Anda di halaman 1dari 19

REKAPITULASI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN


DANA ALOKASI KHUSUS (DAK NON DR) TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2014
KABUPATEN KATINGAN

ALOKASI DANA REALISASI s/d 31 DESEMBER 2015


NO SKPD KEUANGAN PERMASALAHAN KODEFIKASI
DAK (Rp) DANA PENDAMPING TOTAL FISIK (%) MASALAH
(Rp) (Rp.) (%)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Permasalahan terkait dengan 4
dan KB DPA SKPD

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kasongan, 5 Januari 2016


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KATINGAN,

WIM, SE, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016

DAK NON DR 1
REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KABUPATEN KATINGAN
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

REALISASI s/d 31 DESEMBER 2021


SISA ANGGARAN
PAGU DAK DANA PENUNJANG FISIK KEUANGAN
NO SKPD (Rp) (Rp) JUMLAH KETERANGAN
BOBOT
(%) TTB (Rp) (%) TTB (Rp.) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Dinas Pendidikan 9,467,458,000 0 9,467,458,000 8.27 100.00 8.27 9,268,336,528.00 97.90 8.09 199,121,472 2.10 -

2 Dinas Kesehatan 60,648,802,598 0 60,648,802,598 52.95 95.00 50.31 56,670,730,035.00 93.44 49.48 3,978,072,563 6.56 -

3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan 35,129,174,000 0 35,129,174,000 30.67 88.00 26.99 29,700,768,600.00 84.55 25.93 5,428,405,400 15.45 -
Perhubungan

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan


4 Pertanahan 6,876,960,000 0 6,876,960,000 6.00 100.00 6.00 6,721,900,000.00 97.75 5.87 155,060,000 2.25 -

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan


5 Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga 1,282,400,000 0 1,282,400,000 1.12 100.00 1.12 1,219,782,300.00 95.12 0.00 62,617,700 4.88 -
Berencana

6 Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan 987,801,230 0 987,801,230 0.86 100.00 0.86 955,217,700.00 96.70 0.00 32,583,530 3.30 -

7 Dinas Lingkungan Hidup 137,227,639 0 137,227,639 0 52.50 0.06 495,200.00 0.36 0.00 136,732,439 99.64 -

JUMLAH 114,529,823,467 - 114,529,823,467 100.00 93.61 93.61 104,537,230,363 91.28 89.38 9,992,593,104 8.72
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI Kodefikasi


NO. Kegiatan/Sub SUB BIDANG/KEGIATAN Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Metode /Keterangan
Kegiatan Volume Satuan Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
SUB BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
1 1.01.02.2.01.03

Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 1


Negeri 4 Kasongan Lama 1 ruang 211,798,000 211,370,000 211,370,000 99.80% 211,370,000 100.00%
Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 1
Negeri 6 Telangkah 1 ruang 211,798,000 209,000,000 209,000,000 98.68% 209,000,000 100.00%
Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 1
Negeri Tewang Kadamba 1 ruang 211,798,000 204,808,666 204,808,666 96.70% 204,808,666 100.00%
Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 1
Negeri Tumbang Kaman 1 ruang 211,798,000 208,500,000 208,500,000 98.44% 208,500,000 100.00%
Pembangunan Ruang Guru beserta perabotnya SD 1
Negeri Tumbang Malawan 1 ruang 211,798,000 211,296,861 211,296,861 99.76% 211,296,861 100.00%

