Anda di halaman 1dari 7

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN 2018/2019

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan : Formulir BOS-K2
Kabupaten/Kota : Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

Jumlah TRIWULAN
No. Urut No. Kode Uraian (dalam Rp) I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8

1 A PENDAPATAN 376,000,000.00 75,200,000.00 150,400,000.00 75,200,000.00 75,200,000.00

3 B BELANJA
4 01 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN
5 0101 Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik
6 010101 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal 450,000.00 - - 450,000.00 -
7 010102 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas 450,000.00 - 450,000.00 - -
8 010103 Pelaksanaan Uji Coba US Tingkat Kecamatan 1,400,000.00 - 1,400,000.00 - -
9 010104 Pelaksanaan Uji Coba US Tingkat Kabupaten/ Kota 1,400,000.00 - 1,400,000.00 - -
10 010105 Pelaksanaan Ulangan Harian 8,154,000.00 2,265,000.00 1,359,000.00 2,265,000.00 2,265,000.00
11 010106 Pelaksanaan Ujian Tengah Semester 12,684,000.00 6,342,000.00 - 6,342,000.00 -
12 010107 Pelaksanaan Ujian Akhir Semester 6,342,000.00 - - - 6,342,000.00
13 010108 Pelaksanaan Ujian Kenaikan Sekolah 6,342,000.00 - 6,342,000.00 - -
14 010109 Pelaksanaan Ujian Sekolah 14,000,000.00 - 14,000,000.00 - -
15 010111 Pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM) 500,000.00 - - - 500,000.00
16 010112 Pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD) 500,000.00 - - - 500,000.00
17 Total Sub-Program Pencapaian Akademis Peserta Didik 52,222,000.00 8,607,000.00 24,951,000.00 9,057,000.00 9,607,000.00
18 0102 Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik
19 010213 Pengayaan mata pelajaran 1,812,000.00 453,000.00 453,000.00 453,000.00 453,000.00
20 010214 Pemantapan persiapan ujian 6,400,000.00 2,400,000.00 1,600,000.00 - 2,400,000.00
21 010215 Pengembangan diri siswa 500,000.00 - - 250,000.00 250,000.00
22 010216 Pengembangan diri: pemanfaatan perpustakaan sekolah 500,000.00 - - 250,000.00 250,000.00
23 010217 Pengembangan diri: Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat 500,000.00 - - 250,000.00 250,000.00
24 010218 Penyelenggaraan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan dan kamtibmas 450,000.00 - - - 450,000.00
25 010219 Pengembangan diri: Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja 453,000.00 - - - 453,000.00
26 010220 Penyelenggaraan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenal 500,000.00 - - - 500,000.00
27 010221 Penyelenggaraan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah 500,000.00 250,000.00 - - 250,000.00
28 010222 Penyelenggaraan kegiatan 7 K 1,250,000.00 500,000.00 - - 750,000.00
29 Total Sub-Program Pengembangan Potensi Peserta Didik 12,865,000.00 3,603,000.00 2,053,000.00 1,203,000.00 6,006,000.00
30 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI LULUSAN 65,087,000.00 12,210,000.00 27,004,000.00 10,260,000.00 15,613,000.00

32 02 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI


33 0203 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum
34 020323 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran 900,000.00 450,000.00 - 450,000.00 -
35 020324 Penyusunan Program Tahunan 375,000.00 - - 375,000.00 -
36 020325 Penyusunan Program Semester 500,000.00 250,000.00 - 250,000.00 -
37 020326 Penyusunan Silabus 1,000,000.00 500,000.00 - 500,000.00 -
38 020327 Penyusunan RPP 1,000,000.00 500,000.00 - 500,000.00 -
39 020328 Penyusunan Program BP/BK 100,000.00 - - 100,000.00 -
40 020329 Workshop validasi RPP semua mapel dalam MGMPS/MGMPK dan KKG 375,000.00 - - - 375,000.00
41 020330 Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang analisis input peserta 375,000.00 - - - 375,000.00
42 Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Kurikulum 4,625,000.00 1,700,000.00 - 2,175,000.00 750,000.00
43 0204 Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik
44 020439 Penyusunan Program Pengelolaan Multimedia 450,000.00 - - 450,000.00 -
45 020440 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 450,000.00 - - 450,000.00 -
46 Total Sub-Program Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik 900,000.00 - - 900,000.00 -
47 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR ISI 5,525,000.00 1,700,000.00 - 3,075,000.00 750,000.00

