1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
perkenan-Nya Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai dapat
merampungkan dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun
2019.
Dokumen rancangan awal rencana kerja (Renja) yang merupakan
dokumen awal penyusunan rencana pembangunan tahunan Dinas
Kesehatan ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2016 – 2021 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, selaras dengan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 serta Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 2016-2021. Dengan
demikian, pada penyusunan dokumen rancangan awal Rencana Kerja
(Renja) Tahunan ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas
pembangunan daerah bidang kesehatan dengan sasaran, arah
kebijakan, program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam
rancangan akhir Renstra Dinas Kesehatan.
Penggambaran seluruh rencana kegiatan pembangunan
kesehatan tersebut disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang
dijadikan tuntunan pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi) yang
disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA
OPD), baik gambaran rencana Kabupaten maupun sektor/OPD yang
merupakan Leading pelaksana pembangunan dari masing – masing
bidang yang bertanggung jawab.
Guna memenuhi hal tersebut, dalam hal ini OPD Dinas Kesehatan
menyusun Renja Tahun 2019, sebagai Koordinator dan penggerak
pembangunan kesehatan di Kabupaten Banggai. Sehingga
pembangunan kesehatan dapat disinergikan dengan sasaran dan tujuan
pembangunan daerah Kabupaten Banggai.
Kami mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya atas semua
pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga penyusunan Renja
ini dapat terselesaikan. Kami menyadari, penyusunan Renja ini masih
jauh dari sempurna, sehingga kami sangat membutuhkan masukan dan
saran dari seluruh elemen, guna penyempurnaan Renja ini, dan semoga
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.
2
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
3
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
4
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Gambar 1.
Alur/Bagan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja)
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
5
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
6
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
7
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
8
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat
bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan
Dinas kesehatan untuk secara konsekuen dan konsisten
menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan
peran yang diemban, serta merupakan evaluasi terhadap
penyerapan realisasi kegiatan baik fisik maupun non fisik
yang tidak dapat terselesaikan sehingga perlu dilakukan
perubahan terhadap rencana kerja selama 1 tahun
anggaran
1.4.1 Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan(Renja) ini
bertujuan untuk menjadi dasar dalam menyelenggarakan
kegiatan prioritas Dinas Kesehatan serta turut
mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam
dokumen RKPD. Adapun tujuan spesifik yang ingin
dicapai antara lain:
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
10
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB I PENDAHULUAN
11
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB V PENUTUP
Lampiran – Lampiran
12
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB II
13
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
14
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
15
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2017
Dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2019 Kabupaten Banggai
1 URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN
1.02.01
KESEHATAN
1.02.01.01 Persentase Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Layanan Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,99%
Perkantoran
Perkantoran
1.02.01.01.01
Penyediaan Jasa Surat
Jumlah Materai 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Menyurat
Penyediaan jasa
Jumlah rekening listrik, air
1.02.01.01.02 Komunikasi, sumber daya 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
dan telepon
air & listrik
Penyediaan Jasa
1.02.01.01.03 Jumlah cleaning service 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
1.02.01.01.10 Jumlah ATK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kantor
Penyediaan Barang
Persentase cetakan dan
1.02.01.01.11 Cetakan Dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penggandaan
Penggandaan
Persentase Penyediaan
Penyediaan komponen
komponen
1.02.01.01.12 instalasi/penerangan 100% 100% n/a n/a n/a 100% 100% 100%
instalasi/penerangan
bangunan kantor
bangunan kantor
Persentase Bahan
Penyediaan Makanan dan
1.02.01.01.17 Makanan dan Tenaga RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Minuman
Pratama
Rapat-rapat kordinasi dan Persentase Perjalanan
1.02.01.01.18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
konsultasi ke luar daerah Dinas Luar Daerah
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Tahun 2017 Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
16
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Pengadaan
1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair 100% 95,59% 100% 100% 100% 100% 100% 98,53%
Meubelair Kantor
Pemeliharaan rutin/ Persentase Gedung
1.02.01.02.22 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
berkala gedung kantor kantor dipelihara
Pemeliharaan Persentase kendaraan
1.02.01.02.24 rutin/berkala kendaraan dinas operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dinas/operasional dipelihara
Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi sedang/berat
1.02.01.02.42 sedang/berat gedung 1 Unit n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
gedung kantor
kantor
Peningkatan Disiplin Persentase peningkatan
1.02.01.03 100% 100% 100% 75%
Aparatur disiplin aparatur
Pengadaan Mesin/Kartu Jumlah Mesin/ Kartu
1.02.01.03.01 2 Unit n/a 1 Unit 1 Unit 100% n/a n/a 50%
Absensi Absensi
Pengadaan Pakaian Dinas
1.02.01.03.02 Jumlah pakaian Dinas 145 Pasang n/a n/a n/a n/a 138 Pasang 138 Pasang 100%
Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Jumlah pakaian khusus
