Anda di halaman 1dari 26

PIS-PK

Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Realisasi
Uraian Sub Kegiatan Rencana Output Pagu
Kegiatan Output

1
Akselerasi Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
0 108.800.000,0
= 0 44.492.00

a
Pelaksanaan intervensi lanjut termasuk
Perkesmas dalam rangka intervensi hasil
0 58.480.000,00
0 16.300.00
PIS-PK

Pelaksanaan kunjungan keluarga dan


0 50.320.000,00
0 28.192.00
b intervensi awal dalam rangka deteksi dini
dan pengelolaan masalah kesehatan
terintegrasi melalui pendekatan keluarga

* CONTOH pengisian di atas adalah dari puskesmas danga


Realisasi

44.492.000,00
16.300.000,0

28.192.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

Renc
No Sub ana
Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi Output
Kegiatan Outp
ut

3
Fungsi Manajemen Puskesmas (P1, P2,
P3)
0 0114.000.000,0 0 0114.000.000,

a
Belanja transpor lokal petugas
kesehatan, kader, pendampingan
0 0 0 0
mahasiswa serta lintas sektor.

b
Belanja perjalanan dinas dalam wilayah
kerja Puskesmas bagi pegawai
0 0 0 0
Puskesmas ASN dan non ASN

c Belanja langganan aplikasi pertemuan


daring
0 0 0 0

d
Belanja pencetakan dan penggandaan 0 0 0 0
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

e Belanja kegiatan pertemuan/ rapat 0 114.000.000,0 0 114.000.000,


f
Belanja honor tenaga dengan perjanjian
kerja
0 0 0 0
g
Belanja honor, transport dan/atau
akomodasi narasumber
0 0 0 0
h
Belanja jasa/transportasi pengiriman
sampel/specimen
0 0 0 0

i
Belanja jasa pemeriksaan
sampel/specimen di laboratorium di luar
0 0 0 0
Puskesmas
Realisasi

0114.000.000,0
0

0
0

114.000.000,0
0
0
0
0
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi
Kegiatan Output Output

4
Penyediaan Tenaga dengan
Perjanjian Kerja
0 88.800.000,00
0 86.950.000,00
a
tenaga promosi kesehatan dan
ilmu perilaku
0 22.200.000,00
0 20.350.000,00
b tenaga sanitasi lingkungan 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
c nutrisionis 0 0 0 0
d tenaga epidemiologi 0 0 0 0
e ahli teknologi labotorium medik 0 0 0 0
f apoteker 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
g tenaga administrasi keuangan 0 22.200.000,00
0 22.200.000,00
50.000,00
50.000,00
00.000,00

00.000,00
00.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana
Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi Output
Kegiatan Output

5 STBM Desa/ Kelurahan Prioritas 0 74.940.000,00 0 46.091.000,00


a Pemicuan 5 pilar STBM 0 3.220.000,00 0 2.415.000,00

b
Identifikasi masalah dan analisis 0 0 0 0
situasi perilaku kesehatan

c
Monitoring paska pemicuan,
pembuatan dan update peta
0 30.600.000,00 0 23.960.000,00
sanitasi serta buku kader
d Kampanye 5 pilar STBM 0 15.220.000,00 0 12.176.000,00
e
Kampanye higiene sanitasi
sekolah
0 5.500.000,00 0 5.500.000,00
f Surveilans kualitas air minum 0 0 0 0

g
Verifikasi desa/kelurahan stop
buang air besar sembarangan
0 20.400.000,00 0 2.040.000,00
(SBS)
Realisasi

46.091.000,00
2.415.000,00
0

23.960.000,00

12.176.000,00
5.500.000,00
0
2.040.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi
Kegiatan Output Output

6
Upaya deteksi dini, preventif,
dan respons penyakit
0 516.190.000,000 313.426.000,00
Pelaksanaan pelayanan imunisasi 0 55.860.000,000 41.090.000,00
baik imunisasi rutin, pengenalan
a antigen baru, imunisasi
tambahan, maupun kegiatan
defaulter tracking.

b
Pendampingan rujukan kasus
gangguan jiwa dan napza
0 1.700.000,00 0 0

c
Pengawasan standar baku mutu
pengendalian vektor dan
0 0 0 0
binatang pembawa penyakit.

d
Sweeping untuk meningkatkan
cakupan POPM, imunisasi dan
0 10.540.000,00 0 0
penyakit menular lainnya.

