1.
NIHIL
TOTAL
Keterangan :
*) : diisi nama Perangkat Daerah Kuala Pembuang, 31 Maret 2021
Kepala Dinas
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
NO KEGIATAN KENDALA TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN PIHAK YANG DIHARAPKAN DAPAT
MEMBANTU PENYELESAIAN MASALAH
1 2 3 4 5
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 3
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBD KABUPATEN SERUYAN
S/D TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
Realiasi
Keuangan Kendala dan Solusi dan Tindak
No Uraian Pagu (Rp.) Fisik Permasalahan Lanjut
(%)
Rp %
3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 1,080,030,000.00 30.00 0.00 Proses Pemilihan Peyedian
2 Bantuan Keuangan
3 Pendapatan Lainnya
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD
KABUPATEN SERUYAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Keluaran/Output Penggunaan APBD ini dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi Keluaran/Output
Sumber Dana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Target Indikator Satuan Indikator
TW I TW II TW III TW IV
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
DAU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS 14 Bulan 4
Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporandan Prognosis Realisasi
DAU Anggaran Anggaran
10 Dokumen 3
DAU Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset 2 Unit 0
DAU Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Perundang-
DAU undangan undangan
12 Bulan 4
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
DAU Daerah Pemerintahan Daerah
0
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
DAU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Listrik
12 Bulan 4
DAU Penyediaan Jasa Pelanyanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 4
PemeliharaanBarang Milik daerah Penunjang Urusan Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah
DAU Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
DAU Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 Bulan 4
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
DAU termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
150 Orang 50
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga
DAU Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan 0
Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
Jumlah Kebijakan dan Pendampingan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga
Kepada lembaga Penyedia Layanan
DAU penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan kewenangan
3 Orang 1
Kewenangan Kab/Kota
Kabupaten/Kota
Persentase PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAU PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
KELUARGA
0
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Jumlah Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
DAU Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak 0
Kab/Kota Anak Tingkat daerah Kab/Kota
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM
DAU Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota pelayanan dan pendampingan korban KDRT
1 Kegiatan 0
Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia Jumlah Penguatan dan pengembangan Lembaga
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
DAU Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah
0
dalam daerah Kab/Kota Kerjanya dalam daerah Kab/Kota
Jumlah Kebijakan dan Pendampingan Kepada
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan
lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
DAU Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Perempuan kewenangan
1 Kegiatan 0
Tingkat darah Kab/Kota
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Persentase PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
DAU ANAK GENDER DAN ANAK
0
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
DAU Gender Anak Dalam Kelembagaan data di Tingkat Daerah Penyajian Data Gender Anak Dalam Kelembagaan 0
Kab/Kota data di Tingkat Daerah Kab/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan
DAU Kab/Kota
Jumlah sosialisasi dan pembentukan P2TP2A 1 Kegiatan 0
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Jumlah Pengutan dan Pengembangan Lembaga
DAU Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup Anak Kewenangan Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup Anak 0
Kab/Kota Kewenangan Kab/Kota
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Jumlah Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia
DAU Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat daerah Kab/Kota Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
1 Kegiatan1 0
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang
DAU para Pihak Lingkup daerah Kab/Kota Melibatkan para Pihak Lingkup daerah Kab/Kota
0
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang
DAU Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Memerlukan Perlindungan Khusus yang 0
