Anda di halaman 1dari 34

Formulir E.

80
Evaluasi Terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/ Kota
Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Periode Pelaksanaan : 2016 - 2019

Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/ Kota :

- Jumlah RS terakreditasi
- Puskesmas yang ditingkatkan dari Non PRI menjadi PRI
- Indeks Kepuasan Pelanggan
- Menurunnya Prevalensi Kekurangan Gizi Pada Balita
- Menurunnya Prevalensi Stunting Pada Baduta
- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit menular
- Cakupan pencegahan akibat buruk dari penyakit tidak menular

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 Tertib Program Pelayanan Indikator Kinerja
Pengelolaan Administrasi Program (Out
Administrasi Perkantoran Come)
Perkantoran

Berjalannya 12 Bulan 12 Bulan 38,592,428,000 12 Bulan 6,855,368,000 12 Bulan 9,621,030,000 12 Bulan 11,830,000,000 12 Bulan 11,580,000,000 12 Bulan 10,735,000,000 12 Bulan 1,670,024,358 12 Bulan 4,665,459,134 12 Bulan 9,244,258,241 12 Bulan 3,260,289,688 100% 24.36% 100% 48.49%
kegiatan
administrasi
perkantoran
dengan lancar
(Rata – rata)

Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 BLn 72 Bulan 1,000,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 3,741,000 12 9,365,910 12 8,034,700 12 1,710,000 100% 1.87% 100% 4.68%
Surat Menyurat Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 BLn 72 Bulan 4,500,000,000 12 250,000,000 12 950,000,000 12 1,100,000,000 12 1,100,000,000 12 1,100,000,000 12 216,879,966 12 935,291,824 12 1,028,523,299 12 313,123,259 100% 86.75% 100% 98.45%
Komunikasi, Sumber Komunikasi,
daya air dan listrik Sumber daya air
dan listrik

3. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 BLn 72 Bulan 3,000,000,000 12 350,000,000 12 600,000,000 12 850,000,000 12 600,000,000 12 600,000,000 12 288,045,670 12 525,453,404 12 809,230,000 12 571,500,000 100% 82.30% 100% 87.58%
Administrasi Keuangan Administrasi
Keuangan

4. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 BLn 72 Bulan 3,435,000,000 12 300,000,000 12 1,000,000,000 12 1,000,000,000 12 1,000,000,000 12 135,000,000 12 200,862,050 12 957,537,390 12 986,429,228 12 141,816,128 100% 66.95% 100% 95.75%
Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tersedianya Alat 12 BLn 72 Bulan 2,100,000,000 12 300,000,000 12 300,000,000 12 500,000,000 12 500,000,000 12 500,000,000 12 213,786,112 12 228,877,350 12 442,507,694 12 274,858,969 100% 71.26% 100% 76.29%
Tulis Kantor Tulis Kantor

6. Penyediaan barang Tersedianya 12 BLn 72 Bulan 850,000,000 12 100,000,000 12 150,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 200,000,000 12 88,924,660 12 139,805,000 12 158,762,871 12 149,758,550 100% 88.92% 100% 93.20%
cetakan dan barang cetakan
pengadaan dan pengadaan

7. Penyediaan Tersedianya 12 BLn 72 Bulan 1,095,000,000 12 145,000,000 12 200,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 84,134,700 12 191,273,620 12 204,474,652 12 86,243,350 100% 58.02% 100% 95.64%
Komponen Instalasi Komponen
listrik/ penerangan Instalasi listrik/
penerangan

8. Penyediaan bahan Tersedianya 12 BLn 72 Bulan 400,000,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 80,000,000 12 11,500,000 12 28,238,181 12 43,862,000 12 57,374,900 100% 14.38% 100% 35.30%
bacaan dan peraturan bahan bacaan dan
perundang-undangan peraturan
perundang-
undangan

9. Rapat- rapat Rapat- rapat 12 BLn 72 Bulan 8,300,000,000 12 300,000,000 12 500,000,000 12 2,500,000,000 12 2,500,000,000 12 2,500,000,000 12 268,075,200 12 334,076,423 12 2,219,970,197 12 1,338,933,032 100% 89.36% 100% 66.82%
kordinasi dan konsultasi kordinasi dan
keluar daerah konsultasi keluar
daerah

10. Penyediaan jasa Tersedianya jasa 12 BLn 72 Bulan 1,750,000,000 12 350,000,000 12 350,000,000 12 350,000,000 12 350,000,000 12 350,000,000 12 - 100% 0.00% 0% 0.00%
Administrasi / Teknis Administrasi /
perkantoran Teknis
perkantoran

11. Pengelolaan dan Tersedianya 100% 100% 1,600,000,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 294,075,000 100% 386,255,000 100% 147,230,000 100% 303,191,500 100% 98.03% 100% 96.56%
Pengendalian Sistem Informasi
Administrasi Keuangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

12. Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 12 BLn 72 Bulan 5,100,000,000 12 900,000,000 12 1,500,000,000 12 900,000,000 12 900,000,000 12 900,000,000 0% #VALUE! 0% 0.00%
Pelayanan Kesehatan Pelayanan
Kesehatan
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13. Penyediaan Jasa Tersedianya 12 BLn 72 Bulan 2,340,628,000 12 410,628,000 12 430,000,000 12 500,000,000 12 500,000,000 12 500,000,000 - 12 496,263,000 0% 0.00% 0% 0.00%
peralatan dan Peralatan dan
Perlengkapan kantor Perlengkapan
Kantor

14. Penyediaan Tersedianya 12 BLn 72 Bulan 5,722,060,000 12 1,061,030,000 12 1,061,030,000 12 1,200,000,000 12 1,200,000,000 12 1,200,000,000 - 12 929,285,032 12 1,147,410,600 12 21,780,000 0% 0.00% 100% 87.58%
Makanan dan Minuman Makanan dan
Minuman Pasien

15. Penyediaan jasa 12 BLn 72 Bulan 9,428,710,000 12 1,808,710,000 12 1,900,000,000 12 1,900,000,000 12 1,900,000,000 12 1,920,000,000 - 12 1,551,560,000 0% 0.00% 0% 0.00%
peningkatan pelayanan
RS

Pemeliharaan Program Peningkatan Indikator Kinerja


Sarana dan sarana dan Prasarana Program (Out
Prasarana Kesehatan Come)
Kesehatan

Persentase 58% 72% 88,156,000,000 60% 12,550,000,000 62% 15,450,000,000 64% 18,285,000,000 66% 18,246,000,000 68% 18,262,000,000 60% 1,092,120,500 62% 3,865,160,520 64% 5,082,721,400 65% 7,123,848,892 100% 8.70% 100% 25.02%
kecukupan sarana
dan prasarana
layak guna
Perangkat daerah

Kegiatan :
1. Pemeliharaan Rutin/ Jumlah sarana 88 Gedung 88 3,550,000,000 88 700,000,000 88 700,000,000 88 750,000,000 88 700,000,000 88 700,000,000 88 480,790,000 88 663,788,300 88 707,450,000 88 2,624,673,670 100% 68.68% 100% 94.83%
Berkala Gedung Kantor dan Prasarana
Kesehatan yang di
Pelihara

2. Pemeliharaan Rutin/ Jumlah 30 Kendaraan 30 7,500,000,000 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 30 1,500,000,000 30 576,330,500 30 775,059,070 30 956,876,400 30 790,387,429 100% 38.42% 100% 51.67%
Berkala Kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas/ Operasional yang dipeliharan

3. Pemenuhan dan Pengadaan 60% 80 50,000,000,000 61 10,000,000,000 64 10,000,000,000 68 10,000,000,000 70 10,000,000,000 75 10,000,000,000 - 0.00%
peningkatan peralatan Peralatan
kesehatan Kesehatan

4. Pemeliharaan Rutin/ Jumlah Peralatan 75% 90 1,750,000,000 80 350,000,000 82 350,000,000 85 350,000,000 87 350,000,000 90 350,000,000 80 35,000,000 82 40,127,000 82 52,455,000 87 83,156,900 100% 10.00% 100% 11.46%
Berkala Peralatan yang dipelihara
Kesehatan

5. Pengadaan Tersedianya 3 4,660,000,000 1 400,000,000 2 1,420,000,000 2 1,420,000,000 2 1,420,000,000 1 376,462,350 100% 94.12%
Kendaraan Dinas/ Kendaraan Dinas/
Operasional Operasional

6. Pengadaan Tersedianya 1 Paket 8,000,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 2,500,000,000 1 Paket 2,500,000,000 1 Paket 2,500,000,000 1 Paket 401,863,800 1 Paket 2,101,144,000 60 3,492,057,293 100% 80.37%
Perlengkapan Gedung Perlengkapan
Kantor Gedung Kantor

7. Tata Laksana Aset Terlaksananya 100 269,000,000 100 85,000,000 100 88,000,000 100 96,000,000 100 80,310,000 100 69,258,600
Tata Laksana
Aset di Dinkes
dan 16
Puskesmas

8. Penatalaksanaan Terlaksananya 100 264,000,000 100 80,000,000 100 88,000,000 100 96,000,000 100 37,470,000 100 64,315,000
dan Sinkronisasi Pertemuan Rapat
Administrasi Koordinasi
Kepegawaian
Kesehatan

9. Pembangunan Fasilitas Gedung 1 Paket 3,600,000,000 1 Paket 1,500,000,000 1 Paket 700,000,000 1 Paket 700,000,000 1 Paket 700,000,000 1 Paket 1,471,190,000 1 Paket 627,550,000 100% 98.08%
Gedung Kantor Kantor yang
Dibangun

10. Rehabilitasi Terlaksananya 1 Paket 1,200,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 400,000,000 1 Paket 266,260,000
Sedang/ Berat Gedung Rehab Gedung
Kantor Kantor

11. Pengadaan Tersedianya 1 Paket 2,000,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 500,000,000 1 Paket 136,670,000 1 Paket 253,206,000 100% 27.33%
Perlengkapan Pasien Perlengkapan
Pasien

