Duren Jaya V 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Teluk Pucung III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Harapan Mulya I 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Bintara Jaya III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Jakasampurna II dan XI 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Sepanjang jaya II 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SDN Pengasinan VI 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 37 Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung USB SMPN 42 Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung SMPN 33 Kota Bekasi 1.327.187.000,00 1.324.005.000,00 99,76
Pembangunan SDN Jatikarya III 1.781.652.000,00 1.698.459.000,00 95,33
Penataan Halaman SDN Jatisampurna III 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Jatibening Baru VII Kel. Jatibening
196.523.000,00 195.373.000,00 99,41
Baru
Pembangunan RKB SDN Pekayon Jaya I 404.724.000,00 399.484.000,00 98,71
Pemagaran SDN Jatisari I 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Perpustakaan SDN Jatirangga III 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan SMPN 43 Kota Bekasi 954.137.010,00 939.579.000,00 98,47
Lanjutan Pembangunan SMPN 44 Kota Bekasi 1.499.566.000,00 1.445.381.000,00 96,39
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
3 10.328.877.965,00 2.007.063.969,55 19,43
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Lanjutan pembangunan Puskesmas Bojong Menteng 815.424.965,00 808.588.969,55 99,16
Lanjutan Pembangunan Puskesmas Ciketing Udik (Bantuan DKI) 5.436.259.000,00 1.054.530.000,00 19,40
Pembangunan Puskesmas Bantargebang (Bantuan DKI) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Cikiwul (Bantuan DKI) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED Sumurbatu
4.077.194.000,00 143.945.000,00 3,53
(Bantuan DKI)

50 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
4 64.857.157.500,00 41.506.869.000,00 64,00
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Pembangunan Gedung Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi 62.515.934.500,00 39.505.290.000,00 63,19
Lanjutan Pembangunan RSUD TYPE D Bantargebang 1.141.383.000,00 1.126.180.000,00 98,67
Lanjutan Pembangunan RSUD TYPE D Bekasi Utara 1.199.840.000,00 875.399.000,00 72,96
Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi
5 213.389.487.950,00 98.597.993.670,00 46,21
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pembangunan Kantor Imigrasi Kota Bekasi 32.750.430.000,00 25.647.489.200,00 78,31
Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah (Polres) di Jalan
Pangeran Jayakarta Depan Kantor Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan 174.585.000,00 106.180.000,00 60,82
Medan Satria
Pembangunan Pos Sektor Damkar di Kecamatan (Bantuan DKI & APBD) 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jakasetia 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Pengasinan 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Kelurahan Jatiranggon 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan UPTD Teknis Bersama Kecamatan Bekasi Barat 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan UPTD Teknis Bersama Kecamatan Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan UPTD Pendidikan Kec. Rawalumbu 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan UPTD Pendidikan Kec. Bantargebang 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Pelayanan Pemerintah di Jalan
5.761.624.250,00 3.610.445.000,00 62,66
Pangeran Jayakarta Samping Kantor Kelurahan Harapan Mulya
Lanjutan Pembangunan Gedung Teknis Bersama 72.318.587.000,00 31.023.332.270,00 42,90
Lanjutan Rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bulak Kapal
82.490.039.500,00 30.943.810.500,00 37,51
Bekasi
Lanjutan Rehabilitasi Total Kelurahan Jati Melati 977.097.000,00 968.101.000,00 99,08
Lanjutan Pembangunan dan Penataan Halaman Kelurahan Aren Jaya 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan dan Penataan Halaman Kelurahan Pedurenan 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan 17.998.465.200,00 5.414.255.000,00 30,08
Rehabilitasi Kantor Sub Denpom Jaya Kota Bekasi 918.660.000,00 884.380.700,00 96,27
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.106.032.500,00 3.014.596.500,00 97,06
Penyediaan Alat Tulis Kantor 172.200.000,00 172.200.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 157.284.500,00 156.934.500,00 99,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 39.980.000,00 99,95
Penyediaan Makanan dan Minuman 120.000.000,00 75.979.000,00 63,32
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 354.848.000,00 347.803.000,00 98,01
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.141.700.000,00 2.131.700.000,00 99,53
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 85.500.000,00 85,50
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 20.000.000,00 4.500.000,00 22,50
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398.000.000,00 286.698.983,00 72,03

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 51


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 348.000.000,00 236.838.983,00 68,06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.860.000,00 99,72
8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
10 60.000.000,00 50.414.000,00 84,02
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 20.452.000,00 68,17
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 29.962.000,00 99,87
11 Program Pengembangan Perumahan 1.532.150.000,00 1.361.301.393,00 88,85
Pelayanan Rusunawa 896.300.000,00 829.330.393,00 92,53
Pembangunan Rusunawa Sumurbatu Bantargebang 635.850.000,00 531.971.000,00 83,66
12 Program Lingkungan Sehat Perumahan 45.924.822.780,00 41.432.920.714,00 90,22
Peningkatan Pengolahan Limbah Domestik dan Sistem Pelayanan UPTD
5.024.500.000,00 4.365.355.214,00 86,88
PALD
Peningkatan Kawasan Penanganan I RPKPP Kel. Medan Satria Kec. Medan
226.087.000,00 224.050.000,00 99,10
Satria
Peningkatan Kawasan Penanganan II RPKPP Kel. Kalibaru Kec. Medan
226.087.000,00 224.050.000,00 99,10
Satria
Peningkatan Kawasan Penanganan VIII RPKPP Kel. Bojong Rawalumbu
747.900.000,00 0,00 0,00
Kec. Rawalumbu
Peningkatan Kawasan Penanganan IV RPKPP Kel. Kaliabang Tengah
1.000.000.000,00 976.508.000,00 97,65
Kec. Bekasi Utara
Biaya Penunjang Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi Timur, Medan Satria
67.000.000,00 48.760.000,00 72,78
(DAK)
Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK) 2.376.000.000,00 2.334.500.000,00 98,25
Rumah Tidak Layak Huni RT.001/RW.005 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi
25.000.000,00 3.000.000,00 12,00
Utara
Pembangunan Sekretariat Forum RW Dumas Perum Duta Harapan
148.587.000,00 147.090.000,00 98,99
Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Kantor Posyandu RT.002/011 Kel. Harapan Baru Kec.
98.945.000,00 94.642.000,00 95,65
Bekasi Utara
Pengaspalan Jl. Prof. M. Yamin RT.01,03 RW.02 Kel. Duren Jaya
178.588.000,00 169.530.000,00 94,93
Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Jl.Wijaya Kusuma RT.01 S/D RT.09 RW.15 dan Penataan Saluran
370.000.000,00 318.445.000,00 86,07
RW.09 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Jalan Mawar Raya RT.16,13,11,10,02 RW.13 Kel. Bekasi Jaya
148.033.000,00 144.650.000,00 97,71
Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Jalan Wijaya Kusuma RT.08 RW.13 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi
148.908.000,00 140.550.000,00 94,39
Timur
Perbaikan Saluran Air Utama RT.08,03,04,09,10 RW.13 Kel. Bekasi Jaya
148.658.000,00 134.500.000,00 90,48
Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Saluran Air Sekunder RT.06,07 RW.13 Kel. Bekasi Jaya
99.050.000,00 96.380.000,00 97,30
Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Jalan Anggrek Raya RT.02,04,09 RW.13 Kel. Bekasi Jaya
99.218.000,00 94.310.000,00 95,05
Kec. Bekasi Timur
Pembangunan MCK dan Saluran Pojok Di RW.12 Kel. Bekasi Jaya
74.365.000,00 70.070.000,00 94,22
Kec. Bekasi Timur

52 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengecoran Jalan Karimun Jawa Raya 250 M RT.03 RW.13 Kel. Aren Jaya
148.818.000,00 145.810.000,00 97,98
Kec. Bekasi Timur
Normalisasi Saluran RT.4 RW.13 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur 123.785.000,00 117.940.000,00 95,28
Normalisasi Saluran Air di Lingkungan RT.01 RW.010 Kel. Aren Jaya
75.000.000,00 69.460.000,00 92,61
Kec. Bekasi Timur
Normalisasi Saluran Air di Lingkungan RT.06 RW.08 Kel. Aren Jaya
75.000.000,00 67.895.000,00 90,53
Kec. Bekasi Timur
Normalisasi Saluran Air di Lingkungan RW.15 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi
148.773.000,00 139.990.000,00 94,10
Timur
Normalisasi Saluran Air di Lingkungan RT.02 RW.19 Kel. Aren Jaya
98.990.000,00 94.020.000,00 94,98
Kec. Bekasi Timur
Perbaikan Jalan Dilingkungan RT.08 RW.16 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi
98.948.000,00 96.325.000,00 97,35
Timur
Normalisasi Saluran Air di Lingkungan RT.09 RW.16 Kel. Aren Jaya
98.950.000,00 94.480.000,00 95,48
Kec. Bekasi Timur
Pembangunan U -Ditch Dan Penutupnya Di Jl. P Karimun Jawa 14 Dan 20
148.908.000,00 140.800.000,00 94,56
Aren Jaya RT.07/13 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Pengecoran Jalan Palem 8B Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 150.000.000,00 147.707.000,00 98,47
Pengecoran Jalan Palem 8C Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 150.000.000,00 147.627.000,00 98,42
Pengecoran Jalan Sadewa 8 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00
Pembuatan MCK RT.001/003 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 100.000.000,00 0,00 0,00
Pembuatan MCK RT.001/003 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 15.926.000,00 10.550.000,00 66,24
Pembuatan MCK RT.003/003 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 146.884.000,00 145.674.000,00 99,18
Pembuatan Saluran Air Jl. Bulus RT.07 RW.03 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi
149.171.000,00 147.694.000,00 99,01
Selatan
Peningkatan Jalan Dan Saluran RW.05 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 99.316.000,00 98.223.000,00 98,90
Pembangunan Pedestrian Jalan Kemakmuran RW.03 Pinggir Kali Marga
27.026.000,00 21.200.000,00 78,44
Jaya Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan
Perbaikan Rutilahu Bapak Sarmilih RT.01 RW.13 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih 25.000.000,00 23.900.000,00 95,60
Perbaikan Rutilahu Bapak Iwan RT.01 RW.13 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih 25.000.000,00 23.900.000,00 95,60
Perbaikan Rutilahu Bapak Yasmen RT.01 RW.13 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih 25.000.000,00 23.900.000,00 95,60
Perbaikan Saluran Di Lingkungan RT.001 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 148.350.000,00 140.650.000,00 94,81
Perbaikan Saluran RT.002 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 148.550.000,00 145.110.000,00 97,68
Perbaikan Saluran RT.003 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 148.650.000,00 140.950.000,00 94,82
Pengecoran Jalan Dilingkungan RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 250.000.000,00 0,00 0,00
Normalisasi Saluran RT.001 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 99.400.000,00 96.250.000,00 96,83
Normalisasi Saluran RT.002 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 99.424.000,00 93.974.000,00 94,52
Normalisasi Saluran RT.003 RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 148.550.000,00 137.350.000,00 92,46
Pendampingan Kotaku Kota Bekasi 250.000.000,00 35.842.500,00 14,34
Peninggian Jalan RT.05 RW.18 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.306.000,00 98.283.000,00 98,97
Perbaikan Saluran Air Pekayon Jaya Blok DD RT.01 RW.01 Kel. Pekayon
99.296.000,00 98.348.000,00 99,05
Jaya Kec. Bekasi Selatan
Perbaikan Saluran Air Pekayon Jaya Jl. Ketapang RT.05 RW.01 Kel.
99.286.000,00 98.166.000,00 98,87
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Normalisasi Kali Sontong RW.09 S/D 12 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria 111.881.000,00 111.072.000,00 99,28
Rehabilitasi Saluran Air Dan Pemasangan Dusopon RT.05 RW.16
99.366.000,00 98.955.000,00 99,59
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 53


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Rehabilitasi Jalan RT.03 RW.017 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.346.000,00 98.935.000,00 99,59
Pengecoran Jalan RT.01 RW.27 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara 148.472.000,00 147.699.000,00 99,48
Pengecoran Jl. Palem 8 RW.08 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 149.216.000,00 148.137.000,00 99,28
Pengecoran Jl. Palem 7 RW.08 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 149.196.000,00 148.114.000,00 99,27
Pengecoran Jalan Sadewa 8 RW.06 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan 149.181.000,00 147.678.000,00 98,99
Pengecoran Jalan Palem 4 RW.08 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 149.156.000,00 147.674.000,00 99,01
Perbaikan Saluran Air Jl. Borneo Selatan XIV RT.09 RW.10 Kel.
148.422.000,00 142.732.000,00 96,17
Bojongmenteng Kec. Rawalumbu
Pembuatan Septictank Komunial 50 KK RT.01,02,03,04,05,06 Kel. Medan
0,00 0,00 0,00
Satria Kec. Medan Satria
Pembangunan Rutilahu Bapak Nadi Bin Baun, Sumin, Abdul Hamid, Ibu
80.000.000,00 80.000.000,00 100,00
Yatmi RT.05 RW.01 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Perbaikan Rutilahu Bapak Samen RT.007 RW.011 Kel. Jatimekar
50.000.000,00 43.000.000,00 86,00
Kec. Jatiasih
Pengecoran Jalan Lingkungan RT.004 RW.19 Perum Grand Bekasi
148.754.000,00 137.211.000,00 92,24
Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya
Pengecoran Jalan Lingkungan RT.01 RW.28 Kel. Mustikajaya Kec.
148.838.000,00 137.268.000,00 92,23
Mustikajaya
Lanjutan Perbaikan Jalan Damai RT.01 RW.02 Kel. Pedurenan Kec.
148.954.000,00 137.527.000,00 92,33
Mustikajaya
Penataan Makam Wakaf Se Kota Bekasi Kel. Pedurenan Kec. Mustikajaya 900.000.000,00 800.149.000,00 88,91
Pengurugan Taman Pemakaman Umum Kalibaru Kel. Kali Baru
600.000.000,00 561.793.000,00 93,63
Kec. Medan Satria
Pengecoran Jalan RT.002 RW.021 Kel. Mustikajaya Kec. Mustikajaya 148.908.000,00 136.950.000,00 91,97
Perbaikan Jalan Bougenvile I,II,III RT.002/08 Kel. Jatiwaringin
148.850.000,00 141.910.000,00 95,34
Kec. Pondokgede
Perbaikan Jalan Aster I,II,III RT.004/08 Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede 99.470.000,00 96.320.000,00 96,83
Perbaikan Jalan Kober RT.002/009 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede 99.475.000,00 96.325.000,00 96,83
Perbaikan Jalan Gang Sawo RT.003/003 Kel. Jatiwaringin
149.000.000,00 141.300.000,00 94,83
Kec. Pondokgede
Pemagaran Halaman SDN Pejuang II Medan Satria Kel. Pejuang
149.437.000,00 138.313.000,00 92,56
Kec. Medan Satria
Pembuatan Turap Di Lingkungan RT.09 RW.011 Kel. Jatisampurna
148.958.000,00 142.616.000,00 95,74
Kec. Jatisampurna
Pembuatan Turap Jl. Makam Cogrek RT.04 RW.09 Kel. Jatiraden Kel.
74.408.000,00 70.627.000,00 94,92
Jatiraden Kec. Jatisampurna
Pembangunan Gedung Sekretariat RT Taman Wisma Asri RT.1 S/D 8
197.402.000,00 169.510.000,00 85,87
RW.21 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Gapura RW.036 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara 74.358.000,00 70.646.000,00 95,01
Pembuatan Gapura Jl. Anyelir Raya RT.07 RW.029 Kel. Teluk Pucung
74.135.000,00 67.143.000,00 90,57
Kec. Bekasi Utara
Pembuatan Gapura Jl. Durian Raya RT.05 RW.05 Taman Wisma Asri
74.412.000,00 70.720.000,00 95,04
Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Pembuatan Gapura Jalan Raya Rawa Bugel Kec. Bekasi Utara 74.162.000,00 70.015.000,00 94,41
Pembangunan Sekretariat RT.12 RW.04 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.286.000,00 97.763.000,00 98,47
Pembangunan Taman RT.12 RW.04 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 74.466.000,00 72.936.000,00 97,95
Lanjutan Pembangunan Kantor RT.09 RW.04 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi
99.406.000,00 97.860.000,00 98,44
Barat

54 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pemasangan Atap Lapangan Serba Guna RT.09/04 Kel. Kota Baru
99.377.000,00 97.815.000,00 98,43
Kec. Bekasi Barat
Peninggian Lapangan Futsal RW.07 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 96.646.000,00 95.071.000,00 98,37
Pembangunan Lapangan Depan Kantor RW.10 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi
99.060.000,00 95.940.000,00 96,85
Timur
Pembangunan Kantor Seketariat RW.3 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur 148.820.000,00 145.360.000,00 97,68
Pembangunan Gedung Serba Guna RW.08 Kel. Cimuning Kec.
99.308.000,00 95.188.000,00 95,85
Mustikajaya
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.008 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya 148.958.000,00 138.804.000,00 93,18
Pembangunan Lanjutan Gedung Serbaguna RW.016 Perumahan Bekasi
79.458.000,00 75.311.000,00 94,78
Timur Regency Blok H Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya
Pembangunan Sekretariat RW.10 Dan Sarana Lainnya Kel. Jatiwaringin
148.908.000,00 138.761.000,00 93,19
Kec. Pondokgede
Pembangunan Gapura Komplek DDN RW.010 Kel. Jatiwaringin
99.050.000,00 95.900.000,00 96,82
Kec. Pondokgede
Pembangunan Kantor Sekretariat Jatimakmur Kel. Jatimakmur
99.370.000,00 93.920.000,00 94,52
Kec. Pondokgede
Pembangunan Perpustakaan Anak RW.06 Kel. Jatibening
148.958.000,00 132.661.000,00 89,06
Kec. Pondokgede
Pembuatan Aula Terbuka Dengan Struktur Baja RW.014 Kel. Jatibening
0,00 0,00 0,00
Kec. Pondokgede
Pembangunan Posyandu RW.012 Kel. Jatibening Kec. Pondokgede 99.325.000,00 93.875.000,00 94,51
Pembangunan Gedung Karang Taruna Jatimakmur Kota Bekasi Kel.
148.630.000,00 137.430.000,00 92,46
Jatimakmur Kec. Pondokgede
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.06 Kel. Jatibening Baru Kec.
148.530.000,00 137.330.000,00 92,46
Pondokgede
Pembuatan Gapura Jl. H. Keahlian RT.004 RW.005 Kel. Jati Cempaka Kec.
148.250.000,00 137.050.000,00 92,45
Pondokgede
Pembangunan Pos Kamling RT.008 RW.005 Kel. Jati Cempaka Kec.
0,00 0,00 0,00
Pondokgede
Pengadaan Kantor Sekretariat RW.06 Jl. H. Sakim RT.01/06 Bojong Rawa
99.310.000,00 93.860.000,00 94,51
Lele Kel. Jatimakmur Kec. Pondokgede
Pembuatan Gapura Jl. H. Mahdi RT.008 RW.005 Kel. Jati Cempaka Kec.
99.316.000,00 93.866.000,00 94,51
Pondokgede
Pembangunan Pos Kamling RT.008 RW.005 Kel. Jati Cempaka Kec.
148.970.000,00 137.770.000,00 92,48
Pondokgede
Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT.10 RW.16 Kel. Kaliabang Tengah
99.232.000,00 98.275.000,00 99,04
Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Posyandu RW.23 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara 98.830.000,00 92.539.000,00 93,63
Pembuatan Gapura RT.07 RW.13 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara 74.052.000,00 70.530.000,00 95,24
Pembangunan Pos RW.09 Blok B Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu 148.652.000,00 133.876.000,00 90,06
Penerangan Jalan Umum Blok B RW.09 Kel. Bojong Menteng Kec.
0,00 0,00 0,00
Rawalumbu
Pembangunan Pos Keamanan 2 Titik RT.03 RW.08 Kel. Bojong Menteng
98.732.000,00 87.606.000,00 88,73
Kec. Rawalumbu
Pembangunan Lapangan RT.04/23 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu 99.122.000,00 97.956.000,00 98,82
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.28 Kel. Pengasinan
151.727.000,00 151.426.000,00 99,80
Kec. Rawalumbu
Pembangunan Gedung Sekretariat RW.013 RW.06 Kel. Perwira
148.392.000,00 144.850.000,00 97,61
Kec. Bekasi Utara

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 55


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pembangunan Kantor Sekertariat RT.002 RW.012 Kel. Pejuang
99.386.000,00 97.867.000,00 98,47
Kec. Medan Satria
Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT.002 RW.011 Kel. Pejuang Kec.
149.016.000,00 147.351.000,00 98,88
Medan Satria
Pembangunan Lapangan Dan Lanjutan Gedung Serba Guna RW.013
299.146.000,00 197.227.000,00 65,93
Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Pos Keamanan RT.015 RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan
74.451.000,00 73.708.000,00 99,00
Satria
Pembangunan Pos Kamling RT.002 RW.002 Kel. Mustika Sari Kec.
98.233.000,00 87.911.000,00 89,49
Mustikajaya
Pembangunan Sarana Olahraga Wilayah Gg.Anis RT.004 RW.02 Kel.
0,00 0,00 0,00
Ciketing Udik Kec. Bantargebang
Pembangunan Gapura Perumahan Senopati Estate RW.11 Kel. Sumur
0,00 0,00 0,00
Batu Kec. Bantargebang
Pembangunan Gapura Perumahan Senopati Estate RW.11 Kel. Sumur
74.007.000,00 70.485.000,00 95,24
Batu Kec. Bantargebang
Pembangunan Kantor Karang Taruna RT.001 RW.003 Kel. Ciketing Udik
74.257.000,00 70.565.000,00 95,03
Kec. Bantargebang
Renovasi Gedung RW.09 Kel. Ciketing Udik Kec. Bantargebang 99.070.000,00 95.378.000,00 96,27
Pembangunan Taman Bermain RW.11 Perumahan Senopati Estate Kel.
99.292.000,00 95.600.000,00 96,28
Sumur Batu Kec. Bantargebang
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.11 Perum Senopati Estate Kel.
98.827.000,00 95.315.000,00 96,45
Sumur Batu Kec. Bantargebang
Pembangunan Pos Kamling RW.11 Perumahan Senopati Estate Kel.
74.135.000,00 64.973.000,00 87,64
Sumur Batu Kec. Bantargebang
Pembangunan Lapangan Sarana Olahraga Di Lingkungan RT.04 RW.02
99.250.000,00 89.161.000,00 89,83
Kel. Mustika Sari Kec. Mustikajaya
Renovasi Lapangan Olahraga RW.016 Perum Griya Persada Elok Mustika
99.250.000,00 95.333.000,00 96,05
Jaya Kel. Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Perbaikan Sekretariat RW.19 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya 99.318.000,00 95.171.000,00 95,82
Pembangunan Sekretariat RW.02 Kel. Mustika Sari Kec. Mustikajaya 99.328.000,00 89.231.000,00 89,83
Pembangunan / Pengecoran Mini Gor Perum Villa Asri RW.026 Kel.
99.250.000,00 95.243.000,00 95,96
Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.02 Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya 99.158.000,00 89.211.000,00 89,97
Perbaikan Lapangan Olahraga Berikut Penggantian Jaring RT.002 RW.019
99.230.000,00 86.568.000,00 87,24
Kel. Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Pembangunan Sekretariat RT.09 RW.08 Perumahan Mayang Pratama Kel.
99.156.000,00 88.617.000,00 89,37
Mustika Sari Kec. Mustikajaya
Pemasangan Paving Blok Halaman Kantor RW.16 Kel. Mustika Jaya Kec.
99.400.000,00 94.761.000,00 95,33
Mustikajaya
Perbaikan Lapangan Olahraga Berikut Penggantian Jaring RT.002 RW.019
0,00 0,00 0,00
Kel. Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Pengecoran Lapangan Olahraga RT.02 RW.28 Kel. Mustika Jaya Kec.
198.600.000,00 185.188.000,00 93,25
Mustikajaya
Pengecoran Sarana Olahraga RT.02, 03 RW.13 Kel. Padurenan Kec.
99.200.000,00 94.677.000,00 95,44
Mustikajaya
Pengecoran Lapangan Olahraga RT.02, 03, 04 RW.13 Kel. Padurenan Kec.
99.250.000,00 85.861.000,00 86,51
Mustikajaya
Pembangunan Gapura RT.01 RW.28 Kel. Mustika Jaya Kec. Mustikajaya 74.550.000,00 63.738.000,00 85,50
Pembangunan Kantor Sekretariat RT.02 RW.28 Kel. Mustika Jaya Kec.
99.150.000,00 83.138.000,00 83,85
Mustikajaya

