Anda di halaman 1dari 86

RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
perkenan-Nya Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dapat
merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun
2019.
Dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) yang merupakan
dokumen awal penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas
Kesehatan ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016 – 2021 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, selaras dengan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 serta Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 2016-2021. Dengan
demikian, pada penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja
(Renja) Tahunan ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah bidang kesehatan dengan sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam
rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.
Penggambaran seluruh rencana kegiatan pembangunan
kesehatan tersebut disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang
dijadikan tuntunan pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi) yang
disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA
OPD), baik gambaran rencana Kabupaten maupun sektor/OPD yang
merupakan Leading pelaksana pembangunan dari masing – masing
bidang yang bertanggung jawab.
Guna memenuhi hal tersebut, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan
menyusun Renja Tahun 2019, sebagai Koordinator dan penggerak
pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai. Sehingga
pembangunan kesehatan dapat disinergikan dengan sasaran dan tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Banggai.
Kami mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya atas semua
pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga penyusunan Renja
ini dapat terselesaikan. Kami menyadari, penyusunan Renja ini masih
jauh dari sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan masukan dan
saran dari seluruh elemen, guna penyempurnaan Renja ini, dan semoga
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Luwuk, Juni 2018


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai

Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM


NIP. 19670121 199803 1 006

2
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari


pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan
program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar
pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara
berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan
penganggaran yang terpadu dan terarah.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa
setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap
terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan
tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang daerah
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah, perencanaan jangka menengah dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan
perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana
Kerja PerubahanPembangunan Daerah (RKPD). Sementara itu,
paralel dengan penyusunan Rencana Kerja
PerubahanPemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU
Nomor 25 tahun 2014 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan
memiliki Rencana Kerja Perubahan(Renja) OPD, yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada
RKPD. Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah (RKPD)

3
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen


perencanaan tahunan. Sedangkan RKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan nggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Arah pembangunan kesehatan jangka menengah
dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
Pembangunan bidang kesehatan tersebut merupakan upaya
untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.
Rencana Kerja Perubahan (Renja) OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat
perubahan anggaran serta kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD.
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai sebagai
penyelenggara pemerintah dalam pembangunan yang
menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab di
bidang kesehatan serta merumuskan kebijakan teknis dalam
mengelola pelayanan kesehatan di daerah, serta melaksanakan
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan
mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting,
maka diperlukan Dinas Kesehatan yang handal dengan
dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas
maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan

4
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

prioritas pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan


tugas dan fungsi yang dimiliki Dinas Kesehatan, maka
disusunlah Renja Dinas Kesehatan tahun 2018 sebagai dokumen
perencanaan pembangunan OPD tahunan dan merupakan
penjabaran dari Renstra OPD yang telah ditetapkan.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan dilakukan melalui 2
(dua) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang
berurutan, mencakup (a) Tahap perumusan rancangan renja
OPD dan (b) Tahap Penyajian Rancangan Renja OPD
sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini.

Gambar 1.
Alur/Bagan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Berdasarkan gambar 1. Penyusunan Rencana Kerja


PerubahanDinas Kesehatan dilakukan melalui perumusan
rancangan dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

5
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

yang dimulai dengan mengumpulkan data, pengolahan data dan


informasi, menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rangcangan awal
RKPD. Keterkaitan Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja merupakan
penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen
daerah yang ada diatasnya seperti Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai dan RKPD.
Konsekuensi implementasi Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah adanya
pelimpahan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah di berbagai sektor, salah satu diantaranya
adalah sektor kesehatan. Urusan kesehatan merupakan urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Pelaksanaan
pelayanan dasar urusan kesehatan berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dengan besaran pembiayaan kesehatan
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah
dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan
belanja negara diluar gaji, besar anggaran kesehatan Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.

6
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1.2 LANDASAN HUKUM


Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2019 Dinas
Kesehatan sebagai berikut:
1.2.1. Landasan Idiil : Pancasila
1.2.2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
1.2.3. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,


Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan
Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesheatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja PerubahanPemerintah Daerah;

8
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang


Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja


Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun
2019.

1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat
bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan
Dinas kesehatan untuk secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan
peran yang diemban, serta merupakan evaluasi terhadap
penyerapan realisasi kegiatan baik fisik maupun non fisik
yang tidak dapat terselesaikan sehingga perlu dilakukan
perubahan terhadap rencana kerja selama 1 tahun
anggaran
1.4.1 Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
bertujuan untuk menjadi dasar dalam menyelenggarakan
kegiatan prioritas Dinas Kesehatan serta turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
dokumen RKPD. Adapun tujuan spesifik yang ingin
dicapai antara lain:

9
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1. Menjadi landasan formal, strategis, dan operasional


bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat
dalam upaya menetapkan prioritas program dan
kegiatan yang mendesak diagendakan. Rencana Kerja
Perubahan(Renja) ini juga diharapkan sebagai acuan
dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pembangunan bidang kesehatan.
2. Menyediakan salah satu pedoman bagi pemerintah
Kabupaten Banggai dalam membiayai program dan
kegiatan Dinas Kesehatan dalam jangka pendek
(tahunan) secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Menggambarkan kondisi umum pelayanan Dinas
Kesehatan saat ini dan menjadi indikator pelayanan
kesehatan secara menyeluruh serta sekaligus
memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada
kurun waktu satu tahun ke depan.
4. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan
evaluasi kinerja tahunan Dinas Kesehatan.
5. Sebagai salah satu acuan dalam mengukur
keberhasilan visi misi pemerintah daerah khususnya
visi misi Dinas Kesehatan dengan menciptakan
Masyarakat Banggai Sehat dan Mandiri, Produktif dan
Berkeadilan.
6. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas
Kesehatan dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu,
terarah, dan terukur sejalan dengan RPJMD dan
RKPD.
7. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas
Kesehatan dalam memahami dan menilai arah

10
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

kebijakan dan program serta kegiatan operasional


tahunan.
8. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja
Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-
OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur,
tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai


Tahun 2018 secara garis besar disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok
dan Fungsi OPD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2019
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

11
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BAB V PENUTUP

Lampiran – Lampiran

12
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH


DINAS KESEHATAN
TAHUN 2017

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu


ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan OPD dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta
hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja


OPD terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan
Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Review tersebut didasarkan atas
laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan


Capaian Renstra OPD

Amanat Pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor


25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/ Lembaga dan
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus
dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan
masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan
pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan.

13
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian


kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun 2017
dan perkiraan capaian tahun 2019 dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Kesehatan berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Rencana Kerja PerubahanDinas Kesehatan Kabupaten Banggai


merupakan penjabaran tahunan kegiatan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hasil pencapaian
pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat
diketahui berdasarkan laporan kinerja hasil dengan mengacu pada
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal
tersebut, Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran yang telah dicapai atau
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai selama
tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2019.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dinas


Kesehatan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel. 2.1 berikut
ini:

14
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

15
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017
Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai

Realisasi Target Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target Kinerja Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Kinerja Hasil Program dan Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja Capaian Program Tahun 2017
Program dan Kegiatan
Pemerintahan Program (Renstra
Kode Keluaran Target Renja Realisasi Renja (Renja Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Daerah dan (outcome)/ Perangkat Daerah)
Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Tingkat Perangkat Program dan Realisasi Target
Program/ Kegiatan Kegiatan (output) Tahun 2021
tahun 2016 Daerah Tahun Daerah Tahun Realisasi (%) Daerah Tahun Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 2018) berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

1 URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
1.02.01
KESEHATAN
1.02.01.01 Persentase Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Layanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%
Perkantoran
Perkantoran
1.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat
Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Menyurat
Penyediaan jasa
Jumlah rekening listrik, air
1.02.01.01.02 Komunikasi, sumber daya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
dan telepon
air & listrik
Penyediaan Jasa
1.02.01.01.03 Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
1.02.01.01.10 Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor
Penyediaan Barang
Persentase cetakan dan
1.02.01.01.11 Cetakan Dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penggandaan
Penggandaan
Persentase Penyediaan
Penyediaan komponen
komponen
1.02.01.01.12 instalasi/penerangan 100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%
instalasi/penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor
Persentase Bahan
Penyediaan Makanan dan
1.02.01.01.17 Makanan dan Tenaga RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Minuman
Pratama
Rapat-rapat kordinasi dan Persentase Perjalanan
1.02.01.01.18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
konsultasi ke luar daerah Dinas Luar Daerah

Rapat-rapat kordinasi dan Jumlah Perjalanan Dinas


1.02.01.01.19 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
konsultasi dalam daerah Dalam Daerah

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Tahun 2017 Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

16
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Kegiatan s/d Daerah Tahun


tahun 2016 2018)

Target Renja Realisasi Renja Realisasi Capaian Tingkat Capaian


Perangkat Perangkat Tingkat Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Realisasi (%) Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 berjalan (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan
1.02.01.01.20 Administrasi Teknis tenaga administrasi teknis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Perkantoran perkantoran
Persentase Peningkatan
Peningkatan Sarana
1.02.01.02 Kualitas Sarana Dan 100% 100% 100% 93,30%
Dan Prasarana Aparatur
Prasarana Aparatur
Persentase
Pembangunan Gedung
1.02.01.02.03 Pembangunan Gedung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor
Kesehatan
Pengadaan Kendaraan Persentase kendaraan
1.02.01.02.05 100% 100% 100% 100% 100% n/a n/a n/a
Dinas/ Operasional Dinas operasional
Persentase Pengadaan
Pengadaan perlengkapan
1.02.01.02.07 Perlengkapan Gedung 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gedung kantor
Kantor
Pengadaan peralatan Persentase pengadaan
1.02.01.02.09 100% 100% 100% 41,10% 41,10% 100% 100% 80,4%
gedung kantor peralatan gedung kantor

Persentase Pengadaan
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair 100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%
Meubelair Kantor
Pemeliharaan rutin/ Persentase Gedung
1.02.01.02.22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
berkala gedung kantor kantor dipelihara
Pemeliharaan Persentase kendaraan
1.02.01.02.24 rutin/berkala kendaraan dinas operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dinas/operasional dipelihara
Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi sedang/berat
1.02.01.02.42 sedang/berat gedung 1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
gedung kantor
kantor
Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan
1.02.01.03 100% 100% 100% 75%
Aparatur disiplin aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu Jumlah Mesin/ Kartu
1.02.01.03.01 2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%
Absensi Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas
1.02.01.03.02 Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian khusus
1.02.01.03.03 145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Khusus Hari-hari Tertentu hari-hari tertentu

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan


Tahun 2017

17
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Realisasi
Target Renja Realisasi Renja Capaian Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Program dan Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Program peningkatan Persentase peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 19,08%
1.02.01.05 kapasitas sumber daya kapasitas sumber daya
aparatur aparatur
Jumlah SDM kesehatan 50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0%
Pendidikan dan pelatihan yang mengikuti pelatihan/
1.02.01.05.01
formal pendidikan
formal/informal
Pembinaan dan Jumlah pembinaan dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.05.04 Pemantauan Kerja Pemantauan Kerja
Aparatur Aparatur
Jumlah Laporan 1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Kebutuhan SDM
Kesehatan
Program peningkatan Persentase dokumen
pengembangan sistem perencanaan
1.02.01.06 100% 100% 100% 100% 100% 70,80%
pelaporan capaian pembangunan
kinerja dan keuangan kesehatan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan Jumlah Laporan Capaian
1.02.01.06.01 2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
ikhtisar realisasi kinerja Kinerja dan Ikhtisar OPD
OPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan
1.02.01.06.03 Prognosis realisasi Prognosis Realisasi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%
anggaran Anggaran
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen
1.02.01.06.05 Perencanaan dan 7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%
Perencanaan OPD
Anggaran OPD
Penyusunan laporan Jumlah laporan
1.02.01.06.09 inventarisasi aset PEMDA inventarisasi aset PEMDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%
Banggai (OPD) Banggai (OPD)
Persentase
Program Pengembangan
1.02.01.07 Pengembangan Sistem 100% 100% 100% 66,70%
Sistem Informasi/Data
Informasi/ Data
Jumlah dokumen
Pemutakhiran sistem
1.02.01.07.01 pemutakhiran data 1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
informasi data Base
SP2TP
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Tahun 2017

18
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Daerah dan (outcome)/ (Renstra Program dan Realisasi (Renja


Program/ Kegiatan Kegiatan (output) Perangkat Daerah) Keluaran Target Renja Realisasi Renja Capaian Perangkat Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Tahun 2021 Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Program dan Daerah Tahun Program dan Realisasi Target
tahun 2016 Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d 2018) Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Jumlah profil kesehatan


Penyusunan Profil
1.02.01.07.03 dan data dasar yang 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
Perangkat Daerah
disusun
Jumlah dokumen profil
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 0 66,7
SDM Kesehatan
Jumlah penyusunan
dokumen profil 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7
kepegawaian
Jumlah penyusunan
Pemutakhiran data
1.02.01.07.05 dokumen analisis jabatan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 83,4
kepegawaian
dan evaluasi jabatan
Jumlah dokumen
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 66,7%
pemutakhiran data SDM
Jumlah Puskesmas yang
Pemutakhiran Sistem
1.02.01.07.06 menerapkan SIKDA 27 PKM 13 PKM 14 PKM 14 PKM 100% 14 PKM 0 66,7%
Informasi Kesehatan
Generik
Persentase dokumen
Perencanaan Umum dan
perencanaan
1.02.01.08 Pengendalian 100% 100% 100% 100% 84,24%
pembangunan
Pelaksanaan Kegiatan
kesehatan
Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan
pengendalian pengendalian
1.02.01.08.02 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
pelaksanaan Program dan pelaksanaan dan kegiatan
kegiatan di Puskesmas
Penyelenggaraan
Persentase Pelaksanaan
penilaian hasil
1.02.01.08.03 pemeriksaan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,2% 67,4%
pelaksanaan kontrak
pekerjaan
(PHO/FHO)
Jumlah Dokumen hasil
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 66,7%
penilaian PHO/FHO
Program Obat dan Persentase obat dan
1.02.01.15 100% 100% 100% 82,52%
Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan
Pengadaaan obat dan Jumlah obat dan
1.02.01.15.01 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 3 Jenis 1 Jenis 80%
perbekalan kesehatan perbekalan kesehatan
Jumlah Pelaksanaan
Peningkatan mutu
Distribusi Obat dan e-
1.02.01.15.05 penggunaan obat dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
Logistik di Puskesmas
perbekalan kesehatan
dan Jaringannya
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Tahun 2017
Realisasi Tingkat Capaian
Target Renja Realisasi Renja Realisasi Capaian
Capaian Realisasi Target
Perangkat Perangkat Program dan
Program dan Renstra (%)

19
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d Kegiatan s/d tahun


2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase pelaksanaan
pengawasan mutu sarana 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Produksi PKRT
Persentase pelaksanaan
pengawasan mutu sarana 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Distribusi PKRT
Jumlah monitoring dan
evaluasi ketersediaan
Monitoring, evaluasi dan
1.02.01.15.06 obat di Puskesmas dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
pelaporan
Jaringannyayang
dilaksanakan

Program Upaya Persentase Upaya


1.02.01.16 100% 100% 100% 66,40%
Kesehatan Masyarakat Kesehatan Masyarakat

Pengadaan peralatan dan Persentase ketersediaan


perbekalan kesehatan peralatan dan perbekalan
1.02.01.16.08 100% 99,48% 100% 100% 100% 100% 0,22% 66,7
termasuk obat generik kesehatan termasuk obat
esensial generik esensial
Peningkatan pelayanan Jumlah kegiatan
1.02.01.16.12 dan penanggulangan pelayanan kesehatan di 4 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 4 Daerah Terpencil 100% 1 Daerah Terpencil 1 Daerah Terpencil 100%
masalah kesehatan daerah terpencil
Persentase Penyediaan
Penyediaan biaya
dana operasional
1.02.01.16.13 operasional dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,4%
Puskesmas dan
pemeliharaan
jaringannya

Kerjasama pelayanan Jumlah kunjungan Dokter


1.02.01.16.16 8 Kali n/a 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 80%
Dokter Ahli Ahli ke PKM

Persentase penyediaan
Bantuan Operasional
1.02.01.16.18 dana Bantuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
Kesehatan
Operasional Kesehatan
Persentase Puskesmas
Jaminan Persalinan
1.02.01.16.19 yang melaksanakan 100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%
(Jampersal)
kegiatan jampersal

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
2017 Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Realisasi Renja Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian


Perangkat Perangkat Capaian Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Program dan Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 Kegiatan s/d berjalan (tahun 2018)

20
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

tahun berjalan
(tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Jumlah puskesmas yang


1.02.01.16.20 Akreditasi Puskesmas dilakukan survei penilaian 26 PKM n/a 2 PKM 2 PKM 100% 22 PKM 9 PKM 42,3%
akreditasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase pelaksanaan
1.02.01.16.23 Matra dan Krisis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,47% 83,2%
SPGDT, PSC dan P3K
Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
Pelayanan kesehatan
melaksanakan pembinaan
1.02.01.16.21 tradisional dan 27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 13 PKM 50%
kesehatan pada penyehat
komplementer
tradisional
Persentase Pembinaan
pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan
1.02.01.16.22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 70%
kerja pada pekerja formal dan
informal

persentase CJH yang


1.02.01.16.24 Pelayanan kesehatan haji 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1,83% 67,3%
dilayani

Persentase Peningkatan
Program Pengawasan
1.02.01.17 pengawasan industri 100% 100% 100% 69,87%
Obat dan Makanan
rumah tangga
Jumlah kunjungan
Peningkatan pengawasan
pengawasan keamanan
1.02.01.17.02 keamanan pangan dan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%
pangan dan bahan
bahan berbahaya
berbahaya
Peningkatan kapasitas Persentase Ketersediaan
1.02.01.17.03 laboratorium pengawasan alat-alat dan bahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%
obat dan makanan laboratorium kesehatan
Pengawasan dan Persentase pelaksanaan
1.02.01.17.06 Pengendalian Terpadu pengawasan apotik dan 100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%
Sediaan Farmasi toko obat
Program Promosi
Kesehatan dan Persentase Rumah
1.02.01.19 95% 70% 80%
Pemberdayaan Tangga Sehat
masyarakat