2 1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD 1


Negeri Buntut Leleng 1 ruang 160,000,000 159,850,000 159,850,000 99.91% 159,850,000 100.00%
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD 1
Negeri 2 PegatanHulu 1 ruang 160,000,000 159,880,000 159,880,000 99.93% 159,880,000 100.00%
Pembangunan ruang UKSbeserta perabotnya SD Negeri 1
3 Samba Danum 1 ruang 160,000,000 159,395,000 159,395,000 99.62% 159,395,000 100.00%
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD 1
Negeri 4 Kasongan Lama 1 ruang 160,000,000 159,460,000 159,460,000 99.66% 159,460,000 100.00%
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD 1
Negeri 5 Kasongan Lama 1 ruang 160,000,000 159,428,000 159,428,000 99.64% 159,428,000 100.00%
Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya SD 1
Negeri 6 Telangkah 1 ruang 160,000,000 159,300,000 159,300,000 99.56% 159,300,000 100.00%
3 1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri 2 Pegatan Hulu 1 ruang 202,208,000 201,200,000 201,200,000 99.50% 201,200,000 100.00%
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri 2 Tumbang Manggu 1 ruang 202,208,000 201,500,000 201,500,000 99.65% 201,500,000 100.00%
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri 5 Kasongan Lama 1 ruang 202,208,000 201,500,000 201,500,000 99.65% 201,500,000 100.00%
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri 6 Telangkah 1 ruang 202,208,000 199,000,000 199,000,000 98.41% 199,000,000 100.00%
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri Tumbang Jala 1 ruang 202,208,000 201,000,000 201,000,000 99.40% 201,000,000 100.00%
Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 1
SD Negeri Tumbang Kajamei 1 ruang 202,208,000 201,500,000 201,500,000 99.65% 201,500,000 100.00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas
4 1.01.02.2.01.06 Sekolah
Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 22 Paket 80,000,000 22 79,805,000 79,805,000 99.76% 79,805,000 100.00%
Biaya tender 15 Paket 2,000,000 15 1,263,500 1,263,500 63.18% 1,263,500 100.00%
Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual 6 Orang Bulan 60,000,000 6 59,840,000 59,840,000 99.73% 59,840,000 100.00%

Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 22 Frekuensi 30,106,000 22 29,000,000 29,000,000 29,000,000 100.00%
96.33%

Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka


22 Frekuensi 174,000,000 22 141,940,000 141,940,000 141,940,000 100.00%
perencanaan,pengendalian, dan pengawasan
81.57%

Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota,


berupabiaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat 37 Paket 15,876,700 37 15,876,700 15,876,700 100.00%
Daerah, namun tidak termasukhonorarium pereviu
Kode PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI Kodefikasi
NO. Kegiatan/Sub SUB BIDANG/KEGIATAN Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Metode /Keterangan
Kegiatan Volume Satuan Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
Pembangunanruang laboratorium komputer beserta
perabotnya SD Negeri 2 Pegatan Hulu 1 ruang 221,798,000 1 220,000,000 220,000,000 99.19% 220,000,000 100.00%
Pembangunanruang laboratorium komputer beserta
perabotnya SD Negeri 3 Samba Danum 1 ruang 221,798,000 1 217,098,001 217,098,000.85 97.88% 217,098,001 100.00%
Pembangunanruang laboratorium komputer beserta
perabotnya SD Negeri 4 Kasongan Lama 1 ruang 221,798,000 1 219,000,000 219,000,000 98.74% 219,000,000 100.00%
Pembangunanruang laboratorium komputer beserta
perabotnya SD Negeri Tumbang Kajamei 1 ruang 221,798,000 1 209,500,000 209,500,000 94.46% 209,500,000 100.00%
Pembangunantoilet (jamban) besertasanitasinya SD
NegeriTumbang Kajamei 1 paket 132,456,300 1 132,400,000 132,400,000 99.96% 132,400,000 100.00%
5 1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 4
TELANGKAH 1 paket 49,157,000 1 48,944,000 48,944,000 99.57% 48,944,000 100.00%
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 1 SAMBA
KAHAYAN 1 paket 49,157,000 1 48,944,000 48,944,000 99.57% 48,944,000 100.00%
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 3 KASONGAN
BARU 1 paket 49,157,000 1 48,944,000 48,944,000 99.57% 48,944,000 100.00%
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 3 KASONGAN
LAMA 1 paket 49,157,000 1 48,944,000 48,944,000 99.57% 48,944,000 100.00%
PENGADAAN MEDIA PENDIDIKAN SDN 3 SAMBA
DANUM 1 paket 49,157,000 1 48,944,000 48,944,000 99.57% 48,944,000 100.00%

Belanja Modal Peralatan Personal Computer


Belanja Peralatan TIK SDN 1 Samba Danum 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 1 Telangkah 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 2 Pendahara 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 3 Mendawai 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 3 Samba Danum 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 3 Telangkah 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 4 Kasongan Lama 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 5 Kasongan Lama 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Peralatan TIK SDN 6 Telangkah 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
pengadaan peralatan TIK SDN 1 pegatan hulu 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%
Belanja Pengadaan Alat TIK SDN Hapalam 1 paket 220,000,000 1 213,241,000 213,241,000 96.93% 213,241,000 100.00%