3 Disiplin Kinerja Program Peningkatan Indikator Kinerja


Pegawai Disiplin Aparatur Program (Out
Come)

Meningkatnya 100% 100% 2,100,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 700,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 - 100% 97,610,000 100% 659,618,900 - 100% 0.00% 100% 27.89%
disiplin aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Peningkatan 100 % 100 2,100,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 100 700,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 - 100 97,610,000 100 659,618,900 0% 0.00% 100% 27.89%
Dinas Kinerja Aparatur
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 Meningkatnya Program Peningkatan Indikator Kinerja
kapabilitas Kapasitas Sumber Program (Out
SDM Daya Aparatur Come)

Meningkatnya 65% 82% 10,558,944,200 70% - 72% 1,511,544,200 75% 2,236,850,000 78% 2,286,850,000 80% 2,336,850,000 70% - 72% 375,897,292 75% 107,350,000 100% 100% 24.87%
kompetensi ASN

Kegiatan:
1. Pengembangan SDM 100 1,823,800,000 100 400,000,000 100 330,950,000 100 380,950,000 100 430,950,000 100 310,587,292 100% 77.65%

2. Bimtek Asuhan 100 7,431,320,000 100 851,720,000 100 1,644,900,000 100 1,644,900,000 100 1,644,900,000 100 65,310,000 100% 7.67%
Keperawatan
3. Bimtek Service 100 623,994,000 100 123,994,000 100 125,000,000 100 125,000,000 100 125,000,000 0% 0.00%
Exelent Rumah Sakit

4. Bimtek Basic Trauma 100 679,830,200 100 135,830,200 100 136,000,000 100 136,000,000 100 136,000,000 100 107,350,000 0% 0.00%
Cardiac life Support
(BTCLS)

5 Peningkatan Program Peningkatan Indikator Kinerja


Kualitas Pengembangan sistim Program (Out
Perencanaan Perencanaan Come)
dan pelaporan dan
Penganggaran realisasi kinerja
Bidang Kesehatan
Kesehatan

Meningkatnya 85% 100% 705,270,900 90% 370,000,000 95% 512,985,500 100% 675,000,000 100% 624,784,050 100% 526,784,050 90% 294,743,000 95% 549,840,500 100% 393,777,000 100% 261,233,054 100% 79.66% 100% 107.18%
persentase
perangkat daerah
dengan nilai AKIP
“B”

Kegiatan :
1. Penyusunan Standar Jumlah Dokumen 17 Doc 17 433,000,000 17 70,000,000 17 75,000,000 17 75,000,000 17 73,000,000 17 75,000,000 17 68,838,000 17 71,198,500 17 43,050,000 17 40,333,054 100% 98.34% 100% 94.93%
Pelayanan Kesehatan RKA Kesehatan

2. Penyusunan Laporan Tersusunnya 100% 151,784,050 100% 137,985,500 100% 300,000,000 100% 151,784,050 100% 151,784,050 100% 91,940,000 100% 239,427,000 100% 126,060,000 100% 66.63%
Keuangan Akhir Tahun Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah Tepat
Waktu

3. Penerimaan Terlaksananya 100% 100% 1,500,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 400,000,000 100% 300,000,000 100% 225,905,000 100% 386,702,000 100% 111,300,000 100% 94,840,000 100% 75.30% 100% 128.90%
Puskemas Rapat Rekonsiliasi
Penerimaan
Puskesmas pada
Dinas Kesehatan

6 Meningkatnya Program Obat dan Indikator Kinerja


Pelayanan Perbekalan Kesehatan Program (Out
Kefarmasian Come)
dan
Penggunaan
Obat Rasional Persentase 50% 75% 68,356,000,000 60% 10,801,000,000 60% 13,496,000,000 60% 13,753,000,000 70% 14,528,000,000 70% 15,778,000,000 60% 3,709,422,372 60% 4,074,267,952 60% 1,302,495,619 60% 7,563,139,438 100% 34.34% 100% 30.19%
ketersediaan obat
dan vaksin di
Kabupaten
berdasarkan
indikator
ketersediaan
Kementerian
Kesehatan

Kegiatan :
1. Pengadaan obat dan - Tersedianya 50% 100% 20,946,397,000 50% 3,700,000,000 100% 3,800,000,000 100% 4,142,414,000 100% 4,433,665,000 100% 4,870,318,000 50% 3,668,452,372 100% 2,417,382,952 100% 1,109,655,619 100% 7,420,879,438 100% 99.15% 100% 63.62%
perbekalan kesehatan obat-obatan, zat
kimia,vaksin dan
alat/bahan
kesehatan
Kefarmasian
dan
Penggunaan
Obat Rasional

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2. Peningkatan mutu - Puskesmas yang 40% 70% 467,822,000 45% 50,000,000 50% 75,634,000 55% 97,781,000 60% 133,530,000 65% 110,877,000 45% 23,850,000 100% 47.70% 0% 0.00%
penggunaan obat dan melaksanakan
perbekalan kesehatan pelayanan
kefarmasian
sesuai dengan
standar
kefarmasian
berjumlah 16 pkm

3. Peningkatan - Peningkatan 0 Desa 134 Desa 675,000,000 25 Desa 45,000,000 25 Desa 130,000,000 25 Desa 150,000,000 25 Desa 170,000,000 24 Desa 180,000,000 25 Desa 17,120,000 25 Desa 115,090,000 13 142,260,000 100% 38.04% 100% 0.00%
Pemberdayaan pengetahuan kecamatan
masyarakat dibidang masyarakat
obat dan makanan tentang
( gema Cermat) penggunaan obat
rasional

4. Pengawasan dan Terlaksananya 134 Desa 630,000,000 25 Desa 130,000,000 25 Desa 150,000,000 25 Desa 170,000,000 24 Desa 180,000,000 100% 100% 0.00%
Pengendalian Pengawasan dan
Keamanan Makanan Pengendalian
dan Kesehatan Keamanan
Makanan Hasil Makanan dan
Produksi Rumah Kesehatan
Tangga Makanan Hasil
Produksi Rumah
Tangga

5. Monitoring dan - Semua 35% 75 324,781,000 40% 45% 64,366,000 50% 86,805,000 60 86,805,000 70 86,805,000 0% 0% 0.00%
Evaluasi dan pelaporan puskesmas
Program obat dan menerapkan
perbekalan kesehatan sistem

Meningkatnya 6. Pengawasan Sarana, Terlaksananya 100% 200,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000
Mutu Distribusi Sediaan Pembinaan
Pelayanan Farmasi (Obat, Bahan Sarana Distribusi
Medis dan Obat-obatan) Sediaan Farmasi
Penunjang
Medis
7. Pengadaan Obat dan Terlaksananya 132,993 210,000 38,518,000,000 405,500 7,006,000,000 455,000 7,506,000,000 180,000 7,706,000,000 185,000 7,800,000,000 200,000 8,500,000,000 0% 0.00% 0% 0.00%
Perbekalan Kesehatan Pelayanan Obat
(Rumah Sakit) Rumah Sakit

8. Peningkatan Mutu Tersedianya - 3 494,000,000 2 90,000,000.00 2 120,000,000.00 3 134,000,000.00 3 150,000,000.00 2 77,750,000 0% 0.00%
Pelayanan Farmasi standar
Rumah Sakit Formularium
terapi obat
(Formula Obat)

9. Pengadaan Bahan Terpenuhinya 15,000 6,100,000,000 14,000 1,700,000,000 14,000 1,300,000,000 14,100 1,500,000,000 14,500 1,600,000,000 14,000 1,656,885,000 100% 97.46%
Habis Pakai Bahan Habis
Laboratorium dan Pakai
Rontgen Laboratorium dan
Rontgen (Per
Pemeriksaan)

7 Fasilitas Program Upaya Indikator Kinerja


Pelayanan Kesehatan Program (Out
Kesehatan Masyarakat Come)
yang
Terjangkau
Peningkatan 0 100% 0 100% 80% 80% 90% 0 100% 80% 100%
Kualitas
Pelayanan RSUD
BLUD

Frekuensi 12 kali 478 kali 384 kali 12 kali 12 kali 18 kali 20 kali 3 Kali 11 Kali 10 Kali 15 Kali 0.8% 0.8%
Pelayanan Dokter
Spesialis ke
Puskesmas

Indeks Kepuasan 3.8 4.5 506,601,855,408 3.8 9,650,000,000 4 125,241,855,408 4 151,380,000,000 4 114,395,000,000 4.2 105,935,000,000 3.52 7,874,817,400 3.52 34,919,009,060 3.2 47,587,337,873 4 35,218,267,135 93% 81.60% 88% 27.88%
Pelanggan

Persentase 31% 65% 31% 37% 43% 55% 60% 31% 31% 31% 50% 100% 84%
Jangkauan dan
Kualitas
Pelayanan
Puskesmas,
Rumah sakit dan
Jaringannya

Kegiatan :
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Pembangunan Terbangunnya 80,000,000,000 1 60,000,000,000 1 20,000,000,000 1 1 100%
Rumah Sakit Pratama Rumah Sakit
Pratama

2. Peningkatan Terbangunnya 1 69,000,000,000 2 14,000,000,000 2 14,000,000,000 4 27,000,000,000 2 14,000,000,000


Puskesmas Non Rawat Puskesmas Rawat
Inap menjadi Rawat Inap
Inap
3. Relokasi Puskesmas Pelayanan 4,369,473,408 1 2,369,473,408 1 2,000,000,000 1 2,000,000,000 1 Unit 5,436,394,452 0%
(DAK) Puskesmas yang
Lebih Memadai

