Anda di halaman 1dari 17

REKAPITULASI

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN


DANA ALOKASI KHUSUS (DAK NON DR) TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2014
KABUPATEN KATINGAN

ALOKASI DANA REALISASI s/d 31 DESEMBER 2015


NO SKPD KEUANGAN PERMASALAHAN KODEFIKASI
DAK (Rp) DANA PENDAMPING TOTAL FISIK (%) MASALAH
(Rp) (Rp.) (%)
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Permasalahan terkait dengan 4
dan KB DPA SKPD

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Kasongan, 5 Januari 2016


KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KATINGAN,

WIM, SE, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199103 1 016

DAK NON DR 1
REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KABUPATEN KATINGAN
S/D BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

REALISASI s/d 31 DESEMBER 2021


DANA SISA ANGGARAN
PAGU DAK FISIK KEUANGAN
NO SKPD PENUNJANG JUMLAH KETERANGAN
(Rp) (Rp) BOBOT
(%) TTB (Rp) (%) TTB (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 8 8 9 11 12 13

1 Dinas Pendidikan 72,109,650,660 0 72,109,650,660 42.56 100.00 42.56 67,060,398,140.00 93.00 39.58 5,049,252,520 7.00 -

2 Dinas Kesehatan 91,835,423,238 0 91,835,423,238 54.20 75.00 40.65 50,264,312,623.00 54.73 29.67 41,571,110,615 45.27 -

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan


3 Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 2,820,149,000 0 2,820,149,000 1.66 40.00 0.67 1,769,470,500.00 62.74 1.04 1,050,678,500 37.26 -
Berencana

4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 956,860,000 0 956,860,000 0.56 100.00 0.56 953,642,105.00 99.66 0.56 3,217,895 0.34 KEGIATAN DAK NF DIMAPPING

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,


5 390,303,878 0 390,303,878 0.23 100.00 0.23 377,445,200.00 96.71 0.22 12,858,678 3.29
Perdagangan dan Perindustrian

6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 189,913,000 0 189,913,000 0.11 100.00 0.11 173,620,000.00 91.42 0.10 16,293,000 8.58
Terpadu Satu Pintu

7 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 644,380,384 0 662,302,400 0.39 41.67 0.16 105,602,400.00 16.39 0.06 556,700,000 84.06 -

8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 471,321,000 0 471,321,000 0.28 71.34 0.20 251,487,000.00 53.36 0.15 219,834,000 46.64
Pertanahan

JUMLAH 169,418,001,160 - 169,435,923,176 99.72 84.80 84.80 120,955,977,968 71.39 71.24 48,479,945,208 28.61
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS PENDIDIKAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI


Kodefikasi/ Keterangan
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH PENERIMA SWAKELOLA (Rp) Kontraktual
VOLUME SATUAN PAGU DAK FISIK (Rp) Metode Pembayaran Keuangan % Fisik % Permasalahan
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 1 Tahun 55,786,504,560 1 55,786,504,560 51,639,685,980 92.57% 55,786,504,560 100.00%
Belanja TKG PNSD 1 Tahun 11,073,296,100 1 11,073,296,100 10,917,512,160 98.59% 11,073,296,100 100.00%
Belanja Tamsil Guru PNSD 1 Tahun 1,107,750,000 1 1,107,750,000 1,021,750,000 92.24% 1,107,750,000 100.00%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2 Pengelolaan Dana BOP PAUD 1 Tahun 4940 3,041,400,000 1 3,041,400,000 2,510,100,000 82.53% 3,041,400,000 100.00%

3 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1 Tahun 1095 1,100,700,000 1 1,100,700,000 971,350,000 88.25% 1,100,700,000 100.00%

TOTAL 72,109,650,660 67,060,398,140 93.00% 72,109,650,660 100.00%

Kasongan, 3 Januari 2022.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan

FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS KESEHATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI

Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK FISIK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PAGU PENERIMA Keuangan % Fisik %
DPA (Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18,360,549,000
1 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12 16 PKM 45,208,091,119 12 24,672,666,246 12 24,672,666,246 GU 24,672,666,246 54.5758 24,672,666,246 75.00

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-


2 Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan 15 469,110,000 16 PKM 469,110,000 15 350,069,146 15 350,069,146 GU 350,069,146 74.6241 350,069,146 85.00
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di