1.02.01.03.03 145 Pasang 58 Pasang n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Khusus Hari-hari Tertentu hari-hari tertentu
17
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Realisasi
Target Renja Realisasi Renja Capaian Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Program dan Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
Program peningkatan Persentase peningkatan 100% 100% 100% 100% 100% 19,08%
1.02.01.05 kapasitas sumber daya kapasitas sumber daya
aparatur aparatur
Jumlah SDM kesehatan 50 SDM Kesehatan n/a n/a n/a n/a 25 SDM Kesehatan 0 0%
Pendidikan dan pelatihan yang mengikuti pelatihan/
1.02.01.05.01
formal pendidikan
formal/informal
Pembinaan dan Jumlah pembinaan dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
1.02.01.05.04 Pemantauan Kerja Pemantauan Kerja
Aparatur Aparatur
Jumlah Laporan 1 Laporan n/a 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Kebutuhan SDM
Kesehatan
Program peningkatan Persentase dokumen
pengembangan sistem perencanaan
1.02.01.06 100% 100% 100% 100% 100% 70,80%
pelaporan capaian pembangunan
kinerja dan keuangan kesehatan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan Jumlah Laporan Capaian
1.02.01.06.01 2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100%
ikhtisar realisasi kinerja Kinerja dan Ikhtisar OPD
OPD
Penyusunan Pelaporan Jumlah Laporan
1.02.01.06.03 Prognosis realisasi Prognosis Realisasi 2 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 1 dokumen 50%
anggaran Anggaran
Penyusunan Dokumen
Jumlah Dokumen
1.02.01.06.05 Perencanaan dan 7 Dokumen 7 Dokumen 7 dokumen 7 dokumen 100% 7 dokumen 5 Dokumen 71,4%
Perencanaan OPD
Anggaran OPD
Penyusunan laporan Jumlah laporan
1.02.01.06.09 inventarisasi aset PEMDA inventarisasi aset PEMDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 Dokumen 100%
Banggai (OPD) Banggai (OPD)
Persentase
Program Pengembangan
1.02.01.07 Pengembangan Sistem 100% 100% 100% 66,70%
Sistem Informasi/Data
Informasi/ Data
Jumlah dokumen
Pemutakhiran sistem
1.02.01.07.01 pemutakhiran data 1 Dokumen n/a 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
informasi data Base
SP2TP
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Tahun 2017
18
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
19
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase pelaksanaan
pengawasan mutu sarana 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Produksi PKRT
Persentase pelaksanaan
pengawasan mutu sarana 100% n/a 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Distribusi PKRT
Jumlah monitoring dan
evaluasi ketersediaan
Monitoring, evaluasi dan
1.02.01.15.06 obat di Puskesmas dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
pelaporan
Jaringannyayang
dilaksanakan
Persentase penyediaan
Bantuan Operasional
1.02.01.16.18 dana Bantuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 75%
Kesehatan
Operasional Kesehatan
Persentase Puskesmas
Jaminan Persalinan
1.02.01.16.19 yang melaksanakan 100% 26,64% 100% 27,69% 27,69% 100% 8,80% 21,1%
(Jampersal)
kegiatan jampersal
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
2017 Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
20
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
tahun berjalan
(tahun 2018)
Persentase Peningkatan
Program Pengawasan
1.02.01.17 pengawasan industri 100% 100% 100% 69,87%
Obat dan Makanan
rumah tangga
Jumlah kunjungan
Peningkatan pengawasan
pengawasan keamanan
1.02.01.17.02 keamanan pangan dan 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 1 Kali 83,3%
pangan dan bahan
bahan berbahaya
berbahaya
Peningkatan kapasitas Persentase Ketersediaan
1.02.01.17.03 laboratorium pengawasan alat-alat dan bahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 19,46% 73,15%
obat dan makanan laboratorium kesehatan
Pengawasan dan Persentase pelaksanaan
1.02.01.17.06 Pengendalian Terpadu pengawasan apotik dan 100% n/a 100% 100% 100% 100% 0% 50%
Sediaan Farmasi toko obat
Program Promosi
Kesehatan dan Persentase Rumah
1.02.01.19 95% 70% 80%
Pemberdayaan Tangga Sehat
masyarakat
21
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
tahun berjalan
(tahun 2018)
Persentase Pelayanan
kes jasmani dan 100% 100% 100%
olahraga
Persentase pembentukan,
Pengembangan desa
1.02.01.19.06 pembinaan dan pelatihan 95% 100% 70% 70% 100% 80% 40% 80%
siaga
kader desa siaga aktif
Jumlah kunjungan
Lomba-lomba bidang
1.02.01.19.07 penilaian dan lomba 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 66,7%
kesehatan
bidang kesehatan
Persentase pengadaan
1.02.01.19.08 Peningkatan KIE sarana KIE pendukung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 66,7%
upaya promkes
Persentase pembinaan
1.02.01.19.09 Pengembangan UKBM dan pemberdayaan 100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 62,50%
posyandu
Jumlah pembinaan
Pelayanan kesehatan
1.02.01.19.10 kegiatan kesehatan 12 Kali n/a 12 Kali 12 Kali 100% 12 Kali 6 Kali 75%
olahraga dan kebugaran
olahraga
Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil
1.02.01.20 5% 60% 40%
Masyarakat KEK dan Anemia
Prevalensi Balita gizi
< 1% < 2% < 1%
buruk
Jumlah laporan hasil
Penyusunan peta
pemetaan balita
1.02.01.20.01 informasi masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 1 Laporan 100%
berdasarkan indeks
kurang gizi
growth trajectory
Persentase ibu hamil KEK
Pemberian Tambahan dan anemia yang
1.02.01.20.02 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Makanan dan Vitamin mendapatkan intervensi
penanganan gizi
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
2017
Realisasi
Target Renja Realisasi Renja Capaian Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Perangkat Perangkat Program dan Program dan Realisasi Target
Daerah Tahun Daerah Tahun Kegiatan s/d Kegiatan s/d tahun Renstra (%)
2017 2017 tahun berjalan berjalan (tahun 2018)
(tahun 2018)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) x 100% 9 10 = (5+7+9)/3 11 = (10/4)
22
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Balita
Penderita gizi buruk
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapat PMT
pemulihan
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Persentase balita gizi
Anemia Gizi Besi,
buruk dengan tanda klinis
Gangguan Akibat kurang