4. Relokasi Gudang Terbangunnya 3,000,000,000 1 3,000,000,000


Farmasi Gudang Farmasi
yang Sesuai
Standar

5. Pembangunan Peningkatan 3,000,000,000 1 3,000,000,000


Gedung Dinas Pelayanan
Kesehatan Kesehatan

6. Peningkatan Pustu Terbangunnya 3 4,500,000,000 2 4,500,000,000


menjadi Puskesmas Puskesmas Rawat
Non Rawat Inap Inap

7.Jaminan Persalinan Peningkatan 13 Kec. 12,000,000,000 13 Kec. 3,000,000,000 13 Kec. 3,000,000,000 13 Kec. 3,000,000,000 13 Kec. 3,000,000,000 13 Kec. 1,141,321,506 13 Kec. 1,369,136,215 16 PKM 877,524,284 100% 38.04%
(Jampersal) Jaminan
Pelayanan
Persalinan

8. Bantuan Operasional Pelayanan 16 PKM 50,000,000,000 16 PKM 4,000,000,000 16 PKM 8,000,000,000 16 PKM 12,000,000,000 16 PKM 14,000,000,000 16 PKM 12,000,000,000 16 PKM 3,709,299,200 16 PKM 6,867,752,060 16 PKM 11,274,793,973 16 PKM 12,846,523,888 100% 92.73% 100% 85.85%
Kesehatan ( BOK ) Puskesmas yang
lebih optimal

9. Pelayanan Kapitasi Pelayanan 30,000,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000


dan Non Kapitasi Peserta JKN
10. Pajak Rokok Peningkatan 100% 18,000,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,084,279,190 100% 90.76%
Pelayanan
Kesehatan

11. Peningkatan Peningkatan 100% 1,850,000,000 100% 650,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 639,168,200 100% 258,924,250 100% 98.33% 100% 86.31%
Pelayanan Masyarakat pelayanan
Akibat Dampak Asap Kesehatan akibat
Rokok (DBH CHT) dampak asap
rokok

12. Penyediaan/ Tersedianya 100% 900,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 250,745,950 100% 260,180,000
Pemeliharaan Sarana Sarana Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan
bagi Masyarakat yang Masyarakat yang
Terkena Penyakit Terkena Penyakit
Akibat Dampak Akibat Dampak
Konsumsi Rokok dan Konsumsi Rokok
Penyakit Lainnya (DBH dan Penyakit
CHT) Lainnya

13. Pembangunan/ Tersedianya Alat 3 62,000,000,000 4 38,000,000,000 1 12,000,000,000 1 12,000,000,000 4 4,835,952,500


Peningkatan Kesehatan Rumah
Puskesmas Sakit Pratama,
Puskesmas dan
Jaringgannya

Meningkatnya 14. Penggalangan Meningkatnya 4,400 580,000,000 800 150,000,000 1,000 130,000,000 1,200 135,000,000.00 1,400 165,000,000.00 800 140,065,000 1,000 129,050,000 100% 93.38%
Pelanggan Donor Darah Pelayanan Unit
Transfusi Darah

15. Pelayanan Meningkatnya 12 Bln 265,000,000 12 Bln 55,000,000.00 12 Bln 60,000,000 12 Bln 70,000,000.00 12 Bln 80,000,000.00
Kesehatan Ibu dan Bayi Jumlah Kesehatan
Ibu dan Bayi di
Rumah Sakit

16. Peningkatan Meningkatnya 12 Bln 354,682,000 12 Bln 84,682,000.00 12 Bln 90,000,000 12 Bln 90,000,000.00 12 Bln 90,000,000.00
Keselamatan Pasien Pelayanan
RS Kesehatan RS

17. Pengelolaan BLUD Peningkatan 0 16 24,100,000,000 0 0 16 100,000,000 16 8,000,000,000 16 8,000,000,000 16 8,000,000,000 16 PKM 9,503,139,211
Puskesmas Kapasitas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesmas
Pengelolaan s
Puskesmas

18. Peningkatan Terlaksananya 0 1 RSUD 116,182,700,000 0 0 1 RSUD 20,182,700,000 1 RSUD 30,000,000,000 1 RSUD 32,000,000,000 1 RSUD 34,000,000,000 1 RSUD 17,888,700,304 1 RSUD 22,542,191,782 100% 88.63%
Kualitas Pelayanan Pengelolaan
RSUD BLUD BLUD RS yang
efektif dan
akuntabel
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
19. Peningkatan Meningkatnya 100% 21,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 3,526,350,000 100% 3,729,225,000 100% 3,879,800,000 100% 5,472,900,000 100% 88.16% 100% 93.23%
Pelayanan dan mutu pelayanan
Penanggulangan Dan
Masalah Kesehatan Kesejahteraan
Pegawai Non PNS

20. Akreditasi Terlaksananya 0 16 PKM 5,500,000,000 4 PKM 1,000,000,000 5 PKM 1,000,000,000 7 PKM 1,500,000,000 4 PKM 1,000,000,000 5 PKM 1,000,000,000 5 PKM 808,741,750 7 PKM 1,305,667,453 8 PKM 821,605,300 100% 0.00% 100% 80.87%
Puskesmas penilaian
akreditasi
puskesmas

21.Pengendalian 100% 100,746,800


Penyakit Menular dan
Tidak Menular (DAK)

8 Program Promosi Indikator Kinerja


Kesehatan dan Program (Out
Pemberdayaan Come)
Masyarakat

- Jumlah 0 14 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 100%
Kebijakan Publik Dokumen
yang Berwawasan
Kesehatan

3,364,250,000 175,750,000 4,300,000,000 910,500,000 794,000,000 1,117,000,000 100,565,000 - 682,943,500 482,940,600 57.22% 0.00%
- Persentase 80% 18.6% 80% 3.7% 7.5% 11.2% 15% 7.0% 7.0% 12.0% 11.2% 8.75% 189.19%
Jumlah Desa/
Kelurahan Siaga
Aktif

Kegiatan :
- Desa/ 1. Penyuluhan - Presentase 40% 55% 223,000,000 40% 50,000,000 45% 23,000,000 45% 50,000,000 50% 50,000,000 50% 50,000,000 40% 41,505,000 45% 24,235,000 45% nm 100% 83.01% 0% 0.00%
Masyarakat Masyarakat Pola Hidup Rumah Tangga yg
Sehat berPHBS

- Dunia Usaha 2. Pengembangan - Melaksanakan 50% 100% 469,700,000 50% 60% 70% 250,000,000 80% 200,000,000 90% 19,700,000 70% 235,575,000 70% 299,245,000
media promosi dan Kampanye
Informasi Sadar Hidup kesehatan melalui
Sehat media promkes,
elektronik, out
door, indoor,
penyuluhan

- Puskesmas/ 3. Lomba PHBS - Jumlah Desa 20 Desa 25 Desa 625,000,000 5 Desa 5 Desa 10 Desa 75,000,000 15 Desa 50,000,000 20 Desa 500,000,000 10 Desa 65,275,000 100% 100% #DIV/0!
Kecamatan yang ber PHBS

4. Pelayanan Usaha - Sekolah yang 10 Sekolah 50 Sekolah 128,750,000 10 Sekolah 20 Sekolah 35,250,000 30 Sekolah 35,250,000 40 35,250,000 50 Sekolah 23,000,000 30 Sekolah 27,838,500 100% 100% 0.00%
Kesehatan Sekolah mempromosikan Sekolah
(UKS) Kesehatan di
sekolah

5. Sosialisasi dan - Jumlah Desa 10 Desa 50 Desa 226,200,000 10 Desa 44,050,000 20 Desa 39,050,000 30 Desa 65,000,000 40 Desa 39,050,000 50 Desa 39,050,000 10 Desa 27,925,000 30 Desa 53,325,000 100% 63.39% 100% 0.00%
Koordinasi Lintas yang menjadi
Sektor dalam Rangka Desa Siaga Aktif
Pengembangan Desa
Siaga Siaga/ Posyandu

6. Penguatan - Pesantren yg 6 Desa 6 Desa 40,000,000 6 Desa 40,000,000 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 6 Desa 31,135,000 100% 77.84%
Poskestren (UKBM) memiliki
Poskestren

7. Pengembangan - Peningkatan 5 Posyandu 25 Posyandu - 5 10 15 20 25 Posyandu


Posyandu (UKBM) strata Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu

8. Peningkatan - Tersedianya 90 Orang 55% 112,200,000 90 Orang 41,700,000 180 Orang 40% 35,250,000 45% 50% 35,250,000
Pengetahuan Kader tenaga kader
PHBS Kesling, Gizi,
PTM, Promkes
yang Dilatih

9. Peningkatan - Tersedianya 0 210 Orang 19,700,000 30 Orang 60 Orang 19,700,000 90 Orang 120 Orang 150 Orang
Pengetahuan Kader Kader Poskesdes,
UKBM Posyandu,
Poskestren yang
Dilatih
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
10. Membentuk jejaring - Kerjasama 0 5 19,700,000 0 1 2 3 19,700,000 4
advokasi (forum dengan TOGA
Kerjasama) dengan (Tokoh Agama),
melibatkan kelompok TOMA (Tokoh
kelompok dalam Masy.), Organisasi
masyarakat Kemasyarakatan
dan Lintas Sektor
Terkait untuk
membuat
Kebijakan
Berwawasan
Kesehatan

11. P2WKSS/ - Terlaksananya 12 Desa 1,000,000,000 2 Desa 2 Desa 250,000,000 2 Desa 250,000,000 2 Desa 250,000,000 2 Desa 250,000,000 2 Desa 218,002,000 2 Desa 183,695,600
Kampanye Gerakan Kampanye
Hidup Bersih dan Sehat Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat

12. Pelaksanaan Terlaksananya 16 PKM 500,000,000 16 PKM 150,000,000 16 PKM 150,000,000 16 PKM 200,000,000 16 PKM 58,693,000
Program Indonesia Kegiatan Program
Sehat Indonesia Sehat,
Terlaksananya
Pendataan
Program,
Indonesia Sehat
seluruh keluarga
dalam wilayah
kerja puskesmas.