3 9 950,131,000 16 PKM 950,131,000 9 568,910,985 9 568,910,985 GU 568,910,985 59.8771 568,910,985 75.00
Kabupaten/Kota

4 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 12 2,671,629,000 16 PKM 45,208,091,119 12 24,672,666,246 12 24,672,666,246 GU 24,672,666,246 54.5758 24,672,666,246 75.00

TOTAL 22,451,419,000 91,835,423,238 50,264,312,623 48 50,264,312,623 50,264,312,623 54.733 50,264,312,623 75.00

Kasongan, 31 Desember 2021


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Katingan

dr. ROBERTUS PAMURYANTO,M.Si


Pembina Utama Muda
NIP.19681119 200003 1 003
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
BIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2021
UB. DESEMBER 2021
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kabupaten : Katingan
SKPD : DP3AP2KB
Bidang : DAK Bidang KB dan Kependudukan

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI


Kodefikasi
Jumlah Jumlah Swakelola (Rp) Kontraktual Metode Keuangan Fisik
NO SUB BIDANG / KEGIATAN
Volume Satuan Penerima Dana
Manfaat PAGU DAK Penunjang Total Biaya (Rp) Volume Rp. Volume Rp. Pembayaran Rp. ( % ) Volume (%) Masalah
DAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
1 BERENCANA (KB)

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,


Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
1 Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya
Lokal

Penyediaan dan Distribusi Sarana


- KIE Program KKBPK 1 Tahun 13 Kec. 78,405,000.00 78,405,000.00 - 1 63,405,000.00 SPK 63,405,000.00 80.87 1 90%
-
Pengelolaan Operasional dan Sarana di
- Balai Penyuluhan KKBPK 1 Tahun 13 Kec. 382,130,662.00 382,130,662.00 1 278,815,500.00 278,815,500.00 72.96 1 80%
-
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2 KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Penggerakan Kader Institusi


Masyarakat Pedesaan (IMP) 1 Tahun 13 Kec. 1,887,360,000.00 1,887,360,000.00 1 1,317,100,000.00 1,317,100,000.00 69.79 1 75%
Pengendalian dan Pendistribusian -
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan Sarana
- Penunjang Pelayanan KB ke 1 Tahun 13 Kec. 39,584,538.00 - 39,584,538.00 - - - 1
Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Peningkatan Kesertaan Pengunaan


- Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 1 Tahun 13 Kec. 237,753,800.00 - 237,753,800.00 39,650,000.00 39,650,000.00 16.68 1 20%
(MKJP)

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta


Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
3 Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan
Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB

- Pelaksanaan dan Pengelolaan Program 1 Tahun 13 Kec. 194,915,000.00 - 194,915,000.00 70,500,000.00 70,500,000.00 36.17 1 45%
KKBK di Kampung KB

JUMLAH 2,820,149,000 - 2,820,149,000 1,706,065,500 63,405,000 - 1,769,470,500 60.50 40%

Total

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian


Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Katingan

RENTAS, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
Pembina Utama Muda
NIP. 19620603 198503 1 016
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KATINGAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI

Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK FISIK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PENERIMA Keuangan % Fisik %
(Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pelayanan Administrasi KEGIATAN DAK


1 4 Paket 4 956,860,000.00 3 622,610,089 1 334,249,911.00 UP dan LS 953,642,105.00 99.66 956,860,000.00 100.00
Kependudukan NF DIMAPPING

TOTAL 956,860,000 622,610,089 334,249,911 953,642,105.00 99.66 956,860,000.00 100.00

Kasongan, 31 Desember 2021


PLT. KEPALA OPD

FERISO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650616 199203 1 013
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KATINGAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

NO SUB BIDANG/KEGIATAN Jumlah SWAKELOLA Kentraktual


Volume Satuan Penerima PAGU (Rp)
Manfaat Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 2 keg 76 Orang 159,818,734 2 keg 158,373,900 0 0
Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
(Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi)

2 Pengembangan Usaha Mikro dengan 2 org 21,480,000 2 Org 21,240,000 0 0


Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Kecil (Fasilitasi Usaha
Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam
Pengembangan Produksi dan Pengolahan
Pemasaran SDM serta Desain dan
Teknologi)

