Anda di halaman 1dari 25

Tabel 3.

1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah


(1) (2) (3) (4)
Pelayanan
kesehatan pada Rendahnya capaian Pelayanan
1 usia produktif
kesehatan pada usia produktif
tahun 2017 sebesar 45,76%
Pelayanan Belum terpenuhinya target
kesehatan
2 penderita Rendahnya pelayanan kesehatan penderita
Hipertensi capaian SPM Hipertensi (100%) hanya
mencapai 55,77%
Pelayanan
kesehatan
Belum terpenuhinya target
3 penderita pelayanan kesehatan penderita
Diabetes Melitus
Diabetes Mellitus (100%) hanya
mencapai 54,05%
2.3.1  Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin

Target Renstra Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun


Target daerah Tahun Ke- Tahun Ke- Ke-
Indikator Kinerja Sesuai Tugas Target Target Indikato
No.
dan Fungsi Perangkat Daerah NSPK 1KK r 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Lainnya 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Target Sesuai RPJMD
Menurunkan AKI/100.000 KH
1
118 120 67 53,5
Menurunkan AKB / 1.000 KH
2
10 9 4 3,7
Prevalensi Stunting 19,38
3
21,5% 21,4% % 15,96%
Meningkatnya persentase
4 kepesertaan jaminan
kesehatan 45% 60% 45% 68%
Target Sesuai SPM
Cakupan Kunjungan BUMIL
1
K4 100 99,8 99,8
Cakupan Komplikasi
2
Kebidanan yang ditangani 100 85,2 85,2
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
3
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan 100 98,6 98,6
4 Cakupan pelayanan nifas 100 99,6 99,6
Cakupan neonatus dengan
5
komplikasi yang ditangani 100 80,1 80,1
6 Cakupan desa/kelurahan UCI
100 98,08 98,08
Cakupan pelayanan anak
7
balita 100 93,8 93,8
Cakupan pemberian makanan
pendampingan ASI pada anak
8
usia 6 – 24 bulan keluarga
miskin 100 7,81 7,81
Cakupan balita gizi buruk
9
mendapat perawatan 100 100 100
Cakupan penjaringan
10 kesehatan siswa SD dan
setingkat 100 99,61 99,61
11 Cakupan peserta KB aktif 100 85,54 85,54
Acute Flacid Paralisis (AFP)
12 rate per 100.000 pddk usia <
15 thn 100 100 100
Penemuan penderita
13
pnemonia balita 100 125,41 125,41
Penemuan pasien TB BTA
14
Positif 100 52,51 52,51
15 Penderita DBD yang ditangani
100 100 100
Penemuan penderita Diare per
16
1000 pddk 100 31,79 31,79
Cakupan desa / kelurahan
17 mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam 100 100 100
Cakupan pelayanan kesehatan
18 dasar pasien masyarakat
miskin 100 88,08 88,08
Cakupan pelayanan kesehatan
19 rujukan pasien masyarakat
miskin 100 100 100
Cakupan pelayanan gawat
20 darurat level I sarana
kesehatan ( RS) di
kabupaten/Kota 100 100 100
21 Pelayanan Kesehatan Bumil
100 99,81 99,81
Pelayanan Kesehatan Ibu
22
Bersalin 100 93,75 93,75
Pelayanan Kesehatan Bayi
23
Baru Lahir 100 98,45 98,45
24 Pelayanan Kesehatan Balita 100 95,50 95,50
Pelayanan kesehatan pada usia
25
pendidikan dasar 100 99,50 99,50
Pelayanan kesehatan pada usia
26
produktif 100 45,76 45,76
Pelayanan kesehatan pada usia
27
lanjut 100 66,80 66,80
Pelayanan kesehatan
28
penderita Hipertensi 100 55,77 55,77
Pelayanan kesehatan penderita
29
Diabetes Melitus 100 54,05 54,05
Pelayanan kesehatan orang
30
dengan gangguan jiwa berat 100 100 100
Pelayanan kesehatan orang
31
dengan TB 100 100 100
Pelayanan kesehatan orang
32
dengan resikoterinfeksi HIV 100 100 100
Target Sesuai Kebutuhan
Persentase puskesmas yg
1
melaksanakan kelas bumil 100 100 100
Persentase puskesmas yg
2 melakukan orientasi program
P4K 100 100 100
Persentase Bumil yg
3
mendapatkan Pelayanan K4 85 99,7 100
4 Persentase kunjungan KN1 84 98,5 100
Persentase bayi baru lahir yg
5 mendapatkan yankes sesuai
standar 84 98,4 100
Persentase bayi balita yg
6 mendapatkan yankes sesuai
standar 80 95,5 100
Persentase Puskesmas yg
melaksanakan penjaringan
7 100 100
kesehatan peserta didik kelas I,
VII, X 100

Persentase Puskesmas yg
8 menyelenggarakan pelayanan 100 100
kesehatan remaja
100
Persentase peserta didik
pendidikan dasar
9 93 99,5
mendapatkan screening
kesehatan sesuai standar 100
Persentase setiap org usia 60
th ke atas mendptkan
10 70 66,8 95,4
screening kesehatan sesuai
standar
Jlh puskesmas yg
11 melaksanakan yankes usia 100 100 100
lanjut
Persentase Bumil yg
12 mendapatkan Tablet Tambah 86 95,59 100
Darah (TTD)
Persentase bayi umur kurang
13 dari 6 bulan yang 44 59,58 100
mendapatkan ASI Ekslusif
Persentase remaja putri yang
14 mendapatkan Tablet Tambah 20 54,93 100
Darah
Persentase Bayi baru lahir
15 mendapatkan inisiasi menyusu 44 95,27 100
dini (IMD)
16 Prevalensi Underweight 10 6,62 66,2
Persentase Kasus Balita Gizi
17 37 37 100
buruk
Prevalensi Balita Kurus/sangat
18 1,14 15,95 13,99
kurus
Persentase Bumil KEK yang
19 mendapatkan makanan 60 40,92 68,2
tambahan
Persentase Balita Kurus yang
20 mendapatkan makanan 80 78,27 97,83
tambahan
Jumlah Desa/Kelurahan yang
21 35 52 100
melaksanakan STBM