56 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pembuatan Sarana Bermain Bagi Anak Yang Berlokasi Di RT.08 RW.016
74.100.000,00 69.488.000,00 93,78
Perum Griya Persada Kec. Mustikajaya
Perbaikan Taman RT.02 RW.19 Perum Graha Harapan Kec. Mustikajaya 99.184.000,00 94.688.000,00 95,47
Pembangunan Atap Lapangan Serbaguna RT.02 RW.28 Kel. Mustika Jaya
149.100.000,00 137.388.000,00 92,14
Kec. Mustikajaya
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.015 Kel. Mustika Jaya Kec.
99.440.000,00 94.828.000,00 95,36
Mustikajaya
Perbaikan Sarana Olahraga Di Lingkungan RT.04 RW.04 Kel. Padurenan
99.300.000,00 87.261.000,00 87,88
Kec. Mustikajaya
Pembangunan Lapangan Bulutangkis RT.04 RW.015 Perum PTI Kel.
99.100.000,00 85.600.000,00 86,38
Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Pembangunan Posyandu Jl.Apel Merah Raya RW.09 Perumahan Grand
73.846.000,00 64.203.000,00 86,94
Bekasi Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Pembangunan Lapangan Bulutangkis Perum PTI RT.08 RW.015 Kel.
58.980.000,00 57.868.000,00 98,11
Mustika Jaya Kec. Mustikajaya
Pembangunan Gedung Serba Guna RT.15 RW.19 Perum Grand Bekasi
99.305.000,00 85.561.000,00 86,16
Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya
Perbaikan Kantor Sekretariat RW.08 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 0,00 0,00 0,00
Betonisasi Lapangan Serbaguna Wilayah RW.011 Kel. Jatisampurna Kec.
148.975.000,00 133.866.000,00 89,86
Jatisampurna
Pemagaran Lapangan Futsal RT.011/011 Kel. Jatisampurna Kec.
98.850.000,00 87.866.000,00 88,89
Jatisampurna
Perbaikan Dinding Jebol RW.17 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 99.300.000,00 92.672.000,00 93,33
Perbaikan Renovasi Kantor Sekretariat RW.06 Kel. Jatiraden Kec.
99.179.000,00 87.712.000,00 88,44
Jatisampurna
Lanjutan Pemagaran Makam Cogrek RT.03/09 Kel. Jatiraden Kec.
50.000.000,00 46.783.000,00 93,57
Jatisampurna
Pembuatan Pagar Keliling Lapangan/Taman RT.010 RW.11 Kel.
98.920.000,00 87.426.000,00 88,38
Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Pemagaran Lapangan Futsal RW.012 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 99.325.000,00 86.472.000,00 87,06
Pengadaan Taman Bermain Bermain Anak-anak RW.014 Kel. Jatisampurna
98.900.000,00 93.172.000,00 94,21
Kec. Jatisampurna
Pembangunan Posyandu / Windu / Lansia Samping Balai Warga RW.015
99.270.000,00 93.553.000,00 94,24
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Pembangunan Pos Jaga Dan Gerbang 03 Jl. Wijaya Kusumah RW.012,14
99.050.000,00 94.533.000,00 95,44
Cluster Kranggan Permai Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Pembangunan Pos Jaga Dan Gerbang Sederhana Untuk Akses RW.016
98.030.000,00 93.363.000,00 95,24
Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Renovasi Balai RW.07 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna 99.250.000,00 87.772.000,00 88,44
Renovasi Kantor RW.015 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna 99.400.000,00 85.183.000,00 85,70
Pembangunan Sekretariat RW.04 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna 99.139.000,00 87.661.000,00 88,42
Pemagaran Besi Taman Bermain Di Lingkungan RT.09 RW.011 Kel.
49.600.000,00 46.822.000,00 94,40
Jatisampurna Kec. Jatisampurna
Pembuatan Taman Pintar Di Perumahan Wahana Pondok Gede RW.007
98.932.000,00 85.804.000,00 86,73
Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna
Pembuatan Taman Lingkungan RW.02 Kel. Jatikarya Kec. Jatisampurna 98.900.000,00 85.772.000,00 86,73
Pembuatan Pos Keamanan Lingkungan RW.02 Kel. Jatikarya Kec.
74.475.000,00 66.200.000,00 88,89
Jatisampurna
Lanjutan Pembangunan Kantor Seketariat RW.013 Perum Kranggan
99.109.000,00 87.642.000,00 88,43
Permai Kec. Jatisampurna

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 57


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Betonisasi Landasan TPS Wilayah RW.011 Kec. Jatisampurna 74.400.000,00 68.683.000,00 92,32
Pengadaan Joging Track Fasum RW.013 Jl. Mawar Raya Kec. Jatisampurna 89.400.000,00 83.950.000,00 93,90
Lanjutan Pembangunan Lapangan Futsal RW.014 Kec. Jatisampurna 39.800.000,00 37.150.000,00 93,34
Pembangunan Gapura RW.03 Kec. Jatisampurna 59.600.000,00 56.672.000,00 95,09
Pembangunan Gedung Sekretariat RW.08 Kec. Jatisampurna 0,00 0,00 0,00
Renovasi Balai Warga RT.04 RW.010 Kec. Jatisampurna 49.640.000,00 46.712.000,00 94,10
Pembangunan Pos Jaga Dan Gerbang 02 Jl. Merak Raya RW.015 Cluster
79.700.000,00 76.483.000,00 95,96
Kranggan Permai Kec. Jatisampurna
Pembangunan Pos Satpam Cendrawasih RT.017 RW.015 Kec.
74.200.000,00 67.883.000,00 91,49
Jatisampurna
Pembangunan Kantor RW Jl. Manggis RT.02 RW.16 Kec. Jatisampurna 98.875.000,00 93.458.000,00 94,52
Renovasi Pos RT.12 RW.12 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 74.350.000,00 62.883.000,00 84,58
Renovasi Pos RT.02 RW.12 Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna 74.450.000,00 63.433.000,00 85,20
Renovasi Balai Warga RW.07 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna 98.900.000,00 93.922.000,00 94,97
Pembangunan Sekretariat RW.04 Kel. Jatiranggon Kec. Jatisampurna 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Taman Bermain Bermain RW.012 Kec. Jatisampurna 69.100.000,00 66.606.000,00 96,39
Kelanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat RW.08 Kel. Kota Baru Kec.
99.376.000,00 98.163.000,00 98,78
Bekasi Barat
Pembangunan Kantor RT.01 RW.02 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 150.000.000,00 146.851.000,00 97,90
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.366.000,00 97.854.000,00 98,48
Pembuatan Pagar Lingkungan RW.06 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.276.000,00 98.103.000,00 98,82
Lanjutan Pengatapan Lapangan RW.07 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.266.000,00 97.666.000,00 98,39
Pembuatan Pagar Kantor RW.13 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 99.256.000,00 94.719.000,00 95,43
Renovasi Pos RT.01 RW.14 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi Barat 74.476.000,00 73.118.000,00 98,18
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.18 Kel. Kota Baru Kec.
99.356.000,00 97.860.000,00 98,49
Bekasi Barat
Pembuatan Atap (Canopi) Halaman Gedung Pertemuan RW.20 Kel. Kota
99.246.000,00 97.840.000,00 98,58
Baru Kec. Bekasi Barat
Pembuatan Pintu Jalan Lingkungan RW.20 Kel. Kota Baru Kec. Bekasi
74.481.000,00 72.992.000,00 98,00
Barat
Pembangunan Kantor Sekretariat RT.012 RW.08 Kel. Jakasampurna Kec.
74.496.000,00 73.484.000,00 98,64
Bekasi Barat
Pembangunan Kantor RW.01 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat 99.326.000,00 98.325.000,00 98,99
Pembangunan Gedung RW.20 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat 99.276.000,00 97.780.000,00 98,49
Perbaikan/ Renovasi Gedung RW.07 Jl. Anggrek Raya Kec. Bekasi Barat 99.346.000,00 98.000.000,00 98,65
Renovasi Sekretariat RW.06 Kel. kranji Kec. Bekasi Barat 99.336.000,00 98.070.000,00 98,73
Renovasi Lapangan Kedondong 1 Perum 1 Kel. kranji Kec. Bekasi Barat 74.471.000,00 72.389.000,00 97,20
Perbaikan/Renovasi Balai Pertemuan Warga Jl. Palem Raya RW.008 Kel.
99.326.000,00 98.100.000,00 98,77
Jakasampurna Kec. Bekasi Barat
Pembangunan Sekretariat RW.05 Perum. Bintara II Kel. Bintara Jaya Kec.
99.316.000,00 97.768.000,00 98,44
Bekasi Barat
Pembangunan Sekretariat RT/Posyandu Mawar 2 Aren Jaya RT.03/019
250.000.000,00 225.152.000,00 90,06
Dan Lanjutan Kantor Sekretariat RW.14 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Renovasi Lapangan Olahraga RW.18 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur 99.080.000,00 94.190.000,00 95,06
Pengatapan Lapangan Olahraga RW.18 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur 99.010.000,00 90.240.000,00 91,14

58 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Renovasi Lapangan Olahraga RW.16 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi Timur 99.250.000,00 96.110.000,00 96,84
Lanjutan Pembangunan Sekretariat RW.10 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi
99.110.000,00 95.640.000,00 96,50
Timur
Pembuatan Pintu Gerbang Antara RT.008 Dan RT.002 RW.08 Kel.
49.558.000,00 47.000.000,00 94,84
Margahayu Kec. Bekasi Timur
Pembuatan Gapura Lingkungan Dan Pintu Gerbang RT.03 RW.13 Kel.
99.228.000,00 94.320.000,00 95,05
Aren Jaya Kec. Bekasi Timur
Lanjutan Sekretariat RT.01 RW.07 Dan RW.04 Kel. Aren Jaya Kec. Bekasi
99.140.000,00 96.020.000,00 96,85
Timur
Pembuatan Gapura RW.11 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur 74.308.000,00 71.300.000,00 95,95
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.017 Kel. Margahayu Kec. Bekasi
99.040.000,00 95.800.000,00 96,73
Timur
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.014 Kel. Margahayu Kec. Bekasi
99.170.000,00 95.930.000,00 96,73
Timur
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.016 Kel. Margahayu Kec. Bekasi
99.230.000,00 96.040.000,00 96,79
Timur
Pembangunan Sekretariat Bersama Posyandu RW.4 Kel. Margahayu
99.070.000,00 90.330.000,00 91,18
Kec. Bekasi Timur
Rehabilitasi Sekretariat RT.05 RW.16 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur 99.140.000,00 96.520.000,00 97,36
Rehabilitasi Sekretariat RT.07 RW.16 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur 99.070.000,00 96.450.000,00 97,36
Pembuatan Gapura Gang Delima RW.02 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur 74.358.000,00 65.630.000,00 88,26
Pembangunan Sekretariat RT.01 RW.15 Kel. Duren Jaya Kec. Bekasi Timur 98.970.000,00 94.050.000,00 95,03
Pembangunan Pos RT.08 RW.03 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.04 Kel. Aren Jaya Kec.
99.260.000,00 96.090.000,00 96,81
Bekasi Timur
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.15 Kel. Aren Jaya Kec.
99.290.000,00 92.070.000,00 92,73
Bekasi Timur
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.19 Kel. Duren Jaya Kec.
99.200.000,00 91.950.000,00 92,69
Bekasi Timur
Pembangunan Lapangan Olahraga RT.01 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec.
97.220.000,00 94.100.000,00 96,79
Bekasi Timur
Pembangunan Lapangan Olahraga RT.06 RW.16 Kel. Bekasi Jaya Kec.
99.120.000,00 94.200.000,00 95,04
Bekasi Timur
Pembangunan Lapangan Olahraga RT.08 RW.14 Kel. Bekasi Jaya Kec.
99.190.000,00 94.270.000,00 95,04
Bekasi Timur
Pembangunan Sekretariat RW.18 Palem Raya Blok CC RT.05 RW.18 Kel.
99.381.000,00 97.764.000,00 98,37
Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan
Pembangunan Gedung RW.20 Jl. Raya Pekayon RT.02 RW.20 Kel. Pekayon
99.250.780,00 97.888.000,00 98,63
Jaya Kec. Bekasi Selatan
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.03 Kel. Marga Jaya Kec.
0,00 0,00 0,00
Bekasi Selatan
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.18 PPI Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi
0,00 0,00 0,00
Selatan
Pembangunan Lapangan RW.18 PPI Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan 99.296.000,00 98.408.000,00 99,11
Pemagaran Taman Hijau Jalan Kenari RT.01 RW.08 Kel. Pekayon Jaya Kec.
99.381.000,00 97.117.000,00 97,72
Bekasi Selatan
Pembuatan Gapura Dan Portal RW.02 Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan 74.451.000,00 72.889.000,00 97,90
Pembuatan Gapura RW.05 Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan 49.546.000,00 45.343.000,00 91,52
Pembangunan Kantor RW.09 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan 99.236.000,00 98.039.000,00 98,79
Pembuatan Gapura RT.04 RW.05 Kel. Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan 74.486.000,00 73.077.000,00 98,11
Renovasi Kantor Sekretariat RW.013 Pondok Timur Mas Kel. Jakasetia Kec.
99.306.000,00 97.994.000,00 98,68
Bekasi Selatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 59


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pembangunan Kantor Seketariat RT.02 RW.033 Perum Vila Indah Permai
98.712.000,00 95.170.000,00 96,41
Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Gapura RT.009/025 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara 73.892.000,00 73.139.000,00 98,98
Pembangunan Gedung Posyandu RW.09 Dan Sarana Lainnya Kel.
98.592.000,00 90.350.000,00 91,64
Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara
Pembangunan PAUD Mawar 09 RW.09 Dan Sarana Lainnya Kel. Kaliabang
98.827.000,00 97.187.000,00 98,34
Tengah Kec. Bekasi Utara
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.03 Dan Sarana Lainnya Kel. Kaliabang
98.887.000,00 97.247.000,00 98,34
Tengah Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Gedung Serbaguna RW.037 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi
95.242.000,00 89.546.000,00 94,02
Utara
Pembangunan Gedung Serbaguna RW.036 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi
0,00 0,00 0,00
Utara
Pembangunan Gapura RT.01 S/D RT.04 RW.001 Kel. Teluk Pucung Kec.
74.052.000,00 73.454.000,00 99,19
Bekasi Utara
Pembangunan Lapangan Voli RT.07 RW.19 Taman Harapan Baru Kel.
99.334.000,00 98.024.000,00 98,68
Pejuang Kec. Medan Satria
Pembuatan Gapura Dan Taman Tegal Perintis RT.06 RW.02 Kel. marga
98.892.000,00 94.922.000,00 95,99
mulya Kec. Bekasi Utara
Renovasi Kantor RW.001 Dan Pos Keamanan RW.07 SBS Kel. Harapan Jaya
99.132.000,00 97.982.000,00 98,84
Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Balai Warga RT.02, RT.03, RT.04, RT.05 RW.10 Kel. Teluk
98.932.000,00 94.916.000,00 95,94
Pucung Kec. Bekasi Utara
Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Dan Sarana Olahraga
98.882.000,00 89.660.000,00 90,67
RW.003 Kel. marga mulya Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Taman RW.025 Taman Harapan Baru Kec. Medan Satria 74.464.000,00 70.248.000,00 94,34
Pembuatan Taman Perum Bintang Metropol Blok A13 Jl. Uranus IV Kec.
98.817.000,00 95.305.000,00 96,45
Bekasi Utara
Pembangunan Sekretariat RW.037 Kel. Teluk Pucung Kec. Bekasi Utara 98.817.000,00 95.275.000,00 96,42
Renovasi Sekretariat RW.13 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara 98.841.000,00 95.329.000,00 96,45
Penataan Taman Lingkungan RW.04 Dan Sumur Resapan Kel. marga
98.657.000,00 94.315.000,00 95,60
mulya Kec. Bekasi Utara
Pembangunan Lapangan Voli RT.08 RW.22 Taman Harapan Baru Kel.
149.034.000,00 148.221.000,00 99,45
Pejuang Kec. Medan Satria
Pembanguna Aula RW.026 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.364.000,00 98.581.000,00 99,21
Lanjutan Pos RT.09 RW.17 Blok OF Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 59.546.000,00 58.731.000,00 98,63
Pembangunan Aula Serbaguna RT.01 RW.09 Kel. Harapan Mulia Kec.
99.266.000,00 97.488.000,00 98,21
Medan Satria
Pembangunan Gedung Serba Guna RW.18 Kec. Medan Satria 99.316.000,00 98.417.000,00 99,09
Pembuatan Gapura Jalan (Gg Satria, Gg Abadi, Gg Pemuda, Gg
69.484.000,00 68.561.000,00 98,67
Bengkong) RT.01,02,03,04,05 RW.06 Kec. Medan Satria
Pembangunan Posyandu RW.027 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.446.000,00 73.677.000,00 98,97
Pembangunan Gapura RW.027 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.456.000,00 74.247.000,00 99,72
Lanjutan Pembangunan Pos RT.05 RW.33 Blok DF Kel. Pejuang Kec.
74.414.000,00 74.035.000,00 99,49
Medan Satria
Pembangunan Pos RT.02 RW.16 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.466.000,00 73.638.000,00 98,89
Pembangunan Lapangan Futsal RT.005 RW.011 Kel. Pejuang Kec. Medan
99.316.000,00 97.801.000,00 98,47
Satria
Lanjutan Pos RT.01 Dan Taman Ayunan RW.27 Blok U Kel. Pejuang Kec.
79.430.000,00 75.590.000,00 95,17
Medan Satria

60 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Lanjutan Pos RT.11 RW.17 Blok NN 3 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 79.406.000,00 78.627.000,00 99,02
Lanjutan Pos RW.17 Jl. Alamanda Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.336.000,00 98.710.000,00 99,37
Pembangunan Pos RT.10,RW.06 Pejuang Pratama Kel. Pejuang Kec.
79.434.000,00 78.868.000,00 99,29
Medan Satria
Renovasi Kantor Sekretariat RT.02 RW.015 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.441.000,00 73.187.000,00 98,32
Pembangunan Sekretariat RW.007 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.324.000,00 98.541.000,00 99,21
Lanjutan Pembangunan Gedung RW.015 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.326.000,00 97.874.000,00 98,54
Pembangunan Posyandu RW.028 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.446.000,00 98.278.000,00 98,83
Renovasi Posyandu RW.05 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.424.000,00 73.798.000,00 99,16
Pembangunan Posyandu Mawar RW.09 Kel. Kalibaru Kec. Medan Satria 74.461.000,00 73.381.000,00 98,55
Pembuatan Pintu Jalan Lingkungan Dan Gapura RW.03 Kel. Kalibaru Kec.
99.264.000,00 97.121.000,00 97,84
Medan Satria
Renovasi Sekretariat RT.07 RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.444.000,00 73.551.000,00 98,80
Renovasi Sekretariat RT.08 RW.26 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.314.000,00 98.337.000,00 99,02
Renovasi Sekretariat RW.26 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.304.000,00 98.405.000,00 99,09
Pemasangan Konblok Dan Pagar Di RT.06 RW.25 Kel. Pejuang Kec. Medan
74.434.000,00 73.428.000,00 98,65
Satria
Pembangunan Taman Jogging Track, Ayunan Dan Penanaman Pohon
Langka Buni Dan Pohon Jamblang RT.09 RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan 74.486.000,00 73.667.000,00 98,90
Satria
Pembangunan Taman Jogging Track, Ayunan, Dan Penanaman Pohon
Langka Buni Dan Pohon Jamblang RT.07 RW.20 Sepanjang Kali Bekas 74.444.000,00 73.528.000,00 98,77
Gusuran Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Bermain Anak-Anak RW.08 Kel. Jakamulya Kec.
74.454.000,00 72.946.000,00 97,97
Bekasi Selatan
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.454.000,00 73.928.000,00 99,29
Dan Pohon Jamblang RW.24 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.464.000,00 73.601.000,00 98,84
Dan Pohon Jamblang RW.26 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track, Pos Jaga, Kamar Mandi/Air Pam
75.000.000,00 74.037.000,00 98,72
RW.33 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.484.000,00 73.737.000,00 99,00
Dan Pohon Jamblang RT.02 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.494.000,00 73.747.000,00 99,00
Dan Pohon Jamblang RT.01 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.460.000,00 73.644.000,00 98,90
Dan Pohon Jamblang RT.01 RW.14 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.504.000,00 73.738.000,00 98,97
Dan Pohon Jamblang RT.03 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
0,00 0,00 0,00
Dan Pohon Jamblang RT.04 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.524.000,00 73.758.000,00 98,97
Dan Pohon Jamblang RT.05 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman Jogging Track Dan Penanaman Pohon Langka Buni
74.544.000,00 63.860.000,00 85,67
Dan Pohon Jamblang RT.06 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Posyandu RW.029 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.534.000,00 73.714.000,00 98,90
Pembangunan Taman Bermain Dengan Paving Blok RT.006 RW.011 Kel.
79.411.000,00 78.680.000,00 99,08
Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Taman RW.015 Komplek Pejuang Kel. Pejuang Kec. Medan
99.296.000,00 98.473.000,00 99,17
Satria