Advokasi/sosialisasi/lokakarya/ 0 33.756.000,00 0 33.756.000,00


rapat koordinasi Lintas Sektor
e (LS)/ Lintas Program (LP) terkait
pencegahan dan pengendalian
penyakit.

Analisa hasil Penyelidikan 0 8.130.000,00 0 0


Epidemiologi (PE) dan diseminasi
f
informasi di wilayah kerja
puskesmas.

0 0 0 0
Belanja Alat Pelindung Diri (APD)
untuk surveilans dalam rangka
Pencegahan dan Pengendalian
g
Penyakit terutama untuk
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak

h
Deteksi dini faktor risiko PTM di
posbindu PTM dan Posyandu
0 48.110.000,00 0 27.870.000,00
lansia.

Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC,


0 18.980.000,00 0 18.030.000,00
Hepatitis, Malaria dan penyakit
i menular lainnya pada Ibu hamil
dan kelompok berisiko.

j
Distribusi kelambu ke kelompok
sasaran di desa.
0 0 0 0

k
Evaluasi pengendaian vektor dan 0 0 0 0
binatang pembawa penyakit.

0 35.420.000,00 0 30.710.000,00
Follow up tatalaksana dan 0 35.420.000,00 0 30.710.000,00
pencegahan cacat kasus kusta
l
dan penyakit menular lainnya
serta gangguan jiwa.

m
Konseling dan deteksi dini
masalah kesehatan jiwa dan
0 8.400.000,00 0 6.300.000,00
napza.

Koordinasi terpadu lintas 0 12.260.000,00 0 12.260.000,00


program/lintas sektor tentang
n
pencegahan dan pengendalian
penyakit tingkat puskesmas

o
Kunjungan rumah untuk
tatalaksana/manajemen kasus
0 8.400.000,00 0 3.360.000,00
filariasis.

p Kunjungan ulang kasus Acute


Flaccyd Paralysis (AFP).
0 2.170.000,00 0 0

q
Monitoring dan bimbingan teknis
kader kesehatan oleh petugas
0 0 0 0
puskesmas.

r
Monitoring penggunaan kelambu
malaria.
0 3.570.000,00 0 3.570.000,00
Monitoring, bimbingan teknis 0 4.760.000,00 0 4.480.000,00
pelaksanaan kegiatan pos
s pembinaan terpadu (posbindu)
penyakit tidak menular oleh
petugas puskesmas.

Orientasi/pembekalan/ 0 0 0 0
peningkatan kapasitas SDM bagi
t
kader kesehatan untuk
peningkatan P2P.

Pelacakan kasus Kronis atau 0 4.900.000,00 0 0


kasus ikutan atau hasil reaksi
u
minum obat pada Pemberian
Obat Pencegah Masal (POPM).
v Pelacakan kontak kasus KLB 0 10.200.000,00 0 0

w
Pelaksanaan Dukungan
Kesehatan Jiwa dan Psikososial
0 0 0 0
pada Bencana

x Pelaksanaan surveilans migrasi


malaria.
0 7.310.000,00 0 1.910.000,00
Pelatihan petugas konseling 0 9.954.000,00 0 0
Upaya Berhenti Merokok (UBM)
y
di Puskesmas bagi kader
kesehatan masyarakat.

z
Pemantauan jentik secara
berkala.
0 21.080.000,00 0 4.080.000,00
0 0 0 0
Pembentukan dan pengaktifan, 0 0 0 0
serta pembinaan kader
aa kesehatan program P2P serta
masalah kesehatan jiwa dan
Napza.

ab
Pemberian Obat Pencegah Masal
(POPM) untuk pencegahan
0 47.040.000,00 0 0 26.670.000,00
penyakit.

ac
Pendampingan penderita
penyakit menular menahun dan
0 6.090.000,00 0 5.960.000,00
penyakit tidak menular
ad Pendataan sasaran POPM. 0 3.570.000,00 0 0
Penemuan kasus PD3I, kasus 0 20.650.000,00 0 20.030.000,00
kontak TB dan kasus mangkir,
ae kasus kontak kusta serta orang
dengan gangguan jiwa serta
penyakit lainnya.