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Target Renja Realisasi Renja Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Capaian Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Program dan Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 Kegiatan s/d berjalan (tahun 2018)

21
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

tahun berjalan
(tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase Pelayanan
kes jasmani dan 100% 100% 100%
olahraga

Penyuluhan masyarakat Persentase Rumah


1.02.01.19.02 95% 28,2% 70% 70% 100% 80% n/a 49,1
pola hidup sehat tangga ber PHBS

Persentase pembentukan,
Pengembangan desa
1.02.01.19.06 pembinaan dan pelatihan 95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%
siaga
kader desa siaga aktif
Jumlah kunjungan
Lomba-lomba bidang
1.02.01.19.07 penilaian dan lomba 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%
kesehatan
bidang kesehatan
Persentase pengadaan
1.02.01.19.08 Peningkatan KIE sarana KIE pendukung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%
upaya promkes
Persentase pembinaan
1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM dan pemberdayaan 100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%
posyandu
Jumlah pembinaan
Pelayanan kesehatan
1.02.01.19.10 kegiatan kesehatan 12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%
olahraga dan kebugaran
olahraga
Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil
1.02.01.20 5% 60% 40%
Masyarakat KEK dan Anemia
Prevalensi Balita gizi
< 1% < 2% < 1%
buruk
Jumlah laporan hasil
Penyusunan peta
pemetaan balita
1.02.01.20.01 informasi masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
berdasarkan indeks
kurang gizi
growth trajectory
Persentase ibu hamil KEK
Pemberian Tambahan dan anemia yang
1.02.01.20.02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Makanan dan Vitamin mendapatkan intervensi
penanganan gizi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Realisasi
Target Renja Realisasi Renja Capaian Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Program dan Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

22
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase Balita
Penderita gizi buruk
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapat PMT
pemulihan
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Persentase balita gizi
Anemia Gizi Besi,
buruk dengan tanda klinis
Gangguan Akibat kurang
1.02.01.20.03 yang mendapatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Yodium (GAKY), Kurang
suplemen makanan dan
Vitamin A, dan
vitamin
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
Pemberdayaan
Persentase Program PIS
masyarakat untuk
1.02.01.20.04 PK yang dilaksanakan 95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%
pencapaian keluarga
oleh TPG dan Kader
sadar gizi
Persentase balita gizi
lebih mendapatkan
1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih 100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%
penanggulangan masalah
gizi

Program Pengembangan Persentase Kecamatan


1.02.01.21 95% 75% 80%
Lingkungan Sehat Sehat

Pengkajian Jumlah laporan hasil


1.02.01.21.01 Pengembangan kajian pengembangan 1 Buah n/a 1 Buah 1 Buah 100% 1 Buah 0 50%
lingkungan sehat lingkungan sehat
Persentase pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
1.02.01.21.03 Sosialisasi Kebijakan 100% n/a 100% 100% 100% 100% 0 50%
Lingkungan Sehat
Lingkungan Sehat

Pengembangan Jumlah desa yang


1.02.01.21.05 337 Desa/ Kelurahan 73 Desa/ Kelurahan 103 Desa/ Kel 129 Desa/ Kel 125,24 137 Desa/ Kel 53 Desa/ Kel 85%
lingkungan sehat melaksanakan STBM

Percepatan Jumlah Puskesmas yang


1.02.01.21.06 pengembangan sanitasi mengimplementasikan 27 PKM n/a 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
masyarakat program PPSP

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Target Renja Realisasi Renja Realisasi Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Capaian Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Program dan Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 Kegiatan s/d berjalan (tahun 2018)

23
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

tahun berjalan
(tahun 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Persentase pelayanan
Pemeriksaan air,
1.02.01.21.07 pemeriksaan mutu air, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
makanan dan lingkungan
makanan
persentase penderita
Program Pencegahan
penyakit menular yang
dan Penanggulangan
1.02.01.22 mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 75,45%
Penyakit Menular dan
kesehatan sesuai
Wabah
standar
Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%
Persentase
penanggulangan KLB 100% 100% 100% 100%
dan Wabah
Persentase pelaksanaan
Penyemprotan/ fogging
1.02.01.22..01 fogging / PSN di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%
sarang nyamuk
kecamatan

Pengadaan vaksin Jumlah pengadaan vaksin


1.02.01.22..03 372 Vial n/a 280 Vial 280 Vial 100% 280 Vial 50 Vial 58,93%
penyakit menular penyakit menular

Penyelenggaraan Persentase pencegahan


pencegahan dan dan pemberantasan
penanggulangan penyakit penyakit menular dan
1.02.01.22..05 menular (filariasi, ISPA, wabah (filariasi, ISPA, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
Diare, TB Paru, Kusta, Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan Rabies, Malaria, HIV dan
DBD) DBD)

Peningkatan imunisasi Persentase imunisasi


1.02.01.22..08 100% 93% 100% 96,2% 96,2% 100% 43,6% 77,6%
komprehensif lengkap bayi usia (0-11)

Peningkatan surveilans Persentase Desa


1.02.01.22..09 epidemiologi dan Mengalami KLB Yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penanggulangan wabah Ditangani < 24 Jam
Persentase Evaluasi
Program Standarisasi
1.02.01.23 Kebijakan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Realisasi Capaian
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja Realisasi Renja Program dan
Program dan Kegiatan Realisasi Target
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kegiatan s/d tahun
s/d tahun berjalan Renstra (%)
Tahun 2017 Tahun 2017 berjalan (tahun
(tahun 2018)
2018)

24
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan
1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
pelaporan
pelaporan
Persentase Pelaksanaan
1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit 100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
Pratama
Program pengadaan, Persentase pengadaan,
peningkatan dan peningkatan dan
perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan
1.02.01.25 100% 100% 100% 54,51%
prasarana puskesmas/ prasarana puskesmas/
puskemas pembantu puskemas pembantu
dan jaringannya dan jaringannya

Jumlah Pembangunan
1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%
puskesmas

Pembangunan Jumlah Pembangunan


1.02.01.25.02 26 Unit 4 Unit n/a n/a n/a 6 Unit 1 Unit 19,23%
Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu

Pengadaan puskesmas Jumlah Pengadaan


1.02.01.25.04 23 Unit 18 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 3 Unit 1 Unit 100%
keliling puskesmas keliling

Peningkatan Puskesmas Jumlah peningkatan


1.02.01.25.19 menjadi puskesmas rawat puskesmas menjadi 1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
inap puskesmas rawat inap

Monitoring, evaluasi dan Jumlah Monitoring,


1.02.01.25.23 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 5 PKM 73,07%
pelaporan evaluasi dan pelaporan

Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan /


1.02.01.25.24 79 Unit 7 Unit 12 Unit 12 Unit 100% 12 Unit 3 Unit 27,85%
Poskesdes Rehab Poskesdes

Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang /
1.02.01.25.25 Sedang / Berat 24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%
Berat Puskesmas
Puskesmas

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun


Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
2017
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Realisasi Capaian
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja Realisasi Renja Program dan
Program dan Kegiatan Realisasi Target
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kegiatan s/d tahun
s/d tahun berjalan Renstra (%)
Tahun 2017 Tahun 2017 berjalan (tahun
(tahun 2018)
2018)

25
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Rehabilitasi Sedang / Jumlah Rehabilitasi


16 Unit
1.02.01.25.26 Berat Puskesmas Sedang / Berat 45 Unit 3 Unit 16 Unit 100% 7 Unit 3 Unit 48,89%
Pembantu Puskesmas Pembantu
Jumlah
Pembangunan/Rehabilitas
Pembangunan/Rehabilita
1.02.01.25.27 i Sedang/Berat Rumah 17 Unit 12 Unit 5 Unit 5 Unit 100% n/a n/a 100%
si Sedang/Berat Rumah
Dokter/Paramedis
Dokter/Paramedis
Program pengadaan, Persentase pengadaan,
peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ prasarana rumah sakit/
1.02.01.26 100% 100% 100% 0,11%
rumah sakit jiwa/ rumah rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata sakit mata

Pembangunan rumah Jumlah Pembangunan


1.02.01.26.01 1 Unit n/a n/a n/a n/a 1 Unit 0 0
sakit rumah sakit

Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Poliklinik


1.02.01.26.02 4 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Poliklinik Rumah Sakit RS

Pengadaan Gudang Jumlah Gudang


1.02.01.26.03 1 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Obat/Apotik Obat/Apotik

Penambahan Ruang Jumlah Ruang rawat Inap


1.02.01.26.04 rawat Inap Rumah Sakit Rumah Sakit (VVIP, VIP, 3 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III) Kelas I, II, III)
Persentase Pengadaan
Pengadaan alat-alat
1.02.01.26.18 alat-alat kesehatan rumah 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
rumah sakit
sakit

Pengadaan Ambulans/ Jumlah Ambulans/ Mobil


1.02.01.26.20 2 Unit n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Mobil Jenazah Jenazah

Pengadaan bahan-bahan Persentase Pengadaan


1.02.01.26.23 100% n/a 100% 100% 100% 100% 5,67% 5,67%
logistik rumah sakit logistik rumah sakit

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Realisasi Realisasi Capaian
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja Renja Program dan
Program dan Kegiatan Realisasi Target
Perangkat Daerah Perangkat Kegiatan s/d tahun
s/d tahun berjalan Renstra (%)
Tahun 2017 Daerah Tahun berjalan (tahun
(tahun 2018)
2017 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

26
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase Pengadaan
Pengadaan pencetakan
pencetakan administrasi
1.02.01.26.24 administrasi dan surat 100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%
dan surat menyurat
menyurat rumah sakit
rumah sakit
Program kemitraan
Persentase masyarakat
1.02.01.28 peningkatan pelayanan 100% 70% 90% 90,76%
yang memiliki JKN
kesehatan
Jumlah masyarakat yang
Kemitraan asuransi
1.02.01.28.01 telah menerima kartu 386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%
kesehatan masyarakat
kepesertaan JKN
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring dan
1.02.01.28.08 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
Pelaporan evaluasi kegiatan JKN
Persentase pelayanan
Program peningkatan
kesehatan dasar pada
1.02.01.29 pelayanan kesehatan 100% 100% 100%
Bayi baru lahir sesuai
anak balita
standar
Penyelenggaraan
Persentase kunjungan
1.02.01.29.01 peningkatan pelayanan 100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%
neonatus (KN)
kesehatan Anak Balita

Persentase pelayanan
100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a
SKDN di posyandu

Program peningkatan Persentase Pelayanan


1.02.01.30 pelayanan kesehatan Kesehatan Usia Lanjut 100% 100% 100% 96,30%
Lansia Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.30.06 melaksanakan posbindu 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
Lansia
lansia
Persentase
Program Pengawasan
peningkatan mutu
1.02.01.31 dan Pengendalian 100% 100% 100% 100%
pengawasan TTU dan
Kesehatan Makanan
TPM
Pengawasan dan Persentase pembinaan
Pengendalian Keamanan dan pengawasan
1.02.01.31.02 dan Kesehatan Makanan keamanan kesehatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
hasil produksi rumah makanan hasil produksi
tangga rumah tangga

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Realisasi Realisasi Capaian
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja Renja Program dan
Program dan Realisasi Target
Perangkat Daerah Perangkat Kegiatan s/d tahun
Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
Tahun 2017 Daerah Tahun berjalan (tahun
berjalan (tahun 2018)
2017 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

27
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pengawasan dan Persentase pembinaan


Pengendalian Keamanan dan pengawasan
1.02.01.31.03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Makanan keamanan kesehatan
Restaurant makanan
Persentase pelayanan
Program Peningkatan
kesehatan dasar pada
1.02.01.32 Keselamatan Ibu 100% 100% 100%
ibu hamil dan bersalin
Melahirkan dan Anak
sesuai standar
Persentase pelayanan
kesehatan anak remaja 100% 75% 80%
sesuai standar
Persentase Ibu hamil
Penyelenggaraan
yang mendapatkan
1.02.01.32.04 Peningkatan Pelayanan 100% 83,9% 100% 90,09% 90,09% 100% 96% 89,99%
pelayanan antenatal care
Kesehatan Ibu dan Anak
( K1 s/d K4)
Persentase ibu hamil
dengan komplikasi yang
100% 84,8% 100% 100% 100% 100% 38% 79,3%
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh tenaga
100% 86,5% 100% 84,94% 84,94% 100% 85% 85,48
kesehatan di fasilitas
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan posyandu 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,3%
prakonsepsi
Penyelenggaraan Persentase pelayanan
1.02.01.32.05 Peningkatan Pelayanan kesehatan reproduksi dan 100% n/a 75% 70% 93,33% 80% 68% 69%
Kesehatan Anak Remaja prakonsepsi pada remaja
persentase penderita
penyakit tidak menular
Program Pencegahan
1.02.01.34 yang mendapatkan 100% 100% 100%
Penyakit Tidak Menular
pelayanan kesehatan
sesuai standar
persentase penderita
Pencegahan Penyakit penyakit tidak menular
1.02.01.34.01 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tidak Menular yang ditemukan dan
ditangani sesuai standar

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra


Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2017
Realisasi Renja Realisasi Capaian Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja
Perangkat Program dan Program dan Kegiatan Realisasi Target
Perangkat Daerah
Daerah Tahun Kegiatan s/d tahun s/d tahun berjalan Renstra (%)
Tahun 2017
2017 berjalan (tahun 2018) (tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)

Prevalensi merokok usia


10% n/a 45% 26,3% 58,4% 30% 28% 58%
< 18 tahun

28
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase ODGJ berat


Pelayanan kesehatan jiwa
1.02.01.34.02 yang mendapat 100% n/a 50% 29,8% 59,6% 100% 43,27 43,27
dan Napza
pelayanan kesehatan
Persentase peningkatan
Program Sarana dan
1.02.01.35 Alat Kesehatan yang 100% 100% 100% 50%
Prasarana Kesehatan
bermutu dan akurat

Standarisasi peralatan Persentase kalibrasi alat


1.02.01.35.01 100% n/a 100% 100% 100% 100% 50% 50%
kesehatan kesehatan

Persentase pelayanan
Program Peningkatan
kesehatan anak usia
1.02.01.36. Kesehatan Anak 100% 90% 100%
sekolah dasar sesuai
Sekolah
standar
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan 100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%
anak sekolah
anak sekolah

29
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

a. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target


kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Pengadaan peralatan gedung kantor
 Pengadaan meubelair
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Pendidikan dan pelatihan formal
 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
 Penyusunan laporan inventarisasi aset PEMDA Banggai
(OPD)
- Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
 Pemutakhiran sistem informasi data base
 Penyusunan profil Perangkat Daerah
 Pemutakhiran data kepegawaian
 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
 Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak
(PHO/FHO)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan
termasuk Obat Generik Esensial
 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
 Kerjasama pelayanan Dokter Ahli
 Jaminan Persalinan
 Bantuan Operasional Kesehatan
 Akreditasi Puskesmas
 Pelayanan Kesehatan Kerja
 Pelayanan Kesehatan Matra dan Krisis Kesehatan
 Pelayanan Kesehatan Haji

30
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- Program Pengawasan Obat dan Makanan


 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat
dan makanan
 Pengawasan dan Pengendalian Terpadu Sediaan Farmasi
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
 Pengembangan lingkungan sehat
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan Wabah
 Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
 Pengadaan vaksin penyakit menular
 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
 Peningkatan imunisasi komprehensif
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
 Pembangunan puskesmas
 Pembangunan Puskesmas Pembantu
 Peningkatan Puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 Pembangunan / Rehab Poskesdes
 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
 Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
 Pembangunan rumah sakit
 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat
rumah sakit
- Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
 Pelayanan Kesehatan Lansia
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

31
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu


dan Anak
 Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Remaja
- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
 Pelayanan kesehatan jiwa dan Napza
- Program Sarana dan Prasarana Kesehatan
 Standarisasi peralatan kesehatan
- Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah
 Penjaringan kesehatan anak sekolah
b. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 Penyediaan jasa surat menyurat
 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 Penyediaan jasa kebersihan kantor
 Penyediaan alat tulis kantor
 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan
kantor
 Penyediaan makanan dan minuman
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 Pembangunan gedung kantor
 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 Pengadaan mesin/kartu absensi
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
- Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Program dan
kegiatan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 Peningkatan mutu dan penggunaan obat dan PKRT
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

32
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat


 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
 Pemberian makanan tambahan (PMT) dan vitamin
 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 Percepatan pengembangan sanitasi masyarakat
 Pemeriksaan air, makanan dan lingkungan
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dan Wabah
 Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
- Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
 Pengadaan puskesmas keliling
 Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah
Dokter/Paramedis
- Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan
Makanan hasil produksi rumah tangga
 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Kesehatan
Makanan Restaurant
- Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
 Pencegahan Penyakit Tidak Menular
c. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/ keluaran yang direncanakan
Tidak ada program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan.

