Anda di halaman 1dari 43

LAMPIRAN 1

PROGRES REALISASI APBN TRIWULAN I TA. 2021


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

REALISASI PER 31 JANUARI REALISASI PER 29 FEBRUARI


REALISASI PER 31 MARET 2020
2020 2020
OUTPUT
No. SATKER/PROGRAM/ PAGU (Rp) KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK PERMASALAHAN
KEGIATAN
VOLUME SATUAN Rp % % Rp % % Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.
NIHIL
TOTAL

Keterangan :
*) : diisi nama Perangkat Daerah Kuala Pembuang, 31 Maret 2021
Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

NO KEGIATAN KENDALA TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT
MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
1 2 3 4 5

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 3
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

Realiasi
Keuangan Kendala dan Solusi dan Tindak
No Uraian Pagu (Rp.) Fisik Permasalahan Lanjut
(%)
Rp %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


I Pendapatan - -

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - -

1 Pendapatan Pajak Daerah

2 Pendapatan Retribusi Daerah

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang


Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah

II Dana Perimbangan 2,735,748,874.00

1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2 Dana Alokasi Umum (DAU)

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1,080,030,000.00 30.00 0.00 Proses Pemilihan Peyedian

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 1,655,718,874.00 20.00 0.00

5 Dana Insentif Daerah

III LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi & Pemda Lainnya

2 Bantuan Keuangan

3 Pendapatan Lainnya

IV BELANJA OPERASI 9,254,230,690.00 1,006,677,091.00


Realiasi
Keuangan Kendala dan Solusi dan Tindak
No Uraian Pagu (Rp.) Fisik Permasalahan Lanjut
(%)
Rp %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


1 Belanja Pegawai 3,830,842,460.00 10.45 518,286,459.00 16.67

2 Belanja Barang dan Jasa 4,673,388,230.00 10.45 488,390,632.00 16.67

3 Belanja Hibah 750,000,000.00

V BELANJA MODAL 1,065,030,000.00

1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 865,030,000.00

2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200,000,000.00

TOTAL BELANJA 13,055,009,564.00 1,006,677,091.00

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Keluaran/Output Penggunaan APBD ini dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Keluaran/Output
Sumber Dana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Target Indikator Satuan Indikator
TW I TW II TW III TW IV
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan


DAU ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang tersedia 12 Laporan 4

DAU Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 12 Laporan 4

DAU Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan SKPD 0

DAU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 14 Bulan 4

Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporandan Prognosis Realisasi
DAU Anggaran Anggaran
10 Dokumen 3

Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada


DAU Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
0

DAU Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset 2 Unit 0

DAU Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Jumlah dan jenis komponen instalasi


DAU bangunan kantor listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
50 Buah 16

Jumlah dan jenis perlatan dan perlengkapan kantor


DAU Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang disediakan
50 Unit 16

Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai


DAU Penyediaan peralatan rumah tangga
kebutuhan
12 Bulan 4

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang


DAU Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
disediakan
170 Eksemplar 56

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-
DAU undangan undangan
12 Bulan 4

Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi dan


DAU Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
konsultasi SKPD
12 Bulan 4

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
DAU Daerah Pemerintahan Daerah
0
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
DAU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Listrik
12 Bulan 4

DAU Penyediaan Jasa Pelanyanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 4
PemeliharaanBarang Milik daerah Penunjang Urusan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah
DAU Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
DAU Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 Bulan 4
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan


Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak
DAU dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 20 Unit 6
atau Lapangan

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN Persentase PROGRAM PENGARUSUTAMAAN


DAU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
0

Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender


Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada
DAU Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan 0
Kab/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana (PUG) Kewenangan Jumlah Perumusan
DAU Kab/Kota Kebijakan Pelaksanaan PUG
80 % 26

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
DAU termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
150 Orang 50

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga
DAU Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 0
Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
Jumlah Kebijakan dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga
Kepada lembaga Penyedia Layanan
DAU penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan kewenangan
3 Orang 1
Kewenangan Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAU PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
KELUARGA
0

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
DAU Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 0
Kab/Kota Anak Tingkat daerah Kab/Kota

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM
DAU Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1 Kegiatan 0

Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Jumlah Penguatan dan pengembangan Lembaga
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
DAU Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah
0
dalam daerah Kab/Kota Kerjanya dalam daerah Kab/Kota
Jumlah Kebijakan dan Pendampingan Kepada
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan
lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
DAU Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Perempuan kewenangan
1 Kegiatan 0
Tingkat darah Kab/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
DAU ANAK GENDER DAN ANAK
0

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
DAU Gender Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Penyajian Data Gender Anak Dalam Kelembagaan 0
Kab/Kota data di Tingkat Daerah Kab/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan
DAU Kab/Kota
Jumlah sosialisasi dan pembentukan P2TP2A 1 Kegiatan 0

Persentase PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK


DAU PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
(PHA)
0

Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga


Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,
DAU Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 0
Kewenangan Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak


Jumlah Pendampingan PHA pada Lembaga
DAU Anak pada Lembaga Pemerintah, nonpemerintah, Media
Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha
1 Kegiatan 0
dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota

Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Pengutan dan Pengembangan Lembaga
DAU Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup Anak Kewenangan Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup Anak 0
Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
DAU Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah Kab/Kota Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
1 Kegiatan1 0

Persentase PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS


DAU PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
ANAK
0

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang
DAU para Pihak Lingkup daerah Kab/Kota Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kab/Kota
0

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Jumlah pendampingan pelaksanaan Kebijakan,


DAU Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan 1 Kegiatan 0
terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota terhadap Anak

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan


DAU terhadap Anak Kewenangan Kab/Kota
Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 1 Kegiatan 0

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang
DAU Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Memerlukan Perlindungan Khusus yang 0
Tingkat Daerah Kab/Kota Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak


Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak
DAU yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat darah
yang memerlukan perlindungan khusus
2 Dokumen 0
Kab/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak
Jumlah Pengembangan KIE Anak yang memerlukan
DAU yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan
perlindungan khusus
1 Kegiatan 0
Kab/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN


DAU PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
0

DAU PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0

Jumlah Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan


Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Pemerintah Dearah Provinsi dengan Pemerintah
DAU Dearah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
Daerah Kab/Kota dalam Rangka Pengendalian
0
dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Kuantitas Penduduk
Jumlah kebijakan pembangunan
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota
daerah Kabupaten/kota terhadap kepen-
DAU terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan
dudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (Program
1 Kegiatan 0
Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
KKBPK)
Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian
DAU Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
Program KKBPK
1 Kegiatan 0

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian


DAU daerah Kab/Kota Penduduk Cakupan daerah Kab/Kota
0

DAU Pemetaan Kependudukan Jumlah Data Pemetaan Penduduk 1 Kegiatan 0

DAU Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 1 Kegiatan 0

Persentase PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA


DAU PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
BERENCANA (KB)
0

DAK NON Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk dan KB sesuai Informasi dan Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk 0
FISIK Kearifan Budaya Lokal dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

DAK NON Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui


Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa
media massa cetak dan elektronik serta media luar 1 Kegiatan 0
FISIK Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan
ruang

Jumlah Media Massa Cetak, Elektro-


DAK NON Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media
nik dan media lainnya sesuai kearifan 1 Kegiatan 0
Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan
FISIK Program KKBPK
Budaya Lokal dalam Pencitraan Program
KKBPK

DAK NON Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Jumlah Pengelolaan operasional sarana dibalai 1 Kegiatan 0
FISIK KKBPK Penyuluhan KKBPK
Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian Program KKBPK 3 Kegiatan 1
DAK NON Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan
0
FISIK Lapangan KB (PKB/PLB) KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB)

DAK NON Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK dilini
1 Kegiatan 0
FISIK PKB/PLKB lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah Penggerakan kader intitusi masyarakat
DAU Penggerakam Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pedesaan (IMP)
1 0

DAK NON Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 0
FISIK daerah Kab/Kota Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Jumlah Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi
DAK FIAIK dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 1 Kegiatan 0
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya

Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan


DAK FISIK Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
KB
1 Kegiatan 0

DAU Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah pelayanan bagi peserta KB 1 Kegiatan 0

Jumlah pelayanan keluarga berenca-


DAK NON Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan na dan Kesehatan Reproduksi diFasilitasi
Reprodukasi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan 1 Kegiatan 0
FISIK Jejaringnya
kesehatan termasuk jaringan dan jejaring
nya
Promosi dan Konseling Kesehatan Reprodukasi, serta Hak-
Jumlah Promosi dan konseling kesehatan reproduksi
DAU Hak Reprodukasi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok
di Fasilitasi kesehatan dan kelompok kegiatan
1 Kegiatan 0
Kegiatan

DAK NON Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria 1 Kegiatan 0
FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Jumlah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 0
KELUARGA SEJAHTERA (KS) PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
DAU Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 0
Keluarga

Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Jumlah Kelompok Ketahanan


DAU Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, 1 Kegiatan 0
Ekonomi Keluarga UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejateraan
DAU Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan 1 Kegiatan 0
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahahanan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahahanan dan
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
DAU Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta
90 Orang 30
keuangan keluarga) Pengelolaan keuangan keluarga)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
DAU Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- 1 Kegiatan 0
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan Program yang Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan Program yang
DAU mendukung tercapainya IPK mendukung tercapainya IPK
1 Kegiatan 0

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi


DAU Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian IPK
Pencapaian IPK
1 Kegiatan 0

Pelaksanaan dan Peningkatan Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan


Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat
DAU Daerah/Kab.Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Daerah/Kab.Dalam Pembangunan Keluarga Melalui
0
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Promisi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Jumlah Program Ketahanan dan Kesejahteraan
DAU Kesejahteraan Keluarga Mitra Kerja Keluarga Mitra Kerja
10 UPPKS 0

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
FORMULIR 2.a

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN


DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KABUPATEN/KOTA
s/d TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
(DI REKAPITULASI OLEH BAPPEDA KAB/KOTA)

NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAK MURNI R E A L I S A S I SISA ANGGARAN KET


BOBOT FISIK KEUANGAN
(Rp.) (%) (%) TTB (Rp.) (%) TTB (Rp.) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I BIDANG DAK KESEHATAN dan Kesehatan Reproduksi
1 SKPD DINAS PEMBERDAYAAN 1,080,030,000 30% 0 1,080,030,000
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
J U M L A H 1,080,030,000 1,080,030,000

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 3
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI *
TAHUN ANGGARAN 2021

Provinsi : Kalimantan Tengah


Kabupaten/Kota : Seruyan
Perangkat Daerah : DP3AP2KB
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
Kodefikasi/
No SUB BIDANG/KEGIATAN Swakelola KontraktuaL Keuangan Fisik Keterangan
Jumlah Penerima PAGU DAK Fisik (Rp.
Volume Satuan Metode Pembayaran Permasalahan
Manfaat Dalam ribuan) (Rp dalam (Rp dalam
Volume (Rp dalam ribuan) Volume (%) Volume (%)
ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18
1 Sub Bidang Keluarga Berencana

Menu Kegiatan penyediaan Sarana Penunjang


a
Pelayanan KB
2 Paket 1 400,000,000 2 400,000,000 Sekaligus 0 0 1 10 9 / Proses
Kegiatan Pembangunan /Alih Fungsi/Rehab
1 Pemilihan
Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi
Penyedia