Jumlah sarana air minum


22 300 433 100
yang dialkukan pengawasan

Jumlah TTU yang dilakukan


23 30 466 100
pengawasan
Jumlah TPM yang dilakukan
24 15 84 100
pengawasan
Jumlah rumah
sakit/puskesmas yang
25 5 5 100
melakukan limbah medis
sesuai standar

Jumlah Kelurahan yang


26 menjalankan penyelenggaraan 40 100 100
tatanan kawasan sehat

Persentase puskesmas yang


27 menyelenggarakan pelayanan 60 100 100
kesehatan kerja dasar

Jumlah puskesmas yang


28 1 1 100
membentuk Pos UKK
Jumlah Puskesmas yang
29 melaksanakan kesehatan 26 100 100
olahraga bagi anak

Persentase jemaah haji yang


30 75 100 100
diperiksa kebugarannya

Persentase puskesmas
melaksanakan kegiatan
31 100 100 100
kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat
Persentase kecamatan yang
32 1 1 100
memiliki kebijakan PHBS
Jumlah kelurahan yang
33 1 1 100
memiliki kebijakan PHBS

Jumlah kebijakan publik yang


34 1 1 100
berwawasan kesehatan

Persentase kecamatan yang


melaksanakan kampanye
35 30 30 100
Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat
Persentase kecamatan yang
36 100 100 100
melaksanakan PHBS

37 Persentase UKBM yang aktif 100 100 100

Persentase angka keberhasilan


38 84 98,27 100
pengobatan TB Paru BTA (+)

39 Prevalensi HIV/AIDS 346 182 52,60


Persentase pemeriksaan dan
40 tatalaksana pnemonia melaui 66524 102886 111,63
program MTBS

Persentase penemuan kasus


41 0 0 0
baru kusta tanpa cacat

Prevalensi malaria (API) di


42 <1 <1 <1
bawah 1%
Persentase kecamatan dengan
43 IR DBD <49/100.000 45 16 4,7
penduduk
Persentase penanganan kasus
44 rabies yang ditangani sesuai 100 100 100
standar
Persentase puskesmas yang
45 mencapai 80% imunisasi dasar 85 100 100
lengkap pada bayi

Persentase puskesmas yang


46 mencapai target imunisasi 45
lanjutan/booster pada baduta

Persentase puskesmas yang


47 mencapai 95% imunisasi pada 45 69,23 100
anak sekolah/BIAS
Persentase puskesmas yang
48 100 100 100
melakukan PE < 24 jam
Persentase puskesmas yang
melaksanakan respon dini
49 100 100 100
pada penyakit yang bisa
menimbulkan wabah
Persentase puskesmas yang
50 melaksanakan pengendalian 70 100 100
PTM terpadu
Persentase kelurahan yang
51 melakukan kegiatan Posbindu 70 100 100
PTM terpadu
Persentase perempuan usia 30-
52 50 tahun yang dideteksi dini 40 10 25
kanker
Persentase pemeriksaan
53 kesehatan diterminal dan 40 40 100
pelabuhan utama
Setiap penderita Hipertensi
54 mendapatkan pelayanan 24,28 55,57 100
kesehatan sesuai standar
Setiap penyandang DM
55 mendapatkan pelayanan 10 54,05 100
kesehatan sesuai standar

Persentase Fasyankes institusi


56 26 7 26,9
Penerima Wajib Lapor (PWL)

Jumlah puskesmas yang


57 menyelenggarakan upaya 26 100 100
kesehatan jiwa
Seiap orang dengan gangguan
jiwa (ODGJ) yang dipasung
58 100 100 100
mendapatkan kesehatan sesuai
standar
Persentase puskesmas yang
59 menerapkan pelayanan 100 100 100
keperawatan kesehatan
Persentase puskesmas non
rawat inap dan rawat inap
60 yang memberikan pelayanan 100 100 100
kesehatan dasar sesuai
standar
Jumlah Puskesmas yang telah
61 melaksanakan manajemen 26 26 100
puskesmas

Jumlah puskesmas yang telah


62 bekerjasama melalui Dinas 0 26 26
Kesehatan dan UTD dan RS

Status pelaksanaan PPK-BLUD Bertah Bertah


63 Bertahap
Puskesmas Cempaka ap ap

Persentase kota Banjarmasin


64 dengan kesiapan akses 100 100 100
layanan rujukan

Jumlah penduduk yang


65 103486 114051 100
menjadi peserta PBI JKN/KIS

Jumlah
66 pengadaan/pembebasan lahan 1 0 0
yang tersedia

Persentase pengadaan alat


67 75 100 80
kesehatan/medis yg tersedia

Persentase pengadaan alat


68 kesehatan/ non medis yg 75 100 100
tersedia
Persentase pengelolaan sarpras
69 dan infrastruktur puskesmas 45 69 100
dan jaringannya
Persentase pembangunan
70 0 0 0
Rumah Sakit
Persentase pemenuhan alat-
71 0 0 0
alat medis rumah sakit
Persentase pemenuhan alat-
72 0 0 0
alat non medis rumah sakit

