Anda di halaman 1dari 5

LAPORAN EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD PUSKESMAS GONDOSARI


PERIODE PELAKSANAAN : 2022
TRIWULAN IV
 
(* dalam ribu rupiah
Tingkat Capaian
Targe t Kine rja dan Re alisasi Kine rja pada Triwulan Re alisasi Capaian Kine rja dan
Indikator Kine rja Program Anggaran Re nja Kine rja Re alisasi
No Program / Ke giatan / Sub Ke giatan (Outcome ) / Ke giatan (Output) / OPD Tahun Be rjalan dan Anggaran Anggaran Re nja Ke t
Sub Ke giatan (2022) yang Re nja OPD yang OPD s/d Tahun
Die v aluasi I II III IV Die v aluasi 2022
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2.423.754 413.112 637.490 739.559 558.857 2.349.018 96,92
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Indeks Kepuasan Masyarakat atas 83,5 Indeks 86,89 85 85,78 86,93 86,93 104,11
Kinerja Perangkat Daerah
(Puskesmas Gondosari)
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.423.754 413.112 637.490 739.559 558.857 2.349.018 96,92
Jumlah Dokumen Administrasi 7 Dokumen 3,00 3,00 1,00 0 7 100
Keuangan
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.423.754 413.112 637.490 739.559 558.857 2.349.018 96,92
Jumlah penyediaan gaji dan 12 bulan 3 3,00 3,00 3,00 12 100
tunjangan ASN Pusk Gondosari
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN 3.691.723 306.773 312.231 743.069 636.400 1.998.473 54,13
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Cakupan pelayanan kesehatan 100 Persen 0,2 49 43,88 72,74 72,74 72,74
masyarakat
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 245.375 0 0 81.332 160.223 241.554 98,44
untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 Persen 0,00 0,00 33,15 65,29 98,44 98,44
Masyarakat
1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 245.375 0 0 81.332 160.223 241.554 98,44
Terpenuhinya Belanja Obat dan 3 Paket 0 2,00 0 1,00 3 100
Belanja Bahan - Bahan Kimia di
Puskesmas Gondosari
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 3.446.348 306.773 312.231 661.737 476.177 1.756.919 50,98
dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayana Kesehatan 100 Persen 1,52 0,63 55,61 8,99 66,75 66,75
Masyarakat
1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 106.948 16.452 20.242 28.817 12.278 77.789 72,74 Tidak ada lagi ibu hamil
Tingkat Capaian
Targe t Kine rja dan Re alisasi Kine rja pada Triwulan Re alisasi Capaian Kine rja dan
Indikator Kine rja Program Anggaran Re nja Kine rja Re alisasi
No Program / Ke giatan / Sub Ke giatan (Outcome ) / Ke giatan (Output) / OPD Tahun Be rjalan dan Anggaran Anggaran Re nja Ke t
Sub Ke giatan (2022) yang Re nja OPD yang OPD s/d Tahun
Die v aluasi I II III IV Die v aluasi 2022
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 988 ibu hamil 152 187,00 266,00 260,00 865 87,55
pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 6.210 0 0 3.035 1.215 4.250 68,44 Tidak ada lagi ibu bersalin
Jumlah ibu bersalin yang 943 ibu 0 30,00 431,00 389,00 850 90,14
mendapatkan pelayanan kesehatan bersalin
sesuai standar
1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru 8.500 0 0 0 550 550 6,47 Tidak ada lagi bayi baru
Lahir lahir
Jumlah bayi baru lahir yang 943 bayi baru 0 0,00 0 75,00 75 7,95
mendapatkan pelayanan kesehatan lahir
sesuai standar
1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 19.700 556 9.396 8.536 1.112 19.600 99,49
Jumlah balita yang mendapatkan 3846 balita 962 961,00 1.603,00 254,00 3780 98,28
pelayanan kesehatan sesuai standar
1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 58.878 0 0 8.783 10.565 19.348 32,86 Keterbatasan tenaga
Pendidikan Dasar pelaksana kegiatan
Jumlah usia pendidikan dasar yang 2524 siswa 0 0,00 377,00 1.633,00 2010 79,64
mendapatkan pelayanan
1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia 37.129 3.950 12.050 11.679 4.400 32.079 86,4 Jumlah Lansia yang datang
Lanjut ke posyandu tidak
maksimal
Jumlah usia lanjut dasar yang 900 lansia 96 291,81 287,19 200,00 875 97,22
mendapatkan pelayanan
1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 2.500 0 0 200 500 700 28 Karena kasus TB di wilayah
Terduga Tuberkulosis Puskesmas Gondosari
Sedikit
Jumlah orang terduga tuberkolusis 56 orang 0 0,00 5,00 15,00 20 35,71
yang mendapat pelayanan
1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 15.825 240 100 8.800 100 9.240 58,39 Karena kasus HIV di
Risiko Terinfeksi HIV wilayah Puskesmas
Gondosari Sedikit
Jumlah orang dengan risiko 988 Orang 15 6,00 550,00 4,00 575 58,2
terinfeksi HIV yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai stnadar
1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 20.150 0 0 300 900 1.200 5,96 Karena kasus KLB di
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) wilayah Puskesmas
Gondosari Sedikit
Jumlah penduduk KLB yang 2 Kejadian 0 0,00 1,00 0 1 50
mendapat pelayanan sesuai standar
Tingkat Capaian
Targe t Kine rja dan Re alisasi Kine rja pada Triwulan Re alisasi Capaian Kine rja dan
Indikator Kine rja Program Anggaran Re nja Kine rja Re alisasi
No Program / Ke giatan / Sub Ke giatan (Outcome ) / Ke giatan (Output) / OPD Tahun Be rjalan dan Anggaran Anggaran Re nja Ke t