3 Pendidikan dan Latihan SDM Usaha Mikro 2 keg 80 Orang 209,003,034 2 keg 197,831,300 0 0
dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota
(Peningkatan Pemahaman dan 2 org 2 Org
Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas
dan Kompetensi SDM Usaha Mikro)

390,301,768 377,445,200
N
SAN/AFIRMASI
CIL MENENGAH

KEGIATAN Realisasi
Kodefikasi/
Metode Keterangan
Keuangan % Fisik % Permasalahan
Pembayaran

11 12 13 14 15 16
GU 158,373,900 99.10% 2 Keg 100%

LS dan GU 21,240,000 98.88% 2 Keg 100% Perubahan Nama


Kegiatan

LS dan GU 197,831,300 94.65% 2 keg 100%


2 Org 100%

377,445,200 96.71%

Kasongan, Desember 2021

Plt. Kepala Dinas

Ir. AKHMAD RUBAMA, MT


Pembina Utama Muda
NIP. 19620907 199203 1 004
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
BIDANG _____________________
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DPM-PTSP

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI

Kodefikasi/
NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual Keterangan
PAGU DAK Metode Permasalahan
VOLUME SATUAN PENERIMA Keuangan % Fisik %
FISIK (Rp) Pembayaran
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sub Kegiatan Koordinasi dan


Sinkronisasi Pemantauan
189,913,000 173,620,000 91.4% 100%
Pelaksanaan Penanaman Modal
Penanaman Modal

TOTAL

KASONGAN, Desember 2021


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KARYA DARMA,S.Hut
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701109 199803 1 015
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIR
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

OPD : DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KATINGAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

NO. SUB BIDANG/KEGIATAN JUMLAH SWAKELOLA (Rp) Kontraktual


PAGU DAK
VOLUME SATUAN PENERIMA
FISIK (Rp)
MANFAAT Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bidang Ketahanan Pangan
Penyusunan dan Pencetakan Laporan kegiatan P2L 943 Lembar 1,980,000 1 1,980,000
Konsumsi Rapat 11,840,000
Honorarium Narasumber P2L 8,000,000
Honorarium penyuluhan pendampingan kegiata P2L Dak Non Fisik 10 Bulan 28,000,000 1 28,000,000
Monitoring kegitan P2L 11 Orang 33,120,000 1 33,120,000
Transport Peserta Kegiatan P2L 30 Orang 24,000,000 1 24,000,000
Belanja perjalanan dinas tetap 2 Orang 5,760,000 1 5,760,000
Uang saku peserta Kegiatan P2L Dak Non Fisik 10 Orang 4,000,000 1 4,000,000
Belanja hibah yang diserahkan kemasyarakat kegiatan P2L Dak Non Kelompok
8 Desa 440,000,000 1 440,000,000
Fisik Ketahanan Pangan Wanita Tani
Bidang Penyuluhan
Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Kertas dan Cover (Dak Non
156 rim 7,500,000 1 7,500,000 - -
Fisik)
Belanja Alat / Bahan untuk kegiatan Kantor Bahan Computer (Dak Non
96 Botol 11,702,400 1 11,702,400 - -
Fisik)
Honorarium Penyuluhan / Pendampingan (Dak Non Fisik) 12 Orang/ Bulan 28,800,000 1 28,800,000 - -
Belaja Kawat/Internet (Dak Non Fisik) 12 Bulan 28,800,000 1 28,800,000 - -
Belanja Perjalanan Dinas Tetap (Dak Non Fisik) 12 Orang 28,800,000 1 28,800,000 - -
TOTAL 662,302,400 12 642,462,400 - -
N PELAKSANAAN KEGIATAN
N FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI
PANGAN DAN PENYULUHAN
NGGARAN 2021

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI

Kodefikasi/
Keterangan
Metode Permasalahan
Keuangan % Fisik %
Pembayaran

11 12 13 14 15 16

Kelengkapan
Administrasi
Kelompok Penerima
Hibah tidak
memenuhi syarat

7,500,000 100.00 7,500,000 100.00

11,702,400 100.00 11,702,400 100.00

28,800,000 100.00 28,800,000 100.00


28,800,000 100.00 28,800,000 100.00
28,800,000 100.00 28,800,000 100.00
105,602,400 16.44 105,602,400 41.67

Kasongan, Desember 2021


Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Kabupaten Katingan,

Ir. YOSSY
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199403 1 014
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
Ub. Desember 2021