Persentase ketersediaan obat-


73 0 0 0
obatan,perbekes dan vaksin RS

Persentase pelaksanaan
74 0 0 0
kegiatan operasional RSUD
Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pelayanan
75 70 100 100
kefarmasian sesuai standar
60%
Persentase penggunaan obat
76 rasional di puskesmas sebesar 60 100 100
70%
Persentase Industri Rumah
77 Tangga yg mendptkan sertifikat 50 100 100
PIRT
Persentase ketersediaan obat
78 dan vaksin esensial di 95 97,33 100
puskesmas
Jumlah Aparatur/SDM
Kesehatan yang mendapatkan
79 90 91 100%
sertifkat pada Pelatihan
terakreditasi
Jumlah tenaga kesehatan
80 teladan/berprestasi tk. Kota 27 27 100
Banjarmasin
Jumlah peningkatan
kompetensi Nakes melalui
81 8 8 100
Diklat Alih jenjang/Uji
Kompetensi
82 Jumlah dokter intersnsip 35 42 120%

Jumlah Dokumen Profil dan


83 1 1 100
Perencanaan SDM Kesehatan

84 LAKIP, SAKIP 100 100 100


85 Renja, RKA, DPA 100 100 100
86 Laporan keuangan 100 100 100
Persentase puskesmas yang
melaporkan data kesehatan
87 70 100 100
prioritas secara lengkap dan
tepat waktu
Persentase tersedianya
jaringan komunikasi data yang
88 40 0 0
diperuntukan untuk akses
pelayanan e-health

Jumlah penyelenggaraan rapat


89 143 100 100
koordinasi dan konsultasi

Jumlah pelaksanaan rapat-


rapat koordinasi, monitoring
90 100 82,15 82,15
dan evaluasi dalam daerah
perjalanan dinas dalam daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan


91 belanja penunjang administrasi 25 86,52 100
perkantoran
Persentase pemenuhan
92 pelayanan administrasi 100 86,52 86,52
perkantoran

persentase pemenuhan sarana


93 & prasarana perlengkapan 50 100 100
gedung kantor yg dibeli

Jumlah sarana dan prasarana


94 100 100 100
kantor yang dipelihara

Persentase Jumlah Pengadaan


95 100 100 100
alat non medis
Banjarmasin, November 2018
Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
2.3.2  Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendaan Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin

Anggaran pada Tahun Ke- Rata-rata Pertumbuhan


Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-
Uraian
1 2 3.00 4.00 5.00 1 2.00 3.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Anggaran Realisasi
2,016 2,017 2,016 2,017.00 2016 2017
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 6,336,551,000 3,471,384,000 5,718,758,954 3,003,352,328.00
PERKANTORAN 90.25% 86.52% -45.22% 5.00%
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 2,956,757,000 4,166,199,000 2,612,038,079 3,626,424,513.00
APARATUR 88.34% 87.04% 40.90% 38.84%
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM 30,000,000 28,161,200.00
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN 93.87%

PROGRAM
PENGADAAN,PENINGKATAN
DAN PERBAIKAN SARANA 10,763,638,000 8,517,750,000 10,457,571,785 7,244,072,193.00
DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSTU DAN
JARINGANNYA 97.16% 85.05% -20.87% -30.73%

PROGRAM DUKUNGAN 25,427,230,655 17,026,099,000 23,284,487,031 15,492,389,398.00


MANAJEMEN PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS LAINNYA 91.57% 90.99% -33.04% -33.46%

PROGRAM BINA GIZI DAN 7,459,184,000 14,759,468,000 6,850,536,000 13,453,646,066.00


KESEHATAN IBU DAN ANAK 91.84% 91.15% 97.87% 96.39%
PROGRAM PEMBINAAN
19,689,620,140 11,113,254,000 17,252,027,635 10,685,835,292.00
UPAYA KESEHATAN 87.62% 96.15% -43.56% -38.06%

PROGRAM PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN 6,486,575,500 2,966,960,000 5,979,130,150 2,586,611,500.00
PENYEHATAN LINGKUNGAN
92.18% 87.18% -54.26% -56.74%
PROGRAM KEFARMASIAN
13,766,906,375 9,355,968,000 10,684,932,683 7,676,353,013.00
DAN ALAT KESEHATAN 77.61% 82.05% -32.04% -28.16%

PROGRAM PENGEMBANGAN
412,385,000 901,120,000 395,775,000 798,685,000.00
DAN PEMBERDAYAAN SDM
95.97% 88.63% 118.51% 101.80%

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT/RUMAH 38,280,000,000 38,280,000,000.00
SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU
100.00%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN 4,172,227,000 3,819,000,590.00
MASYARAKAT 91.53% ]

Banjarmasin, November 2018


Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1       Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -


NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Menurunkan AKI/100.000 KH 114/100.000 112/100.000 110/100.000
status Masyarakat KH KH KH
kesehatan Menurunkan AKB / 1.000 KH 7/1000 KH 6/1000 KH 5/1000 KH
masyarakat Prevalensi Stunting 21,20% 21,10% 21,00%
Kota
Banjarmasin
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan
Menular dan disebabkan
penyakit menular dengan penanganan
Tidak Menular pena
talaksanaan kasus dengan SOP :
Persentase Kesembuhan TB.Paru 95% 95% 95%
Diare (IR: 21`4/1000 pddk) < 214/1000 < 214/1000 < 214/1000
pddk pddk pddk
DBD ( IR : 49/100.000 pddk ) 93% 93,5% 94%
Kusta (IR : < 1/10.000 pddk) 1% 1% 1%
Malaria (IR: < 1/1000 pddk) 1% 1% 1%
HIV/AIDS ( IR: < 0,5/1000 pddk) < 0,5/1000 < 0,5/1000 < 0,5/1000
pddk pddk pddk

Menurunnya angka kesakitan


disebabkan penyakit tidak menular
dengan penanganan penatalaksanaan
kasus sesuai SOP :
Hipertensi 23,79% 23,38% 22,88%
Diabetes Melitus 8,4% 8,35% 8,30%

