K ATA
P E N G A N TA R
Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadir
at Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sega
la limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kete
rangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peme
rintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penye
lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Peme
rintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab an
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat meng
amanatkan Kepala Daerah untuk menyusun Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertang
gungjawaban meliputi pengelolaan keuangan dae
rah (baik dalam pengelolaan pendapatan, belanja
dan pembiayaan) yang diperuntukan dalam penye
lenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 iii
D A F TA R I S I
Tabel I. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Tabel I. 23 Jumlah Sarana Peribadatan Di Kota Bekasi
Bekasi Tahun 2018 I-3 Tahun 2017 I-23
Tabel I. 2 Jumlah Bangunan Rumah Di Kota Bekasi Tabel I. 24 Jumlah Penduduk Menurut Penganut
Tahun 2018 I-5 Agama Di Kota Bekasi Tahun 2018 I-24
Tabel I. 3 Jumlah Penduduk Dan LPP Kota Bekasi Tabel I. 25 Perkembangan Tdp Di Kota Bekasi Tahun
Tahun 2014-2018 I-6 2014 - 2018 I-26
Tabel I. 4 Struktur Penduduk Menurut Kecamatan Tabel I. 26 Perkembangan Jumlah Koperasi Di Kota
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 I-7 Bekasi Tahun 2015 - 2018 I-26
Tabel I. 5 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Menurut Tabel I. 27 Pertumbuhan Umkm Di Kota Bekasi
Kelompok Umur Tahun 2018 I-7 Tahun 2014 - 2018 I-28
Tabel I. 6 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Tabel I. 28 Pertumbuhan Industri Di Kota Bekasi
Umur Tahun 2018 Di Kota Bekasi I-8 Tahun 2015 - 2018 I-28
Tabel I. 7 Jumlah Penduduk Menurut Status Tabel I. 29 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan
Pekerjaan Tahun 2018 I-8 Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun
Tabel I. 8 Jumlah Penduduk Menurut Status 2014 - 2017 (Jutaan Rupiah) I-29
Pendidikan Tahun 2018 I-9 Tabel I. 30 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan
Tabel I. 9 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
Lapangan Usaha Dan Skala Usaha Tahun 2014 - 2017 (Jutaan Rupiah) I-30
2018 I-9 Tabel I. 31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik
Tabel I. 10 Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Regional Bruto Kota Bekasi Menurut
Dan Penempatannya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2014 - Konstan Tahun 2014 - 2018 (Persen) I-32
2017 I-10 Tabel II. 1 Indikasi Program Dan Keterkaitan Dalam
Tabel I. 11 Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Misi Dan Kebijakan Umum Pembangunan
Penduduk Usia Sd Dan SMP Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 II-9
Tahun 2015 – 2017 I-13 Tabel II. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel I. 12 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah I-13 Kota Bekasi Berikut Kode Rekeningnya
Tabel I. 13 Rasio Jumlah Murid Terhadap Kelas Tahun 2018 II-15
Pendidikan Dasar (Sd/Mi ; SMP/Mts) Kota Tabel III.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Bekasi Tahun 2016-2017 I-13 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 III-7
Tabel I. 14 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Tabel III.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli
Pendidikan Dasar Kota Bekasi Tahun 2013- Daerah Tahun Anggaran 2018 III-8
2017 I-14 Tabel III.3 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota
Tabel I. 15 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Bekasi Tahun 2018 III-10
Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2017 I-14 Tabel III.4 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota
Tabel I. 16 Capaian Apm Dan Apk Kota Bekasi Dari Bekasi Tahun 2018 III-11
Tahun 2013-2017 I-15 Tabel III.5 Target Dan Realisasi Bagian Laba Atas
Tabel I. 17 Data Jumlah Pelajar Di Kota Bekasi Tahun Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun
2015 - 2018 I-16 2018 III-12
Tabel I. 18 Perkembangan Jumlah Guru Di Kota Tabel III.6 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli
Bekasi Tahun 2015 – 2018 I-16 Daerah Yang Sah Di Kota Bekasi Tahun
Tabel I. 19 Rekapitulasi Guru PNS Di Kota Bekasi 2018 III-12
Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan Tabel III.7 Target Dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2016 -2018 I-17 Keuangan Kota Bekasi Tahun 2018 III-13
Tabel I. 20 Jumlah Sarana Kesehatandi Kota Bekasi Tabel III.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah
Tahun 2014 – 2018 I-19 Yang Sah Kota Bekasi Tahun 2018 III-14
Tabel I. 21 Status Gizi Balita Di Kota Bekasi Tahun Tabel III.9 Target Dan Realisasi Belanja APBD Setelah
2014- 2018 I-21 Perubahan Tahun Anggaran 2018 Di Kota
Tabel I. 22 Jumlah Kasus Tb Paru Di Kota Bekasi Bekasi III-22
Tahun 2014 - 2018 I-21
vivi LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Tabel III.10 Realisasi Pembiayaan APBD Setelah Tabel IV.14 Capaian Indikator Program Urusan
Perubahan Tahun Anggaran 2018 Di Kota Perhubungan IV-34
Bekasi III-29 Tabel IV.15 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.1 Capaian Indikator Program Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Serta
Pendidikan IV-3 Persandian IV-35
Tabel IV.2 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.16 Capaian Indikator Program Urusan
Kesehatan IV-12 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah IV-36
Tabel IV.3 A Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.17 A Capaian Indikator Program Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang IV-18 Penanaman Modal IV-37
Tabel IV.3 B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.17 B Capaian Indikator Program Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penanaman Modal (Setda) IV-38
(DBMSDA) IV-19 Tabel IV.18 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.4 A Capaian Indikator Program Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga IV-39
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Tabel IV.19 Capaian Indikator Program Urusan
Permukiman IV-20 Kebudayaan IV-40
Tabel IV.4 B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.20 Capaian Indikator Program Urusan
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perpustakaan IV-41
Permukiman (Dinas Pemadam Kebakaran) IV-20 Tabel IV.21 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.5.A Capaian Indikator Program Urusan Kearsipan IV-42
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Tabel IV.22 Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) IV-21 Ketahanan Pangan IV-42
Tabel IV.5.B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.23 Capaian Indikator Program Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pariwisata IV-43
Perlindungan Masyarakat (Dinas Tabel IV.24 Capaian Indikator Program Urusan
Pemadam Kebakaran) IV-22 Pertanian IV-44
Tabel IV.5.C Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.25 A Capaian Indikator Program Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perdagangan IV-45
Perlindungan Masyarakat (BPBD) IV-22 Tabel IV.25 B Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.5.D Capaian Indikator Program Urusan Perdagangan (Setda) IV-46
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Tabel IV.26 Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) IV-23 Perindustrian IV-46
Tabel IV.6 Capaian Indikator Program Urusan Sosial IV-24 Tabel IV.27 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.7 Capaian Indikator Program Urusan Tenaga Perencanaan IV-48
Kerja IV-25 Tabel IV.28 A Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.8 Capaian Indikator Program Urusan Keuangan IV-51
Pemberdayaan Perempuan Dan Tabel IV.28 B Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Anak IV-26 Keuangan (BPKAD) IV-53
Tabel IV.9 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.28C Capaian Indikator Program Urusan
Pertanahan IV-26 Keuangan (Setda) IV-53
Tabel IV.10 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.29 Capaian Indikator Program Urusan
Lingkungan Hidup IV-28 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan
Tabel IV.11 Capaian Indikator Program Urusan Pelatihan IV-55
Administrasi Kependudukan Dan Tabel IV.30A Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Pencatatan Sipil IV-31 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Tabel IV.12 Capaian Indikator Program Urusan Perundang-Undangan (Kesbangpol) IV-56
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/ Tabel IV.30B Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Kelurahan IV-31 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Tabel IV.13 Capaian Indikator Program Urusan Perundang-Undangan (Sekwan) IV-56
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Tabel IV.30C Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Berencana IV-32 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan (ITKO) IV-57
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 vii
D A F TA R G A M B A R
Tabel IV.30D Capaian Indikator Program Urusan
Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
(ITKO) IV-59
Tabel V.1 Kegiatan Program Penataan Gambar I. 1 Peta Geografi Kota Bekasi I-4
Administrasi Kependudukan Dan Gambar 3.1 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah
Catatan Sipil Di Kota Bekasi Tahun Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-8
2018 V-3 Gambar 3.2 Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli
Tabel VI.1 Daftar Perjanjian Kerjasama Daerah Daerah Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-9
Tahun Anggaran 2018 Kota Bekasi VI.9 Gambar 3.3 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Di
Tabel VI.2 Daftar Kesepakatan Bersama (Mou) Kota Bekasi Tahun 2018 III-10
Tahun 2018 VI.12 Gambar 3.4 Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Di
Tabel VI.3 Jumlah Kk Yangterkena Dampak Banjir Kota Bekasi Tahun 2018 III-11
Di Kota Bekasi Tahun 2017 Dan 2018 VI-23 Gambar 3.5 Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan
Tabel VI.4 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Keuangan Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-13
Tahun 2018 VI-24 Gambar 3.6 Kontribusi Realisasi Lain-Lain
Tabel VI.5 Anggaran Penanggulangan Bencana Pendapatan Daerah Yang Sah Di Kota
Program Pencegahan Dini Dan Bekasi Tahun 2018 III-14
Penanggulangan Korban Bencana
Alam Tahun 2018 VI-27
Tabel VI.6 Anggaran Penanggulangan Bencana
Kebakaran Program Peningkatan
Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran Tahun 2018 VI-27
Tabel VI.7 Angka Kriminalitas Kota Bekasi Tahun
2013 Sampai Tahun 2018 VI-28
Tabel VI.8 Jumlah Kejadian Yang Berkaitan
Dengan Gangguan Kantrantibmas Di
Wilayah Kota Bekasi Tahun 2018 VI-29
Tabel VI.9 Rekapitulasi Kegiatan Operasional
Penertiban Umum Di Kota Bekasi
Tahunn 2018 VI-29
Tabel VI.10 Jumlah Pegawai Satpol Pp
Berdasarkan Pendidikan Formal Di
Kota Bekasi Tahun 2018 VI-30
Tabel VI.11 Jumlah Pegawai Satpol Pp
Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
Di Kota Bekasi Tahun 2018 VI-30
Tabel VI.12 Realisasi Belanja Langsung Program
Dan Keuangan Tahun Anggaran 2018
Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota
Bekasi VI-31
Tabel VII.1 Raihan Penghargaan Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2018 VII-3
viii LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagai
bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2018.
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai Secara keseluruhan dasar hukum yang melandasi
kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi tahun
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pelaporan 2018 ini adalah sebagai berikut :
hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga dalam kerangka dari KKN;
terbentuknya hubungan check and balance antara 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Keuangan Negara;
Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Adapun tata cara dan mekanisme penyampaian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Daerah;
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
tersebut, kemudian Walikota Bekasi menyusun 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Daerah Tahun 2018 untuk disampaikan kepada Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan
I-2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
tentang Perangkat Daerah; Kota Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2018
2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2018.
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun
2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bekasi; B. GAMBARAN UMUM DAERAH
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 1. Kondisi Geografis; Batas Administrasi Daerah;
Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Luas Wilayah; Topografis; dan Jumlah Bangunan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Rumah
Bekasi Tahun 2013-2018; Secara Geografis Kota Bekasi terletak di bagian
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 48’ 28” -
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 107o 27’ 29” Bujur Timur dan 6o 10’ 6” - 6o 30’ 6”
Perangkat Daerah Kota Bekasi; Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 21.049 Ha,
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah
2016 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan yang terluas yaitu seluas 2.641,557 Ha, sedangkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Kecamatan Pondok Melati sebagai wilayah terkecil
Anggaran 2017; yaitu 1.179,925 Ha. Lebih jelasnya mengenai luas
TABEL I. 1
LUAS WILAYAH KOTA BEKASI
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
(%) (%)
LUAS (ha) LUAS (ha)
Sumber :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi, 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-3
wilayah kota bekasi per kecamatan dapat dilihat mengalami kemajuan karena kawasan pertanian
pada Tabel I. 1. telah mengalami alih fungsi lahan menjadi
Batas-batas wilayah administrasi yang kawasan permukiman.
mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah : Luas lahan di Kota Bekasi berdasarkan data
- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi statistik Kota Bekasi dalam angka tahun 2018 yang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan diperuntukkan untuk lahan sawah seluas 463 Ha
Kota Depok atau hanya 2,20 persen dari luas Kota Bekasi, yaitu
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta 21.049 Ha. Selebihnya merupakan lahan kering
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi yang digunakan untuk bangunan dan halaman
15.123 Ha, Kebun/ladang 4.286 Ha, kolam 65 Ha
Kondisi Topografi relatif datar dengan dan sisanya dipergunakan untuk yang lainnya
kemiringan lahan 0 - 3 % dan ketinggian tanah yaitu seluas 1.112 Ha.
antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum
Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang tergolong ideal untuk pengembangan berbagai
merupakan endapan pantai di bagian utara kota kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan
dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan acuan adalah :
kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara a. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar
24 - 33º C karena terletak di dataran rendah. Kota sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan
Bekasi relatif tidak memiliki sumber daya alam. kawasan secara optimal.
Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan
dengan mengendalikan secara proporsional
GAMBAR I. 1
potensi sumber daya yang ada seperti sumber
PETA GEOGRAFI KOTA BEKASI
daya air, baik air permukaan maupun
air bawah tanah. Disamping itu dalam
rangka keseimbangan lingkungan
hidup diupayakan pemanfaatan dan
pemeliharaan lahan terbuka untuk
ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai paru-paru kota.
Kota Bekasi secara administrasi
terbagi kedalam 12 Wilayah
Kecamatan dan 56 Kelurahan.
Kecamatan Mustika Jaya sebagai
wilayah terluas 2.641,557 Ha,
sedangkan Kecamatan Pondok Melati
sebagai wilayah terkecil 1.179,925
Ha. Sebagai daerah yang berbatasan
langsung dengan Ibu Kota, Kota
Bekasi menjadi mitra Ibu Kota. Hal
ini berpegaruh dalam penggunaan
lahan yang terdapat di Kota Bekasi.
Sebagian besar lahan di Kota Bekasi
digunakan untuk tempat tinggal
dan usaha. Luas lahan pertanian
di Kota Bekasi tiap tahun semakin
berkurang sehingga sektor pertanian
di Kota Bekasi memperlihatkan tidak
I-4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
b. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi Lebih jelasnya mengenai Peta Geografi Kota Bekasi
daya dukung lahan, sehingga memberikan dapat di lihat pada Gambar 1.1
peluang pengembangan berbagai kegiatan Jumlah bangunan rumah tempat tinggal dan
pembangunan fisik. rumah layak yang ada di wilayah Kota Bekasi pada
c. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Tabel I.2.
sungai/kali dan beberapa saluran irigasi Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Jumlah
sehingga memungkinkan aliran air permukaan bangunan rumah yang ada di Kota Bekasi tahun
(run off) diintegrasikan dengan jaringan 2018 sebesar 941.359 unit, dimana jumlah bangunan
drainase. rumah yang terbesar terletak di Kecamatan Bekasi
d. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif Barat sebesar 277.641 unit atau 29,49% dan yang
terhadap pengembangan berbagai kegiatan terkecil terletak di Kecamatan Bantar Gebang
perkotaan. sebesar 27.028 unit atau 2,87%, sedangkan untuk
e. Komposisi pemanfaatan lahan diarahkan jumlah bangunan rumah layak huni yang terbanyak
sebagai kawasan perkotaan (urban area). pada tahun 2018 juga terdapat di Kecamatan Bekasi
Barat yaitu 265.325 unit atau 28,64% dan terkecil di
Kecamatan Bantar Gebang yaitu 26.930 unit atau
2,91%.
TABEL I. 2
JUMLAH BANGUNAN RUMAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
JUMLAH RUMAH JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI
9,09% BEKASI TIMUR 85.587 9,22% BEKASI TIMUR 85.477
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-5
2. Gambaran Umum Demografis sedangkan dari tahun 2015 hingga tahun
a. Penduduk 2017 laju pertumbuhan penduduk relatif kecil
Pertambahan dan pertumbuhan penduduk yaitu dengan laju pertumbuhan berturut-turut
baik secara alami maupun migrasi membawa 0,07%, 0,76% dan 0,28%. Kemudian dari tahun
pengaruh yang sangat besar terhadap 2017 ke tahun 2018 pertumbuhan penduduk
perkembangan kota. Cepat lambatnya kembali mengalami lonjakan dengan tingkat
perkembangan dan pertumbuhan suatu pertumbuhan sebesar 1,14%.
kota pada umumnya ditentukan berdasarkan Sedangkan sebaran penduduk berdasarkan
kecepatan pertumbuhan penduduknya. Namun kecamatan pada tahun 2018 menunjukan
harus diakui secara empirik pertambahan bahwa Kecamatan Bekasi Utara merupakan
penduduk kota terutama dari arus pendatang yang paling banyak penduduknya dengan
menimbulkan permasalahan baru yang cukup jumlah penduduk sebanyak 325.658 jiwa,
kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama sedangkan yang paling sedikit penduduknya
bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung adalah Kecamatan Bantargebang dengan
terhadap pertambahan penduduk. jumlah penduduk sebanyak 103.197 jiwa. Lebih
Fungsi Kota Bekasi sebagai wilayah jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.
penyangga pada awalnya yang kemudian Berdasarkan Struktur penduduk Menurut
bergeser menjadi mitra Ibu Kota Negara, sebagai Kelompok Umur Tahun 2018 di Kota Bekasi,
pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, diketahui bahwa struktur penduduk umur 35
serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi tahun sampai 39 tahun merupakan kelompok
daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja umur terbesar yaitu sebesar 220.063 jiwa dan
maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki yang terkecil kelompok umur 60 – 64 tahun
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. sebesar 85.847 jiwa. Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang merupakan Kecamatan yang mempunyai
padat penduduknya. Pada tahun 2014 Jumlah jumlah penduduk terbesar untuk struktur
Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas usia 35 th – 39 th sebesar 27.062 jiwa, dan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah terkecil Kecamatan Jatisampurna sebesar 9.463
2.382.689 jiwa, dan tahun 2018 jumlah jiwa, sedangkan kecamatan terbesar jumlah
penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.436.577 penduduknya untuk usia 60 th – 64 th adalahan
Jiwa. Berdasarkan perkembangan jumlah Kecamatan Bekasi Utara sebesar 11.773 jiwa
penduduk seperti terlihat pada Tabel I.3, dapat dan terkecil Kecamatan Bantargebang 1.896
diketahui bahwa perkembangan penduduk di jiwa. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk
Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami menurut kelompok umur tahun 2018 di Kota
fluktuasi, dimana dari tahun 2013 ke tahun Bekasi dapat di lihat pada Tabel I. 5 dan Tabel
2014 terjadi lonjakan penduduk yang cukup 1. 6.