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 61


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pembangunan Kantor Sekretariat RT.04 RW.015 Kel. Pejuang Kec. Medan
0,00 0,00 0,00
Satria
Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis RT.06 RW.15 Kel. Pejuang Kec. Medan
99.296.000,00 97.943.000,00 98,64
Satria
Pembuatan Lapangan Bulu Tangkis RT.03 RW.015 Kel. Pejuang Kec.
99.286.000,00 98.540.000,00 99,25
Medan Satria
Pembangunan Sekretariat RT.04 RW.015 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.276.000,00 98.640.000,00 99,36
Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna RW.016 Kel. Pejuang Kec.
119.196.000,00 118.500.000,00 99,42
Medan Satria
Renovasi Sekretariat Kantor RW.021 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.264.000,00 98.374.000,00 99,10
Renovasi Kantor RW.024 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.254.000,00 98.618.000,00 99,36
Pembangunan Gapura Jalan Ksatria 5 RW.12 Kel. Pejuang Kec. Medan
74.456.000,00 73.633.000,00 98,89
Satria
Pembangunan Gapura TPU Nurul Jannah Pintu Air RT.08 RW.03 Kec.
74.434.000,00 73.583.000,00 98,86
Medan Satria
Lanjutan Pos RT.07 RW.25 Blok C2 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.244.000,00 98.791.000,00 99,54
Pembangunan Lanjutan Kantor RW.011 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.336.000,00 98.740.000,00 99,40
Pembangunan Gedung Serba Guna RW.008 Kel. Pejuang Kec. Medan
99.324.000,00 98.841.000,00 99,51
Satria
Pembangunan Gapura RW.20 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 61.041.500,00 60.605.000,00 99,28
Pembangunan Gapura RW.17 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 96.783.500,00 96.250.000,00 99,45
Pembangunan Pos RT.02 RW.24 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.234.000,00 98.722.000,00 99,48
Renovasi Sekretariat RT.07 RW.17 Kel Pejuang Kel. Pejuang Kec. Medan
0,00 0,00 0,00
Satria
Lanjutan Pembangunan Pos Keamanan RT.15 RW.17 Kec. Medan Satria 99.246.000,00 95.245.000,00 95,97
Pembangunan Pos Keamanan RT.06 RW.25 Kel. Pejuang Kec. Medan
74.394.000,00 73.758.000,00 99,15
Satria
Pembangunan Pos Keamanan Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 74.384.000,00 73.775.000,00 99,18
Pembangunan Taman Jogging Track, Ayunan Dan Penanaman Pohon
Langka Buni Dan Pohon Jamblang Didepan Gereja GBI RW.19 Kel. 99.216.000,00 98.600.000,00 99,38
Pejuang Kec. Medan Satria
Pembangunan Lanjutan Kantor RW.025 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.304.000,00 98.511.000,00 99,20
Pembangunan Balai RW.24 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 99.204.000,00 98.471.000,00 99,26
Pembangunan Lapangan Serba Guna Perumahan Surya Permata Indah
99.222.000,00 98.162.000,00 98,93
RT.05/03 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu
Perluasan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.41 Kel. Bojong
99.177.000,00 98.071.000,00 98,88
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Pembangunan Lanjutan Sekretariat RW.011 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
98.672.000,00 97.726.000,00 99,04
Rawalumbu
Pembuatan Pos RW.013 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu 99.102.000,00 97.976.000,00 98,86
Pembuatan Gapura Perbatasan Kel Bojong Rawalumbu Dengan Kel.
Sepanjang Jaya & Kel. Pengasinan Di Antara Jembatan 3 & 4 Perum 98.842.000,00 94.352.000,00 95,46
Rawalumbu Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Pembangunan Kantor RW.39 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu 98.842.000,00 97.396.000,00 98,54
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.014 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
98.792.000,00 97.922.000,00 99,12
Rawalumbu
Pembuatan Taman Bermain RW.08 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu 99.239.000,00 95.934.000,00 96,67
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.22 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
198.797.000,00 97.851.000,00 49,22
Rawalumbu

62 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Renovasi Dan Penambahan Pos Jaga RW.22 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
99.157.000,00 95.650.000,00 96,46
Rawalumbu
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.35 Dan RW.36 Kel. Bojong
498.070.000,00 145.914.000,00 29,30
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Pembangunan Posyandu & PKK RW.04 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu 98.812.000,00 97.866.000,00 99,04
Pembangunan Lanjutan Sekretariat RW.011 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
0,00 0,00 0,00
Rawalumbu
Pembangunan Gapura Pintu Utama RW.039 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
73.962.000,00 72.976.000,00 98,67
Rawalumbu
Pembuatan Gapura Jl. Bojong Indah Permai RW.011 Kel. Bojong
74.062.000,00 72.926.000,00 98,47
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Pembangunan Kantor PKK Posyandu Dan Karang Taruna RW.014 Kel.
98.942.000,00 97.136.000,00 98,17
Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Pembangunan Gapura RT.01 RW.04 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu 74.142.000,00 73.349.000,00 98,93
Pembangunan Gapura RT.01 RW.02 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu 74.392.000,00 71.110.000,00 95,59
Pembangunan Gapura RT.03 RW.03 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu 74.142.000,00 65.389.000,00 88,19
Renovasi Kantor Sekretariat RW.07 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
98.922.000,00 98.027.000,00 99,10
Rawalumbu
Lanjutan Pembuatan Pos Keamanan RT.01 S/D RT.09 RW.013 Kel. Bojong
98.962.000,00 97.976.000,00 99,00
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Penataan Taman Perum Permata Kemang RT.011 RW.01 Kel. Bojong
98.967.000,00 98.148.000,00 99,17
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Renovasi Kantor RW.21 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu 99.242.000,00 98.292.000,00 99,04
Lanjutan Pembangunan Gedung Balai Pertemuan RW.36 Kel. Bojong
298.367.000,00 146.175.000,00 48,99
Rawalumbu Kec. Rawalumbu
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RT.03 RW.26 PHP Kel.
99.082.000,00 98.143.000,00 99,05
Pengasinan Kec. Rawalumbu
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.12 Kel. Bojong Menteng Kec.
98.742.000,00 97.806.000,00 99,05
Rawalumbu
Lanjutan Pembangunan Kantor Sekretariat RW.13 Kel. Bojong Menteng
99.072.000,00 97.999.000,00 98,92
Kec. Rawalumbu
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.10 Kel. Sepanjang Jaya Kec.
98.972.000,00 97.736.000,00 98,75
Rawalumbu
Pembangunan Kantor Sekretariat RW.12 Kel. Bojong Menteng Kec.
0,00 0,00 0,00
Rawalumbu
Pembangunan Sekertariat RW.001 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih 99.235.000,00 96.085.000,00 96,83
Pembangunan Sekertariat RW.012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih 99.240.000,00 96.090.000,00 96,83
Pembuatan Lapangan Olahraga RW.18 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih 0,00 0,00 0,00
Renovasi Kantor RW.06 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih 99.590.000,00 93.440.000,00 93,82
Renovasi Gedung Serba Guna RW.06 Kel. Jatirasa Kec. Jatiasih 99.559.000,00 92.759.000,00 93,17
Pembangunan Kantor RW.019 Kel. Jatiasih Kec. Jatiasih 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Posyandu RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 99.140.000,00 91.640.000,00 92,43
Pembangunan Gedung Serbaguna RW.03 Dan Sarana Lainnya Kel. Jati
148.950.000,00 132.700.000,00 89,09
Rahayu Kec. Pondok Melati
Lanjutan Pembangunan Posyandu RW.011 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok
99.190.000,00 93.740.000,00 94,51
Melati
Pembangunan Sekretariat RT.03/09 Kel. Jati Rahayu Kec. Pondok Melati 99.220.000,00 93.770.000,00 94,51
Pembangunan Gedung Serbaguna RT.001/008 Kel. Jatiwarna Kec.
142.900.000,00 134.450.000,00 94,09
Pondok Melati

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 63


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (Dak Fisik) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Rutilahu RW.01,02,03,04,010,011,012,013,014,015 Kel.
214.850.000,00 213.334.000,00 99,29
Kranji Kec. Bekasi Barat
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.01 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat 99.296.000,00 97.367.000,00 98,06
Pembangunan Sekretariat RW.09 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat 99.276.000,00 97.920.000,00 98,63
Lanjutan Pembangunan Kantor RW.10 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat 99.296.000,00 98.075.000,00 98,77
Pembuatan Lapangan Olahraga RW.18 Perumahan ASABRI Kel. Jatisari
99.520.000,00 89.392.000,00 89,82
Kec. Jatiasih
Pembangunan Kantor RW.019 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih 99.520.000,00 89.239.000,00 89,67
Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT.04 RW.30 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria 100.000.000,00 0,00 0,00
13 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 2.010.000.000,00 1.897.994.880,00 94,43
Operasional TPU Perwira, TPU Padurenan, TPU Jatisari 2.010.000.000,00 1.897.994.880,00 94,43
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
14 108.166.825.000,00 93.618.896.000,00 86,55
Pemanfaatan Tanah
Pengadaan Tanah Kantor Kelurahan Jatiraden 4.000.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Tanah untuk USB SMPN 49 Bekasi 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Tanah Pelebaran Kali Cakung Perumahan Bumi Nasio Indah 2.000.000.000,00 1.885.431.800,00 94,27
Persiapan Pengadaan Tanah Polder Air Jatibening Baru (Antilope) 100.000.000,00 53.035.400,00 53,04
Pengadaan Lahan Untuk Puskesmas Jatisampurna 0,00 0,00 0,00
Pengadaan lahan untuk Lahan TK Negeri, SDN Kali Baru I dan SMPN 46
2.000.000.000,00 64.416.400,00 3,22
Medan Satria
Lanjutan Pengadaan Tanah Fly Over dan Under Pass Bulak Kapal 5.000.000.000,00 2.256.137.930,00 45,12
Lanjutan Pengadaan Tanah TPA Sumur Batu 14.000.000.000,00 13.859.242.000,00 98,99
Pengadaaan Lahan TPU Perwira Tahap 1 10.000.000.000,00 9.922.638.200,00 99,23
Penyelesaian Masalah Pertanahan 100.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Cipendawa 20.000.000.000,00 19.814.683.000,00 99,07
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Fly Over Rawa Panjang 30.000.000.000,00 24.982.315.270,00 83,27
Pembebasan Lahan Untuk Puskesmas Bantargebang (Bantuan DKI) 7.666.825.000,00 7.661.005.000,00 99,92
Lanjutan Pengadaan Lahan Pembangunan Polder Depnaker 4.600.000.000,00 4.599.841.000,00 100,00
Lanjutan Pengadaan Lahan Area RSUD Dr. Chasbullah 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 100,00
Pengadaan Lahan SDN Jatisampurna III 2.700.000.000,00 2.520.150.000,00 93,34
15 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Sarana Olahraga Lingkungan 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 484.881.253.705,00 316.168.724.341,55 65,21

64 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.118.640.000,00 11.820.792.774,00 97,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000,00 501.504.133,00 71,64
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000,00 195.995.100,00 98,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000,00 194.518.600,00 97,26
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 195.352.100,00 97,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 24.897.500,00 99,59
Penyediaan Makanan dan Minuman 120.000.000,00 120.000.000,00 100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 167.640.000,00 167.511.341,00 99,92
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 10.403.500.000,00 10.354.400.000,00 99,53
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 43.150.000,00 57,53
Penataan Arsip 20.000.000,00 15.964.000,00 79,82
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 944.420.000,00 760.530.500,00 80,53
Penyediaan Ruang Kerja 52.420.000,00 52.420.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 175.000.000,00 172.907.000,00 98,80
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 650.000.000,00 468.203.500,00 72,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 67.000.000,00 67.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 95.040.000,00 95.040.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 95.040.000,00 95.040.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 50.000.000,00 36.455.000,00 72,91
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 19.815.000,00 99,08
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 16.640.000,00 55,47
6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 266.895.080.495,00 234.693.642.437,58 87,93
Lanjutan Pembangunan Jembatan Diatas Tol Caman dan Penataan
27.000.000.000,00 18.914.625.000,00 70,05
Simpang Caman
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Selatan Jl. Pangeran Jayakarta - Kec.
8.000.000.000,00 6.215.772.900,00 77,70
Medan Satria
Lanjutan Penataan Simpang Se-Kota Bekasi 2.000.000.000,00 573.766.150,00 28,69
Lanjutan Pembangunan Jalan Sejajar SS Jakasetia - Pekayon Bekasi Selatan 8.000.000.000,00 7.259.422.000,00 90,74
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat Perjuangan (APBD dan DAK) 14.306.000.000,00 13.444.649.531,00 93,98
Lanjutan Pembangunan Jalan Sisi Barat SS Rawabaru 2.500.000.000,00 2.224.014.000,00 88,96
Lanjutan Peningkatan Jalan Ganda Agung - M.Yamin 1.000.000.000,00 803.326.000,00 80,33
Lanjutan Pembangunan Jalan Alternatif Mawar 6 Tembus Jalan Sultan
1.000.000.000,00 900.739.000,00 90,07
Agung
Lanjutan Pembangunan Jembatan Kemang 12.000.000.000,00 7.705.899.000,00 64,22
Pembangunan Underpass Jalan Pekayon - A. Yani (Bantuan DKI/Kemitraan) 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 65


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Jalan Transyogi - Siliwangi (Bantuan DKI/Kemitraan) 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Pedestrian Jalan Noer Ali (Bantuan DKI/Kemitraan) 0,00 0,00 0,00
Pembongkaran Bangunan Jalan Siliwangi - Cut Mutiah (Bantuan DKI/
0,00 0,00 0,00
Kemitraan)
Pembangunan Flyover Rawa Panjang (Bantuan DKI/Kemitraan/Luncuran) 85.311.951.000,00 78.952.952.000,00 92,55
Pembangunan Flyover Cipendawa (Bantuan DKI/Kemitraan/Luncuran) 100.000.000.000,00 92.668.875.000,00 92,67
Pembangunan dan Pelebaran Jalan dan Jembatan Jatiwaringin Raya
1.480.984.000,00 1.303.281.000,00 88,00
(Bantuan DKI/Luncuran)
Peningkatan Jalan Cikunir (Sisa Bantuan DKI 2016 dan 2017) 1.000.000.000,00 794.108.896,44 79,41
Rehabilitasi Jalan I Gusti Ngurah Rai (Sisa Bantuan DKI 2016 dan 2017) 3.296.145.495,00 2.932.211.960,14 88,96
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 101.336.285.000,00 92.636.215.458,24 91,41
Pemeliharaan Saluran Primer 4.500.000.000,00 4.149.011.000,00 92,20
Pemeliharaan Saluran Sekunder 1.500.000.000,00 1.341.961.000,00 89,46
Peningkatan Saluran Primer 2.000.000.000,00 1.873.563.000,00 93,68
Peningkatan Saluran Sekunder 1.500.000.000,00 1.217.379.000,00 81,16
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Timur 500.000.000,00 486.633.000,00 97,33
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Selatan 500.000.000,00 487.296.000,00 97,46
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Barat 500.000.000,00 482.763.000,00 96,55
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Rawalumbu 500.000.000,00 483.701.000,00 96,74
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondokgede 1.000.000.000,00 971.494.600,00 97,15
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bantargebang 500.000.000,00 481.749.000,00 96,35
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Jatisampurna 500.000.000,00 488.504.000,00 97,70
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Pondok Melati 1.000.000.000,00 968.683.000,00 96,87
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Medan Satria 500.000.000,00 481.429.200,00 96,29
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Bekasi Utara 500.000.000,00 482.305.000,00 96,46
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Jatiasih 500.000.000,00 461.763.650,00 92,35
Pemeliharaan Rutin Saluran Kecamatan Mustikajaya 500.000.000,00 482.169.000,00 96,43
Pembangunan Saluran Air dan Pedestrian Kecamatan Bantargebang
50.000.000.000,00 47.632.699.980,10 95,27
(Bantuan DKI)
Peningkatan Saluran Kecamatan Bantargebang 1.562.753.000,00 1.519.088.000,00 97,21
Normalisasi Pembuatan Saluran Air Jl. Rawa Nona wilayah RT.02 RW.002
500.000.000,00 446.642.015,75 89,33
Kel. Sumurbatu Kecamatan Bantargebang
Pembangunan Saluran Air dengan Bus Bulat Diameter 30 cm & Bak
600.000.000,00 516.859.188,56 86,14
kontrol RT.02,03,04,05 RW.08 Kel. Kota
Normalisasi dan Penyedotan Pembuatan Drainase Di Lingkungan RW.010 500.000.000,00 446.193.000,00 89,24
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Selatan 1.821.250.000,00 1.448.168.060,46 79,52
Peningkatan Saluran Kecamatan Jatiasih 1.957.500.000,00 1.520.250.000,00 77,66
Turap Kali Jatisari 500.000.000,00 446.005.821,77 89,20
Peningkatan Saluran Kecamatan Jatisampurna 1.127.500.000,00 1.082.002.676,35 95,96
Pembangunan Drainase Jalan Raya Pabuaran RW.003 Kel. Jatiranggon 300.000.000,00 264.737.000,03 88,25
Pembangunan Saluran Air Jl. Bandung II RT.01/06 Kel. Jatisampurna 200.000.000,00 193.340.000,00 96,67
Pembangunan saluran air Jl. Bandung Samping PLN RT.02/06 Kel.
200.000.000,00 193.346.000,00 96,67
Jatisampurna

66 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peningkatan Saluran Kecamatan Medan Satria 1.085.022.000,00 335.399.000,00 30,91
Peningkatan Saluran Kecamatan Pondok Melati 1.226.250.000,00 904.158.000,00 73,73
Peningkatan Saluran Kecamatan Pondokgede 1.613.625.000,00 1.567.936.000,00 97,17
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Barat I 1.833.250.000,00 1.754.775.143,38 95,72
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Barat II 1.825.044.000,00 994.357.000,00 54,48
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Timur I 2.092.500.000,00 1.959.270.364,03 93,63
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Timur II 1.555.125.000,00 654.136.000,00 42,06
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Utara I 1.462.500.000,00 1.425.317.000,00 97,46
Peningkatan Saluran Kecamatan Bekasi Utara II 1.448.250.000,00 1.095.592.655,38 75,65
Peningkatan Saluran Kecamatan Mustikajaya I 1.755.000.000,00 1.708.597.000,00 97,36
Peningkatan Saluran Kecamatan Mustikajaya II 1.803.750.000,00 1.756.201.000,00 97,36
Peningkatan Saluran Kecamatan Mustikajaya III 1.170.000.000,00 1.131.847.000,00 96,74
Peningkatan Saluran Kecamatan Mustikajaya IV 1.667.500.000,00 1.596.825.102,43 95,76
Peningkatan Saluran Kecamatan Mustikajaya V 1.373.216.000,00 1.142.249.000,00 83,18
Peningkatan Saluran Kecamatan Rawalumbu I 1.901.250.000,00 1.852.590.000,00 97,44
Peningkatan Saluran Kecamatan Rawalumbu II 1.755.000.000,00 1.707.229.000,00 97,28
7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 72.565.596.400,00 55.905.017.658,14 77,04
Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri Kota Bekasi 3.000.000.000,00 2.308.370.000,00 76,95
Pemeliharaan Rutin Jalan Kolektor Kota Bekasi 1.650.000.000,00 1.383.858.000,00 83,87
Pemeliharaan Rutin Jembatan Se-Kota Bekasi 3.000.000.000,00 791.383.000,00 26,38
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Utara 3.846.000.000,00 3.019.427.800,00 78,51
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Timur 500.000.000,00 433.362.000,00 86,67
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Selatan 500.000.000,00 484.274.000,00 96,85
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bekasi Barat 500.000.000,00 476.731.000,00 95,35
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Medan Satria 500.000.000,00 445.406.550,00 89,08
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Rawalumbu 500.000.000,00 428.382.500,00 85,68
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Mustikajaya 500.000.000,00 393.493.000,00 78,70
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondokgede 3.000.000.000,00 2.534.229.000,00 84,47
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Bantargebang 500.000.000,00 481.246.000,00 96,25
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatisampurna 1.000.000.000,00 945.805.900,00 94,58
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Jatiasih 500.000.000,00 467.327.000,00 93,47
Pemeliharaan Rutin Jalan Kecamatan Pondok Melati 3.000.000.000,00 2.582.627.000,00 86,09
Peningkatan Jalan Kecamatan Bantargebang 1.140.750.000,00 1.069.851.000,00 93,78
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Selatan 440.996.400,00 419.945.000,00 95,23
Peningkatan Jalan RW.017 Kel. Teluk Pucung 500.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kecamatan Jatiasih 1.706.250.000,00 1.531.839.000,00 89,78
Peningkatan Jalan Kecamatan Jatisampurna 400.000.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kecamatan Pondok Melati 341.250.000,00 326.755.000,00 95,75
Perbaikan Jalan Jatibening Baru (RT.001 RW.001 ) 900.000.000,00 0,00 0,00
Perbaikan Jalan Jatibening Baru (RW.003,009,011) 700.000.000,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 67


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Peninggian Jembatan Perum Duta Indah RT.10 Kel. Jatimakmur 900.000.000,00 787.636.698,34 87,52
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Barat I 1.511.250.000,00 1.451.821.000,00 96,07
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Barat II 897.000.000,00 389.351.000,00 43,41
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Barat III 1.486.250.000,00 859.750.254,42 57,85
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Timur I 1.335.750.000,00 857.474.000,00 64,19
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Timur II 1.560.000.000,00 1.500.112.000,00 96,16
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Timur III 1.655.500.000,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara I 1.950.000.000,00 1.861.295.000,00 95,45
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara II 1.950.000.000,00 1.885.468.000,00 96,69
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara III 1.803.750.000,00 1.710.157.000,00 94,81
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara IV 1.560.000.000,00 1.361.985.300,00 87,31
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara V 941.655.000,00 888.565.000,00 94,36
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara VI 2.027.358.000,00 1.622.665.538,92 80,04
Peningkatan Jalan Kecamatan Bekasi Utara VII 2.253.998.000,00 1.434.800.034,31 63,66
Peningkatan Jalan Kecamatan Medan Satria I 1.745.445.000,00 944.239.000,00 54,10
Peningkatan Jalan Kecamatan Medan Satria II 2.508.144.000,00 1.763.907.311,31 70,33
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya I 1.633.125.000,00 1.473.507.000,00 90,23
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya II 1.267.500.000,00 1.192.924.000,00 94,12
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya III 1.535.625.000,00 1.454.768.000,00 94,73
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya IV 1.345.500.000,00 1.271.135.600,00 94,47
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya V 1.462.500.000,00 1.412.513.000,00 96,58
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya VI 1.170.000.000,00 1.129.711.000,00 96,56
Peningkatan Jalan Kecamatan Mustikajaya VII 1.427.500.000,00 1.121.041.924,18 78,53
Peningkatan Jalan Kecamatan Pondokgede I 1.218.750.000,00 1.158.602.000,00 95,06
Peningkatan Jalan Kecamatan Pondokgede II 975.000.000,00 613.996.000,00 62,97
Peningkatan Jalan Kecamatan Pondokgede III 1.267.500.000,00 1.101.883.000,00 86,93
Peningkatan Jalan Kecamatan Pondokgede IV 1.675.000.000,00 1.559.288.246,66 93,09
Peningkatan Jalan Kecamatan Rawalumbu I 1.901.250.000,00 1.838.683.000,00 96,71
Peningkatan Jalan Kecamatan Rawalumbu II 975.000.000,00 733.425.000,00 75,22
Program Pembangunan Sistem Informasi dan Data Base Jalan dan
8 3.800.000.000,00 3.186.209.415,00 83,85
Jembatan
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan
500.000.000,00 479.065.000,00 95,81
Rawalumbu, Mustikajaya, Bantargebang
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan
500.000.000,00 477.760.000,00 95,55
Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan
500.000.000,00 477.900.000,00 95,58
Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasih
Perencanaan Teknis Jalan dan Saluran Lingkungan Wilayah Kecamatan
500.000.000,00 478.245.000,00 95,65
Pondokgede, Pondok Melati, Jatisampurna
Perencanaan Teknis DED Jalan, Jembatan, Polder, dan Drainase Kota Bekasi 500.000.000,00 445.987.740,00 89,20
Pengadaan Peralatan Survey, Pengukuran, dan Pemetaan 300.000.000,00 195.918.750,00 65,31
Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana serta Optimalisasi Data Dinas Bina
1.000.000.000,00 631.332.925,00 63,13
Marga dan Tata Air