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket 6 390,000,000 1 390,000,000 Sekaligus 0 0 1 20 9 / Proses
2 Insfratruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Pemilihan
Penyuluh KB Penyedia

3 Kegiata Kegiatan Pembangunan /Alih 1 Paket 7 280,000,000 1 280,000,000 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


Fungsi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB

4 Kegiata Kegiatan Pendukung 1 Paket 1 10,030,000 1 10,030,000 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


(pengawasan,perencanaan)

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Keterangan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom (2) : Subbidang/Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
Kolom (6) : Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi beasaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktal diisi beasaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
Kolom (12) : Realisasi keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi dalam besaran rupiah
kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisaassi kegiatan dalam persentase
Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output
Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :
Kode Masalah : (diberi penjelasan)
1. Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
11. Permasalan Lain-lain
CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
s/d TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021

No Dokumen/Kegiatan Waktu Keterangan


(1) (2) (3) (4)

I PERENCANAAN
PMK (Alokasi dan Pedoman Umum
Petunjuk Teknis (Juknis) Monday, January 25, 2021
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Januari 2021
Penetapan DPA-SKPD 30 Desember 2020

II PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
12 Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

Keterangan
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah PURWADI, SH
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanaann pekerjaan
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanaann swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
FORMULIR 3.a

REKAPITULASI ALOKASI DAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN


DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KABUPATEN/KOTA
s/d TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
(DI REKAPITULASI OLEH BAPPEDA KAB/KOTA)

NO PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAK MURNI R E A L I S A S I SISA ANGGARAN KET


BOBOT FISIK KEUANGAN
(Rp.) (%) (%) TTB (Rp.) (%) TTB (Rp.) (%)
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I
1
2
3
4

J U M L A H

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 4
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
SKPD :
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI

Jumlah Swakelola KontraktuaL Keuangan Fisik Kodefikasi/


No SUB BIDANG/KEGIATAN Jumlah Metode Keterangan
Volume Satuan Penerima Dana Total Biaya Pembayaran Permasalahan
Manfaat (**) PAGU DAK (Rp. Penunjang (Rp. Dalam Volume
(Rp dalam
Volume
(Rp dalam (***) (Rp dalam
(%) Volume (%)
Dalam ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
DAK ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi
a Kegiatan Pemanduan dan Singkronisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam
rangka Kuantintas Penduduk
1 Penyerasian Kebijakan 300 OK 300 120,000,000 0 120,000,000 300 120,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 20 6.67 5/
Pembangunan Daerah Permasalahan
Kabupaten/Kota Terhadap terkait dengan
Kependudukan, Keluarga Berencana SK penetapan
dan Pembangunan Keluarga pelaksanaan
(Program KKBPK) kegiatan

b Pemetaan Perkiraan Pengendalian


Penduduk Cakupan Daerah

1 Penyusunan Kajian Dampak


Kependudukan
- Uang transport pengumpulan data 72 OH 72 36,000,000 0 36,000,000 72 36,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 24 33.33 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan

- Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 72 Bulanan 72 72,000,000 0 72,000,000 72 72,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 18 25.00 11 /


Permasalahan
Lain-lain
c Pelaksanaan
Advokasi,Komunikasi,Informasi dan
Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

1 Promosi dan KIE Program KKBPK 3,335 Lembar 3,335 60,320,000 0 60,320,000 0 - 3,335 60,320,000 Sekaligus 43 1.29 5/
Melalui Media Massa Cetak dan Permasalahan
elektronik serta Media luar ruangan terkait dengan
SK penetapan
2 Pengelolaan Operasional dan
pelaksanaan
Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
kegiatan
- Biaya langganan daya dan jasa air 1206 M3 10 5,630,814 0 5,630,814 1206 5,630,814 0 0 Sekaligus 0 0 300 24.88 5/
bersih Permasalahan
terkait dengan
- Biaya langganan daya dan jasa 13320 kwh 9 18,008,640 0 18,008,640 13320 18,008,640 0 0 Sekaligus 0 0 4,000 30.03 SK penetapan
5/
(listrik pelaksanaan
Permasalahan
kegiatan
terkait dengan 1332
3 Pengedalian Program KKBPK SK penetapan
pelaksanaan
- Honorarium Pengelola Keuangan 48 OB 48 24,000,000 0 24,000,000 48 24,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 12 25.00 5/
kegiatan
BOKB Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Belanja ATK 59 BUAH 1 1,239,000 0 1,239,000 0 - 1 1,239,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor 25 BUAH 1 1,205,000 0 1,205,000 0 - 1 1,205,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Kertas dan Cover Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Bahan Komputer 6 BUAH 6 336,000 0 336,000 0 - 6 336,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Makanan dan Minum Rapat 130 kotak 130 1,950,000 0 1,950,000 130 1,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 30 23.08 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Honorarium Narasumber/Pembahas 8 ok 8 3,200,000 0 3,200,000 8 3,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 2 25.00 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Honorarium Sosialisasi Penggunaan 20 ok 20 18,000,000 0 18,000,000 20 18,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 2 10.00 5/
DAK NON Fisik Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
- Honorarium Penanggung Jawab Tim 48 ob 48 24,000,000 0 24,000,000 48 24,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
pelaksanaan
Penyusun Jurnal Permasalahan
kegiatan
Lain-lain
- Uang Transportasi Rapat koordinasi 140 ok 140 21,000,000 0 21,000,000 140 21,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28 oh 28 40,600,000 0 40,600,000 28 40,600,000 0 0 Sekaligus 0 0 5 17.86 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
d Kegiatan Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/Petugas Lapangan
(PKB/PLKB)
1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK
di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

- - Beban makanan dan minuman 330 Kotak 330 4,950,000 0 4,950,000 330 4,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
rapat , Spesifikasi : Kotakan Kue Permasalahan
Lain-lain
- Beban Makanan dan Minuman 330 Kotak 330 13,200,000 0 13,200,000 330 13,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Lainnya, Spesifikasi : Makan Permasalahan
- Uang transport fasilitator operasional 60 OH 60 12,000,000 0 12,000,000 60 12,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 Lain-lain
11 /
pembinaan kader Permasalahan
Lain-lain
- uang transport pengumpulan data 60 OH 60 30,000,000 0 30,000,000 60 30,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
2 Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Konsumsi operasional Orientasi 330 KOTAK 330 4,950,000 0 4,950,000 330 4,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Tenaga Lini Lapangan (Snack) Permasalahan
Lain-lain
- Konsumsi operasional Orientasi 330 KOTAK 330 13,200,000 0 13,200,000 330 13,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Tenaga Lini Lapangan (Makani) Permasalahan
- Honorarium Tenaga 60 OK 60 30,000,000 0 30,000,000 60 30,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 Lain-lain
11 /
Ahli/Narasumber/Instruktur, Permasalahan
Spesifikasi : Honorarium Lain-lain
Narasumber/ Pembahas
- Uang transportasi fasilitator 60 OK 60 12,000,000 0 12,000,000 60 12,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
operasional Orientasi Tenaga Lini Permasalahan
Lapangan Lain-lain

- Biaya operasional Pelaksanaan 1800 OK 1800 360,000,000 0 360,000,000 1800 360,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
komunikasi, informasi dan edukasi Permasalahan
(KIE) oleh kader di wilayah kerjanya Lain-lain

e Pengendalian dan Pendistribusian


Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
kabupaten/kota

1 Pembinaan Pelayanan Keluarga


Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
termasuk jaringan dan jejaringnya

- Belanja ATK 1 buah 1 50,000 0 50,000 1 50,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Penggandaan 2300 lembar 2300 1,150,000 0 1,150,000 2300 1,150,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Obat-obatan lainnya 1 Paket 1 16,772,170 0 16,772,170 0 0 1 16,772,170 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Konsumsi operasional penggerakan 400 Kotak 400 16,000,000 0 16,000,000 400 16,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pelayanan KB IUD dan Implant Permasalahan
Lain-lain

- Biaya operasional penggerakan 30 oh 30 9,000,000 0 9,000,000 30 9,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


pelayanan KB MOW pengganti biaya Permasalahan
hidup Lain-lain
- Biaya operasional/ jasa medis 30 Akseptor/ 30 46,659,000 0 46,659,000 30 46,659,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
penggerakan pelayanan KB MOW Jasa Medis Permasalahan
Lain-lain
- Uang transport operasional 400 oh 400 60,000,000 0 60,000,000 400 60,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
penggerakan pelayanan KB IUD dan Permasalahan
Implant Lain-lain
- Uang transport operasional 30 oh 30 4,500,000 0 4,500,000 30 4,500,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
penggerakan pelayanan KB MOW Permasalahan
Lain-lain
- Biaya operasional/ jasa medis 400 oh 400 40,000,000 0 40,000,000 400 40,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
penggerakan pelayanan KB IUD dan Permasalahan
Implant Lain-lain
2 Pengendalian Pendistribusian Alat
dan Obat Kontrasepsi dan sarana
penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas
Kesehatan termasuk jaringan dan
jejaringnya

- Belanaj ATK 7 buah 7 26,000 0 26,000 7 26,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


Permasalahan
Lain-lain
Uang transport operasional visitasi 24 oh 24 3,600,000 0 3,600,000 24 3,600,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
dan registrasi Faske Permasalahan
Lain-lain
- Uang transport operasional 96 Akseptor/ 96 9,600,000 0 9,600,000 96 9,600,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pembinaan jejaring/jaringan Jasa Medis Permasalahan
Lain-lain
- Jasa Pengiriman 43 Paket 43 4,300,000 0 4,300,000 43 4,300,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Perjalanan Dinas 15 oh 15 38,370,000 0 38,370,000 15 38,370,000 0 0 Sekaligus 0 0 3 20 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
3 Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, Serta Hak-hak
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
dan Kelompok Kegiatan

- Konsumsi operasional penyuluhan 1620 Kotak 1620 24,300,000 0 24,300,000 1620 24,300,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
KB (Kotakan Kue) Permasalahan
terkait dengan
- Konsumsi operasional penyuluhan 1620 Kotak 1620 64,800,000 0 64,800,000 1620 64,800,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
SK penetapan
KB (Makan) Permasalahan
pelaksanaan
terkait dengan
kegiatan
SK penetapan
- Honorarium Narasumber atau 150 ok 150 60,000,000 0 60,000,000 150 60,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 10 6.666667 pelaksanaan
5/
Pembahas, Moderator, Pembawa Permasalahan
kegiatan
Acara, dan Panitia terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Uang transportasi operasional 1620 ok 1620 324,000,000 0 324,000,000 1620 324,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
penyuluhan KB Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
4 Peningkatan Kesertaan KB Pria
- Belanja Obat-obatan lainnya 73 pcs 73 602,250 0 602,250 0 - 73 602,250 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Konsumsi operasional penggerakan 5 Kotak 5 200,000 0 200,000 5 200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pelayanan KB MOP(Makan) Permasalahan
Lain-lain
- Biaya operasional penggerakan 5 oh 5 1,500,000 0 1,500,000 5 1,500,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pelayanan KB MOP pengganti biaya Permasalahan
hidup Lain-lain