besar dengan laju pertumbuhan sebesar 7,70%,
TABEL I. 3
JUMLAH PENDUDUK DAN LPP KOTA BEKASI
TAHUN 2014-2018 TABELI. 3
JUMLAH PENDUDUKDAN LPP KOTA BEKASI TAHUN 2014-2018
Tahun
No Keterangan
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Penduduk 2.382.689 2.384.413 2.402.465 2.409.083 2.436.577
2 LPP 7,70 0,07 0,76 0,28 1,14
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
Per 31 Desember 2018
I-6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL 1.4
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
BERDASARKAN JENIS KELAMINTAHUN 2018
TABEL I. 4 TABEL I. 5
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI
KECAMATAN BERDASARKAN JENIS MENURUT KELOMPOK
TABELI. 5 UMUR TAHUN 2018
KELAMIN TAHUN 2018 JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2018
Jenis Kelamin
No Kelompok Umur Jumlah
Laki-Laki Perempuan
BEKASI TIMUR
1 0–4 88.991 82.620 171.611
134.642 132.991 267.633 2 5–9 104.385 97.246 201.631
3 10 – 14 104.774 98.287 203.061
4 15 – 19 104.774 98.938 203.712
BEKASI BARAT
5 20 – 24 103.347 100.534 203.881
138.140 135.747 273.887 6 25 – 29 104.557 105.636 210.193
7 30 – 34 104.958 105.418 210.376
BEKASI UTARA 8 35 – 39 108.877 111.186 220.063
9 40 – 44 94.385 97.818 192.203
164.741 160.917 325.658 10 45 – 49 85.263 86.647 171.910
11 50 – 54 69.775 74.313 144.088
BEKASI SELATAN 12 55 – 59 58.558 60.169 118.727
13 60 – 64 45.200 40.647 85.847
105.981 105.617 211.598 14 65+ 52.157 47.117 99.274
MEDAN SATRIA
BANTARGEBANG
PONDOK GEDE
JATIASIH
JATISAMPURNA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-7
TABEL I. 6
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KELOMPOK
UMUR TAHUN 2018 DI KOTA BEKASI TABEL I.6
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMURTAHUN 2018 DI KOTA BEKASI
1 BEKASI TIMUR 20.326 21.995 20.740 20.286 21.182 24.427 25.224 25.026 19.208 16.061 14.630 14.826 11.758 11.944 267.633
2 BEKASI BARAT 19.244 22.219 21.104 21.000 22.172 23.793 24.145 25.496 21.425 18.246 16.001 14.176 11.280 13.586 273.887
3 BEKASI UTARA 22.694 26.213 27.212 28.237 28.497 29.180 27.665 27.062 23.753 23.313 21.659 17.592 11.773 10.808 325.658
4 BEKASI SELATAN 14.568 16.811 16.974 17.053 17.311 18.282 18.785 19.481 16.149 14.243 12.247 10.852 8.704 10.138 211.598
5 RAWALUMBU 15.106 17.476 17.829 19.061 20.536 20.872 19.041 18.856 16.826 15.173 13.557 11.372 6.882 6.594 219.181
6 MEDAN SATRIA 10.874 12.826 13.057 13.744 13.515 13.969 13.538 13.723 11.845 11.429 9.772 8.145 5.177 5.637 157.251
7 BANTARGEBANG 8.115 9.500 9.297 8.888 8.406 8.910 9.702 10.835 9.963 7.553 4.587 2.980 1.896 2.565 103.197
8 PONDOK GEDE 15.434 18.428 18.098 17.866 18.728 19.213 20.358 21.796 18.687 16.148 13.161 10.990 9.205 12.344 230.456
9 JATIASIH 15.982 19.059 19.778 19.768 18.692 18.070 18.199 19.078 17.827 16.570 13.369 9.749 6.711 9.298 222.150
10 JATISAMPURNA 7.266 9.121 9.363 9.441 9.529 9.142 8.706 9.463 8.462 7.845 6.396 4.891 3.068 3.756 106.449
11 MUSTIKA JAYA 13.724 17.935 18.995 17.896 15.035 14.218 14.451 17.495 17.356 15.663 10.950 6.733 4.156 5.145 189.752
12 PONDOK MELATI 8.278 10.048 10.614 10.472 10.278 10.117 10.562 11.752 10.702 9.666 7.759 6.421 5.237 7.459 129.365
TOTAL 171.611 201.631 203.061 203.712 203.881 210.193 210.376 220.063 192.203 171.910 144.088 118.727 85.847 99.274 2.436.577
Sumber :DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Per 31 Desember 2018
I-8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
I-6
10 JATISAMPURNA 85.812 20.637
11 MUSTIKA JAYA 150.046 39.706
12 PONDOK MELATI 105.656 23.709
TABEL I. 8
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUSTABEL I.8
PENDIDIKAN TAHUN 2018 JUMLAH PENDUDUK MENURUT
STATUS PENDIDIKAN TAHUN 2018
TIDAK TAMAT TAMAT TAMAT TAMAT TAMAT
BELUM TAMAT TAMAT TAMAT
KECAMATAN TAMAT DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SEKOLAH SD SLTP SLTA
SD II III 1 2 3
BEKASI TIMUR 47.878 24.351 20.501 26.773 112.052 1.844 9.981 22.528 1.638 87
BEKASI BARAT 49.387 23.334 23.405 27.385 113.515 1.394 9.534 23.960 1.875 98
BEKASI UTARA 57.103 32.678 26.950 34.536 133.245 2.243 11.838 25.281 1.715 69
BEKASI SELATAN 39.724 20.165 19.856 20.745 72.065 1.686 9.698 25.021 2.495 143
RAWALUMBU 37.066 21.059 15.819 19.727 96.648 1.314 6.894 18.658 1.887 109
MEDAN SATRIA 28.892 15.675 12.366 16.764 64.756 1.198 4.824 11.707 1.002 67
BANTARGEBANG 21.754 11.900 13.515 13.390 39.441 218 1.033 1.859 81 6
PONDOKGEDE 40.237 21.906 17.958 20.493 87.373 1.013 9.043 29.589 2.681 163
JATIASIH 41.444 24.926 17.309 20.673 86.046 1.201 8.145 20.308 2.003 95
JATISAMPURNA 20.447 11.200 13.675 11.817 35.354 445 3.105 9.390 958 58
MUSTIKA JAYA 38.692 22.385 20.078 20.351 65.798 1.097 6.478 14.051 788 34
PONDOK MELATI 22.829 12.476 12.451 13.447 48.043 689 5.189 13.111 1.062 68
JUMLAH 445.453 242.055 213.883 247.101 954.336 14.342 85.762 215.463 18.185 997
TABEL I. 9 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
I - 10
JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT
Bab I - Pendahuluan
TABEL I.9 KATEGORI
LAPANGAN USAHA DAN SKALAMENURUT
JUMLAH TENAGA KERJA USAHAKATEGORI
TAHUN 2017
LAPANGAN USAHA DAN SKALA USAHATAHUN 2017
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-9
Gebang sebesar 79.734 jiwa. Lebih jelasnya keahlian dan tingkat pendidikannya. Semakin
untuk melihat Jumlah penduduk di Kota Bekasi sesuai antara pekerjaan dengan tingkat
Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018 dapat di pendidikan maka akan semakin baik hasil
lihat pada Tabel I. 7. suatu pekerjaan. Tingkat serapan tenaga kerja
Penduduk Kota Bekasi juga diklasifikasikan yang paling baik setiap tahunnya adalah SLTA
berdasarkan status pendidikan mulai dari Kejuruan. Namun pada umumnya data statistik
belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat menunjukkan terjadi fluktuatif tingkat serapan
SMP, tamat SMA, tamat D.II, tamat, D.III, tamat tenaga kerja yang disesuaikan dengan tingkat
S.1, tamat S.2, dan tamat S.3. Lihat Tabel 1.8 . pendidikannya yang tergambar selama Tahun
2014 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana
b. Ketenagakerjaan terlihat dalam Tabel I. 10
Perkembangan penduduk yang bekerja Sampai saat ini jumlah lowongan kerja lebih
berdasarkan lapangan usaha di Kota Bekasi rendah dari jumlah pengangguran yang ada,
tahun 2018, Perdagangan Besar dan Eceran, ditambah lagi karena tidak dapat memenuhi
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda kriteria yang dipersyaratkan pekerjaan atau
Motor, merupakan sektor Lapangan Usaha jabatan yang ada. Berdasarkan Buku Data
terbesar yang menyerap tenaga kerja yaitu Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota
sebesar 196.947 jiwa, dan yang terkecil Bekasi, dari Tahun ke Tahun terdapat beberapa
sektor lapangan usaha Pertambangan dan faktor kendala yang dapat menyebabkan
Penggalian sebesar 304 jiwa . pengangguran di Kota Bekasi antara lain :
Lebih jelasnya Jumlah Tenaga Kerja 1) Kelulusan SLTA yang sederajat banyak
Menurut Kategori lapangan usaha di Kota Be yang tidak dapat melanjutkan kejenjang
kasi Tahun 2018 dapat di lihat pada Tabel I. 9. pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan
Berhasil atau tidaknya suatu organisasi memerlukan biaya besar;
salah satunya ditentukan oleh kesesuaian 2) Penempatan tenaga kerja di sektor formal
penempatan seseorang sesuai dengan terbatas;
TABEL I. 10
BANYAKNYA PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR TABELI.10DAN
PENEMPATANNYA MENURUT PENDIDIKAN YANGTERDAFTARDAN
BANYAKNYA PENCARI KERJAYANG DITAMATKAN
PENEMPATANNYA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
TAHUN 2014 - 2017
TAHUN 2014 - 2017
2014 2015 2016 2017
Pendidikan yang Penempatan Pencari Penempatan Pencari Penempatan Pencari Penempatan
Pencari Kerja
Ditamatkan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga
Terdaftar
Kerja Terdaftar Kerja Terdaftar Kerja Terdaftar Kerja
Tidak lulus
- - 21 3 15 - 3 -
Sekolah
SD 89 50 143 21 89 3 108 4
SMP Sederajat 781 165 594 24 466 15 574 24
SMP Kejuruan - - - - - - - -
SLTA Umum 6.131 3.281 5.576 1.579 5.489 1.539 4.755 282
SLTA Kejuruan 15.433 5.261 15.909 6.417 17.125 8.782 16.170 9.201
Akademi 1.274 1.911 1.029 1.847 1.276 514 1.076 766
Perguruan Tinggi 2.930 1.208 1.477 645 1.845 372 2.334 420
TABEL I.11
I - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
RASIO JUMLAH0 SEKOLAHTERHADAP JUMLAHPENDUDUK USIA SD DAN
SMP KOTA BEKASITAHUN 2015-2017
SD/MI SMP/MTS
Tahun Penduduk Rasio Penduduk Rasio
Sekolah Sekolah
3) Pencari kerja untuk dapat mengisi lo berjumlah 36 (tiga puluh enam) BKK;
wongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, 6) Mengadakan Job Fair (bursa kerja)
tidak dapat memenuhi persyaratan yang Untuk meningkatkan dan mengem
ditentukan; bangkan tenaga kerja, disamping pendidikan
4) Keterampilan yang dimiliki pencari, kualitas formal yang harus ditempuh perlu adanya
dan pendidikan yang masih rendah; sarana dan prasarana pelatihan untuk
5) Jumlah pencari kerja dibanding dengan menambah pengetahuan dan keterampilan
kesempatan kerja yang tersedia tidak praktis.
seimbang. Berikut jumlah lembaga pelatihan yang
dikelola/dimiliki pemerintah dan swasta yang
Adapun upaya yang dilakukan untuk ada di Kota Bekasi, antara lain: 2 Balai Latihan
mengurangi pengangguran di Kota Bekasi Keterampilan Kerja milik Pemerintah Pusat
antara lain : dan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di
1) Peningkatan keterampilan kerja para Kota Bekasi, sedangkan yang dikelola atau
pencari kerja; dimiliki swasta terdiri dari 65 PJTKI (31 PJTKI
2) Peningkatan pelayanan penempatan yang berkantor pusat di Kota Bekasi dan 34
tenaga kerja dalam dan luar negeri baik Penampungan) dan 102 LPK serta 54 BLKLN.
melalui program Antar Kerja Lokal (AKL)
dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); c. Pendidikan
3) Peningkatan pelayanan penempatan 1) Kondisi Sarana sekolah
tenaga kerja luar negeri; Sekolah merupakan prasarana pen
4) Pengembangan dan perluasan lapangan didikan utama untuk mencerdaskan
kerja sektor informal/usaha mandiri melalui bangsa. Ketersediaan prasarana pen
pengembangan dan pemberian fasilitas didikan harus terus diusahakan sampai
yang mendorong sistem kewirausahaan; memenuhi ketentuan jumlah minimum
5) Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) agar rasio antara peserta didik dengan
yang dikelola oleh satuan pendidikan sarana dan prasarana sekolah mencapai
menengah dan pendidikan tinggi. Di Kota nilai ideal bagi berlangsungnya kegiatan
Bekasi sampai saat ini BKK yang terdaftar belajar mengajar.
TABEL I. 12
TABELI.12
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH MENENGAH
TABELI.12
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH MENENGAH
RASIO KETERSEDIAAN
SMU/SMK/MA SEKOLAH MENENGAH
Tahun
Sekolah
Tahun Penduduk (16-19SMU/SMK/MA
Th) Rasio sekolah*)
2017 142Sekolah Penduduk (16-19
110.033 Th) Rasio sekolah*)
6
2016 2017 103 142 110.033 110.033 9 6
2015 2016 92 103 96.173 110.033 10 9
Catatan: 92
2015 Rasio ( jumlah sekolah/Jumlah96.173
Penduduk) x 10.000 10
Catatan:
Sumber: Kota Rasio
Bekasi ( jumlah
Dalam sekolah/Jumlah
Angka, 2018 Penduduk) x 10.000
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018
TABEL I. 13
RASIO JUMLAH MURID TERHADAP TABEL
KELASI.13
PENDIDIKAN DASAR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
RASIO JUMLAH MURIDTERHADAP KELAS PENDIDIKAN
DASAR I - 12
(SD/MI; SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2016-2017
Bab I - Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
I - 12
Bab I - Pendahuluan(SD/MI; SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2016-2017
SD/MI SMP/MTS
Tahun
Kelas Murid Murid/Kelas Kelas Murid Murid/Kelas
2017 6.512 255.720 39 3.840 99.416 26
2016 6.070 256.405 42 2.336 94.574 40
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018
TABEL I.14
• Rasio murid perkelas Sekolah Dasar MURID PENDIDIKAN
RASIO JUMLAH GURU TERHADAP DASAR
2) Kondisi Ketersediaan Tenaga Pengajar
(SD/MI/SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017 Tenaga pengajar atau guru adalah
Rasio murid perkelas SD/MIpendidikan bagian SMP/MTS
yang tidak terpisahkan dari kegiatan
Tahun
Guru
dasar Kota Murid 2016-2017
Bekasi tahun Murid/Guru Guru pendidikan,
Murid tanpaMurid/Guru
guru pendidikan
menunjukkan
2017 12.191 perkembangan
283.209 baik 23 6.040 tidak119.227
akan berjalan. oleh 20 karena itu
dimana12.371
2016 untuk tingkat SD/MI dari 42
269.863 22 5.967 ketersediaan
175.057 guru sampai 29 mencapai
murid/kelas
2015 10.218 menjadi 39
281.909 murid/kelas, 28 5.919 tingkat rasio
114.458 tertentu antara
19jumlah murid
sedangkan
2014 13.100untuk 278.386
tingkat SMP/MTS 21 6.609 dan112.004
jumlah guru menjadi17 sangat penting
dari 40 murid/kelas207.427
menjadi 26 murid/ untuk menghasilkan pendidikan yang
106.136
2013 12.881 16 5.644 19
kelas. Secara rinci terlihat pada
Sumber: BPS Kota Bekas,i 2018 Tabel berkualitas.
I.13.
TABEL I.15
RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017
SMU/SMK/MA KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN I - 13
Tahun
Guru Murid Murid/Guru
2017 7.158 111.119 16
2016 7.235 110.441 15
• Rasio guru murid Sekolah Dasar • Rasio guru murid Sekolah Me
(SD/MI/SMP/MTS) nengah (SMA/SMK/MA)
Rasio guru terhadap murid di Kota Perkembangan rasio guru terhadap
Bekasi cenderung mengalami penu murid pendidikan menengah dari
runan sejak tahun 2013 hingga ta tahun 2013-2017 menunjukkan
hun 2016. Berikut merupakan grafik dinamika yang cenderung lebih baik
yang menunjukkan rasio jumlah guru dari 1 guru untuk 21 murid pada tahun
terhadap murid untuk tingkat pen 2013 menjadi 1 guru untuk 16 murid
didikan dasar seperti SD/Mi dan SMP/ pada tahun 2017. Secara lengkap
MTs. Untuk tingkat SD/MI di Kota Bekasi perkembangan rasio guru terhadap
maka rasio jumlah guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah
murid pada tahun 2013 berkisar 1:16 disajikan pada Tabel I.15.
dan mengalami penurunan TABEL I.13
TABEL
padaI.13
RASIO
tahunJUMLAH
RASIO JUMLAH
2017 MURIDTERHADAP
sekitar 1:23. KELAS
MURIDTERHADAP
menjadi PENDIDIKAN
Se KELAS DASAR
PENDIDIKAN DASAR
3) Kondisi Angka Partisipasi Murni dan
(SD/MI; SMP/MTS)
(SD/MI; KOTA
SMP/MTS) BEKASI
KOTA
dangkan rasio guru terhadap murid TAHUN
BEKASI 2016-2017
TAHUN 2016-2017
Kasar
untuk SD/MI
tingat SD/MI
SMP/MTs pada tahun SMP/MTS
SMP/MTS
Angka Partisipasi Murni (Net Enrollment
Tahun
Tahun
Kelas
Kelas
2013 Murid
Murid
berkisar 1:19 Murid/Kelas
Murid/Kelas
dan menurun pada Kelas
Kelas Murid Murid/Kelas
Muridadalah
Ratio) Murid/Kelas
proporsi penduduk pada
20172017 6.512 6.512
1:20 255.720
255.720
pada tahun 39
2017. Terlihat pada39 3.840
3.840 99.416
99.416
kelompok 26 26 pendidikan
umur jenjang
20162016 6.070
Tabel 256.405
I.14.
6.070 256.405 42 42 2.336 2.336 94.574
94.574 yang masih 40
tertentu bersekolah
40 terhadap
Sumber: KotaKota
Sumber: Bekasi Dalam
Bekasi Angka,
Dalam 20182018
Angka,
TABEL I. 15
RASIO GURU TERHADAP MURID TABEL I.15 I.15
TABEL
PENDIDIKAN MENENGAH KOTA BEKASI,
RASIO GURU
RASIO TERHADAP
GURU MURID
TERHADAP MURIDPENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2013-2017
KOTA BEKASI
KOTA TAHUN
BEKASI 2013-2017
TAHUN 2013-2017
SMU/SMK/MA
SMU/SMK/MA
Tahun
Tahun
GuruGuru Murid
Murid Murid/Guru
Murid/Guru
20172017 7.158
7.158 111.119
111.119 16 16
20162016 7.235
7.235 110.441
110.441 15 15
20152015 7.090
7.090 96.429
96.429 14 14
20142014 4.964
4.964 100.978
100.978 20 20
20132013 4.520
4.520 97.039
97.039 21 21
Sumber: BPS BPS
Sumber: KotaKota
Bekasi, 20182018
Bekasi,
JUMLAH SISWA 2015 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2016 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2017 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2018 PENDUDUK
NO JENJANG
NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6
RA - 7.628 7.628 107.883 - 11.397 11.397 142.866 - 12.281 12.281 184.772 - 12.281 12.281 194.797
1
TPQ - 17.951 17.951 - 25.199 25.199 - 20.395 20.395 - 23.392 23.392
- 82.113 82.113 USIA 7-12 USIA 7-12 USIA 7-12 USIA 7-12
SD 185.990 70.415 256.405 182.945 71.691 254.636 181.152 74.568 255.720 174.303 78.610 252.913
MI 384 24.189 24.573 230.771 413 25.982 26.395 232.563 445 27.489 27.934 235.137 465 27.652 28.117 153.576
2
PAKET A - 311 311 - - 973 - 924 924 - 775 775
USIA 13-15 USIA 13-15 USIA 13-15 USIA 13-15
SMP 46.050 48.524 94,574 56.805 58.130 114.935 48.974 50.442 99.416 47.710 46.073 93.783
MTS 3.156 14,945 18.101 122.762 3.098 16.637 19.735 119.421 3.072 16.739 19.811 123.073 2.952 16.898 19.850 119.449
3
PAKET B - 928 928 - 1.860 1.860 1.786 1.786 1.464 1.464
TOTAL
265.753 309.261 575.014 278.906 369.560 648.466 233.643 299.108 532.751 225.430 270.031 495.461
KESELURUHAN
Status Sekolah
No Jenjang Negeri Swasta
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1 TK - - - - - 4.083 4.189
2 SD 5.882 6.355 6.232 6.600 2.547 4.272 4.389 5.097
3 SLB - - - - - - - -
4 SMP 1.840 4.551 1.755 1.958 2.423 - 2.715 3.029
5 SMA 3.459* 1.169 - - - 1.705 - -
6 SMK 4.630* 4.630* - - - - - -
Total 15.811 16.705 7.987 8.558 4.970 5.977 11.187 12.315
Total 219 66 83 17 9 3 382 227 125 55 26 32 4.833 4.624 4.178 679 583 567 2 0 0
TABEL I. 21 TABELI.21
STATUS
STATUS GIZI GIZIDI
BALITA BALITADI KOTA BEKASI
KOTA BEKASI
TABELI.21 TAHUN
TAHUN 2014-
2014 2018
- 2018
TAHUN
STATUS GIZI BALITADI KOTA BEKASI TAHUN 2014- 2018
No Status Gizi
2014 2015 TAHUN
2016 2017 2018
No Status Gizi
1 Sangat Kurus (%) 2014
0,16 2015
0,13 2016
0,20 2017
0,20 2018
1,92
1 Sangat Kurus (%) 0,16 0,13 0,20 0,20 1,92
2 Kurus (%) 4,24 3,61 3,40 3,44 4
2 Kurus (%) 4,24 3,61 3,40 3,44 4
3 Normal (%) 85,68 87,9 87,21 87 56
3 Normal (%) 85,68 87,9 87,21 87 56
4 Gemuk (%) 9,92 9,17 9,18 9,33 6,4
4 Gemuk (%) 9,92 9,17 9,18 9,33 6,4
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016
TABELI.24
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENGANUT AGAMA KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 23
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
ALIRAN
KONG-
TABEL I. 23
JUMLAH SARANA PERIBADATAN
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
No Tempai ibadah Jumlah
A Islam
1. Masjid 1.052
2. Musholla/Langgar 1.624
B. Nasrani
1. Gereja 1.381
2. Gereja (Rumah/Ruko) -
C. Budha
1. Vihara 9
D. Hindu
1. Pura 1
E. Konghucu
1. Klenteng 1
F. Lain-lain
1. Pasewakan
Sumber : Bekasi Dalam Angka Tahun 2018
TABEL I. 24 TABELI.24
JUMLAH PENDUDUK MENURUTJUMLAHPENGANUT AGAMAPENGANUT AGAMA
PENDUDUK MENURUT
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018 DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
ALIRAN
KONG-
NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPER-
HUCHU
CAYAAN
1 BEKASI TIMUR 232.577 21.051 7.000 355 6.614 4 32
2 BEKASI BARAT 246.637 18.953 6.319 411 1.513 8 46
3 BEKASI UTARA 289.502 24.496 7.532 553 3.521 6 48
4 BEKASI SELATAN 184.327 18.867 6.690 428 1.261 13 12
5 RAWALUMBU 185.432 24.334 6.425 432 2.489 20 49
6 MEDAN SATRIA 131.708 15.497 6.516 320 3.178 18 14
7 BANTARGEBANG 99.042 2.906 822 50 316 5 56
8 PONDOK GEDE 207.630 16.097 5.434 493 751 10 41
9 JATIASIH 200.371 15.807 4.460 412 995 1 104
10 JATISAMPURNA 94.530 7.728 3.173 310 419 14 275
11 MUSTIKA JAYA 171.797 13.310 3.553 252 774 3 63
12 PONDOK MELATI 108.440 12.514 7.279 367 732 15 18
J U M L A H0 2.151.993 191.560 65.203 4.383 22.563 117 758
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Per 31 Desember 2018
CV
KOPERASI 36 1.445
39 1.492
56 321.662 1.304
CV PO 1.445 653
1.492 794
1.662 1.304724 683
PO Badan Usaha653 794 724 683
2 3 5 5
Lainnya
Badan Usaha
2 3 5 5
Lainnya
Jumlah
Jumlah
Sumber : - BPPT Kota Bekasi
Sumber : - BPPT Kota Bekasi
- DPMPTSP Kota Bekasi
- DPMPTSP Kota Bekasi
Pada akhirnya, dapat dirasakan manca negara antara lain Malaysia, Brunei,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Bekasi I - 27
dan Korea Selatan.