33
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau


melebihi target kinerja program/ kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/
kegiatan adalah :
- Program/kegiatan 2018 dalam proses pelaksanaan, sehingga
belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.
- Adanya puskesmas baru yang belum teregistrasi pada tahun
2016-2018, sehingga belum menjadi target pelaksanaan
program/kegiatan hingga tahun 2019.
- Pengumpulan data dan ketepatan waktu laporan belum
optimal baik dari Puskesmas dan jaringannya, maupun dari
mitra kesehatan.
- Penyebaran/ distribusi tenaga kesehatan yang belum merata
untuk di semua kecamatan sehingga mempengaruhi
penemuan dan penanganan kasus/ masalah kesehatan.
- Sumber daya kesehatan baik dalam hal kuantitas maupun
kuantitas belum memenuhi standar/ rasio tenaga kesehatan
terhadap penduduk serta pendayagunaan belum sesuai
potensi dan kebutuhan pemberdayaan SDM Kesehatan.
- Peningkatan mutu sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
belum optimal, dari total 27 Puskesmas baru 7 Puskesmas
yang sudah terakreditasi (25,93%).
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah
Pada beberapa program/kegiatan yang telah tercapai target
capaian program memiliki implikasi terhadap peningkatan
kesadaran (awareness) maupun dedikasi tenaga kesehatan
maupun masyarakat terhadap masalah kesehatan, sedangkan
yang belum mencapai target berdampak pada belum tuntasnya
permasalahan kesehatan yang dihadapi tersebut.
f. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
tersebut
Koordinasi dan konsolidasi terhadap misi, sasaran, indikator
serta target yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun,
sebagai pengejawantahan tugas, pokok dan fungsi guna
penyeimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

34
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

terarah, bersinergi antara program dan kegiatan serta


penganggaran yang tersedia.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN
Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan berdasarkan
indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang
mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur
organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kesehatan.
Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat dari
pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan
kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut
ini :

35
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kab. Banggai
Tahun 2017-2021
SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Standar IKK Catatan Analisis
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Nasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 86,31% 96% 100% 100%
Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%
Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 93% n/a 100% 100%
Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 72,8% n/a 100% 100%
Balita
5. Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan 100% - 100% 100% 100% 100% 96,5% n/a 100% 100%
Dasar
6. Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif 100% - 100% 100% 100% 100% 73,4% n/a 100% 100%

7. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 88,9% n/a 100% 100%
Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 87,20% n/a 100% 100%
Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes 100% - 100% 100% 100% 100% 79,24% n/a 100% 100%
melitus
10. Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan 100% - 50% 100% 100% 100% 86% n/a 100% 100%
gangguan Jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan
Penderita Tuberkulosis 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sesuai Standar
12. Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Risiko 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terinfeksi HIV
13. Persentase Balita
Penderita gizi buruk
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapat PMT
pemulihan
14. Persentase ibu hamil
KEK dan anemia yang
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
15. Persentase balita gizi
buruk dengan tanda - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
klinis yang mendapatkan

36
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

suplemen makanan dan


vitamin
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
16. Persentase kunjungan
- 100% 100% 100% 100% 100% 99% 95% 100% 100%
neonatus (KN)
17. Persentase pelayanan
- 100% 75% 80% 90% 95% 61,1% n/a 90% 95%
SKDN di posyandu
18. Persentase Ibu hamil
yang mendapatkan
- 100% 100% 100% 100% 100% 97,13% 96% 100% 100%
pelayanan antenatal
care (K1)
19. Persentase Ibu hamil
yang mendapatkan
- 100% 100% 100% 100% 100% 90,09% 88% 100% 100%
pelayanan antenatal
care (K4)
20. Persentase ibu hamil
dengan komplikasi yang
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% 100% 100%
mendapatkan pelayanan
kesehatan
21. Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh
- 100% 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%
tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan
22. Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi
- 100% 75% 80% 100% 100% 70% 68% 100% 100%
dan prakonsepsi pada
remaja
23. Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan - 100% 90% 100% 100% 100% 57,7% n/a 100% 100%
anak sekolah
24. Persentase Rumah
- 100% 70% 80% 85% 100% 100% n/a 100% 100%
tangga ber PHBS
25. Jumlah desa yang 53 Desa/
- 337 Desa/ Kel 103 Desa/ Kel 137 Desa/ Kel 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel 167 Desa/ Kel 203 Desa/ Kel 269 Desa/ Kel
melaksanakan STBM Kelurahan
26. Persentase pencegahan
dan pemberantasan
penyakit menular dan
wabah (filariasi, ISPA, - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan
DBD)
27. Prevalensi merokok usia
- 10% 45% 30% 25% 20% 26,3% 28% 25% 20%
< 18 tahun
28. Persentase imunisasi
- 100% 100% 100% 100% 100% 96,2% 43,6% 100% 100%
lengkap bayi usia (0-11)
29. Jumlah puskesmas yang
dilakukan survei - 26 PKM 2 PKM 22 PKM 26 PKM 26 PKM 2 PKM 7 PKM 22 PKM 26 PKM
penilaian akreditasi

37
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

30. Jumlah masyarakat yang


telah menerima kartu - 386.751 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa 238.680 Jiwa 351.000 Jiwa 362.917 Jiwa 374.834 Jiwa
kepesertaan JKN

38
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal


(SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai tahun 2017, dari 12
indikator SPM, baru 2 (dua) indikator yang mencapai target 100%
yakni Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis Sesuai Standar
serta Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes melitus. Sedangkan
10 (sepuluh) indikator lainnya belum mencapai target, hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor yakni :
a. Perubahan SPM yang baru mengharuskan semua target SPM
mencapai 100%, sedangkan sumber daya kesehatan baik dari
segi kuantitas, kualitas, distribusi maupun pendayagunaannya
belum sesuai potensi, kompetensi serta pemberdayaan SDM.
b. Pengumpulan data dan ketepatan waktu pelaporan dari
Puskesmas dan jaringannya maupun lintas sektor masih belum
optimal.
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD
Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan,
melainkan juga tanggungjawab dari berbagai sektor terkait lainnya,
disamping tanggungjawab individu dan keluarga.

Selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai,


bahwa urusan kesehatan berada di misi ke-6 yakni meningkatkan
kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah dengan
tujuan meningkatkan indeks pembangunan kesehatan serta sasaran
strategis meningkatnya status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan


Dinas Kesehatan, permasalahan dan hambatan dalam
penyelenggaraaan tugas, fungsi, capaian terhadap visi dan misi
kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang,
maka ditentukan isu strategis Dinas kesehatan sebagai berikut :

39
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar.


2. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit infeksi
seperti Malaria, ISPA, dan Diare serta tingginya angka
kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular, TB Paru,
Kusta dan masih terdapat pula kematian akibat penyakit tidak
menular.
3. Masih kurangnya akses air bersih dan sanitasi dasar.
4. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang
bermutu, terutama pada kelompok rentan seperti : penduduk
miskin dan daerah terpencil.
5. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran
sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya
dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
6. Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan
kebijakan, program, dan anggaran serta masih terbatasnya
koordinasi dan integrasi lintas sektor.
7. Terbatasnya biaya operasional yang memadai di Puskesmas.
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan.
9. Transportasi yang masih sulit.
10. Perilaku dan partisipasi masyarakat belum optimal.
11. Masih terbatasnya manajemen dan informasi kesehatan.
Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Dinas Kesehatan
Kabupaten Banggai akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Menentukan skala prioritas dalam rangka penyusunan


program dan kegiatan;
b. Program dan kegiatan disusun berdasarkan ketersediaan dan
dukungan dana;
c. Seluruh isu-isu strategis akan dijadikan dasar dalam
penyusunan program dan kegiatan.

40
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

Dokumen Rencana Kerja PerubahanPembangunan Daerah


(RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode
satu tahun yang memuat program dan kegiatan seluruh OPD
dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD
maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD dan
menjadi pedoman dalam penyusunan Renja OPD serta serta
menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD perlu
dilakukan review terhadap rancangan awal.
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mkinerja yang dicapai oleh dinas Kesehatan, dengan arahan kepala
daerah terkait priorits program dan pagu indikatif yang disediakan
untuk Dinas Kesehatan berdasarkan Rancangan awal RKPD.
Dengan tetap mengacu pada visi dan misi Kabupaten Banggai serta
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, maka pada tahun 2019
program dan kegiatan yang direncanakan secara umum pada
Rencana Kerja Perubahan(Renja) telah sesuai sebagaimana
tertuang dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Banggai, terdiri
dari 25 program dan 103 kegiatan yang secara umum dapat
digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini :

41
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Tahun 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Persentase
Program Pelayanan
Program Pelayanan peningkatan layanan peningkatan
1. 100% 9.037.500.000 Administrasi 100% 9.037.500.000
Administrasi Perkantoran perkantoran layanan
Perkantoran
perkantoran

Luwuk Jumlah Penyediaan 12 Bulan 9.000.000 Penyediaan jasa surat Luwuk Jumlah Penyediaan 12 Bulan 9.000.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat
jasa surat menyurat menyurat jasa surat menyurat

Jumlah Penyediaan Jumlah Penyediaan


Penyediaan jasa
Penyediaan jasa komunikasi, jasa komunikasi, jasa komunikasi,
b. Luwuk, RS Pratama 12 Bulan 258.500.000 komunikasi, sumber Luwuk, RS Pratama 12 Bulan 258.500.000
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan sumber daya air dan
daya air dan listrik
listrik listrik

Jumlah penyediaan Jumlah penyediaan


Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan jasa
c. Luwuk, RS Pratama jasa kebersihan kantor 12 Bulan 113.300.000 Luwuk, RS Pratama jasa kebersihan 12 Bulan 113.300.000
kantor kebersihan kantor
kantor

Persentase Persentase
Penyediaan alat tulis
d. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk, RS Pratama Penyediaan alat tulis 100% 175.000.000 Luwuk, RS Pratama Penyediaan alat tulis 100% 175.000.000
kantor
kantor kantor

Persentase Penyediaan barang Persentase


Penyediaan barang cetakan dan Penyediaan barang Penyediaan barang
e. Luwuk 100% 48.400.000 cetakan dan Luwuk 100% 48.400.000
penggandaan cetakan dan cetakan dan
penggandaan penggandaan penggandaan

Persentase Persentase
Penyediaan komponen Penyediaan komponen Penyediaan komponen Penyediaan
f. instalasi/penerangan bangunan Luwuk instalasi/penerangan 100% 50.000.000 instalasi/penerangan Luwuk komponen 100% 50.000.000
kantor bangunan kantor bangunan kantor instalasi/penerangan
bangunan kantor

Persentase Persentase
Penyediaan makanan dan Penyediaan makanan
g. Luwuk, RS Pratama Penyediaan makanan 100% 75.000.000 Luwuk, RS Pratama Penyediaan makanan 100% 75.000.000
minuman dan minuman
dan minuman dan minuman

42
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Rapat- Persentase Rapat-rapat


Rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan koordinasi dan
h. Luar Daerah 100% 265.000.000 dan konsultasi ke luar Luar Daerah 100% 265.000.000
konsultasi ke luar daerah konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah
daerah
daerah

Jumlah Rapat-rapat Jumlah Rapat-rapat


Rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan koordinasi dan
i. Dalam Daerah 26 PKM 60.000.000 dan konsultasi dalam Dalam Daerah 26 PKM 60.000.000
konsultasi dalam daerah konsultasi dalam konsultasi dalam daerah
daerah
daerah

Penyediaan tenaga pendukung Jumlah Penyediaan Penyediaan tenaga Jumlah Penyediaan jasa
Luwuk, RS
j. teknis dan administrasi Luwuk, RS Pratama jasa administrasi 12 Bulan 7.982.700.000 pendukung teknis dan administrasi perkantoran 12 Bulan 7.982.700.000
Pratama
perkantoran perkantoran administrasi perkantoran

Persentase Persentase
Program Peningkatan
Program Peningkatan Sarana peningkatan kualitas peningkatan kualitas
2. 100% 3.405.520.000 Sarana dan Prasarana 100% 3.405.520.000
dan Prasarana Aparatur sarana dan sarana dan prasarana
Aparatur
prasarana aparatur aparatur

Persentase Persentase
Pembangunan gedung
a. Pembangunan gedung kantor Luwuk Pembangunan gedung 100% 709.500.000 Luwuk Pembangunan gedung 100% 709.500.000
kantor
kesehatan kesehatan

Persentase Persentase Pengadaan


Pengadaan Kendaraan Dinas/ Pengadaan Kendaraan Luwuk, RS
b. Luwuk, RS Pratama Pengadaan kendaraan 100% 700.000.000 kendaraan Dinas/ 100% 700.000.000
Operasional Dinas/ Operasional Pratama
Dinas/ Operasional Operasional

Persentase
Persentase pengadaan
Pengadaan perlengkapan pengadaan Pengadaan perlengkapan
c. Luwuk 100% 260.700.000 Luwuk perlengkapan gedung 100% 260.700.000
gedung kantor perlengkapan gedung gedung kantor
kantor
kantor

Persentase Persentase pengadaan


Pengadaan peralatan gedung Pengadaan peralatan
d. Luwuk pengadaan peralatan 100% 150.000.000 Luwuk peralatan gedung kantor 100% 150.000.000
kantor gedung kantor
gedung kantor

Persentase Persentase Pengadaan


e. Pengadaan meubelair Luwuk 100% 1.091.320.000 Pengadaan meubelair Luwuk 100% 1.091.320.000
Pengadaan meubelair meubelair

Persentase Persentase
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan
f. Luwuk 100% 200.000.000 Luwuk 100% 200.000.000
gedung kantor rutin/berkala gedung berkala gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor kantor

43
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Pemeliharaan Persentase


Pemeliharaan rutin/ berkala
Pemeliharaan rutin/ berkala rutin/berkala kendaraan Pemeliharaan
g. Luwuk 100% 144.000.000 kendaraan Luwuk 100% 144.000.000
kendaraan dinas/operasional dinas/operasional rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional

Jumlah Rehabilitasi Jumlah Rehabilitasi


Rehabilitasi sedang/berat Rehabilitasi sedang/berat
h. Luwuk sedang/berat gedung 1 Unit 150.000.000 Luwuk sedang/berat gedung 1 Unit 150.000.000
gedung kantor gedung kantor
kantor kantor

Persentase Peningkatan Persentase


Program Peningkatan Disiplin Program Peningkatan
3. Disiplin Aparatur 100% 345.000.000 Peningkatan Disiplin 100% 345.000.000
Aparatur Disiplin Aparatur
Aparatur

Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan


Pengadaan pakaian dinas Pengadaan pakaian dinas
a. Luwuk pakaian dinas beserta 138 pasang 172.500.000 Luwuk pakaian dinas beserta 138 pasang 172.500.000
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya
perlengkapannya perlengkapannya

Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan


Pengadaan Pakaian Khusus Pengadaan Pakaian Khusus
b. Luwuk Pakaian Khusus Hari-Hari 138 pasang 172.500.000 Luwuk Pakaian Khusus Hari- 138 pasang 172.500.000
Hari-hari Tertentu Hari-hari Tertentu
Tertentu Hari Tertentu

Program peningkatan Persentase peningkatan Program peningkatan Persentase


4. kapasitas sumber daya kinerja SDM aparatur 100% 22.000.000 kapasitas sumber daya peningkatan kinerja 100% 22.000.000
aparatur aparatur SDM aparatur

Persentase Tenaga
Persentase Tenaga
Kesehatan yang
Kesehatan yang memiliki 85% 185.000.000 85% 185.000.000
memiliki STR
STR Kompetensi
Kompetensi

Jumlah SDM
Jumlah SDM kesehatan kesehatan yang
30 SDM Pendidikan dan pelatihan 30 SDM
a. Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk, Luar daerah yang mengikuti pelatihan/ 150.000.000 Luwuk, Luar daerah mengikuti pelatihan/ 150.000.000
Kesehatan formal Kesehatan
pendidikan formal/informal pendidikan
formal/informal

Luwuk Jumlah Kunjungan Luwuk Jumlah Kunjungan


Pembinaan dan pemantauan lapangan pembinaan Pembinaan dan lapangan pembinaan
b. 26 PKM 22.000.000 26 PKM 22.000.000
kerja aparatur pemantauan kerja aparatur pemantauan kerja aparatur pemantauan kerja
aparatur

Jumlah Laporan Jumlah Laporan


Kebutuhan SDM 1 Laporan 35.000.000 Kebutuhan SDM 1 Laporan 35.000.000
Kesehatan Kesehatan

44
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


No. Catatan
Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program penigkatan Program penigkatan


Persentase Persentase
pengembangan sistem pengembangan sistem
5. Akuntabiltas Dokumen 100% 146.000.000 Akuntabiltas 100% 146.000.000
pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja
LAKIP Dokumen LAKIP
keuangan dan keuangan

Jumlah Penyusunan Jumlah Penyusunan


Penyusunan laporan capaian Penyusunan laporan
laporan capaian kinerja laporan capaian kinerja
a. kinerja dan ikhtisar realisasi Luwuk 2 Dokumen 27.000.000 capaian kinerja dan ikhtisar Luwuk 2 Dokumen 27.000.000
dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
kinerja SKPD kinerja SKPD

Jumlah Penyusunan Jumlah Penyusunan


Penyusunan pelaporan Luwuk Penyusunan pelaporan Luwuk
b. pelaporan prognosis 2 Dokumen 35.000.000 pelaporan prognosis 2 Dokumen 35.000.000
prognosis realisasi anggaran prognosis realisasi anggaran
realisasi anggaran realisasi anggaran

Penyusunan dokumen Jumlah Penyusunan Penyusunan dokumen Jumlah Penyusunan


c. perencanaan dan anggaran Luwuk Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 54.000.000 perencanaan dan anggaran Luwuk Dokumen Perencanaan 7 Dokumen 54.000.000
SKPD dan Anggaran SKPD SKPD dan Anggaran SKPD

