Anda di halaman 1dari 23

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan Persentase Prasarana Puskesmas


1. 75% 79%
baik layanan dasar maupun layanan lanjutan dan pustu dalam kondisi baik

Meningkatnya Kulitas Sumber Daya


2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 96%
Aparatur

Meningkatnya cakupan Pelayanan kesehatan Cakupan Ketersedian Obat, Vaksin


3 75% 70%
Bagi Masyarakat dan Perbekalan

Persentase Obat Generik berlogo


95% 90%
dalam persedian Obat

Persentase peredaran makanan yang


10% 7%
bersertifikasi balai POM dan MUI

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI ALKES DAN PKRT
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu dan jaringannya
1.
Kegiatan Peningkatan Ketersedian dan
a. Pemeliharaan Mutu Alat Kesehatan ( ALKES) 104,375,000 82,464,800 79%

Evaluasi dan Monitoring Data Alat Kesehatan


b 50,000,000 49,917,800 100%
(DAK)

- SEKSI SDMK

a. Kegiatan Penilaian Tenaga Medis, Paramedis, Lansia dan UKBM Teladan


Belanja perjalan dinas dalan daerah dalam
1. 10,000,000 9,464,000 95%
rangka penilaian NAKES teladan
Belanja Perjalan dinas luar daerah dalam rangka
2. 9,800,000 8,635,000 88%
kordinasi / pendampingan / Kegiatan lainnya

b. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/ Instruktur


1 dalam rangka Bimbingan Teknis Kesehatan di 100,000,000 99,841,341 100%
Jakarta/Daerah lainnya

2 Monitoring dan Evaluasi Data SDMK 50,000,000 49,714,200 99%

- SEKSI FARMASI

1. Program obat dan perbekaan Kesehatan

Pengadaan Obat Generik Berlogo dalam


a. 168,800,000 168,774,320 100%
persediaan obat

b. Distribusi Obat dan E-logistik 196,213,000 185,529,409 95%

Pengadaan Obat dan BMHP (Bahan Medis habis


c. 4,800,692,000 4,800,688,278 100%
Pakai)

2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Monitoring evaluasi Peredaran makanan


a. 15,000,000 14,025,100 94%
bersertifikasi balai POM dan MUI

3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian 50,000,000 49,934,000 100%

Kolonodale, 24 Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN KEPALA BIDANG SDK

DELNAN LAUENDE,M.Kes Marson P Arikalang,S.Sos


NIP.19681123 198802 2 001 NIP. 196303151985121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI ALKES DAN PKRT

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian


1 2 3 4 5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan Persentase Prasarana Puskesmas


1. 75% 79%
baik layanan dasar maupun layanan lanjutan dan pustu dalam kondisi baik

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
1. sarana dan Prasarana Puskesmas pembantu
dan jaringannya

Kegiatan Peningkatan Ketersedian dan


- Pemeliharaan Mutu Alat Kesehatan ( ALKES) 104,375,000 82,464,800 79%

Evaluasi dan Monitoring Data Alat Kesehatan


- 50,000,000 49,917,800 100%
(DAK)

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang SDK Kepala Seksi Alkes & PKRT

Marson P Arikalang,S.Sos Andika Angraini Umar,M.Kes


NIP. 196303151985121007 NIP. 1986102620102015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI SDMK

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kulitas Sumber Daya
1 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 96%
Aparatur

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A Kegiatan Penilaian Tenaga Medis, Paramedis, Lansia dan UKBM Teladan
Belanja perjalan dinas dalan daerah dalam
1. 10,000,000 9,464,000 95%
rangka penilaian NAKES teladan
Belanja Perjalan dinas luar daerah dalam rangka
2. 9,800,000 8,635,000 88%
kordinasi / pendampingan / Kegiatan lainnya

B Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Belanja Narasumber/Tenaga Ahli/ Instruktur


1 dalam rangka Bimbingan Teknis Kesehatan di 100,000,000 99,841,341 100%
Jakarta/Daerah lainnya
2 Monitoring dan Evaluasi Data SDMK 50,000,000 49,714,200 99%

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang SDK Kepala Seksi SDMK

Marson P Arikalang,S.Sos Yoberson Ambodale, SKM


NIP. 196303151985121007 NIP. 196805101992031014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI FARMASI

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Seksi farmasi meningkatnya cakupan Pelayanan Cakupan Ketersedian Obat, Vaksin
1. 75% 70%
kesehatan Bagi Masyarakat dan Perbekalan

Persentase Obat Generik berlogo


95% 90%
dalam persedian Obat

Persentase peredaran makanan yang


10% 7%
bersertifikasi balai POM dan MUI

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1. Program obat dan perbekaan Kesehatan

Pengadaan Obat Generik Berlogo dalam


a. 168,800,000 168,774,320 100%
persediaan obat

b. Distribusi Obat dan E-logistik 196,213,000 185,529,409 95%

Pengadaan Obat dan BMHP (Bahan Medis habis


c. 4,800,692,000 4,800,688,278 100%
Pakai)