1.02.01.20.03 yang mendapatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Yodium (GAKY), Kurang
suplemen makanan dan
Vitamin A, dan
vitamin
Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
Pemberdayaan
Persentase Program PIS
masyarakat untuk
1.02.01.20.04 PK yang dilaksanakan 95% n/a 70% 37,4% 53,43 80% 75% 64,22%
pencapaian keluarga
oleh TPG dan Kader
sadar gizi
Persentase balita gizi
lebih mendapatkan
1.02.01.20.05 Penanggulangan gizi lebih 100% 2,25% 80% 3,6% 4,50% 90% 31,95% 31,95%
penanggulangan masalah
gizi
23
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
tahun berjalan
(tahun 2018)
Persentase pelayanan
Pemeriksaan air,
1.02.01.21.07 pemeriksaan mutu air, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100%
makanan dan lingkungan
makanan
persentase penderita
Program Pencegahan
penyakit menular yang
dan Penanggulangan
1.02.01.22 mendapatkan pelayanan 100% 100% 100% 75,45%
Penyakit Menular dan
kesehatan sesuai
Wabah
standar
Persentase UCI Desa 100% 100% 100% 77,6%
Persentase
penanggulangan KLB 100% 100% 100% 100%
dan Wabah
Persentase pelaksanaan
Penyemprotan/ fogging
1.02.01.22..01 fogging / PSN di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 83,3%
sarang nyamuk
kecamatan
24
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan
1.02.01.23.06 Monitoring, evaluasi dan 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 100%
pelaporan
pelaporan
Persentase Pelaksanaan
1.02.01.23.07 Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit 100% n/a 0 n/a n/a 0 n/a n/a
Pratama
Program pengadaan, Persentase pengadaan,
peningkatan dan peningkatan dan
perbaikan sarana dan perbaikan sarana dan
1.02.01.25 100% 100% 100% 54,51%
prasarana puskesmas/ prasarana puskesmas/
puskemas pembantu puskemas pembantu
dan jaringannya dan jaringannya
Jumlah Pembangunan
1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 58 Unit 16 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 7 Unit 2 Unit 53,45%
puskesmas
Jumlah Rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang /
1.02.01.25.25 Sedang / Berat 24 Unit 10 Unit 4 Unit 4 Unit 100% 5 Unit 3 Unit 70,83%
Berat Puskesmas
Puskesmas
Realisasi Capaian
Realisasi Capaian Tingkat Capaian
Target Renja Realisasi Renja Program dan
Program dan Kegiatan Realisasi Target
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kegiatan s/d tahun
s/d tahun berjalan Renstra (%)
Tahun 2017 Tahun 2017 berjalan (tahun
(tahun 2018)
2018)
25
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
26
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Pengadaan
Pengadaan pencetakan
pencetakan administrasi
1.02.01.26.24 administrasi dan surat 100% n/a 100% 100% 100% 100% 25% 33,33%
dan surat menyurat
menyurat rumah sakit
rumah sakit
Program kemitraan
Persentase masyarakat
1.02.01.28 peningkatan pelayanan 100% 70% 90% 90,76%
yang memiliki JKN
kesehatan
Jumlah masyarakat yang
Kemitraan asuransi
1.02.01.28.01 telah menerima kartu 386.751 Jiwa 37.234 Jiwa 238.680 Jiwa 236.680 Jiwa 100% 351.000 Jiwa 351.000 Jiwa 90,76%
kesehatan masyarakat
kepesertaan JKN
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Monitoring dan
1.02.01.28.08 27 PKM 26 PKM 26 PKM 26 PKM 100% 26 PKM 26 PKM 96,30%
Pelaporan evaluasi kegiatan JKN
Persentase pelayanan
Program peningkatan
kesehatan dasar pada
1.02.01.29 pelayanan kesehatan 100% 100% 100%
Bayi baru lahir sesuai
anak balita
standar
Penyelenggaraan
Persentase kunjungan
1.02.01.29.01 peningkatan pelayanan 100% 85,29% 100% 99% 99% 100% 95% 93,09%
neonatus (KN)
kesehatan Anak Balita
Persentase pelayanan
100% n/a 75% 66,1% 66,1% 80% n/a n/a
SKDN di posyandu
27
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
28
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase pelayanan
Program Peningkatan
kesehatan anak usia
1.02.01.36. Kesehatan Anak 100% 90% 100%
sekolah dasar sesuai
Sekolah
standar
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
1.02.01.36.01 Penjaringan kesehatan 100% n/a 90% 57,7% 64,11% 100% 52,57% 52,57%
anak sekolah
anak sekolah
29
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
30
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
31
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
32
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
33
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
34
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
35
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kesehatan Kab. Banggai
Tahun 2017-2021
SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Standar IKK Catatan Analisis
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Nasional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 86,31% 96% 100% 100%
Ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 84,94% 85% 100% 100%
Ibu Bersalin
3. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 93% n/a 100% 100%
Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 72,8% n/a 100% 100%
Balita
5. Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Pendidikan 100% - 100% 100% 100% 100% 96,5% n/a 100% 100%
Dasar
6. Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Produktif 100% - 100% 100% 100% 100% 73,4% n/a 100% 100%
7. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 88,9% n/a 100% 100%
Pada Usia Lanjut
8. Pelayanan Kesehatan
100% - 100% 100% 100% 100% 87,20% n/a 100% 100%
Penderita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes 100% - 100% 100% 100% 100% 79,24% n/a 100% 100%
melitus
10. Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan 100% - 50% 100% 100% 100% 86% n/a 100% 100%
gangguan Jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan
Penderita Tuberkulosis 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sesuai Standar
12. Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Risiko 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terinfeksi HIV
13. Persentase Balita
Penderita gizi buruk
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapat PMT
pemulihan
14. Persentase ibu hamil
KEK dan anemia yang
- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
15. Persentase balita gizi
buruk dengan tanda - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
klinis yang mendapatkan
36
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
37
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
38
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