SUB BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA

6 1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU


Pembangunan ruang tatausaha beserta perabotnya SMP 1 ruang 549,663,700 1 545,000,000 545,000,000 545,000,000 100.00%
Negeri 1 Mendawai 99.15%
7 1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 3 Paket 12,000,000 3 11,962,500 11,962,500 99.69% 11,962,500 100.00%
Biaya tender 1 Paket 500,000 1 500,000 500,000 100.00% 500,000 100.00%
Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual 6 OrangBulan 28,000,000 6 27,967,500 27,967,500 99.88% 27,967,500 100.00%

2 Frekuensi 2 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.00%


Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 2,000,000 87.50%

Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka 3 Frekuensi 24,478,300 3 18,200,000 18,200,000 18,200,000 100.00%
perencanaan,pengendalian, dan pengawasan 74.35%

Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, 3 Paket 7,000,000 3 5,460,000 5,460,000 78.00% 5,460,000 100.00%
berupabiaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat
Daerah, namun tidak termasukhonorarium pereviu
Pembangunan ruangUKS beserta perabotnya SMP 1 ruang 249,374,000 1 248,900,000 248,900,000 248,900,000 100.00%
Negeri 1 Mendawai 99.81%
1.01.02.2.02.06 Pembangunan Laboratorium
Pembangunan Lab Komputer SMPN 1 Mendawai 1 ruang 606,550,000 1 600,000,000 600,000,000 98.92% 600,000,000 100.00%
SUB BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual 4 Paket 7,000,000 4 6,996,000 6,996,000 99.94% 6,996,000 100.00%
Kode PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI Kodefikasi
NO. Kegiatan/Sub SUB BIDANG/KEGIATAN Pagu DAK Fisik Swakelola Kontraktual Metode /Keterangan
Kegiatan Volume Satuan Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual 6 Paket 7,000,000 6 6,972,500 6,972,500 99.61% 6,972,500 100.00%

2 Frekuensi 2,000,000 2 2,000,000 1,000,000 2,000,000 100.00%


Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah 50.00%

Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka 6 Frekuensi 15,411,900 6 15,170,000 11,630,000 15,411,900 100.00%
perencanaan,pengendalian, dan pengawasan 75.46%

Kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, 5 Paket 4,000,000 5 3,240,000 3,240,000 4,000,000 100.00%
berupabiaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat
Daerah, namun tidak termasukhonorarium pereviu 81.00%
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tk 1 Paket 107,413,050 1 107,281,000 107,281,000 107,281,000 100.00%
Negeri Pembina Katingan Tengah 99.88%
Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang Tk 1 Paket 139,000,000 1 137,899,000 137,899,000 137,899,000 100.00%
Negeri Pembina KatinganTengah 99.21%
Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang Tk 1 Paket 139,000,000 1 138,835,000 138,835,000 138,835,000 100.00%
Negeri Pembina Mendawai 99.88%
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya Tk 1 Paket 107,413,050 1 107,193,000 107,193,000 107,193,000 100.00%
Negeri Pembina Mendawai 99.80%
1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
TK Negeri Pembina Kamipang 2 Paket 40,000,000 2 39,856,000 39,856,000 99.64% 39,856,000 100.00%

1 Paket 20,000,000 1 19,898,000 19,898,000 19,898,000 100.00%


TK NEGERIPEMBINA TEWANGSANGALANG GARING 99.49%
TK NEGERIPEMBINA KASONGAN 2 Paket 40,000,000 2 39,850,000 39,850,000 99.63% 39,850,000 100.00%

TK NEGERIPEMBINA MENDAWAI 1 Paket 20,000,000 1 19,941,000 19,941,000 99.71% 19,941,000 100.00%

TK NEGERIPEMBINA PULAUMALAN 1 Paket 20,000,000 1 19,932,000 19,932,000 99.66% 19,932,000 100.00%

TK NEGERIPEMBINA KATINGANTENGAH 1 Paket 20,000,000 1 19,935,000 19,935,000 99.68% 19,935,000 100.00%

TK NEGERIPEMBINA 1 Paket 20,000,000 1 19,932,000 19,932,000 99.66% 19,932,000 100.00%

TOTAL 9,467,458,000 97.90% 9,289,755,128 100.00%

SUB BIDANG SD 7,279,654,000 Kasongan, 3 Januari 2022.