2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Monitoring evaluasi Peredaran makanan


a. 15,000,000 14,025,100 94%
bersertifikasi balai POM dan MUI

3 Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian 50,000,000 49,934,000 100%

Kolonodale, 24 Januari 2020


KepalaBidang SDK Kepala Seksi Farmasi

Marson P Arikalang,S.Sos NURHIKMAWATI, S.Si


NIP. 196303151985121007 NIP. 197902122005022001
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Mewujudkan Lingkungan hidup yang bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
1 90% 91,66%
sehat memiiki akses air minum Berkualitas
Persentase Kualitas Air minum
96% 92,72%
berkualitas yang memenuhi syarat
persentase jumlah penduduk yang
80% 81%
memiliki Jamban

Jumlah Desa yang melaksanakan


70 Desa 35 Desa
Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat

Persentasi TPM (Tempat Pengelolah


84% 68%
Makanan) yang layak Hygine
Presentase TTU (Tempat-tempat
78% 85,8%
Umum) yang memenuhi syarat

Persentase Rumah Sehat 75% 72%

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil yang mendapat pelayanan


2 80% 56%
bagi masyarakat antenatal (K4)
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh
80% 30%
tenaga kesehatan dan masyarakat
Ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di fasilitas 80% 93%
kesehatan
Ibu nifas yang mendapatkan
80% 82%
pelayanan

Ibu bersalin yang mendapatkan


80% 80%
penanganan komplikasi kebidanan

Puskesmas rawat inap memberikan


pelayanan kesehatan reproduksi 100% 38%
esensial terpadu

Persentase desa yang melaksanakan


100% 90%
kelas ibu hamil
Jumlah desa yang melaksanakan
80% 89%
P4K
Pasangan usia subur menjadi
100% 62%
peserta KB aktif
Pasangan usia subur menjadi
peserta KB aktif yang menggunakan 80% 30%
MKJP
Cakupan pelayanan anak bayi dan
60% 73%
balita
Cakupan kunjungan neonatal KN1 85% 96%
Cakupan kunjungan neonatal
78% 91%
lengkap

Cakupan pelayanan pada komplikasi


88% 100%
neonatal
Meningkatnya status kesehatan dan gizi bagi Ibu hamil KEK mendapatkan
3 masyarakat 85% 100%
makanan tambahan

Ibu Hamil yang mendapatkan TTD 85% 80%

Bayi usia kurang dari 6 bulan yang


60% 44%
mendapatkan ASI Eksklusif

Balita kurus mendapat makanan


85% 100%
tambahan

Remaja putri mendapat TTD 43% 86%

Presentase bayi baru lahir mendapat


55% 96%
IMD (Inisiasi Menyusui Dini)

4 Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat Persentase Rumah Tangga yang
dan peran serta aktif masyarakat di bidang 47% 24,26%
melaksanakan PHBS
kesehatan
Jumlah Desa Siaga 50% 40%
Persentase Sekolah Dasar yang
80% 20,6%
Mempromosikan PHBS

Persentase Kecamatan yang


menetapkan Kebijakan yang 60% 70%
Berwawasan Kesehatan
Jumlah Posyandu Purnama 69% 43,78%
Jumlah Posyandu mandiri 35% 10,27%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat (DAU) 50,000,000 42,000,750 84.00%

2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat (DAK) 50,000,000 49,660,150 99.32%

B Kesehatan Kerja dan Olahraga


Sosialisasi Pengawasan Kesehatan Kerja dan
1 21,000,000 20,965,000 99.83%
Olahraga
- SEKSI KESEHATAN KIA DAN GIZI

1. Peningkatan Kesehatan Ibu 14,764,000 14,120,100 96%


Sosalisasi MDSR (Maternal Death Survellaince
2. 30,000,000 29,906,200 100%
and Response) dan pengenalan aplikasi MDM
3. Monev Singkronisasi data Kesga 65,000,000 64,456,800 99%

4. Peningkatan Kesehatan Anak Balita 11,900,000 11,630,000 98%

Pemberian Makanan Tambahan dan


5 107,040,457 105,376,000 98%
Suplementasi Gizi

Pertemuan Evaluasi dan Pencatatan Pelaporan


6 9,240,000 7,280,000 79%
Data

7 Monev Bumul, Gikur, Gibur, Stunting 50,000,000 49,516,000 99%

8 Penyediaan Obat Gizi 184,813,000 184,179,730 100%

- SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelayanan Promosi Kesehatan dan


1. 50,000,000 49,081,640 98.16%
Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi


2 906,217,050 871,117,050 96.13%
Sadar Hidup Sehat

3 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 418,000,000 414,719,250 99.22%

Kolonodale, 24 Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH Kepala Bidang
KABUPATEN MOROWALI UTARA Kesehatan Masyarakat

DELNAN LAUENDE,M.Kes ASRINAH SONGKO, SKM


NIP.19681123 198802 2 001 NIP. 19690725 198902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Mewujudkan Lingkungan hidup yang bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
1 90% 91,66%
sehat memiiki akses air minum Berkualitas
Persentase Kualitas Air minum
96% 92,72%
berkualitas yang memenuhi syarat
persentase jumlah penduduk yang
80% 81%
memiliki Jamban