Bab I - Pendahuluan
menjadi hal yang nyata, seperti terlihat pada Perkembangan IKM Boneka semakin
Tabel I. 27. didukung dengan diberlakukannya SNI
Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa wajib bagi mainan anak di tahun 2014.
Jumlah UMKM di kota Bekasi dari tahun 2014 Dengan diberlakukan SNI wajib ini semakin
sampai tahun 2018 terus meningkat. mendorong IKM Boneka Kota Bekasi untuk
mampu bersaing dengan boneka-boneka
d. Potensi Industri produksi luar negeri. Disperindagkop Kota
Jenis usaha yang menjadi potensi Bekasi sendiri mendukung pem berlakuan
keunggulan Kota Bekasi yaitu IKM Boneka dan SNI wajib bagi mainan anak ini dengan
Industri Komponen Industri Otomotif. cara memfasilitasi IKM Boneka Kota Bekasi
1) IKM Boneka untuk mendapatkan SNI wajib. Di tahun
IKM Boneka merupakan salah satu 2015 tercatat 30 IKM sudah mendapatkan
IKM yang mengalami pertumbuhan pesat. SNI, sementara pada tahun 2016 tidak ada
Hingga tahun 2013 tercatat 60 IKM inti kegiatan fasilitasi SNI untuk IKM.
dengan beberapa IKM plasma didalamnya. 2) Industri Komponen Otomotif
Total produksi per tahun mencapai 6,5 juta Kota Bekasi juga memiliki potensi
pcs, dan sudah dipasarkan keberbagai yang besar dalam produksi Komponen
Otomotif. Potensi IKM komponen otomotif
di Kota Bekasi dapat dibilang cukup
TABEL I. 28 TABEL I.28 besar. Didukung oleh letaknya yang
PERTUMBUHAN INDUSTRI
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KOTA BEKASI dekat dengan pusat industri otomotif
TAHUN 2015-2018 di Cikarang, IKM komponen otomotif
INDUSTRI INDUSTRI INDUSTRI
TAHUN
KECIL MENENGAH BESAR
Kota Bekasi telah mensuplai komponen
2015 1271 372 307
otomotif motor dan mobil (roda 2 dan roda
4) kepada perusahan-perusahaan besar
2016 1273 414 345
otomotif multinasional. Di tahun 2016
2017 1297 482 373
tercatat hampir 10 juta pcs hasil produksi
2018 1321 536 410
IKM komponen otomotif dan mampu
Sumber : Disperinda
menyerap tenaga kerja hampir 2000 orang.
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI dan permasalahan yang akan dihadapi
1. V i s i pada periode lima tahun berikutnya. Maka
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang kemudian Visi Kota Bekasi Tahun 2013-2018
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diarahkan dalam rangka mencapai “Bekasi
menjelaskan bahwa visi adalah rumusan Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.
umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Adapun penjabaran dari masing-masing visi
tersebut adalah sebagai berikut :
Dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005- 2025 “Bekasi Maju” menggambarkan pem
disebutkan bahwa visi jangka panjang Kota bangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga
Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang
Kreatif Yang Ihsan”, dan memperhatikan visi didukung ketersediaan prasarana dan sarana
dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.
periode 2013 - 2018 selama masa kampanye,
maka Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun “Bekasi Sejahtera” menggambarkan de
2013-2018 adalah “Bekasi Maju, Sejahtera rajat kehidupan warga Kota Bekasi yang
dan Ihsan” meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan
dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya
Dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi kesempatan kerja dan berusaha, serta ling
tahun 2013-2018 sebagaimana telah di kungan fisik, sosial dan religius sebagai
trans
formasikan menjadi visi Rencana bentuk perwujudan masyarakat yang se
Pembangunan Jangka Menengah Daerah jahtera.
(RPJMD) pada periode tahun 2013-2018, yang “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi
juga telah disesuaikan dengan tantangan terpelihara dan menguatnya nilai, sikap
TABEL II. 2
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTABEL II. 2
DAERAH KOTA BEKASI
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
BERIKUT KODE REKENINGNYA TAHUN 2018 DAERAH KOTA BEKASI
BERIKUT KODE REKENINGNYA TAHUN 2018
PRIORITAS PEMBA-
PROGRAM PEMBANGUNAN KODE REKENING
NGUNAN DAERAH
1. Ketenagakerjaan 1. Program peningkatan kesempatan kerja 1.2.1.16
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
2. UMKM/Koperasi 1.2.11.16
usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.2.11.18
4. Program peningkatan pelayanan perijinan 1.2.12.16
5. Program penataan administrasi kependudukan 1.2.6.15
6. Program manajemen pelayanan pendidikan 1.1.1.19
7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.1.2.24
3. Pelayanan publik
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.1.2.23
9. Program pengadaan, peningkatan sarana & prasarana RS/
1.1.3.29
RSJiwa/RSParu/RSMata
10. Program pelayanan &rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.1.6.16
11. Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar 2.1.6.17
4. Sentra industri kre- 12. Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.1.7.17
atif/perdagangan
UMKM 13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.1.7.16
14. Program pembangunan jalan dan jembatan 1.1.3.15
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Seiring dengan perubahan kelembagaan dalam
Berdasarkan pengertian bahwa pendapatan melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan
daerah adalah semua penerimaan kas dae sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
rah dalam periode tahun anggaran tertentu Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
(tahun berjalan/tahun berkenaan adalah tahun Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
anggaran 2018 yang menjadi hak daerah). Atau Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
dalam pengertian lain bahwa pendapatan dae Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
rah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan
pendapatan daerah meliputi semua penerimaan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang
yang menjadi hak daerah dalam satu tahun ang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan
garan yang akan menjadi penerimaan daerah. Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan
Sedangkan pendapatan daerah menurut Daerah Kota Bekasi. Kebijakan pendapatan
sumbernya terdiri dari : tahun anggaran 2018 otomatis disesuaikan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dengan kelembagaan baru sebagai pengelola
2. Dana Perimbangan; pajak dan retribusi daerah adalah berorientasi
3. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. pada peningkatan penerimaan Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah utamanya adalah Asli Daerah melalui kegiatan optimalisasi dan
berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber
daerah yang merupakan pendapatan pendapatan daerah, peningkatan pelayanan
paling memungkinkan untuk dioptimalkan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta
sedangkan pendapatan dari dana perimbangan diupayakan tanpa membebani masyarakat.
kenaikannya sangat ter gantung kebijakan Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai
pemerintah pusat. sasaran meningkatnya kemandirian keuangan
III - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
daerah sebagai daya saing daerah guna menyusun rencana aksi dan upaya-upaya
peningkangkatan pembangunan di Kota Bekasi. pengembangan penerimaan dari retribusi
Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu daerah
diperhatikan dalam penganggaran pendapatan 3. Melakukan analisis potensi pendapatan dan
daerah adalah : upaya-upaya dalam peningkatan potensi
1. Perencanaan target Pendapatan Asli tersebut dan meningkatkan pemberian
Daerah supaya memperhatikan kondisi pelayanan yang maksimal serta debirokrasi
perekonomian yang terjadi pada tahun aturan sehingga masyarakat diberikan
sebelumnya, perki raan pertumbuhan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya,
ekonomi Tahun 2018 dan realisasi sehingga diharapkan adanya dampak positif
Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya. yaitu pengurangan jumlah tunggakan pajak
2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi, penambahan jumlah wajib
dan Retribusi Daerah yang berpedoman pajak dan wajib retribusi, peningkatan
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun jumlah penerimaan pajak dan retribusi;
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 4. Penyempurnaan regulasi tentang
Daerah. pengelolaan pendapatan daerah;
3. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan 5. Meningkatkan peran sosialisasi untuk
Pendapatan Asli Daerah, agar tidak ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi
menetapkan kebijakan yang memberatkan daerah supaya informasi tentang Pajak
dunia usaha dan masyarakat. dan Retribusi terinformasikan kepada
4. Dalam menganggarkan rencana masayarakat (WP/WR); tidak memberatkan
pendapatan daerah dari hasil pengelolaan dunia usaha dan masyarakat;
kekayaan yang dipisahkan, hendaknya 6. Meningkatkan pengendalian dan
rasional dibandingkan dengan nilai pengawasan atas pemungutan PAD;
kekayaan yang dipisahkan atas penyertaan 7. Peningkatan penerimaan pendapatan
modal atau investasi daerah lainnya, melalui penyertaan modal atau investasi;
dengan memperhitungkan nilai kekayaan 8. Meningkatkan peran koordinasi baik antar
daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk OPD Penghasil maupun ke pemerintahan
uang maupun barang sebagai penyertaan provinsi dan pemerintahan pusat;
modal. 9. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
dalam rangka meningkatkan daya dukung
Maka strategi yang ditempuh untuk mencapai pembiayaan daerah dan pertumbuhan
target pendapatan daerah yang optimal antara ekonomi.
lain adalah sebagai berikut : 10. Optmalisasi pelayanan Pajak dan Retribusi
1. Retribusi daerah yang sebelumnya dalam Daerah.
pengelolaannya ada pada perangkat daerah 11. Pembangunan sistem pajak online
penghasil di lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi hal ini tentunya perlu penanganan
tersendiri dengan meningkatkan peran B. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEN
koordinasi yang intens terhadap organisasi DAPATAN DAERAH
perangkat daerah pengelola retribusi. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan
2. Melakukan analisis pendataan potensi uang melalui rekening kas umum daerah yang
terhadap retribusi daerah, memetakan menambah ekuitas dana lancar yang merupakan
permasalahan pengelolaan retribusi daerah, hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun ang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 3
garan yang tidak perlu dibayar kembali oleh dae 1. PELAKSANAAN INTENSIFIKASI TAHUN
rah. Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari 2018 MELALUI KEGIATAN , YAITU :
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
lain – lain pendapatan daerah yang sah. Terkait Berbasis system :
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi adalah se 1) Sistem Informasi Manajemen
buah usaha untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA),
pendapatan daerah yang sudah ada menjadi adalah system yang tersedia di
lebih meningkat, sebagai upaya pencapaian tar Bapenda dan kantor UPTB Pendapatan
get penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran. se Kecamatan Kota Bekasi berbasis
Sedangkan pengertian ekstensifikasi adalah se online, melalui E STPD yang merupakan
buah upaya pengembangan dari proses yang su aplikasi untuk mempermudah wajib
dah ada, termasuk menambah jenis objek pajak pajak melakukan pelaporan dan
baru, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan pembayaran pajak.
perundang-undangan. Pengertian ekstensifikasi 2) Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan
pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai BPHTB, adalah system khusus untuk
penyempurnaan proses pelayanan penerimaan mengelola PBB dan BPHTB
pajak daerah dan/atau upaya penyempurnaan 3) Pengembangan Aplikasi Pajak Online,
peraturan-peraturan yang akan berdampak adalah aplikasi untuk mengetahui
pada peningkatan pendapatan derah di tahun- kondisi potensi pajak real time di
tahun selanjutnya. wajib pajak melalui pemasangan alat
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tapping box.
pendapatan daerah hanya dapat dilakukan 4) Penambahan jaringan dan Aplikasi
pada jenis penerimaan pendapatan daerah pada payment online system, adalah
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sebuah aplikasi agar masyarakat
pajak daerah. Sedangkan kontribusi PAD mengetahui PBB dan BPHTB
dari retribusi daerah sangat bergantung dari b. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
tingkat permintaan pelayanan masyarakat berbasis pendataan dan Penilaian :
secara langsung, meskipun un tuk beberapa 1) Pendataan Potensi PBB, kegiatan ini
jenis retribusi dapat dilakukan inten sifikasi adalah untuk Pemutakhiran Basis
dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Data PBB di Kelurahan Mustika Jaya
Pemerintah Kota Bekasi. Untuk kontribusi PAD sebanyak 18685 Objek Pajak dan
dari jenis Laba atas Penyertaan Modal pada Pemutakhiran Basis Data PBB di
Perusahaan Milik Daerah/BUMD, maupun Kelurahan Pedurenan sebanyak 16.322
kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Objek Pajak
yang Sah adalah bersifat statis atau tidak dapat 2) Penyempurnaan ZNT adalah kegiatan
dilakukan intervensi upayaintensifikasi dan untuk mengetahui zona nilai tanah
ekstensifikasi, walaupun terus meningkat dari di 12 kecamatan dengan Digitasi dan
tahun ke tahun sebagai dampak peningkatan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta
penyertaan modal dan lain-lain hal. PBB, Penambahan Peta Blok PBB.
Berdasarkan gambaran dan uraian 3) Verifikasi Lapangan Atas PBB dan
diatas, maka pelaksanaan intensifikasi dan BPHTB, adalah kegiatan untuk untuk
ekstensifikasi terhadap penerimaan Pendapatan memverifikasi Data Baru PBB, 700
Daerah, terutama yang diperoleh dari kontribusi Wajib Pajak, Penilaian BPHTB 900
PAD khususnya Pajak Daerah sepanjang tahun Wajib Pajak dan Verifikasi Objek Tanah
anggaran 2018 adalah: Bermasalah 100 Objek Pajak
III - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
4) Pendataan potensi pajak dan retribusi Tentang PBB dan BPHTB Antara
daerah, adalah kegiatan untuk Petugas Pemungut Pajak dengan
Pendataan Potensi Pajak Reklame Pihak Pihak Yang Terkait Dengan PBB
dan Pajak Penerangan Jalan dengan dan BPHTB.
keluaran 1 Database, Pendataan 3) Kegiatan Reward Pajak Daerah adalah
Potensi Retribusi Parkir, Sampah untuk Pemberian Piagam kepada
Wilayah dan Pasar dengan keluaran Wajib Pajak Daerah, Pemberian hadiah
1 Database, Tersedianya Media Cetak PBB tercepat tingkat kecematan
230 buah dan Kelurahan, Pemberian Hadiah
5) Penilaian individual Objek PBB PBB Tercepat Tingkat RW dan RT,
Khusus atau Non Standar, adalah Pemberian Hadiah PBB buku 4,5
kegiatan untuk Penilaian Objek Pajak Pemberian Hadiah PBB buku 1,2,3 dan
Bangunan Khusus atau Non Standard Pemberian Piagam kepada Wajib Pajak
dan Penilaian Objek Pajak Terhadap Daerah.
Bangunan Menara. 4) Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB yakni
c. Kegiatan peningkatan peran fungsi mendistribusikan SPPT PBB keseluruh
koordinasi wilayah Kota Bekasi
1) Monitoring dan Rekonsiliasi 5) Pembentukan Petugas pemungut
Penerimaan Pendapatan Daerah parkir dilapangan
adalah kegiatan untuk pelaksanaan e. Kegiatan melalui peningkatan pelayanan
rekon penerimaan pendapatan daerah pendapatan daerah :
antara Bapenda, BPKAD, dan OPD 1) Pelayanan penanganan permasalahan
Penghasil serta ke Bank Persepsi PBB dan BPHTB, yakni kegiatan untuk
2) Forum Koordinasi dan Sinergitas menangani permasalahan PBB dan
Pendapatan Daerah, adalah kegiatan BPHTB dimasyarakat dengan target
untuk merencanakan Asumsi Target yang tertanganinya adalah 600 Wajib
Pendapatan APBD TA 2017 dan Pajak
APBD TA 2018 dan penyelenggaraan 2) Kegiatan Pelayanan PBB dan BPHTB,
FGD Sinergitas Rencana Pendapatan yakni kegiatan Validasi SSPD BPHTB,
Daerah Tersedianya Layanan Keliling Pajak dan
3) Rekonsiliasi Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah, Tersedianya Layanan
kegiatan untuk peningkatan peran SMS Blast/Broadcast, Pembuatan
Koordinasi antar OPD Pengelola Survey IKM dan Pembuatan Survey
Retribusi Daerah, Akurasi Benda IKM
Berharga / Barang Koasi dan f. Kegiatan melalui Peningkatan Manajerial :
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan 1) Pengadaan sarana dan prasarana
Retribusi pengelolaan pendapatan Daerah yakni
d. Kegiatan melibatkan peran masyarakat penyediaan Sarana dan Prasarana
dan stake holders : Pengelolaan Pendapatan Daerah
1) Kegiatan Sosialisai Pajak Daerah 2) Penataan Arsip Pada Bapenda Kota
adalah untuk sosialisasi tentang Bekasi yakni upaya penataan arsip
pengelolaan pajak daerah ke Wajib yang setiap tahunya terus bertambah
Pajak dan Aparatur dan Sosialisasi dan juga bagian dari memudahkan
melalui media cetak pelayanan
2) Focus Group Discussion PBB dan g. Kegiatan melalui peran pengawasan,
BPHTB yakni Terciptanya Pemahaman pemeriksaan dan pengendalian:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 5
1) Pengawasan dan Penindakan ter dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
hadap wajib pajak daerah yang Kelompok Dana Perimbangan meliputi Dana
kegiatan Pengawasan dan Penindakan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
Terhadap Wajib Pajak Daerah Per Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Lain-
Caturwulan, Sosialisasi Pengawasan lain Pendapatan Yang Syah meliputi Dana Bagi
dan Penindakan Terhadap Wajib Pajak Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah
Daerah, MoU dengan Kejaksaan Negeri Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Kota Bekasi tentang Penanganan Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
Masalah Hukum Perdata dan Tata atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Usaha Negara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
2) Pemeriksaan Pajak Daerah yakni secara keseluruhan tidak mencapai target, hal
kegiatan untuk melaksanakan audit ini dapat kita lihat pada Tabel III. 1,
terhadap WP yang terindikasi tidak
patuh dalam memenuhi kewajibannya Dari Tabel III. 1 dapat dilihat bahwa, untuk sektor
3) Verifikasi piutang PBB, adalah kegiatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memenuhi
untuk mengetahui data piutang PBB target terdapat kekurangan target sebesar
dengan melakukan verifikasi lapangan 19,74% dan untuk sektor Dana Perimbangan
4) Pembentukan TIM Satgas yang meli tidak memenuhi target terdapat kekurangan
batkan OPD terkait untuk melak sa target sebesar 5,16% dan untuk sektor Lain-
nakan penertiban dan penegakkan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdapat
Perda tentang Pajak Daerah kekurangan target sebesar 10,82%. Hal tersebut
dikarenakan untuk sektor Pendapatan Asli
2. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI TAHUN Daerah (PAD) adalah adanya upaya Intensifikasi
2018 YAITU : dan Ekstensifikasi dan untuk sektor Dana
Perimbangan dan sektor Lain-Lain Pendapatan
Kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah ketergantungan dari
Daerah yakni melakukan Revisi Perda Pajak pemerintah pusat.
Daerah secara keseluruhan terutama yang
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Berdasarkan Gambar 3.1 dapat terlihat
bahwasanya sektor PAD adalah penyumbang
C. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAE terbesar dari struktur APBD Pemerintah Kota
RAH TAHUN 2018 Bekasi yakni sebesar 41,38%, yang kedua
Pendapatan meliputi semua penerimaan uang adalah sektor dari Perimbangan Keuangan
melalui rekening kas umum daerah, yang sebesar 34,20% dan yang terakhir adalah
menambah ekuitas dana yang merupakan hak sektor Lain–lain PAD yang sah sebesar 24,42%.
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak Hal ini tentunya menggambarkan bahwasanya
perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan kemandirian daerah Kota Bekasi dalam
dikelompokan dalam tiga (tiga) kelompok membangun daerah mengandalkan dari
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana sumber penerimaan PAD.