68 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
9 Program Pengendalian Banjir 42.424.048.000,00 36.290.162.041,51 85,54
Pengadaan Pompa Pengendali Banjir 0,00 0,00 0,00
Pelebaran Polder PTM 500.000.000,00 438.952.700,00 87,79
Pembangunan Tandon Air di Komplek Fajar Indah 1.500.000.000,00 1.279.483.000,00 85,30
Penunjang Tim URC Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1.500.000.000,00 1.383.498.800,00 92,23
Belanja Pemeliharaan Alat Berat / Alat lainnya dan Suku Cadang 600.000.000,00 453.820.675,00 75,64
Lanjutan Pembangunan Crossing Tarum Barat 1.000.000.000,00 883.119.600,00 88,31
Lanjutan Pembangunan Crossing Tol BSK 0,00 0,00 0,00
Lanjutan Penanganan Banjir Jalan service 2.000.000.000,00 1.750.104.000,00 87,51
Lanjutan Pembangunan Crossing Tol DAS Sasak Jarang 5.000.000.000,00 4.547.006.000,00 90,94
Lanjutan Perbaikan Turap Perum Permata Kranggan 500.000.000,00 466.786.700,00 93,36
Pembangunan Turap Kali Asem (Bantuan DKI) 4.300.000.000,00 4.201.198.000,03 97,70
Lanjutan Pembangunan Polder IKIP 10.000.000.000,00 6.389.840.000,00 63,90
Penunjang Aktifitas Pematusan Tingkat Kota dan Penunjang Tim URC
2.159.400.000,00 1.336.570.400,00 61,90
Pematusan
Lanjutan Pembangunan Turap Kali Asem (Bantuan DKI/Kekurangan
6.383.008.000,00 6.178.142.166,48 96,79
Kompensasi 2016)
Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pengasinan/Sasak Jarang Kota
2.358.437.000,00 2.358.437.000,00 100,00
Bekasi (Banprov 2017)
Lanjutan Pembangunan Crossing Tol Kalimalang Pengasinan DAS Sasak
4.623.203.000,00 4.623.203.000,00 100,00
Jarang (luncuran 2017)
10 Program Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) 97.340.689.000,00 85.357.837.972,12 87,69
Pembayaran Rekening Listrik PJU 55.000.000.000,00 49.235.720.186,00 89,52
Pemeliharaan PJU 12 Kecamatan dan Penunjang Tim URC PJU 1.910.750.000,00 1.306.810.000,00 68,39
Pengadaan Komponen Alat-alat Listrik 1.991.500.000,00 950.441.800,00 47,72
Pemasangan PJU 12 Kecamatan 1.045.000.000,00 44.829.000,00 4,29
Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum (Bantuan DKI) 37.393.439.000,00 33.820.036.986,12 90,44
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 882.296.140,00 0,00 0,00
Penataan Dekorasi Kota Jl. Alternatif Cibubur 882.296.140,00 0,00 0,00

JUMLAH 598.452.095.035,00 520.781.903.256,59 87,02

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 69


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.197.755.250,00 28.784.616.106,00 98,59

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 875.000.000,00 726.571.715,00 83,04

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 130.000.000,00 107.289.000,00 82,53

Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.310.250,00 195.310.250,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 116.092.100,00 58,05

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 65.000.000,00 64.995.000,00 99,99

Penyediaan Makanan dan Minuman 85.000.000,00 34.099.000,00 40,12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 165.420.000,00 120.239.041,00 72,69

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 27.374.525.000,00 27.327.570.000,00 99,83

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 92.450.000,00 92,45

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 950.000.000,00 590.173.035,00 62,12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 725.000.000,00 590.173.035,00 81,40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 200.000.000,00 0,00 0,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


4 37.300.000,00 10.345.000,00 27,73
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.300.000,00 3.475.000,00 28,25

Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 5.670.000,00 28,35

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 5.000.000,00 1.200.000,00 24,00

5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 530.651.000,00 529.278.000,00 99,74

Pemeliharaan Video Tron 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Lalu Lintas se-Kota Bekasi 435.000.000,00 433.627.000,00 99,68

Pemeliharaan Traffic Light/Penunjang dan Pemeliharaan Traffic Light dan


0,00 0,00 0,00
ATCS

Pemeliharaan Halte 95.651.000,00 95.651.000,00 100,00

6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 614.030.000,00 506.768.000,00 82,53

Penyelenggaraan Mudik Gratis Di Kota Bekasi 175.230.000,00 175.230.000,00 100,00

Posko Angkutan Lebaran Di Kota Bekasi 60.000.000,00 57.918.000,00 96,53

70 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penunjang dan Peningkatan Kinerja Petugas Terminal, PKB, Parkir Dinas
0,00 0,00 0,00
Perhubungan

Penyelenggaraan Hari Perhubungan 45.000.000,00 0,00 0,00

Penunjang Dewan Transportasi Kota Bekasi 333.800.000,00 273.620.000,00 81,97

7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 2.559.115.200,00 482.503.000,00 18,85

Penunjang dan Pengelolaan Terminal 400.504.000,00 262.283.000,00 65,49

Pembangunan Traffic Light dan Penyambungan Link Komunikasi 598.300.000,00 172.660.000,00 28,86

Revitalisasi dan Integrasi Traffic Light di Kota Bekasi 1.560.311.200,00 47.560.000,00 3,05

Pembangunan RPPJ 0,00 0,00 0,00

8 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 16.187.600.000,00 14.842.605.000,00 91,69

Peningkatan Kinerja Petugas Pengatur Lalu Lintas Dinas Perhubungan


14.931.600.000,00 14.102.880.000,00 94,45
Kota Bekasi

Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas 686.000.000,00 408.235.000,00 59,51

Pengamanan Hari-Hari Besar Daerah dan Nasional 270.000.000,00 128.950.000,00 47,76

Penyelenggaraan Hari Bebas Berkendaraan Bermotor (Car Free Day) 150.000.000,00 105.510.000,00 70,34

Penunjang Operasional Kegiatan Korp Musik Pemkot Kota Bekasi 100.000.000,00 64.330.000,00 64,33

Operasi Gabungan Penegakan UU LLAJ 50.000.000,00 32.700.000,00 65,40

9 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1.739.618.000,00 1.627.780.000,00 93,57

Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor 1.500.000.000,00 1.437.487.000,00 95,83

Pemindahan dan Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor 239.618.000,00 190.293.000,00 79,42

JUMLAH 52.016.069.450,00 47.374.068.141,00 91,08

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 71


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.299.004.021,00 2.110.262.173,00 91,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000,00 5.468.940,00 68,36
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000,00 163.123.046,00 90,62
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 152.143.200,00 152.143.200,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.980.000,00 96.463.800,00 66,54
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 115.271.000,00 111.739.800,00 96,94
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 7.822.500,00 65,19
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 46.000.000,00 19.282.066,00 41,92
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 175.692.821,00 96.622.821,00 55,00
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.149.775.000,00 1.148.925.000,00 99,93
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 171.892.000,00 171.892.000,00 100,00
Penataan Arsip 18.250.000,00 11.779.000,00 64,54
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 419.192.000,00 296.681.633,00 70,77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 198.192.000,00 198.192.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 191.000.000,00 84.014.633,00 43,99
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00 14.475.000,00 48,25
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.265.000,00 83.265.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 83.265.000,00 83.265.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 64.004.000,00 23.162.000,00 36,19
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.004.000,00 7.260.000,00 31,56
Penyusunan Laporan Keuangan 25.000.000,00 15.902.000,00 63,61
Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Target SPM 16.000.000,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pola Magang kerja di perusahaan 0,00 0,00 0,00
7 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 304.090.000,00 229.552.795,00 75,49
Peningkatan Pelayanan Penempatan Ketenagakerjaan 134.000.000,00 59.462.795,00 44,38
Forum Komunikasi Bursa Kerja Khusus 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Kebijakan KetenagaKerjaan 170.090.000,00 170.090.000,00 100,00
8 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 518.226.000,00 345.576.600,00 66,68
Penetapan, Sosialisasi dan Pengawasan UMK 224.300.000,00 95.090.000,00 42,39
Peringatan Hari Buruh 107.926.000,00 107.926.000,00 100,00
Sinergitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit 186.000.000,00 142.560.600,00 76,65
Penanganan Kasus Ketenagakerjaan di Tingkat Mediasi 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.687.781.021,00 3.088.500.201,00 83,75

72 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.875.634.000,00 1.652.937.974,00 88,13

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.318.000,00 96.318.000,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.168.000,00 80.168.000,00 88,91

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000,00 28.845.000,00 64,10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 274.973.000,00 191.431.974,00 69,62

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.146.675.000,00 1.146.675.000,00 100,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 79.500.000,00 79,50

Penataan Arsip 17.500.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 156.500.000,00 146.686.600,00 93,73

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 140.000.000,00 133.261.600,00 95,19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16.500.000,00 13.425.000,00 81,36

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 58.500.000,00 58.500.000,00 100,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


5 50.000.000,00 30.407.000,00 60,81
dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 14.690.000,00 73,45

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 10.506.000,00 70,04

Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 15.000.000,00 5.211.000,00 34,74

6 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3.310.811.800,00 2.130.318.800,00 64,34

Pemeliharaan Cagar Budaya 280.000.000,00 22.500.000,00 8,04


Penyusunan Kajian Penetapan Cagar Budaya, Situs dan Monumen Di Kota
0,00 0,00 0,00
Bekasi
Pembangunan Tugu Pasodaran Kel. Jatiwarna 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian 0,00 0,00 0,00


Penyelenggaraan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tk. SD/SMP/
270.000.000,00 259.795.000,00 96,22
SMA
Penyelenggaraan Keragaman Budaya Daerah (Dalam Rangka Peringatan Hari-
600.000.000,00 537.048.000,00 89,51
Hari Besar)
Lomba Bedug dan Marawis Tingkat Kota Bekasi 197.662.500,00 197.662.500,00 100,00

Jelajah Budaya dan Sejarah Kota Bekasi 148.244.300,00 148.244.300,00 100,00

Pemilihan Abang Mpok Bekasi 400.000.000,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 73


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Gebyar Bekasi Festival 287.585.000,00 287.585.000,00 100,00

Penyelenggaran Festival Seni Budaya Se Jawa Barat 302.900.000,00 135.500.000,00 44,73

Promosi Seni Budaya Bekasi 0,00 0,00 0,00

Promosi Pariwisata Nusantara dalam APEKSI 2018 283.570.000,00 282.950.000,00 99,78

Pengadaan Alat Kesenian dan gelar budaya 240.850.000,00 0,00 0,00

Gelar Budaya Tingkat Kecamatan 300.000.000,00 259.034.000,00 86,34

Gelar Budaya Kec. Pondok Melati 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pasanggiri Angklung Tk. Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

7 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 194.700.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Kepariwisataan 97.500.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Kawasan Wisata Kuliner Duta Harapan 97.200.000,00 0,00 0,00

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaku Jasa Kepariwisatan dan


0,00 0,00 0,00
Hiburan Umum

JUMLAH 5.646.145.800,00 4.018.850.374,00 71,18

74 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.345.010.000,00 4.023.140.596,00 92,59
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 295.000.000,00 260.386.726,00 88,27
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 145.000.000,00 124.764.868,00 86,04
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 127.489.920,00 98,07
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 92.128.500,00 92,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 29.700.000,00 99,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 44.285.000,00 26.258.000,00 59,29
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 255.000.000,00 177.437.582,00 69,58
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 3.230.725.000,00 3.069.975.000,00 95,02
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365.000.000,00 307.143.650,00 84,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 146.821.000,00 97,88
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 190.000.000,00 135.322.650,00 71,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.715.000,00 59.905.000,00 98,67
Pengadaan Pakaian Olah Raga 60.715.000,00 59.905.000,00 98,67
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 45.000.000,00 42.333.000,00 94,07
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 13.908.000,00 92,72
Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) 15.000.000,00 13.425.000,00 89,50
6 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 969.579.000,00 292.894.000,00 30,21
Penyelenggaraan Pemilihan dan Pembinaan Pemuda Pelopor 159.249.000,00 139.004.000,00 87,29
Penyelenggaraan Jambore Pemuda 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Jumbara PMR 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pembinaan Bagi Pembina Pramuka Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Pelatihan Pembinaan Pemuda Sarjana Penggerak Wirausaha 0,00 0,00 0,00
Pembinaan dan Pelatihan Bagi Pemuda 120.000.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaran Pemilihan dan Pembinaan Paskibra 690.330.000,00 153.890.000,00 22,29
7 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 480.173.600,00 469.293.600,00 97,73
Penyelenggaraan Turnamen Olahraga Dalam Rangka HUT Kota Bekasi 466.293.600,00 466.293.600,00 100,00
Pembinaan Juri dan Wasit se Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional (Haornas) 13.880.000,00 3.000.000,00 21,61
Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) 0,00 0,00 0,00
8 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga 1.546.713.332,00 972.801.929,00 62,89
Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Stadion Patriot
1.546.713.332,00 972.801.929,00 62,89
Candrabhaga
9 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 0,00 0,00 0,00
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 0,00 0,00 0,00
JUMLAH 7.812.190.932,00 6.167.511.775,00 78,95

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 75


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.434.413.835,00 1.143.852.156,00 79,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.000,00 69.498.921,00 81,76
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 105.600.000,00 95.506.400,00 90,44
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.025.200,00 144.025.200,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.265.000,00 97.265.000,00 100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.000.000,00 984.000,00 10,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 33.980.000,00 97,09
Penyediaan Makanan dan Minuman 59.355.000,00 42.412.000,00 71,45
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 262.148.635,00 129.210.635,00 49,29
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 425.875.000,00 390.775.000,00 91,76
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 29.050.000,00 29,05
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 92.400.000,00 92.400.000,00 100,00
Penataan Arsip 18.745.000,00 18.745.000,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.936.575,00 199.747.596,00 53,56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 136.361.575,00 91.361.575,00 67,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000,00 106.811.021,00 48,55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 16.575.000,00 1.575.000,00 9,50
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 60.000.000,00 15.016.000,00 25,03
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 7.124.000,00 23,75
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 7.892.000,00 26,31
6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 339.115.000,00 207.165.800,00 61,09
Optimalisasi Pemeriksaan Kesehatan Hewan 99.000.000,00 57.263.000,00 57,84
Biosecurity Tempat Penampungan dan Pemotongan Unggas pada Pasar
99.325.000,00 70.653.800,00 71,13
Tradisional
Pelayanan Kesehatan Hewan Car Free Day 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Petugas Veteriner 0,00 0,00 0,00
Pengendalian Penyakit Zoonosis 140.790.000,00 79.249.000,00 56,29
7 Program Pengembangan Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan 1.941.291.250,00 881.867.920,00 45,43
Pengembangan Teknologi Pertanian 133.700.000,00 32.250.000,00 24,12
Pengembangan Pertanian Organik 0,00 0,00 0,00
Promosi Hasil Agribisnis 12.000.000,00 11.680.000,00 97,33
Partisipasi Hari Krida Pertanian dan Temu Penyuluh 47.887.000,00 47.687.000,00 99,58
Pengembangan Kelembagaan Pertanian 0,00 0,00 0,00

76 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penataan dan Optimalisasi Fungsi BPP 0,00 0,00 0,00
Optimalisasi Balai Pembibitan Tanaman Hias dan Hortikultura 300.000.000,00 198.008.000,00 66,00
Peningkatan SDM Kelompok Budidaya, Pelaku Usaha dan Penyuluh Perikanan 135.022.000,00 14.302.500,00 10,59
Pendataan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan 0,00 0,00 0,00
Kaji Terap dan Penerapan Bioflog, Aquaponik Pada Lahan Terbatas 83.320.000,00 16.860.000,00 20,24
Pelatihan Budidaya Ikan dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara
0,00 0,00 0,00
Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
Pameran Ikan Hias 0,00 0,00 0,00
Promosi Produk Hasil Olahan Perikanan 94.550.000,00 94.550.000,00 100,00
Penyusunan FS Balai Benih Ikan Hias 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Produksi Peternakan 52.050.000,00 35.596.420,00 68,39
Diversifikasi Usaha Peternakan 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH) 242.750.000,00 42.750.000,00 17,61
Pelayanan Klinik dan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 54.465.000,00 43.600.000,00 80,05
Pemeliharaan Bangunan dan Fasilitas RPH 222.750.000,00 197.788.000,00 88,79
Pengendalian Peredaran Produk Asal Hewan yang ASUH 104.261.000,00 85.746.000,00 82,24
Pengawasan dan Pelatihan Petugas Pemeriksa Pemotongan Hewan Qurban 115.000.000,00 53.350.000,00 46,39
Pelatihan Pemotongan Unggas 0,00 0,00 0,00
Pemeriksaan Residu dan Kandungan Bahan Kimia Berbahaya Pada Produk
35.536.250,00 7.700.000,00 21,67
Pangan Asal Hewan dan Ikan
Pelatihan Budi Daya Ikan lele 0,00 0,00 0,00
Bantuan Operasional Penyuluh (Banprov) 24.000.000,00 0,00 0,00
BOP Penyuluh Pertanian dan Perikanan (Banprov) 284.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 4.147.756.660,00 2.447.649.472,00 59,01

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 77


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.267.146.000,00 4.092.579.861,00 65,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.701.140.000,00 829.122.955,00 30,70
Penyediaan Alat Tulis Kantor 129.250.000,00 128.088.000,00 99,10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.000.000,00 76.748.190,00 87,21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 39.000.000,00 38.989.000,00 99,97
Penyediaan Makanan dan Minuman 130.000.000,00 98.891.290,00 76,07
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 388.036.000,00 372.344.426,00 95,96
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 2.641.250.000,00 2.445.425.000,00 92,59
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 132.470.000,00 85.791.000,00 64,76
Penataan Arsip 18.000.000,00 17.180.000,00 95,44
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 287.000.000,00 95.875.812,00 33,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 260.000.000,00 81.726.312,00 31,43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 27.000.000,00 14.149.500,00 52,41
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000,00 2.025.000,00 13,50
Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000,00 2.025.000,00 13,50
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 42.500.000,00 23.764.000,00 55,92
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 16.584.000,00 66,34
Penyusunan Laporan Keuangan 17.500.000,00 7.180.000,00 41,03
6 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.416.104.000,00 480.995.700,00 33,97
Penerbitan Majalah Bekasi Kotaku 185.104.000,00 94.490.000,00 51,05
Penguatan Operator Transmisi Sandi (OTS) 55.000.000,00 0,00 0,00
Pengelolaan Media Center Kota Bekasi Tahun 2018 200.000.000,00 167.555.700,00 83,78
Bimbingan Teknis Literasi Media/ Literasi Media Ke Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Penguatan Fungsi PPID 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Informasi Pemerintah Kota Bekasi 976.000.000,00 218.950.000,00 22,43
7 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5.486.971.000,00 2.165.598.590,00 39,47
Pengelolaan Aplikasi Pengaduan Online Kota Bekasi 165.000.000,00 113.562.630,00 68,83
Pemeliharaan dan Pengelolaan Patriot Operation Center 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Aplikasi Perizinan SI-PATEN website Kecamatan dan kelurahaan 240.000.000,00 124.500.000,00 51,88
Pengelolaan Jaringan TIK Pemkot Bekasi 570.000.000,00 320.812.000,00 56,28
Pengelolaan Data Center Pemerintah Kota Bekasi 370.200.000,00 206.998.000,00 55,92
Pengelolaan Hotspot Area di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan
1.231.500.000,00 275.170.000,00 22,34
Ruang Publik

78 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bekasi 245.926.000,00 205.800.000,00 83,68
Implementasi Pengembangan Kawasan Smart City 350.000.000,00 147.700.000,00 42,20
Pengelolaan LPSE 755.000.000,00 299.643.960,00 39,69
Pengendalian E Government Pemerintah Kota Bekasi 350.000.000,00 51.840.000,00 14,81
Pengembangan Integrated Waste Management Information System (Sistem
240.000.000,00 0,00 0,00
Informasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi) Kota Bekasi
Pembangunan Jaringan Fiber Optik 0,00 0,00 0,00
Tata Kelola Keamanan Informasi 182.500.000,00 68.017.000,00 37,27
Pengadaan Alat Pendukung Utama Persandian (APU Persandian)/
0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Alat Persandian
Pelatihan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik
136.845.000,00 109.955.000,00 80,35
Pemerintah
Manajemen Integrasi Data 300.000.000,00 64.800.000,00 21,60
Pemeliharaan Website dan SIM se Kota Bekasi 350.000.000,00 176.800.000,00 50,51
Pelatihan Design Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Guru TIK
0,00 0,00 0,00
SMP
Pelatihan pembuatan Aplikasi Program Sistem Informasi dan Administrasi
0,00 0,00 0,00
sekolah Bagi guru TIK SMP
Pengelolaan Informasi Berbasis IT di Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Sistem Open Data Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 13.514.721.000,00 6.860.838.963,00 50,77

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 79


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KEARSIPAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.060.824.000,00 969.980.009,00 91,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 144.000.000,00 118.615.746,00 82,37
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75.000.000,00 66.220.000,00 88,29
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 93.459.750,00 93,46
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 93.000.000,00 90.325.300,00 97,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 3.688.000,00 49,17
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.000.000,00 21.000.000,00 95,45
Penyediaan Makanan dan Minuman 52.000.000,00 36.959.000,00 71,08
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 113.224.000,00 92.837.213,00 81,99
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 254.100.000,00 254.100.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 50.000.000,00 48.280.000,00 96,56
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 150.000.000,00 144.495.000,00 96,33
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.220.000,00 300.446.057,00 81,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 148.220.000,00 148.220.000,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 205.000.000,00 137.811.057,00 67,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 14.415.000,00 96,10
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 47.000.000,00 46.950.000,00 99,89
Pengadaan Pakaian Olah Raga 47.000.000,00 46.950.000,00 99,89
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 18.954.000,00 14.068.000,00 74,22
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.500.000,00 10.768.000,00 93,63
Penyusunan Laporan Keuangan 7.454.000,00 3.300.000,00 44,27
6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 862.808.000,00 838.179.600,00 97,15
Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis, Penyusutan Arsip dan Bimtek
0,00 0,00 0,00
Pengawasan Kearsipan
Pemeliharaan Depo Arsip 155.058.000,00 155.058.000,00 100,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah 79.750.000,00 55.800.000,00 69,97
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 0,00 0,00
Diklat Arsiparis 628.000.000,00 627.321.600,00 99,89
Pengembangan Manajemen Kearsipan Berbasis Teknologi Informasi 0,00 0,00 0,00
Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.357.806.000,00 2.169.623.666,00 92,02