Jumlah Desa yang melaksanakan


70 Desa 35 Desa
Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat

Persentasi TPM (Tempat Pengelolah


84% 68%
Makanan) yang layak Hygine
Presentase TTU (Tempat-tempat
78% 85,8%
Umum) yang memenuhi syarat
Persentase Rumah Sehat 75% 72%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat (DAU) 50,000,000 42,000,750 84.00%

2 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat (DAK) 50,000,000 49,660,150 99.32%

B Kesehatan Kerja dan Olahraga


Sosialisasi Pengawasan Kesehatan Kerja dan
1 21,000,000 20,965,000 99.83%
Olahraga

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi
Kesehatan Masyarakat Kesling Kesker, dan Olahraga

ASRINAH SONGKO, SKM NI LUH RAINAMIASIH,S.Kep


NIP. 19690725 198902 2 002 NIP.198302262009042005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI KESEHATAN KIA DAN GIZI

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil yang mendapat pelayanan
1 80% 56%
bagi masyarakat antenatal (K4)
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh
80% 30%
tenaga kesehatan dan masyarakat
Ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di fasilitas 80% 93%
kesehatan
Ibu nifas yang mendapatkan
80% 82%
pelayanan

Ibu bersalin yang mendapatkan


80% 80%
penanganan komplikasi kebidanan

Puskesmas rawat inap memberikan


pelayanan kesehatan reproduksi 100% 38%
esensial terpadu
Persentase desa yang melaksanakan
100% 90%
kelas ibu hamil
Jumlah desa yang melaksanakan
80% 89%
P4K
Pasangan usia subur menjadi
100% 62%
peserta KB aktif
Pasangan usia subur menjadi
peserta KB aktif yang menggunakan 80% 30%
MKJP
Cakupan pelayanan anak bayi dan
60% 73%
balita
Cakupan kunjungan neonatal KN1 85% 96%
Cakupan kunjungan neonatal
78% 91%
lengkap

Cakupan pelayanan pada komplikasi


88% 100%
neonatal
Meningkatnya status kesehatan dan gizi bagi Ibu hamil KEK mendapatkan
2 masyarakat 85% 100%
makanan tambahan

Ibu Hamil yang mendapatkan TTD 85% 80%


Meningkatnya status kesehatan dan gizi bagi
masyarakat

Bayi usia kurang dari 6 bulan yang


60% 44%
mendapatkan ASI Eksklusif

Balita kurus mendapat makanan


85% 100%
tambahan

Remaja putri mendapat TTD 43% 86%

Presentase bayi baru lahir mendapat


55% 96%
IMD (Inisiasi Menyusui Dini)

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1. Peningkatan Kesehatan Ibu 14,764,000 14,120,100 96%
Sosalisasi MDSR (Maternal Death Survellaince
2. 30,000,000 29,906,200 100%
and Response) dan pengenalan aplikasi MDM
3. Monev Singkronisasi data Kesga 65,000,000 64,456,800 99%

4. Peningkatan Kesehatan Anak Balita 11,900,000 11,630,000 98%

Pemberian Makanan Tambahan dan


5 107,040,457 105,376,000 98%
Suplementasi Gizi

Pertemuan Evaluasi dan Pencatatan Pelaporan


6 9,240,000 7,280,000 79%
Data

7 Monev Bumul, Gikur, Gibur, Stunting 50,000,000 49,516,000 99%

8 Penyediaan Obat Gizi 184,813,000 184,179,730 100%

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi
Kesehatan Masyarakat Kesga Gizi

ASRINAH SONGKO, SKM YENI KRISTINA WENGKU


NIP. 19690725 198902 2 002 NIP. 198408 20200604 200

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat Persentase Rumah Tangga yang
dan peran serta aktif masyarakat di bidang 47% 24,26%
melaksanakan PHBS
kesehatan
Jumlah Desa Siaga 50% 40%
Persentase Sekolah Dasar yang
80% 20,6%
Mempromosikan PHBS

Persentase Kecamatan yang


menetapkan Kebijakan yang 60% 70%
Berwawasan Kesehatan
Jumlah Posyandu Purnama 69% 43,78%
Jumlah Posyandu mandiri 35% 10,27%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %

Pelayanan Promosi Kesehatan dan


1. 50,000,000 49,081,640 98.16%
Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi


2 906,217,050 871,117,050 96.13%
Sadar Hidup Sehat

3 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 418,000,000 414,719,250 99.22%

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi
Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

ASRINAH SONGKO, SKM ISWAN T. BUBA,SKM


NIP. 19690725 198902 2 002 NIP. 197308252003121006
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat Jumlah Puskesmas yang
13 (100%) 91%
terakreditasi

Persentasi pelayanan kesehatan


90% 62%
dasar pasien masyarakat miskin

Jumlah monev terhadap pelayanan


100% 97,57%
kesehatan khusus

Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Persentase pelayanan kesehatan


2. 10% 43%
Morut sehat rujukan pasien masyarakat miskin

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
A. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Puskesmas (DAK) 2,037,600,000 1,505,490,535 74%

