Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 325
ANGGARAN REALISASI PERSEN
SKPD
(Rp) ANGGARAN (Rp) TASE (%)
Kecamatan Genuk 16.851.626.000 16.683.455.347 99,00
Kecamatan Gajahmungkur 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
Kecamatan Tembalang 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
Kecamatan Candisari 9.679.117.000 9.621.821.700 99,41
Kecamatan Banyumanik 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
Kecamatan Ngaliyan 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
Kecamatan Gayamsari 9.837.337.000 9.816.963.000 99,79
Kecamatan Pedurungan 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
JUMLAH 235.733.912.450 232.989.667.119 98,84
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 326
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 70.000.000 65.998.500 94,28
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
022 Pengelolaan Kegiatan Pembangunan / 70.000.000 66.158.000 94,51
Rehabilitasi Tempat Ibadah
KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.695.120.000 11.334.663.000 96,92
15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.575.320.000 2.559.766.000 99,40
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.165.320.000 2.165.320.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 394.446.000 96,21
17 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.119.800.000 8.774.897.000 96,22
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 411.000.000 411.000.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 65.000.000 64.750.000 99,62
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 88.466.000 88.466.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.381.500.000 1.363.604.000 98,70
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 416.317.000 379.884.000 91,25
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.090.016.000 2.854.312.000 92,37
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.072.300.000 1.028.873.000 95,95
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.595.201.000 2.584.008.000 99,57
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.929.847.950 12.887.379.800 99,67
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.151.887.000 3.139.379.400 99,60
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.746.137.000 2.736.152.400 99,64
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.750.000 403.227.000 99,38
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.777.960.950 9.748.000.400 99,69
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 168.701.000 159.931.000 94,80
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 101.964.000 101.964.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 19.216.000 19.216.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 3.216.103.000 3.200.385.000 99,51
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 455.197.950 453.756.400 99,68
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.206.950.000 3.204.794.000 99,93
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 424.569.000 422.694.000 99,56
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.185.260.000 2.185.260.000 100,00
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG BARAT 19.055.795.500 18.761.890.800 98,46
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 327
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 6.482.245.000 6.479.557.000 99,96
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 977.626.000 976.378.000 99,87
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.086.453.000 4.086.236.000 99,99
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.101.050.000 12.001.044.892 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.749.300.000 2.733.418.000 99,42
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.349.300.000 2.346.600.000 99,89
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 400.000.000 386.818.000 96,70
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 9.351.750.000 9.267.626.892 99,10
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 68.500.000 63.500.000 92,70
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.350.000 51.350.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.712.800.000 1.700.887.406 99,30
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 413.000.000 376.452.000 91,15
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.759.948.000 3.746.028.178 99,63
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.832.657.000 1.823.191.308 99,48
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.513.495.000 1.506.218.000 99,52
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.560.901.000 14.192.510.700 97,47
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.833.205.000 2.791.877.000 98,54
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.429.825.000 2.390.915.000 98,40
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 403.380.000 400.962.000 99,40
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 11.727.696.000 11.400.633.700 97,21
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 121.757.000 98.027.000 80,51
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 54.775.000 54.715.000 99,89
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 31.400.000 30.270.000 96,40
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.772.587.000 1.748.148.500 98,62
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 519.795.000 466.052.200 89,66
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.147.650.000 3.107.053.000 98,71
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.190.575.000 2.012.381.000 91,87
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.889.157.000 3.883.987.000 99,87
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN GUNUNG PATI 19.681.700.000 19.265.320.374 97,88
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 328