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang
Sah. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi
Setiap kelompok pendapatan tersebut dirinci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
kembali dalam jenis pendapatan. Kelompok PAD Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
jenisnya meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Bekasi pada tahun 2018 realisasinya
III - 6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 1
TABELDAERAH
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN III.1 KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN
TARGET 2018
DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
1. Transfer Pemerintah
1.674.387.323.444,00 1.653.956.944.914,00 98,78
Pusat/Dana Perimbangan
Dana Penyesuaian - - -
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 7
GAMBAR III. 1
KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018
PENDAPATAN ASLI
I 2.493.212.141.337,00 2.001.150.459.494,21 80,26
DAERAH
Hasil Pengelolaan
3. Kekayaan Daerah yang 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Dipisahkan
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018
TABEL III. 3
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 9
3. Kekayaan Daerah yang 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Dipisahkan
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
GAMBAR III. 3
KONTRIBUSI REALISASI PAJAK
DAERAH TAHUN 2018
III - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 4 TABEL III. 4
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI
TARGET DAN DAERAH
REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018
KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018
GAMBAR III. 4
KONTRIBUSI REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018
TABEL III. 6
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 11
TABEL III. 4
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
1. 3) HASIL
Retribusi PENGELOLAAN KEKAYAAN
Jasa Umum 41.187.449.550,00 4) LAIN-LAIN PENDAPATAN
25.070.753.392,00 60,87 ASLI
YANG DIPISAHKAN DAERAH YANG SAH
2. Retribusi Jasa Usaha
Pencapaian Hasil 16.744.433.900,00
Pengelolaan 12.472.052.695,00 74,48 dari sektor Lain-
Untuk penerimaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain PAD Yang Sah secara akumalatif
3. Retribusi Perizinan Tertentu 57.541.064.300,00 39.777.662.122,00 69,13
belum mencapai target, yaitu hanya belum mencapai target, yaitu hanya
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
65,22% . 53,64%.
desember 2018
Untuk lebih jelasnya target dan Yang melampaui target hanya sektor
realisasi bagian laba atas penyertaan pendapatan dari pengembalian yaitu
modal yang dipisahkan tahun 2018 1.100,78%, sedangkan 9 (sembilan)
TABEL
dapat dilihat pada Tabel III.5 . III. 4 Sektor yang lainnya belum mencapai
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 5
TARGET
No.
DAN REALISASI BAGIAN
URAIAN
LABA III.
TABEL
TARGET
ATAS5 PENYERTAAN PROSENTASE
REALISASI CAPAIAN
MODALTARGET DAN REALISASI
YANG DIPISAHKAN BAGIAN
TAHUN 2018LABA ATAS PENYERTAAN
TARGET
MODAL YANG DIPISAHKAN TAHUN 2018
B Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Retribusi Jasa Umum 48.330.881.450,00 31.207.659.366,00 TARGET
64,57
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018
III - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Lain-lain Pendapatan Asli
D 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah
1. 200.000.000,00 96.143.600,00 48,07
yangtarget.
Tidak Dipisahkan-
Untuk lebihLRAjelasnya Target dan mencapai target yaitu sektor Bagi Hasil
2. Penerimaan
RealisasiJasa Giro
lain-lain Pendapatan8.000.000.000,00
Daerah 3.038.025.075,42
Pajak 86,551% dan37,98
dari sektor Dana
3. Penerimaan Bunga Deposito 88.700.000.000,00 16.620.103.725,79 18,74
Yang Sah Tahun 2018 dapat di lihat Alokasi Khusus mencapai 98,28%.
Tuntutan Ganti Kerugian
4. pada Tabel III. 6. 0,00 92.000.000,00 -
Daerah (TGR)
5. Pendapatan Denda Pajak 11.955.650.000,00 Lebih jelasnya Target69,46
8.304.221.956,00 dan Realisasi Dana
6.2. Pendapatan
DANA PERIMBANGAN
Denda RetribusiKEUANGAN 700.000.000,00 Perimbangan Keuangan
92.347.900,00 13,19 Kota Bekasi
Pada realisasi
Pendapatan Dari target 2018389.090.300,00
Dana di Lihat Tabel III. 7.
Tahun 2018 dapat 1.100,78
4.283.017.896,00
7.
Pengembalian
Perimbangan Keuangan tidak mencapai Berdasarkan gambar 3.5, kontribusi
8. Pendapatan
target danBLUD 272.084.797.154,00
hanya mencapai 98,78%, dari 235.218.119.915,00
penyumbang terbesar 86,45dari komponen
Lain-lain PAD yang Sah 178.291.180.164,00 12.476.668.488,00
9. 4 (empat) elemen capaian penerimaan Dana Perimbangan 7,00 Keuangan adalah
Lainnya
dari target yang
Pendapatan Dana Kapitasiditetapkan terhadap
56.753.287.000,00 sektor Dana
50.768.447.859,00 Alokasi
89,45Umum sebesar
10.
penerimaan
JKN dana perimbangan 73,28%, yang kedua dari sektor Dana
Sumber : Laporanyang
keuangan, Realisasi Anggarantarget
melampaui Pendapatan
sektor Dan Belanja Daerah Periode
Alokasi 1 January
Khusus s.d 31 17,85%, ketiga
sebesar
desember 2018
Dana Alokasi Umum mencapai 100,00% sektor Bagi Hasil Pajak 7,42% dan yang
dan sektor Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar terakhir adalah sektor /Bagi Hasil Bukan
118,78%, sedangkan 2 sektor lagi belum Pajak sebesar 1,45%.
TABEL III. 7
TABEL III.7
TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
TARGET DAN REALISASI
KOTA BEKASI TAHUN 2018 DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January
s.d 31 desember 2018
GAMBAR III. 5
KONTRIBUSI REALISASI DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 13
TABEL III. 8
TABEL III.8
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET
LAIN-LAIN PENDAPATAN
III 1.314.757.982.101,00 1.180.872.852.766,00 89,82
DAERAH YANG SAH
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
GAMBAR III. 6
KONTRIBUSI REALISASI DANA TABEL III.9
TARGET DAN REALISASI BELANJA APBD SETELAH PERUBAHAN
PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
1
YANG SAH
Belanja Pegawai 2.045.662.206.537,00 1.918.768.585.973,00 93,80
Realisasi target 2018 untuk Lain-Lain
1) Pendapatan Daerah Yang Sah tidak
Gaji dan Tunjangan 954.577.461.828,00 925.855.835..584,00 96,99
mencapai target dan hanya mencapai
2) Tambahan Penghasilan PNS 988.466.960.000,00 912.148.362.460.,00 92,28
89,82%, meliputi Pendapatan Hibah
mencapaiLainnya
Belanja Penerimaan sebesar
Pimpinan99,15%, Dana Bagi
3) 14.700.141.900,00 13.654.685.420,00 92,89
dan Anggota
HasilDPRD Sertadari
Pajak KDH /Propinsi
WKDH dan Pemerintah
4)
Daerah Lainnya mencapai 108,58%, dan82.143.995.809,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 64.324.233.477,00 78,31
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
5) Pemerintah
Insentif Pemungutan Daerah
Retribusi Daerah Lainnya mencapai5.773.647.000,00 2.785.469.032,00
Sah adalah dari sektor Dana48,24
Bagi Hasil
sebesar 50,66%. Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
2 Belanja Bunga 8.374.400,00 8.374.400,00 100,00
Daerah Lainnya sebesar 67,01%, yang
1) Lebih
Bunga Utang jelasnya
Pinjaman Realisasi lain-lain 8.374.400,00 ke dua dari sektor Bantuan100,00
8.374.400,00 Keuangan
pendapatan Daerah yang sah di Kota dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
2) Bunga Denda - - -
Bekasi Tahun 2018 dapat dilihat pada Lainnya sebesar 16,94%, yang ke tiga
3 Tabel III.8.
Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 dari sektor Pendapatan Hibah
394.631.518,00 26,31sebesar
16,05%, sedangkan dari sektor Dana
1)
Berdasarkan
Belanja Subsidi 3.6 kontribusi1.500.000.000,00
gambar
Kepada Perusahaan / 394.631.518,00
Penyesuaian 26,31
dan Otonomi khusus tidak
penyumbang terbesar dari komponen ada pemasukan 0%.
III - 14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI masih kurang;
1. PERMASALAHAN c) Kebijakan Umum Perpajakan
Pelaksanaan pengelolaan pendapatan Daerah sebagai prasarana
daerah selama tahun 2018 tentunya tidak pendukung masih kurang rinci
lepas dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga berdampak kepada
permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan multi tafsir baik untuk aparatur
sebagai berikut : maupun wajib pajak;
a. Permasalahan Eksternal : yakni d) Sosialisasi tentang pajak daerah
Permasalahan terkait hubungan belum memasyarakat sehingga
koordinasi dengan pengelola pendapatan berdampak kepada kurang
yang bersumber dari Pemerintah Pusat patuhnya Wajib Pajak terhadap
maupun Pemerintah Provinsi, terkait kewajibannya;
penerimaan Dana Perimbangan dan Lain- e) Sistem Teknologi Informasi dan
Lain Pendapatan Daerah yang sah. Komunikasi sebagai sarana
Permasalahan Eksternal yakni kaitan pendukung pengelolaan
dengan koordinasi ke pemerintahan pendapatan daerah masih
provinsi dan pemerintah pusat antara belum optimal;
lain: f ) Data potensi pendapatan yang
1) Lambatnya informasi penerimaan dari bersifat dinamis sehingga
provinsi dan pusat; perlu update setiap saat untuk
2) Sangat kertegantungan dari pemerin meningkatkan potensi;
tah propinsi dan pusat; g) Sinergitas pengelolaan tentang
3) Peranan koordinasi antara pemerintah pendapatan asli daerah antar
daerah dengan pemerintah provinsi SKPD penghasil belum optimal
dan pusat masih kurang. sehingga masing-masing
berjalan sendiri-sendiri;
b. Permasalahan Internal : yakni dalam h) Penegakan hukum terhadap
kaitan penerimaan pendapatan daerah pengelolaan perpajakan masih
yang ber hubungan langsung dengan kurang.
upaya-upaya penerimaan pendapatan
daerah yang se
cara langsung 2) Permasalahan Pengelolaan Retribusi
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Daerah
sehingga perlu dilakukan upa ya-upaya Sebagaimana diketahui, bahwa
penyelesaiannya di kemudian hari retribusi merupakan penerimaan
sebagai bentuk upaya intensifikasi dan pendapatan daerah yang bersifat
ekstensifikasi. kontraprestasi secara langsung
Permasalahan Internal antara lain: dengan balas jasa dari pemerintah
1) Permasalahan pengelolaan pajak berlaku khusus, serta pelaksanaanya
daerah, yang terdiri dari : dapat dipaksakan namun bersifat
a) Sarana dan Prasarana untuk ekonomis dengan berlandaskan pada
pengelolaan pelayanan peraturan perundang-undangan.
pendapatan daerah masih Dengan penjelasan tersebut, masa
kurang memadai; secara prinsip jelas perbedaan antara
b) Jumlah SDM yang sangat pajak daerah dengan retribusi daerah,
memadai akan tetapi yang sifatnya adalah menunggu
kemampuan SDM dalam permintaan pelayanan masyarakat
pengelolaan pajak daerah atas layanan khusus dan atas layanan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 15
tersebut dapat diperkirakan akan a. PAJAK DAERAH
berdampak pada masyarakat lain 1) Pajak Reklame
yang tidak menga jukan pelayanan - Melakukan pendataan dan
serupa, sehingga per lu dikenakan pemu tahiran data base potensi
kompensasi pembayaran berbentuk pajak reklame
retribusi terhadap pemo hon. - Optimalisasi pelaksanaan SOP
Beberapa permasalahan yang pelayanan reklame
muncul dan berdampak pada tinggi - Optimalisasi pengawasan dan
rendahnya optimalisasi penerimaan penegakkan perda
retribusi adalah : 2) Pajak Penerangan Jalan
a) Belum optimalnya pemasyara - Melakukan pendataan potensi
katan aturan-aturan dan keten pengguna listrik PLN
tuan perundang-undangan ter - Revisi Perda secara keseluruhan
kait jenis-jenis retribusi daerah, termasuk Perda PPJ
yang berdampak ketidak pa 3) BPHTB
haman masyarakat atas hal ter - Melakukan koordinasi dengan
sebut; PPAT dan pengembang
b) Belum optimalnya kemampuan - Meningkatkan sosialisasi dan
sumber daya manusia aparatur pengawasan
dalam upaya penegakkan per
aturan daerah terkait Retribusi b. RETRIBUSI DAERAH
Daerah; 1) Retribusi Kebersihan Sampah
c) Belum optimalnya pelayanan Wilayah
terhadap para pemohon perijinan - Melakukan koordinasi dengan
yang terkait retribusi daerah, dan UPTD kebersihan pada Dinas
berdampak pada adanya pelay Lingkungan Hidup dalam men
anan yang diskriminatif, masa/ data potensi sampah wilayah
waktu serta kepastian waktu - Membuat juklak juknis tentang
tin
dakan atas pelayanan yang sistem pemungutan retribusi
diajukan pemohon/masyarakat, sampah
serta kepastian hukum yang pasti 2) Retribusi Pelayanan Pasar
terhadap hasil pelayanan; - Melakukan pendataan dan mem
d) Masih adanya tindakan-tindakan buat regulasi pungutan retribusi
penyalahgunaan kewenangan sampah pasar
ter
hadap proses perijinan yang - Akan menyesuiakan tarif parkir
berdampak pada kualitas pe pasar sesuai dengan Perda Par
layanan perijinan yang terkait kir yang saat ini masih dalam
penerimaan retribusi daerah. evaluasi Gubernur
3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. SOLUSI - Merubah dokumen panduan
Melihat dari berbagai permasalahan yang mutu
terangkum diatas, maka perlu diambil - Pengadaan sarana dan prasarana
tindakan atau solusi sebagai bentuk dari 4) Retribusi Penyedotan Kakus
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk Revisi Perda No. 09 Tahun 2012 ten
meningkatkan penerimaan pendapatan asli tang Retribusi Daerah Terkait Tarif
daerah seperti : Retribusi Pelayanan Penyediaan Atau
Penyedotan Kakus Berdasarkan Tarif
III - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Hasil Kajian Instalasi Pengelolaan oleh peningkatan pelayanan transportasi
Limbah Tinja serta perumahan dan permukiman de
5) Retribusi Pemakaian Kekayaan ngan dibarengi pengendalian terhadap
Daerah pemanfaatan ruang.
- Memperbaiki regulasi dengan pi Kebijakan anggaran belanja Tahun
hak ke 3 disesuaikan dengan po 2018 diupayakan dengan pengaturan pola
tensi pembe lanjaan yang proporsional, efisien
- Sosialisasi dan marketing dan efektif, upaya tersebut antara lain :
6) Retribusi Rumah Potong Hewan
(RPH) a. Belanja Tidak Langsung, diharapkan
- Mengadakan penjajakan kerjasa mampu meningkatkan kinerja aparatur
ma dengan Pemerintah DKI yaitu dengan memprioritaskan untuk :
dalam hal pemotongan hewan 1) Membiayai belanja pegawai
- Melaksanakan pengawasan dan 2) Membiayai kebutuhan setiap unit
penegakkan perda kecuali pe ker
ja dalam penyelenggaraan pe
motongan hewan qurban merintahan;
7) Retribusi Izin Gangguan 3) Meningkatkan SDM dan kesejah
- Menjaring badan usaha/per teraan para pegawai dengan tujuan
orangan yang belum memiliki meningkatkan motivasi dan prestasi
izin HO untuk dibuatkan HO kerja.
8) Retribusi Izin Trayek
- Melakukan kajian terhadap tra b. Belanja Langsung diharapkan dapat
yek-trayek yang ada meningkatkan kualitas pelayanan dan
- Peremajaan angkutan umum peme nuhan kebutuhan masyarakat,
9) Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu dengan memprioritaskan untuk :
Melakukan pendataan dan penga 1) Meningkatkan kualitas SDM dan
wasan tenaga kerja asing diperusa perluasan lapangan kerja.
haan-perusahaan dan pariwisata. 2) Meningkatkan penegakan hukum.
10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3) Meningkatkan peran serta ma
Melakukan optimalisasi pendataan syarakat dalam pembangunan.
dan pengawasan pembangunan pe 4) Meningkatkan pelayanan umum
rumahan, perdagngan dan industri. berdasarkan azas profesionalitas.
5) Meningkatkan kehidupan ber
agama, budaya daerah, olah raga
E. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH serta peran perempuan dalam
pembangunan.
1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 6) Menanggulangi penyandang ma
Arah Kebijakan Belanja Daerah salah sosial.
Kota Bekasi tahun 2018 sebagaimana telah 7) Meningkatkan UKM.
digariskan dalam RPJMD Kota Bekasi 2013- 8) Memberdayakan potensi agribisnis
2018, mengacu kepada visi, misi dan program dan industri rumah tangga.
Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya 9) Mengembangkan lembaga keuang
akan didasarkan pada prioritas penyediaan an Syariah dan BUMD.
infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi 10) Meningkatkan penanaman modal
pendorong bagi masuknya modal pihak (Investasi).
swasta, seperti jaringan jalan, jaringan listrik, 11) Meningkatkan kelancaran lalu
dan ketersediaan air bersih dengan didukung lintas.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 17
12) Meningkatkan daya dukung akhir bulan Desember 2018 terealisasi
lingkungan; air (badan air/sungai) sebesar Rp. 5.001.748.526.414,14 atau
dan udara. 87,03%, sehingga terdapat sisa anggaran
13) Meningkatkan penataan permu sebesar Rp. 745.672.706.292,86.
kiman dan lingkungan kumuh.
14) Meningkatkan pelayanan utilitas Untuk rincian anggaran belanja dapat
kota, pengelolaan persampahan diuraikan sebagai berikut:
dan jaringan air bersih. a. BELANJA TIDAK LANGSUNG
15) Menurunnya jumlah lokasi ge Belanja Tidak Langsung pada APBD
nangan air. Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
16) Meningkatkan kinerja penataan sebesar Rp. Rp. 2.210.065.320.409,00
ruang. dan terealisasi sebesar Rp.
2.210.065.320.409,00. atau 93,31%,
c. Penerimaan pendapatan daerah untuk sehingga terdapat sisa anggaran
pengeluaran penanganan bencana sebesar Rp. 147.962.075.753,00.
alam, bencana sosial, kejadian luar Adapun Belanja Tidak Langsung Tahun
biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya 2018 dialokasikan untuk :
yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan peme 1) Belanja Pegawai
rintah daerah. Belanja Pegawai dalam Belanja
Tidak Langsung pada APBD
2. JENIS BELANJA DAERAH Perubahan Tahun Anggaran
Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung 2018 dianggarkan sebesar Rp.
yaitu belanja yang terkait secara langsung 2.045.662.206.537,00 dan sampai
dengan adanya program dan kegiatan, dengan akhir bulan Desember
kemudian Belanja Tidak Langsung yaitu 2018 terealisasi sebesar Rp.
belanja yang tidak terkait secara langsung 1.918.768.585.937,00 atau 93,80%,
dengan adanya program dan kegiatan. sehingga terdapat sisa anggaran
Adapun pengelompokkan tersebut adalah sebesar Rp. 126.893.620.600,00.
sebagai berikut : Belanja Pegawai tersebut dialo
a. Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan kasikan untuk :
sebesar Rp. 2.210.065.320.409,00 • Gaji dan tunjangan;
dan terealisasi sebesar Rp. • Tambahan Penghasilan PNS;
2.062.103.244.656,00 atau 93,31%, • Belanja Penerimaan lainnya
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Pimpinan dan anggota DPRD
Rp. 147.962.075.753,00. serta KDH/WKDH;
b. Belanja Langsung yang ditargetkan • Insentif Pemungutan Pajak
sebesar Rp. 3.537.355.912.298,00 Daerah;
dan terealisasi sebesar Rp. • Insentif Pemungutan Retribusi
2.939.645.281.758,14 atau 83,10%, Daerah;
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 597.710.630.539,86. 2) Belanja Bunga
Belanja Bunga pada APBD
3. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA Perubahan Tahun Anggaran
Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.
2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar 8.374.400.00 dan sampai dengan
Rp. 5.747.421.232.707,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2018
III - 18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
terealisasi sebesar Rp. 8.374.400.00 2018 terealisasi sebesar Rp.
atau 100,00%, sehingga tidak 72.251.400.000,00 atau 98,11%,
terdapat sisa anggaran. Anggaran sehingga terdapat sisa anggaran
Belanja Bunga dialokasikan untuk sebesar Rp. 1.388.600.000,00.
pembayaran Utang Pinjaman . Adapun Belanja Bantuan Sosial
digunakan untuk Belanja Bantuan
3) Belanja Subsidi Sosial Individu dan/atau Keluarga
Belanja subsidi pada APBD dan Belanja Bantuan Sosial Lem
Perubahan Tahun Anggaran baga non Pemerintahan.
2018 dianggarkan sebesar Rp.
1.500.000.000,00 dan sampai 6) Belanja Bantuan Keuangan
dengan akhir bulan Desember Kepada Provinsi / Kabupaten /
2018 terealisasi sebesar Rp. Kota dan Pemerintahan Desa
394.631.518,00 atau 26,31% Belanja Bantuan Keuangan pada
sehingga terdapat sisa anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran
sebesar Rp.1.105.368.482,00. Ada 2018 sebesar Rp 1.459.736.986,00
pun belanja subsidi tersebut me dan sampai dengan akhir bulan
rupakan pemberian subsidi pe Desember 2018 direalisasikan
rusahaan/lembaga kepada PD. sebesar Rp. 1.305.838.500,00
Mitra Patriot dalam rangka subsidi atau 89.46%. Sehingga terdapat
Trans Patriot. sisa anggaran sebesar Rp.
153.898.486,00. Adapun Belanja
4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Tahun Ang
Belanja Hibah pada APBD garan 2018 dialokasikan untuk
Perubahan Tahun Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
2018 dianggarkan sebesar Rp. Partai Politik.