49 03 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES


50 0305 Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus
51 Total Sub-Program Relevansi dan Kesesuaian Silabus - - - - -
52 0306 Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif
53 030641 Membeli/ Mengganti Alat Peraga IPA 250,000.00 - - - 250,000.00
54 030642 Pengembangan Pembelajaran PAKEM 300,000.00 150,000.00 - - 150,000.00
55 030643 Pengembangan Pembelajaran Konstekstual 300,000.00 150,000.00 - - 150,000.00
56 030644 Pembelajaran remidial dan pengayaan 5,436,000.00 1,812,000.00 - 1,812,000.00 1,812,000.00
57 030648 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan kelas bagi guru 750,000.00 750,000.00 - - -
58 030650 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/strtategi pembelajaran s 750,000.00 750,000.00 - - -
59 030652 Workshop peningkatan kompetensi guru tentang pembelajaran tuntas 375,000.00 - - - 375,000.00
60 030654 Workshop peningkatan kompetensi penilaian berbasis kelas bagi guru semua mapel 375,000.00 - - - 375,000.00
61 030655 Workshop pengembangan instrumen penilaian hasil belajar bagi semua guru mapel 375,000.00 375,000.00 - - -
62 030656 Workhsop peningkatan kompetensi pengolahan hasil penilaian hasil belajar peserta d 375,000.00 375,000.00 - - -
63 030657 Pelaksanaan pemantauan pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 375,000.00 375,000.00 - - -
64 030658 Workshop Peningkatan kompetensi supervisi pembelajaran 375,000.00 - - - 375,000.00
65 030659 Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 750,000.00 - 375,000.00 - 375,000.00
66 030660 Workshop Peningkatan kompetensi evaluasi pembelajaran 500,000.00 - - - 500,000.00
67 030661 Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah 1,500,000.00 - 750,000.00 - 750,000.00
68 030662 Penyusunan Program Kesiswaan 500,000.00 - - 500,000.00 -
69 030663 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 -
70 030665 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran 500,000.00 500,000.00 - - -
71 030666 Pelaksanaan Lomba OSN 500,000.00 500,000.00 - - -
72 030667 Pelaksanaan Lomba MAPSI 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 -
73 030668 Pelaksanaan Lomba Siswa Berprestasi 500,000.00 500,000.00 - - -
74 030670 Pelaksanaan Lomba Pesta Siaga 3,500,000.00 - - 3,500,000.00 -
75 030675 Penyusunan Program Ekstrakurikuler 450,000.00 - - 450,000.00 -
76 030676 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 1,680,000.00 480,000.00 240,000.00 480,000.00 480,000.00
77 030677 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kesenian 1,350,000.00 450,000.00 - 450,000.00 450,000.00
78 030678 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga 3,600,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
79 030679 Pelaksanaan Ekstrakurikuler BTA 3,000,000.00 1,200,000.00 600,000.00 - 1,200,000.00
80 030680 Pelaksanaan Ekstrakurikuler Dokter Kecil 900,000.00 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00
81 030682 Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/KKR 900,000.00 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00
82 030686 Penyelenggaraan Pesantren Kilat 2,500,000.00 - 2,500,000.00 - -
83 030687 Peringatan Hari Besar Agama dan Nasional 906,000.00 - 453,000.00 - 453,000.00
84 Total Sub-Program Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Efektif 40,772,000.00 9,867,000.00 6,418,000.00 15,292,000.00 9,195,000.00
85 0307 Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar
86 030788 Pembayaran langganan koran dan majalah 1,380,000.00 345,000.00 345,000.00 345,000.00 345,000.00
87 030789 Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (ATK KBM) 3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
88 030790 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) 8,500,000.00 - 3,500,000.00 - 5,000,000.00
89 030792 Pengadaan Bahan Praktik Bahasa 375,000.00 250,000.00 - 125,000.00 -
90 030796 Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan 1,100,000.00 500,000.00 125,000.00 350,000.00 125,000.00
91 030797 Pemeliharaan Buku Koleksi Perpustakaan 1,800,000.00 450,000.00 - 900,000.00 450,000.00
92 030799 Pengadaan Buku Teks Siswa 75,200,000.00 - 75,200,000.00 - -
93 Total Sub-Program Penyediaan Sumber Belajar 91,355,000.00 2,295,000.00 79,920,000.00 2,470,000.00 6,670,000.00
94 0308 Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat
95 0308101 Pemeliharaan perabot perpustakaan 500,000.00 250,000.00 - 250,000.00 -
96 Total Sub-Program Penggunaan Sumber Belajar Secara Tepat 500,000.00 250,000.00 - 250,000.00 -
97 0309 Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL
98 Total Sub-Program Penerapan Prinsip PAKEM/CTL - - - - -
99 0310 Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik
100 Total Sub-Program Pemenuhan Kebutuhan Peserta Didik - - - - -
101 0311 Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi
102 Total Sub-Program Promosi Pencapaian Prestasi - - - - -
103 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PROSES 132,627,000.00 12,412,000.00 86,338,000.00 18,012,000.00 15,865,000.00

