1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Permasalahan terkait dengan 4
dan KB DPA SKPD
DAK NON DR 1
REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KABUPATEN KATINGAN
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Dinas Pendidikan 9,467,458,000 0 9,467,458,000 8.27 100.00 8.27 9,268,336,528.00 97.90 8.09 199,121,472 2.10 -
2 Dinas Kesehatan 60,648,802,598 0 60,648,802,598 52.95 95.00 50.31 56,670,730,035.00 93.44 49.48 3,978,072,563 6.56 -
3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 35,129,174,000 0 35,129,174,000 30.67 88.00 26.99 29,700,768,600.00 84.55 25.93 5,428,405,400 15.45 -
Perhubungan
6 Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan 987,801,230 0 987,801,230 0.86 100.00 0.86 955,217,700.00 96.70 0.00 32,583,530 3.30 -
7 Dinas Lingkungan Hidup 137,227,639 0 137,227,639 0 52.50 0.06 495,200.00 0.36 0.00 136,732,439 99.64 -
JUMLAH 114,529,823,467 - 114,529,823,467 100.00 93.61 93.61 104,537,230,363 91.28 89.38 9,992,593,104 8.72
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 22 Frekuensi 30,106,000 22 29,000,000 29,000,000 29,000,000 100.00%
96.33%
Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka 3 Frekuensi 24,478,300 3 18,200,000 18,200,000 18,200,000 100.00%
perencanaan,pengendalian, dan pengawasan 74.35%
Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, 3 Paket 7,000,000 3 5,460,000 5,460,000 78.00% 5,460,000 100.00%
berupabiaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat
Daerah, namun tidak termasukhonorarium pereviu
Pembangunan ruangUKS beserta perabotnya SMP 1 ruang 249,374,000 1 248,900,000 248,900,000 248,900,000 100.00%
Negeri 1 Mendawai 99.81%
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium
Pembangunan Lab Komputer SMPN 1 Mendawai 1 ruang 606,550,000 1 600,000,000 600,000,000 98.92% 600,000,000 100.00%
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 4 Paket 7,000,000 4 6,996,000 6,996,000 99.94% 6,996,000 100.00%
Kode PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI Kodefikasi
NO. Kegiatan/Sub SUB BIDANG/KEGIATAN Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Metode /Keterangan
Kegiatan Volume Satuan Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual 6 Paket 7,000,000 6 6,972,500 6,972,500 99.61% 6,972,500 100.00%
Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka 6 Frekuensi 15,411,900 6 15,170,000 11,630,000 15,411,900 100.00%
perencanaan,pengendalian, dan pengawasan 75.46%
Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, 5 Paket 4,000,000 5 3,240,000 3,240,000 4,000,000 100.00%
berupabiaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat
Daerah, namun tidak termasukhonorarium pereviu 81.00%
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tk 1 Paket 107,413,050 1 107,281,000 107,281,000 107,281,000 100.00%
Negeri Pembina Katingan Tengah 99.88%
Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang Tk 1 Paket 139,000,000 1 137,899,000 137,899,000 137,899,000 100.00%
Negeri Pembina KatinganTengah 99.21%
Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang Tk 1 Paket 139,000,000 1 138,835,000 138,835,000 138,835,000 100.00%
Negeri Pembina Mendawai 99.88%
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tk 1 Paket 107,413,050 1 107,193,000 107,193,000 107,193,000 100.00%
Negeri Pembina Mendawai 99.80%
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
TK Negeri Pembina Kamipang 2 Paket 40,000,000 2 39,856,000 39,856,000 99.64% 39,856,000 100.00%
FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 14 1,976,000,000 16 PKM 2,766,787,973 14 2,672,484,241 14 2,672,484,241 LS 2,672,484,241 96.59 2,672,484,241 100.00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 19 24,000,000 82,078,691 LS 75,740,000
2 Menular 16 PKM 19 75,740,000 19 75,740,000 92.28 75,740,000 100.00
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 1 1,450,000,000 3,250,697,537 1,782,178,347 LS
3 Pelayanan Kesehatan 16PKM 1 1 1,782,178,347 1,782,178,347 54.82 1,782,178,347 75.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 10 6,000,000,000 6,847,052,800 6,812,529,322 LS
4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16 PKM 10 10 6,812,529,322 6,812,529,322 99.50 6,812,529,322 100.00
5 Pengadaan Obat, Vaksin 15 2,099,602,000 16 PKM 2,815,300,889 15 2,517,742,780 15 2,517,742,780 LS 2,517,742,780 89.43 2,517,742,780 95.00
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 11 41,971,035,000 44,436,934,708 42,376,280,345 LS
6 Prasarana Pendukungnya 16 PKM 11 11 42,376,280,345 42,376,280,345 95.363 42,376,280,345 100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 16 390,000,000 449,950,000 433,775,000 LS
7 Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16 PKM 16 16 433,775,000 433,775,000 96.405 433,775,000 100.00
Swakelola Kontraktual
No SUB BIDANG / KEGIATAN Jumlah
Volume Satuan Penerima Pagu DAK Fisik (Rp) Metode Pembayaran
Manfaat (*) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan
a. Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan (DAK - Reguler) 1 Paket 300,000,000 - 1 Paket 300,000,000 LS
b. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) 1 Paket 482,570,000 - 1 Paket 482,570,000 LS
c. Perjalanan Dinas ke dan Dari Lokasi Untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan
1 Paket 70,204,000 1 Paket 70,204,000 - LS
(DAK - Reguler)
d. Peningkatan Jalan Kahanjak (DAK Reguler) 1 Paket 32,970,000,000.00 1 Paket 32,970,000,000 LS
c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Tumbang Lahang(Pintu AIR)(DAK Penugasan) 1 Paket 430,400,000 1 Paket 430,400,000 LS
Kodenfikasi Masalah :
Kode Masalah
1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA OPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
