No Sub Realisasi
Uraian Sub Kegiatan Rencana Output Pagu
Kegiatan Output
1
Akselerasi Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
0 108.800.000,0
= 0 44.492.00
a
Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk
Perkesmas dalam rangka intervensi hasil
0 58.480.000,00
0 16.300.00
PIS-PK
44.492.000,00
16.300.000,0
28.192.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
Renc
No Sub ana
Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi Output
Kegiatan Outp
ut
3
Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2,
P3)
0 0114.000.000,0 0 0114.000.000,
a
Belanja transpor lokal petugas
kesehatan, kader, pendampingan
0 0 0 0
mahasiswa serta lintas sektor.
b
Belanja perjalanan dinas dalam wilayah
kerja Puskesmas bagi pegawai
0 0 0 0
Puskesmas ASN dan non ASN
d
Belanja pencetakan dan penggandaan 0 0 0 0
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
i
Belanja jasa pemeriksaan
sampel/specimen di laboratorium di luar
0 0 0 0
Puskesmas
Realisasi
0114.000.000,0
0
0
0
114.000.000,0
0
0
0
0
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
4
Penyediaan Tenaga dengan
Perjanjian Kerja
0 88.800.000,00
0 86.950.000,00
a
tenaga promosi kesehatan dan
ilmu perilaku
0 22.200.000,00
0 20.350.000,00
b tenaga sanitasi lingkungan 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
c nutrisionis 0 0 0 0
d tenaga epidemiologi 0 0 0 0
e ahli teknologi labotorium medik 0 0 0 0
f apoteker 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
g tenaga administrasi keuangan 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
50.000,00
50.000,00
00.000,00
00.000,00
00.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
No Sub Rencana
Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi Output
Kegiatan Output
b
Identifikasi masalah dan analisis 0 0 0 0
situasi perilaku kesehatan
c
Monitoring paska pemicuan,
pembuatan dan update peta
0 30.600.000,00 0 23.960.000,00
sanitasi serta buku kader
d Kampanye 5 pilar STBM 0 15.220.000,00 0 12.176.000,00
e
Kampanye higiene sanitasi
sekolah
0 5.500.000,00 0 5.500.000,00
f Surveilans kualitas air minum 0 0 0 0
g
Verifikasi desa/kelurahan stop
buang air besar sembarangan
0 20.400.000,00 0 2.040.000,00
(SBS)
Realisasi
46.091.000,00
2.415.000,00
0
23.960.000,00
12.176.000,00
5.500.000,00
0
2.040.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
6
Upaya deteksi dini, preventif,
dan respons penyakit
0 516.190.000,000 313.426.000,00
Pelaksanaan pelayanan imunisasi 0 55.860.000,000 41.090.000,00
baik imunisasi rutin, pengenalan
a antigen baru, imunisasi
tambahan, maupun kegiatan
defaulter tracking.
b
Pendampingan rujukan kasus
gangguan jiwa dan napza
0 1.700.000,00 0 0
c
Pengawasan standar baku mutu
pengendalian vektor dan
0 0 0 0
binatang pembawa penyakit.
d
Sweeping untuk meningkatkan
cakupan POPM, imunisasi dan
0 10.540.000,00 0 0
penyakit menular lainnya.
0 0 0 0
Belanja Alat Pelindung Diri (APD)
untuk surveilans dalam rangka
Pencegahan dan Pengendalian
g
Penyakit terutama untuk
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak
h
Deteksi dini faktor risiko PTM di
posbindu PTM dan Posyandu
0 48.110.000,00 0 27.870.000,00
lansia.
j
Distribusi kelambu ke kelompok
sasaran di desa.
0 0 0 0
k
Evaluasi pengendaian vektor dan 0 0 0 0
binatang pembawa penyakit.
0 35.420.000,00 0 30.710.000,00
Follow up tatalaksana dan 0 35.420.000,00 0 30.710.000,00
pencegahan cacat kasus kusta
l
dan penyakit menular lainnya
serta gangguan jiwa.
m
Konseling dan deteksi dini
masalah kesehatan jiwa dan
0 8.400.000,00 0 6.300.000,00
napza.
o
Kunjungan rumah untuk
tatalaksana/manajemen kasus
0 8.400.000,00 0 3.360.000,00
filariasis.
q
Monitoring dan bimbingan teknis
kader kesehatan oleh petugas
0 0 0 0
puskesmas.
r
Monitoring penggunaan kelambu
malaria.
0 3.570.000,00 0 3.570.000,00
Monitoring, bimbingan teknis 0 4.760.000,00 0 4.480.000,00
pelaksanaan kegiatan pos
s pembinaan terpadu (posbindu)
penyakit tidak menular oleh
petugas puskesmas.
Orientasi/pembekalan/ 0 0 0 0
peningkatan kapasitas SDM bagi
t
kader kesehatan untuk
peningkatan P2P.
w
Pelaksanaan Dukungan
Kesehatan Jiwa dan Psikososial
0 0 0 0
pada Bencana
z
Pemantauan jentik secara
berkala.