2 Akreditasi Puskesmas (DAU) 100,000,000 99,881,286 100%

3 Peningkatan pelayanan manajemen Puskesmas 25,000,000 24,862,750 99%

B Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
1 rangka Monitoring Evaluasi Implementasi PIS PK 50,000,000 49,573,500 99.15%
di 13 Puskesmas
- SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

A. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat


1. 82,500,000 35,389,850 43%
miskin

B. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat


1. 7,363,848,450 7,360,682,816 100%
( pajak rokok/DBH )

C. Program pelayanan penduduk miskin

Pelayan kesehatan dasar pasien masyarakat


1. 25,000,000 15,385,000 62%
miskin
Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan di 13
D. 50,000,000 49,746,050 99%
Puskesmas

- SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

A. Program Pelayanan Kesehatan Khusus

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan


1. 15,000,000 14,837,650 99%
Kesehatan Tradisional

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan


2. 15,000,000 14,167,050 94%
Tradisional

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam


B rangka Monitoring dan Evaluasi Pengawasan 50,000,000 49,670,700 99.34%
Kesehatan Tradisional

Kolonodale, 24 Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH Kepala Bidang
KABUPATEN MOROWALI UTARA Pelayan Kesehatan

DELNAN LAUENDE,M.Kes IVAN D. BOLILANGA,SKM.,M.Kes


NIP.19681123 198802 2 001 NIP. 196710231989021002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Puskesmas yang


1 13 (100%) 91%
bagi masyarakat terakreditasi

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1. Akreditasi Puskesmas (DAK) 2,037,600,000 1,505,490,535 74%

2 Akreditasi Puskesmas (DAU) 100,000,000 99,881,286 100%

3 Peningkatan pelayanan manajemen Puskesmas 25,000,000 24,862,750 99%

B Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam
1 rangka Monitoring Evaluasi Implementasi PIS PK 50,000,000 49,573,500 99.15%
di 13 Puskesmas

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi
Pelayan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Primer

IVAN D. BOLILANGA,SKM.,M.Kes RISMAWATY,SKM


NIP. 196710231989021002 NIP. 198103312005022004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Persentasi pelayanan kesehatan
1. 90% 62%
bagi masyarakat dasar pasien masyarakat miskin

Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Persentase pelayanan kesehatan


2. 10% 43%
Morut sehat rujukan pasien masyarakat miskin

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
A. Program Pelayanan kesehatan penduduk miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat


1. 82,500,000 35,389,850 43%
miskin

B. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat


1. 7,363,848,450 7,360,682,816 100%
( pajak rokok/DBH )

C. Program pelayanan penduduk miskin

Pelayan kesehatan dasar pasien masyarakat


1. 25,000,000 15,385,000 62%
miskin
Monitoring dan Evaluasi Sistem Rujukan di 13
D. 50,000,000 49,746,050 99%
Puskesmas

Kolonodale, 24 Januari 2020

Kepala Bidang Kepala Seksi


Pelayana Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

IVAN D. BOLILANGA,SKM.,M.Kes KRISTINA M. PAMPEY,SKM


NIP. 196710231989021002 NIP. 19661224 198803 2 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Jumlah monev terhadap pelayanan


1. 100% 97,57%
bagi masyarakat kesehatan khusus

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %

A. Program Pelayanan Kesehatan Khusus

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan


1. 15,000,000 14,837,650 99%
Kesehatan Tradisional

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan


2. 15,000,000 14,167,050 94%
Tradisional

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam


B rangka Monitoring dan Evaluasi Pengawasan 50,000,000 49,670,700 99.34%
Kesehatan Tradisional

Kolonodale, 24 Januari 2020

Kepala Bidang Kepala Seksi


pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Tradisional

IVAN D. BOLILANGA,SKM.,M.Kes DEBY F. KALAENA,SKM


NIP. 196710231989021002 NIP. 197801230 200312 2 005
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Desa/Kelurahan Universal Child
bagi Masyarakat 95% 100%
Immunitation (UCI)

Cakupan Kasus PD3I yang di


100% 100%
temukan

Desa/Kelurahan mengalami KLB


yang dilakukan penyelidikan 100% 100%
Epidemiologi <24 jam

Cakupan imunisasi lengkap pada


93% 100%
anak usia 0-11 bulan

Cakupan imunisasi campak pada


93% 100%
anak usia 0-11 bulan

Cakupan korban bencana yang


100% 100%
mendapat pelayanan kesehatan

Persentase jema'ah Haji yang


100% 100%
diperiksa dan di vaksinasi Meningitis

Pendampingan jema'ah Haji 100% 100%

Penanganan penderita DBD 100% 100% 100%

Menurunnya case fatality rate (CFR)


100% 100%
penyakit demam berdarah

Penanganan penderita Diare 100% 100%

Penanganan penderita Penemonia


85% 100%
Balita

Kesembuhan penderita TBC BTA


85% 69%
Positif

Penangan Penyakit menular


100% 100%
(IMS,Kusta, HIV/AIDS)

Penanganan Angka Kejadian Malaria 100% 100%


2 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Presentase Puskesmas yang
pada usia 15 s.d 59 Tahun, deteksi dini PTM di melaksanakan pengendalian PTM 50% 100%
FKTP dan Posbindu PTM terpadu usia 15 s.d 59 Tahun

Persentase Desa/Keluarga yang


melaksanakan kegiatan Posbindu 50% 100%
PTM pada usia 15 s.d 59 Tahun.

