Anda di halaman 1dari 11

EVALUASI KINERJA

PELAKSANAAN ANGGARAN
PUSKESMAS NANGARORO
BULAN JANUARI –
AGUSTUS 2022

MBAY, 07 SEPTEMBER 2022


OVERVIEW PELAKSANAAN
ANGGARAN PUSKESMAS
NANGARORO
JANUARI – AGUSTUS
TAHUN ANGGARAN 2022
REALISASI ANGGARAN PUSKESMAS NANGARORO
JANUARI – AGUSTUS 2022

MANAJEMEN: P2PTM:
Pagu : Rp.178.800.000 Pagu : Rp60.864.000
Realisasi : Rp.101.150.000 (56.5%) Realisasi : Rp 15.680.000(25,76%)

KIA:
Pagu : Rp 247.391.000 P2PM + COVID
Realisasi : Rp40.367.000 (16,45%) TOTAL PAGU Pagu : Rp738.354.000
Realisasi : Rp 109.285.000(14,80%)
GIZI: Rp3.252.342.000
Pagu : Rp218.400.000 TOTALM
REALISASI
Realisasi : Rp26.920.000(12,33%)
Rp1.106.905.296 JKN:
PROMKESLING :
34.03%
Pagu : Rp.912.121.000
Pagu : Rp269.794.000 Realisasi : Rp. 481.629.313(52.8%%)
Realisasi : Rp65.482.000(24%)

JAMKESDA:
Pagu : Rp202.700.000
Imunisasi & Surveylance Realisasi : Rp 34.887.162(17.2%)
Pagu : Rp 147.612.000
Realisasi : Rp 15.570.000(10,55%)
CAPAIAN REALISASI DAN KINERJA
RENCANA REALISASI PRESENTASE
NO SUB KEGIATAN
ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 Perangkat Daerah
8.400.000

2 Koordinasi dan penyusunan dokumen 39.600.000 17.850.000 45%


RKA-SKPD
Penyediaan komponen instalasi
3 12.030.000 3.078.000 25,58%
listrik/penerangan bangunan kantor

4 Penyediaan peralatan dan 17.180.000 8.373.000 48.7%


perlengkapan kantor
5 Penyediaan bahan logistik kantor 46.372.000 24.590.000 53.02%
Penyediaan barang cetakan dan
6 penggadaan
49.683.200 48.052.000 96.71%

7 Fasilitas kunjungan tamu 2.480.000 2.480.000 100%

8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan 318.008.000 105.150.000 33.06%


konsultasi SKPD

9 Penyediaan jasa komunikasi,sumber 55.863.000 43.853.600 78.50%


daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan biaya
pemeliharaan pajak dan perijinan
10 kendaraan dinas operasional atau
20.000.000 7.000.000 35%
lapangan
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
11 prasarana gedung kantor atau 18.330.000 5.680.000 30.98%
bangunan lainnya
Pengadaan obat vaksin
12 10.730.000 3.470.000 32.33%
CAPAIAN REALISASI DAN KINERJA
RENCANA REALISASI PRESENTASE
N SUB KEGIATAN SPJ SIAP
O ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA

770.000
1 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
79.711.000,00 9.884.000
12,40
1.190.000
2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
7.210.000,00 3.850.000
53,40
1.260.000
3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
21.580.000,00 3.430.000
15,89

4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5.440.000,00 0 0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia -
5 Pendidikan Dasar 43.290.000,00 11.900.000 27,49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia -
6 Produktif 11.360.000,00
3.100.000 27,29

7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut


88.160.000,00 11.303.000 12,82 17.089.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita


8 Hipertensi 11.650.000,00
3.500.000 30,4 1.470.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan


9 Gangguan Jiwa Berat 25.060.000,00
8.100.000 32,32 1.880.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga


10 Tuberkulosis 51.800.000,00
7.470.000 14,42 21.090.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan


11 Resiko Terinveksi HIV 9.640.000,00
0 0 2.880.000

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk


12 pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 43.350.000,00
480.000 15,1 -
RENCANA REALISASI PRESENTASE SPJ SIAP
NO SUB KEGIATAN
ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA ANGGARAN KINERJA

13 26.920.000 12,33 16.075.000


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat 218.400.000,00

14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
5.100.000 40,08 -
Kerja dan Olahraga 12.724.000,00