SUB BIDANG SMP 1,479,566,000 Kepala Dinas Pendidikan
SUB BIDANG PAUD 708,238,000 Kabupaten Katingan
9,467,458,000

FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS KESEHATAN


PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
Swakelola Kontraktual
Kodefikasi
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN Jumlah /Keterangan
Pagu DAK Fisik Metode
Volume Satuan Pagu Penerima Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
Manfaat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 14 1,976,000,000 16 PKM 2,766,787,973 14 2,672,484,241 14 2,672,484,241 LS 2,672,484,241 96.59 2,672,484,241 100.00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 19 24,000,000 82,078,691 LS 75,740,000
2 Menular 16 PKM 19 75,740,000 19 75,740,000 92.28 75,740,000 100.00
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas 1 1,450,000,000 3,250,697,537 1,782,178,347 LS
3 Pelayanan Kesehatan 16PKM 1 1 1,782,178,347 1,782,178,347 54.82 1,782,178,347 75.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 10 6,000,000,000 6,847,052,800 6,812,529,322 LS
4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 16 PKM 10 10 6,812,529,322 6,812,529,322 99.50 6,812,529,322 100.00
5 Pengadaan Obat, Vaksin 15 2,099,602,000 16 PKM 2,815,300,889 15 2,517,742,780 15 2,517,742,780 LS 2,517,742,780 89.43 2,517,742,780 95.00
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan 11 41,971,035,000 44,436,934,708 42,376,280,345 LS
6 Prasarana Pendukungnya 16 PKM 11 11 42,376,280,345 42,376,280,345 95.363 42,376,280,345 100.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 16 390,000,000 449,950,000 433,775,000 LS
7 Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 16 PKM 16 16 433,775,000 433,775,000 96.405 433,775,000 100.00

TOTAL 53,910,637,000 60,648,802,598 56,670,730,035 56,670,730,035 56,670,730,035 93.44 56,670,730,035 95.00

Kasongan, 31 Desember 2021


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan

dr. ROBERTUS PAMURYANTO,M.Si


Pembina Utama Muda
NIP.19681119 200003 1 003
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG JALAN DAN IRIGASI
Per 31 Desember 2021
TAHUN ANGGARAN 2021
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : KATINGAN
OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan
Bidang : Infrastruktur

Perencanaan Kegiatan Mekanisme Pelaksanan

Swakelola Kontraktual
No SUB BIDANG / KEGIATAN Jumlah
Volume Satuan Penerima Pagu DAK Fisik (Rp) Metode Pembayaran
Manfaat (*) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan
a. Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan (DAK - Reguler) 1 Paket 300,000,000 - 1 Paket 300,000,000 LS
b. Survey Kondisi Jalan dan Jembatan (DAK Reguler) 1 Paket 482,570,000 - 1 Paket 482,570,000 LS
c. Perjalanan Dinas ke dan Dari Lokasi Untuk Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan
1 Paket 70,204,000 1 Paket 70,204,000 - LS
(DAK - Reguler)
d. Peningkatan Jalan Kahanjak (DAK Reguler) 1 Paket 32,970,000,000.00 1 Paket 32,970,000,000 LS

Jumlah Program I 33,822,774,000 1 Paket 70,204,000 3 Paket 33,752,570,000


2. Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
a. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring DAK 1 Paket 65,000,000 1 Paket 65,000,000 LS
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Tewang Manyangen (Pintu Air Saluran Irigasi) (DAK 1 Paket 811,000,000 1 Paket 811,000,000 LS
Penugasan)

c. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.R Tumbang Lahang(Pintu AIR)(DAK Penugasan) 1 Paket 430,400,000 1 Paket 430,400,000 LS

Jumlah Program II 1,306,400,000 1 Paket 65,000,000 2 Paket 1,241,400,000

TOTAL 35,129,174,000 2 Paket 135,204,000 5 Paket 34,993,970,000

Kodenfikasi Masalah :
Kode Masalah
1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran OPD.
4. Permasalahan terkait dengan DPA OPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan.
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola.
8. Permasalahan terkait dengan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola.

