Realisasi PK Betul (Persen)
Realisasi PK Betul (Persen)
1 2 3 4 5
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI ALKES DAN PKRT
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu dan jaringannya
1.
Kegiatan Peningkatan Ketersedian dan
a. Pemeliharaan Mutu Alat Kesehatan ( ALKES) 104,375,000 82,464,800 79%
- SEKSI SDMK
- SEKSI FARMASI
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
1. sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu
dan jaringannya
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kulitas Sumber Daya
1 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 96%
Aparatur
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A Kegiatan Penilaian Tenaga Medis, Paramedis, Lansia dan UKBM Teladan
Belanja perjalan dinas dalan daerah dalam
1. 10,000,000 9,464,000 95%
rangka penilaian NAKES teladan
Belanja Perjalan dinas luar daerah dalam rangka
2. 9,800,000 8,635,000 88%
kordinasi / pendampingan / Kegiatan lainnya
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Seksi farmasi meningkatnya cakupan Pelayanan Cakupan Ketersedian Obat, Vaksin
1. 75% 70%
kesehatan Bagi Masyarakat dan Perbekalan
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1. Program obat dan perbekaan Kesehatan
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Mewujudkan Lingkungan hidup yang bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
1 90% 91,66%
sehat memiiki akses air minum Berkualitas
Persentase Kualitas Air minum
96% 92,72%
berkualitas yang memenuhi syarat
persentase jumlah penduduk yang
80% 81%
memiliki Jamban
4 Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat Persentase Rumah Tangga yang
dan peran serta aktif masyarakat di bidang 47% 24,26%
melaksanakan PHBS
kesehatan
Jumlah Desa Siaga 50% 40%
Persentase Sekolah Dasar yang
80% 20,6%
Mempromosikan PHBS
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Mewujudkan Lingkungan hidup yang bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
1 90% 91,66%
sehat memiiki akses air minum Berkualitas
Persentase Kualitas Air minum
96% 92,72%
berkualitas yang memenuhi syarat
persentase jumlah penduduk yang
80% 81%
memiliki Jamban
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil yang mendapat pelayanan
1 80% 56%
bagi masyarakat antenatal (K4)
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh
80% 30%
tenaga kesehatan dan masyarakat
Ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di fasilitas 80% 93%
kesehatan
Ibu nifas yang mendapatkan
80% 82%
pelayanan
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1. Peningkatan Kesehatan Ibu 14,764,000 14,120,100 96%
Sosalisasi MDSR (Maternal Death Survellaince
2. 30,000,000 29,906,200 100%
and Response) dan pengenalan aplikasi MDM
3. Monev Singkronisasi data Kesga 65,000,000 64,456,800 99%
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat Persentase Rumah Tangga yang
dan peran serta aktif masyarakat di bidang 47% 24,26%
melaksanakan PHBS
kesehatan
Jumlah Desa Siaga 50% 40%
Persentase Sekolah Dasar yang
80% 20,6%
Mempromosikan PHBS
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat Jumlah Puskesmas yang
13 (100%) 91%
terakreditasi
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
A. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Persentasi pelayanan kesehatan
1. 90% 62%
bagi masyarakat dasar pasien masyarakat miskin
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Desa/Kelurahan Universal Child
bagi Masyarakat 95% 100%
Immunitation (UCI)
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1 Surveilans dan Imunisasi 25,000,000 24,442,050 98%
2 Pendampingan Kesehatan Haji 40,000,000 39,664,864 99%
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Desa/Kelurahan Universal Child
95% 100%
Immunitation (UCI)
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1 Surveilans dan Imunisasi 25,000,000 24,442,050 98%
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
Penanganan penderita DBD 100% 100% 100%
bagi Masyarakat
Menurunnya case fatality rate (CFR)
100% 100%
penyakit demam berdarah
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Presentase Puskesmas yang
1. pada usia 15 s.d 59 Tahun, deteksi dini PTM di melaksanakan pengendalian PTM 50% 100%
FKTP dan Posbindu PTM terpadu usia 15 s.d 59 Tahun
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Terwujudnya pelayanan Administrasi
100% 100%
perkantoran
Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Terwujudnya capaian kinerja aparatur 100% 90%
bagi masyarakat, meningkatnya sarana dan
1.
prasarana Kesehatan baik layanan dasar Tersedianya data dan informasi
maupun rujukan perencanaan pembangunan
100% 100%
kesehatan di Kabupaten Morowali
Utara
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
baik layanan dasar maupun layanan lanjutan Terwujudnya pelayanan Administrasi
100% 100%
perkantoran
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran Ket
Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Rp 8,739,188,837 8,154,005,112 93%
(Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)
DAK
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Bantuan
16 Rp 1,097,000,000 1,064,561,587 97% Non
Operasional Kesehatan Kabupaten)
Fisik
DAK
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
29 Rp 2,037,600,000 1,505,490,535 74% Non
(Akreditasi Puskesmas)
Fisik
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
30 (Peningkatan Pelayanan Manajemen Rp 25,000,000 24,862,750 99%
Puskesmas)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
31 Rp 27,729,670,999 25,078,067,151 90% DAK
(Penyediaan Prasarana Puskesmas
DAK
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
37 Rp 1,279,000,000 1,268,138,297 99% Non
Kesehatan (Jaminan Persalinan)
Fisik