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN

MEKANISME PELAKSANAAN
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU (Rp) Swakelola Kontraktual
Volume Nilai (Rp) Volume

BIDANG PERMUKIMAN 471,321,000


a PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 217,485,000
1  Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 217,485,000
Kabupaten/Kota
1.03.05.2.01.08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Belanja Barang dan Jasa 217,485,000
Belanja Jasa Tenaga Ahli 176,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41,485,000

b PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR 253,836,000


MINUM

1 253,836,000
 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
Belanja Barang dan Jasa 48,836,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48,836,000 1 47,635,000

1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan


Belanja Barang dan Jasa 65,000,000
[-] Konsultan Pengawasan DAK Air Minum Wilayah Tengah 65,000,000 1 64,680,000

1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan


Belanja Barang dan Jasa 140,000,000
[-] Konsultan Pengawasan DAK Air Minum Wilayah Atas 65,000,000 1 64,702,000
[-] Konsultan Pengawasan DAK Air Minum Wilayah Bawah 75,000,000 1 74,470,000

SUBTOTAL BELANJA DAERAH


- SUBTOTAL BELANJA OPERASI 471,321,000
Belanja Barang dan Jasa 471,321,000
Belanja Hibah -
- SUBTOTAL BELANJA MODAL -
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi -
TOTAL BELANJA 471,321,000

TOTAL REALISASI BELANJA 251,487,000


- SUBTOTAL BELANJA OPERASI 251,487,000
Belanja Barang dan Jasa 251,487,000
Belanja Hibah -
- SUBTOTAL BELANJA MODAL -
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi -
TOTAL FISIK 71.342

53.36
AN KEGIATAN
N FISIK

KSANAAN REALISASI
PIHAK KE 3 / OPD (**) KENDALA Bobot
Bobot Fisik Bobot Fisik
BELANJA BARANG
Kontraktual PIHAK LAIN (*) Total Bulan
Nilai (Rp) Keuangan % Fisik %

217,485,000
- 49.465853103 0
- 11.659607477 0

48,836,000
47,635,000 100 100 48,836,000 13.725650012 13.72565

65,000,000
64,680,000 100 100 65,000,000 18.26863893 18.2686389

140,000,000
64,702,000 100 100 65,000,000 18.26863893 18.2686389
74,470,000 100 100 75,000,000 21.079198766 21.0791988
132.46758722 71.34 471,321,000
Bobot Fis
ELANJA BARANG DAN JASA BELANJA HIBAH Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- -
- -

48,836,000 47,635,000

65,000,000 64,680,000

65,000,000 64,702,000
75,000,000 74,470,000
253,836,000 251,487,000 - - - - - -
Bobot Fisik Bobot Fisik Bobot Fisik
54 #DIV/0! #DIV/0!
REKAPITULASI LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM
SUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON DR
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2013 KABUPATEN KATINGAN
PAGU REALISASI
No BIDANG / DINAS / INSTANSI DAK PENDAMPING KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. Rp. % %
1 2 3 4 5 6 7

BADAN LINGKUNGAN HIDUP


- Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 784,800,000 87,200,000 667,975,000 76.60 76.60
- Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 496,420,000 49,642,000 - 0.00 0.00
- Penunjangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan 679,500,000 75,500,000 675,075,000 89.41 89.41

JUMLAH TOTAL 1,960,720,000 212,342,000 1,343,050,000 61.80 61.80

Kasongan, 2 Oktober 2013


KEPALA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN KATINGAN,

Drs. SONTONG, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19581103 197901 1 002
LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TRIWULAN III KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2013
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kota / Kabupaten : Kasongan / Katingan
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
Bidang : Lingkungan Hidup %