Keterangan
1 Pelaksana DAK adalah OPD Kabupaten/Kota terkait dengan yang bertanggung jawab terhadap bidanng DAK masing-masing.
2 Bidang DAK dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
3 Jenis kegiatan sesuuai dengan Petunjuk Teknis masing-masing.
4 Kolom 15 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan yang terkait dengan kode masalah yang tersedia.
(*) Satuan Penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing bidang DAK.
REALISASI

Kodenfikasi
/Keterangan
Keuangan % Fisik % Permasalahan

12 13 14 15 16

286,220,000 95 286,220,000 100


464,695,000 96 464,695,000 100

27,727,353,600 87 27,727,353,600 87

28,478,268,600 87 28,478,268,600 87

798,000,000 98 798,000,000 100

424,500,000 99 424,500,000 100

1,222,500,000 94 1,222,500,000 95

29,700,768,600 87 29,700,768,600 88

Kasongan, 31 Desember 2021

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN KATINGAN

Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT


Pembina Utama Muda
NIP 19680813 199503 1 004
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
Ub. Desember 2021

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN

MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI


NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU (Rp) PIHAK KE 3 / OPD (**) KENDALA Bobot
Swakelola Kontraktual PIHAK LAIN (*)
Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Keuangan % Fisik %

BIDANG PERMUKIMAN 6,876,960,000


a PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2,004,000,000
1  Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 2,004,000,000
Kabupaten/Kota
Belanja Hibah 2,004,000,000
[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK 490,000,000 490,000,000 1 490,000,000 100 100
Penanggulangan Kemiskinan Desa Telaga 490,000,000
[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK 455,000,000 455,000,000 1 455,000,000 100 100
Tematik Penggulangan Kemiskinan Desa Tampelas 455,000,000
[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Tematik 562,000,000 562,000,000 1 562,000,000 100 100
Penanggulangan Kemiskinan Desa Tumbang Gaei 562,000,000
[-] Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5 - 10 KK tematik 497,000,000 497,000,000 1 497,000,000 100 100
Penanggulangan  Kemiskinan Desa Tumbang Kahayan 497,000,000

b PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 4,872,960,000


MINUM

1 4,872,960,000
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan


Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2,023,000,000
[-] Uprating IPA Hampalit 2,023,000,000 1 1,960,000,000 1,960,000,000 100 100 2,023,000,000

1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan


Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2,849,960,000
[-] Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Bangun Jaya Kec 499,980,000 1 484,700,000 484,700,000 100 100
Katingan Kuala 499,980,000
[-] Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Tumbang Baraoi 600,000,000 1 580,200,000 580,200,000 96.7 100
Kec, Petak Malai 600,000,000
[-] Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Tumbang Hiran 750,000,000 1 722,000,000 722,000,000 96.266667 100
Kec, Marikit 750,000,000
[-] Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Tumbang 500,000,000 1 488,000,000 488,000,000 100 100
Panggo Kec, Tasik Payawan 500,000,000
[-] Penambahan sumur dalam terlindungi/broncaptering Desa Tumbang Runen 499,980,000 1 483,000,000 483,000,000 96.603864 100
Kec, Kamipang 499,980,000

SUBTOTAL BELANJA DAERAH


- SUBTOTAL BELANJA OPERASI 2,004,000,000
Belanja Barang dan Jasa -
Belanja Hibah 2,004,000,000
- SUBTOTAL BELANJA MODAL 4,872,960,000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4,872,960,000
TOTAL BELANJA 6,876,960,000

TOTAL REALISASI BELANJA 6,721,900,000


- SUBTOTAL BELANJA OPERASI 2,004,000,000
Belanja Barang dan Jasa -
Belanja Hibah 2,004,000,000
- SUBTOTAL BELANJA MODAL 4,717,900,000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4,717,900,000
TOTAL FISIK 100.000
97.745

6,721,900,000
251,487,000
6,973,387,000

Total Fisik dan Non Fisik 7,348,281,000.00


Total Fisik dan Non Fisik 6,973,387,000.00

Sisa yang belum terserap 374,894,000.00


Bobot Fisik Bobot Fisik
BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA HIBAH Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Total Bulan

