Anda di halaman 1dari 6

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DANA DESA (DD) TAHUN 2019

PAGU DANA DESA (DD) 879,604,951

DESA : AIR BAJO SUMBER DANA DANA DESA (DD) 2019

KECAMATAN : MAWASANGKA TAHAP I (SATU) 20%

KABUPATEN : BUTON TENGAH BESARAN DANA 175,920,990

REALISASI S/D PENGAJUAN


KODE REKENING URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
TAHAP LALU SEKARANG

1 2 3 4 5 6

2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 618,354,500 - 17,000,000 17,000,000

2 1 Sub Bidang Pendidikan 36,200,000 - 17,000,000 17,000,000

2 1 01 Penyelenggaraan TK dan TPQ 31,200,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 31,200,000 - 12,000,000 12,000,000

Penyelenggaraan TK 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

- Honor GTT PAUD (2 Orang) 24,000,000 - 12,000,000 12,000,000

Penyelenggaraan TPQ 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000 - - -

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 - - -

- Insentif Guru Ngaji (2 0rang) 7,200,000 - - -


Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK Non-
2 1 06 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000
Formal Milik Desa
2 1 06 5 3 Belanja Modal 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

2 1 06 5 3 9 Belanja Modal lainnya 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

2 1 06 5 3 9 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

- Alat Mainan TK 5,000,000 - 5,000,000 5,000,000

JUMLAH A 36,200,000 - 17,000,000 17,000,000

2 2 Sub Bidang Kesehatan 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000

Penyelenggaraan Posyandu, Makanan Tambahan, Kelas


2 2 02 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000
Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

2 2 02 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12,000,000 - 6,000,000 6,000,000

- Insentif Kader Posyandu (5 orang) 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000

- Insentif Kader Posbindu (5 orang) 6,000,000 - 3,000,000 3,000,000

2 2 02 5 3 Belanja Modal 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 4,861,000 - - -

- Lemari Obat-obatan 4,861,000 - - -

JUMLAH B 16,861,000 - 6,000,000 6,000,000


2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 565,293,500 - - -

2 3 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 Belanja Modal 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 565,293,500 - - -

2 3 11 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan 26,176,000 - - -

- Operasional TPK 26,176,000 - - -

2 3 11 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - - -

- Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - - -

2 3 11 5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 358,335,500 - - -

- Bahan-Bahan Material 358,335,500 - - -

2 3 11 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 11,132,000 - - -

- Sewa Alat Berat 11,132,000 - - -

JUMLAH C 565,293,500 - - -

JUMLAH I (A+B+C) 618,354,500 - 23,000,000 23,000,000


4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 261,250,451 - 151,998,000 151,998,000

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan


4 1 90 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
(Pengadaan Kapal Fiber )

4 1 90 5 2 Belanja Barang dan Jasa 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada


4 1 90 5 2 7 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang


4 1 90 5 2 7 02 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000
diserahkan ke Masyarakat

- Pengadaan Perahu Motro Fiber 9 buah 247,648,000 - 139,302,000 139,302,000

- Operasional TPK 3,602,451 - 2,696,000 2,696,000

JUMLAH A 251,250,451 - 141,998,000 141,998,000

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

4 3 02 Penigkatan Kapasitas Perangkat Desa 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 02 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

- Biaya Pelatihan 7,500,000 - 7,500,000 7,500,000

4 3 03 Penigkatan Kapasitas BPD 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

4 3 90 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

- Biaya Pelatihan 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

JUMLAH B 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000

JUMLAH II (A+B) 261,250,451 - 151,998,000 151,998,000

JUMLAH A+B+C+D+E 174,998,000

SURPLUS/DEFISIT 922,990

Prosentase Pencapaian (%) 19.9

Air Bajo, 15 Mei 2019

DISUSUN OLEH :

BENDAHARA DESA

MUH. AMIRULLAH
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DANA DESA (DD) TAHUN 2019

PAGU DANA DESA (DD) 879,604,951

DESA : AIR BAJO SUMBER DANA DANA DESA (DD) 2019


KECAMATAN : MAWASANGKA TAHAP II ( DUA) 40%
KABUPATEN : BUTON TENGAH BESARAN DANA 351,841,980

Sisa Dana Tahap I 630,000

Jumlah Yang Diminta Sekarang 352,471,980

REALISASI S/D PENGAJUAN


KODE REKENING URAIAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp.) JUMLAH (Rp.)
TAHAP LALU SEKARANG