Meningkatnya sediaan farmasi dan alat


kesehatan Persentase ketersediaan obat dan Vaksin 100 100 100
yang memenuhi standar dan terjangkau
oleh
masyarakat

Meningkatnya pemerataan mutu pelayanan Meningkatnya mutu pelayanan dasar di


kesehatan Puskesmas 26/Baik 26/Baik 26/Baik

Meningkatnya Meningkatnya Perlindungan Finansial Meningkatnya persentase kepesertaan 90% 100% 100%
Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin jaminan kesehatan
Finansial
Masyarakat
Kota
Banjarmasin

Banjarmasin, November 2018


Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah, dan Nyaman)
MISI I : Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga
terwujud masyarakat Banjarmasin yang relegius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


Meningkatnya 1. Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Mas1.1.Menurunkan AKI/100.000 KH 1.1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
status
kesehatan 1.2.Menurunkan AKB / 1.000 KH
masyarakat
Kota
1.3.Prevalensi Stunting
Banjarmasin

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular2.1.Menurunnya angka kesakitan disebabkan 1.2. Menumbuhkan kebiasaan prilaku hidup bersih
dan Tidak Menular penyakit menular dengan penanganan pena dan sehat sejak dini
talaksanaan kasus dengan SOP :
Persentase Kesembuhan TB.Paru
Diare (IR: 21`4/1000 pddk)
DBD ( IR : 49/100.000 pddk )
Kusta (IR : < 1/10.000 pddk)
Malaria (IR: < 1/1000 pddk)
HIV/AIDS ( IR: < 0,5/1000 pddk)

2.2.Menurunnya angka kesakitan disebabkan


penyakit tidak menular dengan penanganan
penatalaksanaan kasus sesuai SOP :

Hipertensi
Diabetes Melitus

3. Meningkatnya sediaan farmasi dan alat 3.1.Persentase ketersediaan obat dan Vaksin 3.1. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
kesehatan
yang memenuhi standar dan terjangkau oleh yang layak
masyarakat

4 Meningkatnya pemerataan mutu pelayanan ke4.1.Meningkatnya mutu pelayanan dasar di Puskesm4.1. Pemanfaatan Puskesmas yang meningkat dalam
memberikan pelayanan kesehatan

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial 5.1. Meningkatnya persentase kepesertaan jaminan 5.1. Peningkatan penguatan JKN/KIS
2. Meningkatnya
Masyarakat Kota Banjarmasin kesehatan
Perlindungan
Finansial
Masyarakat Kota
Banjarmasin

Banjarmasin, November 2018


Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Unit Kerja
Indikator Kinerja Data Capaian pada
Perangkat
Program dan Tujuan, Sasaran, Tahun Awal Tahun 1 2019 Tahun 2 2020 Tahun 3 2021 Tahun 4 Tahun 5
Tujuan Sasaran Kode Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Daerah Lokasi
Kegiatan Program (outcome) Perencanaan 2017
Renstra Perangkat Daerah Penanggung
Kegiatan (income) (n-2)
jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Meningkatk Program Bina
an Status gizi dan
Kesehatan Kesehatan Ibu
Masyarakat dan Anak (1) 6,069,106 2,347,120 2,665,252 11,081,478
UHH AKI 114/100.00 112/100.000 110/100.000K Kadinkes
AKB 0 7/1000
KH KH KH 6/1000 KH H 5/1000 KH
Prevalensi Stunting 21,20% 21,10% 21,00% 21,00%
Persentese penurun
AKI 65% 64% 62% 62% Kabid Kesmas
Persentese AKB 7% 6% 5% 5%
Persentase
Meningkatnya
status gizi
masyarakat 24% 26% 28% 28%
Kegiatan Kasi Kesga
Kesehatan Ibu
Reproduksi 3,146,667 682,644 744,702
4,574,013
Kasi Kesga
Jlh PKM yg
melaksanakan kelas 26 26 26
bumil sesuai
standar 78
Jlh PKM yg
melakukan orientasi
program P4K 26 26 26
78

Jlh PKM yg
memberikan 26 26
pelayanan
kesehatan ibu hamil
sesuai standar 78
Kesehatan Bayi
dan Balita 436,694 233,494 269,417 939,605
Jlh PKM yg
melaksanakan Kasi Kesga
yankes bayi baru 26 26 26
lahir
Jlh PKM yg 78 -
melaksanakan
yankes balita (0-59 26 26 26
bln) 78
Kesehatan Anak
dan Remaja
406,553 223,369 257,733 887,655
Kasi Kesga
Jumlah puskesmas
yg melaksanakan
penjaringan 26 26 26
kesehatan peserta
didik kelas I, VII,X
78
Jumlah Puskesmas
yang
menyeleggarakan 26 26 26
pelayanan
kesehatan remaja 78
Kesehatan Usia
Lanjut 325,489 191,100 220,500 737,089
Kasi Kesga

Jumlah puskesmas
yang melaksanakan
screening kesehatan 26 26 26
pada usia 60 th
sesuai standar

Jumlah Puskesmas 78
yang melaksanakan
pelayanan 26 26 26
kesehatan usia
lanjut 78
Pembinaan Gizi
dan 1,149,219 834,136 962,465 2,945,820
Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Ibu Hamil Kasi Kesga
yang mendapatkan
13139 13513 13596
Tablet Tambah
Darah (TDD) 40248
Jumlah bayi umur
kurang dari 6 bulan
3233 3194 3155
yang mendapatkan
ASI ekslusif 9582
Jumlah remaja putri
yang mendapat
17345 20449 23615
Tablet Tambah
Darah 61409
Jumlah Bayi Baru
Lahir mendapatkan
6492 6399 6306
Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)
19197