Tingkat Daerah Kab/Kota Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota
DAU Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 1 Kegiatan 0
DAK NON Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk dan KB sesuai Informasi dan Edukasi (KIE) Pngendalian Penduduk 0
FISIK Kearifan Budaya Lokal dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
DAK NON Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Jumlah Pengelolaan operasional sarana dibalai 1 Kegiatan 0
FISIK KKBPK Penyuluhan KKBPK
Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian Program KKBPK 3 Kegiatan 1
DAK NON Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan
0
FISIK Lapangan KB (PKB/PLB) KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB)
DAK NON Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK dilini
1 Kegiatan 0
FISIK PKB/PLKB lapangan oleh PKB/PLKB
Jumlah Penggerakan kader intitusi masyarakat
DAU Penggerakam Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pedesaan (IMP)
1 0
DAK NON Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Jumlah Pengendalian dan Pendistribusian
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 0
FISIK daerah Kab/Kota Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Jumlah Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi
DAK FIAIK dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan dan sarana penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 1 Kegiatan 0
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya
DAU Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Jumlah pelayanan bagi peserta KB 1 Kegiatan 0
DAK NON Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria 1 Kegiatan 0
FISIK
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN Jumlah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 0
KELUARGA SEJAHTERA (KS) PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan
DAU Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 0
Keluarga
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejateraan
DAU Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan 1 Kegiatan 0
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahahanan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahahanan dan
dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,
DAU Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta
90 Orang 30
keuangan keluarga) Pengelolaan keuangan keluarga)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
DAU Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- 1 Kegiatan 0
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan Program yang Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan Program yang
DAU mendukung tercapainya IPK mendukung tercapainya IPK
1 Kegiatan 0
Promisi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Jumlah Program Ketahanan dan Kesejahteraan
DAU Kesejahteraan Keluarga Mitra Kerja Keluarga Mitra Kerja
10 UPPKS 0
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
FORMULIR 2.a
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 3
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER / PENUGASAN / AFIRMASI *
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket 6 390,000,000 1 390,000,000 Sekaligus 0 0 1 20 9 / Proses
2 Insfratruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Pemilihan
Penyuluh KB Penyedia
PURWADI, SH
Keterangan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom (2) : Subbidang/Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
Kolom (6) : Pagu Alokasi DAK Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi beasaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktal diisi beasaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
Kolom (12) : Realisasi keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi dalam besaran rupiah
kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisaassi kegiatan dalam persentase
Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume output
Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia
Kodefikasi Masalah :
Kode Masalah : (diberi penjelasan)
1. Permasalahan terkait dengan Peraturan perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD
5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak
7. Permasalahan terkait dengan Persiapan Pekerjaan Swakelola
8. Permasalahan terkait dengan Penerbitan SP2D
9. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
11. Permasalan Lain-lain
CHEKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
s/d TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2021
I PERENCANAAN
PMK (Alokasi dan Pedoman Umum
Petunjuk Teknis (Juknis) Monday, January 25, 2021
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Januari 2021
Penetapan DPA-SKPD 30 Desember 2020
II PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
12 Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)
Keterangan
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah PURWADI, SH