84.795.002.486,00 dan sampai
dengan akhir bulan Desember 7) Belanja Tidak Terduga
2018 terealisasi sebesar Rp. Belanja Tidak Terduga pada APBD
68.503.996.486,00 atau 80,79% Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00
sebesar Rp. 16.291.006.000,00. dan sampai dengan akhir bulan
Adapun Belanja hibah tersebut Desember 2018 terealisasi sebesar
dialokasikan untuk Belanja hibah Rp. 870.417.779,00 atau 29,01%.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Sehingga terdapat sisa anggaran
Kepala Daerah, Belanja Hibah sebesar Rp. 2.129.582.221,00.
Badan Lembaga dan Organisasi Alokasi penggunaan anggaran
Kemasyarakatan Berbadan Hu tersebut adalah untuk kegiatan
kum Indonesia dan BOP PAUD yang sifatnya tidak biasa dan
Masyarakat/Swasta tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam,
5) Belanja Bantuan Sosial bencana sosial, dan pengeluaran
Belanja Bantuan Sosial pada tidak terduga lainnya yang sa
APBD Perubahan Tahun Anggaran ngat diperlukan dalam rangka
2018 dianggarkan sebesar Rp. penyelenggaraan kewenangan pe
73.640.000.000,00 dan sampai merintah daerah.
dengan bulan Desember
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 19
b. BELANJA LANGSUNG • Belanja cetak dan peng
Belanja Langsung pada APBD Ta gandaan;
hun Anggaran 2018 dianggarkan se- • Belanja makanan dan mi
besar Rp. 3.537.355.912.298,00 dan numan;
sampai dengan akhir bulan De • Belanja pakaian dinas dan
sember 2018 terealisasi sebesar Rp. atributnya ;
2.939.645.281.758,14 atau 83,10%, • Belanja pakaian kerja;
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja pakaian khusus dan
sebesar Rp. 597.710.630.539,86. Belanja hari-hari tertentu;
Langsung tersebut dikelompokkan ke • Belanja barang inventaris non
dalam : asset;
• Belanja barang dan jasa
1) Belanja Pegawai operasional BLUD;
Belanja Pegawai pada Belanja • Belanja Sarana/Prasarana Fa
Langsung di APBD Tahun Ang silitas Umum Non Aset;
garan 2018 dianggarkan sebesar • Belanja Hadiah;
Rp. 383.141.417.314,00 dan sam • Belanja jasa kantor;
pai dengan akhir bulan Desember • Belanja premi asuransi;
2018 terealisasi sebesar Rp. • Belanja Jasa perawatan ken
327.218.562.794,00 atau 85,40%, daraan bermotor;
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja sewa rumah/gedung/
sebesar Rp.55.922.854.520,00 yang parkir/lahan;
merupakan penghematan Belanja • Belanja sewa sarana mobilitas;
Pegawai. Adapun Belanja Pegawai • Belanja sewa alat berat;
dipergunakan untuk : • Belanja sewa sarana, perleng
• Honorarium PNS; kapan dan peralatan;
• Honorarium Non PNS; • Belanja Perjalanan Dinas;
• Uang lembur; • Belanja beasiswa pendidikan
• Belanja Pegawai Dana BOS; pegawai negeri sipil;
• Belanja Pegawai Operasional • Belanja kursus, pelatihan, so
BLUD. sialisasi dan bimbingan teknis
PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa • Belanja jasa konsultasi;
Belanja Barang dan Jasa pada • Belanja jasa lainnya;
Belanja Langsung di APBD Tahun • Belanja jasa pihak ketiga dan
Anggaran 2018 dianggarkan se perorangan;
besar Rp.2.140.857.532.840,00 dan • Belanja beasiswa peserta didik;
sampai dengan akhir bulan De • Belanja barang dan jasa dana
sember 2018 terealisasi se be BOS;
sar Rp.1.832.330.307.166,17 atau • Belanja Hibah Barang/Jasa;
85,59%, sehingga ter
dapat • Uang untuk Diberikan Kepada
sisa anggaran sebesar Rp. Pihak Ketiga/Masyarakat.
308.507.225.673,83 Adapun Belan • Belanja Bantuan Sosial Barang
ja Barang dan Jasa dipergunakan • Belanja pemeliharaan;
untuk :
• Belanja barang pakai habis; 3) Belanja Modal
• Belanja bahan/material; Belanja Modal dalam APBD Tahun
III - 20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Anggaran 2018 dianggarkan • Belanja Modal Peralatan dan
sebesar Rp. 1.013.356.962.144,00 Mesin pengadaan Alat Rumah
dan sampai dengan akhir bulan Tangga
Desember 2018 terealisasi sebesar • Belanja modal Peralatan dan
Rp. 780.096.411.797,97 atau 76,98%, Mesin Pengadaan Komputer
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja modal Peralatan dan
sebesar Rp. 233.260.550.346,03. Mesin Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Adapun Belanja modal tersebut • Belanja modal Peralatan dan
dialokasikan untuk : Mesin Pengadaan Alat Studio
• Belanja Modal Tanah – Penga • Belanja modal Peralatan
daan Tanah Perkampungan dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Tanah – Komunikasi
Pengadaan Tanah untuk • Belanja modal Peralatan dan
Bangunan Gedung Mesin Pengadaan Peralatan
• Belanja Modal Tanah – Pe Pemancar
ngadaan Tanah untuk Ba • Belanja modal Peralatan
ngunan Bukan Gedung dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan dan Kedokterani
Mesin – Pengadaan Alat-alat • Belanja modal Peralatan
Besar Darat dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan dan Kesehatan
Mesin – Pengadaan Alat-alat • Belanja modal Peralatan dan
Bantu Mesin Pengadaan Unit-unit
• Belanja Modal Peralatan Laboratorium
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja modal Peralatan dan
Angkutan Darat Bermotor Mesin Pengadaan Alat Peraga/
• Belanja Modal Peralatan Praktek Sekolah
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja modal Peralatan
Angkutan Darat Tak Bermotor dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan Laboratorium Fisika Nuklir/
dan Mesin – Pengadaan Alat Elektronika
Angkut Apung Tak Bermotor • Belanja modal Peralatan
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat
dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
Bengkel Bermesin Hidup
• Belanja Modal Peralatan • Belanja modal Peralatan dan
dan Mesin – Pengadaan Alat Mesin Pengadaan Persenjataan
Bengkel Tak Bermesin Non Senjata Api
• Belanja Modal Peralatan dan • Belanja modal Peralatan
Mesin – Pengadaan Alat Ukur dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan Keamanan dan Perlindungan
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja Modal Gedung dan
Pemeliharaan Tanaman/Alat Bangunan – Pengadaan Ba
Penyimpan ngunan Gedung Tempat Kerja
• Belanja Modal Peralatan dan • Belanja Modal Gedung dan
Mesin Pengadaan Alat Kantor Bangunan – Pengadaan Ba
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 21
ngunan Gedung Tempat • Belanja Modal Jalan, Irigasi
Tinggal dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan
Bangunan – Pengadaan Ba Sumber Air dan Air Tanah
ngunan Tugu Peringatan • Belanja Modal Jalan, Irigasi
• Belanja Modal Gedung dan dan Jaringan – Pengadaan
Bangunan – Pengadaan Ba Bangunan Air Bersih/Baku
ngunan Monumen/Bangunan • Belanja Modal Jalan, Irigasi
Bersejarah Lainnya dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Gedung dan Instalasi Pengolahan Sampah
Bangunan – Pengadaan Ba • Belanja Modal Jalan, Irigasi
ngunan Rambu-rambu dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Listrik
Jaringan – Pengadaan Jalan • Belanja Modal Aset Tetap
• Belanja Modal Jalan, Irigasi Lainnya – Pengadaan Buku
dan Jaringan – Pengadaan • Belanja Modal Aset Tetap
Jembatan Lainnya – Pengadaan Barang-
• Belanja Modal Jalan, Irigasi Barang Perpustakaan
dan Jaringan – Pengadaan • Belanja Modal Aset Tetap
Bangunan Air Irigasi Lainnya – Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan
2) Bunga Denda - - -
III - 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
3)
BOP PAUD Masyarakat / Swasta 24.975.200.000,00 22.906.200.000,00 0,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 23
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
26) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 181.153.764.590,00 178.390.968.431,00 98,47%
III - 24 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 25
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
III - 26 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January
s.d 31 desember 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 27
• Belanja Modal Aset Tetap dan sampai dengan akhir bulan
Lainnya – Pengadaan Alat Olah Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
Raga Lainnya 306.532.367.874,93 atau 100,00%.
• Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya – Pengadaan Aset Sumber penerimaan pembiayaan daerah
Tetap Renovasi terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai Target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
dan Realisasi APBD Setelah Perubahan Anggaran Sebelumnya pada APBD Tahun
Tahun Anggaran 2018 di Kota Bekasi Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.
dapat di lihat pada Tabel III. 9. 306.532.367.875,93 dan sampai akhir bulan
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
F. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 306.532.367.874,93 atau 100,00%.
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada
diterima kembali, yang dalam anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
pemerintah terutama dimaksudkan untuk sebesar Rp. 41.468.582.050,00 sampai
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus akhir bulan Desember 2018 terealisasi Rp.
anggaran. 41.368.581.250,00 atau 99,76% sehingga
Kebijakan anggaran pembiayaan terdiri atas terdapat sisa pembiayaan sebesar Rp.
dua sisi yaitu penerimaan pembiayaan daerah 100.000.800. Pengeluaran Pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber- Daerah tersebut dialokasikan untuk :
sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal
dari Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 1) Penyertaan Modal (investasi) Peme
tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas: rintah Daerah
1. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Penyerahan Modal (investasi) Peme
Lainnya. rintah Daerah pada APBD Tahun
2. Kegiatan Lanjutan. Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 41.312.397.000,00 sampai akhir
Anggaran Sebelumya. bulan Desember 2018 terealisasi
Rp. 41.212.396.200,00 atau 99,76%.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga terdapat sisa pembiayaan
dapat dialokasikan untuk : sebesar Rp. 100.000.800,00. Penyertaan
1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Modal (investasi) Pemerintah Daerah
Daerah tersebut dialokasikan kepada Badan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Dana Bergulir
4. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh 2) Pembayaran Pokok Utang
Tempo Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Utang pada APBD
Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
sebesar Rp. 156.185.050,00 dan
G. ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN sampai dengan akhir bulan Desember
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2018 terealisasi Rp. 156.185.050,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada atau 100,00% sehingga terdapat sisa
APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 pembiayaan sebesar Rp. 0. Pembayaran
dianggarkan sebesar Rp. 306.532.367.875,00 Pokok Utang tersebut dialokasikan
III - 28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III.10
TABEL III. 10REALISASI PEMBIAYAAN APBD SETELAH PERUBAHAN
REALISASI PEMBIAYAAN APBD SETELAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
41.468.582.050,00 41.368.581.250,00 99,76
DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 29
III - 30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB IV
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 Bekasi Nomor : 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2018
bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
berlaku. Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi
Urusan pemerintahan yang menjadi Tahun 2013-2018. Sebagaimana diketahui bahwa Visi
kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD 2013-2018
wajib dan urusan pilihan.Yang dimaksud dengan adalah Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Visi tersebut
urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dijabarkan kedalam 5 Misi, 5 Tujuan dan Sasaran Misi,
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar dan 118 Program serta 81 program prioritas. Oleh
warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah sebab itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
urusan yang secara nyata ada di daerah dan Walikota Bekasi Tahun 2018 pada Bab ini, disajikan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pencapain program-program sebagai
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan penjabaran visi dan misi Kota Bekasi dan juga
potensi unggulan daerah. Penjabaran lebih lanjut dipadukan dengan penyajian per-urusan yang
terhadap urusan kewenangan dimaksud telah dilaksanakan untuk memenuhi amanat PP No. 3
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Per
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan tanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bekasi Daerah Kepada Masyarakat. Disamping itu juga akan
Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Walikota diuraikan permasalahan dan Solusi secara umum.
TABEL IV. 1
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN
TABEL IV. 1
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN
2. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
Tersedianya
Dinas
Prasarana Pendidikan 2,752
% 19,975 - Pendidikan
Dasar yang RKB
Kota Bekasi
representatif
Tersedianya
Dinas
Prasarana Pendidkan
% 762 RKB 1,995 - Pendidikan
Menengah pertama
Kota Bekasi
yang representatif
Tersedianya
Prasarana Pendidikan Disdik Prov
% 202 RKB -
Menengah Atas yang - Jabar
representatif KONDISI EVALUASI KINERJA
Tersedianya KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM Prasarana Pendidikan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Disdik KET
PROGRAM % 124 RKB - DAERAH
Menengah Kejuruan AWAL - Prov.Jabar
TARGET CAPAIAN
yang reperesentatif RPJMD
3. Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Dari 11.697 orang guru SD Negeri dan Terus melukakan pembinaan
Swasta yang ada di Kota Bekasi, untuk meningkatkan
sebanyak 7.191 orang (61,48%) telah kompetensi guru yang
tersertifikasi, sementara sisanya bersangkutan baik, melalui
sebanyak 4.506 orang (38,52%) Kelompok Kerja Guru (KKG)
belum tersertifikasi. Hal tersebut ataupun mengikuti diklat baik
Dinas
Guru SD yang mayoritas disebabkan nilai Uji di tingkat Kota, maupun
% 43,50% 51% 61,48% Pendidikan
sertifikasi Kompetisi Guru (UKG) belum tingkat propinsi/ Nasional
Kota Bekasi
memenuhi yang disyaratkan atau
latar belakang pendidikannya belum
linier dengan mata pelajaran yang
diajarkannya, atau guru yang
bersangkutan sudah mendekati masa
usia pensiun. ,
Dari 10.339 Guru SD Negeri dan Karena Guru SD itu guru
Swasta yang telah memenuhi kelas, maka upaya yang
Kesesuaian Kualifikasi
kualifikasi pendidikan sebanyak sedang dilaksanakan adalah
Pendidikan Guru Dinas
9.815 orang (94,93%) sisanya program penyetaraan S1
SD/MI terhadap % 47% 57% 94,93% Pendidikan
sebanyak 524 orang (5,07%) masih PGSD bekerja sama dengan
bidang studi yang Kota Bekasi
berpendidikan D2 dan D3, rata rata Universitas Terbuka (UT)
diajarkan
mereka sudah mendekati masa
pensiun. ,
Dari 4.987 orang guru SMP Negeri Terus melakukan pembinaan
dan Swasta yang ada di Kota Bekasi, untuk meningkatkan
sebanyak 2.849 orang (57,13%) telah kompetensi guru yang Dinas
Guru SMP/MTs yang
% 55,50% 63% 57,13% tersertifikasi, sementara sisanya bersangkutan, baik melalui Pendidikan
sertifikasi
sebanyak 2.138 orang (42,87%) Musyawarah Guru Mata Kota Bekasi
belum tersertifikasi. Hal tersebut Pelajaran (MGMP) ataupun
mayoritas disebabkan nilai Uji mengikuti diklat, baik di
4. Program
Pendidikan
Non Formal
Dari 632 orang tutor paket A, B, C Diupayakan tutor yang belum
yang berkualifikasi pendidikan D4/S1 memenuhi kualifikasi
sebanyak 749 orang (90,02%) sisanya pendidikan yang di syaratkan
Kualifikasi Tutor Paket KONDISI EVALUASI KINERJA 83 orang (9,98%) berpendidikan di untuk mengikuti Penyetaraan Disdik Prov.
% 65%
KINERJA 90% 90,02%
A, B, C
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 bawah S1/D4. Permasalahan yang S1 melalui Universitas Jabar
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA dihadapi PERMASALAHAN
antara lain masih adanya SOLUSI
Terbuka (UT) KET
PROGRAM DAERAH
AWAL tutor yang berkualifikasi pendidikan
TARGET CAPAIAN
RPJMD dari SMA sebanyak 41 orang
Dari 256 LKP dan PKBM yang ada di 1. Menyusun regulasi yang
Kota Bekasi, baru 14 PKMB dan LKP mengatur tentang LKP
yang sudah terakreditasi (8,59%), 2. Mengadakan sosialisasi
sisanya sebanyak 234 PKMB/LKP tentang tugas dan fungsi
(91,41%) belum terakreditasi. Hal pendidikan non Formal bagi
tersebut disebabkan belum disadari masyarakat
pentingnya akreditasi sebagai quality 3. Mengadakan pembinaan
control dan quality assurance dan pendampingan bagi LKP
Lembaga kursus dan
pelayanan pendidikan kepada yang akan mengikuti Disdik Prov.
lembaga pelatihan % 58% 70% 8,59%
masyarakat, lembaga yang kurang akreditasi Jabar
terakreditasi
kooperatif, belum adanya regulasi 4. Mengajukan anggarn yang
yang mengatur tentang Lembaga lebih besar untuk program
Kursus yang diselenggarakan oleh pendidikan Non Formal
masyarakat, kurangnya sosialisasi 5. Melakukan monitoring
tentang peran dan fungsi LKP bagi terhadap LKP yang belum
upaya pemberdayaan masyarakat, terakreditasi
alokasi anggaran untuk Pendidikan
Non Formal relatif masih rendah. i
5, Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Dari jumlah penduduk usia 0-6 tahun Perlu upaya yang lebih keras
di kota Bekasi sebanyak 250.952 untuk meningkatkan angka
anak, baru 94.869 anak (37,80%) partisipasi anak usia 0-6 tahun
yang tertampung di lembaga PAUD. masuk PAUD, antara lain :
Lembaga PAUD terdiri dari TKQ, TPQ, 1.Sosialisasi yang intensif
Daya Tampung Dinas
RA, MDA, TK, KB, TPA dan SPS, ada tentang pentingnya PAUD
Lembaga Pendidikan % 40% 50% 37,8% Pendidikan
sebanyak 156.083 anak (62,2%) usia bagi tumbuh kembang anak
Anak Usia Dini Kota Bekasi
0-6 tahun yang belum tertampung di 2. Membangun TK Pembina
lembaga PAUD. Negeri di Setiap Kecamatan,
sebagai percontohan
penyelenggaraan PAUD yang
sesuai dengan Standar
6. Program
Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Dasar
Dari jumlah penduduk usia 7-12 1.Perlu adanya
tahun di kota Bekasi sebanyak pengaturan/pembatasan yang
246.251 orang, jumlah siswa yang tegas berapa % penduduk luar
sekolah pada jenjang SD/MI Kota Bekasi dapat bersekolah
berjumlah 281.805 siswa, artinya di Kota Bekasi
jumlah siswa lebih banyak dari 2. Diberlakukannya PPDB
jumlah pendudukinya, sebanyak secara on line Murni untuk
114.44%, Hal tersebut dapat terjadi semua jenjang pendidikan,
karena ada warga di luar Kota Bekasi selain dapat mengontrol arus
yang bersekolah di Kota Bekasi, penduduk dari luar kota juga
Dinas
terutama sekolah-sekolah yang dapat membatasi usia masuk
APK SD/MI % 112,94% 115,74% 114,44% Pendidikan
berbatasan dengan Kabupaten/Kota sekolah khususnya pada
Kota Bekasi
lain. jenjang Sekolah Dasar sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.
3. Menggulirkan bantuan
operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagai pendamping
dana BOS yang sudah ada
4. Mengalokasikan Beasiswa
bagi siswa miskin yang tidak
tertampung di sekolah negeri
Ketersediaan sarana
Disdik Prov.
dan prasarana 60% - - -
- Jabar
pendukung di SMK
Rasio siswa SMK :
Disdik Prov.
ruang kelas (SPM 1 : 37 - - -
- Jabar
1:32) Negeri+Swasta
Rasio Ruang Kelas Disdik Prov.
1 : 02 - - -
dengan Rombel SMK - Jabar
Disdik Prov.
Rerata UN SMA Nilai 7.9 - - -
- Jabar
Disdik Prov.
