Anda di halaman 1dari 188

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

K ATA
P E N G A N TA R

Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadir­
at Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sega­
la limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kete­
rang­an Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan tepat pada
wak­tunya. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Peme­
rintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penye­
lenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Peme­
rintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab­ an
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat meng­
amanatkan Kepala Daerah untuk menyusun Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertang­
gungjawaban meliputi pengelolaan keuangan dae­
rah (baik dalam pengelolaan pendapatan, belanja
dan pembiayaan) yang diperuntukan dalam penye­
lenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu­

ii LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


an, dan tugas umum pemerintahan serta gambaran tahan, pembangunan dan kemasyarakatan, se­
realisasi pencapaian kinerja program kegiatan Tahun hingga pelaksanaan penyelenggaraannya dapat
2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Beka­ berjalan dengan baik.
si 2013 - 2018 yang telah di review. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang petunjuk dan memberkahi langkah-langkah serta
terhormat kami berharap dapat ditelaah dan diberi­ upaya kita dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota
kan tanggapan berupa saran atau masukan atas Bekasi untuk kebaikan dan kesejahteraan kita ber­
laporan pertanggungjawaban ini untuk peningkatan sama. Aamiin.
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kede­
pannya. Pada kesempatan ini pula izinkan kami me­
nyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan
Bekasi, Maret 2019
dan Anggota Dewan yang terhormat atas segala ker­
jasama yang harmonis dalam berbagai aspek penye­ WALIKOTA BEKASI
lenggaraan pemerintahan sehingga tercipta situasi
yang cukup kondusif. Ucapan terima kasih kami sam­
paikan pula kepada seluruh jajaran eksekutif yang
telah mencurahkan seluruh pikiran dan perhatian-­
nya dalam melaksanakan tugas dan pengabdian­
Dr. H. RAHMAT EFFENDI
nya de­ngan penuh tanggungjawab. Kepada seluruh
lapisan masyarakat Kota Bekasi kami sampaikan
ucapan terima kasih atas partisipasi aktif dalam men­
dukung terlaksananya penyelenggaran pemerin­

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 iii
D A F TA R I S I

KATA PENGANTAR ii B. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah III-3


DAFTAR ISI iv 1. Pelaksanaan Intensifikasi Tahun 2018
DAFTAR TABEL vi Melalui Kegiatan III-4
DAFTAR GAMBAR viii 2. Pelaksanaan Ekstensifikasi Tahun 2018 III-6
C. Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
BAB I I-2 Tahun 2018 III-6
PENDAHULUAN I-2 1. Pendapatan Asli Daerah III-6
A. Dasar Hukum I-2 a. Pendapatan Pajak Daerah III-10
B. Gambaran Umum Daerah I-3 b. Retribusi Daerah III-11
1. Kondisi Geografis; Batas Administrasi c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan III-12
Daerah; Luas Wilayah; Topografis; d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah III-12
Dan Jumlah Bangunan Rumah I-3 2. Dana Perimbangan Keuangan III-13
2. Gambaran Umum Demografis I-6 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah III-14
a. Penduduk I-6 D. Permasalahan Dan Solusi III-15
b. Ketenagakerjaan I-10 1. Permasalahan III-15
c. Pendidikan I-11 a. Permasalahan Eksternal III-15
d. Kesehatan I-16 b. Permasalahan Internal III-15
e. Kerukunan Antar Umat Beragama I-22 2. Solusi III-16
C. KONDISI EKONOMI I-25 a. Pajak Daerah III-16
1. Potensi Unggulan Daerah I-25 b. Retribusi Daerah III-16
a. Potensi Perdagangan I-25 E. Pengelolaan Belanja Daerah III-17
b. Potensi Koperasi I-26 1. Kebijakan Belanja Daerah III-17
c. Potensi UMKM I-27 2. Jenis Belanja Daerah III-18
d. Potensi Industri I-28 3. Anggaran Dan Realisasi Belanja III-18
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB I-29 a. Belanja Tidak Langsung III-18
b. Belanja Langsung III-19
BAB II II-2 F. Kebijakan Pembiayaan Daerah III-28
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH II-2 G. Anggaran Dan Realisasi Pembiayaan III-28
A. Visi Dan Misi II-2 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah III-28
1. Visi II-2 2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah III-28
2. Misi II-3 a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah III-28
3. Tujuan dan Sasaran II-2 b. Pembayaran Pokok Utang III-28
a. Tujuan II-3
b. Sasaran II-3 BAB IV IV-2
B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah II-4 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV-2
1. Strategi II-4 A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Dilaksanakan IV-3
a. Pertumbuhan II-4 1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar IV-3
b. Pemerataan II-4 a. Urusan Pendidikan IV-3
c. Kemandirian II-5 b. Urusan Kesehatan IV-12
d. Integratif, Holistik dan Inovatif II-5 c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-17
2. Arah Kebijakan Pembangunan II-5 d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
a. Tahun Pertama (Tahun Kelembagaan dan Permukiman IV-17
Penataan) II-5 e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
b. Tahun Kedua (Tahun Pelayanan Dasar) II-6 Perlindungan Masyarakat IV-21
c. Tahun Ketiga (Tahun Infrastruktur f. Urusan Sosial IV-24
dan Utilitas) II-6 2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar IV-24
d. Tahun Keempat (Tahun Investasi dan Perekonomian a. Urusan Tenaga Kerja IV-24
Daerah) II-6 b. Urusan Pememberdayaan Perempuan dan
e. Tahun Kelima (Tahun Inovasi dan Perlindungan Anak IV-25
Kreativitas) II-6 c. Urusan Pertanahan IV-25
3. Arah Kebijakan Umum II-7 d. Urusan Lingkungan Hidup IV-27
C. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi II-8 e. Urusan Administrasi Kependudukan dan
1. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kota Bekasi II-8 Pencatatan Sipil IV-27
2. Program Strategis Pembangunan Tahun 2018 II-15 f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/
Kelurahan IV-32
BAB III III-2 g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III-2 Berencana IV-32
A. Kebijakan Pendapatan Daerah III-2 h. Urusan Perhubungan IV-69
i. Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan

iv LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Persandian IV-33 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta VI-4
j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah IV-33 3. Permasalahan Dan Solusi VI-5
k. Urusan Penanaman Modal IV-35 a. Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan
l. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga IV-38 Pemerintah Kabupaten Bekasi VI-5
m. Urusan Kebudayaan IV-40 b. Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan
n. Urusan Perpustakaan IV-40 Air Minum (SPAM) Regional VI-5
o. Urusan Kearsipan IV-40 c. Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan
p. Urusan Ketahanan Pangan IV-42 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta VI-6
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan IV-43 B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga VI-6
1. Urusan Parawisata IV-43 1. Kebijakan Dan Kegiatan VI-6
a. Program Yang Dilaksanakan IV-43 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan VI-7
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-43 3. Permasalahan Dan Solusi VI-19
2. Urusan Pertanian IV-43 C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah VI-19
a. Program Yang Dilaksanakan IV-43 1. Forum Koordinasi VI-19
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-43 2. Instansi Vertikal Yang Terlibat VI-19
3. Urusan Perdagangan IV-44 3. Kegiatan Koordinasi VI-20
a. Program Yang Dilaksanakan IV-44 4. Permasalahan Dan Solusi VI-20
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-44 D. Pembinaan Batas Wilayah VI-21
4. Urusan Perindustrian IV-46 1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan,
a. Program Yang Dilaksanakan IV-46 Kabupaten/Kota dan Provinsi VI-21
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-47 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
C. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan IV-47 Pembinaan Batas Wilayah VI-22
1. Urusan Perencanaan IV-47 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
a. Program Yang Dilaksanakan IV-47 Dan Golongan VI-22
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-47 E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana VI-22
2. Urusan Keuangan IV-47 1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya VI-22
a. Program Yang Dilaksanakan IV-47 a. Bencana Yang Terjadi Di Kota Bekasi VI-22
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-47 2. Upaya Penanggulangan VI-24
3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan IV-54 a. Penanggulangan banjir VI-25
a. Program Yang Dilaksanakan IV-54 b. Penanggulangan Kebakaran VI-25
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-54 3. Sumber Dana Dan Jumlah Anggaran VI-26
4. Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan 4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan
Perundang-undangan IV-54 Bencana VI-26
a. Program Yang Dilaksanakan IV-54 a. Antisipasi Terhadap Bencana Banjir VI-26
b. Realisasi Pelaksanaan Program IV-54 b. Antisipasi Terhadap Bencana Kebakaran VI-27
F. Pengelolaan Kawasan Khusus VI-28
BAB V V-2 G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum VI-28
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V-2 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme,
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima V-2 Separatisme, Atau Lainnya) VI-28
1. Dasar Hukum V-2 2. Perangkat Daerah (PD) Yang Menangani Ketentraman
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan V-2 Dan Ketertiban Umum VI-28
3. SKPD Yang Melaksanakan V-2 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya V-3 Dan Golongan VI-30
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran V-4 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran VI-30
6. Permasalahan Dan Solusi V-4 5. Kendala Dan Penanggulangan VI-30
a. Permasalahan V-4 a. Kendala VI-30
b. Solusi V-4 b. Penanggulangan VI-32
B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan V-4 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam
Penanggulangan VI-32
BAB VI VI-2
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN VI-2 BAB VII VII-2
A. Kerja Sama Antar Daerah VI-2 PENUTUP VII-2
1. Kebijakan Dan Kegiatan VI-2
2. Realisasi Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah VI-3 LAMPIRAN
a. Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan
Pemerintah Kabupaten Bekasi VI-3
b. Kerja Sama Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Regional VI-3
c. Kerja Sama Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 v


D A F TA R TA B E L

Tabel I. 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Tabel I. 23 Jumlah Sarana Peribadatan Di Kota Bekasi
Bekasi Tahun 2018 I-3 Tahun 2017 I-23
Tabel I. 2 Jumlah Bangunan Rumah Di Kota Bekasi Tabel I. 24 Jumlah Penduduk Menurut Penganut
Tahun 2018 I-5 Agama Di Kota Bekasi Tahun 2018 I-24
Tabel I. 3 Jumlah Penduduk Dan LPP Kota Bekasi Tabel I. 25 Perkembangan Tdp Di Kota Bekasi Tahun
Tahun 2014-2018 I-6 2014 - 2018 I-26
Tabel I. 4 Struktur Penduduk Menurut Kecamatan Tabel I. 26 Perkembangan Jumlah Koperasi Di Kota
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 I-7 Bekasi Tahun 2015 - 2018 I-26
Tabel I. 5 Jumlah Penduduk Kota Bekasi Menurut Tabel I. 27 Pertumbuhan Umkm Di Kota Bekasi
Kelompok Umur Tahun 2018 I-7 Tahun 2014 - 2018 I-28
Tabel I. 6 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Tabel I. 28 Pertumbuhan Industri Di Kota Bekasi
Umur Tahun 2018 Di Kota Bekasi I-8 Tahun 2015 - 2018 I-28
Tabel I. 7 Jumlah Penduduk Menurut Status Tabel I. 29 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan
Pekerjaan Tahun 2018 I-8 Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun
Tabel I. 8 Jumlah Penduduk Menurut Status 2014 - 2017 (Jutaan Rupiah) I-29
Pendidikan Tahun 2018 I-9 Tabel I. 30 PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan
Tabel I. 9 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kategori Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun
Lapangan Usaha Dan Skala Usaha Tahun 2014 - 2017 (Jutaan Rupiah) I-30
2018 I-9 Tabel I. 31 Laju Pertumbuhan Produk Domestik
Tabel I. 10 Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar Regional Bruto Kota Bekasi Menurut
Dan Penempatannya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2014 - Konstan Tahun 2014 - 2018 (Persen) I-32
2017 I-10 Tabel II. 1 Indikasi Program Dan Keterkaitan Dalam
Tabel I. 11 Rasio Jumlah Sekolah Terhadap Jumlah Misi Dan Kebijakan Umum Pembangunan
Penduduk Usia Sd Dan SMP Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018 II-9
Tahun 2015 – 2017 I-13 Tabel II. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel I. 12 Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah I-13 Kota Bekasi Berikut Kode Rekeningnya
Tabel I. 13 Rasio Jumlah Murid Terhadap Kelas Tahun 2018 II-15
Pendidikan Dasar (Sd/Mi ; SMP/Mts) Kota Tabel III.1 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah
Bekasi Tahun 2016-2017 I-13 Kota Bekasi Tahun Anggaran 2018 III-7
Tabel I. 14 Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid Tabel III.2 Target Dan Realisasi Pendapatan Asli
Pendidikan Dasar Kota Bekasi Tahun 2013- Daerah Tahun Anggaran 2018 III-8
2017 I-14 Tabel III.3 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota
Tabel I. 15 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Bekasi Tahun 2018 III-10
Menengah Kota Bekasi Tahun 2013-2017 I-14 Tabel III.4 Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota
Tabel I. 16 Capaian Apm Dan Apk Kota Bekasi Dari Bekasi Tahun 2018 III-11
Tahun 2013-2017 I-15 Tabel III.5 Target Dan Realisasi Bagian Laba Atas
Tabel I. 17 Data Jumlah Pelajar Di Kota Bekasi Tahun Penyertaan Modal Yang Dipisahkan Tahun
2015 - 2018 I-16 2018 III-12
Tabel I. 18 Perkembangan Jumlah Guru Di Kota Tabel III.6 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli
Bekasi Tahun 2015 – 2018 I-16 Daerah Yang Sah Di Kota Bekasi Tahun
Tabel I. 19 Rekapitulasi Guru PNS Di Kota Bekasi 2018 III-12
Berdasarkan Pendidikan Dan Golongan Tabel III.7 Target Dan Realisasi Dana Perimbangan
Tahun 2016 -2018 I-17 Keuangan Kota Bekasi Tahun 2018 III-13
Tabel I. 20 Jumlah Sarana Kesehatandi Kota Bekasi Tabel III.8 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah
Tahun 2014 – 2018 I-19 Yang Sah Kota Bekasi Tahun 2018 III-14
Tabel I. 21 Status Gizi Balita Di Kota Bekasi Tahun Tabel III.9 Target Dan Realisasi Belanja APBD Setelah
2014- 2018 I-21 Perubahan Tahun Anggaran 2018 Di Kota
Tabel I. 22 Jumlah Kasus Tb Paru Di Kota Bekasi Bekasi III-22
Tahun 2014 - 2018 I-21

vivi LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Tabel III.10 Realisasi Pembiayaan APBD Setelah Tabel IV.14 Capaian Indikator Program Urusan
Perubahan Tahun Anggaran 2018 Di Kota Perhubungan IV-34
Bekasi III-29 Tabel IV.15 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.1 Capaian Indikator Program Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik Serta
Pendidikan IV-3 Persandian IV-35
Tabel IV.2 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.16 Capaian Indikator Program Urusan
Kesehatan IV-12 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah IV-36
Tabel IV.3 A Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.17 A Capaian Indikator Program Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang IV-18 Penanaman Modal IV-37
Tabel IV.3 B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.17 B Capaian Indikator Program Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Penanaman Modal (Setda) IV-38
(DBMSDA) IV-19 Tabel IV.18 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.4 A Capaian Indikator Program Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga IV-39
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Tabel IV.19 Capaian Indikator Program Urusan
Permukiman IV-20 Kebudayaan IV-40
Tabel IV.4 B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.20 Capaian Indikator Program Urusan
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perpustakaan IV-41
Permukiman (Dinas Pemadam Kebakaran) IV-20 Tabel IV.21 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.5.A Capaian Indikator Program Urusan Kearsipan IV-42
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Tabel IV.22 Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Masyarakat (Satpol PP) IV-21 Ketahanan Pangan IV-42
Tabel IV.5.B Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.23 Capaian Indikator Program Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pariwisata IV-43
Perlindungan Masyarakat (Dinas Tabel IV.24 Capaian Indikator Program Urusan
Pemadam Kebakaran) IV-22 Pertanian IV-44
Tabel IV.5.C Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.25 A Capaian Indikator Program Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perdagangan IV-45
Perlindungan Masyarakat (BPBD) IV-22 Tabel IV.25 B Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.5.D Capaian Indikator Program Urusan Perdagangan (Setda) IV-46
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Tabel IV.26 Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) IV-23 Perindustrian IV-46
Tabel IV.6 Capaian Indikator Program Urusan Sosial IV-24 Tabel IV.27 Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.7 Capaian Indikator Program Urusan Tenaga Perencanaan IV-48
Kerja IV-25 Tabel IV.28 A Capaian Indikator Program Urusan
Tabel IV.8 Capaian Indikator Program Urusan Keuangan IV-51
Pemberdayaan Perempuan Dan Tabel IV.28 B Capaian Indikator Program Urusan
Perlindungan Anak IV-26 Keuangan (BPKAD) IV-53
Tabel IV.9 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.28C Capaian Indikator Program Urusan
Pertanahan IV-26 Keuangan (Setda) IV-53
Tabel IV.10 Capaian Indikator Program Urusan Tabel IV.29 Capaian Indikator Program Urusan
Lingkungan Hidup IV-28 Kepegawaian Serta Pendidikan Dan
Tabel IV.11 Capaian Indikator Program Urusan Pelatihan IV-55
Administrasi Kependudukan Dan Tabel IV.30A Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Pencatatan Sipil IV-31 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Tabel IV.12 Capaian Indikator Program Urusan Perundang-Undangan (Kesbangpol) IV-56
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/ Tabel IV.30B Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Kelurahan IV-31 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Tabel IV.13 Capaian Indikator Program Urusan Perundang-Undangan (Sekwan) IV-56
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Tabel IV.30C Capaian Indikator Program Urusan Fungsi
Berencana IV-32 Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan (ITKO) IV-57

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 vii
D A F TA R G A M B A R
Tabel IV.30D Capaian Indikator Program Urusan
Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
(ITKO) IV-59
Tabel V.1 Kegiatan Program Penataan Gambar I. 1 Peta Geografi Kota Bekasi I-4
Administrasi Kependudukan Dan Gambar 3.1 Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah
Catatan Sipil Di Kota Bekasi Tahun Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-8
2018 V-3 Gambar 3.2 Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli
Tabel VI.1 Daftar Perjanjian Kerjasama Daerah Daerah Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-9
Tahun Anggaran 2018 Kota Bekasi VI.9 Gambar 3.3 Kontribusi Realisasi Pajak Daerah Di
Tabel VI.2 Daftar Kesepakatan Bersama (Mou) Kota Bekasi Tahun 2018 III-10
Tahun 2018 VI.12 Gambar 3.4 Kontribusi Realisasi Retribusi Daerah Di
Tabel VI.3 Jumlah Kk Yangterkena Dampak Banjir Kota Bekasi Tahun 2018 III-11
Di Kota Bekasi Tahun 2017 Dan 2018 VI-23 Gambar 3.5 Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan
Tabel VI.4 Rekapitulasi Kejadian Kebakaran Keuangan Di Kota Bekasi Tahun 2018 III-13
Tahun 2018 VI-24 Gambar 3.6 Kontribusi Realisasi Lain-Lain
Tabel VI.5 Anggaran Penanggulangan Bencana Pendapatan Daerah Yang Sah Di Kota
Program Pencegahan Dini Dan Bekasi Tahun 2018 III-14
Penanggulangan Korban Bencana
Alam Tahun 2018 VI-27
Tabel VI.6 Anggaran Penanggulangan Bencana
Kebakaran Program Peningkatan
Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya
Kebakaran Tahun 2018 VI-27
Tabel VI.7 Angka Kriminalitas Kota Bekasi Tahun
2013 Sampai Tahun 2018 VI-28
Tabel VI.8 Jumlah Kejadian Yang Berkaitan
Dengan Gangguan Kantrantibmas Di
Wilayah Kota Bekasi Tahun 2018 VI-29
Tabel VI.9 Rekapitulasi Kegiatan Operasional
Penertiban Umum Di Kota Bekasi
Tahunn 2018 VI-29
Tabel VI.10 Jumlah Pegawai Satpol Pp
Berdasarkan Pendidikan Formal Di
Kota Bekasi Tahun 2018 VI-30
Tabel VI.11 Jumlah Pegawai Satpol Pp
Berdasarkan Golongan/Kepangkatan
Di Kota Bekasi Tahun 2018 VI-30
Tabel VI.12 Realisasi Belanja Langsung Program
Dan Keuangan Tahun Anggaran 2018
Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota
Bekasi VI-31
Tabel VII.1 Raihan Penghargaan Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2018 VII-3

viii LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB I

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagai
bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2018.
mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai Secara keseluruhan dasar hukum yang melandasi
kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi tahun
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pelaporan 2018 ini adalah sebagai berikut :
hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Perwakilan Rakyat Daerah adalah juga dalam kerangka dari KKN;
terbentuknya hubungan check and balance antara 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Keuangan Negara;
Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Adapun tata cara dan mekanisme penyampaian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan dan Daerah;
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
tersebut, kemudian Walikota Bekasi menyusun 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Daerah Tahun 2018 untuk disampaikan kepada Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan

I-2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
tentang Perangkat Daerah; Kota Bekasi;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 15. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 45 Tahun 2018
2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah; Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2018.
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun
2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Bekasi; B. GAMBARAN UMUM DAERAH
11. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 1. Kondisi Geografis; Batas Administrasi Daerah;
Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Luas Wilayah; Topografis; dan Jumlah Bangunan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Rumah
Bekasi Tahun 2013-2018; Secara Geografis Kota Bekasi terletak di bagian
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun utara Provinsi Jawa Barat antara 106o 48’ 28” -
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 107o 27’ 29” Bujur Timur dan 6o 10’ 6” - 6o 30’ 6”
Perangkat Daerah Kota Bekasi; Lintang Selatan, memiliki luas wilayah 21.049 Ha,
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun dengan Kecamatan Mustika Jaya sebagai wilayah
2016 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan yang terluas yaitu seluas 2.641,557 Ha, sedangkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Kecamatan Pondok Melati sebagai wilayah terkecil
Anggaran 2017; yaitu 1.179,925 Ha. Lebih jelasnya mengenai luas

TABEL I. 1
LUAS WILAYAH KOTA BEKASI
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
(%) (%)
LUAS (ha) LUAS (ha)

Bekasi Timur 1.463,410 6,95 8,76 Bantar Gebang 1.843,890

Bekasi Barat 1.492,680 7,09 7,56 Pondok Gede 1.591,562

Bekasi Utara 1.974,822 9,38 11,53 Jatiasih 2.427,411

Bekasi Selatan 1.606,120 7,63 9,28 Jatisampurna 1.954,073

Rawalumbu 1.685,280 8,01 12,55 Mustikajaya 2.641,557

Medan Satria 1.188,270 5,65 5,61 Pondok Melati 1.179,925

Sumber :
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Bekasi, 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-3
wilayah kota bekasi per kecamatan dapat dilihat mengalami kemajuan karena kawasan pertanian
pada Tabel I. 1. telah mengalami alih fungsi lahan menjadi
Batas-batas wilayah administrasi yang kawasan permukiman.
mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah : Luas lahan di Kota Bekasi berdasarkan data
- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi statistik Kota Bekasi dalam angka tahun 2018 yang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan diperuntukkan untuk lahan sawah seluas 463 Ha
Kota Depok atau hanya 2,20 persen dari luas Kota Bekasi, yaitu
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta 21.049 Ha. Selebihnya merupakan lahan kering
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi yang digunakan untuk bangunan dan halaman
15.123 Ha, Kebun/ladang 4.286 Ha, kolam 65 Ha
Kondisi Topografi relatif datar dengan dan sisanya dipergunakan untuk yang lainnya
kemiringan lahan 0 - 3 % dan ketinggian tanah yaitu seluas 1.112 Ha.
antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum
Kondisi tanah sebagian besar berupa aluvial yang tergolong ideal untuk pengembangan berbagai
merupakan endapan pantai di bagian utara kota kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan
dan tanah liat serta vulkanik di bagian selatan acuan adalah :
kota. Suhu udara Kota Bekasi cukup tinggi antara a. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar
24 - 33º C karena terletak di dataran rendah. Kota sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan
Bekasi relatif tidak memiliki sumber daya alam. kawasan secara optimal.
Upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan
dengan mengendalikan secara proporsional
GAMBAR I. 1
potensi sumber daya yang ada seperti sumber
PETA GEOGRAFI KOTA BEKASI
daya air, baik air permukaan maupun
air bawah tanah. Disamping itu dalam
rangka keseimbangan lingkungan
hidup diupayakan pemanfaatan dan
pemeliharaan lahan terbuka untuk
ruang terbuka hijau yang berfungsi
sebagai paru-paru kota.
Kota Bekasi secara administrasi
terbagi kedalam 12 Wilayah
Kecamatan dan 56 Kelurahan.
Kecamatan Mustika Jaya sebagai
wilayah terluas 2.641,557 Ha,
sedangkan Kecamatan Pondok Melati
sebagai wilayah terkecil 1.179,925
Ha. Sebagai daerah yang berbatasan
langsung dengan Ibu Kota, Kota
Bekasi menjadi mitra Ibu Kota. Hal
ini berpegaruh dalam penggunaan
lahan yang terdapat di Kota Bekasi.
Sebagian besar lahan di Kota Bekasi
digunakan untuk tempat tinggal
dan usaha. Luas lahan pertanian
di Kota Bekasi tiap tahun semakin
berkurang sehingga sektor pertanian
di Kota Bekasi memperlihatkan tidak

I-4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
b. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi Lebih jelasnya mengenai Peta Geografi Kota Bekasi
daya dukung lahan, sehingga memberikan dapat di lihat pada Gambar 1.1
peluang pengembangan berbagai kegiatan Jumlah bangunan rumah tempat tinggal dan
pembangunan fisik. rumah layak yang ada di wilayah Kota Bekasi pada
c. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel Tabel I.2.
sungai/kali dan beberapa saluran irigasi Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Jumlah
sehingga memungkinkan aliran air permukaan bangunan rumah yang ada di Kota Bekasi tahun
(run off) diintegrasikan dengan jaringan 2018 sebesar 941.359 unit, dimana jumlah bangunan
drainase. rumah yang terbesar terletak di Kecamatan Bekasi
d. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif Barat sebesar 277.641 unit atau 29,49% dan yang
terhadap pengembangan berbagai kegiatan terkecil terletak di Kecamatan Bantar Gebang
perkotaan. sebesar 27.028 unit atau 2,87%, sedangkan untuk
e. Komposisi pemanfaatan lahan diarahkan jumlah bangunan rumah layak huni yang terbanyak
sebagai kawasan perkotaan (urban area). pada tahun 2018 juga terdapat di Kecamatan Bekasi
Barat yaitu 265.325 unit atau 28,64% dan terkecil di
Kecamatan Bantar Gebang yaitu 26.930 unit atau
2,91%.
TABEL I. 2
JUMLAH BANGUNAN RUMAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
JUMLAH RUMAH JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI
9,09% BEKASI TIMUR 85.587 9,22% BEKASI TIMUR 85.477

29,49% BEKASI BARAT 277.641 28,64% BEKASI BARAT 265.325

10,50% BEKASI UTARA 98.886 10,64% BEKASI UTARA 98.559

7,90% BEKASI SELATAN 74.361 8,02% BEKASI SELATAN 74.292

6,68% RAWALUMBU 62.857 6,77% RAWALUMBU 62.784

5,49% MEDAN SATRIA 51.633 5,55% MEDAN SATRIA 51.433

2,87% BANTAR GEBANG 27.028 2,91% BANTAR GEBANG 26.930

6,21% PONDOK GEDE 58.471 6,28% PONDOK GEDE 58.156

6,95% JATIASIH 65.389 7,02% JATIASIH 65.055

4,01% JATISAMPURNA 37.766 4,03% JATISAMPURNA 37.371

6,65% MUSTIKAJAYA 62.564 6,72% MUSTIKAJAYA 142.364

4,16% PONDOK MELATI 39.176 4,20% PONDOK MELATI 38.949

JUMLAH 941.359 JUMLAH 926.568

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-5
2. Gambaran Umum Demografis sedangkan dari tahun 2015 hingga tahun
a. Penduduk 2017 laju pertumbuhan penduduk relatif kecil
Pertambahan dan pertumbuhan penduduk yaitu dengan laju pertumbuhan berturut-turut
baik secara alami maupun migrasi membawa 0,07%, 0,76% dan 0,28%. Kemudian dari tahun
pengaruh yang sangat besar terhadap 2017 ke tahun 2018 pertumbuhan penduduk
perkembangan kota. Cepat lambatnya kembali mengalami lonjakan dengan tingkat
perkembangan dan pertumbuhan suatu pertumbuhan sebesar 1,14%.
kota pada umumnya ditentukan berdasarkan Sedangkan sebaran penduduk berdasarkan
kecepatan pertumbuhan penduduknya. Namun kecamatan pada tahun 2018 menunjukan
harus diakui secara empirik pertambahan bahwa Kecamatan Bekasi Utara merupakan
penduduk kota terutama dari arus pendatang yang paling banyak penduduknya dengan
menimbulkan permasalahan baru yang cukup jumlah penduduk sebanyak 325.658 jiwa,
kompleks baik fisik maupun non fisik, terutama sedangkan yang paling sedikit penduduknya
bagi kota yang tidak mempunyai daya dukung adalah Kecamatan Bantargebang dengan
terhadap pertambahan penduduk. jumlah penduduk sebanyak 103.197 jiwa. Lebih
Fungsi Kota Bekasi sebagai wilayah jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.4.
penyangga pada awalnya yang kemudian Berdasarkan Struktur penduduk Menurut
bergeser menjadi mitra Ibu Kota Negara, sebagai Kelompok Umur Tahun 2018 di Kota Bekasi,
pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, diketahui bahwa struktur penduduk umur 35
serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi tahun sampai 39 tahun merupakan kelompok
daya tarik bagi pendatang untuk mencari kerja umur terbesar yaitu sebesar 220.063 jiwa dan
maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki yang terkecil kelompok umur 60 – 64 tahun
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. sebesar 85.847 jiwa. Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi tergolong sebagai wilayah yang merupakan Kecamatan yang mempunyai
padat penduduknya. Pada tahun 2014 Jumlah jumlah penduduk terbesar untuk struktur
Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas usia 35 th – 39 th sebesar 27.062 jiwa, dan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah terkecil Kecamatan Jatisampurna sebesar 9.463
2.382.689 jiwa, dan tahun 2018 jumlah jiwa, sedangkan kecamatan terbesar jumlah
penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.436.577 penduduknya untuk usia 60 th – 64 th adalahan
Jiwa. Berdasarkan perkembangan jumlah Kecamatan Bekasi Utara sebesar 11.773 jiwa
penduduk seperti terlihat pada Tabel I.3, dapat dan terkecil Kecamatan Bantargebang 1.896
diketahui bahwa perkembangan penduduk di jiwa. Untuk lebih jelasnya struktur penduduk
Kota Bekasi selama 5 tahun terakhir mengalami menurut kelompok umur tahun 2018 di Kota
fluktuasi, dimana dari tahun 2013 ke tahun Bekasi dapat di lihat pada Tabel I. 5 dan Tabel
2014 terjadi lonjakan penduduk yang cukup 1. 6.
besar dengan laju pertumbuhan sebesar 7,70%,

TABEL I. 3
JUMLAH PENDUDUK DAN LPP KOTA BEKASI
TAHUN 2014-2018 TABELI. 3
JUMLAH PENDUDUKDAN LPP KOTA BEKASI TAHUN 2014-2018
Tahun
No Keterangan
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Penduduk 2.382.689 2.384.413 2.402.465 2.409.083 2.436.577
2 LPP 7,70 0,07 0,76 0,28 1,14
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
Per 31 Desember 2018

I-6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

TABEL 1.4
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KECAMATAN
BERDASARKAN JENIS KELAMINTAHUN 2018
TABEL I. 4 TABEL I. 5
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI
KECAMATAN BERDASARKAN JENIS MENURUT KELOMPOK
TABELI. 5 UMUR TAHUN 2018
KELAMIN TAHUN 2018 JUMLAH PENDUDUK KOTA BEKASI
MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2018
Jenis Kelamin
No Kelompok Umur Jumlah
Laki-Laki Perempuan
BEKASI TIMUR
1 0–4 88.991 82.620 171.611
134.642 132.991 267.633 2 5–9 104.385 97.246 201.631
3 10 – 14 104.774 98.287 203.061
4 15 – 19 104.774 98.938 203.712
BEKASI BARAT
5 20 – 24 103.347 100.534 203.881
138.140 135.747 273.887 6 25 – 29 104.557 105.636 210.193
7 30 – 34 104.958 105.418 210.376
BEKASI UTARA 8 35 – 39 108.877 111.186 220.063
9 40 – 44 94.385 97.818 192.203
164.741 160.917 325.658 10 45 – 49 85.263 86.647 171.910
11 50 – 54 69.775 74.313 144.088
BEKASI SELATAN 12 55 – 59 58.558 60.169 118.727
13 60 – 64 45.200 40.647 85.847
105.981 105.617 211.598 14 65+ 52.157 47.117 99.274

KOTA BEKASI 1.230.001 1.206.576 2.436.577


RAWALUMBU
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
110.537 108.644 219.181 Per 31 Desember 2018

MEDAN SATRIA

79.636 77.615 157.251

BANTARGEBANG

52.909 50.288 103.197

PONDOK GEDE

116.246 114.210 230.456

JATIASIH

111.990 110.160 222.150

JATISAMPURNA

53.665 52.784 106.449

Jumlah penduduk di Kota Bekasi yang


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 I-3
MUSTIKA JAYA Bab I - Pendahuluan
belum bekerja menurut status pekerjaan tahun
96.038 93.714 189.752 2018 sebesar 472.277 jiwa, dimana Kecamatan
yang terbesar memiliki penduduk yang belum
PONDOK MELATI
bekerja adalah Kecamatan Bekasi Utara sebesar
65.476 63.889 129.365 62.458 jiwa, dan yang terkecil Kecamatan
Jatisampurna sebesar 20.637 jiwa, sedangkan
T O T A L jumlah penduduk di Kota Bekasi yang bekerja
1.230.001 1.206.576 2.436.577 sebesar 1.964.300 jiwa, dimana Kecamatan
yang memiliki penduduk bekerja terbesar
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan adalah Kecamatan Bekasi Utara sebesar
Sipil Kota Bekasi, Tahun 2018
263.200 jiwa dan terkecil Kecamatan Bantar
Per 31 Desember 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-7
TABEL I. 6
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KELOMPOK
UMUR TAHUN 2018 DI KOTA BEKASI TABEL I.6
STRUKTUR PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMURTAHUN 2018 DI KOTA BEKASI

10-14 20-24 30-34 40-44 45-49 55-59 60-64


NO NAMA KECAMATAN 0-4 Thn 5-9 Thn 15-19 Thn 25-29 Thn 35-39 Thn 50-54 Thn 65 + Thn JUMLAH
Thn Thn Thn Thn Thn Thn Thn

1 BEKASI TIMUR 20.326 21.995 20.740 20.286 21.182 24.427 25.224 25.026 19.208 16.061 14.630 14.826 11.758 11.944 267.633

2 BEKASI BARAT 19.244 22.219 21.104 21.000 22.172 23.793 24.145 25.496 21.425 18.246 16.001 14.176 11.280 13.586 273.887

3 BEKASI UTARA 22.694 26.213 27.212 28.237 28.497 29.180 27.665 27.062 23.753 23.313 21.659 17.592 11.773 10.808 325.658

4 BEKASI SELATAN 14.568 16.811 16.974 17.053 17.311 18.282 18.785 19.481 16.149 14.243 12.247 10.852 8.704 10.138 211.598

5 RAWALUMBU 15.106 17.476 17.829 19.061 20.536 20.872 19.041 18.856 16.826 15.173 13.557 11.372 6.882 6.594 219.181

6 MEDAN SATRIA 10.874 12.826 13.057 13.744 13.515 13.969 13.538 13.723 11.845 11.429 9.772 8.145 5.177 5.637 157.251

7 BANTARGEBANG 8.115 9.500 9.297 8.888 8.406 8.910 9.702 10.835 9.963 7.553 4.587 2.980 1.896 2.565 103.197

8 PONDOK GEDE 15.434 18.428 18.098 17.866 18.728 19.213 20.358 21.796 18.687 16.148 13.161 10.990 9.205 12.344 230.456

9 JATIASIH 15.982 19.059 19.778 19.768 18.692 18.070 18.199 19.078 17.827 16.570 13.369 9.749 6.711 9.298 222.150

10 JATISAMPURNA 7.266 9.121 9.363 9.441 9.529 9.142 8.706 9.463 8.462 7.845 6.396 4.891 3.068 3.756 106.449

11 MUSTIKA JAYA 13.724 17.935 18.995 17.896 15.035 14.218 14.451 17.495 17.356 15.663 10.950 6.733 4.156 5.145 189.752

12 PONDOK MELATI 8.278 10.048 10.614 10.472 10.278 10.117 10.562 11.752 10.702 9.666 7.759 6.421 5.237 7.459 129.365

TOTAL 171.611 201.631 203.061 203.712 203.881 210.193 210.376 220.063 192.203 171.910 144.088 118.727 85.847 99.274 2.436.577
Sumber :DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Per 31 Desember 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018


Bab I - Pendahuluan
I-9

TABEL I. 7 JUMLAH PENDUDUK MENURUT


STATUS PEKERJAAN TAHUN 2018

BEKASI TIMUR 52.208 215.425


BEKASI BARAT 53.167 220.720
BEKASI UTARA 62.458 263.200
BEKASI SELATAN 42.702 168.896
RAWALUMBU 39.614 179.567
MEDAN SATRIA 31.473 125.778
BANTAR GEBANG 23.463 79.734
PONDOK GEDE 41.059 189.397
JATIASIH 42.081 180.069
JATISAMPURNA 20.637 85.812
MUSTIKA JAYA 39.706 150.046
PONDOK MELATI 23.709 105.656
TOTAL BELUM BEKERJA BEKERJA
472.277 1.964.300
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Per 31 Desember 2018

I-8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

I-6
10 JATISAMPURNA 85.812 20.637
11 MUSTIKA JAYA 150.046 39.706
12 PONDOK MELATI 105.656 23.709

JUMLAH 1.964.300 472.277


Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi
Per 31 Desember 2018

TABEL I. 8
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUSTABEL I.8
PENDIDIKAN TAHUN 2018 JUMLAH PENDUDUK MENURUT
STATUS PENDIDIKAN TAHUN 2018
TIDAK TAMAT TAMAT TAMAT TAMAT TAMAT
BELUM TAMAT TAMAT TAMAT
KECAMATAN TAMAT DIPLOMA DIPLOMA STRATA STRATA STRATA
SEKOLAH SD SLTP SLTA
SD II III 1 2 3
BEKASI TIMUR 47.878 24.351 20.501 26.773 112.052 1.844 9.981 22.528 1.638 87
BEKASI BARAT 49.387 23.334 23.405 27.385 113.515 1.394 9.534 23.960 1.875 98
BEKASI UTARA 57.103 32.678 26.950 34.536 133.245 2.243 11.838 25.281 1.715 69
BEKASI SELATAN 39.724 20.165 19.856 20.745 72.065 1.686 9.698 25.021 2.495 143
RAWALUMBU 37.066 21.059 15.819 19.727 96.648 1.314 6.894 18.658 1.887 109
MEDAN SATRIA 28.892 15.675 12.366 16.764 64.756 1.198 4.824 11.707 1.002 67
BANTARGEBANG 21.754 11.900 13.515 13.390 39.441 218 1.033 1.859 81 6
PONDOKGEDE 40.237 21.906 17.958 20.493 87.373 1.013 9.043 29.589 2.681 163
JATIASIH 41.444 24.926 17.309 20.673 86.046 1.201 8.145 20.308 2.003 95
JATISAMPURNA 20.447 11.200 13.675 11.817 35.354 445 3.105 9.390 958 58
MUSTIKA JAYA 38.692 22.385 20.078 20.351 65.798 1.097 6.478 14.051 788 34
PONDOK MELATI 22.829 12.476 12.451 13.447 48.043 689 5.189 13.111 1.062 68
JUMLAH 445.453 242.055 213.883 247.101 954.336 14.342 85.762 215.463 18.185 997

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 2018

TABEL I. 9 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
I - 10
JUMLAH TENAGA KERJA MENURUT
Bab I - Pendahuluan
TABEL I.9 KATEGORI
LAPANGAN USAHA DAN SKALAMENURUT
JUMLAH TENAGA KERJA USAHAKATEGORI
TAHUN 2017
LAPANGAN USAHA DAN SKALA USAHATAHUN 2017

NO LAPANGAN USAHA UMK UMB JUMLAH

1 Pertambangan dan Penggalian 56 248 304


2 Industri Pengolahan 36.024 69.959 105.983
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara
3 1.172 774 1.946
Dingin
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah,
4 Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan 4.682 959 5.641
Aktivitas Remediasi
5 Konstruksi 9.707 17.937 27.641
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan
6 152.749 44.198 196.947
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7 Pengangkutan dan Pergudangan 12.881 14.054 26.935
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan
8 77.658 7.588 85.246
Minum
9 Informasi dan Komunikasi 7.794 2.848 10.642
10 Aktifitas Keuangan 2.572 13.040 15.612
11 Real Estate 13.883 4.092 17.975
12 Jasa Perusahaan 43.216 14.597 57.813
13 Pendidikan 6.339 11.496 17.835
14 Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 24.008 4.401 28.409
15 Jasa Lainnya 56 248 304

JUMLAH 392.741 206.188 598.929


Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka Tahun 2018 (BPS)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I-9
Gebang sebesar 79.734 jiwa. Lebih jelasnya keahlian dan tingkat pendidikannya. Semakin
untuk melihat Jumlah penduduk di Kota Bekasi sesuai antara pekerjaan dengan tingkat
Menurut Status Pekerjaan Tahun 2018 dapat di pendidikan maka akan semakin baik hasil
lihat pada Tabel I. 7. suatu pekerjaan. Tingkat serapan tenaga kerja
Penduduk Kota Bekasi juga diklasifikasikan yang paling baik setiap tahunnya adalah SLTA
berdasarkan status pendidikan mulai dari Kejuruan. Namun pada umumnya data statistik
belum sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat menunjukkan terjadi fluktuatif tingkat serapan
SMP, tamat SMA, tamat D.II, tamat, D.III, tamat tenaga kerja yang disesuaikan dengan tingkat
S.1, tamat S.2, dan tamat S.3. Lihat Tabel 1.8 . pendidikannya yang tergambar selama Tahun
2014 sampai dengan Tahun 2017, sebagaimana
b. Ketenagakerjaan terlihat dalam Tabel I. 10
Perkembangan penduduk yang bekerja Sampai saat ini jumlah lowongan kerja lebih
berdasarkan lapangan usaha di Kota Bekasi rendah dari jumlah pengangguran yang ada,
tahun 2018, Perdagangan Besar dan Eceran, ditambah lagi karena tidak dapat memenuhi
Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda kriteria yang dipersyaratkan pekerjaan atau
Motor, merupakan sektor Lapangan Usaha jabatan yang ada. Berdasarkan Buku Data
terbesar yang menyerap tenaga kerja yaitu Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota
sebesar 196.947 jiwa, dan yang terkecil Bekasi, dari Tahun ke Tahun terdapat beberapa
sektor lapangan usaha Pertambangan dan faktor kendala yang dapat menyebabkan
Penggalian sebesar 304 jiwa . pengangguran di Kota Bekasi antara lain :
Lebih jelasnya Jumlah Tenaga Kerja 1) Kelulusan SLTA yang sederajat banyak
Menurut Kategori lapangan usaha di Kota Be­ yang tidak dapat melanjutkan kejenjang
kasi Tahun 2018 dapat di lihat pada Tabel I. 9. pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan
Berhasil atau tidaknya suatu organisasi memerlukan biaya besar;
salah satunya ditentukan oleh kesesuaian 2) Penempatan tenaga kerja di sektor formal
penempatan seseorang sesuai dengan terbatas;

TABEL I. 10
BANYAKNYA PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR TABELI.10DAN
PENEMPATANNYA MENURUT PENDIDIKAN YANGTERDAFTARDAN
BANYAKNYA PENCARI KERJAYANG DITAMATKAN
PENEMPATANNYA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
TAHUN 2014 - 2017
TAHUN 2014 - 2017
2014 2015 2016 2017
Pendidikan yang Penempatan Pencari Penempatan Pencari Penempatan Pencari Penempatan
Pencari Kerja
Ditamatkan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga
Terdaftar
Kerja Terdaftar Kerja Terdaftar Kerja Terdaftar Kerja
Tidak lulus
- - 21 3 15 - 3 -
Sekolah
SD 89 50 143 21 89 3 108 4
SMP Sederajat 781 165 594 24 466 15 574 24
SMP Kejuruan - - - - - - - -
SLTA Umum 6.131 3.281 5.576 1.579 5.489 1.539 4.755 282
SLTA Kejuruan 15.433 5.261 15.909 6.417 17.125 8.782 16.170 9.201
Akademi 1.274 1.911 1.029 1.847 1.276 514 1.076 766
Perguruan Tinggi 2.930 1.208 1.477 645 1.845 372 2.334 420

Jumlah 26.638 11.867 24.749 10.536 26.305 11.225 25.020 10.697


Sumber: - Bekasi Dalam Angka 2018
- Dinas Tenaga Kerja Kota, 2018

TABEL I.11
I - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
RASIO JUMLAH0 SEKOLAHTERHADAP JUMLAHPENDUDUK USIA SD DAN
SMP KOTA BEKASITAHUN 2015-2017
SD/MI SMP/MTS
Tahun Penduduk Rasio Penduduk Rasio
Sekolah Sekolah
3) Pencari kerja untuk dapat mengisi lo­ berjumlah 36 (tiga puluh enam) BKK;
wongan pekerjaan sesuai yang dibutuhkan, 6) Mengadakan Job Fair (bursa kerja)
tidak dapat memenuhi persyaratan yang Untuk meningkatkan dan mengem­
ditentukan; bangkan tenaga kerja, disamping pendidikan
4) Keterampilan yang dimiliki pencari, kualitas formal yang harus ditempuh perlu adanya
dan pendidikan yang masih rendah; sarana dan prasarana pelatihan untuk
5) Jumlah pencari kerja dibanding dengan menambah pengetahuan dan keterampilan
kesempatan kerja yang tersedia tidak praktis.
seimbang. Berikut jumlah lembaga pelatihan yang
dikelola/dimiliki pemerintah dan swasta yang
Adapun upaya yang dilakukan untuk ada di Kota Bekasi, antara lain: 2 Balai Latihan
mengurangi pengangguran di Kota Bekasi Keterampilan Kerja milik Pemerintah Pusat
antara lain : dan Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di
1) Peningkatan keterampilan kerja para Kota Bekasi, sedangkan yang dikelola atau
pencari kerja; dimiliki swasta terdiri dari 65 PJTKI (31 PJTKI
2) Peningkatan pelayanan penempatan yang berkantor pusat di Kota Bekasi dan 34
tenaga kerja dalam dan luar negeri baik Penampungan) dan 102 LPK serta 54 BLKLN.
melalui program Antar Kerja Lokal (AKL)
dan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD); c. Pendidikan
3) Peningkatan pelayanan penempatan 1) Kondisi Sarana sekolah
tenaga kerja luar negeri; Sekolah merupakan prasarana pen­
4) Pengembangan dan perluasan lapangan didikan utama untuk mencerdaskan
kerja sektor informal/usaha mandiri melalui bangsa. Ketersediaan prasarana pen­
pengembangan dan pemberian fasilitas didikan harus terus diusahakan sampai
yang mendorong sistem kewirausahaan; memenuhi ketentuan jumlah minimum
5) Melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) agar rasio antara peserta didik dengan
yang dikelola oleh satuan pendidikan sarana dan prasarana sekolah mencapai
menengah dan pendidikan tinggi. Di Kota nilai ideal bagi berlangsungnya kegiatan
Bekasi sampai saat ini BKK yang terdaftar belajar mengajar.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 11


• Rasio ketersediaan Sekolah pen­di­ pada tahun 2017
dikan Dasar (SD/MI/ SMP/MTS)  Pendidikan dasar tingkat SMP/
Pendidikan merupakan salah satu MTS mengalami penurunan dari
sarana prasarana yang harus dimiliki 28,89 pada tahun 2015 menjadi
setiap daerah untuk menciptakan 22,15 pada tahun 2017.
sumberdaya manusia yang berkualitas.
Dalam memenuhi program belajar 9 Hal ini karena terjadi pertambahan
tahun maka perlu disediakan sarana penduduk usia sekolah tidak diikuti
pendidikan pada tingkat dasar. dengan pertambahan sekolah, namun
Pendidikan dasar mencakup Sekolah demikian angka tersebut masih di atas
Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah standar yaitu 52 sekolah per 10.000
(MI) atau bentuk lain yang sederajat penduduk.
serta Sekolah Menengah Pertama Secara lebih rinci data jumlah sekolah
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan jumlah penduduk umur sekolah
atau bentuk lain yang sederajat. Pada diperlihatkan pada Tabel I.11.
tahun 2017 maka jumlah SD sebesar
690 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah • Rasio ketersediaan Sekolah Mene­
sebanyak 135 sekolah, SMP sebanyak ngah (SMA/SMK/MA)
271 sekolah, serta MTs sebanyak 76 Rasio ketersediaan sekolah tingkat
sekolah. menengah terhadap penduduk usia
Perkembangan rasio ketersediaan 16-19 tahun selama 3 tahun terakhir
sekolah untuk 10.000 jumlah pen­ menunjukkan tren yang makin kecil,
duduk usia sekolah tahun 2015-2017 dari 10 sekolah per 10.000 penduduk
adalah sebagai berikut: pada tahun 2015 menjadi 6 sekolah
 Pendidikan dasar tingkat SD/MI per 10.000 penduduk pada tahun
mengalami penurunan dari 35,18 2017. Secara lengkap terlihat pada
pada tahun 2015 menjadi 28,98 tabel I.12.

I - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Akademi 1.274 1.911 1.029 1.847 1.276 514 1.076 766
Perguruan Tinggi 2.930 1.208 1.477 645 1.845 372 2.334 420
Perguruan Tinggi 2.930 1.208 1.477 645 1.845 372 2.334 420
Jumlah 26.638 11.867 24.749 10.536 26.305 11.225 25.020 10.697
Jumlah 26.638 11.867 24.749 10.536 26.305 11.225 25.020 10.697
Sumber: - Bekasi Dalam Angka 2018
Sumber: - BekasiKerja
- Dinas Tenaga Dalam Angka
Kota, 20182018
- Dinas Tenaga Kerja Kota, 2018
TABEL I.11
TABEL I. 11 TABEL I.11
RASIO JUMLAH0 SEKOLAHTERHADAP JUMLAHPENDUDUK USIA SD DAN
RASIO JUMLAH SEKOLAH
RASIO JUMLAH0 TERHADAP JMLJUMLAHPENDUDUK
SEKOLAHTERHADAP PENDUDUK USIAUSIA
SD DAN SMP
SD DAN
SMP KOTA BEKASITAHUN 2015-2017
KOTA BEKASI TAHUN 2015-2017
SMP KOTA BEKASITAHUN 2015-2017
SD/MI SMP/MTS
Tahun Penduduk SD/MIRasio Penduduk SMP/MTS Rasio
Sekolah
Tahun Penduduk Sekolah
Rasio Penduduk
(7-12 Th)
Sekolah sekolah*) (13-15 Th)
Sekolah sekolah*) Rasio
2017 810 279.505(7-12 Th) 29sekolah*)347 (13-15 Th)
156.669 sekolah*)
22
2016 2017823 810
279.520 279.505 29 29
339 347
156.680 156.669 22 22
2015 2016812 823
230.786 279.520 35 29
325 339
112.478 156.680 29 22
2015 812(Jumlah
Catatan: Rasio 230.786
sekolah/Jumlah 35Penduduk)325
x 10.000112.478 29
Sumber: Catatan: Rasio
Kota Bekasi (Jumlah
Dalam sekolah/Jumlah
Angka, 2018 Penduduk) x 10.000
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

TABEL I. 12
TABELI.12
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH MENENGAH
TABELI.12
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH MENENGAH
RASIO KETERSEDIAAN
SMU/SMK/MA SEKOLAH MENENGAH
Tahun
Sekolah
Tahun Penduduk (16-19SMU/SMK/MA
Th) Rasio sekolah*)
2017 142Sekolah Penduduk (16-19
110.033 Th) Rasio sekolah*)
6
2016 2017 103 142 110.033 110.033 9 6
2015 2016 92 103 96.173 110.033 10 9
Catatan: 92
2015 Rasio ( jumlah sekolah/Jumlah96.173
Penduduk) x 10.000 10
Catatan:
Sumber: Kota Rasio
Bekasi ( jumlah
Dalam sekolah/Jumlah
Angka, 2018 Penduduk) x 10.000
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

TABEL I. 13
RASIO JUMLAH MURID TERHADAP TABEL
KELASI.13
PENDIDIKAN DASAR
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
RASIO JUMLAH MURIDTERHADAP KELAS PENDIDIKAN
DASAR I - 12
(SD/MI; SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2016-2017
Bab I - Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
I - 12
Bab I - Pendahuluan(SD/MI; SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2016-2017
SD/MI SMP/MTS
Tahun
Kelas Murid Murid/Kelas Kelas Murid Murid/Kelas
2017 6.512 255.720 39 3.840 99.416 26
2016 6.070 256.405 42 2.336 94.574 40
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka, 2018

TABEL I.14
• Rasio murid perkelas Sekolah Dasar MURID PENDIDIKAN
RASIO JUMLAH GURU TERHADAP DASAR
2) Kondisi Ketersediaan Tenaga Pengajar
(SD/MI/SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017 Tenaga pengajar atau guru adalah
Rasio murid perkelas SD/MIpendidikan bagian SMP/MTS
yang tidak terpisahkan dari kegiatan
Tahun
Guru
dasar Kota Murid 2016-2017
Bekasi tahun Murid/Guru Guru pendidikan,
Murid tanpaMurid/Guru
guru pendidikan
menunjukkan
2017 12.191 perkembangan
283.209 baik 23 6.040 tidak119.227
akan berjalan. oleh 20 karena itu
dimana12.371
2016 untuk tingkat SD/MI dari 42
269.863 22 5.967 ketersediaan
175.057 guru sampai 29 mencapai
murid/kelas
2015 10.218 menjadi 39
281.909 murid/kelas, 28 5.919 tingkat rasio
114.458 tertentu antara
19jumlah murid
sedangkan
2014 13.100untuk 278.386
tingkat SMP/MTS 21 6.609 dan112.004
jumlah guru menjadi17 sangat penting
dari 40 murid/kelas207.427
menjadi 26 murid/ untuk menghasilkan pendidikan yang
106.136
2013 12.881 16 5.644 19
kelas. Secara rinci terlihat pada
Sumber: BPS Kota Bekas,i 2018 Tabel berkualitas.
I.13.

TABEL I.15
RASIO GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017
SMU/SMK/MA KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN I - 13
Tahun
Guru Murid Murid/Guru
2017 7.158 111.119 16
2016 7.235 110.441 15
• Rasio guru murid Sekolah Dasar • Rasio guru murid Sekolah Me­
(SD/MI/SMP/MTS) nengah (SMA/SMK/MA)
Rasio guru terhadap murid di Kota Perkembangan rasio guru terhadap
Bekasi cenderung mengalami penu­ murid pendidikan menengah dari
runan sejak tahun 2013 hingga ta­ tahun 2013-2017 menunjukkan
hun 2016. Berikut merupakan grafik dinamika yang cenderung lebih baik
yang menunjukkan rasio jumlah guru dari 1 guru untuk 21 murid pada tahun
terhadap murid untuk tingkat pen­ 2013 menjadi 1 guru untuk 16 murid
didikan dasar seperti SD/Mi dan SMP/ pada tahun 2017. Secara lengkap
MTs. Untuk tingkat SD/MI di Kota Bekasi perkembangan rasio guru terhadap
maka rasio jumlah guru terhadap murid tingkat pendidikan menengah
murid pada tahun 2013 berkisar 1:16 disajikan pada Tabel I.15.
dan mengalami penurunan TABEL I.13
TABEL
padaI.13
RASIO
tahunJUMLAH
RASIO JUMLAH
2017 MURIDTERHADAP
sekitar 1:23. KELAS
MURIDTERHADAP
menjadi PENDIDIKAN
Se­ KELAS DASAR
PENDIDIKAN DASAR
3) Kondisi Angka Partisipasi Murni dan
(SD/MI; SMP/MTS)
(SD/MI; KOTA
SMP/MTS) BEKASI
KOTA
dang­kan rasio guru terhadap murid TAHUN
BEKASI 2016-2017
TAHUN 2016-2017
Kasar
untuk SD/MI
tingat SD/MI
SMP/MTs pada tahun SMP/MTS
SMP/MTS
Angka Partisipasi Murni (Net Enrollment
Tahun
Tahun
Kelas
Kelas
2013 Murid
Murid
berkisar 1:19 Murid/Kelas
Murid/Kelas
dan menurun pada Kelas
Kelas Murid Murid/Kelas
Muridadalah
Ratio) Murid/Kelas
proporsi penduduk pada
20172017 6.512 6.512
1:20 255.720
255.720
pada tahun 39
2017. Terlihat pada39 3.840
3.840 99.416
99.416
kelompok 26 26 pendidikan
umur jenjang
20162016 6.070
Tabel 256.405
I.14.
6.070 256.405 42 42 2.336 2.336 94.574
94.574 yang masih 40
tertentu bersekolah
40 terhadap
Sumber: KotaKota
Sumber: Bekasi Dalam
Bekasi Angka,
Dalam 20182018
Angka,

TABEL I. 14 TABEL I.14 I.14


TABEL
RASIO JUMLAH
RASIO
GURU
JUMLAH
TERHADAP
GURU TERHADAP
MURID
MURID
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR
RASIO JUMLAH GURU TERHADAP MURID PENDIDIKAN DASAR
DASAR KOTA BEKASI,KOTA
TAHUN 2013-2017
BEKASI TAHUN 2013-2017
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017
SD/MI
SD/MI SMP/MTS
SMP/MTS
Tahun
Tahun
GuruGuru Murid Murid Murid/Guru
Murid/Guru GuruGuru Murid
MuridMurid/Guru
Murid/Guru
20172017 12.191
12.191 283.209
283.209 23 236.040
6.040119.227
119.227 20 20
20162016 12.371
12.371 269.863
269.863 22 225.967
5.967175.057
175.057 29 29
20152015 10.218
10.218 281.909
281.909 28 285.919
5.919114.458
114.458 19 19
20142014 13.100
13.100 278.386
278.386 21 216.609
6.609112.004
112.004 17 17
20132013 12.881 207.427
12.881 207.427 5.644106.136
16 165.644 106.136 19 19
Sumber: BPS BPS
Sumber: KotaKota
Bekas,i 20182018
Bekas,i

TABEL I. 15
RASIO GURU TERHADAP MURID TABEL I.15 I.15
TABEL
PENDIDIKAN MENENGAH KOTA BEKASI,
RASIO GURU
RASIO TERHADAP
GURU MURID
TERHADAP MURIDPENDIDIKAN MENENGAH
PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN 2013-2017
KOTA BEKASI
KOTA TAHUN
BEKASI 2013-2017
TAHUN 2013-2017
SMU/SMK/MA
SMU/SMK/MA
Tahun
Tahun
GuruGuru Murid
Murid Murid/Guru
Murid/Guru
20172017 7.158
7.158 111.119
111.119 16 16
20162016 7.235
7.235 110.441
110.441 15 15
20152015 7.090
7.090 96.429
96.429 14 14
20142014 4.964
4.964 100.978
100.978 20 20
20132013 4.520
4.520 97.039
97.039 21 21
Sumber: BPS BPS
Sumber: KotaKota
Bekasi, 20182018
Bekasi,

TABEL I.16 I.16


TABEL
CAPAIAN APM DAN APK
CAPAIAN APM DAN APK KOTA BEKASI
KOTA BEKASI
DARIDARI
TAHUN 2013-2017
TAHUN 2013-2017
I - 14 LAPORAN KETERANGANSekolah Dasar
Sekolah Dasar KEPALA SLTP
PERTANGGUNGJAWABAN SLTP
DAERAH SLTASLTA
KOTA BEKASI TAHUN 2018
Tahun
Tahun
APMAPM APKAPK APMAPM APKAPK APMAPM APKAPK
20172017 105,46
105,46 120,77
120,77 84,09
84,09 103,68
103,68 67,8967,89 92,57
92,57 I - 11
20162016 99,60
99,60 113,27
113,27 91,14
91,14 92,7092,70 96,00
96,00 105,00
105,00
penduduk pada kelompok umur usia sekolah dan adanya penduduk usia
TABEL
tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan I.13 sekolah dari luar Kota Bekasi bersekolah
RASIO JUMLAH MURIDTERHADAP KELAS PENDIDIKAN DASAR
Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket di Kota Bekasi, serta didirikannya Unit
(SD/MI; SMP/MTS) KOTA BEKASI TAHUN 2016-2017
C) turut diperhitungkan. Sedangkan Sekolah Baru (USB) untuk tingkat SMP/Mts
SD/MI SMP/MTS
Tahun angka partisipasi kasar (APK) adalah dan 4 unit untuk tingkat SMA/SMK/MA di
Kelas Murid
persentase jumlah penduduk yangMurid/Kelas Kelas Murid
Kota Bekasi. Murid/Kelas
2017 sedang 6.512 255.720
bersekolah pada suatu jenjang 39 3.840 99.416 26
2016 pendidikan
6.070 (berapapun
256.405 usianya) terhadap 42 2.336 4) 94.574
Kondisi Sekolah, Siswa40 dan Guru
Sumber: Kota Bekasi Dalam Angka,
jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai 2018 Perkembangan sekolah, siswa, dan
dengan jenjang pendidikan tersebut. APK guru di semua jenjang pendidikan di Kota
menunjukkan partisipasi penduduk yang
TABEL I.14 Bekasi selama tahun 2015 sampai tahun
sedang
RASIOmengenyam
JUMLAH GURU pendidikan
TERHADAP sesuai
MURID PENDIDIKAN 2018, dapat terlihat pada Tabel I. 17 dan
DASAR
KOTA BEKASI TAHUN 2013-2017
dengan jenjang pendidikannya. Tabel I.16, Tabel I. 18.
menunjukkan tren SD/MIcapaian APM dan APK Dari data tabel 1.17, Data jumlah siswa
SMP/MTS
Tahun
Kota Bekasi
Gurudari tahun 2013-2017.
Murid Murid/Guru Guru Paud tahun
Murid selalu menurun dari tahun 2015
Murid/Guru
2017 Dari
12.191tabel di atas
283.209 terlihat bahwa 23 6.040 sampai
119.227 dengan 2018,
20 hal ini disebabkan
2016 secara12.371
umum baik APM maupun APK
269.863 22 5.967 berpengaruhnya 29
175.057 penuruan jumlah
untuk semua tingkat pendidikan terdapat penduduk. Tahun 2013 jumlah penduduk
2015 10.218 281.909 28 5.919 114.458 19
kenaikan pada tahun 2013 – 2015. Dari 2.592.819 jiwa, sedangkan sampai di
2014 13.100 278.386 21 6.609 112.004 17
data terlihat bahwa partisipasi anak usia tahun 2016 jumlah penduduk 2.402.465
2013 12.881 207.427 16 5.644 106.136 19
SD hampir semua sekolah (APM 100%), jiwa. Dengan demikian dalam kurun
Sumber: BPS Kota Bekas,i 2018
namun demikian terlihat selama 5 tahun waktu 2013 sampai dengan 2015 terjadi
terakhir yang masuk/bersekolah di SD penurunan jumlah penduduk di Kota
usianya bukan usia SD dengan TABEL I.15
persentase Bekasi sebesar 190.354 jiwa. Penurunan
RASIO GURU TERHADAP MURID
hampir 20% setiap tahunnya. Sedangkan PENDIDIKAN MENENGAH
jumlah penduduk dimungkinkan karena
KOTA BEKASI
pada tingkatan pendidikan yang lebih TAHUN 2013-2017 keberhasilan program Keluarga Berencana
SMU/SMK/MA
tinggi
Tahun terlihat untuk jenjang SLTA banyak (KB). Jumlah penurunan penduduk kota
Guru
usia SLTA yang tidak bersekolah dan Murid Murid/Guru
bekasi sekitar 8,04 %. Meningkatnya
2017 7.158
kecenderungan mengalami 111.119
peningkatan 16 siswa SD sederajat, SMP sederajat
jumlah
2016 7.235menurunya tingkat
hal ini ditandai dengan 110.441 dan15SMA/SMK sederajat ditahun 2014 dan
2015
APM SLTA khususnya 7.090
pada tahun 2017. 96.429 201614 mencerminkan peningkatan minat
2014 Kenaikan angka partisipasi
4.964 disebabkan
100.978 siswa
20bersekolah di Kota Bekasi.
meningkatnya kesadaran
2013 4.520 masyarakat97.039 Secara umum total jumlah guru dari
21
untuk BPS
Sumber: menyekolahkan
Kota Bekasi,anaknya
2018 terutama tahun ke tahun mengalami peningkatan.