- Uang transport operasional 5 oh 5 750,000 0 750,000 5 750,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /


penggerakan pelayanan KB MOP Permasalahan
Lain-lain
Biaya operasional/ jasa medis 5 oh 5 1,750,000 0 1,750,000 5 1,750,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
penggerakan pelayanan KB MOP Permasalahan
Lain-lain
2 Sub Bidang Keluarga Sejahtera
a Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunika
dan Edukasi ( KIE ) Pendalian Penduduk
dan KB sesuai kearipan Lokal
Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program
KKBPK Melalui Media Massa Cetak Dan
Elektronik serta Media Luar Ruang

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat / Bahan


untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Penggandaan 32360 Lembar 16,180,000 16,180,000 16,180,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
HVS f4 70 gram

Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi cetak Barner + 30 buah 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Tiang

Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Spanduk 288 m2 Meter Persegi 23,040,000 23,040,000 23,040,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
/ Baleho
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Stiker 330 Centi meter 5,940,000 5,940,000 5,940,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Lefflet / 352 ekslampler 6,160,000 6,160,000 6,160,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Buletin ( Kertas
5.1.02.01.01.0060 Belanja Tagihan Air
Beban Jasa air spesifikasi 1206 m3 M3 5,630,814 5,630,814 5,630,814 0 0 Non Tunai 0 0 0
5.1.02.01.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13320 kwh 18,008,640 18,008,640 18,008,640 0 0 Non Tunai 0 0 0
Total

Kodefikasi Masalah Keterangan: Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kode Masalah : (diberi penjelasan) 1. Pelaksana DAK Non Fisik adalah SKPD terkait yang bertanggung jawab Kepala Dinas
1. Permasalahan terkait dengan peraturan perundangan terhadap bidang DAK masing-masing
2. Permasalahan terkait dengan petunjuk teknis 2. Bidang DAK Non Fisik sesuai dengan Undang-undang APBN
3. Permasalahan terkait dengan rencana kerja dan anggaran SKPD 3. Ruang lingkup/menu kegiatan sesuai deng Perpres tentang Petunjuk PURWADI, SH
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD Teknis Non DAK Fisik Pembina Utama Muda (IV/c)
5. Permasalahan terkait dengan SK penetapan pelaksanaan kegiatan 4. Kolom 18 diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait NIP. 19620710 198603 1 021
6. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan ternder pekerjaan kontrak dengan kode masalah yang tersedia
7. Permasalahan terkait dengan persiapan pekerjaan swakelola 5. Berisi total nilai realisasi kumulatif sampai dengan Triwulan pelaporan
8. Permasalahan terkait dengan penerbitan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan kontrak *) pilih jenis DAK Non Fisik/ coret yang tidak perlu
10. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola **) Satuan penerima manfaat disesuaikan dengan kegiatan dimasing-masing
11. Permasalahan lain-lain bidang Non DAK Fisik
***) Metode pembayaran per kontrak/SPK: sekaligus atau Termin
CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KABUPATEN/KOTA
s/d TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
(DI REKAPITULASI OLEH BAPPEDA KAB/KOTA)

No Dokumen/Kegiatan Waktu Keterangan


(1) (2) (3) (4)

I PERENCANAAN
PMK (Alokasi dan Pedoman Umum
Petunjuk Teknis (Juknis) Monday, January 25, 2021
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Januari 2021
Penetapan DPA-SKPD 30 Desember 2020

II PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
12 Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)

Keterangan
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah Kuala Pembuang, 31 Maret 2021
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Kepala Dinas
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah PURWADI, SH
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanaann pekerjaan
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanaann swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang mengacu pada RKPD
1 Meningkatnya pengelola potensi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan anagka kelahiran
2 Meningkatnya Pemberdayaan dan Keluarga Berencana

Reralisasi Kenerja pada triwulan


Realisasi Capaian
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Unit
No. Sasaran Program / Kegiatan 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Perangkat Daerah Perangkat Dearah Tahun Berjalan (Tahun n- Renstra Perangkat Daerah s/d Kinerja dan Realisasi Perangkat
Kegiatan (output)
Daerah) sampai dengan Renja 1) yang dievaluasi I II III IV Realisasi Capaian Kinerja dan Tahun (Akhir Tahun Anggaran Renstra Daerah
Perangkat Daerah Anggaran Renja Perangkat Pelaksanaan Renja Perangkat Perangkat Daerah s/d Penanggun
Tahun lalu (n-2) Daerah yang dievaluasi 21 Daerah Tahun 2021) Tahun (%) g Jawab
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14=(13/5)*100
1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 28,751,630,976.00 7,750,007,572.00
DASAR

DP3AP2KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 18,349,021,716.00 6,116,340,572.00

DP3AP2KB
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan
118,560,000.00 39,520,000.00
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

36 Laporan - - - - - -
Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Jumlah Laporan yang tersedia 58,896,000.00 12 Laporan 19,632,000.00
Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD DP3AP2KB

36 Laporan - - - - - -
Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 59,664,000.00 12 Laporan 19,888,000.00 DP3AP2KB

0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan SKPD 11,243,257,380.00 3,747,752,460.00 - - DP3AP2KB

42 3.00 518,286,459.00 3.00 518,286,459.00 7.14 4.61


Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 11,236,207,380.00 14 Bulan 3,745,402,460.00 3 518,286,459.00 DP3AP2KB
PNS

30 - - - - - -
Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporandan Prognosis
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Laporan 7,050,000.00 10 Dokumen 2,350,000.00 DP3AP2KB

0 - - - - - -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 70,752,000.00 23,584,000.00 DP3AP2KB

6 - - - - - -
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Unit 70,752,000.00 2 Unit 23,584,000.00 DP3AP2KB
SKPD
0 - - - - - -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 945,708,828.00 315,236,276.00 DP3AP2KB

150 - - - - - -
Jumlah dan jenis komponen instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang Buah 10,245,000.00 50 Buah 3,415,000.00 DP3AP2KB
Listrik/penerangan bangunan kantor
disediakan

150 - - - - - -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah dan jenis perlatan dan perlengkapan
Buah 71,633,268.00 50 Unit 23,877,756.00 DP3AP2KB
Kantor kantor yang disediakan

36 - - - - - -
Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai Bulan 15,343,560.00 12 Bulan 5,114,520
kebutuhan DP3AP2KB

510 - - - - - -
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Eksemplar 23,640,000.00 170 Eksemplar 7,880,000 DP3AP2KB
yang disediakan

36 - - - - - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Bulan 11,697,000.00 12 Bulan 3,899,000
Perundang-undangan Perundang-undangan DP3AP2KB

36 - - - - - -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi dan
Bulan 813,150,000.00 12 Bulan 271,050,000 DP3AP2KB
Konsultasi SKPD konsultasi SKPD

0 - - - - #DIV/0! -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang
5,703,773,508.00 1,901,257,836.00 DP3AP2KB
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
36 - - - - - -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
Bulan 276,826,500.00 12 Bulan 92,275,500 DP3AP2KB
dan Listrik dan Listrik
36 3.00 488,390,632.00 3.00 488,390,632.00 8.33 9.00
Penyediaan Jasa Pelanyanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan 5,426,947,008.00 12 bulan 1,808,982,336 3 488,390,632 DP3AP2KB

0 - - - - - -
PemeliharaanBarang Milik daerah Penunjang Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266,970,000.00 88,990,000.00 DP3AP2KB

36 - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Unit/Tahun 116,970,000.00 12 Bulan 38,990,000 DP3AP2KB
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

60 - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Unit/Tahun 150,000,000.00 20 Unit 50,000,000 DP3AP2KB
Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan

0 - - - - - -
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER Persentase PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2,289,780,000.00 763,260,000.00 DP3AP2KB
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan 0 - - - - - -


(PUG) pada Lembaga Pemerintah Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah 2,289,780,000.00 763,260,000.00 DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
240 - - - - - -
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksana (PUG) Jumlah Perumusan
% 39,780,000.00 80 % 13,260,000 DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota Kebijakan Pelaksanaan PUG

450 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Orang 2,250,000,000.00 150 Orang 750,000,000
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk PPRG DP3AP2KB

0 - - - - - -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Jumlah Penguatan dan Pengembangan
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan - - DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota Perempuan Kewenangan Kab/Kota

9 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga penyedia Layanan Kepada lembaga Penyedia Layanan
Orang 56,160,000.00 3 Orang 18,720,000 DP3AP2KB
pemberdayaan Perempuan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan kewenangan
Kab/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase PROGRAM PENINGKATAN 0 - - - - - -


4,738,381.71 1,579,460.57 DP3AP2KB
KELUARGA KUALITAS KELUARGA
0 - - - - - -
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 4,035,000.00 1,345,000.00 DP3AP2KB
Hak Anak Tingkat daerah Kab/Kota Anak Tingkat daerah Kab/Kota

3 - - - - - -
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT)
Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban Kegiatan 4,035,000.00 1 Kegiatan 1345000 DP3AP2KB
Keluarga Kewenangan Kab/Kota KDRT

0 - - - - - -
Penguatan dan pengembangan Lembaga Jumlah Penguatan dan pengembangan
penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Lembaga penyedia Layanan Peningkatan
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 703,381.71 234,460.57 DP3AP2KB
Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah
Kab/Kota Kab/Kota
3 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Kebijakan dan Pendampingan Kepada
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kegiatan 703,381.71 1 Kegiatan 234,460.57
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat darah Perempuan kewenangan DP3AP2KB
Kab/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA Persentase PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM 0 - - - - - -


GENDER DAN ANAK DATA GENDER DAN ANAK 64,560,000.00 21,520,000.00 DP3AP2KB
0 - - - - - -
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender Anak Dalam Penyajian Data Gender Anak Dalam 32,280,000.00 10,760,000.00
Kelembagaan data di Tingkat Daerah DP3AP2KB
Kab/Kota Kelembagaan data di Tingkat Daerah Kab/Kota

Penyediaan Data Gender dan Anak Di 3 - - - - - -


Kewenangan Kab/Kota Jumlah sosialisasi dan pembentukan P2TP2A Kegiatan 32,280,000.00 1 Kegiatan 10,760,000 DP3AP2KB

Persentase PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK 0 - - - - - -


PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 10,696,380.06 3,565,460.02 DP3AP2KB
(PHA)
Pelembagaan PHA pada Lembaga Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga 0 - - - - - -
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 5,256,000.00 1,752,000.00 DP3AP2KB
Usaha Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
3 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Jumlah Pendampingan PHA pada Lembaga
Pemerintah, nonpemerintah, Media dan Dunia Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kegiatan 5,256,000.00 1 Kegiatan 1,752,000 DP3AP2KB
Usaha Kewenangan Kab/Kota

0 - - - - - -
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Jumlah Pengutan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup 5,440,380.06 1,813,460.02 DP3AP2KB
Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Anak Kewenangan Kab/Kota

3 - - - - - -
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Jumlah Penguatan Jejaring antar Lembaga
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Kegiatan 5,440,380.06 1 Kegiatan1 1,813,460.02 DP3AP2KB
Tingkat daerah Kab/Kota Anak