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanaann pekerjaan
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanaann swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
FORMULIR 3.a
J U M L A H
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 4
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021
Provinsi :
Kabupaten/Kota :
SKPD :
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI
1 Promosi dan KIE Program KKBPK 3,335 Lembar 3,335 60,320,000 0 60,320,000 0 - 3,335 60,320,000 Sekaligus 43 1.29 5/
Melalui Media Massa Cetak dan Permasalahan
elektronik serta Media luar ruangan terkait dengan
SK penetapan
2 Pengelolaan Operasional dan
pelaksanaan
Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
kegiatan
- Biaya langganan daya dan jasa air 1206 M3 10 5,630,814 0 5,630,814 1206 5,630,814 0 0 Sekaligus 0 0 300 24.88 5/
bersih Permasalahan
terkait dengan
- Biaya langganan daya dan jasa 13320 kwh 9 18,008,640 0 18,008,640 13320 18,008,640 0 0 Sekaligus 0 0 4,000 30.03 SK penetapan
5/
(listrik pelaksanaan
Permasalahan
kegiatan
terkait dengan 1332
3 Pengedalian Program KKBPK SK penetapan
pelaksanaan
- Honorarium Pengelola Keuangan 48 OB 48 24,000,000 0 24,000,000 48 24,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 12 25.00 5/
kegiatan
BOKB Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Belanja ATK 59 BUAH 1 1,239,000 0 1,239,000 0 - 1 1,239,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor 25 BUAH 1 1,205,000 0 1,205,000 0 - 1 1,205,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Kertas dan Cover Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Bahan Komputer 6 BUAH 6 336,000 0 336,000 0 - 6 336,000 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Makanan dan Minum Rapat 130 kotak 130 1,950,000 0 1,950,000 130 1,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 30 23.08 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Honorarium Narasumber/Pembahas 8 ok 8 3,200,000 0 3,200,000 8 3,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 2 25.00 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Honorarium Sosialisasi Penggunaan 20 ok 20 18,000,000 0 18,000,000 20 18,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 2 10.00 5/
DAK NON Fisik Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
- Honorarium Penanggung Jawab Tim 48 ob 48 24,000,000 0 24,000,000 48 24,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
pelaksanaan
Penyusun Jurnal Permasalahan
kegiatan
Lain-lain
- Uang Transportasi Rapat koordinasi 140 ok 140 21,000,000 0 21,000,000 140 21,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 - 0.00 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28 oh 28 40,600,000 0 40,600,000 28 40,600,000 0 0 Sekaligus 0 0 5 17.86 5/
Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
d Kegiatan Pendayagunaan Tenaga
Penyuluh KB/Petugas Lapangan
(PKB/PLKB)
1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK
di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
- - Beban makanan dan minuman 330 Kotak 330 4,950,000 0 4,950,000 330 4,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
rapat , Spesifikasi : Kotakan Kue Permasalahan
Lain-lain
- Beban Makanan dan Minuman 330 Kotak 330 13,200,000 0 13,200,000 330 13,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Lainnya, Spesifikasi : Makan Permasalahan
- Uang transport fasilitator operasional 60 OH 60 12,000,000 0 12,000,000 60 12,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 Lain-lain
11 /
pembinaan kader Permasalahan
Lain-lain
- uang transport pengumpulan data 60 OH 60 30,000,000 0 30,000,000 60 30,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
2 Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)
- Konsumsi operasional Orientasi 330 KOTAK 330 4,950,000 0 4,950,000 330 4,950,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Tenaga Lini Lapangan (Snack) Permasalahan
Lain-lain
- Konsumsi operasional Orientasi 330 KOTAK 330 13,200,000 0 13,200,000 330 13,200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Tenaga Lini Lapangan (Makani) Permasalahan
- Honorarium Tenaga 60 OK 60 30,000,000 0 30,000,000 60 30,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 Lain-lain
11 /
Ahli/Narasumber/Instruktur, Permasalahan
Spesifikasi : Honorarium Lain-lain
Narasumber/ Pembahas
- Uang transportasi fasilitator 60 OK 60 12,000,000 0 12,000,000 60 12,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
operasional Orientasi Tenaga Lini Permasalahan
Lapangan Lain-lain
- Biaya operasional Pelaksanaan 1800 OK 1800 360,000,000 0 360,000,000 1800 360,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
komunikasi, informasi dan edukasi Permasalahan
(KIE) oleh kader di wilayah kerjanya Lain-lain
- Konsumsi operasional penyuluhan 1620 Kotak 1620 24,300,000 0 24,300,000 1620 24,300,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