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 729.300.000 707.046.000 96,95
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.736.300.000 5.630.278.874 98,15
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.636.950.000 1.592.678.000 97,30
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.468.965.000 5.329.201.000 97,44
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN TUGU 9.393.555.000 9.217.947.000 98,13
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 1.458.800.000 1.444.685.000 99,03
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 1.048.800.000 1.048.800.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 395.885.000 96,56
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.934.755.000 7.773.262.000 97,96
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 42.480.000 42.480.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 35.000.000 35.000.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 51.470.000 51.465.000 99,99
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.790.700.000 1.733.244.000 96,79
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 353.205.000 338.405.000 95,81
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.650.500.000 2.611.816.000 98,54
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 940.700.000 927.512.000 98,60
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.070.700.000 2.033.340.000 98,20
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN MIJEN 17.486.857.000 17.326.927.631 99,09
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.617.720.000 2.614.493.000 99,88
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.195.720.000 2.195.720.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 422.000.000 418.773.000 99,24
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 14.869.137.000 14.712.434.631 98,95
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 261.145.000 240.680.000 92,16
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 75.885.000 75.885.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 58.530.000 58.530.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.892.000.000 2.816.624.500 97,39
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 666.405.000 629.889.000 94,52
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.348.003.000 5.336.331.131 99,78
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 50.000.000 48.464.000 96,93
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 329
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.410.959.000 2.376.116.056 98,55
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 618.230.000 576.675.500 93,28
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 8.285.477.000 8.264.672.409 99,75
Kualitas Jalan Dan Jembatan
067 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.848.868.000 1.835.030.282 99,25
Kualitas Saluran Lingkungan Permukiman
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 248.220.000 248.119.000 99,96
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 9.968.505.000 9.922.156.500 99,54
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 2.014.600.000 2.003.342.000 99,44
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 1.613.100.000 1.604.492.000 99,47
Masyarakat Perdesaan
031 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam 401.500.000 398.850.000 99,34
Penanggulangan Kemiskinan
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 7.953.905.000 7.918.814.500 99,56
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 77.800.000 71.620.000 92,06
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 49.300.000 49.300.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 70.000.000 70.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.617.750.000 1.609.699.000 99,50
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 307.333.500 300.618.500 97,82
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.668.581.500 2.663.657.000 99,82
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 357.990.000 356.956.000 99,71
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 2.805.150.000 2.796.964.000 99,71
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN TEMBALANG 18.560.514.000 18.405.947.000 99,17
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 4.444.675.000 4.438.575.000 99,86
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 4.034.675.000 4.034.675.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 403.900.000 98,51
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 14.115.839.000 13.967.372.000 98,95
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 196.860.000 196.860.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 151.890.000 151.890.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 208.394.000 208.394.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 4.338.700.000 4.258.509.000 98,15
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 596.795.000 573.895.000 96,16
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.154.000.000 5.131.938.000 99,57
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 330
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 50.500.000 50.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 12.175.000 12.175.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.481.862.000 1.475.093.000 99,54
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 330.695.000 311.674.000 94,25
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.923.975.000 1.917.386.000 99,66
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 404.650.000 402.456.000 99,46
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.092.775.000 3.081.090.000 99,62
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN BANYUMANIK 15.511.035.000 15.353.616.548 98,99
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.633.500.000 3.623.298.000 99,72