105 04 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


106 0412 Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
107 Total Sub-Program Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - - - - -
108 0413 Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
109 Total Sub-Program Peningkatan Kualifikasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - - - - -
110 0414 Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
111 0414106 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 375,000.00 - - - 375,000.00
112 0414107 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 500,000.00 500,000.00 - - -
113 0414109 Pembuatan Media Pembelajaran 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
114 0414113 Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan tugas guru untuk tia 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
115 0414114 Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru ma 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
116 0414115 Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran bagi semua guru map 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
117 0414116 Workshop peningkatan kompetensi mengevaluasi pembelajaran bagi semua guru ma 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
118 0414118 Workshop peningkatan kompetensi pengelolaan keuangan sekolah 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
119 0414120 Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi sekolah/perp 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00
120 0414124 Pembinaan Tenaga UKS 350,000.00 - - - 350,000.00
121 Total Sub-Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7,825,000.00 2,150,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 2,375,000.00
122 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 7,825,000.00 2,150,000.00 1,650,000.00 1,650,000.00 2,375,000.00

124 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH


125 0515 Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah
126 0515130 Pengadaan/ Perawatan Printer 1,700,000.00 - - 500,000.00 1,200,000.00
127 0515131 Pengadaan Scanner 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
128 0515133 Pengadaan Asesories Komputer (termasuk flash disk, CD,DVD dll) 1,350,000.00 600,000.00 - - 750,000.00
129 0515139 Pengadaan Alat Pelajaran 900,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
130 0515141 Pengadaan Buku Pegangan Guru 7,500,000.00 3,750,000.00 - - 3,750,000.00
131 0515147 Penambahan Meja Kursi Murid 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -
132 0515148 Penambahan Meja Kursi guru 5,000,000.00 5,000,000.00 - - -
133 0515152 Pengadaan Papan Pengumuman 750,000.00 - - - 750,000.00
134 0515268 Belanja Pulsa modem 780,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00 195,000.00
135 Total Sub-Program Kecukupan Sarana Sekolah 29,180,000.00 9,770,000.00 420,000.00 10,920,000.00 8,070,000.00
136 0516 Sub-Program Pemeliharaan Sekolah
137 0516166 Pemeliharaan Ruang perpustakaan 500,000.00 - - - 500,000.00
138 0516168 Pemeliharaan Ruang Kepala Sekolah 1,200,000.00 1,200,000.00 - - -
139 0516169 Pemeliharaan Ruang Guru 2,000,000.00 2,000,000.00 - - -
140 0516173 Pemeliharaan Ruang Ibadah 500,000.00 - 500,000.00 - -
141 0516174 Pemeliharaan Instalasi air 1,625,000.00 - 875,000.00 - 750,000.00
142 0516175 Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu) 1,100,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00 275,000.00
143 0516176 Pemeliharaan Kamar mandi/wc guru/karyawan 600,000.00 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00
144 0516178 Pemeliharaan Taman dan Lapangan 750,000.00 - 750,000.00 - -
145 0516179 Pemeliharaan Pagar Sekolah 4,000,000.00 4,000,000.00 - - -
146 0516180 Revitalisasi lantai ruang/kelas/lab 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - -
147 0516181 Pembenahan administrasi/inventarisasi bangunan 900,000.00 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00
148 0516182 Pemeliharaan Komputer set 600,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
149 0516266 Pengecatan 500,000.00 500,000.00 - - -
150 0516270 Perbaikan mebelair 2,000,000.00 1,000,000.00 - - 1,000,000.00
151 0516271 Perbaikan sanitasi 750,000.00 - - - 750,000.00
152 Total Sub-Program Pemeliharaan Sekolah 19,025,000.00 9,625,000.00 5,050,000.00 425,000.00 3,925,000.00
153 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 48,205,000.00 19,395,000.00 5,470,000.00 11,345,000.00 11,995,000.00