Persentase PROGRAM PERLINDUNGAN 0 - - - - - -


PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 306,518,624.37 102,172,874.79 DP3AP2KB
KHUSUS ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 0 - - - - - -
Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Yang Melibatkan para Pihak Lingkup daerah 46,530,000.00 15,510,000.00 DP3AP2KB
Kab/Kota Kab/Kota
3 - - - - - -

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan


Jumlah pendampingan pelaksanaan Kebijakan,
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Pencegahan Kekerasan Kegiatan 40,800,000.00 1 Kegiatan 13,600,000 DP3AP2KB
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
terhadap Anak
Kewenangan Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan 3 - - - - - -


Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kegiatan 5,730,000.00 1 Kegiatan 1,910,000 DP3AP2KB
Kab/Kota
0 - - - - - -
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 259,988,624.37 86,662,874.79 DP3AP2KB
Kab/Kota Kab/Kota
6 - - - - - -
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Dokumen 13,890,000.00 2 Dokumen 4,630,000
Anak yang memerlukan perlindungan khusus DP3AP2KB
Khusus Tingkat darah Kab/Kota

3 - - - - - -
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Jumlah Pengembangan KIE Anak yang
Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan memerlukan perlindungan khusus Kegiatan 246,098,624.37 1 Kegiatan 82,032,874.79 DP3AP2KB
Khusus Kewenangan Kab/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG - - - - - -


PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA 10,402,609,260.00 1,633,667,000.00
BERENCANA
Persentase PROGRAM PENGENDALIAN 0 - - - - - -
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PENDUDUK 773,013,000.00 257,671,000.00 DP3AP2KB
0 - - - - - -
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Jumlah Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Dearah Provinsi dengan Pemerintah Dearah Provinsi dengan
401,415,000.00 133,805,000.00 DP3AP2KB
Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam Rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengendalian Kuantitas Penduduk

3 - - - - - -
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah kebijakan pembangunan
Kab/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga daerah Kabupaten/kota terhadap kepen-
Berencana dan Pembangunan Keluarga dudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kegiatan 360,000,000.00 1 Kegiatan 120,000,000 DP3AP2KB
(Program KKBPK) (Program KKBPK)
PRAP
3 - - - - - -
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Kegiatan 41,415,000.00 1 Kegiatan 13,805,000
KKBPK Program KKBPK DP3AP2KB

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian 0 - - - - - -


Cakupan daerah Kab/Kota Penduduk Cakupan daerah Kab/Kota 371,598,000.00 123,866,000.00 DP3AP2KB

Pemetaan Kependudukan Jumlah Data Pemetaan Penduduk 3 Kegiatan 47,598,000.00 1 Kegiatan 15,866,000 - - - - - - DP3AP2KB
3 - - - - - -
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Kegiatan 324,000,000.00 1 Kegiatan 108,000,000 DP3AP2KB

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Persentase PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA 0 - - - - - -


7,947,088,260.00 815,160,000.00 DP3AP2KB
BERENCANA (KB) BERENCANA (KB)
0 - - - - - -
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
dan Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk dan Informasi dan Edukasi (KIE) Pngendalian 1,004,580,000.00 334,860,000.00 DP3AP2KB
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui 3 - - - - - -
Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media media massa cetak dan elektronik serta media Kegiatan 180,960,000.00 1 Kegiatan 60,320,000 DP3AP2KB
Luar Ruangan luar ruang
3 - - - - - -
Jumlah Media Massa Cetak, Elektro-
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik
nik dan media lainnya sesuai kearifan
dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Budaya Lokal dalam Pencitraan Program Kegiatan 10,440,000.00 1 Kegiatan 3,480,000 DP3AP2KB
Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
KKBPK

3 - - - - - -
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Jumlah Pengelolaan operasional sarana dibalai
Kegiatan 406,590,000.00 1 Kegiatan 135,530,000 DP3AP2KB
Penyuluhan KKBPK Penyuluhan KKBPK

9 - - - - - -
Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian Program KKBPK 406,590,000.00 3 Kegiatan 135,530,000 DP3AP2KB

0 - - - - - -
Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan 1,440,900,000.00 480,300,000.00
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB) KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB) DP3AP2KB

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK 3 - - - - - -
Lapangan oleh PKB/PLKB dilini lapangan oleh PKB/PLKB Kegiatan 180,450,000.00 1 Kegiatan 60,150,000 DP3AP2KB

Penggerakam Kader Institusi Masyarakat Jumlah Penggerakan kader intitusi masyarakat 3 - - - - - -


Kegiatan 1,260,450,000.00 1 420,150,000 DP3AP2KB
Pedesaan (IMP) Pedesaan (IMP)
0 - - - - - -
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 5,501,608,260.00 DP3AP2KB
Pelayanan KB di daerah Kab/Kota Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota

3 - - - - - -
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Jumlah Pendistribusian Alat dan obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB
Kegiatan 167,688,000.00 1 Kegiatan 55,896,000 DP3AP2KB
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan
dan Jejaringnya Jejaringnya

Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan 3 - - - - - -


Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB KB Kegiatan 3,264,090,000.00 1 Kegiatan 1,088,030,000 DP3AP2KB
3 - - - - - -
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah pelayanan bagi peserta KB Kegiatan 53,730,000.00 1 Kegiatan 17,910,000 DP3AP2KB
3 - - - - - -
Jumlah pelayanan keluarga berenca-
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana na dan Kesehatan Reproduksi diFasilitasi
dan Kesehatan Reprodukasi di Fasilitas Kegiatan 582,393,510.00 1 Kegiatan 194,131,170 DP3AP2KB
kesehatan termasuk jaringan dan jejaring
Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya nya

3 - - - - - -
Promosi dan Konseling Kesehatan Jumlah Promosi dan konseling kesehatan
Reprodukasi, serta Hak-Hak Reprodukasi di reproduksi di Fasilitasi kesehatan dan kelompok Kegiatan 1,419,300,000.00 1 Kegiatan 473,100,000 DP3AP2KB
Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan kegiatan

Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria 3 Kegiatan 14,406,750.00 1 Kegiatan 4,802,250 - - - - - - DP3AP2KB
0 - - - - - -
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
1,682,508,000.00 560,836,000.00 DP3AP2KB
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga 0 - - - - - -


Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan melalui Pembinaan Ketahanan dan 1,670,268,000.00 556,756,000.00 DP3AP2KB
Keluarga Kesejahteraan Keluarga
3 - - - - - -
Jumlah Kelompok Ketahanan
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan
dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, PIK-R,
Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, BKL, UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Kegiatan 37,005,000.00 1 Kegiatan 12,335,000 DP3AP2KB
UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Keluarga

3 - - - - - -
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejateraan
Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB,
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Kegiatan 1,495,200,000.00 1 Kegiatan 498,400,000 DP3AP2KB
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Ekonomi Keluarga/UPPKS

270 - - - - - -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahahanan dan
Ketahahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Kegiatan 12,240,000.00 90 Orang 4,080,000 DP3AP2KB
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
serta Pengelolaan keuangan keluarga)
keuangan keluarga)

3 - - - - - -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Kegiatan 24,513,000.00 1 Kegiatan 8,171,000 DP3AP2KB
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS Keluarga/UPPKS

3 - - - - - -
Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan Program
Kegiatan 54,810,000.00 1 Kegiatan 18,270,000 DP3AP2KB
Program yang mendukung tercapainya IPK yang mendukung tercapainya IPK

Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi 3 - - - - - -


Kegiatan 46,500,000.00 1 Kegiatan 15,500,000 DP3AP2KB
Pencapaian IPK Pencapaian IPK
0 - - - - - -
Pelaksanaan dan Peningkatan Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan
Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat
tingkat Daerah/Kab.Dalam Pembangunan Daerah/Kab.Dalam Pembangunan Keluarga 12,240,000.00 4,080,000.00 DP3AP2KB
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga

30 - - - - - -
Promisi dan Sosialisasi Program Ketahanan Jumlah Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Kegiatan 12,240,000.00 10 UPPKS 4,080,000 DP3AP2KB
dan Kesejahteraan Keluarga Mitra Kerja Keluarga Mitra Kerja

Rata-rata Capaian Kinerja (%)


Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja
Faktor penghambat pencapaian kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah kabupaten/kota berikutnya *) :
* ) Diisi oleh kepala Bappeda

Disusun Dievaluasi
Kuala Pembuang, 31 Maret 2021 Kuala Pembuang, 2021

PURWADI, SH BUDI PURWANTO


Kabupaten Seruyan
Lampiran 6
Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran
Capaian Kinerja RENSTRA pada Tahun dan Anggaran RENJA Kinerja dan Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah (outcome)/ Kegiatan RENJA s/d Tahun Lalu (2020) Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Anggaran RENJA s/d TW I RENSTRA s/d Ket.
2023 (akhir periode RENSTRA) yang Dievaluasi (TW I Realisasi Anggaran Penanggung
dan Program/ Kegiatan (output) (n-2) 2021) (n-1) 2021 (n-1) Tahun 2021
2021) (n-1) RENJA (%) Jawab

(%)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11=10/5 x100
I 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
I I 2 YANG TIDAK 28,751,630,976.00 7,750,007,572.00 - - - DP3AP2KB
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

PROGRAM PENUNJANG Persentase Pelaksanaan Penunjang


2 8 1 URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintah Daerah 18,349,021,716.00 6,116,340,572.00 - - - DP3AP2KB
DAERAH Kabupaten/ Kota

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Perencanaan,


2 8 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 118,560,000.00 39,520,000.00 - - - DP3AP2KB
Daerah Perangkat Daerah

Koordinasi dan penyusunan


2 8 1 2.01 6 laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan yang tersedia 36 Laporan 58,896,000.00 12 Laporan 19,632,000.00 - - - DP3AP2KB
ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

2 8 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 36 Laporan 59,664,000.00 12 Laporan 19,888,000.00 - - - DP3AP2KB

Administrasi Keuangan Terpenuhinya Administrasi


2 8 1 2.02 0 11,243,257,380.00 3,747,752,460.00 - - - DP3AP2KB
Perangkat Daerah Keuangan SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan
2 8 1 2.02 1 ASN Tunjangan PNS 42 Bulan 11,236,207,380.00 14 Bulan 3,745,402,460.00 518,286,459.00 13.84 518,286,459.00 4.61 DP3AP2KB

Penyusunan pelaporan dan


Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporandan
2 8 1 2.02 8 Prognosis Realisasi Anggaran 30 Laporan 7,050,000.00 10 Dokumen 2,350,000.00 - - - DP3AP2KB
Anggaran

Administrasi Barang Milik Jumlah Administrasi Barang Milik


2 8 1 2.03 Daerah pada Perangkat Daerah Daerah pada Perangkat Daerah 0 70,752,000.00 23,584,000.00 - - - DP3AP2KB

Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen Penatausahaan


2 8 1 2.03 6 Daerah pada SKPD 6 70,752,000.00 2 Unit 23,584,000.00 - - - DP3AP2KB
Aset
Administrasi Umum Perangkat Jumlah Administrasi Umum
2 8 1 2.06 Daerah Perangkat Daerah 0 945,708,828.00 315,236,276.00 - - - DP3AP2KB

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah dan jenis komponen instalasi


2 8 1 2.06 1 Listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan kantor 150 Buah 10,245,000.00 50 Buah 3,415,000.00 - - - DP3AP2KB
kantor yang disediakan

