K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
Program Manajaemen Persentase Pemenuhan 100% 100%
Administrasi Pelayanan Layanan Umum
Umum, Kepegawaian, Kepegawaian
Perencanaan, dan Keuangan
Persentase Pemenuhan 100% 100%
Layanan Perencanaan dan
Keuangan
1 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah penyediaan jasa 12 bln 77,200,000 12 bln 77,013,133
kantor (surat terkirim,
rekening air, listrik, dan
telepon, honor tenaga
kebersihan dan jaga malam,
ATK, cetak dan
penggandaan, komponen
listrik, peralatan rumah
tangga, koran, majalah)
2 Rapat Koordinasi dan Jumlah jamuan makan 1 tahun 27,486,000 1 tahun 25,486,000
Konsultasi minum rapat dan harian
pegawai, perjalanan dinas
3 Pemeliharaan Sarana dan Jumlah pemeliharaan sarana 12 bln 75,893,000 12 bln 68,752,000
Prasarana Kantor prasaran kantor
4 Perencanaan, Pengendalian, Jumlah Dokumen Renja; 5 buku 0 5 buku 0
dan Pelaporan Kinerja Dokumen Renstra; Dokumen
RKA/DPA; Dokumen SPIP;
Dokumen LAKIP; Dokumen
SAKIP, LPPD dan IKU
- 0 5 buku 0 - 0
- 0 0 keg 0 - 0
1 2 3 4 5
urusan
Bidang Urusan
Program Manajaemen Persentase Pemenuhan
Administrasi Pelayanan Layanan Umum
Umum, Kepegawaian, Kepegawaian
Perencanaan, dan Keuangan
Persentase Pemenuhan
Layanan Perencanaan dan
Keuangan
1 Penyediaan Jasa Kantor Jumlah penyediaan jasa
kantor (surat terkirim,
rekening air, listrik, dan
telepon, honor tenaga
kebersihan dan jaga malam,
ATK, cetak dan
penggandaan, komponen
listrik, peralatan rumah
tangga, koran, majalah)
6 7 8= (7/6) 9
K Rp (Ribu)
100%
100%
100 99.76
100 92.72
100 90.6
- 0
100 100
100 95.55
100 100
- 0
100 100
100 84.21
- 0
Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pagerbarang
Kabupaten Tegal