15
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
18.600.000 22,11 12.085.000
Lingkungan 84.130.000,00

16
Pelayanan Kesehatan Penyakit
114.350.000 15,1 32.200.000
Menular dan Tidak Menular 757.590.000,00

17 Peningkatan Upaya Promotif 21.410.000 19,68 4.280.000


Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, 108.800.000
dan Pemberdayaan Masyarakat
18 Penyelenggaraan Promosi 19.677.000 30,68 12.900.000
Kesehatan dan Gerakan Hidup 64.140.000
Bersih dan Sehat
TOTAL 227.987.000 13.28 101.409.000
1.644.035.000
SPM

CAPAIAN ANGGARAN
NO INDIKATOR SPM
TARGET (ORG) REALISASI TARGET(RP) REALISASI
9.884.000
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 256 133 56.927.000

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 137 137 7.210.000 3850000

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 138 134 10.360.000 3.430.000


4 Pelayanan Kesehatan Balita 1465 1462 120.820.000 14.490.000

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 2586 1659 43.290.000 11.900.000
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 9172 2472    

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 1925 1433 88.160.000 11.303.000


8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 491 383
2.100.000
11.650.000
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 107 60 1.400.000
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
10
Berat
14 14 25.060.000 8.100.000

11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 356 170 37.660.000 2.430.000


Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus
12
yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)
260  0 9.640.000 0
MASALAH DAN SOLUSI

N SUB KEGIATAN MASALAH SOLUSI


O

1 Dalam melaksanakan tugas atau kegiatan Petugas menyiapkan dokumen sebelum pelaksanaan
program, petugas lupa membawah surat kegiatan
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tugas atau dokumen pendukung kegitana
program
2 Masih kurang tenaga, waktu serta strategi Menambah personil kegiatan, memantapkan strategi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam pelaksanaan kegiatan program sebelum melaksanakan kegiatan

3 Masih kurang kerjasama lintas program dan Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita lintas sektor sektor

4 Keterlambatan pelaksana kegiatan dalam Melaksanakan fungsi kontrol selama kegiatan dan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia membuat spj dan menmgumpulkan spj setelah kegiatan
Pendidikan Dasar

5 Pelaksana kegiatan belum mengumpulkan spj Funsi kontrol diperketat


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Kegiatan besar dalam sub kegiatan ini belum Kegiatan besar akan dilaksanakan secepatnya
Produktif dilaksanakan karena fasilitator baru selesai
mengikuti pelatihan
6
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
7
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

8 Waktu pelaksanaan kegiatan dan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat pengklaiman SPJ

9 Masih banyak suspec belum Tingkatkan KIE kepada pasien


menghasilkan dahak yang berkualitas bagaimana cara mendapatkan dahak
untuk dilakukan pemeriksaan TCM yang bagus, koordinasi dengan ibu
kapus untuk monitoring dan evaluasi
kinerja kerja nakes desa, direncanakan
untuk membentuk jaringan eksternal
dalam meningkatkan penemuan suspek
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis TBC.

10 Belum ditemukan kelompok berisiko


HIV
Belum ada kursus KPP untuk calon Koordinasi dengan Paroki setempat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinveksi HIV pengantin

11 Pelaksanaan kegiatan disesuaikan


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa dengan kasus.
(KLB)
NO SUB KEGIATAN MASALAH SOLUSI

12 Banyak kegiatan yang dilakukan oleh Nakes Desa


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
tetapi SPJnya sering dimasukan terlambat.
Sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk
pembuatan daftar bayar dan kuitansi
13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

14
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

15 Banyak kegiatan yang sudah dijalankan tetapi


belum dibuatkan SPJ . Karena ada beberapa
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak kegiatan yang dijalankan oleh satu orang saja
Menular sehingga kesulitan mengambil nomor SPT. Ada
beberapa kegiatan rutin yang di jalanakan sesuai
waktu yang sudah ditentukan.
16 Kekurangan tenaga dalam pelaksanaan intervensi Integrasi kegiatan PIS-PK bersama
Peningkatan Upaya Promotif Kesehatan, Advokasi, PIS PK program UKM lainnya
Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat

17 Pengklaiman nama dalam SPJ.


Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat

Anda mungkin juga menyukai