9 Program Perbaikan Indikator Kinerja


Gizi Masyarakat Program (Out
Come)

Meningkatnya Prevalensi 19.70% 16.5% 19% 18.5% 18% 17.50% 17% 7.80% 16.70% 16.70% 16.70% 41.05% 90.27%
Pelayanan Gizi Kekurangan Gizi
Masyarakat pada Anak Balita
1,746,395,000 204,000,000 198,000,000 346,395,000 653,000,000 345,000,000 91,710,000 - 310,187,000 147,300,000 44.96% 0.00%
Prevalensi 37.90% 29% 37% 36% 35% 33% 31% 21.1% 29.2% 29.2% 29.2% 57.03% 81.11%
Stunting pada
Baduta

Kegiatan :
1. Penanggulangan 1000 Ibu Hamil 0 95 243,000,000 25 43,000,000 50 50,000,000 65 50,000,000 80 50,000,000 95 50,000,000 25 38,250,000 60 41,325,000 60 50,700,000 100% 88.95% 0% 0.00%
KEK dan Anemia Gizi Kurang Energi
Ibu Hamil & Ibu Nifas Kronik (KEK)
Mendapatkan
PMT

2. Monitoring, Evaluasi 16 Puskesmas 93.3 98 139,000,000 93.3 42,000,000 95 40,000,000 96 19,000,000 97 19,000,000 98 19,000,000 95 14,622,500 0% 0.00% 0% 0.00%
dan Pelaporan terintegrasi lintas
Keluarga Sadar Gizi program dalam
rangka intervensi
pemberian TTD
terhadap Ibu
Hamil

3. Program Gizi Bayi & 16 orang Petugas 79.5 50 96,000,000 38 64,000,000 39 32,000,000 44 47 50 0% 0.00% 0% 0.00%
Balita (Penguatan Gizi Puskesmas
PMBA, ASI Ekslusif dan Terlatih
MP-ASI )

4. Peningkatan 32 Orang Petugas 0 50 136,000,000 38 41 34,000,000 47 34,000,000 47 34,000,000 50 34,000,000 45.2 26,045,000
Penggunaan ASI di Gizi KIA
Masyarakat (Orientasi Puskesmas
Implementasi IMD bagi Terlatih
Petugas Gizi dan KIA
Puskesmas)

650 Balita Kurus 86.3 90 550,000,000 86 87 88 89 90


5. Pemberian Makanan Mendapat
Tambahan dan Vitamin Tambahan

550,000,000
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
6. Sosialisasi Pedoman 20% Sekolah 0 30 - 10 15 20 25 30
Gizi Seimbang bagi (SMP sederajat
Remaja dan SMA
sederajat) serta
LS/LP
Tersosialisasi
tentang
Pemberian TTD
terhadap Remaja
Putri dan
Pedoman Gizi
Seimbang di
Sekolah
550,000,000

7. Penanggulangan Penanggulangan 214,000,000 100 55,000,000 100 42,000,000 100 75,000,000 100 100 42,000,000 100 53,460,000 100 72,150,000 100 96,600,000 100% 97.20% 0% 0.00%
KEP, Anemia Gizi Besi, & Tatalaksana
GAKY, Kurang Vitamin Kasus Kurang Gizi
A dan Kekurangan Zat di 16 puskesmas
Gizi mikro lainnya

8. Pembentukan Pusat Terbentuknya 368,395,000 100 168,395,000 100 100 200,000,000 100 156,044,500
Gizi Kecamatan Pusat Gizi
Kecamatan

9. Program Gizi Lansia Sosialisasi - 100 100 100


Program Gizi
Lansia di 16
Puskesmas

10 Program Indikator Kinerja


Pengembangan Program (Out
Lingkungan Sehat Come)

Persentase rumah 30% 85% 4,335,700,000 35% 110,000,000 40% 150,000,000 60% 1,021,900,000 70% 1,096,900,000 80% 1,956,900,000 39.5% 87,120,000 54.3% - 62.5% 385,628,500 62.5% 181,540,000 113% 79.20% 136% 0.00%
tangga dengan
jamban sehat
(bersanitasi baik)

Kegiatan :
Meningkatnya 1. Pengkajian dan - Persentase 25% 60% 330,000,000 35% 40% 55,000,000 45% 75,000,000 50% 90,000,000 55% 110,000,000
Sarana pengembangan Fasilitas
Kesehatan Lingkungan Sehat Kesehatan yang
Lingkungan, Memiliki Dokumen
Kesehatan Pengkajian
Kerja dan Lingkungan Sehat
Kebugaran
Masyarakat

2. Sosialisasi Kebijakan - Jumlah yang 13 Desa 3 Desa 1,105,000,000 13 Desa 6 Desa 25,000,000 7 Desa 90,000,000 8 Desa 90,000,000 6 Desa 900,000,000 7 Desa 82,200,000 7 Desa 10,250,000 100% 100% 0.00%
lingkungan Sehat Mendapat
Sosialisasi
Kebijakan
Lingkungan Sehat

3. Penyelenggaraan - Deteksi Dini 71 Desa 95 470,000,000 75 60,000,000 79 50,000,000 83 100,000,000 87 120,000,000 91 140,000,000 75 50,200,000 83 94,700,000 83 8,640,000 100% 83.67% 0% 0.00%
Penyehatan Resiko
Lingkungan Pencemaran
Sumber Air Bersih
( SAB )

4. Peningkatan - Tersedianya 60% 75% 230,000,000 65% 68% 20,000,000 70% 40,000,000 70% 80,000,000 73% 90,000,000
Kapasitas Laboratorium Peralatan
Makanan/ Minuman Pemeriksaan
Makanan/
Minuman

5. Pengembangan - Persentase 10 % 75 % 1,178,700,000 10 % 12,5 % 31,2 % 392,900,000 43,7 % 392,900,000 62,5 % 392,900,000 30 % 63,078,500 30 % 65,800,000
Kesehatan Olah Raga Puskesmas Yang
Untuk Kebugaran Anak Melaksanakan
SD/ Jamaah Haji Kesehatan Olah
Raga Bagi Anak
SD/Jamaah Haji

6. Pembinaan Pos - Jumlah Pos 4 18 732,000,000 4 6 10 244,000,000 13 244,000,000 15 244,000,000 10 74,250,000 10 49,350,000
UKK/Tempat Kerja UKK/Tempat
Kerja
Melaksanakan
GP2SP di Wilayah
Puskesmas
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
7. Pemicuan CLTS Menurunkan 18 290,000,000 35% 50,000,000 35% 80,000,000 40% 80,000,000 45% 80,000,000 35% 36,920,000 35% 71,400,000 35% 47,500,000 100% 73.84%
(Cummunity Led Total Angka Masyarakat
Sanitation) Buang Air Besar
Sembarangan

11 Program Pencegahan Indikator Kinerja


dan Penanggulangan Program (Out
Penyakit Menular dan Come)
Tidak Menular

Persentase 88.28% 94% 91.5% 92% 92.5% 93% 93.5% 98% 86.30% 101.50% 101.50% 107% 100%
Pelayanan
Imunisasi Dasar
Lengkap

Persentase Desa 78.00% 95% 80% 85% 90% 95% 95% 90% 85.8% 94.8% 94.8% 113% 101%
UCI
Angka 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 92% 95% 94.20% 94.20% 108% 112%
keberhasilan
pengobatan TB
Paru BTA positif
(Succsess Rate/
SR)

Persentase angka 35% 60% 50% 52% 54% 56% 58% 38.46% 44.44% 45.65% 45.65% 77% 85%
kasus HIV yang 9,923,872,806 1,287,811,866 1,100,000,000 2,157,330,500 2,516,587,200 2,862,143,240 441,882,290 46,600,000 1,028,291,000 545,658,800 34.31% 4.24%
diobati

Prevalensi 7.4 23.4 24 23.8 23.7 23.6 23.5 41.2 46.46 31.2 31.2 172% 195%
Tekanan Darah
Tinggi (Persen)

Incidence Rate 44,7 per 100.000 < 49 per < 49 per < 49 per < 49 per < 49 per < 49 per 63,6 per 35,6 per 82,2 per 82,2 per
(IR) DBD per penduduk 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
100.000 penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk

Annual Parasite 0.3 < 1 per 1.000 < 1 per < 1 per < 1 per < 1 per < 1 per 1.000 0,04 per 0,01 per 0,01 per 0,01 per
Incidence (API) penduduk 1.000 1.000 1.000 1.000 penduduk 1.000 1.000 1.000 1.000
Malaria per 1000 penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk penduduk
penduduk

Kegiatan :
Meningkatnya 1. Peningkatan - Tercapainya UCI 100 % 100 % 1,200,001,000 100 % 155,336,000 100 % 240,306,000 100 % 245,436,000 100 % 260,730,000 100 % 298,193,000 90% 106,400,000 94.8% 228,954,500 94.8% 70,405,000 90% 68.50% 0% 0.00%
pelayanan Imunisasi seluruh desa
imunisasi
Menurunya 2. Pelayanan - Penemuan 100 % 100 % 98,203,000 100 % 16,976,000 100 % 16,970,000 100 % 17,519,000 100 % 18,080,000 100 % 28,658,000 100 % 1,695,000 100 % 4,227,000 100 % 1,400,000 100% 9.98% 0% 0.00%
angka Kesehatan Akibat penderita AFP <
kesakitan dan Lumpuh Layuh Anak < 14 hari
kematian 14 th
akibat penyakit
menular 3. Peningkatan - Deteksi dini 100 % 100 % 488,416,000 100 % 42,716,000 100 % 42,716,000 100 % 100,000,000 100 % 145,494,000 100 % 157,490,000 100 % 19,000,000 100 % 97,520,000 100 % 11,650,000 100% 44.48% 0% 0.00%
langsung dan surveilens epid dan penyakit potensil
Tidak Menular Penanggung Wabah wabah