Penyusunan laporan Jumlah laporan Penyusunan laporan Jumlah laporan


d. inventarisasi aset PEMDA Luwuk inventarisasi aset PEMDA 1 Dokumen 30.000.000 inventarisasi aset PEMDA Luwuk inventarisasi aset 1 Dokumen 30.000.000
Banggai (OPD) Banggai (OPD) Banggai (OPD) PEMDA Banggai (OPD)

Persentase Peningkatan Persentase


Program pengembangan Pengembangan SDM Program pengembangan Peningkatan
6. 100% 60.000.000 100% 60.000.000
Sistem Informasi/Data Kesehatan Sistem Informasi/Data Pengembangan SDM
Kesehatan

Persentase peningkatan Persentase


pengembangan SIK 100% 754.000.000 peningkatan 100% 754.000.000
pengembangan SIK

Jumlah dokumen Jumlah dokumen


Pemutakhiran Sistem Informasi Pemutakhiran Sistem
a. Luwuk pemutakhiran data 1 Dokumen 68.500.000 Luwuk pemutakhiran data 1 Dokumen 68.500.000
Data Base Informasi Data Base
SP2TP SP2TP

Jumlah penyusunan Jumlah penyusunan


Penyusunan profil Perangkat Penyusunan profil
b. Luwuk dokumen profil 1 Dokumen 25.000.000 Luwuk dokumen profil 1 Dokumen 25.000.000
Daerah Perangkat Daerah
kepegawaian kepegawaian

Jumlah penyusunan Jumlah penyusunan


dokumen profil kesehatan dokumen profil
2 Dokumen 45.000.000 2 Dokumen 45.000.000
dan data dasar kesehatan dan data
Puskesmas dasar Puskesmas

45
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah dokumen profil 1 Dokumen Jumlah dokumen profil 1 Dokumen


25.000.000 SDM Kesehatan 25.000.000
SDM Kesehatan

Jumlah penyusunan Jumlah penyusunan


c. Pemutakhiran Data dokumen analisis jabatan Pemutakhiran Data dokumen analisis
Luwuk 2 Dokumen 35.000.000 Luwuk 2 Dokumen 35.000.000
Kepegawaian dan evaluasi jabatan Kepegawaian jabatan dan evaluasi
jabatan

Jumlah dokumen Jumlah dokumen


pemutakhiran data SDM 1 Dokumen 35.000.000 pemutakhiran data 1 Dokumen 35.000.000
SDM

Jumlah Puskesmas yang 26 PKM Jumlah Puskesmas 26 PKM


d. Pemutakhiran Sistem Informasi menerapkan SIKDA Pemutakhiran Sistem yang menerapkan
Luwuk 580.500.000 Luwuk 580.500.000
Kesehatan Informasi Kesehatan SIKDA Generik
Generik

Persentase Persentase
Program Perencanaan Umum Perencanaan Umum Program Perencanaan Perencanaan Umum
7. dan Pengendalian 100% 70.000.000 Umum dan Pengendalian dan Pengendalian 100% 70.000.000
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan


Pembinaan dan pengendalian pengendalian Pembinaan dan pengendalian
a. pelaksanaan program dan Luwuk 26 PKM 35.000.000 pengendalian pelaksanaan Luwuk pelaksanaan dan 26 PKM 35.000.000
pelaksanaan dan
kegiatan program dan kegiatan kegiatan di Puskesmas
kegiatan di Puskesmas

Persentase Pelaksanaan Persentase


Penyelenggaraan penilaian hasil Penyelenggaraan penilaian
b. Luwuk, Dalam pemeriksaan hasil Luwuk, Dalam Pelaksanaan
pelaksanaan kontrak (PHO/ 100% 30.000.000 hasil pelaksanaan kontrak 100% 30.000.000
Daerah pekerjaan Daerah pemeriksaan hasil
FHO) (PHO/ FHO)
pekerjaan

Jumlah Dokumen hasil Jumlah Dokumen hasil


2 Dokumen 5.000.000 penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000
penilaian PHO/FHO

Persentase obat dan Persentase obat dan


Perbekalan Kesehatan Perbekalan
Program Obat dan Perbekalan Program Obat dan Kesehatan Rumah
8. Rumah tangga yang 100% 4.089.090.800 100% 4.089.090.800
Kesehatan Perbekalan Kesehatan tangga yang tersedia
tersedia di Puskesmas
di Puskesmas dan
dan jaringannya jaringannya

Jumlah obat, BHP, Jumlah obat, BHP,


Pengisian Tabung Pengisian Tabung
Pengadaan obat dan perbekalan Pengadaan obat dan Oksigen yang tersedia
a. Luwuk Oksigen yang tersedia di 3 Jenis 3.605.438.000 Luwuk 3 Jenis 3.605.438.000
kesehatan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan
Puskesmas dan
jaringannya
jaringannya

46
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah Pelaksanaan Jumlah Pelaksanaan


Peningkatan mutu
Peningkatan mutu Perbekalan PKM di Kab. Distribusi Obat dan e- PKM di Kab. Distribusi Obat dan e-
b. 26 PKM 413.652.800 Perbekalan Kesehatan 26 PKM 413.652.800
Kesehatan Rumah Tangga Banggai Logistik di Puskesmas Banggai Logistik di Puskesmas
Rumah Tangga
dan Jaringannya dan Jaringannya

Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
100% 17.500.000 100% 17.500.000
pengawasan mutu pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT sarana Produksi PKRT

Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
pengawasan mutu 100% 17.500.000 pengawasan mutu 100% 17.500.000
sarana Distribusi sarana Distribusi PKRT
PKRT

Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan


monitoring dan monitoring dan evaluasi
Monitoring, evaluasi dan PKM di Kab. Monitoring, evaluasi dan PKM di Kab.
c. evaluasi ketersediaan 26 PKM 35.000.000 ketersediaan obat di 26 PKM 35.000.000
pelaporan Banggai pelaporan Banggai
obat di Puskesmas Puskesmas dan
dan Jaringannya Jaringannya

Persentase Persentase pelayanan


pelayanan kesehatan kesehatan dasar pada
Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan
9. dasar pada ibu hamil 100% 2.000.000.000 ibu hamil dan bersalin 100% 2.000.000.000
Masyarakat Masyarakat
dan bersalin sesuai sesuai standar
standar

Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
100% 7.044.225.000 100% 7.044.225.000
Ketersediaan Alat Ketersediaan Alat
Kesehatan Kesehatan

Persentase Persentase
Peningkatan mutu Peningkatan mutu
dan kinerja 90% 704.834.000 dan kinerja pelayanan 90% 704.834.000
pelayanan Puskesmas
Puskesmas

Persentase Persentase
Peningkatan Peningkatan
100% 275.000.000 100% 275.000.000
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
haji haji

47
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Peningkatan Persentase


pelayanan kesehatan Peningkatan
matra dan krisis 100% 400.000.000 pelayanan kesehatan 100% 400.000.000
kesehatan matra dan krisis
kesehatan

Persentase Peningkatan Persentase


pelayanan kesehatan 100% Peningkatan 100%
45.000.000 45.000.000
tradisional pelayanan kesehatan
tradisional

Persentase pelayanan Persentase pelayanan


kesehatan di tempat 100% 35.000.000 kesehatan di tempat 100% 35.000.000
kerja dan TTU kerja dan TTU

Persentase Pemanfaatan Persentase


Dana Operasional Pemanfaatan Dana
Puskesmas dan 100% 19.909.000.000 Operasional 100% 19.909.000.000
Jaringannya Puskesmas dan
Jaringannya

Persentase peralatan dan Persentase peralatan


Pengadaan peralatan dan dan perbekalan
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan
Puskesmas di Kab. perbekalan kesehatan Puskesmas di Kab. kesehatan yang
a. perbekalan kesehatan termasuk yang tersedia di 3 Jenis 7.044.225.000 3 Jenis 7.044.225.000
Banggai termasuk obat generik Banggai tersedia di Puskesmas
obat generik esensial Puskesmas dan
esensial dan jaringannya
jaringannya

Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan
Desa di Kab. 2 Daerah Desa di Kab. pelayanan kesehatan di 2 Daerah
b. penanggulangan masalah pelayanan kesehatan di 40.700.000 penanggulangan masalah 40.700.000
Banggai Terpencil Banggai daerah terpencil Terpencil
kesehatan daerah terpencil kesehatan

Kerjasama Pelayanan Dokter Jumlah kunjungan Dokter Kerjasama Pelayanan Jumlah kunjungan
c. Luwuk 4 Kali 50.000.000 Luwuk Dokter Ahli ke PKM 4 Kali 50.000.000
Ahli Ahli ke PKM Dokter Ahli

Persentase Penyediaan Persentase


Penyediaan biaya
Penyediaan biaya operasional Puskesmas, Pustu, dana operasional Puskesmas, Pustu, Penyediaan dana
d. 100% 4.909.000.000 operasional puskesmas dan 100% 4.909.000.000
puskesmas dan jaringannya Poskesdes/Polindes Puskesmas dan Poskesdes/Polindes operasional Puskesmas
jaringannya
jaringannya dan jaringannya

Persentase penyediaan Persentase penyediaan


Puskesmas di Kab. Bantuan Operasional Puskesmas di Kab.
e. Bantuan Operasional Kesehatan dana Bantuan Operasional 26 PKM 15.000.000.000 dana Bantuan 26 PKM 15.000.000.000
Banggai Kesehatan Banggai
Kesehatan Operasional Kesehatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

48
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pagu Indikatif Pagu Indikatif


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
(Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Persentase Puskesmas


Puskesmas di Kab. Puskesmas yang Puskesmas di Kab. yang melaksanakan
f. Jaminan Persalinan 100% 2.000.000.000 Jaminan Persalinan 100% 2.000.000.000
Banggai melaksanakan Banggai kegiatan jampersal
kegiatan jampersal

Puskesmas Jumlah puskesmas Puskesmas Jumlah puskesmas


g. Akreditasi Puskesmas Hunduhon, yang dilakukan survei 2 PKM 614.134.000 Akreditasi Puskesmas Hunduhon, yang dilakukan survei 2 PKM 614.134.000
Sinorang penilaian akreditasi Sinorang penilaian akreditasi

Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas


Puskesmas di Kab. yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kab. yang melaksanakan
h. Pelayanan Kesehatan pembinaan kesehatan 45.000.000 Tradisional dan pembinaan kesehatan 26 PKM 45.000.000
Banggai 26 PKM Banggai
Tradisional dan Komplementer
pada penyehat Komplementer pada penyehat
tradisional tradisional

Persentase Persentase Pembinaan


Puskesmas di Kab. Pembinaan dan Puskesmas di Kab. dan pelayanan
i. Pelayanan Kesehatan Kerja Banggai pelayanan kesehatan 100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja Banggai kesehatan pada pekerja 100% 35.000.000
pada pekerja formal formal dan informal
dan informal

Persentase Persentase
Pelayanan Kesehatan Matra dan Pelayanan Kesehatan Matra
j. Luwuk pelaksanaan SPGDT, 100% 400.000.000 Luwuk pelaksanaan SPGDT, 100% 400.000.000
Krisis Kesehatan dan Krisis Kesehatan
PSC dan P3K PSC dan P3K

Jumlah pelayanan Jumlah pelayanan


Dalam dan Luar pemeriksaan Dalam dan Luar pemeriksaan kesehatan
k. Pelayanan Kesehatan Haji 2 Kali 275.000.000 Pelayanan Kesehatan Haji 2 Kali 275.000.000
Daerah kesehatan Calon Daerah Calon Jamaah haji
Jamaah haji

Persentase Persentase
Program Pengawasan Obat Peningkatan Program Pengawasan Peningkatan
10. pengawasan industri 100% 120.000.000 100% 120.000.000
dan Makanan Obat dan Makanan pengawasan industri
rumah tangga
rumah tangga

Peningkatan pengawasan Jumlah kunjungan Peningkatan pengawasan Jumlah kunjungan


Kecamatan di Kab. pengawasan Kecamatan di Kab. pengawasan
a. keamanan pangan dan bahan 23 Kecamatan 35.000.000 keamanan pangan dan 23 Kecamatan 35.000.000
Banggai keamanan pangan dan Banggai keamanan pangan dan
berbahaya bahan berbahaya bahan berbahaya bahan berbahaya

Persentase Persentase
Peningkatan Kapasitas Ketersediaan alat-alat Peningkatan Kapasitas Ketersediaan alat-alat
b. Laboratorium Pengawasan Obat Luwuk dan bahan 100% 50.000.000 Laboratorium Pengawasan Luwuk dan bahan laboratorium 100% 50.000.000
dan Makanan laboratorium Obat dan Makanan kesehatan
kesehatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

49
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pagu Indikatif Pagu Indikatif Catatan


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
(Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase Persentase
Pengawasan dan
Pengawasan dan pengendalian Kecamatan di Kab. pelaksanaan Kecamatan di Kab. pelaksanaan
c. 100% 35.000.000 pengendalian terpadu 100% 35.000.000
terpadu sediaan farmasi Banggai pengawasan apotik Banggai pengawasan apotik dan
sediaan farmasi
dan toko obat toko obat

Program Promosi Kesehatan Persentase Rumah Program Promosi Persentase Rumah


11. dan Pemberdayaan Tangga Sehat Kesehatan dan Tangga Sehat 85% 303.085.000
85% 303.085.000
Masyarakat Pemberdayaan
Masyarakat

Persentase Persentase Pelayanan


Pelayanan Kesehatan Kesehatan Jasmani 100% 40.000.000
100% 40.000.000
Jasmani dan dan Olahraga
Olahraga

Penyuluhan masyarakat pola Desa di Kab. Persentase Rumah Penyuluhan masyarakat Desa di Kab. Persentase Rumah
a. 85% 44.000.000 85% 44.000.000
hidup sehat Banggai tangga ber PHBS pola hidup sehat Banggai tangga ber PHBS

Persentase Persentase
pembentukan, pembentukan,
Desa di Kab. Desa di Kab.
b. Pengembangan desa siaga pembinaan dan 85% 57.000.000 Pengembangan desa siaga pembinaan dan 85% 57.000.000
Banggai Banggai
pelatihan kader desa pelatihan kader desa
siaga aktif siaga aktif

Jumlah kunjungan Jumlah kunjungan


Desa di Kab. penilaian dan lomba Desa di Kab.
c. Lomba-lomba Kesehatan 1 Kali 77.000.000 Lomba-lomba Kesehatan penilaian dan lomba 1 Kali 77.000.000
Banggai bidang kesehatan Banggai
bidang kesehatan

Persentase Persentase pengadaan


Peningkatan Komunikasi, pengadaan sarana KIE Peningkatan Komunikasi, sarana KIE pendukung
d. Luwuk 100% 30.085.000 Luwuk 100% 30.085.000
Informasi dan Edukasi (KIE) pendukung upaya Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promkes
promkes

Persentase pembinaan Persentase pembinaan


Kecamatan di Kab. dan pemberdayaan Kecamatan di Kab.
e. Pengembangan UKBM 100% 95.000.000 Pengembangan UKBM dan pemberdayaan 100% 95.000.000
Banggai posyandu Banggai
posyandu

Jumlah pembinaan Jumlah pembinaan


Pelayanan Kesehatan Olahraga Puskesmas di Kab. kegiatan kesehatan Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kab.
f. 12 Kali 40.000.000 kegiatan kesehatan 12 Kali 40.000.000
dan Kebugaran Banggai olahraga Olahraga dan Kebugaran Banggai
olahraga

Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil
12. 20% 51.975.000 20% 51.975.000
Masyarakat KEK dan Anemia Masyarakat KEK dan Anemia

Prevalensi Balita Gizi Prevalensi Balita Gizi


<1 % 437.605.000 <1 % 437.605.000
Buruk Buruk

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

50
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah laporan hasil Jumlah laporan hasil


Penyusunan Peta Informasi Desa di Kab. pemetaan balita Penyusunan Peta Informasi Desa di Kab. pemetaan balita
a. 1 Laporan 66.605.000 1 Laporan 66.605.000
Masyarakat Kurang Gizi Banggai berdasarkan indeks Masyarakat Kurang Gizi Banggai berdasarkan indeks
growth trajectory growth trajectory

Persentase ibu hamil KEK Persentase ibu hamil


Pemberian tambahan makanan Desa di Kab. dan anemia yang Pemberian tambahan Desa di Kab. KEK dan anemia yang
b. 100% 51.975.000 100% 51.975.000
dan vitamin Banggai mendapatkan intervensi makanan dan vitamin Banggai mendapatkan intervensi
penanganan gizi penanganan gizi

Persentase Balita Persentase Balita


Penderita gizi buruk Penderita gizi buruk
100% 188.000.000 100% 188.000.000
mendapat PMT pemulihan mendapat PMT
pemulihan

Persentase balita gizi Penanggulangan kurang gizi Persentase balita gizi


Penanggulangan kurang gizi buruk dengan tanda klinis protein (KEP), Amenia gizi buruk dengan tanda
protein (KEP), Amenia gizi besi, yang mendapatkan besi, gangguan akibat klinis yang
Desa di Kab. Desa di Kab.
c. gangguan akibat kurang yodium suplemen makanan dan 100% 55.000.000 kurang yodium (GAKY), mendapatkan 100% 55.000.000
Banggai Banggai
(GAKY), Kurang vitamin A, dan vitamin Kurang vitamin A, dan suplemen makanan dan
kekurangan zat gizi mikri lainnya kekurangan zat gizi mikri vitamin
lainnya