2,004,000,000

7.1252413857 7.12524139 490,000,000 490,000,000

6.6162955725 6.61629557 455,000,000 455,000,000

8.1722156302 8.17221563 562,000,000 562,000,000

7.2270305484 7.22703055 497,000,000 497,000,000

2,023,000,000
29.417068007 29.417068 2,023,000,000 1,960,000,000

2,849,960,000

7.2703636491 7.27036365 499,980,000 484,700,000

8.7247853703 8.72478537 600,000,000 580,200,000

10.905981713 10.9059817 750,000,000 722,000,000

7.2706544752 7.27065448 500,000,000 488,000,000


7.2703636491 7.27036365 499,980,000 483,000,000

100 100.00 - - - 2,004,000,000 2,004,000,000 2,004,000,000 4,872,960,000 4,872,960,000 4,717,900,000


Bobot Fisik Bobot Fisik Bobot Fisik
#DIV/0! 100 100.00
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER
BIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021
UB. DESEMBER 2021
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Katingan
SKPD : DP3AP2KB
Bidang : DAK Bidang KB dan Kependudukan

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI


Jumlah Swakelola (Rp) Kontraktual Keuangan Fisik
NO SUB BIDANG / KEGIATAN Jumlah KET
Volume Satuan Penerima Metode
Manfaat Dana Penunjang Pembayaran
PAGU DAK Total Biaya (Rp) Volume Rp. Volume Rp. Rp. ( % ) Volume (%)
DAK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1

1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan


Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
2 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Lainnya
- Pengadaan Implant KIT 10 Set 115,000,000 0 115,000,000 10 114,559,001 SPK 114,559,001 100 10 100
- Pengadaan IUD KIT 3 Set 47,400,000 0 47,400,000 3 41,040,999 SPK 41,040,999 87 3 100
- Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
3 - LCD Proyektor/Infocus 8 Unit 8 Kec. 52,272,720 0 52,272,720 100
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home
- Use)
- Televisi (Smart TV) 8 Buah 8 Kec. 109,090,904 0 109,090,904 8 107,975,200 SPK 107,975,200 99 8 100
- Belanja Modal Alat Komunikasi
- Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit 8 Buah 8 Kec. 214,644,376 0 214,644,376 8 213,851,600 SPK 213,851,600 100 8
- Belanja Modal Personal Komputer
- P.C Unit 8 Unit 8 Kec. 143,992,000 0 143,992,000 8 142,955,500 SPK 142,955,500 99 8 100

- Belanja Modal Pagar


- Pembangunan Pagar Balai KB 3 Unit 3 Kec. 600,000,000 0 600,000,000 3 599,400,000 SPK 599,400,000 100 3 100

JUMLAH 1,282,400,000 0 1,282,400,000 0 0 40 1,219,782,300 0 1,219,782,300 584 40 100

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,


Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan

RENTAS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK ) FISIK REGULER
BIDANG PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN


PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
Swakelola Kontraktual Kodefikasi
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN Jumlah /Keterangan
Pagu DAK Fisik Metode
Volume Satuan Penerima Keuangan % Fisik % Permasalahan
(Rp) Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp) Pembayaran
Manfaat
1
BIDANG PERIKANAN
Perencanaan Fisik Pengadaan Perahu Ces Beserta Alat Penangkapan dan
Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK Perikanan)
Perencanaan Fisik Pengadaan Perahu Ces berukuran lebih kecil dari 3 GT
beserta Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Ikan (DAK PERIKANAN) Kelompok
1 1 Paket 17,000,000 - - 1 17,000,000 16,983,500 99.90 16,983,500 100.00
Nelayan