TABEL I. 16 TABEL I.16


CAPAIAN APM DAN APKCAPAIAN APM DAN
KOTA BEKASI APK TAHUN
DARI KOTA BEKASI
2013-2017
DARI TAHUN 2013-2017
Sekolah Dasar SLTP SLTA
Tahun
APM APK APM APK APM APK
2017 105,46 120,77 84,09 103,68 67,89 92,57
2016 99,60 113,27 91,14 92,70 96,00 105,00
2015 99,99 121,88 91,61 92,54 90,30 92,14
2014 99,99 121,65 83,88 88,10 90,08 90,60
2013 99,99 121,80 90,38 91,75 85,34 89,88
Sumber: BPS Kota Bekasi 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018


Bab I - Pendahuluan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN I - TAHUN
KEPALA DAERAH KOTA BEKASI 13 2018 I - 15
TABEL I. 17
DATA JUMLAH PELAJAR TABEL I.17
DATA JUMLAH PELAJAR DI KOTA BEKASI TAHUN 2015-2018

JUMLAH SISWA 2015 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2016 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2017 PENDUDUK JUMLAH SISWA 2018 PENDUDUK
NO JENJANG
NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6 NEGERI SWASTA TOTAL USIA 2-6

PAUD - 6.097 6.097 - 39.650 39.650 - 46.759 46.759 - 20.335 20.335

TK - 18.385 29.382 - 28.707 28.707 - 33.144 33.144 - 31.549 31.549

RA - 7.628 7.628 107.883 - 11.397 11.397 142.866 - 12.281 12.281 184.772 - 12.281 12.281 194.797
1
TPQ - 17.951 17.951 - 25.199 25.199 - 20.395 20.395 - 23.392 23.392

TKQ - 32.052 32.052 - 9.643 9.643 - 14.581 14.581 - 7.285 7.285

- 82.113 82.113 USIA 7-12 USIA 7-12 USIA 7-12 USIA 7-12

SD 185.990 70.415 256.405 182.945 71.691 254.636 181.152 74.568 255.720 174.303 78.610 252.913
MI 384 24.189 24.573 230.771 413 25.982 26.395 232.563 445 27.489 27.934 235.137 465 27.652 28.117 153.576
2
PAKET A - 311 311 - - 973 - 924 924 - 775 775
USIA 13-15 USIA 13-15 USIA 13-15 USIA 13-15

SMP 46.050 48.524 94,574 56.805 58.130 114.935 48.974 50.442 99.416 47.710 46.073 93.783
MTS 3.156 14,945 18.101 122.762 3.098 16.637 19.735 119.421 3.072 16.739 19.811 123.073 2.952 16.898 19.850 119.449
3
PAKET B - 928 928 - 1.860 1.860 1.786 1.786 1.464 1.464

USIA 16-18 USIA 16-18 USIA 16-18 USIA 16-18

SMA 17,587 16,830 34,417 20.646 21.381 42.027 - - - -

SMK 10,714 47,062 57,776 12.919 52.659 65.578 - - - -


106.368 105.457
4 MA 1.872 2,105 3.977 2.080 2.109 4.189 - - - - 2.137 2.137
PAKET C - 1.839 1,839 - 3.542 3.542 - - - - 1.580 1.580

TOTAL
265.753 309.261 575.014 278.906 369.560 648.466 233.643 299.108 532.751 225.430 270.031 495.461
KESELURUHAN

TABEL I. 18 TABEL I.18


PERKEMBANGAN JUMLAH GURUJUMLAH
TAHUNGURU
2014TAHUN 2015– 2018
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
I - 22
PERKEMBANGAN
Bab I - Pendahuluan

Status Sekolah
No Jenjang Negeri Swasta
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
1 TK - - - - - 4.083 4.189
2 SD 5.882 6.355 6.232 6.600 2.547 4.272 4.389 5.097
3 SLB - - - - - - - -
4 SMP 1.840 4.551 1.755 1.958 2.423 - 2.715 3.029
5 SMA 3.459* 1.169 - - - 1.705 - -
6 SMK 4.630* 4.630* - - - - - -
Total 15.811 16.705 7.987 8.558 4.970 5.977 11.187 12.315

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Tahun 2018

Hal ini sejalan dengan Visi Kota Bekasi yang d. Kesehatan


ingin menjadikan Kota Bekasi sebagai 1) Kondisi Sarana Kesehatan
Kota yang maju melalui pendidikan yang Berdasarkan Peraturan Menteri Kese­
salah satunya dalam dicapai dengan hatan Nomor 75 Tahun 2014 dije­laskan bah­
meningkatkankan sarana dan prasarana wa puskesmas adalah fasilitas pelayanan
pendidikan, serta peningkatan kuantitas kesehatan yang menyelenggarakan upa­ya
dan kualitas guru dan tenaga pendidik kesehatan masyarakat dan upaya kese­
lainnya. Kualitas guru dapat dilihat hatan perseorangan tingkat pertama,
dari kualifikasi pendidikan yang telah de­ngan lebih mengutamakan upaya pro­
dilaluinya. Berikut data rekapitulasi guru motif dan preventif, untuk mencapai
PNS di Kota Bekasi berdasarkan pendidikan de­rajat kesehatan masyarakat yang se­
dan golongan tahun 2016 sampai tahun tinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2018 dapat dilihat pada Tabel I. 19. Pembangunan kesehatan yang diseleng­

I - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL I. 19
REKAPITULASI GURU PNS DI KOTA BEKASI BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN GOLONGANREKAPITULASI
TAHUNGURU2016-2018
TABEL I.19
PNS DI KOTA BEKASI BERDASARKAN
PENDIDIKAN DAN GOLONGANTAHUN 2016 -2018
Kualifikasi Pendidikan
No Golongan <=SMA D1 D2 D3 S1 S2 S3
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 IA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 IB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 IC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 ID - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 IIA 17 10 9 2 - 2 6 1 2 1 - - 29 64 54 1 2 1 - - -
6 IIB 57 5 7 3 - 1 16 6 6 3 - - 120 59 31 - - - - - -
7 IIC 51 11 20 - - - 43 6 7 6 - 3 183 84 65 1 - 2 - - -
8 IID 7 4 10 - - - 16 5 5 3 2 2 46 41 32 - - 1 - - -
9 IIIA 7 5 3 - - - 5 2 3 6 2 2 487 692 676 15 14 11 - - -
10 IIIB 6 2 1 - 1 - 7 2 3 - - 3 657 660 623 53 62 44 - - -
11 IIIC 4 6 1 - - - 9 1 = 1 - - 523 598 562 80 78 68 - - -
12 IIID 5 2 6 - 1 - 9 8 7 1 1 1 200 149 169 41 21 40 - - -
13 IVA 58 21 26 9 7 - 258 190 91 32 21 21 2293 2115 1791 391 320 304 1 - -
14 IVB - - - - - - 7 6 1 - - - 173 160 175 88 84 92 1 - -
15 IVC - - - - - - - - - - - - 3 2 - 4 2 4 - - -
16 IVD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17 IVE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18 CPNS II A 7 - - 3 - - - - - 1 - - 28 - - 3 - - - - -
19 CPNS II B - - - - - - 5 - - - - - 1 - - - - - - - -
20 CPNS II C - - - - - - - - - 1 - - 3 - - - - - - - -
21 CPNSIII A - - - - - - 1 - - - - - 87 - - 2 - - - - -

Total 219 66 83 17 9 3 382 227 125 55 26 32 4.833 4.624 4.178 679 583 567 2 0 0

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 I - 24


Bab I - Pendahuluan
garakan di Puskesmas bertujuan untuk sehatan, pada tahun 2018 Dinas Kesehatan
mewujudkan masyarakat yang: Kota Bekasi telah melakukan peningkatan
a) Memiliki perilaku sehat yang meliputi status dan fungsi terhadap 8 (delapan)
kesadaran, kemauan dan kemampuan puskesmas pembantu (pustu) menjadi
hidup sehat; puskesmas induk. Puskesmas tersebut
b) Mampu menjangkau pelayanan kese­ terdapat di Kelurahan Harapan Baru
hatan bermutu; (Kecamatan Teluk Pucung), Perwira
c) Hidup dalam lingkungan sehat; dan (Kecamatan Bekasi Utara), Padurenan
d) Memiliki derajat kesehatan yang (Kelurahan Mustika Jaya), Jati Ranggon
optimal, baik individu, keluarga, (Kecamatan Jati Sampurna), Jaka Setia
kelompok dan masyarakat. (kecamatan Bekasi Selatan), Kalibaru
(Kecamatan Bekasi Barat), Cimuning
Puskesmas mempunyai tugas (Kecamatan Mustika Jaya) dan Ciketing
melaksanakan kebijakan kesehatan untuk Udik (Kecamatan Bantargebang).
mencapai tujuan pembangunan kesehatan Peningkatan fungsi juga dilakukan
di wilayah kerjanya dalam rangka terhadap puskesmas, yaitu puskesmas
mendukung terwujudnya kecamatan mampu PONED menjadi Rumah Sakit
sehat. Puskesmas harus didirikan pada Umum Daerah (RSUD) Tipe D, yaitu
setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu Puskesmas Pondok Gede, Bantargebang,
pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan Puskesmas Jati Sampurna dan Puskesmas
lebih dari 1 (satu) puskesmas. Kondisi Teluk Pucung. Proses peningkatan untuk
tertentu tersebut ditetapkan berdasarkan Puskesmas Jati Sampurna sudah selesai,
pertimbangan kebutuhan pelayanan, sedangkan untuk Puskesmas Pondokgede,
jumlah penduduk dan aksesibilitas. Puskesmas Bantargebang dan Puskesmas
Dalam rangka meningkatkan akse­ Teluk Pucung masih dalam tahap pem­
si­
bilitas dan pemerataan pelayanan ke­- bangunan prasarana gedung.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 17


Kota Bekasi memiliki 42 Unit Pelaksana pengobatan yang dilakukan di dalam
Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas, dimana gedung maupun luar gedung Puskesmas
11 diantaranya merupakan UPTD Pus­ ditambah dengan Sistem Informasi
kes­mas dengan tempat perawatan dan Rujukan Online (SIRINE). SIRINE merupakan
mampu PONED, yaitu UPTD Puskesmas program baru yang dimaksudkan untuk
Pejuang, Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, mempermudah akses masyarakat yang
Karang Kitri, Bojong Rawa Lumbu, Pondok berobat di fasilitas pelayanan kesehatan
Gede, Jati Sampurna, Bantar gebang, Su­ dasar dalam menerima pelayanan rujukan.
mur Batu, Mustika Jaya, dan Pekayon Jaya. Kementerian Kesehatan RI telah
Pengembangan UPTD Puskesmas mengeluarkan Peraturan Menteri Kese­
ju­
ga dilakukan dengan meningkatkan hatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang
ke­mampuan Puskesmas biasa menjadi Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama,
Puskesmas persalinan normal, antara lain Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat
UPTD Puskesmas Duren Jaya, Margamulya, Praktik Mandiri Dokter Gigi. Akreditasi
Marga Jaya, Kranji, Jaka Mulya, Jati Warna, bertujuan untuk:
dan Jati Luhur. Dengan demikian hingga a) Meningkatkan mutu pelayanan dan
tahun 2018 di Kota Bekasi terdapat 11 keselamatan pasien;
UPTD Puskesmas DTP mampu PONED, 7 b) Meningkatkan perlindungan bagi
UPTD Puskesmas persalinan normal, dan sumber daya manusia kesehatan,
21 UPTD Puskesmas biasa. masyarakat dan lingkungannya, serta
Upaya peningkatan kesehatan ma­ Puskesmas, Klinik Pratama, tempat
syarakat di Kota Bekasi dilakukan antara praktik mandiri dokter, dan tempat
lain melalui pelayanan kesehatan dasar di praktik mandiri dokter gigi sebagai
Puskesmas. Program dan kegiatan yang institusi; dan
dilakukan di Puskesmas diantaranya: c) Meningkatkan kinerja Puskesmas,
program promosi kesehatan, pelayanan Klinik Pratama, tempat praktik man­
kesehatan ibu dan anak serta keluarga diri dokter, dan tempat praktik man­
berencana, kesehatan lingkungan, pence­ diri dokter gigi dalam pelayanan
gahan dan pemberantasan penyakit ke­se­hatan perseorangan dan/atau ke­
menular, pelayanan gizi masyarakat dan sehatan masyarakat.

I - 18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Dengan demikian Akreditasi Pus­ kesmas adalah rasio Puskesmas per
kesmas menjadi perhatian penting 100.000 penduduk. Idealnya 1 (satu) Pus­-
seiring dengan pengembangan status ­kesmas melayani 30.000 penduduk. Ber­
UPTD Puskesmas. Sampai dengan saat ini dasarkan proyeksi jumlah penduduk se­
yang telah dilakukan akreditasi program besar 2.803.283 jiwa, rasio puskesmas di
puskesmas di 7 UPTD Puskesmas antara Kota Bekasi adalah 1:71.789. Dalam rangka
lain: UPTD Puskesmas Seroja, Jati Asih, meningkatkan jangkauan pelayanan Pus­
Kali Abang Tengah, Bantargebang, dan kesmas terhadap masyarakat di wilayah
Jati Warna, serta UPTD Puskesmas Teluk kerjanya, Puskesmas didukung oleh sarana
Pucung dan Rawa Tembaga. Selanjutnya pelayanan kesehatan berupa Puskesmas
akreditasi program ini akan ditingkatkan Pembantu (Pustu). Pustu berfungsi untuk
menjadi akreditasi puskesmas sesuai membantu masyarakat dalam menjangkau
Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Untuk pelayanan kesehatan dasar.
tahun 2018, terdapat 2 Puskesmas yang Tahun 2018 di Kota Bekasi terdapat 5
sudah terakreditasi yaitu Puskesmas Puskesmas Pembantu (Pustu), ditambah
Pondok Gede dan Karang Kitri. 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah,
Salah satu tujuan yang ingin dicapai 1 UPTD Pengawasan Obat dan Makanan
dalam pembangunan kesehatan adalah dan 1 UPTD Pengelolaan Obat Publik
meningkatkan akses pelayanan kesehatan. dan Perbekalan Farmasi. Selain fasilitas
Oleh karena itu sejak tahun 2008 kebijakan kesehatan milik Pemerintah ada pula
pelayanan kesehatan dasar gratis di UPTD fasilitas kesehatan milik swasta seperti
Puskesmas terus ditingkatkan. rumah sakit swasta, klinik dan rumah
Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah sakit bersalin, laboratorium kesehatan
masyarakat yang mendapatkan Jaminan swasta, rumah bersalin dan lain-lain. Hal
Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2017 ini ditujukan pada Tabel I. 20.
di Kota Bekasi telah dilaksanakan integrasi Jumlah rumah sakit yang ada di Kota
Kartu Sehat menjadi JKN (KIS) sebanyak Bekasi sebanyak 42 rumah sakit. Dari 42
12.833 jiwa. rumah sakit tersebut, terdapat 7 rumah
Salah satu indikator untuk mengetahui sakit umum dengan tipe B (termasuk
keterjangkauan penduduk terhadap Pus­- RSUD), 33 rumah sakit umum dengan
tipe C, dan 2 rumah sakit dengan tipe
TABEL I. 20 D. Selain itu terdapat 5 rumah sakit ibu
TABEL I. 20
JUMLAH SARANA KESEHATAN
JUMLAH SARANA KESEHATAN
DI KOTA BEKASI TAHUN 2014 - 2018
DI KOTA BEKASITAHUN 2014 - 2018
TAHUN
No. Uraian
2014 2015 2016 2017 2018
1 Puskesmas 31 31 39 39 42
2 Puskesmas Pembantu 24 24 14 8 5
3 GudangObat 1 1 1 1 1
4 Posyandu 1.543 1.546 1.552 1.616 1.593
5 RumahSakit 37 38 38 42 42
6 BalaiPengobatan/ Klinik 451 380 408 338 343
dan Rumah Bersalin
7 Apotek 519 553 523 483 521
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 19


TABELI.21
STATUS GIZI BALITADI KOTA BEKASI TAHUN 2014- 2018
TAHUN
No Status Gizi
dan anak, 1 rumah sakit bersalin, dan 1 jumlahnya. Insidens Rate (IR) penyakit
rumah sakit rehabilitasi medik. Pada tahun Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun
2018 dilakukan pembangunan gedung 2017 dibandingkan tahun 2016 mening­
Pelayanan Paru Terpadu RSUD Kota Bekasi. kat. Demikian pula Case Fatality Rate
Dengan sarana dan prasarana (CFR) DBD tahun 2017 mengalami
serta program yang terintegrasi untuk pening­ katan dibandingkan tahun 2016.
pelayanan kesehatan kepada masyarakat Upaya penanggulangan DBD yang telah
diharapkan dapat meminimalisir masalah dilakukan antara lain Pencanangan 1
kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Rumah 1 Jumantik (Juru Pemantau Jen­
tik), Penyelidikan Epidemiologis (PE)
2) Kondisi Kesehatan oleh petugas DBD Puskesma, Monitoring
Jumlah kematian bayi yang dilaporkan Pelaksanaan Fogging Fokus, Meningkat-
tahun 2017 (52 orang) meningkat kan Kinerja Kader Jumantik, Jejaring
dibandingkan tahun 2016 (76 orang). Pelaporan ke Rumah Sakit, Gertak Pem­
Sedangkan jumlah kematian balita (usia berantasan Sarang Nyamuk (PSN).
12-59 bulan) tahun 2017 sebanyak 53 Jumlah kasus baru TB paru BTA (+) di
orang meningkat dibandingkan tahun Kota Bekasi Tahun 2016 yang ditemukan
2016 (50 orang) menjadi dengan penyebab berjumlah 1.401, meningkat dari jumlah
kelainan bawaan (congenital). temuan tahun 2017, yaitu 1.526 kasus.
Jumlah kematian ibu yang dilaporkan Penemuan kasus baru merupakan upaya
di Kota Bekasi tahun 2017 (11 orang), pencegahan penularan akibat tidak
mengalami penurunan dibandingkan ta­ terdeteksinya kasus TB paru yang dapat
hun 2016 (16 orang). menularkan kepada orang lain. Kasus-kasus
Upaya pencegahan kasus kematian baru TB paru yang berhasil ditemukan
ibu dan bayi dilakukan dengan program diberikan terapi dan pengobatan sesuai
Gerakan Sayang Ibu, RW Siaga dan P4K. standar yaitu dengan strategi DOTS. Hasil
Melalui program tersebut maka cakup­an pengobatan penderita TB paru dapat
pelayanan kesehatan pada masa keha­ dilihat dari angka kesembuhan. Angka
milan, persalinan, dan masa nifas semakin kesembuhan TB paru tahun 2016 adalah
tinggi sehingga dapat mendeteksi setiap 74,38 persen. Artinya jumlah penderita TB
resiko maupun komplikasi yang mungkin paru yang diobati dan sudah dinyatakan
terjadi. sembuh sebesar 74,38 persen, selebihnya
Selain itu, Kota Bekasi terus mening­ masih dalam proses pengobatan.
katkan derajat kesehatan masyarakat Jumlah kasus baru AIDS pada tahun
salah satunya dengan peningkatan pela­ 2017 sebanyak 45 orang. Jumlah ini
yanan gizi masyarakat yang bertujuan mengalami penurunan setiap tahunnya.
untuk mencegah kasus gizi buruk yang Demikian pula kasus HIV positif pada
difokuskan melalui kegiatan posyandu. tahun ini mengalami penurunan sebanyak
Kegiatan Posyandu dapat memantau 360 kasus.
tumbuh kembang bayi dan balita. Se­ Pelayanan HIV-AIDS yang diberikan
hingga bayi dan balita yang mengalami berupa layanan VCT (Voluntary Counseling
gangguan tumbuh kembang dapat segera Test), layanan IMS (InfeksiMenularSeksual),
ditangani. Jumlah kasus gizi buruk di Kota layanan HR (Harm Reduction) dan layanan
Bekasi pada tahun 2017 ada 141 kasus, PTRM (Program Terapi Rumatan Metadon).
berkurang dari tahun 2015 (194 kasus). Layanan VCT diberikan di RSUD Kota Bekasi,
Kasus penyakit menular di Kota Bekasi RS Ananda, RS St. Elisabeth, Lembaga
masih banyak terjadi dan berfluktuatif Pemasyarakatan Kota Bekasi, dan 18 UPTD

I - 20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL I. 20
Puskesmas di Kota Bekasi. Pelayanan IMS sediaan sumber daya manusia di bidang
JUMLAH SARANA
TABEL
diberikan pada 5 UPTD Puskesmas di Kota I. KESEHATAN
20 kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan,
DIJUMLAH
Bekasi, dan pelayanan KOTAHRBEKASITAHUN
SARANA KESEHATAN
diberikan pada 2014 - 2018 baik secara kualitas maupun kuantitas.
DI KOTA BEKASITAHUN
13 UPTD Puskesmas di Kota Bekasi. Upaya 2014TAHUN
- 2018 Tenaga kesehatan merupakan ujung
No. Uraian
pencegahan dan penanggulangan
2014 2015 HIV/ TAHUN
2016 tom­
2017 bak 2018
pelayanan kepada masyarakat
No. Uraian
1 PuskesmasAIDS dilakukan melalui survey2015
201431 terhadap
31 2016 39 2017sehingga
39 2018 sangat
42 diperlukan mengingat
kelompok penduduk beresiko tinggi banyaknya program-program kesehatan
12 Puskesmas
Puskesmas Pembantu 31
24 31
24 39
14 398 425
(resti), promosi kesehatan dan penyuluhan yang harus diselesaikan dan kegiatan
23 Puskesmas
GudangObat
sertaPembantu 241
pelatihan petugas laboratorium. 241 141 81
pelayanan 51
kesehatan baik di puskesmas
34 GudangObat
Posyandu Untuk lebih jelasnya 1
1.543 1.546
Status Gizi 1
Balita 1.552 1 1
1.616
maupun di1.5931
rumah sakit.
45 Posyandu dan
RumahSakit Jumlah Kasus TB Paru
1.543
37 di Kota
1.546Bekasi
38 1.552
38 1.61642Jumlah tenaga
1.59342 di lingkungan Dinas
dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 dapat Kesehatan Kota Bekasi tahun 2017
56 BalaiPengobatan/
RumahSakit Klinik 37
451 38
380 38
408 42
338 42
343
di lihat
dan Rumah Bersalin pada Tabel I. 21 dan Tabel I. 22. berjumlah 1.010 orang yang terdiri dari
67 BalaiPengobatan/ Klinik 451 380 408 338 343
Apotek 519 553 523 562
483 PNS dan 448 non PNS. Jumlah tenaga
521
dan Rumah Bersalin
7 Sumber:
Apotek 519 553 523 fungsional 521
483 di Puskesmas sebanyak 691
Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018
3) Kondisi Tenaga Kesehatan orang, terdiri dari 120 orang dokter, 76
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2018
Keberhasilan pembangunan kese­hat­ orang dokter gigi, 11 orang apoteker, 187
an salah satunya ditentukan oleh keter­ orang bidan, 170 orang perawat, 35 orang

TABEL I. 21 TABELI.21
STATUS
STATUS GIZI GIZIDI
BALITA BALITADI KOTA BEKASI
KOTA BEKASI
TABELI.21 TAHUN
TAHUN 2014-
2014 2018
- 2018
TAHUN
STATUS GIZI BALITADI KOTA BEKASI TAHUN 2014- 2018
No Status Gizi
2014 2015 TAHUN
2016 2017 2018
No Status Gizi
1 Sangat Kurus (%) 2014
0,16 2015
0,13 2016
0,20 2017
0,20 2018
1,92
1 Sangat Kurus (%) 0,16 0,13 0,20 0,20 1,92
2 Kurus (%) 4,24 3,61 3,40 3,44 4
2 Kurus (%) 4,24 3,61 3,40 3,44 4
3 Normal (%) 85,68 87,9 87,21 87 56
3 Normal (%) 85,68 87,9 87,21 87 56
4 Gemuk (%) 9,92 9,17 9,18 9,33 6,4
4 Gemuk (%) 9,92 9,17 9,18 9,33 6,4
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016

TABEL I. 22 TABEL I.22


JUMLAH KASUS TB PARUKASUS
JUMLAH DI KOTA BEKASI
TB PARUDI
TABEL TAHUN
I.22 KOTA 2014 – 2018
BEKASI
TAHUN
JUMLAH KASUS 2014– 2018
TB PARUDI KOTA BEKASI
TAHUN 2014– 2018 TAHUN
No Kasus
2014 2015 TAHUN2016 2017 2018
No Kasus
2014 2015 2016 2017 2018
1 TB Paru BTA (+) 1.359 1.448 1.401 1.526 1.883
1 TB Paru BTA (+) 1.359 1.448 1.401 1.526 1.883
2 TB Paru BTA (-) 1.126 1.034 1.035 1.113 1.817
2 TB Paru BTA (-) 1.126 1.034 1.035 1.113 1.817
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bekasi, 2016

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 I - 25


Bab I - Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota BekasiLAPORAN
Tahun 2018
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN I -KOTA
KEPALA DAERAH 25 BEKASI TAHUN 2018 I - 21
Bab I - Pendahuluan
perawat gigi, 30 orang nutrisionis, 21 orang Bekasi terus meningkat. Tahun 2015 jumlah
sanitarian, 19 orang asisten apoteker, dan praktek dokter ada 2.467 (dokter umum),
22 orang analis kesehatan. Perubahan 1.075 (dokter spesialis), 1.627 (dokter
dikarenakan adanya mutasi dan promosi spesialis gigi), 109 (dokter spesialis gigi).
pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan. Jumlah praktek dokter ini merupakan data
Jenis ketenagaan yang ada di seluruh dokter yang berpraktek di wilayah
Puskesmas terdiri dari 114 orang dokter Kota Bekasi (tidak dilihat berdasarkan
umum, 1 orang spesialis kulit dan kelamin, 1 domisili dokter). Seperti halnya dokter
orang spesialis mata, 1 spesialis kebidanan, praktek, tenaga keperawatan di Kota
3 orang spesialis gigi, 74 orang dokter gigi, bekasi juga terus meningkat setiap
13 orang apoteker, 200 orang bidan, 176 tahunnya. Tenaga keperawatan ini terdiri
orang perawat, 36 orang perawat gigi, 33 dari bidan dan perawat. Dilihat dari jumlah
orang nutrisionis, 24 orang sanitarian, 20 surat ijin praktek dan surat ijin kerja yang
orang asisten apoteker, 22 orang analis dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
kesehatan dan 74 orang tenaga pelaksana
lainnya. e. Kerukunan Antar Umat Beragama
Berdasarkan pangkat dan golongan Seiring dengan makin banyaknya
pegawai Puskesmas di Kota Bekasi pemukiman baru di Kota Bekasi dan bertam­
terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil Daerah bahnya pendatang baru, maka semakin
golongan IV sebanyak 93 orang, golongan bertambah pula keragaman suasana kehi­
III sebanyak 567 orang, golongan II dupan beragama di Kota Bekasi. Oleh karena
sebanyak 140 orang, golongan I sebanyak itu, kerukunan beragama menjadi isu penting
4 orang, dan Non Pegawai Negeri yang di dalam pelaksanaan pembangunan di Kota
terdiri dari PTT Provinsi sebanyak 6 orang Bekasi. Data terakhir menunjukkan jumlah
dan TKK sebanyak 29 orang. sarana peribadatan / rumah ibadah dapat di
Sedangkan pegawai kantor Dinas lihat pada Tabel I. 23.
Kesehatan dan UPTD non Puskesmas Adapun jumlah penduduk Kota Bekasi
terbagi atas: Pegawai Negeri Sipil Daerah menurut agama dapat kami sampaikan melalui
golongan IV sebanyak 13 orang, golongan Tabel I.24.
III sebanyak 100 orang, golongan II Belajar dari beberapa kasud yang terjadi
sebanyak 34 orang, golongan I sebanyak 1 pada tahun 2016 tentang adanya kasus terkait
orang dan Non Pegawai Negeri yaitu TKK tentang kerukunan umumat beragama,
sebanyak 36 orang. maka Pemerintah Kota Bekasi melalui
Tenaga fungsional di lingkungan Dinas Badan Kesbangpol melakukan beberapa
Kesehatan Kota Bekasi berjumlah 715 upaya dalam menjaga kerukunan beragama
orang terdiri dari tenaga fungsional dokter diantaranya adalah dengan memaksimalkan
umum 114 orang, dokter spesialis 3 orang, peran Forum Kerukunan Umat Beragama
dokter gigi 74 orang, dokter spesialis gigi (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan
3 orang, apoteker 13 orang, bidan 200 (FPK). Keberadaan kedua forum tersebut
orang, perawat 176 orang, perawat gigi memiliki nilai strategis dalam memelihara
36 orang, nutrisionis 30 orang, sanitarian kerukunan melalui penyelesaian kasus-
24 orang, asisten apoteker, 20 orang dan kasus keagamaan antar umat beragama
analis 22 orang. di Kota Bekasi. Selain itu, Pemerintah Kota
Jumlah dokter yang berpraktek Bekasi melalui Badan Kesbangpol melakukan
di Kota Bekasi, baik yang bertugas di tindakan preventif. Upaya preventif yang
pemerintahan, maupun swasta dan telah dilakukan Pemerintah Kota Bekasi
praktek perorangan yang ada di Kota melalui Badan Kesbangpol Kota Bekasi adalah

I - 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL I. 23
JUMLAH SARANA PERIBADATANTABEL I. 23
JUMLAH SARANA
DI KOTA BEKASI TAHUN 2017 PERIBADATAN
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
No Tempai ibadah Jumlah
A Islam
1. Masjid 1.052
2. Musholla/Langgar 1.624
B. Nasrani
1. Gereja 1.381
2. Gereja (Rumah/Ruko) -
C. Budha
1. Vihara 9
D. Hindu
1. Pura 1
E. Konghucu
1. Klenteng 1
F. Lain-lain
1. Pasewakan
Sumber : Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

TABELI.24
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENGANUT AGAMA KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 23
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018

ALIRAN
KONG-
TABEL I. 23
JUMLAH SARANA PERIBADATAN
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
No Tempai ibadah Jumlah
A Islam
1. Masjid 1.052
2. Musholla/Langgar 1.624
B. Nasrani
1. Gereja 1.381
2. Gereja (Rumah/Ruko) -
C. Budha
1. Vihara 9
D. Hindu
1. Pura 1
E. Konghucu
1. Klenteng 1
F. Lain-lain
1. Pasewakan
Sumber : Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

TABEL I. 24 TABELI.24
JUMLAH PENDUDUK MENURUTJUMLAHPENGANUT AGAMAPENGANUT AGAMA
PENDUDUK MENURUT
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018 DI KOTA BEKASI TAHUN 2018

ALIRAN
KONG-
NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KEPER-
HUCHU
CAYAAN
1 BEKASI TIMUR 232.577 21.051 7.000 355 6.614 4 32
2 BEKASI BARAT 246.637 18.953 6.319 411 1.513 8 46
3 BEKASI UTARA 289.502 24.496 7.532 553 3.521 6 48
4 BEKASI SELATAN 184.327 18.867 6.690 428 1.261 13 12
5 RAWALUMBU 185.432 24.334 6.425 432 2.489 20 49
6 MEDAN SATRIA 131.708 15.497 6.516 320 3.178 18 14
7 BANTARGEBANG 99.042 2.906 822 50 316 5 56
8 PONDOK GEDE 207.630 16.097 5.434 493 751 10 41
9 JATIASIH 200.371 15.807 4.460 412 995 1 104
10 JATISAMPURNA 94.530 7.728 3.173 310 419 14 275
11 MUSTIKA JAYA 171.797 13.310 3.553 252 774 3 63
12 PONDOK MELATI 108.440 12.514 7.279 367 732 15 18
J U M L A H0 2.151.993 191.560 65.203 4.383 22.563 117 758
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Per 31 Desember 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 I - 26


I - 24 LAPORAN
Bab I - KETERANGAN
Pendahuluan PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
dengan mengadakan dialog mendalam ajaran agama dari kelompok tertentu dan
diantara pemuka agama. Tujuannya adalah perselisihan yang terjadi di internal pengurus
untuk menjaga harmonisasi antar suku, rumah ibadah. Adapun upaya penanganan
langkah yang diambil diantaranya mengajak yang dilakukan oleh pemerintah terkait
kepada seluruh warga masyarakat untuk gerakan radikal adalah melakukan fasilitasi
hidup berdampingan, saling menghormati, pergantian pengurus DKM dari masjid-masjid
toleran terhadap keyakinan karena multi suku, yang diduga terdapat pergerakan radikal.
multietnik, multiagama, tataran sesuai dengan
ketentuan yang ada, jadi tidak ada lagi yang
merasa diskriminasi. C. KONDISI EKONOMI
Usaha preventif juga dilakukan dalam
bentuk Sosialisasi, Fasilitasi, Pembinaan, dan 1. Potensi Unggulan Daerah
pemantauan. Terkait isu Kerukunan Beragama, Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan
Badan Kesbangpol melaksanakan Fasilitasi faktor utama yang mempengaruhi kondisi sosial
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). budaya masyarakat. Sebagai kota yang memiliki letak
Kegiatan ini bertujuan memberikan fasilitasi cukup strategis sebagai comercial city merupakan
kepada upaya FKUB di dalam mewujudkan potensi yang cukup besar untuk dapat membuka
kerukunan beragama di Kota Bekasi. Badan peluang investasi di bidang jasa dan perdagangan.
Kesbangpol juga melaksanakan pembinaan Jaminan kondusifitas iklim investasi oleh Pemerintah
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Tujuan Kota Bekasi merupakan salah satu daya tarik bagi
dari kegiatan ini adalah mendayagunakan investor untuk menanamkan investasinya di Kota
FPK untuk meningkatkan upaya pembauran Bekasi.
di masyarakat. Pembauran kebangsaan di Pemerintah Kota Bekasi terus berupaya mening­
masyarakat merupakan salah satu cara dalam katkan kemudahan dan kenyamanan dalam berin­
upaya meningkatkan kerukunan beragama di vestasi di Kota Bekasi. Oleh karena itu beberapa Hal-
Kota Bekasi. hal pokok yang telah dan terus ditingkatkan oleh
Badan Kesbangpol juga melaksanakan Pemerintah Kota Bekasi antara lain peningkatan
kegiatan pemantauan. Pemantauan berfungsi kemanan, kepastian hukum, kemudahan proses per­
untuk menjaring informasi dan mendeteksi izinan investasi, peningkatan infrastruktur, mekanisme
permasalahan kerukunan beragama yang ketenagakerjaan, peningkatan kualitas lingkungan,
terjadi di masyarakat. Dengan adanya pe­ serta perencanaan tata ruang yang terukur. Berkaitan
man­ tauan, cegah dini terkait dampak yang dengan hal tersebut, beberapa potensi yang me­
dimunculkan permasalahan kerukunan ber­ rupakan unggulan dari kota Bekasi dapat menjadi
agama dapat dilaksanakan. Pada tahun daya saing bagi daerah lain serta dapat menjadi alasan
2015, upaya pemantauan ini terwujud dalam mengapa berinvestasi di Kota Bekasi antara lain:
bentuk kegiatan Pelatihan Kewaspadaan Dini
dan Manajemen Konflik, Penyelenggaraan a. Potensi Perdagangan
Kominda, serta Pemantauan dan Pengawasan Kota Bekasi tumbuh menjadi kota
Orang Asing. perdagangan yang maju dan berkembang
Upaya lain yang dilakukan adalah sejalan dengan upaya pemerintah kota bekasi
dengan memperkuat peran dan fungsi dari meningkatkan berbagai aspek kenyamanan
forum bentukan pemerintah yang memiliki berinvestasi di Kota Bekasi. Titik tolak hal
hubungan kerja di dalam kerukunan umat tersebut adalah dengan pembentukan Perda
beragama, dalam hal ini FKUB dan FPK. Secara No 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan
umum, kasus kerukunan umat beragama Perizinan Terpadu (BPPT), yang kemudian
yang terjadi di Kota Bekasi disebabkan karena dirubah dengan perubahan Perda terakhir
faktor pendirian rumah ibadah, penistaan yaitu Perda No 15 Tahun 2017 tentang

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 25


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Sentra utama kawasan perdagangan di Kota
Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Bekasi terletak di Jl. Ahmad Yani yang dapat dilihat
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, dari keberdaan berbagai toko dan mall. Pertumbuhan
dimana BPPT berubah menjadi Dinas kawasan perdagangan terus berkembang hingga
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu di jalan K.H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan
Pintu (DPMPTSP). Dalam rangka memberikan Harapan Indah. Beberapa pusat perbelanjaan di kota
kemudahan dan kepastian pelayanan perizinan Bekasi diantaranya Summarecon Mall Bekasi, Mal
melalui DPMPTSP selanjutnya dioptimalkan Metropolitan, Mega Bekasi Hypermal, Revo Town, Plaza
dengan pembentukan Standard Opering Pondok Gede, Grand Mal, Bekasi Cyber Park, Bekasi
Prosedure (SOP) untuk setiap perizinan. Trade Centre, Carrefour, Giant, Makro, dan Hypermart.
Peningkatan aktivitas perdagangan di Kota
Bekasi dapat dilihat dari perkembangan Tanda b. Potensi Koperasi
Daftar Perusahaan (TDP) setiap tahunnya Perkembangan koperasi di Kota bekasi
seperti terlihat pada Tabel I. 25. TABEL I. 25 pada tahun 2015 meningkat dari tahun
PERKEMBANGAN TDP DI KOTA BEKASI
TAHUN 2014SAMPAI TAHUN 2017
TABEL I. 25
PERKEMBANGAN JENIS TABEL I. 25
TDP DI KOTA BEKASI
PERKEMBANGAN TDP2014 2015
DI KOTA BEKASI 2016 2017
PERUSAHAAN
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2017
TAHUN 2014SAMPAI TAHUN 2017
PT
JENIS 2.276 2.727 1.746 1.746
2014 2015 2016 2017
PERUSAHAAN
PT
KOPERASI 2.276 36
2.727 1.746
39 1.746
56 32

CV
KOPERASI 36 1.445
39 1.492
56 321.662 1.304
CV PO 1.445 653
1.492 794
1.662 1.304724 683
PO Badan Usaha653 794 724 683
2 3 5 5
Lainnya
Badan Usaha
2 3 5 5
Lainnya
Jumlah
Jumlah
Sumber : - BPPT Kota Bekasi
Sumber : - BPPT Kota Bekasi
- DPMPTSP Kota Bekasi
- DPMPTSP Kota Bekasi

TABEL I. 26I. 26TABEL I. 26


TABEL
PERKEMBANGAN
PERKEMBANGANKOPERASIDI
PERKEMBANGAN JUMLAH JUMLAH JUMLAH KOPERASI
KOPERASIDI
KOTA BEKASI KOTADIBEKASI
KOTA BEKASI
TAHUN 2015
TAHUN 2015SAMPAI SAMPAI TAHUN 2018
TAHUN 2018TAHUN 2018
TAHUN 2015SAMPAI
TAHUN JUMLAH KOPERASI
TAHUN JUMLAH KOPERASI
2015 986
2015 986
2016 1.018
2016 1.018
2017 1.112
2018 2017 1.039 1.112
Sumber: Diskopukm Kota
2018Bekasi, 2018 1.039
Sumber: Diskopukm Kota Bekasi, 2018
TABEL I.27
PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA BEKASI
I - 26 TAHUN
LAPORAN KETERANGAN 2014 SAMPAIKEPALA
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2018KOTA BEKASI TAHUN 2018
DAERAH
TABEL I.27
PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA BEKASI
TAHUN TAHUN
JUMLAH UMKM2014 SAMPAI TAHUN(%)2018
PERTUMBUHAN
sebelumnya menjadi 986, tahun 2016 dan koperasi;
tahun 2017 meningkat kembali menjadi 1.018 4) Perhatian pemerintah daerah dalam
Koperasi dan 1.112 unit koperasi, tetapi untuk menunjang tumbuh kembangnya koperasi
tahun 2018 mengalami penurunan sebesar di Kota Bekasi, melalui penyediaan
1.039 unit koperasi. Lihat Tabel I. 26 mengenai anggaran yang terus bertambah;
perkembangan Jumlah Koperasi di Kota Bekasi e. Membina hubungan yang harmonis
dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. dengan Dekopinda Kota Bekasi sebagai
Berkembangnya Koperasi di Kota Bekasi mitra pemerintah dalam mengembangkan
tidak lepas dari keberhasilan Pemerintah Kota perkoperasian di Kota Bekasi.
Bekasi dalam berbagai hal antara lain :
 Keberhasilan dalam melakukan sosialisasi c. Potensi UMKM
perkoperasian dilingkungan masyarakat; Pelayanan serta pembinaan terhadap
 Tingginya minat/animo masyarakat sektor UMKM yang ada di Kota Bekasi terus
membangun ekonomi rakyat dalam menerus diupayakan sampai pada titik optimal.
bentuk badan hukum koperasi; Hal ini dilaksanakan melalui diambilnya
 Program kegiatan penataan badan hukum kebijakan-kebijakan yang dapat membantu
sebagai jalan baik sehingga peningkatan tumbuh dan berkembangnya sektor ini.
jumlah koperasi lebih tinggi dibandingkan Kebijakan dan upaya-upaya yang dilakukan
dengan koperasi yang tidak aktif, dan antara lain :
pemacuan terhadap peningkatan kualitas 1) Mendata UMKM secara berkelanjutan baik
koperasi dilaksanakan secara optimal yag aktif maupun tidak aktif;
melalui langkah langkah : 2) Melakukan bimbingan teknis untuk
o Peningkatan SDM pengelola koperasi, meningkatkan nilai produk UMKM;
o Peningkatan kemitraan, 3) Melakukan pelatihan untuk meningkatkan
o Peningkatan permodalan koperasi, sumber daya manusia para UMKM;
o Peningkatan system dan organisasi 4) Mengikutsertaan para UMKM melalui
kopperasi, gelar produk dan pameran untuk
o Peningkatan akses teknologi yang memperkenalkan produk UMKM.
berbasis software,
o Peningkatan kerjasama antar koperasi, Dari kebijakan-kebijakan yang telah
o Peningkatan sosialisasi perkoperasian diambil tersebut munculah sikap penggiat
bagi tokoh, masyarakat dan UMKM dikota bekasi yang responsif terhadap
pemerintah, kelompok - kelompok perkembangan UMKM dan kebijakan-
mitra strategis. kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Bekasi, seperti:
Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga o Mendaftarkan diri ke dinas Perindustrian
telah menetapkan kebijakan serta target- Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi
target perkembangan koperasi melalui untuk menjadi binaan;
berbagai program dan kegiatan antara lain : o Secara berkelanjutan aktif dalam mengikuti
1) Program yang disusun diarahkan untuk informasi-informasi tentang regulasi yang
pembinaan dalam rangka mewujudkan dikeluarkan oleh Pemerintah atau kegiatan
koperasi tetap eksis berkembang; yang dilakukan oleh pelaku UMKM sendiri
2) Program disusun untuk memberikan dalam menunjang keikutsertaan UMKM
pemahaman kepada masyarakat agar dalam berbagai aktifitas;
tertarik untuk berkoperasi, sehingga o Mengurus ijin berupa SIUP dan TDP dari
jumlah koperasi bertambah terus; Dinas Perindustrian Perdagangan dan
3) Pembinaan yang berlanjut kepada gerakan Koperasi.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 27


2016 1.018
2017 1.112
2018 1.039
Sumber: Diskopukm Kota Bekasi, 2018

TABEL I. 27 TABEL I.27


PERTUMBUHAN UMKMUMKM
PERTUMBUHAN DI KOTA BEKASI
DI KOTA BEKASI
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2018
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2018

TAHUN JUMLAH UMKM PERTUMBUHAN (%)

2014 1.431 14,33


2015 1.756 18,51
2016 2.043 14,05
2017 2.163 5,55
2018 2.545 15,01
Sumber: Diskopukm Kota Bekasi, 2018

Pada akhirnya, dapat dirasakan manca negara antara lain Malaysia, Brunei,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Bekasi I - 27
dan Korea Selatan.
Bab I - Pendahuluan
menjadi hal yang nyata, seperti terlihat pada Perkembangan IKM Boneka semakin
Tabel I. 27. didukung dengan diberlakukannya SNI
Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa wajib bagi mainan anak di tahun 2014.
Jumlah UMKM di kota Bekasi dari tahun 2014 Dengan diberlakukan SNI wajib ini semakin
sampai tahun 2018 terus meningkat. mendorong IKM Boneka Kota Bekasi untuk
mampu bersaing dengan boneka-boneka
d. Potensi Industri produksi luar negeri. Disperindagkop Kota
Jenis usaha yang menjadi potensi Bekasi sendiri mendukung pem berlakuan
keunggulan Kota Bekasi yaitu IKM Boneka dan SNI wajib bagi mainan anak ini dengan
Industri Komponen Industri Otomotif. cara memfasilitasi IKM Boneka Kota Bekasi
1) IKM Boneka untuk mendapatkan SNI wajib. Di tahun
IKM Boneka merupakan salah satu 2015 tercatat 30 IKM sudah mendapatkan
IKM yang mengalami pertumbuhan pesat. SNI, sementara pada tahun 2016 tidak ada
Hingga tahun 2013 tercatat 60 IKM inti kegiatan fasilitasi SNI untuk IKM.
dengan beberapa IKM plasma didalamnya. 2) Industri Komponen Otomotif
Total produksi per tahun mencapai 6,5 juta Kota Bekasi juga memiliki potensi
pcs, dan sudah dipasarkan keberbagai yang besar dalam produksi Komponen
Otomotif. Potensi IKM komponen otomotif
di Kota Bekasi dapat dibilang cukup
TABEL I. 28 TABEL I.28 besar. Didukung oleh letaknya yang
PERTUMBUHAN INDUSTRI
PERTUMBUHAN INDUSTRI DI KOTA BEKASI dekat dengan pusat industri otomotif
TAHUN 2015-2018 di Cikarang, IKM komponen otomotif
INDUSTRI INDUSTRI INDUSTRI
TAHUN
KECIL MENENGAH BESAR
Kota Bekasi telah mensuplai komponen
2015 1271 372 307
otomotif motor dan mobil (roda 2 dan roda
4) kepada perusahan-perusahaan besar
2016 1273 414 345
otomotif multinasional. Di tahun 2016
2017 1297 482 373
tercatat hampir 10 juta pcs hasil produksi
2018 1321 536 410
IKM komponen otomotif dan mampu
Sumber : Disperinda
menyerap tenaga kerja hampir 2000 orang.

I - 28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Untuk lebih jelasnya Pertumbuhan Industri PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga
di Kota Bekasi dari Tahun 2015 sampai konstan dimana tahun dasar yang dipakai adalah tahun
Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel I. 28. 2010. Berikut adalah perkembangan PDRB Kota Bekasi
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terlihat
2. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB dalam Berdasarkan Tabel I.29. PDRB Kota Bekasi
Kota Bekasi yang dibentuk Tahun 1997 sangat atas Dasar Harga Konstan tahun 2017 sebesar Rp.
pesat di berbagai bidang diantaranya di bidang 62.202.010,00 (dalam juta) mengalami peningkatan
perekonomian yang meliputi sektor ekonomi, dari tahun sebelumnya (tahun 2016), yaitu dari sebesar
perdagangan, dan jasa. Rp. 58.831.080,00 (dalam juta). Sementara itu, PDRB
Perkembangan ekonomi suatu daerah dapat atas Dasar Harga Berlaku tahun 2017 sebesar Rp.
dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diukur 83.327.640,00 (dalam juta) meningkat dari tahun 2016
dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). yaitu sebesar Rp. 76.908.850,00 (dalam juta). Dari Tabel
I.31 menunjukkan peningkatan PDRB Kota Bekasi atas

TABEL I. 29 TABEL I.29


PDRB KOTA BEKASI MENURUT LAPANGAN
PDRB KOTA BEKASI MENURUT USAHA
LAPANGAN USAHA
ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2010
ATAS DASAR HARGA KONSTANTAHUN 2010
TAHUN 2014 SAMPAITAHUN
TAHUN 2017
2014 (JUTAAN
SAMPAI TAHUNRUPIAH)
2017 (Jutaan Rupiah)

No. LAPANGAN USAHA 2014 2015 2016*) 2017*)

Pertanian, Kehutahan dan 321.980,00 324.310,00 329.280,00 330.550,00


1.
Perikanan
Pertambangan dan - - - -
2.
Penggalian
3. Industri Pengolahan 19.008.170,00 19.633.170,00 20.450.190,00 21.423.430,00
4. Pengadaan listrik dan gas 1.143.190,00 1.022.520,00 1.081.090,00 841.200,00
Pengadaan air, pengelolaan 48.090,00 51.640,00
5. sampah, limbah dan daur 43.070,00 45.210,00
ulang
6. Kontruksi 5.330.100,00 5.877.040,00 6.407.340,00 7.037.000,00
Perdagangan Besar dan 13.583.480,00 14.326.490,00
7. Eceran, Reparasi Mobil dan 12.261.390,00 12.858.300,00
Sepeda Motor
8. Trasnportasi Pergudangan 4.779.800,00 5.199.580,00 5.463.650,00 5.799.080,00
Penyediaan Akomodasi dan 2.248.290,00 2.450.120,00
9. 1.872.970,00 2.027.230,00
Makanan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 1.130.440,00 1.333.000.00 1.526.910,00 1.694.670,00
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.417.680,00 1.523.150,00 1.689.550,00 1.788.200,00
12. Real estate 894.260,00 958.040,00 1.021.450,00 1.091.850,00
13. Jasa Perusahaan 225.680,00 241.880,00 262.860,00 285.160,00
Administrasi Pemerintahan, 1.086.600,00 1.098.700,00
14. Pertanahan dan Jaminan 1.045.430,00 1.065.460,00
Sosial Wajib
Jasa Pendidikan 1.057.280,00 1.165.190,00
1.254.040,00 1.365.000,00
15.

Jasa Kesehatan dan 679.650,00 747.480,00


16. 557.730,00 618.020,00
Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya 1.444.910,00 1.563.580,00 1.835.130,00 1.835.130,00
Total 52.534.090,00 55.456.070,00 58.831.080,00 62.202.010,00

Sumber : BPS Kota Bekasi. 2018


Keterangan : *) Angka Sangat Sementara

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 29


TABEL I. 30 TABEL I. 30
PDRB
PDRB KOTA BEKASI KOTA BEKASI
MENURUT MENURUT
LAPANGAN LAPANGAN USAHA
USAHA
ATAS
ATAS DASAR HARGA BERLAKU DASARHARGA BERLAKU
TAHUN 2014 SAMPAI
TAHUNTAHUN 2017 (JUTAAN
2014SAMPAI RUPIAH)
TAHUN 2017 (Jutaan Rupiah)

No. LAPANGAN USAHA 2014 2015 2016*) 2017*)

Pertanian, Kehutahan dan 413.950,00 442.220,00 465.630,00 493.920,00


1.
Perikanan
Pertambangan dan - - - -
2.
Penggalian
3. Industri Pengolahan 23.109.550,00 24.925.660,00 26.619.000,00 28.615.700,00
4. Pengadaan listrik dan gas 1.976.670,00 1.934.410,00 2.042.810,00 1.619.230.,0
Pengadaan air, pengelolaan
5. sampah, limbah dan daur 48.520,00 52.220,00 60.500,00 71.640,00
ulang
6. Kontruksi 6.467.080,00 7.417.084,00 8.232.050,00 9.166.850,00
Perdagangan Besar dan
7. Eceran, Reparasi Mobil dan 14.749.850,00 16.103.330,00 17.334.810,00 18.832.440,00
Sepeda Motor
8. Trasnportasi Pergudangan 5.988.020,00 7.093.750,00 7.709.740,00 8.842.730,00
Penyediaan Akomodasi dan 2.237.970,00 2.530.050,00 2.930.180,00 3.236.730,00
9.
Makanan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 1.149.704,65 1.351.500,00 1.549.050,00 1.720.100,00
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 1.786.580,00 2.011.670,00 2.332.220,00 2.577.880,00
12. Real estate 1.020.480,00 1.118.280,00 1.206.530,00 1.310.050,00
13. Jasa Perusahaan 273.190,00 303.680,00 336.520,00 371.320,00
Administrasi Pemerintahan,
14. Pertanahan dan Jaminan 1.330.430,00 1.432.250,00 1.495.980,00 1.649.220,00
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 1.280.190,00 1.496.500,00 1.687.340,00 1.918.280,00
Jasa Kesehatan dan 637.610,00 722.930,00 834.010,00 921.110,00
16.
Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya 1.639.560,00 1.829.700,00 2.072.430,00 2.340.460,00
Total 64.109.360,00 70.765.230,00 76.908.850,00 83.327.640,00
Sumber : BPS Kota Bekasi
Keterangan : *) Angka Sangat Sementara

I - 30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


dasar harga berlaku dari tahun 2014 sampai dengan penurunan yaitu dari 6,09% pada tahun 2016 menjadi
tahun 2017. 5,73% pada tahun 2017.
Sebagaimana dalam terlihat dalam Tabel I.30, Untuk lebih jelasnya Laju Pertumbuhan PDRB Kota
PDRB Kota Bekasi menurut Lapangan Usaha terbagi Bekasi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
menjadi 17 sektor lapangan usaha. Sektor Industri Konstan Tahun 2014 sampai 2017 dapat di linat pada
Pengolahan memberi kontribusi terbesar terhadap Tabel I. 32. l
PDRB Kota Bekasi, yaitu sebesar Rp. 28.615.700,00
disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor yang menempati urutan
kedua terbesar yaitu sebesar Rp. 18.832.440,00.
PDRB Kota Bekasi mengalami penigkatan, tapi
laju pertumbuhan PDRB Kota Bekasi mengalami

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 I - 31


TABEL I. 31
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL
TABELI.31USAHA
BRUTO KOTA BEKASI MENURUT LAPANGAN
ATASLAJU PERTUMBUHAN
DASAR PRODUK2010
HARGA KONSTAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BEKASI MENURUT
LAPANGAN USAHAATAS DASAR HARGA KONSTAN2010
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2017 (PERSEN)
TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2017 (Persen)

No. LAPANGAN USAHA 2014 2015 2016 2017*)

Pertanian, Kehutahan dan (1,64) 0,72 1,53 0,39


1.
Perikanan
Pertambangan dan - - -
2. -
Penggalian
3. Industri Pengolahan 3,60 3,29 4,16 4,76
4. Pengadaan listrik dan gas 7,15 (10,56) 5,73 (22,19)
Pengadaan air, pengelolaan
5. sampah, limbah dan daur 5,32 4,97 6,39 7,38
ulang
6. Kontruksi 13,93 10,26 9,02 10,39
Perdagangan Besar dan
7. Eceran, Reparasi Mobil dan 3,22 4,87 5,64 5,47
Sepeda Motor
8. Trasnportasi Pergudangan 7,39 8,78 5,08 6,14
Penyediaan Akomodasi dan 8,24 10,90 8,98
9. 8,70
Makanan Minum
10. Informasi dan Komunikasi 17,19 17,92 14,55 10,99
11. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,98 7,44 11,52 5,28
12. Real Estate 5,79 7,13 6,62 6,89
13. Jasa Perusahaan 8,83 7,17 8,67 8,49
Administrasi Pemerintahan, 1,92
14. Pertanahan dan Jaminan 0,59 1,98 1,11
Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan 13,01 10,21 7,63 8,87
Jasa Kesehatan dan 10,81 9,97 9,98
16. 8,87
Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya 7,39 8,21 8,06 8,61
Total 5,61 5,56 6,09 5,73

Sumber : BPS Kota Bekasi


Keterangan : *) Angka Sangat Sementara

I - 32 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 I - 31


BAB II
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB II

KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
A. VISI DAN MISI dan permasalahan yang akan dihadapi
1. V i s i pada periode lima tahun berikutnya. Maka
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang kemudian Visi Kota Bekasi Tahun 2013-2018
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diarahkan dalam rangka mencapai “Bekasi
menjelaskan bahwa visi adalah rumusan Maju, Sejahtera, dan Ihsan”.
umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Adapun penjabaran dari masing-masing visi
tersebut adalah sebagai berikut :
Dalam RPJPD Kota Bekasi tahun 2005- 2025 “Bekasi Maju” menggambarkan pem­
disebutkan bahwa visi jangka panjang Kota bangunan Kota Bekasi dan kehidupan warga
Bekasi adalah untuk menjadi “Bekasi Kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif yang
Kreatif Yang Ihsan”, dan memperhatikan visi didukung ketersediaan prasarana dan sarana
dan misi Walikota dan Wakil WaliKota Bekasi sebagai bentuk perwujudan kota yang maju.
periode 2013 - 2018 selama masa kampanye,
maka Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun “Bekasi Sejahtera” menggambarkan de­
2013-2018 adalah “Bekasi Maju, Sejahtera rajat kehidupan warga Kota Bekasi yang
dan Ihsan” meningkat dengan terpenuhinya kebutuhan
dasar pendidikan, kesehatan, terbukanya
Dalam Visi Pembangunan Kota Bekasi ke­sempatan kerja dan berusaha, serta ling­
tahun 2013-2018 sebagaimana telah di­ kungan fisik, sosial dan religius sebagai
trans­
formasikan menjadi visi Rencana bentuk perwujudan masyarakat yang se­
Pem­bangunan Jangka Menengah Daerah jahtera.
(RPJMD) pada periode tahun 2013-2018, yang “Bekasi Ihsan” menggambarkan situasi
juga telah disesuaikan dengan tantangan terpelihara dan menguatnya nilai, sikap

II - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


dan perilaku untuk berbuat baik, dalam 4. Meningkatkan perekonomian melalui
lingkup individu, keluarga dan masyarakat pengembangan usaha mikro, kecil dan
Kota Bekasi. Kedisiplinan, ketertiban sosial, menengah, peningkatan investasi, serta
keteladanan dan partisipasi masyarakat penciptaan iklim usaha yang kondusif;
dalam pembangunan tumbuh seiring dengan 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang aman, tertib, tenteram dan damai.
yang baik untuk mewujudkan kehidupan
yang beradab. 3. Tujuan dan Sasaran
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan
Selanjutnya agar Visi Pembangunan Kota misi, Pemerintah Kota Bekasi menetapkan
Bekasi tahun 2013 - 2018 dapat tercapai tujuan dan sasaran untuk mencapai visi misi
sesuai dengan harapan besar seluruh “Bekasi Maju, Sejahtera dan Ihsan” adalah
masyarakat Kota Bekasi, dibutuhkan sebagai berikut :
serangkaian misi sebagai langkah-langkah
untuk mengejawantahkan visi tersebut. a. Tujuan
1) Pencapaian kualitas tata kelola
2. M i s i kepemerintahan dan kinerja pela­
Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang yanan publik yang prima;
Sistem Perencanan Pembangunan Nasional 2) Terciptanya ruang kota yang tertata
menjelaskan bahwa misi adalah rumusan dengan baik dan berkelanjutan
umum mengenai upaya-upaya yang akan yang didukung infrastruktur per­
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh kotaan modern serta transportasi
karena itu, kemudian sebuah visi harus di­ murah, cepat, aman dan nyaman.
jabarkan lebih lanjut dalam sebuah misi- 3) Terciptanya kinerja layanan pen­
misi yang lebih terarah agar sebuah visi didikan, kesehatan dan layanan
dapat ter­wujud. Sebagai sebuah cita-cita sosial lain yang berkualitas dan
dan gambaran kondisi masa depan Kota aksesibel
Bekasi pada akhir periode pembangunan 4) Perekonomian daerah yang maju
lima tahun ke depan, Visi Pembangunan Kota dan berdaya saing.
Bekasi tahun 2013- 2018 haruslah dijabarkan 5) peningkatan pemberdayaan ma­
dalam serangkaian Misi Pembangunan Kota sya­rakat dan keamanan ketertiban.
Bekasi tahun 2013- 2018. Untuk itu dengan
melihat seluruh as­pek pembangunan yang b. Sasaran
dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan 1) Tercapainya peningkatan kapasitas
memperhatikan langkah-langkah yang harus organisasi dan aparatur sipil negara.
dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan 2) Meningkatnya efektifitas dan efi­
Kota Bekasi tahun 2013- 2018, berikut ini siensi ang­garan.
adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 3) Terwujudnya perencanaan pem­
2013-2018 : bangunan yang berkualitas dan
1. Menyelenggarakan tata kelola kepe­ berkesinambungan.
merintahan yang baik; 4) Tersedianya pelayanan publik yang
2. Membangun prasarana dan sarana prima.
yang serasi dengan dinamika dan per­ 5) Terpenuhinya kebutuhan in­fra­­
tumbuhan kota; struktur perkotaan yang ber­
3. Meningkatkan kehidupan sosial ma­ kualitas.
syarakat melalui layanan pendidikan 6) Terpenuhinya kebutuhan utilitas
kesehatan dan layanan sosial lainnya; perko­taan yang berkualitas.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 3


7) Meningkatnya kualitas lingkungan 28) Terpeliharanya ketentraman dan
hidup. ketertiban masyarakat.
8) Terpenuhinya perumahan dan
kawasan permukiman yang B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
berkualitas. 1. Strategi
9) Terciptanya tata ruang kota yang Strategi merupakan langkah-langkah yang
berkelan­jutan. berisikan program-program indikatif untuk
10) Terwujudnya pengelolaan sampah mewujudkan visi dan misi. Strategi harus di­
yang holistik berbasis teknologi jadikan salah satu rujukan penting dalam per­
dan partisipasi masyarakat. encanaan pembangunan daerah (strategy fo­
11) Berkurangnya ancaman banjir. cused-management). Rumusan strategi beru­
12) Tersedianya Ruang Terbuka Hijau pa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
perko­taan. tujuan dan sasaran akan dicapai yang
13) Tersedianya multi moda transportasi selanjut­
nya diperjelas dengan serangkaian
yang terintegrasi. arah kebi­jakan.
14) Meningkatnya kelancaran lalu
lintas. Strategi pembangunan Kota Bekasi selama
15) Tertanganinya Masalah Kesejah­ lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
teraan Sosial. a. Pertumbuhan
16) Tersedianya prasarana dan sarana Strategi dengan berorientasi pada
layanan pendidikan sesuai kebu­ pertumbuhan menekankan pada pertum­
tuhan yang berkualitas. buhan ekonomi. Beberapa langkah dalam
17) Tersedianya prasarana dan sa­ mencapai pertumbuhan ekonomi yaitu
rana layanan kesehatan sesuai dengan upaya pembentukan modal, serta
kebutuhan yang berkualitas. bagaimana menanamkannya secara seim­
18) Tersedianya destinasi pariwisata bang, menyebar, terarah, dan memusat­
perko­taan. kan, sehingga dapat menimbulkan
19) Terpelihara dan meningkatnya efek pertumbuhan ekonomi. Langkah
aktivitas seni dan budaya. strategis yang akan dilakukan oleh
20) Meningkatnya aktifitas kepe­ pemerintah Kota Bekasi yaitu pertama
mudaan. dengan melakukan alokasi pembiayaan
21) Meningkatnya prestasi olahraga dan modal melalui investa­si dan penyertaan
aktifi­tas olah raga di masyarakat. modal pemerintah pada sektor-sektor
22) Tersedianya prasarana dan sarana strategis daerah dan pening­ katan
perda­ kemampuan dan kapasitas industri
22) Tersedianya prasarana dan sarana kecil dan menengah serta pemanfaatan
perda­gangan. potensi-potensi unggulan daerah untuk
23) Meningkatnya aktifitas UMKM dan mewujudkan daya saing yang handal.
ekono­ mi lokal berbasis industri
kreatif. b. Pemerataan
24) Meningkatnya peran kelembagaan Strategi pembangunan melalui prinsip
ekono­mi masyarakat. pemerataan dilakukan dengan peningka­
25) Tersedianya kesempatan kerja. tan peran serta yang sebesar-besarnya
26) Meningkatnya investasi dan ter­ dari masyarakat pada proses pembangu­
kendalinya laju inflasi. nan dan melalui rekayasa social (social
27) Meningkatnya partisipasi masya­ en­ginering) dengan membuat rencana
rakat dalam pembangunan. induk dan paket program terpadu

II - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


yang diran­ cang untuk mewujudkan pada seluruh sisi kehidupan masyarakat
masyarakat Kota Bekasi yang memiliki Kota Bekasi.
keunggulan kompeti­tif. Dengan Melalui keempat strategi pembangunan
strategi pemerataan diharap­ kan dapat diatas, diharapkan pembangunan
mengurangi ketimpangan yang mungkin Kota Bekasi yang dilakukan secara
akan terjadi akibat pertumbuhan konsisten dapat mencapai Visi dan Misi
perekonomian yang pesat di Kota Bekasi Pembangunan Kota Bekasi.
dan untuk memberikan kesempatan ke­
pada golongan masyarakat tertentu yang 2. Arah Kebijakan Pembangunan
memiliki keterbatasan dalam akses terha­ Arah kebijakan adalah pedoman untuk
dap sumber daya pembangunan. mengarahkan rumusan strategi yang dipilih
agar lebih terarah dalam mencapai tujuan
c. Kemandirian dan sasaran dari waktu ke waktu selama
Strategi pembangunan dengan ber­ 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan
topang pada kemandirian ekonomi. merasionalkan pilihan strategi agar memiliki
Pemerintah kota Bekasi akan berupaya fokus dan sesuai dengan pengaturan
meningkatkan perekonomian melalui pelaksanaannya.
pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah, peningkatan investasi, serta Arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi
penciptaan iklim usaha yang kondusif se­ menghubungkan antara strategi pem­
hingga dapat meningkatan daya saing dan bangunan yang dipilih dengan pen­ ca­
keunggulan kompetitif. Bekasi sebagai paian sasaran pembangunan yang telah
salah satu kota yang berada di kawasan dirumuskan. Arah kebijakan selama lima
dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tahun ke depan dijabar­kan ke dalam ta­
di Indonesia sehingga pembangunan hapan-tahapan tahunan seba­gai berikut:
Kota Bekasi tidak lagi bergantung kepada
per­kembangan dari daerah-daerah lain a. Tahun pertama (Tahun Kelembagaan
di kawasan sekitarnya. Selain itu strategi dan Penataan):
pembangunan dengan prinsip kemandi­ Arah kebijakan pada tahun pertama
rian dilakukan untuk mewujudkan pola RPJMDKota Bekasi periode 2013-2018
pembangunan kota yang teratur dan ter­ atau tahun Kelembagaan dan Penataan
tata rapi dengan tetap memperhatikan diarahkan untuk memperkokoh kelemba­
perencanaan tata ruang regional dan wi­ gaan pemerintahan daerah dan seluruh
layah. sektor pembangunan Kota Bekasi seba­
gai penopang utama pelaksanaan pem­
d. Integratif, holistik dan inovatif bangunan di Kota Bekasi selama jangka
Strategi pembangunan untuk menca­ waktu lima tahun masa pembangunan
pai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi periode 2013-2018. Penataan
se­
bagaimana yang telah dirumuskan seluruh sektor pembangunan dilakukan
pada bagian sebelumnya haruslah untuk mempersiapkan seluruh lini
dilaksana­kan secara integratif, holistik pembangunan di Kota Bekasi untuk
dan inovatif dengan mengaitkan seluruh menghadapi periode pembangunan
sektor-sektor dan aspek-aspek dalam yang akan berjalan dengan lebih pesat
pembangunan ter­masuk pengembangan di masa yang akan da­ tang. Penguatan
Perguruan Tinggi sebagai center of kelembagaan dilakukan tidak hanya pada
excellent sehingga mem­berikan dampak lembaga pemerintah daerah, namun juga
pada hasil pembangunan yang optimal pada kelembagaan sosial masyarakat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 5


dan kelembagaan politik yang memiliki dengan didukung oleh peningkatan pe­
pengaruh yang besar terha­dap kemajuan layanan transportasi, serta perumahan
pembangunan Kota Bekasi. Keberhasilan dan pemukiman dengan dibarengi
dari capaian arah kebijakan tahun pengendalian terhadap pemanfaatan
pertama ini dapat dilihat dengan semakin ruang. Keberhasilan dari capaian tahun
tertatanya kelembagaan pemerintah ketiga da­pat dilihat dengan semakin
Kota Bekasi dan meningkatnya ka­ meningkatnya infrasrtuktur perkotaan,
pasitas organisasi dan aparatur sipil yang meningkatatnya kualitas perumahan
didukung arah kebijakan yang terintegrasi dan pemukiman, semakin meningkatnya
yang melihat melibat seluruh stakeholder pengendalian sampah dan banjir yang
yang ada. didukung semakin meningkatnya
sistem drainase perkotaan dan semakin
b. Tahun kedua (Tahun Pelayanan Dasar): menigkatnya kualitas ling­kungan hidup
Arah kebijakan pada tahun kedua RPJMD Kota Bekasi.
Kota Bekasi periode 2013-2018 atau
disebut juga sebagai tahun pelayanan d. Tahun keempat (Tahun Investasi dan
dasar diarahkan untuk mencapai Perekonomian Daerah):
pemenu­ han pelayanan dasar dalam Arah kebijakan pada tahun keempat
kesejahteraan masyarakat sehingga RPJMD Kota Bekasi periode 2013-2018
dapat meningkatkan percepatan atau disebut sebagai tahun investasi dan
pembangunan Kota Bekasi di tahun perekonomian daerah diarahkan untuk
pembangunan selanjutnya. Selain itu memperkokoh kapasitas perekonomian
pada tahun ke dua pembangunan RPJMD Kota Bekasi. Untuk mendorong semakin
periode 2013-2018 diarahkan un­tuk dapat tingginya minat investasi di Kota Bekasi
memperkuat aspek ketentraman dan maka akan diupayakan untuk melakukan
ketertiban masyarakat sehingga mem­ perbaikan fasilitas perdagangan, serta
berikan jaminan kondusifitas Kota Bekasi memperkuat iklim investasi dengan
di tahun-tahun berikutnya. Keberhasilan melakukan penataan perda tentang
dari capaian program tahun kedua ini investasi, sehingga dapat terwujudnya
da­pat dilihat dengan semakin baiknya skema public private partnership yang
proses pelayanan publik dan tersedianya menguntungkan semua pihak. Dalam
standar pelayanan minimal diseluruh upaya meningkat perekonomian
instansi pemerintah Kota Bekasi. daer­ah pemeritah beru­ paya untuk
meningkatkan para wajib pajak serta
c. Tahun ketiga (Tahun Infrastruktur dan pengelolaan PAD secara efektif dan
Utilitas): efisien. Beberapa indikator keberhasilan
Arah kebijakan pembangunan pada capaian tahun keempat ini dapat dilihat
tahun ketiga RPJPMD Kota Bekasi peri­ dari peningkatan jumlah investor yang
ode 2013-2018 atau tahun Infrastruktur masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wa­
dan Utilitas diarahkan untuk memberikan jib pajak dan pencapaian Pendapatan Asli
landasan pembangunan yang bertumbuh Daerah.
pesat melalui penyediaan infrastruktur
dan utilitas perkotaan terutama pada in­ e. Tahun kelima (Tahun Inovasi dan
frastruktur dan utilitas dasar yang men­ Kreativitas):
jadi pendorong bagi masuknya modal Arah kebijakan pada tahun kelima atau
pihak swasta seperti jaringan jalan, jar­ tahun terakhir RPJMD Kota Bekasi periode
ingan listrik dan ketersediaan air bersih, 2013-2018 atau tahun inovasi dan

II - 6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


kreativitas diarahkan untuk men­ capai ditetapkan. Keberhasilan capaian satu pro­
tata kehidupan masyarakat kota Bekasi gram mendukung atau memicu keberhasilan
yang seimbang pada seluruh aspek program lainnya.
dengan menyempurnakan pelaksanaan Kebijakan umum pembangunan Kota Bekasi
pembangunan pada tahun-tahun sebel­ sebagai berikut:
umnya dengan memperkuat peningkatan a. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan
potensi masyarakat pada sisi pariwisata, tata kelola kepemerintahan yang baik
seni, pemuda, dan olahraga serta pening­ b. Peningkatan kapasitas organisasi dan
katan kualitas lingkungan hidup sehingga aparatur untuk mendorong percepatan
terwujud Kota Bekasi yang Ihsan. Adapun pelayanan publik.
beberapa indikator keberhasilan penca­ c. Integrasi perencanaan pembangunan
paian kebijakan tahun kelima yaitu men­ dengan menerapkan prinsip SMART
ingkatkanya aktifitas pariwisata, seni (specific, measurable, attainable, realistic,
dan budaya, peningkatan event event time bound) dan visioner yang didukung
kepemu­daan dan olahraga. pengendalian dan evaluasi yang optimal
d. Pengembangan prasarana dan sarana ko­
3. Arah Kebijakan Umum munikasi untuk menunjang ketersediaan
Perumusan kebijakan umum dan program data pembangunan
pembangunan daerah bertujuan untuk e. Peningkatan layanan administrasi ke­
meng­gambarkan keterkaitan antara bidang pen­dudukan melalui pembangunan
urusan pemerintahan daerah dengan sistem kependudukan berbasis IT
rumusan indika­ tor kinerja sasaran yang f. Percepatan proses pelayanan publik
menjadi acuan penyu­ sunan program g. Peningkatan dan pengembangan pe­
pem­ bangunan jangka menengah daerah ngelo­laan keuangan daerah untuk men­
berdasarkan strategi dan arah kebijakan dorong peningkatan PAD
yang ditetapkan. h. Pembangunan dan pemeliharaan infra­
Melalui kebijakan umum diperoleh rang­kaian struktur dan utillitas perkotaan
strategi melalui program-program yang i. Perbaikan kualitas perumahan dan pe­
saling terkait dan rasional dalam mendukung mu­ kiman dengan penyediaan rumah
pencapaian indikator dan target sasaran yang layak huni, rusunawa dan rusunami