80 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

REALISASI KETERANGAN
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana
ANGGARAN Rp. % Permasalahan
Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7
Program Pelayanan Administrasi
1 6.351.443.000,00 6.107.798.532,00 96,16
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.196.000,00 1.196.000,00 100,00 1. Capaian kinerja sesuai kebutuhan
melebihi target rasionalisasi Rp.
setelah perubahan, 1.804.000
dikarenakan
sebelum APBDP
sudah terlaksana
lebih dari 9 kali.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
469.124.000,00 366.145.194,00 78,05 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 131.000.000,00 129.566.325,00 98,91 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 248.874.000,00 246.873.110,00 99,20 1. Ada 1 jenis Capaian realisasi
ATK yang tidak sesuai dengan
jadi dibelanjakan target yaitu
sehingga target sebanyak 65 jenis
capaian pada
DPA APBDP
berubah dari yang
sebelumnya 66
jenis menjadi 65
jenis.
Penyediaan Barang Cetakan dan
375.484.000,00 362.008.261,00 96,41 Tidak Ada
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
5.000.000,00 3.985.000,00 79,70 Tidak Ada
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
40.000.000,00 36.540.000,00 91,35 Tidak Ada
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00 59.527.000,00 85,04 Ada kesalahan sesuai kebutuhan
penginputan pada
indikator kegiatan
untuk Jamuan
snack dan rebusan.
Untuk rebusan
capaian sesuai
dengan target yaitu
6 nampan rebusan
begitu juga untuk
jamuan snack,
capaian sesuai
dengan target
perubahan yaitu
sebanyak 1205 dus
rebusan.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke


300.000.000,00 240.650.692,00 80,22 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
4.464.675.000,00 4.428.525.000,00 99,19 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Perkantoran
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
130.000.000,00 117.300.000,00 90,23 Tidak Ada
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 82.090.000,00 81.481.950,00 99,26 Tidak Ada
Penataan Arsip 34.000.000,00 34.000.000,00 100,00 Tidak Ada

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 81


REALISASI KETERANGAN
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rencana
Rp. % Permasalahan
Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana dan
2 535.000.000,00 449.228.402,00 83,97
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.000.000,00 286.373.500,00 95,46 Tidak Ada
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 205.000.000,00 132.864.902,00 64,81 1. Ada kesalahan Sesuai kebutuhan
Dinas/Operasional pada penginputan
indikator untuk
bahan bakar di TW
II, capaian realisasi
sampai dengan
Desember 2018
sesuai dengan
target perubahan
yaitu sebanyak
11.700 liter.
2. Untuk capaian
service kendaraan
melebihi target
dikarenakan pada
TW II s.d tgl 31 Mei
sudah terlaksana
16 kali.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
30.000.000,00 29.990.000,00 99,97 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Gedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.412.000,00 79.412.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 79.412.000,00 79.412.000,00 100,00 Tidak Ada


Program Peningkatan Kapasitas Sumber
4 0,00 0,00 0,00
Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
Program Peningkatan Pengembangan
5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 21.089.000,00 10.309.000,00 48,88
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
6.089.000,00 4.089.000,00 67,15 Tidak Ada
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 6.220.000,00 41,47 Tidak Ada sesuai kebutuhan
Program Peningkatan Promosi dan
6 0,00 0,00 0,00
Kerjasama Investasi
Rasionalisasi
Sosialisasi penyusunan LKPM di Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
Rp.100.000.000,-)
Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN Di Kota Rasionalisasi Rp.
0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
Bekasi 250.000.000,-
Rasionalisasi Rp.
Sosialisasi Regulasi Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
100.000.000,-
Program Peningkatan Pelayanan
7 1.644.796.052,00 447.773.500,00 27,22
Perizinan
Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu rasionalisasi Rp.
0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
Kota Bekasi 200.000.000,-
sesuai kebutuhan,
Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di
124.120.000,00 124.120.000,00 100,00 Tidak Ada Rasionalisasi
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2015
Rp.75.880.000,-
Bimbingan Teknis Pegawai Front Office dan
rasionalisasi Rp.
Staff Pelayanan Penanaman Modal dan 0,00 0,00 0,00 Tidak Ada
200.000.000,-
Perizinan
rasionalisasi
Survei IKM Tahun 2018 28.256.000,00 25.760.000,00 91,17 Tidak Ada
Rp.71.744.000,-

82 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


REALISASI KETERANGAN
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana
ANGGARAN Rp. % Permasalahan
Tindak Lanjut
1 2 3 4 5 6 7
Pengelolaan Sistem Pelayanan Perizinan 323.213.500,00 257.693.500,00 79,73 Tidak Ada 1. pengadaan
Online dan Pengembangan Aplikasi belanja modal
Terintegrasi pada DPMPTSP peralatan
komputer, jasa
tenaga ahli IT, dan
programer telah
dilaksanakan
100%
(rasionalisasi
Rp.26.786.500,-)
2. Efesiensi
anggaran sebesar
Rp65.520.000
Pengelolaan Data Sistem Informasi 199.459.000,00 40.200.000,00 20,15 1. pengadaan 1. Sertifikasi ISO
Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu Di server 1 unit tidak 9001:2015 akan
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008 pada diserap karena dilaksanakan pada
DPMPTSP server yang ada Tahun 2019.
masih memadai 2. Tahun
untuk mengkover 2018 hanya
data tahun 2018. dilaksanakan
2. surveilance ISO pemeliharaan
9001:2015 tidak Server DRC yang
dapat dilaksanakan sudah berjalan.
tahun 2018 karena
harus resertifikat
ISO yang berakhir
di bulan Oktober
Pelayanan Publik Mall Atrium Pondokgede 969.747.552,00 0,00 0,00 Tidak Ada 1. Sudah
terlaksana dan
berjalannya 1
gerai pelayanan
publik.
2. hanya
dibayarkan
belanja sewa
gedung (service
change dan listrik)
di Tahun 2019
3. Kegiatan tidak
menggunakan
dana APBD
melainkan
dana CSR
(Corporate Social
Rensponsibility)

JUMLAH 8.631.740.052,00 7.094.521.434,00 82,19

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 83


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.573.527.200,00 40.919.260.404,00 87,86

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 332.598.500,00 257.704.209,00 77,48

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 200.000.000,00 171.504.000,00 85,75

Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.207.200,00 148.207.200,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 86.275.000,00 82.302.750,00 95,40

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,00 960.000,00 12,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.500.000,00 28.500.000,00 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 16.293.000,00 54,31

Penyediaan Makanan dan Minuman 103.600.000,00 95.975.000,00 92,64

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 124.867.000,00 64.631.090,00 51,76

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 44.111.400.000,00 38.786.198.155,00 87,93

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.293.528.000,00 1.161.265.000,00 89,78

Penataan Arsip 6.551.500,00 5.720.000,00 87,31

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.347.650.000,00 587.455.224,00 43,59

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000,00 376.486.000,00 75,30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 821.800.000,00 207.944.224,00 25,30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.850.000,00 3.025.000,00 11,70

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 33.400.000,00 13.478.200,00 40,35


Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 17.000.000,00 1.820.000,00 10,71

Penyusunan Laporan Keuangan 16.400.000,00 11.658.200,00 71,09

6 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 4.652.700.000,00 2.034.479.887,00 43,73


Kebakaran
Penyelenggaraan Kinerja Pemadam Kebakaran 788.700.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Peralatan - Peralatan Pemadam Kebakaran dan Alat - Alat 200.000.000,00 0,00 0,00
Rescue
Penyuluhan dan Pembinaan Terhadap Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 0,00

Pengenalan Profesi dan Alat Pemadam Kebakaran Pada Anak Usia Dini 64.000.000,00 63.655.500,00 99,46

84 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Jambore Nasional Lomba Skill Competition Hut 175.000.000,00 141.426.800,00 80,82
Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional
Pelatihan Bagi Petugas Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Operasional 1.400.000.000,00 791.311.947,00 56,52

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 960.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Regulasi Dinas Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Medical Check Up Bagi Petugas Pemadam Kebakaran 366.000.000,00 365.650.640,00 99,90

Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada Gedung, Perusahaan, Toko dan 144.000.000,00 142.830.000,00 99,19
Tempat Usaha
Pemutakhiran Data Alat Proteksi Alat Kebakaran Pada Gedung 0,00 0,00 0,00

Uji Lab Alat Proteksi Kebakaran Bangunan dan Gedung 105.000.000,00 103.650.000,00 98,71

Penertiban Bangunan dan Gedung Yang Tidak Memenuhi Standarisasi 0,00 0,00 0,00
Proteksi Kebakaran
Monitoring dan Evaluasi Alat Proteksi Kebakaran 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Rapat Kinerja dan Focus Group Discussion Dinas 0,00 0,00 0,00
Pemadam Kebakaran
Penyuluhan dan Pembinaan Tentang Pencegahan dan Penanggulangan 0,00 0,00 0,00
Bahaya Kebakaran Dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peningkatan Kemampuan Masyarakat Terhadap Pencegahan dan 300.000.000,00 279.300.000,00 93,10
Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Simulasi Penyelamatan Pada Gedung Bertingkat 0,00 0,00 0,00

Pelatihan Fisik Rutin Pasukan Pemadam Kebakaran 150.000.000,00 146.655.000,00 97,77

JUMLAH 52.607.277.200,00 43.554.673.715,00 82,79

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 85


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.314.843.600,00 2.174.148.238,00 93,92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.500.000,00 142.000.000,00 98,27
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 145.178.800,00 140.178.800,00 96,56
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.842.000,00 13.842.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 23.745.000,00 59,36
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 307.172.800,00 268.669.738,00 87,47
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.569.150.000,00 1.495.925.000,00 95,33
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 52.000.000,00 52.000.000,00 100,00
Penataan Arsip 20.000.000,00 19.787.700,00 98,94
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 370.000.000,00 101.540.142,00 27,44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000,00 101.540.142,00 40,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 168.020.000,00 168.020.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 94.850.000,00 94.850.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 73.170.000,00 73.170.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 196.275.000,00 196.275.000,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 196.275.000,00 196.275.000,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 28.610.000,00 4.232.000,00 14,79
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 3.528.000,00 14,11
Penyusunan Laporan Keuangan 3.610.000,00 704.000,00 19,50
6 Program Keluarga Berencana 7.889.154.100,00 5.484.367.300,00 69,52
Pembinaan Akseptor KB melalui Tim KB Keliling 124.017.300,00 70.307.300,00 56,69
Pengembangan Lansia Tangguh 0,00 0,00 0,00
Pendataan Klinik Keluarga Berencana dan Fasilitasi Kesehatan KB 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Pemasyarakatan KB Melalui Mobil 1 unit Penerangan 80.490.000,00 2.075.000,00 2,58
Pembinaan Generasi Berencana 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Pusat Konseling Keluarga 0,00 0,00 0,00
Lomba Ketahanan Keluarga dan Penyelenggaraan Hari Keluarga Ke XXV
500.000.000,00 418.738.000,00 83,75
Tahun 2018 Kota Bekasi
Pembinaan dan Pendampingan Kelompok UPPKS 145.883.500,00 145.883.500,00 100,00

86 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) Kader Ketahanan Keluarga Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Dokumen Evaluasi Pembangunan Kependudukan Keluarga
291.326.300,00 290.549.300,00 99,73
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2017
Penyelenggaraan Kegiatan UPTD KB di Tingkat Kecamatan 0,00 0,00 0,00
Pelayanan Pemasangan MO, IUD, Implant dan Pencabutan Implant 334.679.000,00 175.454.000,00 52,42
Penyelenggaraan Forum Komunikasi UPTD, PLKB dan Forum Pos KB 126.288.000,00 61.743.000,00 48,89
Pembinaan Tribina Keluarga (BKB, BKR, BKL) 3.010.600.000,00 1.591.935.000,00 52,88
Bantuan Operasional KB (DAK Non Fisik) 2.445.870.000,00 1.950.029.200,00 79,73
Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu RW.005 Kel. Jaticempaka 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Sarana Penyuluhan KB, Media Penyuluhan dan Sarana Kerja
830.000.000,00 777.653.000,00 93,69
Petugas Lapangan KB (DAK)
Penyusunan Grand Design Program KB Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Pembuatan Media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) Keluarga
0,00 0,00 0,00
Berencana
Pembentukan dan Pengembangan Kampung KB 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Statistik 12 Bulanan Program KB dan KK 0,00 0,00 0,00
Pendataan Keluarga Tahun 2018 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 10.966.902.700,00 8.128.582.680,00 74,12

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 87


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.941.500,00 1.098.430.154,00 88,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 9.726.970,00 32,42
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000,00 58.500.000,00 83,57
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.609.000,00 100.609.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 86.082.500,00 75.418.250,00 87,61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 11.250.000,00 56,25
Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,00 14.906.000,00 59,62
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 271.050.000,00 230.319.934,00 84,97
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 539.200.000,00 539.200.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 58.500.000,00 58,50
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000,00 153.878.822,00 62,81
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 235.000.000,00 148.888.822,00 63,36
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 4.990.000,00 49,90
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 44.360.000,00 44.360.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 44.360.000,00 44.360.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123.960.000,00 123.960.000,00 100,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 123.960.000,00 123.960.000,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 20.000.000,00 9.602.000,00 48,01
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 5.324.000,00 53,24
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 4.278.000,00 42,78
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
6 1.115.212.000,00 583.841.000,00 52,35
Pembangunan
Sinergitas Program Peningkatan Peran Serta Wanita Menuju Keluarga Sehat
400.000.000,00 227.932.000,00 56,98
Sejahtera (P2WKSS)
Monitoring Evaluasi Kinerja Posyandu 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Kegiatan PKK 256.814.000,00 91.100.000,00 35,47
Penyelenggaraan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 169.840.000,00 84.786.000,00 49,92
Pembinaan Organisasi Wanita 200.000.000,00 101.913.000,00 50,96
Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Penguatan Kapasitas Posdaya 0,00 0,00 0,00
Pembentukan, Pembinaan, Pelatihan Ekonomi Produktif Bagi PEKKA 88.558.000,00 78.110.000,00 88,20
Pengembangan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender) 0,00 0,00 0,00

88 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
7 1.609.830.660,00 1.146.709.140,00 71,23
dan Anak
Pengembangan Forum Anak Kota Bekasi 100.000.000,00 83.240.000,00 83,24
Pembinaan Pokja Gugus Tugas KDRT Tingkat Kelurahan 0,00 0,00 0,00
Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus Permasalahan Anak 382.475.000,00 353.175.000,00 92,34
Pengawasan, Perlindungan dan Pendampingan Kasus KDRT 254.598.000,00 189.748.000,00 74,53
Penyelenggaraan Telepon Sahabat Perempuan dan Anak 164.235.160,00 138.907.740,00 84,58
Pengadaan Sarana Prasarana dan Biaya Operasional Tempat Penitipan Anak
160.082.000,00 102.482.000,00 64,02
(TPA)
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Bekasi Tahun 2018 147.372.500,00 16.450.000,00 11,16
Penyelenggaraan Kegiatan Pokjanal Posyandu Tingkat Kota dan
76.608.000,00 0,00 0,00
Pendamping Kader Posyandu (PKP)
Bintek Penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) 0,00 0,00 0,00
Sosialisasi Three End Tingkat Kelurahan 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Sarana Pendukung dan Sarana Bermain Rumah Pintar 0,00 0,00 0,00
Pemenuhan Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak 200.000.000,00 160.204.000,00 80,10
Pembinaan dan Implementasi 5 klaster Kota Layak Anak 124.460.000,00 102.502.400,00 82,36

JUMLAH 4.400.304.160,00 3.160.781.116,00 71,83

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 89


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.577.250.000,00 5.254.700.878,00 94,22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000,00 57.825.029,00 52,57
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 47.300.000,00 47.300.000,00 100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 184.000.000,00 184.000.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200.000.000,00 192.660.000,00 96,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 35.000.000,00 17.481.000,00 49,95
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 0,00 0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,00 113.234.849,00 56,62
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.590.950.000,00 4.568.200.000,00 99,50
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 74.000.000,00 74,00
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 20.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 580.000.000,00 94.941.800,00 16,37
Penyediaan Ruang Kerja 120.000.000,00 74.000.000,00 61,67
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 95.000.000,00 0,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 20.941.800,00 5,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,00 0,00 0,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 387.500.000,00 365.500.000,00 94,32
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 387.500.000,00 365.500.000,00 94,32
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 123.155.000,00 16.185.000,00 13,14
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 103.155.000,00 5.155.000,00 5,00
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 11.030.000,00 55,15
6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 119.269.990.000,00 81.450.776.711,00 68,29
Pengadaan Gerobak Sampah Bermotor 799.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup 1.250.000.000,00 197.960.000,00 15,84
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 10.800.000,00 8,00
Bekasi Timur
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 0,00 0,00
Bekasi Barat
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 11.600.000,00 8,59
Bekasi Utara
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 5.800.000,00 4,30
Bekasi Selatan
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 4.100.000,00 3,04
Rawalumbu

90 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 2.600.000,00 1,93
Mustikajaya
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 2.000.000,00 1,48
Pondok Melati
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 13.150.000,00 9,74
Pondokgede
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 0,00 0,00
Medan Satria
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 4.400.000,00 3,26
Jatisampurna
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 3.400.000,00 2,52
Bantargebang
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kecamatan
135.000.000,00 3.600.000,00 2,67
Jatiasih
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Kontainer 85.000.000,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Aktifitas/Penunjang Operasional UPTD LH Jalur Protokol 85.000.000,00 6.000.000,00 7,06
Penyelenggaraan Poll Kendaraan Bojong Menteng 500.000.000,00 39.000.000,00 7,80
Peningkatan Kebersihan Melalui Penyapuan Jalan, Kebersihan Sampah/
56.318.200.000,00 52.892.320.000,00 93,92
Gulma Di Sungai dan Taman Hutan Kota
Perawatan Kendaraan Angkutan Sampah 8.700.000.000,00 2.605.354.071,00 29,95
Pengadaan Tempat Sampah 400.000.000,00 184.000.000,00 46,00
Pembangunan UPS dan Perbaikan Bangunan TPS serta Sarana
0,00 0,00 0,00
Pendukungnya
Perbaikan Bak kontainer 200.000.000,00 198.600.000,00 99,30
Pengadaan Perlengkapan Bank Sampah 125.950.000,00 124.500.000,00 98,85
Evaluasi dan Monitoring Bank Sampah 48.870.000,00 0,00 0,00
Rehabilitasi Zona TPA Sumur Batu 9.500.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 390.000.000,00 0,00 0,00
Penanganan Sampah di TPA Sumur batu 10.751.600.000,00 7.805.626.583,00 72,60
Penanganan Sampah/Pembangunan SPA 400.000.000,00 20.148.000,00 5,04
Pengadaan Mesin Pencacah Plastik 282.000.000,00 0,00 0,00
Penanganan Pengangkutan Sampah se Kota Bekasi 12.737.000.000,00 9.738.448.057,00 76,46
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Untuk Wilayah RW.08 Kel. Cimuning
29.370.000,00 29.370.000,00 100,00
Kec. Mustikajaya
Pekerjaan Cover Zona Aktif dan Zona Antara di TPA Sumur Batu 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00
Pengadaan Alat Berat 15.000.000.000,00 7.500.000.000,00 50,00
7 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 16.153.769.000,00 6.098.565.019,00 37,75
Bimbingan Teknis Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan dan Penaatan
97.690.000,00 36.800.000,00 37,67
Hukum Lingkungan
Penunjang Monitoring Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima
Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100.000.000,00 32.930.000,00 32,93
(SIPLC, TPS B3 dan SIPA)
Inventarisasi Pengelolaan Limbah B3( Pengumpulan, Pengolahan ,
100.000.000,00 0,00 0,00
Pemanfaatan, Pengangkutan dan Penimbunan)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 91


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pengawasan RKL RPL di Lokasi TPA Sumur Batu 0,00 0,00 0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Berdasarkan
3.000.000.000,00 2.549.775.000,00 84,99
Dokumen RKL-RPL (Bantuan DKI)
Penyusunan Perda RPPLH Kota Bekasi dan Perda Keanekaragaman Hayati 181.358.000,00 122.762.000,00 67,69
Penyusunan Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Neraca
421.240.000,00 0,00 0,00
KLH Kota Bekasi
Penilaian dan Pemantauan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup 85.820.000,00 49.340.000,00 57,49
Penilaian Kinerja Perusahaan Tingkat Daerah (PROPERDA) 93.150.000,00 28.666.000,00 30,77
Penyelenggaraan Aktifitas Laboratorium Lingkungan 500.000.000,00 243.192.399,00 48,64
Akreditasi Laboratorium Lingkungan 200.000.000,00 114.965.520,00 57,48
Pembinaan Pendidikan Lingkungan Hidup 116.580.000,00 1.800.000,00 1,54
Peringatan Hari - Hari Lingkungan Hidup 170.533.000,00 76.683.000,00 44,97
Pemantauan dan Evaluasi Titik Pantau Adipura 587.398.000,00 304.346.000,00 51,81
Kajian Penelitian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Di
750.000.000,00 569.597.000,00 75,95
Sekitar TPST Bantargebang (Bantuan DKI)
Pembangunan Sumur Pantau (Bantuan DKI) 4.500.000.000,00 176.235.000,00 3,92
Pembuatan DED (Detail Engineering Design) IPAL Untuk Mengolah Air
750.000.000,00 526.257.000,00 70,17
Sungai Yang Tercemar Air Lindi (Bantuan DKI)
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan TPST Bantargebang Berdasarkan
3.000.000.000,00 0,00 0,00
Dokumen RKL-RPL (luncuran ) (Bantuan DKI)
Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup di Sekitar TPST Bantargebang
1.500.000.000,00 1.265.216.100,00 84,35
(Bantuan DKI)
8 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.340.000.000,00 486.319.660,00 14,56
Pembangunan Kampung Iklim 200.000.000,00 172.892.110,00 86,45
Penghijauan Kota 300.000.000,00 273.300.000,00 91,10
Pengelolaan dan Penataan Taman Hutan Kota 340.000.000,00 4.047.550,00 1,19
Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK 0,00 0,00 0,00
Penghijauan di Sekitar TPST Bantargebang (Bantuan DKI) 2.500.000.000,00 36.080.000,00 1,44
9 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 536.060.000,00 383.720.000,00 71,58
Pengawasan Standar Teknis Sumber Emisi Tidak Bergerak 198.060.000,00 187.000.000,00 94,42
Pengujian Kualitas Udara Ambient 338.000.000,00 196.720.000,00 58,20
10 Program Peningkatan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 529.000.000,00 51.778.756,00 9,79
Pengujian Kualitas Air Sungai 240.000.000,00 45.600.000,00 19,00
Pengujian Kualitas Air pada Inlet dan Outlet Sumber Pencemar 190.000.000,00 0,00 0,00
Pembersihan Sampah Sungai di Kota Bekasi 99.000.000,00 6.178.756,00 6,24