3 Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai


standar pada penderita hipertensi dan diabetes Persentase penderita hipertensi dan
melitus diabetes melitus mendapatkan 100% 13,91%
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes


Melitus (DM) mendapatkan 100% 57,16%
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase perempuan usia 30 s.d


Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak
4 50 tahun yang di deteksi dini kanker 50% 3,40
lanjut dini kanker
serviks dan kanker payudara

Persentase Kab/Kota yang


Menurunnya angka kematian akibat asap rokok
5 melaksanakan kebijakan KTR, 50% 49,95%
disaran pendidikan
minimal 50% sekolah

Persentase ODGJ berat dan di


Meningkatkan pelayanan kesehatan orang
6 pasung mendapat pelayanan 100% 91%
dengan gangguan jiwa berat dan di pasung
kesehatan sesuai standar

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
- SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI
1 Surveilans dan Imunisasi 25,000,000 24,442,050 98%
2 Pendampingan Kesehatan Haji 40,000,000 39,664,864 99%

3 Supervisi Supportif Program Imunisasi (BOK) 50,000,000 49,803,400 100%


- SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan
1. 637,000,000 569,511,650 89%
Penyakit Menular
- SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
Supervisi Perda KTR di FKTP, Pelayanan
1. 25,000,000 22,319,900 89%
Kesehatan jiwa, HT (DAU)
Pendampingan Percontohan Pelaksanaan
2 26,375,250 25,050,000 95%
Implementasi KTR di Sarana Pendidikan

Monitoring dan Evaluasi Program PTM dan


3 50,000,000 49,893,200 100%
Kesehatan Jiwa

Kolonodale, 24 Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH Kepala Bidang
KABUPATEN MOROWALI UTARA Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit

DELNAN LAUENDE,M.Kes I KETUT SUAMBA, SKM


NIP.19681123 198802 2 001 NIP. 19680820 199101 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Desa/Kelurahan Universal Child
95% 100%
Immunitation (UCI)

Cakupan Kasus PD3I yang di


100% 100%
temukan

Desa/Kelurahan mengalami KLB


yang dilakukan penyelidikan 100% 100%
Epidemiologi <24 jam

Cakupan imunisasi lengkap pada


93% 100%
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan anak usia 0-11 bulan
1.
bagi Masyarakat
Cakupan imunisasi campak pada
93% 100%
anak usia 0-11 bulan

Cakupan korban bencana yang


100% 100%
mendapat pelayanan kesehatan

Persentase jema'ah Haji yang


100% 100%
diperiksa dan di vaksinasi Meningitis

Pendampingan jema'ah Haji 100% 100%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
1 Surveilans dan Imunisasi 25,000,000 24,442,050 98%

2 Pendampingan Kesehatan Haji 40,000,000 39,664,864 99%

3 Supervisi Supportif Program Imunisasi (BOK) 50,000,000 49,803,400 100%

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi
Pencegahaan dan Pengendalian Penyakit Surveilans dan Imunisasi
I KETUT SUAMBA, SKM VITA ANGRIANI, SKM
NIP. 19680820 199101 1001 NIP. 19841103 200904 2 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan
Penanganan penderita DBD 100% 100% 100%
bagi Masyarakat
Menurunnya case fatality rate (CFR)
100% 100%
penyakit demam berdarah

Penanganan penderita Diare 100% 100%

Penanganan penderita Penemonia


85% 100%
Balita
Kesembuhan penderita TBC BTA
85% 69%
Positif
Penangan Penyakit menular
100% 100%
(IMS,Kusta, HIV/AIDS)

Penanganan Angka Kejadian Malaria 100% 100%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %

Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan


1. 637,000,000 569,511,650 89%
Penyakit Menular

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang Kepala Seksi P2PM
Pencegahan dan pengendalian Penyakit

I KETUT SUAMBA, SKM Vindus K. Galela.,AMKL


NIP. 19680820 199101 1001 NIP. 197904022007011009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%)
1 2 3 4 5
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Presentase Puskesmas yang
1. pada usia 15 s.d 59 Tahun, deteksi dini PTM di melaksanakan pengendalian PTM 50% 100%
FKTP dan Posbindu PTM terpadu usia 15 s.d 59 Tahun

Persentase Desa/Keluarga yang


melaksanakan kegiatan Posbindu 50% 100%
PTM pada usia 15 s.d 59 Tahun.

Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai Persentase penderita hipertensi dan


2. standar pada penderita hipertensi dan diabetes diabetes melitus mendapatkan 100% 13,91%
melitus pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes


Melitus (DM) mendapatkan 100% 57,16%
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase perempuan usia 30 s.d


Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak
3. 50 tahun yang di deteksi dini kanker 50% 3,40
lanjut dini kanker
serviks dan kanker payudara

Persentase Kab/Kota yang


Menurunnya angka kematian akibat asap rokok
4. melaksanakan kebijakan KTR, 50% 49,95%
disaran pendidikan
minimal 50% sekolah

Persentase ODGJ berat dan di


Meningkatkan pelayanan kesehatan orang
5. pasung mendapat pelayanan 100% 91%
dengan gangguan jiwa berat dan di pasung
kesehatan sesuai standar
Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %
Supervisi Perda KTR di FKTP, Pelayanan
1. 25,000,000 22,319,900 89%
Kesehatan jiwa, HT (DAU)
Pendampingan Percontohan Pelaksanaan
2 26,375,250 25,050,000 95%
Implementasi KTR di Sarana Pendidikan

Monitoring dan Evaluasi Program PTM dan


3 50,000,000 49,893,200 100%
Kesehatan Jiwa

Kolonodale, 24 Januari 2020


Kepala Bidang kepala Seksi P2 PTM
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

I KETUT SUAMBA,SKM SULISTIANINGSIH,M.Kes


NIP. 19680820 199101 1001 NIP. 19720424 199503 2 003
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Terwujudnya pelayanan Administrasi
100% 100%
perkantoran

Tersedianya peralatan dan


100% 100%
perlengkapan kantor yang memadai

Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan Terwujudnya capaian kinerja aparatur 100% 90%
bagi masyarakat, meningkatnya sarana dan
1.
prasarana Kesehatan baik layanan dasar Tersedianya data dan informasi
maupun rujukan perencanaan pembangunan
100% 100%
kesehatan di Kabupaten Morowali
Utara

Tersedianya rencana kerja tahunan 100% 100%

Tersedia Lakip 100% 100%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran
Rp %

1 Penyedian jasa dan perlengkapan Kantor 8,739,188,837 8,154,005,112 93%

Rapat konsultasi dan Koordinasi dalam dan luar


2 888,447,450 865,987,852 97%
daerah

3 Penyusunan profil Dinas Kesehatan 25,200,000 25,200,000 100%

4 Rapat Kerja kesehatan Daerah 206,802,550 203,122,550 98%

Kolonodale, 24 Januari 2020


KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH SEKRETARIS
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DELNAN LAUENDE, M.Kes ADI PURWANTO, S.Sos, M.Si


NIP.19681123 198802 2 001 NIP.19671102 198802 1 002
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan
baik layanan dasar maupun layanan lanjutan Terwujudnya pelayanan Administrasi
100% 100%
perkantoran

Tersedianya peralatan dan


100% 100%
perlengkapan kantor yang memadai

Terwujudnya capaian kinerja aparatur 100% 90%

Tersedianya data dan informasi


perencanaan pembangunan
100% 100%
kesehatan di Kabupaten Morowali
Utara

Tersedianya rencana kerja tahunan 100% 100%

Tersedia Lakip 100% 100%

Persentase Prasarana Puskesmas


75% 79%
dan pustu dalam kondisi baik

Persentase Obat Generik berlogo


95% 90%
dalam persedian Obat

Persentase peredaran makanan yang


10% 7%
bersertifikasi balai POM dan MUI

Meningkatnya Kulitas Sumber Daya


2 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 96%
Aparatur
3 Mewujudkan Lingkungan hidup yang bersih dan Persentase Rumah Tangga yang
sehat 90% 91,66%
memiiki akses air minum Berkualitas
Persentase Kualitas Air minum
96% 92,72%
berkualitas yang memenuhi syarat
persentase jumlah penduduk yang
80% 81%
memiliki Jamban

Jumlah Desa yang melaksanakan


70 Desa 35 Desa
Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat

Persentasi TPM (Tempat Pengelolah


84% 68%
Makanan) yang layak Hygine
Presentase TTU (Tempat-tempat
78% 85,8%
Umum) yang memenuhi syarat

Persentase Rumah Sehat 75% 72%


4 Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Ibu hamil yang mendapat pelayanan
bagi masyarakat 80% 56%
antenatal (K4)
Deteksi faktor resiko ibu hamil oleh
80% 30%
tenaga kesehatan dan masyarakat
Ibu bersalin yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di fasilitas 80% 93%
kesehatan
Ibu nifas yang mendapatkan
80% 82%
pelayanan

Ibu bersalin yang mendapatkan


80% 80%
penanganan komplikasi kebidanan

Puskesmas rawat inap memberikan


pelayanan kesehatan reproduksi 100% 38%
esensial terpadu

Persentase desa yang melaksanakan


100% 90%
kelas ibu hamil
Jumlah desa yang melaksanakan
80% 89%
P4K
Pasangan usia subur menjadi
100% 62%
peserta KB aktif
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Pasangan usia subur menjadi
peserta KB aktif yang menggunakan 80% 30%
MKJP
Cakupan pelayanan anak bayi dan
60% 73%
balita
Cakupan kunjungan neonatal KN1 85% 96%
Cakupan kunjungan neonatal
78% 91%
lengkap