Alokasi Dana (Rp.) Realisasi (RP.) Sisa Anggaran (RP.) Kesesuaidan Kesesuaian
% Sasaran dan Antara DPA
Metode Lokasi dgn SKPD dengan Kodefika
No. Program dan Kegiatan Satuan Volume Pendamping Total Biaya Pengada Pendamping Total Biaya Pendamping Total Biaya si
DAK LH DAK LH DAK LH RKPD Juknis
an Masalah
Fisik Ya Tidak Ya Tidak
(APBD) (DAK LH+ APBD) (APBD) (DAK LH + APBD) (APBD) (DAK LH+ APBD)
1 2 3 4 5 6 7 = (5+6) 8 9 10 = (8+9) 11 12 13 = (10-7) 14 = (9-6) 15 = (13+14) 16 17 18
Keu
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
I. Program :
Kegiatan : Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan
1 Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah Organik dan Anorganik serta instal Buah 100 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 19,000,000 199,000,000 100 100 - 1,000,000 1,000,000 √ √
2 Pengadaan Alat Pengolah Sampah Organik/Komposter Buah 200 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 180,000,000 18,000,000 198,000,000 99 99 - 2,000,000 2,000,000 √ √
3 Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua Operasional Sampah Buah 3 64,800,000 7,200,000 72,000,000 PKL 64,597,500 7,177,500 71,775,000 100 100 202,500 22,500 225,000
4 Pengadaan Gerobak Sampah Buah 40 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PL 179,280,000 19,920,000 199,200,000 100 100 720,000 80,000 800,000
5 Pembuatan Bak Beton Tempat Pembuangan Sementara Buah 4 180,000,000 20,000,000 200,000,000 PML - - - - - 180,000,000 20,000,000 200,000,000
Jumlah I >>>>>>> 784,800,000 87,200,000 872,000,000 603,877,500 64,097,500 667,975,000 76.60 76.60 180,922,500 23,102,500 204,025,000

II. Program : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Kegiatan : Penyusunan Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
6 Pembangunan Taman Kehati/Taman Hijau Lanjutan Tahun 2012 Paket 1 496,420,000 49,642,000 546,062,000 PML - - - - - 496,420,000 49,642,000 546,062,000
Jumlah II >>>>>>> 496,420,000 49,642,000 546,062,000 - - - - - 496,420,000 49,642,000 546,062,000

III. Program : Program Penunjangan Sarana dan Prasarana Penunjangan


Kelembagaan
Kegiatan : Penunjangan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
7 Belanja Modal Alat-Alat Laboratorium Kimia LS
1 Alat Untuk menganalisa logam
- Sparepart AAS (DAK-LH) Set/Lengkap 1 189,000,000 - 189,000,000 189,000,000 - 189,000,000 100 100 - - -
2 Alat untuk memproduksi Aquadest type I DHL < 0,1 ms/cm
- Water Purfied System For Aquadest Type I (DAK-LH) Set/Lengkap 1 158,500,000 - 158,500,000 158,500,000 - 158,500,000 100 100 - - -
3 Alat untuk menguji Biologi Oxygen Demand (BOD)
- BOD Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 90,000,000 - 90,000,000 90,000,000 - 90,000,000 100 100 - - -
4 Alat untuk mengukur Total Suspended Solid (TSS)
- TSS Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 69,400,000 - 69,400,000 64,975,000 - 64,975,000 94 94 4,425,000 - 4,425,000
5 Perangkat alat untuk mengukut kadar Lemak-Minyak
- Oil-Fat Testing Apparatus (DAK-LH) Set/Lengkap 1 128,750,000 - 128,750,000 128,750,000 - 128,750,000 100 100 - - -
6 Alat Pelengkap Kinerja AAS dan Minyak Lemak/Oil-Fat
Testing Apparatus (APBD Pendamping) Paket 1 - 75,500,000 75,500,000 - - - - - - 75,500,000 75,500,000
7 Alat untuk memproduksi Aquadest type I DHL < 0,1 ms/cm
- Double Ring Sampler (DAK-LH) Paket 1 34,328,250 - 34,328,250 34,328,250 - 34,328,250 100 100 - - -
- Pinometer (DAK-LH) Paket 1 2,975,375 - 2,975,375 2,975,375 - 2,975,375 100 100 - - -
- Pocket Penetrometer (DAK-LH) Paket 1 6,546,375 - 6,546,375 6,546,375 - 6,546,375 100 100 - - -
Jumlah III >>>>>>> 679,500,000 75,500,000 755,000,000 - 675,075,000 - 675,075,000 89.41 89.41 4,425,000 75,500,000 79,925,000
Jumlah (I + II + III) >>>>>>> 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000

Jumlah Realisasi DAK 2013 1,960,720,000 212,342,000 2,173,062,000 1,278,952,500 64,097,500 1,343,050,000 61.80 61.80 681,767,500 148,244,500 830,012,000 DAK 2013

Anda mungkin juga menyukai