8. Permasalahan terkait dengan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.
Keterangan
1 Pelaksana DAK adalah OPD Kabupaten/Kota terkait dengan yang bertanggung jawab terhadap bidanng DAK masing-masing.
2 Bidang DAK dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3 Jenis kegiatan sesuuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing.
4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia.
(*) Satuan Penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK.
REALISASI
Kodenfikasi
/Keterangan
Keuangan % Fisik % Permasalahan
12 13 14 15 16
27,727,353,600 87 27,727,353,600 87
28,478,268,600 87 28,478,268,600 87
1,222,500,000 94 1,222,500,000 95
29,700,768,600 87 29,700,768,600 88
Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KATINGAN
1 4,872,960,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
6,721,900,000
251,487,000
6,973,387,000
2,004,000,000
2,023,000,000
29.417068007 29.417068 2,023,000,000 1,960,000,000
2,849,960,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1
RENTAS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kelompok
3 Pengadaan Perahu Ces Beserta Alat Tangkap untuk Kelompok Nelayan 40 Unit 848,812,360 - - 1 815,597,200 815,597,200 96.09 815,597,200 100.00
Nelayan
Hapakat liting, Riak Liting, Tabarung Raya, Mufakat Bersama (DAK Perikanan)
Belanja Natura dan Pakan-Pakan
Pengadaan Pakan Ikan (DAK Perikanan) dan Pengadaan Calon Indukan (DAK Kelompok
4 1367 Kilogram 49,988,870 - - 1 49,988,870 49,967,000 99.96 49,967,000 100.00
Perikinan) Nelayan
TOTAL 988,801,230 4 955,256,070 - 955,217,700 96.60 955,217,700 100.00
Ir. YOSSY
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199403 1 014
Format 6
LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KEHUTANAN
PER 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021
16
Format 6
LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021
Alokasi Dana (Rp.) Realisasi (RP.) Sisa Anggaran (RP.) Kesesuaidan Kesesuaian
% Sasaran dan Antara DPA
Metode Lokasi dgn SKPD dengan Kodefika
No. Program dan Kegiatan Satuan Volume Pendamping Total Biaya Pengada Pendamping Total Biaya Pendamping Total Biaya si
DAK LH DAK LH DAK LH RKPD Juknis
an Masalah
Fisik Ya Tidak Ya Tidak
(APBD) (DAK LH+ APBD) (APBD) (DAK LH + APBD) (APBD) (DAK LH+ APBD)
1 2 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 = (8+9) 11 12 13 = (10-7) 14 = (9-6) 15 = (13+14) 16 17 18
Keu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
I. Program :
Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah Organik dan Anorganik serta instal Buah 100 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 19,000,000 199,000,000 100 100 - 1,000,000 1,000,000 √ √
2 Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik/Komposter Buah 200 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 18,000,000 198,000,000 99 99 - 2,000,000 2,000,000 √ √
3 Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua Operasional Sampah Buah 3 64,800,000 7,200,000 72,000,000 PKL 64,597,500 7,177,500 71,775,000 100 100 202,500 22,500 225,000
4 Pengadaan Gerobak Sampah Buah 40 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 179,280,000 19,920,000 199,200,000 100 100 720,000 80,000 800,000
5 Pembuatan Bak Beton Tempat Pembuangan Sementara Buah 4 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PML - - - - - 180,000,000 20,000,000 200,000,000
Jumlah I >>>>>>> 784,800,000 87,200,000 872,000,000 603,877,500 64,097,500 667,975,000 76.60 76.60 180,922,500 23,102,500 204,025,000
Jumlah Realisasi DAK 2013 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000 DAK 2013