KB (Kotakan Kue) Permasalahan
terkait dengan
- Konsumsi operasional penyuluhan 1620 Kotak 1620 64,800,000 0 64,800,000 1620 64,800,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
SK penetapan
KB (Makan) Permasalahan
pelaksanaan
terkait dengan
kegiatan
SK penetapan
- Honorarium Narasumber atau 150 ok 150 60,000,000 0 60,000,000 150 60,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 10 6.666667 pelaksanaan
5/
Pembahas, Moderator, Pembawa Permasalahan
kegiatan
Acara, dan Panitia terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
- Uang transportasi operasional 1620 ok 1620 324,000,000 0 324,000,000 1620 324,000,000 0 0 Sekaligus 0 0 270 16.66667 5/
penyuluhan KB Permasalahan
terkait dengan
SK penetapan
pelaksanaan
kegiatan
4 Peningkatan Kesertaan KB Pria
- Belanja Obat-obatan lainnya 73 pcs 73 602,250 0 602,250 0 - 73 602,250 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
Permasalahan
Lain-lain
- Konsumsi operasional penggerakan 5 Kotak 5 200,000 0 200,000 5 200,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pelayanan KB MOP(Makan) Permasalahan
Lain-lain
- Biaya operasional penggerakan 5 oh 5 1,500,000 0 1,500,000 5 1,500,000 0 0 Sekaligus 0 0 0 0 11 /
pelayanan KB MOP pengganti biaya Permasalahan
hidup Lain-lain
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi cetak Barner + 30 buah 9,000,000 9,000,000 9,000,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Tiang
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Spanduk 288 m2 Meter Persegi 23,040,000 23,040,000 23,040,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
/ Baleho
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Stiker 330 Centi meter 5,940,000 5,940,000 5,940,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Bahan Cetak Lainnya Spesifikasi Cetak Lefflet / 352 ekslampler 6,160,000 6,160,000 6,160,000 0 0 Non Tunai 0 0 0
Buletin ( Kertas
5.1.02.01.01.0060 Belanja Tagihan Air
Beban Jasa air spesifikasi 1206 m3 M3 5,630,814 5,630,814 5,630,814 0 0 Non Tunai 0 0 0
5.1.02.01.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13320 kwh 18,008,640 18,008,640 18,008,640 0 0 Non Tunai 0 0 0
Total
I PERENCANAAN
PMK (Alokasi dan Pedoman Umum
Petunjuk Teknis (Juknis) Monday, January 25, 2021
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 4 Januari 2021
Penetapan DPA-SKPD 30 Desember 2020
II PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan
6 Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
12 Penerbitan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D)
Keterangan
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah Kuala Pembuang, 31 Maret 2021
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah Kepala Dinas
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah PURWADI, SH
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pekerjaan kontrak Pembina Utama Muda (IV/c)
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (RANGE) dilaksanakannya persiapan swakelola NIP. 19620710 198603 1 021
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanaann pekerjaan
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanaann swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggran/kuasa pengguna anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
Indikator dan target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan yang mengacu pada RKPD
1 Meningkatnya pengelola potensi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan anagka kelahiran
2 Meningkatnya Pemberdayaan dan Keluarga Berencana
DP3AP2KB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 18,349,021,716.00 6,116,340,572.00
DP3AP2KB
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan
118,560,000.00 39,520,000.00
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
36 Laporan - - - - - -
Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Jumlah Laporan yang tersedia 58,896,000.00 12 Laporan 19,632,000.00
Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD DP3AP2KB
36 Laporan - - - - - -
Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 59,664,000.00 12 Laporan 19,888,000.00 DP3AP2KB
0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan SKPD 11,243,257,380.00 3,747,752,460.00 - - DP3AP2KB
30 - - - - - -
Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Jumlah Dokumen Pelaporandan Prognosis
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Laporan 7,050,000.00 10 Dokumen 2,350,000.00 DP3AP2KB
0 - - - - - -
Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 70,752,000.00 23,584,000.00 DP3AP2KB
6 - - - - - -
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Unit 70,752,000.00 2 Unit 23,584,000.00 DP3AP2KB
SKPD
0 - - - - - -
Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah 945,708,828.00 315,236,276.00 DP3AP2KB
150 - - - - - -
Jumlah dan jenis komponen instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang Buah 10,245,000.00 50 Buah 3,415,000.00 DP3AP2KB