39
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
40
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
41
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Tahun 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase
Program Pelayanan
Program Pelayanan peningkatan layanan peningkatan
1. 100% 9.037.500.000 Administrasi 100% 9.037.500.000
Administrasi Perkantoran perkantoran layanan
Perkantoran
perkantoran
Luwuk Jumlah Penyediaan 12 Bulan 9.000.000 Penyediaan jasa surat Luwuk Jumlah Penyediaan 12 Bulan 9.000.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat
jasa surat menyurat menyurat jasa surat menyurat
Persentase Persentase
Penyediaan alat tulis
d. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk, RS Pratama Penyediaan alat tulis 100% 175.000.000 Luwuk, RS Pratama Penyediaan alat tulis 100% 175.000.000
kantor
kantor kantor
Persentase Persentase
Penyediaan komponen Penyediaan komponen Penyediaan komponen Penyediaan
f. instalasi/penerangan bangunan Luwuk instalasi/penerangan 100% 50.000.000 instalasi/penerangan Luwuk komponen 100% 50.000.000
kantor bangunan kantor bangunan kantor instalasi/penerangan
bangunan kantor
Persentase Persentase
Penyediaan makanan dan Penyediaan makanan
g. Luwuk, RS Pratama Penyediaan makanan 100% 75.000.000 Luwuk, RS Pratama Penyediaan makanan 100% 75.000.000
minuman dan minuman
dan minuman dan minuman
42
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan tenaga pendukung Jumlah Penyediaan Penyediaan tenaga Jumlah Penyediaan jasa
Luwuk, RS
j. teknis dan administrasi Luwuk, RS Pratama jasa administrasi 12 Bulan 7.982.700.000 pendukung teknis dan administrasi perkantoran 12 Bulan 7.982.700.000
Pratama
perkantoran perkantoran administrasi perkantoran
Persentase Persentase
Program Peningkatan
Program Peningkatan Sarana peningkatan kualitas peningkatan kualitas
2. 100% 3.405.520.000 Sarana dan Prasarana 100% 3.405.520.000
dan Prasarana Aparatur sarana dan sarana dan prasarana
Aparatur
prasarana aparatur aparatur
Persentase Persentase
Pembangunan gedung
a. Pembangunan gedung kantor Luwuk Pembangunan gedung 100% 709.500.000 Luwuk Pembangunan gedung 100% 709.500.000
kantor
kesehatan kesehatan
Persentase
Persentase pengadaan
Pengadaan perlengkapan pengadaan Pengadaan perlengkapan
c. Luwuk 100% 260.700.000 Luwuk perlengkapan gedung 100% 260.700.000
gedung kantor perlengkapan gedung gedung kantor
kantor
kantor
Persentase Persentase
Pemeliharaan rutin/ berkala Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan
f. Luwuk 100% 200.000.000 Luwuk 100% 200.000.000
gedung kantor rutin/berkala gedung berkala gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor kantor
43
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Tenaga
Persentase Tenaga
Kesehatan yang
Kesehatan yang memiliki 85% 185.000.000 85% 185.000.000
memiliki STR
STR Kompetensi
Kompetensi
Jumlah SDM
Jumlah SDM kesehatan kesehatan yang
30 SDM Pendidikan dan pelatihan 30 SDM
a. Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk, Luar daerah yang mengikuti pelatihan/ 150.000.000 Luwuk, Luar daerah mengikuti pelatihan/ 150.000.000
Kesehatan formal Kesehatan
pendidikan formal/informal pendidikan
formal/informal
44
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
45
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase
Program Perencanaan Umum Perencanaan Umum Program Perencanaan Perencanaan Umum
7. dan Pengendalian 100% 70.000.000 Umum dan Pengendalian dan Pengendalian 100% 70.000.000
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
46
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
100% 17.500.000 100% 17.500.000
pengawasan mutu pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT sarana Produksi PKRT
Persentase Persentase
pelaksanaan pelaksanaan
pengawasan mutu 100% 17.500.000 pengawasan mutu 100% 17.500.000
sarana Distribusi sarana Distribusi PKRT
PKRT
Persentase Persentase
peningkatan peningkatan
100% 7.044.225.000 100% 7.044.225.000
Ketersediaan Alat Ketersediaan Alat
Kesehatan Kesehatan
Persentase Persentase
Peningkatan mutu Peningkatan mutu
dan kinerja 90% 704.834.000 dan kinerja pelayanan 90% 704.834.000
pelayanan Puskesmas
Puskesmas
Persentase Persentase
Peningkatan Peningkatan
100% 275.000.000 100% 275.000.000
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
haji haji
47
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan Peningkatan pelayanan dan Jumlah kegiatan
Desa di Kab. 2 Daerah Desa di Kab. pelayanan kesehatan di 2 Daerah
b. penanggulangan masalah pelayanan kesehatan di 40.700.000 penanggulangan masalah 40.700.000
Banggai Terpencil Banggai daerah terpencil Terpencil
kesehatan daerah terpencil kesehatan
Kerjasama Pelayanan Dokter Jumlah kunjungan Dokter Kerjasama Pelayanan Jumlah kunjungan
c. Luwuk 4 Kali 50.000.000 Luwuk Dokter Ahli ke PKM 4 Kali 50.000.000
Ahli Ahli ke PKM Dokter Ahli
48
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase
Pelayanan Kesehatan Matra dan Pelayanan Kesehatan Matra
j. Luwuk pelaksanaan SPGDT, 100% 400.000.000 Luwuk pelaksanaan SPGDT, 100% 400.000.000
Krisis Kesehatan dan Krisis Kesehatan
PSC dan P3K PSC dan P3K
Persentase Persentase
Program Pengawasan Obat Peningkatan Program Pengawasan Peningkatan
10. pengawasan industri 100% 120.000.000 100% 120.000.000
dan Makanan Obat dan Makanan pengawasan industri
rumah tangga
rumah tangga
Persentase Persentase
Peningkatan Kapasitas Ketersediaan alat-alat Peningkatan Kapasitas Ketersediaan alat-alat
b. Laboratorium Pengawasan Obat Luwuk dan bahan 100% 50.000.000 Laboratorium Pengawasan Luwuk dan bahan laboratorium 100% 50.000.000
dan Makanan laboratorium Obat dan Makanan kesehatan
kesehatan
49
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Persentase
Pengawasan dan
Pengawasan dan pengendalian Kecamatan di Kab. pelaksanaan Kecamatan di Kab. pelaksanaan
c. 100% 35.000.000 pengendalian terpadu 100% 35.000.000
terpadu sediaan farmasi Banggai pengawasan apotik Banggai pengawasan apotik dan
sediaan farmasi
dan toko obat toko obat
Penyuluhan masyarakat pola Desa di Kab. Persentase Rumah Penyuluhan masyarakat Desa di Kab. Persentase Rumah
a. 85% 44.000.000 85% 44.000.000
hidup sehat Banggai tangga ber PHBS pola hidup sehat Banggai tangga ber PHBS
Persentase Persentase
pembentukan, pembentukan,
Desa di Kab. Desa di Kab.