4. Pemusnahan / - Pengamanan 100 % 100 % 1,010,906,000 100 % 109,953,000 100 % 150,953,000 100 % 250,000,000 100 % 250,000,000 100 % 250,000,000 38.46% 107,817,290 44.44% 45.65% 247,214,500 45.65% 133,705,000 38% 98.06% 44% 0.00%
karantina Penyakit kesehatan
Menular tertentu kelompok resiko
HIV/AIDS

5. Penyemprotan - Antisipasi KLB 100 % 100 % 1,744,757,000 100 % 241,104,000 100 % 303,055,000 100 % 328,819,000 100 % 406,781,000 100 % 464,998,000 100 % 188,670,000 100 % 46,600,000 100 % 247,200,000 100 % 182,915,000 100% 78.25% 100% 15.38%
pemberantasan sarang DBD
Nyamuk
- Pengubatan -
radikal penderita
malaria

Meningkatnya 6. Pencegahan - Penderita kusta 100 % 100 % 573,093,000 100 % 43,915,000 100 % 57,000,000 100 % 118,824,000 100 % 160,706,000 100 % 192,648,000 100 % 54,510,000 100 % 55,541,800 0% 0.00% 0% 0.00%
surveilens Penularan RFT
epidemiologi Peny.Endemik
dan - Penemuan 100 % 100 % 571,178,000 70% 42,000,000 70% 57,000,000 70% 118,824,000 100 % 160,706,000 100 % 192,648,000 47.50% 47.50% 0% 0.00% 0% 0.00%
Penanggulang penderita TB paru
an Wabah BTA positif

- Pembentukan 10 Desa 24 600,000,000 25 100,000,000 25 125,000,000 25 125,000,000 25 125,000,000 25 125,000,000 0% 0.00% 0% 0.00%
dan penguatan
kader
Pemberantasan
Penyakit Menular

7. Peningkatan KIE - Penanggulangan 100 % 100 % 285,000,000 100 % 57,000,000 100 % 57,000,000 100 % 57,000,000 100 % 57,000,000 100 % 57,000,000 0% 0.00% 0% 0.00%
Pencegahan wabah/krisis
Penularan penyakit dalam waktu
Meningkatnya
surveilens
epidemiologi
dan
Penanggulang
an Wabah

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
8. Penatapan Kegiatan - Terlaksananya 100 % 255,000,000 100 % 100% 85,000,000 100 % 85,000,000 100 % 85,000,000 100 % 80,145,000 100 % 47,332,000
PTM ( CERDIK) Kegiatan CERDIK
dan
Terlaksananya
Kegiatan PTM di
Puskesmas

- Pelaksanaan 54% - 50% 52% 52% 53%


Kebijakan KTR

- Terlaksananya 100% - 78% 88% 90% 95% 88% 88%


Kegiatan
Posbindu di
Puskesmas

- Terlaksananya 70% - 30% 40% 50% 60%


Deteksi Dini
Kanker Serviks
dengan IVA Test
di Puskesmas

9.Penjaringan - Terkoordinir nya 100 % 232,000,000 100 % 50,000,000 100 % 50,000,000 100 % 60,000,000 100 % 72,000,000 100 % 100 %
Penderita Gangguan Gangguan Jiwa di
Jiwa Wilayah Kab.
Tanjab Barat

10.Penatalaksanaan - Terlatihnya 100 % 364,000,000 100 % 100,000,000 100 % 120,000,000 100 % 144,000,000 100 % 48,210,000 100 % 25,850,000
Kesehatan Jiwa Bagi Petugas
Petugas Puskesmas Puskesmas di
Program
Kesehatan Jiwa

11. Pelayanan Bagi - Cakupan 100 % 1,319,318,806 100 % 478,811,866 100 % 230,908,500 100 % 277,090,200 100 % 332,508,240 100 % 18,300,000 100% 3.82%
Balita dan Anak Pemberian
Sekolah Antigen Pada
Anak Sekolah

12. Pelayanan - Terlaksananya 100 % 728,000,000 100 % 200,000,000 100 % 240,000,000 100 % 288,000,000
Kesehatan Matra Penangulangan
Faktor resiko dan
Pelayanan
Kesehatan Pada
Matra

13. Pengawasan dan - 100 % 364,000,000 100 % 100,000,000 100 % 120,000,000 100 % 144,000,000
Pemantauan Kualitas Terdistribusikanny
Vaksin a Vaksin dalam
Kualitas Baik

14. Pencegahan dan Penanganan dan 100 % 90,000,000 100 % 30,000,000 100 % 30,000,000 100 % 30,000,000 100 % 20,310,000 100 % 16,860,000
Penanggulanan ISPA Tatalaksana
Kasus ISPA

12 Program Standarisasi Indikator Kinerja


Pelayanan Kesehatan Program (Out
Come)

Persentase 0 100% 30.76% 69.23% 100% 100% 100% 30.76% 53.80% 100% 100% 100% 100%
Kecamatan yang
mempunyai
Puskesmas
Terakreditasi

RSUD Kabupaten 0 1 RS 1 RS 1 RS 1 RS 1 RS 1 RS - 1 RS 1 RS 1 RS 100% 100%


yang Terakreditasi

Jumlah 5 Puskesmas 16 6 8 10 12 14 - 2 7 7 0% 25.0%


Puskesmas yang Puskesmas Puskesma Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
minimal memliki 9 s s
jenis tenaga 40,501,186,760 2,915,708,000 5,628,630,000 9,541,612,200 10,937,683,530 11,477,553,030 1,696,332,100 1,368,733,500 2,865,028,731 1,806,768,362 58.18% 24.32%
kesehatan

Tersedianya 2 10 2 10 10 10 10 - - 0 0
sistem informasi
manajemen
rumah sakit (SIM
RS base)

Peningkatan 5 10 6 7 8 9 10 2 2 0 0 33% 29%


Layanan Dokter
Spesialis (orang)

Kegiatan :
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan 1. Peningkatan Rasio Dokter 17,04 25:100000 783,000,000 17,04 98,000,000 15:100000 105,000,000 16:100000 140,000,000 170,000,000 20:100000 270,000,000
Sumber Daya Sumberdaya Aparatur Umum 18:100000
Manusia
Kesehatan
sesuai Standar Rasio Dokter 6:100000 - 3:100000 3:100000 4:100000 5:100000
Spesialis

Rasio Dokter Gigi 4,41 9:100000 - 4,41 5:100000 6:100000 7:100000 8:100000

Rasio Bidan 74,85 95:100000 - 74,85 80:100000 85:100000 90:100000


85:100000

Rasio Perawat 67,54 105:100000 - 67,54 80:100000 85:100000 95:100000


90:100000

Rasio Kesmas 12,94 12:100000 - 12,94 2:100000 2:100000 2:100000 3:100000


Rasio Apoteker 11,04 12:100000 - 11,04 2:100000 3:100000 2:100000 2:100000
Rasio Gizi 5,05 9:100000 - 5,05 3:100000 3:100000 2:100000 2:100000
Rasio Kesling 9:100000 - 2:100000 2:100000 2:100000 1:100000
Rasio Analis 9:100000 - 2:100000 2:100000 2:100000 2:100000
Rasio Perawat gigi 7:100000 - 1:100000 1:100000 1:100000 2:100000

Rasio 6:100000 - 1:100000 1:100000 1:100000 1:100000


Kefarmasian

2. Pendidikan dan - Peningkatan 40 Org 60 2,025,000,000 20 25 350,000,000 30 425,000,000 40 500,000,000 50 750,000,000 30 354,091,331 30 89,677,000 0% 0.00%
pelatihan Formal pengetahuan
tenaga kesehatan

Peningkatan 3. Sosialisasi dan Uji - Seluruh tenaga 70% 80 674,000,000 75 84,000,000 75 95,000,000 78 125,000,000 78 155,000,000 80 215,000,000 0% 0.00% 0% 0.00%
kompetensi Kompetensi tenaga kesehatan
Tenaga kesehatan mempunyai STR
Kesehatan
6. Penyusunan dan - Tersedianya 85% 80 845,000,000 75 130,000,000 75 130,000,000 78 145,000,000 78 160,000,000 80 280,000,000 75 86,357,500 75 96,000,000 75 41,790,000 100% 66.43% 0% 0.00%
Pemutakhiran data data SDM
SDM Kesehatan Kesehatan

7. Peningkatan - Pemenuhan 100% 86 4,100,000,000 75 400,000,000 80 800,000,000 82 900,000,000 85 900,000,000 88 1,100,000,000 0% 0.00% 0% 0.00%
Pelaanan Kesehatan Tenaga Dokter RS
Program PIDI dan PKM

8. Penilaian tenaga - Terpilihnya 16 PKM 16 940,000,000 16 95,000,000 16 150,000,000 16 185,000,000 16 225,000,000 16 285,000,000 16 57,160,000 16 75,635,000 16 109,425,000 100% 60.17% 0% 0.00%
kesehatan teladan dan tenaga kesehatan
puskesmas teladan dan
berprestasi puskesmas
berprestasi

9. Kompetensi Tim Meningkatnya 70 % 80 595,000,000 72 55,000,000 75 55,000,000 75 200,000,000 76 150,000,000 78 135,000,000 75 152,500,000 75 66,880,000 0% 0.00% 0% 0.00%
Penilai Tenaga dalam pengetahuan
Jabatan Fungsional Tenaga fungsional
kesehatan dalam
mengisi DUPAK

Jumlah Tenaga 10. Penilaian kinerja - Pemanfaatan 15% 100% 445,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 125,000,000 100% 124,600,000 100% 149,745,900 0% 0.00% 0% 0.00%
Kesehatan puskesmas puskesmas oleh
yang terampil masyarakat
dalam Mengisi
DUPAK