155 06 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN


156 0617 Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan
157 0617183 Penyusunan Visi dan Misi 450,000.00 - - 450,000.00 -
158 0617184 Penyusunan Profil Sekolah 450,000.00 - - 450,000.00 -
159 0617185 Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 450,000.00 - - 450,000.00 -
160 0617186 Pembuatan Program Kerja Kepala Sekolah 450,000.00 - - 450,000.00 -
161 0617187 Penyusunan Program RAPBS/RAKS 300,000.00 - - 300,000.00 -
162 Total Sub-Program Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan Kemitraan 2,100,000.00 - - 2,100,000.00 -
163 0618 Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah
164 Total Sub-Program Rencana Perbaikan Sekolah - - - - -
165 0619 Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah
166 0619190 Pelaksanaan Supervisi Akademik 150,000.00 - 150,000.00 - -
167 0619191 Pelaksanaan Supervisi Non-Akademik 150,000.00 - 150,000.00 - -
168 0619192 Pelaksanaan Supervisi Ekskul 150,000.00 - 150,000.00 - -
169 0619193 Pelaksanaan Supervisi Perpustakaan 150,000.00 - 150,000.00 - -
170 0619195 Pelaksanaan Supervisi Administrasi Tata Usaha 150,000.00 - 150,000.00 - -
171 0619196 Pelaksanaan Supervisi Pemberdayaan Alat 150,000.00 - 150,000.00 - -
172 0619198 Pelaksanaan Monitoring Kesiswaan 150,000.00 - 150,000.00 - -
173 0619199 Pelaksanaan Monitoring kegiatan belajar Mengajar 150,000.00 - 150,000.00 - -
174 0619200 Pelaksanaan Monitoring kegiatan Sarana Prasarana 150,000.00 - 150,000.00 - -
175 Total Sub-Program Penilaian Dampak Rencana Perbaikan Mutu Sekolah 1,350,000.00 - 1,350,000.00 - -
176 0620 Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah
177 0620206 Pengelolaan data sekolah: DAPODIK dan lainnya 2,450,000.00 700,000.00 450,000.00 850,000.00 450,000.00
178 0620210 Penyusunan Laporan 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
179 0620211 Penyusunan Laporan BOS 3,600,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
180 0620212 Pengelolaan Inventaris Barang 600,000.00 300,000.00 - 300,000.00 -
181 Total Sub-Program Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah 7,850,000.00 2,200,000.00 1,650,000.00 2,350,000.00 1,650,000.00
182 0621 Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
183 0621213 Workshop peningkatan kompetensi SIM berbasis TIK bagi PTK sekolah 600,000.00 300,000.00 - 300,000.00 -
184 Total Sub-Program Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 600,000.00 300,000.00 - 300,000.00 -
185 0622 Sub-Program Peran Serta Masyarakat
186 0622216 Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan 2,270,000.00 - 880,000.00 1,390,000.00 -
187 Total Sub-Program Peran Serta Masyarakat 2,270,000.00 - 880,000.00 1,390,000.00 -
188 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PENGELOLAAN 14,170,000.00 2,500,000.00 3,880,000.00 6,140,000.00 1,650,000.00

