Anda di halaman 1dari 1

LOGO dan Nama Perusahaan

Proses Bisnis

Dokumen/
Alur Kerja Main Process Keterangan
Informasi
1 Business Development divisi Sales Engineering I: SLD/Spec.Teknik
mendapat order/proyek. O: Meeting RKPB

2 Rapat Koordinasi Proyek Baru (RKPB) oleh I: SLD/Spec.Teknik


BD,TC,Q&S,Supply Mgmt,PdM,PjM,HR bahas O: Doc.RKPB sesuai
sistem/teknologi (konsep product,material, hasil Meeting
kebijakan),rencana R&D,estimasi,kemampuan
SDM,penjadwalan produksi & pengiriman.

3 Business Dev. unit kerja Estimator membuat I: Doc.RKPB


dok.penawaran dilanjutkan proses quotation O: Doc.Penawaran
ke Customer oleh Sales Engineer. (Quotation to Cust)

4 Business Development terima PO Customer. I: PO Customer


O: Job Order
5 PjM merencanakan prioritas & koordinasi dgn I: JO, doc.RKPB
BD, Operation, Product Mgmt, TC, Q&S dan O: Sche.Project,
HR terkait proses manufakturing. SPK

6 TC menterjemahkan SLD ke dalam Electrical I: JO,SLD,doc.RKPB


Schematic Diagram (ESD) dgn memperhatikan sche.PjM
kesepakatan RKPB. Dari ESD dibuat O: ESD, MDC, BoM,
Mechanical Drawing Concept (MDC). Schedule R&D,Test
Dilanjutkan proses prototype & test lab. report,Sertf.produk.

7 Estimator mengolah BoM dari TC menjadi BoM I: BoM -TC


valid, distribusi ke TC, PjM, Operation, Q&S. O: BoM valid (BoM)

8 IPM crosscek BoM ke WH dan menerbitkan MO I: JO,BoM,sche.PM


utk material tidak tersedia serta melakukan O: MO, Macro Plan,
monitoring, dibuat Perencanaan Produksi. Micro Plan.

9 Warehouse mempersiapkan kebutuhan I: BoM, PO, SJ


Material sesuai BoM. Proses PP untuk stok O: PP, IM report,
limit,Proses Incoming Material(IM),proses SPM SPM, Stock report.

10 Proses PO oleh Material Procurement sesuai I: MO, NMO


dengan MO dari IPM dan NMO dari HR-GA O: PO SEP

11 Production melakukan proses Manufacturing I: SPK, GK -TC


sesuai Gambar Kerja TC dan Perencanaan O: Production
IPM. Report

12 Quality & Safety melakukan control dan I: GK-TC; Stdrisasi


pengetesan sesuai standar ditetapkan. O: Lap.QC,Test Rpt

13 WH membuat penerimaan barang jadi atas I: BAPP, Lap.QC


produk yang telah lolos test. O: Lap. PBJ.

14 Logistic melakukan packaging & pengiriman, I: SPP, KI


pemakaian jasa ekspedisi diperoleh dari MP. O: DO / Surat Jalan
Keterangan : I = Input ; O = Output

Dibuat, Disetujui,

Team ISO Wakil Manajemen Mutu

No.Dokumen : POS/WMM/01
Rev./Tgl.Rev. : 04 / 22-03-2011 | BISNIS PROSES Bab 4 - L2

Anda mungkin juga menyukai