Meningkatkan 11. Pembinaan & - Peningkatan 100% 100% 300,000,000 85% 15,000,000 85% 20,000,000 85% 60,000,000 90% 60,000,000 95% 145,000,000 85% 57,500,000 0% 0.00% 0% 0.00%
pelayanan kes. bimbingan teknis pelayanan
dasar kepada pelayanan kesehatan kesehatan dasar
masyarakat dasar di Puskesmas

- Terpenuhinya 100% 100% 440,000,000 100% 50,000,000 100% 65,000,000 100% 90,000,000 100% 120,000,000 100% 115,000,000
pelaksanaan
Pelayanan
Pertolongan
Pertama Pada
Kecelakaan

- Peningkatan 70% 95% 195,000,000 75% 80% 85% 70,000,000 90% 50,000,000 92% 75,000,000
Pelayanan
Kesehatan Indra
di Puskesmas

12. Peningkatan - puskesmas 100% 100% 475,200,000 75% 55,000,000 75% 85,200,000 80% 90,000,000 85% 65,000,000 90% 180,000,000 80% 35,560,000 0% 0.00% 0% 0.00%
Kesehatan Masyarakat melaksanakan
Tradisional pembinaan
pengobatan
tradisional sesuai
dengan standar.
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13. Peningkatan - puskesmas 100% 100% 1,848,000,000 80% 82% 323,000,000 87% 330,000,000 90% 395,000,000 95% 800,000,000
pelaksanaan PONED di rawat inap
puskesmas mampu
menyelenggaraka
n PONED sesuai
dengan standar
mutu

14. Evaluasi Program Evaluasi Kinerja 100% 100% 447,968,560 100% 57,608,000 100% 45,630,000 100% 107,728,300 100% 118,501,130 100% 118,501,130 100% 57,447,600 100% 88,750,000 100% 72,422,450 100% 99.72% 0% 0.00%
dan Anggaran Program dan
Kesehatan Anggaran untuk
Peningkatan
Kinerja Kesehatan

15. Pelayanan - Terpeliharanya 10 Desa 100% 600,408,000 100% 88,000,000 100% 96,800,000 100% 106,480,000 100% 126,480,000 100% 182,648,000 100% 49,365,000 100% 39,197,660 0% 0.00% 0% 0.00%
kesehatan masyarakat kesehatan
di Wilayah Terpencil masyarakat
(DTPK/ Daerah
Terpencil Perbatasan
dan Kepulauan)

16. Penatalaksanaan - Tersedianya 0 4 PKM 600,000,000 4 PKM 200,000,000 4 PKM 200,000,000 4 PKM 200,000,000 4 PKM 151,150,000 4 PKM 131,800,000
dan Pemerataan Alat Data Alat
Kesehatan Sesuai Kesehatan sesuai
Standar Standar
Kesehatan

17. Penyusunan - Terakreditasinya 16 PKM 4,030,000,000 4 PKM 500,000,000 5 PKM 750,000,000 4 PKM 1,280,000,000 4 PKM 1,500,000,000 4 PKM 499,367,000 100% 99.87%
Standarisasi Pelayanan seluruh
Kesehatan Puskesmas
sekabupaten
Tanjung Jabung
Barat sesuai
dengan standar

- Terlakasananya FKTP 85% 240,000,000 2 PKM 70% 35,000,000 70% 35,000,000 75% 70,000,000 80% 100,000,000
Pembinaan FKTP
di setiap
Kecamatan

- Bimbingan 16 PKM 16 PKM 470,000,000 3 PKM 3 PKM 45,000,000 5 PKM 75,000,000 5 PKM 75,000,000 3 PKM 275,000,000
Paska
Terakreditasi

- Tersedianya 16 PKM 300,000,000 4 PKM 5 PKM 100,000,000 5 PKM 100,000,000 2 PKM 100,000,000
media informasi
dan SOP di
setiap Puskesmas
terkait Akreditasi

Tenaga 18. Pertemuan Analisa - Terpenuhinya 0 Dinkes, RS 168,510,200 Dinkes, RS 51,403,900 Dinkes, 56,702,400 Dinkes, RS 60,403,900 Dinkes, RS 25,250,000 Dinkes, RS 26,015,000
Kesehatan dan Jabatan dan Analisa tenaga kesehatan dan 16 PKM dan 16 PKM RS dan 16 dan 16 PKM dan 16 dan 16
Non Kesehatan Beban Kerja SDM dan non PKM PKM PKM
(JFU) yang ada Kesehatan kesehatan (JFU)
di Dinas sesuai dengan
Kesehatan, Analisis Jabatan
Rumah Sakit dan Analisis
dan Beban Kerja di
Puskesmas Dinkes, RS dan
Puskesmas

19. Pengelolaan Sistem Sistem informasi 10 2,000,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 0 112,800,000 0% 0.00%
Informasi Manajemen manajemen
Rumah Sakit ( SIM RS rumah sakit (SIM
Base ) RS base) yang
akurat

Meningkatnya 20. Pengelolaan Terpantau 4 4 1,592,100,000 4 182,100,000 4 345,000,000 4 345,000,000.00 4 360,000,000 4 360,000,000 4 189,523,700 4 96,500,000 0% 0.00% 100% 54.93%
mutu Perencanaan dan indikator mutu
pelayanan Kegiatan RS Pelayanan
medis dan Kesehatan
penunjang
medis 21. Evaluasi Program Terpantau 12 Bln 12 Bln 460,000,000 12 Bln 80,000,000 12 Bln 80,000,000 12 Bln 100,000,000.00 12 Bln 100,000,000 12 Bln 100,000,000 12 Bln 88,750,000 100% 0.00% 100% 0.00%
dan Kegiatan Rumah indikator mutu
Sakit Pelayanan
Kesehatan

22. Pelaksanaan Pelayanan Rumah 15 2,717,000,000 4 417,000,000.00 4 550,000,000.00 4 850,000,000.00 15 900,000,000.00 4 183,209,800.00 4 225,937,400 100% 43.94%
Akreditasi Rumah Sakit Sakit sesuai
dengan strandar
Meningkatnya
mutu
pelayanan
medis dan Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke
penunjang
medis
Indikator Target Capaian Pada Akhir
No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
23. Peningkatan Terpenuhinya 5 10 7,200,000,000 6 0 7 0 8 2,000,000,000 9 2,400,000,000 10 2,800,000,000 2 2 0 29%
Layanan Dokter layanan dokter
Spesialis spesialis rumah
sakit (orang)

24. Penyediaan Jasa Tersedianya 30 Orang 30 Orang 4,980,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 996,000,000 30 Orang 984,000,000 100% 100.00% 100% 100.00%
Tenaga Medis Honorarium PTT
Daerah

25. Pembinaan, Terlaksananya 100% 180,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 60,000,000 100% 45,390,000 100% 9,012,850
Monitoring dan Evaluasi Pembinaan dan
Rumah Sakit Monev terhadap
Pelaksanaan
Pelayanan di
Rumah Sakit

26. Workshop PPI Peningkatan 100% 150,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 16,350,000
Petugas RS Pemahaman
Petugas dalam
Pelayanan untuk
Mencegah Infeksi
Nasokomial di
Rumah Sakit

27. Peningkatan Mutu Terlaksananya 100% 700,000,000 100% 100,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 72,900,000 100% 86,802,502
Pelayanan Rujukan RS Penanganan
Kegawatdaruratan
Medis

13 Masyarakat Program Pelayanan Indikator Kinerja


miskin dan Kesehatan Penduduk Program (Out
tidak mampu Miskin Come)

Persentase 30% 30% 74,516,983,000 30% 14,802,624,000 30% 15,326,080,000 30% 14,655,187,000 30% 14,792,912,000 30% 14,940,180,000 25.10% 12,818,823,951 29.14% 12,519,814,946 33.3% 12,790,944,210 33.3% 4,102,865,274 84% 86.60% 97% 81.69%
Masyarakat Miskin
Mendapat
Pelayanan di
Fasilitas
Kesehatan

Kegiatan :
1. Pelayanan pasien - Terpenuhinya 6,307 7,191 31,374,318,000 6,307 5,802,624,000 6,750 6,225,750,000 6,878 6,327,852,000 7,009 6,447,912,000 7,142 6,570,180,000 6,307 4,291,206,712 6,750 4,483,905,011 6,878 5,436,273,030 6,878 4,059,732,234 100% 73.95% 100% 72.02%
Jamkesda Kabupaten pelayanan
Tanjab Barat kes.masy. Miskin
dan Tidak Mampu

2. Pertemuan Lintas - Terlaksananya 1 Dokumen 100% 510,330,000 0 - 100% 100,330,000 100% 125,000,000 100% 135,000,000 100% 150,000,000 100% 91,710,000 100% 43,133,040 100% 100%
Sektor Jaminan Pertemuan Lintas
Kesehatan Daerah Sektor Terkait
(Jamkesda)

3. Monitoring Evaluasi - Terlaksananya 1 Dokumen 100% 152,335,000 0 - 0 - 100% 42,335,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000 100% 100%
Jaminan Kesehatan Kegiatan Mone di
Daerah (Jamkesda) Setiap Puskesmas

4. Edukasi Jaminan - Terlaksananya 16 Dokumen 100% 480,000,000 0 - 0 - 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 160,000,000 100% 100%
Kesehatan Nasional Kegiatan Edukasi
(JKN) ke Petugas dan Terhadap Petugas
Masyarakat Kesehatan dan
Masyarakat

5. Pelayanan Kapitasi Terlaksananya 16 PKM 16 PKM 42,000,000,000 16 PKM 9,000,000,000 16 PKM 9,000,000,000 16 PKM 8,000,000,000 16 PKM 8,000,000,000 16 PKM 8,000,000,000 16 PKM 8,527,617,239 16 PKM 8,035,909,935 16 PKM 7,262,961,180 100% 94.75% 100% 89.29%
dan Non Kapitasi Pelayanan
Peserta Jaminan
Kesehatan
Nasional

