Anda di halaman 1dari 17

22.

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


A. KEBIJAKAN PROGRAM
Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan pada
peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui:
1. Penguatan kelembagaan masyarakat;
2. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan
wilayah;
3. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi,
sosial, budaya, dan sarana prasarana wilayah;
4. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna
(TTG).
Pada tahun 2016 program-program yang dilaksanakan pada Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan
masyarakat seperti RT/RW, LPMK, dan BKM.
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha
masyarakat melalui penguatan permodalan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dalam berusaha dan berwirausaha.
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat
kelurahan, melalui musyawarah pembangunan kelurahan dan pemberian
stimulan pembangunan di tingkat kelurahan, serta pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan desa (P3MD).

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN


1. REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebesar :
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

ANGGARAN REALISASI PERSEN


SKPD
(Rp) ANGGARAN (Rp) TASE (%)
Bapermas, Perempuan dan Keluarga Berencana 4.694.990.000 4.635.916.500 98,74
Bagian Pembangunan 140.000.000 132.156.500 94,40
Kecamatan Semarang Selatan 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
Kecamatan Semarang Utara 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
Kecamatan Semarang Barat 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
Kecamatan Semarang Timur 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
Kecamatan Semarang Tengah 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
Kecamatan Gunungpati 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
Kecamatan Tugu 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
Kecamatan Mijen 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 325
ANGGARAN REALISASI PERSEN
SKPD
(Rp) ANGGARAN (Rp) TASE (%)
Kecamatan Genuk 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
Kecamatan Gajahmungkur 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
Kecamatan Tembalang 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
Kecamatan Candisari 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
Kecamatan Banyumanik 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
Kecamatan Ngaliyan 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
Kecamatan Gayamsari 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
Kecamatan Pedurungan 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
JUMLAH 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2016 sebagai berikut :
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
MASYARAKAT DAN DESA
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA 4.694.990.000 4.635.916.500 98,74
BERENCANA
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 1.799.210.000 1.776.873.900 98,76
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 300.000.000 297.152.000 99,05
Masyarakat Perdesaan
005 Makanan Tambahan Anak Sekolah 20.000.000 17.550.000 87,75
006 Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat 380.000.000 377.597.700 99,37
007 Peringatan/Pencanangan Bulan Bhakti Gotong 200.000.000 198.659.000 99,33
Royong Masyarakat
015 Pembinaan Dan Peningkatan Tugas Dan Fungsi 225.000.000 223.856.000 99,49
Rt / Rw
026 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 75.920.000 75.920.000 100,00
Penanggulangan Kemiskinan (PNPM)
027 Rapat Koordinasi Kebijakan, Perencanaan Dan 90.000.000 77.849.200 86,50
Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
030 Penyusunan Data Informasi Pemberdayaan 60.000.000 60.000.000 100,00
Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 448.290.000 448.290.000 100,00
Penanggulangan Kemiskinan
16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA 1.640.780.000 1.616.252.200 98,51
EKONOMI PEDESAAN
009 Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat 550.000.000 527.578.200 95,92
Guna (Ttg)
010 Pemberdayaan Kpm (Kader Pemberdayaan 40.000.000 37.894.000 94,74
Masyarakat)
013 Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan 183.340.000 183.340.000 100,00
(Penduduk Miskin)
015 Fasiltasi Dan Pemberdayaan 867.440.000 867.440.000 100,00
Lembaga/Kelompok Keuangan Dan Usaha Mikro
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 1.255.000.000 1.242.790.400 99,03
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA


001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 180.000.000 178.730.000 99,29
Pembangunan Desa
005 Tni Manunggal Membangun Desa (Tmmd) 320.000.000 316.483.000 98,90
010 Penunjangan Dan Monev Kuliah Kerja Nyata 75.000.000 75.000.000 100,00
016 Pengembangan Sistem Informasi Profil 180.000.000 177.468.000 98,59
Kelurahan
017 Fasilitasi Pengelolaan SDA, Lingkungan Dan 150.000.000 145.350.000 96,90
Permukiman Berbasis Masyarakat
065 Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa 175.000.000 174.760.000 99,86
100 Fasilitasi Pembinaan Bp-Spams 175.000.000 174.999.400 100,00
BAGIAN PEMBANGUNAN 140.000.000 132.156.500 94,40
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 140.000.000 132.156.500 94,40
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 326
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 70.000.000 65.998.500 94,28
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / 70.000.000 66.158.000 94,51
Rehabilitasi Tempat Ibadah
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.575.320.000 2.559.766.000 99,40
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.165.320.000 2.165.320.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 394.446.000 96,21
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.119.800.000 8.774.897.000 96,22
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 411.000.000 411.000.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 65.000.000 64.750.000 99,62
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 88.466.000 88.466.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.381.500.000 1.363.604.000 98,70
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 416.317.000 379.884.000 91,25
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.090.016.000 2.854.312.000 92,37
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.072.300.000 1.028.873.000 95,95
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.595.201.000 2.584.008.000 99,57
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.151.887.000 3.139.379.400 99,60
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.746.137.000 2.736.152.400 99,64
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.750.000 403.227.000 99,38
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.777.960.950 9.748.000.400 99,69
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 168.701.000 159.931.000 94,80
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 101.964.000 101.964.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 19.216.000 19.216.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 3.216.103.000 3.200.385.000 99,51
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 455.197.950 453.756.400 99,68
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.206.950.000 3.204.794.000 99,93
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 424.569.000 422.694.000 99,56
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.185.260.000 2.185.260.000 100,00
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG BARAT 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 4.236.400.000 4.221.401.000 99,65


MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 3.823.900.000 3.809.950.000 99,64
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 412.500.000 411.451.000 99,75
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 14.819.395.500 14.678.489.800 99,05
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 63.293.000 63.293.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 66.150.000 66.150.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 48.434.000 47.174.000 97,40
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.359.725.092 2.277.753.800 96,53
Musrenbang
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 735.469.408 681.948.000 92,72
Pembangunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 327
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 6.482.245.000 6.479.557.000 99,96
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 977.626.000 976.378.000 99,87
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.086.453.000 4.086.236.000 99,99
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.749.300.000 2.733.418.000 99,42
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.349.300.000 2.346.600.000 99,89
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 400.000.000 386.818.000 96,70
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.351.750.000 9.267.626.892 99,10
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 68.500.000 63.500.000 92,70
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.350.000 51.350.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.712.800.000 1.700.887.406 99,30
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 413.000.000 376.452.000 91,15
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.759.948.000 3.746.028.178 99,63
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.832.657.000 1.823.191.308 99,48
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.513.495.000 1.506.218.000 99,52
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.833.205.000 2.791.877.000 98,54
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.429.825.000 2.390.915.000 98,40
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.380.000 400.962.000 99,40
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 11.727.696.000 11.400.633.700 97,21
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 121.757.000 98.027.000 80,51
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 54.775.000 54.715.000 99,89
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 31.400.000 30.270.000 96,40
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.772.587.000 1.748.148.500 98,62
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 519.795.000 466.052.200 89,66
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.147.650.000 3.107.053.000 98,71
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.190.575.000 2.012.381.000 91,87
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.889.157.000 3.883.987.000 99,87
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN GUNUNG PATI 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.924.900.000 2.906.795.000 99,38


MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.514.900.000 2.503.500.000 99,55
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.295.000 98,36
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 16.756.800.000 16.358.525.374 97,62
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 188.500.000 180.090.000 95,54
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 80.650.000 80.650.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 87.635.000 87.635.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.828.500.000 2.750.946.500 97,26
Musrenbang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 328
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 729.300.000 707.046.000 96,95
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.736.300.000 5.630.278.874 98,15
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.636.950.000 1.592.678.000 97,30
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.468.965.000 5.329.201.000 97,44
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN TUGU 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 1.458.800.000 1.444.685.000 99,03
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 1.048.800.000 1.048.800.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 395.885.000 96,56
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.934.755.000 7.773.262.000 97,96
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 42.480.000 42.480.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 35.000.000 35.000.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.470.000 51.465.000 99,99
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.790.700.000 1.733.244.000 96,79
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 353.205.000 338.405.000 95,81
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.650.500.000 2.611.816.000 98,54
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 940.700.000 927.512.000 98,60
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.070.700.000 2.033.340.000 98,20
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN MIJEN 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.617.720.000 2.614.493.000 99,88
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.195.720.000 2.195.720.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 422.000.000 418.773.000 99,24
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 14.869.137.000 14.712.434.631 98,95
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 261.145.000 240.680.000 92,16
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 75.885.000 75.885.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 58.530.000 58.530.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.892.000.000 2.816.624.500 97,39
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 666.405.000 629.889.000 94,52
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.348.003.000 5.336.331.131 99,78
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 50.000.000 48.464.000 96,93
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.517.169.000 5.506.031.000 99,80


Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN GENUK 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.214.415.000 3.185.815.000 99,11
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.804.415.000 2.777.415.000 99,04
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 408.400.000 99,61
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 13.637.211.000 13.497.640.347 98,98
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 92.457.000 68.219.400 73,79
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 68.000.000 66.860.200 98,32
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 65.000.000 61.947.500 95,30

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 329
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.410.959.000 2.376.116.056 98,55
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 618.230.000 576.675.500 93,28
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 8.285.477.000 8.264.672.409 99,75
Kualitas Jalan Dan Jembatan
067 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.848.868.000 1.835.030.282 99,25
Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 248.220.000 248.119.000 99,96
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.014.600.000 2.003.342.000 99,44
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 1.613.100.000 1.604.492.000 99,47
Masyarakat Perdesaan
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 401.500.000 398.850.000 99,34
Penanggulangan Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.953.905.000 7.918.814.500 99,56
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 77.800.000 71.620.000 92,06
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.300.000 49.300.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 70.000.000 70.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.617.750.000 1.609.699.000 99,50
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 307.333.500 300.618.500 97,82
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.668.581.500 2.663.657.000 99,82
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 357.990.000 356.956.000 99,71
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.805.150.000 2.796.964.000 99,71
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN TEMBALANG 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 4.444.675.000 4.438.575.000 99,86
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 4.034.675.000 4.034.675.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.900.000 98,51
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 14.115.839.000 13.967.372.000 98,95
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 196.860.000 196.860.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 151.890.000 151.890.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 208.394.000 208.394.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 4.338.700.000 4.258.509.000 98,15
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 596.795.000 573.895.000 96,16
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.154.000.000 5.131.938.000 99,57
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kualitas Jalan Dan Jembatan


073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.469.200.000 3.445.886.000 99,33
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN CANDISARI 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.298.635.000 2.291.097.700 99,67
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 909.700.000 909.180.700 99,94
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.730.000 396.712.000 98,26
028 Operasional RW Dan RT 985.205.000 985.205.000 100,00
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.380.482.000 7.330.724.000 99,33
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 83.850.000 80.350.000 95,83
Pembangunan Desa

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 330
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.500.000 50.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 12.175.000 12.175.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.481.862.000 1.475.093.000 99,54
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 330.695.000 311.674.000 94,25
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.923.975.000 1.917.386.000 99,66
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 404.650.000 402.456.000 99,46
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.092.775.000 3.081.090.000 99,62
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN BANYUMANIK 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.633.500.000 3.623.298.000 99,72
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 3.222.500.000 3.222.500.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 411.000.000 400.798.000 97,52
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 11.877.535.000 11.730.318.548 98,76
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 169.800.000 169.800.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 41.165.000 41.165.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.600.000 49.100.000 97,04
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.210.800.000 2.209.184.000 99,93
Musrenbang
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 524.070.000 488.753.600 93,26
Pembangunan
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.884.720.000 3.790.119.568 97,56
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 161.394.000 158.755.380 98,37
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.834.986.000 4.823.441.000 99,76
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN NGALIYAN 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.267.125.000 3.192.651.000 97,72
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.857.125.000 2.783.100.000 97,41
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 409.551.000 99,89
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 12.266.731.000 12.241.876.000 99,80
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 632.753.000 632.753.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.440.000 51.440.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 16.425.000 15.425.000 93,91
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 3.522.970.000 3.515.275.000 99,78
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 524.644.000 523.783.000 99,84
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum


066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.496.642.000 2.486.281.000 99,59
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 411.100.000 409.986.000 99,73
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.610.757.000 4.606.933.000 99,92
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN GAYAMSARI 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.261.700.000 2.259.499.000 99,90
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 1.851.700.000 1.851.700.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 407.799.000 99,46
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.575.637.000 7.557.464.000 99,76
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 331
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 33.860.000 33.860.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43.500.000 43.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.699.117.000 1.698.950.000 99,99
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 318.455.000 307.479.000 96,55
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.518.559.000 3.514.283.000 99,88
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 75.900.000 75.443.000 99,40
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.846.246.000 1.843.949.000 99,88
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN PEDURUNGAN 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 4.670.120.000 4.667.546.000 99,94
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 4.264.220.000 4.264.220.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.900.000 403.326.000 99,37
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 13.381.986.000 13.327.876.827 99,60
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 51.441.000 51.441.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 74.750.000 74.750.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 78.625.000 78.625.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.475.735.000 2.474.205.000 99,94
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 596.615.000 570.402.000 95,61
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.453.148.000 5.428.073.827 99,54
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 59.799.000 59.799.000 100,00
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.591.873.000 4.590.581.000 99,97
Kualitas Saluran Lingkungan

2. HASIL YANG DICAPAI


Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
dan Desamenghasilkan kinerja sebagai berikut :
a. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. Tingkat kemampuan lembaga 75% 75% 100 72%
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

masyarakat berpartisipasi
dalam pembangunan wilayah
2. Persentase Lembaga 100% 100% 100
Kemasyarakatan yang aktif
3. Jumlah RT dan RW di Kota 11.400 11.412 100.1 11.315
Semarang per kelurahan dan
kecamatan
4. Fasilitasi Kegiatan RT, RW, 20 20 100 20
LPMK, PKK

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 332
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
5. Rata-rata jumlah kelompok 17 18 105.8 15
binaan lembaga %
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
6. Rata-rata jumlah kelompok 32 32 100 32
binaan PKK
7. LPM berprestasi 1 1 100 0
8. PKK aktif 100 100 100 100
9. Pemeliharaan Pasca Program 91 91 100 56
pemberdayaan masyarakat

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan


Fasilitasi Kegiatan RT, RW, LPMK, PKK dari yang ditargetkan 20 kegiatan berhasil
mencapai target 100%. Penguatan Kelembagaan Masyarakat dilakukan melalui :
- Terlaksananya Bintek Administrasi Lembaga Kemasyarakatan, dengan
peserta 80 orang ketua RT dan RW dilaksanakan pada bulan Mei 2016
sengkan bintek LPMK dilaksanakan pada bulan Maret 2016 dengan peserta
177 orang.
- Terlaksananya FGD Lembaga Kemasyarakatan, dengan jumlah peserta 300
orang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2016 di Gedung Universitas
PGRI Semarang.
- Terlaksananya Raker lembaga kemasyarakatan dengan peserta 250 orang ,
terdiri dari LPMK, RT,RW, PKK dan karang taruna di Gd. Balaikota
Semarang , pada tanggal 29 Nopember 2016.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan juga
dilaksanakan oleh Kecamatan melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
dengan hasil kegiatan sebagai berikut :
JUMLAH KEGIATAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(KEMASYARAKATAN KELURAHAN) DI KECAMATAN TAHUN 2016
JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2016
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 1331 1331
2. SEMARANG UTARA 2400 2400
3. SEMARANG BARAT 2289 2289
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4. SEMARANG TIMUR 15.648 15.648


5. SEMARANG TENGAH 564 564
6. GUNUNGPATI 7480 7480
7. TUGU 5287 5287
8. MIJEN 18.464 18.464
9. GENUK 1.694 1.694
10. GAJAHMUNGKUR 621 621
11. TEMBALANG 174 174
12. CANDISARI 333 333
13. BANYUMANIK 22.566 22.566
14. NGALIYAN 2.974 2.974
15. GAYAMSARI 5 5
16. PEDURUNGAN 31.467 31.467

