Anda di halaman 1dari 2

Infografis Angaran Pendapatan dan Belanja

DESA GONDEL INFOGRAFIK Desa Gondel


KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA
APBDesa 2021 35%

28% 28%

PENDAPATAN DESA : 2.045.025.000,-


5% 4%
PAD Rp 497,110,000 BHPR Rp 18,500,000
ADD Rp 314,200,000 BAN KAB Rp 153,288,000

Bidang 1

Bidang 2

Bidang 3

Bidang 4

Bidang 5
DD Rp 1,000,927,000 BAN PROV Rp 61,000,000

PEMBIAYAAN DESA : 2.045.025.000,-


BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Rp 566,098,000
Sub bidang Peyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap ,Tunjangan,Operasional Pemdes Rp 360,900,000
Sub bidang administrasi Umum dan kependudukan ,pencatatan Sipil,Sta s k dan kearsipan Rp 600,000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,keuangan dan Pelaporan Rp 60,110,000
Sub Bidang Pertanahan Rp 141,988,000
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Rp 721,802,000
Sub Bidang Pendidikan Rp 47,400,000
Sub Bidang Kesehatan Rp 108,540,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 494,777,000
Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp 71,085,000
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA Rp 102,200,000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp 53,750,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 1,980,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 46,470,000
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Rp 93,825,000
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp 15,190,000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Arparatur Desa Rp 19,500,000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp 4,135,000
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Rp 55,000,000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCNA,KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA Rp 563,600,000
Sub Bidang Keadaan Darurat Rp 20,000,000
Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp 543,600,000

PENGUNAAN DANA DESA Rp 1,000,927,000 PENGUNAAN PAD Rp 497,110,000


* Insen f Guru TK/PAUD/Madin Rp 43,800,000 * Opersional Kantor Rp 8,000,000
* Penyelenggaraan Posyandu Rp 27,900,000 * Insen f RT/RW Rp 21,600,000
* PMT Balita Rp 21,000,000 * BOP Lelang Rp 49,000,000
* Musdes Rp 15,900,000
* PMT Lansia Rp 21,840,000
* LPPD Rp 710,000
* Kegiatan PIK Remaja Rp 1,700,000
* Pengisian Perangkat Desa Rp 40,000,000
* Pembangunan JUT RT 09 RW 03 Rp 65,100,000
* PBB Tanah Desa Rp 8,700,000
* Jembatan B Katri Rp 46,767,000
* Pembelian Tanah Nurcholis Rp 130,000,000
* Drainase RT 04 RW 01 Rp 41,933,000 * Sumur Bengkok Rp 2,500,000
* Drainase RT 08 RW 02 Rp 56,100,000 * Insen f Guru TK/PAUD Rp 3,600,000
* Talud Jembatan Gantung Sanggar Rp 46,277,000 * Alat-alat Posyandu Rp 10,000,000
* Lampu Jalan Rp 30,585,000 * POSREM Rp 1,980,000
* Rubuha Rp 15,190,000 * POSBINDU Rp 4,200,000
* Pela han Perempuan Rp 4,135,000 * Servis Mobil Siaga Rp 20,400,000
* Penyertaan BUMDES Rp 35,000,000 * PMI Rp 1,500,000
* BLT Rp 543,600,000 * Perawatan Jalan Desa Rp 60,000,000
* Peraatan Jalan Lingkungan Rp 20,600,000
PENGUNAAN ADD Rp 314,200,000 * Perawatan JUT Rp 5,000,000
* Siltap dan Tunjab Kades Rp 48,480,000 * Perawatan Jemb Gantung Rp 3,000,000
* perawatan Lampu Jalan Rp 2,000,000
* Siltap dan Tunjab Prades Rp 111,660,000
* HUT,Nyadran dll Rp 33,750,000
* BPJS Tenaga Kerja Rp 8,678,592
* Masjid Baitul Na'im Rp 20,000,000
* BOP Pemdes Rp 53,926,408
* PKK Rp 4,500,000
* Tunjab BPD Rp 50,400,000 * Bingkisan Hari Raya Rp 9,170,000
* BOP BPD Rp 4,115,000 * Saku Bintek Lembaga Rp 1,000,000
* Operasional RT/RW Rp 5,040,000 * Bencana/Tanggap darurat Rp 20,000,000
* Penyusunan Profil Desa Rp 600,000
* Penyusunan RKPDes Rp 1,750,000 PENGUNAAN BHPR Rp 18,500,000
* Penyusunan APBDes P Rp 1,750,000 * Bintek Kepala Desa Rp 7,000,000
* LKMD/LPMD Rp 7,800,000 * Bintek Perangkat Desa Rp 5,500,000
* PKK Rp 20,000,000 * Bintek BPD Rp 4,000,000
* Bintek TPK,PPHP Rp 2,000,000
PENGUNAAN BANPROV Rp 61,000,000
* KPMD Rp 5,000,000
* Ketahanan Bumdes Rp 20,000,000
* RTLH Rp 36,000,000