1 2 3 4 5 6

2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 618,354,500 - 1,800,000 1,800,000

2 1 Sub Bidang Pendidikan 36,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 Penyelenggaraan TK dan TPQ 31,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 31,200,000 - 1,800,000 1,800,000

Penyelenggaraan TK 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 24,000,000 - - -

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 24,000,000 12,000,000 - 12,000,000

- Honor GTT PAUD (2 Orang) 24,000,000 12,000,000 - 12,000,000

Penyelenggaraan TPQ 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

2 1 01 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

- Insentif Guru Ngaji (2 0rang) 7,200,000 - 1,800,000 1,800,000

Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK


2 1 06 5,000,000 - - -
Non-Formal Milik Desa

2 1 06 5 3 Belanja Modal 5,000,000 5,000,000 - -

2 1 06 5 3 9 Belanja Modal lainnya 5,000,000 5,000,000 - -

2 1 06 5 3 9 01 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan 5,000,000 5,000,000 - -

- Alat Mainan TK 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000

JUMLAH A 36,200,000 17,000,000 1,800,000 13,800,000

2 2 Sub Bidang Kesehatan 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000

Penyelenggaraan Posyandu, Makanan Tambahan,


2 2 02 Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000
Posyandu

2 2 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000

2 2 02 5 2 2 Belanja Jasa Honorarium 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000


2 2 02 5 2 2 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas 12,000,000 6,000,000 - 6,000,000

- Insentif Kader Posyandu (5 orang) 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000

- Insentif Kader Posbindu (5 orang) 6,000,000 3,000,000 - 3,000,000

2 2 02 5 3 Belanja Modal 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat 4,861,000 - - -

2 2 02 5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan 4,861,000 - - -

- Lemari Obat-obatan 4,861,000 - - -

JUMLAH B 16,861,000 6,000,000 - 6,000,000

2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 Belanja Modal 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

2 3 11 5 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan Kegiatan 26,176,000 - 10,156,000 10,156,000

- Operasional TPK 26,176,000 - 10,156,000 10,156,000

2 3 11 5 3 5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - 81,420,000 81,420,000

- Upah Tenaga Kerja 169,650,000 - 81,420,000 81,420,000

2 3 11 5 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku 358,335,500 - 149,800,000 149,800,000

- Bahan-Bahan Material 358,335,500 - 149,800,000 149,800,000

2 3 11 5 3 5 04 Belanja Modal Sewa Peralatan 11,132,000 - - -

- Sewa Alat Berat 11,132,000 - - -

JUMLAH C 565,293,500 - 241,376,000 241,376,000

JUMLAH I (A+B+C) 618,354,500 23,000,000 243,176,000 261,176,000

4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 261,250,451 148,298,000 109,251,967 257,549,967

4 1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan


4 1 90 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
(Pengadaan Kapal Fiber )

4 1 90 5 2 Belanja Barang dan Jasa 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada


4 1 90 5 2 7 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
Masyarakat

Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan Bermotor/Peralatan yang


4 1 90 5 2 7 02 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967
diserahkan ke Masyarakat

- Pengadaan Perahu Motro Fiber 9 buah 247,648,000 139,302,000 108,346,000 247,648,000

- Operasional TPK 3,602,451 2,696,000 905,967 3,601,967

JUMLAH A 251,250,451 141,998,000 109,251,967 251,249,967

4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 10,000,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 Penigkatan Kapasitas Perangkat Desa 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000


4 3 02 5 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 02 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

- Biaya Pelatihan 7,500,000 6,300,000 - 6,300,000

4 3 03 Penigkatan Kapasitas BPD 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 Belanja Perjalanan Dinas 2,500,000 - - -

4 3 90 5 2 3 03 Belanja kursus/pelatihan 2,500,000 - - -

- Biaya Pelatihan 2,500,000 - - -

JUMLAH B 10,000,000 6,300,000 - 6,300,000

JUMLAH II (A+B) 261,250,451 148,298,000 109,251,967 257,549,967

JUMLAH A+B+C+D+E 352,427,967

SURPLUS/DEFISIT 44,013

Prosentase Pencapaian (%) 100

Air Bajo, 29 Juli 2019


DISETUJUI :
DISUSUN OLEH :
PJ. KEPALA DESA AIR BAJO
BENDAHARA DESA

LA ADA MUH. AMIRULLAH

Anda mungkin juga menyukai