Listrik/penerangan bangunan kantor
disediakan
150 - - - - - -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah dan jenis perlatan dan perlengkapan
Buah 71,633,268.00 50 Unit 23,877,756.00 DP3AP2KB
Kantor kantor yang disediakan
36 - - - - - -
Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai Bulan 15,343,560.00 12 Bulan 5,114,520
kebutuhan DP3AP2KB
510 - - - - - -
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Eksemplar 23,640,000.00 170 Eksemplar 7,880,000 DP3AP2KB
yang disediakan
36 - - - - - -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratutan Bulan 11,697,000.00 12 Bulan 3,899,000
Perundang-undangan Perundang-undangan DP3AP2KB
36 - - - - - -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi dan
Bulan 813,150,000.00 12 Bulan 271,050,000 DP3AP2KB
Konsultasi SKPD konsultasi SKPD
0 - - - - #DIV/0! -
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang
5,703,773,508.00 1,901,257,836.00 DP3AP2KB
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
36 - - - - - -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
Bulan 276,826,500.00 12 Bulan 92,275,500 DP3AP2KB
dan Listrik dan Listrik
36 3.00 488,390,632.00 3.00 488,390,632.00 8.33 9.00
Penyediaan Jasa Pelanyanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan 5,426,947,008.00 12 bulan 1,808,982,336 3 488,390,632 DP3AP2KB
0 - - - - - -
PemeliharaanBarang Milik daerah Penunjang Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 266,970,000.00 88,990,000.00 DP3AP2KB
36 - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Unit/Tahun 116,970,000.00 12 Bulan 38,990,000 DP3AP2KB
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
60 - - - - - -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Unit/Tahun 150,000,000.00 20 Unit 50,000,000 DP3AP2KB
Dinas Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Lapangan
0 - - - - - -
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER Persentase PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2,289,780,000.00 763,260,000.00 DP3AP2KB
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
450 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Orang 2,250,000,000.00 150 Orang 750,000,000
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Pelaksanaan PUG termasuk PPRG DP3AP2KB
0 - - - - - -
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Jumlah Penguatan dan Pengembangan
Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan - - DP3AP2KB
Kewenangan Kab/Kota Perempuan Kewenangan Kab/Kota
9 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga penyedia Layanan Kepada lembaga Penyedia Layanan
Orang 56,160,000.00 3 Orang 18,720,000 DP3AP2KB
pemberdayaan Perempuan Kewenangan Pemberdayaan Perempuan kewenangan
Kab/Kota Kabupaten/Kota
3 - - - - - -
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi pelatih (TOT)
Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban Kegiatan 4,035,000.00 1 Kegiatan 1345000 DP3AP2KB
Keluarga Kewenangan Kab/Kota KDRT
0 - - - - - -
Penguatan dan pengembangan Lembaga Jumlah Penguatan dan pengembangan
penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Lembaga penyedia Layanan Peningkatan
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan 703,381.71 234,460.57 DP3AP2KB
Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah Hak Anak yang wilayah Kerjanya dalam daerah
Kab/Kota Kab/Kota
3 - - - - - -
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Jumlah Kebijakan dan Pendampingan Kepada
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Kegiatan 703,381.71 1 Kegiatan 234,460.57
Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat darah Perempuan kewenangan DP3AP2KB
Kab/Kota Kabupaten/Kota
0 - - - - - -
Pengutan dan Pengembangan Lembaga Jumlah Pengutan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Penyedia Layanan Peningkatan Kuliatas Hidup 5,440,380.06 1,813,460.02 DP3AP2KB
Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Anak Kewenangan Kab/Kota
3 - - - - - -
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Jumlah Penguatan Jejaring antar Lembaga
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Kegiatan 5,440,380.06 1 Kegiatan1 1,813,460.02 DP3AP2KB
Tingkat daerah Kab/Kota Anak
3 - - - - - -
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Jumlah Pengembangan KIE Anak yang
Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan memerlukan perlindungan khusus Kegiatan 246,098,624.37 1 Kegiatan 82,032,874.79 DP3AP2KB
Khusus Kewenangan Kab/Kota
3 - - - - - -
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah kebijakan pembangunan
Kab/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga daerah Kabupaten/kota terhadap kepen-
Berencana dan Pembangunan Keluarga dudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Kegiatan 360,000,000.00 1 Kegiatan 120,000,000 DP3AP2KB
(Program KKBPK) (Program KKBPK)
PRAP
3 - - - - - -