14 Meningkatnya Program Pengadaan, Indikator Kinerja


mutu peningkatan sarana Program (Out
pelayanan dan Prasarana Rumah Come)
medis dan Sakit
penunjang
medis

Terpenuhinya 46% 70% 105,620,000,000 46% - 51% 14,100,000,000 58% 42,420,000,000 60% 24,500,000,000 65% 24,600,000,000 - 50% 5,490,518,893 47.52% 9,793,846,398 47.52% - 98% 38.94%
Standar
Pelayanan Rumah
Sakit Type C

Kegiatan :
14 Meningkatnya
mutu
pelayanan
medis dan Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke
penunjang
medis
Indikator Target Capaian Pada Akhir
No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. Pengadaan bahan2 Tersedia Bahan 64 1,070,000,000 10 100,000,000 10 220,000,000 14 250,000,000 15 500,000,000 10 91,826,500 10 204,035,000 100% 91.83%
logistik RS Logistik RS

2. Pembangunan Terpenuhinya 200 29,600,000,000 101 3,600,000,000 200 14,000,000,000 200 6,000,000,000 200 6,000,000,000 100% 0.00%
Gedung Rawat Inap Jumlah TT

3. Pengadaan Alat-alat Terpenuhinya 80% 63,200,000,000 51% 5,000,000,000 58% 26,000,000,000 65% 16,000,000,000 70% 16,200,000,000 51% 4,597,330,393 58% 8,472,991,648 100% 91.95%
kedokteran RS Kebutuhan Alkes
RS

4. Pengelolaan Rekam Tersedia Laporan 30515 2,750,000,000 5695 400,000,000 5899 700,000,000 6103 750,000,000 6307 900,000,000 5695 367,400,000 5899 642,093,750 100% 91.85%
Medik Rekam Medis
Rumah Sakit

5. Pengadaan Alat Terpenuhinya 8 9,000,000,000 2 5,000,000,000 2 1,500,000,000 2 1,500,000,000 1 1,000,000,000 2 433,962,000 2 474,726,000 100% 8.68%
kesehatan Lingkungan Standar Alat
Kesehatan
Lingkungan RS

15 Program Indikator Kinerja


Pemeliharaan Sarana Program (Out
dan Prasarana Rumah Come)
Sakit

Kualitas sarana 3 gedung dan 8 unit 3 gedung dan 8,464,000,000 3 gedung 1,134,000,000 3 gedung 1,450,000,000 3 gedung 1,810,000,000 3 gedung 2,010,000,000 3 gedung dan 2,060,000,000 3 gedung - 3 gedung 1,139,205,613 3 gedung 1,183,659,790 3 gedung - 100% 78.57%
dan prasarana alkes 8 unit alkes dan 8 unit dan 8 unit dan 8 unit dan 8 unit 8 unit alkes dan 8 unit dan 8 unit dan 8 unit dan 8 unit
kesehatan RSUD alkes alkes alkes alkes alkes alkes alkes alkes

Kegiatan :
1. Pemeliharaan Terpeliharanya 5 30 2,980,000,000 5 500,000,000 5 500,000,000 6 660,000,000 6 660,000,000 6 660,000,000 5 493,825,950 6 606,248,500 100% 0.00% 100% 98.77%
rutin/berkala RS Gedung RS

2. Pemeliharaan Terpeliharanya 1 1 1,250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 1 250,000,000 100% 0.00% 100% 0.00%
rutin/berkala alat Alat pengolah
Pengolah Limbah RS Limbah RS

3. Pemeliharaan Terpeliharanya 15 170 2,800,000,000 15 250,000,000 15 300,000,000 30 600,000,000 30 800,000,000 45 850,000,000 15 299,758,691 30 369,956,290 100% 0.00% 100% 99.92%
rutin/berkala alat Alat Kesehatan
Kesehatan RS Rumah Sakit

4. Pemeliharaan Terpeliharanya 1 5 1,434,000,000 1 134,000,000 1 400,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 345,620,972 1 207,455,000 100% 0.00% 100% 86.41%
rutin/berkala lingkungan Lingkungan
rumah sakit Rumah Sakit

16 Program Indikator Kinerja


Pengembangan Data/ Program (Out
Informasi Come)

Ketersediaan 0 100% 1,300,000,000 100% 90,000,000 0 267,500,000 100% 287,500,000 100% 317,500,000 100% 337,500,000 50% 84,463,900 - 95% 72,359,250 95% 77,573,800 50% 93.85%
data/ informasi
kesehatan yang
valid dan up to
date

Kegiatan :
Peningkatan 1. Pembangunan - Tersedianya Alat 0 100% 600,000,000 0 - 100% 115,000,000 100% 135,000,000 100% 165,000,000 100% 185,000,000
Alat sarana kompterisasi Pengolahan Data
Pengolahan Puskesmas Puskesmas
Data

Meningkatkan 2. Pembangunan dan - Tersusunya 3 Dokumen 3 Doc 450,000,000 3 Doc 90,000,000 3 Doc 90,000,000 3 Doc 90,000,000 3 Doc 90,000,000 3 Doc 90,000,000 3 Doc 84,463,900 3 Doc 72,359,250 3 Doc 77,573,800 100% 93.85% 100% 0.00%
Pengembanga Pemutakhiran data profil, laporan
n Sistem Dasar Pelayanan tahunan dan
Informasi Kesehatan LAKIP Dinkes
Kesehatan yang akuntable

3. Evaluasi - Peningkatan 4 Sumber Dana 4 100,000,000 4 4 25,000,000 4 25,000,000 4 25,000,000 4 25,000,000


Pengembangan Sumber APBD I, APBD II,
Standar Pelayanan Pembiayaan APBN, TP
Kesehatan Kesehatan

4. Survey Pendataan - Data Sarana dan 16 Dokumen 16 60,000,000 16 16 15,000,000 16 15,000,000 16 15,000,000 16 15,000,000
sarana dan Prasarana Prasarana
Kesehatan yang
Akurat

5. Pelatihan Tenaga - Tersedianya 0 10 90,000,000 10 10 22,500,000 10 22,500,000 10 22,500,000 10 22,500,000


Pengelola SIK Online SDM Pengelola
Puskesmas SIK Online
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
17 Program Pengawasan Indikator Kinerja
Obat dan Makanan Program (Out
Come)

Pengawasan 30% 90% 1,890,000,000 30% 45,000,000 80% 371,000,000 82% 506,000,000 84% 530,000,000 86% 530,000,000 30% 26,465,000 60% - 82% 178,379,950 82% 213,915,000 100% 58.81% 75% 0.00%
sarana penyedia
obat dan makanan

Kegiatan :
Meningkatnya 1. pelatihan tenaga tenaga pengawas 50% 50% 46,000,000 100% 46,000,000
pengawasan pengawas/ penyuluh keamanan pangan
pangan dan keamanan pangan dan dan bahan
bahan bahan berbahaya berbahaya terlatih
berbahaya dan mempunyai
sertifikat

2. Peningkatan Pembinaan dan 56 TTU/TPM 12 275,000,000 12 25,000,000 12 25,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 75,000,000 12 12,000,000 12 65,130,750 12 41,425,000 100% 48.00% 100% 0.00%
Pengetahuan Pengawasan
Keamanan Pangan TTU / TPM
Jajanan Anak Sekolah termasuk produk
dan tempat
penyajian

3. Swiping terhadap Menurunnya 40% 100% 155,000,000 40% 40% 20,000,000 60% 80% 60,000,000 100% 75,000,000
sarana distribusi angka kesakitan
pangan setiap bulan akibat makanan
dan menjelang hari
Raya agama

4. Pengawasan dan semua Industri 40 Orang 280,000,000 40 Orang 20,000,000 40 Orang 20,000,000 40 Orang 85,000,000 40 Orang 85,000,000 40 Orang 70,000,000 40 Orang 14,465,000 40 Orang 82,349,200 40 Orang 77,640,000 100% 72.33% 100% 0.00%
Pengendalian rumah tangga
Keamanan Makanan mengetahui tata
dan Kesehatan cara produksi
Makanan Hasil pangan yang baik
Produksi Rumah dan sehat
Tangga

5. Peningkatan Mutu Peningkatan 100% 75 % 340,000,000 100% 100% 85,000,000 100% 85,000,000 100% 85,000,000 100% 85,000,000 100% 30,900,000 100% 94,850,000
Penggunaan Obat dan Pengetahuan
Perbekalan Kesehatan Pengelolaan Mutu
Obat bagi
Pengelola Obat Di
Puskesmas

Pengawasan 6. Pembentukan kader Kabupaten 0 Desa 30 200,000,000 16 22 50,000,000 22 50,000,000 22 50,000,000 22 50,000,000
dan Desa Pangan Aman Tanjung Jabung
pengendalian Pemberian informai Barat aman
makanan dan tentang keamanan Pangan
kesehatan
makanan hasil
Produksi
rumah tangga 7. Pembinaan Instalasi Instalasi Farmasi 80% 100% 90,000,000 80% 80% 25,000,000 85% 15,000,000 90% 25,000,000 95% 25,000,000
Farmasi Rumah sakit rumah sakit
melaksanakan
pelayanan
kefarmasian
sesuai dgn
standart

8. Operasional instalasi Peningkatan 80% 100% 150,000,000 80% 85% 50,000,000 90% 50,000,000 95% 50,000,000
farmasi Kab. Tanjab pelayanan
Barat kefarmasian di
kabupaten

9. Pengawasan/ Meningkatkan 10 Sampel 400,000,000 2 Sampel 100,000,000 4 Sampel 100,000,000 6 Sampel 100,000,000 8 Sampel 100,000,000
Pengendalian Kesehatan Produk Produk Produk Produk Produk
Perbekalan Kesehatan Masyarakat
Rumah Tangga (PKRT) terhadap
Penggunaan
Perbekalan
Kesehatan Rumah
Tangga

18 Program Peningkatan Indikator Kinerja


Kesehatan Ibu Program (Out
Melahirkan dan Anak Come)
Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2
18