Persentase Program PIS Persentase Program


Pemberdayaan Masyarkat
Pemberdayaan Masyarkat untuk Desa di Kab. PK yang dilaksanakan oleh Desa di Kab. PIS PK yang
d. 85% 88.000.000 untuk pencapaian keluarga 85% 88.000.000
pencapaian keluarga sadar gizi Banggai TPG dan Kader Banggai dilaksanakan oleh TPG
sadar gizi
dan Kader

Persentase balita gizi lebih Persentase balita gizi


Desa di Kab. mendapatkan Desa di Kab. lebih mendapatkan
e. Penanggulangan Gizi Lebih 95% 40.000.000 Penanggulangan Gizi Lebih 95% 40.000.000
Banggai penanggulangan masalah Banggai penanggulangan
gizi masalah gizi

Program Pengembangan Persentase Kecamatan Program Pengembangan Persentase


13. 85% 380.000.000 85% 380.000.000
Lingkungan Sehat Sehat Lingkungan Sehat Kecamatan Sehat

Pengkajian pengembangan Desa di Kab. Persentase Desa Sehat Pengkajian pengembangan Desa di Kab. Persentase Desa Sehat
a. 90% 50.000.000 90% 50.000.000
lingkungan sehat Banggai lingkungan sehat Banggai

Persentase pelaksanaan Persentase


Sosialisasi kebijakan lingkungan Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi kebijakan pelaksanaan
b. Luwuk 100% 55.000.000 Luwuk 100% 55.000.000
sehat Lingkungan Sehat lingkungan sehat Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

51
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif Catatan


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pengembangan Lingkungan Desa di Kab. Jumlah desa yang 203 Desa/ Pengembangan Lingkungan Desa di Kab. Jumlah desa yang 203 Desa/
c. Banggai 200.000.000 Banggai 200.000.000
Sehat melaksanakan STBM kelurahan Sehat melaksanakan STBM kelurahan

Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas


Percepatan Pengembangan Desa di Kab. mengimplementasikan Percepatan Pengembangan Desa di Kab. yang
d. Banggai program PPSP 26 PKM 40.000.000 Banggai 26 PKM 40.000.000
Sanitasi Masyarakat Sanitasi Masyarakat mengimplementasikan
program PPSP

Desa di Kab. Persentase pelayanan Desa di Kab. Persentase pelayanan


Pemeriksaan air, makanan dan pemeriksaan mutu air, Pemeriksaan air, makanan
e. Banggai 100% 35.000.000 Banggai pemeriksaan mutu air, 100% 35.000.000
lingkungan makanan dan lingkungan
makanan

Persentase penderita Persentase penderita


Program Pencegahan dan penyakit menular yang penyakit menular
14. Penangulangan Penyakit mendapatkan pelayanan 100% 1.123.000.000 yang mendapatkan 100% 1.123.000.000
kesehatan sesuai
Menular pelayanan kesehatan
standar
sesuai standar

Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 Persentase UCI Desa 100% 50.000.000

Persentase Persentase
penanggulangan KLB 100% 40.000.000 penanggulangan KLB 100% 40.000.000
dan Wabah dan Wabah

Penyemprotan/Fogging Sarang Persentase Penyemprotan/Fogging Persentase


a. Desa di Kab. 100% 290.000.000 Desa di Kab. 100% 290.000.000
penanggulangan KLB dan penanggulangan KLB
Nyamuk Banggai Sarang Nyamuk Banggai
Wabah dan Wabah

Jumlah pengadaan vaksin Jumlah pengadaan


Pengadaan Vaksin Penyakit Pengadaan Vaksin Penyakit
b. Luwuk penyakit menular 308 Vial 118.000.000 Luwuk vaksin penyakit 308 Vial 118.000.000
Menular Menular
menular

Persentase pencegahan Persentase


dan pemberantasan pencegahan dan
penyakit menular dan pemberantasan
Pelayanan Pencegahan dan Pelayanan Pencegahan dan
Desa di Kab. wabah (filariasi, ISPA, 100% Desa di Kab. penyakit menular dan 100%
c. Penanngulangan Penyakit 715.000.000 Penanngulangan Penyakit 715.000.000
Banggai Diare, TB Paru, Kusta, Banggai wabah (filariasi, ISPA,
Menular Menular
Rabies, Malaria, HIV dan Diare, TB Paru, Kusta,
DBD) Rabies, Malaria, HIV
dan DBD)

Peningkatan Imunisasi Dalam dan Luar Persentase imunisasi 100% Peningkatan Imunisasi Dalam dan Luar Persentase imunisasi 100%
d. 50.000.000 50.000.000
Komprehensif daerah lengkap bayi usia (0-11) Komprehensif daerah lengkap bayi usia (0-11)

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

52
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Peningkatan Surveilance Persentase Desa Peningkatan Surveilance Persentase Desa


Desa di Kab. Desa di Kab.
e. Epidemiologi dan Mengalami KLB Yang 100% 40.000.000 Epidemiologi dan Mengalami KLB Yang 100% 40.000.000
Banggai Banggai
Penanngulangan Wabah Ditangani < 24 Jam Penanngulangan Wabah Ditangani < 24 Jam

Persentase Evaluasi Persentase Evaluasi


Program Standarisasi Program Standarisasi
15. Kebijakan Pelayanan 641.000.000 Kebijakan Pelayanan 641.000.000
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Kesehatan

Puskesmas Di Kab. Jumlah pelaksanaan Puskesmas Di Kab. Jumlah pelaksanaan


Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan
a. Banggai Monitoring, evaluasi dan 26 PKM 241.000.000 Banggai Monitoring, evaluasi 26 PKM 241.000.000
Pelaporan Pelaporan
pelaporan dan pelaporan

RS Pratama Kec. Jumlah Rumah Sakit yang RS Pratama Kec. Jumlah Rumah Sakit
b. Akreditasi Rumah Sakit 1 RS 400.000.000 Akreditasi Rumah Sakit 1 RS 400.000.000
Pagimana dikareditasi Pagimana yang dikareditasi

Persentase pengadaan, Persentase


peningkatan dan Program Pengadaan, pengadaan,
Program Pengadaan,
perbaikan sarana dan peningkatan dan peningkatan dan
peningkatan dan perbaikan
prasarana puskesmas/ perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan
16. sarana dan prasarana 100% 13.438.512.114 100% 13.438.512.114
puskemas pembantu dan prasarana prasarana
puskesmas/puskesmas
jaringannya puskesmas/puskesmas puskesmas/
pembantu dan jaringannya
pembantu dan jaringannya puskemas pembantu
dan jaringannya

Puskesmas di Kab. Jumlah Pembangunan Puskesmas di Kab. Jumlah Pembangunan


a. Pembangunan Puskesmas 10 Unit 2.000.000.000 Pembangunan Puskesmas 10 Unit 2.000.000.000
Banggai puskesmas Banggai puskesmas

Pustu Tomeang, Jumlah puskesmas Pustu Tomeang, Jumlah puskesmas


Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas
b. Pustu Mayayap, pembantu yang dibangun 4 Unit 750.000.000 Pustu Mayayap, pembantu yang 4 Unit 750.000.000
pembantu pembantu
Pustu Salodik Pustu Salodik dibangun

PKM Bunta, Poh, PKM Bunta, Poh,


Biak, Kampung Biak, Kampung
Baru, Luwuk, PKM Baru, Luwuk, PKM
Nuhon, Simpang Jumlah Pengadaan Pengadaan Puskesmas Nuhon, Simpang Jumlah Pengadaan
c. Pengadaan Puskesmas Keliling 13 Unit 1.673.537.114 13 Unit 1.673.537.114
Raya, Lobu, puskesmas keliling Keliling Raya, Lobu, puskesmas keliling
Pagimana, Pagimana,
Bualemo, Mantok, Bualemo, Mantok,
Sinorang, Toili 2 Sinorang, Toili 2

Jumlah Puskesmas yang Peningkatan Puskesmas Jumlah Puskesmas


Peningkatan Puskesmas
d. PKM Simpang Raya meningkat statusnya 1 Unit 519.275.000 Menjadi Puskesmas Rawat PKM Simpang Raya yang meningkat 1 Unit 519.275.000
Menjadi Puskesmas Rawat Inap
Inap statusnya

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

53
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif Catatan


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Monitoring, Evaluasi dan Puskesmas di Kab. Jumlah Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Puskesmas di Kab. Jumlah Monitoring,
e. 26 PKM 55.000.000 26 PKM 55.000.000
Pelaporan Banggai evaluasi dan pelaporan Pelaporan Banggai evaluasi dan pelaporan

Kel. Nambo Kel. Nambo


Lempek, Mantan A, Lempek, Mantan A,
Balanga, Balanga,
Hohudongan, Sepa, Hohudongan, Sepa,
Pakowa, Pakowa,
Bungawon, Pohi, Bungawon, Pohi,
Baya, Soho, Baya, Soho,
Maahas, Maahas,
f. Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan / Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan /
Sayambongin, 23 Unit 4.275.000.000 Sayambongin, 23 Unit 4.275.000.000
Puskesdes Rehab Poskesdes Puskesdes Rehab Poskesdes
Argomulyo, Karya Argomulyo, Karya
Jaya, Mulyoharjo, Jaya, Mulyoharjo,
Moilong, Moilong,
Lumpoknyo, Lumpoknyo,
Mekarsari, Sindang Mekarsari, Sindang
Sari, Mansahang, Sari, Mansahang,
Mantawa, Gori-gori, Mantawa, Gori-gori,
balai Gondi balai Gondi

PKM Simpang Jumlah Rehabilitasi PKM Simpang Jumlah Rehabilitasi


Rehabilitasi Sedang / Berat Raya, Teku, Sedang / Berat Puskesmas Rehabilitasi Sedang / Berat Raya, Teku, Sedang / Berat
g. 5 Unit 1.915.700.000 5 Unit 1.915.700.000
Puskesmas Balantak, Balantak Puskesmas Balantak, Balantak Puskesmas
Selatan, Bualemo Selatan, Bualemo

Pustu Bima Karya, Pustu Bima Karya,


Boitan, Babang Jumlah Rehabilitasi Boitan, Babang Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang / Berat Rehabilitasi Sedang / Berat
h. Buyangge, Moilong, Sedang / Berat 8 Unit 1.450.000.000 Buyangge, Moilong, Sedang / Berat 8 Unit 1.450.000.000
Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu
Minakarya, Puskesmas Pembantu Minakarya, Puskesmas Pembantu
Mantawa, Tuntung Mantawa, Tuntung

Jumlah Jumlah
Pembangunan / Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan / Rehabilitasi Pembangunan/Rehabili
PKM Lobu, PKM PKM Lobu, PKM
i. Sedang / Berat Rumah Dokter / Sedang/Berat Rumah 4 Unit 800.000.000 Sedang / Berat Rumah tasi Sedang/Berat 4 Unit 800.000.000
Pagimana, Toili I Pagimana, Toili I
Paramedis Dokter/Paramedis Dokter / Paramedis Rumah
Dokter/Paramedis

Program Pengadaaan, Persentase pengadaan, Program Pengadaaan, Persentase


Peningkatan Sarana dan peningkatan sarana dan Peningkatan Sarana dan pengadaan,
prasarana, rumah sakit / rumah prasarana rumah sakit/ prasarana, rumah sakit / peningkatan sarana
17. sakit jiwa/rumah sakit paru- rumah sakit jiwa/ rumah rumah sakit jiwa/rumah dan prasarana rumah
100% 3.742.395.000 100% 3.742.395.000
paru/rumah sakit mata sakit paru-paru/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit/ rumah sakit
sakit mata sakit mata jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah
sakit mata

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

54
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif Catatan


Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000) Penting

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah Jumlah
RS Pratama Kec. Pembangunan/Penambah RS Pratama Kec. Pembangunan/Penamb
a. Pembangunan Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000 Pembangunan Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000
Pagimana an Ruang Rumah Sakit Pagimana ahan Ruang Rumah
Sakit

RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan


Pembangunan Ruang Poliklinik Pembangunan Ruang
b. Pagimana Ruang Poliklinik Rumah 1 Unit 450.000.000 Pagimana Ruang Poliklinik Rumah 1 Unit 450.000.000
Rumah Sakit Poliklinik Rumah Sakit
Sakit Sakit

Pembangunan Gudang RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan Pembangunan Gudang RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan
c. 1 Unit 200.000.000 1 Unit
Pagimana Pagimana 200.000.000
Obat/Apotik Gudang Obat/Apotik Obat/Apotik Gudang Obat/Apotik

Jumlah Penambahan Jumlah Penambahan


Penambahan Ruang Rawat Inap RS Pratama Kec. Penambahan Ruang Rawat RS Pratama Kec.
Ruang Rawat Inap Rumah 1 Unit Ruang Rawat Inap 1 Unit
d. Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas Pagimana 1.013.295.000 Inap Rumah Sakit (VVIP, Pagimana 1.013.295.000
Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, Rumah Sakit (VVIP,
I, II, III) VIP, Kelas I, II, III)
III) VIP, Kelas I, II, III)
RS Pratama Kec. Jumlah Pengadaan alat- Pengadaan alat-alat rumah RS Pratama Kec. Jumlah Pengadaan
e. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit
Pagimana Pagimana 1.000.000.000
alat rumah sakit sakit alat-alat rumah sakit

RS Pratama Kec. Jumlah Pengadaan RS Pratama Kec. Jumlah Pengadaan


Pengadaan ambulance/ mobil 1 Unit Pengadaan ambulance/ 1 Unit
f. Pagimana ambulance/ mobil jenazah 300.000.000 Pagimana ambulance/ mobil 300.000.000
jenazah mobil jenazah
jenazah

Pengadaan bahan-bahan logistik RS Pratama Kec. Persentase Pengadaan Pengadaan bahan-bahan RS Pratama Kec. Persentase Pengadaan
g. Pagimana 100% 230.000.000 Pagimana 100% 230.000.000
rumah sakit logistik rumah sakit logistik rumah sakit logistik rumah sakit

Persentase Pengadaan Persentase Pengadaan


Pengadaan percetakan RS Pratama Kec. Pengadaan percetakan RS Pratama Kec.
h. pencetakan administrasi pencetakan
administrasi dan surat menyurat Pagimana 100% 22.000.000 administrasi dan surat Pagimana 100% 22.000.000
dan surat menyurat rumah administrasi dan surat
rumah sakit menyurat rumah sakit
sakit menyurat rumah sakit

Program Kemitraan Persentase masyarakat Program Kemitraan Persentase


18. Peningkatan Pelayanan yang memiliki JKN 100% 42.034.914.000 Peningkatan Pelayanan masyarakat yang 100% 42.034.914.000
memiliki JKN

Jumlah masyarakat yang Jumlah masyarakat


a. Kemitraan Asuransi Kesehatan 362.917 Kemitraan Asuransi
Kab. Banggai telah menerima kartu 41.999.914.000 Kab. Banggai yang telah menerima 362.917 Jiwa 41.999.914.000
Masyarakat Jiwa Kesehatan Masyarakat
kepesertaan JKN kartu kepesertaan JKN

b. Monitoring, Evaluasi dan puskesmas di kab. Jumlah Monitoring dan Monitoring, Evaluasi dan puskesmas di kab. Jumlah Monitoring dan
27 PKM 35.000.000 27 PKM 35.000.000
Pelaporan banggai evaluasi kegiatan JKN Pelaporan banggai evaluasi kegiatan JKN

Program Peningkatan Persentase pelayanan Program Peningkatan Persentase pelayanan


19. Pelayanan Kesehatan Anak kesehatan dasar pada Pelayanan Kesehatan kesehatan dasar pada
100% 185.000.000 100% 185.000.000
Balita Bayi baru lahir sesuai Anak Balita Bayi baru lahir sesuai
standar standar

55
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Penyelenggaraan Peningkatan Penyelenggaraan


Puskesmas di Kab. Persentase kunjungan Puskesmas di Kab. Persentase kunjungan
a. Pelayanan Kesehatan Anak 100% 150.000.000 Peningkatan Pelayanan 100% 150.000.000
Banggai neonatus (KN) Banggai neonatus (KN)
Balita Kesehatan Anak Balita

Desa di Kab. Persentase pelayanan Desa di Kab. Persentase pelayanan


90% 35.000.000 90% 35.000.000
Banggai SKDN di posyandu Banggai SKDN di posyandu

Persentase Pelayanan Program Peningkatan Persentase Pelayanan


Program Peningkatan
20. Kesehatan Usia Lanjut 100% 40.000.000 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Usia 100% 40.000.000
Pelayanan Kesehatan Lansia
Sesuai Standar Lansia Lanjut Sesuai Standar

Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas


Puskesmas di Kab. Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kab.
a. Pelayanan Kesehatan Lansia melaksanakan posbindu 27 PKM 40.000.000 yang melaksanakan 27 PKM 40.000.000
Banggai Lansia Banggai
lansia posbindu lansia

Program Pengawasan dan Persentase peningkatan Program Pengawasan dan Persentase


Pengendalian Kesehatan mutu pengawasan TTU Pengendalian Kesehatan peningkatan mutu
21. 100% 70.000.000 100% 70.000.000
Makanan dan TPM Makanan pengawasan TTU dan
TPM

Persentase pembinaan Pengawasan dan Persentase pembinaan


Pengawasan dan Pengendalian
dan pengawasan Pengendalian Keamanan dan pengawasan
Keamanan dan Kesehatan Kecamatan di Kab. Kecamatan di Kab.
a. keamanan kesehatan 100% 35.000.000 dan Kesehatan Makanan keamanan kesehatan 100% 35.000.000
Makanan Hasil Produksi Rumah Banggai Banggai
makanan hasil produksi Hasil Produksi Rumah makanan hasil produksi
Tangga
rumah tangga Tangga rumah tangga

