1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Permasalahan terkait dengan 4
dan KB DPA SKPD
DAK NON DR 1
REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KABUPATEN KATINGAN
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021
1 Dinas Pendidikan 72,109,650,660 0 72,109,650,660 42.56 100.00 42.56 67,060,398,140.00 93.00 39.58 5,049,252,520 7.00 -
2 Dinas Kesehatan 91,835,423,238 0 91,835,423,238 54.20 75.00 40.65 50,264,312,623.00 54.73 29.67 41,571,110,615 45.27 -
4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 956,860,000 0 956,860,000 0.56 100.00 0.56 953,642,105.00 99.66 0.56 3,217,895 0.34 KEGIATAN DAK NF DIMAPPING
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 189,913,000 0 189,913,000 0.11 100.00 0.11 173,620,000.00 91.42 0.10 16,293,000 8.58
Terpadu Satu Pintu
7 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 644,380,384 0 662,302,400 0.39 41.67 0.16 105,602,400.00 16.39 0.06 556,700,000 84.06 -
8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 471,321,000 0 471,321,000 0.28 71.34 0.20 251,487,000.00 53.36 0.15 219,834,000 46.64
Pertanahan
JUMLAH 169,418,001,160 - 169,435,923,176 99.72 84.80 84.80 120,955,977,968 71.39 71.24 48,479,945,208 28.61
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 1 Tahun 55,786,504,560 1 55,786,504,560 51,639,685,980 92.57% 55,786,504,560 100.00%
Belanja TKG PNSD 1 Tahun 11,073,296,100 1 11,073,296,100 10,917,512,160 98.59% 11,073,296,100 100.00%
Belanja Tamsil Guru PNSD 1 Tahun 1,107,750,000 1 1,107,750,000 1,021,750,000 92.24% 1,107,750,000 100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2 Pengelolaan Dana BOP PAUD 1 Tahun 4940 3,041,400,000 1 3,041,400,000 2,510,100,000 82.53% 3,041,400,000 100.00%
3 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1 Tahun 1095 1,100,700,000 1 1,100,700,000 971,350,000 88.25% 1,100,700,000 100.00%
FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK FISIK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PAGU PENERIMA Keuangan % Fisik %
DPA (Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18,360,549,000
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12 16 PKM 45,208,091,119 12 24,672,666,246 12 24,672,666,246 GU 24,672,666,246 54.5758 24,672,666,246 75.00
4 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12 2,671,629,000 16 PKM 45,208,091,119 12 24,672,666,246 12 24,672,666,246 GU 24,672,666,246 54.5758 24,672,666,246 75.00
- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 1 Tahun 13 Kec. 194,915,000.00 - 194,915,000.00 70,500,000.00 70,500,000.00 36.17 1 45%
KKBK di Kampung KB
Total
RENTAS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK FISIK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PENERIMA Keuangan % Fisik %
(Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021
OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN
3 Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro 2 keg 80 Orang 209,003,034 2 keg 197,831,300 0 0
dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Peningkatan Pemahaman dan 2 org 2 Org
Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM Usaha Mikro)
390,301,768 377,445,200
N
SAN/AFIRMASI
CIL MENENGAH
KEGIATAN Realisasi
Kodefikasi/
Metode Keterangan
Keuangan % Fisik % Permasalahan
Pembayaran
11 12 13 14 15 16
GU 158,373,900 99.10% 2 Keg 100%
377,445,200 96.71%
OPD : DPM-PTSP
Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PENERIMA Keuangan % Fisik %
FISIK (Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TOTAL
KARYA DARMA,S.Hut
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701109 199803 1 015
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIR
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bidang Ketahanan Pangan
Penyusunan dan Pencetakan Laporan kegiatan P2L 943 Lembar 1,980,000 1 1,980,000
Konsumsi Rapat 11,840,000
Honorarium Narasumber P2L 8,000,000
Honorarium penyuluhan pendampingan kegiata P2L Dak Non Fisik 10 Bulan 28,000,000 1 28,000,000
Monitoring kegitan P2L 11 Orang 33,120,000 1 33,120,000
Transport Peserta Kegiatan P2L 30 Orang 24,000,000 1 24,000,000
Belanja perjalanan dinas tetap 2 Orang 5,760,000 1 5,760,000
Uang saku peserta Kegiatan P2L Dak Non Fisik 10 Orang 4,000,000 1 4,000,000