Rerata UN SMK Nilai 7.8 - - -
- Jabar
Prestasi yang diraih di
Disdik Prov.
tingkat provinsi dan N/A - - -
- Jabar
atau nasional
TABEL IV. 2
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAMCAPAIAN
URUSAN KESEHATAN
TABEL IV.2
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KESEHATAN
Tersedianya 1. Program
prasarana Standarisasi Dinas
dan sarana Pelayanan - Kesehatan
layanan Kesehatan
kesehatan
sesuai - Persentase
6,5% Dinas
kebutuhan Puskesmas Persen 32,6% 51% -
- Kesehatan
yang Terakreditasi
berkualitas
-Persentase klinik N/A Dinas
Persen 67% 74% -
yang berizin - Kesehatan
2 Program
Peningkatan
Dinas
Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan
Lansia
3. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan Perbaikan
Dinas
Sarana dan
Kesehatan/
Prasarana
DISBANGKIM
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
-Tersedianya
Puskesmas Menjadi
Dinas
Puskesmas 5 Poned
unit - Kesehatan/
Pelayanan Obsterti 10 11 -
DISBANGKIM
Neonatal Emergensi
Dasar (Poned)
- Tersedianya
31
KONDISI Dinas
Puskesmas EVALUASI KINERJA
unit Puskesmas
KINERJA 34 42 - Kesehatan/
Pembantu (Pustu)
INDIKATOR TAHUN 2018 - PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI DISBANGKIM KET
Menjadi
KINERJA Puskesmas
PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN
4. Program
pengadaan,
peningkatan
sarana dan
RSUD,
prasarana
DISBANGKIM
Rumah Sakit/
, Dinas
Rumah Sakit
Kesehatan
Jiwa/ Rumah
Sakit Paru/
Rumah Sakit
Mata
5. Program
Peningkatan RSUD,
Pelayanan PUSKESMAS
Kesehatan
6. Program
Pencegahan
dan Dinas
Penanggulanga Kesehatan
n Penyakit
menular
-Cakupan
penemuan dan
Dinas
penanganan Persen 28,42% 65% 100% -
- Kesehatan
penderita penyakit
pneumonia Balita
-Cakupan
penemuan dan
Penanganan Dinas
Persen 70% 100% -
Penderita penyakit 58,03% - Kesehatan
(pasien baru) TB
BTA Positif
-Penemuan dan
penanganan Dinas
Persen 100% 100% -
penderita penyakit 100,00%
KONDISI - Kesehatan
EVALUASI KINERJA
DBD KINERJA
INDIKATOR TAHUN 2018 PERANGKAT
SASARAN PROGRAM -Penemuan dan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Dinas
penanganan Persen AWAL 85% 100% -
57,67%
RPJMD TARGET CAPAIAN - Kesehatan
penderita penyakit
diare
-Cakupan kasus
Dinas
AIDS yang ditangani Persen 95% 100% -
95,00% - Kesehatan
(CST)
-Penderita kusta
Dinas
yang selesai Persen 90% 90% -
90,00% - Kesehatan
berobat/RFT
1.3 per
-Penemuandan
100.000
penanganan
penduduk Dinas
penderita penyakit -
usia kurang 2 2 - Kesehatan
Acute Flacid
dari 15
Paralysis (AFP)
tahun
7. Program
Obat dan Dinas
Perbekalan Kesehatan
Kesehatan
-Persentase
ketersediaan obat Dinas
persen 100% 100% 100% -
sesuai kebutuhan - Kesehatan
puskesmas
8.Program
Promosi
Dinas
Kesehatan dan
Kesehatan
Pemberdayaan
masyarakat
Akan mengoptimalkan
Dinas
Persentase Rumah persen 70% 55,31% Masih ada indikator yang rendah penyuluhan tentang bahaya
68,14% Kesehatan
Tangga ber-PHBS (merokok) merokok di masyarakat
9. Program
Pengawasan Dinas
Obat dan Kesehatan
Makanan
- Presentase
Apotek, Toko Obat,
Produk Obat-
N/A Dinas
obatan, IRTP, persen 30% 30% -
- Kesehatan
Produk Pangan dan
Jajanan yang Sesuai
Standar Kesehatan
KONDISI EVALUASI KINERJA
10. Program KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM
Pengembangan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Dinas KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Lingkungan AWAL Kesehatan
RPJMD TARGET CAPAIAN
Sehat
11. Program
Peningkatan
Dinas
Keselamatan
Kesehatan
Ibu Melahirkan
dan Anak
-Cakupan neonatus
Dinas
dengan komplikasi Persen 80% 100%
45,10% Kesehatan
yg ditangani
12. Program
Dinas
Perbaikan Gizi
Kesehatan
Masyarakat
-Prevalensi Balita Dinas
Persen 0,15% 0,11%
Gizi Buruk 0,28% Kesehatan
14.Program
Upaya Dinas
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
-Cakupan
Pelayanan Gawat
Darurat Level I yang
Dinas
harus diberikan persen 100% 100% -
100% - Kesehatan
oleh sarana
kesehatan di
Kab/Kota
-Cakupan
pelayanan Dinas
persen 100% 100% -
kesehatan dasar di 100% - Kesehatan
puskesmas
2. Program
Perencanaan
Ruang
Jumlah rencana Capaian indikator sudah 100% untuk
pembangunan rencana strategisnya sudah tercapai 3
infrastruktur kota Lokasi 0 3 lokasi 3 lokasi lokasi, dan 2 lokasi kawasan pada tahun
sesuai dengan tata 2017 dan pada tahun 2018 hanya rencana
ruang kota Pemanfaatan lahan terhadap proyek-
Jumlah rencana proyek nasional
penataan kawasan
strategis kota yang Lokasi 0 2 lokasi 2 lokasi
sesuai dengan rencana
tata ruang kota
Tersedianya 4. Program
Ruang Pengelolaan
Terbuka Hijau Ruang Terbuka
perkotaan Hijau *RTH)
Capaian indikator persentase Luas Ruang
terbuka hijau dapat dihitung dari Potensi
Rasio Luas RTH RTH siteplan perumahan ditambah potensi
% 7,48 12% 11,64%
terhadap wilayah Kota RTH Private pada siteplan tahun 2018
(Rasio luas RTH Kota Tahun 2018 sebesar
11,64%)
Terwujudnya keindahan Sudah dilaksanakannya penataan di titik
Titik 0 1 Titik 1 Titik
dan estetika kota yang dituju
2. Program
Rehabilitasi/Pe Dinas Bina Marga
meliharaan dan Sumber Daya
Jalan dan Air
Jembatan
Persentase panjang Dinas Bina Marga
KONDISI EVALUASI KINERJA
jaringan jalan dalam % 91,05% 96,28% 96,30% dan Sumber Daya
INDIKATOR
kondisi baik KINERJA KINERJA TAHUN 2018 AirPERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN
3. Program KONDISI EVALUASI KINERJA
Jembatan
Pembangunan INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM
Sistem SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DERAH
Informasi/Data RPJMD TARGET CAPAIAN
Base Jalan dan
Jembatan
Persentase ketersedian Dinas Bina Marga
data base % Tersedia 100% 100% - - dan Sumber Daya
pembangunan Air
Persentase
ketersediaan sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota Dinas Bina Marga
sehingga tidak terjadi % 0 16,64% 56,48% - - dan Sumber Daya
genangan (lebih dari 30 Air
cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
TABEL IV. 4B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TABEL IV. 4 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TABEL IV. 5A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DANKETERTIBAN
PERLINDUNGAN
UMUM DANMASYARAKAT
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jumlah
pelanggaran tahun
1. Program perda kondisi awal
Terpeliharanya
Pemeliharaan Persentase sebanyak 1602,
ketentraman dan
1 Kantrantibmas Penyelesaian % 8% 13% 15% Satpol PP tahun 2018 jumlah
ketertiban
dan Penceghan Pelanggaran K-3 pelanggaran perda
masyarakat
Tindak Kriminal 1359, hal ini
berkurang sebesar
15%
Jumlah pos
Persentase Pos
siskamling 124 pos,
Siskamling yang % 100% 80% 100% Satpol PP
yang berfungsi 124
berfungsi
pos
Jumlah pelanggaran
gangguan
kantrantibmas
Kondisi Awal
Persentase
sebanyak 2580
penurunan
% 2% 7% 45,85% Satpol PP pelanggaran, tahun
pelanggaran
2018 pelanggaran
kamtranstibmas
kantrantibmas
sebanyak 1397,
terjadi penurunan
sebesar 12,12%
EVALUASI KINERJA
KONDISI KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA AWAL PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
RPJMD
TARGET CAPAIAN
TABEL IV. 5C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DANKETERTIBAN
PERLINDUNGAN
UMUM DAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1 Terpeliharanya 1. Program
Ketentraman Pencegahan Dini dan
dan Ketertiban Penanggulangan BPBD
Masyarakat Korban Bencana
Alam
Presentase (%) SDM, Sarana dan Peningkatan Kapasitas dan
korban bencana yang Prasarana Peningkatan Sarpras
dievakuasi dengan
% 100 100 100 BPBD
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Presentase (%) Persediaan Logistik Peningkatan Logistik
korban bencana yang Terbatas
menerima bantuan % 100 100 100 BPBD
sosial selama masa
tanggal darurat
Sumber : BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) Kota Bekasi Tahun 2018
TABEL IV. 5D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1 Terpeliharanya 1. Program
Ketentraman Pemeliharaan
dan Ketertiban Kantrantibmas dan BPBD
Masyarakat Pencegahan Tindak
Kriminal
Dalam melaksanakan Melakukan penguatan
program ini banyak terhadap fungsi dan peran
organisasi dari Tim Kewaspadaan Dini
Persentase
pemerintahan yang Daerah yang ada di Kota
Peningkatan Deteksi
% - 15 15 terlibat, penyelesaian Bekasi. Upaya lain adalah
Dini dan Pemantauan
masalah yang ada di dengan memperkuat fungsi
Kamtrantibmas
program ini bersifat dan peran Tim
lintas sektoral Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Program ini kurang di Melakukan penguatan
dukung dengan fungsi SDM dan Anggaran
Sumber daya dengan menyusun kegiatan
Anggaran dan yang dapat mendukung
Manusia yang peningkatan tersebut,
memadai melalui Ranja, Badan
Kasbangpol mengajukan
kebutuhan tersebut
Sumber : Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik ) Kota Bekasi Tahun 2018
2. Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial
TABEL IV. 7
CAPAIAN INDIKATORCAPAIAN
PROGRAM URUSAN TENAGA KERJA
TABEL IV. 7
INDIKATOR PROGRAM URUSAN TENAGA KERJA
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD
TARGET CAPAIAN
2. Program
Prosentase Pengusaha
Perlindungan
yang melaksanakan Dinas Tenaga
Pengembangan % 80 100 100 - - Tercapai
UMK yang telah Kerja
Lembaga
ditetapkan
Ketenagakerjaan
Menurunnya angka
102 Dinas Tenaga
sengketa pengusaha % 100 100 - - Tercapai
Sengketa Kerja
dengan pekerja
Meningkatnya
Dinas Tenaga
perlindungan terhadap % 25 47 47 - - Tercapai
Kerja
hak-hak pekerja
3. Program
Meningkatnya jumlah
Peningkatan Kualitas Dinas Tenaga
pencari kerja yang Orang N/A 750 914 - - Tercapai
dan Produktivitas Kerja
memiliki keahlian
Tenaga Kerja
3. Pemahaman
Meningkatny Prediket dalam Mengadakan Sosialisasi
Tentang Kota Layak
a predikat evaluasi Prediket tentang Kota Layak Anak Daftar Terlampir
2 Prediket Madya Madya Anak masih kurang DP3A
Kota Layak pengembangan Pratama ke semua staekholder (Target Tercapai)
maksimal diantara
Anak Kota Layak Anak terkait
staekholder
2. Program
Meningkatny Prosentase 4. Banyaknya pekerja
peningkatan Penerimaan pegawai di
a partisipasi Partisipasi EVALUASI KINERJA wanita di lembaga
peran serta dan KONDISI lembaga pemerintah Daftar Terlampir
3 perempuan di perempuan di
INDIKATOR % 29,29% 30,75% 22,25%
TAHUN 2018 pemerintahan yang DP3A
PERANGKAT
No SASARAN kesetaraan
PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN khususnya perempuan
SOLUSI (Target Tercapai)
KETERANGAN
Lembaga Lembaga
KINERJA PROGRAM masuk batas usia DAERAH
Gender dalam AWAL RPJMD di perbanyak
Pemerintahan Pemerintahan TARGET CAPAIAN kerja (pensiun)
pembangunan
5. Adanya
Moratorium dari
Pemerintah, sehingga
tidak adanya
penerimaan CPNS
Baru khususnya
perempuan
Partisipasi 6. Karena Banyaknya lahan
Daftar Terlampir
perempuan di % 30,75% 35% 78% Kesempatan Kerja di pekerjaan yang DP3A
(Target Tercapai)
lembaga swasta swasta lebih terbuka ditawarkan
Prosentase 7. Pemilihan
Menunggu Pemilihan Daftar Terlampir
perempuan di DPRD % 16,00% 16% 16% Legestatif selama 5
Legistatif 5 tahun sekali (Target Tercapai)
Kota tahun
8. Rendahnya
partisipasi
perempuan ke dunia Perempuan diberikan
Prosentase kerja dan masih kesempatan untuk dapat
Daftar Terlampir
Partisipasi angkatan % 37,94 38,94% 40,00% berkembangnya memperoleh pekerjaan DP3A
(Target Tercapai)
kerja perempuan pandangan layak dan dukungan ini
perempuan dimulai dari para suami
kodratnya menjadi
ibu rumah tangga
Terciptanya 1. Program
tata ruang kota Penataan,
yang Penguasaan,
berkelanjutan Pemilikan, DISPERKIMTAN
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
TABEL IV. 12
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN
TABEL IV. 12
MASYARAKAT DAN KELURAHAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1 Meningkatnya 1. Program
partisipasi Peningkatan
masyarakat dalam Partisipasi
Kecamatan
pembangunan Masyarakat
Dalam
Pembangunan
Keikutsertaan
Masyarakat
dalam Proses 60,00% 90% 87% Kecamatan
Perencanaan
Pembangunan
Tersedianya
monografi
kelurahan dan
50,00% 100% 100% Kecamatan
kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui
Tersedianya 2. Program
pelayanan publik Peningkatan
yang prima Pelayanan Kecamatan
Masyarakat di
Kecamatan
TABEL IV. 13
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENGENDALIAN
TABEL IV. 13
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Cakupan Anggota
Bina Balita (BKB) Ber % N/A 70% 77,32% DPP & KB
KB
1. Kendaraan 1. Pengadaan
Persentase angkutan umum Angkutan umum
2. Program pelayanan yang ada sudah masal untuk mem-
Peningkatan angkutan tidak laik jalan, berikan kenyaman-an Dinas
% 27 47 47
Pelayanan umum yang sehingga tidak bagi peng-guna Perhubungan
Angkutan baik, aman memberikan angkutan umum di
dan nyaman kenyamanan bagi Kota Bekasi
penumpang
Persentase 1. Tidak ada 1. Mengusulkan
Ketersediaan anggaran kegiatan Bantuan melalui
prasarana dan EVALUASI KINERJA pada tahun 2018 APBN ataupunAPBD
INDIKATOR KONDISI Dinas
sarana % 10 50
TAHUN 201845 yang mendukung propinsi PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSISarana Perhubungan KETERANGAN
pengembanga pada capaian 2. Pengadaan DAERAH
n PROGRAM
BRT di Kota AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN indikator tersebut dan Prasarana Trans
Bekasi 2. Saat ini baru Patriot di Kota Bekasi
tahap pertama 3. Berkoordinasi
kooridor I Harapan dengan Dinas Terkait
Indah – Terminal untuk permasalahan
Bekasi pelebaran
3. Belum adanya jalan/pembuatan
Jalur khusus Untuk jalur khusus trans
Trans Patriot patriot, sehingga
mengakibatkan mempercepat waktu
keterlambatan tempuh
kedatangan dari
halte sebelumnya,
dikarenakan
kepadatan lalu
lintas
1. Program
Tersedianya
Pengembangan Sekretariat Daerah
pelayanan publik
Komunikasi, Informasi Bagian Humas
yang prima
dan Media Massa
IKM Mengenai
Pelayanan
Prima Sekretariat Daerah
Target
Kehumasan % 80% 82% - - Bagian Humas/
- Tercapai
PERANGKAT DISKOMINFOSTANDI
DAERAH
Pemkot Bekasi
2. Program Kerjasama
Sekretariat Daerah
Informasi dan Media
Bagian Humas
Massa
Prosentase % - - - Program
Sekretariat Daerah
Jenis Informasi Pindah Ke
Bagian Humas/
Publik yang Humas
DISKOMINFOSTANDI
dipublikasikan
3. Program
Optimalisasi Sekretariat Daerah
Pemanfaatan Bagian Telematika
Teknologi Informasi
Prosentase % 40,00 100% 100% Sekretariat Daerah Target
Pencapaian Bagian Telematika/
Road Map E- DISKOMINFOSTANDI
Government
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
Keterbatasan
anggaran yang
1. Program tersedia, turunnya
Dinas
Meningkatnya peran Peningkatan animo masyarakat
Perindustrian
1 kelembagaan Kualitas dalam pendirian
dan
ekonomi masyarakat Kelembagaan koperasi, verifikasi
Perdagangan
Koperasi data yang dilakukan
oleh kementerian
Koperasi dan UKM
Target 10% per Mengevaluasi
tahun terlalu tinggi, target ditahun
dan baru bisa tahun berikutnya
diakomodir di sehingga di
anggaran tahun RPJMD yang
2017 (perubahan), baru, target Dinas
Pertumbuhan 10% tahun 2018 terjadi akumulasi Perindustrian
845 koperasi 1.039
Koperasi rasionalisasi selama 5 tahun dan
sehingga biaya menjadi 18% Perdagangan
pendirian koperasi
tidak dapat
terbayarkan
sehingga menjadi
hibah
Perlunya
Belum ada upaya Dinas
448 koperasi 613 program untuk
Peningkatan EVALUASI KINERJA menjadikan Perindustrian
INDIKATOR koperasi aktif (53 % dari
KONDISI 5% revitalisasi
Koperasi Aktif TAHUN 2018 koperasi tidak aktif dan
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN seluruh
KINERJA koperasi)
PADA PERMASALAHAN koperasi tidak
SOLUSI KETERANGAN
menjadi aktif Perdagangan
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD aktif
TARGET CAPAIAN
1 Tercapainya 1. Program Indeks Indeks 79,99% 82,50% 82,67% Terdapat Perubahan Survey tetap dilaksanakan Dinas
Kualitas Kinerja peningkatan Kepuasan Pedoman sesuai ketentuan yang Penanaman
Pelayanan pelayanan Masyarakat Pelaksanaan Survey diberikan oleh Bagian Modal dan
Perizinan dan perizinan (IKM) IKM Organisasi Setda Kota Pelayan
Non Perizinan Bekasi Terpadu Satu
yang Prima Pintu
(DPMPTSP)
2 Meningkatnya 2. Program Laju Peningkatan % Rp. 10% 147% 1. Kurangnya 1. Mengadakan Training Dinas
Investasi peningkatan Investasi 3.434.577.781.92 (Rp.7.190. (Rp.10.460.053.504. kepatuhan para LKPM bagi para pelaku Penanaman
promosi dan 4 848.422.6 800) pelaku usaha untuk usaha yang wajib LKPM Modal dan
kerjasama 36) melaporkan 2. Melakukan Pelayan
investasi perkembangan kunjungan/pemantauan Terpadu Satu
realisasi investasinya kepada pelaku usaha Pintu
melalui format LKPM (PMDN/PMA) untuk (DPMPTSP)
berdasarkan Perka memonitor, mengevaluasi
BKPM Nomor 7 Tahun dan sosialisasi terhadap
2018 tentang Tata perkembangan investasi
Cara Pengendalian melalui LKPM
Penanaman Modal 3. Melakukan
pemanggilan/teguran
terhadap pelaku usaha
yang tidak menyampaikan
LKPM
2. Keterbatasan 1. Melakukan Promosi
potensi investasi investasi kepada para
daerah investor dalam bidang jasa
perdagangan dan properti
2. Membina hubungan baik
terhadap organisasi,
asosiasi ruang lingkup
pengusaha (APINDO,
HIPMI, PHRI dll)
Program
peningkatan Sekretariat Daerah
Meningkatnya
promosi dan Bagian Kerjasama Dan
Investasi
kerjasama Investasi
investasi
Sekretariat Daerah
Peningkatan nilai Pindah ke
% Rp. 3.434.577.781.924 Bagian Kerjasama Dan
investasi DPMPTSP
Investasi / DPMPTSP
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
Dinas Pemuda,
Persentase pemuda
Olahraga, Kebudayaan
putus sekolah yang % 24 70
dan Pariwisata/
dibina 0
DISPORA
Dinas Pemuda,
Persentase
Olahraga, Kebudayaan
organisasi pemuda % 0 0 0
dan Pariwisata/
yang aktif
DISPORA
Perda Kota Bekasi
No. 15 Tahun 2017
Tentang Perubahan
Prestasi yang Dinas Pemuda,
Atas Perda Kota
dicapai pemuda Tk. 5 TK, 1 TP, 1 5 TK, 2 Olahraga, Kebudayaan
Gelar Juara 5TK, 2TP ,0TN Bekasi No 07 Tahun
Kota, Tk. Provinsi TN TP, 0 TN dan Pariwisata/
2016 Tentang
dan Tk.Nasional DISPORA
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi
2 Meningkatnya
prestasi olah- 2. Program
EVALUASI KINERJA Dinas Pemuda,
raga dan akti- Pembinaan dan INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 Olahraga, Kebudayaan
No fitasSASARAN
olah raga Pemasyarakatan
PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
dan Pariwisata
di masyarakat Olahraga PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
DISBANGKIM, Dinas
Terbangunnya
Pemuda, Olahraga,
Stadion Mini untuk Unit 0 2 0
Kebudayaan dan
kecamatan
Pariwisata/ DISPORA
Persentase
Ketersediaan
DISBANGKIM, Dinas
prasarana dan
100 Pemuda, Olahraga,
sarana olahraga % 20 100
Kebudayaan dan
yang representatif
Pariwisata/ DISPORA
(sesuai standar) di
tingkat Kota Bekasi
RasioINDIKATOR
ketersediaan EVALUASI KINERJA DISBANGKIM, Dinas
KONDISI
saranaKINERJA
olahraga 1SATUAN
: 10.000 TAHUN 2018 Pemuda, Olahraga,
No SASARAN PROGRAM KINERJA PADA
210 Lapangan 286 1.779 PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
terhadap jumlah
PROGRAM penduduk AWAL RPJMD Kebudayaan dan
penduduk TARGET CAPAIAN Pariwisata/ DISPORA
Jumlah Stadion Perda Kota Bekasi
yang Representatif No 15 Tahun 2017
Tentang Perubahan
Atas Perda Kota
Dinas Kepemudaan
1 7 Bekasi No 07 Tahun
dan Olah raga
2016 Tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi
Prosentase
Pengadaan
PERANGKAT
1. Program Adanya Sarana dan
Tercapainya DAERAH yang
Penyelamatan dan PERANGKAT Prasarana
peningkatan kapasitas menerapkan Dinas
1 Pelestarian % 0 55% 56,52% DAERAH yang tidak record centre
organisasi dan pengelolaan Arsip Kearsipan
Dokumen/ Arsip memiliki record untuk
aparatur sipil negara PERANGKAT
Daerah centre kearsipan PERANGKAT
DAERAH secara
DAERAH
baku
Ketersediaan
kotak jabatan
Adanya
arsiparis
PERANGKAT
untuk seluruh Dinas
DAERAH yang tidak
- PERANGKAT Kearsipan
memiliki pengelola
DAERAH
kearsipan/arsiparis
Pemerintah
Kota Bekasi
TABEL IV.22
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETAHANAN PANGAN
TABEL IV. 22
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETAHANAN PANGAN
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
KINERJA PROGRAM PADA AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN
TABEL IV.23
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PARIWISATA
TABEL IV. 23
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PARIWISATA
Tersedianya 1. Program Persentase kawasan % - 100 50 Untuk kawasan wisata Karena untuk membangun
destinasi Pengembangan wisata milik Pemerintah yang tertata milik kawasan wisata alam
pariwisata Destinasi Pariwisata Kota Bekasi yang tertata pemerintah dari 2 maupun buatan belum dapat
perkotaan kawasan yaitu : Situ dilaksanakan untuk
Rawa Gede dan Curug menciptakan tujuan wiasata
Parigi belum ada yang baru. Disparbud telah
dilaksanakan 100%, hal membuat kawasan wisata
ini disebabkan oleh tidak kuliner sebanyak 2 (dua)
adanya anggaran, baik kawasan, yang berlokasi di Jl.