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Kegiatan 41,415,000.00 1 Kegiatan 13,805,000
KKBPK Program KKBPK DP3AP2KB
Pemetaan Kependudukan Jumlah Data Pemetaan Penduduk 3 Kegiatan 47,598,000.00 1 Kegiatan 15,866,000 - - - - - - DP3AP2KB
3 - - - - - -
Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Kegiatan 324,000,000.00 1 Kegiatan 108,000,000 DP3AP2KB
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Jumlah Promosi dan KIE Program KKBPK melalui 3 - - - - - -
Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media media massa cetak dan elektronik serta media Kegiatan 180,960,000.00 1 Kegiatan 60,320,000 DP3AP2KB
Luar Ruangan luar ruang
3 - - - - - -
Jumlah Media Massa Cetak, Elektro-
Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik
nik dan media lainnya sesuai kearifan
dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Budaya Lokal dalam Pencitraan Program Kegiatan 10,440,000.00 1 Kegiatan 3,480,000 DP3AP2KB
Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK
KKBPK
3 - - - - - -
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Jumlah Pengelolaan operasional sarana dibalai
Kegiatan 406,590,000.00 1 Kegiatan 135,530,000 DP3AP2KB
Penyuluhan KKBPK Penyuluhan KKBPK
9 - - - - - -
Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian Program KKBPK 406,590,000.00 3 Kegiatan 135,530,000 DP3AP2KB
0 - - - - - -
Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan 1,440,900,000.00 480,300,000.00
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB) KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLB) DP3AP2KB
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Jumlah Pembinaan IMP dan Program KKBPK 3 - - - - - -
Lapangan oleh PKB/PLKB dilini lapangan oleh PKB/PLKB Kegiatan 180,450,000.00 1 Kegiatan 60,150,000 DP3AP2KB
3 - - - - - -
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Jumlah Pendistribusian Alat dan obat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dan sarana penunjang Pelayanan KB
Kegiatan 167,688,000.00 1 Kegiatan 55,896,000 DP3AP2KB
KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan ke Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan
dan Jejaringnya Jejaringnya
3 - - - - - -
Promosi dan Konseling Kesehatan Jumlah Promosi dan konseling kesehatan
Reprodukasi, serta Hak-Hak Reprodukasi di reproduksi di Fasilitasi kesehatan dan kelompok Kegiatan 1,419,300,000.00 1 Kegiatan 473,100,000 DP3AP2KB
Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan kegiatan
Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Peningkatan Kesertaan KB Pria 3 Kegiatan 14,406,750.00 1 Kegiatan 4,802,250 - - - - - - DP3AP2KB
0 - - - - - -
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Jumlah PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
1,682,508,000.00 560,836,000.00 DP3AP2KB
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
3 - - - - - -
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Jumlah Pengelola Ketahanan dan Kesejateraan
Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB,
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Kegiatan 1,495,200,000.00 1 Kegiatan 498,400,000 DP3AP2KB
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS
Ekonomi Keluarga/UPPKS
270 - - - - - -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan
Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahahanan dan
Ketahahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua
(Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Kegiatan 12,240,000.00 90 Orang 4,080,000 DP3AP2KB
Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan
serta Pengelolaan keuangan keluarga)
keuangan keluarga)
3 - - - - - -
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,
Kegiatan 24,513,000.00 1 Kegiatan 8,171,000 DP3AP2KB
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS Keluarga/UPPKS
3 - - - - - -
Penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan Jumlah kebijakan dalam pelaksanaan Program
Kegiatan 54,810,000.00 1 Kegiatan 18,270,000 DP3AP2KB
Program yang mendukung tercapainya IPK yang mendukung tercapainya IPK
30 - - - - - -
Promisi dan Sosialisasi Program Ketahanan Jumlah Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Kegiatan 12,240,000.00 10 UPPKS 4,080,000 DP3AP2KB
dan Kesejahteraan Keluarga Mitra Kerja Keluarga Mitra Kerja
Disusun Dievaluasi
Kuala Pembuang, 31 Maret 2021 Kuala Pembuang, 2021
Tingkat Capaian
Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Perangkat
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran RENJA Realisasi Kinerja dan Anggaran
Capaian Kinerja RENSTRA pada Tahun dan Anggaran RENJA Kinerja dan Daerah
No Kode Pemerintahan Daerah (outcome)/ Kegiatan RENJA s/d Tahun Lalu (2020) Tahun berjalan yg dievaluasi (TW I Anggaran RENJA s/d TW I RENSTRA s/d Ket.
2023 (akhir periode RENSTRA) yang Dievaluasi (TW I Realisasi Anggaran Penanggung
dan Program/ Kegiatan (output) (n-2) 2021) (n-1) 2021 (n-1) Tahun 2021