PENGUNAAN BANKAB Rp 153,288,000


* Insen f PBB Rp 3,288,000
* Jembatan Gantung Rp 150,000,000
PEMERINTAH DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KABUPATEN BLORA

36%
25%
24.8%
PENDAPATAN : PEMBIAYAAN :
2.036.909.000,- 2.036.909.000,-
GRAFIK

8.3% INFO GRAFIK


5.9% REALISASI PENGGUNAAN APBDES TAHUN 2020
PEMERINTAH DESA GONDEL
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA
BIDANG 1 2 3 4 5

1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 511,832,000 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 120,411,000
1.1 Sub bidang Peyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap ,Tunjangan,Operasional Pemdes 373,373,000 Realisasi 3.1 Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5,180,000 Realisasi
1.1.1 Penyediaan Pengahsialn Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 45,480,000 Realisasi
1.1.2 Penyediaan Pengahsialn Tetap dan Tunjangan Perangakat Desa 134,580,000 Realisasi 3.1.1 Penguatan dan peningkatan Kapasitas tenaga keamanan / Ketertiban oleh pemerintah desa (LINMAS Pil Bup) 5,180,000 Realisasi
1.1.3 Penyediaan Jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5,060,000 Realisasi
Penyediaan Operasional pemerintah Desa ( ATK,makan-minum,Honoraium PKPKD dan PPKD, 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 43,045,000 Realisasi
1.1.4 67,105,500 Realisasi
Perengkapan Perkantoran,Pakaian,dinas/atribut,listrik/telpon,perjalan dinas ) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan hari besar
3.2.1 43,045,000 Realisasi
keagamaan,Nyadran)
1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 25,200,000 Realisasi
-
Penyediaan Operasional BPD ( ATK,makan-minum,Perlengkapan Perkantoran
1.1.6 6,887,500 Realisasi 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 8,500,000 Realisasi
Pakaian,seragam/atribut,listrik/telpon,perjalan dinas )
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa (Alat_alat
1.1.7 Penyediaan Insentif /operasional RT/RW 30,150,000 Realisasi 3.3.1 3,500,000 Realisasi
Olah Raga)
Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
1.1.8 58,910,000 Realisasi 3.3.2 Pembinaan Karang Taruna / Klub kepemudaan 5,000,000 Realisasi
Desa (Operasional Lelang )