Belanja hibah yang diserahkan kemasyarakat kegiatan P2L Dak Non Kelompok
8 Desa 440,000,000 1 440,000,000
Fisik Ketahanan Pangan Wanita Tani
Bidang Penyuluhan
Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover (Dak Non
156 rim 7,500,000 1 7,500,000 - -
Fisik)
Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Computer (Dak Non
96 Botol 11,702,400 1 11,702,400 - -
Fisik)
Honorarium Penyuluhan / Pendampingan (Dak Non Fisik) 12 Orang/ Bulan 28,800,000 1 28,800,000 - -
Belaja Kawat/Internet (Dak Non Fisik) 12 Bulan 28,800,000 1 28,800,000 - -
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Dak Non Fisik) 12 Orang 28,800,000 1 28,800,000 - -
TOTAL 662,302,400 12 642,462,400 - -
N PELAKSANAAN KEGIATAN
N FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
PANGAN DAN PENYULUHAN
NGGARAN 2021
Kodefikasi/
Keterangan
Metode Permasalahan
Keuangan % Fisik %
Pembayaran
11 12 13 14 15 16
Kelengkapan
Administrasi
Kelompok Penerima
Hibah tidak
memenuhi syarat
Ir. YOSSY
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199403 1 014
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
Ub. Desember 2021
MEKANISME PELAKSANAAN
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU (Rp) Swakelola Kontraktual
Volume Nilai (Rp) Volume
1 253,836,000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Belanja Barang dan Jasa 48,836,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,836,000 1 47,635,000
53.36
AN KEGIATAN
N FISIK
KSANAAN REALISASI
PIHAK KE 3 / OPD (**) KENDALA Bobot
Bobot Fisik Bobot Fisik
BELANJA BARANG
Kontraktual PIHAK LAIN (*) Total Bulan
Nilai (Rp) Keuangan % Fisik %
217,485,000
- 49.465853103 0
- 11.659607477 0
48,836,000
47,635,000 100 100 48,836,000 13.725650012 13.72565
65,000,000
64,680,000 100 100 65,000,000 18.26863893 18.2686389
140,000,000
64,702,000 100 100 65,000,000 18.26863893 18.2686389
74,470,000 100 100 75,000,000 21.079198766 21.0791988
132.46758722 71.34 471,321,000
Bobot Fis
ELANJA BARANG DAN JASA BELANJA HIBAH Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- -
- -
48,836,000 47,635,000
65,000,000 64,680,000
65,000,000 64,702,000
75,000,000 74,470,000
253,836,000 251,487,000 - - - - - -
Bobot Fisik Bobot Fisik Bobot Fisik
54 #DIV/0! #DIV/0!
REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON DR
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN KATINGAN
PAGU REALISASI
No BIDANG / DINAS / INSTANSI DAK PENDAMPING KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7
Alokasi Dana (Rp.) Realisasi (RP.) Sisa Anggaran (RP.) Kesesuaidan Kesesuaian
% Sasaran dan Antara DPA
Metode Lokasi dgn SKPD dengan Kodefika
No. Program dan Kegiatan Satuan Volume Pendamping Total Biaya Pengada Pendamping Total Biaya Pendamping Total Biaya si
DAK LH DAK LH DAK LH RKPD Juknis
an Masalah
Fisik Ya Tidak Ya Tidak
(APBD) (DAK LH+ APBD) (APBD) (DAK LH + APBD) (APBD) (DAK LH+ APBD)
1 2 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 = (8+9) 11 12 13 = (10-7) 14 = (9-6) 15 = (13+14) 16 17 18
Keu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
I. Program :
Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah Organik dan Anorganik serta instal Buah 100 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 19,000,000 199,000,000 100 100 - 1,000,000 1,000,000 √ √
2 Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik/Komposter Buah 200 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 18,000,000 198,000,000 99 99 - 2,000,000 2,000,000 √ √
3 Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua Operasional Sampah Buah 3 64,800,000 7,200,000 72,000,000 PKL 64,597,500 7,177,500 71,775,000 100 100 202,500 22,500 225,000
4 Pengadaan Gerobak Sampah Buah 40 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 179,280,000 19,920,000 199,200,000 100 100 720,000 80,000 800,000
5 Pembuatan Bak Beton Tempat Pembuangan Sementara Buah 4 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PML - - - - - 180,000,000 20,000,000 200,000,000
Jumlah I >>>>>>> 784,800,000 87,200,000 872,000,000 603,877,500 64,097,500 667,975,000 76.60 76.60 180,922,500 23,102,500 204,025,000
Jumlah Realisasi DAK 2013 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000 DAK 2013