Persentase pembinaan Pengawasan dan Persentase pembinaan


Pengawasan dan Pengendalian
Kecamatan di Kab. dan pengawasan Pengendalian Keamanan Kecamatan di Kab. dan pengawasan
b. Keamanan dan Kesehatan 100% 35.000.000 100% 35.000.000
Banggai keamanan kesehatan dan Kesehatan Makanan Banggai keamanan kesehatan
Makanan Restaurant
makanan Restaurant makanan

Persentase pelayanan Persentase pelayanan


Program Peningkatan Program Peningkatan
kesehatan dasar pada kesehatan dasar pada
22. Keselamatan Ibu Melahirkan 100% 255.000.000 Keselamatan Ibu 100% 255.000.000
ibu hamil dan bersalin ibu hamil dan bersalin
dan Anak Melahirkan dan Anak
sesuai standar sesuai standar

Persentase pelayanan Persentase pelayanan


kesehatan anak remaja 100% 35.000.000 kesehatan anak 100% 35.000.000
sesuai standar remaja sesuai standar

Penyelenggaraan Peningkatan Persentase Ibu hamil yang Penyelenggaraan Persentase Ibu hamil
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Puskesmas di Kab. mendapatkan pelayanan Peningkatan Pelayanan Puskesmas di Kab. yang mendapatkan
a. 100% 150.000.000 100% 150.000.000
Anak Banggai antenatal care ( K1 s/d K4) Kesehatan Ibu dan Anak Banggai pelayanan antenatal
care ( K1 s/d K4)

56
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Persentase ibu hamil Persentase ibu hamil


dengan komplikasi yang dengan komplikasi
100% 35.000.000 100% 35.000.000
mendapatkan pelayanan yang mendapatkan
kesehatan pelayanan kesehatan

Persentase Ibu bersalin Persentase Ibu bersalin


yang ditolong oleh tenaga 35.000.000 yang ditolong oleh 35.000.000
100% 100%
kesehatan di fasilitas tenaga kesehatan di
kesehatan fasilitas kesehatan

Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas


melaksanakan posyandu 27 PKM 35.000.000 yang melaksanakan 27 PKM 35.000.000
prakonsepsi posyandu prakonsepsi

Penyelenggaraan Peninkatan Persentase pelayanan Penyelenggaraan Persentase pelayanan


Pelayanan Kesehatan Anak Puskesmas di kesehatan reproduksi dan 35.000.000 Peninkatan Pelayanan Puskesmas di kesehatan reproduksi 35.000.000
b. 100% 100%
Remaja Kab.Banggai prakonsepsi pada remaja Kesehatan Anak Remaja Kab.Banggai dan prakonsepsi pada
remaja

persentase penderita persentase penderita


penyakit tidak menular penyakit tidak
Program Pencegahan yang mendapatkan Program Pencegahan menular yang
23. 100% 115.000.000 100% 115.000.000
Penyakit Tidak Menular pelayanan kesehatan Penyakit Tidak Menular mendapatkan
sesuai standar pelayanan kesehatan
sesuai standar

persentase penderita persentase penderita


penyakit tidak menular penyakit tidak menular
Pencegahan Penyakit Tidak Desa di Kab. Pencegahan Penyakit Tidak Desa di Kab.
a. yang ditemukan dan 100% 45.000.000 yang ditemukan dan 100% 45.000.000
Menular Banggai Menular Banggai
ditangani sesuai standar ditangani sesuai
standar

Prevalensi merokok usia < Prevalensi merokok


25% 35.000.000 25% 35.000.000
18 tahun usia < 18 tahun

Persentase ODGJ berat Persentase ODGJ berat


Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Desa di Kab. Pelayanan Kesehatan Jiwa Desa di Kab.
b. yang mendapat pelayanan 100% 35.000.000 yang mendapat 100% 35.000.000
NAPZA Banggai dan NAPZA Banggai
kesehatan pelayanan kesehatan

Persentase peningkatan Persentase


Program Sarana dan Alat Kesehatan yang Program Sarana dan peningkatan Alat
24. 100% 169.400.000 100% 169.400.000
Prasarana Kesehatan bermutu dan akurat Prasarana Kesehatan Kesehatan yang
bermutu dan akurat

57
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


Catatan
No. Target Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Penting
Capaian (Rp. 000) (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Standarisasi Peralatan Puskesmas di Kab. Persentase kalibrasi alat Standarisasi Peralatan Puskesmas di Kab. Persentase kalibrasi
a. 100% 169.400.000 100% 169.400.000
kesehatan Banggai kesehatan kesehatan Banggai alat kesehatan

Persentase pelayanan Persentase pelayanan


Program Peningkatan kesehatan anak usia Program Peningkatan kesehatan anak usia
25. 100% 35.000.000 100% 35.000.000
Kesehatan Anak Sekolah sekolah dasar sesuai Kesehatan Anak Sekolah sekolah dasar sesuai
standar standar

Persentase Supervisi Persentase Supervisi


Program Peningkatan Puskesmas di Kab. Program Peningkatan Puskesmas di Kab.
a. Penjaringan kesehatan 100% 35.000.000 Penjaringan kesehatan 100% 35.000.000
Kesehatan Anak Sekolah Banggai Kesehatan Anak Sekolah Banggai
anak sekolah anak sekolah

58
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Program dan kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan
diperoleh dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang,
pokok pikiran DPRD/ reses serta usulan teknokratis. Kemudian
usulan-usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program dan
kegiatan yang ada di lingkup Dinas Kesehatan. Usulan dari
masyarakat pada umumnya merupakan pemenuhan sarana,
prasarana dan alat kesehatan.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai

Besaran/
No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Peningkatan Sarana
1
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pembangunan
a Pembangunan gedung kantor
gedung kesehatan
- Pembuatan Ruang Bebas
1 Unit Reses
Rokok
Program Upaya Kesehatan
2
Masyarakat
Persentase peralatan dan
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan yang
a. perbekalan kesehatan termasuk
tersedia di Puskesmas dan
obat generik esensial
jaringannya
- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket Reses
Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
3 sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Jumlah Pembangunan
a. Pembangunan Puskesmas
puskesmas
-Peningkatan Pembangunan
Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
Rawat Inap Puskesmas Bunta
- Pembangunan Pagar
Kec. Bualemo 1 Paket Musrenbang
Puskesmas Bualemo
-Penambahan Ruang
Puskesmas mantok Kec. Kec. Mantoh 1 Unit Musrenbang
Mantoh
- Pembangunan Ruang
Pelayanan Puskesmas Kec. Luwuk 1 Unit Musrenbang
Kampung Baru Kec. Luwuk
- Penambahan ruang poli gigi
Kec. Batui
Puskesmas Sinorang Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan

59
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- Pembangunan Laboratorium
Kec. Batui
terpadu Puskesmas Sinorang 1 Unit Musrenbang
Selatan
Kec. Batui Selatan
- Pembangunan Pagar
Kec. Batui
Puskesmas Sinorang Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan
- Pembangunan Gedung
Pertemuan Puskesmas Toili II Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Kec. Toili
- Pembangunan Gedung rawat
Inap, Kamar bersalin dan Nifas Kec. Luwuk
1 Unit Musrenbang
Puskesmas Simpong Kec. Selatan
Luwuk Selatan
-Pembangunan pagar
Kec. Nuhon 1 Unit Reses
puskesmas Saiti Kec. Nuhon
- Pembangunan Gedung Rawat
1 Unit Reses
Inap, Ruang Bersalin dan Nifas
- Pembangunan Ruangan
administrasi Puskesmas toili I Kec. Moilong 1 Unit Reses
Kec. Moilong
- Pembangunan gudang
Kec. Moilong 1 Unit Reses
peralatan Puskesmas Toili I
Pembangunan puskesmas Jumlah puskesmas
b.
pembantu pembantu yang dibangun
- Pembangunan pagar beton
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
pustu asaan kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Bunga Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Salodik Kec. Luwuk Utara
- Penambahan Ruang Bersalin
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Pustu Awu Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Bukit Jaya Kec. Toili
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Piondo Kec. Toili
- Pembangunan Pustu Sentral
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
sari Kec. Toili
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili Barat 1 Unit Musrenbang
Rata Kec. Toili Barat
- Pembangunan pagar pustu
Kec. Nuhon 1 Unit Reses
Tomeang Kec. Nuhon
- Pembangunan Pustu Mayayap Kec. Bualemo 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Bantayan
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Reses
Salodik Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Moilong 1 Unit Reses
Desa Minakarya
Jumlah Pengadaan
c. Pengadaan Puskesmas Keliling
puskesmas keliling
- Pengadaan mobil ambulans 1 Unit Reses
Peningkatan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
d.
Menjadi Puskesmas Rawat Inap meningkat statusnya
- Peningkatan Status Kec. Simpang
1 Unit Musrenbang
Puskesmas Non Rawat Inap Raya

60
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

menjadi Puskesmas Rawat Inap


(Puskesmas Simpang Raya)
- Pembangunan gedung rawat
Kec. Balantak
inap Puskesmas balantak 1 Unit Musrenbang
Selatan
selatan
Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan /
e.
Puskesdes Rehab Poskesdes
- Rehabilitasi Polindes
Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
Tombangan Ulos Kec. Bunta
- Pembangunan Poskesdes
Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
Longgolian Kec. Bunta
- Pembangunan Poskesdes
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
Balai Gondi Kec. Pagimana
- Pembangunan Poskesdes
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
Hohudongan Kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar Polindes
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
Bungawon Kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Samajatem Kec. Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
Pagimana
- Rehab Polindes Bualemo A Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
- Rehab Poskesdes Lembah
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Tompotika Makmur
- Pembangunan Pagar
Puskesmas mamping Kec. Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
Balantak
- Penambahan Ruang Bersalin
Kec. Balantak
Polindes Ondoliang 1 Unit Musrenbang
Utara
Kec.Balantak Utara
- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Lamala 1 Unit Musrenbang
Baruga
- Pembangunan pagar desa
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Musrenbang
pohi kec. Luwuk Timur
- Pengadaan Sarana dan
prasarana poskedes Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Tompotika Makmur
- Pembangunan Pagar Polindes
Bumi Beringin Kec. Luwuk Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Utara
- Pembangunan Ruang
Polindes Kel. Nambo Lempek Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
Kec. Nambo
- Pembangunan Polindes Kel.
Nambo Lempek Baru Kec. Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
Nambo
- Pembangunan Polindes Kel.
Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
Lontio Baru Kec. Nambo
- Rehabilitasi Polindes
Kec. Nambo 1 Unit Musrenbang
Padungnyo, Kec. Nambo
- Rehabilitasi Poskesdes Kel.
Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Lingkungan II Kec. Batui
- Pembangunan Polindes Gori- Kec. Batui
1 Unit Musrenbang
gori Kec. Batui Selatan Selatan
- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Batui
Bonebalantak Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan

61
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Mansahang Kec. Toili
- Pembangunan Pagar
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Poskesdes Samalore Kec. Toili
- Rehabilitasi Berat Poskesdes Kec. Simpang
1 Unit Reses
Mantan A Kec. Simpang Raya Raya
- Pagar Poskesdes Balanga
Kec. Lobu 1 Unit Reses
kec. Lobu
- Pembangunan Poskesdes
Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Hohudongan Kec. Pagimana
- Pembangunan Ruang Bersalin
Poskesdes Sepa Kec. Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Pagimana
- Pengadaan Ruang Periksa
dan Perlengkapan Poskesdes Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Pakowa Kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar Polindes
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Bungawon
- Pembangunan Pagar Polindes
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Pohi Kec. Luwuk Timur
- Pagar Poskesdes Baya Luwuk
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Timur
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Pohi Kec. Luwuk Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Timur
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Trans Pohi Kec. Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Luwuk Timur
- Pembangunan pagar
Kec. Luuwuk 1 Unit Reses
posksdes Soho
Kec. Luwuk
- Rehab poskesdes Mahaas 1 Unit Reses
Selatan
- Rehabilitasi Polindes dan
Ruang Bersalin Sayambongin Kec. Nambo 1 Unit Reses
Kec. Nambo
- Pembangunan pagar
poskesdes Argo Mulyo Kec. Kec. Moilong 1 Unit Reses
Moilong
- Pembangunan pagar
poskesdes Karya Jaya Kec. Kec. Moilong 1 Unit Reses
Moilong
- Rehab Polindes Mulyoharjo Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Polindes Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Pagar Poskesdes
Kec. Luwuk 1 Unit Reses
Lumpoknyo
- Rehab berat polindes Mekar
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Sari Kec. Toili Barat
- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Sindang sari Kec. Toili Barat
- Pembangunan Polindes
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Mantawa Toili Barat
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Rehabilitasi Sedang
f.
Puskesmas / Berat Puskesmas
- Rehabilitasi Puskesmas
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Bualemo

62
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

- Rehabilitasi Puskesmas Toili II


Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Kec. Toili
- Rehabilitasi Ruang Pelayanan
Kec. Luwuk 1 Unit Reses
Puskesmas Kampung Baru
Jumlah Rehabilitasi Sedang
Rehabilitasi Sedang / Berat
g. / Berat Puskesmas
Puskesmas Pembantu
Pembantu
- Rehabilitasi Pustu Tuntung
Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
Kec. Bunta
- Rehabilitasi Ringan Pustu
Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Bakung Kec. Batui
- Rehabilitasi Pustu Uwe Mea
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Kec. Toili
- Rehabilitasi Pustu Cendana
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Pura Kec. Toili
- Rehabilitasi Pustu Singkoyo
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Kec. Toili
- Rehab Pustu Bima Karya Kec.
Kec. Bualemo 1 Unit Reses
Bualemo
- Rehabilitasi Pustu Boitan Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Pustu Babang
Kec. Kintom 1 Unit Reses
Buyangge Kec. Kintom
- Rehab Pustu Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Pustu Minakarya Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehabilitasi Pustu Mantawa
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Kec. Toili Barat
Pembangunan / Rehabilitasi Jumlah
h. Sedang / Berat Rumah Dokter / Pembangunan/Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah
Paramedis
Dokter/Paramedis
- Rehab Berat Rumah Dinas
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Dokter Puskesmas Bualemo
- Rehab Ringan Rumah Dinas
Paramedis Puskesmas Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Bualemo
- Rehabilitasi Rumah Dinas
Paramedis Kel. Dale-Dale Kec. Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
Balantak
- Rehabilitasi Rumah Paramedis Kec. Batui
Puskesmas Sinorang Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan
- Rehabilitasi Rumah Dokter Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Puskesmas Toili II Kec. Toili
- Rehabilitasi Rumah Paramedis Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Puskesmas Toili II Kec. Toili
- Pembangunan rumah tenaga Kec. Lobu 1 Unit Reses
kesehatan Lobu
- Pembangunan Perumahan Kec. Lobu 1 Unit Reses
Dokter Umum Kec. Pagimana
- Pembangunan Rumah Dinas
Dokter Puskesmas Toili I Kec. Kec. Moilong 1 Unit Reses
Moilong
- Pembangunan Rumah Dinas
Paramedis Puskesmas Toili I Kec. Moilong 1 Unit Reses
Kec. Moilong
Program Pengadaaan,
4 Peningkatan Sarana dan
prasarana, rumah sakit /

63
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

rumah sakit jiwa/rumah sakit


paru-paru/rumah sakit mata
Jumlah
a. Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan/Penambahan
Ruang Rumah Sakit
- Pembangunan Rumah Sakit
Kec. Balantak 1 Unit Musrenbang
Pratama Kecamatan Balantak

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2019 beserta prognosis. Sebelum
merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan
telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah
untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di
daerah.