af
Penerapan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) untuk Desa Tanpa
0 3.150.000,00 0 3.150.000,00
Asap Rokok

Pengambilan dan Pengiriman


0 18.140.000,00 0 240.000,00
spesimen penyakit berpotensi
ag KLB ke laboratorium kesehatan
daerah atau laboratorium
rujukan pemerintah di kab/kota

ah
Pengambilan obat POPM ke 0 340.000,00 0 340.000,00
dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pengendalian faktor risiko


0 0 0 0
lainnya yang dapat menimbulkan
ai
penyakit pada situasi KLB, situasi
khusus dan bencana.

Pengendalian vektor nyamuk 0 3.600.000,00 0 3.150.000,00


(Pemberantasan Sarang Nyamuk,
aj larvasidasi, fogging, Indoor
Residual Spraying (IRS),
modifikasi lingkungan).

ak
Penyediaan bahan media
Komunikasi, Informasi dan
0 0 0 0
Edukasi (KIE).

al
Penyelidikan Epidemiologi (PE)
penyakit potensi KLB dan
0 19.200.000,00 0 2.230.000,00
penanggulangan KLB.

am
Pertemuan berkala kader
kesehatan untuk P2P.
0 19.680.000,00 0 17.700.000,00
0 26.660.000,00 0 24.890.000,00
Sosialisasi pelaksanaan imunisasi
0 26.660.000,00 0 24.890.000,00
rutin kepada orangtua dan Bulan
an
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)
kepada guru dan wali murid.

ao
Survei anak sekolah dalam
rangka pencegahan dan
0 4.200.000,00 0 0
pengendalian penyakit

ap
Survei habitat jentik dan nyamuk
dewasa.
0 3.780.000,00 0 3.150.000,00

aq
Surveilans binatang pembawa
penyakit serta pengiriman
0 0 0 0
spesimen untuk konfirmasi.

ar
Surveilans Kejadian Ikutan Paska
Imunisasi (KIPI) pelaksanaan
0 3.920.000,00 0 0
imunisasi

as
Surveilans penyakit pada situasi
khusus dan bencana.
0 2.040.000,00 0 0
Surveilans Penyakit Tidak 0 4.650.000,00 0 310.000,00
Menular (PTM) dan penyakit
at berpotensi KLB termasuk
Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di
masyarakat

au
Validasi data laporan hasil POPM 0 4.080.000,00 0 4.080.000,00
dan manajemen kasus filariasis.

Validasi sasaran, hasil cakupan 0 6.560.000,00 0 6.560.000,00


GME, Depresi, ODGJ Berat,
av
Penyalahgunaan Napza dan
Bunuh Diri

aw
Validasi sasaran, hasil cakupan
imunisasi dan Rapid Convinience
0 7.520.000,00 0 5.830.000,00
Assessment (RCA)
ax Verifikasi rumor dugaan KLB 0 3.100.000,00 0 1.720.000,00

ay
Verifikasi Sinyal dan Respon
cepat Sistem Kewaspadaan Dini
0 2.720.000,00 0 0
dan Respon (SKDR).
426.000,00
090.000,00

56.000,00

70.000,00

30.000,00

10.000,00
10.000,00

00.000,00

60.000,00

60.000,00

70.000,00
80.000,00

10.000,00

80.000,00
70.000,00

60.000,00

30.000,00

50.000,00

0.000,00

0.000,00

50.000,00

30.000,00

00.000,00
90.000,00
90.000,00

50.000,00

0.000,00

80.000,00

60.000,00

30.000,00

20.000,00
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu
Kegiatan Output Output

7
Upaya Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat (GERMAS)
0 65.890.000 0 59.841.000

a
Kampanye lokal dalam 0 54.600.000 0 52.181.000
mendukung pelaksanaan Germas

Pelaksanaan Germas, Aktifitas 0 4.080.000 0 2.810.000


Fisik, Pemeriksaan Kesehatan
b Berkala, dan Edukasi Gizi
Seimbang di tingkat Kecamatan/
wilayah Puskesmas

c
Penggerakkan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
0 5.460.000 0 3.800.000
d Upaya Kesehatan Olahraga 0 1.750.000 0 1.050.000