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 7


j. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai nanaman modal dan perijinan terpadu
RTRW Kota Bekasi 2011 – 2031 untuk mendorong peningkatan investasi
k. Peningkatan kualitas lingkungan hidup w. Perbaikan dukungan infrastruktur wi­
me­ lalui pengelolaan sampah, ruang layah industrial Kota Bekasi
terbuka hijau, pengendalian pencemaran x. Peningkatan ketentraman dan ketertiban
air, dan pengendalian pencemaran melalui pengembangan wawasan ke­
udara dengan melibatkan partisipasi bang­saan
masyarakat untuk mencapai perolehan y. Penanggulangan penyalahgunaan nar­
Adipura koba
l. Perbaikan prasarana dan sarana trans­ z. Pencegahan dini dan penanggulangan
portasi melalui integrasi moda transpor­ bencana
tasi, pengendalian kemacetan, dan pe­
ningkatan kualitas dan kuantitas rambu C. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA
m. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas BEKASI
pen­ didikan untuk mendukung pen­ 1. PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA
capaian ra­ta-rata lama sekolah dan indeks MENENGAH KOTA BEKASI
pendidikan Kota Bekasi Prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi
n. Peningkatan kualitas layanan kese­ tahun 2013-2018 terdiri dari 8 prioritas
hatan melalui pengembangan SDM, yang akan dilaksanakan setiap tahunnya
pembangunan infrastruktur dan pe­ melalui RKPD, adapun kedelapan prioritas
ngembangan sistem layanan kesehatan tersebut adalah:
untuk mening­katkan pencapaian indeks a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
kesehatan Pemerintahan;
o. Peningkatan peran serta perempuan b. Pembangunan Infrastruktur;
dalam pembangunan, perlindungan pe­ c. Pengelolaan Keuangan Daerah;
rempuan dan anak untuk mendukung d. Perekonomian
pencapaian kesetaraan gender e. Pendidikan;
p. Peningkatan kesejahteraan keluarga me­ f. Kesehatan;
lalui pengendalian pertumbuhan pen­ g. Kesejahteraan Sosial;
duduk h. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
q. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pemberdayaan kepemudaan dan Untuk melaksanakan kedelapan prioritas
pariwisata tersebut maka program pembangunan
r. Peningkatan Prasarana dan Sarana daerah Kota Bekasi dirumuskan secara
Perdagangan untuk mendorong laju komprehensif berdasarkan sasaran
investasi daerah pembangunan daerah yang telah disusun
s. Membangun iklim usaha yang kondusif untuk dicapai selama kurun waktu lima
t. Peningkatan aktifitas UMKM dan koperasi tahun ke depan. Program pembangunan
untuk mendorong laju pertumbuhan daerah disusun berdasarkan janji
eko­nomi Kota Bekasi kampanye Kepala Daerah yaitu Walikota
u. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan dan Wakil Walikota Bekasi periode
kualitas Sumber Daya Manusia dan 2013-2018. Tabel II.1 memaparkan
perlind­ ungan tenaga kerja untuk me­ indikasi program pembangunan daerah
nekan tingkat pengangguran dan ke­ berdasarakan Misi dan Prioritas Daerah
miskinan yang didukungnya, pada table tersebut
v. Deregulasi kebijakan investasi dan pem­ terdapat 81 program prioritas.
bentukan kelembagaan pengelola pe­

II - 8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL II. 1
INDIKASI PROGRAM DAN KETERKAITAN TABEL II .1 MISI DAN KEBIJAKAN
DALAM
INDIKASI PROGRAM DAN KETERKAITAN DALAM
UMUM PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018 MISI DAN KEBIJAKAN UMUM
PEMBANGUNAN KOTA BEKASI TAHUN 2013-2018
NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
1 Menyelenggarak 1.Penyelenggara 1 Peningkatan dan 1 Program peningkatan
an tata kelola an tata kelola pengembangan dan Pengembangan
kepemerintahan pemerintahan pengelolaan keuangan pengelolaan keuangan
yang baik yang baik daerah untuk daerah
melalui mendorong peningkatan
peningkatan PAD
kapasitas dan 2 Reformasi Birokrasi 2 Program Peningkatan
kualitas untuk mewujudkan tata Sistem Pengawasan
organisasi dan kelola kepemerintahan Internal dan
aparatur yang baik. Pengendalian
pemerintah, Pelaksanaan Kebijakan
perencanaan Kepala Daerah
pembangunan 3 Program evaluasi kinerja
serta pemerintahan daerah
peningkatan 4 Program Penataan dan
efektivitas dan Pengembangan
efisiensi Organisasi Perangkat
pengelolaan Daerah
keuangan
5 Program peningkatan
daerah untuk
kapasitas lembaga
mewujudkan
perwakilan rakyat
pelayanan
daerah
publik yang
6 Program Penataan
prima dalam
Peraturan Perundang-
semua sektor
undangan
pembangunan
7 Program penyelamatan
dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
3 Peningkatan kapasitas 8 Program peningkatan
organisasi dan aparatur kapasitas sumber daya
untuk mendorong aparatur
percepatan pelayanan
publik 9 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur

4 Integrasi perencanaan 10 Program Perencanaan


pembangunan dengan Pembangunan Daerah
menerapkan prinsip
SMART (specific,
measurable, attainable,
realistic, time bound) 11 Program Pengembangan
dan visioner yang Data dan Informasi
didukung pengendalian
dan evaluasi yang
optimal

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 9


NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
5 Peningkatan layanan 12 Program Penataan
administrasi Administrasi
kependudukan melalui Kependudukan
pembangunan sistem
kependudukan berbasis
IT
6 Percepatan proses 13 Program peningkatan
pelayanan publik pelayanan perijinan
14 Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat di
Kecamatan
2 Membangun 2. penyediaan 7 Pembangunan dan 15 Program Pembangunan
prasarana dan infrastruktur pemeliharaan Jalan dan Jembatan
sarana yang dan utilitas infrastruktur dan 16 Program
serasi dengan perkotaan yang utillitas perkotaan rehabilitasi/pemeliharaa
dinamika dan sesuai dengan n Jalan dan Jembatan
pertumbuhan dinamika 17 Program Pembangunan
kota pertumbuhan Sistem Informasi dan
kota dengan Data Base Jalan dan
memperhatikan Jembatan
daya dukung 18 Program Pembangunan
lingkungan dan saluran
tata ruang kota drainase/gorong-gorong
yang 8 Perbaikan kualitas 19 Program Pengembangan
berkelanjutan perumahan dan Perumahan
pemukiman dengan
penyediaan rumah layak 20 Program pengelolaan
huni, rusunawa dan areal pemakaman
rusunami
21 Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
9 Pengendalian 22 Program Pengendalian
pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang
sesuai RTRW Kota Bekasi 23 Program Penataan,
2011 – 2031 Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
24 Program Perencanaan
Tata Ruang
25 Program Pemanfaatan
Ruang
10 Peningkatan kualitas 26 Program Pengelolaan
lingkungan hidup ruang terbuka hijau
melalui pengelolaan (RTH)
sampah, ruang terbuka 27 Program Pengembangan
hijau, pengendalian Kinerja Pengelolaan
pencemaran air, dan Persampahan
pengendalian 28 Program Peningkatan
pencemaran udara Kualitas Air dan
dengan melibatkan Pengendalian
partisipasi masyarakat Pencemaran Air
untuk mencapai 29 Program Peningkatan
perolehan Adipura Pengendalian Polusi

II - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
30 Program Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup
31 Program Perlindungan
dan Konservasi Sumber
Daya Alam
32 Program penyediaan
dan pengolahan air baku
33 Program pengendalian
banjir
34 Program peningkatan
fasilitas penerangan
jalan umum (PJU)
3. penyediaan 11 Perbaikan prasarana dan 35 Program Pembangunan
prasarana dan sarana transportasi Sarana dan Prasarana
sarana melalui integrasi moda Perhubungan
transportai yang transportasi,pengendali
murah, cepat, an kemacetan, dan
aman dan peningkatan kualitas
nyaman dan kuantitas rambu
36 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ

3 Meningkatkan 4. peningkatan 12 Peningkatan kualitas 37 Program Manajemen


kehidupan sosial kehidupan sosial dan aksesibilitas Pelayanan Pendidikan
masyarakat masyarakat pendidikan untuk
38 Program Pengadaan,
melalui layanan melalui mendukung pencapaian
Peningkatan dan
pendidikan pengembangan rata-rata lama sekolah
Perbaikan Sarana dan
kesehatan dan aksesibilitas dan dan indeks pendidikan
Prasarana Pendidikan
layanan sosial kualitas layanan Kota Bekasi
39 Program Peningkatan
lainnya pendidikan,
Mutu Pendidik dan
kesehatan, dan
Tenaga Kependidikan
layanan sosial
lainnya 40 Program Pendidikan
Anak Usia Dini
41 Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Dasar
42 Program Peningkatan
Kualitas Pendidikan
Menengah
43 Program Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
13 Peningkatan kualitas 44 Program Standarisasi
layanan kesehatan Pelayanan Kesehatan
melalui pengembangan 45 Program pengadaan,
SDM, pembangunan peningkatan dan
infrastruktur dan perbaikan sarana dan
pengembangan sistem prasarana

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 11


NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
layanan kesehatan puskesmas/puskesmas
untuk meningkatkan pembantu dan
pencapaian indeks jaringannya
kesehatan
46 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rs, rs jiwa, rs
paru, rs mata
47 Program Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
48 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
49 Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
50 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
51 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
52 Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
53 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
14 Peningkatan peran serta 54 Program peningkatan
perempuan dalam peran serta dan
pembangunan, kesetaraan Gender
perlindungan dalam pembangunan
perempuan dan anak
untuk mendukung
pencapaian kesetaraan 55 Program Peningkatan
gender Kualitas Hidup dan
Perlindungan Anak dan
Perempuan
15 Peningkatan 56 Program Keluarga
kesejahteraan keluarga Berencana
melalui pengendalian 57 Program Pemberdayaan
pertumbuhan penduduk Fakir Miskin dan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Lainnya
58 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
16 Peningkatan 59 Program Pengelolaan
kesejahteraan Kekayaan Budaya
masyarakat melalui
60 Program Pengembangan
optimalisasi peran
Destinasi Wisata
pemuda dan pariwisata
61 Program Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan

II - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
62 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
63 Program Peningkatan
Prasarana dan Sarana
Olahraga
4 Meningkatkan 5. 17 Peningkatan Prasarana 64 Program peningkatan
perekonomian Pengembangan dan Sarana Perdagangan promosi dan kerjasama
melalui UMKM, untuk mendorong laju investasi
pengembangan peningkatan investasi daerah
usaha mikro, prasarana dan
kecil dan sarana
menengah, perdagangan,
peningkatan serta penataan
investasi, serta kebijakan
penciptaan iklim investasi dalam
usaha yang meningkatkan
kondusif laju
pertumbuhan 18 Membangun iklim usaha 65 Program Perlindungan
ekonomi, daya yang kondusif Konsumen dan
saing daerah, pengamanan
dan kesempatan perdagangan
kerja 19 Peningkatan aktifitas 66 Program Peningkatan
UMKM dan koperasi Kualitas Kelembagaan
untuk mendorong laju Koperasi
pertumbuhan ekonomi 67 Program Pengembangan
Kota Bekasi Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
68 Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
69 Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
70 Program Penataan
Prasarana dan
peningkatan pelayanan
pasar
71 Program Pengembangan
sentra-sentra industri
potensial
20 Perluasan kesempatan 72 Program Peningkatan
kerja, peningkatan Kesempatan Kerja
kualitas Sumber Daya
Manusia dan
perlindungan tenaga 73 Program Peningkatan
kerja untuk menekan Kualitas dan
tingkat pengangguran Produktivitas Tenaga
dan kemiskinan Kerja

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 13


NO MISI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
21 Deregulasi kebijakan 74 Program Peningkatan
investasi dan dan Pengembangan
pembentukan Ekspor
kelembagaan pengelola
penanaman modal dan
perijinan terpadu untuk
mendorong peningkatan
investasi
22 Perbaikan dukungan 75 Program Peningkatan
infrastruktur wilayah Kemampuan Teknologi
industrial Kota Bekasi Industri

5 Mewujudkan 6. Membangun 23 Peningkatan 76 Program Peningkatan


kehidupan partisipasi kesejahteraan Partisipasi Masyarakat
masyarakat yang masyarakat masyarakat melalui Dalam Pembangunan
aman, tertib, dalam pemberdayaan
tenteram dan pembangunan masyarakat
damai serta
menciptakan
kehidupan sosial 24 Peningkatan 77 Program pengembangan
masyarakat ketentraman dan wawasan kebangsaan
yang aman, ketertiban melalui 78 Program pemeliharaan
tertib, tenteram pengembangan kantrantibmas dan
dan damai wawasan kebangsaan pencegahan tindak
kriminal
79 Program Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
80 Program upaya
penanggulangan
penyalahgunaan
narkoba
25 Pencegahan dini dan 81 Program Pencegahan
penanggulangan dini dan
bencana penanggulangan korban
bencana alam

II - 14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


2. PROGRAM STRATEGIS PEMBANGUNAN b. Untuk tahun kelima pelaksanaan
TAHUN 2018 RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018,
Mengacu pada RPJMD Kota BekasiTahun 2013- yaitu tahun 2018, terdapat 30 (tiga
2018 terdapat 117 program pembangunan puluh) program pembangunan yang
daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun termasuk dalam 9 (sembilan) prioritas
2018 terdiri atas 81 program prioritas dan pembangunan daerah.
36 program pendukung prioritas. Kriteria
pengelompokan prioritas pembangunan Lebih jelasnya Program Prioritas Pem­
didasarkan pada: bangunan Daerah Kota Bekasi dapat di
a. Kesesuaian program pembangunan lihat pada Tabel II. 2. l
dengan tema/janji Walikota Bekasi
terpilih, yang telah ditentukan setiap
tahunnya;

TABEL II. 2
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTABEL II. 2
DAERAH KOTA BEKASI
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
BERIKUT KODE REKENINGNYA TAHUN 2018 DAERAH KOTA BEKASI
BERIKUT KODE REKENINGNYA TAHUN 2018

PRIORITAS PEMBA-
PROGRAM PEMBANGUNAN KODE REKENING
NGUNAN DAERAH
1. Ketenagakerjaan 1. Program peningkatan kesempatan kerja 1.2.1.16
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
2. UMKM/Koperasi 1.2.11.16
usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.2.11.18
4. Program peningkatan pelayanan perijinan 1.2.12.16
5. Program penataan administrasi kependudukan 1.2.6.15
6. Program manajemen pelayanan pendidikan 1.1.1.19
7. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.1.2.24
3. Pelayanan publik
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.1.2.23
9. Program pengadaan, peningkatan sarana & prasarana RS/
1.1.3.29
RSJiwa/RSParu/RSMata
10. Program pelayanan &rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.1.6.16
11. Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar 2.1.6.17
4. Sentra industri kre- 12. Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.1.7.17
atif/perdagangan
UMKM 13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.1.7.16
14. Program pembangunan jalan dan jembatan 1.1.3.15

5. Infrastruktur pe- 15. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.1.3.17


nunjang ekonomi 16. Program pengembangan perumahan 1.1.4.15
17. Program pembangunan sarana &prasarana perhubungan 1.2.9.17
18. Program perencanaan tata ruang 1.1.3.21
19. Program pemanfaatan ruang 1.1.3.22
6. Tata ruang
20. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.1.3.26
21. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.1.3.23
22. Program peningkatan kualitas pendidikan menengah*
7. Pendidikan berbasis
link and match 23. Program pendidikan non-formal 1.1.1.17
dengan industri
24. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.1.18
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 II - 15
8. Database ekonomi 25. Program pengembangan data/informasi 3.1.5.15
26. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.2.12.15

9. Peningkatan in- 27. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.1.7.15


8. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.1.2.23
9. Program pengadaan, peningkatan sarana & prasarana RS/
1.1.3.29
RSJiwa/RSParu/RSMata
10. Program pelayanan &rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.1.6.16
11. Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar 2.1.6.17
4. Sentra industri kre- 12. Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.1.7.17
atif/perdagangan
UMKM 13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.1.7.16
14. Program pembangunan jalan dan jembatan 1.1.3.15

5. Infrastruktur pe- 15. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.1.3.17


nunjang ekonomi 16. Program pengembangan perumahan 1.1.4.15
17. Program pembangunan sarana
TABEL&prasarana
II. 2 perhubungan 1.2.9.17
PROGRAM PRIORITAS
18. Program PEMBANGUNAN
perencanaan tata ruang DAERAH KOTA BEKASI 1.1.3.21
BERIKUT
19. Program KODE ruang
pemanfaatan REKENINGNYA TAHUN 2018 1.1.3.22
6. Tata ruang
20. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.1.3.26
PRIORITAS PEMBA-
PROGRAM PEMBANGUNAN KODE REKENING
NGUNAN DAERAH 21. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.1.3.23
1. Ketenagakerjaan 1.
22. Program peningkatan kesempatan kerja menengah*
kualitas pendidikan 1.2.1.16
7. Pendidikan berbasis
link and match 2. Program pengembangan kewirausahaan
23. Program pendidikan non-formal dan keunggulan kompetitif 1.1.1.17
2. UMKM/Koperasi 1.2.11.16
dengan industri usaha kecil menengah
24.
3. Program
Program peningkatan
peningkatan mutu pendidik
kualitas dan tenaga
kelembagaan kependidikan
koperasi 1.1.1.18
1.2.11.18
8. Database ekonomi 25. Program
4. Program peningkatan
pengembangan data/informasi
pelayanan perijinan 3.1.5.15
1.2.12.16
26.
5. Program
Program peningkatan promosi dan
penataan administrasi kerjasama investasi
kependudukan 1.2.12.15
1.2.6.15
9. Peningkatan in- 27. Program
6. Program manajemen
peningkatanpelayanan
kemampuan teknologi industri
pendidikan 2.1.7.15
1.1.1.19
vestasi & pereko- 28. Program
Program pelayanan
peningkatan dan pengembangan ekspor 2.1.6.15
nomian daerah 7. kesehatan penduduk miskin 1.1.2.24
3. Pelayanan publik 2.1.6.19 dan
29. Program standarisasi
8. perlindunganpelayanan
konsumenkesehatan
dan pengamanan perdagangan 1.1.2.23
1.2.3.15
9.
30. Program pembinaan pedagang kakisarana
Program pengadaan, peningkatan & prasarana
lima dan asongan RS/ 2.1.6.16
1.1.3.29
RSJiwa/RSParu/RSMata
10.Bekasi
Sumber: RPJMD Kota Program pelayanan
Tahun &rehabilitasi
2013-2018, review. kesejahteraan sosial 1.1.6.16
11. Program penataan prasarana dan peningkatan pelayanan pasar 2.1.6.17
4. Sentra industri kre- 12. Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.1.7.17
atif/perdagangan
UMKM 13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.1.7.16
14. Program pembangunan jalan dan jembatan 1.1.3.15

5. Infrastruktur pe- 15. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.1.3.17


nunjang ekonomi 16. Program pengembangan perumahan 1.1.4.15
17. Program pembangunan sarana &prasarana perhubungan 1.2.9.17
18. Program perencanaan tata ruang 1.1.3.21
19. Program pemanfaatan ruang 1.1.3.22
6. Tata ruang
20. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.1.3.26
21. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.1.3.23
22. Program peningkatan kualitas pendidikan menengah*
7. Pendidikan berbasis
link and match 23. Program pendidikan non-formal 1.1.1.17
dengan industri
24. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.1.18
8. Database ekonomi 25. Program pengembangan data/informasi 3.1.5.15
26. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.2.12.15

9. Peningkatan in- 27. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.1.7.15


vestasi & pereko- 28. Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2.1.6.15
nomian daerah
2.1.6.19 dan
29. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1.2.3.15
30. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 2.1.6.16

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018, review.

II - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB III
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB III

KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Seiring dengan perubahan kelembagaan dalam
Berdasarkan pengertian bahwa pendapatan melaksanakan urusan Penunjang Pemerintahan
daerah adalah semua penerimaan kas dae­ sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang
rah dalam periode tahun anggaran tertentu Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
(tahun berjalan/tahun berkenaan adalah tahun Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
anggaran 2018 yang menjadi hak daerah). Atau Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
dalam pengertian lain bahwa pendapatan dae­ Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun
rah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 2017 tentang Pembentukan dan Susunan
sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan
pendapatan daerah meliputi semua penerimaan Wali Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2016 tentang
yang menjadi hak daerah dalam satu tahun ang­ Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Pokok dan
garan yang akan menjadi penerimaan daerah. Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pendapatan
Sedangkan pendapatan daerah menurut Daerah Kota Bekasi. Kebijakan pendapatan
sumber­nya terdiri dari : tahun anggaran 2018 otomatis disesuaikan
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dengan kelembagaan baru sebagai pengelola
2. Dana Perimbangan; pajak dan retribusi daerah adalah berorientasi
3. Dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. pada peningkatan penerimaan Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah utamanya adalah Asli Daerah melalui kegiatan optimalisasi dan
ber­asal dari sektor pajak daerah dan retribusi intensifikasi/ekstensifikasi sumber-sumber
daerah yang merupakan pendapatan pendapatan daerah, peningkatan pelayanan
paling memungkinkan untuk dioptimalkan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta
sedangkan pendapatan dari dana perimbangan diupayakan tanpa membebani masyarakat.
kenaikannya sangat ter­ gantung kebijakan Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai
pemerintah pusat. sasaran meningkatnya kemandirian keuangan

III - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
daerah sebagai daya saing daerah guna menyusun rencana aksi dan upaya-upaya
peningkangkatan pembangunan di Kota Bekasi. pengembangan penerimaan dari retribusi
Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu daerah
di­perhatikan dalam penganggaran pendapatan 3. Melakukan analisis potensi pendapatan dan
dae­rah adalah : upaya-upaya dalam peningkatan potensi
1. Perencanaan target Pendapatan Asli tersebut dan meningkatkan pemberian
Daerah supaya memperhatikan kondisi pelayanan yang maksimal serta debirokrasi
perekonomian yang terjadi pada tahun aturan sehingga masyarakat diberikan
sebelumnya, perki­ raan pertumbuhan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya,
ekonomi Tahun 2018 dan realisasi sehingga diharapkan adanya dampak positif
Pendapatan Asli Daerah tahun sebe­lumnya. yaitu pengurangan jumlah tunggakan pajak
2. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan retribusi, penambahan jumlah wajib
dan Retribusi Daerah yang berpedoman pajak dan wajib retribusi, peningkatan
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun jumlah penerimaan pajak dan retribusi;
2009 ten­tang Pajak Daerah dan Retribusi 4. Penyempurnaan regulasi tentang
Daerah. pengelolaan pendapatan daerah;
3. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan 5. Meningkatkan peran sosialisasi untuk
Pendapatan Asli Daerah, agar tidak ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi
menetap­kan kebijakan yang memberatkan daerah supaya informasi tentang Pajak
dunia usaha dan masyarakat. dan Retribusi terinformasikan kepada
4. Dalam menganggarkan rencana masayarakat (WP/WR); tidak memberatkan
pendapatan daerah dari hasil pengelolaan dunia usaha dan masyarakat;
kekayaan yang dipisahkan, hendaknya 6. Meningkatkan pengendalian dan
rasional dibandingkan dengan nilai pengawasan atas pemungutan PAD;
kekayaan yang dipisahkan atas pe­nyertaan 7. Peningkatan penerimaan pendapatan
modal atau investasi daerah lainnya, melalui penyertaan modal atau investasi;
dengan memperhitungkan nilai kekayaan 8. Meningkatkan peran koordinasi baik antar
dae­rah yang dipisahkan baik dalam bentuk OPD Penghasil maupun ke pemerintahan
uang maupun barang sebagai penyertaan provinsi dan pemerintahan pusat;
modal. 9. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah
dalam rangka meningkatkan daya dukung
Maka strategi yang ditempuh untuk mencapai pembiayaan daerah dan pertumbuhan
target pendapatan daerah yang optimal antara ekonomi.
lain adalah sebagai berikut : 10. Optmalisasi pelayanan Pajak dan Retribusi
1. Retribusi daerah yang sebelumnya dalam Daerah.
pengelolaannya ada pada perangkat daerah 11. Pembangunan sistem pajak online
penghasil di lingkungan Pemerintah Kota
Bekasi hal ini tentunya perlu penanganan
tersendiri dengan meningkatkan peran B. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEN­
koordinasi yang intens terhadap organisasi DAPATAN DAERAH
perangkat daerah pengelola retribusi. Pendapatan Daerah merupakan penerimaan
2. Melakukan analisis pendataan potensi uang melalui rekening kas umum daerah yang
terhadap retribusi daerah, memetakan menambah ekuitas dana lancar yang merupakan
permasalahan pengelolaan retribusi daerah, hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun ang­

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 3
garan yang tidak perlu dibayar kembali oleh dae­ 1. PELAKSANAAN INTENSIFIKASI TAHUN
rah. Penerimaan Pendapatan Daerah berasal dari 2018 MELALUI KEGIATAN , YAITU :
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
lain – lain pendapatan daerah yang sah. Terkait Berbasis system :
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi adalah se­ 1) Sistem Informasi Manajemen
buah usaha untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (SIMPATDA),
pendapatan daerah yang sudah ada menjadi adalah system yang tersedia di
lebih meningkat, sebagai upaya pencapaian tar­ Bapenda dan kantor UPTB Pendapatan
get penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran. se Kecamatan Kota Bekasi berbasis
Sedangkan pengertian ekstensifikasi adalah se­ online, melalui E STPD yang merupakan
buah upaya pengembangan dari proses yang su­ aplikasi untuk mempermudah wajib
dah ada, termasuk menambah jenis objek pajak pajak melakukan pelaporan dan
baru, sepanjang dimungkinkan oleh peraturan pembayaran pajak.
perundang-undangan. Pengertian ekstensifikasi 2) Pengelolaan Sistem Aplikasi PBB dan
pendapatan daerah juga dapat diartikan sebagai BPHTB, adalah system khusus untuk
penyempurnaan proses pelayanan penerimaan mengelola PBB dan BPHTB
pajak daerah dan/atau upaya penyempurnaan 3) Pengembangan Aplikasi Pajak Online,
peraturan-peraturan yang akan berdampak adalah aplikasi untuk mengetahui
pada peningkatan pendapatan derah di tahun- kondisi potensi pajak real time di
tahun se­lanjutnya. wajib pajak melalui pemasangan alat
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi tapping box.
pendapatan daerah hanya dapat dilakukan 4) Penambahan jaringan dan Aplikasi
pada jenis penerimaan pendapatan daerah pada payment online system, adalah
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama sebuah aplikasi agar masyarakat
pajak daerah. Sedangkan kontribusi PAD mengetahui PBB dan BPHTB
dari retribusi daerah sangat bergantung dari b. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan
tingkat permintaan pelayanan masyarakat berbasis pendataan dan Penilaian :
secara langsung, meskipun un­ tuk beberapa 1) Pendataan Potensi PBB, kegiatan ini
jenis retribusi dapat dilakukan inten­ sifikasi adalah untuk Pemutakhiran Basis
dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh Data PBB di Kelurahan Mustika Jaya
Pemerintah Kota Bekasi. Untuk kontribusi PAD sebanyak 18685 Objek Pajak dan
dari jenis Laba atas Penyertaan Modal pada Pemutakhiran Basis Data PBB di
Perusahaan Milik Daerah/BUMD, maupun Kelurahan Pedurenan sebanyak 16.322
kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Objek Pajak
yang Sah adalah bersifat statis atau tidak dapat 2) Penyempurnaan ZNT adalah kegiatan
dilakukan intervensi upayaintensifikasi dan untuk mengetahui zona nilai tanah
ekstensifikasi, walaupun terus meningkat dari di 12 kecamatan dengan Digitasi dan
tahun ke tahun sebagai dampak peningkatan Overlay Aplikasi Peta Lidar ke Peta
penyertaan modal dan lain-lain hal. PBB, Penambahan Peta Blok PBB.
Berdasarkan gambaran dan uraian 3) Verifikasi Lapangan Atas PBB dan
diatas, maka pelaksanaan intensifikasi dan BPHTB, adalah kegiatan untuk untuk
ekstensifikasi terhadap penerimaan Pendapatan memverifikasi Data Baru PBB, 700
Daerah, teru­tama yang diperoleh dari kontribusi Wajib Pajak, Penilaian BPHTB 900
PAD khusus­nya Pajak Daerah sepanjang tahun Wajib Pajak dan Verifikasi Objek Tanah
anggaran 2018 adalah: Bermasalah 100 Objek Pajak

III - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
4) Pendataan potensi pajak dan retribusi Tentang PBB dan BPHTB Antara
daerah, adalah kegiatan untuk Petugas Pemungut Pajak dengan
Pendataan Potensi Pajak Reklame Pihak Pihak Yang Terkait Dengan PBB
dan Pajak Penerangan Jalan dengan dan BPHTB.
keluaran 1 Database, Pendataan 3) Kegiatan Reward Pajak Daerah adalah
Potensi Retribusi Parkir, Sampah untuk Pemberian Piagam kepada
Wilayah dan Pasar dengan keluaran Wajib Pajak Daerah, Pemberian hadiah
1 Database, Tersedianya Media Cetak PBB tercepat tingkat kecematan
230 buah dan Kelurahan, Pemberian Hadiah
5) Penilaian individual Objek PBB PBB Tercepat Tingkat RW dan RT,
Khusus atau Non Standar, adalah Pemberian Hadiah PBB buku 4,5
kegiatan untuk Penilaian Objek Pajak Pemberian Hadiah PBB buku 1,2,3 dan
Bangunan Khusus atau Non Standard Pemberian Piagam kepada Wajib Pajak
dan Penilaian Objek Pajak Terhadap Daerah.
Bangunan Menara. 4) Pelaksanaan Distribusi SPPT PBB yakni
c. Kegiatan peningkatan peran fungsi mendistribusikan SPPT PBB keseluruh
koordinasi wilayah Kota Bekasi
1) Monitoring dan Rekonsiliasi 5) Pembentukan Petugas pemungut
Penerimaan Pendapatan Daerah parkir dilapangan
adalah kegiatan untuk pelaksanaan e. Kegiatan melalui peningkatan pelayanan
rekon penerimaan pendapatan daerah pendapatan daerah :
antara Bapenda, BPKAD, dan OPD 1) Pelayanan penanganan permasalahan
Penghasil serta ke Bank Persepsi PBB dan BPHTB, yakni kegiatan untuk
2) Forum Koordinasi dan Sinergitas menangani permasalahan PBB dan
Pendapatan Daerah, adalah kegiatan BPHTB dimasyarakat dengan target
untuk merencanakan Asumsi Target yang tertanganinya adalah 600 Wajib
Pendapatan APBD TA 2017 dan Pajak
APBD TA 2018 dan penyelenggaraan 2) Kegiatan Pelayanan PBB dan BPHTB,
FGD Sinergitas Rencana Pendapatan yakni kegiatan Validasi SSPD BPHTB,
Daerah Tersedianya Layanan Keliling Pajak dan
3) Rekonsiliasi Retribusi Daerah adalah Retribusi Daerah, Tersedianya Layanan
kegiatan untuk peningkatan peran SMS Blast/Broadcast, Pembuatan
Koordinasi antar OPD Pengelola Survey IKM dan Pembuatan Survey
Retribusi Daerah, Akurasi Benda IKM
Berharga / Barang Koasi dan f. Kegiatan melalui Peningkatan Manajerial :
Monitoring dan Evaluasi Penerimaan 1) Pengadaan sarana dan prasarana
Retribusi pengelolaan pendapatan Daerah yakni
d. Kegiatan melibatkan peran masyarakat penyediaan Sarana dan Prasarana
dan stake holders : Pengelolaan Pendapatan Daerah
1) Kegiatan Sosialisai Pajak Daerah 2) Penataan Arsip Pada Bapenda Kota
adalah untuk sosialisasi tentang Bekasi yakni upaya penataan arsip
pengelolaan pajak daerah ke Wajib yang setiap tahunya terus bertambah
Pajak dan Aparatur dan Sosialisasi dan juga bagian dari memudahkan
melalui media cetak pelayanan
2) Focus Group Discussion PBB dan g. Kegiatan melalui peran pengawasan,
BPHTB yakni Terciptanya Pemahaman pemeriksaan dan pengendalian:

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 5
1) Pengawasan dan Penindakan ter­ dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
hadap wajib pajak daerah yang Kelompok Dana Perimbangan meliputi Dana
kegiatan Pengawasan dan Penindakan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
Terhadap Wajib Pajak Daerah Per Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Lain-
Caturwulan, Sosialisasi Pengawasan lain Pendapatan Yang Syah meliputi Dana Bagi
dan Penindakan Terhadap Wajib Pajak Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah
Daerah, MoU dengan Kejaksaan Negeri Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi
Kota Bekasi tentang Penanganan Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi
Masalah Hukum Perdata dan Tata atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Usaha Negara Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2018
2) Pemeriksaan Pajak Daerah yakni secara keseluruhan tidak mencapai target, hal
kegiatan untuk melaksanakan audit ini dapat kita lihat pada Tabel III. 1,
terhadap WP yang terindikasi tidak
patuh dalam memenuhi kewajibannya Dari Tabel III. 1 dapat dilihat bahwa, untuk sektor
3) Verifikasi piutang PBB, adalah kegiatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memenuhi
untuk mengetahui data piutang PBB target terdapat kekurangan target sebesar
dengan melakukan verifikasi lapangan 19,74% dan untuk sektor Dana Perimbangan
4) Pembentukan TIM Satgas yang meli­ tidak memenuhi target terdapat kekurangan
batkan OPD terkait untuk melak­ sa­ target sebesar 5,16% dan untuk sektor Lain-
na­kan penertiban dan penegakkan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdapat
Perda tentang Pajak Daerah kekurangan target sebesar 10,82%. Hal tersebut
dikarenakan untuk sektor Pendapatan Asli
2. PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI TAHUN Daerah (PAD) adalah adanya upaya Intensifikasi
2018 YAITU : dan Ekstensifikasi dan untuk sektor Dana
Perimbangan dan sektor Lain-Lain Pendapatan
Kegiatan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah ketergantungan dari
Daerah yakni melakukan Revisi Perda Pajak pemerintah pusat.
Daerah secara keseluruhan terutama yang
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Berdasarkan Gambar 3.1 dapat terlihat
bahwasanya sektor PAD adalah penyumbang
C. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAE­ terbesar dari struktur APBD Pemerintah Kota
RAH TAHUN 2018 Bekasi yakni sebesar 41,38%, yang kedua
Pendapatan meliputi semua penerimaan uang adalah sektor dari Perimbangan Keuangan
melalui rekening kas umum daerah, yang sebesar 34,20% dan yang terakhir adalah
menambah ekuitas dana yang merupakan hak sektor Lain–lain PAD yang sah sebesar 24,42%.
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak Hal ini tentunya menggambarkan bahwasanya
perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan kemandirian daerah Kota Bekasi dalam
dikelompokan dalam tiga (tiga) kelompok membangun daerah mengandalkan dari
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana sumber penerimaan PAD.
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang
Sah. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi
Setiap kelompok pendapatan tersebut dirinci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
kembali dalam jenis pendapatan. Kelompok PAD Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
jenisnya meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli
Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Bekasi pada tahun 2018 realisasinya

III - 6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 1
TABELDAERAH
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN III.1 KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN
TARGET 2018
DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

I PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.493.212.141.337,00 2.001.150.459.494,21 80,26

1. Pendapatan Pajak Daerah 1.742.132.421.869,00 1.580.754.200.591,00 90,74

2. Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96

Hasil Pengelolaan Kekayaan


3. 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli


4. 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah

II PENDAPATAN TRANSFER 2.989.145.305.545,00 2.834.829.797.680,00 94,84

1. Transfer Pemerintah
1.674.387.323.444,00 1.653.956.944.914,00 98,78
Pusat/Dana Perimbangan

Bagi Hasil Pajak 141.768.486.000,00 122.701.498.254,00 86,55

Bagi Hasil Bukan Pajak 20.180.539.000,00 23.969.468.586,00 118.78

Dana Alokasi Umum 1.212.033.531.000,00 1.212.033.531.000,00 100,00

Dana Alokasi Khusus 300.404.767.444,00 295.252.447.074,00 98,28

2 Transfer Pemerintah Pusat


- - -
Lainnya

Dana Penyesuaian - - -

3 Transfer Pemerintah Provinsi 728.799.775.000,00 791.358.847.775,00 108,58

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 728.799.775.000,00 791.358.847.775,00 108,58

4 Lain-lain Pendapatan Yang


585.958.207.101,00 389.514.004.991,00 66,47
Sah

Pendapatan Hibah 191.100.400.000,00 189.471.225.533,00 99,15

Pendapatan Lainnya 394.857.807.101,00 200.042.779.458,00 50.66

TOTAL PENDAPATAN DAERAH 5.482.357.446.882,00 4.835.980.257.174,21 88,21

• Sumber dari Bidang Perencanaan Pendapatan


• Angka masih dalam proses rekon dengan BPKAD
• Angka masih bisa berubah karena belum di audit oleh BPK
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31 desember 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 7
GAMBAR III. 1
KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

TABEL III. 2 TABEL III. 2


TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
TAHUN ANGGARAN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

PENDAPATAN ASLI
I 2.493.212.141.337,00 2.001.150.459.494,21 80,26
DAERAH

1. Pendapatan Pajak Daerah 1.742.132.421.869,00 1.580.754.200.591,00 90,74

2. Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96

Hasil Pengelolaan
3. Kekayaan Daerah yang 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli


4. 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

TABEL III. 3
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

A Pendapatan Pajak Daerah 1.742.132.421.869,00 1.580.754.200.591,00 90,74


III - 8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
1. Pajak Hotel 40.197.715.200,00 28.965.853.978,00 72,06

2. Pajak Restoran 297.933.039.200,00 272.800.377.656,00 91,56


GAMBAR III. 2
KONTRIBUSI REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

sebesar Rp. 2.001.150.459.494,21 atau upaya melakukan intensifikasi dan


80,26% dari target yang ditetapkan sebesar ekstensifikasi pajak daerah. Dari 9
Rp. 2.493.212.141.337,00, ini menunjukkan (Sembilan) jenis pajak hanya terdapat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat 2 (dua) jenis pajak yang mencapai
memenuhi target, terdapat kekurangan target yakni Pajak Bumi dan Bangunan
target sebesar 19,74%. (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak
Lebih jelasnya Target dan Realisasi Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran semuanya dapat mencapai target
2018 dapat di lihat pada Tabel III.2. bahkan terlampaui.
Sedangkan 7 (Tujuh) jenis pajak
Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dilihat lainnya tidak dapat melampaui target
bahwa komponen penyumbang terbesar yakni Pajak Hotel, Restoran, Hiburan,
dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkir, Air Bawah Tanah, Pajak Reklame
adalah dari sektor Pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Penerangan.
sebesar 78,99%, yang kedua adalah sektor Lebih jelasnya Realisasi Pajak Daerah
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang di Kota Bekasi Tahun 2018 dapat di
Sah sebesar 16,54%, yang ketiga adalah lihat pada Tabel III.3.
sektor Hasil Retribusi Daerah sebesar
3,87% dan yang terakhir adalah dari sektor Berdasarkan gambar 3.3, kontribusi dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang penerimaan pajak daerah sumbangan
Dipisahkan sebesar 0,60%. terbesar adalah dari sektor Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
1) PENDAPATAN PAJAK DAERAH (BPHTB) sebesar 28,74%, kedua dari
Capaian target Pendapatan Pajak sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Daerah sebesar 90,74% atau terdapat sebesar 25,89%, ketiga dari sektor Pajak
kekurangan target sebesar 9,26%, Penerangan Jalan sebesar 18,34%,
pencapaian ini adalah hasil dari keempat dari sektor Pajak Restoran

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 9
3. Kekayaan Daerah yang 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli


4. 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

TABEL III. 3 TABEL III. 3


TARGET DAN
TARGET REALISASI
DAN PAJAK
REALISASI DAERAH
PAJAK KOTAKOTA
DAERAH BEKASI TAHUNTAHUN
BEKASI 2018 2018

PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

A Pendapatan Pajak Daerah 1.742.132.421.869,00 1.580.754.200.591,00 90,74

1. Pajak Hotel 40.197.715.200,00 28.965.853.978,00 72,06

2. Pajak Restoran 297.933.039.200,00 272.800.377.656,00 91,56

3. Pajak Hiburan 63.000.000.000,00 42.087.395.665,00 66,81

4. Pajak Reklame 90.822.004.200,00 38.250.601.594,00 42,12

5. Pajak Penerangan Jalan 415.007.955.600,00 289.873.023.638,00 69,85

6. Pajak Parkir 78.360.000.200,00 34.830.933.822,00 44,45

7. Pajak Air Bawah Tanah 16.100.500.300,00 10.456.499.200,00 64,95

Pajak Bumi dan Bangunan


8. 340.500.000.000,00 409.233.998.573,00 120,19
(PBB)

Pajak Bea Perolehan Hak atas


9. 400.211.207.169,00 454.255.516.465,00 113,50
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

GAMBAR III. 3
KONTRIBUSI REALISASI PAJAK
DAERAH TAHUN 2018

III - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 4 TABEL III. 4
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI
TARGET DAN DAERAH
REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018
KOTA BEKASI TAHUN 2018

PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

B Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96

1. Retribusi Jasa Umum 48.330.881.450,00 31.207.659.366,00 64,57

2. Retribusi Jasa Usaha 9.666.002.000,00 6.399.292.721,00 66,20

3. Retribusi Perizinan Tertentu 57.476.064.300,00 39.713.516.122,00 69,10

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

GAMBAR III. 4
KONTRIBUSI REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

TABEL III. 6
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

Lain-lain Pendapatan Asli


D 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah
1. 200.000.000,00 98.143.600,00 49,07
yang Tidak Dipisahkan- LRA
2. Penerimaan Jasa Giro 8.000.000.000,00 3.038.025.075,42 37,98
3. Penerimaan Bunga Deposito 88.700.000.000,00 16.620.103.725,79 18,74
Tuntutan Ganti Kerugian
4. 0,00 92.000.000,00 -
Daerah (TGR)
5. Pendapatan Denda Pajak 11.955.650.000,00 8.304.221.956,00 69,46
6. sebesar 17,26%,
Pendapatan kelima dari sektor
Denda Retribusi Pajak
700.000.000,00 Jasa Usaha dan8,14
56.953.300,00 retribusi perijinan
7. Hiburan sebesar
Pendapatan Dari 2,66%, keenam dari
389.090.300,00 tertentu tidak1.100,78
4.283.017.896,00 dapat memenuhi target.
Pengembalian
sektor Pajak Reklame sebesar 2,42%, Lebih jelasnya dapat di lihat pada
8. Pendapatan BLUD 272.084.797.154,00 235.218.119.915,00 86,45
ketujuh dari sektor Pajak Parkir sebesar Tabel III. 4
Lain-lain PAD yang Sah 178.291.180.164,00 12.510.063.088,00 7,02
9. 2,20%, kedelapan dari sektor Pajak Hotel
Lainnya
10.
sebesar 1,83%
Pendapatan dan yang terakhir
Dana Kapitasi adalah
56.753.287.000,00 Berdasarkan Gambar
50.768.447.859,00 89,45 3. 4, dapat
JKN
dari sektor Pajak Air Bawah Tanah sebesar dilihat kontribusi dari Retribusi Daerah
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
0,66%.
desember 2018
sumbangan terbesar adalah dari
sektor Retribusi Perizinan Tertentu
2). RETRIBUSI DAERAH sebesar 51,36%, yang kedua dari
Untuk penerimaan PAD dari sektor sektor Retribusi Jasa Umum sebesar
retri­busi daerah tidak dapat mencapai 40,36% dan yang terakhir dari sektor
target, hal ini di karenakan sumber Retribusi Jasa Usaha sebesar 8,28%.
penerimaan retribusi umum, retribusi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 11
TABEL III. 4
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018

PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

B Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96

1. 3) HASIL
Retribusi PENGELOLAAN KEKAYAAN
Jasa Umum 41.187.449.550,00 4) LAIN-LAIN PENDAPATAN
25.070.753.392,00 60,87 ASLI
YANG DIPISAHKAN DAERAH YANG SAH
2. Retribusi Jasa Usaha
Pencapaian Hasil 16.744.433.900,00
Pengelolaan 12.472.052.695,00 74,48 dari sektor Lain-
Untuk penerimaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain PAD Yang Sah secara akumalatif
3. Retribusi Perizinan Tertentu 57.541.064.300,00 39.777.662.122,00 69,13
belum mencapai target, yaitu hanya belum mencapai target, yaitu hanya
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
65,22% . 53,64%.
desember 2018
Untuk lebih jelasnya target dan Yang melampaui target hanya sektor
realisasi bagian laba atas penyertaan pendapatan dari pengembalian yaitu
modal yang dipisahkan tahun 2018 1.100,78%, sedangkan 9 (sembilan)
TABEL
dapat dilihat pada Tabel III.5 . III. 4 Sektor yang lainnya belum mencapai
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III. 5
TARGET
No.
DAN REALISASI BAGIAN
URAIAN
LABA III.
TABEL
TARGET
ATAS5 PENYERTAAN PROSENTASE
REALISASI CAPAIAN
MODALTARGET DAN REALISASI
YANG DIPISAHKAN BAGIAN
TAHUN 2018LABA ATAS PENYERTAAN
TARGET
MODAL YANG DIPISAHKAN TAHUN 2018
B Hasil Retribusi Daerah 115.472.947.750,00 77.320.468.209,00 66,96
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Retribusi Jasa Umum 48.330.881.450,00 31.207.659.366,00 TARGET
64,57

2. Retribusi Jasa Usaha Kekayaan


Hasil Pengelolaan 9.666.002.000,00 6.399.292.721,00 66,20
C 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
Daerah yang Dipisahkan
3. Retribusi Perizinan Tertentu 57.476.064.300,00 39.713.516.122,00 69,10
Bagian Laba atas Penyertaan
• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
1. Modal pada Perusahaan Milik 18.532.767.100,00 12.086.694.279,00 65,22
desember 2018
Daerah/BUMD

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

TABEL III. 6 TABEL III. 6


REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATANASLIASLI
DAERAH YANG
DAERAH SAHSAH
YANG
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018 BEKASI TAHUN 2018
DI KOTA
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET

Lain-lain Pendapatan Asli


D 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah
1. 200.000.000,00 98.143.600,00 49,07
yang Tidak Dipisahkan- LRA
2. Penerimaan Jasa Giro 8.000.000.000,00 3.038.025.075,42 37,98
3. Penerimaan Bunga Deposito 88.700.000.000,00 16.620.103.725,79 18,74
Tuntutan Ganti Kerugian
4. 0,00 92.000.000,00 -
Daerah (TGR)
5. Pendapatan Denda Pajak 11.955.650.000,00 8.304.221.956,00 69,46
6. Pendapatan Denda Retribusi 700.000.000,00 56.953.300,00 8,14
Pendapatan Dari 389.090.300,00 4.283.017.896,00 1.100,78
7.
Pengembalian
8. Pendapatan BLUD 272.084.797.154,00 235.218.119.915,00 86,45
Lain-lain PAD yang Sah 178.291.180.164,00 12.510.063.088,00 7,02
9.
Lainnya
Pendapatan Dana Kapitasi 56.753.287.000,00 50.768.447.859,00 89,45
10.
JKN
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31
desember 2018

III - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
TARGET
Lain-lain Pendapatan Asli
D 617.074.004.618,00 330.989.096.415,21 53,64
Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah
1. 200.000.000,00 96.143.600,00 48,07
yangtarget.
Tidak Dipisahkan-
Untuk lebihLRAjelasnya Target dan mencapai target yaitu sektor Bagi Hasil
2. Penerimaan
RealisasiJasa Giro
lain-lain Pendapatan8.000.000.000,00
Daerah 3.038.025.075,42
Pajak 86,551% dan37,98
dari sektor Dana
3. Penerimaan Bunga Deposito 88.700.000.000,00 16.620.103.725,79 18,74
Yang Sah Tahun 2018 dapat di lihat Alokasi Khusus mencapai 98,28%.
Tuntutan Ganti Kerugian
4. pada Tabel III. 6. 0,00 92.000.000,00 -
Daerah (TGR)
5. Pendapatan Denda Pajak 11.955.650.000,00 Lebih jelasnya Target69,46
8.304.221.956,00 dan Realisasi Dana
6.2. Pendapatan
DANA PERIMBANGAN
Denda RetribusiKEUANGAN 700.000.000,00 Perimbangan Keuangan
92.347.900,00 13,19 Kota Bekasi
Pada realisasi
Pendapatan Dari target 2018389.090.300,00
Dana di Lihat Tabel III. 7.
Tahun 2018 dapat 1.100,78
4.283.017.896,00
7.
Pengembalian
Perimbangan Keuangan tidak mencapai Berdasarkan gambar 3.5, kontribusi
8. Pendapatan
target danBLUD 272.084.797.154,00
hanya mencapai 98,78%, dari 235.218.119.915,00
penyumbang terbesar 86,45dari komponen
Lain-lain PAD yang Sah 178.291.180.164,00 12.476.668.488,00
9. 4 (empat) elemen capaian penerimaan Dana Perimbangan 7,00 Keuangan adalah
Lainnya
dari target yang
Pendapatan Dana Kapitasiditetapkan terhadap
56.753.287.000,00 sektor Dana
50.768.447.859,00 Alokasi
89,45Umum sebesar
10.
penerimaan
JKN dana perimbangan 73,28%, yang kedua dari sektor Dana
Sumber : Laporanyang
keuangan, Realisasi Anggarantarget
melampaui Pendapatan
sektor Dan Belanja Daerah Periode
Alokasi 1 January
Khusus s.d 31 17,85%, ketiga
sebesar
desember 2018
Dana Alokasi Umum mencapai 100,00% sektor Bagi Hasil Pajak 7,42% dan yang
dan sektor Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar terakhir adalah sektor /Bagi Hasil Bukan
118,78%, sedangkan 2 sektor lagi belum Pajak sebesar 1,45%.

TABEL III. 7
TABEL III.7
TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
TARGET DAN REALISASI
KOTA BEKASI TAHUN 2018 DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET

II DANA PERIMBANGAN 1.674.387.323.444,00 1.653.956.944.914,00 98,78

1. Bagi Hasil Pajak 141.768.486.000,00 122.701.498.254,00 86,55

2. Bagi Hasil Bukan Pajak 20.180.539.000,00 23.969.468.586,00 118.78

3. Dana Alokasi Umum 1.212.033.531.000,00 1.212.033.531.000,00 100,00

4. Dana Alokasi Khusus 300.404.767.444,00 295.252.447.074,00 98,28

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January
s.d 31 desember 2018

GAMBAR III. 5
KONTRIBUSI REALISASI DANA
PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 13
TABEL III. 8
TABEL III.8
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
KOTA BEKASI TAHUN 2018KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN TARGET REALISASI
CAPAIAN TARGET

LAIN-LAIN PENDAPATAN
III 1.314.757.982.101,00 1.180.872.852.766,00 89,82
DAERAH YANG SAH

1. Pendapatan Hibah 191.100.400.000,00 189.471.225.533,00 99,15

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi


2. 728.799.775.000,00 791.358.847.775,00 108,58
dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi


3. - - -
Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi


4.
atau Pemerintah Daerah Lainnya
394.857.807.101,00 200.042.779.458,00 50.66

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January s.d 31

GAMBAR III. 6
KONTRIBUSI REALISASI DANA TABEL III.9
TARGET DAN REALISASI BELANJA APBD SETELAH PERUBAHAN
PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

BELANJA 5.747.421.232.707,00 5.001.748.526.414,14 87,0 3



A BELANJA
3. LAIN TIDAK LANGSUNG
– LAIN PENDAPATAN DAERAH 2.210.065.320.406,00 2.062.103.244.656,00 93,31

1
YANG SAH
Belanja Pegawai 2.045.662.206.537,00 1.918.768.585.973,00 93,80
Realisasi target 2018 untuk Lain-Lain
1) Pendapatan Daerah Yang Sah tidak
Gaji dan Tunjangan 954.577.461.828,00 925.855.835..584,00 96,99
mencapai target dan hanya mencapai
2) Tambahan Penghasilan PNS 988.466.960.000,00 912.148.362.460.,00 92,28
89,82%, meliputi Pendapatan Hibah
mencapaiLainnya
Belanja Penerimaan sebesar
Pimpinan99,15%, Dana Bagi
3) 14.700.141.900,00 13.654.685.420,00 92,89
dan Anggota
HasilDPRD Sertadari
Pajak KDH /Propinsi
WKDH dan Pemerintah
4)
Daerah Lainnya mencapai 108,58%, dan82.143.995.809,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 64.324.233.477,00 78,31
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
5) Pemerintah
Insentif Pemungutan Daerah
Retribusi Daerah Lainnya mencapai5.773.647.000,00 2.785.469.032,00
Sah adalah dari sektor Dana48,24
Bagi Hasil
sebesar 50,66%. Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
2 Belanja Bunga 8.374.400,00 8.374.400,00 100,00
Daerah Lainnya sebesar 67,01%, yang
1) Lebih
Bunga Utang jelasnya
Pinjaman Realisasi lain-lain 8.374.400,00 ke dua dari sektor Bantuan100,00
8.374.400,00 Keuangan
pendapatan Daerah yang sah di Kota dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
2) Bunga Denda - - -
Bekasi Tahun 2018 dapat dilihat pada Lainnya sebesar 16,94%, yang ke tiga
3 Tabel III.8.
Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 dari sektor Pendapatan Hibah
394.631.518,00 26,31sebesar
16,05%, sedangkan dari sektor Dana
1)
Berdasarkan
Belanja Subsidi 3.6 kontribusi1.500.000.000,00
gambar
Kepada Perusahaan / 394.631.518,00
Penyesuaian 26,31
dan Otonomi khusus tidak
penyumbang terbesar dari komponen ada pemasukan 0%.

III - 14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI masih kurang;
1. PERMASALAHAN c) Kebijakan Umum Perpajakan
Pelaksanaan pengelolaan pendapatan Daerah sebagai prasarana
daerah selama tahun 2018 tentunya tidak pendukung masih kurang rinci
lepas dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga ber­dampak kepada
perma­salahan tersebut dapat diklasifikasikan multi tafsir baik untuk aparatur
sebagai berikut : maupun wajib pa­jak;
a. Permasalahan Eksternal : yakni d) Sosialisasi tentang pajak daerah
Permasalahan terkait hubungan belum memasyarakat sehingga
koordinasi dengan pengelola pendapatan berdampak kepada kurang
yang ber­sumber dari Pemerintah Pusat patuh­nya Wajib Pajak terhadap
maupun Pemerintah Provinsi, terkait kewa­jibannya;
penerimaan Dana Perimbangan dan Lain- e) Sistem Teknologi Informasi dan
Lain Pendapatan Daerah yang sah. Komunikasi sebagai sarana
Permasalahan Eksternal yakni kaitan pen­dukung pengelolaan
dengan koordinasi ke pemerintahan pendapatan daerah masih
provinsi dan pemerintah pusat antara belum optimal;
lain: f ) Data potensi pendapatan yang
1) Lambatnya informasi penerimaan dari bersifat dinamis sehingga
provinsi dan pusat; perlu update setiap saat untuk
2) Sangat kertegantungan dari pemerin­ mening­katkan potensi;
tah propinsi dan pusat; g) Sinergitas pengelolaan tentang
3) Peranan koordinasi antara pemerintah pendapatan asli daerah antar
daerah dengan pemerintah provinsi SKPD penghasil belum optimal
dan pusat masih kurang. sehingga masing-masing
berjalan sendiri-sendiri;
b. Permasalahan Internal : yakni dalam h) Penegakan hukum terhadap
kaitan penerimaan pendapatan daerah pengelolaan perpajakan masih
yang ber­ hubungan langsung dengan kurang.
upaya-upaya penerimaan pendapatan
daerah yang se­
cara langsung 2) Permasalahan Pengelolaan Retribusi
dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Daerah
sehingga perlu dilakukan upa­ ya-upaya Sebagaimana diketahui, bahwa
penyelesaiannya di kemudian hari retribusi merupakan penerimaan
sebagai bentuk upaya intensifikasi dan pendapatan daerah yang bersifat
ekstensifikasi. kon­traprestasi secara langsung
Permasalahan Internal antara lain: dengan balas jasa dari pemerintah
1) Permasalahan pengelolaan pajak berlaku khusus, serta pelaksanaanya
dae­rah, yang terdiri dari : dapat dipaksakan namun bersifat
a) Sarana dan Prasarana untuk ekono­mis dengan berlandaskan pada
pengelolaan pelayanan per­aturan perundang-undangan.
pendapatan daerah masih Dengan penjelasan tersebut, masa
kurang memadai; secara prinsip jelas perbedaan antara
b) Jumlah SDM yang sangat pajak daerah dengan retribusi daerah,
mema­dai akan tetapi yang sifatnya adalah menunggu
kemampuan SDM dalam permintaan pelayanan masyarakat
pengelolaan pajak daerah atas layanan khusus dan atas layanan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 15
tersebut dapat diperkirakan akan a. PAJAK DAERAH
berdampak pada masyarakat lain 1) Pajak Reklame
yang tidak menga­ jukan pelayanan - Melakukan pendataan dan
serupa, sehingga per­ lu dikenakan pemu­ tahiran data base potensi
kompensasi pembayaran berbentuk pajak reklame
retribusi terhadap pemo­ hon. - Optimalisasi pelaksanaan SOP
Beberapa permasalahan yang pelayanan reklame
muncul dan berdampak pada tinggi - Optimalisasi pengawasan dan
rendahnya optimalisasi penerimaan penegakkan perda
retribusi adalah : 2) Pajak Penerangan Jalan
a) Belum optimalnya pemasyara­ - Melakukan pendataan potensi
katan aturan-aturan dan keten­ pengguna listrik PLN
tuan perundang-undangan ter­ - Revisi Perda secara keseluruhan
kait jenis-jenis retribusi daerah, termasuk Perda PPJ
yang berdampak ketidak pa­ 3) BPHTB
haman ma­syarakat atas hal ter­ - Melakukan koordinasi dengan
sebut; PPAT dan pengembang
b) Belum optimalnya kemampuan - Meningkatkan sosialisasi dan
sumber daya manusia aparatur pengawasan
dalam upaya penegakkan per­
aturan daerah terkait Retribusi b. RETRIBUSI DAERAH
Daerah; 1) Retribusi Kebersihan Sampah
c) Belum optimalnya pelayanan Wilayah
terhadap para pemohon perijinan - Melakukan koordinasi dengan
yang terkait retribusi daerah, dan UPTD kebersihan pada Dinas
berdampak pada adanya pelay­ Lingkungan Hidup dalam men­
anan yang diskriminatif, masa/ data po­tensi sampah wilayah
waktu serta kepastian waktu - Membuat juklak juknis tentang
tin­
dakan atas pelayanan yang sistem pemungutan retribusi
diaju­kan pemohon/masyarakat, sam­pah
serta kepastian hukum yang pasti 2) Retribusi Pelayanan Pasar
terha­dap hasil pelayanan; - Melakukan pendataan dan mem­
d) Masih adanya tindakan-tindakan buat regulasi pungutan retribusi
penyalahgunaan kewenangan sampah pasar
ter­­
hadap proses perijinan yang - Akan menyesuiakan tarif parkir
ber­dampak pada kualitas pe­ pasar sesuai dengan Perda Par­
layanan perijinan yang terkait kir yang saat ini masih dalam
penerimaan retribusi daerah. evaluasi Gubernur
3) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
2. SOLUSI - Merubah dokumen panduan
Melihat dari berbagai permasalahan yang mutu
terangkum diatas, maka perlu diambil - Pengadaan sarana dan prasarana
tindakan atau solusi sebagai bentuk dari 4) Retribusi Penyedotan Kakus
upaya intensi­fikasi dan ekstensifikasi untuk Revisi Perda No. 09 Tahun 2012 ten­
meningkatkan penerimaan pendapatan asli tang Retribusi Daerah Terkait Tarif
daerah seperti : Retribusi Pelayanan Penyediaan Atau
Penyedotan Kakus Berdasarkan Tarif

III - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Hasil Kajian Instalasi Pengelolaan oleh peningkatan pelayanan transportasi
Limbah Tinja serta perumahan dan permukiman de­
5) Retribusi Pemakaian Kekayaan ngan dibarengi pengendalian terhadap
Daerah pemanfaatan ruang.
- Memperbaiki regulasi dengan pi­ Kebijakan anggaran belanja Tahun
hak ke 3 disesuaikan dengan po­ 2018 diupayakan dengan pengaturan pola
tensi pembe­ lanjaan yang proporsional, efisien
- Sosialisasi dan marketing dan efektif, upaya tersebut antara lain :
6) Retribusi Rumah Potong Hewan
(RPH) a. Belanja Tidak Langsung, diharapkan
- Mengadakan penjajakan kerjasa­ mam­pu meningkatkan kinerja aparatur
ma dengan Pemerintah DKI yaitu dengan memprioritaskan untuk :
dalam hal pemotongan hewan 1) Membiayai belanja pegawai
- Melaksanakan pengawasan dan 2) Membiayai kebutuhan setiap unit
penegakkan perda kecuali pe­ ker­
ja dalam penyelenggaraan pe­
mo­tongan hewan qurban merintahan;
7) Retribusi Izin Gangguan 3) Meningkatkan SDM dan kesejah­
- Menjaring badan usaha/per­ teraan para pegawai dengan tujuan
orangan yang belum memiliki mening­katkan motivasi dan prestasi
izin HO untuk dibuatkan HO kerja.
8) Retribusi Izin Trayek
- Melakukan kajian terhadap tra­ b. Belanja Langsung diharapkan dapat
yek-trayek yang ada me­ningkatkan kualitas pelayanan dan
- Peremajaan angkutan umum peme­ nuhan kebutuhan masyarakat,
9) Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu dengan memprioritaskan untuk :
Melakukan pendataan dan penga­ 1) Meningkatkan kualitas SDM dan
wasan tenaga kerja asing diperusa­ per­luasan lapangan kerja.
haan-perusahaan dan pariwisata. 2) Meningkatkan penegakan hukum.
10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 3) Meningkatkan peran serta ma­
Melakukan optimalisasi pendataan syarakat dalam pembangunan.
dan pengawasan pembangunan pe­ 4) Meningkatkan pelayanan umum
rumahan, perdagngan dan industri. ber­dasarkan azas profesionalitas.
5) Meningkatkan kehidupan ber­
agama, budaya daerah, olah raga
E. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH serta peran perempuan dalam
pembangunan.
1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 6) Menanggulangi penyandang ma­
Arah Kebijakan Belanja Daerah salah sosial.
Kota Bekasi tahun 2018 sebagaimana telah 7) Meningkatkan UKM.
digariskan da­lam RPJMD Kota Bekasi 2013- 8) Memberdayakan potensi agribisnis
2018, mengacu kepada visi, misi dan program dan industri rumah tangga.
Kepala Daerah terpilih yang pengelolaannya 9) Mengembangkan lembaga ke­uang­
akan didasar­kan pada prioritas penyediaan an Syariah dan BUMD.
infrastruktur dan utilitas dasar yang menjadi 10) Meningkatkan penanaman modal
pendorong bagi masuknya modal pihak (Investasi).
swasta, seperti ja­ringan jalan, jaringan listrik, 11) Meningkatkan kelancaran lalu
dan ketersediaan air bersih dengan didukung lintas.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 17
12) Meningkatkan daya dukung akhir bulan Desember 2018 terealisasi
lingkungan; air (badan air/sungai) sebesar Rp. 5.001.748.526.414,14 atau
dan udara. 87,03%, sehingga terdapat sisa anggaran
13) Meningkatkan penataan permu­ sebesar Rp. 745.672.706.292,86.
kiman dan lingkungan kumuh.
14) Meningkatkan pelayanan utilitas Untuk rincian anggaran belanja dapat
kota, pengelolaan persampahan diuraikan sebagai berikut:
dan jaringan air bersih. a. BELANJA TIDAK LANGSUNG
15) Menurunnya jumlah lokasi ge­ Belanja Tidak Langsung pada APBD
nangan air. Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
16) Meningkatkan kinerja penataan sebesar Rp. Rp. 2.210.065.320.409,00
ruang. dan terealisasi sebesar Rp.
2.210.065.320.409,00. atau 93,31%,
c. Penerimaan pendapatan daerah untuk sehingga terdapat sisa anggaran
pengeluaran penanganan bencana sebesar Rp. 147.962.075.753,00.
alam, bencana sosial, kejadian luar Adapun Belanja Tidak Langsung Tahun
biasa (KLB) dan pengeluaran lainnya 2018 dialokasikan untuk :
yang sangat di­perlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan peme­ 1) Belanja Pegawai
rintah daerah. Belanja Pegawai dalam Belanja
Tidak Langsung pada APBD
2. JENIS BELANJA DAERAH Perubahan Tahun Anggaran
Belanja Daerah terdiri atas Belanja Langsung 2018 dianggarkan sebesar Rp.
yaitu belanja yang terkait secara langsung 2.045.662.206.537,00 dan sampai
dengan adanya program dan kegiatan, dengan akhir bulan Desember
kemudian Belanja Tidak Langsung yaitu 2018 terealisasi sebesar Rp.
belanja yang tidak terkait secara langsung 1.918.768.585.937,00 atau 93,80%,
dengan adanya program dan kegiatan. sehingga terdapat sisa anggaran
Adapun pengelompokkan tersebut adalah sebesar Rp. 126.893.620.600,00.
sebagai berikut : Belanja Pegawai tersebut dialo­
a. Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan kasikan untuk :
sebesar Rp. 2.210.065.320.409,00 • Gaji dan tunjangan;
dan terealisasi sebesar Rp. • Tambahan Penghasilan PNS;
2.062.103.244.656,00 atau 93,31%, • Belanja Penerimaan lainnya
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Pimpinan dan anggota DPRD
Rp. 147.962.075.753,00. serta KDH/WKDH;
b. Belanja Langsung yang ditargetkan • Insentif Pemungutan Pajak
sebesar Rp. 3.537.355.912.298,00 Daerah;
dan terealisasi sebesar Rp. • Insentif Pemungutan Retribusi
2.939.645.281.758,14 atau 83,10%, Daerah;
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 597.710.630.539,86. 2) Belanja Bunga
Belanja Bunga pada APBD
3. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA Perubahan Tahun Anggaran
Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.
2018 setelah perubahan dianggarkan sebesar 8.374.400.00 dan sampai dengan
Rp. 5.747.421.232.707,00 dan sampai dengan akhir bulan Desember 2018

III - 18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
terealisasi sebesar Rp. 8.374.400.00 2018 terealisasi sebesar Rp.
atau 100,00%, sehingga tidak 72.251.400.000,00 atau 98,11%,
terdapat sisa anggaran. Anggaran sehingga terdapat sisa anggaran
Belanja Bunga dialokasikan untuk sebesar Rp. 1.388.600.000,00.
pembayaran Utang Pinjaman . Adapun Belanja Bantuan Sosial
digunakan untuk Belanja Bantuan
3) Belanja Subsidi Sosial Individu dan/atau Keluarga
Belanja subsidi pada APBD dan Belanja Bantuan Sosial Lem­
Peru­bahan Tahun Anggaran baga non Pemerintahan.
2018 dianggarkan sebesar Rp.
1.500.000.000,00 dan sampai 6) Belanja Bantuan Keuangan
de­ngan akhir bulan Desember Kepada Provinsi / Kabupaten /
2018 terealisasi sebesar Rp. Kota dan Pemerintahan Desa
394.631.518,00 atau 26,31% Belanja Bantuan Keuangan pada
sehingga terdapat sisa anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran
sebesar Rp.1.105.368.482,00. Ada­ 2018 sebesar Rp 1.459.736.986,00
pun belanja subsidi tersebut me­ dan sampai dengan akhir bulan
rupakan pemberian subsidi pe­ Desember 2018 direalisasikan
rusahaan/lembaga kepada PD. sebesar Rp. 1.305.838.500,00
Mitra Patriot dalam rangka subsidi atau 89.46%. Sehingga terdapat
Trans Patriot. sisa anggaran sebesar Rp.
153.898.486,00. Adapun Belanja
4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Tahun Ang­
Belanja Hibah pada APBD garan 2018 dialokasikan untuk
Perubahan Tahun Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada
2018 dianggarkan sebesar Rp. Partai Politik.
84.795.002.486,00 dan sampai
dengan akhir bulan Desember 7) Belanja Tidak Terduga
2018 terealisasi sebesar Rp. Belanja Tidak Terduga pada APBD
68.503.996.486,00 atau 80,79% Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00
sebesar Rp. 16.291.006.000,00. dan sampai dengan akhir bulan
Adapun Belanja hibah tersebut Desember 2018 terealisasi sebesar
dialokasikan untuk Belanja hibah Rp. 870.417.779,00 atau 29,01%.
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Sehingga terdapat sisa anggaran
Kepala Daerah, Belanja Hibah sebesar Rp. 2.129.582.221,00.
Badan Lembaga dan Organisasi Alokasi penggunaan anggaran
Kemasyarakatan Berbadan Hu­ tersebut adalah untuk kegiatan
kum Indonesia dan BOP PAUD yang sifatnya tidak biasa dan
Masyarakat/Swasta tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam,
5) Belanja Bantuan Sosial bencana sosial, dan pengeluaran
Belanja Bantuan Sosial pada tidak terduga lainnya yang sa­
APBD Perubahan Tahun Anggaran ngat diperlukan dalam rangka
2018 dianggarkan sebesar Rp. penyelenggaraan kewenangan pe­
73.640.000.000,00 dan sampai merintah daerah.
dengan bulan Desember