b. Pengembangan desa siaga pembinaan dan 85% 57.000.000 Pengembangan desa siaga pembinaan dan 85% 57.000.000
Banggai Banggai
pelatihan kader desa pelatihan kader desa
siaga aktif siaga aktif
Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil Program Perbaikan Gizi Prevalensi Ibu Hamil
12. 20% 51.975.000 20% 51.975.000
Masyarakat KEK dan Anemia Masyarakat KEK dan Anemia
50
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengkajian pengembangan Desa di Kab. Persentase Desa Sehat Pengkajian pengembangan Desa di Kab. Persentase Desa Sehat
a. 90% 50.000.000 90% 50.000.000
lingkungan sehat Banggai lingkungan sehat Banggai
51
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengembangan Lingkungan Desa di Kab. Jumlah desa yang 203 Desa/ Pengembangan Lingkungan Desa di Kab. Jumlah desa yang 203 Desa/
c. Banggai 200.000.000 Banggai 200.000.000
Sehat melaksanakan STBM kelurahan Sehat melaksanakan STBM kelurahan
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 Persentase UCI Desa 100% 50.000.000
Persentase Persentase
penanggulangan KLB 100% 40.000.000 penanggulangan KLB 100% 40.000.000
dan Wabah dan Wabah
Peningkatan Imunisasi Dalam dan Luar Persentase imunisasi 100% Peningkatan Imunisasi Dalam dan Luar Persentase imunisasi 100%
d. 50.000.000 50.000.000
Komprehensif daerah lengkap bayi usia (0-11) Komprehensif daerah lengkap bayi usia (0-11)
52
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
RS Pratama Kec. Jumlah Rumah Sakit yang RS Pratama Kec. Jumlah Rumah Sakit
b. Akreditasi Rumah Sakit 1 RS 400.000.000 Akreditasi Rumah Sakit 1 RS 400.000.000
Pagimana dikareditasi Pagimana yang dikareditasi
53
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Monitoring, Evaluasi dan Puskesmas di Kab. Jumlah Monitoring, Monitoring, Evaluasi dan Puskesmas di Kab. Jumlah Monitoring,
e. 26 PKM 55.000.000 26 PKM 55.000.000
Pelaporan Banggai evaluasi dan pelaporan Pelaporan Banggai evaluasi dan pelaporan
Jumlah Jumlah
Pembangunan / Rehabilitasi Pembangunan/Rehabilitasi Pembangunan / Rehabilitasi Pembangunan/Rehabili
PKM Lobu, PKM PKM Lobu, PKM
i. Sedang / Berat Rumah Dokter / Sedang/Berat Rumah 4 Unit 800.000.000 Sedang / Berat Rumah tasi Sedang/Berat 4 Unit 800.000.000
Pagimana, Toili I Pagimana, Toili I
Paramedis Dokter/Paramedis Dokter / Paramedis Rumah
Dokter/Paramedis
54
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah Jumlah
RS Pratama Kec. Pembangunan/Penambah RS Pratama Kec. Pembangunan/Penamb
a. Pembangunan Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000 Pembangunan Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000
Pagimana an Ruang Rumah Sakit Pagimana ahan Ruang Rumah
Sakit
Pembangunan Gudang RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan Pembangunan Gudang RS Pratama Kec. Jumlah Pembangunan
c. 1 Unit 200.000.000 1 Unit
Pagimana Pagimana 200.000.000
Obat/Apotik Gudang Obat/Apotik Obat/Apotik Gudang Obat/Apotik
Pengadaan bahan-bahan logistik RS Pratama Kec. Persentase Pengadaan Pengadaan bahan-bahan RS Pratama Kec. Persentase Pengadaan
g. Pagimana 100% 230.000.000 Pagimana 100% 230.000.000
rumah sakit logistik rumah sakit logistik rumah sakit logistik rumah sakit
b. Monitoring, Evaluasi dan puskesmas di kab. Jumlah Monitoring dan Monitoring, Evaluasi dan puskesmas di kab. Jumlah Monitoring dan
27 PKM 35.000.000 27 PKM 35.000.000
Pelaporan banggai evaluasi kegiatan JKN Pelaporan banggai evaluasi kegiatan JKN
55
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyelenggaraan Peningkatan Persentase Ibu hamil yang Penyelenggaraan Persentase Ibu hamil
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Puskesmas di Kab. mendapatkan pelayanan Peningkatan Pelayanan Puskesmas di Kab. yang mendapatkan
a. 100% 150.000.000 100% 150.000.000
Anak Banggai antenatal care ( K1 s/d K4) Kesehatan Ibu dan Anak Banggai pelayanan antenatal
care ( K1 s/d K4)
56
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
57
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Standarisasi Peralatan Puskesmas di Kab. Persentase kalibrasi alat Standarisasi Peralatan Puskesmas di Kab. Persentase kalibrasi
a. 100% 169.400.000 100% 169.400.000
kesehatan Banggai kesehatan kesehatan Banggai alat kesehatan
58
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Besaran/
No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Peningkatan Sarana
1
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pembangunan
a Pembangunan gedung kantor
gedung kesehatan
- Pembuatan Ruang Bebas
1 Unit Reses
Rokok
Program Upaya Kesehatan
2
Masyarakat
Persentase peralatan dan
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan yang
a. perbekalan kesehatan termasuk
tersedia di Puskesmas dan
obat generik esensial
jaringannya
- Pengadaan alat kesehatan 1 Paket Reses
Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