JUMLAH 146.496.724.000,00 94.202.487.824,00 64,30

92 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.485.602.700,00 1.334.708.035,00 89,84
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.500.000,00 3.200.000,00 91,43
Penyediaan Alat Tulis Kantor 104.430.200,00 104.430.200,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 122.500.000,00 115.114.300,00 93,97
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.317.500,00 17.317.500,00 77,60
Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000,00 37.523.000,00 68,22
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 184.930.000,00 84.548.035,00 45,72
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 892.925.000,00 881.225.000,00 98,69
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 91.350.000,00 91,35
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 179.675.000,00 98.516.615,00 54,83
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 170.000.000,00 93.841.615,00 55,20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.675.000,00 4.675.000,00 48,32
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
5 40.000.000,00 23.510.000,00 58,78
Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 9.363.000,00 46,82
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 14.147.000,00 70,74
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
6 878.384.000,00 778.974.300,00 88,68
Kecil Menengah
Penyelenggaraan Bazar ramadhan 442.124.000,00 439.411.800,00 99,39
Peningkatan Calon Wira Usaha Melalui Pemanfataan E-Commers 0,00 0,00 0,00
Pameran Produk Unggulan 294.260.000,00 274.184.000,00 93,18
Pemberian Sertifikat Halal Bagi UMKM Makanan Minuman Kecamatan Pondokgede 72.000.000,00 4.230.000,00 5,88
Pelatihan Serta Bantuan Promosi Usaha Kecil Melalui Kegiatan Expo Usaha Kecil
70.000.000,00 61.148.500,00 87,36
Koperasi RW.04 (RT.RW. 01 s/d RW,16 Kel. Bintara)
7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 350.000.000,00 261.610.400,00 74,75
Pendirian Koperasi Dilingkungan RW dan Kelompok Masyarakat Strategis. 75.000.000,00 8.580.000,00 11,44
Kemitraan Gerakan Koperasi Melalui Peningkatan Peran Dekopinda 0,00 0,00 0,00
Penilaian Kesehatan Koperasi 0,00 0,00 0,00
Peringatan Hari Koperasi 245.000.000,00 223.030.400,00 91,03
Pelatihan Koperasi dan Komputer RW.15 Perum PTI Kel. Mustikajaya 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00
Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.933.661.700,00 2.497.319.350,00 85,13

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 93


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 886.563.711,00 749.479.231,00 84,54
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.941.711,00 34.608.275,00 82,52
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70.000.000,00 66.837.000,00 95,48
Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.777.000,00 67.777.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.500.000,00 55.660.000,00 86,29
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 9.800.000,00 98,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 14.199.000,00 71,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000,00 34.744.000,00 57,91
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 204.420.000,00 147.228.956,00 72,02
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 296.175.000,00 296.175.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 41.750.000,00 22.450.000,00 53,77
Penataan Arsip 10.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.353.600,00 203.810.128,00 69,01
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 99.353.600,00 99.353.600,00 100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 170.000.000,00 89.147.028,00 52,44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 26.000.000,00 15.309.500,00 58,88
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 38.570.000,00 38.570.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 38.570.000,00 38.570.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 40.000.000,00 20.524.000,00 51,31
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 7.150.000,00 35,75
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 13.374.000,00 66,87
6 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 613.117.500,00 492.060.500,00 80,26
Perpustakaan Keliling 125.000.000,00 112.935.000,00 90,35
Pengenalan Perpustakaan Pada Anak Usia Dini 278.217.500,00 278.217.500,00 100,00
Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling 0,00 0,00 0,00
Gerakan Bekasi Membaca 72.400.000,00 61.988.000,00 85,62
Pengolahan, Pemeliharaan dan Inventarisasi Buku Perpustakaan Daerah Kota
62.500.000,00 29.770.000,00 47,63
Bekasi
Pembinaan Perpustakaan 75.000.000,00 9.150.000,00 12,20
Perpustakaan Digital Untuk SD dan SMP 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.873.604.811,00 1.504.443.859,00 80,30

94 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.806.100.000,00 1.592.312.000,00 88,16
Penyelenggaraan Forum Pers dan Pemerintah Kota Bekasi 26.100.000,00 18.226.000,00 69,83
Pembuatan Kalender Pemerintah Kota Bekasi 100.000.000,00 0,00 0,00
Kerjasama Kehumasan 1.680.000.000,00 1.574.086.000,00 93,70
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 785.000.000,00 550.685.825,00 70,15
Penelahaan dan Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja
168.000.000,00 54.680.000,00 32,55
Sama Daerah
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Forum APEKSI 458.000.000,00 450.645.825,00 98,39
Penyusunan Peraturan Wali Kota Tentang Tata Cara Evaluasi Perjanjian
94.000.000,00 3.780.000,00 4,02
Kerja Sama
Evaluasi Perjanjian Kerja Sama 65.000.000,00 41.580.000,00 63,97
3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 100.000.000,00 79.550.000,00 79,55
Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bekasi 100.000.000,00 79.550.000,00 79,55
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.667.475.000,00 21.102.712.906,00 79,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.000.000.000,00 5.335.027.772,00 76,21
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.183.650.000,00 461.987.550,00 39,03
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 500.000.000,00 128.359.500,00 25,67
Penyediaan Alat Tulis Kantor 360.000.000,00 152.799.550,00 42,44
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000,00 210.895.400,00 84,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000,00 115.978.100,00 77,32
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 150.000.000,00 133.115.000,00 88,74
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 155.000.000,00 154.008.000,00 99,36
Penyediaan Makanan dan Minuman 3.600.000.000,00 2.809.363.001,00 78,04
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.841.325.000,00 2.200.114.623,00 77,43
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 10.315.500.000,00 9.275.225.000,00 89,92
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 162.000.000,00 125.839.410,00 77,68
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.294.035.100,00 22.407.415.988,00 92,23
Penyediaan Ruang Kerja 891.350.000,00 795.448.100,00 89,24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 230.000.000,00 180.829.000,00 78,62
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.395.345.100,00 19.532.575.000,00 95,77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.427.340.000,00 1.040.806.788,00 72,92
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 250.000.000,00 45.628.700,00 18,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 714.129.400,00 71,41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 100.000.000,00 97.999.000,00 98,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 95


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 925.000.000,00 604.995.000,00 65,40
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 500.000.000,00 373.585.000,00 74,72
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 125.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 300.000.000,00 231.410.000,00 77,14
7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 433.916.000,00 344.186.000,00 79,32
Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000,00 60.270.000,00 40,18
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 283.916.000,00 283.916.000,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
8 60.000.000,00 24.831.200,00 41,39
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 18.574.800,00 92,87
Penyusunan Laporan Keuangan 40.000.000,00 6.256.400,00 15,64
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
9 1.500.000.000,00 1.064.251.408,00 70,95
Kepala Daerah
Penyelenggaraan Kegiatan Staf Ahli Wali Kota dan Wakil Wali Kota 200.000.000,00 39.485.608,00 19,74
Rapat Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah 150.000.000,00 46.458.000,00 30,97
Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi
1.150.000.000,00 978.307.800,00 85,07
Sosial Kemasyarakatan
10 Program Penataan Perundang-Undangan 611.450.000,00 178.830.510,00 29,25
Penyelenggaraan Program Pembentukan Peraturan Daerah 160.000.000,00 0,00 0,00
Harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota 53.000.000,00 41.842.510,00 78,95
Evaluasi Produk Hukum Tahun 2004-2009 50.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan dan Pendistribusian Peraturan Perundang-Undangan dan
65.000.000,00 54.650.000,00 84,08
Produk Hukum Daerah
Penyelesaian Perkara di Dalam dan di Luar Pengadilan 75.000.000,00 0,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Daerah 28.450.000,00 28.450.000,00 100,00
Penyuluhan Hukum 0,00 0,00 0,00
Penangan Perkara dengan Kantor Hukum Profesional 130.000.000,00 42.000.000,00 32,31
Pengelolaan dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan dan
50.000.000,00 11.888.000,00 23,78
Produk Hukum Daerah
11 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah 1.217.000.000,00 627.625.100,00 51,57
Optimalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Asistensi Kegiatan di lingkungan


400.000.000,00 84.019.000,00 21,00
Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Lomba Kinerja Kecamatan dan Kelurahan 164.000.000,00 162.892.100,00 99,32


Penyelenggaraan TMMD 205.000.000,00 193.370.000,00 94,33
Inventarisasi Unsur Rupa Bumi dan Penataan Batas Administratif Kota
0,00 0,00 0,00
Bekasi
Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bekasi 188.000.000,00 187.344.000,00 99,65
Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui TNI Manunggal Membangun
260.000.000,00 0,00 0,00
Desa (TMMD) (Banprov)
12 Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah 200.530.000,00 42.877.400,00 21,38
Monitoring Penerapan dan Pencapaian SPM 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 175.000.000,00 17.347.400,00 9,91

96 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Review dan Penataan Kelembagaan 0,00 0,00 0,00
Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Standar Pelayanan Publik 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Tata Naskah Dinas 0,00 0,00 0,00
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 25.530.000,00 25.530.000,00 100,00
Workshop Penyusunan SOP 0,00 0,00 0,00
Review Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural 0,00 0,00 0,00
13 Program Pengadaan Prasarana dan Sarana Aparatur (Setda) 45.771.177.926,00 42.214.875.156,00 92,23
Pemasangan Logo Kota Bekasi 200.000.000,00 194.990.000,00 97,50
Pengadaan Perlengkapan Barang Inventaris Kepala Daerah 510.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Dumptruck Sampah Kap.M3 1.500.000.000,00 1.122.000.000,00 74,80
Penataan Awning Lahan Parkir Motor di Lingkungan Kantor Wali Kota
150.000.000,00 144.970.000,00 96,65
Bekasi
Pengadaan Peralatan Inventaris Kantor Dinas/Instansi 2.730.000.000,00 1.934.407.760,00 70,86
Lanjutan Pemasangan Lampu Hias, Penataan Rumah Pengolahan Kompos
400.000.000,00 385.903.000,00 96,48
dan Pembuatan Sumur Resapan
Pengadaan Sarana Mobilitas 1.504.000.000,00 1.414.700.000,00 94,06
Penyelenggaraan Keprotokolan 675.000.000,00 539.223.500,00 79,88
Pengadaan Piala Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 200.000.000,00 194.250.000,00 97,13
Pengadaan Baktor 953.125.000,00 907.200.000,00 95,18
Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 4.000 Liter 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Kapasitas 5.000 Liter 2.200.000.000,00 1.830.000.000,00 83,18
Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran Water Supplay
0,00 0,00 0,00
Kapasitas 10.000 Liter (Bantuan DKI)
Pengadaan kendaraan Operasional Pengembangan dan Perhubungan/
850.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Kendaraan Crane
Pengadaan Komputer untuk UN CBT SMP Negeri di Kota Bekasi 32.819.052.926,00 32.685.908.896,00 99,59
Pengadaan Mebeulair untuk Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional
0,00 0,00 0,00
SD Negeri di Kota Bekasi
Pengadaan Mebeulair untuk SMP Negeri di Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Mebeulair 1.080.000.000,00 861.322.000,00 79,75
14 Program Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah 386.000.000,00 254.884.000,00 66,03
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan
300.000.000,00 233.884.000,00 77,96
Penyampaian ILPPD Tahun Anggaran 2017
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
86.000.000,00 21.000.000,00 24,42
Tahun Anggaran 2017
Program Penataan dan Penguatan Kelembagaan Sosial dan
15 3.661.750.000,00 3.002.944.816,00 82,01
Keagamaan
Pembinaan dan Pengiriman Kafilah Kota Bekasi Mengikuti MTQ/STQ
525.000.000,00 491.543.000,00 93,63
Tingkat Provinsi Jawa Barat
Pengelolaan Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi 1.280.000.000,00 1.001.437.716,00 78,24
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Bekasi 525.000.000,00 448.682.000,00 85,46
Penyelenggaraan Pelayanan Haji Kota Bekasi 128.750.000,00 103.250.000,00 80,19

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 97


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Bekasi 1.020.000.000,00 791.922.100,00 77,64
Penyusunan Kebijakan Umum Pengembangan Kehidupan Beragama
0,00 0,00 0,00
di Kota Bekasi
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pemerintah Kota Bekasi 183.000.000,00 166.110.000,00 90,77
16 Program Pendidikan Politik Masyarakat 400.000.000,00 286.973.429,00 71,74
Pelaksanaan Desk Pilkada (Banprov) 400.000.000,00 286.973.429,00 71,74
17 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 260.000.000,00 256.095.820,00 98,50
Desk Pemilihan Kepala Daerah 2018 Kota Bekasi 260.000.000,00 256.095.820,00 98,50
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
18 1.607.000.000,00 1.133.697.700,00 70,55
Daerah
Pengendalian Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas
300.000.000,00 172.971.000,00 57,66
(P3BK) Tahun 2018
Pengendalian dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah Kota Bekasi 308.000.000,00 208.890.000,00 67,82
Penyusunan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2019 270.000.000,00 140.816.200,00 52,15
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 209.000.000,00 165.211.000,00 79,05
Sosialisasi Pengadaan Barang / Jasa Metode Lelang LPSE Bagi SKPD 210.000.000,00 209.459.500,00 99,74
Bimtek ToT Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Aparatur Bagian Fasilitasi
135.000.000,00 103.500.000,00 76,67
Barang dan Jasa dan Pokja Pengadaan Barang / Jasa
Bimbingan Advokasi Hukum Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan
0,00 0,00 0,00
Pemerintah Kota Bekasi
Penyusunan Buku Standar Harga Barang/Tertinggi 175.000.000,00 132.850.000,00 75,91

JUMLAH 110.686.434.026,00 95.769.744.258,00 86,52

98 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.139.158.900,00 10.477.365.624,00 74,10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 575.000.000,00 520.691.946,00 90,56
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 231.250.000,00 205.198.200,00 88,73
Penyediaan Alat Tulis Kantor 607.426.500,00 406.288.652,00 66,89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.663.617.400,00 1.242.236.500,00 33,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000,00 29.406.000,00 73,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 266.940.000,00 162.690.000,00 60,95
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.048.425.000,00 486.704.326,00 46,42
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.200.700.000,00 7.146.650.000,00 99,25
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 126.000.000,00 84,00
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 76.800.000,00 76.500.000,00 99,61
Penataan Arsip 200.000.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.025.918.500,00 1.261.844.433,00 62,29
Penyediaan Ruang Kerja 600.000.000,00 520.090.910,00 86,68
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 375.918.500,00 49.896.000,00 13,27
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 675.000.000,00 429.210.023,00 63,59
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 375.000.000,00 262.647.500,00 70,04
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 155.280.000,00 153.090.000,00 98,59
Pengadaan Pakaian Olah Raga 155.280.000,00 153.090.000,00 98,59
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 58.450.000,00 8.450.000,00 14,46
Pendidikan dan Pelatihan Formal 58.450.000,00 8.450.000,00 14,46
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 59.470.000,00 41.386.000,00 69,59
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 47.750.000,00 37.700.000,00 78,95
Penyusunan Laporan Keuangan 11.720.000,00 3.686.000,00 31,45
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
6 5.216.879.100,00 4.191.046.203,00 80,34
Daerah
Pengadaan Sarana Mobilitas Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00
Sinergitas Penetapan Pajak Daerah dan Implementasi PP 55 Tahun 2016
0,00 0,00 0,00
Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
Pengelolaan E-SPTPD 0,00 0,00 0,00
Verifikasi Lapangan atas Transaksi BPHTB dan Data Baru PBB 96.375.000,00 46.375.000,00 48,12
Pendataan dan Pemutakhiran Data PBB dan Penyempurnaan ZNT 1.689.228.000,00 1.638.358.000,00 96,99
Penilaian Individual Objek PBB Khusus atau Non Standar 144.600.000,00 94.600.000,00 65,42
Evaluasi Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 99


PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Pendistribusian SPPT PBB untuk Percepatan Penerimaan PAD 611.163.000,00 512.796.000,00 83,90
Forum Koordinasi dan Sinergitas Pendapatan Daerah 267.548.000,00 208.524.000,00 77,94
Revisi Perda Pajak Daerah 482.150.000,00 404.480.000,00 83,89
Reward Pajak Daerah 366.000.000,00 365.977.900,00 99,99
Peningkatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 558.668.000,00 269.078.000,00 48,16
Pelayanan Penanganan Permasalahan Pajak Dan Retribusi Daerah 195.200.000,00 186.360.000,00 95,47
Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Aparatur Petugas Penagih Pajak dan Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00
Pengujian Kepatuhan Pajak Daerah 17.178.000,00 13.782.000,00 80,23
Penindakan Terhadap Wajib Pajak Daerah 34.000.000,00 22.600.000,00 66,47
Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00
Operasi Sisir Pemungutan PBB, Verifikasi dan Penagihan Piutang PBB 181.200.000,00 12.240.000,00 6,75
Rekonsiliasi dan Koordinasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dana Bagi Hasil
36.050.000,00 1.160.000,00 3,22
Sektor Dana Perimbangan
Pengelolaam Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah
300.000.000,00 221.573.315,00 73,86
(SIMPATDA) pada Badan Pendapatan Daerah
Pengelolaan Pajak Daerah Online pada Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah 237.519.100,00 193.141.988,00 81,32

JUMLAH 21.655.156.500,00 16.133.182.260,00 74,50

100 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.506.950.000,00 3.039.808.636,00 86,68
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000,00 37.571.334,00 75,14
Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000,00 218.190.800,00 87,28
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.000.000,00 100.162.000,00 58,92
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000,00 153.824.000,00 76,91
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 650.000.000,00 366.834.172,00 56,44
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 1.966.950.000,00 1.960.375.000,00 99,67
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 132.851.330,00 88,57
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 280.000.000,00 184.728.500,00 65,97
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 240.000.000,00 144.728.500,00 60,30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 197.640.000,00 195.020.000,00 98,67
Pengadaan Pakaian Olah Raga 197.640.000,00 195.020.000,00 98,67
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 60.000.000,00 33.609.000,00 56,02
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 10.300.000,00 34,33
Penyusunan Laporan Keuangan 30.000.000,00 23.309.000,00 77,70
6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.214.210.000,00 2.781.995.000,00 53,35
Pengendalian Evaluasi Perencanaan dan Kinerja Pembangunan 550.360.000,00 95.025.000,00 17,27
Penyusunan RKPD 550.000.000,00 413.430.000,00 75,17
Penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 1.300.000.000,00 468.550.000,00 36,04
Penyusunan dan Pembahasan KUA/KUPA-PPAS 650.000.000,00 365.900.000,00 56,29
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 600.000.000,00 469.956.000,00 78,33
Pengembangan Sistem e-planning Spasial dan e-Budgeting Dalam
423.000.000,00 318.900.000,00 75,39
Perencanaan Pembangunanan
Penyusunan Perjanjian Kinerja 115.850.000,00 30.400.000,00 26,24
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala
500.000.000,00 406.000.000,00 81,20
Daerah
Penyelenggaraan Dewan Kota Cerdas Bekasi 275.000.000,00 99.460.000,00 36,17
Sinergitas Perencanaan Pembangunan (Banprov) 150.000.000,00 114.374.000,00 76,25
Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR (Banprov) 100.000.000,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 101
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
7 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 600.000.000,00 401.645.400,00 66,94
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
300.000.000,00 156.308.400,00 52,10
(RENJA PD) Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
300.000.000,00 245.337.000,00 81,78
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA
8 Program Perecanaan Sosial Budaya 784.750.840,00 587.278.000,00 74,84
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
268.926.000,00 228.926.000,00 85,13
(RENJA PD) Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Pembangunan 400.000.000,00 313.337.000,00 78,33
Manusia dan Masyarakat
Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kota
105.784.840,00 34.975.000,00 33,06
Bekasi
Pro-Poor Planning Budgeting and Monitoring (P3BM) 10.040.000,00 10.040.000,00 100,00
9 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1.653.245.000,00 1.078.015.000,00 65,21
Penyusunan Raperda RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031 Hasil Revisi dan
459.125.000,00 220.225.000,00 47,97
Penetapan Perda
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
213.000.000,00 92.505.000,00 43,43
(RENJA PD) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Pendampingan Penyusunan dan Verifikasi Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang Infrastruktur dan 281.120.000,00 239.335.000,00 85,14
Pengembangan Wilayah
Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan TPST Bantargebang (Bantuan DKI) 700.000.000,00 525.950.000,00 75,14
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
10 172.290.000,00 172.290.000,00 100,00
Pembangunan Daerah
Workshop Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bagi Aparatur
172.290.000,00 172.290.000,00 100,00
Bappeda
11 Program Pengembangan Data dan Informasi 2.372.095.000,00 1.162.704.500,00 49,02
Pengembangan dan Pemeliharaan Website Bappeda Kota Bekasi 100.000.000,00 61.940.000,00 61,94
Analisa Data Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi 380.600.000,00 97.540.000,00 25,63
Persiapan dan Pengembangan BIG Data Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Penyempurnaan Database One Map One Data 1.691.495.000,00 1.003.224.500,00 59,31
Pengembangan E- Monev Ber Basis Spatial 200.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 14.841.180.840,00 9.637.094.036,00 64,93

102 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 384.000.000,00 215.260.000,00 56,06
Pengembangan Posyantek dan Penyelenggaraan Gelar TTG 384.000.000,00 215.260.000,00 56,06
2 Program Pengembangan Data dan Informasi 181.215.000,00 173.305.000,00 95,64
Penunjang Majelis Pertimbangan dan Dewan Riset Daerah 29.300.000,00 29.300.000,00 100,00
Kajian Pelayanan Kesehatan Publik Dengan Layanan Rumah Sakit/Analisa Sistem
148.415.000,00 140.505.000,00 94,67
Pelayanan Kesehatan Publik Di Rumah Sakit
Analisa Pemetaan dan Optimalisasi Pajak Reklame Dalam Rangka Peningkatan
0,00 0,00 0,00
Pendapatan Asli Daerah
Pembuatan Jurnal Kelitbangan pada BALITBANGDA Daerah Kota Bekasi 3.500.000,00 3.500.000,00 100,00
Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Balitbangda Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Kajian Regulasi Terhadap Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
Kajian Pembuatan Tandon Air dan RTH / Analisa Evaluasi Efektivitas
0,00 0,00 0,00
Pembangunan Bangunan Air Dalam Pengendalian Banjir
Kajian Permasalahan Sosial Yang Muncul Seiring Pesatnya Perkembangan/ Kajian
0,00 0,00 0,00
dan Evaluasi Penanganan PMKS Jalanan Di Kota Bekasi
Study Kelayakan Pengembangan TPA Sumur Batu (Zona Baru) dan Sarana
0,00 0,00 0,00
Pendukungnya
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.108.051.500,00 1.003.922.719,00 90,60
Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.912.500,00 108.912.500,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 75.429.800,00 83,81
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 39.418.100,00 98,55
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 62.100.000,00 82,80
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 139.614.000,00 112.337.319,00 80,46
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 537.525.000,00 537.525.000,00 100,00
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 64.200.000,00 64,20
Penataan Arsip 17.000.000,00 4.000.000,00 23,53
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 114.008.509,00 71,26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 147.500.000,00 102.098.509,00 69,22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.500.000,00 11.910.000,00 95,28
5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000,00 20.000.000,00 50,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
7 20.000.000,00 0,00 0,00
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 1.893.266.500,00 1.526.496.228,00 80,63