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 19
b. BELANJA LANGSUNG • Belanja cetak dan peng­
Belanja Langsung pada APBD Ta­ gandaan;
hun Anggaran 2018 dianggarkan se­- • Belanja makanan dan mi­
besar Rp. 3.537.355.912.298,00 dan numan;
sampai dengan akhir bulan De­ • Belanja pakaian dinas dan
sember 2018 terealisasi sebesar Rp. atributnya ;
2.939.645.281.758,14 atau 83,10%, • Belanja pakaian kerja;
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja pakaian khusus dan
sebesar Rp. 597.710.630.539,86. Belanja hari-hari tertentu;
Langsung tersebut dikelompokkan ke • Belanja barang inventaris non
dalam : asset;
• Belanja barang dan jasa
1) Belanja Pegawai operasional BLUD;
Belanja Pegawai pada Belanja • Belanja Sarana/Prasarana Fa­
Langsung di APBD Tahun Ang­ silitas Umum Non Aset;
garan 2018 dianggarkan sebesar • Belanja Hadiah;
Rp. 383.141.417.314,00 dan sam­ • Belanja jasa kantor;
pai dengan akhir bulan De­sember • Belanja premi asuransi;
2018 terealisasi sebesar Rp. • Belanja Jasa perawatan ken­
327.218.562.794,00 atau 85,40%, daraan bermotor;
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja sewa rumah/gedung/
sebesar Rp.55.922.854.520,00 yang parkir/lahan;
merupakan penghematan Belanja • Belanja sewa sarana mobilitas;
Pegawai. Adapun Belanja Pegawai • Belanja sewa alat berat;
dipergunakan untuk : • Belanja sewa sarana, perleng­
• Honorarium PNS; kapan dan peralatan;
• Honorarium Non PNS; • Belanja Perjalanan Dinas;
• Uang lembur; • Belanja beasiswa pendidikan
• Belanja Pegawai Dana BOS; pegawai negeri sipil;
• Belanja Pegawai Operasional • Belanja kursus, pelatihan, so­
BLUD. sialisasi dan bimbingan teknis
PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa • Belanja jasa konsultasi;
Belanja Barang dan Jasa pada • Belanja jasa lainnya;
Belanja Langsung di APBD Tahun • Belanja jasa pihak ketiga dan
Anggaran 2018 dianggarkan se­ perorangan;
besar Rp.2.140.857.532.840,00 dan • Belanja beasiswa peserta didik;
sampai dengan akhir bulan De­ • Belanja barang dan jasa dana
sember 2018 terealisasi se­ be­ BOS;
sar Rp.1.832.330.307.166,17 atau • Belanja Hibah Barang/Jasa;
85,59%, sehingga ter­
dapat • Uang untuk Diberikan Kepada
sisa anggaran sebesar Rp. Pihak Ketiga/Masyarakat.
308.507.225.673,83 Adapun Belan­ • Belanja Bantuan Sosial Barang
ja Barang dan Jasa diper­gunakan • Belanja pemeliharaan;
untuk :
• Belanja barang pakai habis; 3) Belanja Modal
• Belanja bahan/material; Belanja Modal dalam APBD Tahun

III - 20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
Anggaran 2018 dianggarkan • Belanja Modal Peralatan dan
sebesar Rp. 1.013.356.962.144,00 Mesin pengadaan Alat Rumah
dan sampai dengan akhir bulan Tangga
Desember 2018 terealisasi sebesar • Belanja modal Peralatan dan
Rp. 780.096.411.797,97 atau 76,98%, Mesin Pengadaan Komputer
sehingga terdapat sisa anggaran • Belanja modal Peralatan dan
sebesar Rp. 233.260.550.346,03. Mesin Pengadaan Meja Dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Adapun Belanja modal tersebut • Belanja modal Peralatan dan
dialokasikan untuk : Mesin Pengadaan Alat Studio
• Belanja Modal Tanah – Penga­ • Belanja modal Peralatan
daan Tanah Perkampungan dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Tanah – Komunikasi
Pengadaan Tanah untuk • Belanja modal Peralatan dan
Bangunan Gedung Mesin Pengadaan Peralatan
• Belanja Modal Tanah – Pe­ Pemancar
ngadaan Tanah untuk Ba­ • Belanja modal Peralatan
ngunan Bukan Gedung dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan dan Kedokterani
Mesin – Pengadaan Alat-alat • Belanja modal Peralatan
Besar Darat dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan dan Kesehatan
Mesin – Pengadaan Alat-alat • Belanja modal Peralatan dan
Bantu Mesin Pengadaan Unit-unit
• Belanja Modal Peralatan Laboratorium
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja modal Peralatan dan
Angkutan Darat Bermotor Mesin Pengadaan Alat Peraga/
• Belanja Modal Peralatan Praktek Sekolah
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja modal Peralatan
Angkutan Darat Tak Bermotor dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan Laboratorium Fisika Nuklir/
dan Mesin – Pengadaan Alat Elektronika
Angkut Apung Tak Bermotor • Belanja modal Peralatan
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat
dan Mesin – Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan
Bengkel Bermesin Hidup
• Belanja Modal Peralatan • Belanja modal Peralatan dan
dan Mesin – Pengadaan Alat Mesin Pengadaan Persen­jataan
Bengkel Tak Bermesin Non Senjata Api
• Belanja Modal Peralatan dan • Belanja modal Peralatan
Mesin – Pengadaan Alat Ukur dan Mesin Pengadaan Alat
• Belanja Modal Peralatan Keamanan dan Perlindungan
dan Mesin – Pengadaan Alat • Belanja Modal Gedung dan
Pemeliharaan Tanaman/Alat Bangunan – Pengadaan Ba­
Penyimpan ngunan Gedung Tempat Kerja
• Belanja Modal Peralatan dan • Belanja Modal Gedung dan
Mesin Pengadaan Alat Kantor Bangunan – Pengadaan Ba­

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 21
ngunan Gedung Tempat • Belanja Modal Jalan, Irigasi
Tinggal dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengembangan
Bangunan – Pengadaan Ba­ Sumber Air dan Air Tanah
ngunan Tugu Peringatan • Belanja Modal Jalan, Irigasi
• Belanja Modal Gedung dan dan Jaringan – Pengadaan
Bangunan – Pengadaan Ba­ Bangunan Air Bersih/Baku
ngunan Monumen/Bangunan • Belanja Modal Jalan, Irigasi
Bersejarah Lainnya dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Gedung dan Instalasi Pengolahan Sampah
Bangunan – Pengadaan Ba­ • Belanja Modal Jalan, Irigasi
ngunan Rambu-rambu dan Jaringan – Pengadaan
• Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Listrik
Jaringan – Pengadaan Jalan • Belanja Modal Aset Tetap
• Belanja Modal Jalan, Irigasi Lainnya – Pengadaan Buku
dan Jaringan – Pengadaan • Belanja Modal Aset Tetap
Jembatan Lainnya – Pengadaan Barang-
• Belanja Modal Jalan, Irigasi Barang Perpustakaan
dan Jaringan – Pengadaan • Belanja Modal Aset Tetap
Bangunan Air Irigasi Lainnya – Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan

TABEL III. 9 TABEL III.9


TARGET DAN REALISASI BELANJA APBD PERUBAHAN
TARGET DAN REALISASI BELANJA APBD SETELAH SETELAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

BELANJA 5.747.421.232.707,00 5.001.748.526.414,14 87,0 3

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.210.065.320.406,00 2.062.103.244.656,00 93,31

1 Belanja Pegawai 2.045.662.206.537,00 1.918.768.585.973,00 93,80

1) Gaji dan Tunjangan 954.577.461.828,00 925.855.835..584,00 96,99

2) Tambahan Penghasilan PNS 988.466.960.000,00 912.148.362.460.,00 92,28

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan


3) 14.700.141.900,00 13.654.685.420,00 92,89
dan Anggota DPRD Serta KDH / WKDH

4) Insentif Pemungutan Pajak Daerah 82.143.995.809,00 64.324.233.477,00 78,31

5) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.773.647.000,00 2.785.469.032,00 48,24

2 Belanja Bunga 8.374.400,00 8.374.400,00 100,00

1) Bunga Utang Pinjaman 8.374.400,00 8.374.400,00 100,00

2) Bunga Denda - - -

3 Belanja Subsidi 1.500.000.000,00 394.631.518,00 26,31

Belanja Subsidi Kepada Perusahaan /


1) 1.500.000.000,00 394.631.518,00 26,31
Lembaga

III - 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

4 Belanja Hibah 84.795.002.486,00 68.503.996.486,00 80,79

Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah


1) 25.014.102.486,00 25.014.102.486,00 100,00
dan Wakil Kepala Daerah

Badan Lembaga dan Organisasi


2) Kemasyarakatan Berbadan Hukum 34.805.700.000,00 20.583.694.000,00 59,14
Indonesia

3)
BOP PAUD Masyarakat / Swasta 24.975.200.000,00 22.906.200.000,00 0,00

5 Belanja Bantuan Sosial 73.640.000.000,00 72.251.400.000,00 98,11

Belanja Bantuan Sosial Individu dan /


1) 47.800.000.000,00 46.411.400.000,00 97,09%
atau Keluarga

Belanja Bantuan Sosial Lembaga Non


2) 25.840.000.000,00 25.840.000.000,00 100,00
Pemerintahan

Belanja Bantuan Keuangan kepada


6 Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.459.736.986,00 1.305.838.500,00 89,46
Pemerintahan Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada


1) 1.459.736.986,00 1.305.838.500,00 89,46
Partai Politik

7 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 870.417.779,00 29,01

1) Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 870.417.779,00 29,01

B BELANJA LANGSUNG 3.537.355.912.298,00 2.939.645.281.758,14 83,10

1 Belanja Pegawai 383.141.417.314,00 327.221.112.794,00 85,40

1) Honorarium PNS 41.883.874.740,00 34.400.204.785,00 82,13

2) Honorarium Non PNS 267.524.798.153,00 238.480.000.600,00 89,14

3) Uang Lembur 23.123.668.600,00 10.398.023.533,00 44,97

4) Belanja Pegawai Dana BOS 10.797.249.000,00 10.718.104.000,00 99,27

5) Belanja Pegawai Operasional BLUD 39.811.826.821,00 33.222.229.876,00 83,45%

2 Belanja Barang dan Jasa 2.140.857.532.840,00 1.832.330.307.166,00 85,59

1) Belanja Barang Pakai Habis 67.069.419.882,00 51.580.499.759,00 76,91

2) Belanja Bahan / Material 13.190.254.280,00 8.781.848.055,00 66,58

3) Belanja Cetak dan Penggandaan 26.258.764.910,00 19.020.131.670,00 72,43

4) Belanja Makanan dan Minuman 37.806.061.700,00 23.908.917.717,00 63,58

5) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.236.278.000,00 442.763.000,00 35,81

6) Belanja Pakaian Kerja 3.220.332.000,00 584.840.500,00 18,16

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 23
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari


7) 7.818.216.900,00 6.063.925.055,00 77,56
Tertentu

8) Belanja Barang Inventaris Non Aset 10.195.071.063,00 7.290.209.924,00 71,51

Belanja Barang dan Jasa Operasional


9) 283.794.649.868,00 240.165.345.188,00 84,63
BLUD

Belanja Sarana/Prasarana Fasilitas


10) 1.216.768.100,00 248.529.000,00 20,43
Umum Non Aset

11) Belanja Hadiah 982.036.100,00 656.228.675,00 66,82

12) Belanja Jasa Kantor 81.864.867.267,00 68.599.691.562,00 83,79

13) Belanja Premi Asuransi 19.220.532.650,00 2.198.920.399,00 11,44

Belanja Jasa Perawatan Kendaraan


14) 19.566.153.001,00 9.241.661.074,00 47,23
Bermotor

Belanja Sewa Rumah / Gedung /


15) 8.774.459.000,00 6.280.449.410,00 71,58
Gudang / Parkir / Lahan

16) Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.195.365.220,00 862.194.800,00 72,13

17) Belanja Sewa Alat Berat 55.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sarana, Perlengkapan dan


18) 5.809.334.000,00 3.600.133.050,00 61,97
Peralatan

19) Belanja Perjalanan Dinas 48.190.671.056,00 32.405.424.172,00 67,24

20) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 683.500.000,00 436.000.000,00 63,79

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi


21) 4.557.162.600,00 3.056.724.100,00 66,78
dan Bimbingan Teknis PNS

22) Belanja Jasa Konsultansi 15.919.884.600,00 11.753.907.740,00 73,83%

23) Belanja Jasa Lainnya 29.729.579.600,00 21.640.203.393,00 72,79%

Belanja Jasa Pihak Ketiga dan


24) 1.027.745.457.280,00 970.282.034.251,00 94,41%
Perorangan

25) Belanja Beasiswa Peserta Didik 4.127.400.000,00 3.992.400.000,00 96,73%

26) Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 181.153.764.590,00 178.390.968.431,00 98,47%

27) Belanja Hibah Barang / Jasa 115.779.193.500,00 55.793.851.010,00 48,19%

Belanja Barang Yang akan di jual Kepada


28) 0,00 0,00 0,00
Pihak Ketiga/Masyarakat

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak


29) 1.317.720.000,00 1.125.640.000,00 85,42
Ketiga/Masyarakat

30) Belanja Bantuan Sosial Barang 13.834.888.000,00 13.799.851.000,00 99,75

III - 24 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

31) Belanja Pemeliharaan 108.524.247.673,00 90.127.014.231,17 83,05

3 Belanja Modal 1.013.356.962.144,00 780.096.411.797,97 76,98

Belanja Modal Tanah - Pengadaan


1) 10.000.000.000,00 9.922.638.200,00 99,23
Tanah Perkampungan

Belanja Modal Tanah - Pengadaan


2) 0,00 0,00 0,00
Tanah Pertanian

Belanja Modal Tanah - Pengadaan


3) 78.966.825.000,00 67.527.842.470,00 85,51
Tanah Untuk Bangunan Gedung

Belanja Modal Tanah - Pengadaan


4) 19.953.740.000,00 16.157.052.730,00 80,97
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


5) 7.818.580.000,00 6.854.600.000,00 87,67
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


6) 288.931.500,00 132.951.000,00 46,01
Pengadaan Alat-alat Bantu

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


7) Pengadaan Alat Angkutan Darat 26.223.110.500,00 15.245.534.745,00 58,14
Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


8) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak 38.300.000,00 37.800.000,00 98,69
Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


9) Pengadaan Alat Angkut Apung Tak 260.890.000,00 75.700.000,00 29,02
Bermotor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


10) 60.000.000,00 59.927.500,00 99,88
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


11) 11.100.000,00 1.600.000,00 14,41
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


12) 111.100.000,00 18.900.000,00 17,01
Pengadaan Alat Ukur

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


13) Pengadaan Alat Pemeliharaan 681.201.650,00 275.639.650,00 40,46
Tanaman/Alat Penyimpan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


14) 5.348.310.034,00 4.147.614.169,00 77,55
Pengadaan Alat Kantor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


15) 11.246.493.440,44 7.967.437.778,00 70,84
Pengadaan Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


16) 46.403.972.598,00 42.376.575.460,00 91,32
Pengadaan Komputer

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


17) Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 554.039.600,00 400.917.600,00 72,36
Pejabat

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 25
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


18) 1.908.197.645,00 1.426.334.800,00 74,75
Pengadaan Alat Studio

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


19) 861.800.000,00 569.090.000,00 66,04
Pengadaan Alat Komunikasi

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


20) 14.100.000,00 14.080.080,00 99,86
Pengadaan Peralatan Pemancar

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


21) 43.561.784.114,00 25.028.234.167,00 57,45
Pengadaan Alat Kedokteran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


22) 11.428.324.000,00 6.760.672.843,00 59,16
Pengadaan Alat Kesehatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


23) 3.419.389.584,00 3.152.785.918,00 92,20
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


24) 296.464.300,00 285.388.800,00 96,26
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


25) Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 4.500.000,00 0,00 0,00
Nuklir / Elektronika

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


26) Pengadaan Alat Laboratorium 6.500.000,00 0,00 0,00
Lingkungan Hidup

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


27) Pengadaan Persenjataan Non Senjata 54.711.690,00 52.135.600,00 95,29
Api

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -


28) Pengadaan Alat Keamanan dan 386.863.905,00 333.888.993,00 86,31
Perlindungan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -


29) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 214.037.404.219,56 120.075.362.444,55 56,10
Kerja

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -


30) Pengadaan Bangunan Gedung Tempat 635.850.000,00 531.971.000,00 83,66
Tinggal

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -


31) 10.191.533.000,00 9.064.329.164,80 88,94
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -


32) Pengadaan Bangunan Monumen/ 180.500.000,00 0,00 0,00
Bangunan Bersejarah lainnya

Belanja Modal Gedung dan Bangunan -


33) 1.278.400.200,00 192.564.000,00 15,06
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


34) 95.647.137.895,00 79.492.200.365,38 83,11
- Pengadaan Jalan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


35) 226.701.171.000,00 198.931.977.698,34 87,75
- Pengadaan Jembatan

III - 26 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
TARGET

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


36) 114.473.293.000,00 102.370.126.060,95 89,43
- Pengadaan Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


37) - Pengadaan Bangunan Pengembangan 22.378.074.000,00 22.063.527.500,00 98,59
Sumber Air dan Air Tanah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


38) 4.260.558.000,00 62.000.000,00 1,45
- Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


39) 13.672.826.000,00 13.057.743.000,00 95,50
- Pengadaan Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


40) - Pengadaan Instalasi Pengolahan 9.678.604.000,00 0,00 0,00
Sampah

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan


41) 28.001.611.000,00 23.643.970.791,95 84,44
- Pengadaan Jaringan Listrik

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -


42) 1.586.956.508,00 1.570.512.508,00 98,96
Pengadaan Buku

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -


43) Pengadaan Barang-Barang 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00
Perpustakaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -


44) Pengadaan Barang Bercorak 238.735.000,00 120.945.000,00 50,66
Kebudayaan

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -


45) 73.408.761,00 65.839.761,00 89,69
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -


46) 383.670.000,00 0,00 0,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi

SURPLUS / DEFISIT (265.063.785.825,00) (165.768.269.239,93) 62,54

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1 January
s.d 31 desember 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 27
• Belanja Modal Aset Tetap dan sampai dengan akhir bulan
Lainnya – Pengadaan Alat Olah Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
Raga Lainnya 306.532.367.874,93 atau 100,00%.
• Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya – Pengadaan Aset Sumber penerimaan pembiayaan daerah
Tetap Renovasi terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
Untuk lebih jelasnya mengenai Target Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
dan Realisasi APBD Setelah Perubahan Anggaran Sebelumnya pada APBD Tahun
Tahun Anggaran 2018 di Kota Bekasi Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp.
dapat di lihat pada Tabel III. 9. 306.532.367.875,93 dan sampai akhir bulan
Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.
F. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 306.532.367.874,93 atau 100,00%.
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan
pemerintah, baik penerimaan maupun 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada
diterima kembali, yang dalam anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
pemerintah terutama dimaksudkan untuk sebesar Rp. 41.468.582.050,00 sampai
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus akhir bulan Desember 2018 terealisasi Rp.
anggaran. 41.368.581.250,00 atau 99,76% sehingga
Kebijakan anggaran pembiayaan terdiri atas terdapat sisa pembiayaan sebesar Rp.
dua sisi yaitu penerimaan pembiayaan daerah 100.000.800. Pengeluaran Pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber- Daerah tersebut dialokasikan untuk :
sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal
dari Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) 1) Penyertaan Modal (investasi) Peme­
tahun anggaran sebelumnya yang terdiri atas: rintah Daerah
1. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Penyerahan Modal (investasi) Peme­
Lainnya. rintah Daerah pada APBD Tahun
2. Kegiatan Lanjutan. Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 41.312.397.000,00 sampai akhir
Anggaran Sebelumya. bulan Desember 2018 terealisasi
Rp. 41.212.396.200,00 atau 99,76%.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga terdapat sisa pembiayaan
dapat dialokasikan untuk : sebesar Rp. 100.000.800,00. Penyertaan
1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Modal (investasi) Pemerintah Daerah
Daerah tersebut dialokasikan kepada Badan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Dana Bergulir
4. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh 2) Pembayaran Pokok Utang
Tempo Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Utang pada APBD
Tahun Anggaran 2018 dianggarkan
sebesar Rp. 156.185.050,00 dan
G. ANGGARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN sampai dengan akhir bulan Desember
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2018 terealisasi Rp. 156.185.050,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada atau 100,00% sehingga terdapat sisa
APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 pembiayaan sebesar Rp. 0. Pembayaran
dianggarkan sebesar Rp. 306.532.367.875,00 Pokok Utang tersebut dialokasikan

III - 28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL III.10
TABEL III. 10REALISASI PEMBIAYAAN APBD SETELAH PERUBAHAN
REALISASI PEMBIAYAAN APBD SETELAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2018 DI KOTA BEKASI

PROSENTASE
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI
CAPAIAN TARGET

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 306.532.367.875,00 306.532.367.874,93 100,00

Sisa Lebih Perhitungan


A. Anggaran Tahun Anggaran 306.532.367.875,00 306.532.367.874,93 100,00
Sebelumnya

Sisa Penghematan Belanja atau


1) 0,00 306.521.735.363,72 0,00
Akibat Lainnya

2) Kegiatan Lanjutan 0,00 10.632.511,21 0,00

Sisa Lebih Perhitungan


3) Anggaran Tahun Anggaran 306.532.367.875,00 0,00 0,00
Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
41.468.582.050,00 41.368.581.250,00 99,76
DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi)


A. 41.312.397.000,00 41.212.396.200,00 99,76
Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah


1) 41.212.397.000,00 41.212.396.200,00 100,00
(BUMD)

2) Dana Bergulir 100.000.000,00 0,00 0,00

B. Pembayaran Pokok Utang 156.185.050,00 156.185.050,00 100,00

Pembayaran Pokok Utang


1) Sebelum Jatuh Tempo Kepada 156.185.050,00 156.185.050,00 100,00
Pemerintah

PEMBIAYAAN NETTO 265.063.785.825,00 265.163.786.624,93 100,04

SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN


0,00 99.395.517.385,00 0,00
TAHUN BERKENAAN

• Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Periode 1


January s.d 31 desember 2018

untuk Pembayaran pokok utang yang


jatuh tempo kepada pihak ketiga.
Untuk lebih jelasnya Anggaran dan
Realisasi Pembiayaan APBD setelah
perubahan Tahun Anggaran 2018 dapat
dilihat pada Tabel III. 10. l

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 III - 29
III - 30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB IV
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB IV

PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAH DAERAH
UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 Bekasi Nomor : 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2018
bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
berlaku. Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi
Urusan pemerintahan yang menjadi Tahun 2013-2018. Sebagaimana diketahui bahwa Visi
kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan Kota Bekasi yang terdapat dalam RPJMD 2013-2018
wajib dan urusan pilihan.Yang dimaksud dengan adalah Bekasi Maju, Sejahtera, dan Ihsan. Visi tersebut
urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar dijabarkan kedalam 5 Misi, 5 Tujuan dan Sasaran Misi,
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar dan 118 Program serta 81 program prioritas. Oleh
warga negara, sedangkan urusan pilihan adalah sebab itu, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
urusan yang secara nyata ada di daerah dan Walikota Bekasi Tahun 2018 pada Bab ini, disajikan
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pencapain program-program sebagai
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan penjabaran visi dan misi Kota Bekasi dan juga
potensi unggulan daerah. Penjabaran lebih lanjut dipadukan dengan penyajian per-urusan yang
terhadap urusan kewenangan dimaksud telah dilaksanakan untuk memenuhi amanat PP No. 3
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Per­
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan tanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bekasi Daerah Kepada Masyarakat. Disamping itu juga akan
Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Walikota diuraikan permasalahan dan Solusi secara umum.

IV - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG didikan
DILAKSANAKAN 3 Program Peningkatan Mutu
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB Pendidikan dan Tenaga
PELAYANAN DASAR Kependidikan
a. URUSAN PENDIDIKAN 4 Program Pendidikan Non
1) Program Yang Dilaksanakan Formal
Program-program yang di­ 5 Program Pendidikan Anak
lak­
sanakan pada Urusan Pen­ Usia Dini;
didikan merupakan penjabaran 6 Program Peningkatan Kua­
dari Misi 3 yaitu Meningkatkan litas Pendidikan Dasar;
kehidupan sosial masyarakat 7 Program Peningkatan Kua­
melalui layanan pendidikan litas Pendidikan Menengah
kesehatan dan layanan sosial
lainnya. 2) Realisasi Pelaksanaan Pro­
Program-Program yang di­ gram
lak­
sanakan pada urusan pen­ Realisasi pelaksanaan program
didikan antara lain disajikan dalam bentuk capaian
1 Program Manajemen Pela­ indikator program Tahun 2018
yanan Pendidikan yang diuraikan per-urusan.
2 Program Pengadaan, Pe­ Capaian indikator program
ningkatan dan Perbaikan tersebut dapat dilihat pada
Sarana dan Prasarana Pen­ Tabel IV. 1.

TABEL IV. 1
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN
TABEL IV. 1
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
1 Tersedianya
prasarana dan
1. Program
sarana layanan Dinas
Manajemen
pendidikan Pendidikan
Pelayanan
sesuai Kota Bekasi
Pendidikan
kebutuhan yang
berkualitas
Disdik Prov.
SMK Terakreditasi % 65% - - - -
Jabar

SMA/MA Disdik Prov.


% 70% - - - -
Terakreditasi Jabar
Dari 277 SMP Negeri dan Swasta Melakukan pembinaan dan
yang ada di Kota Bekasi, sebanyak pendampingan sampai
216 sekolah sudah terakredasi sekolah tersebut siap untuk
(77,98%), sisanya 61 sekolah diakredasi, karena akreditasi
(22,02%) belum terakredasi. Hal merupakan quality control
tersebut disebabkan karena sekolah dan quality assurance dalam
Dinas
SMP/MTS tersebut baru berdiri dan belum pelaksanaan pelayanan
% 70% 75% 77,98% Pendidikan
Terakreditasi meluluskan, yang merupakan salah pendidikan kepada
Kota Bekasi
satu syarat sekolah tersebut wajib masyarakat
terakridasi, serta sekolah yang sudah
jatuh tempo diakredasi tetapi belum
siap untuk mengikuti akreditasi
ulang, dimana akreditasi di ulang
setiap 5 tahun sekali. ,
Dari 699 SD Negeri dan Swasta yang Melakukan pembinaan dan
ada di Kota Bekasi, sebanyak 620 pendampingan sampai Dinas
SD/MI Terakreditasi % 65% 70% 88,79% sekolah sudah terakredasi (88,70%), sekolah tersebut siap untuk Pendidikan
sisanya 79 sekolah (11,30%) belum diakredasi, karena akreditasi Kota Bekasi
terakredasi. Hal tersebut disebabkan merupakan quality control

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 3


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
karena sekolah tersebut baru berdiri dan quality assurance dalam
dan belum meluluskan, yang pelaksanaan pelayanan
merupakan salah satu syarat sekolah pendidikan kepada
tersebut wajib terakridasi, serta masyarakat
sekolah yang sudah jatuh tempo
diakredasi tetapi belum siap untuk
mengikuti akreditasi ulang, dimana
akreditasi di ulang setiap 5 tahun
sekali. ,

2. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan
Tersedianya
Dinas
Prasarana Pendidikan 2,752
% 19,975 - Pendidikan
Dasar yang RKB
Kota Bekasi
representatif
Tersedianya
Dinas
Prasarana Pendidkan
% 762 RKB 1,995 - Pendidikan
Menengah pertama
Kota Bekasi
yang representatif
Tersedianya
Prasarana Pendidikan Disdik Prov
% 202 RKB -
Menengah Atas yang - Jabar
representatif KONDISI EVALUASI KINERJA
Tersedianya KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM Prasarana Pendidikan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Disdik KET
PROGRAM % 124 RKB - DAERAH
Menengah Kejuruan AWAL - Prov.Jabar
TARGET CAPAIAN
yang reperesentatif RPJMD
3. Program
Peningkatan
Mutu Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Dari 11.697 orang guru SD Negeri dan Terus melukakan pembinaan
Swasta yang ada di Kota Bekasi, untuk meningkatkan
sebanyak 7.191 orang (61,48%) telah kompetensi guru yang
tersertifikasi, sementara sisanya bersangkutan baik, melalui
sebanyak 4.506 orang (38,52%) Kelompok Kerja Guru (KKG)
belum tersertifikasi. Hal tersebut ataupun mengikuti diklat baik
Dinas
Guru SD yang mayoritas disebabkan nilai Uji di tingkat Kota, maupun
% 43,50% 51% 61,48% Pendidikan
sertifikasi Kompetisi Guru (UKG) belum tingkat propinsi/ Nasional
Kota Bekasi
memenuhi yang disyaratkan atau
latar belakang pendidikannya belum
linier dengan mata pelajaran yang
diajarkannya, atau guru yang
bersangkutan sudah mendekati masa
usia pensiun. ,
Dari 10.339 Guru SD Negeri dan Karena Guru SD itu guru
Swasta yang telah memenuhi kelas, maka upaya yang
Kesesuaian Kualifikasi
kualifikasi pendidikan sebanyak sedang dilaksanakan adalah
Pendidikan Guru Dinas
9.815 orang (94,93%) sisanya program penyetaraan S1
SD/MI terhadap % 47% 57% 94,93% Pendidikan
sebanyak 524 orang (5,07%) masih PGSD bekerja sama dengan
bidang studi yang Kota Bekasi
berpendidikan D2 dan D3, rata rata Universitas Terbuka (UT)
diajarkan
mereka sudah mendekati masa
pensiun. ,
Dari 4.987 orang guru SMP Negeri Terus melakukan pembinaan
dan Swasta yang ada di Kota Bekasi, untuk meningkatkan
sebanyak 2.849 orang (57,13%) telah kompetensi guru yang Dinas
Guru SMP/MTs yang
% 55,50% 63% 57,13% tersertifikasi, sementara sisanya bersangkutan, baik melalui Pendidikan
sertifikasi
sebanyak 2.138 orang (42,87%) Musyawarah Guru Mata Kota Bekasi
belum tersertifikasi. Hal tersebut Pelajaran (MGMP) ataupun
mayoritas disebabkan nilai Uji mengikuti diklat, baik di

IV - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Kompetisi Guru (UKG) belum tingkat Kota, maupun tingkat
memenuhi yang disyaratkan atau Propinsi? Nasional
latar belakang pendidikannya belum
linier dengan mata pelajaran yang
diajarkannya, atau guru yang
bersangkutan sudah mendekati masa
usia pensiun. ,
Dari 4.581 Guru SMP Negeri dan Sejak diterapkan kurikulum
Kesesuaian Kualifikasi Swasta yang telah memenuhi kua- 2013 untuk memenuhi
Pendidikan Guru lifikasi pendidikan sebanyak 4.445 kekurangan guru di sekolah Dinas
SMP/MTs terhadap % 72% 82% 97,03% orang (97,03%) sisanya sebanyak wajib mengangkat guru Pendidikan
bidang studi yang 136 orang (2,97%) masih berpen- dengan kualifikasi pendidikan Kota Bekasi
diajarkan didikan D2 dan D3, rata rata mereka yang sesuai dengan bidang
sudah mendekati masa pensiun. , studi yang akan di ajarkannya.
Guru SMA/SMK/MA Disdik Prov.
% 47,50% -
yang sertifikasi - Jabar
Kesesuaian Kualifikasi
Pendidikan Guru
Disdik Prov.
SMA/SMK/MA % 76% -
- Jabar
terhadap bidang studi
yang diajarkan

4. Program
Pendidikan
Non Formal
Dari 632 orang tutor paket A, B, C Diupayakan tutor yang belum
yang berkualifikasi pendidikan D4/S1 memenuhi kualifikasi
sebanyak 749 orang (90,02%) sisanya pendidikan yang di syaratkan
Kualifikasi Tutor Paket KONDISI EVALUASI KINERJA 83 orang (9,98%) berpendidikan di untuk mengikuti Penyetaraan Disdik Prov.
% 65%
KINERJA 90% 90,02%
A, B, C
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 bawah S1/D4. Permasalahan yang S1 melalui Universitas Jabar
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA dihadapi PERMASALAHAN
antara lain masih adanya SOLUSI
Terbuka (UT) KET
PROGRAM DAERAH
AWAL tutor yang berkualifikasi pendidikan
TARGET CAPAIAN
RPJMD dari SMA sebanyak 41 orang
Dari 256 LKP dan PKBM yang ada di 1. Menyusun regulasi yang
Kota Bekasi, baru 14 PKMB dan LKP mengatur tentang LKP
yang sudah terakreditasi (8,59%), 2. Mengadakan sosialisasi
sisanya sebanyak 234 PKMB/LKP tentang tugas dan fungsi
(91,41%) belum terakreditasi. Hal pendidikan non Formal bagi
tersebut disebabkan belum disadari masyarakat
pentingnya akreditasi sebagai quality 3. Mengadakan pembinaan
control dan quality assurance dan pendampingan bagi LKP
Lembaga kursus dan
pelayanan pendidikan kepada yang akan mengikuti Disdik Prov.
lembaga pelatihan % 58% 70% 8,59%
masyarakat, lembaga yang kurang akreditasi Jabar
terakreditasi
kooperatif, belum adanya regulasi 4. Mengajukan anggarn yang
yang mengatur tentang Lembaga lebih besar untuk program
Kursus yang diselenggarakan oleh pendidikan Non Formal
masyarakat, kurangnya sosialisasi 5. Melakukan monitoring
tentang peran dan fungsi LKP bagi terhadap LKP yang belum
upaya pemberdayaan masyarakat, terakreditasi
alokasi anggaran untuk Pendidikan
Non Formal relatif masih rendah. i

5, Program
Pendidikan
Anak Usia Dini
Dari jumlah penduduk usia 0-6 tahun Perlu upaya yang lebih keras
di kota Bekasi sebanyak 250.952 untuk meningkatkan angka
anak, baru 94.869 anak (37,80%) partisipasi anak usia 0-6 tahun
yang tertampung di lembaga PAUD. masuk PAUD, antara lain :
Lembaga PAUD terdiri dari TKQ, TPQ, 1.Sosialisasi yang intensif
Daya Tampung Dinas
RA, MDA, TK, KB, TPA dan SPS, ada tentang pentingnya PAUD
Lembaga Pendidikan % 40% 50% 37,8% Pendidikan
sebanyak 156.083 anak (62,2%) usia bagi tumbuh kembang anak
Anak Usia Dini Kota Bekasi
0-6 tahun yang belum tertampung di 2. Membangun TK Pembina
lembaga PAUD. Negeri di Setiap Kecamatan,
sebagai percontohan
penyelenggaraan PAUD yang
sesuai dengan Standar

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 5


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Pelayanan Minimal.
3. Penguatan lembaga-
lembaga PAUD yang telah
ada, baik dari sisi manejerial
maupun teknis edukatif
4. Mengalokasikan dana
Bantuan operasional bagi
lembaga-lembaga PAUD
untuk dapat meringankan/
menggratiskan siswa PAUD
dari keluarga tidak mampu.
5. Pemenuhan kebutuhan
Prasarana PAUD baik in door
maupun out door
Dari 6.319 Guru PAUD yang ada , 1. Belum ada regulasi yang
baru 1.198 orang (18,96%) mengatur tentang tata cara
mempunyai kualifikasi S1 PAUD, pengelolaan /pendirian PAUD
sisanya sebanyak 5.121 orang secara teknis
(81,04%) berpendidikan 2. Perlunya pemahaman
SMA/D1/D2/D3/S1 Non PAUD. seluruh pengelola PAUD,
bahwa pengelolaan PAUD
akan lebih optimal apabila
ditangani oleh Guru yang Dinas
Guru PAUD Menenuhi
% 21% 26% 18,96% berkompeten Pendidikan
Kompetensi Dasar
3. Dilakukannya monitoring Kota Bekasi
dan evaluasi terhadap
pengelolaan PAUD yang ada
di masyarakat
KONDISI EVALUASI KINERJA 4.Dialokasikannya anggaran
KINERJA TAHUN 2018 untuk menyelenggarakan bea
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN siswa bagi SOLUSI
Guru PAUD yang KET
PROGRAM DAERAH
AWAL belum memenuhi kualifikasi
TARGET CAPAIAN
RPJMD S1 PAUD
Jumlah Guru sebanyak 6.319 orang Melaksanakan rekurtmen
menangani 42.659 siswa PAUD, Guru PAUD sampai mencapai
Dinas
Rasio Guru : Siswa apabila di rata-rata 1 orang guru batas rasio yang ideal dengan
1 : 11 1 : 06 1 : 07 Pendidikan
PAUD menangani 7 orang siswa (1 : 7) tetap memperhatikan
Kota Bekasi
belum mencapai sesuai target yang kualifikasi pendidikannya
telah ditetapkan .

6. Program
Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Dasar
Dari jumlah penduduk usia 7-12 1.Perlu adanya
tahun di kota Bekasi sebanyak pengaturan/pembatasan yang
246.251 orang, jumlah siswa yang tegas berapa % penduduk luar
sekolah pada jenjang SD/MI Kota Bekasi dapat bersekolah
berjumlah 281.805 siswa, artinya di Kota Bekasi
jumlah siswa lebih banyak dari 2. Diberlakukannya PPDB
jumlah pendudukinya, sebanyak secara on line Murni untuk
114.44%, Hal tersebut dapat terjadi semua jenjang pendidikan,
karena ada warga di luar Kota Bekasi selain dapat mengontrol arus
yang bersekolah di Kota Bekasi, penduduk dari luar kota juga
Dinas
terutama sekolah-sekolah yang dapat membatasi usia masuk
APK SD/MI % 112,94% 115,74% 114,44% Pendidikan
berbatasan dengan Kabupaten/Kota sekolah khususnya pada
Kota Bekasi
lain. jenjang Sekolah Dasar sesuai
dengan peraturan yang
berlaku.
3. Menggulirkan bantuan
operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagai pendamping
dana BOS yang sudah ada
4. Mengalokasikan Beasiswa
bagi siswa miskin yang tidak
tertampung di sekolah negeri

IV - 6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
5. Menggalakkan program
Kejar Paket A/B/C bagi
masyarakat yang tidak
terlayani pendidikannya pada
jalur formal sebagai jalur
pendidikan alternatif/non
formal
Dari jumlah siswa SD/MI sebanyak Di upayakan tidak ada siswa
281.030 siswa yang putus sekolah SD/MI yang putus sekolah,
sebanyak 2 orang (0,0007%) karena masalah keterbatasan
ekonomi. Pemda Kota Bekasi
telah mengalokasikan dana Dinas
Angka Putus Sekolah
% 0,13% 0,08% 0,0007% BOSDA sebagai pendamping Pendidikan
SD/MI
dana BOS Pusat bagi sekolah Kota Bekasi
negeri dan swasta serta
alokasi bea siswa bagi siswa
tidak mampu yang tidak
diterima di sekolah negeri
Dari lulusan SD/MI sebanyak 44.873 Perlu monitoring secara
siswa yang tercatat melanjutkan intensif, terutama dari
pendidikan pada SMP/MTs di Kota sekolah asal siswa yang
Bekasi sebanyak 37.517 siswa bersangkutan, agar terdeteksi
(83,61%) masih ada 7.356 siswa kemana mereka melanjutkan
Lulusan SD/MI Dinas
(16,39%) yang belum jelas pendidikannya agar ada data
melanjutkan ke % 93% 94,88% 83,61% Pendidikan
melanjutkan kemana, karena tidak yang valid tentang
SMP/MTs KONDISI Kota Bekasi
EVALUASI KINERJA ada laporan secara resmi dari sekolah keberlanjutan sekolah mereka
KINERJA TAHUN 2018 tentang hal tersebut. Bisa juga
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN
mereka pindah keluar daerah di SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL bawa oleh orang tuanya, masuk ke
TARGET CAPAIAN
RPJMD pesantren atau hal lainnya.
Solusi untuk menanggulangi
hambatan tersebut antara
Ketersediaan prasaran dan sarana lain :
pendukung sekolah dilihat dari 1. Penataan sekolah melalui
indikator ketersediaan perpustakaan, merger/penggabungan
Lab IPA dan atau Lab Komputer di sekolah dengan jumlah siswa
Ketersediaan sekolah. Dari ke tiga prasarana yang yang sedikit
Dinas
Prasarana dan Sarana tersedia rata-rata sebesar 46,40% 2. Apabila lahan masih ada
% 47% 60% 46,40% Pendidikan
Pendukung tingkat atau sebanyak 325 dari 699 SD dilaksanakan dengan
Kota Bekasi
Pendidikan SD Negeri dan Swasta yang ada di Kota membangun prasarpras yang
Bekasi. Sisanya belum memiliki, dibutuhkan
disebabkan tidak ada lahan/ruangan 3. Pengurangan daya
atau semua ruangan dijadikan ruang tampung disesuaikan dengan
kelas. ruangan yang tersedia
4. Meningkatkan pengawasan
oleh pengawas fungsional
Rasio antara siswa dengan ruang Solusi untuk menanggulangi
kelas pada SD Negeri dan Swasta hambatan tersebut antara
rata-rata 1 ruang kelas di isi oleh 30 lain :
siswa, di atas target yang telah 1. Pemberdayaan sekolah
ditetapkan. Rasio tersebut lebih swasta baik dari sisi
besar pada SD Negeri, dimana jumlah peningkatan kualitas
siswa sebesar 174.303, jumlah pendidikan maupun
rombel yang ada 5.212, sehingga membangun komitmen untuk
Rasio siswa SD : ruang Dinas
rasionya masih 1 : 33, untuk SD lebih peduli kepada
kelas (SPM 1:32) Rasio 1 : 47 1 : 32 1 : 30 Pendidikan
swasta jumlah siswa 78.610 rombel masyarakat tidak mampu.
Negeri+Swasta Kota Bekasi
yang ada 3.282, sehingga rasionya 2. Pembangunan Ruang Kelas
sebesar 1 : 24, Hal tersebut Baru untuk memenuhi
disebabkan antara lain : kekurangan ruang kelas.
1. Minat Masyarakat yang sangat 3. Penataan sekolah melalui
negeri minded, sementara ruang merger/penggabungan
kelas terbatas. sekolah dengan jumlah siswa
2. Sekolah swasta yang masih yang sedikit
dianggap mahal oleh sebagian 4. Memperbesar alokasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 7


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
masyarakat. BOSDA untuk sekolah swasta
3. Kualitas pendidikan pada sekolah dari yang sekarang sebesar
swasta yang belum merata Rp. 10.000/siswa/bulan.
5. Mengalokasikan bantuan
bea siswa bagi siswa yang
bersekolah di sekolah swasta
Rasio antara ruang kelas dengan Solusi untuk menanggulangi
rombongan belajar pada SD negeri hambatan tersebut antara
dan Swasta rata-rata 1 ruang kelas lain :
diisi oleh 1,3 rombel, belum sesuai 1. Pemberdayaan sekolah
dengan target yang telah ditetapkan. swasta baik dari sisi
Artinya 1 ruang kelas di isi oleh lebih peningkatan kualitas
dari 1 rombel dengan kata lain masih pendidikan .
ada sekolah yang melaksanakan 2. Pembangunan Ruang Kelas
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Baru untuk memenuhi
dobel shift. Rasio tersebut lebih kekurangan ruang kelas.
besar terjadi pada SD Negeri, dimana 3. Penataan sekolah melalui
jumlah ruang kelas sebanyak 3.383, merger/penggabungan
sementara jumlah rombel ada 5.212, sekolah dengan jumlah siswa
Dinas
Rasio Ruang Kelas sehingga rasionya masih 1 : 1,5, yang sedikit
Rasio 65% 1 : 1,10 1:1,30 Pendidikan
dengan Rombel SD sementara untuk SD swasta jumlah
Kota Bekasi
ruang kelas sebanyak 3.317,
sementara jumlah rombelnya ada
3.282, artinya ruang kelas tersedia
lebih banyak dari rombelnya,
sehingga rasio sebesar 1 : 0,10. Hal
tersebut disebabkan antara lain :
1. Minat masyarakat yang sangat
KONDISI negeri minded, sementara ruang
EVALUASI KINERJA kelas terbatas.
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA 2. SekolahPERMASALAHAN
swasta yang masih di PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA SOLUSI KET
PROGRAM anggap mahal oleh sebagian DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN masyarakat.
3. Kualitas pendidikan pada sekolah
swasta yang belum merata
Dari jumlah penduduk usia 13-15 1.Perlu adanya
tahun di kota Bekasi sebanyak pengaturan/pembatasan yang
119.449 orang, jumlah siswa yang tegas berapa % penduduk luar
sekolah pada jenjang SMP/MTs Kota Bekasi dapat bersekolah
berjumlah 115.088 siswa, artinya di Kota Bekasi
angka partisipasi penduduk usia 13- 2. Diberlakukannya PPDB
15 tahun yang bersekolah di secara on line Murni untuk
SMP/MTs sebesar 96,35%, masih ada semua jenjang pendidikan,
3,65% penduduk usia 13-15 tahun selain dapat mengontrol arus
yang belum bersekolah pada jenjang penduduk dari luar kota juga
SMP/MTs. Dari jumlah tersebut dapat membatasi usia masuk
termasuk penduduk luar i Kota sekolah khususnya pada
Bekasi, yang bersekolah di Kota jenjang Sekolah Dasar sesuai
Bekasi .. dengan peraturan yang
Dinas
berlaku.
APK SMP/MTs % 92,73% 96% 96,35% Pendidikan
3. Menggulirkan bantuan
Kota Bekasi
operasional Sekolah Daerah
(BOSDA) sebagai pendamping
dana BOS yang sudah ada
4. Mengalokasikan Beasiswa
bagi siswa miskin yang tidak
tertampung di sekolah negeri
.
5. Menggalakkan program
Kejar Paket A/B/C bagi
masyarakat yang tidak
terlayani pendidikannya pada
jalur formal sebagai jalur
pendidikan alternatif/non
formal

IV - 8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Dari jumlah siswa SMP/MTs Di upayakan tidak ada siswa
sebanyak 112.327 siswa yang putus SMP/MTs yang putus sekolah
sekolah sebanyak 32 orang (0,03%), karena masalah keterbatasan
yang berasal dari siswa SMP ekonomi. Pemda Kota Bekasi
sebanyak 24 orang dan siswa MTs telah mengalokasikan dana Dinas
Angka Putus Sekolah
% 0,14% 0,09% 0,03% sebanyak 8 orang. Penyebab dari BOSDA sebagai pendamping Pendidikan
SMP/MTs
putus sekolah tersebut dapat dana BOS Pusat bagi sekolah Kota Bekasi
disebabkan karena faktor ekonomi, negeri dan swasta serta
karena kesehatan, dibawa pindah alokasi bea siswa bagi siswa
oleh orangtuanya, atau sebab lain. tidak mampu yang tidak
diterima di sekolah negeri
Dari lulusan SMP/MTs sebanyak Perlu monitoring secara
38.409 siswa yang tercatat intensif, terutama dari
melanjutkan pendidikan pada sekolah asal siswa yang
SMA/MA/SMK di Kota Bekasi bersangkutan, agar terdeteksi
sebanyak 37.464 siswa (97,54%) kemana mereka melanjutkan
Lulusan SMP/MTs masih ada 945 siswa (2,46%) yang pendidikannya agar ada data Dinas
melanjutkan ke % 90% 94,50% 97,54% belum jelas melanjutkan kemana, yang valid tentang Pendidikan
SMA/MA/Kejuruan karena tidak ada laporan secara keberlanjutan sekolah mereka Kota Bekasi
resmi dari sekolah tentang hal
tersebut. Bisa juga mereka pindah
keluar daerah di bawa oleh orang
tuanya, masuk ke pesantren atau hal
lainnya.
Ketersediaan prasaran dan sarana Solusi untuk menanggulangi
pendukung sekolah dilihat dari hambatan tersebut antara
indikator ketersediaan perpustakaan, lain :
Ketersediaan Lab IPA dan atau Lab Komputer di 1. Apabila lahan masih ada
Dinas
Prasarana dan Sarana KONDISI sekolah. Dari ke tiga praserpras yang dilaksanakan dengan
% 52% 62%
EVALUASI 75,69%
KINERJA Pendidikan
Pendukung tingkat KINERJA tersedia rata-rata sebesar 75,69% membangun prasarpras yang
INDIKATORSMP
KINERJA TAHUN 2018 Kota Bekasi
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM Pendidikan SATUAN PADA atau sebanyak 210 dari 277 SMP
PERMASALAHAN dibutuhkan SOLUSI KET
PROGRAM Negeri dan Swasta yang ada di Kota 2. Pengurangan daya DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN Bekasi. Sisanya belum memiliki, tampung disesuaikan dengan
disebabkan sekolah baru, tidak ada ruangan yang tersedia
lahan/ruangan atau semua ruangan 3. Meningkatkan pengawasan
dijadikan ruang kelas. oleh pengawas fungsional
Rasio antara siswa dengan ruang Solusi untuk menanggulangi
kelas pada SMP Negeri dan Swasta hambatan tersebut antara
rata-rata 1 ruang kelas di isi oleh 33 lain :
siswa, melebihi dari target yang telah 1. Pemberdayaan sekolah
ditetapkan. Tetapi apabila dilihat swasta baik dari sisi
Rasio siswa dengan ruang kelas pada peningkatan kualitas
SMP Negeri, masih dibawah target pendidikan maupun dari sisi
yang ditetapkan, dimana jumlah managerial
siswa sebesar 47.710, jumlah rombel 2. Pembangunan Ruang Kelas
yang ada 1.194, sehingga rasionya Baru untuk memenuhi
rata-rata 1 : 40, sementara untuk kekurangan ruang kelas.
Rasio siswa SMP : SMP swasta jumlah siswa 46.073, 3. Penataan sekolah melalui Dinas
rombel (SPM 1:36) Rasio 1 : 45 1 : 36 1 : 32,68 rombel yang ada 1.676, sehingga pembatasan penerimaan Pendidikan
Negeri+Swasta rasionya rata-rata sebesar 1 : 27, jauh siswa baru pada PPERANGKAT Kota Bekasi
di atas standar SPM yang ditetapkan DAERAHB disesuaikan dengan
(1 : 36). Hal tersebut disebabkan ruang kelas yang tersedia
antara lain : 4. Memperbesar alokasi
1. Minat Masyarakat yang sangat BOSDA untuk sekolah swasta
negeri minded, sementara ruang dari yang sekarang sebesar
kelas terbatas. Rp. 15.000/siswa/bulan.
2. Sekolah swasta yang masih 5. Mengalokasikan bantuan
dianggap mahal oleh sebagian bea siswa bagi siswa yang
masyarakat. bersekolah di sekolah swasta
3. Kualitas pendidikan pada sekolah
swasta yang belum merata
Rasio antara ruang kelas dengan Solusi untuk menanggulangi
rombongan belajar pada SMP negeri hambatan tersebut antara
dan Swasta rata-rata 1 ruang kelas lain : Dinas
Rasio Ruang Kelas
Rasio 1 : 1.8 1 : 1.3 1 : 1.17 diisi oleh 0,98 rombel. Artinya 1 1. Pemberdayaan sekolah Pendidikan
dengan Rombel SMP
ruang kelas di isi kurang dari 1 swasta baik dari sisi Kota Bekasi
rombel dengan kata lain secara rata- peningkatan kualitas
rata sekolah di Kota Bekasi telah pendidikan maupun dari sisi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 9


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
melaksanakan Kegiatan Belajar managerial
Mengajar (KBM) satu shift. Tetapi 2. Pembangunan Ruang Kelas
apabila dilihat khusus untuk sekolah Baru untuk memenuhi
Negeri Rasionya masih 1 : 1,17, kekurangan ruang kelas.
dimana jumlah ruang kelas sebanyak 3. Penataan sekolah melalui
1.021, sementara jumlah rombel ada pembatasan penerimaan
1.194, sementara untuk SMP swasta siswa baru pada PPERANGKAT
jumlah ruang kelas sebanyak 1.895, DAERAHB disesuaikan dengan
sementara jumlah rombelnya ada ruang kelas yang tersedia,
1.676 artinya ruang kelas tersedia
lebih banyak dari rombelnya,
sehingga rasionya sebesar 1 : 0,88.
Hal tersebut disebabkan antara lain :
1. Minat masyarakat yang sangat
negeri minded, sementara ruang
kelas terbatas.
2. Sekolah swasta yang masih di
anggap mahal oleh sebagian
masyarakat.
3. Kualitas pendidikan pada sekolah
swasta yang belum merata
Rata-rata Nilai UN SD untuk mata Upaya yang ditempuh untuk
pelajaran Bahasa Indonesia 81,43, mengatasi permasalahan
Matematika 76,44, IPA 82,51, tersebut antara lain :
sehingga rata-rata nilai untuk ke tiga 1. Menyelenggarakan
mata pelajaran tersebut 8,11, masih pengayaaan kepada anak
kurang 0,09 dari target yang yang belum mencapai standar Dinas
Rerata UN SD/MI Nilai 7,70% 8,2% 8,11% ditetapkan. Permasalahan dari kemampuan minimum di luar Pendidikan
pelaksanaan UN SD tersebut antara jam pelajaran, Kota Bekasi
KONDISI EVALUASI KINERJA lain : 2. Melakukan komunikasi
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA 1. Pelaksanaan KBM belum optimal, yang intensif antara sekolah PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM karena mayoritas sekolah, terutama dengan orang tua siswa untuk DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN sekolah negeri dilaksanakan dobel bersama sama membimbing
RPJMD
shift anaknya di rumah
2. Jumlah siswa dalam satu rombel 3. Mengikutsertakan Guru
terlalu banyak dalam upaya peningkatan
3. Keterbatasan sarana dan kompetensi dalam forum
prasarana KKG, Diklat/Work Shop dll
4. Kompetensi Guru dalam proses
KBM belum optimal
5. Bimbingan dari orang tua belum
optimal
Rata-rata Nilai UN SMP untuk mata Upaya yang ditempuh untuk
pelajaran Bahasa Indonesia 67,92, mengatasi permasalahan
Matematika 56,97, IPA 58,40, Bahasa tersebut antara lain :
Inggris 62,07, sehingga rata-rata nilai 1. Menyelenggarakan
untuk ke empat mata pelajaran pengayaaan kepada anak
tersebut 61,34 masih jauh dari target yang belum mencapai standar
yang ditetapkan. Permasalahan dari kemampuan minimum di luar
pelaksanaan UN SMP tersebut jam pelajaran,
antara lain : 2. Melakukan komunikasi
1. Pelaksanaan KBM belum optimal, yang intensif antara sekolah
karena masih ada sekolah terutama dengan orang tua siswa untuk
sekolah negeri dilaksanakan dobel bersama sama membimbing
Dinas
shift anaknya di rumah
Rerata UN SMP/MTs Nilai 6,65% 7,4% 61,34% Pendidikan
2. Jumlah siswa dalam satu rombel 3. Mengikutsertakan Guru
Kota Bekasi
terlalu banyak dalam upaya peningkatan
3. Keterbatasan sarana dan kompetensi dalam forum
prasarana KKG, Diklat/Work Shop dll
4. Kompetensi Guru dalam proses
KBM belum optimal
5. Bimbingan dari orang tua belum
optimal
6. UN dilaksanakan murni berbasis
komputer
7. Kurikulum 2013 soal yang
diberikan berbasis HOTS (High Order
Thinking Skill)

IV - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Prestasi yang diraih sebanyak 89 Pemerintah Daerah lebih
kejuaraan yang terdiri event Tingkat banyak menyelenggarakan
Propinsi 38 kejuaraan, nasional 25 event-event yang sifatnya
kejuaraan dan tingkat Internasional mengapresiasi minat dan
26 kejuaraan. Kejuaraan tersebut bakat siswa
diperoleh melalui kejuaraan yang
diselenggarakan oleh pemerintah
Prestasi yang diraih di maupun non pemerintah. Mayoritas Dinas
Jumlah
tingkat provinsi dan N/A 10 89 kegiatan diselenggarakan oleh Non Pendidikan
Kejuaraan
atau nasional Pemerintah/ Club atau swasta. Kota Bekasi
Permasalahan yang dihadapi antara
lain :
1. Minimnya ajang lomba prestasi
yang di danai dari APBD
2. Siswa/orang tua siswa mencari
sendiri tempat untuk menyalurkan
minat dan bakat yang dimilikinya
7, rogram
Peningkatan
Kualitas
Pendidikan
Menengah
Disdik Prov.
APK SMA/MA/SMK 72,95% - - -
- Jabar

Angka Putus Sekolah Disdik Prov.


0,48% - - - -
SMA/MA/SMK Jabar
KONDISI EVALUASI KINERJA
Lulusan KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SMA/SMK/MA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Disdik Prov. KET
PROGRAM - - - - - DAERAH
melanjutkan ke AWAL Jabar
TARGET CAPAIAN
PT/Akademi RPJMD
Ketersediaan sarana
Disdik Prov.
dan prasarana 55% - - - -
Jabar
pendukung di SMA
Rasio siswa SMA :
Disdik Prov.
ruang kelas (SPM 1 : 39% - - -
- Jabar
1:36) Negeri+Swasta

Rasio Ruang Kelas Disdik Prov.


1 : 02 - - -
dengan Rombel SMA - Jabar

Ketersediaan sarana
Disdik Prov.
dan prasarana 60% - - -
- Jabar
pendukung di SMK
Rasio siswa SMK :
Disdik Prov.
ruang kelas (SPM 1 : 37 - - -
- Jabar
1:32) Negeri+Swasta
Rasio Ruang Kelas Disdik Prov.
1 : 02 - - -
dengan Rombel SMK - Jabar
Disdik Prov.
Rerata UN SMA Nilai 7.9 - - -
- Jabar
Disdik Prov.
Rerata UN SMK Nilai 7.8 - - -
- Jabar
Prestasi yang diraih di
Disdik Prov.
tingkat provinsi dan N/A - - -
- Jabar
atau nasional

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 11


b. URUSAN KESEHATAN 3 Program Pengadaan, Pe­
1) Program yang dilaksanakan ningkatan dan Perbaikan
Program-program yang dilak­ Sarana dan Prasarana Pus­
sanakan pada Urusan Kesehatan kesmas/Puskesmas Pem­
merupakan penjabaran dari ban­tu dan Jaringannya
Misi 3 yaitu Meningkatkan ke­ 4 Program Pengadaan, Pe­
hi­
dupan sosial masyarakat ningkatan Sarana dan Pra­
melalui layanan pendidikan sarana Rumah Sakit/Rumah
kesehatan dan layanan sosial Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/
lainnya. Kebijakan yang di­ Rumah Sakit Mata
tem­ puh yaitu Peningkatan 5 Program Peningkatan Pela­
kualitas layanan kesehatan yanan Kesehatan
me­ lalui pengembangan SDM, 6 Program Pencegahan dan
pembangunan infrastruktur dan Penanggulangan Penyakit
pengembangan sistem layanan Menular
kesehatan untuk meningkatkan 7 Program Obat dan Per­
pencapaian indeks kesehatan bekalan Kesehatan
Program-Program yang dilak­ 8 Program Promosi Kesehatan
sanakan pada urusan Kesehatan dan Pemberdayaan Ma­ sya­
antara lain rakat
1 Program Standarisasi Pela­ 9 Program Pengawasan Obat
yanan Kesehatan dan Makanan
2 Program Peningkatan Pela­ 10 Program Pengembangan
yanan Kesehatan Lansia Ling­kungan Sehat

TABEL IV. 2
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAMCAPAIAN
URUSAN KESEHATAN
TABEL IV.2
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KESEHATAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Tersedianya 1. Program
prasarana Standarisasi Dinas
dan sarana Pelayanan - Kesehatan
layanan Kesehatan
kesehatan
sesuai - Persentase
6,5% Dinas
kebutuhan Puskesmas Persen 32,6% 51% -
- Kesehatan
yang Terakreditasi
berkualitas
-Persentase klinik N/A Dinas
Persen 67% 74% -
yang berizin - Kesehatan

-Persentase Rumah 37% Dinas


Persen 40% 100% -
Sakit yang berizin - Kesehatan
-Persentase Rumah
Sakit yang
terakreditasi N/A Dinas
Persen 21% 78,05% -
(pembinaan, - Kesehatan
pengawasan dan
pengendalian)

2 Program
Peningkatan
Dinas
Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan
Lansia

IV - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


11 Program Peningkatan Ke­ 2) Realisasi Pelaksanaan
selamatan Ibu Melahirkan Pekerjaan
dan Anak Realisasi pelaksanaan program
12 Program Perbaikan Gizi Ma­ disajikan dalam bentuk capaian
syarakat indikator program Tahun 2018
13 Program Peningkatan Pe­ yang diuraikan per-urusan.
layanan Kesehatan Anak Capaian indikator program
Balita tersebut dapat dilihat pada
14 Program Upaya Kesehatan Tabel IV.2.
Masyarakat
15 Program Pelayanan Kese­
hatan Penduduk Miskin

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

-Cakupan Persen N/A 80% 70% Pelatihan pencatatan dan


Pelayanan Sistem pencatatan yang belum pelaporan bagi pemegang
Dinas
Kesehatan Pra Usia semua memahami, karena adanya program
Kesehatan
Lanjut dan Usia pergantian pemegang program
Lanjut

3. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan Perbaikan
Dinas
Sarana dan
Kesehatan/
Prasarana
DISBANGKIM
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu dan
Jaringannya
-Tersedianya
Puskesmas Menjadi
Dinas
Puskesmas 5 Poned
unit - Kesehatan/
Pelayanan Obsterti 10 11 -
DISBANGKIM
Neonatal Emergensi
Dasar (Poned)

- Tersedianya
31
KONDISI Dinas
Puskesmas EVALUASI KINERJA
unit Puskesmas
KINERJA 34 42 - Kesehatan/
Pembantu (Pustu)
INDIKATOR TAHUN 2018 - PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI DISBANGKIM KET
Menjadi
KINERJA Puskesmas
PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

4. Program
pengadaan,
peningkatan
sarana dan
RSUD,
prasarana
DISBANGKIM
Rumah Sakit/
, Dinas
Rumah Sakit
Kesehatan
Jiwa/ Rumah
Sakit Paru/
Rumah Sakit
Mata

Kegiatan pembangunan gedung


RSUD Kelas D multi years, 1
gedung di Jati Sampurna sudah Dinas
-Tersediannya Pembagunan dilanjutkan tahun
unit - 2 3 selesai, 2 gedung di Pondok Gede Kesehatan/Di
RSUD Kelas D 2019
dan Bantargebang masih dalam sbangkim
tahap penyelesaian, sedangkan 1
gedung di Teluk Pucung, baru
berupa tiang pancang

5. Program
Peningkatan RSUD,
Pelayanan PUSKESMAS
Kesehatan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 13


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

-Prosentase Bagi Puskesmas yang mengontrak


Kepuasan karena gedung Puskesmas sedang
Sosialisasi prosedur pelayanan di
Masyarakat direnovasi, dirasakan kurang
Puskesmas kepada masyarakat Puskesmas
Terhadap 78 73,87 nyaman dan aman oleh pasien,
perlu ditingkatkan
Pelayanan serta Pemahaman masyarakat
Puskesmas tentang prosedur pelayanan
Puskesmas belum optimal

6. Program
Pencegahan
dan Dinas
Penanggulanga Kesehatan
n Penyakit
menular
-Cakupan
penemuan dan
Dinas
penanganan Persen 28,42% 65% 100% -
- Kesehatan
penderita penyakit
pneumonia Balita
-Cakupan
penemuan dan
Penanganan Dinas
Persen 70% 100% -
Penderita penyakit 58,03% - Kesehatan
(pasien baru) TB
BTA Positif
-Penemuan dan
penanganan Dinas
Persen 100% 100% -
penderita penyakit 100,00%
KONDISI - Kesehatan
EVALUASI KINERJA
DBD KINERJA
INDIKATOR TAHUN 2018 PERANGKAT
SASARAN PROGRAM -Penemuan dan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Dinas
penanganan Persen AWAL 85% 100% -
57,67%
RPJMD TARGET CAPAIAN - Kesehatan
penderita penyakit
diare

-Cakupan kasus
Dinas
AIDS yang ditangani Persen 95% 100% -
95,00% - Kesehatan
(CST)

-Mikro Filaria Rate Dinas


Persen 0,90% 0,06% -
(Filariasis) 0,90% - Kesehatan

-Penderita kusta
Dinas
yang selesai Persen 90% 90% -
90,00% - Kesehatan
berobat/RFT
1.3 per
-Penemuandan
100.000
penanganan
penduduk Dinas
penderita penyakit -
usia kurang 2 2 - Kesehatan
Acute Flacid
dari 15
Paralysis (AFP)
tahun

7. Program
Obat dan Dinas
Perbekalan Kesehatan
Kesehatan

-Persentase
ketersediaan obat Dinas
persen 100% 100% 100% -
sesuai kebutuhan - Kesehatan
puskesmas

IV - 14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

8.Program
Promosi
Dinas
Kesehatan dan
Kesehatan
Pemberdayaan
masyarakat

-Cakupan Kelurahan N/A Dinas


persen 85% 100% -
Siaga Aktif - Kesehatan

Akan mengoptimalkan
Dinas
Persentase Rumah persen 70% 55,31% Masih ada indikator yang rendah penyuluhan tentang bahaya
68,14% Kesehatan
Tangga ber-PHBS (merokok) merokok di masyarakat

9. Program
Pengawasan Dinas
Obat dan Kesehatan
Makanan
- Presentase
Apotek, Toko Obat,
Produk Obat-
N/A Dinas
obatan, IRTP, persen 30% 30% -
- Kesehatan
Produk Pangan dan
Jajanan yang Sesuai
Standar Kesehatan
KONDISI EVALUASI KINERJA
10. Program KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM
Pengembangan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Dinas KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Lingkungan AWAL Kesehatan
RPJMD TARGET CAPAIAN
Sehat

Keterbatasan SDM dalam


-Presentase institusi Penambahan SDM, pelatihan
N/A pembinaan, baik waktu dan Dinas
yang memenuhi Persen 90% 87,5% bagi petugas, serta diberikan
kompetensi, serta keterbatasan Kesehatan
standar kesehatan anggaran perbaikan sarana
anggaran untuk perbaikan sarana/
prasarana sanitasi

- Cakupan sekolah 70% Dinas


Persen 75% 87,6%
sehat Kesehatan

11. Program
Peningkatan
Dinas
Keselamatan
Kesehatan
Ibu Melahirkan
dan Anak

-Cakupan Sistem pencatatan dan pelaporan Review pengisian kohort bagi


Dinas
kunjungan ibu Persen 95% 90,2% data dari Bidan Praktek Swasta bidan wilayah dan kader
87,16 % Kesehatan
hamil K4 (BPS) dan rumah sakit belum posyandu
maksimal

Sistem pencatatan dan pelaporan Review pengisian kohort bagi


-Cakupan Dinas
Persen 90% 85,1% data dari Bidan Praktek Swasta bidan wilayah dan kader
kunjungan bayi 45,26% Kesehatan
(BPS) dan rumah sakit belum posyandu
maksimal

-Cakupan neonatus
Dinas
dengan komplikasi Persen 80% 100%
45,10% Kesehatan
yg ditangani

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 15


KONDISI EVALUASI KINERJA
KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

-Cakupan ibu hamil


Dinas
dengan komplikasi Persen 98% 100%
97,13% Kesehatan
yang ditangani

-Cakupan Monev tata laksana pelayanan Dinas


Persen 90% 85% Penjaringan kunjungan ibu nifas
Pelayanan Ibu Nifas 53,23% KIA di Puskesmas Kesehatan
belum maksimal
-Cakupan
Pertolongan
Persalinan oleh
Bidan atauTenaga Sistem pencatatan dan pelaporan Monev sistem pencatatan dan Dinas
Persen 90% 88%
Kesehatan yang 87,42% cakupan persalinan di rumah sakit pelaporan di rumah sakit Kesehatan
Memiliki belum maksimal
Kompetensi
Kebidanan

12. Program
Dinas
Perbaikan Gizi
Kesehatan
Masyarakat
-Prevalensi Balita Dinas
Persen 0,15% 0,11%
Gizi Buruk 0,28% Kesehatan

-Prevalensi balita Dinas


Persen N/A% 5,0% 3,8% -
Gizi Kurang - Kesehatan

13. Program KONDISI EVALUASI KINERJA


Peningkatan KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR PERANGKAT
Dinas
SASARAN PROGRAM
Pelayanan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Kesehatan
Kesehatan AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN
Anak Balita
Menyampaikan informasi
-Cakupan
Pemahaman masyarakat tentang tentang imunisasi melalui
Desa/Kelurahan UCI Dinas
persen 100% 89,3% imunisasi kurang, adanya dampak pendekatan ke tokoh
(Universal Child 100 % Kesehatan
akibat imunisasi, dan penolakan masyarakat, tokoh agama, dan
Immunization)
masyarakat terhadap imunisasi lintas sektor

Kurangnya minat ibu Balita untuk Memberikan penyuluhan tentang


- Cakupan
membawa anaknya ke Posyandu pentingnya pemeriksaan Balita ke Dinas
Pelayanan Anak persen 90% 53%
20,08% untuk dilakukan pemantauan masyarakat dan ke tenaga Kesehatan
Balita
tumbuh kembang, kecuali pada kesehatan
bulan pemberian vitamin A

14.Program
Upaya Dinas
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat
-Cakupan
Pelayanan Gawat
Darurat Level I yang
Dinas
harus diberikan persen 100% 100% -
100% - Kesehatan
oleh sarana
kesehatan di
Kab/Kota
-Cakupan
pelayanan Dinas
persen 100% 100% -
kesehatan dasar di 100% - Kesehatan
puskesmas

15.Program KONDISI EVALUASI KINERJA


Pelayanan KINERJA TAHUN 2018 Dinas
INDIKATOR PERANGKAT
SASARAN PROGRAM
Kesehatan SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI Kesehatan, KET
KINERJA PROGRAM DAERAH
Penduduk AWAL RSUD
RPJMD TARGET CAPAIAN
Miskin
-Cakupan
pelayanan Dinas
kesehatan rujukan Persen 100% 100% - Kesehatan /
100% -
pasien masyarakat RSUD
miskin