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah kebijakan dan


prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah Dinas Kesehatan. Sasaran Pembangunan
Kesehatan pada RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat;

b. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak


menular;

c. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan;

d. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan


mutu obat serta Sumber Daya Kesehatan.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Kabupaten Banggai antara


lain :
a. Lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang masih
kurang mendukung pembangunan kesehatan. Pada masa yang
akan datang tuntutan akselerasi pembangunan kesehatan

64
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

memerlukan perhatian dengan dukungan lingkungan yang kondusif


termasuk dukungan komitmen pemerintah daerah baik eksekutif
maupun legislatif.
b. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu belum maksimal terutama pada daerah terpencil dan
kepulauan serta perhatian pada masyarakat miskin dan kelompok
berisiko masih perlu mendapatkan perhatian yang optimal.
c. Pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan
pembangunan kesehatan.
d. Terjadinya kecenderungan peningkatan penyakit tidak menular
seperti Hipertensi, Diabetes Melitus (DM), Jantung dan Stroke yang
mempunyai kontribusi besar terhadap angka kesakitan dan
kematian.
e. Belum semua penduduk terutama penduduk miskin dan kelompok
rentan lainnya mempunyai jaminan kesehatan sehingga target
pencapaian universal coverage belum dapat tercapai sesuai yang
diharapkan.
f. Pemberdayaan masyarakat, advokasi kesehatan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan masih terbatas.
g. Sarana dan prasarana kesehatan puskesmas dan jaringannya pada
umumnya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dan
menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang prima.
h. Anggaran pembiayaan kesehatan masih terfokus pada alokasi
upaya kuratif sehingga diperlukan peningkatan anggaran kesehatan
di daerah sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan.
Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di
tingkat Pusat maupun Provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan
Rencana Kerja Perubahan(Renja) Perangkat Daerah Dinas kesehatan
Kabupaten Banggai, dimana diharapkan adanya sinergisitas kebijakan
pembangunan kesehatan mulai dari tingkat pusat hingga daerah,

65
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai


dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN


Tujuan Renja disusun merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu terselenggaranya
pembangunan yang merata dan berkelanjutan dalam rangka mencapai
derajat kesehatan yang setinggi tingginya. Dengan diformulasikannya
tujuan strategis ini maka dapat secara tepat mengetahui apa yang
harus dilaksanakan dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu
satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki.
Konteks pembangunan kesehatan Kab. Banggai oleh Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah di rumuskan dalam ruang lingkup
misi ke enam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
daya saing Daerah serta melalui tujuan yang ingin dicapai yakni
Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan.
Berdasarkan misi tersebut, maka telah dirumuskan tujuan dan
sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai antara lain :

66
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Tahun 2016 – 2021

TARGET KINERJA TAHUN SASARAN PADA TAHUN KE-


INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
NO TUJUAN
TUJUAN STRATEGIS KINERJA 2017 2018 2019 2020 2021
MENINGKATKA
MENINGKATN
N TATA INDEKS
YA
KELOLA DINAS REFORMASI NILAI
AKUNTABILIT
1 KESEHATAN BIROKRASI AKUNTABILIT BB BB A A A
AS KINERJA
YANG BAIK, DINAS AS KINERJA
DINAS
BERSIH DAN KESEHATAN
KESEHATAN
AKUNTABEL
MENINGKATKA MENINGKATN
N KUALITAS YA INDIKATOR
PEMBANGUNA USIA DERAJAT ANGKA 150/10
200/100. 190/100. 180/100. 160/100.
2 N KESEHATAN HARAPAN KESEHATAN KEMATIAN 0.000
000 KH 000 KH 000 KH 000 KH
MASYARAKAT HIDUP MASYARAKAT IBU KH
KABUPATEN KABUPTEN
BANGGAI BANGGAI
ANGKA 10/1000 9/1000 8/1000 7/1000 6/1000
KEMATIAN KH KH KH KH KH
BAYI (AKB)
ANGKA 10/1000 9/1000 8/1000 7/1000 6/1000
KEMATIAN KH KH KH KH KH
BAYI (AKB)

PERSENTASE 35% 32% 30% 27% 25%


BALITA
STUNTING
INDEKS 40% 60% 80% 90% 100%
KELUARGA
SEHAT

ANGKA < 1% < 1% < 1% < 1% < 1%


KESAKITAN
DAN
KEMATIAN
AKIBAT
PENYAKIT
MENULAR
DAN TIDAK
MENULAR
MENINGKATN
YA CAKUPAN
PEMERATAAN UNIVERSAL
AKSES DAN HEALTH 70% 90% 100% 100% 100%
PELAYANAN COVERAGE
KESEHATAN (UHC)
BERKUALITAS
PERSENTASE
FASILITAS
KESEHATAN
TERAKREDITA 100% 100% 100% 100% 100%
SI DAN
TERSTANDARI
SASI

67
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan


dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk
mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program
dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,
menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang
yang ada.

Penetapan program dan kegiatan tahun 2019 didasarkan pada


beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

a. Pencapaian visi dan misi perangkat daerah

b. Pencapaian SDG’s

c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan IKK.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai yang


direncanakan untuk Periode Tahun 2019 terdiri dari 25 progam dan
103 kegiatan dengan sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
didasarkan pada penetapan prioritas usulan musrenbang, pokok
pikiran DPRD maupun usulan teknokratis, road map penanggulangan
masalah kesehatan berdasarkan evidence based serta road map
standarisasi pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas yang
telah disepakati dengan Kementerian Kesehatan. Adapun program dan
kegiatan tahun 2019 dari berbagai sumber dana serta perkiraan maju
tahun 2020 beserta prognosisnya dapat dilihat dilampiran tabel. 3.2.

68
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI

Nama OPD : Dinas Kesehatan


Sumber Dana : APBD

RENCANA TAHUN 2019 (N) Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020


Kode Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program/ Catatan
No. Program/ Pemerintahan Daerah Target Target
Kegiatan Kebutuhan Penting Kebutuhan Dana/
Kegiatan dan Program/ Kegiatan Lokasi Capaian Sumber Dana Capaian
Dana/Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KESEHATAN
Program Pelayanan
Persentase peningkatan
1 01 Administrasi 100% 100%
layanan perkantoran 9.037.500.000 9.151.161.000
Perkantoran

Penyediaan jasa surat Jumlah Penyediaan jasa surat


01.01 Luwuk 12 bulan APBD 12 bulan
menyurat menyurat 9.600.000 4.800.000

Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan jasa


Luwuk, Rumah Sakit
01.02 komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber daya air 12 bulan APBD 12 bulan
Pratama 258.500.000 265.000.000
air dan listrik dan listrik

penyediaan jasa Jumlah penyediaan jasa Luwuk, Rumah Sakit


01.08 12 bulan APBD 12 bulan
kebersihan kantor kebersihan kantor Pratama 113.300.000 115.000.000

Penyediaan alat tulis Persentase Penyediaan alat Luwuk, Rumah Sakit


01.10 100% APBD 100%
kantor tulis kantor Pratama 175.000.000 176.750.000

Penyediaan barang Persentase Penyediaan


01.11 cetakan dan barang cetakan dan Luwuk 100% APBD 100%
48.400.000 48.884.000
penggandaan penggandaan

69
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase Penyediaan
Penyediaan komponen
komponen Luwuk, Rumah Sakit
01.12 instalasi/penerangan 100% APBD 100%
instalasi/penerangan Pratama 50.000.000 55.000.000
bangunan kantor
bangunan kantor

Penyediaan makanan dan Persentase Penyediaan


01.17 Luwuk 100% APBD 100%
minuman makanan dan minuman 75.000.000 78.000.000

Rapat-rapat koordinasi Persentae Rapat-rapat


01.18 dan konsultasi ke luar koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah 100% APBD 100%
265.000.000 275.000.000
daerah luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi
01.19 dan Konsultasi Dalam Dalam daerah 26 PKM APBD 26 PKM
dan Konsultasi Dalam Daerah 60.000.000 65.000.000
Daerah

Penyediaan jasa Jumlah Penyediaan jasa Luwuk, Rumah Sakit


01.20 12 bulan APBD 12 bulan
administrasi perkantoran administrasi perkantoran Pratama 7.982.700.000 8.062.5270.000

Program Peningkatan Persentase peningkatan


2 02 Sarana dan Prasarana kualitas sarana dan 100% 100%
3.405.520.000 3.731.402.000
Aparatur prasarana aparatur

Pembangunan gedung Persentase Pembangunan


02.03 Luwuk 100% 709.500.000 APBD 100% 716.595.000
kantor gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Persentase Pengadaan


02.05 Luwuk 100% 700.000.000 APBD 100% 710.000.000
Dinas/ Operasional kendaraan Dinas/ Operasional

Pengadaan perlengkapan Persentase pengadaan


02.07 Luwuk 100% 260.700.000 APBD 100% 263.307.000
gedung kantor perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan Persentase pengadaan


02.09 Luwuk 100% 150.000.000 APBD 100% 151.500.000
gedung kantor peralatan gedung kantor

Persentase Pengadaan
02.10 Pengadaan meubelair Luwuk 100% 1.091.320.000 APBD 1.300.000.000
meubelair

70
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pemeliharaan
Persentase Pemeliharaan
02.22 rutin/berkala gedung Luwuk 100% 200.000.000 APBD 100% 250.000.000
rutin/berkala gedung kantor
kantor
02.24 Pemeliharaan Persentase Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan Luwuk 100% APBD 100%
dinas/operasional dinas/operasional 144.000.000 180.000.000

02.42 Rehabilitasi sedang/berat Jumlah Rehabilitasi


gedung kantor sedang/berat gedung kantor Luwuk 1 Unit 150.000.000 APBD 1 Unit 160.000.000

Program Peningkatan Persentase Peningkatan


3 03 100% 100%
Disiplin Aparatur Disiplin Aparatur 345.000.000 412.500.000

Pengadaan mesin/kartu Jumlah pengadaan


03.01 Luwuk - - 1 Unit 50.000.000
absensi mesin/kartu absensi

Jumlah Pengadaan pakaian


Pengadaan pakaian dinas
03.02 dinas beserta Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD 145 Pasang 181.250.000
beserta perlengkapannya
perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian


03.05 Luwuk 138 Pasang 172.500.000 APBD 145 Pasang 181.250.000
Khusus Hari-hari Tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Peningkatan
Persentase peningkatan
4 05 Kapasitas Sumber Daya 100% 100%
kinerja SDM aparatur 22.000.000 25.000.000
Aparatur

Persentase Tenaga
Kesehatan yang memiliki 85% 185.000.000 90% 188.000.000
STR Kompetensi

Jumlah SDM kesehatan yang


Pendidikan dan pelatihan 30 SDM 35 SDM
05.01 mengikuti pelatihan/ Luwuk 150.000.000 APBD 150.000.000
formal Kesehatan Kesehatan
pendidikan formal/informal

Pembinaan dan Jumlah Kunjungan lapangan


05.04 Pemantauan Kerja pembinaan pemantauan kerja Luwuk 26 PKM 22.000.000 APBD 27 PKM
25.000.000
Aparatur aparatur

71
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Jumlah Laporan Kebutuhan


Luwuk 1 Laporan 35.000.000 APBD 1 Laporan 38.000.000
SDM Kesehatan

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase Akuntabiltas
5 06 100% 146.000.000 100% 150.840.000
Pelaporan Capaian Dokumen LAKIP
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
Jumlah Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
06.01 capaian kinerja dan ikhtisar Luwuk 2 dokumen 27.000.000 APBD 2 dokumen 28.000.000
ikhtisar realisasi kinerja
realisasi kinerja OPD
OPD
Penyusunan pelaporan
Jumlah Penyusunan pelaporan
06.03 prognosis realisasi Luwuk 2 dokumen 35.000.000 APBD 2 dokumen 38.000.000
prognosis realisasi anggaran
anggaran
Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen
06.05 Perencanaan dan Perencanaan dan Anggaran Luwuk 7 dokumen 54.000.000 APBD 7 dokumen 54.540.000
Anggaran OPD OPD
Penyusunan laporan
Jumlah laporan inventarisasi
06.09 inventarisasi aset PEMDA Luwuk 1 dokumen 30.000.000 APBD 1 dokumen 30.300.000
aset PEMDA Banggai (OPD)
Banggai (OPD)
Program
Persentase peningkatan
6 07 Pengembangan Sistem 100% 754.000.000 100% 741.525.000
pengembangan SIK
Informasi/Data
Persentase Peningkatan
Pengembangan SDM 100% 60.000.000 100% 68.000.000
Kesehatan

Pemutakhiran Sistem Jumlah dokumen


07.01 Luwuk 1 Dokumen 68.500.000 APBD 1 Dokumen 38.000.000
Informasi Data Base pemutakhiran data SP2TP

Penyusunan profil Jumlah penyusunan dokumen


07.03 Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD 1 dokumen 28.000.000
Perangkat Daerah profil kepegawaian

Jumlah penyusunan dokumen


profil kesehatan dan data Luwuk 2 dokumen 45.000.000 APBD 2 dokumen 28.000.000
dasar Puskesmas

72
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Jumlah dokumen profil SDM


Luwuk 1 dokumen 25.000.000 APBD 1 dokumen 30.000.000
Kesehatan

07.05 Pemutakhiran data


kepegawaian Jumlah dokumen
Luwuk 1 Dokumen 35.000.000 APBD 1 Dokumen 38.000.000
pemutakhiran data SDM

Jumlah penyusunan dokumen


analisis jabatan dan evaluasi Luwuk 2 Dokumen 35.000.000 APBD 2 Dokumen 38.000.000
jabatan
07.06 Pemutakhiran Sistem
Informasi Kesehatan Jumlah Puskesmas yang
Luwuk 19 PKM 580.500.000 APBD 24 PKM 609.525.000
menerapkan SIKDA Generik

Program Perencanaan
Persentase Perencanaan
Umum dan
7 08 Umum dan Pengendalian 100% 70.000.000 100% 73.350.000
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan
Jumlah Pembinaan dan
pengendalian
08.02 pengendalian pelaksanaan Luwuk 26 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
pelaksanaan dan kegiatan
dan kegiatan di Puskesmas
(08.02)
Penyelenggaraan
penilaian hasil Persentase Pelaksanaan
08.03 Kab. Banggai 100% 30.000.000 APBD 100% 30.300.000
pelaksanaan kontrak pemeriksaan hasil pekerjaan
(PHO/FHO)

Jumlah Dokumen hasil


Luwuk 2 Dokumen 5.000.000 APBD 2 Dokumen 5.050.000
penilaian PHO/FHO

Persentase obat dan PKRT


Program Obat dan
8 15 yang tersedia di Puskesmas 100% 4.089.090.800 100% 4.226.000.000
Perbekalan Kesehatan
dan jaringannya
Jumlah obat, BHP, Pengisian
Pengadaaan Obat dan Puskesmas di Kab.
15.01 Tabung Oksigen yang tersedia 3 jenis 3.605.438.000 APBD, DAK 3 jenis 3.700.000.000
Perbekalan Kesehatan Banggai
di Puskesmas dan jaringannya
Peningkatan mutu dan Jumlah Pelaksanaan Distribusi
Puskesmas di Kab.
15.05 penggunaan obat dan Obat dan e-Logistik di 26 PKM 413.652.800 APBD, DAK 27 PKM 418.000.000
Banggai
PKRT Puskesmas dan Jaringannya

73
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase pelaksanaan
Kecamatan di Kab.
pengawasan mutu sarana 100% 17.500.000 APBD 100% 35.000.000
Banggai
Produksi PKRT

Persentase pelaksanaan
Kecamatan di Kab.
pengawasan mutu sarana 100% 17.500.000 APBD 100% 35.000.000
Banggai
Distribusi PKRT
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan monitoring dan evaluasi Luwuk dan
15.06 26 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
pelaporan ketersediaan obat di Puskesmas
Puskesmas dan Jaringannya
Persentase pelayanan
Program Upaya kesehatan dasar pada ibu
9 16 100% 2.000.000.000 100% 2.020.000.000
Kesehatan Masyarakat hamil dan bersalin sesuai
standar

Persentase pelayanan
100% 35.000.000 100% 38.000.000
kesehatan di tempat kerja

Persentase peningkatan
100% 7.044.225.000 100% 7.602.352.691
Ketersediaan Alat Kesehatan

Persentase Peningkatan
mutu dan kinerja pelayanan 85% 704.834.000 90% 200.000.000
Puskesmas

Persentase Peningkatan
100% 275.000.000 100% 280.000.000
pelayanan kesehatan haji

Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan matra 100% 400.000.000 100% 404.000.000
dan krisis kesehatan
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan 100% 45.000.000 100% 50.000.000
tradisional
Persentase Pemanfaatan
Dana Operasional 100% 19.909.000.000 100% 20.458.090.000
Puskesmas dan Jaringannya

74
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pengadaan Peralatan dan Persentase peralatan dan


Perbekalan Kesehatan perbekalan kesehatan yang
16.08 Puskesmas 100% 7.044.225.000 DAK 100% 7.602.352.691
termasuk Obat Generik tersedia di Puskesmas dan
Esensial jaringannya
Peningkatan pelayanan
Jumlah kegiatan pelayanan
16.12 dan penanggulangan Darcil 2 darcil 40.700.000 APBD 3 darcil 45.000.000
kesehatan di daerah terpencil
masalah kesehatan

Kerjasama pelayanan Jumlah kunjungan Dokter Ahli


16.16 Puskesmas 4 kali 50.000.000 APBD 6 Kali 55.000.000
Dokter Ahli ke PKM

Penyediaan biaya Persentase Penyediaan dana


16.17 operasional dan operasional Puskesmas dan Luwuk 100% 4.909.000.000 APBD 100% 4.958.090.000
pemeliharaan jaringannya

Persentase penyediaan dana


Bantuan Operasional
16.18 Bantuan Operasional Luwuk 100% 15.000.000.000 DAK 100% 15.000.000.000
Kesehatan
Kesehatan

Persentase Puskesmas yang


16.19 Jaminan Persalinan melaksanakan kegiatan Luwuk 100% 2.000.000.000 DAK 100% 2.020.000.000
jampersal

Jumlah puskesmas yang


16.20 Akreditasi Puskesmas dilakukan survei penilaian Puskesmas 2 PKM 614.134.000 DAK 27 PKM 100.000.000
akreditasi
Jumlah Puskesmas yang
Pelayanan kesehatan
melaksanakan pembinaan
16.21 tradisional dan Luwuk 27 PKM 45.000.000 APBD 27 PKM 50.000.000
kesehatan pada penyehat
komplementer
tradisional
Persentase Pembinaan dan
pelayanan kesehatan
16.22 pelayanan kesehatan pada Luwuk 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
kerja
pekerja formal dan informal
Pelayanan Kesehatan
Persentase pelaksanaan
16.23 Matra dan Krisis Luwuk 100% 400.000.000 APBD 100% 404.000.000
SPGDT, PSC dan P3K
Kesehatan
Jumlah pelayanan
16.24 Pelayanan kesehatan haji pemeriksaan kesehatan Calon Luwuk 2 kali 275.000.000 APBD 2 kali 280.000.000
Jamaah haji

75
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Persentase Peningkatan
Program Pengawasan
10 17 pengawasan industri rumah 100% 120.000.000 100% 151.000.000
Obat dan Makanan
tangga

Peningkatan pengawasan Jumlah kunjungan


Puskesmas di Kab.
17.02 keamanan pangan dan pengawasan keamanan 23 Kec. 35.000.000 APBD 23 Kec. 38.000.000
Banggai
bahan berbahaya pangan dan bahan berbahaya

Peningkatan kapasitas Persentase Ketersediaan alat-


17.03 laboratorium pengawasan alat dan bahan laboratorium Luwuk 100% 50.000.000 APBD 100% 75.000.000
obat dan makanan kesehatan

Pengawasan dan Persentase pelaksanaan


Kecamatan di Kab.
17.06 Pengendalian Terpadu pengawasan apotik dan toko 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
Banggai
Sediaan Farmasi obat
Program Promosi
Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga
11 19 85% 303.085.000 90% 318.000.000
Pemberdayaan Sehat
masyarakat
Persentase Pelayanan
Kesehatan Jasmani dan 100% 40.000.000 100% 45.000.000
Olahraga

Penyuluhan masyarakat Persentase Rumah tangga ber Desa di Kab.


