Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;


Periode Mei 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA


Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 416578 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERANG Hal 1 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

38.75 %
JUMLAH SELURUHNYA 4,163,103,000 67,512,000 1,318,705,503 294,357,138 1,613,062,641 2,482,528,359

DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 100,000,000 7,462,000 42,537,500 0 42,537,500 42.54 % 50,000,500
DC.5620 Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 100,000,000 7,462,000 42,537,500 0 42,537,500 42.54 % 50,000,500
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
QDB.001 Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
055 Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
055.0A Bantuan Operasional FKUB Tingkat Kabupaten 50,000,000 0 0 0 0 0.00 % 50,000,000
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang 0 0
521233 50,000,000 0 0 0.00 % 50,000,000

QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 50,000,000 7,462,000 42,537,500 0 42,537,500 85.08 % 500
QDC.001 Aktor Kerukunan Yang Berkualitas 50,000,000 7,462,000 42,537,500 0 42,537,500 85.08 % 500
051 Pembinaan FKUB dan Dialog Kerukunan Umat Beragama 50,000,000 7,462,000 42,537,500 0 42,537,500 85.08 % 500
Membangun Moderasi Beragama Dalam Tahun Toleransi 2022 Melalui 42,387,500 0
051.0A Kerukunan Umat Beragama Dalam Bingkai NKRI Meneguhkan Toleransi 42,488,000 100,000 42,387,500 99.76 % 500

521211 Belanja Bahan 1,088,000 100,000 987,500 0 987,500 90.76 % 500


522151 Belanja Jasa Profesi 5,400,000 0 5,400,000 0 5,400,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 36,000,000 0 36,000,000 0 36,000,000 100.00 0
051.0B Pembinaan, Monev, Koordinasi dan Konsultasi 7,512,000 7,362,000 150,000 0 150,000 2.00 % 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6,012,000 6,012,000 0 0 0 0.00 % 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000 1,350,000 150,000 0 150,000 10.00 % 0
WA Program Dukungan Manajemen 4,063,103,000 60,050,000 1,276,168,003 294,357,138 1,570,525,141 38.65 % 2,432,527,859
WA.2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 42,000,000 10,910,000 21,250,000 8,780,000 30,030,000 71.50 % 1,060,000
EBC Layanan Manajemen SDM Internal 42,000,000 10,910,000 21,250,000 8,780,000 30,030,000 71.50 % 1,060,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM 42,000,000 10,910,000 21,250,000 8,780,000 30,030,000 71.50 % 1,060,000
051 Layanan Penatausahaan 21,000,000 9,260,000 8,940,000 2,800,000 11,740,000 55.90 % 0
051.0A Koordinasi, Konsultasi dan monev 21,000,000 9,260,000 8,940,000 2,800,000 11,740,000 55.90 % 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,500,000 1,160,000 6,690,000 2,650,000 9,340,000 88.95 % 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Mei 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA


Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 416578 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERANG Hal 2 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,500,000 8,100,000 2,250,000 150,000 2,400,000 22.86 % 0
055 Pemantauan dan Penilaian Kinerja Kepegawaian 21,000,000 1,650,000 12,310,000 5,980,000 18,290,000 87.10 % 1,060,000
055.0A Koordinasi, Konsultasi dan monev 21,000,000 1,650,000 12,310,000 5,980,000 18,290,000 87.10 % 1,060,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10,500,000 1,650,000 1,810,000 5,980,000 7,790,000 74.19 % 1,060,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,500,000 0 10,500,000 0 10,500,000 100.00 0
WA.2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 3,109,312,000 35,500,000 926,003,423 195,850,523 1,121,853,946 36.08 % 1,951,958,054
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 3,086,812,000 13,500,000 925,803,423 195,850,523 1,121,653,946 36.34 % 1,951,658,054
EBA.956 Layanan BMN 22,500,000 13,500,000 7,790,000 1,210,000 9,000,000 40.00 % 0
051 Pengelolaan BMN 22,500,000 13,500,000 7,790,000 1,210,000 9,000,000 40.00 % 0
051.0A Koordinasi, Konsultasi dan monev 22,500,000 13,500,000 7,790,000 1,210,000 9,000,000 40.00 % 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,000,000 7,100,000 6,840,000 1,060,000 7,900,000 52.67 % 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 6,400,000 950,000 150,000 1,100,000 14.67 % 0
EBA.994 Layanan Belanja Pegawai Operasional 3,064,312,000 0 918,013,423 194,640,523 1,112,653,946 36.31 % 1,951,658,054
001 Gaji dan Tunjangan 3,064,312,000 0 918,013,423 194,640,523 1,112,653,946 36.31 % 1,951,658,054
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,064,312,000 0 918,013,423 194,640,523 1,112,653,946 36.31 % 1,951,658,054
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,316,642,000 0 429,928,800 71,415,900 501,344,700 38.08 % 815,297,300
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21,000 0 6,685 1,132 7,817 37.22 % 13,183
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 94,845,000 0 35,250,480 5,680,950 40,931,430 43.16 % 53,913,570
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,371,000 0 11,453,870 1,985,876 13,439,746 44.25 % 16,931,254
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 25,200,000 0 8,640,000 1,800,000 10,440,000 41.43 % 14,760,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 55,400,000 0 21,960,000 3,660,000 25,620,000 46.25 % 29,780,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 9,950,000 0 1,002,694 81,858 1,084,552 10.90 % 8,865,448
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 73,489,000 0 27,157,500 4,634,880 31,792,380 43.26 % 41,696,620
511129 Belanja Uang Makan PNS 214,250,000 0 54,641,000 13,472,000 68,113,000 31.79 % 146,137,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 59,220,000 0 14,770,000 2,400,000 17,170,000 28.99 % 42,050,000
512111 Belanja Uang Honor Tetap 78,000,000 0 30,000,000 6,000,000 36,000,000 46.15 % 42,000,000
512211 Belanja Uang Lembur 190,000,000 0 33,671,000 10,899,000 44,570,000 23.46 % 145,430,000
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Mei 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA


Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 416578 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERANG Hal 3 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) 916,924,000 0 249,531,394 72,608,927 322,140,321 35.13 % 594,783,679
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 22,500,000 22,000,000 200,000 0 200,000 0.89 % 300,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan 22,500,000 22,000,000 200,000 0 200,000 0.89 % 300,000
051 Penyusunan Laporan Keuangan 22,500,000 22,000,000 200,000 0 200,000 0.89 % 300,000
051.0A Koordinasi, Konsultasi dan monev 22,500,000 22,000,000 200,000 0 200,000 0.89 % 300,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,000,000 15,000,000 0 0 0 0.00 % 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 7,000,000 200,000 0 200,000 2.67 % 300,000
WA.2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan 11,000,000 9,940,000 1,060,000 0 1,060,000 9.64 % 0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 11,000,000 9,940,000 1,060,000 0 1,060,000 9.64 % 0
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran 11,000,000 9,940,000 1,060,000 0 1,060,000 9.64 % 0
052 Penyusunan Anggaran 11,000,000 9,940,000 1,060,000 0 1,060,000 9.64 % 0
052.0A Koordinasi, Konsultasi dan monev 11,000,000 9,940,000 1,060,000 0 1,060,000 9.64 % 0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9,500,000 8,440,000 1,060,000 0 1,060,000 11.16 % 0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,500,000 1,500,000 0 0 0 0.00 % 0
WA.2103 Pembinaan Administrasi Umum 900,791,000 3,700,000 327,854,580 89,726,615 417,581,195 46.36 % 479,509,805
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal 869,791,000 3,660,000 296,894,580 89,726,615 386,621,195 44.45 % 479,509,805
EBA.994 Layanan Perkantoran 869,791,000 3,660,000 296,894,580 89,726,615 386,621,195 44.45 % 479,509,805
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 869,791,000 3,660,000 296,894,580 89,726,615 386,621,195 44.45 % 479,509,805
002.0A Operasional dan Pemeliharaan Kantor 864,791,000 3,660,000 295,104,580 89,726,615 384,831,195 44.50 % 476,299,805
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 371,006,000 0 142,339,600 27,442,500 169,782,100 45.76 % 201,223,900
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 73,394,000 0 18,324,000 6,108,000 24,432,000 33.29 % 48,962,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 18,311,000 0 8,620,000 2,980,500 11,600,500 63.35 % 6,710,500
522111 Belanja Langganan Listrik 186,000,000 3,660,000 24,270,166 18,480,432 42,750,598 22.98 % 139,589,402
522112 Belanja Langganan Telepon 3,000,000 0 538,960 344,559 883,519 29.45 % 2,116,481
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 42,000,000 0 10,761,785 2,733,380 13,495,165 32.13 % 28,504,835
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70,240,000 0 49,800,000 19,531,100 69,331,100 98.71 % 908,900
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 67,040,000 0 30,920,069 8,253,644 39,173,713 58.43 % 27,866,287
*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2022
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Mei 2022

Kementerian : 025 KEMENTERIAN AGAMA


Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL
Satuan Kerja : 416578 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SERANG Hal 4 dari 4

Realisasi TA 2022 SISA


Uraian Pagu Revisi Lock Pagu
Periode Lalu Periode Ini s.d. Periode % ANGGARAN

523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11,300,000 0 1,950,000 260,000 2,210,000 19.56 % 9,090,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15,000,000 0 7,430,000 3,592,500 11,022,500 73.48 % 3,977,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7,500,000 0 150,000 0 150,000 2.00 % 7,350,000
002.0B Kapasitas tenaga Perencana dan keuangan 5,000,000 0 1,790,000 0 1,790,000 35.80 % 3,210,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,000,000 0 1,790,000 0 1,790,000 35.80 % 3,210,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 31,000,000 40,000 30,960,000 0 30,960,000 99.87 % 0
EBB.951 Layanan Sarana Internal 31,000,000 40,000 30,960,000 0 30,960,000 99.87 % 0
052 Pengadaan Peralatan dan Mesin 31,000,000 40,000 30,960,000 0 30,960,000 99.87 % 0
052.0A TANPA SUB KOMPONEN 31,000,000 40,000 30,960,000 0 30,960,000 99.87 % 0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31,000,000 40,000 30,960,000 0 30,960,000 99.87 % 0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Anda mungkin juga menyukai