IV - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


c. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN 1 Program Pembangunan Ja­
PENATAAN RUANG lan dan Jembatan
1) Program Yang Dilaksanakan 2 Program Rehabilitasi/Pe­me­
Program-program yang dilak­ liharaan Jalan dan Jem­batan
sanakan pada Urusan Pekerjaan 3 Program Pembangunan Sis­
Umum dan Penataan Ruang tem Informasi/Data Base
merupakan penjabaran dari Misi Jalan dan Jembatan
2 yaitu Membangun prasarana 4 Program pembangunan
dan sarana yang serasi dengan Saluran Drainase/Gorong-
dinamika dan pertumbuhan Gorong
kota. 5 Program Peningkatan fa­
Program-Program yang dilak­ si­
litas Penerangan Jalan
sanakan pada urusan Pekerjaan Umum (PJU)
Umum dan Penataan Ruang 6 Program Penunjang sarana
antara lain : dan prasarana pertamanan,
1 Program Pengendalian Pe­ Pe­makaman dan PJU
manfaatan Ruang 7 Program Pengendalian Banjir
2 Program Perencanaan Ru­ang
3 Program Pemanfaatan Ru­ang 2) Realisasi Pelaksanaan
4 Program pengelolaan Ru­ang Program
Terbuka Hijau (RTH) Realisasi pelaksanaan program
disajikan dalam bentuk capaian
2) Realisasi Pelaksanaan indikator program Tahun 2018
Program yang diuraikan per-urusan.
Realisasi pelaksanaan program Capaian indikator program
disajikan dalam bentuk capaian tersebut dapat dilihat pada
indikator program Tahun 2018 Tabel IV. 3 B.
yang diuraikan per-urusan.
Capaian indikator program d. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT
tersebut dapat dilihat pada DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tabel IV. 3 A. 1) Program Yang Dilaksanakan
Program-program yang di­lak­-
• DBMSDA (Dinas Bina Marga sanakan pada Urusan Pe­ ru­
dan Sumber Daya Air) mahan Rakyat dan Kawasan
1) Program Yang Dilaksanakan Permukiman merupakan pen­-
Program-program yang dilak­ ­jabaran dari Misi 2 yaitu Mem­
sanakan pada Urusan Pekerjaan bangun prasarana dan sarana
Umum dan Penataan Ruang yang serasi dengan dinamika
merupakan penjabaran dari Misi dan pertumbuhan kota.
2 yaitu Membangun prasarana Program-program yang di­
dan sarana yang serasi dengan lak­
sanakan pada Urusan Pe­
dinamika dan pertumbuhan rumahan Rakyat dan Kawasan
kota. Permukiman antara lain:
Program-Program yang dilak­ 1 Program pengembangan
sanakan pada urusan Pekerjaan Perumahan
Umum dan Penataan Ruang 2 Program Lingkungan Sehat
antara lain : Perumahan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 17


TABEL IV. 3A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG TABEL IV. 3. A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN
1 Terciptanya 1. Program
tata ruang Pengendalian
kota yang Pemanfaatan
berkelanjutan Ruang
Persentase Capaian indikator sudah 90%, kegiatan
Pemanfaatan Ruang penyegelan, penertiban dan
% 0 90% 90%
sesuai peruntukan pembongkaran serta pengendalian
reklame sudah dilaksanakan

2. Program
Perencanaan
Ruang
Jumlah rencana Capaian indikator sudah 100% untuk
pembangunan rencana strategisnya sudah tercapai 3
infrastruktur kota Lokasi 0 3 lokasi 3 lokasi lokasi, dan 2 lokasi kawasan pada tahun
sesuai dengan tata 2017 dan pada tahun 2018 hanya rencana
ruang kota Pemanfaatan lahan terhadap proyek-
Jumlah rencana proyek nasional
penataan kawasan
strategis kota yang Lokasi 0 2 lokasi 2 lokasi
sesuai dengan rencana
tata ruang kota

3. Program KONDISI EVALUASI KINERJA


Pemanfaatan INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
Ruang PROGRAM PADA AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN
Jumlah Penyerahan PSU Sesuai ketentuan Perwal nomor 60 Tahun
2016 tentang Penjabaran unsur
pemerintahan, Fungsi Penunjang urusan
Pemerintahan dan urusan pemerintahan
Bidang
Umum yang diselenggarakan pemerintah
kota, bahwa tupoksi serah terima PSU di
Dinas Perumahan kawasan permuniman
dan Pertanahan Kota Bekasi

Tersedianya 4. Program
Ruang Pengelolaan
Terbuka Hijau Ruang Terbuka
perkotaan Hijau *RTH)
Capaian indikator persentase Luas Ruang
terbuka hijau dapat dihitung dari Potensi
Rasio Luas RTH RTH siteplan perumahan ditambah potensi
% 7,48 12% 11,64%
terhadap wilayah Kota RTH Private pada siteplan tahun 2018
(Rasio luas RTH Kota Tahun 2018 sebesar
11,64%)
Terwujudnya keindahan Sudah dilaksanakannya penataan di titik
Titik 0 1 Titik 1 Titik
dan estetika kota yang dituju

IV - 18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV. 3B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEKERJAAN
TABEL IV. 3 B
UMUM DAN PENATAAN RUANG
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN
1 Terpenuhinya
kebutuhan 1.Program
Dinas Bina Marga
infrastruktur Pembangunan
dan Sumber Daya
perkotaan Jalan dan
Air
yang Jembatan
berkualitas
Rasio panjang jalan
Dinas Bina Marga
baru terhadap panjang
Km 3.100,79 Km 15 Km 15.456 dan Sumber Daya
jaringan jalan dalam
Air
kondisi baik
Persentase panjang
jalan yang memiliki Dinas Bina Marga
trotoar dan drainase % 12,63% 15,55% 16,73% dan Sumber Daya
saluran pembuangan Air
air (minimal 1.5 m

2. Program
Rehabilitasi/Pe Dinas Bina Marga
meliharaan dan Sumber Daya
Jalan dan Air
Jembatan
Persentase panjang Dinas Bina Marga
KONDISI EVALUASI KINERJA
jaringan jalan dalam % 91,05% 96,28% 96,30% dan Sumber Daya
INDIKATOR
kondisi baik KINERJA KINERJA TAHUN 2018 AirPERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN
3. Program KONDISI EVALUASI KINERJA
Jembatan
Pembangunan INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM
Sistem SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DERAH
Informasi/Data RPJMD TARGET CAPAIAN
Base Jalan dan
Jembatan
Persentase ketersedian Dinas Bina Marga
data base % Tersedia 100% 100% - - dan Sumber Daya
pembangunan Air

Persentase ketersedian Dinas Bina Marga


Terpenuhinya data base % Tersedia 100% 100% - - dan Sumber Daya
4.Program
kebutuhan pembangunan Air
pembangunan Dinas Bina Marga
utilitas
Saluran dan Sumber Daya
perkotaan
Terpenuhinya Drainase/ Air
yang
4.Program
Gorong-gorong
kebutuhan
berkualitas
pembangunan Dinas Bina Marga
utilitas
Saluran Persentase Drainase dan Sumber Daya
perkotaan % 70,55 73,28% 78,74% Dinas Bina Marga
Drainase/ dalam kondisi baik/ Air
yang - - dan Sumber Daya
Gorong-gorong pembuangan aliran air
berkualitas Air
tidak tersumbat
Persentase Drainase
% 70,55 73,28% 78,74% Dinas Bina Marga
dalam kondisi baik/
5. Program - - dan Sumber Daya
pembuangan aliran air
peningkatan Air
tidak tersumbat Dinas Bina Marga
fasilitas
dan Sumber Daya
penerangan
Air
5. Program
jalan umum
peningkatan
(PJU)
KONDISI EVALUASI KINERJA Dinas Bina Marga
fasilitas
INDIKATOR
Persentase KINERJA
capaian KINERJA TAHUN 2018 dan PERANGKAT
DinasSumber Daya
Bina Marga
No SASARAN PROGRAM
penerangan SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
jalan umum Target PROGRAM
Pemasangan % PADA AWAL
100,00% 100,00% 100,00% - - Air DERAHDaya
dan Sumber
Titik PJU Tahun (n) RPJMD TARGET CAPAIAN Air
(PJU)
Terpenuhinya
Persentase capaian % Dinas Bina Marga
kebutuhan penerangan
Target Pemasangan % 80,54
100,00% 100,00% 100,00% - - dan Sumber Daya
jalan umum
Titik PJU (PJU)
Tahun (n) Air

Dinas Bina Marga


Persentase Titik PJU
% 80% 72% 72% - - dan Sumber Daya
Dalam Kondisi Baik
Air
6. Program
penunjang
sarana dan Dinas Bina Marga
prasarana dan Sumber Daya
pertamanan, Air
Pemakaman
dan PJU
Terpenuhinya
Dinas Bina Marga
Kebutuhan Sarana dan
% 3,53% 19,68% 100% - - dan Sumber Daya
Prasarana Penunjang
Air
Petugas DPPPJU

7. Program Dinas Bina Marga


Pengendalian dan Sumber Daya
Banjir Air

Persentase
ketersediaan sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota Dinas Bina Marga
sehingga tidak terjadi % 0 16,64% 56,48% - - dan Sumber Daya
genangan (lebih dari 30 Air
cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 19


TABEL IV. 4A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERUMAHAN
TABEL IV. 4 A
RAKYAT DAN KAWASAN
CAPAIAN INDIKATORPERMUKIMAN
PROGRAM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KONDISI EVALUASI KINERJA TAHUN


INDIKATOR KINERJA 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Terpenuhinya perumahan 1. Program


1. dan kawasan permukiman pengembangan Disperkimtan
yang berkualitas Perumaan
Rasionalisasi Menjalin Kerja
- Cakupan anggaran, hanya sama dengan CSR
Ketersediaan % 99,33% 99% 84% sampai penyusunan sehingga tidak Disperkimtan
rumah layak huni anggaran terfokus dengan
APBD
- Cakupan Adanya tunda bayar
layanan rumah dalam pencairan dan
layak huni yang % 48,00% 100% 93% rekening listrik yang Efisiensi Anggaran Disperkimtan
terjangkau tidak sesuai dengan
tagihan invoice
2. Program
Lingkungan Sehat Disperkimtan
Perumahan
- Cakupan rumah Adanya Tunda Bayar
yang sehat dan
aman yang 0 100% 100% Efisiensi Anggaran Disperkimtan
didukung dengan
PSU

TABEL IV. 4B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TABEL IV. 4 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KONDISI EVALUASI KINERJA TAHUN


INDIKATOR KINERJA 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Terpenuhinya perumahan 1. Program


1. dan kawasan permukiman pengelolaan areal
yang berkualitas Pemakaman
Taman Makam
Pahlawan Yang 1 Area 1 Area 1 Area Dinas Sosial
Terpelihara

2) Realisasi Pelaksanaan sarana yang serasi dengan di­


Program namika dan pertumbuhan kota.
Realisasi pelaksanaan program Program-program yang di­
disajikan dalam bentuk capaian lak­
sanakan pada Urusan
indikator program Tahun 2018 Perumahan Rakyat dan Kawasan
yang diuraikan perurusan. Ca­- Permukiman antara lain:
paian indikator program ter­ 1 Program pengelolaan areal
sebut dapat dilihat pada Tabel Pemakaman
IV. 4 A.
2) Realisasi Pelaksanaan
• DINAS SOSIAL Program
1) Program Yang Dilaksanakan Realisasi pelaksanaan program
Program-program yang di­ disajikan dalam bentuk capaian
lak­
sanakan pada Urusan Pe­ indikator program Tahun 2018
rumahan Rakyat dan Kawasan yang diuraikan per-urusan.
Permukiman merupakan pen­- Capaian indikator program
jabaran dari Misi 2 yaitu tersebut dapat dilihat pada
Membangun prasarana dan Tabel IV. 4 B.

IV - 20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


e. URUSAN KETENTRAMAN, KE­­- disajikan dalam bentuk capaian
TER­
TIBAN UMUM DAN PERLIN­ indikator program Tahun 2018
DUNGAN MASYARAKAT yang diuraikan per-urusan.
Capaian indikator program
• SATPOL PP tersebut dapat dilihat pada
1) Program yang dilaksanakan Tabel IV. 5 A.
Program-program yang di­
lak­
sanakan pada Urusan Ke­ • DINAS PEMADAM
tentraman, Ketertiban Umum KEBAKARAN
dan Perlindungan Masyarakat 1) Program yang dilaksanakan
merupakan penjabaran dari Misi Program-program yang di­
5 yaitu Mewujudkan kehidupan lak­
sanakan pada Urusan Ke­
masyarakat yang aman, tertib, tentraman, Ketertiban Umum
tenteram dan damai. dan Perlindungan Masyarakat
Program-Program yang di­ merupakan penjabaran dari Misi
laksanakan pada urusan Ke­ 5 yaitu Mewujudkan kehidupan
tentraman, Ketertiban Umum masyarakat yang aman, tertib,
dan Perlindungan Masyarakat tenteram dan damai.
antara lain : Program-Program yang di­
1 Program Pemeliharaan Kan­ laksanakan pada urusan Ke­
transtibmas dan Pencegahan tentraman, Ketertiban Umum
Tindakan Kriminal dan Perlindungan Masyarakat
antara lain :
2) Realisasi Pelaksanaan 1 Program Peningkatan Ke­
Program siagaan dan Pencegahan
Realisasi pelaksanaan program Bahaya Kebakaran

TABEL IV. 5A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DANKETERTIBAN
PERLINDUNGAN
UMUM DANMASYARAKAT
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN

Jumlah
pelanggaran tahun
1. Program perda kondisi awal
Terpeliharanya
Pemeliharaan Persentase sebanyak 1602,
ketentraman dan
1 Kantrantibmas Penyelesaian % 8% 13% 15% Satpol PP tahun 2018 jumlah
ketertiban
dan Penceghan Pelanggaran K-3 pelanggaran perda
masyarakat
Tindak Kriminal 1359, hal ini
berkurang sebesar
15%
Jumlah pos
Persentase Pos
siskamling 124 pos,
Siskamling yang % 100% 80% 100% Satpol PP
yang berfungsi 124
berfungsi
pos
Jumlah pelanggaran
gangguan
kantrantibmas
Kondisi Awal
Persentase
sebanyak 2580
penurunan
% 2% 7% 45,85% Satpol PP pelanggaran, tahun
pelanggaran
2018 pelanggaran
kamtranstibmas
kantrantibmas
sebanyak 1397,
terjadi penurunan
sebesar 12,12%

Sumber : Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 21


TABEL IV. 5B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. B
KETERTIBAN UMUM DANCAPAIAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

EVALUASI KINERJA
KONDISI KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA AWAL PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
RPJMD
TARGET CAPAIAN

1 Terpenuhinya 1. Program Peningkatan 1. Cakupan Pelayanan 1. Sektor Pemadam 1. Penambahan Pembangunan


perumahan dan Kesiagaan dan Bencana Kebakaran Kebakaran di Kecamatan Sektor Pemadam Kebakaran
kawasan Pencegahan Bahaya belum mencapai seluruh Idealnya tersedia 1 sektor di
permukiman yang Kebakaran kecamatan setiap Kecamatan dan 1 Pos di Dinas Pemadam
% 100% 80% 73,6%
berkualitas setiap Kelurahan . Saat ini baru Kebakaranl
tersedia 1 Markas Komando
dan 5 sektor. Kebutuhan 7
sektor dan 56 Pos
2. Belum tersedianya 2. Tersedianya Tandon air yang
Tandon Air di setiap berfungsi untuk pasokan air
Sektor/Kecamatan Mobil Pemadam Kebakaran.
Diharapkan agar setiap
perumahan wajib menyediakan
tandon air (Disperkimtan), dan
setiap kecamatan tersedia
Tandon Air (DBMSDA)
3. Hydrant Kota tidak 3.Regulasi Kebijakan
berfungsi dengan baik Pemerintah Kota untuk
mengaktifkan Hydrant Kota
agar berfungsi dengan baik
2. Tingkat Tanggap 1.Belum terpenuhinya 1. Meningkatkan pelayanan
Waktu (Respon Time tingkat ketercapainya penanganan bencana Dinas Pemadam
% 100% 75% 69,0%
Rate) Layanan Wilayah respon time 15 kebakaran Kebakaranl
Manajemen Kebakaran
2. Penyediaan sistem
pelayanan penanganan
bencana kebakaran berbasis
wilayah
EVALUASI KINERJA
KONDISI KINERJA TAHUN 2018 3. Pengembangan Sistem
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA AWAL PERMASALAHAN informasi berbasis
SOLUSITIIC untuk KET
PROGRAM DAERAH
RPJMD penanganan kebakaran dan
TARGET CAPAIAN bencana lainnya yang
terintegrasi untuk seluruh
sektor dan pos
2. Kurangnya
ketersediaan armada
kebakaran Peningkatan penyediaan
3. Terbatasnya sarana sarana dan prasarana
pendukung peralatan penanganan kebakaran
dan perlengkapan
pasukan pemadam
4. Terbatasnya aparatur Peningkatan kapasitas
pemadam yang aparatur pemadam kebakaran
memenuhi kualifikasi dengan mengikuti diklat
standar kualifikasi aparatur
dengan jenis jabatan pemadam
kebakaran
5. Terbatasnya Diklat Prioritas mengikuti diklat
Aparatur aparatur
6. Kurangnya komunikasi Mewujudkan optimalisasi
korban/masyarakat di mitigasi non-struktural
sekitar wilayah TKP kebakaran
7. Kesulitan menghadapi Peningkatan kapasitas
wilayah masyarakat masyarakat kawasan padat
rawan kebakaran dan penduduk tentang
potensi kebakaran penanganan bencana
kebakaran

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Tahun 2018

TABEL IV. 5C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DANKETERTIBAN
PERLINDUNGAN
UMUM DAN MASYARAKAT
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

1 Terpeliharanya 1. Program
Ketentraman Pencegahan Dini dan
dan Ketertiban Penanggulangan BPBD
Masyarakat Korban Bencana
Alam
Presentase (%) SDM, Sarana dan Peningkatan Kapasitas dan
korban bencana yang Prasarana Peningkatan Sarpras
dievakuasi dengan
% 100 100 100 BPBD
menggunakan sarana
prasarana tanggap
darurat lengkap
Presentase (%) Persediaan Logistik Peningkatan Logistik
korban bencana yang Terbatas
menerima bantuan % 100 100 100 BPBD
sosial selama masa
tanggal darurat
Sumber : BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ) Kota Bekasi Tahun 2018

IV - 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


2) Realisasi Pelaksanaan 2) Realisasi Pelaksanaan
Program Program
Realisasi pelaksanaan program Realisasi pelaksanaan program
disajikan dalam bentuk capaian disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018 indikator program Tahun 2018
yang diuraikan per-urusan. yang diuraikan per-urusan.
Capaian indikator program Capaian indikator program
tersebut dapat dilihat pada tersebut dapat dilihat pada
Tabel IV. 5.B. Tabel IV. 5. C.

• BPBD (Badan Penang­ gu­ • KESBANGPOL (Kesatuan


langan Bencana Daerah) Bang­sa dan Politik)
1) Program yang dilaksanakan 1) Program yang dilaksanakan
Program-program yang di­ Program-program yang di­
lak­
sanakan pada Urusan Ke­ laksanakan pada Urusan Ke­
tentraman, Ketertiban Umum tentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
merupakan penjabaran dari Misi merupakan penjabaran dari Misi
5 yaitu Mewujudkan kehidupan 5 yaitu Mewujudkan kehidupan
masyarakat yang aman, tertib, masyarakat yang aman, tertib,
tenteram dan damai. tenteram dan damai.
Program-Program yang di­ Program-Program yang di­
lak­
sanakan pada urusan Ke­ lak­
sanakan pada urusan Ke­
tentraman, Ketertiban Umum tentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
antara lain : antara lain :
1 Program Pencegahan Dini 1 Program Pemeliharan Kan­
dan Penanggulangan Kor­ trantibmas dan Pencegahan
ban Bencana Alam Tindak Kriminal

TABEL IV. 5D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
TABEL IV. 5. D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

1 Terpeliharanya 1. Program
Ketentraman Pemeliharaan
dan Ketertiban Kantrantibmas dan BPBD
Masyarakat Pencegahan Tindak
Kriminal
Dalam melaksanakan Melakukan penguatan
program ini banyak terhadap fungsi dan peran
organisasi dari Tim Kewaspadaan Dini
Persentase
pemerintahan yang Daerah yang ada di Kota
Peningkatan Deteksi
% - 15 15 terlibat, penyelesaian Bekasi. Upaya lain adalah
Dini dan Pemantauan
masalah yang ada di dengan memperkuat fungsi
Kamtrantibmas
program ini bersifat dan peran Tim
lintas sektoral Kewaspadaan Dini
Masyarakat
Program ini kurang di Melakukan penguatan
dukung dengan fungsi SDM dan Anggaran
Sumber daya dengan menyusun kegiatan
Anggaran dan yang dapat mendukung
Manusia yang peningkatan tersebut,
memadai melalui Ranja, Badan
Kasbangpol mengajukan
kebutuhan tersebut
Sumber : Badan KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa Dan Politik ) Kota Bekasi Tahun 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 23


2) Realisasi Pelaksanaan 2) Realisasi Pelaksanaan
Program Program
Realisasi pelaksanaan program Realisasi pelaksanaan program
disajikan dalam bentuk capaian disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018 indikator program Tahun 2018
yang diuraikan per-urusan. yang diuraikan per-urusan.
Capaian indikator program Capaian indikator program
tersebut dapat dilihat pada tersebut dapat dilihat pada
Tabel IV.5D. Tabel IV. 6.

f. URUSAN SOSIAL 2. USURAN WAJIB NON PELAYANAN


1) Program yang dilaksanakan DASAR
Program yang dilaksanakan a. URUSAN TENAGA KERJA
pada Urusan Sosial terdapat 1) Program yang dilaksanakan
pada penjabaran dari Misi 3 Program-program yang di­
yaitu Meningkatkan kehidupan laksanakan pada Urusan
sosial masyarakat melalui Te­naga Kerja merupakan
layanan pendidikan kesehatan penjabaran dari Misi 4 yaitu
dan layanan sosial lainnya. Meningkatkan perekonomian
Program-Program yang di­ melalui pengembangan usaha
laksanakan pada urusan Sosial mikro, kecil dan menengah,
antara lain : peningkatan investasi serta
1 Program Pemberdayaan Fa­ penciptaan iklim usaha yang
kir Miskin dan Penyandang kondusif.
Masalah Kesejahteraan So­ Program-Program yang di­
sial Lainnya laksanakan pada Urusan Tenaga
2 Program Pelayanan dan Kerja yaitu :
Rehabilitasi Kesejahteraan 1 Program Peningkatan Ke­
Sosial sempatan Kerja
2 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
TABEL IV. 6
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN SOSIAL
TABEL IV. 6
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN SOSIAL

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Tertanganinya Masalah 1. Program


Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Fakir
1 Miskin dan Penyandang Dinas Sosial
Masalah Kesejahteraan
Sosial Lainnya
Persentase PMKS yang
menerima program Diajukan di
pemberdayaan sosial Tidak didukung Tahun Rasionalisasi
% 40% 0 Dinas Sosial
melaui KUBE atau 25% oleh Anggaran Anggaran Anggaran
Kelompok sosial Sebelumnya
ekonomi lainnya

2. Program Pelayanan
dan Rehabilitasi Dinas Sosial
Kesejahteraan Sosial

Penanganan PMKS yang


ditangani oleh % 30 37% 37% Dinas Sosial
pemerintah

IV - 24 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


3 Program Peningkatan Kua­ Program-Program yang di­
litas dan Produktivitas Te­ laksanakan pada Urusan Pem­
naga Kerja berdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak, antara lain :
2) Realisasi Pelaksanaan 1 Program Peningkatan Kua­
Program litas Hidup dan Perlindungan
Realisasi pelaksanaan program Perempuan dan Anak
disajikan dalam bentuk capaian 2 Program peningkatan peran
indikator program Tahun 2018 serta dan kesetaraan Gender
yang diuraikan per-urusan. dalam pembangunan
Capaian indikator program
tersebut dapat dilihat pada 2) Realisasi Pelaksanaan
Tabel IV. 7. Program
Realisasi pelaksanaan program
b. URUSAN PEMBERDAYAAN PE­REM­ disajikan dalam bentuk capaian
PUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK indikator program Tahun 2018
1) Program yang dilaksanakan yang diuraikan per-urusan.
Program-program yang di­ Capaian indikator program
laksanakan pada Urusan Pem­ tersebut dapat dilihat pada
berdayaan Perempuan dan Tabel IV. 8.
Perlindungan Anak, merupakan
penjabaran dari Misi 3 yaitu
Meningkatkan kehidupan sosial c. URUSAN PERTANAHAN
masyarakat melalui layanan 1) Program yang dilaksanakan
pendidikan kesehatan dan Program-program yang di­lak­­-
layanan sosial lainnya. sanakan pada Urusan Per­ ta­
nahan, merupakan penjabaran
dari Misi 2 yaitu Membangun

TABEL IV. 7
CAPAIAN INDIKATORCAPAIAN
PROGRAM URUSAN TENAGA KERJA
TABEL IV. 7
INDIKATOR PROGRAM URUSAN TENAGA KERJA

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD
TARGET CAPAIAN

1 Tersedianya 1. Program Meningkatnya tenaga


Dinas Tenaga
kesempatan Peningkatan kerja yang terdaftar Orang N/A 10.000 11.921 - - Tercapai
Kerja
kerja Kesempatan Kerja yang ditempatkan

2. Program
Prosentase Pengusaha
Perlindungan
yang melaksanakan Dinas Tenaga
Pengembangan % 80 100 100 - - Tercapai
UMK yang telah Kerja
Lembaga
ditetapkan
Ketenagakerjaan

Menurunnya angka
102 Dinas Tenaga
sengketa pengusaha % 100 100 - - Tercapai
Sengketa Kerja
dengan pekerja

Meningkatnya
Dinas Tenaga
perlindungan terhadap % 25 47 47 - - Tercapai
Kerja
hak-hak pekerja

3. Program
Meningkatnya jumlah
Peningkatan Kualitas Dinas Tenaga
pencari kerja yang Orang N/A 750 914 - - Tercapai
dan Produktivitas Kerja
memiliki keahlian
Tenaga Kerja

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 25


TABEL IV. 8
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN TABEL IV. 8
PEMBERDAYAAN PEREMPUANCAPAIAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
INDIKATOR PROGRAM URUSAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
KINERJA PROGRAM DAERAH
AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1. Program Persentase
Melakukan Penanganan,
Peningkatan penyelesaian 1. Tingkat sensitifitas
Tertanganinya Pendampingan,
Kualitas Hidup pengaduan masyarakat terhadap
Masalah Sosialisasi dan Daftar Terlampir
1 dan perlindungan % 100% 100% 100% program DP3A
Kesejahteraan Koordinasi terkait (Target Tercapai)
Perlindungan perempuan dan perlindungan anak
Sosial kekerasan terhadap
Perempuan dan anak dari tindakan belum optimal
anak secara responsif
Anak kekerasan
Mengusulkan kepada
BKPPD terkait SDM
Rasio tenaga pendamping
Menurunnya Rasio 2. Menambah SDM Daftar Terlampir
Rasio Rasio 430 : 1 1.470 : 1 148,75 yang memiliki kualifikasi DP3A
KDRT yang berkompeten (Target Tercapai)
Kasus latar belakang
pendidikan sarjana
hukum/pengacara

3. Pemahaman
Meningkatny Prediket dalam Mengadakan Sosialisasi
Tentang Kota Layak
a predikat evaluasi Prediket tentang Kota Layak Anak Daftar Terlampir
2 Prediket Madya Madya Anak masih kurang DP3A
Kota Layak pengembangan Pratama ke semua staekholder (Target Tercapai)
maksimal diantara
Anak Kota Layak Anak terkait
staekholder

2. Program
Meningkatny Prosentase 4. Banyaknya pekerja
peningkatan Penerimaan pegawai di
a partisipasi Partisipasi EVALUASI KINERJA wanita di lembaga
peran serta dan KONDISI lembaga pemerintah Daftar Terlampir
3 perempuan di perempuan di
INDIKATOR % 29,29% 30,75% 22,25%
TAHUN 2018 pemerintahan yang DP3A
PERANGKAT
No SASARAN kesetaraan
PROGRAM SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN khususnya perempuan
SOLUSI (Target Tercapai)
KETERANGAN
Lembaga Lembaga
KINERJA PROGRAM masuk batas usia DAERAH
Gender dalam AWAL RPJMD di perbanyak
Pemerintahan Pemerintahan TARGET CAPAIAN kerja (pensiun)
pembangunan
5. Adanya
Moratorium dari
Pemerintah, sehingga
tidak adanya
penerimaan CPNS
Baru khususnya
perempuan
Partisipasi 6. Karena Banyaknya lahan
Daftar Terlampir
perempuan di % 30,75% 35% 78% Kesempatan Kerja di pekerjaan yang DP3A
(Target Tercapai)
lembaga swasta swasta lebih terbuka ditawarkan

Prosentase 7. Pemilihan
Menunggu Pemilihan Daftar Terlampir
perempuan di DPRD % 16,00% 16% 16% Legestatif selama 5
Legistatif 5 tahun sekali (Target Tercapai)
Kota tahun

8. Rendahnya
partisipasi
perempuan ke dunia Perempuan diberikan
Prosentase kerja dan masih kesempatan untuk dapat
Daftar Terlampir
Partisipasi angkatan % 37,94 38,94% 40,00% berkembangnya memperoleh pekerjaan DP3A
(Target Tercapai)
kerja perempuan pandangan layak dan dukungan ini
perempuan dimulai dari para suami
kodratnya menjadi
ibu rumah tangga

TABEL IV. 9 TABEL IV. 9


CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSANPROGRAM
CAPAIAN INDIKATOR PERTANAHAN
URUSAN PERTANAHAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Terciptanya 1. Program
tata ruang kota Penataan,
yang Penguasaan,
berkelanjutan Pemilikan, DISPERKIMTAN
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah

Pengadaan Tanah 477,439 40,294.38


M2 DISPERKIMTAN
Sesuai Kebutuhan 580.914 M2 M2

Tidak adanya laporan Lebih responsif terhadap


permasalahan tanah dari permasalahan yang timbul
masyarakat khususnya, terkait dan mencarai alternatif
Penanganan 3 Kasus tanah negara/aset pemerintah penyelesainnya, serta
8 Kasus 8 Kasus DISPERKIMTAN
Kasus Negara Kota Bekasi yang perlu penganggaran dalam
difasilitasi dan upaya APBD yang tidak
penyelesainnya tuntas/full dalam satu
tahun anggaran

IV - 26 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


prasarana dan sarana yang pencemaran air
serasi dengan dinamika dan 5 Program Pengembangan
pertumbuhan kota. Ki­
nerja Pengelolaan Per­
Program-Program yang di­ sampahan
lak­
sanakan pada Urusan Per­
tanahan antara lain : 2) Realisasi Pelaksanaan
1 Program Penataan, Pe­ngua­ Program
saan, Pemilikan, Penggunaan Realisasi pelaksanaan program
dan Pemanfaatan Tanah disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018
2) Realisasi Pelaksanaan yang diuraikan per-urusan.
Program Capaian indikator program
Realisasi pelaksanaan program tersebut dapat dilihat pada
disajikan dalam bentuk capaian Tabel IV. 10.
indikator program Tahun 2018
yang diuraikan per-urusan. e. URUSAN ADMINISTRASI KEPEN­
Capaian indikator program DUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
tersebut dapat dilihat pada 1) Program yang dilaksanakan
Tabel IV. 9. Program-program yang di­
lak­
sanakan pada Urusan Ad­
d. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP ministrasi Kependudukan dan
1) Program yang dilaksanakan Pencatatan Sipil, meru­ pakan
Program-program yang di­ penjabaran dari Misi 1 yaitu
laksanakan pada Urusan Ling­ Menyelenggarakan tata kelola
kungan Hidup, merupakan kepemerintahan yang baik
penjabaran dari Misi 2 yaitu Program-Program yang di­
Membangun prasarana dan laksanakan pada Urusan Per­
sarana yang serasi dengan tanahan antara lain :
dinamika dan pertumbuhan 1 Program Penataan Ad­ mi­
kota. nistrasi Kependudukan
Program-Program yang di­ lak­
sanakan pada Urusan Ling­ 2) Realisasi Pelaksanaan
kungan Hidup antara lain : Program
1 Program Perlindungan dan Realisasi pelaksanaan program
Konservasi Sumber Daya disajikan dalam bentuk capaian
Alam indikator program Tahun 2018
2 Program Pengendalian Pen­ yang diuraikan per-urusan.
cemaran Kerusakan Ling­ Capaian indikator program
kungan tersebut dapat dilihat pada
3 Program Peningkatan Pe­ Tabel IV. 11.
ngendalian Polusi
4 Program peningkatan kua­
litas air dan pengendalian

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 27


TABEL IV. 10
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN
TABEL IV. 10 HIDUP
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM
RPJMD TARGET CAPAIAN
Meningkatnya Kewenangan
kualitas pengawasan
lingkungan terhadap
hidup penggunaan air
tanah sudah
menjadi
1. Program Cakupan
kewenangan
Perlindungan dan Pengawasan Dinas
Provinsi bukan
Konservasi terhadap % 20,13% 50% 0% Lingkungan
lagi kewenangan
Sumber Daya Penggunaan Hidup
Kabupaten/Kota,
Alam Air Tanah
sehingga
Kabupaten/Kota
tidak dapat lagi
melakukan
tindakan
penertiban
Persentase Kewenangan
Penurunan Provinsi Jabar
Kerusakan
Dinas
Lahan dan
% 0% 100% 0% Lingkungan
/atau Tanah
KONDISI EVALUASI KINERJA Hidup
untuk
INDIKATOR
Produksi KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
Biomassa PADA AWAL DAERAH
PROGRAM
RPJMD TARGET CAPAIAN
2. Program Persentase Kurangnya Perlu sosialisasi dan supervisi
Pengendalian Jumlah Usaha pemahaman dan bagi pelaku usaha/kegiatan
Pencemaran dan dan atau tidak disiplinnya dalam melakukan tertib
Kerusakan kegiatan yang pelaku administrasi dan sistem
Lingkungan mentaati usaha/kegiatan untuk pelaporan
persyaratan tertib administrasi
administrasi dan teknis serta tidak Dalam Penyelesaian hal ini
dan teknis memenuhi standar perlunya dilakukan sosialisasi Dinas
limbah pada % 32% 60% 50% pelaporan yang perangkat hukum Lingkungan
pengelolaan ditentukan lingkungan dan tertib Hidup
B.3 Menurunnya tingkat administrasi serta
pemahaman pelaku pembinaan bagi pelaku
usaha/kegiatan dalam usaha/kegiatan
ketaatan persyaratan
administrasi dan
teknis pengelolaan
lingkungan hidup
Penanganan dan 1. Pengelolaan sampah
Pengelolaan sampah dengan cara santary landfill
di TPA Sumur Batu yaitu dengan cara sampah
belum maksimal. TPA ditimbun di TPA sampah lalu
Sumur Batu dinilai dipadatkan dengan
tidak memenuhi menggunakan alat berat,
syarat teknis suatu seperti buldozer maupun
TPA Sampah karena track loader, kemudian
Dinas
Perolehan Sertifikat dianggap open ditutup dengan tanah
Adipura Adipura 0 Lingkungan
Adipura Adipura dumping sehingga sebagai lapisan penutup
Hidup
berpotensial dalam setiap hari pada setiap akhir
mencemari kegiatan. Hal ini harus
lingkungan, baik itu dilakukan terus menerus
dari pencemaran air secara berlapis lapis sesuai
tanah oleh Leachate rencana yang telah
(air sampah yang ditetapkan.
dapat menyerap 2. Rehabilitasi Zona TPA
kedalam tanah), lalat, ataupun penambahan lahan

IV - 28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM
RPJMD TARGET CAPAIAN
bau serta binatang TPA
seperti tikus, kecoa, 3. Pengadaan sarana dan
nyamuk dll. prasarana alat pengangkutan
sampah baik di TPS maupun
TPA
4. Menerapkan dan
memanfaatkan teknologi
dalam mengolah sampah di
TPA
5. Melibatkan peran serta
masyarakat dalam
mengurangi sampah melalui
pengelolaan 3R dan Bank
sampah

3. Program Persentase 1. Masih ada 7 1. Perlu sosialisasi tentang


Peningkatan Usaha dan perusahaan yang desain cerobong yang
Pengendalian atau Kegiatan melebihi baku mutu memenuhi standar dan
Polusi Sumber tidak jenis cerobong dampak pencemaran emisi
bergerak yang berbahan bakar solar gas buang sumber emisi
memenuhi dan batu bara tidak bergerak
persyaratan 2. Masih ada 16 2. Pengawasan standar
Dinas
administrasi perusahaan memiliki teknis sumber emisi tidak
Titik 60 60% 30% Lingkungan
dan teknis cerobong yang tidak bergerak harus dilakukan
Hidup
pencegahan memenuhi secara kontinyu dengan
pencemaran standarisasi memperhatikan parameter
udara KONDISI EVALUASI KINERJA baku mutu lingkungan yang
INDIKATOR disesuaikan dengan jenis
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN cerobong danSOLUSI
bahan bakar KETERANGAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM tidak terbatas boiler batu
RPJMD TARGET CAPAIAN
bara atau solar
1. Berdasarkan hasil 1. Perlu dilakukan kajian
pemantauan yang ulang terhadap lalu lintas
dilakukan tahun dibeberapa titik lokasi rawan
2015-2018, beberapa kemacetan
parameter 2. Melakukan penanaman
mengalami tren pohon yang dapat mereduksi
Persentase
peningkatan, hal ini zat polutan
lokasi/
disebabkan 3. Melakukan pemantauan
wilayah yang
meningkatnya jumlah kondisi kualitas udara secara
dipantau
volume kepadatan kontinyu
kualitas udara Titik 100 100% 25%
kendaran 4. Melakukan uji emisi gas
ambien dan
2. Adanya buang kendaraan
diinformasika
keterbatasan
n mutu udara
anggaran untuk
ambien
pengujian kualitas
udara ambien
sehingga titik
pengujian hanya
dapat dilakukan di 25
titik lokasi

4. Program Persentase Masih ada beberapa 1. Perlu sosialisasi untuk


peningkatan Jumlah Usaha titik pengujian yang meningkatkan pemahaman
kualitas air dan dan atau hasilnya melebihi dan ketaatan pelaku
pengendalian Kegiatan yang baku mutu usaha/kegiatan
Dinas
pencemaran air memenuhi 2. Melakukan pengawasan
Titik 30 60% 50% Lingkungan
Syarat dan pengujian secara
Hidup
Administrasi kontinyu
atau Teknis
Pencemaran
Air

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 29


KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM
RPJMD TARGET CAPAIAN
Terwujudnya 5. Program Prosentase
Pengelolaan Pengembangan Pelayanan /
sampah yang Kinerja Pengangkutan
Dinas
holistik Pengelolaan Sampah
% 55,45 69% 84,67% Lingkungan
berbasis Persampahan Rumah
Hidup
teknologi dan Tangga
partisipasi
masyarakat
Tempat Realisasi telah
Pembuangan Dinas mencapai target
Sampah (TPS) Persil 0.99 0.95 3.56 Lingkungan
per Satuan Hidup
Penduduk
Jumlah 1. Kurangnya personil 1. Peningkatan kapasitas Realisasi telah
Kelompok penyuluh yang SDM melalui pelatihan mencapai target
Masyarakat memahami tentang personil sesuai dengan
Pengolah pengelolaan sampah kebutuhan penyuluhan
Sampah 2. Masih rendahnya 2. Sosialisasi untuk
tingkat kesadaran meningkatkan pemahaman
masyarakat dalam dan penyadartahuan
mengolah sampah masyarakat tentang Dinas
Kelompok 140 140 215 dari hulu pentingnya peran serta Lingkungan
3. Masih banyaknya masyarakat untuk mengolah Hidup
kelompok masyarakat sampah
khususnya bank 3. Pembinaan kelompok
KONDISI EVALUASI KINERJA sampah yang belum masyarakat Bank Sampah
INDIKATOR berperan aktif untuk lebih berperan aktif
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI sampah
dalam pengelolaan KETERANGAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM dan memaksimalkan peran
RPJMD TARGET CAPAIAN
serta masyarakat
Persentase Telah menjadi
Limbah Yang kewenangan
Terolah % 17 21,11% 0 Desperkimtan Dinas Perumahan,
Pemukiman dan
Pertanahan
1. Kurangnya armada 1. Pengadaan/Penambahan
pengangkut sampah armada pengangkut sampah
2. Kendaraan 2. Kebutuhan akan
angkutan sampah ketersediaan anggaran
Cakupan
masih belum perbaikan dan
Kunjungan/
maksimal perawatankendaraan Dinas
Patroli truck
Ritase 164.380 296.015 63.480 operasionalnya pengangkut sampah Lingkungan
atau
karena terbatasnya 3. Target waktu perbaikan Hidup
pengangkutan
anggaran untuk biaya dan perawatan lebih
sampah di TPS
perawatan/pemelihar dipersingkat
aan dan pembelian
suku cadang
pengganti
PLTS sudah ada Untuk pelaksanaan
tetapi belum operasional maka FS
Jumlah Dinas
beroperasional teknologi dan FS jaringan
Teknologi unit 0 1 1 Lingkungan
karena masih dalam koneksi ke PLN harus segera
Baru Hidup
tahap commisioni disetujui
atau uji coba

IV - 30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV. 11
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSANTABEL ADMINISTRASI
IV. 11
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PENCATATAN SIPIL
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

1 Meningkatnya 1. Program Masih adanya penduduk Kota


Cakupan Penerbitan Melakukan
Kepemilikan Penataan % N/A 100,00 93,83 Bekasi yang belum melakukan DISDUKCAPIL
Kartu Tanda Penduduk Jemput Bola
Dokumen Administrasi perekaman KTP-el
Kependudukan Kependudukan Melakukan
dan Catatan Cakupan Penerbitan Pemahaman akan pentingnya akta
% N/A 92,12 65,80 Sosialisasi dan DISDUKCAPIL
Sipil Akta Kelahiran kelahiran masih kurang
Jemput Bola
Melakukan
Cakupan Kepemilikan Pemahaman akan pentingnya kartu
% N/A 100,00 89,67 Sosialisasi dan DISDUKCAPIL
Kartu Keluarga keluarga masih kurang
Jemput Bola
Melakukan
Cakupan Kepemilikan Pemahaman akan pentingnya akta
% N/A 74,57 60,29 Sosialisasi dan DISDUKCAPIL
Akta Perkawinan Perkawinan masih kurang
Jemput Bola
Cakupan Penerbitan
% N/A 55,93 64,20 DISDUKCAPIL
Akta Kematian

TABEL IV. 12
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN
TABEL IV. 12
MASYARAKAT DAN KELURAHAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PEMBERDAYAAN

EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
1 Meningkatnya 1. Program
partisipasi Peningkatan
masyarakat dalam Partisipasi
Kecamatan
pembangunan Masyarakat
Dalam
Pembangunan
Keikutsertaan
Masyarakat
dalam Proses 60,00% 90% 87% Kecamatan
Perencanaan
Pembangunan
Tersedianya
monografi
kelurahan dan
50,00% 100% 100% Kecamatan
kecamatan yang
lengkap dan
terbaharui

Tersedianya 2. Program
pelayanan publik Peningkatan
yang prima Pelayanan Kecamatan
Masyarakat di
Kecamatan

Indeks Kepuasan Nilai Nilai


Nilai 70,00 Kecamatan
Masyarakat (IKM) 80,00 78,33

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 31


f. URUSAN PEMBERDAYAAN MA­ yang diuraikan per-urusan.
SYARAKAT DAN DESA/ KE­ LU­ Capaian indikator program
RAHAN tersebut dapat dilihat pada
1) Program yang dilaksanakan Tabel IV. 12.
Program-program yang di­
lak­
sanakan pada Urusan g. URUSAN PENGENDALIAN PEN­-
Pemberdayaan Masyarakat dan DUDUK DAN KELUARGA BE­ REN­
Desa/Kelurahan, merupakan CANA
penjabaran dari Misi 3 yaitu 1) Program yang dilaksanakan
Meningkatkan kehidupan sosial Program-program yang di­
masyarakat melalui layanan laksanakan pada Urusan Pe­
pendidikan kesehatan dan ngendalian Penduduk dan Ke­
layanan sosial lainnya. luarga Berencana, me­ rupakan
Program-Program yang dil­ penjabaran dari Misi 3 yaitu
aksanakan pada Urusan Meningkatkan kehidupan sosial
Pertanahan antara lain : masyarakat melalui layanan
1 Program Peningkatan Par­ pendidikan kesehatan dan
tisipasi Masyarakat Dalam layanan sosial lainnya.
Pembangunan Program-Program yang di­
2 Program Peningkatan Pe­ laksanakan pada Urusan Pe­
layanan Masyarakat di ngendalian Penduduk dan Ke­
Kecamatan luarga Berencana antara lain :
1 Program Keluarga Berencana
2) Realisasi Pelaksanaan
Program 2) Realisasi Pelaksanaan
Realisasi pelaksanaan program Program
disajikan dalam bentuk capaian Realisasi pelaksanaan program
indikator program Tahun 2018 disajikan dalam bentuk capaian

TABEL IV. 13
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENGENDALIAN
TABEL IV. 13
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
PROGRAM DAERAH
AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
Tertanganinya
Masalah 1. Program Keluarga
1 DPP & KB
Kesejahteraan Berencana
Sosial
Cakupan Penyediaan
Alat/Obat Kontrasepsi
dalam memenuhi % N/A 30% 10% DPP & KB
permintaan
masyarakat
Cakupan Pasangan
Usia Subur Yang
% N/A 1,40% 1,40% DPP & KB
Istrinya dibawah usia
20 Tahun
Cakupan Pasangan
Usia Subur Yang Ingin
ber KB Tidak % N/A 6,65% 8,72% DPP & KB
Terpenuhi
(Unmetneed)

Total Fertility Rate


% 2,01% 2,73% 1,69% DPP & KB
(TFR)

Cakupan Anggota
Bina Balita (BKB) Ber % N/A 70% 77,32% DPP & KB
KB

IV - 32 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


indikator program Tahun 2018 i. URUSAN KOMUNIKASI, IN­FOR­-
yang diuraikan per-urusan. MATIKA, STATISTIK DAN PER­
Capaian indikator program SANDIAN
tersebut dapat dilihat pada 1) Program yang dilaksanakan
Tabel IV. 13. Program-program yang di­
laksanakan pada Urusan Ko­
h. URUSAN PERHUBUNGAN munikasi dan Informatika,
1) Program yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari
Program-program yang di­ Misi 1 yaitu Menyelenggarakan
laksanakan pada Urusan tata kelola kepemerintahan
Per­hubungan, merupakan yang baik.
penjabaran dari Misi 2 yaitu Program-Program yang di­
Membangun prasarana dan laksanakan pada Urusan Ko­
sa­rana yang serasi dengan di­ munikasi dan Informatika an­
namika dan pertumbuhan kota. tara lain :
Program-Program yang di­ 1 Program Pengembangan
laksanakan pada Urusan Ko­munikasi, Informasi dan
Perhubungan antara lain : Media Massa
1 Program Pembangunan 2 Program Kerjasama Informasi
Sa­rana dan Prasarana Per­ dan Media Massa
hubungan 3 Program Optimalisasi Pe­
2 Program Peningkatan Pela­ manfaatan Teknologi Infor­
yanan Angkutan masi
3 Program Peningkatan Ke­
laikan Pengoperasian Ken­ 2) Realisasi Pelaksanaan
daraan Bermotor Program
4 Program Optimalisasi Pe­- Realisasi pelaksanaan program
ngelolaan Pos dan Tele­ ko­ disajikan dalam bentuk capaian
munikasi indikator program Tahun 2018
5 Program Rehabilitasi dan yang diuraikan per-urusan.
Pemeliharaan Prasarana dan Capaian indikator program
Fasilitas LLAJ tersebut dapat dilihat pada
6 Program Peningkatan dan Tabel IV. 15 A.
Pengamanan Lalu Lintas
j. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL
2) Realisasi Pelaksanaan DAN MENENGAH
Program 1) Program yang dilaksanakan
Realisasi pelaksanaan program Program-program yang di­lak­-
disajikan dalam bentuk capaian sanakan pada Urusan Ko­ pe­-
indikator program Tahun 2018 rasi, Usaha Kecil dan Menengah,
yang diuraikan per-urusan. merupakan penjabaran dari
Capaian indikator program Misi 4 yaitu Meningkatkan
tersebut dapat dilihat pada perekonomian melalui pe­
Tabel IV. 14 . ngembangan usaha mikro, kecil

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 33


TABEL IV. 14
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERHUBUNGAN
TABEL IV. 14
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERHUBUNGAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN

1. Luasan Terminal 1. Rencana


yang ada saat ini Pembangunan
masih kurang Terminal baru di
memenuhi standar Jatiasih agar
Prosentase
yang terbaginya
Terpenuhinya
mengakibatkan kendaraan
1. Program sarana dan
Tersedianya multi kepadatan bus di kendaraan yang
Pembangunan prasarana
moda terminal. memasuki terminal Dinas
1 Sarana dan perhubungan % 2 3 3
transportasi yang 2. Kurangnya 2. Penataan Perhubungan
Prasarana sesuai
terintegrasi pemeliharaan dan Lingkungan kerja
Perhubungan kebutuhan
perawatan terminal terminal induk,
dan dalam
induk, kurangnya Pembangunan
kondisi baik
shelter sarana shelter dan
penunjang retribusi pengadaan sarana
parkir dan terminal penunjang retribusi
parkir dan terminal

1. Kendaraan 1. Pengadaan
Persentase angkutan umum Angkutan umum
2. Program pelayanan yang ada sudah masal untuk mem-
Peningkatan angkutan tidak laik jalan, berikan kenyaman-an Dinas
% 27 47 47
Pelayanan umum yang sehingga tidak bagi peng-guna Perhubungan
Angkutan baik, aman memberikan angkutan umum di
dan nyaman kenyamanan bagi Kota Bekasi
penumpang
Persentase 1. Tidak ada 1. Mengusulkan
Ketersediaan anggaran kegiatan Bantuan melalui
prasarana dan EVALUASI KINERJA pada tahun 2018 APBN ataupunAPBD
INDIKATOR KONDISI Dinas
sarana % 10 50
TAHUN 201845 yang mendukung propinsi PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSISarana Perhubungan KETERANGAN
pengembanga pada capaian 2. Pengadaan DAERAH
n PROGRAM
BRT di Kota AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN indikator tersebut dan Prasarana Trans
Bekasi 2. Saat ini baru Patriot di Kota Bekasi
tahap pertama 3. Berkoordinasi
kooridor I Harapan dengan Dinas Terkait
Indah – Terminal untuk permasalahan
Bekasi pelebaran
3. Belum adanya jalan/pembuatan
Jalur khusus Untuk jalur khusus trans
Trans Patriot patriot, sehingga
mengakibatkan mempercepat waktu
keterlambatan tempuh
kedatangan dari
halte sebelumnya,
dikarenakan
kepadatan lalu
lintas

1. Kondisi alat uji 1. Penyediaan Barang


3. Program saat ini yang sudah logistik pengujian, Uji
Peningkatan Presentase lama, sehingga emisi di Kota Bekasi,
Kelaikan Kendaraan sering terjadi Pengadaan alat uji
% 97% 100% 100%
Pengoperasian bermotor kerusakan emisi portable bensin
Kendaraan yang laik jalan 2. Belum adanya 2. Sedang
Bermotor gedung uji yang dibangunnya Gedung
Refresentatif Uji
Program dan
Indikator sudah
4. Program Persentase
tidak dipergunakan
Optimalisasi Tersedianya
% 26% 82% pada TA 2018,
Pengelolaan Pos pelayanan
(Program di Pindah
dan Telekomunikasi informasi
ke
Diskominfostandi)
2 5. Program Cakupan EVALUASI KINERJA Pemeliharaan sarana
Adanya fasilitas lalu
Meningkatnya Rehabilitasi dan INDIKATOR
fasilitas KONDISI TAHUN 2018 dan prasa-rana lalu
lintas yang PERANGKAT
Dinas
No SASARAN
Kelancaran Lalu PROGRAM
Pemeliharaan KINERJA
sarana lalu SATUAN
% KINERJA
59%PADA 86% 86% PERMASALAHAN lintas seSOLUSI
Kota Bekasi KETERANGAN
rusak/kurang laik DAERAH
Perhubungan
Lintas Prasarana dan PROGRAM
lintas yang AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN se-hingga dapat ber-
pakai
Fasilitas LLAJ berfungsi baik fungsi dengan baik
Tingkat kemacetan
yang belum
tertangani bahkan
bertambah dari 19
titik kemacetan Berkoordinasi
Penyelesaian akibat dari dengan dinas terkait
19 titik pertumbuhan kota, tentang pelebaran Dinas
% 25% 74% 74%
kemacetan di dan proyek jalan/peningkatan Perhubungan
kota bekasi Strategis Nasional, jalan/penataan
Luas jalan yang tak simpang
sebanding dengan
tingkat volume
kendaraan yang
bertambah
6. Program Persentase Adanya fasilitas
Peningkatan dan terpasangnya sarana lalu lintas
Pengamanan Lalu /terbangunny Sarana lalu lintas (rambu, marka,
Lintas a sarana lalu (rambu, marka, petunjuk arah,
lintas pada petunjuk arah, traffict light dan
ruas jalan traffict light dan lainnya) serta
arteri dan lainnya) serta penempatan
kolektor penempatan penempatan petugas Dinas
% 60% 92% 92%
penempatan lalu lintas pada ruas Perhubungan
petugas lalu lintas jalan arteri dan
pada ruas jalan kolekto,
arteri dan kolektor Mengusulkan
yang belum Kegiatan PUSDALOPS
memadai untuk memantau
Petugas Pengatur
Lalu Lintas

IV - 34 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV. 15
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
Tabel IV. 15
STATISTIK SERTACAPAIAN
PERSANDIAN
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
SERTA PERSANDIAN
KONDISI
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PROGRAM AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

1. Program
Tersedianya
Pengembangan Sekretariat Daerah
pelayanan publik
Komunikasi, Informasi Bagian Humas
yang prima
dan Media Massa
IKM Mengenai
Pelayanan
Prima Sekretariat Daerah
Target
Kehumasan % 80% 82% - - Bagian Humas/
- Tercapai
PERANGKAT DISKOMINFOSTANDI
DAERAH
Pemkot Bekasi

2. Program Kerjasama
Sekretariat Daerah
Informasi dan Media
Bagian Humas
Massa
Prosentase % - - - Program
Sekretariat Daerah
Jenis Informasi Pindah Ke
Bagian Humas/
Publik yang Humas
DISKOMINFOSTANDI
dipublikasikan

3. Program
Optimalisasi Sekretariat Daerah
Pemanfaatan Bagian Telematika
Teknologi Informasi
Prosentase % 40,00 100% 100% Sekretariat Daerah Target
Pencapaian Bagian Telematika/
Road Map E- DISKOMINFOSTANDI
Government

dan menengah, peningkatan indikator program Tahun 2018


investasi, serta penciptaan iklim yang diuraikan per-urusan.
usaha yang kondusif. Capaian indikator program
Program-Program yang di­lak­- tersebut dapat dilihat pada
sanakan pada Urusan Ko­ pe­ Tabel IV. 16.
rasi, Usaha Kecil dan Menengah
antara lain : k. URUSAN PENANAMAN MODAL
1 Program Peningkatan Kua­ a. Program yang dilaksanakan
litas Kelembagaan Koperasi Program-program yang di­
2 Program Pengembangan laksanakan pada Urusan Pe­na­-
Ke­wirausahaan dan naman Modal, merupakan
Keunggulan Kompetitif Usa­ penjabaran dari Misi 4 yaitu
ha Kecil Menengah Meningkatkan perekonomian
3 Program Penciptaan Iklim melalui pengembangan usaha
Usaha Kecil Menengah yang mikro, kecil dan menengah,
Kondusif peningkatan investasi, serta
4 Program Pengembangan penciptaan iklim usaha yang
Sistem Pendukung Usaha kondusif.
Bagi Usaha Mikro Kecil Me­ Program-Program yang di­
nengah laksanakan pada Urusan
Penanaman Modal antara lain :
2) Realisasi Pelaksanaan 1 Program peningkatan pela­
Program yanan perizinan
Realisasi pelaksanaan program 2 Program peningkatan pro­
disajikan dalam bentuk capaian mosi dan kerjasama investasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 35


TABEL IV. 16
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH Tabel IV. 16
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN
Keterbatasan
anggaran yang
1. Program tersedia, turunnya
Dinas
Meningkatnya peran Peningkatan animo masyarakat
Perindustrian
1 kelembagaan Kualitas dalam pendirian
dan
ekonomi masyarakat Kelembagaan koperasi, verifikasi
Perdagangan
Koperasi data yang dilakukan
oleh kementerian
Koperasi dan UKM
Target 10% per Mengevaluasi
tahun terlalu tinggi, target ditahun
dan baru bisa tahun berikutnya
diakomodir di sehingga di
anggaran tahun RPJMD yang
2017 (perubahan), baru, target Dinas
Pertumbuhan 10% tahun 2018 terjadi akumulasi Perindustrian
845 koperasi 1.039
Koperasi rasionalisasi selama 5 tahun dan
sehingga biaya menjadi 18% Perdagangan
pendirian koperasi
tidak dapat
terbayarkan
sehingga menjadi
hibah

Perlunya
Belum ada upaya Dinas
448 koperasi 613 program untuk
Peningkatan EVALUASI KINERJA menjadikan Perindustrian
INDIKATOR koperasi aktif (53 % dari
KONDISI 5% revitalisasi
Koperasi Aktif TAHUN 2018 koperasi tidak aktif dan
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN seluruh
KINERJA koperasi)
PADA PERMASALAHAN koperasi tidak
SOLUSI KETERANGAN
menjadi aktif Perdagangan
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD aktif
TARGET CAPAIAN

Permasalahan daya Melaksanakan


saing yang meliputi pelatihan dan
packaging dan meningkatkan
harga, terbatasnya produksi,
anggaran untuk sehingga dapat
promosi dan menurunkan
pemasaran, dan harga pasar,
sulitnya pengadaan menambah cost
jaminan terhadap anggaran
kredit kredit promosi (APBD)
pembiayaan dan melakukan
2. Program
kerjasama
Pengembangan
Meningkatnya dengan pihak Dinas
Kewirausahaan
aktivitas UMKM dan ketiga dalam hal Perindustrian
2 dan Keunggulan
Ekonomi lokal promosi dan dan
Kompetitif
berbasis pemasaran, Perdagangan
Usaha Kecil
upaya lain
Menengah
adalah
membentuk
jamkrida atau
lembaga jaminan
lainnya yang
dapat
memfasilitasi
UMKM dalam
pembiayaan/kre
dit Bank dan Non
Bank

Peningkatan 1,725 2,545 Unit


1,134 Unit
jumlah UMKM Unit

IV - 36 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

3. Program Program ini tidak Dinas


Penciptaan Iklim terakomodir di Perindustrian
Usaha Kecil tahun2018 dan
Menengah yang Perdagangan
Kondusif
Penyediaan Sudah terakomodir Dinas
regulasi yang di Tahun ke 2 Perindustrian
Perda 1 Perda
mendukung - RPJMD dan
UMKM Perdagangan

Program ini tidak Dinas


terakomodir di Perindustrian
4. Program tahun 2018, namun dan
Pengembangan kegiatannya tetap Perdagangan
Sistem ada digabung
Pendukung dengan program
Usaha Bagi Pengembangan
Usaha Mikro Kewirausahaan dan
Kecil Menengah Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Di usulkan
Adanya kembali di
rasionalisasi kegiatan tahun
anggaran, sehingga tahun berikutnya
kegiatan yang Dinas
Meningkatnya
425 pelaku dilakukan baru Perindustrian
produk yang % 1.058 990
usaha sosialisasi dan
bersertifikasi
sedangkan fasilitasi Perdagangan
sertifikat halal tidak
dapat diterbitkan

TABEL IV. 17A


CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENANAMAN
Tabel IV. 17 A MODAL
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR KONDISI KINERJA EVALUASI KINERJA TAHUN 2018


PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA AWAL PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM RPJMD TARGET CAPAIAN

1 Tercapainya 1. Program Indeks Indeks 79,99% 82,50% 82,67% Terdapat Perubahan Survey tetap dilaksanakan Dinas
Kualitas Kinerja peningkatan Kepuasan Pedoman sesuai ketentuan yang Penanaman
Pelayanan pelayanan Masyarakat Pelaksanaan Survey diberikan oleh Bagian Modal dan
Perizinan dan perizinan (IKM) IKM Organisasi Setda Kota Pelayan
Non Perizinan Bekasi Terpadu Satu
yang Prima Pintu
(DPMPTSP)
2 Meningkatnya 2. Program Laju Peningkatan % Rp. 10% 147% 1. Kurangnya 1. Mengadakan Training Dinas
Investasi peningkatan Investasi 3.434.577.781.92 (Rp.7.190. (Rp.10.460.053.504. kepatuhan para LKPM bagi para pelaku Penanaman
promosi dan 4 848.422.6 800) pelaku usaha untuk usaha yang wajib LKPM Modal dan
kerjasama 36) melaporkan 2. Melakukan Pelayan
investasi perkembangan kunjungan/pemantauan Terpadu Satu
realisasi investasinya kepada pelaku usaha Pintu
melalui format LKPM (PMDN/PMA) untuk (DPMPTSP)
berdasarkan Perka memonitor, mengevaluasi
BKPM Nomor 7 Tahun dan sosialisasi terhadap
2018 tentang Tata perkembangan investasi
Cara Pengendalian melalui LKPM
Penanaman Modal 3. Melakukan
pemanggilan/teguran
terhadap pelaku usaha
yang tidak menyampaikan
LKPM
2. Keterbatasan 1. Melakukan Promosi
potensi investasi investasi kepada para
daerah investor dalam bidang jasa
perdagangan dan properti
2. Membina hubungan baik
terhadap organisasi,
asosiasi ruang lingkup
pengusaha (APINDO,
HIPMI, PHRI dll)

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 37


TABEL IV. 17B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
PENANAMAN MODAL CAPAIAN INDIKATORTabel IV. 17 B
PROGRAM URUSAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR EVALUASI KINERJA TAHUN 2018


KONDISI KINERJA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PADA AWAL RPJMD
PROGRAM
TARGET CAPAIAN

Program
peningkatan Sekretariat Daerah
Meningkatnya
promosi dan Bagian Kerjasama Dan
Investasi
kerjasama Investasi
investasi

Sekretariat Daerah
Peningkatan nilai Pindah ke
% Rp. 3.434.577.781.924 Bagian Kerjasama Dan
investasi DPMPTSP
Investasi / DPMPTSP

b. Realisasi Pelaksanaan Capaian indikator program


Program tersebut dapat dilihat pada
Realisasi pelaksanaan program Tabel IV. 17 B.
disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018 l. URUSAN KEPEMUDAAN DAN
yang diuraikan per-urusan. OLAH RAGA
Capaian indikator program 1) Program Yang Dilaksanakan
tersebut dapat dilihat pada Program yang dilaksanakan
Tabel IV. 17 A. pada Urusan Kepemudaan
dan Olah Raga merupakan
• SETDA (Sekretariat Daerah) penjabaran dari Misi 3 yaitu
a. Program yang dilaksanakan Meningkatkan kehidupan sosial
Program-program yang di­ masyarakat melalui layanan
lak­
sanakan pada Urusan pendidikan kesehatan dan
Penanaman Modal, merupakan layanan sosial lainnya.
penjabaran dari Misi 4 yaitu Program-program yang
Meningkatkan perekonomian dilaksanakan pada Urusan
melalui pengembangan usaha Kepemudaan dan Olah Raga
mikro, kecil dan menengah, antara lain :
peningkatan investasi, serta 1 Program peningkatan peran
penciptaan iklim usaha yang serta kepemudaan
kondusif. 2 Program Pembinaan dan
Program-Program yang di­ Pemasyarakatan Olahraga
laksanakan pada Urusan Pe­ 3 Program Peningkatan Pra­
nanaman Modal antara lain : sarana dan Sarana Olahraga
1 Program peningkatan pro­-
mosi dan kerjasama in­
­ 2) Realisasi Pelaksanaan
vestasi Program
Realisasi pelaksanaan program
b. Realisasi Pelaksanaan disajikan dalam bentuk capaian
Program indikator program Tahun 2018
Realisasi pelaksanaan program yang diuraikan per-urusan.
disajikan dalam bentuk capaian Capaian indikator program
indikator program Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada
yang diuraikan per-urusan. Tabel IV. 18.