BELANJA JASA KONSULTASI PENGAWASAN ARSITEKTUR

Pengawasan Fisik Pengadaan Perahu Ces Beserta Alat Penangkapan Ikan


dan Alat Bantu Penangkapan Ikan (DAK Perikanan)
Jasa Konsultan Pengawasan Perahu Ces di 5 Kecamatan (Katingan Tengah, Kelompok
2 1 Paket 73,000,000 - - 1 72,670,000 72,670,000 99.55 72,670,000 100.00
Tasik Payawan, Kamipang,Katingan Hilir, dan Katingan Kuala) Nelayan
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Kelompok
3 Pengadaan Perahu Ces Beserta Alat Tangkap untuk Kelompok Nelayan 40 Unit 848,812,360 - - 1 815,597,200 815,597,200 96.09 815,597,200 100.00
Nelayan
Hapakat liting, Riak Liting, Tabarung Raya, Mufakat Bersama (DAK Perikanan)
Belanja Natura dan Pakan-Pakan
Pengadaan Pakan Ikan (DAK Perikanan) dan Pengadaan Calon Indukan (DAK Kelompok
4 1367 Kilogram 49,988,870 - - 1 49,988,870 49,967,000 99.96 49,967,000 100.00
Perikinan) Nelayan
TOTAL 988,801,230 4 955,256,070 - 955,217,700 96.60 955,217,700 100.00

Kasongan, Desember 2021


Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Katingan,

Ir. YOSSY
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199403 1 014
Format 6

LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KEHUTANAN
PER 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN


Alokasi Dana (Rp.) Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Realisasi (%)
NO. PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RINCIAN SATUAN VOL DAK Pendamping Total Baya DAK Pendamping Total Baya DAK Pendamping Total Baya
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) Keuangan Fisik
1 2 3 4 5.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota -
1 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 136,732,439.00 - 136,732,439.00 - - - 136,732,439.00 - 136,732,439.00 5.00
a Bibit yang diserahkan kepada Masyarakat (Silpa Kehutanan) Penanaman Pada Kawasan Perlindungan Setempat Bibit 2982 136,732,439.00 - 136,732,439.00 - - 136,732,439.00 - 136,732,439.00 - 5.00
Total 136,732,439.00 - 136,732,439.00 - - - 136,732,439.00 - 136,732,439.00 - 5.00

137,227,639.00 495,200.00 #REF!

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


KABUPATEN KATINGAN,

Ir. HAP BAPERDO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198903 1 010
Kendara

16
Format 6

LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2021
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KATINGAN


Alokasi Dana (Rp.) Realisasi Keuangan Sisa Anggaran
Realisasi (%) Kendara
No. Program dan Kegiatan Satuan Volume DAK Pendamping Total Baya DAK Pendamping Total Baya DAK Pendamping Total Baya
( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. ) Keuangan Fisik
1 2 3 4 5.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota -
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan
1 495,200.00 - 495,200.00 495,200.00 - 495,200.00 - - -
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
a Peralatan Gelas dan Bahan Habis Pakai Laboratorium Lainnya (Silva DAK-LH) - - - - - - -
b - Botol Sampel 250 ml Portable Keg 1 600.00 - 600.00 600.00 600.00 - - - 100.00 100.00
c - pH Paper Indicator Portable Keg 1 494,544.00 - 494,544.00 494,544.00 494,544.00 - - - 100.00 100.00
d - Karet Penghapus Unit 1 56.00 - 56.00 56.00 56.00 - - - 100.00 100.00
Total 495,200.00 - 495,200.00 495,200.00 - 495,200.00 - - - 100.00 100.00

Kasongan, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


KABUPATEN KATINGAN,

Ir. HAP BAPERDO, MM


Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198903 1 010
REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON DR
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN KATINGAN
PAGU REALISASI
No BIDANG / DINAS / INSTANSI DAK PENDAMPING KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7

BADAN LINGKUNGAN HIDUP


- Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 784,800,000 87,200,000 667,975,000 76.60 76.60
- Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 496,420,000 49,642,000 - 0.00 0.00
- Penunjangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 679,500,000 75,500,000 675,075,000 89.41 89.41

JUMLAH TOTAL 1,960,720,000 212,342,000 1,343,050,000 61.80 61.80

Kasongan, 2 Oktober 2013


KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KATINGAN,

Drs. SONTONG, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19581103 197901 1 002
LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TRIWULAN III KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kota / Kabupaten : Kasongan / Katingan
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Bidang : Lingkungan Hidup %