2021) (n-1) RENJA (%) Jawab
(%)
5 6 7 8 9 = 8/7 x 100 10 = 6 + 8 11=10/5 x100
I 2 3 4 12 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB
I I 2 YANG TIDAK 28,751,630,976.00 7,750,007,572.00 - - - DP3AP2KB
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
2 8 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi 36 Laporan 59,664,000.00 12 Laporan 19,888,000.00 - - - DP3AP2KB
Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender Jumlah Pelembagaan
(PUG) pada Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG)
2 8 2 2.01 pada Lembaga Pemerintah 0 2,289,780,000.00 763,260,000.00 - - - DP3AP2KB
Pemerintah Kewenangan Kewenangan Kab/Kota
Kab/Kota
Persentase PROGRAM
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS
2 8 4 KUALITAS KELUARGA 0 4,738,381.71 1,579,460.57 - - - DP3AP2KB
KELUARGA
Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan bagi
2 8 4 2.01 2 Perlindungan Anak bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan 3 Kegiatan 4,035,000.00 1 Kegiatan 1345000 - - - DP3AP2KB
pendampingan korban KDRT
Keluarga Kewenangan Kab/Kota
Pengumpulan, Pengolahan
Analisis dan Penyajian Data Jumlah Pengumpulan, Pengolahan
Gender Anak Dalam Analisis dan Penyajian Data Gender
2 8 5 2.01 Anak Dalam Kelembagaan data di 0 32,280,000.00 10,760,000.00 - - - DP3AP2KB
Kelembagaan data di Tingkat
Tingkat Daerah Kab/Kota
Daerah Kab/Kota
Penyediaan Data Gender dan Jumlah sosialisasi dan pembentukan
2 8 5 2.01 1 Anak Di Kewenangan Kab/Kota P2TP2A 3 Kegiatan 32,280,000.00 1 Kegiatan 10,760,000 - - - DP3AP2KB
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
2 14 PENDUDUK KELUARGA 10,402,609,260.00 1,633,667,000.00 - - - DP3AP2KB
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase PROGRAM
2 14 2 PENDUDUK PENGENDALIAN PENDUDUK 0 773,013,000.00 257,671,000.00 - - - DP3AP2KB
Penyerasian Kebijakan
Jumlah kebijakan pembangunan
Pembangunan Daerah Kab/Kota daerah Kabupaten/kota terhadap
terhadap Kependudukan, kepen-
2 14 2 2.01 1 Keluarga Berencana dan 3 Kegiatan 360,000,000.00 1 Kegiatan 120,000,000 - - - DP3AP2KB
Pembangunan Keluarga dudukan, KB dan Pembangunan
(Program KKBPK) Keluarga (Program KKBPK)
Pelaksanaan Rapat Jumlah Pelaksanaan Rapat
2 14 2 2.01 15 Pengendalian Program KKBPK Pengendalian 3 Kegiatan 41,415,000.00 1 Kegiatan 13,805,000 - - - DP3AP2KB
Program KKBPK
Pemetaan Perkiraan Jumlah Pemetaan Perkiraan
2 14 2 2.02 Pengendalian Penduduk Pengendalian Penduduk Cakupan 0 371,598,000.00 123,866,000.00 - - - DP3AP2KB
Cakupan daerah Kab/Kota daerah Kab/Kota
2 14 2 2.02 4 Pemetaan Kependudukan Jumlah Data Pemetaan Penduduk 3 Kegiatan 47,598,000.00 1 Kegiatan 15,866,000 - - - DP3AP2KB
Pelaksanaan Advokasi,
Jumlah Pelaksanaan Advokasi,
Komunikasi, Informasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
2 14 3 2.01 Edukasi (KIE) Pngendalian (KIE) Pngendalian Penduduk dan KB 0 1,004,580,000.00 334,860,000.00 - - - DP3AP2KB
Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal sesuai Kearifan Budaya Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK Jumlah Promosi dan KIE Program
Melalui Media Masa Cetak dan KKBPK melalui media massa cetak
2 14 3 2.01 4 Elektronik serta Media Luar dan elektronik serta media luar 3 Kegiatan 180,960,000.00 1 Kegiatan 60,320,000 - - - DP3AP2KB
Ruangan ruang
Pembentukan Kelompok
Jumlah Kelompok Ketahanan
Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga BKB,
2 14 4 2.01 1 Keluarga BKB, BKR, PIK-R, BKL, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan 3 Kegiatan 37,005,000.00 1 Kegiatan 12,335,000 - - - DP3AP2KB
UPPKS dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Ekonomi Keluarga
Pelaksanaan Koordinasi dan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan 3 Kegiatan 46,500,000.00 1 Kegiatan 15,500,000
2 14 4 2.01 13 Evaluasi Pencapaian IPK Evaluasi Pencapaian IPK - - - DP3AP2KB
Catatan :
1. Kolom (5) : capaian kinerja pada akhir tahun periode RESNTRA periode sebelumnya kabupaten/kota masing-masing
2. Kolom No (6) : Capaian kinerja dan anggaran RENJA sampai dengan tahun lalu (n-2) = tahun 2019 Kuala Pembuang, April 2021
3. Kolom No (7) : Target kinerja dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020 Kepala Dinas
4. Kolom No (8) : Capaian target dan anggaran RENJA tahun berjalan yang dievaluasi (n-1) = tahun 2020
5. Kolom No (9) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENJA (capaian tahun 2020/target tahun 2020 x 100%)
6. Kolom No (10) : Capaian kinerja anggaran RENJA (n-1) = tahun 2020 PURWADI, SH
7. Kolom No (11) : Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RENSTRA sampai dengan tahun berjalan (n-1) = (capaian tahun 2020/capaian tahun 2019 x 100%) Pembina Utama Muda (IV/c)
8. K : Kinerja (output/outcome) NIP. 19620710 198603 1 021
9. *) diisi nama Dinas/Badan/Kecamatan
10. Untuk tahun berjalan (n-1) realisasinya diisi sampai dengan Triwulan I tahun 2020
Tabel T-B.4.
Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Seruyan
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PEDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Persentase PROGRAM
PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS
2 8 4 KUALITAS KELUARGA - - DP3AP2KB
KELUARGA
Pelaksanaan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi KG dan Jumlah kegiatan pelatihan
Perlindungan Anak bagi bagi pelatih (TOT) SDM 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2 8 4 2.01 2 pelayanan dan - 1.00 DP3AP2KB
Keluarga Kewenangan
pendampingan korban KDRT
Kab/Kota
Persentase PROGRAM
PROGRAM PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN KHUSUS
2 8 7 KHUSUS ANAK - - DP3AP2KB
ANAK
Penyediaan Layanan
Jumlah Layanan Pengaduan
Pengaduan Masyarakat bagi Masyarakat bagi Anak yang
2 8 7 2.02 1 Anak yang Memerlukan memerlukan perlindungan 2 Dokumen - 2 Dokumen 2.00 DP3AP2KB
Perlindungan Khusus Tingkat
darah Kab/Kota khusus
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Anak Jumlah Pengembangan KIE
2 8 7 2.02 23 yang Memerlukan Anak yang memerlukan 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
Perlindungan Khusus perlindungan khusus
Kewenangan Kab/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN
2 14 PENDUDUK KELUARGA - -
BERENCANA
PROGRAM PENGENDALIAN Persentase PROGRAM
2 14 2 PENDUDUK PENGENDALIAN PENDUDUK - -
2 14 3 2.01 8 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Pengendalian 3 Kegiatan - 3 Kegiatan 3.00 DP3AP2KB
Program KKBPK
Jumlah Pendayagunaan
Pendayagunaan Tenaga
Penyuluhan KB/Petugas Tenaga Penyuluhan
2 14 3 2.02 KB/Petugas Lapangan KB - - DP3AP2KB
Lapangan KB (PKB/PLB) (PKB/PLB)
Jumlah Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga melalui Pembinaan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan
2 14 4 2.01 Ketahanan dan - -
Kesejahteraan Keluarga Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan Kelompok
Ketahanan dan Jumlah Kelompok Ketahanan
Kesejahteraan Keluarga BKB, dan Kesejahteraan Keluarga
2 14 4 2.01 1 BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS 1 Kegiatan - 1 Kegiatan 1.00 DP3AP2KB
dan Pemberdayaan Ekonomi
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Keluarga
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2021
Kabupaten Seruyan
I Kecamatan…….
1 Desa……
2 Dst…….
NIHIL
II Kecamatan…….
1 Desa……
2 Dst…….
III Kecamatan…….
TOTAL
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
Lampiran 10
Dana Tersedia Realisasi Keuangan Dana Desa Realisasi Fisik Dana Desa
Pagu Dana
No. Kecamatan/Desa Desa (Rp) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Permasalahan Solusi Keterangan
Tahap III
Tahap I (Rp) Tahap II (Rp)
(Rp)
Rp % Rp % Rp % Rp % % % % %
I Kecamatan…….
1 Desa……
2 Dst…….
II Kecamatan……. NIHIL
1 Desa……
2 Dst…….
TOTAL
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021
CAPAIAN INDIKATOR STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN
Capaian
No Indikator Strategis Daerah Keterangan
Tahun 2020 s/d TW I 2021
6 Gini Rasio 0 0
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Capaian Output
Dinas Pelaksana /
No Prioritas/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Tingkat Penyerapan Penanggung jawab
Volume Satuan
1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8
2 Kegiatan……..
dst………
Sub Total
2 Kegiatan………
dst………..
Sub Total
2 Kegiatan…………
dst……………
Sub Total
Total
PURWADI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620710 198603 1 021