Dinas
dari APBD maupun dari Terusan Asrama Haji (depan
Pariwisata
pihak swasta untuk apartemen Center Point) dan
dan
pembangunan kawasan di Danau Duta Harapan
Kebudayaan
wisata. Tahapan yang Kelurahan Harapan Baru
sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara
Disparbud antara lain :
1. Fisibility Study (FS) Situ
Rawa Gede
2. Masterplan Situ Rawa
Gede
3. Fisibility Study (FS)
Curug Parigi
Persentase Usaha / Jasa % 20 40 94,73 Berdasarkan data yang Pada Tahun 2018 dilakukan Sampai dengan
Kepariwisataan yang memohon rekom usaha pendataan pelaku jasa usaha Desember 2018
Berizin jasa pariwisata pada pariwisata door to door dan jumlah pelaku
tahun 2017 yang telah terdata sejumlah 1.693 jasa usaha yang
Dinas
mengurus rekom usaha usaha yang belum ber izin berizin sejumlah
Pariwisata
jasa pariwisata sejumlah akan di buatkan izin usaha 841 pelaku jasa
dan
411 yang terdiri dari secara bertahap usaha pariwisata
Kebudayaan
usulan rekom baru yang berizin dari
sejumlah 272 dan yang 2.104 pelaku
perpanjangan 139 usaha di Kota
Bekasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -43
TABEL IV.24 TABEL IV. 24
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERTANIAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERTANIAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1. Program
Dinas
Meningkatnya Pencegahan dan
1 Perekonomian
investasi Penanggulangan
Rakyat
Penyakit Ternak
Dinas
Penurunan
Perekonomian Target
Kejadian Penyakit 15,00 0% 0% Tidak ada permasalahan
Rakyat/ Tercapai
Hewan Menular
DISTANIKAN
Pencegahan, Dinas
pengendalian dan Perekonomian Target
100,00 100% 100% Tidak ada permasalahan
penanggulangan Rakyat/ Tercapai
penyakit ternak DISTANIKAN
2. Program
Pengembangan Dinas
Target
Produk Pertanian, Perekonomian
Tercapai
Peternakan dan Rakyat
Perikanan EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 Dinas
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
Produksi SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI Perekonomian KET
Target
59.5RPJMD
Ton 64 Ton 64 Ton Tidak ada permasalahan DAERAH
PROGRAM
pertanian AWAL Rakyat/ Tercapai
TARGET CAPAIAN
DISTANIKAN
Dinas
Produksi 11,846 15,118 15,118 Perekonomian Target
Tidak ada permasalahan
peternakan Ton Ton Rakyat/ Tercapai
Ton
DISTANIKAN
Dinas
Produksi Perekonomian Target
1,375 Ton 2,094 Ton 2,094 Ton Tidak ada Permasalahan
perikanan Rakyat/ Tercapai
DISTANIKAN
Pusat Promosi
Dinas
Ikan Hias, Rumah
Perekonomian Target
Potong Hewan & 3 Unit 3 Unit 3 Unit Tidak ada Permasalahan
Rakyat/ Tercapai
BPTHH yang
DISTANIKAN
representatif
Meningkatnya
Dinas
produk asal 15,118
11,846 15,118 Perekonomian Target
hewan yang ASUH Ton Tidak ada Permasalahan
Ton Ton Rakyat/ Tercapai
(Aman, Sehat,
DISTANIKAN
Utuh dan Halal)
1. Program
Peningkatan Dinas Perindustrian ,
Efisiensi Perdagangan dan
Perdagangan Koperasi
Dalam Negeri
Peningkatan
Rekomendasi 2.982 Dinas Perekonomian
Perijinan yang 5% 47%
rekomendasi Rakyat/DISDAGPERIN
dikeluarkan
3. Program
Perlindungan Dinas Perindustrian,
Terkendalinya
Konsumen dan Perdagangan dan
Laju Inflasi
Pengamanan Koperasi
Perdagangan
Pengawasan
Dinas Perekonomian
Barang yang
52 Jenis 52 Jenis - Rakyat /
beredar di
DISDAGPERIN
Masyarakat
Meningkatnya Target tidak tercapai Memperbaiki kualitas dan
alat UTTP dikarenakan penetapan kuantitas pelayanan
yang target terlalu tinggi akibat tera/tera ulang dengan
ditera/tera pada awal penyusunan melakukan peningkatan
ulang RPJMD di Kota Bekasi dan penambahan jenis
Dinas Perekonomian
terdapat pabrik meter alat uji standar dan lab
10.000 unit 150.000 13.000 Rakyat /
kWh (PT. Glomet) yang metrologi, sehingga
DISDAGPERIN
dapat memproduksi cakupan alat UTTP yang
hingga 100.000 unit per dapat ditera/tera ulang
tahun, namun pada tahun dapat meningkat, baik
2016 pabrik tersebut kuantitas unit maupun
terbakar dan tutup jenis unitnya
Penyelesaian EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 Dinas Perindustrian
sengketa - PADA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
dan Perdagangan KET
konsumen
PROGRAM AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN
Tersedianya 4. Program
Dinas Perekonomian
prasarna dan Pembinaan
Rakyat/
sarana Pedagang Kaki Lima
DISDAGPERIN
perdagangan dan Asongan
Peningkatan
Jumlah Dinas Perekonomian
Pedagang Kaki 1.375 PKL Rakyat/Dinas
Lima (PKL) Koperasi & UKM
Yang Tertata
5. Program
Penataan
Dinas Perekonomian
prasarana dan
Rakyat
peningkatan
pelayanan pasar
Pasar
Dinas Perekonomian
Tradisional
- Rakyat /
Modern
DISDAGPERIN
Pasar
Dinas Perekonomian
Tradisional
6 Pasar 12 pasar 12 pasar Rakyat /
yang
DISDAGPERIN
representatif
Pasar
Dinas Perekonomian
swasta/lingku
40 Pasar 40 pasar 40 pasar Rakyat /
ngan yang
DISDAGPERIN
terbina
Peningkatan
Rp. Rp. Dinas Perekonomian
retribusi pasar Rp.
11.816.80 12.257.26 Rakyat /
9.258.777.300
6.759 5.140 DISDAGPERIN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -45
TABEL IV.25 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN
TABEL IV.25 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
Program
Perlindungan
Terkendalinya Dinas Perindustrian,
1 Konsumen dan
laju inflasi Perdagangan dan Koperasi
Pengamanan
Perdagangan
Terkendalinya Sekretariat Daerah Bagian
Inflasi Kota Bina Ekonomi, Pembangunan
Bekasi 3 Laporan 3 3
dan Bina Ketahanan Pengan /
Dinas Ketahanan Pangan
TABEL IV.26
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERINDUSTRIAN
TABEL IV.28 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
TABEL KEUANGAN
IV. 28 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEUANGAN
INDIKATOR EVALUASI KINERJA TAHUN
KONDISI KINERJA 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN CAPAIAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL RPJMD
PROGRAM TARGET REALISASI
1 Meningkatnya 1. Program Prosentase % Rp. 871.275.048.123 1.933.431.50 15,48% 133,68% A. Pajak Daerah A. Pajak Daerah Peningkatan
efektifitas dan peningkatan dan Meningkatnya 0.000, Penerimaan
efisiensi anggaran Pengembangan Penerimaan 1. Adanya potensi yang sudah 1. Melakukan verifikasi PAD
dan kemampuan pengelolaan Penerimaan Asli 11,58% diestimasikan pada tahun Piutang PBB berdasarkan
pendanaan daerah keuangan daerah Daerah (PAD) 2018, namun masih belum 2. Melakukan penaginan target RPJMD
berjalan Piutang PBB Kota Bekasi
2. Adanya WP yang tutup 3. Melakukan Verifikasi melampui
3. Tingkat kepatuhan WP masih data SPPT PBB target, akan
kurang bermasalah tetapi dalam
4. Belum optimalnya 4. Menyesuaikan nilai Target APBD
pemasangan alat tapping NJOP Bumi dengan nilai Tahun
box pasar berjalan tidak
5. Terdapat penurunan tarif 5. Melaksanakan opsir tercapai
pajak khususnya Film dari setiap hari termasuk
11% sd 15% menjadi 5% sd hari lubur
10% 6. Melaksanakan Mall
6. Belum optimalnya pelayanan publik
pelaksanaan Perda Nomor 7. Melaksanakan
11 Tahun 2017 tentang pelayanan PBB di setiap
Pajak Reklame UPTB Pendapatan
7. Banyaknya reklame yang 8. Menerapkan Regulasi
tidak memiliki izin penghapusan denda
8. Belum optimalnya PBB
pembayaran pajak reklame 9. Melaksanakan
slide di bioskop Gathering dengan
9. Belum tersedia data potensi PPAT/PPATS
PPJ (Per Jenis Pelanggan) 10. Mou dengan BPN
10. Rentang birokrasi yang tentang validasi
panjang dalam proses SSPERANGKAT DAERAH
pengelolaan pajak air tanah BPHTB
(izin dan penetapan NPA 11. Memperluas
oleh Propinsi) pelayanan pembayaran
11. Pajak air tanah bukan semata dengan Bank persepsi
mata untuk peningkatan (Mandiri, BJB, BTN dan
PAD akan tetapi untuk BRI
konservasi lingkungan
TABEL IV.28 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
CAPAIAN KEUANGAN
TABEL IV. 28 C
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEUANGAN
Prosentase BUMD 4 BUMD 100% 83% Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi,
dalam kondisi (100%) 1 BUMD mengalami Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
baik kerugian
Jumlah 30 Paket 750,00 169,00 Pengadaan yang KLPBJ/ Bag. Fasilitasi Pengadan Barang dan Jasa
Pengadaan tercatat secara
Barang dan Jasa elektronik baru
dilakukan secara terhadap pengadaan
Elektronik secara lelang
Prosentase 0 Paket 100% 100% KLPBJ/ Bag. Fasilitasi Pengadan Barang dan Jasa
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang Dilaporkan
ke KLPBJ
Tercapainya
1. Program
peningkatan Badan
peningkatan
kapasitas Kepegawaian
1 kapasitas
organisasi dan Pendidikan dan
sumber daya
aparatur sipil Pelatihan Daerah
aparatur
negara
Prosentase Pejabat Tahun Anggaran 2017 capaian kinerja pada Capaian kinerja tercapai sesuai
Struktural yang indikator kinerja Persentase Aparatur yang dengan perencanaan
sudah mengikuti telah memenuhi standar Kompetensi BKPPERANGKAT
% 100 0 0
Pendidikan sesuai Jabatan Struktural sudah tercapai 100%, DAERAH
dengan Tingkatan sehingga pada tahun anggaran 2018 tidak
Eselonnya ditargetkan
Persentase Kegitan ini tidak terdapat permasalahan, Capaian kinerja tercapai sesuai
Aparatur Sudah karena dilaksanakan sesuai dengan dengan perencanaan
Mengikuti perencanaan dan jumlah target
% 100 100% 100%
Pendidikan sesuai menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang
Standar Kompetensi tersedia
Teknis Fungsional
2. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Pada dasarnya semua kegiatan yang berada Dalam menentukan target
Prosentase pada indikator program ini sudah tercapai perencanaan akan
Penerapan KONDISI EVALUASI KINERJA dengan baik, akan tetapi pada kegiatan diperhitungkan dengan seksama Badan
Pengelolaan KINERJA Seleksi (essesment) Aparatur jumlah peserta sesuai dengan hasil koordinasi Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA % 100 100TAHUN 2018
99,46 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM Administrasi SATUAN PADA yang ditargetkan pada awal tahun anggaran
PERMASALAHAN pada PERANGKAT DAERAH
SOLUSI Pendidikan dan KET
PROGRAM
Kepegawaian dialokasikan untuk 154 orang, yang terdiri terkait, terutama sebagai peserta DAERAH
Pelatihan Daerah
AWAL
Berbasis IT RPJMD TARGET CAPAIAN dari : kegiatan/program yang di
laksanakan oleh BKPPD
- Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
eselon II a sebanyak 6 orang
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN
1 Meningkatnya
efektifitas dan
1. Program
efisiensi
Pengembangan
anggaran dan KESBANGPOL
Wawasan
kemampuan
Kebangsaan
pendanaan
daerah
Persentase Dalam melaksanakan program ini, Perlu penguatan fungsi
Penanganan kasus banyak organisasi pemerintahan koordinasi dan pengkajian
perselisihan dan yang terlibat, di butuhkan koordinasi wawasan kebangsaan kepada
konflik masyarakat % 100% 100% dan sinkronisasi yang baik antara aparatur Badan Kasbangpol KESBANGPOL
-
stakeholder dan Forum pembauran
kebangsaan melalui pendidikan
wawasan kebangsaan
Masih banyak masyarakat yang Melakukan peningkatan
belum memahami wawasan pendidikan wawasan
kebangsaan kebangsaan melalui Giat Bela
Negara kepada masyarakat
pemula dan sosialisasi
wawasan kebangsaan kepada
masyarakat umum
2. Program
Pendidikan Politik KESBANGPOL
Masyarakat
Program ini pada tahun 2018 tidak di Mengajukan anggaran di
EVALUASI KINERJA
Persentase cakupan KONDISI dukung dengan anggaran. Pada tahun 2019
TAHUN 2018
pembinaan
INDIKATORpolitik
KINERJA Kegiatan -
KINERJA 5 5 tahun 2018 anggaran yang KESBANGPOL
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM daerah SATUAN PERMASALAHAN
dialokasikan pada program ini SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN berjumlah Rp. 0
3. Program
pengembangan
kehidupan KESBANGPOL
demokrasi dalam
pemilu
Persentase cakupan
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan % - 100 100 KESBANGPOL
Pemilu di Kota Bekasi
4. Program Upaya
Pencegahan
KESBANGPOL
Penyalahgunaan
Narkoba
Persentase Badan Kesbangpol pada tahun 2018 Program ini akan dikembalikan
Penurunan Jumlah tidak melaksanakan program yang pada Badan Kesbangpol di
Kasus % 10 dimaksud, dikarenakan adanya tahun anggaran 2019 KESBANGPOL
-
Penyalahgunaan miskomunikasi di dalam penyusunan
Narkoba RPJMD dan Renstra Revisi
TABEL IV.30 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI TABEL IV. 30LAIN
B SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN
IV -56 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL IV.30 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TABEL IV. 30 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
1 1. Program
Meningkatnya
Peningkatan
efektifitas dan
Sistem
efisiensi
Pengawasan
anggaran dan Inspektorat
Internal dan
kemampuan
Pengendalian
pendanaan
Pelaksanaan
daerah
Kebijakan KDH
Tindak Lanjut
Temuan Hasil
80% 80% 84,28% Inspektorat
Pengawasan
Tahun Berjalan
Tindak lanjut 1. Adanya Perubahan
Temuan Hasil Nomenklatur Sma/Smk Ke
Optimalisasi tindaklanjut
Pengawasan - 100% 85,11% Pemerintah Provinsi Inspektorat
perangkat daerah
Tahun Sebelumnya 2. Temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti
Prosentase tindak
lanjut temua BPKRI
tahun sebelumnya N/A 50% 170,88% Inspektorat
dan tahun-tahun
sebelumnya
Prosentase
kepatuhan
- 100% 100,00% Inspektorat
terhadapa LHKPN
dan LHKASN KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR
Presentase PD KINERJA TAHUN 2018
Penyesuaian target di PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
yang telah SATUAN PADA PERMASALAHAN
Pada tahun 2018 PD yang dibina SOLUSI KET
N/A 50% 42,55% pelaksanaan tahun DAERAH
Inspektorat
PROGRAM
menerapkan SPIP AWAL TARGET CAPAIAN dan dievaluasi berjumlah 20 PD
RPJMD mendatang
level berkembang
Persentase PD
tidak dilaksanakan lagi karena
yang Perlu ada perubahan
N/A 100% - telah menerapkan Manajemen Inspektorat
menindaklanjuti indikator kinerja program
Resiko
RTP
2. Program
Implementasi
Peran Konsultatif
Inspektorat
dan Quality
Assurance
Inspektorat
Persentase
rekomendasi hasil
reviu atas Laporan
Keuangan - 100% 100% Inspektorat
Pemerintah Kota
Bekasi yang
ditindaklanjuti
Persentase
rekomendasi hasil
reviu atas Laporan
- 80% 100% Inspektorat
kinerja Pemerintah
Kota Bekasi yang
ditindaklanjuti
3. Program
peningkatan
profesionalisme
Inspektorat
tenaga pemeriksa
dan aparatur KONDISI EVALUASI KINERJA
pengawasan INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
Tersedianya SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM
Auditor yang AWAL
56,86% 100
TARGET 100
CAPAIAN Inspektorat
Bersertifikat RPJMD
Persentase jumlah
Auditor yang -
mendapat 100% 100% Inspektorat
sertifikat
Tingkat / Level 1. Bimtek /
Kapabilitas APIP Dari hasil evaluasi terdapat pendampingan
elemen yang kurang terpenuhi : penignkatan kapabilitas
- 3,00 3,00 Inspektorat
1. PKPT belum berbasis resiko APIP oleh BPKP
2. Penerapan Audit Kinerja 2. Optimlisasi pemenuhan
kekurangan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -57
Program-program yang dilaksanakan • SETDA (Sekretariat Daerah)
pada Urusan Fungsi Lain Sesuai a. Program Yang Dilaksanakan
Dengan Ketentuan Peraturan Per Program yang dilaksanakan pada
undang-Undangan antara lain: Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan
1 Program Peningkatan Kapasitas Ketentuan Peraturan Perundang-
Lembaga Perwakilan Rakyat Undangan, merupakan penjabaran
Daerah dari Misi 1 Menyelenggarakan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
b. Realisasi Pelaksanaan Program Program-program yang dilaksanakan
Realisasi pelaksanaan program pada Urusan Fungsi Lain Sesuai
disajikan dalam bentuk capaian Dengan Ketentuan Peraturan Per
indikator program Tahun 2018 yang undang-Undangan antara lain:
diuraikan per-urusan. Capaian indi 1 Program Evaluasi kinerja Peme
kator program tersebut dapat dilihat rintahan Daerah
pada Tabel IV. 30. B. 2 Program Penataan dan Pe
ngembangan Organisasi Perang
• ITKO (Inspektorat Kota) kat Daerah
a. Program Yang Dilaksanakan 3 Program Penataan Peraturan
Program yang dilaksanakan pada Perundang-undangan
Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan 4 Program Pengadaan Prasarana
Ketentuan Peraturan Perundang- dan Sarana Aparatur
Undangan, merupakan penjabaran 5 Program Peningkatan Pelayanan
dari Misi 1 Menyelenggarakan tata Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
kelola kepemerintahan yang baik. Kepala Daerah
Program - program yang dilaksana 6 Program Peningkatan Kapasitas
kan pada Urusan Fungsi Lain Sesuai Pemerintah Daerah
Dengan Ketentuan Peraturan Per 7 Program Penataan dan Pe
undang-Undangan antara lain: nguatan Kelembagaan Sosial dan
1 Program Peningkatan Sistem Keagamaan
Pengawasan Internal dan Pe
ngendalian Pelaksanaan Kebi b. Realisasi Pelaksanaan Program
jakan KDH Realisasi pelaksanaan program di
2 Program Implementasi Peran sajikan dalam bentuk capaian indi
Konsultatif dan Quality Assurance kator program Tahun 2018 yang
Inspektorat diuraikan per-urusan. Capaian indi
3 Program peningkatan profe kator program tersebut dapat dilihat
sionalisme tenaga pemeriksa dan pada Tabel IV. 30. D. l
aparatur pengawasan
2. Program
Penataan dan
Pengembangan Sekretariat Daerah
Organisasi Bagian Organisasi
Perangkat
Daerah
capaian reformasi
birokrasi pada
Pemerintah Kota Sekretariat Daerah
N/A 100% 100%
Bekasi Bagian Organisasi
Penyelesaian
Jumlah Kasus yang
Sekretariat Daerah
Dihadapi - 40% 100%
Bagian Hukumi
Pemerintah
Daerah
Tersedianya
Peraturan 1,038 1095 Tidak ada lagi Keputusan
787 Perda
Perundang- Perda/ Perda / atas nama Wali Kota di Sekretariat Daerah
/ Perkada
undangan dan Perkada/ Perkada / ganti Keputusan Kepala Bagian Hukum
/ Kepwal
Produk Hukum kepwal Kepwal Perangkat Daerah
Daerah
Tercapainya
4. Program
peningkatan
Pengadaan
kapasitas Sekretariat Daerah
Prasarana dan
organisasi dan Bagian Umum
Sarana
aparatur sipil
Aparatur
negara
Persentase
ketersediaan
Sekretariat Daerah
prasarana dan N/A 100% 100%
Bagian Umum
sarana aparatur
yang memadai
5. Program
Peningkatan
Sekretariat Daerah
Pelayanan
Bagian Tata Usaha
Kedinasan
Kepala
Persentase
pelayanan
Sekretariat Daerah
keprotokolan - 100% 100%
Bagian Tata Usaha
Prosentase
Pelayanan
Sekretariat Daerah
kedinasan kepala 100% 100% 100%
Bagian Tata Usaha
daerah dan wakil
kepala daerah
6. Program
Sekretariat Daerah
Peningkatan
Bagian Bina
Kapasitas
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
Nilai AKIP Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Bagian Bina
Nilai 58.6 66,00 63,49
Bekasi Pemerintahan
Ketersediaan
Regulasi yang Sekretariat Daerah
5 Produk 3 Produk
mengatur - Bagian Kesejahteraan
Hukum Hukum
Kehidupan Sosial Sosial
dan Keagamaan
Persentase
Penyelenggaraan Sekretariat Daerah
3 Produk
Hari-Hari Besar 100% 100% Bagian Kesejahteraan
Hukum
Agama dan Hari Sosial
Besar Nasional
PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 2015 tentang Pelimpahan dan
Tugas Pembantuan yang diterima hanya Penugasan Urusan Pemerintahan
1 program, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Kementerian Dalam Negeri
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Tahun Anggaran 2015;
yaitu : e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
- Program Penataan Administrasi tentang Perbendaharaan Negara;