3 sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Jumlah Pembangunan
a. Pembangunan Puskesmas
puskesmas
-Peningkatan Pembangunan
Kec. Bunta 1 Unit Musrenbang
Rawat Inap Puskesmas Bunta
- Pembangunan Pagar
Kec. Bualemo 1 Paket Musrenbang
Puskesmas Bualemo
-Penambahan Ruang
Puskesmas mantok Kec. Kec. Mantoh 1 Unit Musrenbang
Mantoh
- Pembangunan Ruang
Pelayanan Puskesmas Kec. Luwuk 1 Unit Musrenbang
Kampung Baru Kec. Luwuk
- Penambahan ruang poli gigi
Kec. Batui
Puskesmas Sinorang Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan
59
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
- Pembangunan Laboratorium
Kec. Batui
terpadu Puskesmas Sinorang 1 Unit Musrenbang
Selatan
Kec. Batui Selatan
- Pembangunan Pagar
Kec. Batui
Puskesmas Sinorang Kec. Batui 1 Unit Musrenbang
Selatan
Selatan
- Pembangunan Gedung
Pertemuan Puskesmas Toili II Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Kec. Toili
- Pembangunan Gedung rawat
Inap, Kamar bersalin dan Nifas Kec. Luwuk
1 Unit Musrenbang
Puskesmas Simpong Kec. Selatan
Luwuk Selatan
-Pembangunan pagar
Kec. Nuhon 1 Unit Reses
puskesmas Saiti Kec. Nuhon
- Pembangunan Gedung Rawat
1 Unit Reses
Inap, Ruang Bersalin dan Nifas
- Pembangunan Ruangan
administrasi Puskesmas toili I Kec. Moilong 1 Unit Reses
Kec. Moilong
- Pembangunan gudang
Kec. Moilong 1 Unit Reses
peralatan Puskesmas Toili I
Pembangunan puskesmas Jumlah puskesmas
b.
pembantu pembantu yang dibangun
- Pembangunan pagar beton
Kec. Pagimana 1 Unit Musrenbang
pustu asaan kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Bunga Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Salodik Kec. Luwuk Utara
- Penambahan Ruang Bersalin
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Musrenbang
Pustu Awu Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Bukit Jaya Kec. Toili
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Piondo Kec. Toili
- Pembangunan Pustu Sentral
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
sari Kec. Toili
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Toili Barat 1 Unit Musrenbang
Rata Kec. Toili Barat
- Pembangunan pagar pustu
Kec. Nuhon 1 Unit Reses
Tomeang Kec. Nuhon
- Pembangunan Pustu Mayayap Kec. Bualemo 1 Unit Reses
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Bantayan
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Luwuk Utara 1 Unit Reses
Salodik Kec. Luwuk Utara
- Pembangunan Pagar Pustu
Kec. Moilong 1 Unit Reses
Desa Minakarya
Jumlah Pengadaan
c. Pengadaan Puskesmas Keliling
puskesmas keliling
- Pengadaan mobil ambulans 1 Unit Reses
Peningkatan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
d.
Menjadi Puskesmas Rawat Inap meningkat statusnya
- Peningkatan Status Kec. Simpang
1 Unit Musrenbang
Puskesmas Non Rawat Inap Raya
60
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
61
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Mansahang Kec. Toili
- Pembangunan Pagar
Kec. Toili 1 Unit Musrenbang
Poskesdes Samalore Kec. Toili
- Rehabilitasi Berat Poskesdes Kec. Simpang
1 Unit Reses
Mantan A Kec. Simpang Raya Raya
- Pagar Poskesdes Balanga
Kec. Lobu 1 Unit Reses
kec. Lobu
- Pembangunan Poskesdes
Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Hohudongan Kec. Pagimana
- Pembangunan Ruang Bersalin
Poskesdes Sepa Kec. Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Pagimana
- Pengadaan Ruang Periksa
dan Perlengkapan Poskesdes Kec. Pagimana 1 Unit Reses
Pakowa Kec. Pagimana
- Pembangunan Pagar Polindes
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Bungawon
- Pembangunan Pagar Polindes
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Pohi Kec. Luwuk Timur
- Pagar Poskesdes Baya Luwuk
Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Timur
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Pohi Kec. Luwuk Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Timur
- Pembangunan Pagar
Poskesdes Trans Pohi Kec. Kec. Luwuk Timur 1 Unit Reses
Luwuk Timur
- Pembangunan pagar
Kec. Luuwuk 1 Unit Reses
posksdes Soho
Kec. Luwuk
- Rehab poskesdes Mahaas 1 Unit Reses
Selatan
- Rehabilitasi Polindes dan
Ruang Bersalin Sayambongin Kec. Nambo 1 Unit Reses
Kec. Nambo
- Pembangunan pagar
poskesdes Argo Mulyo Kec. Kec. Moilong 1 Unit Reses
Moilong
- Pembangunan pagar
poskesdes Karya Jaya Kec. Kec. Moilong 1 Unit Reses
Moilong
- Rehab Polindes Mulyoharjo Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Polindes Moilong Kec. Moilong 1 Unit Reses
- Rehab Pagar Poskesdes
Kec. Luwuk 1 Unit Reses
Lumpoknyo
- Rehab berat polindes Mekar
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Sari Kec. Toili Barat
- Rehabilitasi Poskesdes
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Sindang sari Kec. Toili Barat
- Pembangunan Polindes
Kec. Toili Barat 1 Unit Reses
Mantawa Toili Barat
Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Rehabilitasi Sedang
f.