Jumlah Ibu Hamil


KEK yang mendapat 728 801 841
makanan tambahan
2370

Jumlah Balita
Kurus yang
348 366 366
mendapatkan
makanan tambahan
1080
Persentase PKM yg
melaksanakan
8% 9% 10% 10%
kegiatan kesehatan
kerja dan olahraga

Kesehatan Kerja
dan olahraga 604,484 182,377 997,296
210,435
Jlh PKM yg Kasi Kesling
melaksanakan 17 19 26
Yankes kerja dasar 62
Jlh Pos UKK yg
60 70 80
dibentuk dan dibina 210
Kasi Kesling
Jlh kelompok
masy/club olahraga
52 104 104
yg dilakukan
pembinaan
260
Jlh sekolah yg
melaksanakan
225 300 400
program
kes.olahraga 925
Jlh calon jemaah
haji , anak
sekolah/masy/apar 3900 4000 4000
atur yg diperiksa
kebugarannya 11900
Program 80%
Dukungan Persentase
Manajemen posyandu, sekolah,
Pelaksanaan 60% 15,887,600 70% 18,012,150 80% 22,651,750 56,551,500
UKBM yg
Tugas Lainnya berprestasi
(2)

Persentase 100%
kelurahan yg
69% 92% 100%
melaksanakan 5
tema germas

Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Promosi
Kesehatan 5,037,600 5,772,650 6,660,750 17,471,000
Jlh promkes di Kasi Promkes
sekolah, posyandu, 5x/tempat 5x/tempat 5x/tempat
kelurahan 5x/tmpat
Jlh sekolah dan
kelompok
masyarakat yg 5x/tempat 5x/tempat 5x/tempat
melaksanakan
kegiatan Germas
Kasi Promkes
Jlh kelurahan yg
Pelaksanaan KIE
melaksanakan
Germas Hidup 24 36 48
kegiatan 5 tema
Sehat
Germas
108
Kasi Promkes
Pemberdayaan
Masyarakat dan Jlh Posyandu aktif 30 35 40
Promosi
Kesehatan 105
Jlh posyandu
terintegrasi, kader,
dasawisma ber
1 1 1
PHBS yg mengikuti
lomba tkt kota dan
propinsi 3

Jlh posyandu,
sekolah yg 1 1 1
mendapatkan CSR
3
Jlh PKM
peningkatan strata
3 3 3
posyandu dan
sekolah 9
Penanggulangan
Krisis Kesehatan Persentase pkm per
kecamatan yang
mendapatkan
dukungan untuk
100 100 100 100
mampu
melaksanakan
pengurangan resiko
krisis kesehatan
300,000 100,000 150,000 550,000
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan 100 100 100 100

10,000,000 11,000,000 14,641,000 35,641,000


Peningkatan Persentase hasil
Pelayanan pemeriksaan
Kesehatan kesehatanjemaah
Jemaah Haji haji 100% 100% 100% 100%

300,000 350,000 400,000 1,050,000


Pengelolaan Jlh publikasi
Komunikasi kesehatan yang
Publik disebarluaskan 20kali 20kali 20kali 60kali
kepada masyarakat
250,000 789,500 800,000 1,839,500
Program 95% Bidang P2P
Pencegahan dan Persentase
Pengendalian penduduk yg
95% 5,550,029 95% 3,990,793 95% 3,960,468 13,590,420
Penyakit (3) terlayani oleh
imunisasi

100%
Persentase
PKM/Kelurahan
mempunyai
kesiapsiagaan 100% 100% 100%
terhadap penyakit
berpotensi
wabah/keracunan
Kegiatan
Pembinaan
Surveilans,
Imunisasi dan
Kes. Matra
689,564 1,040,000 1,200,000 2,929,564
Kasi Surveilan
Jlh kelurahan dan Imunisasi
ygmencapai
imunisasi dasar 52 52 52
lengkap pada bayi
80% (kelurahan UCI)
156

Jlh anak usia 0-11


bln yg mendapat 12284 12407 12750
imunisasi lengkap
37441

Jlh anak usia 12-24


bln yg mendapat
12132 12253 12239
imunisasi DPT-Hb-
Hib lanjutan
36624
Surveilans Kasi Surveilan
Epidemiologi dan Jlh PKM yg dan Imunisasi
Penanggulangan melaksanakan
wabah Respon dini pada
26 26 26
penyakit yg bisa
menimbulkan
wabah/keracunan
78

Persentase
penemuan Kasus
penyakit menular : 70 70 70 70%
TB Paru (1)

persentase angka
keberhasilan
pengobatan kasus 95 95 95 95
TBC
Persentase IR DBD
49 / 100.000 93 93,5 94 94

Jumlah kasus
Malaria (API) di
100 100 100 100
bawah 1% (1)

jumlah kecamatan
dengan Suspect
Kusta < 14 / 100 100 100 100
kecamatan

Prevalensi HIV/AIDS
<0.5 <0,5 <0,5 <0,5

Persentase IR Diare
< 214 / 1000 <214 <214 <214 <214

persentase
pneumonia balita 5,53 5,53 5,53 5,53
5,53 % dari jumlah
balita
Kegiatan
Pengendalian
Penyakit
Menular
Langsung