Sub Ke giatan (2022) yang Re nja OPD yang OPD s/d Tahun
Die v aluasi I II III IV Die v aluasi 2022
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 153.155 23.607 3.859 57.614 17.145 102.225 66,75 Jumlah Balita yang datang
Masyarakat ke posyandu tidak
maksimal
Jumlah Pengadaan PMT dalam 5 Paket 0 3,00 0 1,00 4 80
upaya pencegahan stunting
1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 11.530 0 1.385 3.560 850 5.795 50,26 Pendanaan yang
Olahraga diprioritaskan untuk UKM
esensial
Jumlah Pekerja / calon jamaah haji / 150 Orang 0 18,00 46,00 36,00 100 66,67
anak sekolah yang dilakukan
pengukuran / tes kebugaran
1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5.625 0 0 605 3.300 3.905 69,42
Jumlah Tempat Fasilitas Umum 5 Lokasi 0 0,00 1,00 3,00 4 80
(TFU) yang memenuhi syarat
kesehatan
1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 51.210 100 540 10.500 8.460 19.600 38,27 Pendanaan yang
diprioritaskan untuk UKM
esensial
Jumlah promosi kesehatan yang 4 kali 1 0,00 0 2,00 3 75
mendapatkan plelayanan
1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 43.110 0 0 35.187 1.140 36.327 84,27
jumlah lokasi pelaksanaan 5 Lokasi 0 0,00 4,00 0 4 80
surveilans kesehatan untuk jamaan
haji dan kasus penyakit potensi
wabah
1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan 1.800 0 100 300 200 600 33,33
NAPZA
terpenuhinya pelayanan kesehatan 144 orang 0 8,00 24,00 68,00 100 69,44
pada orang dengan masalah NAPZA
1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 34.475 0 815 11.190 8.055 20.060 58,19
Menular
Jumlah penyakit menular & tidak 4 kegiatan 0 1,00 0 2,00 3 75
menular yang mendapat pelayanan
1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas 2.869.603 261.868 263.744 472.631 405.407 1.403.651 48,91 Pagu Anggaran BLUD yang
terlalu tinggi sedangkan
pendapatan turun.
Jumlah kunjungan pasien yang 43900 orang 4530 3.539,00 9.201,00 23.730,00 41000 93,39
berobat ke Puskesmas Gondosari
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 149.806 14.633 21.587 21.612 49.710 107.542 71,79
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Tingkat Capaian
Targe t Kine rja dan Re alisasi Kine rja pada Triwulan Re alisasi Capaian Kine rja dan
Indikator Kine rja Program Anggaran Re nja Kine rja Re alisasi
No Program / Ke giatan / Sub Ke giatan (Outcome ) / Ke giatan (Output) / OPD Tahun Be rjalan dan Anggaran Anggaran Re nja Ke t
Sub Ke giatan (2022) yang Re nja OPD yang OPD s/d Tahun
Die v aluasi I II III IV Die v aluasi 2022
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7+8 10=9/4*100 11
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas 100 Persen 86,89 85 85,78 86,93 86,93 86,93
Kinerja Perangkat Daerah
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan 149.806 14.633 21.587 21.612 49.710 107.542 71,79
Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 Persen 15,55 22,95 0,10 33,40 72 72
Masyarakat atas Kinerja
Perangkat Daerah
1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia 149.806 14.633 21.587 21.612 49.710 107.542 71,79
Kesehatan sesuai Standar
Jumlah tenaga kesehatan non PNS 3 orang 3 0,00 0 0 3 100
untuk melaksanakan pelayanan
sesuai standar
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 840 0 0 840 0 840 100
BIDANG KESEHATAN
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 Persen 0 0 100 100 100 100
Masyarakat
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 840 0 0 840 0 840 100
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Pelayanan Kesehatan 100 Persen 0,00 0,00 100,00 0 100 100
Masyarakat
1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan 840 0 0 840 0 840 100
dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM)
Terlaksananya bintek dan monev 3 desa 0 0,00 3,00 0 3 100
UKBM untuk kader di masing masing
desa/kelurahan
JUMLAH 6.266.122 4.455.873 4.455.873
Rata - rata capaian kinerja OPD (%) 85,24 71,11
Predikat Kinerja Tinggi Sedang
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
DAK Non Fisik ditetapkan bersamaan APBD murni sehingga bisa dimulai diawal tahun
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Adanya pergeseran ke 2 sehingga kegiatan belanja ada yang baru akan dilaksanakan di triwulan 4. Pagu Anggaran Belanja BLUD tidak sesuai dengan Realisasi Penerimaan BLUD sehingga walaupun Realisasi Belanja sudah maksimal namun masih selisih jauh dengan anggarannya.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
-
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya
Kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan sesuai target kinerja dan anggaran
Kudus, ..................... 2023 Kudus, ..................... 2023

Dievaluasi oleh, Disusun oleh,

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN KEPALA DINAS KESEHATAN


PENGEMBANGAN DAERAH, KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN KUDUS

Drs. REVLISIANTO SUBEKTI dr. ANDINI ARIDEWI, M.Kes


Pembina Utama Muda Pembina Tk. I
NIP. 19660321 198603 1 006 NIP. 197310082005012009

Anda mungkin juga menyukai