Puskesmas / Berat Puskesmas
- Rehabilitasi Puskesmas
Kec. Bualemo 1 Unit Musrenbang
Bualemo
62
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
63
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Pada bagian bab ini menguraikan tentang tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2019 beserta prognosis. Sebelum
merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan terlebih dahulu melakukan
telaahan terhadap kebijakan nasional. Fungsi dari telaahan tersebut adalah
untuk memedomani kebijakan-kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di
daerah.
64
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
65
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
66
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai
Tahun 2016 – 2021
67
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
b. Pencapaian SDG’s
68
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BANGGAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KESEHATAN
Program Pelayanan
Persentase peningkatan
1 01 Administrasi 100% 100%
layanan perkantoran 9.037.500.000 9.151.161.000
Perkantoran
69
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Penyediaan
Penyediaan komponen
komponen Luwuk, Rumah Sakit
01.12 instalasi/penerangan 100% APBD 100%
instalasi/penerangan Pratama 50.000.000 55.000.000
bangunan kantor
bangunan kantor
Rapat-rapat Koordinasi
Jumlah Rapat-rapat Koordinasi
01.19 dan Konsultasi Dalam Dalam daerah 26 PKM APBD 26 PKM
dan Konsultasi Dalam Daerah 60.000.000 65.000.000
Daerah
Persentase Pengadaan
02.10 Pengadaan meubelair Luwuk 100% 1.091.320.000 APBD 1.300.000.000
meubelair
70
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Pemeliharaan
Persentase Pemeliharaan
02.22 rutin/berkala gedung Luwuk 100% 200.000.000 APBD 100% 250.000.000
rutin/berkala gedung kantor
kantor
02.24 Pemeliharaan Persentase Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan Luwuk 100% APBD 100%
dinas/operasional dinas/operasional 144.000.000 180.000.000
Program Peningkatan
Persentase peningkatan
4 05 Kapasitas Sumber Daya 100% 100%
kinerja SDM aparatur 22.000.000 25.000.000
Aparatur
Persentase Tenaga
Kesehatan yang memiliki 85% 185.000.000 90% 188.000.000
STR Kompetensi
71
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Persentase Akuntabiltas
5 06 100% 146.000.000 100% 150.840.000
Pelaporan Capaian Dokumen LAKIP
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan
Jumlah Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
06.01 capaian kinerja dan ikhtisar Luwuk 2 dokumen 27.000.000 APBD 2 dokumen 28.000.000
ikhtisar realisasi kinerja
realisasi kinerja OPD
OPD
Penyusunan pelaporan
Jumlah Penyusunan pelaporan
06.03 prognosis realisasi Luwuk 2 dokumen 35.000.000 APBD 2 dokumen 38.000.000
prognosis realisasi anggaran
anggaran
Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Dokumen
06.05 Perencanaan dan Perencanaan dan Anggaran Luwuk 7 dokumen 54.000.000 APBD 7 dokumen 54.540.000
Anggaran OPD OPD
Penyusunan laporan
Jumlah laporan inventarisasi
06.09 inventarisasi aset PEMDA Luwuk 1 dokumen 30.000.000 APBD 1 dokumen 30.300.000
aset PEMDA Banggai (OPD)
Banggai (OPD)
Program
Persentase peningkatan
6 07 Pengembangan Sistem 100% 754.000.000 100% 741.525.000
pengembangan SIK
Informasi/Data
Persentase Peningkatan
Pengembangan SDM 100% 60.000.000 100% 68.000.000
Kesehatan
72
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Program Perencanaan
Persentase Perencanaan
Umum dan
7 08 Umum dan Pengendalian 100% 70.000.000 100% 73.350.000
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan
Pembinaan dan
Jumlah Pembinaan dan
pengendalian
08.02 pengendalian pelaksanaan Luwuk 26 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
pelaksanaan dan kegiatan
dan kegiatan di Puskesmas
(08.02)
Penyelenggaraan
penilaian hasil Persentase Pelaksanaan
08.03 Kab. Banggai 100% 30.000.000 APBD 100% 30.300.000
pelaksanaan kontrak pemeriksaan hasil pekerjaan
(PHO/FHO)
73
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase pelaksanaan
Kecamatan di Kab.
pengawasan mutu sarana 100% 17.500.000 APBD 100% 35.000.000
Banggai
Produksi PKRT
Persentase pelaksanaan
Kecamatan di Kab.
pengawasan mutu sarana 100% 17.500.000 APBD 100% 35.000.000
Banggai
Distribusi PKRT
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan monitoring dan evaluasi Luwuk dan
15.06 26 PKM 35.000.000 APBD 27 PKM 38.000.000
pelaporan ketersediaan obat di Puskesmas
Puskesmas dan Jaringannya
Persentase pelayanan
Program Upaya kesehatan dasar pada ibu
9 16 100% 2.000.000.000 100% 2.020.000.000
Kesehatan Masyarakat hamil dan bersalin sesuai
standar
Persentase pelayanan
100% 35.000.000 100% 38.000.000
kesehatan di tempat kerja
Persentase peningkatan
100% 7.044.225.000 100% 7.602.352.691
Ketersediaan Alat Kesehatan
Persentase Peningkatan
mutu dan kinerja pelayanan 85% 704.834.000 90% 200.000.000
Puskesmas
Persentase Peningkatan
100% 275.000.000 100% 280.000.000
pelayanan kesehatan haji
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan matra 100% 400.000.000 100% 404.000.000
dan krisis kesehatan
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan 100% 45.000.000 100% 50.000.000
tradisional
Persentase Pemanfaatan
Dana Operasional 100% 19.909.000.000 100% 20.458.090.000
Puskesmas dan Jaringannya
74
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
75
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase Peningkatan
Program Pengawasan
10 17 pengawasan industri rumah 100% 120.000.000 100% 151.000.000
Obat dan Makanan
tangga
Persentase pembentukan,
Pengembangan desa Desa di Kab.