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 103
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.631.963.000,00 1.164.753.000,00 71,37
Pembentukan RW Tangguh Bencana 0,00 0,00 0,00
Sewa Gudang/Gedung 143.000.000,00 143.000.000,00 100,00
Penyediaan Barang dan Persediaan Bagi Korban Bencana 240.000.000,00 14.600.000,00 6,08
Operasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bekasi 675.750.000,00 638.250.000,00 94,45
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Penanggulangan
476.573.000,00 280.803.000,00 58,92
Bencana
Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Kapasitas TRC Melalui TTX (Table Top Exercise) 0,00 0,00 0,00
Rakor Lintas Sektor Pengurangan Resiko Bencana 96.640.000,00 88.100.000,00 91,16
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.499.500,00 912.121.145,00 84,42
Penyediaan Alat Tulis Kantor 67.004.500,00 67.004.500,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.390.000,00 52.170.125,00 83,62
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000,00 24.960.000,00 99,84
Penyediaan Makanan dan Minuman 65.000.000,00 16.656.000,00 25,62
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 92.230.000,00 81.940.520,00 88,84
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 534.875.000,00 479.875.000,00 89,72
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 97.625.000,00 97,63
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 114.000.000,00 76.300.000,00 66,93
Penataan Arsip 20.000.000,00 15.590.000,00 77,95
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 152.350.000,00 47.272.518,00 31,03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 134.000.000,00 41.847.518,00 31,23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 18.350.000,00 5.425.000,00 29,56
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
6 34.820.000,00 0,00 0,00
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 19.910.000,00 0,00 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan 14.910.000,00 0,00 0,00

JUMLAH 2.899.632.500,00 2.124.146.663,00 73,26

104 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.319.045.590,00 1.919.665.629,00 82,78
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.400.000,00 3.499.327,00 41,66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,00 66.500.000,00 83,13 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 83,13%.
Jumlah sebesar
Rp13.500.000,00
(16,67%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018

Penyediaan Alat Tulis Kantor 219.893.600,00 219.543.600,00 99,84


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.608.990,00 289.258.920,00 98,52
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 33.168.000,00 27.852.000,00 83,97 Secara fisik kegiatan
undangan sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 83,97%.
Jumlah sebesar
Rp5.296.000,00
(15,97%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018.
Efisiensi Anggaran
sebesar Rp20.000
(0,06%)

Penyediaan Makanan dan Minuman 210.400.000,00 132.025.500,00 62,75


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 700.000.000,00 437.661.282,00 62,52 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 62,52%.
Jumlah sebesar Rp.
91.000.000,00 (13%)
akan dibayar pada TA
2019 sesuai dengan
Keputusan Wali Kota
Bekasi Nomor 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 685.575.000,00 655.325.000,00 95,59
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
88.000.000,00 88.000.000,00 100,00
Pemerintahan Daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.000.000,00 359.649.720,00 72,66
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 159.869.000,00 79,93
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000,00 135.570.720,00 61,62

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 105
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000,00 64.210.000,00 85,61 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 85,61%.
Jumlah sebesar
Rp10.790.000,00
(14,39%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 236.950.000,00 236.950.000,00 100,00


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 86.800.000,00 86.800.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 30.100.000,00 30.100.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 120.050.000,00 120.050.000,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
4 0,00 0,00 0,00
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
5 24.000.000,00 23.813.820,00 99,22
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
7.000.000,00 6.813.920,00 97,34
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan 17.000.000,00 16.999.900,00 100,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


6 6.000.000,00 5.035.000,00 83,92
Aparatur (BKD)

Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III 6.000.000,00 5.035.000,00 83,92


7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.019.788.000,00 1.682.135.975,00 55,70
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi
Aparatur dan Penataan Dokumen, Arsip Kepegawaian dan
95.350.000,00 95.350.000,00 100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi
PNSD/CPNSD
Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat 100.000.000,00 99.631.850,00 99,63
Pengelolaan Kegiatan Penilaian Prestasi Kerja PNS
299.800.000,00 294.827.400,00 98,34
(e-Kinerja)
Pembekalan Bagi Aparatur yang Memasuki Purnabhakti 0,00 0,00 0,00
Seleksi (Assesment) Aparatur 575.000.000,00 215.174.500,00 37,42 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 37,42%.
Jumlah sebesar
Rp155.568.000,00
(27,06%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dengan Keputusan
Wali Kota Bekasi
Nomor 900/Kep.569-
BKPPD/XII/2018

106 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN KETERANGAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5 6

Seleksi Penyampaian Usulan Penerimaan Penghargaan


3.596.000,00 3.596.000,00 100,00
Satya Lencana Karya Satya

Seleksi Penerimaan CPNSD 755.000.000,00 59.500.000,00 7,88 Secara fisik kegiatan


sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 7,88%.
Jumlah sebesar
Rp305.487.000,00
(40,46%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dengan dengan
Keputusan Wali Kota
Bekasi Nomor 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018

Penyelenggaraan Konseling dan Pengujian Kesehatan 140.000.000,00 118.659.000,00 84,76 Secara fisik kegiatan
Aparatur sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 84,76%.
Jumlah sebesar
Rp2.645.000,00
(1,89%) akan dibayar
pada TA 2019 sesuai
dgn Keputusan Wali
Kota Bekasi No. 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018 dan Efisiensi
Anggaran sebesar
Rp18.696.000
(13,35%)

Ujian Penyesuaian Ijazah Kenaikan Pangkat PNS 100.000.000,00 98.869.975,00 98,87


Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Ijin Belajar 70.000.000,00 68.294.000,00 97,56
Pemeliharaan Standar Mutu Internasional ISO 9001:2015 52.100.000,00 51.715.250,00 99,26
Penilaian Disiplin dan Kinerja Aparatur 136.628.000,00 136.628.000,00 100,00
Pengiriman Tugas Belajar 692.314.000,00 439.890.000,00 63,54 Secara fisik kegiatan
sudah terlaksana
100%, tetapi dari segi
keuangan realisasinya
sebesar 63,54%.
Jumlah sebesar
Rp247.500.000,00
(35,75%) akan
dibayar pada TA
2019 sesuai dengan
Keputusan Wali Kota
Bekasi Nomor 900/
Kep.569-BKPPD/
XII/2018 dan Efisiensi
anggaran sebesar
Rp4.924.000,00
(0,71%)

JUMLAH 6.100.783.590,00 4.227.250.144,00 69,29

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 107
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.994.338.350,00 5.955.543.789,00 23,83
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.350.000.000,00 138.519.000,00 10,26
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000,00 65.000,00 0,65
Penyediaan Alat Tulis Kantor 466.000.000,00 457.389.910,00 98,15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 280.000.000,00 223.555.740,00 79,84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,00 57.694.000,00 82,42
Penyediaan Makanan dan Minuman 300.000.000,00 169.026.000,00 56,34
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 892.170.000,00 585.924.139,00 65,67
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 21.281.168.350,00 3.992.800.000,00 18,76
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 150.000.000,00 136.500.000,00 91,00
Penataan Arsip 195.000.000,00 194.070.000,00 99,52
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 665.000.000,00 553.225.090,00 83,19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000,00 198.772.000,00 99,39
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000,00 324.673.090,00 92,76
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 115.000.000,00 29.780.000,00 25,90
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 388.527.000,00 388.527.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 196.787.000,00 196.787.000,00 100,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 191.740.000,00 191.740.000,00 100,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 431.979.500,00 394.529.500,00 91,33
Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00 12.550.000,00 25,10
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 381.979.500,00 381.979.500,00 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
5 26.094.000,00 2.790.000,00 10,69
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 26.094.000,00 2.790.000,00 10,69
Penyusunan Laporan Keuangan 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
6 4.104.390.000,00 2.320.865.363,00 56,55
Daerah
Penyusunan, Pembahasan dan Penggandaan dokumen RPAPBD TA.2018 dan
550.000.000,00 247.340.000,00 44,97
RAPBD TA.2019
Pelaksanaan Verifikasi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 400.000.000,00 342.575.000,00 85,64
Pengelolaan Laboratorium SIMDA Keuangan pada BPKAD 220.000.000,00 31.820.000,00 14,46
Pengendalian Pengeluaran Kas Pemerintah Kota Bekasi 50.000.000,00 16.708.707,00 33,42
Verifikasi TAPD atas Rancangan DPA SKPD 50.000.000,00 5.332.386,00 10,66
Sinergitas Pengelolaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 170.000.000,00 77.130.000,00 45,37
Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kota Bekasi dan Alokasi Triwulan
0,00 0,00 0,00
belanja Bagi SKPD
Pelayanan SP2D 128.250.000,00 17.526.050,00 13,67
Pengelolaan Gaji PNS Daerah 319.618.000,00 235.949.000,00 73,82
Pembinaan Terhadap PPTK, Verifikatur dan Pelaksana Administrasi se-Kota
250.000.000,00 241.597.500,00 96,64
Bekasi

108 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Penyusunan LKPD Kota Bekasi TA 2017 200.000.000,00 73.921.000,00 36,96
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Akhir APBD Kota Bekasi 130.053.000,00 74.360.000,00 57,18
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan SIMDA
171.585.000,00 19.030.000,00 11,09
Keuangan SKPD se - Kota Bekasi
Validasi Akun Pada Neraca Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis Pengelola Akuntansi PD dan Sertifikasi Ahli Akuntansi
350.000.000,00 334.907.000,00 95,69
Pemerintah Level A
Rekonsilliasi Belanja dan Penerimaan pada LRA Pemerintah Kota Bekasi 116.726.000,00 43.075.000,00 36,90
Pendampingan Pengelolaan Database Persediaan 50.000.000,00 28.320.000,00 56,64
Pengelolaan Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Belanja Daerah serta
68.372.000,00 32.655.000,00 47,76
pelaporan PPn dan PPh
Rekonsiliasi Pencatatan Aset di Neraca Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Antara Kas Daerah Dengan Pihak
0,00 0,00 0,00
Bank dan Dengan Penerimaan OPD dalam Penyusunan Posisi Kas Harian
Penilaian Aset Lahan dan Bangunan Kantor Pemerintah Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
Pensertifikatan Tanah 133.760.000,00 39.493.920,00 29,53
Pemasangan Plang Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi 200.000.000,00 185.025.000,00 92,51
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
Penyelesaian Pemulihan Kerugian Daerah (TPTGR) 0,00 0,00 0,00
Inventarisasi dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,00 29.500.000,00 29,50
Pengelolaan Data Aset SIMBADA 196.026.000,00 155.916.000,00 79,54
Sensus Barang Milik Daerah 0,00 0,00 0,00
Pengelolaan Sistem Aplikasi Penggajian Kota Bekasi (Sistem Informasi
50.000.000,00 39.303.000,00 78,61
Manajemen Gaji TASPEN) pada BPKAD
Pengelolaan Aplikasi Kas Daerah pada BPKAD 50.000.000,00 35.750.000,00 71,50
Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Banprov) 150.000.000,00 13.630.800,00 9,09

JUMLAH 30.610.328.850,00 9.615.480.742,00 31,41

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 109
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT KOTA

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.820.631.300,00 2.407.249.514,00 85,34

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 652.000,00 9,31

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 264.000.000,00 193.001.208,00 73,11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 102.000.000,00 101.736.000,00 99,74

Penyediaan Alat Tulis Kantor 188.490.800,00 188.490.800,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 210.940.000,00 175.580.400,00 83,24

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.000.000,00 20.965.000,00 87,35

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 88.560.000,00 67.145.000,00 75,82

Penyediaan Makanan dan Minuman 200.000.000,00 190.198.000,00 95,10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.065.454.000,00 859.229.856,00 80,64

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 209.325.000,00 201.075.000,00 96,06

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 205.861.500,00 154.386.250,00 75,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 210.000.000,00 209.840.000,00 99,92

Penataan Arsip 45.000.000,00 44.950.000,00 99,89

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.077.700.000,00 726.414.844,00 67,40

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 460.000.000,00 311.782.150,00 67,78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 482.700.000,00 320.902.694,00 66,48

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 135.000.000,00 93.730.000,00 69,43

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 229.640.000,00 229.640.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 88.340.000,00 88.340.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 141.300.000,00 141.300.000,00 100,00

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 68.858.000,00 32.712.000,00 47,51

Pendidikan dan Pelatihan Formal 68.858.000,00 32.712.000,00 47,51

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja


5 55.318.000,00 22.378.000,00 40,45
dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 27.504.000,00 4.482.000,00 16,30

Penyusunan Laporan Keuangan 27.814.000,00 17.896.000,00 64,34

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


6 1.528.550.000,00 530.529.220,00 34,71
Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 39.072.000,00 5.165.000,00 13,22

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda 516.000.000,00 70.884.095,00 13,74

Tindak Lanjut Temuan Pengawasan 152.500.000,00 137.380.000,00 90,09

110 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 75.000.000,00 62.904.000,00 83,87

Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan 275.524.000,00 96.707.000,00 35,10

Pengelolaan LHKPN dan LHKASN 23.500.000,00 15.887.000,00 67,60

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan


200.000.000,00 103.315.325,00 51,66
Pemerintah Kota Bekasi

Gelar Pengawasan 85.535.000,00 0,00 0,00

Pembentukan 1 Unit Pengendali Gratifikasi 11.419.000,00 8.850.000,00 77,50

Penguatan Pengawasan Pembangunan Pada Pemerintah Kota Bekasi


150.000.000,00 29.436.800,00 19,62
(Banprov)
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
7 576.010.000,00 575.160.000,00 99,85
Pengawasan

Workshop Evaluasi Program 260.070.000,00 260.070.000,00 100,00

Workshop Analisis Pemecahan Masalah 0,00 0,00 0,00

Workshop Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 315.940.000,00 315.090.000,00 99,73

Program Implementasi Peran Konsultatif dan Quality Assurance


8 521.747.000,00 303.808.000,00 58,23
Inspektorat

Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kota Bekasi 521.747.000,00 303.808.000,00 58,23

JUMLAH 6.878.454.300,00 4.827.891.578,00 70,19

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 111
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5

Program Pemeliharaan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/


1 13.781.754.000 10.591.023.000 76,85%
Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

Kegiatan Building Management 13.781.754.000 10.591.023.000 76,85%

2 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 121.816.041.000,00 95.959.821.494,00 78,77

Pelayanan Kartu Sehat 121.816.041.000,00 95.959.821.494,00 78,77

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 275.000.000.000,00 230.361.471.574,00 83,77

Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD) 275.000.000.000,00 230.361.471.574,00 83,77

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah


3 48.112.576.276,00 29.815.921.237,00 61,97
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota
36.737.807.276,00 18.559.151.249,00 50,52
Bekasi
Pengadaan Alat Kesehatan Pemeriksaan Paru dan Jantung RSUD
4.233.512.000,00 4.169.792.000,00 98,49
Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota Bekasi (DBHCHT)
Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota
3.000.000.000,00 2.995.505.700,00 99,85
Bekasi (Banprov)
Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Chasbullah Abdul Majid Kota
4.141.257.000,00 4.091.472.288,00 98,8
Bekasi (DAK)

JUMLAH 458.710.371.276,00 366.728.237.305,00 79,95

112 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.255.146.000,00 1.110.285.100,00 88,46
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000,00 0,00 0,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 130.000.000,00 129.254.300,00 99,43
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.000.000,00 118.613.500,00 91,24
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 17.490.000,00 58,30
Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000,00 52.544.000,00 70,06
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 218.350.000,00 172.687.300,00 79,09
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 534.850.000,00 517.550.000,00 96,77
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 93.980.000,00 84.180.000,00 89,57
Pelaksanaan Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial 10.000.000,00 0,00 0,00
Penataan Arsip 17.966.000,00 17.966.000,00 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 220.000.000,00 154.390.798,00 70,18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 195.000.000,00 134.790.798,00 69,12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 19.600.000,00 78,40
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 70.000.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 70.000.000,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 40.000.000,00 27.132.000,00 67,83
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 11.320.000,00 56,60
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 15.812.000,00 79,06
6 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 682.893.000,00 682.893.000,00 100,00
Sosialisasi Bela Negara 287.907.000,00 287.907.000,00 100,00
Sosialisasi Konsepsi Dasar Kebangsaan (Empat Pilar Kebangsaan) 0,00 0,00 0,00
Kegiatan Sinergitas Tokoh Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah 394.986.000,00 394.986.000,00 100,00
Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan 0,00 0,00 0,00
7 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Pendidikan Politik Bagi Masyarakat se-Kota Bekasi 0,00 0,00 0,00
8 Program Pengembangan Kehidupan Demokrasi Dalam Pemilu 196.594.000,00 196.594.000,00 100,00
Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi 2018 196.594.000,00 196.594.000,00 100,00
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
9 596.140.000,00 515.330.000,00 86,44
Kriminal (Kesbang)
Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) 596.140.000,00 515.330.000,00 86,44
Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 3.060.773.000,00 2.686.624.898,00 87,78

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 113
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.903.605.000,00 32.064.704.239,00 97,45
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.600.000,00 17.767.442,00 82,26
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,00 17.227.011,00 86,14
Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.910.000,00 127.910.000,00 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000,00 68.644.943,00 85,81
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 11.540.000,00 76,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000,00 35.376.500,00 70,75
Penyediaan Makanan dan Minuman 170.000.000,00 72.969.000,00 42,92
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 253.920.000,00 196.339.343,00 77,32
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 30.565.175.000,00 30.283.275.000,00 99,08
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 70.502.000,00 70,50
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.500.000.000,00 1.163.153.000,00 77,54
Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.715.000.000,00 969.942.950,00 56,56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.650.000.000,00 941.187.950,00 57,04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 65.000.000,00 28.755.000,00 44,24
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 0,00 0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00
Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00
Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5 70.000.000,00 20.355.000,00 29,08
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 16.299.000,00 54,33
Penyusunan Laporan Keuangan 20.000.000,00 4.056.000,00 20,28
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 20.000.000,00 0,00 0,00
6 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 14.782.914.399,00 13.437.952.000,00 90,90
Peningkatan Kinerja Angota Satlinmas Kota Bekasi 11.373.232.399,00 10.976.400.000,00 96,51
Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah/PILKADA dan
1.769.980.000,00 1.581.330.000,00 89,34
Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018
Penyelenggaraan Hari Satpol dan Linmas 297.287.000,00 289.287.000,00 97,31
Operasi Gabungan Penertiban K3 46.715.000,00 26.800.000,00 57,37
Penyelenggaraan Kesekretariatan PPNS 50.000.000,00 15.030.000,00 30,06
Perbantuan Satlinmas Dalam Penaggulangan Bencana 75.700.000,00 75.700.000,00 100,00
Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan 550.000.000,00 201.420.000,00 36,62
Penertiban penyakit masyarakat (PEKAT) 220.000.000,00 71.000.000,00 32,27
Pengamanan Unjuk Rasa 250.000.000,00 73.485.000,00 29,39
Pengamanan Car Free Day 150.000.000,00 127.500.000,00 85,00

JUMLAH 49.471.519.399,00 46.492.954.189,00 93,98

114 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD

PAGU REALISASI
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.870.306.113,00 8.069.501.904,00 81,76

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 599.672.155,00 438.277.110,00 73,09

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 849.102.548,00 842.002.548,00 99,16

Penyediaan Alat Tulis Kantor 316.531.260,00 0,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000,00 119.955.000,00 79,97

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 49.101.750,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 400.000.000,00 287.051.000,00 71,76

Penyediaan Makanan dan Minuman 911.466.000,00 340.921.000,00 37,40

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.000.000.000,00 826.799.046,00 82,68

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.608.900.000,00 4.581.800.000,00 99,41

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 940.532.400,00 632.696.200,00 67,27

Penataan Arsip 45.000.000,00 0,00 0,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.827.157.523,00 623.825.957,00 34,14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 850.000.000,00 417.762.000,00 49,15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 113.670.000,00 5.312.301,00 4,67

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 341.207.523,00 174.671.656,00 51,19

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 472.280.000,00 26.080.000,00 5,52

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair 50.000.000,00 0,00 0,00

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.209.760.000,00 141.350.000,00 11,68

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 700.000.000,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 329.760.000,00 141.350.000,00 42,86

Pengadaan Pakaian Olah Raga 180.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 588.460.000,00 372.728.005,00 63,34

4 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 450.000.000,00 234.268.005,00 52,06

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 138.460.000,00 138.460.000,00 100,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5 640.000.000,00 597.677.926,00 93,39
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 30.000.000,00 15.905.000,00 53,02

Penyusunan Laporan Keuangan 10.000.000,00 8.347.800,00 83,48

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja 600.000.000,00 573.425.126,00 95,57

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 44.048.495.000,00 30.321.746.647,00 68,84

Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum 4.416.300.000,00 2.806.402.979,00 63,55

Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi 5.450.000.000,00 2.764.930.378,00 50,73

Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi 560.890.000,00 155.422.000,00 27,71

Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi 1.455.600.000,00 1.175.670.000,00 80,77

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 115
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5
Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan
2.450.250.000,00 1.661.529.092,00 67,81
Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)

Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum 0,00 0,00 0,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 885.806.000,00 88,58

Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi 5.200.000.000,00 4.948.387.000,00 95,16

Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI 418.265.000,00 238.625.000,00 57,05

Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan
8.700.000.000,00 5.699.964.397,00 65,52
Kehormatan DPRD Kota Bekasi

Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda 6.500.000.000,00 3.868.795.140,00 59,52

Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran 4.500.000.000,00 3.253.030.368,00 72,29

Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi 1.300.000.000,00 1.147.103.720,00 88,24

Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD


2.097.190.000,00 1.716.080.573,00 81,83
Kota Bekasi

JUMLAH 58.184.178.636,00 40.126.830.439,00 68,97

116 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI BARAT

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 318.797.000,00 167.695.000,00 52,60

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


200.000.000,00 92.895.000,00 46,45
Bekasi Barat

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi


118.797.000,00 74.800.000,00 62,96
Barat

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 24.639.402.000,00 21.970.758.000,00 89,17

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Barat 8.276.280.000,00 7.516.743.000,00 90,82

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Barat 46.560.000,00 41.560.000,00 89,26

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Barat 12.010.890.000,00 10.900.806.000,00 90,76

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.805.672.000,00 1.107.930.000,00 61,36
Kecamatan Bekasi Barat

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jakasampurna 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kranji 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kotabaru 500.000.000,00 481.550.000,00 96,31

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bintara 500.000.000,00 483.069.000,00 96,61

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bintara Jaya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Barat 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.001.527.000,00 8.637.808.909,00 95,96

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 230.000.000,00 221.167.833,00 96,16

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 87.600.000,00 87,60

Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.000.000,00 104.067.000,00 96,36

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 96.000.000,00 80.412.076,00 83,76

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 2.875.000,00 38,33

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.200.000,00 16.800.000,00 66,67

Penyediaan Makanan dan Minuman 30.067.000,00 9.090.000,00 30,23

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 8.089.050.000,00 7.979.850.000,00 98,65

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 95.240.000,00 76.650.000,00 80,48