Jumlah dan jenis perlatan dan


Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang
2 8 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor 150 Buah 71,633,268.00 50 Unit 23,877,756.00 - - - DP3AP2KB
disediakan

Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah


2 8 1 2.06 3 tangga tangga sesuai kebutuhan 36 Bulan 15,343,560.00 12 Bulan 5,114,520 - - - DP3AP2KB

Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetak dan


2 8 1 2.06 5 Penggandaan Penggandaan yang disediakan 510 Eksemplar 23,640,000.00 170 Eksemplar 7,880,000 - - - DP3AP2KB

Penyediaan Bahan Bacaan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan


2 8 1 2.06 6 Peratutan Perundang-undangan Peratutan Perundang-undangan 36 Bulan 11,697,000.00 12 Bulan 3,899,000 - - - DP3AP2KB

Penyelenggaraan Rapat Dilaksanakannya rapat-rapat


2 8 1 2.06 9 36 Bulan 813,150,000.00 12 Bulan 271,050,000 - - - DP3AP2KB
Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi dan konsultasi SKPD

Terpenuhinya Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan
2 8 1 2.08 Urusan Pemerintahan Daerah 0 5,703,773,508.00 1,901,257,836.00 - - - DP3AP2KB
Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi


2 8 1 2.08 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik 36 Bulan 276,826,500.00 12 Bulan 92,275,500 - - - DP3AP2KB

Penyediaan Jasa Pelanyanan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum


2 8 1 2.08 4 Umum Kantor Kantor 36 Bulan 5,426,947,008.00 12 bulan 1,808,982,336 488,390,632 27.00 488,390,632.00 9.00 DP3AP2KB
PemeliharaanBarang Milik Jumlah Pemeliharaan Barang Milik
2 8 1 2.09 daerah Penunjang Urusan daerah Penunjang Urusan 0 266,970,000.00 88,990,000.00 - - - DP3AP2KB
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan,


Biaya Pemeliharaan dan Pajak Biaya Pemeliharaan dan Pajak
2 8 1 2.09 1 Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas atau 36 Unit/Tahun 116,970,000.00 12 Bulan 38,990,000 - - - DP3AP2KB
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tersedianya Jasa Pemeliharaan


Biaya Pemeliharaan Pajak dan Biaya Pemeliharaan Pajak dan
2 8 1 2.09 2 Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas 60 Unit/Tahun 150,000,000.00 20 Unit 50,000,000 - - - DP3AP2KB
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan

PROGRAM Persentase PROGRAM


PENGARUSUTAMAAN GENDER PENGARUSUTAMAAN GENDER
2 8 2 DAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN 0 2,289,780,000.00 763,260,000.00 - - - DP3AP2KB
PEREMPUAN PEREMPUAN

Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender Jumlah Pelembagaan
(PUG) pada Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG)
2 8 2 2.01 pada Lembaga Pemerintah 0 2,289,780,000.00 763,260,000.00 - - - DP3AP2KB
Pemerintah Kewenangan Kewenangan Kab/Kota
Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Perumusan


2 8 2 2.01 2 Pelaksana (PUG) Kewenangan 240 % 39,780,000.00 80 % 13,260,000 - - - DP3AP2KB
Kab/Kota Kebijakan Pelaksanaan PUG

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Advokasi Kebijakan dan


2 8 2 2.01 3 Pendampingan Pelaksanaan Pendampingan Pelaksanaan PUG 450 Kegiatan 2,250,000,000.00 150 Orang 750,000,000 - - - DP3AP2KB
PUG termasuk PPRG termasuk PPRG

Penguatan dan Pengembangan Jumlah Penguatan dan


Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga Penyedia
2 8 2 2.03 Pemberdayaan Perempuan Layanan Pemberdayaan 0 - - #DIV/0! - #DIV/0! DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan


Pendampingan kepada Pendampingan
Lembaga penyedia Layanan Kepada lembaga Penyedia Layanan
2 8 2 2.03 1 Pemberdayaan Perempuan 9 Orang 56,160,000.00 3 Orang 18,720,000 - - - DP3AP2KB
pemberdayaan Perempuan kewenangan
Kewenangan Kab/Kota Kabupaten/Kota

Persentase PROGRAM
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS
2 8 4 KUALITAS KELUARGA 0 4,738,381.71 1,579,460.57 - - - DP3AP2KB
KELUARGA

Peningkatan Kualitas Keluarga


dalam Mewujudkan Jumlah Peningkatan Kualitas
Kesetaraan Gender (KG) dan Keluarga dalam Mewujudkan
2 8 4 2.01 Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 0 4,035,000.00 1,345,000.00 - - - DP3AP2KB
Hak Anak Tingkat daerah Anak Tingkat daerah Kab/Kota
Kab/Kota

Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi
2 8 4 2.01 2 Perlindungan Anak bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan 3 Kegiatan 4,035,000.00 1 Kegiatan 1345000 - - - DP3AP2KB
pendampingan korban KDRT
Keluarga Kewenangan Kab/Kota

Penguatan dan pengembangan


Jumlah Penguatan dan
Lembaga penyedia Layanan pengembangan Lembaga penyedia
Peningkatan Kualitas Keluarga Layanan Peningkatan Kualitas
2 8 4 2.02 dalam Mewujudkan KG dan Keluarga dalam Mewujudkan KG 0 703,381.71 234,460.57 - - - DP3AP2KB
Hak Anak yang wilayah
Kerjanya dalam daerah dan Hak Anak yang wilayah
Kab/Kota Kerjanya dalam daerah Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan


Pendampingan Pengembangan Pendampingan Kepada lembaga
2 8 4 2.02 1 Lembaga Penyedia Layanan Penyedia Layanan Pemberdayaan 3 Kegiatan 703,381.71 1 Kegiatan 234,460.57 - - - DP3AP2KB
Peningkatan Kualitas Keluarga Perempuan kewenangan
Tingkat darah Kab/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase PROGRAM


2 8 5 SISTEM DATA GENDER DAN PENGELOLAAN SISTEM DATA 0 64,560,000.00 21,520,000.00 - - - DP3AP2KB
ANAK GENDER DAN ANAK

Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data Jumlah Pengumpulan, Pengolahan
Gender Anak Dalam Analisis dan Penyajian Data Gender
2 8 5 2.01 Anak Dalam Kelembagaan data di 0 32,280,000.00 10,760,000.00 - - - DP3AP2KB
Kelembagaan data di Tingkat
Tingkat Daerah Kab/Kota
Daerah Kab/Kota
Penyediaan Data Gender dan Jumlah sosialisasi dan pembentukan
2 8 5 2.01 1 Anak Di Kewenangan Kab/Kota P2TP2A 3 Kegiatan 32,280,000.00 1 Kegiatan 10,760,000 - - - DP3AP2KB

PROGRAM PEMENUHAN HAK Persentase PROGRAM


2 8 6 ANAK (PHA) PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0 10,696,380.06 3,565,460.02 - - - DP3AP2KB

Pelembagaan PHA pada Jumlah Pelembagaan PHA pada


Lembaga Pemerintah, Lembaga Pemerintah,
2 8 6 2.01 Nonpemerintah, dan Dunia Nonpemerintah, dan Dunia Usaha 0 5,256,000.00 1,752,000.00 - - - DP3AP2KB
Usaha Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan


Pendampingan Pemenuhan Hak Jumlah Pendampingan PHA pada
Anak pada Lembaga
2 8 6 2.01 1 Pemerintah, nonpemerintah, Lembaga Pemerintah, Non 3 Kegiatan 5,256,000.00 1 Kegiatan 1,752,000 - - - DP3AP2KB
Media dan Dunia Usaha Pemerintah, dan Dunia Usaha
Kewenangan Kab/Kota

Pengutan dan Pengembangan Jumlah Pengutan dan


Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Lembaga Penyedia
2 8 6 2.02 Peningkatan Kuliatas Hidup Layanan Peningkatan Kuliatas 0 5,440,380.06 1,813,460.02 - - - DP3AP2KB
Anak Kewenangan Kab/Kota Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota

Penguatan Jejaring antar Jumlah Penguatan Jejaring antar


Lembaga Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan
2 8 6 2.02 4 Peningkatan Kualitas Hidup 3 Kegiatan 5,440,380.06 1 Kegiatan1 1,813,460.02 - - - DP3AP2KB
Anak Tingkat daerah Kab/Kota Peningkatan Kualitas Hidup Anak

PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase PROGRAM


2 8 7 KHUSUS ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 306,518,624.37 102,172,874.79 - - - DP3AP2KB

Pencegahan Kekerasan Jumlah Pencegahan Kekerasan


Terhadap Anak Yang Terhadap Anak Yang Melibatkan
2 8 7 2.01 Melibatkan para Pihak Lingkup para Pihak Lingkup daerah 0 46,530,000.00 15,510,000.00 - - - DP3AP2KB
daerah Kab/Kota Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan


Pendampingan Pelaksanaan Jumlah pendampingan pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kebijakan, Program dan kegiatan
2 8 7 2.01 1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Pencegahan Kekerasan terhadap 3 Kegiatan 40,800,000.00 1 Kegiatan 13,600,000 - - - DP3AP2KB
terhadap Anak Kewenangan Anak
Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi


Pencegahan Kekerasan Jumlah Pencegahan Kekerasan
2 8 7 2.01 2 terhadap Anak Kewenangan Terhadap Anak 3 Kegiatan 5,730,000.00 1 Kegiatan 1,910,000 - - - DP3AP2KB
Kab/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak Jumlah Penyediaan Layanan bagi


yang Memerlukan Anak yang Memerlukan
2 8 7 2.02 Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus yang 0 259,988,624.37 86,662,874.79 - - - DP3AP2KB
Memerlukan Koordinasi Memerlukan Koordinasi Tingkat
Tingkat Daerah Kab/Kota Daerah Kab/Kota

Penyediaan Layanan Pengaduan


Masyarakat bagi Anak yang Jumlah Layanan Pengaduan
2 8 7 2.02 1 Memerlukan Perlindungan Masyarakat bagi Anak yang 6 13,890,000.00 2 Dokumen 4,630,000 - - - DP3AP2KB
Khusus Tingkat darah Kab/Kota memerlukan perlindungan khusus

Pengembangan Komunikasi, Jumlah Pengembangan KIE Anak


Informasi dan Edukasi Anak
2 8 7 2.02 23 yang Memerlukan Perlindungan yang memerlukan perlindungan 3 Kegiatan 246,098,624.37 1 Kegiatan 82,032,874.79 - - - DP3AP2KB
Khusus Kewenangan Kab/Kota khusus

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
2 14 PENDUDUK KELUARGA 10,402,609,260.00 1,633,667,000.00 - - - DP3AP2KB
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase PROGRAM
2 14 2 PENDUDUK PENGENDALIAN PENDUDUK 0 773,013,000.00 257,671,000.00 - - - DP3AP2KB

Pemanduan dan Sinkronisasi Jumlah Pemanduan dan


Kebijakan Pemerintah Dearah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Dearah Provinsi dengan
2 14 2 2.01 Daerah Kab/Kota dalam Pemerintah Daerah Kab/Kota 0 401,415,000.00 133,805,000.00 - - - DP3AP2KB
Rangka Pengendalian Kuantitas dalam Rangka Pengendalian
Penduduk Kuantitas Penduduk