IV - 38 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV. 18
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA TABEL IV. 18
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

Meningkatnya 1. Program Dinas Pemuda,


1 aktifitas peningkatan peran Olahraga, Kebudayaan
kepemudaan serta kepemudaan dan Pariwisata

Dinas Pemuda,
Persentase pemuda
Olahraga, Kebudayaan
putus sekolah yang % 24 70
dan Pariwisata/
dibina 0
DISPORA
Dinas Pemuda,
Persentase
Olahraga, Kebudayaan
organisasi pemuda % 0 0 0
dan Pariwisata/
yang aktif
DISPORA
Perda Kota Bekasi
No. 15 Tahun 2017
Tentang Perubahan
Prestasi yang Dinas Pemuda,
Atas Perda Kota
dicapai pemuda Tk. 5 TK, 1 TP, 1 5 TK, 2 Olahraga, Kebudayaan
Gelar Juara 5TK, 2TP ,0TN Bekasi No 07 Tahun
Kota, Tk. Provinsi TN TP, 0 TN dan Pariwisata/
2016 Tentang
dan Tk.Nasional DISPORA
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi

2 Meningkatnya
prestasi olah- 2. Program
EVALUASI KINERJA Dinas Pemuda,
raga dan akti- Pembinaan dan INDIKATOR KONDISI
TAHUN 2018 Olahraga, Kebudayaan
No fitasSASARAN
olah raga Pemasyarakatan
PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
dan Pariwisata
di masyarakat Olahraga PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

Persentase cabang Dinas Pemuda,


olahraga yang Olahraga, Kebudayaan
% 50 70
berprestasi dan dan Pariwisata/
458
unggulan DISPORA

Persentase atlet Dinas Pemuda,


berprestasi Olahraga, Kebudayaan
% 50 70 458
Tk.Provinsi dan dan Pariwisata/
Nasional DISPORA

3. Program DISBANGKIM, Dinas


Peningkatan Pemuda, Olahraga,
Prasarana dan Kebudayaan dan
Sarana Olahraga Pariwisata

DISBANGKIM, Dinas
Terbangunnya
Pemuda, Olahraga,
Stadion Mini untuk Unit 0 2 0
Kebudayaan dan
kecamatan
Pariwisata/ DISPORA
Persentase
Ketersediaan
DISBANGKIM, Dinas
prasarana dan
100 Pemuda, Olahraga,
sarana olahraga % 20 100
Kebudayaan dan
yang representatif
Pariwisata/ DISPORA
(sesuai standar) di
tingkat Kota Bekasi
RasioINDIKATOR
ketersediaan EVALUASI KINERJA DISBANGKIM, Dinas
KONDISI
saranaKINERJA
olahraga 1SATUAN
: 10.000 TAHUN 2018 Pemuda, Olahraga,
No SASARAN PROGRAM KINERJA PADA
210 Lapangan 286 1.779 PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KETERANGAN
terhadap jumlah
PROGRAM penduduk AWAL RPJMD Kebudayaan dan
penduduk TARGET CAPAIAN Pariwisata/ DISPORA
Jumlah Stadion Perda Kota Bekasi
yang Representatif No 15 Tahun 2017
Tentang Perubahan
Atas Perda Kota
Dinas Kepemudaan
1 7 Bekasi No 07 Tahun
dan Olah raga
2016 Tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah Kota Bekasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 39


m. URUSAN KEBUDAYAAN 1 Menyelenggarakan tata kelola
1) Program Yang Dilaksanakan kepemerintahan yang baik.
Program yang dilaksanakan Program-program yang di­
pada Urusan Kebudayaan me­ laksanakan pada Urusan Per­
rupakan penjabaran dari Misi 3 pustakaan antara lain :
yaitu Meningkatkan kehidupan 1 Program pengembangan
sosial masyarakat melalui la­ budaya baca dan pembinaan
yanan pendidikan kesehatan perpustakaan
dan layanan sosial lainnya.
Program-program yang di­ b. Realisasi Pelaksanaan
laksanakan pada Urusan Ke­ Program
budayaan antara lain : Realisasi pelaksanaan program
1 Program Pengelolaan Keka­ disajikan dalam bentuk capaian
yaan Budaya indikator program Tahun 2018
yang diuraikan per-urusan.
2) Realisasi Pelaksanaan Capaian indikator program
Program tersebut dapat dilihat pada
Realisasi pelaksanaan program Tabel IV. 20.
disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018 o. URUSAN KEARSIPAN
yang diuraikan per-urusan. a. Program Yang Dilaksanakan
Capaian indikator program Program yang dilaksanakan pa­
tersebut dapat dilihat pada da Urusan Kearsipan terdapat
Tabel IV. 19. pa­da penjabaran dari Misi 1 yai­
tu Menyelenggarakan tata ke­
n. URUSAN PERPUSTAKAAN lola kepemerintahan yang baik.
a. Program Yang Dilaksanakan Program-program yang dilak­
Program yang dilaksanakan sanakan pada Urusan Kearsipan
pa­da Urusan Perpustakaan ter­ antara lain :
dapat pada penjabaran dari Misi 1 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
TABEL IV. 19
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
Tabel IV. 19
KEBUDAYAAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEBUDAYAAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
Pada tahun 2018 tidak dilaksanakan Pada tahun 2018 telah dibuat
pemeliharaan terhadap benda cagar Surat Keputusan Walikota
budaya, situs dan monumen di Kota Bekasi No.
Cakupan
Bekasi, karena pemeliharaan 430/Kep.321.Disparbud/VII/
Terpelihara cagar budaya,
1. Program terhadap 8 (delapan) benda cagar 2018 Tempat dan Bangunan Dinas
dan Situs dan
Pengelolaan budaya telah selesai di laksanakan Bersejarah di Kota Bekasi (19 Pariwisata
meningkatnya Monumen di % 47 100 100
Kekayaan sampai dengan tahun 2017, sesuai benda Cagar Budaya) dan
aktivitas seni Kota Bekasi
Budaya dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Kebudayaan
dan budaya yang
No. 431/Kep 255
dilestarikan
Porbudpar/VI/2011 tentang
Penetapan Benda Bersejarah di Kota
Bekasi
Anggaran yang di alokasikan untuk Capaian jumlah
penyelenggaraan event festival penyelenggaraan festifal seni
Penyelenggar Dinas
belum memadai, hal ini dan budaya diakumulasikan
aan Festival Pariwisata
Event 7 Event 11 Event 17 Event dimaksudkan penyelenggaraan dengan penyelenggaraan
seni dan dan
event festifal untuk memfasilitasi yang dilaksanakan oleh
budaya Kebudayaan
sanggar seni untuk dapat hidup dan masyarakat atau komunitas
berkembang

IV - 40 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV. 20 TABEL IV. 20
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
CAPAIAN INDIKATOR PERPUSTAKAAN
PROGRAM URUSAN PERPUSTAKAAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI URUSAN
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM TARGET CAPAIAN
RPJMD
Penurunan Pengunjung Jumlah Pengunjung Perpusda
Tersedianya
pada perpustakaan keliling Tahun 2018 sebesar 7.122 orang.
prasarana
dikarenakan keterlambatan Jumlah Pengunjung Pusling Tahun
dan sarana 1. Program
Prosentase pengurusan kepemilikan 2018 berjumlah 8.127 orang.
layanan pengembangan Dinas
Peningkatan armada bantuan dari Jumlah Pengunjung Perpustakaan
pendidikan budaya baca % 30% 18,20% Perpustakaan Perpustakaan
Pengunjung perpusnas dan efisiensi SD Tahun 2018 : 606.060 orang.
sesuai dan pembinaan Kota Bekasi
Perpustakaan anggaran Jumlah Pengunjung Perpustakaan
kebutuhan perpustakaan
SMP Tahun 2018 : 155.400 orang,
yang
Jumlah Pengunjung TBM Tahun
berkualitas
2018 : 31.200 orang
Tahun 2018 Bimtek mandiri
peserta pengelola perpustakaan
sekolah yang ada dibawah UPTD
Prosentase
Pendidikan 3 Kecamatan Bekasi Dinas
Jumlah
% 20% 20,15% Terlaksanan dengan baik Selatan, Rawa Lumbu dan Bekasi Perpustakaan
Perpustakaan
Utara. Kota Bekasi
Yang Terbina
Jumlah Peserta : 116 peserta,
Pembinaan dengan mendatangi
secara langsung 21 perpustakaan
Terlaksananya
2. Perpustakaan layanan Keterlambatan Pengurusan
Titik 200 145 Dinas
Keliling perpustakaan kepemilikan armada
keliling Tambahan Anggaran Perpustakaan
bantuan dari perpusnas dan
Kota Bekasi
Pembinaan efisiensi anggaran
Laporan 200 145
Literasi sekolah
Terlaksanya
3. Pengenalan KONDISI EVALUASI KINERJA
kegiatan penge-
INDIKATOR Dinas
Perpustakaan KINERJA TAHUN 2018100 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM nalanKINERJA
perpus- Sekolah
SATUAN 100 Terlaksana dengan baik
PERMASALAHAN SOLUSI URUSAN Perpustakaan
Pada Anak Usia PADA AWAL DAERAH
takaan pada anak
PROGRAM Kota Bekasi
Dini RPJMD TARGET CAPAIAN
usia dini
4. Pengadaan Tersedianya Sudah mendapatkan bantuan
Dinas
Mobil Armada Tidak Terlaksana karena mobil perpustakaan keliling dari
Unit 4 - Perpustakaan
Perpustakaan Perpustakaan Rasionalisasi Anggaran Perpustakaan Nasional RI
Kota Bekasi
Keliling Keliling
Terselenggaranya
5. Gerakan Dinas
Lomba
Bekasi Kelurahan 12 12 Terlaksana dengan baik Perpustakaan
Perpustakaan
Membaca Kota Bekasi
Kelurahan
Membuka pendaftaran untuk
Terselenggaranya Undangan telah disebarkan Dinas
umum melalui media sosial,
Workshop Peserta 60 57 untuk 60 peserta, namun Perpustakaan
sehingga dapat menjaring peserta
Kampung Baca ada yang berhalangan hadir Kota Bekasi
lebih banyak lagi
Terselenggaranya Membuka pendaftaran untuk
Undangan telah disebarkan Dinas
Workshop umum melalui media sosial,
Peserta 100 95 untuk 100 peserta, namun Perpustakaan
Aktualisasi sehingga dapat menjaring peserta
ada yang berhalangan hadir Kota Bekasi
Literasi Keluarga lebih banyak lagi
6. Pengolahan, Terlaksananya
Pemeliharaan Preservasi Buku
dan
Dinas
Inventarisasi Judul
2.000 2.000 Terlaksana dengan baik Perpustakaan
Buku Buku
Kota Bekasi
Perpustakaan
Daerah Kota
Bekasi
Terinventarisasi Tidak Terlaksana karena
Memperbaiki perencanaan Dinas
Buku Judul perubahan RKA yang
5.000 - pelaksanaan kegiatan agar lebih Perpustakaan
Perpustakaan Buku menyebabkan waktu
tepat waktu Kota Bekasi
Daerah pelaksanaannya tidak cukup
Penjilidan Koran 60 Koran, Dinas
60 Koran,
dan Majalah Jilid 12 Terlaksana dengan baik Perpustakaan
12 Majalah
Majalah Kota Bekasi
7.Pembinaan Tersusunnya KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR Dinas
Perpustakaan Naskah Akade- KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN
Dokumen 1 1 PERMASALAHAN
Terlaksana dengan baik SOLUSI URUSAN Perpustakaan
mikPROGRAM
Raperda PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN Kota Bekasi
Perpustakaan
- Tersedia Pojok
Digital
8. Perpustakaan Dinas
- Tersedia Meja Tidak Terlaksana karena
Digital untuk SD Titik 35 - Dianggarkan di Tahun berikutnya Perpustakaan
dan Kursi Baca Rasionalisasi Anggaran
dan SMP Kota Bekasi
- Tersedianya E-
Book

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 41


TABEL IV. 21
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEARSIPAN
TABEL IV. 21
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEARSIPAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
KINERJA PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN

Prosentase
Pengadaan
PERANGKAT
1. Program Adanya Sarana dan
Tercapainya DAERAH yang
Penyelamatan dan PERANGKAT Prasarana
peningkatan kapasitas menerapkan Dinas
1 Pelestarian % 0 55% 56,52% DAERAH yang tidak record centre
organisasi dan pengelolaan Arsip Kearsipan
Dokumen/ Arsip memiliki record untuk
aparatur sipil negara PERANGKAT
Daerah centre kearsipan PERANGKAT
DAERAH secara
DAERAH
baku
Ketersediaan
kotak jabatan
Adanya
arsiparis
PERANGKAT
untuk seluruh Dinas
DAERAH yang tidak
- PERANGKAT Kearsipan
memiliki pengelola
DAERAH
kearsipan/arsiparis
Pemerintah
Kota Bekasi

TABEL IV.22
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETAHANAN PANGAN
TABEL IV. 22
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KETAHANAN PANGAN

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
KINERJA PROGRAM PADA AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

1 Ketersediaan Pangan 1. Program


Utama Pengembamngan Dinas Perindustrian,
Produk Pertanian, % Perdagangan dan
Peternakan dan Koperasi
Perikanan

Indeks Ketersedian Dinas Ketahanan


% 95% 100% 100,7%
Pangan Pangan

b. Realisasi Pelaksanaan Program-program yang dilak­


Program sanakan pada Urusan Kearsipan
Realisasi pelaksanaan program antara lain :
disajikan dalam bentuk capaian 1 Program Pengembangan
indikator program Tahun 2018 Pro­duk Pertanian, Peter­na­
yang diuraikan per-urusan. kan dan Perikanan
Capaian indikator program
tersebut dapat dilihat pada b. Realisasi Pelaksanaan
Tabel IV. 21. Program
Realisasi pelaksanaan program
p. URUSAN KETAHANAN PANGAN disajikan dalam bentuk capaian
a. Program Yang Dilaksanakan indikator program Tahun 2018
Program yang dilaksanakan pa­ yang diuraikan per-urusan.
da Urusan Kearsipan terdapat Capaian indikator program
pada penjabaran dari Misi 1 tersebut dapat dilihat pada
yaitu Menyelenggarakan tata Tabel IV. 22.
kelola kepemerintahan yang
baik.

IV - 42 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


B. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN YANG 2. URUSAN PERTANIAN
DILAKSANAKAN a. Program Yang Dilaksanakan
1. URUSAN KEPARIWISATAAN Program yang dilaksanakan pada
a. Program Yang Dilaksanakan Urusan Pertanian merupakan
Program yang dilaksanakan pada pen­ jabaran dari Misi 4 yaitu Me­
Urusan Pariwisata merupakan ningkatkan perekonomian me­
pen­jabaran dari Misi 3 yaitu lalui pengembangan usaha mikro,
Meningkatkan kehidupan sosial kecil dan menengah, peningkatan
masyarakat melalui layanan pen­ investasi dan penciptaan iklim usaha
didikan kesehatan dan layanan yang kondusif.
sosial lainnya. Program-program yang dilaksanakan
Program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pertanian antara lain:
pada Urusan Pariwisata antara lain: 1 Program Pencegahan dan Pe­
1 Program Pengembangan Desti­ nanggulangan Penyakit Ternak
nasi Pariwisata 2 Program Pengembangan Produk
Pertanian, Peternakan dan Pe­
b. Realisasi Pelaksanaan Program rikanan
Realisasi pelaksanaan program
disajikan dalam bentuk capaian b. Realisasi Pelaksanaan Program
indikator program Tahun 2018 yang Realisasi pelaksanaan program
diuraikan per-urusan. Capaian indi­ disajikan dalam bentuk capaian
kator program tersebut dapat dilihat indikator program Tahun 2018 yang
pada Tabel IV. 23. diuraikan per-urusan. Capaian indi­
kator program tersebut dapat dilihat
pada Tabel IV. 24.

TABEL IV.23
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PARIWISATA
TABEL IV. 23
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PARIWISATA

KONDISI EVALUASI KINERJA TAHUN


INDIKATOR KINERJA KINERJA 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN

Tersedianya 1. Program Persentase kawasan % - 100 50 Untuk kawasan wisata Karena untuk membangun
destinasi Pengembangan wisata milik Pemerintah yang tertata milik kawasan wisata alam
pariwisata Destinasi Pariwisata Kota Bekasi yang tertata pemerintah dari 2 maupun buatan belum dapat
perkotaan kawasan yaitu : Situ dilaksanakan untuk
Rawa Gede dan Curug menciptakan tujuan wiasata
Parigi belum ada yang baru. Disparbud telah
dilaksanakan 100%, hal membuat kawasan wisata
ini disebabkan oleh tidak kuliner sebanyak 2 (dua)
adanya anggaran, baik kawasan, yang berlokasi di Jl.
Dinas
dari APBD maupun dari Terusan Asrama Haji (depan
Pariwisata
pihak swasta untuk apartemen Center Point) dan
dan
pembangunan kawasan di Danau Duta Harapan
Kebudayaan
wisata. Tahapan yang Kelurahan Harapan Baru
sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara
Disparbud antara lain :
1. Fisibility Study (FS) Situ
Rawa Gede
2. Masterplan Situ Rawa
Gede
3. Fisibility Study (FS)
Curug Parigi
Persentase Usaha / Jasa % 20 40 94,73 Berdasarkan data yang Pada Tahun 2018 dilakukan Sampai dengan
Kepariwisataan yang memohon rekom usaha pendataan pelaku jasa usaha Desember 2018
Berizin jasa pariwisata pada pariwisata door to door dan jumlah pelaku
tahun 2017 yang telah terdata sejumlah 1.693 jasa usaha yang
Dinas
mengurus rekom usaha usaha yang belum ber izin berizin sejumlah
Pariwisata
jasa pariwisata sejumlah akan di buatkan izin usaha 841 pelaku jasa
dan
411 yang terdiri dari secara bertahap usaha pariwisata
Kebudayaan
usulan rekom baru yang berizin dari
sejumlah 272 dan yang 2.104 pelaku
perpanjangan 139 usaha di Kota
Bekasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -43
TABEL IV.24 TABEL IV. 24
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERTANIAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERTANIAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

1. Program
Dinas
Meningkatnya Pencegahan dan
1 Perekonomian
investasi Penanggulangan
Rakyat
Penyakit Ternak

Dinas
Penurunan
Perekonomian Target
Kejadian Penyakit 15,00 0% 0% Tidak ada permasalahan
Rakyat/ Tercapai
Hewan Menular
DISTANIKAN
Pencegahan, Dinas
pengendalian dan Perekonomian Target
100,00 100% 100% Tidak ada permasalahan
penanggulangan Rakyat/ Tercapai
penyakit ternak DISTANIKAN

2. Program
Pengembangan Dinas
Target
Produk Pertanian, Perekonomian
Tercapai
Peternakan dan Rakyat
Perikanan EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 Dinas
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
Produksi SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI Perekonomian KET
Target
59.5RPJMD
Ton 64 Ton 64 Ton Tidak ada permasalahan DAERAH
PROGRAM
pertanian AWAL Rakyat/ Tercapai
TARGET CAPAIAN
DISTANIKAN
Dinas
Produksi 11,846 15,118 15,118 Perekonomian Target
Tidak ada permasalahan
peternakan Ton Ton Rakyat/ Tercapai
Ton
DISTANIKAN
Dinas
Produksi Perekonomian Target
1,375 Ton 2,094 Ton 2,094 Ton Tidak ada Permasalahan
perikanan Rakyat/ Tercapai
DISTANIKAN
Pusat Promosi
Dinas
Ikan Hias, Rumah
Perekonomian Target
Potong Hewan & 3 Unit 3 Unit 3 Unit Tidak ada Permasalahan
Rakyat/ Tercapai
BPTHH yang
DISTANIKAN
representatif
Meningkatnya
Dinas
produk asal 15,118
11,846 15,118 Perekonomian Target
hewan yang ASUH Ton Tidak ada Permasalahan
Ton Ton Rakyat/ Tercapai
(Aman, Sehat,
DISTANIKAN
Utuh dan Halal)

3. URUSAN PERDAGANGAN ngembangan Ekspor


a. Program Yang Dilaksanakan 3 Program Perlindungan Kon­
Program yang dilaksanakan pada su­
men dan Pengamanan Per­
Urusan Perdagangan merupakan dagangan
penjabaran dari Misi 4 yaitu Me­ 4 Program Pembinaan Pedagang
ningkatkan perekonomian mela­ Kaki Lima dan Asongan
lui pengembangan usaha mikro, 5 Program Penataan prasarana dan
kecil dan menengah, peningkatan peningkatan pelayanan pasar
investasi dan penciptaan iklim usaha
yang kondusif.. b. Realisasi Pelaksanaan Program
Program - program yang dilaksanakan Realisasi pelaksanaan program
pada Urusan Perdagangan antara disajikan dalam bentuk capaian
lain: indikator program Tahun 2018 yang
1 Program Peningkatan Efisiensi diuraikan per-urusan. Capaian indi­
Perdagangan Dalam Negeri kator program tersebut dapat dilihat
2 Program Peningkatan dan Pe­ pada Tabel IV. 25 A.

IV - 44 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV.25 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN
TABEL IV.25
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN
EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PROGRAM AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN

1. Program
Peningkatan Dinas Perindustrian ,
Efisiensi Perdagangan dan
Perdagangan Koperasi
Dalam Negeri
Peningkatan
Rekomendasi 2.982 Dinas Perekonomian
Perijinan yang 5% 47%
rekomendasi Rakyat/DISDAGPERIN
dikeluarkan

2. Program Dinas Perindustrian,


Peningkatan dan Perdagangan dan
Pengembangan Koperasi, Sekretariat
Meningkatnya Ekspor Daerah Bagian Bina
Investasi Ekonomi,
Pembangunan dan
Bina Ketahanan
Pangan
Peningkatan US $ Nilai ekspor Kota Bekasi Target yang ditetapkan
Nilai Ekspor pada tahun 2018 hanya terlampau tinggi,
829.955.835,97 mencapai USD sementara tren nilai
263.574.932 dengan ekspor Kota Bekasi
target USD 1.336.652.172 cenderung menurun dari
(10%). Hal ini di sebabkan tahun ke tahun.
Dinas Perekonomian
oleh masih Disdagperin akan
10% 0% Rakyat /
diberlakukannya menerapkan strategi FGD
DISDAGPERIN
peraturan yang antar pelaku usaha
EVALUASI KINERJA mengizinkan pelaku ekspor dengan
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 usaha mengurus SKA di pemerintah, sehingga
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN
Kabupaten/Kota SOLUSI pasar
tercipta peluang PERANGKAT DAERAH KET
PROGRAM AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN manapun, sementara biro luar negeri yang lebih
jasa yang digunakan luas
pelaku usaha di Kota
Bekasi lebih banyak
mengurus SKA di Wilayah
DKI Jakarta

3. Program
Perlindungan Dinas Perindustrian,
Terkendalinya
Konsumen dan Perdagangan dan
Laju Inflasi
Pengamanan Koperasi
Perdagangan
Pengawasan
Dinas Perekonomian
Barang yang
52 Jenis 52 Jenis - Rakyat /
beredar di
DISDAGPERIN
Masyarakat
Meningkatnya Target tidak tercapai Memperbaiki kualitas dan
alat UTTP dikarenakan penetapan kuantitas pelayanan
yang target terlalu tinggi akibat tera/tera ulang dengan
ditera/tera pada awal penyusunan melakukan peningkatan
ulang RPJMD di Kota Bekasi dan penambahan jenis
Dinas Perekonomian
terdapat pabrik meter alat uji standar dan lab
10.000 unit 150.000 13.000 Rakyat /
kWh (PT. Glomet) yang metrologi, sehingga
DISDAGPERIN
dapat memproduksi cakupan alat UTTP yang
hingga 100.000 unit per dapat ditera/tera ulang
tahun, namun pada tahun dapat meningkat, baik
2016 pabrik tersebut kuantitas unit maupun
terbakar dan tutup jenis unitnya
Penyelesaian EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018 Dinas Perindustrian
sengketa - PADA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
dan Perdagangan KET
konsumen
PROGRAM AWAL RPJMD TARGET CAPAIAN

Tersedianya 4. Program
Dinas Perekonomian
prasarna dan Pembinaan
Rakyat/
sarana Pedagang Kaki Lima
DISDAGPERIN
perdagangan dan Asongan
Peningkatan
Jumlah Dinas Perekonomian
Pedagang Kaki 1.375 PKL Rakyat/Dinas
Lima (PKL) Koperasi & UKM
Yang Tertata

5. Program
Penataan
Dinas Perekonomian
prasarana dan
Rakyat
peningkatan
pelayanan pasar
Pasar
Dinas Perekonomian
Tradisional
- Rakyat /
Modern
DISDAGPERIN
Pasar
Dinas Perekonomian
Tradisional
6 Pasar 12 pasar 12 pasar Rakyat /
yang
DISDAGPERIN
representatif
Pasar
Dinas Perekonomian
swasta/lingku
40 Pasar 40 pasar 40 pasar Rakyat /
ngan yang
DISDAGPERIN
terbina
Peningkatan
Rp. Rp. Dinas Perekonomian
retribusi pasar Rp.
11.816.80 12.257.26 Rakyat /
9.258.777.300
6.759 5.140 DISDAGPERIN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -45
TABEL IV.25 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN
TABEL IV.25 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERDAGANGAN

EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KONDISI TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN KINERJA PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PROGRAM AWAL RPJMD
TARGET CAPAIAN

Program
Perlindungan
Terkendalinya Dinas Perindustrian,
1 Konsumen dan
laju inflasi Perdagangan dan Koperasi
Pengamanan
Perdagangan
Terkendalinya Sekretariat Daerah Bagian
Inflasi Kota Bina Ekonomi, Pembangunan
Bekasi 3 Laporan 3 3
dan Bina Ketahanan Pengan /
Dinas Ketahanan Pangan

TABEL IV.26
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERINDUSTRIAN

• SETDA (Sekretariat Daerah) b. Realisasi Pelaksanaan Program


a. Program Yang Dilaksanakan Realisasi pelaksanaan program di­
Program yang dilaksanakan pada sajikan dalam bentuk capaian in­
Urusan Perdagangan merupakan dikator program Tahun 2018 yang
penjabaran dari Misi 4 yaitu Me­ diuraikan per-urusan. Capaian indi­
ningkatkan perekonomian melalui kator program tersebut dapat dilihat
pengembangan usaha mikro, ke­ pada Tabel IV. 25 B.
cil dan menengah, peningkatan
investasi dan penciptaan iklim usaha 4. URUSAN PERINDUSTRIAN
yang kondusif.. a. Program Yang Dilaksanakan
Program - program yang dilaksanakan Program yang dilaksanakan pada
pada Urusan Perdagangan antara Urusan Perindustrian merupakan
lain: penjabaran dari Misi 4 yaitu Me­
1 Program Perlindungan Konsu­ ningkatkan perekonomian melalui
men dan Pengamanan Perda­ pengembangan usaha mikro, ke­
gangan cil dan menengah, peningkatan

IV - 46 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


investasi dan penciptaan iklim usaha disajikan dalam bentuk capaian
yang kondusif. indikator program Tahun 2018 yang
Program - program yang dilaksanakan diuraikan per-urusan. Capaian
pada Urusan Perindustrian antara indikator program tersebut dapat
lain: dilihat pada Tabel IV. 27.
1 Program Peningkatan Kemam­
puan Teknologi Industri 2. URUSAN KEUANGAN
2 Program Pengembangan Industri • BAPENDA (Badan Pendapatan
Kecil dan Menengah Daerah)
a. Program Yang Dilaksanakan
b. Realisasi Pelaksanaan Program Program yang dilaksanakan pada
Realisasi pelaksanaan program Urusan Keuangan merupakan
disajikan dalam bentuk capaian penjabaran dari Misi 1 yaitu Me­
indikator program Tahun 2018 nyelenggarakan tata kelola ke­
yang diuraikan perurusan. Capaian pemerintahan yang baik.
indikator program tersebut dapat Program-program yang dilaksanakan
dilihat pada Tabel IV. 26. pada Urusan Keuangan antara lain:
1 Program peningkatan dan Pe­
ngembangan pengelolaan ke­
C. URUSAN PENUNJANG URUSAN PE­ ME­ uangan daerah
RINTAHAN
1. URUSAN PERENCANAAN b. Realisasi Pelaksanaan Program
a. Program Yang Dilaksanakan Realisasi pelaksanaan program
Program yang dilaksanakan pada disajikan dalam bentuk capaian
Urusan Perencanaan merupakan indikator program Tahun 2018 yang
penjabaran dari Misi 1 yaitu Me­ diuraikan per-urusan. Capaian indi­
nyelenggarakan tata kelola kepe­ kator program tersebut dapat dilihat
merintahan yang baik. pada Tabel IV. 28 A.
Program - program yang dilaksanakan
pada Urusan Perencanaan antara
• BPKAD (Badan Pengelolaan
lain:
Keuangan dan Aset Daerah)
1 Program Perencanaan Pemba­
a. Program Yang Dilaksanakan
ngunan Daerah
Program yang dilaksanakan pada
2 Program Perencanaan Pemba­
Urusan Keuangan merupakan
ngunan Ekonomi
pen­­
ja­
baran dari Misi 1 yaitu Me­
3 Program Perencanaan Sosial Bu­
nye­­
lenggarakan tata kelola kepe­
daya
merintahan yang baik.
4 Program Perencanaan Prasarana
Program-program yang dilaksanakan
Wilayah dan Sumber Daya Alam
pada Urusan Keuangan antara lain:
5 Program peningkatan kapasitas
1 Program peningkatan dan
kelembagaan perencanaan pem­
Pengembangan pengelolaan
bangunan daerah
keuangan daerah
6 Program Pengembangan Data/
Informasi
b. Realisasi Pelaksanaan Program
Realisasi pelaksanaan program disa­
b. Realisasi Pelaksanaan Program
jikan dalam bentuk capaian indikator
Realisasi pelaksanaan program
program Tahun 2018 yang diuraikan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 47


TABEL IV.27
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM
CAPAIANURUSAN PERENCANAAN
TABEL IV. 27
INDIKATOR PROGRAM URUSAN PERENCANAAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
T DAERAH
PROGRAM AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Terwujudnya
perencanaan 1. Program
pembangunan Perencanaan
1 BAPPEDA
yang berku- Pembangunan
alitas dan ber- Daerah
kesinambungan
Persentase Capaian outcome sebesar 80% Akan dilanjutkan kegiatan
Penyelesaian karena kegiatan penyusunan penyusunan dokumen perencanaan
Dokumen dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
Perencanaan pembangunan jangka kota Bekasi (RPJMD 2018-2023)
% - 100% 80% BAPPEDA
Pembangunan menengah Kota Bekasi (RPJMD pada tahun 2019 sampai Rancangan
Jangka 2018-2023) dilaksanakan Akhir dan penetapan Perda RPJMD
Menengah Kota sampai pada penyusunan 2018-2023
Bekasi Rancangan RPJMD
Persentase Target outcome
Penyelesaian tercapai 100% yaitu
Dokumen telah disusun Rencana
Perencanaan % 100% 100% BAPPEDA Kerja Pemerintah
-
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Tahunan Kota Bekasi Tahun 2019
Bekasi tepat waktu
Persentase % 74,00% 100% 91% Capaian outcome sebesar 91% Agar RKPERANGKAT DAERAH
Kesesuaian tidak mencapai 100% (dalam konsisten mengacu dan
Program RPJMD RKPERANGKAT DAERAH menjabarkan RPJMD. Permasalahan
dan terdapat 107 Program, ketidakseimbangan pendapatan dan
RKPERANGKAT sedangkan dalam RPJMD belanja agar dikaji dan dievaluasi
DAERAH terdapat 118 program) karena penyebabnya dan diupayakan
pada tahun 2018 terjadi melalui : BAPPEDA
ketidakseimbangan identifikasi potensi pajak/piutang
KONDISI EVALUASI KINERJA pendapatan dan belanja, pajak, peningkatan kegiatan Tim
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 sehingga terdapat 11 program penagih pajak, pembentukan dan PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN
yang mengalami rasionalisasi SOLUSI Tim penagih
penambahan anggota KETERANGAN
T DAERAH
PROGRAM AWAL (tidak dapat dilaksanakan) pajak, dan pembentukan regulasi
TARGET CAPAIAN
RPJMD pendorong pajak
Target outcome
tercapai 100% karena
Persentase jumlah program dalam
Kesesuaian APBD tahun 2018
Program sama dengan jumlah
% 93,64 100% 100% BAPPEDA
RKPERANGKAT program dalam
DAERAH RKPERANGKAT
dengan APBD DAERAH tahun 2018
yaitu sebanyak 107
program
2. Program
Perencanaan
BAPPEDA
Pembangunan
Ekonomi
Capaian outcome sebesar 80% Akan dilanjutkan kegiatan
karena penyusunan Dokumen Pendampingan Penyusunan dan
Perencanaan Pembangunan Verifikasi Rencana Strategis
Persentase
Jangka Menengah Sektor Perangkat Daerah (RENSTRA
Penyelesaian
Ekonomi Kota Bekasi yang PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018-
Dokumen
dilaksanakan melalui kegiatan 2023 lingkup Bidang Ekonomi dan
Perencanaan
Pendampingan Penyusunan SDA pada tahun 2019 sampai
Pembangunan % 1 dokumen 100% 100% BAPPEDA
dan Verifikasi Rencana Rancangan Akhir dan penetapan
Jangka
Strategis Perangkat Daerah Perwal RENSTRA PERANGKAT
Menengah
(RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023
Sektor Ekonomi
DAERAH) Tahun 2018-2023
Kota Bekasi
lingkup Bidang Ekonomi dan
SDA baru sampai pada
Rancangan RENSTRA
Sejak triwulan II
Persentase capaian sudah
Penyelesaian tercapai 100% karena
Dokumen kegiatan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan
% 1 dokumen 100% 100% BAPPEDA
Pembangunan Pembangunan
Tahunan Sektor Tahunan Sektor
Ekonomi Kota Ekonomi (Desk Renja)
Bekasi Kota Bekasi sudah
selesai

IV - 48 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
T DAERAH
PROGRAM AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
Sejak triwulan II
capaian sudah
tercapai 100% karena
kegiatan Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan
Tahunan Sektor
Ekonomi (Renja) dan
RKPERANGKAT
DAERAH Kota Bekasi
tahun 2019 sudah
selesai disusun dan
ditetapkan melalui
Perwal, sehingga
sudah dapat dihitung
Persentase kesesuaian program
Kesesuaian perencanaan
Dokumen pembangunan
Perencanaan tahunan sektor
Tahunan Sektor % 1 dokumen 100% 100% BAPPEDA ekonomi (Renja)
Ekonomi dengan
dengan RKPERANGKAT
RKPERANGKAT DAERAH. Berdasarkan
DAERAH perhitungan dan
sandingan, kesesuaian
program Renja dengan
RKPERANGKAT
DAERAH Tahun 2019
mencapai 100%, yang
artinya semua
program dalam Renja
sektor ekonomi
(lingkup Bidang ESDA)
tahun 2019 telah
KONDISI EVALUASI KINERJA sesuai mengacu pada
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RKPERANGKAT
PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
DAERAH tahun 2019
T DAERAH
PROGRAM AWAL (sebanyak 21
TARGET CAPAIAN
RPJMD Program)
3. Program
Perencanaan BAPPEDA
Sosial Budaya
Capaian outcome sebesar 80% Akan dilanjutkan kegiatan
karena penyusunan Dokumen Pendampingan Penyusunan dan
Perencanaan Pembangunan Verifikasi Rencana Strategis
Persentase
Jangka Menengah Sektor Sosial Perangkat Daerah (RENSTRA
Penyelesaian
Budaya Kota Bekasi yang PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018-
Dokumen
dilaksanakan melalui kegiatan 2023 lingkup Bidang Pembangunan
Perencanaan
Pendampingan Penyusunan Manusia dan Masyarakat pada
Pembangunan
% - 100% 80% dan Verifikasi Rencana tahun 2019 sampai Rancangan Akhir BAPPEDA
Jangka
Strategis Perangkat Daerah dan penetapan Perwal RENSTRA
Menengah
(RENSTRA PERANGKAT PERANGKAT DAERAH 2018-2023
Sektor Sosial
DAERAH) Tahun 2018-2023
Budaya Kota
lingkup Bidang Pembangunan
Bekasi
Manusia dan Masyarakat baru
sampai pada Rancangan
RENSTRA
Sejak triwulan II
Persentase capaian sudah
Penyelesaian tercapai 100% karena
Dokumen kegiatan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan
% 100% 100% BAPPEDA
Pembangunan - Pembangunan
Tahunan Sektor Tahunan Sektor Sosial
Sosial Budaya Budaya (Desk Renja)
Kota Bekasi Kota Bekasi sudah
selesai
Sejak triwulan II
Persentase capaian sudah
Kesesuaian tercapai 100%, karena
Dokumen kegiatan Penyusunan
Perencanaan Perencanaan
Tahunan Sektor % - 100% 100% BAPPEDA Pembangunan
Sosial Budaya Tahunan Sektor Sosial
dengan Budaya (Renja) dan
RKPERANGKAT RKPERANGKAT
DAERAH DAERAH Kota Bekasi
tahun 2019 sudah

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 49


KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
T DAERAH
PROGRAM AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
selesai disusun dan
ditetapkan melalui
Perwal, sehingga
sudah dapat dihitung
kesesuaian program
perencanaan
pembangunan
tahunan sektor Sosial
Budaya (Renja)
dengan
RKPERANGKAT
DAERAH. Berdasarkan
perhitungan dan
sandingan, kesesuaian
program Renja dengan
RKPERANGKAT
DAERAH Tahun 2019
mencapai 100%, yang
artinya semua
program dalam Renja
sektor soaial budaya
(lingkup Bidang PMM)
tahun 2019 telah
sesuai mengacu pada
RKPERANGKAT
DAERAH tahun 2019
(sebanyak 56
Program)
4. Program
Perencanaan
Prasarana
BAPPEDA
Wilayah dan
Sumber Daya
Alam
KONDISI EVALUASI KINERJA Capaian outcome sebesar 80% Akan dilanjutkan kegiatan
Persentase
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 karena penyusunan Dokumen Pendampingan Penyusunan dan
Penyelesaian PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN
Perencanaan Pembangunan SOLUSI
Verifikasi Rencana Strategis KETERANGAN
Dokumen % - 100% 80% TBAPPEDA
DAERAH
PROGRAM AWAL Jangka Menengah Sektor Perangkat Daerah (RENSTRA
Perencanaan TARGET CAPAIAN
RPJMD Prasarana Wilayah dan SDA PERANGKAT DAERAH) Tahun 2018-
Pembangunan
Jangka Kota Bekasi yang dilaksanakan 2023 lingkup Bidang Infrastruktur
Menengah melalui kegiatan Pendam- dan Pengembangan Wilayah pada
Sektor pingan Penyusunan dan tahun 2019 sampai Rancangan Akhir
Prasarana Verifikasi Rencana Strategis dan penetapan Perwal RENSTRA
Wilayah dan Perangkat Daerah (RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2018-2023
SDA Kota Bekasi PERANGKAT DAERAH) Tahun
2018-2023 lingkup Bidang
Infrastruktur dan Pengem-
bangan Wilayah baru sampai
pada Rancangan RENSTRA
Sejak triwulan II
Persentase
sudah tercapai 100%
Penyelesaian
karena kegiatan
Dokumen
Penyusunan
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan % - 100% 100% BAPPEDA
Pembangunan
Tahunan Sektor
Tahunan Sektor
Prasarana
Ekonomi (Desk Renja)
Wilayah dan
Kota Bekasi sudah
SDA Kota Bekasi
selesai
Sejak triwulan II
capaian sudah
tercapai 100%, karena
kegiatan Penyusunan
Perencanaan
Persentase
Pembangunan
Kesesuaian
Tahunan Sektor
Dokumen
Prasarna Daerah dan
Perencanaan
SDA (Renja) dan
Tahunan Sektor
% - 100% 100% BAPPEDA RKPERANGKAT
Prasarana
DAERAH Kota Bekasi
Daerah dan SDA
tahun 2019 sudah
dengan
selesai disusun dan
RKPERANGKAT
ditetapkan melalui
DAERAH
Perwal, sehingga
sudah dapat dihitung
kesesuaian program
perencanaan
pembangunan

IV - 50 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKA
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
T DAERAH
PROGRAM AWAL
TARGET CAPAIAN
RPJMD
tahunan sektor
prasarana daerah dan
SDA (Renja) dengan
RKPERANGKAT
DAERAH. Berdasarkan
perhitungan dan
sandingan, kesesuaian
program Renja dengan
RKPERANGKAT
DAERAH Tahun 2019
mencapai 100%, yang
artinya semua
program dalam Renja
sektor prasarana
daerah dan SDA
(lingkup Bidang IPW)
tahun 2019 telah
sesuai mengacu pada
RKPERANGKAT
DAERAH tahun 2019
(sebanyak 30
Program)
5. Program
peningkatan
kapasitas
kelembagaan BAPPEDA
perencanaan
pembangunan
daerah
Jumlah Target tercapai 100%,
Aparatur artinya seluruh
Perencana Yang aparatur Bappeda
Memenuhi (105 orang) yang
KONDISI EVALUASI KINERJA
Kebutuhan, memenuhi kebutuhan
INDIKATOR orang KINERJA
57 Orang 100%
TAHUN 2018100% BAPPEDA
Tuntutan PERANGKA kompetensi jabatan
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KETERANGAN
Kompetensi T DAERAH melalui kegiatan
PROGRAM AWAL
Jabatan dan TARGET CAPAIAN peningkatan kapasitas
RPJMD
Peningkatan aparatur
Produktifitas
6. Program
Pengembangan
Data/ Informasi
Presentase Capaian outcome sebesar 60% Ditambah cakupan kegiatan Program
Jumlah Data yang dilaksanakan melalui penyediaan dan pemutakhiran data Pengembangan
Primer yang kegiatan Analisa Data primer Data/Informasi ini
% 80% 60% BAPPEDA
tersedia, - Perencanaan Pembangunan akan dilanjutkan oleh
tervalidasi dan Kota Bekasi Diskominfostandi
terbarui sesuai dengan tupoksi
Presentase Capaian outcome sebesar 60% kelembagaan baru
Jumlah Data yang dilaksanakan melalui
Sekunder yang kegiatan Analisa Data
% 50% 60% BAPPEDA
tersedia, - Perencanaan Pembangunan
tervalidasi dan Kota Bekasi yang memuat 14
terbarui data Sekunder (Makro)

TABEL IV.28 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
TABEL KEUANGAN
IV. 28 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEUANGAN
INDIKATOR EVALUASI KINERJA TAHUN
KONDISI KINERJA 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN CAPAIAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL RPJMD
PROGRAM TARGET REALISASI
1 Meningkatnya 1. Program Prosentase % Rp. 871.275.048.123 1.933.431.50 15,48% 133,68% A. Pajak Daerah A. Pajak Daerah Peningkatan
efektifitas dan peningkatan dan Meningkatnya 0.000, Penerimaan
efisiensi anggaran Pengembangan Penerimaan 1. Adanya potensi yang sudah 1. Melakukan verifikasi PAD
dan kemampuan pengelolaan Penerimaan Asli 11,58% diestimasikan pada tahun Piutang PBB berdasarkan
pendanaan daerah keuangan daerah Daerah (PAD) 2018, namun masih belum 2. Melakukan penaginan target RPJMD
berjalan Piutang PBB Kota Bekasi
2. Adanya WP yang tutup 3. Melakukan Verifikasi melampui
3. Tingkat kepatuhan WP masih data SPPT PBB target, akan
kurang bermasalah tetapi dalam
4. Belum optimalnya 4. Menyesuaikan nilai Target APBD
pemasangan alat tapping NJOP Bumi dengan nilai Tahun
box pasar berjalan tidak
5. Terdapat penurunan tarif 5. Melaksanakan opsir tercapai
pajak khususnya Film dari setiap hari termasuk
11% sd 15% menjadi 5% sd hari lubur
10% 6. Melaksanakan Mall
6. Belum optimalnya pelayanan publik
pelaksanaan Perda Nomor 7. Melaksanakan
11 Tahun 2017 tentang pelayanan PBB di setiap
Pajak Reklame UPTB Pendapatan
7. Banyaknya reklame yang 8. Menerapkan Regulasi
tidak memiliki izin penghapusan denda
8. Belum optimalnya PBB
pembayaran pajak reklame 9. Melaksanakan
slide di bioskop Gathering dengan
9. Belum tersedia data potensi PPAT/PPATS
PPJ (Per Jenis Pelanggan) 10. Mou dengan BPN
10. Rentang birokrasi yang tentang validasi
panjang dalam proses SSPERANGKAT DAERAH
pengelolaan pajak air tanah BPHTB
(izin dan penetapan NPA 11. Memperluas
oleh Propinsi) pelayanan pembayaran
11. Pajak air tanah bukan semata dengan Bank persepsi
mata untuk peningkatan (Mandiri, BJB, BTN dan
PAD akan tetapi untuk BRI
konservasi lingkungan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 51


INDIKATOR EVALUASI KINERJA TAHUN
KONDISI KINERJA 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN CAPAIAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL RPJMD
PROGRAM TARGET REALISASI
B. Retribusi Daerah B. Retribusi Daerah

1. Sarana dan prasarana terminal Meningkatkan peran


yang belum tersedia (Terminal fungsi monitoring dan
Pondok Gede, armada sampah rekonsiliasi dengan
dll) OPERANGKAT DAERAH
2. Ada beberapa potensi yang penghasil
sudah ditetapkan SKRDnya
namun sampai dengan akhir
tahun belum membayar
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan C. Hasil Pengelolaan
Yang dipisahkan Kekayaan Yang
dipisahkan
1. Asumsi penerimaan BUMD
berdasarkan hasil audit oleh Meningkatkan peran
akuntan publik fungsi koordinasi dan
2. Belum seluruhnya disetorkan membangun sinergitas
hak pemerintah daerah oleh dengan BUMD
BUMD Bhagasasi karena
belum selesainya proses
akuisisi
D. Lain-lain PAD yang sah D. Lain-lain PAD yang sah
1. SILPA tahun 2017 sangat kecil Meningkatkan peran
sehingga berdampak dana idle fungsi koordinasi dan
tidak dapat disimpan dalam membangun sinergitas
bentuk deposito dan Giro, dengan OPD Penghasil
sehingga mempengaruhi
penerimaan
2. Adanya kebijakan stimulus
pembebasan sangsi
administrasi pajak PBB sesuai
Peraturan Wali Kota Bekasi
Nomor 48 Tahun 2018 tentang
penghapusan sanksi
Administrasi Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan, sehingga
berdampak terhadap
INDIKATOR EVALUASI KINERJA TAHUN penerimaan denda pajak
KONDISI KINERJA 2018 namun kebijkan ini untuk
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN CAPAIAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL RPJMD meningkatkan Penerimaan
PROGRAM TARGET REALISASI dari sektor PBB
Prosentase % Rp 8,52% Penerimaan tergantung dari Meningkatkan fungsi Pencapaian
Meningkatnya 1.879.841.810.808 Pemerintah Pusat peran koordinasi Penerimaan
dana Dana
perimbangan Perimbanaga
keuangan dan n Keuangan
lain-lain dan lain lain
pendapatan Pendapatan
daerah yang sah Daerah Yang
Sah,
melampaui
target, hal ini
dikarenakan
dalam
perencanaan
pada RPJMD
untuk sektor
Dana
Perimbangan
Keuangan
dan lain lain
Pendapatan
Daerah Yang
sah, tidak
bisa
diprediksi
dikarenakan
Pemerintah
Daerah
bersifat given
dalam
menerima
realisasi dari
sektor ini
yang
EVALUASI KINERJA TAHUN tergantung
INDIKATOR
KONDISI KINERJA 2018 dari
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN CAPAIAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL RPJMD Pemerintah
PROGRAM TARGET REALISASI Pusat
Prosentase
Meningkatnya Meningkatnya
2 Kemampuan Penerimaan % 80 100%
Pendanaan Pendapatan Asli
Daerah
Prosentase
Meningkatnya
Dana
2.954.982.23 2.645.358.57
Perimbangan 89,52%
6.026,00 2.097,00
Keuangan dan
Lain lain
Pendapatan

IV - 52 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV.28 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
CAPAIAN KEUANGAN
TABEL IV. 28 B
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEUANGAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PADA AWAL DAERAH
PROGRAM TARGET CAPAIAN
RPJMD
1 Meningkatnya 1. Program Dinas Pendapatan
efektifitas dan Peningkatan Daerah, Badan
Efesiensi dan Pengelolaan
anggaran dan Pengembangan Keuangan dan
kemampuan pengelolaan Aset Daerah,
pendanaan keuangan Sekretariat
daerah daerah Daerah Bagian
Bina Ekonomi,
Pembangunan
dan Bina
Ketahanan
Pengan, KLPBJ
Ketepatan waktu Badan Perda APBD Tahun Anggaran 2018 Nomor 16
penetapan APBD Pengelolaan Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017
Grade B A A Keuangan dan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Aset Daerah Tahun 2018
Terwujudnya Badan Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah
laporan keuangan Pengelolaan Kota Bekasi dengan Standar Akuntansi
Pemerintah Keuangan dan Pemerintah (SAP) yang terdiri dari : Laporan
Daerah yang Aset Daerah Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
akuntabel, tepat Dokumen 1 Dokumen 1 1 (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas
waktu dan sesuai (LPE), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
dengan Standart (LPSAL), Laporan Arus Kas (LAK), Catatan atas
Akuntasi Laporan Keuangan (CaLK)
Pemerintah (SAP)
Prosentase % 80 100% 100,00% Badan
Kesesuian data Pengelolaan 14.316.021.050.976,90 x 100% = 100%
rincian total BMD Keuangan dan 14.316.021.050.976,90
dengan aktiva Aset Daerah
tetap neraca (Unaudited)
Pemerintah Kota
Tingkat 100% 100% 100,00% Badan
penyelesaian Pengelolaan
KONDISI EVALUASI KINERJA 47 PD x 100% = 100%
dokumen DPA-
INDIKATOR Keuangan dan
KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT 47 PD
No SASARAN PROGRAM SKPDKINERJA
sesuai SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI Aset Daerah KET
PADA AWAL DAERAH
jadwal dan akurat
PROGRAM TARGET CAPAIAN
RPJMD
Prosentase SKPD 87,7% 100% 83100% Badan Capaian Realisasi 2018 :
yang penyerapan Adanya Efisiensi Pengelolaan
dananya sesuai Anggaran dikarenakan Keuangan dan 4.776.260.729.258 x 100% = 83,10%
dengan alokasi kemampuan keuangan Menggrasion Aset Daerah 5.747.421.232.707
anggaran daerah yang belum alisasikan
stabil Anggaran

Prosentase rata- 10,76% Badan


rata sarana Pengelolaan
prasarana PD Keuangan dan Indikator sudah pindah ke Sekretaris Daerah
sesuai RKBU Aset Bagian Perlengkapan
Daerah/Bagian
Perlengkapan

TABEL IV.28 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN
CAPAIAN KEUANGAN
TABEL IV. 28 C
INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEUANGAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


INDIKATOR
KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH KET
PADA AWAL
PROGRAM TARGET CAPAIAN
RPJMD
1 Meningkatnya Program Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan
efektifitas dan peningkatan dan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah
efisiensi Pengembangan Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina
anggaran dan pengelolaan
Ketahanan Pengan, KLPBJ
kemampuan keuangan daerah
pendanaan
daerah

Prosentase Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi,


Ketepatan Pembangunan dan Bina Ketahanan Pengan/
35 SKPD
Penyelesaian Bag.Pembangunan
90% 100%
Pelaporan
Kegiatan
Pembangunan
Prosentase Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi,
Ketersediaan Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan/ Bag.
Aparatur memiliki 50 Orang 75 942 Fasilitasi Pengadan Barang dan Jasa
Sertifikat PBJ

Prosentase BUMD 4 BUMD 100% 83% Sekretariat Daerah Bagian Bina Ekonomi,
dalam kondisi (100%) 1 BUMD mengalami Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan
baik kerugian

Jumlah 30 Paket 750,00 169,00 Pengadaan yang KLPBJ/ Bag. Fasilitasi Pengadan Barang dan Jasa
Pengadaan tercatat secara
Barang dan Jasa elektronik baru
dilakukan secara terhadap pengadaan
Elektronik secara lelang

Prosentase 0 Paket 100% 100% KLPBJ/ Bag. Fasilitasi Pengadan Barang dan Jasa
Pengadaan
Barang dan Jasa
yang Dilaporkan
ke KLPBJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 53


per-urusan. Capaian indikator diuraikan per-urusan. Capaian indi­
program tersebut dapat dilihat pada kator program tersebut dapat dilihat
Tabel IV. 28 B. pada Tabel IV. 29.

• SETDA (Sekretariat Daerah)


a. Program Yang Dilaksanakan 4. URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI
Program yang dilaksanakan pada DENGAN KETENTUAN PERATURAN
Urusan Keuangan merupakan pen- PERUNDANG-UNDANGAN
jabaran dari Misi 1 yaitu Me­ nye­
lenggarakan tata kelola kepe­ me­ • KESBANGPOL
rintahan yang baik. a. Program Yang Dilaksanakan
Program-program yang dilaksanakan Program yang dilaksanakan pada
pada Urusan Keuangan antara lain: Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan
1 Program peningkatan dan Pe­ Ketentuan Peraturan Perundang-
ngembangan pengelolaan ke­ Undangan, merupakan penjabaran
uangan daerah dari Misi 1 Menyelenggarakan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
b. Realisasi Pelaksanaan Program Program-program yang dilaksa­
Realisasi pelaksanaan program na­
kan pada Urusan Fungsi Lain
disajikan dalam bentuk capaian Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
indikator program Tahun 2018 yang Perundang-Undangan antara lain:
diuraikan per-urusan. Capaian indi­ 1 Program Pengembangan Wa­
kator program tersebut dapat dilihat wasan Kebangsaan
pada Tabel IV. 28 C . 2 Program Pendidikan Politik Ma­
syarakat
3. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PEN­ 3 Program pengembangan kehi­
DIDIKAN DAN PELATIHAN dupan demokrasi dalam pemilu
a. Program Yang Dilaksanakan 4 Program Upaya Pencegahan
Program yang dilaksanakan pa­ da Penyalahgunaan Narkoba
Urusan Kepegawaian Serta Pen­­di­-
dikan dan Pelatihan meru­ pakan b. Realisasi Pelaksanaan Program
penjabaran dari Misi 1 Me­ nye­ Realisasi pelaksanaan program
lenggarakan tata kelola ke­ peme­ disajikan dalam bentuk capaian
rintahan yang baik. indikator program Tahun 2018 yang
Program - program yang dilaksanakan diuraikan per-urusan. Capaian indi­
pada Urusan Kepegawaian Serta kator program tersebut dapat dilihat
Pendidikan dan Pelatihan antara lain: pada Tabel IV. 30 A .
1 Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur • SEKWAN (Sekretariat Dewan)
2 Program Pembinaan dan Pe­ a. Program Yang Dilaksanakan
ngembangan Aparatur Program yang dilaksanakan pada
Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan
b. Realisasi Pelaksanaan Program Ketentuan Peraturan Perundang-
Realisasi pelaksanaan program Undangan, merupakan penjabaran
disajikan dalam bentuk capaian dari Misi 1 Menyelenggarakan tata
indikator program Tahun 2018 yang kelola kepemerintahan yang baik.

IV - 54 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV.29
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEPEGAWAIAN
TABEL IV. 29
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN KEPEGAWAIAN
SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KONDISI EVALUASI KINERJA


KINERJA TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM DAERAH
AWAL
RPJMD TARGET CAPAIAN

Tercapainya
1. Program
peningkatan Badan
peningkatan
kapasitas Kepegawaian
1 kapasitas
organisasi dan Pendidikan dan
sumber daya
aparatur sipil Pelatihan Daerah
aparatur
negara
Prosentase Pejabat Tahun Anggaran 2017 capaian kinerja pada Capaian kinerja tercapai sesuai
Struktural yang indikator kinerja Persentase Aparatur yang dengan perencanaan
sudah mengikuti telah memenuhi standar Kompetensi BKPPERANGKAT
% 100 0 0
Pendidikan sesuai Jabatan Struktural sudah tercapai 100%, DAERAH
dengan Tingkatan sehingga pada tahun anggaran 2018 tidak
Eselonnya ditargetkan
Persentase Kegitan ini tidak terdapat permasalahan, Capaian kinerja tercapai sesuai
Aparatur Sudah karena dilaksanakan sesuai dengan dengan perencanaan
Mengikuti perencanaan dan jumlah target
% 100 100% 100%
Pendidikan sesuai menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang
Standar Kompetensi tersedia
Teknis Fungsional

2. Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Pada dasarnya semua kegiatan yang berada Dalam menentukan target
Prosentase pada indikator program ini sudah tercapai perencanaan akan
Penerapan KONDISI EVALUASI KINERJA dengan baik, akan tetapi pada kegiatan diperhitungkan dengan seksama Badan
Pengelolaan KINERJA Seleksi (essesment) Aparatur jumlah peserta sesuai dengan hasil koordinasi Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA % 100 100TAHUN 2018
99,46 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM Administrasi SATUAN PADA yang ditargetkan pada awal tahun anggaran
PERMASALAHAN pada PERANGKAT DAERAH
SOLUSI Pendidikan dan KET
PROGRAM
Kepegawaian dialokasikan untuk 154 orang, yang terdiri terkait, terutama sebagai peserta DAERAH
Pelatihan Daerah
AWAL
Berbasis IT RPJMD TARGET CAPAIAN dari : kegiatan/program yang di
laksanakan oleh BKPPD
- Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
eselon II a sebanyak 6 orang

- Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi


eselon II b sebanyak 30 orang

- Pejabat Struktural eselon IV sebanyak


118 orang

Akan tetapi seiring berjalannya kegiatan,


jumlah peserta yang melamar untuk mengisi
kekosongan jabatan pimpinan tinggi eselon
II a dan II b, serta assesment pejabat
struktural eselon IV sebanyak 149 orang,
yang terdiri dari :

- Peserta seleksi terbuka eselon II.a


sebanyak 4 orang

- Peserta seleksi terbuka eselon II.b


sebanyak 27 orang

- Eselon IV.a sebanyak 48 orang

- Eselon IV.b sebanyak 70 orang

Prosentase Kegiatan Penilaian Disiplin dan Kinerja


Tertatanya Aparatur, pada sub kegiatan Sosialisasi Dalam menentukan target
Pembinaan Peraturan Tentang Peraturan Disiplin PNS perencanaan akan di
Badan
Aparatur Serta dengan jumlah peserta 193 orang, dari perhitungkan dengan seksama
Kepegawaian
Meningkatnya target 196 orang yang keseluruhan sesuai dengan hasil koordinasi
Pendidikan dan
Kualitas % 100 100 99,05 pesertanya adalah Kepala Sekolah Dasar dari pada PERANGKAT DAERAH
Pelatihan Daerah
Sumberdaya 7 Kecamatan yaitu : Kecamatan Rawa terkait, terutama sebagai peserta
/ BKPPERANGKAT
Aparatur Lumbu, Kec. Mustika Jaya, Kec. Bekasi Timur, kegiatan/program yang
DAERAH
Kec. Medan Satria, Kec. Bantargebang dan dilaksanakan oleh
Kec. Jatiasih. Terdapat 3 orang yang tidak BKPPERANGKAT DAERAH
hadir karena pensiun dan meninggal dunia

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 55


TABEL IV.30 A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TABEL IV. 30. A
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN

1 Meningkatnya
efektifitas dan
1. Program
efisiensi
Pengembangan
anggaran dan KESBANGPOL
Wawasan
kemampuan
Kebangsaan
pendanaan
daerah
Persentase Dalam melaksanakan program ini, Perlu penguatan fungsi
Penanganan kasus banyak organisasi pemerintahan koordinasi dan pengkajian
perselisihan dan yang terlibat, di butuhkan koordinasi wawasan kebangsaan kepada
konflik masyarakat % 100% 100% dan sinkronisasi yang baik antara aparatur Badan Kasbangpol KESBANGPOL
-
stakeholder dan Forum pembauran
kebangsaan melalui pendidikan
wawasan kebangsaan
Masih banyak masyarakat yang Melakukan peningkatan
belum memahami wawasan pendidikan wawasan
kebangsaan kebangsaan melalui Giat Bela
Negara kepada masyarakat
pemula dan sosialisasi
wawasan kebangsaan kepada
masyarakat umum

2. Program
Pendidikan Politik KESBANGPOL
Masyarakat
Program ini pada tahun 2018 tidak di Mengajukan anggaran di
EVALUASI KINERJA
Persentase cakupan KONDISI dukung dengan anggaran. Pada tahun 2019
TAHUN 2018
pembinaan
INDIKATORpolitik
KINERJA Kegiatan -
KINERJA 5 5 tahun 2018 anggaran yang KESBANGPOL
PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM daerah SATUAN PERMASALAHAN
dialokasikan pada program ini SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN berjumlah Rp. 0

3. Program
pengembangan
kehidupan KESBANGPOL
demokrasi dalam
pemilu

Persentase cakupan
Sosialisasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan % - 100 100 KESBANGPOL
Pemilu di Kota Bekasi

Persentase Keterbatasan koordinasi dan Menambah jumlah anggaran


Partisipasi anggaran di dalam penyelenggaraan untuk pelaksanaan Pemilu
Masyarakat dalam Pemilu
PILKADA/PILGUB/PIL % - 65 73 KESBANGPOL
PRES/PEMILU
dengan tertib aman
dan lancar

4. Program Upaya
Pencegahan
KESBANGPOL
Penyalahgunaan
Narkoba
Persentase Badan Kesbangpol pada tahun 2018 Program ini akan dikembalikan
Penurunan Jumlah tidak melaksanakan program yang pada Badan Kesbangpol di
Kasus % 10 dimaksud, dikarenakan adanya tahun anggaran 2019 KESBANGPOL
-
Penyalahgunaan miskomunikasi di dalam penyusunan
Narkoba RPJMD dan Renstra Revisi

TABEL IV.30 B
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI TABEL IV. 30LAIN
B SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

EVALUASI KINERJA
KONDISI TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA KINERJA PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM SATUAN PERMASALAHAN SOLUSI KET
PROGRAM PADA AWAL DAERAH
RPJMD TARGET CAPAIAN

1 Meningkatnya Indeks Kepuasan


1. Program
efektifitas dan DPRD terhadap
Peningkatan
efisiensi Pelayanan
Kapasitas
anggaran dan Sekretariat DPRD Index 75 75 75,12 - - Sekretariat DPRD
Lembaga
kemampuan
Perwakilan
pendanaan
Rakyat Daerah
daerah

IV -56 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL IV.30 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TABEL IV. 30 C
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
1 1. Program
Meningkatnya
Peningkatan
efektifitas dan
Sistem
efisiensi
Pengawasan
anggaran dan Inspektorat
Internal dan
kemampuan
Pengendalian
pendanaan
Pelaksanaan
daerah
Kebijakan KDH
Tindak Lanjut
Temuan Hasil
80% 80% 84,28% Inspektorat
Pengawasan
Tahun Berjalan
Tindak lanjut 1. Adanya Perubahan
Temuan Hasil Nomenklatur Sma/Smk Ke
Optimalisasi tindaklanjut
Pengawasan - 100% 85,11% Pemerintah Provinsi Inspektorat
perangkat daerah
Tahun Sebelumnya 2. Temuan yang tidak dapat
ditindaklanjuti
Prosentase tindak
lanjut temua BPKRI
tahun sebelumnya N/A 50% 170,88% Inspektorat
dan tahun-tahun
sebelumnya
Prosentase
kepatuhan
- 100% 100,00% Inspektorat
terhadapa LHKPN
dan LHKASN KONDISI EVALUASI KINERJA
INDIKATOR
Presentase PD KINERJA TAHUN 2018
Penyesuaian target di PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
yang telah SATUAN PADA PERMASALAHAN
Pada tahun 2018 PD yang dibina SOLUSI KET
N/A 50% 42,55% pelaksanaan tahun DAERAH
Inspektorat
PROGRAM
menerapkan SPIP AWAL TARGET CAPAIAN dan dievaluasi berjumlah 20 PD
RPJMD mendatang
level berkembang
Persentase PD
tidak dilaksanakan lagi karena
yang Perlu ada perubahan
N/A 100% - telah menerapkan Manajemen Inspektorat
menindaklanjuti indikator kinerja program
Resiko
RTP

2. Program
Implementasi
Peran Konsultatif
Inspektorat
dan Quality
Assurance
Inspektorat
Persentase
rekomendasi hasil
reviu atas Laporan
Keuangan - 100% 100% Inspektorat
Pemerintah Kota
Bekasi yang
ditindaklanjuti
Persentase
rekomendasi hasil
reviu atas Laporan
- 80% 100% Inspektorat
kinerja Pemerintah
Kota Bekasi yang
ditindaklanjuti

3. Program
peningkatan
profesionalisme
Inspektorat
tenaga pemeriksa
dan aparatur KONDISI EVALUASI KINERJA
pengawasan INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 PERANGKAT
No SASARAN PROGRAM KINERJA
Tersedianya SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI KET
DAERAH
PROGRAM
Auditor yang AWAL
56,86% 100
TARGET 100
CAPAIAN Inspektorat
Bersertifikat RPJMD
Persentase jumlah
Auditor yang -
mendapat 100% 100% Inspektorat
sertifikat
Tingkat / Level 1. Bimtek /
Kapabilitas APIP Dari hasil evaluasi terdapat pendampingan
elemen yang kurang terpenuhi : penignkatan kapabilitas
- 3,00 3,00 Inspektorat
1. PKPT belum berbasis resiko APIP oleh BPKP
2. Penerapan Audit Kinerja 2. Optimlisasi pemenuhan
kekurangan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV -57
Program-program yang dilaksanakan • SETDA (Sekretariat Daerah)
pada Urusan Fungsi Lain Sesuai a. Program Yang Dilaksanakan
Dengan Ketentuan Peraturan Per­ Program yang dilaksanakan pada
undang-Undangan antara lain: Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan
1 Program Peningkatan Kapasitas Ketentuan Peraturan Perundang-
Lembaga Perwakilan Rakyat Undangan, merupakan penjabaran
Daerah dari Misi 1 Menyelenggarakan tata
kelola kepemerintahan yang baik.
b. Realisasi Pelaksanaan Program Program-program yang dilaksanakan
Realisasi pelaksanaan program pada Urusan Fungsi Lain Sesuai
disajikan dalam bentuk capaian Dengan Ketentuan Peraturan Per­
indikator program Tahun 2018 yang undang-Undangan antara lain:
diuraikan per-urusan. Capaian indi­ 1 Program Evaluasi kinerja Peme­
kator program tersebut dapat dilihat rintahan Daerah
pada Tabel IV. 30. B. 2 Program Penataan dan Pe­
ngembangan Organisasi Perang­
• ITKO (Inspektorat Kota) kat Daerah
a. Program Yang Dilaksanakan 3 Program Penataan Peraturan
Program yang dilaksanakan pada Perundang-undangan
Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan 4 Program Pengadaan Prasarana
Ketentuan Peraturan Perundang- dan Sarana Aparatur
Undangan, merupakan penjabaran 5 Program Peningkatan Pelayanan
dari Misi 1 Menyelenggarakan tata Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
kelola kepemerintahan yang baik. Kepala Daerah
Program - program yang dilaksana­ 6 Program Peningkatan Kapasitas
kan pada Urusan Fungsi Lain Sesuai Pemerintah Daerah
Dengan Ketentuan Peraturan Per­ 7 Program Penataan dan Pe­
undang-Undangan antara lain: nguatan Kelembagaan Sosial dan
1 Program Peningkatan Sistem Keagamaan
Pengawasan Internal dan Pe­
ngendalian Pelaksanaan Kebi­ b. Realisasi Pelaksanaan Program
jakan KDH Realisasi pelaksanaan program di­
2 Program Implementasi Peran sajikan dalam bentuk capaian indi­
Konsultatif dan Quality Assurance kator program Tahun 2018 yang
Inspektorat diuraikan per-urusan. Capaian indi­
3 Program peningkatan profe­ kator program tersebut dapat dilihat
sionalisme tenaga pemeriksa dan pada Tabel IV. 30. D. l
aparatur pengawasan

b. Realisasi Pelaksanaan Program


Realisasi pelaksanaan program
disajikan dalam bentuk capaian
indikator program Tahun 2018 yang
diuraikan per-urusan. Capaian indi­
kator program tersebut dapat dilihat
pada Tabel IV. 30. C.

IV - 58 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL IV.30 D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TABEL IV. 30 D
CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM URUSAN FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KONDISI EVALUASI KINERJA
KET
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
Meningkatnya
efektifitas dan
1. Program
efisiensi Sekretariat Daerah
evaluasi kinerja
anggaran dan Bagian Bina
pemerintahan
kemampuan Pemerintahan
daerah
pendanaan
daerah
Ketersediaan
Dokumen LKPJ, Sekretariat Daerah
3 2 LKPJ Pindah
LPPD, ILPPD, LAKIP - - Bagian Bina
Dokumen Dokumen ke Bappeda
Kota Bekasi Pemerintahan

2. Program
Penataan dan
Pengembangan Sekretariat Daerah
Organisasi Bagian Organisasi
Perangkat
Daerah
capaian reformasi
birokrasi pada
Pemerintah Kota Sekretariat Daerah
N/A 100% 100%
Bekasi Bagian Organisasi

KONDISI EVALUASI KINERJA


KET
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN 3. Program
PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
Penataan PROGRAM AWAL Sekretariat Daerah
Peraturan TARGET CAPAIAN Bagian Organisasi
RPJMD
Perundang-
undangan

Penyelesaian
Jumlah Kasus yang
Sekretariat Daerah
Dihadapi - 40% 100%
Bagian Hukumi
Pemerintah
Daerah
Tersedianya
Peraturan 1,038 1095 Tidak ada lagi Keputusan
787 Perda
Perundang- Perda/ Perda / atas nama Wali Kota di Sekretariat Daerah
/ Perkada
undangan dan Perkada/ Perkada / ganti Keputusan Kepala Bagian Hukum
/ Kepwal
Produk Hukum kepwal Kepwal Perangkat Daerah
Daerah

Tercapainya
4. Program
peningkatan
Pengadaan
kapasitas Sekretariat Daerah
Prasarana dan
organisasi dan Bagian Umum
Sarana
aparatur sipil
Aparatur
negara
Persentase
ketersediaan
Sekretariat Daerah
prasarana dan N/A 100% 100%
Bagian Umum
sarana aparatur
yang memadai

5. Program
Peningkatan
Sekretariat Daerah
Pelayanan
Bagian Tata Usaha
Kedinasan
Kepala

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 IV - 59


KONDISI EVALUASI KINERJA
KET
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN
RPJMD
Daerah/Wakil
Kepala Daerah

Persentase
pelayanan
Sekretariat Daerah
keprotokolan - 100% 100%
Bagian Tata Usaha

Prosentase
Pelayanan
Sekretariat Daerah
kedinasan kepala 100% 100% 100%
Bagian Tata Usaha
daerah dan wakil
kepala daerah

6. Program
Sekretariat Daerah
Peningkatan
Bagian Bina
Kapasitas
Pemerintahan
Pemerintah
Daerah
Nilai AKIP Sekretariat Daerah
Pemerintah Kota Bagian Bina
Nilai 58.6 66,00 63,49
Bekasi Pemerintahan

Nilai LPPD Sekretariat Daerah


Pemerintah Kota Bagian Bina
Nilai 2.83 3,237 3,1842
Bekasi Pemerintahan
KONDISI EVALUASI KINERJA
KET
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
No SASARAN 7. Program
PROGRAM KINERJA SATUAN PADA PERMASALAHAN SOLUSI PERANGKAT DAERAH
Sekretariat Daerah
Penataan dan PROGRAM AWAL TARGET CAPAIAN Bagian Kesejahteraan
Penguatan RPJMD Sosial
Kelembagaan
Sosial dan
Keagamaan

Ketersediaan
Regulasi yang Sekretariat Daerah
5 Produk 3 Produk
mengatur - Bagian Kesejahteraan
Hukum Hukum
Kehidupan Sosial Sosial
dan Keagamaan
Persentase
Penyelenggaraan Sekretariat Daerah
3 Produk
Hari-Hari Besar 100% 100% Bagian Kesejahteraan
Hukum
Agama dan Hari Sosial
Besar Nasional

IV - 60 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB V
PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB V

PENYELENGGARAAN
TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 2015 tentang Pelimpahan dan
Tugas Pembantuan yang diterima hanya Penugasan Urusan Pemerintahan
1 program, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Kementerian Dalam Negeri
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Tahun Anggaran 2015;
yaitu : e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
- Program Penataan Administrasi tentang Perbendaharaan Negara;
- Kependudukan dan Catatan Sipil. f. Undang-undang Nomor 15 Tahun
2017 tentang APBN Tahun Anggaran
1. DASAR HUKUM 2018.
Dasar Hukum pelaksanaan Program
Penataan Administrasi Kependudukan 2. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEM­
dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut : BANTUAN
a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun Instansi Pemberi Bantuan untuk Dinas
2003 tentang Keuangan Negara. Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
b. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun Bekasi Tahun 2018 adalah melalui
2011 tentang Anggaran Pendapatan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian
dan Belanja Negara. Dalam Negeri.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01 Tahun 2015 tentang 3. SKPD YANG MELAKSANAKAN
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Adapun Pearangkat Daerah yang me­
Anggaran di Lingkungan Kementerian laksanakan Tugas Pembantuan di Kota
Dalam Negeri; Bekasi tersebut adalah Dinas Ke­ pen­
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri dudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun

V-2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
4. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG program ini kegiatan Tugas Pembantuan
DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA yang diterima pada tahun 2018 dapat
Program Penataan Administrasi Ke­ terlihat pada Tabel V. 1
pendudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam

TABEL V. 1
TABEL V.1
KEGIATAN PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPENATAAN ADMINISTRASI
KEGIATAN PROGRAM
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PADU REALISASI SISA DANA


No URAIAN
Rp Rp Rp

1 Pengadaan Blanko Kartu Keluarga dan


Pencetakan Kartu Sehat 5.421.400.000 5.082.335.000 339.065.000

2 Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen


Kependudukan 300.000.000 290.310.000 9.690.000

3 Peningkatan Pelayanan Kepemilikan Akta


Kelahiran 200.000.000 14.100.000 185.900.000

4 Pengadaan Ribbon/Tinta dan Film 4.102.500.000 3.671.670.000 430.830.000


5 Pengadaan Map dan Box File Administrasi
Kependudukan 300.000.000 282.215.076 17.784.924

6 Pengembangan, Pemeliharaan, dan


Bimtek Sistem Informasi Manajemen
300.000.000 - 300.000.000
Pengelolaan Administrasi Kependudukan
(SIMPADUK)
7 Sosialisasi Administrasi Kependudukan
200.000.000 184.480.000 15.520.000
(DAK)
8 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk
200.000.000 18.000.000 182.000.000
(DAK)
9 Pelayanan Keliling Catatan Sipil (DAK) 200.000.000 87.000.000 113.000.000
10 Pembentukan Tim Lintas Sektor (DAK) 100.000.000 37.287.000 62.713.000
11 Pengadaan Ribbon, Film Printer,
500.000.000 442.478.000 57.522.000
Pembersih (Cleaning set) (DAK)
12 Pengadaan Blanko dan Formulir
400.000.000 335.324.000 64.676.000
Pencatatan Sipil (DAK)
13 Pemeliharaan Perangkat SIAK dan
Pengadaan Kartu SAM (Secure Acces 805.000.000 764.400.000 40.600.000
Modul) (DAK
14 Pengelolaan Data Kependudukan (DAK) 200.000.000 77.313.000 122.687.000
15 Penyusunan Data Penduduk Persemester
200.000.000 183.065.000 16.935.000
(DAK)
16 Penyusunan Profil Kependudukan (DAK) 200.000.000 127.984.000 72.016.000
17 Pemanfaatan Data Kependudukan (DAK) 200.000.000 181.776.000 18.224.000
18 Sinergitas Dalam Rangka Rakernas
50.000.000 49.479.942 520.058
Disdukcapil (DAK)
19 Sinergitas ketingkat Pusat dan Provinsi
serta pembinaan Teknis Administrasi 166.584.000 28.400.000 138.184.000
Kependudukan (DAK)

JUMLAH P/K/O 14.045.484.000 11.857.617.018 2.187.866.982

• Sumber : LaporanRealisasiAnggaranPendapatan Dan Belanja DaerahPeriode 1 January s.d 31


desember 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 V-3
LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah TahunAnggaran 2018 V-1
Bab V- PenyelenggaraanTugasPembantuan
5. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN b. Solusi
Sumber dana untuk Penataan Administrasi Adapun solusi yang diupayakan gu­
Kependudukan dan Pencatatan Sipil na menghadapi hambatan yang ter­
berasal dari APBN Tahun Anggaran 2018 jadi adalah sebagai berikut :
melalui Kementerian Dalam Negeri Ditjen • Kabupaten/Kota bisa
Dukcapil dengan jumlah anggaran Rp. merancang RKA tidak diten­
14.045.484.000,- (Empat Belas Milyar tukan oleh pusat, sehingga
Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus bisa menghindari double cost
Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah). anggaran.
Kegiatan Tugas Pembantuan yang
diterima oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil telah terlaksana B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
dengan realisasi anggaran mencapai Berdasarkan Undang-Undang Republik
Rp. 11.857.617.018,- (Sebelas Milyar Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Bekasi masih terdapat desa, namun setelah
Belas Rupiah) atau sebesar 84,42 Persen. berubah menjadi Kota Bekasi, Desa yang ada
Sehingga terdapat sisa dana dalam sudah berubah status menjadi Kelurahan
kegiatan Program Penataan Administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi
Kependudukan dan Catatan Sipil ini Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002
sebesar Rp. 2.187.866.982,- (Dua Milyar tentang Penetapan Kelurahan. Sehingga tugas
Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Kota Bekasi Kepada Desa tidak ada. l
Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI


a. Permasalahan
Permasalahan pada kegiatan ini
adalah :
• Ada kegiatan APBN yang
sama dengan kegiatan APBD,
sehingga tidak tercapainya
target realisasi tahun 2018.