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 59.171.000,00 29,59

Penataan Arsip 10.470.000,00 126.000,00 1,20

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 117
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 395.000.000,00 138.239.052,00 35,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,00 3.600.000,00 3,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 240.000.000,00 122.839.052,00 51,18

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000,00 11.800.000,00 33,71

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 5.642.000,00 0,00 0,00
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.662.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan 2.980.000,00 0,00 0,00

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 86.000.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


86.000.000,00 0,00 0,00
Bekasi Barat

JUMLAH 34.446.368.000,00 30.914.500.961,00 89,75

118 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI UTARA

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 240.780.000,00 213.658.000,00 88,74

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


105.780.000,00 79.516.000,00 75,17
Bekasi Utara

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi


135.000.000,00 134.142.000,00 99,36
Utara

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 31.599.558.000,00 27.826.387.000,00 88,06

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.824.131.000,00 1.344.028.000,00 73,68
Kecamatan Bekasi Utara

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara 8.671.352.000,00 7.267.200.000,00 83,81

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara 17.989.506.000,00 16.270.800.000,00 90,45

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Utara 0,00 0,00 0,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Utara 114.569.000,00 95.859.000,00 83,67

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Marga Mulya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Perwira 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Harapan Baru 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Harapan Jaya 500.000.000,00 450.000.000,00 90,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Teluk Pucung 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kaliabang Tengah 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Utara 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.699.669.100,00 8.219.139.896,00 94,48

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000,00 184.759.263,00 92,38

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 90.840.000,00 90,84

Penyediaan Alat Tulis Kantor 136.126.750,00 136.126.750,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.317.350,00 104.317.350,00 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.250.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 16.965.000,00 48,47

Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00 37.499.700,00 53,57

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 61.250.000,00 7.200.000,00 11,76

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.718.725.000,00 7.519.700.000,00 97,42

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 54.800.000,00 54,80

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 140.000.000,00 62.025.833,00 44,30

Penataan Arsip 20.000.000,00 4.906.000,00 24,53

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 119
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 437.708.000,00 309.402.336,00 70,69

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 147.708.000,00 147.708.000,00 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 265.000.000,00 154.736.336,00 58,39

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 6.958.000,00 27,83

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 36.000.000,00 22.808.832,00 63,36
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 9.283.000,00 46,42

Penyusunan Laporan Keuangan 16.000.000,00 13.525.832,00 84,54

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 71.000.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


71.000.000,00 0,00 0,00
Bekasi Utara

JUMLAH 41.084.715.100,00 36.591.396.064,00 89,06

120 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI TIMUR

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 213.911.850,00 182.744.250,00 85,43

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


150.000.000,00 118.832.400,00 79,22
Bekasi Timur

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi


63.911.850,00 63.911.850,00 100,00
Timur

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 23.878.362.000,00 21.685.457.000,00 90,82

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Timur 8.686.402.000,00 7.724.002.000,00 88,92

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Timur 116.420.000,00 116.420.000,00 100,00

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Timur 11.390.270.000,00 10.358.320.000,00 90,94

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Bekasi Timur 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan


1.685.270.000,00 1.518.185.000,00 90,09
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Timur

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bekasi Jaya 500.000.000,00 492.410.000,00 98,48

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Margahayu 500.000.000,00 492.040.000,00 98,41

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Duren Jaya 500.000.000,00 492.040.000,00 98,41

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Aren Jaya 500.000.000,00 492.040.000,00 98,41

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Timur 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.981.253.920,00 7.811.399.945,00 97,87

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 265.000.000,00 234.694.425,00 88,56

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.535.000,00 117.535.000,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101.110.480,00 92.327.880,00 91,31

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 13.069.200,00 87,13

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.600.000,00 22.600.000,00 100,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 72.500.000,00 59.640.000,00 82,26

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 25.300.000,00 8.800.000,00 34,78

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.945.175.000,00 6.890.800.000,00 99,22

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 95.500.000,00 95,50

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 159.400.000,00 79,70

Penataan Arsip 17.033.440,00 17.033.440,00 100,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 121
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.500.000,00 291.805.750,00 78,34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000,00 117.286.650,00 97,74

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 220.000.000,00 146.019.100,00 66,37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 32.500.000,00 28.500.000,00 87,69

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 32.400.000,00 16.178.000,00 49,93
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 11.413.000,00 57,07

Penyusunan Laporan Keuangan 12.400.000,00 4.765.000,00 38,43

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 69.960.000,00 69.960.000,00 100,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


69.960.000,00 69.960.000,00 100,00
Bekasi Timur

JUMLAH 32.548.387.770,00 30.057.544.945,00 92,35

122 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BEKASI SELATAN

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 260.000.000,00 191.442.000,00 73,63

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Bekasi


130.000.000,00 84.910.000,00 65,32
Selatan

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


130.000.000,00 106.532.000,00 81,95
Bekasi Selatan

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 21.123.083.000,00 19.051.193.000,00 90,19

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jaka Mulya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Pekayon Jaya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kayuringin Jaya 500.000.000,00 471.450.000,00 94,29

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jaka Setia 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Marga Jaya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Selatan 10.403.750.000,00 9.445.000.000,00 90,78

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi


6.811.440.000,00 6.060.835.000,00 88,98
Selatan

Pembinaan Posdaya Di Kecamatan Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan


1.298.518.000,00 1.045.733.000,00 80,53
Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Selatan

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Selatan 109.375.000,00 109.375.000,00 100,00

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bekasi Selatan 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.099.697.900,00 7.863.164.258,00 97,08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.396.000,00 145.879.230,00 88,20

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88.000.000,00 57.574.428,00 65,43

Penyediaan Alat Tulis Kantor 122.512.700,00 121.834.700,00 99,45

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.062.200,00 94.277.200,00 97,13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.092.000,00 5.466.000,00 60,12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 37.380.000,00 31.230.000,00 83,55

Penyediaan Makanan dan Minuman 28.205.000,00 16.571.000,00 58,75

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 0,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 7.235.050.000,00 7.157.575.000,00 98,93

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 115.756.700,00 57,88

Penataan Arsip 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 123
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 284.700.000,00 230.655.777,00 81,02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 148.645.000,00 99,10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 121.700.000,00 77.610.777,00 63,77

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.000.000,00 4.400.000,00 33,85

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 130.150.000,00 129.000.000,00 99,12

Pengadaan Pakaian Olah Raga 130.150.000,00 129.000.000,00 99,12

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
7 37.194.000,00 23.816.000,00 64,03
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.988.000,00 13.032.000,00 62,09

Penyusunan Laporan Keuangan 16.206.000,00 10.784.000,00 66,54

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 90.000.000,00 45.000.000,00 50,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


90.000.000,00 45.000.000,00 50,00
Bekasi Selatan

JUMLAH 30.024.824.900,00 27.534.271.035,00 91,71

124 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN BANTAR GEBANG

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 210.438.000,00 77.648.000,00 36,90

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


85.240.000,00 25.410.000,00 29,81
Bantargebang

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan


125.198.000,00 52.238.000,00 41,72
Bantargebang

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam


2 8.316.495.000,00 7.574.457.000,00 91,08
Pembangunan

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bantargebang 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Cikiwul 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Sumurbatu 500.000.000,00 497.267.000,00 99,45

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Ciketingudik 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bantargebang 112.205.000,00 93.155.000,00 83,02

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Bantargebang 3.214.750.000,00 2.905.000.000,00 90,36

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan


703.268.000,00 519.035.000,00 73,80
Kewanitaan di Kecamatan Bantargebang

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan


0,00 0,00 0,00
Bantargebang

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan


2.286.272.000,00 2.060.000.000,00 90,10
Bantargebang

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Bantargebang 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.781.838.000,00 5.508.549.718,00 95,27

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 128.800.000,00 120.672.918,00 93,69

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 86.400.000,00 86,40

Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.638.000,00 127.638.000,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000,00 106.663.800,00 96,97

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000,00 24.650.000,00 82,17

Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000.000,00 12.600.000,00 31,50

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 21.800.000,00 4.050.000,00 18,58

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.923.600.000,00 4.881.375.000,00 99,14

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 65.000.000,00 65,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 79.500.000,00 39,75

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 125
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.950.000,00 52.129.100,00 13,87

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.950.000,00 46.694.100,00 23,24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 5.435.000,00 21,74

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 93.260.000,00 93.260.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 93.260.000,00 93.260.000,00 100,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 30.000.000,00 3.648.200,00 12,16
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja


15.000.000,00 0,00 0,00
SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 3.648.200,00 24,32

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 64.000.000,00 26.800.000,00 41,88

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


64.000.000,00 26.800.000,00 41,88
Bantargebang

JUMLAH 14.871.981.000,00 13.336.492.018,00 89,68

126 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN MEDANSATRIA

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 269.605.800,00 257.870.800,00 95,65

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


143.075.800,00 142.422.800,00 99,54
Medan Satria

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Medan


126.530.000,00 115.448.000,00 91,24
Satria

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 16.157.799.000,00 14.075.762.000,00 87,11

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Medan Satria 8.092.630.000,00 7.005.000.000,00 86,56

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Harapan Mulya 500.000.000,00 450.000.000,00 90,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Kali Baru 500.000.000,00 450.000.000,00 90,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Medan Satria 500.000.000,00 450.000.000,00 90,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Pejuang 500.000.000,00 450.000.000,00 90,00

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Medan Satria 0,00 0,00 0,00

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Medan Satria 4.764.160.000,00 4.280.175.000,00 89,84

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.193.735.000,00 921.703.000,00 77,21
Kecamatan Medan Satria

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Medan Satria 107.274.000,00 68.884.000,00 64,21

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Medan Satria 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.735.439.400,00 6.501.040.212,00 96,52

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 194.600.000,00 175.702.812,00 90,29

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 117.000.000,00 114.645.000,00 97,99

Penyediaan Alat Tulis Kantor 124.035.400,00 124.035.400,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.954.000,00 83.827.000,00 94,24

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 4.990.000,00 71,29

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.100.000,00 16.300.000,00 54,15

Penyediaan Makanan dan Minuman 59.850.000,00 41.594.000,00 69,50

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 5.753.900.000,00 5.718.850.000,00 99,39

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 62.900.000,00 62,90

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 138.196.000,00 69,10

Penataan Arsip 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 542.915.000,00 373.745.821,00 68,84

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 159.600.000,00 159.600.000,00 100,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 127
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 333.315.000,00 173.745.821,00 52,13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 40.400.000,00 80,80

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 0,00 0,00 0,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 38.000.000,00 25.555.000,00 67,25
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 21.000.000,00 11.253.000,00 53,59

Penyusunan Laporan Keuangan 17.000.000,00 14.302.000,00 84,13

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 100.000.000,00 97.569.000,00 97,57

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


100.000.000,00 97.569.000,00 97,57
Medan Satria

JUMLAH 23.843.759.200,00 21.331.542.833,00 89,46

128 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN MUSTIKAJAYA

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 181.140.000,00 153.405.500,00 84,69

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


109.290.000,00 87.376.500,00 79,95
Mustikajaya

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Mustikajaya 71.850.000,00 66.029.000,00 91,90

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 18.948.192.000,00 17.357.876.000,00 91,61

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Mustikajaya 500.000.000,00 498.159.000,00 99,63

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Mustikasari 500.000.000,00 497.834.000,00 99,57

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Padurenan 500.000.000,00 496.062.000,00 99,21

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Cimuning 500.000.000,00 495.040.000,00 99,01

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Mustikajaya 4.896.770.000,00 4.455.170.000,00 90,98

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Mustikajaya 91.218.000,00 91.218.000,00 100,00

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Mustikajaya 10.434.140.000,00 9.485.000.000,00 90,90

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.526.064.000,00 1.339.393.000,00 87,77
Kecamatan Mustikajaya

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Mustikajaya 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Mustikajaya 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.146.227.000,00 6.909.348.984,00 96,69

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 165.000.000,00 129.918.559,00 78,74

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 88.000.000,00 87.833.000,00 99,81

Penyediaan Alat Tulis Kantor 118.107.000,00 118.107.000,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.335.000,00 84.192.925,00 88,31

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 42.600.000,00 28.150.000,00 66,08

Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000,00 79.791.000,00 91,71

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 62.385.000,00 41.300.000,00 66,20

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.188.250.000,00 6.142.350.000,00 99,26

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 72.825.000,00 72,83

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 189.200.000,00 117.380.000,00 62,04

Penataan Arsip 10.350.000,00 7.501.500,00 72,48

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 129
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.661.000,00 171.969.331,00 46,15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.161.000,00 25.811.000,00 98,66

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 299.000.000,00 129.211.931,00 43,21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 47.500.000,00 16.946.400,00 35,68

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 69.448.000,00 69.098.000,00 99,50

Pengadaan Pakaian Olah Raga 69.448.000,00 69.098.000,00 99,50

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 40.000.000,00 24.503.000,00 61,26
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 16.428.000,00 65,71

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 8.075.000,00 53,83

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 76.000.000,00 68.957.000,00 90,73

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


76.000.000,00 68.957.000,00 90,73
Mustikajaya

JUMLAH 26.833.668.000,00 24.755.157.815,00 92,25

130 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN JATISAMPURNA

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 188.370.000,00 101.069.000,00 53,65

Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kecamatan Jatisampurna 135.000.000,00 47.699.000,00 35,33

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


53.370.000,00 53.370.000,00 100,00
Jatisampurna

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 14.051.937.000,00 12.560.409.000,00 89,39

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatisampurna 4.296.560.000,00 3.729.464.000,00 86,80

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Jatisampurna 6.061.022.000,00 5.405.420.000,00 89,18

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatisampurna 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatirangga 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiranggon 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiraden 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatikarya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatisampurna 144.675.000,00 144.675.000,00 100,00

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Pemuda, Olahraga dan


1.049.680.000,00 882.350.000,00 84,06
Kewanitaan di Kecamatan Jatisampurna

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Jatisampurna 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.613.789.500,00 5.322.411.368,00 94,81

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 89.807.468,00 69,08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 97.473.000,00 97.473.000,00 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.128.500,00 149.128.500,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.963.000,00 81.602.400,00 99,56

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 28.000.000,00 16.340.000,00 58,36

Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000,00 24.060.000,00 48,12

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 40.000.000,00 9.500.000,00 23,75

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.722.225.000,00 4.633.050.000,00 98,11

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 95.000.000,00 94.750.000,00 99,74

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 126.700.000,00 63,35

Penataan Arsip 20.000.000,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 131
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 352.959.000,00 137.305.169,00 38,90

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 165.000.000,00 99.346.169,00 60,21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 37.959.000,00 37.959.000,00 100,00

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.580.000,00 79.580.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 79.580.000,00 79.580.000,00 100,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 30.000.000,00 0,00 0,00
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 0,00 0,00

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 33.750.000,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


33.750.000,00 0,00 0,00
Jatisampurna

JUMLAH 20.350.385.500,00 18.200.774.537,00 89,44

132 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN RAWALUMBU

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 241.341.500,00 167.593.000,00 69,44

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


140.000.000,00 78.541.000,00 56,10
Rawalumbu

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan


101.341.500,00 89.052.000,00 87,87
Rawalumbu

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 20.246.211.000,00 18.165.855.900,00 89,72

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Rawalumbu 6.133.700.000,00 5.500.069.500,00 89,67

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Rawalumbu 10.689.870.000,00 9.528.240.000,00 89,13

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.292.641.000,00 1.115.615.000,00 86,31
Kecamatan Rawalumbu

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bojong Rawalumbu 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Bojongmenteng 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Pengasinan 500.000.000,00 469.800.000,00 93,96

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Sepanjang Jaya 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Rawalumbu 130.000.000,00 113.031.400,00 86,95

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Rawalumbu 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.002.727.000,00 6.702.191.970,00 95,71

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 150.000.000,00 129.585.770,00 86,39

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 99.126.400,00 99,13

Penyediaan Alat Tulis Kantor 140.000.000,00 80.908.800,00 57,79

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.857.000,00 87.857.000,00 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 0,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000,00 39.925.000,00 99,81

Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000,00 25.309.000,00 46,02

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 17.550.000,00 7.550.000,00 43,02

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.108.800.000,00 6.031.850.000,00 98,74

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 196.020.000,00 100.080.000,00 51,06

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 133
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.000.000,00 105.896.852,00 33,62

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 285.000.000,00 105.896.852,00 37,16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30.000.000,00 0,00 0,00

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 68.420.000,00 68.420.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 68.420.000,00 68.420.000,00 100,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 27.203.000,00 12.167.000,00 44,73
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.203.000,00 7.203.000,00 59,03

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 4.964.000,00 33,09

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 32.880.000,00 25.970.000,00 78,98

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


32.880.000,00 25.970.000,00 78,98
Rawalumbu

JUMLAH 27.933.782.500,00 25.248.094.722,00 90,39

134 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PONDOK MELATI

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 238.104.000,00 142.651.500,00 59,91

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


127.800.000,00 120.251.500,00 94,09
Pondok melati

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Pondok


110.304.000,00 22.400.000,00 20,31
Melati

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 13.505.915.000,00 12.177.485.000,00 90,16

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondok Melati 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiwarna 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatirahayu 500.000.000,00 469.700.000,00 93,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimelati 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimurni 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondok Melati 6.461.930.000,00 5.818.700.000,00 90,05

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondok Melati 3.767.387.000,00 3.421.250.000,00 90,81

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan


1.156.398.000,00 908.535.000,00 78,57
Pondok Melati

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondok Melati 120.200.000,00 120.200.000,00 100,00

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondok Melati 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.284.858.995,00 5.045.116.589,00 95,46

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 182.771.000,00 140.615.944,00 76,94

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 98.861.500,00 97.161.150,00 98,28

Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.832.845,00 107.482.845,00 99,68

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 77.418.650,00 72.117.650,00 93,15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 27.600.000,00 22.680.000,00 82,17

Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000,00 2.549.000,00 7,28

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 29.025.000,00 11.450.000,00 39,45

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 4.426.350.000,00 4.426.350.000,00 100,00

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 61.760.000,00 61,76

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 102.950.000,00 51,48

Penataan Arsip 0,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 135
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.940.000,00 71.300.827,00 35,13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 174.600.000,00 64.860.827,00 37,15

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 28.340.000,00 6.440.000,00 22,72

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.000.000,00 51.720.000,00 99,46

Pengadaan Pakaian Olah Raga 52.000.000,00 51.720.000,00 99,46

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 40.000.000,00 18.302.000,00 45,76
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 25.000.000,00 17.908.000,00 71,63

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 394.000,00 2,63

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


0,00 0,00 0,00
Pondok Melati

JUMLAH 19.323.817.995,00 17.506.575.916,00 90,60

136 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN JATIASIH

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 215.111.000,00 109.644.000,00 50,97

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


142.273.000,00 63.620.000,00 44,72
Jatiasih

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Jatiasih 72.838.000,00 46.024.000,00 63,19

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 22.666.941.000,00 20.516.014.000,00 90,51

Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Jatiasih 0,00 0,00 0,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Jatiasih 57.925.000,00 57.925.000,00 100,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiasih 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiluhur 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatikramat 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimekar 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatirasa 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatisari 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.441.660.000,00 1.121.293.000,00 77,78
Kecamatan Jatiasih

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Jatiasih 7.020.806.000,00 6.376.406.000,00 90,82

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Jatiasih 11.146.550.000,00 10.082.190.000,00 90,45

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Jatiasih 0,00 0,00 0,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.576.583.000,00 7.390.524.820,00 97,54

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 142.800.000,00 115.701.820,00 81,02

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.141.400,00 125.141.400,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.356.600,00 112.356.600,00 93,35

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.880.000,00 17.640.000,00 73,87

Penyediaan Makanan dan Minuman 67.240.000,00 43.470.000,00 64,65

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 24.190.000,00 12.250.000,00 50,64

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 6.696.975.000,00 6.673.650.000,00 99,65

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 64.000.000,00 64.000.000,00 100,00

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 126.315.000,00 63,16

Penataan Arsip 12.000.000,00 0,00 0,00

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 137
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 292.000.000,00 138.662.965,00 47,49

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000,00 49.327.000,00 49,33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 142.000.000,00 68.172.965,00 48,01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000,00 21.163.000,00 42,33

5 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 83.790.000,00 83.790.000,00 100,00

Pengadaan Pakaian Olah Raga 83.790.000,00 83.790.000,00 100,00

6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.000.000,00 6.950.000,00 77,22

Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.000.000,00 6.950.000,00 77,22

Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur 0,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


7 31.352.000,00 27.030.000,00 86,21
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.352.000,00 16.352.000,00 100,00

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 10.678.000,00 71,19

8 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 93.588.000,00 37.998.000,00 40,60

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


93.588.000,00 37.998.000,00 40,60
Jatiasih

JUMLAH 30.968.365.000,00 28.310.613.785,00 91,42

138 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAMPIRAN
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
KECAMATAN PONDOK GEDE

REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 250.484.000,00 169.364.000,00 67,61

Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan


74.400.000,00 31.800.000,00 42,74
Pondokgede

Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan


176.084.000,00 137.564.000,00 78,12
Pondokgede

2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 19.808.254.000,00 17.918.671.000,00 90,46

Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di


1.248.140.000,00 991.708.000,00 79,45
Kecamatan Pondokgede

Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Pondokgede 6.535.664.000,00 5.935.945.000,00 90,82

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondokgede 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening Baru 500.000.000,00 480.393.000,00 96,08

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatimakmur 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jaticempaka 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatibening 500.000.000,00 479.700.000,00 95,94

Penyelenggaraan P3BK di Kelurahan Jatiwaringin 500.000.000,00 479.150.000,00 95,83

Penyelenggaraan RT dan RW di Kecamatan Pondokgede 9.415.475.000,00 8.483.400.000,00 90,10

Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Pondokgede 107.400.000,00 107.400.000,00 100,00

Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokgede 1.575.000,00 1.575.000,00 100,00

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.878.126.300,00 6.612.238.954,00 96,13

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 162.000.000,00 135.283.904,00 83,51

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.166.700,00 95.166.700,00 100,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.228.600,00 84.228.600,00 89,39

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.690.000,00 24.603.750,00 99,65

Penyediaan Makanan dan Minuman 37.674.000,00 20.034.000,00 53,18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 71.150.000,00 26.350.000,00 37,03

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran 5.972.900.000,00 5.938.225.000,00 99,42

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 48.130.000,00 48,13

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 200.000.000,00 119.900.000,00 59,95

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 139
REALISASI
PAGU
NO URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
ANGGARAN
Rp. %

1 2 3 4 5

Penataan Arsip 5.317.000,00 5.317.000,00 100,00

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 349.150.000,00 193.850.261,00 55,52

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 119.350.000,00 119.350.000,00 100,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 204.800.000,00 66.841.361,00 32,64

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 7.658.900,00 30,64

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5 35.000.000,00 24.995.200,00 71,41
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000,00 14.036.000,00 70,18

Penyusunan Laporan Keuangan 15.000.000,00 10.959.200,00 73,06

6 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan 0,00 0,00 0,00

Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan


0,00 0,00 0,00
Pondokgede

JUMLAH 27.321.014.300,00 24.919.119.415,00 91,21

140 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

Anda mungkin juga menyukai