Penyerasian Kebijakan
Jumlah kebijakan pembangunan
Pembangunan Daerah Kab/Kota daerah Kabupaten/kota terhadap
terhadap Kependudukan, kepen-
2 14 2 2.01 1 Keluarga Berencana dan 3 Kegiatan 360,000,000.00 1 Kegiatan 120,000,000 - - - DP3AP2KB
Pembangunan Keluarga dudukan, KB dan Pembangunan
(Program KKBPK) Keluarga (Program KKBPK)
Pelaksanaan Rapat Jumlah Pelaksanaan Rapat
2 14 2 2.01 15 Pengendalian Program KKBPK Pengendalian 3 Kegiatan 41,415,000.00 1 Kegiatan 13,805,000 - - - DP3AP2KB
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Jumlah Pemetaan Perkiraan
2 14 2 2.02 Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Cakupan 0 371,598,000.00 123,866,000.00 - - - DP3AP2KB
Cakupan daerah Kab/Kota daerah Kab/Kota

2 14 2 2.02 4 Pemetaan Kependudukan Jumlah Data Pemetaan Penduduk 3 Kegiatan 47,598,000.00 1 Kegiatan 15,866,000 - - - DP3AP2KB

Penyusunan Kajian Dampak Penyusunan Kajian Dampak


2 14 2 2.02 5 Kependudukan Kependudukan 3 Kegiatan 324,000,000.00 1 Kegiatan 108,000,000 - - - DP3AP2KB

PROGRAM PEMBINAAN Persentase PROGRAM PEMBINAAN


2 14 3 KELUARGA BERENCANA (KB) KELUARGA BERENCANA (KB) 0 7,947,088,260.00 815,160,000.00 - - - DP3AP2KB

Pelaksanaan Advokasi,
Jumlah Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2 14 3 2.01 Edukasi (KIE) Pngendalian (KIE) Pngendalian Penduduk dan KB 0 1,004,580,000.00 334,860,000.00 - - - DP3AP2KB
Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal sesuai Kearifan Budaya Lokal

Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah Promosi dan KIE Program
Melalui Media Masa Cetak dan KKBPK melalui media massa cetak
2 14 3 2.01 4 Elektronik serta Media Luar dan elektronik serta media luar 3 Kegiatan 180,960,000.00 1 Kegiatan 60,320,000 - - - DP3AP2KB
Ruangan ruang

Penggunaan Media Massa Jumlah Media Massa Cetak, Elektro-


Cetak, Elektronik dan Media nik dan media lainnya sesuai
Lainnya sesuai Kearifan Budaya kearifan
2 14 3 2.01 5 Budaya Lokal dalam Pencitraan 3 Kegiatan 10,440,000.00 1 Kegiatan 3,480,000 - - - DP3AP2KB
Lokal dalam Pencitraan Program
Program KKBPK KKBPK

Pengelolaan Operasional dan Jumlah Pengelolaan operasional


2 14 3 2.01 7 Sarana di Balai Penyuluhan sarana dibalai Penyuluhan KKBPK 3 Kegiatan 406,590,000.00 1 Kegiatan 135,530,000 - - - DP3AP2KB
KKBPK

Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian Program 9 406,590,000.00 3 Kegiatan 135,530,000


2 14 3 2.01 8 KKBPK - - - DP3AP2KB

Pendayagunaan Tenaga Jumlah Pendayagunaan Tenaga


2 14 3 2.02 Penyuluhan KB/Petugas Penyuluhan KB/Petugas Lapangan 0 1,440,900,000.00 480,300,000.00 - - - DP3AP2KB
Lapangan KB (PKB/PLB) KB (PKB/PLB)
Pembinaan IMP dan Program Jumlah Pembinaan IMP dan
2 14 3 2.02 1 KKBPK di Lini Lapangan oleh Program KKBPK dilini lapangan oleh 3 Kegiatan 180,450,000.00 1 Kegiatan 60,150,000 - - - DP3AP2KB
PKB/PLKB PKB/PLKB

Penggerakam Kader Institusi Jumlah Penggerakan kader intitusi


2 14 3 2.02 4 Masyarakat Pedesaan (IMP) masyarakat Pedesaan (IMP) 3 Kegiatan 1,260,450,000.00 1 420,150,000 - - - DP3AP2KB

Pengendalian dan Jumlah Pengendalian dan


Pendistribusian Kebutuhan Pendistribusian Kebutuhan Alat
2 14 3 2.03 Alat dan Obat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi serta 0 5,501,608,260.00 ;- - - DP3AP2KB
serta Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan KB di
KB di daerah Kab/Kota daerah Kab/Kota

Pengendalian Pendistribusian Jumlah Pendistribusian Alat dan


Alat dan Obat Kontrasepsi dan obat Kontrasepsi dan sarana
2 14 3 2.03 1 Sarana Penunjang Pelayanan KB penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 3 Kegiatan 167,688,000.00 1 Kegiatan 55,896,000 - - - DP3AP2KB
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk kesehatan termasuk jaringan dan
Jaringan dan Jejaringnya Jejaringnya

Penyediaan Sarana Penunjang Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan


2 14 3 2.03 6 Pelayanan KB KB 3 Kegiatan 3,264,090,000.00 1 Kegiatan 1,088,030,000 - - - DP3AP2KB

Pembinaan Pasca Pelayanan


2 14 3 2.03 7 bagi Peserta KB Jumlah pelayanan bagi peserta KB 3 Kegiatan 53,730,000.00 1 Kegiatan 17,910,000 - - - DP3AP2KB

Pembinaan Pelayanan Keluarga Jumlah pelayanan keluarga berenca-


na dan Kesehatan Reproduksi
Berencana dan Kesehatan diFasilitasi
2 14 3 2.03 8 Reprodukasi di Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan 3 Kegiatan 582,393,510.00 1 Kegiatan 194,131,170 - - - DP3AP2KB
Kesehatan termasuk Jaringan jejaring
dan Jejaringnya nya

Promosi dan Konseling


Kesehatan Reprodukasi, serta Jumlah Promosi dan konseling
2 14 3 2.03 9 Hak-Hak Reprodukasi di kesehatan reproduksi di Fasilitasi 3 Kegiatan 1,419,300,000.00 1 Kegiatan 473,100,000 - - - DP3AP2KB
Fasilitas Kesehatan dan kesehatan dan kelompok kegiatan
Kelompok Kegiatan

Jumlah Peningkatan Kesertaan KB


2 14 3 2.03 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria Pria 3 Kegiatan 14,406,750.00 1 Kegiatan 4,802,250 - - - DP3AP2KB
Jumlah PROGRAM
PROGRAM PEMBERDAYAAN
2 14 4 DAN PENINGKATAN KELUARGA PEMBERDAYAAN DAN 0 1,682,508,000.00 560,836,000.00 - - - DP3AP2KB
SEJAHTERA (KS) PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Pembangunan


Keluarga melalui Pembinaan Keluarga melalui Pembinaan
2 14 4 2.01 Ketahanan dan Kesejahteraan Ketahanan dan Kesejahteraan 0 1,670,268,000.00 556,756,000.00 - - - DP3AP2KB
Keluarga Keluarga

Pembentukan Kelompok
Jumlah Kelompok Ketahanan
Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,
2 14 4 2.01 1 Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan 3 Kegiatan 37,005,000.00 1 Kegiatan 12,335,000 - - - DP3AP2KB
UPPKS dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Ekonomi Keluarga

Orientasi dan Pelatihan Teknis


Pengelola Ketahanan dan Jumlah Pengelola Ketahanan dan
Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR,
Kesejateraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R, dan
2 14 4 2.01 3 BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan 3 Kegiatan 1,495,200,000.00 1 Kegiatan 498,400,000 - - - DP3AP2KB
Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS Keluarga/UPPKS

Promosi dan Sosialisasi


Kelompok Kegiatan Jumlah Kelompok Kegiatan
Ketahahanan dan Ketahahanan dan Kesejahteraan
Kesejahteraan Keluarga Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
2 14 4 2.01 7 (Menjadi Orang Tua Hebat, 270 Kegiatan 12,240,000.00 90 Orang 4,080,000 - - - DP3AP2KB
Generasi Berencana, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan
Kelanjutusiaan serta serta Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan keluarga)
keluarga)

Promosi dan Sosialisasi


Kelompok Kegiatan Ketahanan Jumlah Kelompok Kegiatan
dan Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 4 2.01 8 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- 3 Kegiatan 24,513,000.00 1 Kegiatan 8,171,000 - - - DP3AP2KB
dan Pemberdayaan Ekonomi R, dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS
Keluarga/UPPKS

Penyerasian kebijakan dalam Jumlah kebijakan dalam


2 14 4 2.01 9 pelaksanaan Program yang pelaksanaan Program yang 3 Kegiatan 54,810,000.00 1 Kegiatan 18,270,000 - - - DP3AP2KB
mendukung tercapainya IPK mendukung tercapainya IPK

Pelaksanaan Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan 3 Kegiatan 46,500,000.00 1 Kegiatan 15,500,000
2 14 4 2.01 13 Evaluasi Pencapaian IPK Evaluasi Pencapaian IPK - - - DP3AP2KB

Pelaksanaan dan Peningkatan Jumlah Pelaksanaan dan


Peran serta Organisasi Peningkatan Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan tingkat Kemasyarakatan tingkat
2 14 4 2.02 Daerah/Kab.Dalam Daerah/Kab.Dalam Pembangunan 0 12,240,000.00 4,080,000.00 - - -
Pembangunan Keluarga Keluarga Melalui Pembinaan
Melalui Pembinaan Ketahanan Ketahanan dan Kesejahteraan
dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga

Promisi dan Sosialisasi Program Jumlah Program Ketahanan dan


2 14 4 2.02 4 Ketahanan dan Kesejahteraan 30 UPPKS 12,240,000.00 10 UPPKS 4,080,000 - - -
Keluarga Mitra Kerja Kesejahteraan Keluarga Mitra Kerja

Catatan :
1. Kolom (5) : capaian kinerja pada akhir tahun periode RESNTRA periode sebelumnya kabupaten/kota masing-masing
2. Kolom No (6) : Capaian kinerja dan anggaran RENJA sampai dengan tahun lalu (n-2) = tahun 2019 Kuala Pembuang, April 2021
3. Kolom No (7) : Target kinerja dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020 Kepala Dinas
4. Kolom No (8) : Capaian target dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020
5. Kolom No (9) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA (capaian tahun 2020/target tahun 2020 x 100%)
6. Kolom No (10) : Capaian kinerja anggaran RENJA (n-1) = tahun 2020 PURWADI, SH
7. Kolom No (11) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA sampai dengan tahun berjalan (n-1) = (capaian tahun 2020/capaian tahun 2019 x 100%) Pembina Utama Muda (IV/c)
8. K : Kinerja (output/outcome) NIP. 19620710 198603 1 021
9. *) diisi nama Dinas/Badan/Kecamatan
10. Untuk tahun berjalan (n-1) realisasinya diisi sampai dengan Triwulan I tahun 2020
Tabel T-B.4.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Seruyan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perkiraan realisasi capaian target