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 333
FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KELURAHAN)
TAHUN 2016
NO KECAMATAN (JUMLAH KELURAHAN)
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 2 2
2. SEMARANG UTARA 12 12
3. SEMARANG BARAT 3 3
4. SEMARANG TIMUR 2 2
5. SEMARANG TENGAH 2 2
6. GUNUNGPATI 2 2
7. TUGU 2 2
8. MIJEN 2 2
9. GENUK 2 2
10. GAJAHMUNGKUR 2 2
11. TEMBALANG 2 2
12. CANDISARI 2 2
13. BANYUMANIK 11 11
14. NGALIYAN 1 1
15. GAYAMSARI 2 2
16. PEDURUNGAN 2 2

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA EKONOMI PEMBANGUNAN


KELURAHAN
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. Teknologi Tepat Guna 15 TTG 17 TTG 113.3 21 TTG
(TTG) yang dikembangkan
dan dimanfaatkan oleh
masyarakat
2. Persentase TTG yang 55 % 55 % 100 -
dimanfaatkan
3. Jumlah kelompok 177 Kelompok 177 Kelompok 100 177 Kelompok
masyarakat yang
memanfaatkan TTG sesuai
dengan kebutuhan (dirinci
tiap jenis TTG)
4. JumlahPosyantek yang 16 Posyantek 16 Posyantek 100 15 Posyantek
aktif/berfungsi
5. Meningkatnya kerjasama 90 kegiatan 90 kegiatan 100 42 kegiatan
dan akses dalam program
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
6. Meningkatkan Jumlah dan 98 kegiatan 94 kegiatan 95.9 90 kegiatan
Kegiatan usaha ekonomi
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

mikro masyarakat
7. Jumlah UPPKS dan UED-SP Uppks :191 Uppks :191 100 Uppks :190
Ued-sp :177 Ued-sp :177 Ued-sp :177

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah
kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan dari
yang ditargetkan 177 kelompok berhasil mencapai target 100%.
Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh
kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan
stimulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 334
lebih berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada
wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan.

Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa upaya , diantaranya yaitu


sebagai berikut :
 Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Ekonomi Mikro
Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat di
Kelurahan , Pemerintah Kota Semarang melakukan beberapa kegiatan berupa
fasilitasi, salah satu diantaranya adalah Pelatihan dan pembinaan Usaha
Ekonomi,melalui Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) di
Kelurahan. Dalam rangka fasilitasi terhadap lembaga dimaksud, Pemerintah Kota
Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana (Bapermasper dan KB) Kota Semarang melaksanakan
pembinaan kepada pengelola / anggota kelompok lembaga keuangan mikro
(LKM)/UED-SP maupun magang bagi anggota UEP-SP, pelatihan ketrampilan,
sarasehan pengelola Usaha Ekonomi Mikro, bimbingan teknis bagi pengelola
UED-SP pelatihan ketrampilan dan labelling serta penyuluhan tentang
ketahanan pangan darn serttifikasi PIRT. Adapun sasaran dari kegiatan dimaksud
yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dan mempunyai keinginan untuk
mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber daya
dan potensi dana yang tersedia serta lembaga ekonomi mikro berbentuk UED-SP
yang ada di 177 Kelurahan. Adapun dana yang beredar saat ini sebesar
Rp. 1.115.730.629,-

c. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM


MEMBANGUN KELURAHAN
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. Persentase keberlanjutan 85% 85% 100
program Pamsimas
2. Jumlah pendanaan terhadap 45 lokasi 90 lokasi 200
kegiatan KKN (Kuliah Kerja
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Nyata)
3. Persentase kehadiran RT 92,88% 91,35% 98,35
dalam Musrenbang
4. Persentase jumlah RT yang 93,06% 84,94% 91,27
mengusulkan pembangunan
dalam musrenbang
5. Persentasi kondisi sarpras 50,31% 76,57% 152,19
kelurahan dan kecamatan
yang ditangani melalui
Musrenbang
6. Jumlah Swadaya Masyarakat 2 kali 2 kali 100 2 kali
dalam mendukung Kegiatan
TMMD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 335
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
7. Jumlah swadaya masyarakat 44 kali 45 kali 102.2 44 kali
dalam mendukung program
KKN
8. Jumlah lokasi lingkungan 160 lokasi 90 lokasi 56.2 160 lokasi
Permukiman dan prasarana
lingkungan RTM yang
terfasilitasi
9. Meningkatnya pengetahuan 75 posyandu 80 posyandu 106.6 75 posyandu
kinerja Pokja Posyandu dalam
rangka meningkatnya gizi
kesehatan ibu dan anak
10. Tingkat partisipasi masya- 177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
rakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan & pelaksanaan
pembangunan
11. Kegiatan Fasilitasi BP-SPAMS 75 kegiatan 87 kegiatan 116 74 kegiatan
12. Pengembangan Sistem 177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
Informasi Profil Kelurahan
13. Jumlah Fasilitasi KKN yang 10 lokasi 8 lokasi di 80 10 lokasi
diadaikan di Kota Semarang 15 kecamatan
14. Posyandu Aktif 1556 1559 100.1 1556
posyandu posyandu posyandu
15. Jumlah Posyandu Mandiri 588 posyandu 590 posyandu 100.3 588 posyandu
16. Fasilitasi Kegiatan Posyandu 0 0 - 2 kegiatan

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan


- Pemberdayaan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) melalui Bintek
Manajemen Pembangunan , tanggal 14-15 September 2016 di
Balaikota Semarang
- Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk
Lomba Kelurahan , pada tahun 2016 pemenang lomba kelurahan
adalah Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati .
Sedangkan untuk penilaian tingkat nasional region 2, Kota Semarang
yang diwakili oleh Kelurahan gisikdrono Kecamatan Semarang Barat
memperoleh gelar sebagai juara 3 .
- Terlatihnya 177 petugas entry Data Profil Kelurahan, dilaksanakan
tanggal 24 -25 Agustus 2016
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Terlatihnya 177 petugas entry data sistem informasi posyandu,


dilaksanakan tanggal 30 -31 Agustus 2016 di Unisbank Semarang
2. Pencanangan BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipusatkan di
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung ditindaklanjuti dengan
Kegiatan Peringatan BBGRM tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan di
Kleurahan Bulu Lor Kecamatan Semarang utara pada 1 Juni 2016. Pada
kesempatan tersebut diserahkan penghargaan untuk kelurahan yang keluar
sebagai juara Lomba Pelaksanaan Terbaik BBGRM tingkat Kota Semarang

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 336
tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngesrep sebagai juara 1, Kelurahan Gunungpati
sebagai juara 2, dan Kelurahan Karangturi sebagai juara 3 selanjutnya
Kelurahan Ngesrep berhak mewakili Kota Semarang untuk mengikuti Lomba
Pelaksana Terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Sementara untuk lomba Tahun 2016 mewakili Kota Semarang adalah
Kelurahan Gedawang Juara 2 Tingkat Provinsi JAwa Tengah.

3. Fasilitasi pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tahun


2015 , dilaksanakan dalam dua tahap yaitu TMMD Sengkuyung I (satu) dan
II (dua).
o Sengkuyung I, dilaksanakan di Kelurahan Kedungpane Kecamatan
Mijen pada tanggal 3 Mei sd 23Mei 2016.
o Sengkuyung II, dilaksanakan di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk pada
tanggal 20 September sd 19 Oktober 2016, kegiatan yaitu :
Adapun jenis kegiatan pada Sengkuyung I dan II adalah sebagai berikut :
o Kegiatan Fisik :
 Pavingisasi jalan
 Rehab tempat ibadah;
 Rehab rumah penduduk ;
 Rehab sarana air bersih
 Rehab poskamling
o Kegiatan Non Fisik :
 Pasar murah
 Pengobatan massal gratis
 Pelayanan KB gratis
 Penyuluhan dan pembinaan berupa : PPBN dan wawasan
kebangsaan, sosialisasi KTP elektronik, legalitas usaha, pendidikan
anaka usia dini ( PAUD)
 Penyerahan bantuan sembako dari PKK Kota Semarang

Adapun sumber dana dari kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :


URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

 Dana APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 320.000.000,-


 APBD Kota Semarang sebesar Rp. 105.000.000,-

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 337
Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :

PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA


TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 20 kegiatan 18 kegiatan 7 kegiatan
6. GUNUNGPATI 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
7. TUGU 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
8. MIJEN 18 kegiatan 18 kegiatan 20 kegiatan
9. GENUK 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 17 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan
11. TEMBALANG 18 kegiatan 18 kegiatan 34 kegiatan
12. CANDISARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 10 kegiatan
14. NGALIYAN 20 kegiatan 20 kegiatan 15 kegiatan
15. GAYAMSARI 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA


TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 93 kegiatan 93 kegiatan 93 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 120 kegiatan 120 kegiatan 22 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 107 kegiatan 107 kegiatan 26 kegiatan
6. GUNUNGPATI 107 kegiatan 107 kegiatan 17 kegiatan
7. TUGU 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
8. MIJEN 5 kegiatan 5 kegiatan 3 kegiatan
9. GENUK 15 kegiatan 15 kegiatan 15 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 117 kegiatan 117 kegiatan 117 kegiatan
11. TEMBALANG 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan
12. CANDISARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
13. BANYUMANIK 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
14. NGALIYAN 11 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan
15. GAYAMSARI 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan
16. PEDURUNGAN 13 kegiatan 13 kegiatan 13 kegiatan

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN


TAHUN 2016 REALISASI
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 7 kegiatan 7 kegiatan 12 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 6 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan
6. GUNUNGPATI 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
7. TUGU 5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan
8. MIJEN 4 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan
9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 7 kegiatan 7 kegiatan 6 kegiatan
11. TEMBALANG 7 kegiatan 7 kegiatan 10 kegiatan
12. CANDISARI 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 338
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
13. BANYUMANIK 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan
14. NGALIYAN 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan
15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
16. PEDURUNGAN 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan

FASILITASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN HASIL MUSREMBANG


TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 17 kegiatan 17 kegiatan 15 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 42 kegiatan 42 kegiatan 2 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 28 kegiatan 28 kegiatan 19 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 17 kegiatan 17 kegiatan 16 kegiatan
6. GUNUNGPATI 64 kegiatan 64 kegiatan 32 kegiatan
7. TUGU 37 kegiatan 37 kegiatan 16 kegiatan
8. MIJEN 63 kegiatan 63 kegiatan 63 kegiatan
9. GENUK 26 kegiatan 26 kegiatan 25 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 36 kegiatan 36 kegiatan 17 kegiatan
11. TEMBALANG 78 kegiatan 75 kegiatan 28 kegiatan
12. CANDISARI 30 kegiatan 30 kegiatan 15 kegiatan
13. BANYUMANIK 75 kegiatan 75 kegiatan 23 kegiatan
14. NGALIYAN 10 kegoiatan 10 kegiatan 25 kegiatan
15. GAYAMSARI 37 kegiatan 37 kegiatan 17 kegiatan
16. PEDURUNGAN 24 kegiatan 24 kegiatan 22 kegiatan

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN


PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA UMUM
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 9 kelurahan 9 kelurahan 9 kelurahan
3. SEMARANG BARAT 16 kelurahan 16 kelurahan 16 kelurahan
4. SEMARANG TIMUR 142 kegiatan 142 kegiatan 95 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 113 dokumen 113 dokumen 183 dokumen
6. GUNUNGPATI 325 kegiatan 325 kegiatan 185 kegiatan
7. TUGU 161 kegiatan 161 kegiatan 109 kegiatan
8. MIJEN 14 kegiatan 14 kegiatan 4 kegiatan
9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 6 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan
11. TEMBALANG 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
12. CANDISARI 20 orang 20 orang 20 orang
13. BANYUMANIK 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
14. NGALIYAN 17 kegiatan 17 kegiatan 7 kegiatan
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15. GAYAMSARI 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan


16. PEDURUNGAN 12 kegiatan 12 kegiatan 4 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM


PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 77 lokasi 72 lokasi 60 lokasi
2. SEMARANG UTARA 27 kegiatan 27 kegiatan 27 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 73 kegiatan 73 kegiatan 72 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 33 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 26 kegiatan 26 kegiatan 36 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 339
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
6. GUNUNGPATI 135 kegiatan 135 kegiatan 75 kegiatan
7. TUGU 53 kegiatan 53 kegiatan 23 kegiatan
8. MIJEN 105 kegiatan 105 kegiatan 73 kegiatan
9. GENUK 89 kegiatan 89 kegiatan 81 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 44 kegiatan 44 kegiatan 47 kegiatan
11. TEMBALANG 109 kegiatan 109 kegiatan 90 kegiatan
12. CANDISARI 34 lokasi 34 lokasi 34 lokasi
13. BANYUMANIK 89 kegiatan 89 kegiatan 83 kegiatan
14. NGALIYAN 49 paket 49 paket 41 paket
15. GAYAMSARI 79 kegiatan 79 kegiatan 57 kegiatan
16. PEDURUNGAN 40 kegiatan 40 kegiatan 34 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM


PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 27 lokasi 26 lokasi 15 lokasi
2. SEMARANG UTARA 5 kegiatan 5 kegiatan 5 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 22 kegiatan 2 kegiatan 181 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 150 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 38 kegiatan 35 kegiatan 66 kegiatan
6. GUNUNGPATI 48 kegiatan 48 kegiatan 18 kegiatan
7. TUGU 25 kegiatan 25 kegiatan 16 kegiatan
8. MIJEN 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan
9. GENUK 2 kegiatan 2 kegiatan 6 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 9 kegiatan 9 kegiatan 4 kegiatan
11. TEMBALANG - - 1 kegiatan
12. CANDISARI 12 lokasi 12 lokasi 15 lokasi
13. BANYUMANIK 5 kegiatan 5 kegiatan 9 kegiatan
14. NGALIYAN 8 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan
15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan
16. PEDURUNGAN - - 1 kegiatan

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM


PENINGKATAN KUALITAS SALURAN LINGKUNGAN
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 76 lokasi 76 lokasi 38 lokasi
2. SEMARANG UTARA 19 kegiatan 19 kegiatan 19 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 70 kegiatan 70 kegiatan 75 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 61 kegiatan 61 kegiatan 21 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 33 kegiatan 33 kegiatan 53 kegiatan
6. GUNUNGPATI 142 kegiatan 142 kegiatan 92 kegiatan
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7. TUGU 51 kegiatan 51 kegiatan 38 kegiatan


8. MIJEN 138 kegiatan 138 kegiatan 74 kegiatan
9. GENUK 51 kegiatan 51 kegiatan 58 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 50 kegiatan 50 kegiatan 49 kegiatan
11. TEMBALANG 77 kegiatan 77 kegiatan 55 kegiatan
12. CANDISARI 73 lokasi 73 lokasi 45 lokasi
13. BANYUMANIK 133 kegiatan 133 kegiatan 88 kegiatan
14. NGALIYAN 108 paket 108 paket 47 paket
15. GAYAMSARI 49 kegiatan 49 kegiatan 40 kegiatan
16. PEDURUNGAN 38 kegiatan 38 kegiatan 29 kegiatan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 340
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program
penanggulangan kemiskinan
2. Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin
dalam mengembangkan kemandirian berusaha

D. SOLUSI
1. Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam
program penanggulangan kemiskinan
2. Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan

E. PRESTASI DAN PENGHARGAAN


1. Juara III Tingkat Nasional ( Regional II ) wilayah Jawa Bali diraih Kelurahan
Gisikdrono Lomba Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan
Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Agustus 2016 di Jakarta.
2. Juara I Tingkat Provinsi Jawa Tengah diraih Kelurahan Gisikdrono Lomba
Evaluasi perkembangan desa dan Kelurahan diserahkan Gubernur Jawa
Tengah Tanggal 15 Agustus 2016
3. Juara II lomba BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah yang diraih oleh
kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik. Penghargaan diserahkan
oleh Gubernur Jawa Tengah pada Tanggal 1 Mei 2016 di Temanggung

URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 341

Anda mungkin juga menyukai