19.06 pembinaan dan pelatihan 85% 57.000.000 APBD 890 60.000.000
siaga Banggai
kader desa siaga aktif
76
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Program
Persentase Kecamatan
13 21 Pengembangan 85% 380.000.000 85%
Sehat
Lingkungan Sehat
77
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Persentase pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
21.03 Sosialisasi Kebijakan Luwuk 100% 55.000.000 APBD 100% 55.550.000
Lingkungan Sehat
Lingkungan Sehat
Persentase pelayanan
Pemeriksaan air, Desa di Kab.
21.07 pemeriksaan mutu air, 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
makanan dan lingkungan Banggai
makanan
Program Pencegahan persentase penderita
dan Penanggulangan penyakit menular yang
14 22 100% 1.123.000.000 100% 1.134.230.000
Penyakit Menular dan mendapatkan pelayanan
Wabah kesehatan sesuai standar
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 100% 50.000.000
Persentase penanggulangan
100% 40.000.000 100% 40.400.000
KLB dan Wabah
Penyelenggaraan
pencegahan dan Persentase pencegahan dan
penanggulangan penyakit pemberantasan penyakit
22.05 menular (filariasi, ISPA, menular dan wabah (filariasi, Luwuk 100% 715.000.000 APBD 100% 722.150.000
Diare, TB Paru, Kusta, ISPA, Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan Rabies, Malaria, HIV dan DBD)
DBD)
78
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Peningkatan surveilans
Persentase Desa Mengalami Desa di Kab.
22.09 epidemiologi dan 100% 40.000.000 APBD 100% 40.400.000
KLB Yang Ditangani < 24 Jam Banggai
penanggulangan wabah
Persentase Evaluasi
Program Standarisasi
15 23 Kebijakan Pelayanan 100% 641.000.000 100% 243.410.000
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan Puskesmas di Kab.
23.06 Monitoring, evaluasi dan 26 PKM 241.000.000 APBD 27 PKM 243.410.000
pelaporan Banggai
pelaporan
Program pengadaan,
Persentase pengadaan,
peningkatan dan
peningkatan dan perbaikan
perbaikan sarana dan
16 25 sarana dan prasarana 100% 13.438.512.114.000 100% 14.063.475.000
prasarana puskesmas/
puskesmas/ puskemas
puskemas pembantu
pembantu dan jaringannya
dan jaringannya
Kec. Nuhon,
Pembangunan Jumlah Pembangunan
25.02 Bualemo, Luwuk 4 unit 750.000.000 APBD 8 Unit 1.500.000.000
Puskesmas Pembantu Puskesmas Pembantu
Timur, Luwuk Utara
Peningkatan Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
25.19 Menjadi Puskesmas Kec. Simpang Raya 1 Unit 519.275.000 DAK 0 0
meningkat statusnya
Rawat Inap
79
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Kec. Nambo,
Simpang Raya,
Lobu, Pagimana,
Pembangunan / Rehab Jumlah Pembangunan / Rehab Luwuk Timur, Luwuk,
25.24 23 unit 4.275.000.000 APBD 17 Unit 3.000.000.000
Poskesdes Poskesdes Luwuk Selatan,
Nambo, Moilong,
Luwuk, Toili Barat,
Toili, Batui Selatan
Kec. Simpang Raya,
Rehabilitasi Sedang / Jumlah Rehabilitasi Sedang / Balantak, Balantak
25.25 5 unit 1.915.700.000 APBD, DAK 6 Unit 2.000.000.000
Berat Puskesmas Berat Puskesmas Utara, Balantak
Selatan, Bualemo
Kec. Bualemo,
Rehabilitasi Sedang /
Jumlah Rehabilitasi Sedang / Luwuk Timur,
25.26 Berat Puskesmas 8 unit 1.450.000.000 APBD 9 Unit 1.700.000.000
Berat Puskesmas Pembantu Kintom, Moilong,
Pembantu
Toili Barat, Bunta
Pembangunan / Jumlah
Rehabilitasi Sedang / Pembangunan/Rehabilitasi Kec. Lobu,
25.43 4 Unit 800.000.000 APBD 5 Unit 850.000.000
Berat Rumah Dokter / Sedang/Berat Rumah Pagimana, Moilong
Paramedis Dokter/Paramedis
Program pengadaan, Persentase pengadaan,
peningkatan sarana dan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ prasarana rumah sakit/
17 26 100% 3.742.395.000 100% 2.987.300.000
rumah sakit jiwa/ rumah rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
sakit mata (26) mata
80
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Program kemitraan
Persentase masyarakat yang
18 28 peningkatan pelayanan 100% 42.034.914.000 100% 42.038.000.000
memiliki JKN
kesehatan
Penyelenggaraan
Persentase kunjungan Puskesmas di Kab.
29.08 peningkatan pelayanan 100% 150.000.000 APBD 100% 152.000.000
neonatus (KN) Banggai
kesehatan Anak Balita
81
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
82
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
persentase penderita
Program Pencegahan penyakit tidak menular yang
23 34 100% 115.000.000 100% 126.000.000
Penyakit Tidak Menular mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
persentase penderita penyakit
Pencegahan Penyakit Desa di Kab.
34.01 tidak menular yang ditemukan 100% 45.000.000 APBD 100% 50.000.000
Tidak Menular Banggai
dan ditangani sesuai standar
Persentase peningkatan
Program Sarana dan
24 35 Alat Kesehatan yang 100% 169.400.000 100% 175.000.000
Prasarana Kesehatan
bermutu dan akurat
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan Puskesmas di Kab.
36.01 Penjaringan kesehatan anak 100% 35.000.000 APBD 100% 38.000.000
anak sekolah (dst) Banggai
sekolah
TOTAL 111.834.055.914 112.864.085.691
83
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB. IV
RENCANA KERJA PERUBAHANDAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI
84
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
melalui pendekatan keluarga. Disamping itu, untuk dapat mencapai tujuan dan
sasaran Dinas Kesehatan, pada tahun 2019 didukung juga oleh 25 Program dan
103 Kegiatan.
85
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
BAB V
PENUTUP
86