- Kependudukan dan Catatan Sipil. f. Undang-undang Nomor 15 Tahun
2017 tentang APBN Tahun Anggaran
1. DASAR HUKUM 2018.
Dasar Hukum pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEM
dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut : BANTUAN
a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun Instansi Pemberi Bantuan untuk Dinas
2003 tentang Keuangan Negara. Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
b. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun Bekasi Tahun 2018 adalah melalui
2011 tentang Anggaran Pendapatan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian
dan Belanja Negara. Dalam Negeri.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01 Tahun 2015 tentang 3. SKPD YANG MELAKSANAKAN
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Adapun Pearangkat Daerah yang me
Anggaran di Lingkungan Kementerian laksanakan Tugas Pembantuan di Kota
Dalam Negeri; Bekasi tersebut adalah Dinas Ke pen
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
V-2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG program ini kegiatan Tugas Pembantuan
DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA yang diterima pada tahun 2018 dapat
Program Penataan Administrasi Ke terlihat pada Tabel V. 1
pendudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam
TABEL V. 1
TABEL V.1
KEGIATAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPENATAAN ADMINISTRASI
KEGIATAN PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 V-3
LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah TahunAnggaran 2018 V-1
Bab V- PenyelenggaraanTugasPembantuan
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN b. Solusi
Sumber dana untuk Penataan Administrasi Adapun solusi yang diupayakan gu
Kependudukan dan Pencatatan Sipil na menghadapi hambatan yang ter
berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 jadi adalah sebagai berikut :
melalui Kementerian Dalam Negeri Ditjen • Kabupaten/Kota bisa
Dukcapil dengan jumlah anggaran Rp. merancang RKA tidak diten
14.045.484.000,- (Empat Belas Milyar tukan oleh pusat, sehingga
Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus bisa menghindari double cost
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). anggaran.
Kegiatan Tugas Pembantuan yang
diterima oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil telah terlaksana B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
dengan realisasi anggaran mencapai Berdasarkan Undang-Undang Republik
Rp. 11.857.617.018,- (Sebelas Milyar Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Bekasi masih terdapat desa, namun setelah
Belas Rupiah) atau sebesar 84,42 Persen. berubah menjadi Kota Bekasi, Desa yang ada
Sehingga terdapat sisa dana dalam sudah berubah status menjadi Kelurahan
kegiatan Program Penataan Administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Kependudukan dan Catatan Sipil ini Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002
sebesar Rp. 2.187.866.982,- (Dua Milyar tentang Penetapan Kelurahan. Sehingga tugas
Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Kota Bekasi Kepada Desa tidak ada. l
Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
V-4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH diubah terakhir dengan Undang-
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Undang Nomor 9 tahun 2015
Kerja sama daerah merupakan tentang Perubahan Kedua Atas
sarana untuk lebih memantapkan hu Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun
bungan keterikatan daerah yang satu 2014 Tentang Pemerintah Daerah
dengan daerah yang lain, menyerasikan (Lembaran Negara Republik
pembangunan daerah, mensinergikan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
potensi antar daerah dan/atau dengan Tambahan Lembaran Lembaran
pihak ketiga serta meningkatkan pertu Negara Republik Indonesia Nomor
karan pengetahuan, teknologi dan 5679);
pendapatan daerah. 2) Peraturan Pemerintah Republik
Untuk melaksanakan kerja sama Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
daerah Pemerintah Kota Bekasi berpe tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
doman pada Peraturan Perundang-un Sama Daerah (Lembaran Negara
dangan antara lain : Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor
2014 tentang Pemerintahan 4761);
Daerah (Lembaran Negara Republik 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 3 Tahun 2008 tentang
244, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama
Republik Indonesia Nomor 5587) Pemerintah Daerah dengan Pihak
sebagaimana telah beberapakali Luar Negeri;
TABEL VI. 1
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH TAHUN
TABEL VI. 1 ANGGARAN 2018 KOTA BEKASI
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KOTA BEKASI
PERJANJIAN JANGKA
PEMRAKARSA
OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
TENTANG PERJANJIAN KERJA
KERJA SAMA TANGGAL
SAMA
1 PT. Rajawali 14 TAHUN 2018 Pembangunan dan Objek Perjanjian 1 Perizinan; 20 Tahun PT. Rajawali Eka Telah menyampaiakan surat teguran
Eka Surya RESPKS Pengelolaan terletak di Lantai 2 Pembangunan dan Pengelolaan Hingga saat ini Nomor 134.4/4387/SETDA.Ks tanggal
2018/PB01/01101 Rooftown Bekasi 5A dan 5B Rooftown Bekasi; 12 – 01 – belum 21 Agustus 2018 hal Surat Teguran
Gedung Parkir 3 Penyewaan Tenant; 2018 s/d melaksanakan
12 Januari 2018 Stadion 4 Perawatan dan Pemeliharaan; 12 – 01 - Pembangunan
Chandrabhaga 5 Pelaksanaan Ketertiban, kebersihan dan 2038
Kota Bekasi keindahan;
6 Penyediaan air Bersih dan Pengelolaan
Air
Limbah Domestik;
7 Penarikan Pungutan sah atas Service
Charge;
8 Pembayaran Kontribusi ;
9 Penyerahan Aset.
2 PT. 43 TAHUN 2018 Perjanjian 20 Tahun
Kertamukti 03/Add/PKS- Tambahan
Persada PSI/II/2018 (Addendum) antara 08-02-
Pemerintah Kota 2018 s/d
08 Februari 2018 Bekasi dengan PT. 08-02-
Kertamukti Persada 2038
tentang Revitalisasi
dan Pengelolaan
Pertokoan
Pondokgede
menjadi Pasar Semi
Induk Pondokgede
3 BPJS 56 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Sosialisasi dan Edukasi Program BPJS 5 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi No
Ketenagakerja PER/39/02-2018 Kepesertaan Kepesertaan Ketenagakerjaan TKK di lingkungan 134.4/313/SETDA.Ks tanggal 13 Maret
an Cabang 004/PKS- Program Jaminan Program BPJS Pemerintah Kota Bekasi; 12-02- 2018 tentang Tindak Lanjut Perjanjian
Kota Bekasi
PEMRAKARSA BKS/II/2018 PERJANJIAN
Sosial Ketenagakerjaan 2. Pendataan TKK; JANGKA
2018 s/d Kerja Sama tentang Penyelenggaraan
Dan PT. BJB, Ketenagakerjaan OBJEK
Bagi TKK 3. TataRUANG
Cara Pendaftaran; WAKTU
12-02- KepesertaanTINDAK
ProgramLANJUT
Jaminan Sosial
No PERJANJIAN NOMOR & LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN KET
Cabang Bekasi 12 Februari 2018 TENTANG
bagi Tenaga Kerja di PERJANJIAN
Lingkungan 4. Tata Cara Pembayaran; KERJA
2023 Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja
KERJA SAMA TANGGAL
Lingkungan pemerintah Kota 5. Tata Cara Klaim Jaminan; SAMA Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah
Pemerintah Kota Bekasi 6. Evaluasi dan Pelaporan. Kota Bekasi
Bekasi
4 Dinas 91 TAHUN 2018 Peningkatan Peningkatan 1. Pembuatan Perencanaan Teknis; BERAKHIR
Perumahan, 165/III/2018 Kawasan Kawasan 2. Pembiayaan; SAMPAI
Kawasan Penanganan IV Penanganan 3. Pelaksanaan; DENGAN
Permukiman 13 Maret 2018 RPKPP Kelurahan Kawasan IV 4. Pengawasan; TAHUN
dan Kaliabang Tengah RPKPP Kelurahan 5. Pelaporan; ANGGARA
Pertanahan Kecamatan Bekasi Kaliabang Tengah 6. Kegiatan Lainnya yang dianggap perlu N 2018
Kota Utara Kecamatan Bekasi oleh Para Pihak.
Komando Utara
distrik Militer
0507/Bekasi
5 Badan 1132 TAHUN 2018 Penerimaan Penerimaan 1. Penerimaan pembayaran PBB-P2, 3 Tahun
Pendapatan PKS277/Jaskugtelja Pembayaran Pajak Pembayaran PBB- BPHTB, dan /atau Pajak daerah;
daerah Kota r/4/A/0518 Bumi dan bangunan P2,BPHTB, Lainnya di Kota Bekasi dari Wajib Pajak 13 Mei
Bekasi dengan dan/atau Pajak yang disetorkan melalui Fasilitas Pos; 2018 s.d
Perdesaan dan
PT. Pos 14 Mei 2018 Daerah lainnya 13 Mei
Indonesia Perkotaan (PBB-P2), 2. Pelimpahan dana hasil penerimaan 2021
(Persero) Bea perolehan Hak pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan atau
kantor atas Tanah Pajak Daerah Lainnya tersebut ke Rekening
Regional 4 Bangunan (BPHTB) pihak ke satu.
jakarta dan/atau Pajak
Daerah Lainnya di
Kota Bekasi
17 PT. Bank 1267 TAHUN 2018 Penerimaan Penerimaan 1. Penerimaan pembayaran retribusi 3 Tahun
Mandiri R04.Br.BJN / 334A Pembayaran pembayaran penyediaan dan atau penyedotan kakus 31-12-
(PERSERO) / 2018 Retribusi penyediaan dan melalui layanan perbankan; 2018 s/d
Tbk. Kantor 31 Desember 2018 Penyediaan dan atau penyedotan 2. Bukti Pembayaran; 31-12-
cabang Kota atau Penyedotan kakus 3. Evalusi; 2021
Bekasi Kakus melaui Bank 4. Pelaporan.
Mandiri
18 Dinas Tata Pengoperasian Prasarana, sarana 1. Pengamanan;
Ruang dengan Taman Perumahan dan Utilias berupa 2. Pemeliharaan;
Forum Warga Kemang Pratama taman milik 3. Penataan;
Kemang Milik Pemerintah pemerintah Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian
Pratama 1142.A TAHUN Kota Bekasi oleh Bekasi yang
5 Tahun
2018 Forum Rukun berstatus
22 Mei
12/Forum RW / Warga Kemang penggunaan
2018
PKS - Kec / VI / Pratama barang pada dinas
sampai 22
2018 tata ruang di
Mei 2023
22 Mei 2018 kelurahan
sepanjang jaya
dan kelurahan
bojong Rawa
lumbu
38 PEMERINTAH KOTA 1147.54/69- Kerja Sama Antar Pemanfaatan aplikasi Smart 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
TANGERANG KESARNOMI/2018 Daerah city dalam penyelenggaraan Komunikasi Potensial Lintas daerah yang Saling
1135 TAHUN pemerintah dan pelayanan Menguntungkan;
2018 publik 2. Integrasi Konsep dan Platform Smart City 1 Tahun
Sebagai sebuah Solusi Pelayanan masyarakat; terhitung sejak
3. Berbagi Aplikasi untuk Percepatan dan Efisiensi tanggal
Pengembangan Smart City; penandatangan
4. Kemitraan dan Research Smart City, an
Pengembangan SDM dan Sharing Knowledge;
5. Bidang-bidang lain yang Disepakati Bersama
Sesuai dengan Kebutuhan PARA PIHAK.
39 PT. METROPOLITAN 61 TAHUN 2019 Pengakhiran Surat
LAND, Tbk 021/Metland/DIR Perjanjian Antara PT.
/II/2018 Metropolitan
Tanggal 12 Development Dengan
Februari 2018 Pemerintah Daerah
Tingkat II Bekasi
Nomor 663/02-
SDK/1997 Tanggal 6
Maret 1997 Tentang
Penyerahan
Fasos/Fasum
Perumahan Taman
PEMRAKARSA PERJANJIAN
Villa Baru Dalam JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
RangkaTENTANG
Serah Terima KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
ke Pemda Dati II
1 2 3 4
Bekasi Sebagaimana 5 6 7 8 9
Telah Diubah
Beberapa Kali
Terakhir dengan Surat
Perjanjian Antara
Pemerintah Kota
Bekasi dengan PT.
Metropolitan Land
Nomor 593.1/65-
Bakukeda/II/2002
Tanggal 15 Februari
2002 tentang
Perpanjangan
Pemanfaatan Tanah
di Bawah Penguasaan
Pemerintah Kota
Bekasi untuk PT.
Metropolitan Land
40 BADAN 15/KB/BPPT- Pengkajian, Pengkajian, Penerapan dan 1. Pengkajian dan penerapan teknologi yang 12 Bulan sejak
PENGKAJIAN DAN PEMKOT Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi meliputi : dilengkapinya
PENERAPAN BEKASI/03/2018 Pemasyarakatan untuk Mendukung a. Pengkajian kebijakan teknologi yang meliputi penandatangan
TEKNOLOGI 93 TAHUN 2018 Teknologi Untuk Pembangunan di Kota Bekasi pengembangan kawasan spesifik dan penguatan an terakhir
Mendukung sistem inovasi, penumbuhkembangkan
Tanggal 20 Maret Pembangunan teknoprener, pengkajian industri proses dan
2018 Daerah Kota Bekasi energi, pengkajian industri manufaktur telematika
Provinsi Jawa Barat dan elektronika, pengkajian sistem audit teknologi;
b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
agroindustri dan bioteknologi;
c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
industri rancang bangun dan rekayasa;
e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
informasi, energi dan material;
f. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
lain yang disepakati PARA PIHAK.
2. Tukar menukar data dan informasi
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 32.903.605.000 32.064.702.239 97
Program Peningkatan
2 1.715.000.000 969.942.950 57
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
3 0 0 -
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
4 Kapasitas Sumber Daya 0 0 -
Aparatur
Program Peningkatan
5 Pengembangan Sistem
70.000.000 20.355.000 29
Pelaporan Capaian Kinerja
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
6
Pencegahan Tindak 14.782.914.399 13.437.952.000 91
Kriminal
JUMLAH 49.471.519.399 46.492.952.189 94
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
PENUTUP
LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas
merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi
Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dan didukung peran serta seluruh komponen
disampaikan kepada DPRD berkenaan dengan masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait,
pelaksanaan tugas - tugas Kepala Daerah dalam berbagai program dan kegiatan dapat terlaksana
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan diupayakan menyentuh ke seluruh lapisan
dan kemasyarakatan. Laporan Pertanggungjawaban masyarakat.
Kepala Daerah disusun berdasarkan perencanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pada tahun 2018 merupakan pencerminan dari
evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Berbagai
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan program prioritas dilaksanakan dalam upaya
untuk tahun 2018. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bekasi
kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara dengan mengakomidir berbagai aspirasi dan
bijaksana dan komprehensif sejalan dengan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan
perkem bangan situasi dan kondisi Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
yang dinamis. Situasi dan kondisi tersebut cukup Sebagai tambahan perlu di informasikan selama
berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bekasi
diamanatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota. mendapatkan apresiasi dalam penyelenggaraan
Selain itu, selama kurun waktu berjalan, perubahan Pemerintahan melalui prestasi atau raihan peng
paradigma pemerintahan dan peraturan perundang- hargaaan .
undangan turut pula mempengaruhi kebijakan Raihan penghargaan Pemerintah Kota Bekasi
daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel VII. 1
VII - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL VII. 1 TABEL VII. 1
RAIHAN PENGHARGAANRAIHAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2018
2
Piagam penghargaan
25
peringkat B sistem Pemkot
Januari Nasional Kemenpan-RB
Akuntabilitas Kinerja Bekasi
2018
Instansi Pemerintah
3
Penghargaan Swasti Saba
11 April Pemkot
Kab/Kota Sehat tingkat Provinsi Pemprov Jawa Barat
2018 Bekasi
Provinsi Jawa Barat
Dedikasidan Komitmen
4
nya dalam mendukung
dan melaksanakan
23 April program pengembang Dinas Kementrian Pendidikan
Nasional
2018 Keprofesian Pendidikan dan Kebudayaan
Berkelanjutan (PKB)
Bidang Taman Kanak-
Kanak
5
Peringkat 2 ( First Runner
03 Mei Up ) City Asia Kategori Pemkot
Nasional Kementrian Pariwisata
2018 Smart Readiness ( Bekasi
Kesiapan Smart Cit )
6 Penghargaan Prestasi
Kinerja Status Sangat
07 Mei Pemkot Kementrian Dalam
tinggi bintang dua (**) Nasional
2018 Bekasi Negeri
dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VII - 3
No Tanggal Uraian Ditujukan Kategori Penghargaan dari Foto
Peringkat 1 Dinas
31 Mei PMPTSP TERbaik Kota Dinas
Provinsi Pemprov Jawa Barat
8 2018 Tingkat Provinsi Jawa PMPTSP
Barat tahun 2018
9
Kelurahan
Oktober Kelurahan sadar Hukum Provinsi Gubernur Jawa Barat
10 Jatirangon
2018
17
Best IT & Data Tech Walikota
Oktober Nasional Kemenkominfo
12 Governance bekasi
2018
RW 11
24 Kementerian
Program Kampung Iklim Kelurahan
Oktober Nasional Lingkungan Hidup dan
13 Utama Pekayon Jaya
2018 Kehutanan
Kota Bekasi
25 Anubhawa sasana
Walikota
oktober kelurahan (kelurahan Nasional Kemenkumham
14 bekasi
2018 sadar hukum)
29
Kabupaten kota layak Kementrian pemuda
Oktober Kota bekasi Nasional
15 pemuda dan olahraga
2018
30 LKPP (Lembaga
Komitmen penerapan LPSE kota
Oktober Nasional Kebijakan pengadaan
16 Standar LPSE : 2014 bekasi
2018 barang dan jasa)
30 Manajemen Karier
Pemerintah
Oktober Terbaik Tingkat Prov Provinsi Gubernur Jawa Barat
17 Kota Bekasi
2018 Jabar Tahun 2018
Walikota dan
18
Duta Pencegahan Wakil
Novemb Provinsi Gubernur Jawa Barat
18 Stunting 2018 Walikota
er 2018
Bekasi
Dinas
Penanaman Kementerian
Modal dan Pendayagunaan
27 Unit Penyelenggara
Pelayanan Aparatur Negara dan
Novemb Pelayanan Publik Kategori Nasional
19 Terpadu Satu Reformasi Birokrasi
er 2018 Sangat Baik Tahun 2018
Pintu Kota Republik Indonesia
Bekasi (KemenpanRB)
(DPMPTSP)
Kementerian
Penghargaan Anugerah
19 Pemberdayaan
Pahita Ekapraya (APE) Pemerintah
Desemb Nasional Perempuan dan
24 Tahum 2018 dari a di Kota Bekasi
er 2018 Perlindungan Anak
Istana Wakil Presiden RI.
Republik Indonesi
VII - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018