* CONTOH pengisian di atas adalah dari puskesmas danga


Realisasi

59.841.000
52.181.000

2.810.000

3.800.000
1.050.000
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi
Kegiatan Output Output
8 Upaya Kesehatan Lanjut Usia 0 197.220.000 0 162.110.000
a
Pelatihan Caregiver Informal oleh
puskesmas
0 197.220.000 0 162.110.000
110.000
110.000
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu
Kegiatan Output Output

9
Upaya Pencegahan Pengendalian Covid-
19
0 430.620.000 0 30.465.000
a
Biaya Komunikasi untuk pengolah data
puskesmas
0 1.200.000 0 0
b
Biaya Komunkasi Pelacakan kontak dan
Pemantauan
0 10.800.000 0 6.000.000
c
Honor Pengolah data kasus Covid-19 di
puskesmas
0 24.000.000 0 0

Pelacakan kontak dan Pemantauan harian 0 335.100.000 0 22.665.000


d selama karantina dan/ atau isolasi oleh
tracer dan/atau petugas puskesmas

Pengiriman spesimen suspect dan kontak 0 24.040.000 0 0


erat COVID-19 ke laboratorium kesehatan
e
daerah atau laboratorium rujukan
pemerintah di kab/kota

f Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid-19 0 35.480.000 0 1.800.000


Realisasi

0 30.465.000
0 0
0 6.000.000
0 0
0 22.665.000

0 0

0 1.800.000
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Realisasi
Uraian Sub Kegiatan Rencana Output Pagu
Kegiatan Output
10 Upaya Penurunan AKI-AKB 0 ### 168.205.000 0 122.217.000
a
Gerakan Perempuan Pekerja
Sehat Produktif (GP2SP)
0 3.324.000 0 3.324.000
b
Pelaksanaan Kelas Ibu (Kelas Ibu
Hamil, Kelas Ibu Balita)
0 21.600.000 0 8.058.000

Pelayanan Kesehatan Reproduksi 0 0 0 0


c Bagi Calon Pengantin, Pasangan
Usia Subur (PUS)

Pemeriksaan Kesehatan, 0 34.290.000 0 34.290.000


Pemberian Tablet Tambah Darah,
d Edukasi Gizi Seimbang, dan
Pendidikan Kespro Pada Anak
Usia sekolah dan Remaja

Pendampingan ibu hamil, ibu 0 31.500.000 0 27.290.000


nifas, dan bayi (termasuk
pemantauan faktor risiko/
e
komplikasi), oleh kader/
mahasiswa/ fasilitator/ tenaga
lainnya

f
Peningkatan Mutu Layanan Ibu
dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas
0 5.440.000 0 560.000
dan Rumah Sakit

Peningkatan pemberdayaan 0 16.650.000 0 13.960.000


masyarakat melalui UKBM dalam
g upaya penurunan AKI AKB
terintegrasi dengan upaya
perbaikan gizi masyarakat

h
Program Perencanaan dan
Pencegahan Kompliikasi
0 21.937.000 0 1.350.000
Terintegrasi Desa Siaga

i
Surveilans Kesehatan Ibu dan
Bayi
0 33.464.000 0 33.385.000
February2023 0
Realisasi

122.217.000
3.324.000
8.058.000
0

34.290.000

27.290.000

560.000

13.960.000

1.350.000

33.385.000
122,217,000.00
0
Rekam Rincian Sub Sub Kegiatan

No Sub Rencana Realisasi


Uraian Sub Kegiatan Pagu Realisasi
Kegiatan Output Output

11 Upaya Perbaikan gizi masyarakat 0 227.590.000 0 181.010.000

a
Konvergensi LP/LS dalam upaya
percepatan perbaikan gizi
0 44.190.000 0 42.650.000
masyarakat

b
Pemantauan Tumbuh Kembang
Balita
0 0 0 0
c
Pemeriksaan dan Pengawasan
Kualitas Air dan Sanitasi Dasar
0 9.190.000 0 9.040.000

d
Pendidikan Gizi melalui
peningkatan konsumsi Gizi Pada
0 0 0 0
Ibu Hamil dan Balita
e Surveilans Gizi 0 174.210.000 0 129.320.000
010.000
0.000

.000

0.000

Anda mungkin juga menyukai