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 3.222.500.000 3.222.500.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 411.000.000 400.798.000 97,52
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 11.877.535.000 11.730.318.548 98,76
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 169.800.000 169.800.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 41.165.000 41.165.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 50.600.000 49.100.000 97,04
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.210.800.000 2.209.184.000 99,93
Musrenbang
015 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 524.070.000 488.753.600 93,26
Pembangunan
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.884.720.000 3.790.119.568 97,56
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 161.394.000 158.755.380 98,37
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.834.986.000 4.823.441.000 99,76
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN NGALIYAN 15.533.856.000 15.434.527.000 99,36
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 3.267.125.000 3.192.651.000 97,72
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 2.857.125.000 2.783.100.000 97,41
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 410.000.000 409.551.000 99,89
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 12.266.731.000 12.241.876.000 99,80
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 632.753.000 632.753.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 51.440.000 51.440.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 16.425.000 15.425.000 93,91
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 3.522.970.000 3.515.275.000 99,78
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 524.644.000 523.783.000 99,84
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 331
KODE REALISASI PERSEN
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
REK ANGGARAN (Rp) TASE (%)
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 33.860.000 33.860.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 43.500.000 43.500.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 40.000.000 40.000.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 1.699.117.000 1.698.950.000 99,99
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 318.455.000 307.479.000 96,55
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 3.518.559.000 3.514.283.000 99,88
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 75.900.000 75.443.000 99,40
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 1.846.246.000 1.843.949.000 99,88
Kualitas Saluran Lingkungan
KECAMATAN PEDURUNGAN 18.052.106.000 17.995.422.827 99,69
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN 4.670.120.000 4.667.546.000 99,94
MASYARAKAT PEDESAAN
001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi 4.264.220.000 4.264.220.000 100,00
Masyarakat Perdesaan
010 Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 405.900.000 403.326.000 99,37
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI 13.381.986.000 13.327.876.827 99,60
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
001 Pembinaan Kelompok Masyarakat 51.441.000 51.441.000 100,00
Pembangunan Desa
002 Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 74.750.000 74.750.000 100,00
004 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 78.625.000 78.625.000 100,00
009 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil 2.475.735.000 2.474.205.000 99,94
Musrenbang
019 Penyelenggaraan Dan Pengelolaan 596.615.000 570.402.000 95,61
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum
066 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 5.453.148.000 5.428.073.827 99,54
Kualitas Jalan Dan Jembatan
069 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 59.799.000 59.799.000 100,00
Kualitas Kehidupan Bermasyarakat
073 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan 4.591.873.000 4.590.581.000 99,97
Kualitas Saluran Lingkungan
masyarakat berpartisipasi
dalam pembangunan wilayah
2. Persentase Lembaga 100% 100% 100
Kemasyarakatan yang aktif
3. Jumlah RT dan RW di Kota 11.400 11.412 100.1 11.315
Semarang per kelurahan dan
kecamatan
4. Fasilitasi Kegiatan RT, RW, 20 20 100 20
LPMK, PKK
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 332
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
5. Rata-rata jumlah kelompok 17 18 105.8 15
binaan lembaga %
pemberdayaan masyarakat
(LPM)
6. Rata-rata jumlah kelompok 32 32 100 32
binaan PKK
7. LPM berprestasi 1 1 100 0
8. PKK aktif 100 100 100 100
9. Pemeliharaan Pasca Program 91 91 100 56
pemberdayaan masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 333
FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (KELURAHAN)
TAHUN 2016
NO KECAMATAN (JUMLAH KELURAHAN)
TARGET REALISASI
1. SEMARANG SELATAN 2 2
2. SEMARANG UTARA 12 12
3. SEMARANG BARAT 3 3
4. SEMARANG TIMUR 2 2
5. SEMARANG TENGAH 2 2
6. GUNUNGPATI 2 2
7. TUGU 2 2
8. MIJEN 2 2
9. GENUK 2 2
10. GAJAHMUNGKUR 2 2
11. TEMBALANG 2 2
12. CANDISARI 2 2
13. BANYUMANIK 11 11
14. NGALIYAN 1 1
15. GAYAMSARI 2 2
16. PEDURUNGAN 2 2
mikro masyarakat
7. Jumlah UPPKS dan UED-SP Uppks :191 Uppks :191 100 Uppks :190
Ued-sp :177 Ued-sp :177 Ued-sp :177
Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Jumlah
kelompok masyarakat yang memanfaatkan TTG sesuai dengan kebutuhan dari
yang ditargetkan 177 kelompok berhasil mencapai target 100%.
Mengingat bahwa anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi seluruh
kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kota Semarang diberikan bantuan
stimulan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan agar masyarakat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 334
lebih berperan aktif dalam pembangunan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan
adalah pemberian bantuan yang bersifat stimulan kepada masyarakat pada
wilayah yang mengajukan proposal permohonan bantuan.