19.02 85% 44.000.000 APBD 90% 45.000.000
pola hidup sehat PHBS Banggai

Persentase pembentukan,
Pengembangan desa Desa di Kab.
19.06 pembinaan dan pelatihan 85% 57.000.000 APBD 890 60.000.000
siaga Banggai
kader desa siaga aktif

Lomba-lomba bidang Jumlah kunjungan penilaian Desa di Kab.


19.07 1 Kali 77.000.000 APBD 1 Kali 80.000.000
kesehatan dan lomba bidang kesehatan Banggai

Persentase pengadaan sarana


19.08 Peningkatan KIE KIE pendukung upaya Luwuk 100% 30.085.000 APBD 100% 35.000.000
promkes

Persentase pembinaan dan Kecamatan di Kab.


19.09 Pengembangan UKBM 100% 95.000.000 APBD 100% 98.000.000
pemberdayaan posyandu Banggai

76
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pelayanan kesehatan Jumlah pembinaan kegiatan Puskemas di Kab.


19.10 12 Kali 40.000.000 APBD 12 Kali 45.000.000
olahraga dan kebugaran kesehatan olahraga Banggai

Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil KEK


12 20 20% 51.975.000 100% 55.000.000
Masyarakat dan Anemia

Prevalensi Balita Gizi Buruk < 1% 437.605.000 < 1% 525.000.000

Penyusunan peta Jumlah laporan hasil


20.01 informasi masyarakat pemetaan balita berdasarkan Luwuk 1 laporan 66.605.000 APBD 1 laporan 70.000.000
kurang gizi indeks growth trajectory

Persentase ibu hamil KEK dan


Pemberian Tambahan
20.02 anemia yang mendapatkan Luwuk, Puskesmas 100% 51.975.000 APBD 100% 55.000.000
Makanan dan Vitamin
intervensi penanganan gizi

Persentase Balita Penderita


gizi buruk mendapat PMT Luwuk, Puskesmas 100% 188.000.000 APBD 100% 190.000.000
pemulihan
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Persentase balita gizi buruk
Gangguan Akibat kurang dengan tanda klinis yang
20.03 Puskesmas 100% 55.000.000 APBD 100% 100.000.000
Yodium (GAKY), Kurang mendapatkan suplemen
Vitamin A, dan makanan dan vitamin
Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
Pemberdayaan
Persentase Program PIS PK
masyarakat untuk
20.04 yang dilaksanakan oleh TPG Luwuk 85% 88.000.000 APBD 90% 90.000.000
pencapaian keluarga
dan Kader
sadar gizi
Persentase balita gizi lebih
Penanggulangan gizi
20.05 mendapatkan penanggulangan Luwuk 95% 40.000.000 APBD 100% 75.000.000
lebih
masalah gizi

Program
Persentase Kecamatan
13 21 Pengembangan 85% 380.000.000 85%
Sehat
Lingkungan Sehat

77
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pengkajian Jumlah laporan hasil kajian


Desa di Kab.
21.01 Pengembangan pengembangan lingkungan 1 Laporan 50.000.000 APBD 1 Laporan 50.500.000
Banggai
lingkungan sehat sehat

Persentase pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
21.03 Sosialisasi Kebijakan Luwuk 100% 55.000.000 APBD 100% 55.550.000
Lingkungan Sehat
Lingkungan Sehat

Pengembangan Jumlah desa yang Desa di Kab.


21.05 203 Desa/ Kel 200.000.000 APBD 203 Desa/Kel 250.000.000
lingkungan sehat melaksanakan STBM Banggai

Percepatan Jumlah Puskesmas yang


Desa di Kab.
21.06 pengembangan sanitasi mengimplementasikan 26 PKM 40.000.000 APBD 27 PKM 45.000.00
Banggai
masyarakat program PPSP

Persentase pelayanan
Pemeriksaan air, Desa di Kab.
21.07 pemeriksaan mutu air, 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
makanan dan lingkungan Banggai
makanan
Program Pencegahan persentase penderita
dan Penanggulangan penyakit menular yang
14 22 100% 1.123.000.000 100% 1.134.230.000
Penyakit Menular dan mendapatkan pelayanan
Wabah kesehatan sesuai standar
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 100% 50.000.000

Persentase penanggulangan
100% 40.000.000 100% 40.400.000
KLB dan Wabah

Penyemprotan/ fogging Persentase pelaksanaan


22.01 Luwuk 100% 290.000.000 APBD 100% 292.900.000
sarang nyamuk fogging / PSN di kecamatan

Pengadaan vaksin Jumlah pengadaan vaksin


22.03 Luwuk 308 vial 118.000.000 APBD 308 Vial 119.180.000
penyakit menular penyakit menular

Penyelenggaraan
pencegahan dan Persentase pencegahan dan
penanggulangan penyakit pemberantasan penyakit
22.05 menular (filariasi, ISPA, menular dan wabah (filariasi, Luwuk 100% 715.000.000 APBD 100% 722.150.000
Diare, TB Paru, Kusta, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
DBD)

78
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Peningkatan imunisasi Persentase imunisasi lengkap Dalam dan Luar


22.08 100% 50.000.000 APBD 100% 50.000.000
komprehensif bayi usia (0-11) Daerah

Peningkatan surveilans
Persentase Desa Mengalami Desa di Kab.
22.09 epidemiologi dan 100% 40.000.000 APBD 100% 40.400.000
KLB Yang Ditangani < 24 Jam Banggai
penanggulangan wabah

Persentase Evaluasi
Program Standarisasi
15 23 Kebijakan Pelayanan 100% 641.000.000 100% 243.410.000
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan

Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan Puskesmas di Kab.
23.06 Monitoring, evaluasi dan 26 PKM 241.000.000 APBD 27 PKM 243.410.000
pelaporan Banggai
pelaporan

Jumlah Rumah Sakit yang RS Pratama Kec.


23.07 Akreditasi Rumah Sakit 1 RS 400.000.000 DAK 100% -
dikareditasi Pagimana

Program pengadaan,
Persentase pengadaan,
peningkatan dan
peningkatan dan perbaikan
perbaikan sarana dan
16 25 sarana dan prasarana 100% 13.438.512.114.000 100% 14.063.475.000
prasarana puskesmas/
puskesmas/ puskemas
puskemas pembantu
pembantu dan jaringannya
dan jaringannya

Pembangunan Jumlah Pembangunan Puskesmas di Kab.


25.01 10 unit 2.000.000.000 APBD, DAK 15 Unit 3.253.475.000.
puskesmas puskesmas Banggai

Kec. Nuhon,
Pembangunan Jumlah Pembangunan
25.02 Bualemo, Luwuk 4 unit 750.000.000 APBD 8 Unit 1.500.000.000
Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu
Timur, Luwuk Utara

Pengadaan puskesmas Jumlah Pengadaan


25.04 13 unit 1.673.537.114 DAK 7 Unit 1.700.000.000
keliling puskesmas keliling

Peningkatan Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
25.19 Menjadi Puskesmas Kec. Simpang Raya 1 Unit 519.275.000 DAK 0 0
meningkat statusnya
Rawat Inap

Monitoring, evaluasi dan Jumlah Monitoring, evaluasi Puskesmas di Kab.


25.23 26 PKM 55.000.000 APBD 27 PKM 60.000.000
pelaporan dan pelaporan Banggai

79
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Kec. Nambo,
Simpang Raya,
Lobu, Pagimana,
Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan / Rehab Luwuk Timur, Luwuk,
25.24 23 unit 4.275.000.000 APBD 17 Unit 3.000.000.000
Poskesdes Poskesdes Luwuk Selatan,
Nambo, Moilong,
Luwuk, Toili Barat,
Toili, Batui Selatan
Kec. Simpang Raya,
Rehabilitasi Sedang / Jumlah Rehabilitasi Sedang / Balantak, Balantak
25.25 5 unit 1.915.700.000 APBD, DAK 6 Unit 2.000.000.000
Berat Puskesmas Berat Puskesmas Utara, Balantak
Selatan, Bualemo
Kec. Bualemo,
Rehabilitasi Sedang /
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Luwuk Timur,
25.26 Berat Puskesmas 8 unit 1.450.000.000 APBD 9 Unit 1.700.000.000
Berat Puskesmas Pembantu Kintom, Moilong,
Pembantu
Toili Barat, Bunta
Pembangunan / Jumlah
Rehabilitasi Sedang / Pembangunan/Rehabilitasi Kec. Lobu,
25.43 4 Unit 800.000.000 APBD 5 Unit 850.000.000
Berat Rumah Dokter / Sedang/Berat Rumah Pagimana, Moilong
Paramedis Dokter/Paramedis
Program pengadaan, Persentase pengadaan,
peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ prasarana rumah sakit/
17 26 100% 3.742.395.000 100% 2.987.300.000
rumah sakit jiwa/ rumah rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
sakit mata (26) mata

Pembangunan rumah Jumlah Pembangunan rumah RS. Pratama Kec.


26.01 2 unit 527.100.000 DAK 0 0
sakit sakit Pagimana

Pembangunan Ruang Jumlah Pembangunan Ruang RS. Pratama Kec.


26.02 1 Unit 450.000.000 DAK 1 Unit 375.000.000
Poliklinik Rumah Sakit Poliklinik Rumah Sakit Pagimana

Pembangunan Gudang Jumlah Pembangunan Gudang RS. Pratama Kec.


26.03 1 Unit 200.000.000 DAK 0 0
Obat/Apotik Obat/Apotik Pagimana

Penambahan Ruang Jumlah Penambahan Ruang


RS. Pratama Kec.
26.04 Rawat Inap Rumah Sakit Rawat Inap Rumah Sakit 1 Unit 1.013.295.000 DAK 1 Unit 850.000.000
Pagimana
(VVIP, VIP, Kelas I, II, III) (VVIP, VIP, Kelas I, II, III)

80
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Pengadaan alat-alat Jumlah Pengadaan alat-alat RS. Pratama Kec.


26.18 1 Paket 1.000.000.000 DAK 1 Paket 1.500.000.000
rumah sakit rumah sakit Pagimana

Pengadaan ambulance/ Jumlah Pengadaan RS. Pratama Kec.


26.20 1 Unit 300.000.000 DAK 0 0
mobil jenazah ambulance/ mobil jenazah Pagimana

Pengadaan bahan-bahan Persentase Pengadaan logistik


26.23 Luwuk 100% 230.000.000 APBD 100% 232.300.000
logistik rumah sakit rumah sakit

Pengadaan pencetakan Persentase Pengadaan


26.24 administrasi dan surat pencetakan administrasi dan Luwuk 100% 22.000.000 APBD 100% 30.000.000
menyurat rumah sakit surat menyurat rumah sakit

Program kemitraan
Persentase masyarakat yang
18 28 peningkatan pelayanan 100% 42.034.914.000 100% 42.038.000.000
memiliki JKN
kesehatan

Jumlah masyarakat yang telah


Kemitraan asuransi
28.01 menerima kartu kepesertaan Kab. Banggai 362.917 Jiwa 41.999.914.000 APBD 374.834 Jiwa 42.000.000.000
kesehatan masyarakat
JKN

Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring dan Puskesmas di Kab.


28.08 26 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
Pelaporan evaluasi kegiatan JKN Banggai

Program peningkatan Persentase pelayanan


19 29 pelayanan kesehatan kesehatan dasar pada Bayi 100% 185.000.000 100% 190.000.000
anak balita baru lahir sesuai standar

Penyelenggaraan
Persentase kunjungan Puskesmas di Kab.
29.08 peningkatan pelayanan 100% 150.000.000 APBD 100% 152.000.000
neonatus (KN) Banggai
kesehatan Anak Balita

Persentase pelayanan SKDN Desa di Kab.


90% 35.000.000 APBD 95% 38.000.000
di posyandu Banggai

Program peningkatan Persentase Pelayanan


20 30 pelayanan kesehatan Kesehatan Usia Lanjut 100% 40.000.000 100% 45.000.000
Lansia Sesuai Standar

81
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Jumlah Puskesmas yang Puskesmas di Kab.


30.06 Pelayanan Kesehatan 26 PKM 40.000.000 APBD 27 PKM 45.000.000
melaksanakan posbindu lansia Banggai

Program Pengawasan Persentase peningkatan


21 31 dan Pengendalian mutu pengawasan TTU dan 100% 70.000.000 100% 76.000.000
Kesehatan Makanan TPM
Pengawasan dan
Persentase pembinaan dan
Pengendalian Keamanan
pengawasan keamanan Kecamatan di Kab.
31.02 dan Kesehatan Makanan 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
kesehatan makanan hasil Banggai
hasil produksi rumah
produksi rumah tangga
tangga
Pengawasan dan
Persentase pembinaan dan
Pengendalian Keamanan Kecamatan di Kab.
31.03 pengawasan keamanan 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
Kesehatan Makanan Banggai
kesehatan makanan
Restaurant
Persentase pelayanan
Program Peningkatan
kesehatan dasar pada ibu
22 32 Keselamatan Ibu 100% 255.000.000 100% 266.000.000
hamil dan bersalin sesuai
Melahirkan dan Anak
standar
Persentase pelayanan
kesehatan anak remaja 100% 35.000.000 100% 38.000.000
sesuai standar

Penyelenggaraan Persentase Ibu hamil yang


Puskesmas di Kab.
32.04 Peningkatan Pelayanan mendapatkan pelayanan 100% 150.000.000 APBD 100% 152.000.000
Banggai
Kesehatan Ibu dan Anak antenatal care ( K1 s/d K4)

Persentase ibu hamil dengan


Puskesmas di Kab.
komplikasi yang mendapatkan 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
Banggai
pelayanan kesehatan
Persentase Ibu bersalin yang
ditolong oleh tenaga Puskesmas di Kab.
100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
kesehatan di fasilitas Banggai
kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
Puskesmas di Kab.
melaksanakan posyandu 27 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
Banggai
prakonsepsi
Penyelenggaraan Persentase pelayanan 100%
Peningkatan Pelayanan kesehatan reproduksi dan Puskesmas di Kab.
32.05 100% 35.000.000 APBD 38.000.000
Kesehatan Anak Remaja prakonsepsi pada remaja Banggai

82
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

persentase penderita
Program Pencegahan penyakit tidak menular yang
23 34 100% 115.000.000 100% 126.000.000
Penyakit Tidak Menular mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
persentase penderita penyakit
Pencegahan Penyakit Desa di Kab.
34.01 tidak menular yang ditemukan 100% 45.000.000 APBD 100% 50.000.000
Tidak Menular Banggai
dan ditangani sesuai standar

Prevalensi merokok usia < 18


Desa di Kab. 25% 35.000.000 APBD 20% 38.000.000
tahun
Banggai

Persentase ODGJ berat yang


Pelayanan kesehatan jiwa Desa di Kab.
34.07 mendapat pelayanan 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
dan Napza Banggai
kesehatan

Persentase peningkatan
Program Sarana dan
24 35 Alat Kesehatan yang 100% 169.400.000 100% 175.000.000
Prasarana Kesehatan
bermutu dan akurat

Standarisasi alat Persentase kalibrasi alat Puskesmas di Kab.


35.01 100% 169.400.000 APBD 100% 175.000.000
kesehatan kesehatan Banggai

Program Peningkatan Persentase pelayanan


25 36 Kesehatan Anak kesehatan anak usia sekolah 100% 35.000.000 100% 38.000.000
Sekolah (dst) dasar sesuai standar

Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan Puskesmas di Kab.
36.01 Penjaringan kesehatan anak 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
anak sekolah (dst) Banggai
sekolah
TOTAL 111.834.055.914 112.864.085.691

83
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BAB. IV
RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam


bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut
kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2019 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara
langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai
wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas
yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja
PerubahanPerangkat Daerah (Renja-PD).
Rencana Kerja Perubahanberupa program dan kegiatan sebagai
instrument pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2019 dan
prakiraan maju
Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.2 diatas. Penyajian program dan kegiatan
dilakukan berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2019
yang sudah ditetapkan. Tujuan Dinas Kesehatan berdasarkan arah
kebijakan tahun 2019 dalam RPJMD adalah meningkatkan indeks
pembangunan kesehatan dengan sasaran strategis yakni meningkatnya status
kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, program
prioritas Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah Jaminan Kesehatan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Banggai, penanggulangan stunting, Gerakan
Masyarakat Sehat (GERMAS) serta pelaksanaan Program Indonesia Sehat

84
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

melalui pendekatan keluarga. Disamping itu, untuk dapat mencapai tujuan dan
sasaran Dinas Kesehatan, pada tahun 2019 didukung juga oleh 25 Program dan
103 Kegiatan.

85
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan(Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai


tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan dan Rancangan awal RKPD
(Rencana Kerja PerubahanPemerintah Daerah) Kabupaten Banggai Tahun 2019,
yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2019.
Rencana Kerja Perubahanmemuat tujuan dan sasaran, program
kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Banggai. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian
sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan
mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik di internal Dinas Kesehatan bersama dengan
jajarannya serta Pemerintah Daerah.
Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Banggai tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu
mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen
RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai periode 2016-2021.

Luwuk, Juni 2018


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI

Dr. dr. ANANG S. OTOLUWA, MPPM


NIP.19670121 199803 1 006

86

Anda mungkin juga menyukai