190 07 PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN


191 0723 Sub-Program Pengelolaan Keuangan
192 0723220 Konsumsi Guru / Pegawai 15,552,000.00 3,888,000.00 3,888,000.00 3,888,000.00 3,888,000.00
193 0723221 Konsumsi Tamu 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
194 0723222 Konsumsi Rapat Dinas 1,800,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
195 0723223 Pembelian Air Minum 900,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
196 0723224 Pembelian Gas - - - - -
197 0723225 Pengadaan Alat RT Sekolah 325,000.00 - - 325,000.00 -
198 0723226 Pengadaan Alat Kebersihan 2,280,000.00 760,000.00 - 760,000.00 760,000.00
199 0723231 Pembayaran Rekening Listrik 2,430,000.00 607,500.00 607,500.00 607,500.00 607,500.00
200 0723232 Pembayaran Rekening Telepon 3,000,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00 750,000.00
201 0723234 Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah 300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00
202 0723235 Pembayaran langganan PDAM 4,800,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
203 0723236 Belanja ATK Sekolah 9,453,000.00 2,268,000.00 2,270,000.00 2,478,000.00 2,437,000.00
204 0723248 Bea materai, administrasi bank 2,300,000.00 400,000.00 300,000.00 600,000.00 1,000,000.00
205 0723272 Belanja foto kelas 6 2,100,000.00 - 2,100,000.00 - -
206 0723273 Belanja sampul raport 1,050,000.00 - 1,050,000.00 - -
207 Total Sub-Program Pengelolaan Keuangan 47,490,000.00 10,923,500.00 13,215,500.00 11,658,500.00 11,692,500.00
208 0724 Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif
209 0724238 Pembayaran Honor tenaga administrasi 10,200,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00
210 0724239 Pembayaran Honor pegawai perpustakaan 3,600,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
211 0724240 Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 3,600,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00
212 0724241 Transport koordinasi pelaporan BOS kepada dinas 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
213 0724246 Transport guru / TU urusan dinas non BOS 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
214 0724247 Transport guru / TU Pengambilan Dana BOS 1,200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
215 Total Sub-Program Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif 21,000,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00 5,250,000.00
216 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN 68,490,000.00 16,173,500.00 18,465,500.00 16,908,500.00 16,942,500.00

218 08 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN


219 0825 Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik
220 0825249 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Harian 1,200,000.00 600,000.00 - 600,000.00 -
221 0825250 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Tengah Semester 850,000.00 250,000.00 - 600,000.00 -
222 0825251 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Akhir Semester 1,200,000.00 - - - 1,200,000.00
223 0825252 Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Kenaikan Kelas 600,000.00 - 600,000.00 - -
224 0825253 Penyusunan Kisi Kisi Ujian sekolah 300,000.00 - 300,000.00 - -
225 0825254 Penyusunan Soal Ulangan Harian 5,436,000.00 1,812,000.00 - 1,812,000.00 1,812,000.00
226 0825255 Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester 6,795,000.00 3,397,500.00 - 3,397,500.00 -
227 0825256 Penyusunan Soal Ulangan Akhir Semester 3,397,500.00 - - - 3,397,500.00
228 0825257 Penyusunan Soal Ulangan Kenaikan Kelas 3,397,500.00 - 3,397,500.00 - -
229 0825258 Penyusunan Soal Ujian sekolah 1,295,000.00 - 1,295,000.00 - -
230 0825259 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Harian 2,400,000.00 1,200,000.00 - - 1,200,000.00
231 0825260 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester 2,800,000.00 1,400,000.00 - 1,400,000.00 -
232 0825261 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester 2,400,000.00 - - - 2,400,000.00
233 0825262 Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas 1,400,000.00 - 1,400,000.00 - -
234 0825263 Pelaksanaan Penilaian Ujian sekolah 600,000.00 - 600,000.00 - -
235 Total Sub-Program Ketersediaan Penilaian Bidang Akademik dan Non Akademik 34,071,000.00 8,659,500.00 7,592,500.00 7,809,500.00 10,009,500.00
236 0826 Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar
237 Total Sub-Program Dampak Penilaian Terhadap Proses Belajar - - - - -
238 0827 Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid
239 Total Sub-Program Pelaporan Penilaian Terhadap Orang Murid - - - - -
240 TOTAL PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN 34,071,000.00 8,659,500.00 7,592,500.00 7,809,500.00 10,009,500.00

242 09 Belanja Lainnnya


243 0928 Sub-Program Belanja Lainnya
244 Total Sub-Program Belanja Lainnya - - - - -
245 TOTAL PROGRAM BELANJA LAINNNYA - - - - -

247 TOTAL BELANJA 376,000,000.00 75,200,000.00 150,400,000.00 75,200,000.00 75,200,000.00

Mengetahui Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara/Penanggungjawab Kegiatan

Anda mungkin juga menyukai