Cakupan pelayanan pada komplikasi


88% 100%
neonatal

Desa/Kelurahan Universal Child


95% 100%
Immunitation (UCI)

Cakupan Kasus PD3I yang di


100% 100%
temukan

Desa/Kelurahan mengalami KLB


yang dilakukan penyelidikan 100% 100%
Epidemiologi <24 jam

Cakupan imunisasi lengkap pada


93% 100%
anak usia 0-11 bulan

Cakupan imunisasi campak pada


93% 100%
anak usia 0-11 bulan

Cakupan korban bencana yang


100% 100%
mendapat pelayanan kesehatan

Persentase jema'ah Haji yang


100% 100%
diperiksa dan di vaksinasi Meningitis

Pendampingan jema'ah Haji 100% 100%

Penanganan penderita DBD 100% 100% 100%

Menurunnya case fatality rate (CFR)


100% 100%
penyakit demam berdarah

Penanganan penderita Diare 100% 100%

Penanganan penderita Penemonia


85% 100%
Balita
Kesembuhan penderita TBC BTA
85% 69%
Positif
Penangan Penyakit menular
100% 100%
(IMS,Kusta, HIV/AIDS)

Penanganan Angka Kejadian Malaria 100% 100%

Cakupan Ketersedian Obat, Vaksin


75% 70%
dan Perbekalan

Jumlah monev terhadap pelayanan


100% 97,57%
kesehatan khusus

Jumlah Puskesmas yang


13 (100%) 91%
terakreditasi

Persentasi pelayanan kesehatan


90% 62%
dasar pasien masyarakat miskin

Terselenggaranya pelayanan kesehatan melalui Persentase pelayanan kesehatan


5 10% 43%
Morut sehat rujukan pasien masyarakat miskin

6 Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Presentase Puskesmas yang


pada usia 15 s.d 59 Tahun, deteksi dini PTM di melaksanakan pengendalian PTM 50% 100%
FKTP dan Posbindu PTM terpadu usia 15 s.d 59 Tahun

Persentase Desa/Keluarga yang


melaksanakan kegiatan Posbindu 50% 100%
PTM pada usia 15 s.d 59 Tahun.
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
7 Meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar pada penderita hipertensi dan diabetes Persentase penderita hipertensi dan
melitus diabetes melitus mendapatkan 100% 13,91%
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita Diabetes


Melitus (DM) mendapatkan 100% 57,16%
pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase perempuan usia 30 s.d


Meningkatkan deteksi dini, penemuan dan tindak
8 50 tahun yang di deteksi dini kanker 50% 3,40
lanjut dini kanker
serviks dan kanker payudara

Persentase Kab/Kota yang


Menurunnya angka kematian akibat asap rokok
9 melaksanakan kebijakan KTR, 50% 49,95%
disaran pendidikan
minimal 50% sekolah

Persentase ODGJ berat dan di


Meningkatkan pelayanan kesehatan orang
10 pasung mendapat pelayanan 100% 91%
dengan gangguan jiwa berat dan di pasung
kesehatan sesuai standar
Meningkatnya status kesehatan dan gizi bagi Ibu hamil KEK mendapatkan
11 masyarakat 85% 100%
makanan tambahan

Ibu Hamil yang mendapatkan TTD 85% 80%

Bayi usia kurang dari 6 bulan yang


60% 44%
mendapatkan ASI Eksklusif

Balita kurus mendapat makanan


85% 100%
tambahan

Remaja putri mendapat TTD 43% 86%

Presentase bayi baru lahir mendapat


55% 96%
IMD (Inisiasi Menyusui Dini)

12 Meningkatnya Perilaku Hidup bersih dan sehat


Persentase Rumah Tangga yang
dan peran serta aktif masyarakat di bidang 47% 24%
melaksanakan PHBS
kesehatan
Jumlah Desa Siaga 50% 40%
Persentase Sekolah Dasar yang
80% 21%
Mempromosikan PHBS

Persentase Kecamatan yang


menetapkan Kebijakan yang 60% 70%
Berwawasan Kesehatan

Jumlah Posyandu Purnama 69% 44%

Jumlah Posyandu mandiri 35% 10%

Realisasi
NO Program / Kegiatan Pagu Anggaran Ket
Rp %
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Rp 8,739,188,837 8,154,005,112 93%
(Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2 ( Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Rp 888,447,450 865,987,852 97%
dan luar daerah)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


3 Rp 25,200,000 25,200,000 100%
(Penyusunan Profil Dinas Kesehatan)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


4 Rp 206,802,550 203,122,550 98%
(Rapat Kerja Kesehatan Daerah)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


5 Rp 4,323,171,479 3,544,373,400 82%
Aparatur (Pembangunan Gedung Kantor)
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
6 Aparatur (Penilaian Tenaga Medis, Paramedis, Rp 19,800,000 18,099,000 91%
Lansia, dan UKBM Teladan)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