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase 50% 75% 50.36% 55% 60% 65% 70% 50.36% 45.80% 56.8% 56.8% 100% 83%
Persalinan oleh
Tenaga
Kesehatan di
Fasilitas
Kesehatan
9,116,046,000 751,600,000 1,578,418,000 1,903,676,000 2,298,676,000 2,583,676,000 367,015,000 - 330,567,500 282,092,500 48.83% 0.00%

Persentase 87.51% 100% 90% 93% 96% 99% 100% 99.43% 97.20% 101.2% 101.2% 110% 105%
Kunjungan
Neonatal (KN1)

Kegiatan :
Meningkatnya 1. Penguatan - Peningkatan 50,4 87 1,072,788,000 55 144,000,000 60 180,881,000 65 205,969,000 75 255,969,000 80 285,969,000 59.5 59.5
ketersediaan kapasitas tenaga persentase
dan kesehatan yang persalinan di
keterjangkauan memberikan pelayanan fasilitas
Pelayanan persalinan Kesehatan
Kesehatan
yang Bermutu
bagi Ibu dan 2. Orientasi Penguatan - Terbentuknya 75 95 92,403,000 81 84 92,403,000 87 90 92
Bayi Kelas Ibu Hamil kelas ibu hamil
diwilayah
puskesmas

3. Penguatan - Kesepakatan 87,5 100 134,438,000 83 88 134,438,000 95 97 98


pemberdayaan kemitraan antara
masyarakat masyarakat dan
petugas
kesehatan dalam
upaya kesehatan
ibu dan anak

4. Otopsi Verbal dan - Terlaksananya 96,5 1,076,802,000 94 103,800,000 94,5 195,657,000 83 219,115,000 96 269,115,000 96 289,115,000 73.5 89,820,000 73.5 73,660,000 100% 0.00%
AMP audit kematian
ibu, bayi dan
balita

Meningkatnya 5. Pertemuan Ante - Peningkatan 93,87 96,5 1,076,802,000 90 103,800,000 90 195,657,000 90 219,115,000 96 269,115,000 96 289,115,000 90 90 100% 0.00%
Kualitas Natal Care pelayanan
Pelayanan (ANC)Terpadu Antenatal sesuai
Kesehatan Ibu Standar
dan
Reproduksi
6. Pertemuan Meningkatkan 103 97 1,321,872,000 90 400,000,000 92 182,761,000 95 213,037,000 96 253,037,000 96 273,037,000 90 367,015,000 95 82,795,000 95 103,240,000 100% 91.75%
Pemantauan wilayah cakupan dan mutu
setempat Kesehatan pelayanan KIA
Ibu dan Anak (PWS- secara terus
KIA) menerus disetiap
wilayah kerja
puskesmas

7. Pelatihan - Meningkatnya 103 97 921,872,000 90 92 182,761,000 95 213,037,000 96 253,037,000 96 273,037,000 99.6 68,520,000
Manajemen Terpadu Cakupan
Balita Sakit (MTBS) Kunjungan
Neonatal (KN1)
sesuai Standar

Meningkatnya 8. Pelayanan - Terjaringnya 81,25 97 121,620,000 84 88 121,620,000 100 93 95 100


akses dan Kesehatan Indera Anak kesehatan siswa
kualitas Sekolah kelas I
pelayanan
kesehatan 9. Pelayanan - Terjaringnya 68,75 88 610,969,000 70 74 121,620,000 78 149,783,000 80 159,783,000 84 179,783,000 100
bayi, anak dan Kesehatan Indera Anak kesehatan siswa
remaja Sekolah Kelas 7 dan Kelas
10

10. Orinetasi penguatan - Peningkatan 50 80 772,480,000 55 60 170,620,000 100 160,620,000 70 200,620,000 75 240,620,000 100
Pelayanan Kesehatan cakupan
Peduli Remaja (PKPR) Puskesmas
mampu PKPR
sesuai standar

11. Penyuluhan Terlaksananya 100 450,000,000 75 75 75 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 80.3
Kesehatan Anak Balita Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita di Posyandu

12. Pelatihan dan Terlaksananya 100 390,000,000 100 100 130,000,000 100 130,000,000 100 130,000,000 100 89,432,500 100 105,192,500
Perawatan Bayi Baru Pelatihan dan
Lahir Pendidikan BBLR
remaja

Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun ke- s Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator Target Capaian Pada Akhir


No Sasaran Program/ Kegiatan
Kinerja Tahun Perencanaan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (17) (18)
(1) (2) (3) (4) (5)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13. Pelatihan Stimulasi Terlaksananya 100 - 100 100 100 100
Deteksi Dini Tumbuh Kegiatan
Kembang Balita Pelatihan SDITK
yang berkompeten

14. Peningkatan Cakupan 100 369,000,000 100 100 123,000,000 100 123,000,000 100 123,000,000
Pelayanan Kesehatan pelayanan
Anak Sekolah (APRAS) kesehatan dan
Imunisasi bagi
anak sekolah

15. Peningkatan Terlaksananya 100 - 100 100 100 100 80


Pelayanaan Kesehatan kegiatan
Masyarakat pelayanan
Kesehatan
Masyarakat bagi
balita & Lansia

16. Jampersal Rumah Peningkatan 100 100,000,000 100 100 100 100 100,000,000
Tunggu Persalinan Normal
di Faskes

17 Supervisi Fasilitatif Terlaksananya 100 360,000,000 100 100 120,000,000 100 120,000,000 100 120,000,000
kinerja
Puskesmas
sesuai dengan
SOP yang ada

18. Pelatihan kelas Ibu terlaksanya 100 130,000,000 100 100 100 65,000,000 100 65,000,000
Hamil & Balita kegiatan kelas Ibu
Hamil & Balita

19. Monitoring Evaluasi 100 115,000,000 100 100 100 50,000,000 100 65,000,000
Kesehatan Keluaga dan pencapaian
Gizi Masyarakat program
Kesehatan
Keluarga & Gizi
Masyarakat

Rata-rata capaian kinerja (%)


Predikat Kinerja
Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja : Tersedianya Anggaran APBN
Faktor Penghambat : Masih kurangnya SDM di Fasilitas kesehatan tertentu
Usulan Tindak lanjut pada Renja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya : Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta SDM kesehatan
Usulan Tindak lanjut pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Berikutnya : Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta SDM kesehatan

Kuala Tungkal, 2019


Mengetahui,
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dr. Hj. Andi Pada, M.Kes


Pembina Utama Madya/ lV.d
NIP. 19620318 198901 2 002
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 78.14%

100% 4.02%

100% 93.50%

100% 95.20%

100% 98.64%

100% 88.50%

100% 79.38%

100% 81.79%

100% 54.83%

100% 88.80%

0% 0.00%

100% 49.08%

0% 0.00%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100% 99.25%

100% 95.62%

100% 81.66%

100% 27.80%

100% 94.33%

100% 63.79%

0% 0.00%

96% 14.99%

0% 0.00%

100% 84.05%

100% 94.48%

100% 46.84%

100% 89.65%

100% 66.57%

100% 50.64%

100% 94.23%

100% 94.23%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 4.80%

0% 0.00%

0% 0.00%

0% 0.00%

100% 78.93%

100% 58.34%

100% 57.40%

100% 79.81%

100% 37.10%
### 100.00% 0% 100.00%

100% 9.47%

100% 26.79% 7,420,879,438


Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
0% 0.00%

100% 76.73%

100% 0.00%

0% 0.00%

0% 0.00%

100% 64.79%

0% 0.00%

100%

0.8%

80% 31.44%

72%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100%

100% 100.00%

100% 45.64%

100% 93.96%

100% 83.58%

100% 12.73%

100% 99.27%

100% 75.14%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100% 97.00%

100% 87.04%

100%

75.01%
160.00%

100% 48.47%

100% 94.23%

100% 87.03%

100% 78.97%

100% 82.04%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 87.20%

100% 39.13%

92.78%

89.55%
83.43%

92% 82.65%

99% 76.96%

0% #DIV/0!

96% 76.60%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 96.20%

100% 92.67%

100% 37.74%

100% 91.33%

100% 94.70%

#VALUE! 16.05%

100% 30.43%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100% 89.25%

100%

105%

111%

85%
47.66%

132%

95% 93.28%

100% 24.13%

100% 97.52%

45.65% 98.89%

100% 75.18%

100% 45.87%

67.86% 0.00%

0% 0.00%

0% 0.00%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100% 94.29%

100%

100%

100% 48.21%

0% 0.00%

0% 0.00%

0% 0.00%

100% 67.70%

100%

100%

70%

30.03%

0%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung -
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 83.32%

0% 0.00%

96% 66.21%

0% 0.00%

100% 40.88%

100% 76.25%

100% 99.68%

100% 95.83%

100% 39.51%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 82.38%

100% 46.36%

100% 75.58%

100% 49.12%

0% 22.56%

100% 27.97%

100% 88.75%

100% 41.08%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
0%

100% 100.00%

100% 75.65%

100% 32.70%

100% 72.90%

100% 87.28%

100% 85.91%

100% 73.37%

100% 0.00%

100% 0.00%

100% 90.79%

100% 23.09%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
100% 92.74%

100% 0.00%

100% 32.59%

100% 91.73%

100% 31.65%

100% 65.40%

100% 91.86%

100% 0.00%

100% 61.66%

100% 69.15%

100% 25.17%

100% 80.40%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100% 35.25%

100% 86.84%

100% 96.88%

100% 36.35%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp
95%

17.36%

105%

91.54%

88.55% 40.99%

100.00% 0.00%

100% 38.86%

105% 32.16%

100%

128%

100%

107%

100% 68.79%
Rasio Capaian pada Tahun ke-
Unit
Penangg
ung
3 ### Jawab

(19) (21)
(22)
K Rp Rp

100%

Anda mungkin juga menyukai