Alokasi Dana (Rp.) Realisasi (RP.) Sisa Anggaran (RP.) Kesesuaidan Kesesuaian
% Sasaran dan Antara DPA
Metode Lokasi dgn SKPD dengan Kodefika
No. Program dan Kegiatan Satuan Volume Pendamping Total Biaya Pengada Pendamping Total Biaya Pendamping Total Biaya si
DAK LH DAK LH DAK LH RKPD Juknis
an Masalah
Fisik Ya Tidak Ya Tidak
(APBD) (DAK LH+ APBD) (APBD) (DAK LH + APBD) (APBD) (DAK LH+ APBD)
1 2 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 = (8+9) 11 12 13 = (10-7) 14 = (9-6) 15 = (13+14) 16 17 18
Keu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
I. Program :
Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah Organik dan Anorganik serta instal Buah 100 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 19,000,000 199,000,000 100 100 - 1,000,000 1,000,000 √ √
2 Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik/Komposter Buah 200 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 18,000,000 198,000,000 99 99 - 2,000,000 2,000,000 √ √
3 Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua Operasional Sampah Buah 3 64,800,000 7,200,000 72,000,000 PKL 64,597,500 7,177,500 71,775,000 100 100 202,500 22,500 225,000
4 Pengadaan Gerobak Sampah Buah 40 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 179,280,000 19,920,000 199,200,000 100 100 720,000 80,000 800,000
5 Pembuatan Bak Beton Tempat Pembuangan Sementara Buah 4 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PML - - - - - 180,000,000 20,000,000 200,000,000
Jumlah I >>>>>>> 784,800,000 87,200,000 872,000,000 603,877,500 64,097,500 667,975,000 76.60 76.60 180,922,500 23,102,500 204,025,000

II. Program : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Kegiatan : Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
6 Pembangunan Taman Kehati/Taman Hijau Lanjutan Tahun 2012 Paket 1 496,420,000 49,642,000 546,062,000 PML - - - - - 496,420,000 49,642,000 546,062,000
Jumlah II >>>>>>> 496,420,000 49,642,000 546,062,000 - - - - - 496,420,000 49,642,000 546,062,000

III. Program : Program Penunjangan Sarana dan Prasarana Penunjangan


Kelembagaan
Kegiatan : Penunjangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
7 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium Kimia LS
1 Alat Untuk menganalisa logam
- Sparepart AAS (DAK-LH) Set/Lengkap 1 189,000,000 - 189,000,000 189,000,000 - 189,000,000 100 100 - - -
2 Alat untuk memproduksi Aquadest type I DHL < 0,1 ms/cm
- Water Purfied System For Aquadest Type I (DAK-LH) Set/Lengkap 1 158,500,000 - 158,500,000 158,500,000 - 158,500,000 100 100 - - -
3 Alat untuk menguji Biologi Oxygen Demand (BOD)
- BOD Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 90,000,000 - 90,000,000 90,000,000 - 90,000,000 100 100 - - -
4 Alat untuk mengukur Total Suspended Solid (TSS)
- TSS Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 69,400,000 - 69,400,000 64,975,000 - 64,975,000 94 94 4,425,000 - 4,425,000
5 Perangkat alat untuk mengukut kadar Lemak-Minyak
- Oil-Fat Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 128,750,000 - 128,750,000 128,750,000 - 128,750,000 100 100 - - -
6 Alat Pelengkap Kinerja AAS dan Minyak Lemak/Oil-Fat
Testing Apparatus (APBD Pendamping) Paket 1 - 75,500,000 75,500,000 - - - - - - 75,500,000 75,500,000
7 Alat untuk memproduksi Aquadest type I DHL < 0,1 ms/cm
- Double Ring Sampler (DAK-LH) Paket 1 34,328,250 - 34,328,250 34,328,250 - 34,328,250 100 100 - - -
- Pinometer (DAK-LH) Paket 1 2,975,375 - 2,975,375 2,975,375 - 2,975,375 100 100 - - -
- Pocket Penetrometer (DAK-LH) Paket 1 6,546,375 - 6,546,375 6,546,375 - 6,546,375 100 100 - - -
Jumlah III >>>>>>> 679,500,000 75,500,000 755,000,000 - 675,075,000 - 675,075,000 89.41 89.41 4,425,000 75,500,000 79,925,000
Jumlah (I + II + III) >>>>>>> 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000

Jumlah Realisasi DAK 2013 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000 DAK 2013

Anda mungkin juga menyukai