Target dan realisasi kinerja program
RENSTRA sampai dengan tahun
dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)
berjalan
Realisasi target
kinerja hasil program Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target program/ kegiatan
Target capaian kinerja RPJMD Tahun dan keluaran Daerah
Kode Pemerintahan Daerah Program (outcome)/ Realisasi RENJA tahun berjalan (tahun Realisasi capaian
2023 (akhir periode RENSTRA) kegiatan s/d dengan Tingkat capaian Penanggung
Dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) n-1) 2021
tahun 2020 (tahun n- Target RENJA RENJA Tingkat program dan
realisasi target Jawab
2) tahun 2020 tahun Realisasi kegiatan s/d
s/d triwulan I
(tahun n-2) 2020 (%) triwulan I tahun
tahun 2021 (%)
(tahun n-2) 2021

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12


URUSAN
PEMERINTAHAN -
I 2 WAJIB YANG TIDAK -
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
- DP3AP2KB
Persentase Pelaksanaan
PROGRAM PENUNJANG Penunjang Urusan
2 8 1 URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Daerah -
DAERAH Kabupaten/ Kota
- DP3AP2KB
Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Perencanaan,
2 8 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi -
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan penyusunan


Jumlah Laporan yang
2 8 1 2.01 6 laporan Capaian Kinerja dan tersedia 12 Laporan - 12 Laporan 12.00 DP3AP2KB
ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan


2 8 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Evaluasi 12 Laporan - 12 Laporan 12.00 DP3AP2KB

Administrasi Keuangan Terpenuhinya Administrasi


2 8 1 2.02 Perangkat Daerah Keuangan SKPD - - DP3AP2KB

Penyediaan Gaji dan Terpenuhinya Pembayaran


2 8 1 2.02 1 Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan PNS 14 Bulan - 14 Bulan 14.00 DP3AP2KB

Penyusunan pelaporan dan Jumlah Dokumen


2 8 1 2.02 8 Analisis Prognosis Realisasi Pelaporandan Prognosis 10 Dokumen - 10 Dokumen 10.00 DP3AP2KB
Anggaran Realisasi Anggaran

Administrasi Barang Milik Jumlah Administrasi Barang


2 8 1 2.03 Daerah pada Perangkat Milik Daerah pada Perangkat - - DP3AP2KB
Daerah Daerah

Penatausahaan Barang Milik Jumlah Dokumen 2 Unit 2 Unit


2 8 1 2.03 6 Daerah pada SKPD - 2.00 DP3AP2KB
Penatausahaan Aset

Administrasi Umum Jumlah Administrasi Umum


2 8 1 2.06 Perangkat Daerah Perangkat Daerah - - DP3AP2KB

Penyediaan Komponen Jumlah dan jenis komponen


Instalasi Listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan 50 Buah 50 Buah
2 8 1 2.06 1 bangunan kantor yang - 50.00 DP3AP2KB
bangunan kantor disediakan
Jumlah dan jenis perlatan
Penyediaan Peralatan dan dan perlengkapan kantor 50 Unit 50 Unit
2 8 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor - 50.00 DP3AP2KB
yang disediakan

Penyediaan peralatan rumah Tersedianya peralatan rumah 12 Bulan 12 Bulan


2 8 1 2.06 3 tangga tangga sesuai kebutuhan - 12.00 DP3AP2KB

Tersedianya Barang Cetak


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang 170 Eksemplar 170 Eksemplar
2 8 1 2.06 5 dan Penggandaan - 170.00 DP3AP2KB
disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan Bacaan


2 8 1 2.06 6 dan Peratutan Perundang- dan Peratutan Perundang- 12 Bulan - 12 Bulan 12.00 DP3AP2KB
undangan undangan
Penyelenggaraan Rapat Dilaksanakannya rapat-rapat
2 8 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi 12 Bulan - 12 Bulan 12.00 DP3AP2KB
SKPD SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya Penyediaan
2 8 1 2.08 Urusan Pemerintahan Jasa Penunjang Urusan - - DP3AP2KB
Daerah Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya Jasa Komunikasi 12 Bulan 12 Bulan


2 8 1 2.08 2 Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik - 12.00 DP3AP2KB

Penyediaan Jasa Pelanyanan Tersedianya Jasa Pelayanan 12 bulan 12 bulan


2 8 1 2.08 4 Umum Kantor Umum Kantor - 12.00 DP3AP2KB

PemeliharaanBarang Milik Jumlah Pemeliharaan Barang


daerah Penunjang Urusan Milik daerah Penunjang
2 8 1 2.09 Urusan Pemerintahan - - DP3AP2KB
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa


Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Pajak 12 Bulan 12 Bulan
2 8 1 2.09 1 Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Perorangan Dinas - 12.00 DP3AP2KB
atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Jabatan

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa


Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Biaya
2 8 1 2.09 2 Pemeliharaan Pajak dan Pemeliharaan Pajak dan 20 Unit - 20 Unit 20.00 DP3AP2KB
Perizinan Kendaraan Dinas Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan

PROGRAM Persentase PROGRAM


PENGARUSUTAMAAN PENGARUSUTAMAAN
2 8 2 GENDER DAN GENDER DAN - - DP3AP2KB
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN

Pelembagaan Jumlah Pelembagaan


Pengarusutamaan Gender Pengarusutamaan Gender
2 8 2 2.01 (PUG) pada Lembaga (PUG) pada Lembaga - - DP3AP2KB
Pemerintah Kewenangan Pemerintah Kewenangan
Kab/Kota Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi


Jumlah Perumusan
2 8 2 2.01 2 Pelaksana (PUG) Kebijakan Pelaksanaan PUG 80 % - 80 % 80.00 DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Advokasi Kebijakan
2 8 2 2.01 3 Pendampingan Pelaksanaan dan Pendampingan 150 Orang - 150 Orang 150.00 DP3AP2KB
PUG termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk
PPRG

Penguatan dan Jumlah Penguatan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
2 8 2 2.03 Penyedia Layanan Penyedia Layanan - - DP3AP2KB
Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota

Jumlah Kebijakan dan


Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pendampingan kepada Kepada lembaga Penyedia
2 8 2 2.03 1 Lembaga penyedia Layanan Layanan 3 Orang - 3 Orang 3.00 DP3AP2KB
pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kab/Kota kewenangan
Kabupaten/Kota

Persentase PROGRAM
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS
2 8 4 KUALITAS KELUARGA - - DP3AP2KB
KELUARGA

Peningkatan Kualitas Jumlah Peningkatan Kualitas


Keluarga dalam Keluarga dalam
2 8 4 2.01 Mewujudkan Kesetaraan Mewujudkan Kesetaraan - - DP3AP2KB
Gender (KG) dan Hak Anak Gender (KG) dan Hak Anak
Tingkat daerah Kab/Kota Tingkat daerah Kab/Kota

Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan
Perlindungan Anak bagi bagi pelatih (TOT) SDM 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 4 2.01 2 pelayanan dan - 1.00 DP3AP2KB
Keluarga Kewenangan
pendampingan korban KDRT
Kab/Kota

Penguatan dan Jumlah Penguatan dan


pengembangan Lembaga pengembangan Lembaga
penyedia Layanan penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
2 8 4 2.02 Keluarga dalam Keluarga dalam - - DP3AP2KB
Mewujudkan KG dan Hak Mewujudkan KG dan Hak
Anak yang wilayah Kerjanya Anak yang wilayah Kerjanya
dalam daerah Kab/Kota dalam daerah Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan


Pendampingan
Pengembangan Lembaga Pendampingan Kepada
Penyedia Layanan lembaga Penyedia Layanan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 4 2.02 1 Pemberdayaan Perempuan - 1.00 DP3AP2KB
Peningkatan Kualitas
Keluarga Tingkat darah kewenangan
Kabupaten/Kota
Kab/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase PROGRAM


2 8 5 SISTEM DATA GENDER DAN PENGELOLAAN SISTEM - - DP3AP2KB
ANAK DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Jumlah Pengumpulan,
Analisis dan Penyajian Data Pengolahan Analisis dan
2 8 5 2.01 Gender Anak Dalam Penyajian Data Gender Anak - - DP3AP2KB
Kelembagaan data di Tingkat Dalam Kelembagaan data di
Daerah Kab/Kota Tingkat Daerah Kab/Kota

Penyediaan Data Gender dan


Anak Di Kewenangan Jumlah sosialisasi dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 5 2.01 1 pembentukan P2TP2A - 1.00 DP3AP2KB
Kab/Kota
Persentase PROGRAM
PROGRAM PEMENUHAN PEMENUHAN HAK ANAK
2 8 6 HAK ANAK (PHA) - - DP3AP2KB
(PHA)

Pelembagaan PHA pada Jumlah Pelembagaan PHA


Lembaga Pemerintah, pada Lembaga Pemerintah,
2 8 6 2.01 Nonpemerintah, dan Dunia Nonpemerintah, dan Dunia - - DP3AP2KB
Usaha Kewenangan Usaha Kewenangan
Kab/Kota Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan


Pendampingan Pemenuhan Jumlah Pendampingan PHA
Hak Anak pada Lembaga pada Lembaga Pemerintah, 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 6 2.01 1 Pemerintah, nonpemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia - 1.00 DP3AP2KB
Media dan Dunia Usaha Usaha
Kewenangan Kab/Kota

Pengutan dan Jumlah Pengutan dan


Pengembangan Lembaga Pengembangan Lembaga
2 8 6 2.02 Penyedia Layanan Penyedia Layanan - - DP3AP2KB
Peningkatan Kuliatas Hidup Peningkatan Kuliatas Hidup
Anak Kewenangan Kab/Kota Anak Kewenangan Kab/Kota

Penguatan Jejaring antar


Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Penguatan Jejaring
Peningkatan Kualitas Hidup antar Lembaga Penyedia 1 Kegiatan1 1 Kegiatan1
2 8 6 2.02 4 Layanan Peningkatan Kualitas - 1.00 DP3AP2KB
Anak Tingkat daerah Hidup Anak
Kab/Kota

Persentase PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KHUSUS
2 8 7 KHUSUS ANAK - - DP3AP2KB
ANAK

Pencegahan Kekerasan Jumlah Pencegahan


Terhadap Anak Yang Kekerasan Terhadap Anak
2 8 7 2.01 Melibatkan para Pihak Yang Melibatkan para Pihak - - DP3AP2KB
Lingkup daerah Kab/Kota Lingkup daerah Kab/Kota

Advokasi Kebijakan dan Jumlah pendampingan


Pendampingan Pelaksanaan pelaksanaan Kebijakan,
Kebijakan, Program dan Program dan kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 7 2.01 1 Kegiatan Pencegahan - 1.00 DP3AP2KB
Kekerasan terhadap Anak Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi


Pencegahan Kekerasan Jumlah Pencegahan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 7 2.01 2 terhadap Anak Kewenangan Kekerasan Terhadap Anak - 1.00 DP3AP2KB
Kab/Kota
Penyediaan Layanan bagi Jumlah Penyediaan Layanan
Anak yang Memerlukan bagi Anak yang Memerlukan
2 8 7 2.02 Perlindungan Khusus yang Perlindungan Khusus yang - - DP3AP2KB
Memerlukan Koordinasi Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Kab/Kota Tingkat Daerah Kab/Kota