1,000,000 452,473 522,084 1,974,557


Kasi Penyakit
Jlh kelompok yang Menular
melakukan Langsung
penemuan
kasusnpenyakit 6 6 6
menular (TBC Paru,
Diare, DBD, Kusta,
Malaria, HIV AIDS)
18
Jlh lintas sektor yg
menyepakati dalam
52 52 52
kegiatan program
TBC
156
Jlh PKM yg
melakukan
26 26 26
penyuluhan kasus
penyakit menular 78
Jlh PKM
pemeriksaan dan
tatalaksana 26 26 26
pnemonia melalui
program MTBS 78
Penemuan kasus
baru kusta tanpa <70 <70 <70
cacat <70
Jlh Kecamatan dgn
suspect kusta 5 5 5
<14 /kecamatan 15
Jlh PKM yg
menemukan dan
mengobati kasus 26 26 26
baru kusta tanpa
cacat 78
950,000 336,570 388,350 1,674,920
Penyakit Tular Kasi Penyakit
Vektor dan Jumlah puskesmas Menular
Zoonosis yang melakukan Langsung
pengobatan kasus
26 26 26
malaria yang di
obati sesuai
standard
78
Jumlah kasus
Malaria (API) di <7 <7 <7
bawah 1%
<7
Jumlah kecamatan
dengan IR DBD <
49/100.000 pddk 4 5 5
14
jumlah Puskesmas
yang
melakasanakan
26 26 26
POPM Kecacingan
pada bulan agustus
78
Persentase
Penanganan Kasus
Rabies yang
ditangani sesuai 100 100 100 100
standart
Persentase
pelayanan
kesehatan berupa
skrining PTM 100 100 100 100
Terpadu

Persentase
pembinaan 100 100 100 100
kesehatan jiwa dan
Napza
Persentase
pembinaan
kesehatan usia 100 100 100 100
produktif (15-59 th)

Kegiatan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular

1,575,465 462,696 535,034 2,573,195


Jumlah Puskesmas Kasi PTM dan
yg melaksanakan Jiwa
pengendalian PTM 15 20 25
terpadu
60
Jumlah Kelurahan
yg melaksanakan
kegiatan Posbindu 52 52 52
PTM
156
Jumlah wanita usia
30 - 59 tahun dalam
wilayah kota
Banjarmasin yg
mendapatkan 7000 8000 9000
pemeriksaan Iva dan
Payudara Klinis

24000
Jumlah Sekolah
yang melaksanakan
KTR (Kawasan
200 250 300
Tanpa Rokok)

750
Jumlah supir di
terminal dan
pelabuhan utama
yang dilakukan 110 130 150
pemeriksaan
kesehatan
390
Pelayanan Jumlah Puskesmas
Pemeliharaan yg
dan Pemulihan menyelenggarakan
Kesehatan Jiwa upaya kesehatan
26 26 26
dan Napza jiwa

50,000 39,000 45,000 89078 223,130


Jumlah Orang
Dengan Kesehatan
Jiwa (ODGJ) berat
yg mendapatkan
793 801
pelayanan
kesehatan sesuai
dengan standar
1594
85,000 96,054 100,000 281,054
Pembinaan Jumlah Puskesmas
Pelayanan yang
Kesehatan Usia menyelenggarakan
Produktif skrining kesehatan 26 26 26
usia produktif
sesuai standar
78

Persentase fasilitas
TTU, TPM, Sanitasi
67% 68% 70% 70%
Dasar di fasyankes
dan masyarakat

Kegiatan
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
1,200,000 1,014,000 1,170,000 3,384,000
Jlh desa/Kelurahan Kasi Kesling
yg melaksanakan 45 52 52
STBM
149
Jlh sarana air
minum yg dilakukan
400 500 500
pengawasan
1400
Jlh TTU yg
dilakukan 40 50 55
pengawasan
145
Jlh TPM yg
dilakukan 25 32 35
pengawasan 92
Jlh RS/PKM yg
melakukan limbah
medis sesuai
standar 550,000 550,000
9 10 15 34
Jlh kelurahan yg
menjalankan
penyelenggaraan 50 50 52
tatanan kawasan
sehat
152
Program Persentase Kabid Pelayanan
Pembinaan Puskesmas yang dan SDM
Upaya terakreditasi Kesehatan
Kesehatan (4) 25,9 13,413,859 0 15,610,094 0 14,391,192 0 43,415,148

Persentase Kasi Pelayanan


Puskesmas yang
memberitkan
pelayanan 100 100 100 100
kesehatan gigi dan
mulut sesuai
standar
Persentase
80 90 100 100
pelayanan
Pembinaan kesehatan (Poskotis)
Upaya Kesehatan
Dasar
11,813,674 11,519,497 9,750,000 33,083,171
Jumlah Puskesmas Kasi Pelayanan
yang difasilitasi
pendampingan 26 26 26 78
akreditasi
Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan 100 100 100 100
kesehatan
tradisional sesuai
standar
111,000 74,750 86,250 272,000
Pembinaan Jumlah puskesmas Kasi Pelayanan
pelayanan yang memiliki
kesehatan kelompok asman
tradisional dan toga
26 26 26 78
komplementer

Jumlah Puskesmas
yang membina
penyehat tradisional 26 26 26 78
empiris

Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
pelayanan
100 100 100 100
kesehatan
tradisional sesuai
standar

176,450 434,363 501,188 1,112,001


Pembinaan Jumlah pembinaan Kasi Pelayanan
Upaya Kesehatan RS yang dibina
Rujukan 100 100 100 100%

Jumlah kejadian
yang ditangani PSC 30 40 50
119 Banjarmasin 120
280,000 399,047 438,951 1,117,998
Peningkatan Jumlah kegiatan
Kualitas Mutu pemantapan mutu
Pelayanan Lab internal dan
2 2 2
Kes Da eksternal

6
Pelaksanaan
Akreditasi Labkesda
20% 30% 30%

Jlh peralatan teknis


yang berfungsi dgn
baik dan terkalibrasi 10 20 20

50
Operasional PKM Terlayaninya
Cempaka PPK- Operasional 100% 79 Mutu 81 Mutu 79mutu
BLUD Puskesmas 732,735 2,882,437 3,314,803 6,929,975
Operasional PKM Terlayaninya
Kelayan Timur Operasional
PPK-BLUD Puskesmas
100% 100% 100% 100%