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 63,686,000 Realisasi


1.2 Sub bidang adminitrasi Umum dan kependudukan ,pencatatan Sipil,Statistik dan kearsipan 600,000 Realisasi
1.2.1 Penyusunan /Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa ( Profil Kependudukan dan potensi desa ) 600,000 Realisasi 3.4.1 Pembinaan Lembaga LKMD/LPM/LPMD 8,076,000 Realisasi
3.4.2 Pembinaan PKK 30,300,000 Realisasi
1.3 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,keuangan dan Pelaporan 35,871,000 Realisasi 3.4.3 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat,KPMD ,(Bingkisan Hari Raya) 25,310,000 Realisasi
Penyelenggaraan Musawarah Perencanaan Desa/Pembahasa APBDes (Musdes, Musrenbagdes/ Pra-
1.2.1 30,880,000 Realisasi
Musrenbangdes, yang bersifat reguler)
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 170,280,000
1.2.2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) 3,201,000 Realisasi
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDesa Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dikumen 4.1 Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan 1,800,000 Realisasi
1.2.3 1,080,000 Realisasi
terkait) 4.1.1 Pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin ( validasi BDT) 1,800,000 Realisasi
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pe,merintahan Desa, (Laporan Akhir tahun anggaran,
1.2.4 710,000 Realisasi
Laporan alhir masa jabatan, Laporan keterangan akhir tahun anggaran, )
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 24,955,000 Realisasi
4.2.1 Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan (Rubuha) 24,955,000 Realisasi
1.5 SUB Bidang Pertanahan 101,988,000 Realisasi
-
1.5.1 Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 11,988,000 Realisasi 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 19,000,000 Realisasi
1.5.2 Kompensasi/ Ganti Rugi Lahan Terdampak Pembangunan Jembatan Gantung 90,000,000 Realisasi
4.3.1 Peningkatan kapasitas Kepala desa 3,000,000 Realisasi
4.3.2 Peningkatan kapasitas Perangkat Desa 1,500,000 Realisasi
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 727,756,000
4.3.3 Peningkatan Kapasitas BPD 13,500,000 Realisasi
2.1 Sub Bidang Pendidikan 55,400,000 Realisasi
4.3.4 Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa (uang saku bintek
) 1,000,000 Realisasi
Penyelenggarab PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar,
2.1.1 53,400,000 Realisasi
Pakaian Seragam, Operasioal, dst)
4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 4,525,000 Realisasi
2.1.2 Pengelolaan dan Pembinaan Anak sekolah Melalui pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) 2,000,000 Realisasi
4.4.1 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan ( Pelatihan Perempuan
) 4,525,000 Realisasi

2.2 Sub Bidang Kesehatan 74,222,000 Realisasi 4.5 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 120,000,000 Realisasi

2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan tambahan, kelas Ibu Hamil, kelas Lansia, Insetif Kader Posyandu) 61,637,000 Realisasi 4.5.1 Penyertaan Modal BUM Desa 120,000,000 Realisasi

2.2.2 Fasilitasi pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin (Posbindu


) 4,060,000 Realisasi 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCNA,KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA 506,630,000
2.2.3 Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Servis Mobil Siaga Desa ) 2,800,000 Realisasi
5.1 Sub Bidang Penanggulangan bencana 90,230,000 Realisasi
2.2.4 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*(PMI dan Germas) 5,725,000 Realisasi
5.1.1 Penanggulangan Bencana ( ,Posko Covid -19 dan karantina) 90,230,000 Realisasi
2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 513,508,000 Realisasi
2.3.1 Pemeliharaan Jalan Desa (Pemasiran dan Pedelisasi
) 86,440,000 Realisasi 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 34,200,000 Realisasi
2.3.2 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Gorong -gorong Kali Uloh
) 1,000,000 Realisasi 5.2.1 Keadaan darurat ( Pembelian Masker) 34,200,000 Realisasi
2.3.3 Pemeliaraan Jembatan Milik Desa ( Jembatan Gantung Kedungbronjang
) 3,000,000 Realisasi
5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 382,200,000 Realisasi
2.3.4 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa (listrik Makam) 10,032,000 Realisasi 5.3.1 Keadaan Mendesak ( Bantuan Tunai langsung /BLT
) 382,200,000 Realisasi
2.3.5 Pembangunan Jembatan Gantung Sanggar 266,036,000 Realisasi
2.3.6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan desa (Drainase Ngeprah,Paving Prapatan
) 114,200,000 Realisasi
2.3.7 Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna (Urug Gor) 32,800,000 Realisasi

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 78,126,000 Realisasi


2.4.1 Dukungan Pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH ) 30,000,000 Realisasi
2.4.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Penerangan Jalan Kedunbronjang ,Ngeprah ,Krajan dll 48,126,000 Realisasi

2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 6,500,000 Realisasi


2.5.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup desa (Penghijauan Karangtaruna
) 6,500,000 Realisasi

Anda mungkin juga menyukai