V-4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
BAB VI
PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB VI

PENYELENGGARAAN
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH diubah terakhir dengan Undang-
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN Undang Nomor 9 tahun 2015
Kerja sama daerah merupakan tentang Perubahan Kedua Atas
sarana untuk lebih memantapkan hu­ Undnag-Undnag Nomor 23 Tahun
bungan keterikatan daerah yang satu 2014 Tentang Pemerintah Daerah
dengan daerah yang lain, menyerasikan (Lembaran Negara Republik
pembangunan daerah, mensinergikan Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
potensi antar daerah dan/atau dengan Tambahan Lembaran Lembaran
pihak ketiga serta meningkatkan pertu­ Negara Republik Indonesia Nomor
karan pengetahuan, teknologi dan 5679);
pendapatan daerah. 2) Peraturan Pemerintah Republik
Untuk melaksanakan kerja sama Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
daerah Pemerintah Kota Bekasi berpe­ tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
doman pada Peraturan Perundang-un­ Sama Daerah (Lembaran Negara
dangan antara lain : Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor
2014 tentang Pemerintahan 4761);
Daerah (Lembaran Negara Republik 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 3 Tahun 2008 tentang
244, Tambahan Lembaran Negara Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama
Republik Indonesia Nomor 5587) Pemerintah Daerah dengan Pihak
sebagaimana telah beberapakali Luar Negeri;

VI - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


4) Peraturan Menteri Dalam Negeri bungan langganan, terdiri dari
Nomor 22 tahun 2009 tentang 88.956 sambungan langganan di
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama wilayah Kota Bekasi tersebar di
Daerah; Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan
5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi
2012 tentang Penyelenggaraan Selatan, dan Kecamatan Bekasi Utara,
Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi Medan Satria, Rawa Lumbu, Pondok
dengan Pihak Ketiga. Gede/Pondok Melati, sedangkan di
Kabupaten Bekasi sebesar 112.512
sambungan langganan. Dalam kurun
2. REALISASI PELAKSANAAN KERJA waktu 5 (lima) tahun terakhir PDAM
SAMA ANTAR DAERAH Tirta Patriot telah menandatangani
a. Kerja Sama Antara Pemerintah dua buah Perjanjian Kerja Sama
Kota Bekasi dengan Pemerintah dengan PDAM Tirta Bhagasasi ten­
Kabupaten Bekasi tang Pemakaian Air Produksi Peru­sa­
Kerjasama antara Pemerintah haan Daerah Air Minum Tirta Patriot
Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam bentuk penjualan
Kabupaten Bekasi tentang Kepemi­ air bersih dari PDAM Tirta Patriot
likan dan Pengelolaan Perusahaan kepada PDAM Tirta Bhagasasi.
Daerah Air Minum Bekasi dilak­
sanakan berdasarkan Perjanjian Kerja b. Kerja Sama Pengembangan Sistem
Sama Antara Pemerintah Kabupaten Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bekasi dengan Pemerintah Kota Regional.
Bekasi tentang Kepemilikan dan Kerjasama ini dilakukan dengan
Pengelolaan Perusahaan Dae­rah Air membentuk Kesepakatan Bersama
Minum Bekasi Nomor: antara Direktorat Jenderal Sumber
503/08.11/PDAM/2002
Daya Air Kementerian Pekerjaan
690/381-HOR/HOR/XII/2002
tang­gal 23 Desember Tahun 2002. Umum, Direktorat Jenderal Cipta
Kerja sama antara Pemerintah Karya Kementerian Pekerjaan
Kabupaten Bekasi dengan Peme­ Umum, Pemerintah Provinsi Daerah
rintah Kota Bekasi tentang Ke­ Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah
pemilikan dan Pengelolaan Peru­sa­ Provinsi Jawa Barat,
haan Daerah Air Minum Bekasi ini
dilakukan dalam rangka pengem­ Pemerintah Kabupaten Bekasi,
bangan pelayanan air bersih kepada Pemerintah Kota Bekasi dan Peme­
masyarakat di kedua daerah. Kerja rintah Kabupaten Karawang ten­
sama ini mengatur kembali ke­ tang Pengembangan Sistem Pe­
pemilikan dan pengelolaan PDAM nyediaan Air Minum (SPAM) Ja­
Kota Bekasi mengingat PDAM Ka­ tiluhur Untuk Wilayah Jakarta,
bupaten Bekasi untuk sementara Bekasi dan Karawang dengan
lebih banyak berada dan melayani nomor kesepakatan : Nomor 19/
masyarakat Kota Bekasi. Kersama ini NKB/D/2014; Nomor AM.01.09-DC/
meliputi 3 komponen yaitu produksi KSB/14/2014; Nomor 36 Tahun 2014;
air bersih, jaringan perpipaan, dan Nomor 119/58/OtdaKsm; Nomor
sambungan langganan. Sampai 06/KB.134.4/5/AKS/2014; Nomor
dengan tahun 2015 PDAM Thirta 94 Tahun 2014; Nomor 073/4106/
Bha­gasasi melayani 201.468 sam­ Pemum; Tanggal 04 September 2014

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 3


tentang Pengembangan Sistem Bantargebang Kota Bekasi berdasar­
Penyediaan Air Minum (SPAM) kan Perjanjian Kerjasama berlaku
Regional. selama 20 (dua puluh) tahun sejak
Kerjasama ini dilakukan dalam tanggal 3 Juli 2009 dan dilaksanakan
rangka pemenuhan kebutuhan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
penyediaan air minum di sepanjang Pengelolaan sampah di TPST
saluran Tarum Barat sampai ke (Tempat Pengelolaan Sampah
wilayah DKI Jakarta melewati Ka­ Terpadu) yaitu tempat pengelolaan
bupaten Karawang, Kabupaten Be­ sampah yang menggunakan tek­
kasi dan Kota Bekasi. nologi moderen yang ramah
ling­
kungan berupa sistem 3 R
c. Kerja Sama Antara Pemerintah (Ruduce, Reuce, Recycle), Insinerasi,
Kota Bekasi dengan Pemerintah Compositing, Gasifikasi, Waste to
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Energy dan teknologi lainnya yang
Jakarta ditetapkan dalam rencana induk
Kerjasama antara Pemerintah (Master Plan) TPST Bantargebang,
Kota Bekasi dengan Pemerintah pemanfaatan atau pengelolaan
Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan gas methana menjadi energi listrik,
berdasarkan Perjanjian Kerja Sama pengolahan sampah organik
Antara Pemerintah Provinsi Daerah menjadi pupuk dan atau dilakukan
Khusus Ibukota Jakarta dengan proses lainnya untuk dimanfaatkan
Pemerintah Kota Bekasi tentang menjadi energi listrik atau bahan lain
Peningkatan Pemanfaatan Lahan yang bermanfaat mempunyai nilai
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ekonomi.
Sampah Menjadi Tempat Pe­ngo­ Kerjasama Pengelolaan TPST
lahan Sampah Terpadu (TPST) Ban­ Bantargebang antara Pemprov
targebang Kota Bekasi Nomor : DKI dengan Pemkot Bekasi telah
4 Tahun 2009
71 Tahun 2009
berlangsung sejak tahun 1998
Tanggal 3 Juli 2009. Pada Tahun yang kemudian telah mengalami
2013 dilakukan Perjanjian Tambahan beberapa kali perubahan Perjanjian
(Addendum) sehingga terbentuk Kerjasama. Sampai 19 Juli 2016
perjanjian Nomor : kerjasama tersebut berdasarkan
10 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 Perjanjian Kerjasama tentang Pe­
tentang Peningkatan Pemanfaatan ning­katan Pemanfaatan Lahan
480.A Tahun 2013 TPA Sampah menjadi TPST Bantar­
Lahan Tempat Pembuangan Akhir gebang Kota Bekasi No. 4 Tahun
(TPA) Sampah Menjadi Tempat 2009 dan No. 71 Tahun 2009,
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana telah diubah dengan
Bantargebang Kota Bekasi. Perjanjian Tambahan (Addendum)
Perjanjian Kerja Sama No. 10 Tahun 2013 dan No. 480
Antara Pemerintah Kota Bekasi de­ A tahun 2013. Dalam Perjanjian
ngan Pemerintah Daerah Khusus Kerjasama tersebut Pemkot Bekasi
Ibukota Jakarta tentang Pe­ mendapatkan hak 20% dari total
ning­­katan Pemanfaatan Lahan dana Tipping Fee yang dibayarkan
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pemprov DKI kepada pihak ke 3
Sampah Menjadi Tempat Penge­ yang ditunjuk sebagai pengelola,
lo­
laan Sampah Terpadu (TPST yang selanjutnya terealisasi se­

VI - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


besar Rp. 39.588.825.414,- dari Tw I & II Kel. Sumur Batu
yang ditargetkan sebesar Rp. Rp. 3.321.000.000,-
57.239.373.240,- atau sebesar 69,16 Tw I & II Kel. Bantargebang
%. Terhitung sejak 20 Juli 2016 pihak Rp. 600.000.000,-
Pemprov DKI telah memutuskan Jumlah Rp. 10.563.000.000,-
kerjasama dengan Pihak ke 3 dan
mengambil alih pengelolaan TPST
Bantargebang secara swakelola Tw III & IV Kel. Cikiwul
oleh karena itu pemberian dana Rp. 11.476.800.000,-
kompensasi dari Pemprov DKI tidak Tw III & IV Kel. Ciketing Udik
berdasarkan lagi perhitungan 20% Rp. 11.386.800.000,-
dari Tipping Fee tetapi merujuk pada Tw III & IV Kel. Sumur Batu
Perjanjian Perubahan (Addendum) Rp. 9.882.000.000,-
Perjanjian Kerjasama antara Pemprov Tw III & IV Kel. Bantargebang
DKI dengan Pemkot Bekasi tentang Rp. 2.000.000.000,-
Peningkatan Pemanfaatan Lahan TPA Jumlah Rp. 34.745.600.000,-
sampah menjadi TPST Bantargebang
Kota Bekasi No. 25 Tahun 2016 dan
No. 444 Tahun 2016. 3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Berdasarkan Perjanjian Kerja­ a. Kerja Sama Antara Pemerintah
sama tersebut diatas maka telah Kota Bekasi dengan Pemerintah
dicapai kesepakatan perhitungan Kabupaten Bekasi
dana kompensasi selang waktu Saat ini cakupan pelayanan Peru­
Triwulan III dan Triwulan IV 2016 sahaan Daerah Air Minum (PDAM)
sebesar Rp. 35.000.000.000,- de­ Thirta Bhagasasi Bekasi di wilayah
ngan menggunakan asumsi Kota Bekasi sebesar kurang lebih
18.192 KK x Rp. 900.000,-/Tw + Rp. 23 persen. Jika menginginkan
2.000.000.000,- untuk Bantargebang peningkatan cakupan pelayanan
dan Dana Operasional 4 (empat) PDAM Tirta Bhagasasi di wilayah ini,
LPM sebesar @Rp. 31.800.000,-/ Tw. maka diperlukan tambahan investasi
Berdasarkan Perjanjian Kerja­ dari Pemerintah Kota Bekasi dalam
sama tersebut diatas maka telah bentuk penyertaan Modal.
dicapai kesepakatan perhitungan
dana kompensasi selang waktu b. Kerja Sama Pengembangan Sistem
Triwulan III dan Triwulan IV 2016 Penyediaan Air Minum (SPAM)
sebesar Rp. 35.000.000.000,- de­ Regional.
ngan menggunakan asumsi Tidak ditemukan permasalahan
18.192 KK x Rp. 900.000,-/Tw + Rp. berkaitan dengan pelaksanaan
2.000.000.000,- untuk Bantargebang kerjasama Pengembangan SPAM
dan Dana Operasional 4 (empat) LPM Regional. Namun demikian perlu
sebesar @Rp. 31.800.000,-/ Tw. dilakukan peningkatan koordinasi
antara Pemerintah Daerah dalam
Realisasi Penyerapan Dana : pelaksanaannya sehingga hasil
Tw I & II Kel. Cikiwul yang didapat lebih maksimal dan
Rp. 3.321.000.000,- sinergitas antara program masing-
Tw I & II Kel. Ciketing Udik masing daerah dan program
Rp. 3.321.000.000,- regional.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 5


c. Kerja Sama Antara Pemerintah bahan (Addendum) Perjanjian
Kota Bekasi dengan Pemerintah Kerjasama yang baru antara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Pemprov DKI dengan Pemkot
Jakarta Bekasi, tentang Peningkatan
Permasalahan : Pemanfaatan Lahan TPA sampah
1) Pengangkutan sampah dari menjadi TPST Bantargebang
DKI Jakarta sampai dengan Kota Bekasi No. 25 Tahun 2016
TPST Bantergebang masih dan No. 444 Tahun 2016.
mengeluarkan air lindi/licit di
sepanjang jalan di wilayah Kota
Bekasi. B. KERJA SAMA DAERAH
2) Sistem saluran air lindi/licit DENGAN PIHAK KETIGA
di lokasi TPST Bantergebang
sebagian belum masuk ke 1 KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
dalam sistem saluran IPAS dan Sesuai dengan ketentuan Peraturan
meningkatan pencemaran di Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012
zona air tanah dan air permu­ tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
kaan di wilayah Bantergebang Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak
dan sekitarnya; Ketiga, disebutkan bahwa para pihak
3) Penghijauan yang ada di yang menjadi subjek kerja sama dalam
lokasi TPA Bantargebang dan kerja sama daerah meliputi pihak ketiga.
sekitarnya masih sangat kurang; Untuk melaksanakan kerja sama daerah
4) Belum tertibnya lokasi-lokasi Pemerintah Kota Bekasi berpedoman
pemulung di lokasi TPA dan pada Peraturan Perundang-undangan
sekitarnya yang menyebabkan antara lain:
kekumuhan di lokasi sekitar TPA a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Bantargebang; 2014 tentang Pemerintahan
5) Pengurangan volume sampah Daerah (Lembaran Negara Republik
yang masuk ke TPST masih Indonesia Tahun 2014 Nomor
belum di lakukan sesuai de­ 244, Tambahan Lembaran Negara
ngan Perjanjian Kerjasama (PKS) Republik Indonesia Nomor 5587)
secara bertahap harus berku­ sebagaimana telah diubah dengan
rang setiap tahunnya. Peraturan Pemerintah Pengganti
Solusi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1) Telah dianjurkan kepada Di­ 2014 tentang Perubahan atas
nas Kebersihan Propinsi DKI Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Jakarta untuk menambah pe­­- 2014 tentang Pemerintahan Dae­
nampungan air lindi/licit pa­ rah (Lembaran Negara Republik
da setiap kendaraan pe­ngang­ Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
kutan sampah hal terse­ but Tambahan Lembaran Lembaran
telah dikoordinasikan dan akan Negara Republik Indonesia Nomor
dilaksanakan pada tahun 2016; 5587);
2) Telah dikoordinasikan dan akan b. Peraturan Pemerintah Republik
dilakukan perbaikan sambil ber­ Indonesia Nomor 50 Tahun 2007
jalannya pembangunan TPST tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja
Bantergebang; Sama Daerah (Lembaran Negara
3) Telah dibuat Perjanjian Peru­ Republik Indonesia Tahun 2007

VI - 6 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Nomor 112, Tambahan Lembaran • Dasar Hukum dan Realisasi
Negara Republik Indonesia Nomor Kegiatan
4761); a) Perjanjian Kerjasama antara
c. Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah Kota Bekasi dengan
Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 PT. Hasana Damai Putra, Nomor:
08 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Barang Milik 109/HDP/08/I/2017
Negara/Daerah. tanggal 31 Januari 2017
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Penataan, Pemanfaatan
Nomor 3 Tahun 2008 tentang dan Pengendalian Prasarana,
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Sarana dan Utilitas Perumahan,
Pemerintah Daerah dengan Pihak Perdagangan dan Industri yang
Luar Negeri; berlokasi di Kawasan Harapan
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indah Kelurahan Pejuang dan
Nomor 22 tahun 2009 tentang Kelurahan Medan Satria.
Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Realisasi Kegiatan
Daerah; Ruang lingkup kerjasama yaitu :
f. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun • Penataan, Pemanfaatan dan
2012 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Prasarana, Sa­
Kerja Sama Pemerintah Kota Bekasi rana dan Utilitas Peru­mahan,
dengan Pihak Ketiga. Perdagangan dan Industri.
• Pengelolaan Parkir
2 REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN • Pembayaran Pajak Parkir
Kerjasama Pemerintah Kota Bekasi • Proses Perizinan
dengan Pihak Ketiga berpedoman pada • Pengawasan
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 • Evaluasi
tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak b) Perjanjian Kerjasama Antara
Ketiga. Objek kerja sama daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi dengan
seluruh urusan pemerintahan yang telah PT. BPRS Patriot Kota Bekasi
menjadi kewenangan daerah dan dapat Nomor: 44 tahun 2017
138/BPRS/Dir/V/2017
berupa penyediaan pelayanan publik. tanggal 15 Mei 2017 Tentang
Kerja sama daerah dilakukan dengan Pengelolaan Dana Bergulir
prinsip efisiensi, efektifitas, bersinergi, Pemerintah Kota Bekasi.
saling menguntungkan, kesepakatan Realisasi Kegiatan
bersama, itikad baik, persamaan kedu­ Ruang lingkup dari kegiatan ini
dukan, mengutamakan kepentingan adalah :
nasional dan keutuhan wilayah NKRI, • Teknis Penyaluran Dana
transparansi, keadilan dan kepastian Bergulir
hukum. • Penetapan Sasaran Penerima
• Penetapan Margin atau bagi
• Mitra yang Diajak Kerjasama hasil
antara lain : • Alokasi Margin atau Bagi
a) PT. Hasana Damai Putra Hasil
b) PT. BPRS Patriot Kota Bekasi • Sosialisasi Program Dana
c) PT. Trie Kencana Persada Bergulir
d) PT. Bangun Prima Lestari Kencana • Monitoring dan Evaluasi
e) PT. Triview Geospatial Mandiri • Pelaporan

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 7


c) Perjanjian Kerjasama antara Perumahan) Milik Pemerintah
Pemerintah Kota Bekasi dengan Kota Bekasi untuk Bangunan
PT. Trie Kencana Persada Nomor: Menara Telekomunikasi Base
52 Tahun 2017
034/TKP/V/2017
Transceiver.
tanggal 30 Mei 2017, tentang
Penyediaan Tong Sampah Realisasi Kegiatan
untuk Sekolah Negeri, Kan­ Ruang lingkup dari kegiatan ini
tor Kelurahan dan Kantor Ke­ adalah :
camatan di Kota Bekasi. • Sewa menyewa Penye­
dia­an Tempat dan atau
Realisasi Kegiatan titik lokasi pada lahan
Ruang lingkup dari kegiatan Pemerintah Kota Bekasi
ini adalah : Penyediaan tong yang akan digunakan un­
sampah untuk sekolah negeri, tuk penempatan 1 (satu)
Kantor Kelurahan dan Kantor unit BTS Tipe Monopole
Kecamatan di Kota Bekasi • Pemasangan, penempatan
melalui penggalangan dana serta pengoperasian jum­
sponsor. lah BTS Tipe Mono­ pole
berikut Sarana Penun­
d) Perjanjian Kerjasama antara jang­nya pada Tanah Milik
Pemerintah Kota Bekasi de- Pemerintah Kota Bekasi
ngan PT. Bangun Prima Lestari • Menyediakan segala se­
Kencana Nomor: suatu yang berkaitan
811 Tahun 2017
016/BPLK.Pbb/PKS/VI/2017 dengan pengadaan dan
Tanggal 22 Juni 2017, tentang pengoperasian bTS Tipe
Pengelolaan Pasar Baru Bekasi. Monopole termasuk ins­ta­-
lasi pemasangan, pera­
Realisasi Kegiatan watan atas sarana teleko­
Ruang lingkup dari kegiatan ini munikasi berikut rawatan
adalah : berkala, biaya pajak serta
• Perawatan dan Pemeliharaan biaya retribusi sehubungan
• Pelaksanaan Ketertiban, Ke­ dengan pembangunan
bersihan dan Keindahan atas penempatan dan
• Penataan Ruang Terbuka pengoperasian BTS dan
Hijau Pembangunan tiang-
• Pengelolaan Persampahan tiang dengan ketinggian
• Penyediaan Lahan dan maksimum 20 meter dari
Penataan Parkir permukaan tanah
• Penyediaan akses internet
e) Perjanjian Kerjasama antara secara gratis berupa wifi 2
Pemerintah Kota Bekasi dengan (dua) akses point kepada
PT. Triview Geospatial Mandiri masyarakat sekitar yang
Nomor: berada pada cakupan
812 Tahun 2017
00003/T14_XLN_JBR_BKS_001/TGM/VI/2017
objek perjanjian
tanggal 22 Juni 2017, tentang • Penyediaan tempat dan/
Pemanfaatan Prasarana, Sarana atau titik lokasi pada
dan Utilitas Perumahan (Sarana lahan milik Pemerintah

VI - 8 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


Kota Bekasi yang akan Bentuk Kerjasama Daerah
digunakan untuk penem­ dengan Pihak Ketiga pada
patan 1 (satu) unit BTS tahun 2018 di Kota Bekasi di
Tipe Monopole berikut lihat pada Tabel VI.1. dan Tabel
pengurusan izin sesuai VI. 2
dengan ketentuan yang
berlaku

TABEL VI. 1
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH TAHUN
TABEL VI. 1 ANGGARAN 2018 KOTA BEKASI
DAFTAR PERJANJIAN KERJASAMA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KOTA BEKASI
PERJANJIAN JANGKA
PEMRAKARSA
OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
TENTANG PERJANJIAN KERJA
KERJA SAMA TANGGAL
SAMA
1 PT. Rajawali 14 TAHUN 2018 Pembangunan dan Objek Perjanjian 1 Perizinan; 20 Tahun PT. Rajawali Eka Telah menyampaiakan surat teguran
Eka Surya RESPKS Pengelolaan terletak di Lantai 2 Pembangunan dan Pengelolaan Hingga saat ini Nomor 134.4/4387/SETDA.Ks tanggal
2018/PB01/01101 Rooftown Bekasi 5A dan 5B Rooftown Bekasi; 12 – 01 – belum 21 Agustus 2018 hal Surat Teguran
Gedung Parkir 3 Penyewaan Tenant; 2018 s/d melaksanakan
12 Januari 2018 Stadion 4 Perawatan dan Pemeliharaan; 12 – 01 - Pembangunan
Chandrabhaga 5 Pelaksanaan Ketertiban, kebersihan dan 2038
Kota Bekasi keindahan;
6 Penyediaan air Bersih dan Pengelolaan
Air
Limbah Domestik;
7 Penarikan Pungutan sah atas Service
Charge;
8 Pembayaran Kontribusi ;
9 Penyerahan Aset.
2 PT. 43 TAHUN 2018 Perjanjian 20 Tahun
Kertamukti 03/Add/PKS- Tambahan
Persada PSI/II/2018 (Addendum) antara 08-02-
Pemerintah Kota 2018 s/d
08 Februari 2018 Bekasi dengan PT. 08-02-
Kertamukti Persada 2038
tentang Revitalisasi
dan Pengelolaan
Pertokoan
Pondokgede
menjadi Pasar Semi
Induk Pondokgede
3 BPJS 56 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Sosialisasi dan Edukasi Program BPJS 5 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi No
Ketenagakerja PER/39/02-2018 Kepesertaan Kepesertaan Ketenagakerjaan TKK di lingkungan 134.4/313/SETDA.Ks tanggal 13 Maret
an Cabang 004/PKS- Program Jaminan Program BPJS Pemerintah Kota Bekasi; 12-02- 2018 tentang Tindak Lanjut Perjanjian
Kota Bekasi
PEMRAKARSA BKS/II/2018 PERJANJIAN
Sosial Ketenagakerjaan 2. Pendataan TKK; JANGKA
2018 s/d Kerja Sama tentang Penyelenggaraan
Dan PT. BJB, Ketenagakerjaan OBJEK
Bagi TKK 3. TataRUANG
Cara Pendaftaran; WAKTU
12-02- KepesertaanTINDAK
ProgramLANJUT
Jaminan Sosial
No PERJANJIAN NOMOR & LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN KET
Cabang Bekasi 12 Februari 2018 TENTANG
bagi Tenaga Kerja di PERJANJIAN
Lingkungan 4. Tata Cara Pembayaran; KERJA
2023 Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Kerja
KERJA SAMA TANGGAL
Lingkungan pemerintah Kota 5. Tata Cara Klaim Jaminan; SAMA Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah
Pemerintah Kota Bekasi 6. Evaluasi dan Pelaporan. Kota Bekasi
Bekasi
4 Dinas 91 TAHUN 2018 Peningkatan Peningkatan 1. Pembuatan Perencanaan Teknis; BERAKHIR
Perumahan, 165/III/2018 Kawasan Kawasan 2. Pembiayaan; SAMPAI
Kawasan Penanganan IV Penanganan 3. Pelaksanaan; DENGAN
Permukiman 13 Maret 2018 RPKPP Kelurahan Kawasan IV 4. Pengawasan; TAHUN
dan Kaliabang Tengah RPKPP Kelurahan 5. Pelaporan; ANGGARA
Pertanahan Kecamatan Bekasi Kaliabang Tengah 6. Kegiatan Lainnya yang dianggap perlu N 2018
Kota Utara Kecamatan Bekasi oleh Para Pihak.
Komando Utara
distrik Militer
0507/Bekasi
5 Badan 1132 TAHUN 2018 Penerimaan Penerimaan 1. Penerimaan pembayaran PBB-P2, 3 Tahun
Pendapatan PKS277/Jaskugtelja Pembayaran Pajak Pembayaran PBB- BPHTB, dan /atau Pajak daerah;
daerah Kota r/4/A/0518 Bumi dan bangunan P2,BPHTB, Lainnya di Kota Bekasi dari Wajib Pajak 13 Mei
Bekasi dengan dan/atau Pajak yang disetorkan melalui Fasilitas Pos; 2018 s.d
Perdesaan dan
PT. Pos 14 Mei 2018 Daerah lainnya 13 Mei
Indonesia Perkotaan (PBB-P2), 2. Pelimpahan dana hasil penerimaan 2021
(Persero) Bea perolehan Hak pembayaran PBB-P2, BPHTB, dan atau
kantor atas Tanah Pajak Daerah Lainnya tersebut ke Rekening
Regional 4 Bangunan (BPHTB) pihak ke satu.
jakarta dan/atau Pajak
Daerah Lainnya di
Kota Bekasi

6 Badan 1148.A TAHUN Penerimaan Penerimaan 1. Penerimaan pemabayaran BPHTB 3 Tahun


Pendapatan 2018 Pembayaran Pajak pembayaran secara Host To Host melalui jaringan Bank;
Daerah Kota R04. Br.BJN/164A/ Bea Perolehan Hak BPHTB melalui 2. Integrasi host PARA PIHAK melalui Host 8 Juni
Bekasi 2018 atas Tanah dan jaringan Bank Switcher; 2018 s.d
denagan PT. Pembangunan secara Host To 3. Transaksi pembayaran denda; 8 Juni
bank Mandiri 8 Juni 2018 (BPHTB) Secara Host 4. Evaluasi; 2021
(Persero) Tbk. Host To Host 5. PARA PIHAK sepakat untuk
Kantor menghubungkan Host PIHAK KESATU
Cabang Bekasi dengan Host PIHAK KEDUA melalui HOST
Swither.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 9


PERJANJIAN JANGKA
PEMRAKARSA
OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
TENTANG PERJANJIAN KERJA
KERJA SAMA TANGGAL
SAMA
7 Badan 1159 TAHUN 2018 Penerimaan Pajak 1. Pajak Daerah 1. Penerimaa pembayaran pajak dan 5 Tahun
Pendapatan 008/PKS-BKS/VII/ dan Retribusi 2. retribusi daerah serta lain-lain PAD yang 31-07-
daerah Kota 2018 Daerah serta lain- Retribusi/daerah sah yang merupakan fasilitas Pihak Kedua; 2018 s.d
Bekasi dengan kain Pendapatan 3. Lain-lain PAD 2. Pemindah bukuan penerimaan atas 31-07-
PT. BJB kantor 09 Juni 2018 asli Daerah yang yang sah penerimaan pembayaran pajak retribusi 2021
Cabang Bekasi Sah daerah serta lain-lain PAD yang Sah
3. Pelaporan yang berasal dari BJB
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh para
pihak.
8 PT. Kresna 1163 TAHUN 2018 Pembongkaran dan 1. PSU milik 1. Pembongkaran; Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor
Kusuma 41/S.Per/KKDM/VII Pembangunan Pemerintah Kota 2. Pembangunan Kembali (Rebuild); 134.4/1001/SETDA.Ks Tanggal 07
Dyandra I/2018 Kembali Prasarana, Bekasi yang 3. Penggantian baru bagi PSU yang tidak September 2018 tentang Tindak Lanjut
Masrga Sarana dan Utilitas terkena dan/atau dapat digunakan kembali; Penandatanganan Perjanjian Kerja
21 Agustus 2018 Milik Pemerintah terdampak 4. Pengawasan dan Pengendalian. Sama antara Pemerintah Kota Bekasi
31
Kota Bekasi yang kegiatan dengan PT. Kresna Kusuma Dyandra
Desember
Terkena Trase kontruksi Jalan Marga
2019
Proyek Tol Becakkayu
Pembangunan Jalan dengan rincian
Tol Bekasi-Cawang - sebagaimana
Kampung Melayu di terlampir
Kota Bekasi
9 Balai 85 TAHUN 2018 Perjanjian Kerja Pemanfaatan 1. Penyediaan Infrastruktur Teknologi 4 Tahun
Sertifikasi PERJ.167/BSSN/SU sama Pemerintah Sertifikasi Informasi yang Mendukung penerapan 15
Elektronik /KH.02.01/02/2018 Kota Bekasi dengan Elektronik pada Setifikasi Elektronik pada layanan Februari
Badan Siber Balai Sertifikasi Sistem Elektronik Pemerintah; 2018 s.d
dan Sandi 15 Februari 2018 Elektronik Badan di Lingkungan 2. Penertiban Sertifikasi Elektronik; 15 Juni
Negara Siber dan Sandi Kota Bekasi 3. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada 2022
Negara Tentang Sistem Elektronik di Lingkungan Kota
Pemanfaatan Bekasi;
sertifikat Elektronik
Pada Sistem
PERJANJIAN
Elektronik di JANGKA
PEMRAKARSA
Lingkungan OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
TENTANG
Pemerintah Kota PERJANJIAN KERJA
KERJA SAMA TANGGAL
Bekasi SAMA
10 Indonesia 426/499.C- Perjanjian Pakai Stadion patriot 1. Penggunaan Stadion Patriot 1 Bulan
Asian Games DISPORA antara Pemerintah Chandrabhaga Chandrabhaga Kota Bekasi beserta fasilitas 9 Agustus
Organizing 006/PKS/VENUEPA Kota Bekasi dengan Kota Bekasi pendukung yang ada di dalamnya untuk 2018 s.d
Committee TRIOT/PP.INASGOC Indonesia Games pelatihan dan/atau pertandingan Cabang 30
(INASGOC) /VIII/2018, 9 Organizing Olahraga Sepak Bola pada Asian Games ke- Septembe
Agustus 2018 committee 18 Tahun 2018; r 2018
(INASGOC) 2. Pembayaran biaya operasional yang
meliputi listrik dan air;
3. Pemeliharaan;
4. Evaluasi.
11 Budi Aryyanto 1230 TAHUN 2018 Perjanjian antara Lahan Terbuka di 1. Sewa menyewa Objek Perjanjian; 5 Tahun
3 DESEMBER 2018 Dinas Kepemudaan lingkungan 2. Penataan pedagang kaki lima (PKL); 03-12-2018
dan Olah Raga Kota Gelanggang Olah 3. Pembayaran Kontribusi; s/d 03-12-
2022
Bekasi dengan Raga I Kota Bekasi 4. Pengendalian Evaluasi.
Arranto tentang yang terletak di
Sewa Lahan Jalan Ahmad Yani
Terbuka Milik Nomor 2
Pemerintah Kota Kelurahan
Bekasi di Kayuringin Jaya
Lingkungan Kecamatan Bekasi
Gelanggang Olah Selatan Kota
Raga I Kota Bekasi Bekasi seluas
398,1 M2
12 Kepala 1129.a/2018 Perjanjian Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 4 Bulan
Sekolah Dasar 425.2/26/SDNKJ13 Pemberian Dana 2018 yang digunakan untuk Kegiatan
Negeri 2 MEI 2018 Alokasi Khusus Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Tahun
Kayuringin (DAK) Fisik Bidang Rehabilitas Jamban 2018
Jaya XIII pendidikan Sekolah
UU1129.a/20 Dasar Tahun
18 Anggaran 2018
1129.a/2018 Antara Pemerintah
Kota Bekasi dengan
Kepala Sekolah
Dasar Negeri
Kayuringin Jaya XIII
13 Kepala 1129/2018 Perjanjian Pembrian 4 Bulan

VI - 10 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PERJANJIAN JANGKA
PEMRAKARSA
OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
TENTANG PERJANJIAN KERJA
KERJA SAMA TANGGAL
SAMA
Sekolah Dasar 425/023/MSII/IX/ Dana Alokasi
Negeri 2018 Khusus (DAK) Fisik Terhitung
Mustikasari II 2 Bulan Mei 2018 Bidang Pendidikan 2 Mei
Sekolah Dasar 2018
Tahun Anggaran
2018 antar
Pemerintah Kota
Bekasi dengan
Kepala Sekolah
Dasar Negeri
Mustikasari II
14 Kepala 1129.c tahun 2018 Perjanjian Pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 14 hari
Sekolah 425.11/070.a- Pemberian Dana 2018 yang digunakan untuk Kegiatan kerja
Menengah SMPN.41 Alokasi Khusus Pembangunan SMPN 27 Kota Bekasi terhitung
Pertama 2 MEI 2018 (DAK) Fisik Bidang 2 Mei
Negeri 41 pendidikan Sekolah 2018
Menengah Pertama
Negeri 41Tahun
Anggaran 2018
Antara Pemerintah
Kota Bekasi dengan
Kepala Sekolah
Menengah Pertama
Negeri 41Tahun
15 Badan 1250 Tahun 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Sosialisasi dan edukasi program BPJS 5 Tahun
Penyelenggar PER / 98 /122018 Kesepakatan Kesepakatan ketenagakerjaan Kepada Pengurus RT.RW
aan Jaminan 016/PKAS- Program Jaminan Program Jaminan di Kota Bekasi; 17-12-
Sosial BKS/XII/2018 Sosial Sosial 2. Pembayaran Pembayaran kepersertaan 2018 s/d
Ketenagakerja Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan BPJS ketegakerjaan; 17-12-
an Cabang 17 Desember 2018 bagiI Pengurus bagiI Pengurus 3. Iuran kepesertaan BPJS 2023
Bekasi Kota Rukun Tetangga Rukun Tetangga ketenagakerjaan;
dan PT. bank dan Rukun Warga dan Rukun Warga 4. Evalluasi dan pelaporan.
Pembangunan PERJANJIAN
Se-Kota Bekasi Se-Kota Bekasi JANGKA
PEMRAKARSA
Daerah Jawa OBJEK WAKTU
No PERJANJIAN NOMOR & RUANG LINGKUP KERJA SAMA PERMASALAHAN TINDAK LANJUT KET
Barat TENTANG PERJANJIAN KERJA
KERJAdan
SAMA TANGGAL
banten, TBK SAMA
Cabang Bekasi
16 Badan 1233 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Sosialisasi dan Edukasi program BPJS 5 Tahun
Penyelenggar PER / 95 / 122018 Kesepakatan Kesepaktan ketenakerjaan kepagda SATLINMAS di Kota
aan Jaminan 015 / PKS - BKS / Program Jaminan Program Jaminan Bekasi; 06-12-
Sosial XII / 2018 Sosial Sosial 2. Tata cara pendaftaran; 2018 s/d
Ketenagakerja 6 Desembeer 2018 Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan 3. Tata cara pembayaran; 06-12-
an Cabang bagi Satuan bagi Satuan 4. Tata cara klaim jaminan; 2023
Bekasi Kota Perlindungan Perlindungan 5. Evaluasi dan pelaporan.
dan PT. Masyrakat Masyarakat
Pembangunan (SATLINMAS) Se- (SATLINMAS)
Daerah Jawa Kota Bekasi Penerima Insentif
Barat dan Pemerintah Kota
Banten, TBK., Bekasi
Cabang Bekasi

17 PT. Bank 1267 TAHUN 2018 Penerimaan Penerimaan 1. Penerimaan pembayaran retribusi 3 Tahun
Mandiri R04.Br.BJN / 334A Pembayaran pembayaran penyediaan dan atau penyedotan kakus 31-12-
(PERSERO) / 2018 Retribusi penyediaan dan melalui layanan perbankan; 2018 s/d
Tbk. Kantor 31 Desember 2018 Penyediaan dan atau penyedotan 2. Bukti Pembayaran; 31-12-
cabang Kota atau Penyedotan kakus 3. Evalusi; 2021
Bekasi Kakus melaui Bank 4. Pelaporan.
Mandiri
18 Dinas Tata Pengoperasian Prasarana, sarana 1. Pengamanan;
Ruang dengan Taman Perumahan dan Utilias berupa 2. Pemeliharaan;
Forum Warga Kemang Pratama taman milik 3. Penataan;
Kemang Milik Pemerintah pemerintah Kota 4. Pengawasan dan Pengendalian
Pratama 1142.A TAHUN Kota Bekasi oleh Bekasi yang
5 Tahun
2018 Forum Rukun berstatus
22 Mei
12/Forum RW / Warga Kemang penggunaan
2018
PKS - Kec / VI / Pratama barang pada dinas
sampai 22
2018 tata ruang di
Mei 2023
22 Mei 2018 kelurahan
sepanjang jaya
dan kelurahan
bojong Rawa
lumbu

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 11


TABEL VI. 2
DAFTAR KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) TAHUN 2018
TABEL VI. 2
DAFTAR KESEPAKATAN BERSAMA (MoU) TAHUN 2018
PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PT. Bank 01 TAHUN 2018 Layanan Jasa dan Layanan Jasa dan Produk 1. Kerja Sama Produk Perbankan PT. BPRS Patriot 12 Bulan Instruksi Wali Kota Bekasi
Pembiayaan Rakyat 003/BPRS/DIR/I/ Produk Perbankan Perbankan di Kota Bekasi Bekasi 04-01-2018 s.d Nomor 134.4/188/SETDA.Ks
Syariah (BPRS) 2018 Serta Penyediaan Serta Penyediaan Ruang yang 2. Pembiayaan bagi Aparatur Pemerintah Kota 04-01-2019 tentang Tindaklanjut
Patriot Bekasi Kantor Layanan Kas Di diperuntukan sebagai Kantor Bekasi melalui Mekanisme pemotongan Tunjangan Kesepakatan Bersama antara
Tahun 04 Januari Lingkungan Kantor Layanan Kas PT. BPRS Patriot Daerah Pemerintah Kota Bekasi
2018 Pemerintah Kota Bekasi 3. Pelayanan dana LPM dan BKM Kota Bekasi dengan PT. Bank Pembiayaan
Bekasi 4. Pemanfaatan ruang untuk Kantor Layanan Kas Rakyat Syariah (BPRS) Patriot
PT. BPRS Patriot Bekasi Kota Bekasi
2 Forum Komunikasi 02 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir, 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FKRW.Kc.Jta/I/ Banjir, Penyelesaian Penyelesaian Kemacetan dan Penanggulangan Banjir, Titik-titik Kemacetan dan 06-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kecamatan Jatiasih 2018 Kemacetan dan Percepatan Prioritas Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan 06-01-2020 tentang Tindaklanjut
Tanggal 06 Percepatan Prioritas Pembangunan di Kecamatan Jatiasih Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Pembangunan di Jatiasih 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
Kecamatan Jatiasih 3. Proses Penganggaran Kota Bekasi dengan Tim
4. Proses Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Banjir dan
5. Pengawasan dan pengendalian Forum Komunikasi Rukun
6. Pelaporan Warga Kecamatan Se- Kota
7. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Bekasi
PIHAK
3 Forum Komunikasi 03 TAHUN 2018 Penanganan Banjir Penanganan Banjir dan 1 Inventarisasi dan verifikasi kegiatan Penanganan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FKRW.Kec/MO dan Percepatan Percepatan Prioritas Banjir dan Percepatan Prioritas Pembangunan di 05-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kecamatan Bekasi U/I/2018 Prioritas Pembangunan di Kecamatan Kecamatan Bekasi Timur 05-01-2020 tentang Tindaklanjut
Timur Tanggal 05 Pembangunan di Bekasi Timur 2 Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Kecamatan Bekasi 3 Proses Penganggaran Bersama antara Pemerintah
Timur 4 Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
5 Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
6 Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
7 Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PEMRAKARSA PERJANJIAN PIHAK Bekasi
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
4 Forum Komunikasi 04 TAHUN 2018 Pembangunan
TENTANG Pembangunan Fasilitas 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan perbaikan 2 Tahun
KERJA SAMA Instruksi Wali Kota Bekasi
SAMA TANGGAL
Rukun Warga 01/MOU-FKRW.TL Fasilitas Umum dan Umum dan Penanganan lingkungan, pembangunan fasilitas umum dan 05-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
1 Kelurahan2 /I/ 2018 3 Penanganan 4 Banjir di 5 Kelurahan
Banjir di Wilayah penanganan banjir 6 7
05-01-2020 8
tentang Tindaklanjut 9
Jatimelati Tanggal 05 Wilayah Kelurahan Jatimelati Kecamatan 2 Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Jatimelati Kecamatan Pondokmelati 3 Proses Pelaksanaan Kegiatan Bersama antara Pemerintah
Pondokmelati 4 Pengawasan dan pengendalian Kota Bekasi dengan Tim
5 Pelaporan Penanganan Banjir dan
6 Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Forum Komunikasi Rukun
PIHAK Warga Kecamatan Se- Kota
Bekasi
5 Forum Komunikasi 05 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Fasilitas 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan perbaikan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/MOU- Fasilitas Umum dan Umum dan Penanganan lingkungan, pembangunan fasilitas umum dan 05-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kelurahan FKRW.JTW/I/2018 Penanganan Banjir di Banjir di Wilayah Kelurahan penanganan banjir 05-01-2020 tentang Tindaklanjut
Jatiwarna Tanggal 05 Wilayah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Jatiwarna Kecamatan Pondokmelati 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Bersama antara Pemerintah
Pondokmelati 4. Pengawasan dan pengendalian Kota Bekasi dengan Tim
5. Pelaporan Penanganan Banjir dan
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Forum Komunikasi Rukun
PIHAK Warga Kec. SeKota Bekasi
6 Forum Komunikasi 07 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Fasilitas 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan perbaikan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/MOU- Fasilitas Umum dan Umum dan Penanganan lingkungan, pembangunan fasilitas umum dan 07-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA. Ks
Kelurahan FKRW.JTR/I/2018 Penanganan Banjir di Banjir di Wilayah Kelurahan penanganan banjir 07-01-2020 tentang Tindaklanjut
Jatirahayu Tanggal 07 Wilayah Kelurahan Jatimurni Kecamatan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Jatirahayu Kecamatan Pondokmelati 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Bersama antara Pemerintah
Pondokmelati 4. Pengawasan dan pengendalian Kota Bekasi dengan Tim
5.Pelaporan Penanganan Banjir dan
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Forum Komunikasi Rukun
PIHAK Warga Kecamatan Se- Kota
Bekasi
7 PT. Trio Propertindo 08 TAHUN 2018 Addendum tentang 1. Penyiapan mekanisme pembayaran
Jaya 05- Fasilitasi Penyediaan 2. Hibah bus angkutan
01/KPA/KB/2018 Hunian Vertikal Bagi
Tanggal 09 Aparatur di
Januari 2018 Lingkungan
Pemerintah Kota
Bekasi
8 Forum Komunikasi 09 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FKRW-KC.RL Banjir dan Kemacetan Kemacetan Lalu Lintas Serta Penanggulangan Banjir dan Kemacetan Lalu Lintas 07-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.
Kecamatan Tanggal 07 Lalu Lintas Serta Percepatan Pembangunan Serta Percepatan Pembangunan Puskesmas 07-01-2020 Ks tentang Tindaklanjut

VI - 12 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rawalumbu Januari 2018 Percepatan Puskesmas di Wilayah 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Penandatangan Kesepakatan
Pembangunan Kecamatan Rawalumbu 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Bersama antara Pemerintah
Puskesmas di Wilayah 4. Pengawasan dan pengendalian Kota Bekasi dengan Tim
Kecamatan 5. Pelaporan Penanganan Banjir dan
Rawalumbu 6.Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Forum Komunikasi Rukun
PIHAK Warga Kecamatan Se- Kota
Bekasi
9 Forum Komunikasi 10 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FK.RW-Kel.MS Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 11-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kelurahan Medan Tanggal 11 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Medan 11-01-2020 tentang Tindaklanjut
Satria Januari 2018 Lingkungan di Medan Satria Satria Penandatangan Kesepakatan
Kelurahan Medan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
Satria 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
4. Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PIHAK Bekasi
10 Forum Komunikasi 11 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FK.RW-Kel.KB Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 11-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kelurahan Kalibaru Tanggal 11 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan 11-01-2020 tentang Tindaklanjut
Januari 2018 Lingkungan di Kalibaru Kalibaru Penandatangan Kesepakatan
Kelurahan Kalibaru 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
4. Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PIHAK Bekasi
11 Forum Komunikasi 12 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FK.RW-Kel.PJ Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 11-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA
Kelurahan Pejuang Tanggal 11 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan 11-01-2020 .Ks tentang Tindaklanjut
Januari 2018 Lingkungan di Pejuang Pejuang Penandatangan Kesepakatan
Kelurahan Pejuang 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
PEMRAKARSA PERJANJIAN
3. Proses Pelaksanaan Kegiatan JANGKA WAKTU Kota Bekasi dengan Tim
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG 4. Pengawasan dan pengendalian KERJA SAMA Penanganan Banjir dan
SAMA TANGGAL
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
1 2 3 4 5 6
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA 7 Warga Kecamatan8 Se- Kota 9
PIHAK Bekasi
12 Forum Komunikasi 13 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FK.RW-Kel.HM Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 11-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kelurahan Harapan Tanggal 11 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kelurahan 11-01-2020 tentang Tindaklanjut
Mulya Januari 2018 Lingkungan di Harapan Mulya Harapan Mulya Penandatangan Kesepakatan
Kelurahan Harapan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
Mulya 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
4. Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PIHAK Bekasi
13 Forum Komunikasi 22 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 01/FKRW.JSP/I/20 Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 16-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kecamatan 18 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan 16-01-2020 tentang Tindaklanjut
Jatisampurna Tanggal 16 Lingkungan di Jatisampurna Jatisampurna Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Kecamatan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
Jatisampurna 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
4. Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PIHAK Bekasi
14 Forum Komunikasi 25 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir, 1. Inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 001/FKRW Banjir, Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir, Penataan 18-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kecamatan Bekasi BU/I/2018 Sarana/Prasarana Lingkungan dan Sarana/Prasarana Lingkungan dan Pemberdayaan 18-01-2020 tentang Tindaklanjut
Utara Tanggal 18 Lingkungan dan Pemberdayaan Sosial Sosial Ekonomi di Kecamatan Bekasi Utara Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Pemberdayaan Sosial Ekonomi di Kecamatan Bekasi 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
Ekonomi di Utara 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan Kota Bekasi dengan Tim
Kecamatan Bekasi 4. Pengawasan dan pengendalian Penanganan Banjir dan
Utara 5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Warga Kecamatan Se- Kota
PIHAK Bekasi
15 Universitas 24 TAHUN 2018 Penerapan Tri Penerapan Tri Dharma 1. Sosialisasi 12 Bulan
Padjadjaran 22/UN6.RKT/MoU Dharma Perguruan Perguruan Tinggi Dalam 2. Kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, 18-01-2018 s.d
/2018 Tinggi Dalam Rangka Rangka Peningkatan dan pendampingan, pengajaran, pertukaran tenaga 18-01-2019
Tanggal 18 Peningkatan dan Pengembangan Kualitas ahli, dan penyelenggaraan bea siswa
Januari 2018 Pengembangan Sumber Daya Manusia, 3. Kerja sama penelitian dan pengembangan,

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 13


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kualitas Sumber Daya Ekonomi, Sosial, Budaya dan penciptaan model dan inovasi kebijakan, teknologi,
Manusia, Ekonomi, Pembangunan di Kota Bekasi program komunikasi dan informasi publik serta
Sosial, Budaya dan komponen-komponen terkait
Pembangunan di Kota 4. Kerja sama seminar, workshop,
Bekasi penyelenggaraan Assesmen, Pembuatan Naskah
soal, jurnal ilmiah dan publikasi naskah ilmiah
5. Kerja sama pengabdian masyarakat, kuliah kerja
nyata, magang mahasiswa
6. Kerja sama dibidang pengadaan sumber daya
manusia dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan
untuk penyelenggaraan berbagai program sesuai
kebutuhan PARA PIHAK
7. Kerja sama lainnya yang berhubungan dengan
kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
16 Organisasi 26 TAHUN 2018 Pengelolaan Dana Mekanisme pengelolaan dana 1. Penyusunan usulan kegiatan 2 Tahun instruksi Wali Kota Bekasi
Kemasyarakatan 010/DD- Hibah Bagi Organisasi hibah dari PIHAK KESATU 2. Inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan 22-01-2018 s.d Nomor 134.4/139/SETDA.Ks
Islam di Kota Bekasi BKS/MOU/I/2018- Kemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA 3. Penganggaran 22-01-2020 tentang Tindaklanjut
1439 H Islam Di Kota Bekasi 4. Penyaluran dana hibah Kesepakatan Bersama Antara
358/A.II.04 5. Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Pemerintah Kota Bekasi
227/SK/MUI- hibah dengan Organisasi
JB/VIII/2017 6. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Kemasyarakatan Islam di Kota
046/PD- 7. Pengendalian Bekasi
DMI/I/2018 8. Pertanggungjawaban kegiatan
42/KEP/II.0/B/201 9. Pelaporan
6Tanggal 22
Januari 2018
17 Forum Komunikasi 27 TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan Banjir dan 1. Inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Rukun Warga 002/FKRW Banjir dan Penataan Penataan Sarana/Prasarana Penanggulangan Banjir dan Penataan 22-01-2018 s.d Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
Kecamatan BG/I/2018 Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan Sarana/Prasarana Lingkungan di Kecamatan 22-01-2020 tentang Tindaklanjut
Bantargebang Tanggal 22 Lingkungan di Bantargebang Bantargebang Penandatangan Kesepakatan
Januari 2018 Kecamatan 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Bersama antara Pemerintah
PEMRAKARSA PERJANJIAN
Bantargebang 3. Proses Pelaksanaan Kegiatan JANGKA WAKTU Kota Bekasi dengan Tim
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG 4. Pengawasan dan pengendalian KERJA SAMA Penanganan Banjir dan
SAMA TANGGAL
5. Pelaporan Forum Komunikasi Rukun
1 2 3 4 5 6
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA 7 Warga Kecamatan8 Se- Kota 9
PIHAK Bekasi
18 PT. Asuransi Jiwa 30 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Produk 1. Sosialisasi 12 Bulan Instruksi Wali Kota Bekasi
Taspen MOU.003/TL/012 Produk Asuransi Asuransi Kumpulan Taspen 2. Penyediaan data ASN 30-01-2018 s.d Nomor 134.4/187/
018 Kumpulan Taspen Save sebagai program 3. Penyiapan mekanisme kepesertaan ASN 30-01-2018 SETDA. Ks tentang
Tanggal 30 Save Bagi Aparatur asuransi yang 4. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Tindaklanjut Kesepakatan
Januari 2018 Sipil Negara (ASN) di diselenggarakan oleh PIHAK 5. Penyusunan model kerja sama Bersama Antara Pemerintah
Lingkungan KEDUA guna meningkatkan 6. Evaluasi Kota Bekasi dengan PT.
Pemerintah Kota kesejahteraan ASN yang 7. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Asuransi Jiwa Taspen
Bekasi memasuki masa purna bhakti PIHAK
19 Sekretariat Jenderal 42 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Gedung 1. Penyediaan Lahan 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Kementerian 2 TAHUN 2018 Gedung Kantor Kantor Kementerian Agama 2. Penyusunan DED 11-04-2018 s.d Nomor 134.4/187/SETDA.Ks
Agama Republik Tanggal 07 Kementerian Agama Kota Bekasi dengan luas 3. Penganggaran 11-04-2020 tentang Tindaklanjut
Indonesia Februari 2018 Kota Bekasi lahan 2.250 M2 yang berada 4. Proses Perizinan Kesepakatan Bersama Antara
di Jalan Jenderal Ahmad Yani 5. Pelaksanaan Pembangunan Fisik Pemerintah Kota Bekasi
Nomor 11 Kelurahan 6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA dengan PT. Asuransi Jiwa
Margajaya Kecamatan Bekasi PIHAK Taspen
Selatan berdasarkan
Sertifikat Hak Pakai Badan
Pertanahan Nasional atas
nama Pemerintah Republik
Indonesia c.q Kemeterian
Agama Nomor 24 tanggal 6
Juli 1991 sebagaimana telah
diubah dengan Nomor
67731/12 Tanggal 20
Desember 2012
20 Kepolisian Resort 57 TAHUN 2018 Pengelolaan Mal Pengelolaan Mal Pelayanan 1. Penyediaan Area Mal Pelayanan Publik 1 Tahun
Metro Bekasi Kota 001/II/2018/Restr Pelayanan Publik Publik sebanyak 3 Blok 2. Penyediaan sarana prasarana penunjang Mal 12-02-2018 s.d
PT. Aneka Sumber o Bks Kota dengan total luas 509.8 M2 Pelayanan Publik 12-02-2019
Daya Energi 001/MOU- yang terletak di Lantai Lower 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia
MPP/II/2018 Ground Pasar Proyek Trade 4. Sosialisasi
Tanggal 12 Centre Kota Bekasi 5. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Februari 2018 6. Penyusunan model kerja sama

VI - 14 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 Kepolisian Resort 58 TAHUN 2018 Pembentukan Polisi pembentukan Polisi RW 1. Perencanaan dan penganggaran 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
Metro Bekasi Kota PK/002/II/2018/R RW Patriot Polres Patriot Polres Metro Bekasi 2. Sosialisasi 12-02-2018 s.d Nomor 134.4/380/SETDA.Ks
estro Bekasi Kota Metro Bekasi Kota Kota di Wilayah Kota Bekasi 3. Penyiapan Sarana dan Prasarana 12-02-2020 Tanggal 28 Maret 208tentang
Tanggal 12 4. Pelaksanaan tugas Polisi RW Tindaklanjut Kesepakatan
Februari 2018 5. Evaluasi dan pelaporan Bersama Antara Pemerintah
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Kota Bekasi dengan
PIHAK Kepolisian Resort Metro
Bekasi Kota
22 Pengadilan Negeri 59 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Gedung 1. Kegiatan perencanaan 12 Bulan Instruksi Wali Kota Bekasi
Bekasi Klas 1.A W.11.U.5/711/U Gedung Pengadilan Pengadilan Negeri Bekasi Klas 2. Penganggaran 12-02-2018 s.d Nomor 134.4/381/SETDA.Ks
Khusus M.01.10/II/2018 Negeri Bekasi Klas I.A I.A Khusus yang terletak di 3. Persiapan mekanisme lelang 12-02-2018 Tanggal 28 Maret 2018
Tanggal 12 Khusus Jalan Pramuka Nomor 81 4. Pembangunan Fisik tentang Tindaklanjut
Februari 2018 Kota Bekasi 5. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Kesepakatan Bersama Antara
PIHAK Pemerintah Kota Bekasi
dengan Pengedilan Negeri
Bekasi Klas 1.A Khusus
23 PT. Annisa Bintang 74 TAHUN 2018 Revitalisasi dan Penyiapan hal teknis dan 1. Sosialisasi 12 Bulan Instruksi Walikota Bekasi
Blitar 14.02/ABB- Pengelolaan Pasar administrasi dalam rangka 2. Kesepakatan harga kios/los 14-02-2018 s.d Nomor 134.4/193/SETDA.Ks
PKB/2018 Kranji Baru Kota kerjasama Revitalisasi dan 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pedagang 14-02-2019 tanggal 14 Februari 2018
Tanggal 14 Bekasi Pengelolaan Pasar Kranji Baru sementara tentang Tindaklanjut
Februari 2018 Kota Bekasi 4. Persiapan Penghapusan Aset Pasar Penandatanganan
5. Perizinan Kesepakatan Bersama Antara
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Pemerintah Kota Bekasi
PIHAK dengan Mitra Kerja Sama
Revitalisasi/Renovasi dan
Pengelolaan Pasar di Kota
Bekasi
24 PT. Mukti Sarana 75 TAHUN 2018 Revitalisasi dan Penyiapan hal teknis dan 1. Sosialisasi 12 Bulan Instruksi Walikota Bekasi
Abadi 007/MSA- Pengelolaan Pasar administrasi dalam rangka 2. Kesepakatan harga kios/los 14-02-2018 s.d Nomor 134.4/193/SETDA.Ks
MOU/14/II/2018 Jatiasih Kota Bekasi kerjasama Revitalisasi dan 3.Penyediaan Tempat Penampungan Pedagang 14-02-2019 tanggal 14 Februari 2018
Tanggal 14 Pengelolaan Pasar Jatiasih sementara tentang Tindaklanjut
Februari 2018 PERJANJIAN Kota Bekasi 4. Persiapan Penghapusan Aset Pasar Penandatanganan
PEMRAKARSA
5. Perizinan JANGKA WAKTU Kesepakatan Bersama Antara
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG 6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA KERJA SAMA Pemerintah Kota Bekasi
SAMA TANGGAL
PIHAK dengan Mitra Kerja Sama
1 2 3 4 5 6 7 8
Revitalisasi/Renovasi dan 9
Pengelolaan Pasar di Kota
Bekasi
25 PT. Javana Arta 76 TAHUN 2018 Renovasi Pasar Penyiapan hal teknis dan 1. Sosialisasi 12 Bulan Instruksi Walikota Bekasi
Perkasa 001/JAP- Bantargebang Kota administrasi dalam rangka 2. Penyiapan Tempat Penampungan Pedagang 14-02-2018 s.d Nomor 134.4/193/SETDA.Ks
MOU/II/2018 Bekasi Renovasi Pasar Bantargebang sementara 14-02-2019 tanggal 14 Februari 2018
Tanggal 14 Kota Bekasi 3. Kesepakatan harga kios/los tentang Tindaklanjut
Februari 2018 4. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Penandatanganan
5. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA Kesepakatan Bersama Antara
PIHAK Pemerintah Kota Bekasi
dengan Mitra Kerja Sama
Revitalisasi/Renovasi dan
Pengelolaan Pasar di Kota
Bekasi
26 KOMANDO DISTRIK 67 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Gedung 1. Perencanaan 2 Tahun
MILITER 0507 KS / 94 / II / 2018 Gedung Komando Komando Distrik Militer 0507 2. Perizinan 13-02-2018 s.d
BEKASI Tanggal 13 Distrik Militer ( Bekasi beralamat di Jalan 3. Penganggaran 13-02-2020
Februari 2018 KODIM ) 0507 Bekasi veteran Nomor 60 Kota 4. Penghapusan aset
Bekasi 5. Penyiapan Kantor sementara
6. Pelaksanaan Pembangunan
27 KOMANDO DISTRIK 88 TAHUN 2018 Pelaksanaan Kerja Pembangunan Infrastruktur, 1. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA 12 Bulan Instruksi Wali Kota Bekasi
MILITER 0507 133 / III / 2018 Sama Oprasional Perumahan dan Permukiman PIHAK 05-02-2018 s.d Nomor 134.4/388/SETDA.Ks
BEKASI Tanggal 5 Kegiatan TNI di Wilayah Kelurahan 2. Perencanaan 05-02-2019 tentang Tindaklanjut
Februari 2018 Manunggal Kaliabang Tengah Kecamatan 3. Penganggaran Kesepakatan Bersama Antara
Membangun Desa Bekasi Utara. 4. Pelaksanaan Pemerintah Kota Bekasi
(TMMD) di Kelurahan 5. Pengawasan dengan Komado Distrik
Kaliabang Tengah 6. Pelaporan Militer 0507/Bekasi
Kecamatan Bekasi 7. Kerja sama lainnya yang saling bersinergi sesuai
Utara Kota Bekasi dengan kesepakatan PARA PIHAK
28 PT. INDOSAT, TBK 87 TAHUN 2018 Penyediaan Penyediaan teknologi, 1. Sosialisasi 12 Bulan
201 / HOR - HORA Teknologi, Informasi informasi dan komunikasi 2. Identifikasi dan Inventarisasi 05-03-2018 s.d
/ LGL / 18 Tanggal dan Komunikasi penunjang smart city di 3. Pemanfaatan teknologi informasi dan 05-03-2019
5 Maret 2018 Penunjang Smrat City Lingkungan Pemerintah Kota komunikasi
di Lingkungan Bekasi 3. Pengembangan Konsep dan plat from smart city
Pemerintah Kota sebagai sebuah solusi pelayanan masyarakat
Bekasi. 4. Pengembangan infrastruktur dan internet of
things ( lot) smart city

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 15


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. evaluasi dan pelaporan
6. kegiatan lain yang dipandang perlu
29 DEWAN MASJID 75 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Gedung 1. Penyediaan Lahan; 2 Tahun
INDONESIA (DMI) 058/PD- Gedung Kantor Kantor Sekretariat DMI Kota 2. Perencanaan Pembangunan; 14-02-2018 s.d
KOTA BEKASI DMI/MOU/III/201 Sekretariat Dewan Bekasi 3. Perizinan; 14-02-2020
8 Tanggal Masjid Indonesia 4. Pengangaran;
14 Februari 2018 (DMI) Kota Bekasi 5. Pelaksanaa Pembangunan;
6. Kegiatan lain yang di pandang perlu oleh PARA
PIHAK.
30 DEWAN KOPERASI 71 TAHUN 2018 Pembangunan Pembanguna Gedung Kantor 1. Penyediaan Lahan; 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
INDONESIA 007/DEKOPIN/KB. Gedung Kantor Dewan Koperasi Indonesia 2. Perencanaan Pembangunan; 13-02-2018 s.d Nomor 134.4/382/SETDA.Ks
DAERAH 25/II/201 Dewan Koperasi Daerah (DEKOPINDA) Kota 3. Perizinan; 13-02-2020 Tanggal 28 Maret 2018
(DEKOPINDA) KOTA Tanggal 13 Indonesia Daerah Bekasi. 4. Pengangaran; tentang Tindaklanjut
BEKASI Februari 2018 (DEKOPINDA) Kota 5. Pelaksanaa Pembangunan; Kesepakatan Bersama Antara
Bekasi. 6. Kegiatan lain yang di pandang perlu oleh PARA Pemerintah Kota Bekasi
PIHAK. dengan Dewan Koperasi
Indonesia Daerah
(Dekopinda) Kota Bekasi
31 PT. ADITAMA 77 TAHUN 2018 Revitalisasi dan Persiapan hal teknis dan 1. Sosialisasi ; 1 Tahun Instruksi Walikota Bekasi
SATRINDO 023/ASI- Pengelolaan Pasar administrasi dalam rangka 2. Kesepakatan harga kios/los; 14-02-2018 s.d Nomor 134.4/193/SETDA.Ks
INTERNUSA MOU/FMB/II/201 Family Mart Revitalisasi dan Pengelolaan 3. Penyediaan Tempat Penampungan Pedagang 14-02-2019 tanggal 14 Februari 2018
8 Tanggal Perumahan Harapan Pasar Family Mart Sementara; tentang Tindaklanjut
14 Februari 2018 Indah Kelurahan Perumahan Harapan 4. Persiapan Penghapusan Aset Pasar; Penandatanganan
Pejuang Kecamtan Kelurahan Pejuang 5. Perizinan; Kesepakatan Bersama Antara
Medan Satrian Kota Kecamatan Medan Satria 6. Kegiatan lain yang di pandangan perlu oleh Pemerintah Kota Bekasi
Bekasi. Kota Bekasi. PARA PIHAk. dengan Mitra Kerja Sama
Revitalisasi/Renovasi dan
Pengelolaan Pasar di Kota
Bekasi
32 UNIVERSITAS 98 TAHUN 2018 Pengembangan
KRISNADWIPAYANA 244/E.03.10/III/2 Fasilitasdan 12 bulan
018 Peningkatan Sumber terhitung sejak
PEMRAKARSA PERJANJIAN
Tanggal 29 Maret Daya Manusia tanggal
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
2018 TENTANG penandatangan
KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9
33 KANTOR 52 TAHUN 2018 Peningkatan Peningkatan Kapasitas 1. Pembagunan Kobong Pondok Pesantren 12 bulan
KEMETRIAN 1425 Kapasitas Pondok Pondok Pesantren di Kota 2. Penyediaan sarana Penunjang Kobong terhitung sejak
AGAMA KOTA 01/MOU/FKPP/20 Pesantren di Kota Bekasi 3. Penyelenggaraan Pekan Hari Santri Nasional tanggal
BEKASI DAN 18 Bekasi penandatangan
FORUM an
KOMUNIKASI
PONDOK
PESANTREN (FKPP)
KOTA BEKASI
34 FORUM LINTAS 08.A TAHUN 2018 Penanggulangan Penanggulangan banjir dan 1. Perbaiakn/renovasi Balai RW 08 dan 09 2 Tahun Instruksi Wali Kota Bekasi
RUKUN WARGA 01/FLRW- banjir dan penyediaan infrastruktur di 2. Perbaiakn/ peningkatan jalan lingkungan terhitung sejak Nomor 134.4/01/SETDA.Ks
PERUMAHAN PGP/I/2018 penyediaan lingkungan perumahan 3. Perbaikan/ peningkatan jalan Utama Merpati tanggal tentang Tindaklanjut
PONDOKGEDE 09 Januari 2018 infrastruktur di pondokgede permai Raya penandatangan Penandatangan Kesepakatan
PERMAI lingkungan kelurahan jatirasa kecamatan 4. Perbaikan tanggul dan bronjong tanggul an Bersama antara Pemerintah
KELURAHAN perumahan jatiasih kota bekasi 5. Pengadaan pompa air Kota Bekasi dengan Tim
JATIRASA pondokgede permai 6. Pengaspalan Jalan Raya Perumahan Pondok Penanganan Banjir dan
KELURAHAN kelurahan jatirasa Gede Permai Forum Komunikasi Rukun
JATIASIH kecamatan jatiasih 7. Perbaikan dan normalisasi Warga Kecamatan Se- Kota
kota bekasi 8. Penebangan Pohon Rengas di Sungai Bekasi
35 FORUM 46 TAHUN 2018 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan 1. Pengajuan proposal 2 Tahun
KEWASPADAAN 023/FKDM/BKS/II kegiatan Kewaspadaan Dini 2. Penganggaran terhitung sejak
DINI MASYARAKAT /2018 kewaspadaan dini Masyarakat Kota Bekasi 3. Pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini tanggal
KOTA BEKASI 09 Februari 2018 masyarakat dini 4. kegiatan lain yang di pandang perlu oleh para penandatangan
masyarakat kota pihak an
bekasi
36 PARISADA HINDU 68 TAHUN 2018 Pembangunan Pembangunan Gedung 1. Pembanguanan gedung sekolah Agama Hindu 2 Tahun
DHARMA 09/Parisada- Gedung Sekolah Sekolah Khusus Agama Hindu 2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terhitung sejak
INDONESIA KOTA KB/II/2018 Khusus Agama Hindu di Kota Bekasi 3. Peningkatan kesejahteraan guru tanggal
BEKASI 13 Februari 2018 di Kota Bekasi 4. kegiatan lain yang di pandang perlu oleh para penandatangan
pihak an
37 YAYASAN ICLEI- 1141 TAHUN Penyusuanan Penyusunan Komitmen dan 1. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi 1 Tahun
LOCAL 2018 komitmen dan Strategi Kota Bekasi untuk 2. Penyediaan aspek teknis dan administratif terhitung sejak
GOVERNMENS FOR 002/MOU/ICLEI/V strategi Kota Bekasi Perunuran Emisi Gas Rumah dalam hal penyusunan dokumen: tanggal
SUSTAINABILTY /2018 untuk penurunan Kaca melalui Program a. Profil Iklim Kota Bekasi menggunakan format penandatangan
INDONESIA 21 Mei 2018 emisi gas rumah kaca Ambitious City Promises pelaporan carbonn Climate Registry (cCR) dan an
melakukan pelaporan hasilnya ke tingkat global