300,000 300,000 300,000 900,003


Program Persentase
Pengadaan dan Pembangunan
0 84,200,000 0 143,700,000 0 112,300,000 349,200,000
Peningkatan Rumah Sakit
Perbaikan
Sarana dan Persentase
Prasarana Pemenuhan Alat
Rumah Alat Kesehatan 75 85
Sakit/RS Rumah Sakit Kabid Yan dan
Jiwa/RS Paru- SDM Kesehatan
Paru, RS Mata Persentase
(5) Ketersediaan Obat-
Obatan Perbekes 75 95
dan Vaksin Rumah Kasi
Sakit Kefarmasian
dan Alkes
Persentase
pemenuhan Alat 75 85
non Medis
Persentase
Pelaksanaan
kegiatan operasional 80 90
rumah sakit

Kegiatan :
Pembangunan
Rumah Sakit 0 - 0 - 0 0 0
-
Pengadaan Alat- Persentase
Alat Kesehatan Pengadaan alat-alat
Rumah Sakit kesehatan rumah
75% 85% 100% 100%
sakit

30,000,000 60,000,000 30,000,000 120,000,000


Pengadaan Obat- Persentase
Obatan Rumah pemenuhan obat-
Sakit obat rumah sakit
95% 95% 100% 100%

25,000,000 35,000,000 45,000,000 105,000,000


Pengadaan Alat Persentase
alat non medis pemenuhan alat-alat
rumah sakit non medis 75% 85% 100% 100%

25,000,000 25,000,000 5,000,000 55,000,000


Operasional Persentase
Rumah Sakit Pelaksanaan
kegiatan operasional 80% 90% 100% 100%
rumah sakit
1,000,000 20,000,000 30,000,000 60,000,000
Program Persentase Kasi Pelayanan
Pengadaan dan Puskesmas yang
Peningkatan memiliki prasarana
Perbaikan sesuai standar
Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pus
kesmas
Pembantu dan
Jaringannya (6) 80% 10,379,324 90% 15,750,000 100% 12,650,000 100% 38,779,324

Kegiatan :
Pengadaan
sarana,
prasarana dan
infrastruktur
puskesmas/pust
u dan
jaringannya
3,200,000 3,700,000 2,300,000 9,200,000
Jumlah Puskesmas Kasi Pelayanan
yang difasilitasi 26 26 26
sarananya
78
Jumlah Puskesmas
yang difasilitasi 26 26 26
prasarananya
78
Pengadaan/Pem Jlh Lahan yang
bebasan Lahan tersedia
1 1 1

3
Pengadaan Alat Jlh PKM yg
non Medis mendapat
pemenuhan alat non 26 26 26
medis
78
Program Persentase
Kefarmasian Puskesmas yang
dan Alat dapat dipenuhi alat
Kesehatan (7) kesehatan sesuai 40% 7,179,324 50% 12,050,000 60% 10,350,000 60% 29,579,324
kebutuhan

Kegiatan :
Pengadaan Alat
Medis 4,245,324 4,000,000 2,000,000 10,245,324
Jumlah alat Kasi
kesehatan yang Kefarmasian,
didistribusikan ke Alkes dan PIRT
Puskesmas sesuai 40 50 60
kebutuhan
150
Persentase
Puskesmas yang
dapat di penuhi obat
publik dan
100% 100% 100% 100%
perbekalan
kesehatan sesuai
kebutuhan

500,000 7,500,000 7,800,000 15,800,000


Peningkatan Persentasi Obat Kasi
Ketersediaan Publik dan Kefarmasian,
Obat Publik dan perbekalan Alkes dan PIRT
Perbekalan kesehatan yang
Kesehatan didistribusikan ke 100% 100% 100% 100%
Puskesmas sesuai
kebutuhan

Persentase
Puskesmas yang
dapat di penuhi
peningkatan
60% 85% 100% 100%
pelayanan
kefarmasian sesuai
kebutuhan

2,434,000 550,000 550,000 3,534,000


Peningkatan Persentase Kasi
Pelayanan Puskesmas yang Kefarmasian,
Kefarmasian dapat di penuhi Alkes dan PIRT
peningkatan
pelayanan 80% 85% 100% 100%
kefarmasian sesuai
kebutuhan

Persentase PKM yg
melaksanakan
pelayanan
80% 85% 100% 100%
kefarmasian sesuai
standar

Persentase
penggunaan obat
rasional di PKM 80% 100% 100% 100%
sesuai standar

Persentase produk
industri rumah 70% 80% 90% 90%
tangga

Persentase instalasi
Farmasi dan PKM
yg melakukan
manajemen
pengelolaan obat 100% 100% 100% 100%
dan vaksin sesuai
standar
Program Persentase
Pengembangan Puskesmas yang
dan tenaga
Pemberdayaan kesehatannya
SDM Kesehatan terpenuhi sesuai
(8) standar 50% 1,250,000 70% 13,000,000 80% 15,000,000 80% 29,250,000

Kegiatan :
Pendidikan dan
Pelatihan 1,000,000 1,300,000 1,500,000 3,800,000
Aparatur Jumlah Aparatur/
SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya 200 200 200
melalui Diklat yang
terakreditasi
600
umlah Aparatur /
SDM Kesehatan
yang mendapatkan
peningkatan
wawasan melalui 150 150 150
seminar/pelatihan/
workshop
450
250,000 11,700,000 13,500,000 25,450,000
Sertifikasi, Jumlah tenaga
Standarisasi dan kesehatan yang
Peningkatan diberikan
Mutu SDM rekomendasi
65 70 75
Kesehatan praktek/kerja