Nyata)
3. Persentase kehadiran RT 92,88% 91,35% 98,35
dalam Musrenbang
4. Persentase jumlah RT yang 93,06% 84,94% 91,27
mengusulkan pembangunan
dalam musrenbang
5. Persentasi kondisi sarpras 50,31% 76,57% 152,19
kelurahan dan kecamatan
yang ditangani melalui
Musrenbang
6. Jumlah Swadaya Masyarakat 2 kali 2 kali 100 2 kali
dalam mendukung Kegiatan
TMMD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 335
TAHUN 2016 REALISASI
INDIKATOR KINERJA %
TARGET REALISASI TAHUN 2015
7. Jumlah swadaya masyarakat 44 kali 45 kali 102.2 44 kali
dalam mendukung program
KKN
8. Jumlah lokasi lingkungan 160 lokasi 90 lokasi 56.2 160 lokasi
Permukiman dan prasarana
lingkungan RTM yang
terfasilitasi
9. Meningkatnya pengetahuan 75 posyandu 80 posyandu 106.6 75 posyandu
kinerja Pokja Posyandu dalam
rangka meningkatnya gizi
kesehatan ibu dan anak
10. Tingkat partisipasi masya- 177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
rakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan & pelaksanaan
pembangunan
11. Kegiatan Fasilitasi BP-SPAMS 75 kegiatan 87 kegiatan 116 74 kegiatan
12. Pengembangan Sistem 177 kegiatan 177 kegiatan 100 177 kegiatan
Informasi Profil Kelurahan
13. Jumlah Fasilitasi KKN yang 10 lokasi 8 lokasi di 80 10 lokasi
diadaikan di Kota Semarang 15 kecamatan
14. Posyandu Aktif 1556 1559 100.1 1556
posyandu posyandu posyandu
15. Jumlah Posyandu Mandiri 588 posyandu 590 posyandu 100.3 588 posyandu
16. Fasilitasi Kegiatan Posyandu 0 0 - 2 kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 336
tahun 2016 yaitu Kelurahan Ngesrep sebagai juara 1, Kelurahan Gunungpati
sebagai juara 2, dan Kelurahan Karangturi sebagai juara 3 selanjutnya
Kelurahan Ngesrep berhak mewakili Kota Semarang untuk mengikuti Lomba
Pelaksana Terbaik BBGRM Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.
Sementara untuk lomba Tahun 2016 mewakili Kota Semarang adalah
Kelurahan Gedawang Juara 2 Tingkat Provinsi JAwa Tengah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 337
Adapun pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kelurahan di Kecamatan adalah sebagai berikut :
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
1. SEMARANG SELATAN 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
2. SEMARANG UTARA 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
3. SEMARANG BARAT 7 kegiatan 7 kegiatan 12 kegiatan
4. SEMARANG TIMUR 12 kegiatan 12 kegiatan 12 kegiatan
5. SEMARANG TENGAH 6 kegiatan 6 kegiatan 8 kegiatan
6. GUNUNGPATI 16 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan
7. TUGU 5 kegiatan 5 kegiatan 6 kegiatan
8. MIJEN 4 kegiatan 4 kegiatan 7 kegiatan
9. GENUK 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 7 kegiatan 7 kegiatan 6 kegiatan
11. TEMBALANG 7 kegiatan 7 kegiatan 10 kegiatan
12. CANDISARI 10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 338
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
13. BANYUMANIK 9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan
14. NGALIYAN 6 kegiatan 6 kegiatan 5 kegiatan
15. GAYAMSARI 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
16. PEDURUNGAN 14 kegiatan 14 kegiatan 14 kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 339
TAHUN 2016 REALISASI
NO KECAMATAN
TARGET REALISASI TAHUN 2015
6. GUNUNGPATI 135 kegiatan 135 kegiatan 75 kegiatan
7. TUGU 53 kegiatan 53 kegiatan 23 kegiatan
8. MIJEN 105 kegiatan 105 kegiatan 73 kegiatan
9. GENUK 89 kegiatan 89 kegiatan 81 kegiatan
10. GAJAHMUNGKUR 44 kegiatan 44 kegiatan 47 kegiatan
11. TEMBALANG 109 kegiatan 109 kegiatan 90 kegiatan
12. CANDISARI 34 lokasi 34 lokasi 34 lokasi
13. BANYUMANIK 89 kegiatan 89 kegiatan 83 kegiatan
14. NGALIYAN 49 paket 49 paket 41 paket
15. GAYAMSARI 79 kegiatan 79 kegiatan 57 kegiatan
16. PEDURUNGAN 40 kegiatan 40 kegiatan 34 kegiatan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 340
C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Masih rendahnya organisasi masyarakat yang terlibat dalam program
penanggulangan kemiskinan
2. Masih terbatasnya kemampuan dan akses permodalan masyarakat miskin
dalam mengembangkan kemandirian berusaha
D. SOLUSI
1. Meningkatnya peran serta organissai masyarakat yang terlibat dalam
program penanggulangan kemiskinan
2. Fasilitasi Kemitraan kelompok dengan swasta dan perbankan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016 Hal. 341