0 21.080.000,00 0 4.080.000,00
0 0 0 0
Pembentukan dan pengaktifan, 0 0 0 0
serta pembinaan kader
aa kesehatan program P2P serta
masalah kesehatan jiwa dan
Napza.
ab
Pemberian Obat Pencegah Masal
(POPM) untuk pencegahan
0 47.040.000,00 0 0 26.670.000,00
penyakit.
ac
Pendampingan penderita
penyakit menular menahun dan
0 6.090.000,00 0 5.960.000,00
penyakit tidak menular
ad Pendataan sasaran POPM. 0 3.570.000,00 0 0
Penemuan kasus PD3I, kasus 0 20.650.000,00 0 20.030.000,00
kontak TB dan kasus mangkir,
ae kasus kontak kusta serta orang
dengan gangguan jiwa serta
penyakit lainnya.
af
Penerapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) untuk Desa Tanpa
0 3.150.000,00 0 3.150.000,00
Asap Rokok
ah
Pengambilan obat POPM ke 0 340.000,00 0 340.000,00
dinas kesehatan kabupaten/kota.
ak
Penyediaan bahan media
Komunikasi, Informasi dan
0 0 0 0
Edukasi (KIE).
al
Penyelidikan Epidemiologi (PE)
penyakit potensi KLB dan
0 19.200.000,00 0 2.230.000,00
penanggulangan KLB.
am
Pertemuan berkala kader
kesehatan untuk P2P.
0 19.680.000,00 0 17.700.000,00
0 26.660.000,00 0 24.890.000,00
Sosialisasi pelaksanaan imunisasi
0 26.660.000,00 0 24.890.000,00
rutin kepada orangtua dan Bulan
an
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
kepada guru dan wali murid.
ao
Survei anak sekolah dalam
rangka pencegahan dan
0 4.200.000,00 0 0
pengendalian penyakit
ap
Survei habitat jentik dan nyamuk
dewasa.
0 3.780.000,00 0 3.150.000,00
aq
Surveilans binatang pembawa
penyakit serta pengiriman
0 0 0 0
spesimen untuk konfirmasi.
ar
Surveilans Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI) pelaksanaan
0 3.920.000,00 0 0
imunisasi
as
Surveilans penyakit pada situasi
khusus dan bencana.
0 2.040.000,00 0 0
Surveilans Penyakit Tidak 0 4.650.000,00 0 310.000,00
Menular (PTM) dan penyakit
at berpotensi KLB termasuk
Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di
masyarakat
au
Validasi data laporan hasil POPM 0 4.080.000,00 0 4.080.000,00
dan manajemen kasus filariasis.
aw
Validasi sasaran, hasil cakupan
imunisasi dan Rapid Convinience
0 7.520.000,00 0 5.830.000,00
Assessment (RCA)
ax Verifikasi rumor dugaan KLB 0 3.100.000,00 0 1.720.000,00
ay
Verifikasi Sinyal dan Respon
cepat Sistem Kewaspadaan Dini
0 2.720.000,00 0 0
dan Respon (SKDR).
426.000,00
090.000,00
56.000,00
70.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
00.000,00
60.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
10.000,00
80.000,00
70.000,00
60.000,00
30.000,00
50.000,00
0.000,00
0.000,00
50.000,00
30.000,00
00.000,00
90.000,00
90.000,00
50.000,00
0.000,00
80.000,00
60.000,00
30.000,00
20.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
7
Upaya Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
0 65.890.000 0 59.841.000
a
Kampanye lokal dalam 0 54.600.000 0 52.181.000
mendukung pelaksanaan Germas
c
Penggerakkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
0 5.460.000 0 3.800.000
d Upaya Kesehatan Olahraga 0 1.750.000 0 1.050.000
59.841.000
52.181.000
2.810.000
3.800.000
1.050.000
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
9
Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-
19
0 430.620.000 0 30.465.000
a
Biaya Komunikasi untuk pengolah data
puskesmas
0 1.200.000 0 0
b
Biaya Komunkasi Pelacakan kontak dan
Pemantauan
0 10.800.000 0 6.000.000
c
Honor Pengolah data kasus Covid-19 di
puskesmas
0 24.000.000 0 0
0 30.465.000
0 0
0 6.000.000
0 0
0 22.665.000
0 0
0 1.800.000
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
No Sub Realisasi
Uraian Sub Kegiatan Rencana Output Pagu
Kegiatan Output
10 Upaya Penurunan AKI-AKB 0 ### 168.205.000 0 122.217.000
a
Gerakan Perempuan Pekerja
Sehat Produktif (GP2SP)
0 3.324.000 0 3.324.000
b
Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu
Hamil, Kelas Ibu Balita)
0 21.600.000 0 8.058.000
f
Peningkatan Mutu Layanan Ibu
dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas
0 5.440.000 0 560.000
dan Rumah Sakit
h
Program Perencanaan dan
Pencegahan Kompliikasi
0 21.937.000 0 1.350.000
Terintegrasi Desa Siaga
i
Surveilans Kesehatan Ibu dan
Bayi
0 33.464.000 0 33.385.000
February2023 0
Realisasi
122.217.000
3.324.000
8.058.000
0
34.290.000
27.290.000
560.000
13.960.000
1.350.000
33.385.000
122,217,000.00
0
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan
a
Konvergensi LP/LS dalam upaya
percepatan perbaikan gizi
0 44.190.000 0 42.650.000
masyarakat
b
Pemantauan Tumbuh Kembang
Balita
0 0 0 0
c
Pemeriksaan dan Pengawasan
Kualitas Air dan Sanitasi Dasar
0 9.190.000 0 9.040.000
d
Pendidikan Gizi melalui
peningkatan konsumsi Gizi Pada
0 0 0 0
Ibu Hamil dan Balita
e Surveilans Gizi 0 174.210.000 0 129.320.000
010.000
0.000
.000
0.000