7 Aparatur (Pengembangan Sumber Daya Rp 100,000,000 99,841,341 100%
Manusia Kesehatan)

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


8 (Pengadaan Obat Generik Berlogo dalam Rp 168,800,000 168,774,320 100%
Persediaan Obat)
DAK
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
9 Rp 196,213,000 185,529,409 95% Non
(Distribusi Obat dan E-Logistik)
Fisik
DAK
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Bantuan
10 Rp 11,494,000,000 10,761,112,327 94% Non
Operasional Kesehatan Puskesmas)
Fisik
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
11 Rp 14,764,000 14,120,100 96%
(Peningkatan Kesehatan Ibu)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


12 Rp 11,900,000 11,630,000 98%
(Peningkatan Kesehatan Anak Balita)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


13 (Penyediaan Biaya Operasional dan Rp 569,347,000 374,890,000 66%
Pemeliharaan Puskesmas)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


14 Rp 13,868,484,000 13,268,026,073 96% DAK
(Pelayanan Kesehatan Dasar)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


15 Rp 4,800,692,000 4,800,688,278 100%
(Pelayanan Kesehatan Farmasi)

DAK
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (Bantuan
16 Rp 1,097,000,000 1,064,561,587 97% Non
Operasional Kesehatan Kabupaten)
Fisik

Program Upaya Kesehatan Masyarakat DAK


17 (Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Kota Rp 842,000,000 761,648,256 90% Non
dan Jampersal Fisik

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan


18 Masyarakat (Pengembangan Media Promosi dan Rp 906,217,050 871,117,050 96%
Informasi Sadar Hidup Sehat)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan


19 Masyarakat (Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Rp 418,000,000 414,719,250 99%
Sehat)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Pertemuan


20 Rp 9,240,000 7,280,000 79%
Evaluasi dan Pencatatan Pelaporan Data)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat (Pemberian


21 Rp 107,040,457 105,376,000 98%
Makanan Tambahan dan Suplementasi Gizi)

Program Perbaikan Gizi Masyarakat


22 Rp 184,813,000 184,179,730 100% DAK
(Penyediaan Obat Gizi)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat


23 Rp 50,000,000 42,000,750 84%
(Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat)

Program Pencegahan dan Penanggulangan


24 Penyakit Menular (Pelayanan Pencegahan dan Rp 637,000,000 371,511,650 58%
Penanggulangan Penyakit Menular)

Program Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Menular (Pencegahan dan
25 Rp 25,000,000 22,319,900 89%
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kesehatan Jiwa Panca Indra)

Program Pencegahan dan Penanggulangan


26 Rp 25,000,000 24,442,050 98%
Penyakit Menular (Surveilans dan Imunisasi)

Program Pencegahan dan Penanggulangan


27 Penyakit Menular (Penyediaan Barang Habis Rp 5,839,306,000 4,473,394,330 77% DAK
Pakai Pemeriksaan HIV, CD4 dan Viraload)
Realisasi Capain
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Jumlah %)
(%)
1 2 3 4 5
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
28 Rp 100,000,000 99,881,286 100%
(Akreditasi Puskesmas)

DAK
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
29 Rp 2,037,600,000 1,505,490,535 74% Non
(Akreditasi Puskesmas)
Fisik
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
30 (Peningkatan Pelayanan Manajemen Rp 25,000,000 24,862,750 99%
Puskesmas)
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
31 Rp 27,729,670,999 25,078,067,151 90% DAK
(Penyediaan Prasarana Puskesmas

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


32 (Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Rp 82,500,000 35,389,850 43%
Masyarakat Miskin)

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin


33 (Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Rp 25,000,000 15,385,000 62%
Miskin)

Program Pengadaan, Peningkatan, dan


Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/
34 Rp 1,550,000,000 1,482,500,000 96%
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
(Pembangunan Puskesmas)

Program Pengadaan, Peningkatan, dan


Perbaikan sarana dan Prasarana Puskesmas/
35 Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rp 104,375,000 82,464,800 79%
(Peningkatan Ketersediaan dan Pemeliharaan
Mutu Alat Kesehatan Alkes)

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan


36 Kesehatan (Kemitraan Asuransi Kesehatan Rp 7,363,848,450 7,360,682,816 100%
Masyarakat /Pajak Rokok/DBHCHT)

DAK
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
37 Rp 1,279,000,000 1,268,138,297 99% Non
Kesehatan (Jaminan Persalinan)
Fisik

Program Pengawasan dan Pengendalian


38 Kesehatan Makanan (Pengawasan dan Rp 15,000,000 14,025,100 94%
Pengendalian Makanan POM)

Program Peningkatan Kesehatan Khusus


39 Rp 40,000,000 39,664,864 99%
(Pendampingan Kesehatan Haji)

Program peningkatan Kesehatan Khusus


40 Rp 15,000,000 14,167,050 94%
(Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional)

Program peningkatan Kesehatan Khusus


41 (Pengendalian dan Pengawasan Kesehatan Rp 15,000,000 14,837,650 99%
Tradisional)

Kolonodale, 24 Januari 2020


BUPATI MOROWALI UTARA KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA

APTRIPEL TUMIMOMOR, MT DELNAN LAUENDE,M.Kes


NIP.19681123 198802 2 001

Anda mungkin juga menyukai