210
Jumlah pemenuhan
tenaga puskesmas 26 26 26
berdasarkan ABK 78
Jumlah Tenaga
Kesehatan Teladan 27 27 27
81
Jumlah tenaga
kesehatan yang
mengikuti uji
12 15 15
kompetensi dan
lulus
42
Penguatan
Pelaksanaan
JKN/KIS (9) 13,953,383 15,000,000 16,000,000 44,953,383
Persentase
masyarakat miskin
yang mendapat 100% 100% 100% 100%
jaminan
Kegiatan : 13,953,383 15,000,000 16,000,000 44,953,383
Pengembangan Jumlah PBI yang
Pembiayaaan dijamin
Kesehatan 15000 18000 18000
JKN/KIS 51000
Program Persentase
Pelayanan administrasi
Administrasi perkantoran yang
Perkantoran mendukung
(10) kelancaran tugas 100% 34,694,649 100% 3,057,038 100% 3,524,890 100% 41,276,580
dan fungsi OPD

Sekretariat
Kegiatan :
Rapat-Rapat Jumlah Kasubag Umpeg
Koordinasi dan penyelenggaraan
Konsultasi ke rapat koordinasi dan
Luar Daerah konsultasi
143 OH 143 OH 143 OH 143 OH

722,800 646,500 743,500 2,112,800


Penunjang Jumlah Kasubag
Kegiatan pelaksanaan Perencanaan
Pelayanan kegiatan penunjang dan Keuangan
Administrasi administrasi
Perkantoran perkantoran 100 keg 25 keg 25 keg 25 keg

32,365,558 1,760,538 2,031,390 36,157,486


Rapat-Rapat Persentase Kasubag
Koordinasi, Pelaksanaan Perencanaan
Monitoring dan perjalanan dinas dan Keuangan
Evaluasi Dalam dalam daerah
Daerah 100% 100% 100% 100%

1,606,291 650,000 750,000 3,006,294


Program Persentase Kasubag Umpeg
Peningkatan tersedianya sarana
Sarana dan dan prasarana
Prasarana aparatur yang
Aparatur (11) cukup dan dalam
kondisi baik 100% 14,000,000 100% 14,650,000 100% 10,900,000 100% 39,550,003

persentase
tersedianya alat 100% 100% 100% 100%
non medis
Kegiatan : 1,000,000 650,000 750,000 2,400,000
Pengadaan Jumlah sarana dan Kasubag Umpeg
Sarana dan prasarana aparatur
Prasarana yang di fasilitasi 3 3 3
kantor 9
Jumlah sarana yang
mendapatkan alat 28 28 28
non medis
84
Rehabilitasi Persentase rehab
sedang/berat sedang/berat
gedung/banguna gedung/bangunan
75% 85% 100% 100%
n

13,000,000 14,000,000 10,150,000 37,150,003


Pemeliharaan Persentase
Rutiorn/Berkala terpeliharanya
Sarana dan sarana dan
Prasarana Kant prasarana
dinas/puskesmas 100% 100% 100% 100%
dan jaringannya

Program Persesntase Kasubag


Peningkatan dokumen laporan Perencanaan
Pengembangan keuangan yang dan Keuangan
Sistem dihasilkan sesuai
Pelaporan standa
Capaian Kinerja
dan Keuangan
(12) 100% 760,000 100% 379,600 100% 438,000 100% 1,577,600

Persentase laporan
perencanaan yang
dihasilkan sesuai 100% 100% 100% 100%
standar

Persesntase
dokumen laporan
kinerja yang 100% 100% 100% 100%
dihasilkan sesuai
standar
Kegiatan : 30,000 22,100 25,500 77,600
Penyusunan Jumlah laporan Kasubag
dokumen keuangan dan aset Perencanaan
2 2 2
Perencanaan dan dinas dan Keuangan
Pelaporan 6
Kinerja SKPD Jumlah laporan
perencanaan yang 4 4 4
dihasilkan 12
Jumlah laporan
kinerja yang 5 5 5
dihasilkan
15
Jumlah dokumen
profil dinas
kesehatan Kota 1 1 1
Banjarmasin
3
Kegiatan : 730,000 357,500 412,500 1,500,000
Data dan Persentase data-
Informasi data yang dihasilkan
Kesehatan secara lengkap dan 100 100 100 100%
tepat waktu

Persentase
tersedianya jaringan
informasi kesehatan 50 75 100 100%

Program Persentase Sekretariat


Peningkatan Peningkatan Kinerja
Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
Masyarakat (13) Masyarakat
100% 4,531,908 100% 4,531,908 100% 47,319,000 100% 56,382,819

Kegiatan :
Penunjang Persentase kegiatan Kasubag
kegiatan mendukung Perencanaan
Pelayanan kelancaran tugas dan Keuangan
Administrasi dan fungsi 100% 100% 100% 100%
Perkantoran 24 puskesmas
PKM
4,531,908 4,531,908 47,319,000 56,382,819

Banjarmasin, November 2018


Plt. Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Kondisi


pada Awal Target Capaian Setiap Tahun Kinerja pada
NO. Indikator Periode RPJMD Akhir Periode
Tahun RPJMD
Tahun Tahun Tahun Tahun (2021)
Tahun 0 2017 1
2 2020 3 2021 4 5
2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Menurunkan 53,5/100.000 114/100.000 112/100.000 110/100.000 110/100.000
AKI/100.000 KH KH KH KH KH KH
Menurunkan AKB /
3,7/1000 KH
1.000 KH 7/1000 KH 6/1000 KH 5/1000 KH 5/1000 KH
Prevalensi Stunting 15,96% 21,20% 21,10% 21,00% 21,00%
Meningkatnya 90% 100% 100% 100%
persentase
kepesertaan jaminan 68%
kesehatan

Banjarmasin, November 2018


Kepala Dinas Kesehatan

H. Lukman Hakim, SKM, M.AP


Pembina
NIP.19610409 198511 1 001

Anda mungkin juga menyukai