VI - 16 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
b. Rencana Aksi Daerah Kota Bekasi untuk
Perunuran Emisi Gas Rumah Kaca berdasar pada
Profil iklim Kota dan identifikasi emisi gas rumah
kaca
3. Pelatihan/Workshop yang terkait dengan
Perubahan Iklim
4. Kegiatan lain yang di pandang perlu oleh
parapihak

38 PEMERINTAH KOTA 1147.54/69- Kerja Sama Antar Pemanfaatan aplikasi Smart 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
TANGERANG KESARNOMI/2018 Daerah city dalam penyelenggaraan Komunikasi Potensial Lintas daerah yang Saling
1135 TAHUN pemerintah dan pelayanan Menguntungkan;
2018 publik 2. Integrasi Konsep dan Platform Smart City 1 Tahun
Sebagai sebuah Solusi Pelayanan masyarakat; terhitung sejak
3. Berbagi Aplikasi untuk Percepatan dan Efisiensi tanggal
Pengembangan Smart City; penandatangan
4. Kemitraan dan Research Smart City, an
Pengembangan SDM dan Sharing Knowledge;
5. Bidang-bidang lain yang Disepakati Bersama
Sesuai dengan Kebutuhan PARA PIHAK.
39 PT. METROPOLITAN 61 TAHUN 2019 Pengakhiran Surat
LAND, Tbk 021/Metland/DIR Perjanjian Antara PT.
/II/2018 Metropolitan
Tanggal 12 Development Dengan
Februari 2018 Pemerintah Daerah
Tingkat II Bekasi
Nomor 663/02-
SDK/1997 Tanggal 6
Maret 1997 Tentang
Penyerahan
Fasos/Fasum
Perumahan Taman
PEMRAKARSA PERJANJIAN
Villa Baru Dalam JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
RangkaTENTANG
Serah Terima KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
ke Pemda Dati II
1 2 3 4
Bekasi Sebagaimana 5 6 7 8 9
Telah Diubah
Beberapa Kali
Terakhir dengan Surat
Perjanjian Antara
Pemerintah Kota
Bekasi dengan PT.
Metropolitan Land
Nomor 593.1/65-
Bakukeda/II/2002
Tanggal 15 Februari
2002 tentang
Perpanjangan
Pemanfaatan Tanah
di Bawah Penguasaan
Pemerintah Kota
Bekasi untuk PT.
Metropolitan Land
40 BADAN 15/KB/BPPT- Pengkajian, Pengkajian, Penerapan dan 1. Pengkajian dan penerapan teknologi yang 12 Bulan sejak
PENGKAJIAN DAN PEMKOT Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi meliputi : dilengkapinya
PENERAPAN BEKASI/03/2018 Pemasyarakatan untuk Mendukung a. Pengkajian kebijakan teknologi yang meliputi penandatangan
TEKNOLOGI 93 TAHUN 2018 Teknologi Untuk Pembangunan di Kota Bekasi pengembangan kawasan spesifik dan penguatan an terakhir
Mendukung sistem inovasi, penumbuhkembangkan
Tanggal 20 Maret Pembangunan teknoprener, pengkajian industri proses dan
2018 Daerah Kota Bekasi energi, pengkajian industri manufaktur telematika
Provinsi Jawa Barat dan elektronika, pengkajian sistem audit teknologi;
b. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
agroindustri dan bioteknologi;
c. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan;
d. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
industri rancang bangun dan rekayasa;
e. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
informasi, energi dan material;
f. Pengkajian dan penerapan teknologi di bidang
lain yang disepakati PARA PIHAK.
2. Tukar menukar data dan informasi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 17


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Pendidikan dan pelatihan
4. Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil
penelitian yang telah ada
5. Bantuan teknis
6. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh
PARA PIHAK
41 PEMERINTAH 423.3/03/Pemks Pengelolaan Pengelolaan Pendidikan a. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1 Tahun (09
DAERAH PROVINSI m Pendidikan Sekolah SMA/SMK di Kota Bekasi untuk SMA/SMK Negeri dan SMA/SMK Swasta di Februari 2018
JAWA BARAT 45.A. TAHUN Menengah Kota Bekasi s.d 09 Februari
PEMERINTAH KOTA 2018 Atas/Sekolah b. Pemberian tunjangan kesejahteraan Tenaga 2019)
BEKASI 09 Februari 2018 Menengah Kejuruan Pendidik dan tenaga kependidikan untuk
di Kota Bekasi SMA/SMK di Kota Bekasi
c. Pembangunan dan/atau pengembangan sarana
dan prasarana Unit Sekolah Baru Negeri Tingkat
SMA/SMK di Kota Bekasi
42 PEMERINTAH KOTA 100.A TAHUN Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan, a. Penerimaan calon mahasiswa untuk mengikuti 1 Tahun (23
BEKASI 2018 Penelitian dan Penelitian dan Pengabdian program pendidikan di Universitas Indonesia (UI) April 2018 s.d
DENGAN 16/NKB/R/UI/201 Pengabdian Masyarakat di Kota Bekasi b. Penyelenggarakan Kegiatan Peningkatan dan 23 April 2019)
UNIVERSITAS 8 Masyarakat di Kota Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
INDONESIA 23 April 2018 Bekasi c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
d. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar,
lokakarya dan pengabdian kepada masyarakat
e. Penyelenggaraan pengkajian, pendampingan
dan konsultasi dan;
f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK
43 PEMERINTAH KOTA 78 TAHUN 2018 Modal Penyertaan Modal Penyertaan 1. Penyusunan Studi Kelayakan 1 Tahun (14
BEKASI 029/KPPKB/II/201 Pemerintah Kota Pemerintah Kota Bekasi 2. Koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Februari 2018
DENGAN 8 Bekasi kepada kepada Koperasi Pegawai 3. Pengganggaran s.d 14 Februari
KOPERASI 14 Februari 2018 Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bekasi 4. Penyusunan Model Kerja Sama 2019)
PAGAWAI Pemerintah Kota 5. Evaluasi
PEMERINTAH KOTA Bekasi 6. Kegiatan lain yang dipandang PARA PIHAK
BEKASI
PEMRAKARSA PERJANJIAN
44 PEMERINTAH KOTA 38 TAHUN 2018 Penyediaan Penyediaan Kendaraan 1. Pengajuan Proposal 1JANGKA WAKTU
Tahun (5
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
BEKASI B.061/BPS/32750 TENTANG
Kendaraan Operasional Bagi Badan Pusat 2. Pengganggaran KERJA SAMA
Februari 2018
SAMA TANGGAL
DENGAN /02/ Operasional Bagi Statistik (BPS) Kota Bekasi 3. Pelaksanaan kegiatan pengadaan kendaraan s.d 5 Februari
1 2
BADAN STATISTIK 2018 3 4 Statistik
Badan Pusat 5 operasional 6 2019) 7 8 9
(BPS) 5 Februari 2018 (BPS) Kota Bekasi 4. Penyusunan Model Kerja Sama
KOTA BEKASI 5. Kegiatan lain yang dipandang PARA PIHAK
45 PEMERINTAH KOTA 1153 TAHUN Penghematan Energi Penghematan Energi Listrik di 1. Penyusunan Pra Study Kelayakan 9Fre-Feasibility 1 Tahun (31 Juli
BEKASI 2018 Listrik di Kota Bekasi Kota Bekasi Study 2018 s.d 31 Juli
DENGAN 005/PJCI/VII/2018 2. Uji Coba sistem penghematan energi 2019)
PRAKARSA 31 Juli 2018 3. Penyusunan study kelayakan (feasibility study)
JARINGAN 4. Penyusunan Model Kerja Sama
CERDAS INDONESIA 5. Kegiatan lain yang dipandang PARA PIHAK
46 PEMKOT SURABAYA 11415.4/4813/43 Kerja Sama Jaringan Kerja Sama Jaringan 1. Teknologi dan Informasi terbatas pada 1 Tahun (31 Mei
DENGAN 6.2.3/2018 Perkotaan Perkotaan pembelanjaan sistem aplikasi yang dimiliku PIHAK 2018 s.d 31 Mei
PEMKOT BEKASI 1143 TAHUN KESATU 2019)
2018 2. Perdagangan
31 Mei 2018 3. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan
yang dipandang relevan oleh PARA PIHAK
47 PEMKOT BEKASI 28.A. TAHUN Pembangunan Pembangunan Krematorium 1. Penetapan lokasi pembangunan krematorium 1 Tahun (23
DENGAN 2018 Krematorium di Kota di Kota Bekasi 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Januari 2018
PARISADA HINDU 10/Parisada- Bekasi 3. Perdagangan s.d 23 Januari
DHARMA KB/I/2018 4. Pelaksanaan pembangunan 2019
INDONESIA KOTA 23 Januari 2018 5. Penyusunan Model Kerja Sama
BEKASI 6. Kegiatan lain yang dipandang PARA PIHAK
48 PEMERINTAH KOTA Nomor 1213 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan 1. Penyediaan area penyelenggaraan pelayanan 1 Tahun
BEKASI TAHUN 2018 dan Pelayanan Publik di Publik di Mall Atrium publik terhitung sejak
DENGAN Nomor 01/KAP- Mall Atrium Pondokgede Kota Bekasi di 2. Penyediaan sarana prasarana penunjang tanggal
PT. KITITA ALAMI PSM/APG/X/2018 Pondokgede Kota lantai 1 Pasar Atrium pelayanan publik penandatangan
PROPERTINDO Tanggal 8 Oktober Bekasi di lantai 1 Pondokgede seluas 832 M2 3. Penyiapan Sumber Daya Manusia an
2018 Pasar Atrium (Delapan Ratus tiga puluh 4. Sosialisasi
Pondokgede seluas dua) dengan jenis pelayanan 5. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
832 M2 (Delapan sebagaimana terlampir dalam 6. Penyusunan Model Kerja Sama
Ratus tiga puluh dua) lampiran kesepakatan ini dan
dengan jenis merupakan bagian yang tidak
pelayanan terpisahkan
sebagaimana
terlampir dalam
lampiran kesepakatan
ini dan merupakan
bagian yang tidak

VI - 18 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


PEMRAKARSA PERJANJIAN
JANGKA WAKTU
No PERJANJIAN KERJA NOMOR & OBJEK KESEPAKATAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA TINDAK LANJUT KET
TENTANG KERJA SAMA
SAMA TANGGAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
terpisahkan
49 PEMERINTAH KOTA Nomor 1213.A Pembangunan Pembangunan Gedung Bulan
BEKASI TAHUN 2018 dan Gedung Kejaksaan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Desember 2020
DENGAN Nomor B- Negeri Kota Bekasi
KEJAKSAAN NEGERI 50/0.2.25/Gs/10/
KOTA BEKASI 2018 tanggal 08
(ADDENDUM) Oktober 2018
50 PEMERINTAH KOTA Nomor 1224 Peningkatan Peran Peningkatan Peran serta 1. Penetapan lokasi pembangunan panggung
BEKASI TAHUN 2018 dan serta Seniman dalam Seniman dalam budaya
DENGAN Nomor Pembangunan dan Pembangunan dan Pementasan seni
FORUM SENIMAN 25/XI/FSB/2018 Pengembangan Seni Pengembangan Seni Budaya 2. Pendidikan seni dan budaya
BEKASI tanggal 11 Budaya di Kota Bekasi di Kota Bekasi 3. Penyelenggaraan Karnaval atau event budaya 1 Tahun
Nopember 2018 4. Pembuatan konsep/desain terkait keindahan
kota
5. Penyusunan Model Kerja Sama
6. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA
PIHAK
51 PEMERINTAH KOTA Nomor 1223 Pembentukan Pembentukan Koperasi 1. Sosialisasi
BEKASI TAHUN 2018 dan Koperasi Masjid Masjid Berbasis Syariah di 2. Inventarisasi
DENGAN Nomor Berbasis Syariah di Kota Bekasi 3. Verifikasi
1 Tahun
MASYARAKAT 001/MoU/MESBe Kota Bekasi 4. Pelatihan
EKONOMI SYARIAH kasi/XI/ 2018 5. Pembentukan koperasi
KOTA BEKASI tanggal 19 6. Pembinaan dan Pengawasan
Nopember 2018 7. Penyusunan Model Kerja Sama
52 PEMERINTAH KOTA Nomor 1215 Rencana Rencana Pembangunan Off 1. Pembentukan Tim 1 Tahun
BEKASI TAHUN 2018 dan Pembangunan Off Ramp Tol Dalam Kota Sunter- 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan (FS dan
DENGAN Nomor Ramp Tol Dalam Kota Pulogebang yang terletak di DED)
PT. HASANA DAMAI 700/HDP/09/X/20 Sunter-Pulogebang jalan Harapan Indah 3. Perencanaan Pembangunan
PUTRA 18 tanggal 22 yang terletak di jalan Boulevard Kelurahan Medan 4. Perizinan
Oktober 2018 Harapan Indah Satria Kecamatan Medan 5. Koordinasi dengan pihak terkait
Boulevard Kelurahan Satria Kota Bekasi 6. Penyusunan Model Kerja Sama
Medan Satria 7. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PARA
Kecamatan Medan PIHAK
Satria Kota Bekasi

3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI Koordinasi dilaksanakan karena banyak


Tidak terdapat permasalahan yang tugas-tugas yang harus diselesaikan
signifikan dalam pelaksanaan Kerjasama dengan melibatkan instansi vertikal dan
Pemerintah Kota Bekasi dengan Pihak sebaliknya tugas-tugas instansi vertikal
Ketiga dalam hal pemanfaatan Aset juga memerlukan dukungan Pemerintah
Pemerintah Kota Bekasi, baik sebagai Kota Bekasi. Secara umum koordinasi
pemenuhan kebutuhan layanan umum, dengan ins- tansi vertikal dilakukan melalui
pendidikan dan sarana ibadah maupun kegiatan Sinergitas Kebijakan Pemerintah
yang digunakan untuk pembangunan Daerah dengan Instansi Vertikal atau yang
infrastruktur lainnya. dahulu lebih dikenal sebagai Muspida.

2. INSTANSI VERTIKAL YANG TERLIBAT


C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI a. Pengadilan Negeri Bekasi;
a. Kejaksaan Negeri Bekasi;
VERTIKAL DI DAERAH
b. Kodim 0507 Bekasi;
c. Polres Metro Bekasi;
1. FORUM KOORDINASI
d. BPN Kota Bekasi;
Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
e. BPS Kota Bekasi;
pemerintahan, pembangunan dan
f. Kantor Kementrian Agama;
kemasyarakatan Pemerintah Kota Bekasi
g. Pengadilan Agama Bekasi;
melakukan koordinasi dengan instansi
h. Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi;
vertikal yang ada di wilayah Kota Bekasi.
i. Sub Garnisun 0507 Bekasi;

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 19


j. Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi; kursi futura, motor yamaha 900 cc.
k. Kantor BPN Kota Bekasi; i. Sub Garnisun 0507 Bekasi
l. PT PLN Area Bekasi; Protokoler, Gakumlintatib (Penegakan
m. Lembaga Permasyarakatan Kelas II.a Hukum Disiplin dan Ketertiban)
Kota Bekasi Anggota TNI, Pemakaman Anggota TNI.
n. KPU Kota Bekasi; j. Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi
Subsidi biaya pembangunan gedung
kantor.
3. KEGIATAN KOORDINASI k. Kantor BPN Kota Bekasi
a. Pengadilan Negeri Bekasi Berkoordinasi perihal kegiatan yang
Berkoordinasi perihal kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2017
akan dilaksanakan di Tahun 2018 dengan Pemerintah Kota Bekasi.
dengan Pemerintah Kota Bekasi. l. PT PLN Area Bekasi
a. Kejaksaan Negeri Bekasi Optimalisasi estetika dan keamanan
MOU dengan 34 SKPD, pemusnahan gardu PT PLN (PERSERO) area Bekasi,
barang bukti. optimalisasi media koordinasi
b. Kodim 0507 Bekasi untuk penekanan jumlah gangguan
Berkoordinasi perihal kegiatan yang ketenagalistrikan akibat alat berat,
akan dilaksanakan di Tahun 2018 sosialisasi PT PLN (Persero) area
dengan Pemerintah Kota Bekasi. Bekasi terkait K2/K3 ketenagalistrikan,
c. Polres Metro Bekasi sosialisasi PT PLN (Persero) area Bekasi
Berkoordinasi perihal kegiatan yang terkait optimalisasi pendapatan PPJ
akan dilaksanakan di Tahun 2018 Peme- rintah Kota Bekasi melalui
dengan Pemerintah Kota Bekasi, penagihan tung- gakan listrik.
termasuk di dalamnya berkoordinasi m. Lembaga Permasyarakatan Kelas II.A
terkait persiapan Pil-Pres Kota Bekasi Kota Bekasi
Tahun 2018-2019. Pembangunan/Renovasi blok Warga
d. BPN Kota Bekasi Binaan.
Berkoordinasi perihal kegiatan n. KPU Kota Bekasi
yang akan dilaksanakan di Tahun 2018 Perawatan gedung, pemutakhiran
dengan Pemerintah Kota Bekasi. daftar pemilih berkelanjutan semester
e. BPS Kota Bekasi I, timbang bongkar dan stock opname.
Kegiatan sensus dan survei rutin,
pengumpulan data daerah dalam 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
angka, data indikator sosial dan Berdasarkan pelaksanaan sinergitas
kemiskinan, data indikator ekonomi, kebijakan Pemerintah Daerah dengan
data ketenagakerjaan, data inflasi, data Instansi Vertikal Tahun 2018, disampaikan
ketahanan pangan, pinjam pakai mobil rekomendasi yang menjadi prioritas
dinas toyota kijang B 2689 YQ. sebagai bahan pertimbangan Pemerintah
f. Kantor Kementrian Agama Daerah Kota Bekasi, dalam menentukan
Subsidi biaya pendidikan, tunjangan kebijakan yang mampu mendorong
kinerja guru. peningkatan sinergitas dengan instansi
g. Pengadilan Agama Bekasi vertikal di Kota Bekasi adalah melakukan
Sidang isbath nikah. Forum Grup Diskusi, yang narasumbernya
h. Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi adalah:
Dukungan motor, komputer dan printer, 1. Walikota Bekasi (Selaku Pimpinan
mobil Elf, mobil dinas pic up, meja dan Daerah);

VI - 20 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


2. Ketua DPRD Kota Bekasi; batas daerah oleh kedua belah pihak
3. Kapolresta Bekasi Kota; pemerintah daerah yang berbatasan);
4. Dandim 0507 Bekasi; • Pembuatan peta batas sebagai lam­
5. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi. piran draft permendagri. (dibuat oleh
Kemendagri untuk dilakukan verifikasi
Selanjutnya audiennya meliputi Camat, dan pembahasan oleh kedua belah
Kapolsek, Danramil dan Lurah se-Kota pihak yang berbatasan).
Bekasi serta SKPD terkait. Sedangkan untuk
topik pembahasan yang akan disampaikan Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan
narasumber adalah hal-hal yang menjadi pembahasan 3 (tiga) segmen batas daerah
isu daerah pada saat Forum Grup Diskusi Kota Bekasi yang difasilitasi oleh Kemendagri,
itu dilaksanakan. Dengan diskusi dimaksud yaitu segmen batas daerah Kota Bekasi dengan
diharapkan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Bekasi, segmen batas daerah
Kota Bekasi dapat dicarikan solusinya. Kota Bekasi dengan Kabupaten Bogor dan
segmen batas daerah Provinsi Jawa Barat
dengan Provinsi DKI Jakarta yang didalamnya
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH terdapat batas daerah Kota Bekasi dengan Kota
Admi- nistratif Jakarta Timur. Pemerintah Kota
1.
SENGKETA BATAS WILAYAH DESA/ Be- kasi melalui Tim Penegasan Batas Daerah
KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN / terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan
KOTA Dan PROVINSI penegasan batas daerah berupa mengikuti
Penegasan batas daerah atau batas rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh
wilayah Kota Bekasi dilaksanakan Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kemen-
Memberikan Kepastian Hukum Terhadap terian Dalam Negeri, verifikasi tarikan garis
Wilayah Administrasi Pemerintahan Suatu batas daerah yang terdapat pada peta lam-
Daerah Sebagai Acuan Perencanaan, piran draft permendagri, melakukan tracking
Pembangunan Dan Penataan Tata Ruang (menelusuri) titik batas daerah sesuai kenya-
Daerah. Kegiatan Penegasan batas daerah taan di lapangan dan pengecekan terhadap
Kota Bekasi dengan Kota/Kabupaten hasil pemasangan pilar batas yang telah
yang berbatasan dilaksanakan oleh di- laksanakan oleh kemendagri. Adapun hasil
Kementrian Dalam Negeri dan difasilitasi kesepakatan terhadap penegasan garis batas
oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat daerah akan ditetapkan melalui Peraturan
dengan berpedoman pada Permendagri Menteri Dalam Negeri dan akan menjadi
Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman acuan dan dasar bagi kedua belah pemerintah
Penegasan Batas Daerah. Tahapan-tahapan daerah yang berbatasan dalam melaksanakan
yang dilaksanakan dalam penegasan batas perencanaan pembangunan dan pelayanan
daerah adalah melalui: masyarakat serta pedoman bagi instansi ver-
• Penelitian dokumen (Peraturan pem­ tikal maupun instansi lainnya sebagai objek
bentukan Kota Bekasi, riwayat per­ pelaksanaan tugas masing-masing.
tanahan, dan dokumen lainnya yang Dan pada Tahun 2015 telah ditetapkan dalam
berkaitan); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
• Pelacakan batas dan pemasangan 36 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kota
pilar batas (dilaksanakan oleh konsultan Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah
yang ditetapkan oleh kemendagri); Khusus Ibukota Jakarta dengan Kabupaten
• Verifikasi garis batas daerah dan pilar Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi
batas yang dipasang (dilaksanakan Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
tracking atau pengecekan langsung titik Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 21


Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta Biro Pemerintahan Umum Setda Provinsi
Timur dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat terus melakukan fasilitasi pe-
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 nyelesaian segmen batas daerah tersebut.
Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten
Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa 1. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Barat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri PENYELENGGARA PEMBINAAN BATAS
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Batas Daerah WILAYAH
Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Pembinaan batas wilayah dilaksanakan
Jawa Barat. oleh Sekretariat Daerah pada Bagian Bina
Adapun agenda yang diselenggarakan pada Pemerintahan.
Tahun 2016 berkaitan dengan tindaklanjut
Penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri 2. JUMLAH P E G AWA I , KUALIFIKASI
tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota PENDIDIKAN , PANGKAT, DAN GOLONGAN
Administrasi Jakarta Timur, Kabupaten Bogor Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Bina
dan Kabupaten Bekasi adalah: Pemerintahan sebanyak 14 orang dengan
a. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Ne- kualifikasi pendidikan SD sebanyak 0 orang,
geri Nomor 36, 46, dan 49 Tahun 2015 yang SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 1 orang,
mengatur perbatasan antara Kota Bekasi D1 sebanyak 0 orang, D2 sebanyak 0 orang,
dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota D3 sebanyak 1 orang, D4 sebanyak 0 orang,
Jakarta, Kabupaten Bogor dan Kabupaten S1 sebanyak 7 orang, S2 sebanyak 4 orang,
Bekasi dengan tujuan agar masyarakat S3 sebanyak 0 orang. Adapun jumlah pegawai
yang berbatasan memahami batas Daerah berdasarkan pangkat dan golongan antara
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam lain golongan I sebanyak 1 orang, golongan
Negeri dimaksud dan batas daerah yang II sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 10
ada dapat terpelihara dengan baik. orang, golongan IV sebanyak 1 orang.
b. Penyerahan administrasi pemerintahan
dengan penyerahan wilayah administrasi
dan pembatalan SPPT PBB di wilayah E. PENCEGAHAN DAN
Kelurahan Jatimurni yang sebenarnya PENANGGULANGAN BENCANA
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2015 tentang 1. BENCANA YANG TERJADI DAN
Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta PENANGGULANGANNYA
Utara Provinsi DKI Jakarta dengan a. Bencana Yang Terjadi Di Kota Bekasi
Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, 1) Bencana Banjir
Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Berdasarkan data Badan Pe­
Jakarta dengan Kabupaten Bekasi Provinsi nanggulangan Bencana Daerah
Jawa Barat dan Kota Administrasi Jakarta (BPBD) Kota Bekasi Sepanjang
Timur Provinsi DKI Jakarta dengan Kota tahun 2017 bencana banjir yang
Bekasi Provinsi Jawa Barat sebagian wilayah terjadi di Kota Bekasi terdapat di
di Kelurahan Jatimurni tersebut semestinya 3 Kecamatan dengan jumlah
masuk ke wilayah Kelurahan Cilangkap Kota korban banjir sebanyak 667 KK
Administrasi Jakarta Timur. yaitu Kecamatan Jatiasih, Bekasi
c. Penegasan Batas Daerah Kota Bekasi Timur, dan Pondok Melati. Tabel
dengan Kota Depok dikarenakan hingga VI. 3 menunjukkan jumlah KK yang
saat ini belum ditetapkan oleh Pemerintah, terkena dampak banjir di Kota
dalam hal ini Ditjen Administrasi Kewi- Bekasi.
layahan Kementerian Dalam Negeri dan

VI - 22 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL VI. 3 a) Faktor manusia;
JUMLAH KK YANG TERKENA DAMPAK  Pekerja : Human error,
BANJIR DI KOTA BEKASI
TABEL VI. 3 kurangnya disiplin, dan
TAHUN
JUMLAH 2017
KK YANG DANDAMPAK
TERKENA 2018BANJIR DI KOTA BEKASI sebagainya;
TAHUN 2017 DAN 2018
Lokasi Banjir Jumlah Korban Jumlah Korban  Pengelola : minimnya pe­-
No (Kecamatan) (KK) Thn 2017 (KK) Thn 2018 ngawasan, rendahnya per­-
1. Bekasi Timur 170 hatian terhadap kese­
2. Bekasi Selatan 5 lamatan kerja, dsb
3. Bekasi Utara 183
4. Bekasi Barat 150 b) Faktor teknis;
5. Rawa Lumbu 8
6. Medan Satria • Fisik/mekanis (pening-kat­
7. Bantar Gebang 146 an suhu/panas atau adanya
8. Pondok Gede 178
9. Pondok Melati api terbuka)
10. Jatisampurna • Kimia (penanganan, pe­
11. Jatiasih 322
12. Mustikajaya ngangkutan, penyimpanan
Jumlah 146 1.016
tidak sesuai petunjuk yang
Sumber : BPBD Kota Bekasi 2017 dan 2018
ada)
• Listrik (hubungan arus
TABEL VI. 4 pendek/korsleting)
2) BENCANA KEBAKARAN
REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2018
Bencana Kebakaran adalah suatu c) Faktor alam dan bencana
2018
No BULAN peristiwa terjadinya nyala api yang alam seperti : Petir, Gunung
KEJADIAN KERUGIAN (Rp)
ti- dak dikehendaki, sedangkan meletus, Gempa bumi, dsb.
1 Januari 9 1.912.000.000
defenisi khususnya adalah suatu
2 Februari 16 1.245.000.000
Bencana kebakaran di Kota Bekasi
3 Maretperistiwa 17 oksidasi antara tiga unsur
937.500.000
4 Aprilpenyebab22kebakaran. Kota Bekasi
2.431.500.000 pada umumnya disebabkan oleh
5 Mei dengan per-
22 tumbuhan penduduk
2.350.000.000 faktor manusia dan faktor teknis.
6 Juni yang pesat 23 dan banyaknya warga
2.023.000.000 Peristiwa kebakaran memberkan
7 Juli urban dimungkinkan
40 banyaknya
1.087.000.000 efek atau dampak yang berbahasa
8 Agustus ancaman 36 bencana 1.550.500,000
kebakaran yang bagi manusia antara lain :
9 September lebih tinggi39 1.992.000.000
dengan banyaknya a) Asap
10 Oktober 35 861.000,000
rumah-rumah yang lokasinya sa­ Asap adalah kumpulan
11 November 18 3.405.000.000 partikel zat carbon ukuran
ling berdekatan.
12 Desember 17 1.219.100,000
Unsur penyebab Kebakaran an­ kurang dari 0,5 micron
TOTAL 294 21.013.100.000
tara lain: sebagai hasil dari pembakaran
Sumber : Dinas Kebakaran Kota Bekasi , 2018
a) Bahan Padat seperti : kayu, tak sempurna dan bahan yang
Kain, kertas, Plastik dan lain mengandung karbon. Efeknya
sebagainya dan jika terbakar iritasi/rangsangan pada mata,
umumnya akan meninggalkan selaput lendir pada hidung
abu/ bara; dan kerongkongan.
b) Bahan Cair seperti : Cat, b) Panas
Alkohol dan berbagai jenis Panas adalah suatu bentuk
minyak; energi yang pada 300oF
c) Bahan Gas seperti : Propane, dapat dikatakan sebagai
Butane, LNG dan lain se­ temperatur tertinggi di mana
bagainya. manusia dapat bertahan/
bernafas hanya dalam waktu
Sedangkan penyebab umum ter­ yang singkat. Efeknya tubuh
jadinya Kebakaran antara lain : kehilangan cairan dan tenaga,

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 23


4. Bekasi Barat 150
5. Rawa Lumbu 8
6. Medan Satria
7. Bantar Gebang 146
8. Pondok Gede 178
9. Pondok Melati
10. Jatisampurna
11. Jatiasih 322
12. Mustikajaya
Jumlah 146 1.016
Sumber : BPBD Kota Bekasi 2017 dan 2018
luka bakar/terbakar pada kulit TABEL VI. 4
dan pernafasan, mematikan REKAPITULASITABEL KEJADIAN KEBAKARAN
VI. 4
jantung. TAHUN 2018
REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2018
c) Nyala/Flame
2018
Nyala/Flame biasa timbul No BULAN
KEJADIAN KERUGIAN (Rp)
pada proses pembakaran sem­
1 Januari 9 1.912.000.000
purna dan membentuk cahaya
2 Februari 16 1.245.000.000
berkilauan
3 Maret 17 937.500.000
d) Gas Beracun
4 April 22 2.431.500.000
Gas beracun antara lain:
5 Mei 22 2.350.000.000
1) Karbon Monoksida tidak
6 Juni 23 2.023.000.000
berasa, tidak berbau,
7 Juli 40 1.087.000.000
tidak berasa NAB 50ppm;
8 Agustus 36 1.550.500,000
2) Sulfur Dioksida (SO2) 9 September 39 1.992.000.000
sangat beracun, menye­ 10 Oktober 35 861.000,000
babkan gejala lambat diri, 11 November 18 3.405.000.000
kerusakan sistem per­ 12 Desember 17 1.219.100,000
nafasan seperti bronchitis; TOTAL 294 21.013.100.000
3) Hidrogen Sulfida (H2S)
Sumber : Dinas Kebakaran Kota Bekasi , 2018
>NAB 10ppm;
4) Ammonia (MH3) >NAB
25ppm; noksida, hidrogen sulfida,
5) Hydrogen Sianida (HCN) sulfur dioksida,
>NAB 10ppm; 12) dan hidrogen sianida;
6) Acrolein (C3H4O) >NAB 13) Gas hasil pembakaran ha­
0,1ppm; sil minyak bumi seperti
7) Gas hasil pembakaran zat karbon monoksida, karbon
sellulosa (kertas, kayu, kain) dioksida, axcolin, dan asap
seperti karbon monoksida, tebal.
formaldehida, asam for­ 14) Sepanjang tahun 2018
miat, asam karboksitat, kejadian kebakaran yang
metilalkohol, asam asetat, terjadi sebanyak 294
dll; kejadian dengan total
8) Gas hasil pembakaran kerugian mencapai Rp.
plastik seperti karbon mo­ 21.013.100.000, lebih je­
noksida, asam klorida dan lasnya lihat Tabel VI. 4.
sianida, nitrogen eksida,
dll; 2. UPAYA PENANGGULANGAN
9) Gas hasil pembakaran karet Pada dasarnya setiap masyarakat ber­
seperti karbon monoksida, tanggung jawab untuk menciptakan
sulfur dioksida, dan asap lingkungan serta melaksanakan pekerjaanya
tebal; dengan cara-cara dan peralatan yang aman/
10) Gas hasil pembakaran selamat agar kemungkinan terjadinya
scilena seperti hidrogen bahaya yang dapat menimbulkan kerugian
sianida, gas ammonia; baik terhadap dirinya sendiri, masyarakat
11) Gas hasil pembakaran lain maupun perusahaan dapat dihindari.
wool seperti karbon mo­ Dengan demikian maka setiap masyarakat

VI - 24 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


berkewajiban untuk ikut serta secara aktif 2) Melaporkan terjadinya kebakaran
dalam usaha penanggulangan sesuai tersebut kepada ketua RT/RW
dengan tugasnya masing- masing. setempat;
3) Bila kebakaran tersebut tidak
a. PENANGGULANGAN BANJIR dapat dipadamkan oleh ma­
Pada umumnya banjir besar dimulai syarakat dan peralatan seperti
dari saluran air yang mampet, tersebut di atas, maka masyarakat
untuk mencegah agar tidak terjadi segera melaporkan kejadian
banjir besar, maka masyarakat yang tersebut ke Balakar setempat.
mengetahui lebih dahulu harus : Setelah melaporkan kejadian
1) Melaporkan terjadinya banjir tersebut ke Satlakkar, langkah
tersebut kepada ketua RT/RW selanjutnya adalah mengarahkan
setempat dan Regu Pemadam Kebakaran
2) Bila banjir tersebut tidak dapat untuk berusaha memadamkan
ditangani oleh masyarakat, maka kebakaran tersebut baik dengan
masyarakat segera melaporkan menggunakan alat pemadam api
kejadian tersebut ke posko banjir pertama/ringan maupun sistem
setempat. jaringan air kebakaran yang
terpasang di daerah tersebut.
Sedangkan untuk penanggulangan Strategi pemadaman kebakaran
darurat banjir dilakukan dengan dilakukan melalui teknik dan
upaya-upaya sebagai berikut : taknik pemadaman kebakaran.
1) Melakukan sosialisasi ke­
pa­ Teknik pemadaman kebakaran
da masyarakat tentang pe­ nang­ adalah kemampuan untuk
gulangan bencana; mem­pergunakan alat dan per­­-
2) Mengevakuasi penduduk untuk lengkapan kebakaran dengan
pindah ke tempat yang lebih aman; sebaik-baiknya. Taktik pema­
3) Mendistribusikan bantuan sem­ daman kebakaran adalah ke­
bako; mampuan untuk menganalisa
4) Mengirimkan perahu karet ke lokasi situasi sehingga dapat melakukan
bencana untuk mengevakuasi tindakan dengan cepat dan tepat
korban; tanpa menimbulkan korban mau­
5) Monitoring lokasi banjir; Moni­ pun kerugian besar.
toring rehabilitasi pasca banjir.
Berikut ini adalah 5 teori pe­ma­
b. PENANGGULANGAN KEBAKARAN daman api:
Pada umumnya kebakaran besar a) Cara pendinginan (Cooling)
dimulai dari kebakaran kecil, untuk Salah satu cara dengan me­-
mencegah agar kebakaran tidak nurunkan temperatur ba­
menjadi besar, maka masyarakat harus han bakar sampai tidak me­-
melakukan langkah-langkah sebagai nimbulkan uap/ gas keba­
berikut : karan. Air adalah salah satu
1) Memadamkan kebakaran kecil bahan pemadam yang baik
awal tersebut dengan meng­ dalam menyerap panas. Pen­
gunakan alat pemadam api dinginan biasanya tidak
pertama/ringan yang tersedia di efek­tif pada produk gas dan
daerah tersebut; cairan mudah terbakar yang

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 25


memiliki flash poin dibawah api. Pada beberapa zat kimia
suhu air. Oleh karena itu mempunyai sifat memecah
media air tidak dianjurkan. sehingga terjadi reaksi ran­
Membasahi bahan-bahan tai oleh atom-atom yang
yang mudah terbakar meru­ dibutuhkan oleh nyala api
pakan cara efektif dalam untuk tetap terbakar. Dengan
mencegah terjadinya ke­ tidak terjadinya reaksi atom-
bakaran pada bahan yang atom ini, maka nyala api lama
belum terbakar. Akan me­ kelamaan padam.
merlukan waktu cukup lama e) Melemahkan (Dillution)
untuk bisa terbakar karena Cara ini sama halnya dengan
air harus diuapkan terlebih smothering, hanya saja pada
dahulu. cara ini seperti mengurangi
b) Cara reduksi oksigen konsentrasi dari setiap unsur
(Smothering) pembentuk api (Heat, fuel,
Dengan membatasi oksigen oxygen) dengan memadukan
dalam proses kebakaran, keempat teori diatas.
api dapat padam. Proses ini
biasanya dengan menutup 3. SUMBER DANA DAN JUMLAH ANGGARAN
sumber api dengan karung Sumber dana untuk program pencegahan
goni basah (pemadaman dini dan penanggulangan korban
tradisional) ataupun dengan bencana alam, Program Pencegahan Dini
penyemprotan karbon di­ dan Penang- gulangan Korban Bencana
oksida yg dapat mengurangi Alam pada pada tahun 2018 adalah
oksigen dalam kebakaran bersumber dari APBD Kota Bekasi yang
tersebut. terdapat di BPBD Kota Bekasi sebesar
c) Pemindahan bahan bakar Rp. 2.657.358.652,00 terealisasi sebesar
(Starvation) Rp. 2.539.760.852,00 atau 95,57 persen.
Ini cukup efektif tapi dalam Sedangkan untuk Program Kesiagaan dan
prakteknya mungkin sulit. Pencegahan Bahaya Kebakaran tahun 2018
Sebagai contoh, pemindahan pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota
bahan bakar yaitu dengan Bekasi dengan alokasi dana sebesar Rp.
menutup / membuka ke­ 20.974.480.000,00 terealisasi sebesar Rp
rangan, memompa minyak ke 18.039.082.599,00 atau 86,00 persen.
tempat lain, memindahkan Untuk lebih jelasnya lihat Tabel VI. 5 dan
bahan yang mudah terbakar Tabel VI. 6 .
dll. Cara lain dengan me­
nyiram bahan bakar yang 4. ANTISIPASI DAERAH DALAM MENG­
terbakar dengan air atau HADAPI KEMUNGKINAN BENCANA
membuat busa yang dapat a. ANTISIPASI TERHADAP BENCANA
menghentikan/ memisahkan BANJIR
minyak dengan pembakaran. Sebagai wilayah yang rawan terjadi
d) Pemutusan rantai reaksi (Break banjir, Pemerintah Kota Bekasi dalam hal
Chain Reaction) ini BPBD Kota Bekasi telah melakukan
Pertama kali, para ahli me­ berbagai upaya untuk melakukan
nemukan bahwa reaki rantai antisipasi banjir diantaranya :
bisa menghasilkan nyala 1) Menyiapkan buffer stock logistik;

VI - 26 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL VI. 5 2) Menyiapkan kesiapsiagaan masya­
ANGGARAN PENANGGULANGAN rakat dalam mengantisipasi ben­
BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN cana;
DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN 3) Menyiapkan SDM yang berkualitas
BENCANA ALAMTAHUN
ANGGARAN PENANGGULANGAN TAHUN
VI. 5
BENCANA 2018
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN melalui Pelatihan Dasar Penanggu-
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 2018
Realisasi
langan Bencana;
NO Kegiatan Pagu Anggaran
Rp. % 4) Meningkatkan koordinasi dengan
1
Pelatihan Penyusunan Damage And
Losses Assestment (Dala) dan - - -
dinas instansi terkait, lembaga
Penyusunan Post Disaster Need
A tGedung/Gudang
t
sosial, Dunia Usaha dan masyarakat
Sewa
2 143.000.000 143.000.000 100%
melalui Kecamatan dan Kelurahan
3 Pelatihan Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana setempat;
4 Penyusunan Bahan Kebijakan
Penanggulangan Bencana 5) Menyiapkan sarana prasarana
5 Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana eva­­kuasi.
6 Riview Peta Resiko Bencana Kota Bekasi
7 Pengadaan Barang dan Persediaan Bagi 240.000.000 14.600.000 70%
Keluarga Korban Bencana
8 Operasional Penanggulangan Bencana 675.750.000 638.250.000 100%
b. ANTISIPASI TERHADAP BENCANA
9 Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang KEBAKARAN
PUSDALOPS dan URC
10 Pengadaan Logistik Untuk Korban Kebakaran bukanlah musibah me­
Bencana Alam dan Bencana Sosial
TOTAL
lainkan resiko. Sebagai resiko, ke­
Sumber : BPBD Kota Bekasi, 2018 bakaran dapat dicegah, diidentifikasi
penyebabnya. Pencegahan kebakaran
diupayakan, selain untuk menghindari
TABEL VI. 6
ANGGARAN PENANGGULANGAN TABELBENCANA
VI. 6
KEBAKARAN PROGRAM PENINGKATAN
ANGGARAN PENANGGULANGAN KESIAGAAN
BENCANA KEBAKARAN PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN TAHUNTAHUN
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 2018 2018
Pagu Anggaran Realisasi
NO Program /Kegiatan Rp. %
(Rp)
Penyelenggara Kinerja Pemadam
1 - -
Kebakaran 788.700.000
Pengadaan Peralatan-Peralatan
2 200.000.000 - -
Pemadam
Pengenalan Profesi dan Alat Pemadam
3 64.000.000 63.655.500 99,46
Kebakaran Pada Anak Usia Dini
Penyelenggaraan Jambore Nasional
4 175.000.000 141.426.800 80,82
Lomba Skill Competition Hut Pemadam
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
5 1.400.000.000 791.311.947 56,52
Operasional
6 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 960.000.000 -
Penyelenggaraan Medical Check Up Bagi
7 366.000.000 365.650.640 99,90
Petugas Pemadam Kebakaran
Pemeriksaan Proteksi Kebakaran Pada
8 144.000.000 142.830.000 99,19
Gedung, Perusahaan Toko dan Tempat
Uji Lab Alat Proteksi Kebakaran
9 105.000.000 103.650.000 98,71
Bangunan dan Gedung
Pelatihan Fisik Rutin Pasukan Pemadam
10 300.000.000 279.300.000 93.10
Kebakaran
Peningkatan Kemampuam Masyarakat
11 150.000.000 146.655.000 97,77
terhadap Pencegahan dan
TOTAL 4.652.700.000 2.034.479.887 43,73
Sumber : Kantor Pemadam Kebakaran, 2018

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 27


TABEL VI. 7
ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2018
TAHUN ANGKA KRIMINALITAS
2013 4.133
1 - -
Kebakaran 788.700.000
Pengadaan Peralatan-Peralatan
2 200.000.000 - -
Pemadam
Pengenalan Profesi dan Alat Pemadam
3 64.000.000 63.655.500 99,46
Kebakaran Pada Anak Usia Dini
Penyelenggaraan Jambore Nasional
4 175.000.000 141.426.800 80,82
Lomba Skill Competition Hut Pemadam
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
5 1.400.000.000 791.311.947 56,52
terjadinya kebakaran juga untuk Operasional terkadang menimbulkan anarkisme
mencegah korban dan mengurangi
6 Pengadaan Pakaian Kerjaoleh sebagian kecil
Lapangan oknum diantara
960.000.000 -
kerugian material sebagai akibat kedua belah
Penyelenggaraan Medical Check Up Bagi pihak yang berseteru.
7 366.000.000 365.650.640 99,90
kebakaran apabila kebakaran itu benar- b. Penanganan aksi unjuk rasa oleh
Petugas Pemadam Kebakaran
Pemeriksaan Proteksi Kebakaran
benar terjadi. Untuk mengantisipasi Padadengan kesigapan petugas
masyarakat
8 144.000.000 142.830.000 99,19
Gedung,
Bahaya Kebakaran diperlukan tindakan Perusahaan Toko dan Tempat
satpol PP dan aparatur negara juga
Uji Lab Alat Proteksi Kebakaran
antara lain : 9 dengan pola pendekatan
105.000.000 humanis
103.650.000 98,71
Bangunan dan Gedung
1. Sosialisasi dan simulasi Pelatihan
pen­ dan komunikatif
Fisik Rutin Pasukan Pemadam tiap penanganan aksi
10
cegahan penanggulangan baha­ 300.000.000
unjuk rasa secara damai. 279.300.000 93.10
Kebakaran
ya kebakaran di Lingkungan Peningkatan
Pen­ KemampuamJumlah
c. gangguan kantrantibmas me­
Masyarakat
11 150.000.000 146.655.000 97,77
didikan dasar menengah terhadapdan Pencegahan danrupakan potensi gangguan kantran­
perguruan tinggi; TOTAL tibmas yang direkapitulasi ber­dasarkan
4.652.700.000 2.034.479.887 43,73
2. Penyuluhan dan Pembinaan Ma­ data angka kriminalitas kota Bekasi,
Sumber : Kantor Pemadam Kebakaran, 2018
syarakat terhadap bahaya Ke­ sebagaimana terlihat dalam Tabel IV. 7.
bakaran;
3. Pengadaan Peralatan Operasional
TABEL VI. 7
Pemadam Kebakaran dan Alat TABEL VI. 7
ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
Rescue; ANGKA KRIMINALITAS KOTA BEKASI
TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN
TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2018
2018
4. Mengatur hal-hal yang di­ mung­
TAHUN ANGKA KRIMINALITAS
kinkan untuk penanganan keba­
2013 4.133
karan (Rekomendasi Keba­karan). 2014 3.941
2015 3.612
2016 3.632
2017 2.580
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
2018 1.397
Tidak ada program dan kegiatan berkaitan Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
dengan pengelolaan kawasan khusus karena
Kota Bekasi tidak memiliki kawasan khusus.
Adapun kejadian-kejadian yang berkaitan
dengan gangguan ketentraman dan
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN ketertiban umum tahun 2018 berdasarkan
DAN KETERTIBAN UMUM data dari 12 Kecamatan Kota Bekasi dapat di
1. Gangguan yang Terjadi (konflik lihat pada Tabel VI. 8 .
berbasis SARA, anarkisme, separatisme,
atau lainnya) Realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan
a. Beberapa konflik yang terjadi di oleh Satuan Pamong Praja berkenaan dengan
wilayah Kota Bekasi justru dilatar­ Operasi penertiban umum tahun 2018 dapat
belakangi oleh pengambilan bebe­ dilihat melalui Table VI. 9.
rapa kebijakan Pemerintah yang
kurang diterima dan dipahami oleh 2. PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG
masyarakat. Seperti halnya yang MENANGANI KETENTRAMAN DAN KETER­
terjadi dalam kasus pendirian rumah TIBAN UMUM
ibadah yang dikarenakan belum Dalam upaya menangani dan mewujudkan
tersosialisasinya Keputusan Bersama ketentraman dan ketertiban umum
Tiga Menteri secara baik sehingga Pemerintah Kota Bekasi membentuk Satuan
timbul kesalah pahaman dalam proses Polisi Pamong Praja melalui peraturan
pendirian rumah ibadah tersebut. daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008.
Faktor ketidak fahaman tersebut Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

VI - 28 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL VI. 8 TABEL VI. 9
JUMLAH KEJADIAN YANG BERKAITAN REKAPITULASI KEGIATAN OPERASIONAL
DENGAN GANGGUAN TABEL VI.KANTRANTIBMAS
8 PENERTIBAN UMUM DI KOTA BEKASI
TABEL VI. 9
DIWILAYAH
JUMLAH KEJADIAN KOTA BEKASI DENGAN
YANG BERKAITAN DARI TAHUN
GANGGUAN TAHUN 2018
REKAPITULASI KEGIATAN OPERASIONAL PENERTIBAN UMUM
2014KANTRANTIBMAS
SAMPAI TAHUN 2018KOTA BEKASI
DIWILAYAH DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
JUMLAH
NO KEGIATAN KETERANGAN
DARI TAHUN 2014 SAMPAI TAHUN 2018 PENERTIBAN
1 Penertiban Bangunan Liar 7
JUMLAH
NO KEJADIAN Pasca Penertiban Bangunan Liar 7
2018 2 Penertiban THPP 7
Pasca Penertiban THPP 7
1 Pembunuhan 2 3 Penertiban Reklame 24
2 Penganiayaan Berat 37 Pasca Penertiban Reklame 24
4 Penertiban ijin-ijin Liar -
3 Pencurian Berat 70 Pasca Penertiban ijin-ijin Liar -
4 Pencurian dengan kekerasan 8 5 Penertiban Lingkungan Hidup -
5 Pencurian Motor 91 Pasca Penertiban Lingkungan Hidup -
6 Penertiban Yustisi -
6 Pencurian Mobil 9 7 Penertiban Perjudian -
7 Pemerasan 7 Pasca Penertiban Perjudian -
8 Penertiban Fasos Fasum -
8 Kebakaran 59 Pasca Penertiban Fasos Fasum -
9 Perjudian 5 9 Penertiban PKL 23
10 Penertiban Becak 9
10 Perkosaan 2 11 Penertiban Gepeng 57
11 Narkotika 449 12 Pengawasan Trantibum 365 Patroli Jalan Protokol
13 Pengamanan Even Olahraga 18
12 Penggelapan 41
14 Pengawasan dan Pengamanan Bencana 15
13 Penipuan 110 Alam (Banjir)
14 Pengrusakan 8 15 Pengamanan Unjuk Rasa 35
16 Penertiban PSK 8
15 Pembakaran 1 17 Penertiban Miras 3
16 Pengeroyokan 43 18 Pengiriman PSK ke Panti 3
19 Pengamanan Hari Besar Nasional dan 91
17 Penadahan 2 Keagamaan
18 Curi Biasa 12 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
19 Cabul/Zina/Asusila 51
20 Perbuatan Tidak Senang 6
21 Penyerobotan Tanah 3 ketentraman, ketertiban serta menegakan
22 Keterangan Palsu 9 peraturan daerah, keputusan Walikota dan
23 Fitnah 0 Peraturan perundang-undang lainya guna
24 Penghinaan 2
memberikan pelayanan kepada masyarakat
25 Pencemaran Nama baik 1
26 Penganiayaan Ringan 10
dalam situasi yang kondusif. Sebagaiman
27 Senjata Tajam 20 peraturan Pemerintah Republik Indonesia
28 Kecelakaan Lalu Lintas 231 Nomor 06 Tahun 2010 sesuai ketentuan pasal
29 KDRT 47 9 Satpol PP juga menjadi koordinator dari
30 Pelanggaran Hak Cipta 0 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam
31 Penculikan 0
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
32 Kejadian Lain-lain 61
1.397 Kebijakan penanganan ketentraman dan
JUMLAH
ketertiban umum dipengaruhi oleh masa
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
lalu, kondisi internal dan eksternal, isu-isu
lokal, nasional dan global yang telah dan
Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 sedang berkembang serta harapan dimasa
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota depan antara lain pemeliharaan ketentraman
Bekasi dan terakhir diubah dengan Peraturan ketertiban, proses pembelajaran demokrasi,
Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 proses pemilihan kepala daerah langsung,
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah supremasi hukum dan HAM, letupan konflik
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang dan kerusuhan diberbagai daerah dan per-
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah geseran paradigma penyelenggaraan peme-
Kota Bekasi, dimana Satuan Polisi Pamong rintahan dari pola sentralisasi menjadi desen-
Praja mempunyai tugas pokok memelihara tralisasi.

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 29


Untuk mewujudkan keberhasilan pena- TABEL VI. 10 TABEL VI. 10
nganan ketentraman dan ketertiban maka JUMLAH PEGAWAI
JUMLAH SATPOLPEGAWAIPP BERDASARKAN
SATPOL PP PENDIDIKAN FORMAL
DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
ditetapkan kebijakan sebagai berikut : BERDASARKAN PENDIDIKAN
TABEL VI. 10
FORMAL
a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan NO DI KOTA
JUMLAH PEGAWAI BEKASI
Pendidikan TAHUN 2018
SATPOL PP BERDASARKAN PENDIDIKAN Pegawai FORMAL
Tahun 2018
kegiatan ketentraman dan ketertiban DI KOTA BEKASI TAHUN 2018
1 Sekolah Dasar 7
umum; NO Pendidikan Pegawai Tahun 2018
b. Meningkatkan efektivitas penggunaan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 18
1 Sekolah Dasar 7
peralatan dan perlengkapan menurut 3 Sekolah
2
Lanjutan Tingkat Atas
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 18
194
kebutuhan; 4 Diploma
3 I
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 194 -
c. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan pe- 5 Diploma
4 II
Diploma I - 1
6 5 Diploma
Diploma III II 1 4
negakan perda, keputusan walikota dan
6 Diploma III 4
peraturan perundang-undangan lainya; 7 Diploma
7
IV
Diploma IV -
-
d. Meningkatkan efektivitas rekrutmen, 8 Strata
8 I Strata I 57 57
alih tugas, pendidikan dan pelatihan; 9 Strata
9 IIStrata II 11 11
e. Meningkatkan disiplin dan kesemaptaan Jumlah Jumlah 293293
jasmani; Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja, 2018
Sumber : Satpol Polisi Pamong Praja, 2018
f. Meningkatkan efektivitas kemitraan
dengan SKPD terkait dan polisi serta
TABEL VI. JUMLAH 11 TABEL VI. 11
PEGAWAI SATPOL PP
aparat penegak hukum lainya dalam TABEL SATPOL
VI. 11
JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN PP
GOLONGAN/KEPANGKATAN
memelihara ketentraman dan ketertiban JUMLAH
BERDASARKAN GOLONGAN/ PEGAWAI SATPOL PP
umum serta pelaksanaan penegakan BERDASARKAN GOLONGAN/KEPANGKATAN
KEPANGKATAN
No Golongan Personil Tahun 2018
perda, keputusan Walikota dan Peraturan
1 I 17
Perundang- undangan lainya; No 2 Golongan II Personil 196Tahun 2018
g. Meningkatkan efektivitas pemberdayaan
3 III 70
masyarakat untuk menciptakan suasana 1 4
I IV 17
9
tentram dan kondisi tertib dimasyarakat. 2 II
Jumlah 196
293
3 III 70
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
3. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDI- 4 IV 9
DIKAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN Jumlah 293
Jumlah pegawai pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bekasi adalah 301, Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018
dimana tingkat pendidikan yang terbesar
pegawainya adalah lulusan SLTA (Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas) sebesar 205 orang 2018 serta penerimaan sumber-sumber
dan terkecil Diploma II 1 orang, sedangkan lain yang sah, anggaran pada Satuan Polisi
berdasarkan golongan, pegawai Satpol PP Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran
yang terbesar adalah Golongan II sebesar 2018 terdiri dari 1 program urusan dan
208 orang dan terkecil Golongan IV sebesar 5 program non urusan dengan jumlah
9 orang. anggaran sebesar Rp. 49.471.519.399 dan
Lebih jelasnya Jumlah Pegawai Satpol PP Kota terealisasi Rp. 46.492.952.189 atau 94%,
Bekasi tahun 2017 Berdasarkan pendidikan lebih jelasnya lihat Tabel VI. 12 .
formal, golongan dan kepangkatan dapat
di lihat pada Tabel VI. 10 dan Tabel VI. 11 5. KENDALA DAN PENANGGULANGAN
a. KENDALA :
4. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN 1) Kurangnya koordinasi antara
Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja SKPD dengan Satuan Polisi
bersumber dari APBD Kota Bekasi Tahun Pamong Praja dalam memelihara

VI - 30 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


TABEL VI. 12
TABEL VI. 12 REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEUANGAN
REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2018 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO PROGRAM TARGET REALISASI %

1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 32.903.605.000 32.064.702.239 97
Program Peningkatan
2 1.715.000.000 969.942.950 57
Sarana dan Prasarana
Program Peningkatan
3 0 0 -
Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
4 Kapasitas Sumber Daya 0 0 -
Aparatur
Program Peningkatan
5 Pengembangan Sistem
70.000.000 20.355.000 29
Pelaporan Capaian Kinerja
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
6
Pencegahan Tindak 14.782.914.399 13.437.952.000 91
Kriminal
JUMLAH 49.471.519.399 46.492.952.189 94
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2018

ketentraman dan Ketertiban sehingga timbul kesalahpahaman


umum serta penegakkan Perda dalam proses pendirian rumah
sehingga kewenangan Satuan ibadah sehingga kewenangan
Polisi Pamong Praja untuk Satuan Polisi Pamong Praja
menindak para pelanggar Perda untuk menindak belum berjalan
belum berjalan sebagaimana sebagaimana mestinya;
mestinya; 4) Masih rendahnya sumber daya
2) Masih rendahnya kesadaran manusia pada Satuan Polisi
para pedagang kaki lima untuk Pamong Praja mengakibatkan
mentaati peraturan yang kurangnya pema- haman dan
berlaku sehingga mengganggu kemampuan terhadap pelaksana
ketentraman dan ketertiban tugas;
umum, belum adanya relokasi 5) Jumlah anggota Satuan Polisi
bagi pelaku usaha pada pasca Pamong Praja yang bertugas
penertiban karena mereka akan dilapangan belum memadai
kembali berusaha di tempat- jika dibandingkan dengan
tempat yang dilarang sehingga jumlah penduduk Kota Bekasi,
akan menyulitkan tugas Satpol PP dan sarana dan prasarana yang
3 Belum maksimalnya sosialisasi dimiliki belum memadai baik dari
Keputusan Bersama Tiga Menteri segi kuantitas maupun kualitas
tanggal 9 Juni 2008 secara baik

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VI - 31


a. PENANGGULANGAN : berusaha tanpa melanggar
1) Dalam rangka memelihara ketentuan yang berlaku;
keten­traman dan ketertiban 4) Keputusan bersama tiga Men­
umum, menegakkan perda serta teri tanggal 9 Juni 2008 agar
peraturan dan/atau keputusan tersosialisasikan dengan baik
yang berlaku serta peraturan sehingga semua semua ma­
perundang-undangan lainya, syarakat guna menghindari
Satuan Polisi Pamong Praja men­ konflik;
jalin kerjasama dengan aparat 5) Untuk meningkatkan kinerja apa­
penegak hukum dan SKPD terkait; rat Satuan Polisi Pamong Praja
2) Untuk meningkatkan koordinasi perlu diadakan Diklat Teknis dan
antar SKPD terkait dalam im­ fungsional dengan dukungan
plementasi perda dan peraturan dana, peralatan operasional dan
lainnya diperlukan adanya perlengkapan yang memadai
sys­tem koordinasi sinergitas agar dapat menunjang kelan­
antara Satuan Polisi Pamong caran pelaksanaan tugas dan
Praja dengan aparat penegak fungsi Satpol PP. Untuk me­
hukum melalui penetapan dan menuhi jumlah ideal anggota
mekanisme kerjasama yang Satuan Polisi Pamong Praja perlu
diatur oleh perda dan Keputusan diadakan rekruitmen anggota
Walikota Bekasi; sesuai dengan peraturan yang
3) Tindak lanjut perda no. 10 berlaku.
tahun 2011 tentang K3 perlu
diadakan sosialisasi dan pem­ 6. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN
binaan khususnya bagi para DALAM PENANGGULANGAN
pedagang kaki lima bekerjasama Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban,
dengan SKPD terkait, sehingga eksekusi dan lain-lain Satpol PP meminta
masyarakat memiliki wawasan, dukungan dari pihak kepolisian, apa­ rat
pengetahuan dan pemahaman militer dan Polisi Militer untuk meng­an­ti­-
terhadap peraturan yang ber­ sipasi bila terjadi tindakan anarkis yang da­
laku. Pemerintah Kota Bekasi tang dari oknum yang memerlukan pe­na­
menyiapkan lahan dan fasilitas nganan diluar kewenangan Satpol PP. l
lainnya untuk tempat yang layak

VI - 32 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB VII
PENUTUP

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


BAB VII

PENUTUP
LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
(LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 Namun berkat kemauan, kerja keras dan loyalitas
merupakan laporan penyelenggaraan Pemerintahan aparatur penyelenggara pemerintahan Kota Bekasi
Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang dan didukung peran serta seluruh komponen
disampaikan kepada DPRD berkenaan dengan masyarakat, para wakil rakyat, instansi vertikal terkait,
pelaksanaan tugas - tugas Kepala Daerah dalam berbagai program dan kegiatan dapat terlaksana
menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan diupayakan menyentuh ke seluruh lapisan
dan kemasyarakatan. Laporan Pertanggungjawaban masyarakat.
Kepala Daerah disusun berdasarkan perencanaan Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
program dan kegiatan, pengukuran kinerja, serta pada tahun 2018 merupakan pencerminan dari
evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018. Berbagai
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan program prioritas dilaksanakan dalam upaya
untuk tahun 2018. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,
LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bekasi
kiranya dapat disikapi dan ditindaklanjuti secara dengan mengakomidir berbagai aspirasi dan
bijaksana dan komprehensif sejalan dengan kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan
perkem­ bangan situasi dan kondisi Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
yang dinamis. Situasi dan kondisi tersebut cukup Sebagai tambahan perlu di informasikan selama
berpengaruh dalam pelaksanaan tugas-tugas yang Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bekasi
diamanatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota. mendapatkan apresiasi dalam penyelenggaraan
Selain itu, selama kurun waktu berjalan, perubahan Pemerintahan melalui prestasi atau raihan peng­
paradigma pemerintahan dan peraturan perundang- hargaaan .
undangan turut pula mempengaruhi kebijakan Raihan penghargaan Pemerintah Kota Bekasi
daerah dalam berbagai aspek penyelenggaraan lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel VII. 1

VII - 2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
TABEL VII. 1 TABEL VII. 1
RAIHAN PENGHARGAANRAIHAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2018

No Tanggal Uraian Ditujukan Kategori Penghargaan dari Foto

Piagam Kinerja Terbaik II


29 Maret Pemkot Badan Kepegawaian
se-Wilayah Kerja Kantor Nasional
2018 Bekasi Negara
Regional III BKN

2
Piagam penghargaan
25
peringkat B sistem Pemkot
Januari Nasional Kemenpan-RB
Akuntabilitas Kinerja Bekasi
2018
Instansi Pemerintah

3
Penghargaan Swasti Saba
11 April Pemkot
Kab/Kota Sehat tingkat Provinsi Pemprov Jawa Barat
2018 Bekasi
Provinsi Jawa Barat

Dedikasidan Komitmen
4
nya dalam mendukung
dan melaksanakan
23 April program pengembang Dinas Kementrian Pendidikan
Nasional
2018 Keprofesian Pendidikan dan Kebudayaan
Berkelanjutan (PKB)
Bidang Taman Kanak-
Kanak
5
Peringkat 2 ( First Runner
03 Mei Up ) City Asia Kategori Pemkot
Nasional Kementrian Pariwisata
2018 Smart Readiness ( Bekasi
Kesiapan Smart Cit )

6 Penghargaan Prestasi
Kinerja Status Sangat
07 Mei Pemkot Kementrian Dalam
tinggi bintang dua (**) Nasional
2018 Bekasi Negeri
dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

28 Mei Jaringan Dokumentasi


Kota bekasi Provinsi Gubernur Jawa Barat
2018 dan Informasi Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 VII - 1


Bab VII - Penutup

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 VII - 3
No Tanggal Uraian Ditujukan Kategori Penghargaan dari Foto
Peringkat 1 Dinas
31 Mei PMPTSP TERbaik Kota Dinas
Provinsi Pemprov Jawa Barat
8 2018 Tingkat Provinsi Jawa PMPTSP
Barat tahun 2018

monitoring dan evaluasi


28
penerapan UU KIP Tahun
Septem Dinas
2018 Dengan kualifikasi Provinsi Pemprov Jawa Barat
9 ber Kominfo
peringkat "cukup
2018
lengkap"

9
Kelurahan
Oktober Kelurahan sadar Hukum Provinsi Gubernur Jawa Barat
10 Jatirangon
2018

peran serta dalam


16 mendukung kinerja
Walikota
Oktober keimigrasian melalui Nasional kemenkumham
11 bekasi
2018 pembangunan kantor
imigrasi kelas II nekasi

17
Best IT & Data Tech Walikota
Oktober Nasional Kemenkominfo
12 Governance bekasi
2018

RW 11
24 Kementerian
Program Kampung Iklim Kelurahan
Oktober Nasional Lingkungan Hidup dan
13 Utama Pekayon Jaya
2018 Kehutanan
Kota Bekasi

25 Anubhawa sasana
Walikota
oktober kelurahan (kelurahan Nasional Kemenkumham
14 bekasi
2018 sadar hukum)

29
Kabupaten kota layak Kementrian pemuda
Oktober Kota bekasi Nasional
15 pemuda dan olahraga
2018

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 VII - 2


Bab VII - Penutup

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018


No Tanggal Uraian Ditujukan Kategori Penghargaan dari Foto

30 LKPP (Lembaga
Komitmen penerapan LPSE kota
Oktober Nasional Kebijakan pengadaan
16 Standar LPSE : 2014 bekasi
2018 barang dan jasa)

30 Manajemen Karier
Pemerintah
Oktober Terbaik Tingkat Prov Provinsi Gubernur Jawa Barat
17 Kota Bekasi
2018 Jabar Tahun 2018

Walikota dan
18
Duta Pencegahan Wakil
Novemb Provinsi Gubernur Jawa Barat
18 Stunting 2018 Walikota
er 2018
Bekasi

Dinas
Penanaman Kementerian
Modal dan Pendayagunaan
27 Unit Penyelenggara
Pelayanan Aparatur Negara dan
Novemb Pelayanan Publik Kategori Nasional
19 Terpadu Satu Reformasi Birokrasi
er 2018 Sangat Baik Tahun 2018
Pintu Kota Republik Indonesia
Bekasi (KemenpanRB)
(DPMPTSP)

Indeks Kelola 2018 kinerja


28
dan efektifitas Katadata insight
Novemb ASDA II Swasta
20 pengelolaan APBD center
er 2018
terbaik

Media Sosial Pemerintah


05 Daerah Sekretariat
Desemb Provinsi/Kabupaten/Kota Daerah Kota Nasional Kemenkominfo
21
er 2018 Anugerah Media Humas Bekasi
(AMH) 2018

Penghargaan Sebagai Menteri Hukum dan


05
Kota Peduli Hak Asasi Pemerintah Hak Asasi Manusia
Desemb Nasional
22 Manusia Pada Tahun Kota Bekasi Republik Indonesia
er 2018
2017 (Kemenkumham)

Menteri dalam negeri


Predikat ke-6 salah satu RI, Menteri agama RI,
07
dari 10 kota dengan Walikota Kepala Badan
Desemb Nasional
23 peringkat toleransi bekasi Pembinaan Ideologi
er 2018
tertinggi di Indonesia Pancasila dan Ketua
SETARA Institute

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 VII - 3


Bab VII - Penutup
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018
No Tanggal Uraian Ditujukan Kategori Penghargaan dari Foto

Kementerian
Penghargaan Anugerah
19 Pemberdayaan
Pahita Ekapraya (APE) Pemerintah
Desemb Nasional Perempuan dan
24 Tahum 2018 dari a di Kota Bekasi
er 2018 Perlindungan Anak
Istana Wakil Presiden RI.
Republik Indonesi

Akhirnya, mudah-mudahan LKPJ Kepala Daerah


Tahun Anggaran 2018 menjadi bahan evaluasi dan
perbaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, serta dijadikan
dasar dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
pada tahun mendatang. l

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 VII - 4


Bab VII - Penutup

VII - 4 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018

Anda mungkin juga menyukai