Penyediaan Layanan
Jumlah Layanan Pengaduan
Pengaduan Masyarakat bagi Masyarakat bagi Anak yang
2 8 7 2.02 1 Anak yang Memerlukan memerlukan perlindungan 2 Dokumen - 2 Dokumen 2.00 DP3AP2KB
Perlindungan Khusus Tingkat
darah Kab/Kota khusus

Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Anak Jumlah Pengembangan KIE
2 8 7 2.02 23 yang Memerlukan Anak yang memerlukan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Perlindungan Khusus perlindungan khusus
Kewenangan Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
2 14 PENDUDUK KELUARGA - -
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase PROGRAM
2 14 2 PENDUDUK PENGENDALIAN PENDUDUK - -

Pemanduan dan Sinkronisasi Jumlah Pemanduan dan


Kebijakan Pemerintah Sinkronisasi Kebijakan
Dearah Provinsi dengan Pemerintah Dearah Provinsi
2 14 2 2.01 Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah - -
Kab/Kota dalam Rangka Kab/Kota dalam Rangka
Pengendalian Kuantitas Pengendalian Kuantitas
Penduduk Penduduk

Penyerasian Kebijakan Jumlah kebijakan


Pembangunan Daerah pembangunan
Kab/Kota terhadap daerah Kabupaten/kota
2 14 2 2.01 1 Kependudukan, Keluarga terhadap kepen- 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Berencana dan dudukan, KB dan
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga
(Program KKBPK) (Program KKBPK)

Pelaksanaan Rapat Jumlah Pelaksanaan Rapat


2 14 2 2.01 15 Pengendalian Program KKBPK Pengendalian 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Program KKBPK

Pemetaan Perkiraan Jumlah Pemetaan Perkiraan


2 14 2 2.02 Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk - -
Cakupan daerah Kab/Kota Cakupan daerah Kab/Kota

Jumlah Data Pemetaan


2 14 2 2.02 4 Pemetaan Kependudukan Penduduk 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB

Penyusunan Kajian Dampak Penyusunan Kajian Dampak


2 14 2 2.02 5 Kependudukan Kependudukan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB

PROGRAM PEMBINAAN Persentase PROGRAM


2 14 3 KELUARGA BERENCANA (KB) PEMBINAAN KELUARGA - - DP3AP2KB
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Jumlah Pelaksanaan
Komunikasi, Informasi dan Advokasi, Komunikasi,
Edukasi (KIE) Pngendalian Informasi dan Edukasi (KIE)
2 14 3 2.01 Pngendalian Penduduk dan - - DP3AP2KB
Penduduk dan KB sesuai
KB sesuai Kearifan Budaya
Kearifan Budaya Lokal Lokal

Jumlah Promosi dan KIE


Promosi dan KIE Program Program KKBPK melalui
KKBPK Melalui Media Masa media massa cetak dan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 14 3 2.01 4 Cetak dan Elektronik serta - 1.00 DP3AP2KB
elektronik serta media luar
Media Luar Ruangan
ruang

Jumlah Media Massa Cetak,


Penggunaan Media Massa Elektro-
Cetak, Elektronik dan Media nik dan media lainnya sesuai
2 14 3 2.01 5 Lainnya sesuai Kearifan kearifan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Budaya Lokal dalam Budaya Lokal dalam
Pencitraan Program KKBPK Pencitraan Program
KKBPK

Pengelolaan Operasional dan Jumlah Pengelolaan


2 14 3 2.01 7 Sarana di Balai Penyuluhan operasional sarana dibalai 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
KKBPK Penyuluhan KKBPK

2 14 3 2.01 8 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian 3 Kegiatan - 3 Kegiatan 3.00 DP3AP2KB
Program KKBPK
Jumlah Pendayagunaan
Pendayagunaan Tenaga
Penyuluhan KB/Petugas Tenaga Penyuluhan
2 14 3 2.02 KB/Petugas Lapangan KB - - DP3AP2KB
Lapangan KB (PKB/PLB) (PKB/PLB)

Pembinaan IMP dan Program Jumlah Pembinaan IMP dan


2 14 3 2.02 1 KKBPK di Lini Lapangan oleh Program KKBPK dilini 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
PKB/PLKB lapangan oleh PKB/PLKB

Jumlah Penggerakan kader


Penggerakam Kader Institusi
2 14 3 2.02 4 Masyarakat Pedesaan (IMP) intitusi
(IMP)
masyarakat Pedesaan 1 - 1 1.00 DP3AP2KB

Pengendalian dan Jumlah Pengendalian dan


Pendistribusian Kebutuhan Pendistribusian Kebutuhan
2 14 3 2.03 Alat dan Obat Kontrasepsi Alat dan Obat Kontrasepsi - -
serta Pelaksanaan Pelayanan serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di daerah Kab/Kota KB di daerah Kab/Kota

Pengendalian Pendistribusian Jumlah Pendistribusian Alat


Alat dan Obat Kontrasepsi dan obat Kontrasepsi dan
dan Sarana Penunjang sarana penunjang Pelayanan
2 14 3 2.03 1 Pelayanan KB ke Fasilitas KB ke Fasilitas kesehatan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Kesehatan Termasuk termasuk jaringan dan
Jaringan dan Jejaringnya Jejaringnya

Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Penunjang


2 14 3 2.03 6 Pelayanan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Penunjang Pelayanan KB
KB

Pembinaan Pasca Pelayanan Jumlah pelayanan bagi


2 14 3 2.03 7 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
bagi Peserta KB peserta KB
Jumlah pelayanan keluarga
Pembinaan Pelayanan berenca-
Keluarga Berencana dan na dan Kesehatan Reproduksi
2 14 3 2.03 8 Kesehatan Reprodukasi di diFasilitasi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Fasilitas Kesehatan termasuk kesehatan termasuk jaringan
Jaringan dan Jejaringnya dan jejaring
nya

Promosi dan Konseling Jumlah Promosi dan


Kesehatan Reprodukasi, serta konseling kesehatan
2 14 3 2.03 9 Hak-Hak Reprodukasi di reproduksi di Fasilitasi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Fasilitas Kesehatan dan kesehatan dan kelompok
Kelompok Kegiatan kegiatan

Peningkatan Kesertaan KB Jumlah Peningkatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan


2 14 3 2.03 13 Pria Kesertaan KB Pria - 1.00 DP3AP2KB

PROGRAM PEMBERDAYAAN Jumlah PROGRAM


DAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN
2 14 4 PENINGKATAN KELUARGA - -
KELUARGA SEJAHTERA (KS) SEJAHTERA (KS)

Jumlah Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
2 14 4 2.01 Ketahanan dan - -
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Pembentukan Kelompok
Ketahanan dan Jumlah Kelompok Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga BKB, dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 4 2.01 1 BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
dan Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Keluarga

Orientasi dan Pelatihan


Teknis Pengelola Ketahanan Jumlah Pengelola Ketahanan
dan Kesejateraan Keluarga dan Kesejateraan Keluarga
2 14 4 2.01 3 (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Keluarga/UPPKS

Promosi dan Sosialisasi


Jumlah Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan
Ketahahanan dan Ketahahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
2 14 4 2.01 7 (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, 90 Orang - 90 Orang 90.00 DP3AP2KB
Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta
Kelanjutusiaan serta
Pengelolaan keuangan Pengelolaan keuangan
keluarga) keluarga)
Promosi dan Sosialisasi Jumlah Kelompok Kegiatan
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
2 14 4 2.01 8 Kesejahteraan Keluarga 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan
dan Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS Keluarga/UPPKS

Penyerasian kebijakan dalam Jumlah kebijakan dalam


2 14 4 2.01 9 pelaksanaan Program yang pelaksanaan Program yang 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
mendukung tercapainya IPK mendukung tercapainya IPK

Pelaksanaan Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan


Koordinasi dan Evaluasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 14 4 2.01 13 Evaluasi Pencapaian IPK - 1.00 DP3AP2KB
Pencapaian IPK

Pelaksanaan dan Jumlah Pelaksanaan dan


Peningkatan Peningkatan
Peran serta Organisasi Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan tingkat Kemasyarakatan tingkat
2 14 4 2.02 Daerah/Kab.Dalam Daerah/Kab.Dalam - - DP3AP2KB
Pembangunan Keluarga Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga

Promisi dan Sosialisasi


Program Ketahanan dan Jumlah Program Ketahanan
2 14 4 2.02 4 Kesejahteraan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga 10 UPPKS - 10 UPPKS 10.00 DP3AP2KB
Mitra Kerja
Mitra Kerja

Kuala Pembuang, April 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2021
Kabupaten Seruyan

Penyaluran Dana Desa Dari Pusat (Rp)

Pagu Dana Desa


No. Kecamatan/Desa
(Rp) Tahap I Tahap II Tahap III Permasalahan Solusi Keterangan

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

I Kecamatan…….

1 Desa……

2 Dst…….

NIHIL
II Kecamatan…….

1 Desa……

2 Dst…….

III Kecamatan…….

TOTAL

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 10

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021


Kabupaten Seruyan

Dana Tersedia Realisasi Keuangan Dana Desa Realisasi Fisik Dana Desa

Pagu Dana
No. Kecamatan/Desa Desa (Rp) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Permasalahan Solusi Keterangan
Tahap III
Tahap I (Rp) Tahap II (Rp)
(Rp)
Rp % Rp % Rp % Rp % % % % %

I Kecamatan…….

1 Desa……

2 Dst…….

II Kecamatan……. NIHIL
1 Desa……

2 Dst…….

TOTAL

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
CAPAIAN INDIKATOR STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

Capaian
No Indikator Strategis Daerah Keterangan
Tahun 2020 s/d TW I 2021

1 Pertumbuhan Ekonomi (%)

2 Laju Inflasi (%)

3 PDRB ADHB (Milyar Rupiah)

4 PDRB ADHK (Milyar Rupiah)

5 Tingkat Kemiskinan (%)

6 Gini Rasio 0 0

7 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

8 Indek Pembangunan Manusia

9 Rata-rata lama sekolah (tahun)

10 Umur Harapan Hidup

11 Harapan Lama Sekolah

12 Pengeluaran per kapita per tahun (juta


rupiah)

13 Nilai Tukar petani

Kuala Pembuang, 31 maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620710 198603 1 021


Laporan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021
dalam rangka Penanganan COVID-19 s/d Triwulan I 2021

Capaian Output
Dinas Pelaksana /
No Prioritas/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Penyerapan Penanggung jawab
Volume Satuan

1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8

I Prioritas Penanganan Kesehatan


1 Kegiatan……

2 Kegiatan……..
dst………
Sub Total

II Prioritas Penanganan Dampak Ekonomi


1 Kegiatan……..

2 Kegiatan………
dst………..

Sub Total

III Prioritas Penyediaan Social Safety net/jaring pengaman sosial


1 Kegiatan………..

2 Kegiatan…………
dst……………
Sub Total
Total

Kuala Pembuang, 31 Maret 2021


Kepala Dinas

PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021

Anda mungkin juga menyukai