KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022
KECAMATAN PAGERBARANG
JL. Raya Timur No.1 Pagerbarang - 52462
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi
rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun
2021 mulai tingkat desa/ kelurahan sampai kecamatan.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai
penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024
merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang
akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran
dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
Rencana Kerja Kecamtan Pagerbarang ini, semoga dapat memberikan
kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pada saat
pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.
halaman
halaman
Tabel 2.1. Realisasi Belanja Daerah Program & Kegiatan Tahun 2020...... 8
Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2020 .................................. 13
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.. . 18
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.............. 23
Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang............ 34
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ......................................................... 43
BAB I. PENDAHULUAN
BAB V. PENUTUP
Target Renstra Realisasi Capaian pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada
12 Rasio Poskamling
dengan jumlah desa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100
14 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A 90 90 90 N/A N/A 92 87 80 N/A N/A 102,22 96,66 88,88
pilih pilkades
15 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu
legislatif
16 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu
Presiden
17 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu N/A N/A
Gubernur
18 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu N/A N/A
Bupati
Kod
Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi
e
Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi
Penegakan Peraturan Penegakan 5.000.000 Penegakan Peraturan Penegakan peraturan 5.000.000
Daerah dan Peraturan peraturan Daerah dan Peraturan perundang-
Kepala Daerah perundang- Kepala Daerah undangan
undangan
Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1 Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1
Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda 5.000.000 Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda dan 5.000.000
Dengan Perangkat Daerah dan Jumlah Dengan Perangkat Daerah Jumlah sosialisasi
yang Tugas dan Fungsinya sosialisasi perda yang Tugas dan Fungsinya perda
di Bidang Penegakan di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Kepolisian Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12 Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12
Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum 25.000.000 Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum 25.000.000
Pimpinan di Kecamatan komunikasi Pimpinan di Kecamatan komunikasi
pimpinan pimpinan kecamatan
kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa Persen; 68 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa yang Persen; 68 Kecamatan
DAN PENGAWASAN yang tertib Tahunan 60.000.000 DAN PENGAWASAN tertib administrasi Tahunan 60.000.000 Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA administrasi PEMERINTAHAN DESA Kecamatan
Kecamatan Pagerbarang
Pagerbarang
Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa tertib Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa tertib
dan Koordinasi administrasi 60.000.000 dan Koordinasi administrasi 60.000.000
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13
Administrasi Tata terfasilitasi desa 12.000.000 Administrasi Tata terfasilitasi desa 12.000.000
Pemerintahan Desa administrasi Tata Pemerintahan Desa administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13
Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa 21.000.000 Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa 21.000.000
Desa dan Pendayagunaan pengelolaan Desa dan Pendayagunaan pengelolaan
Aset Desa keuangan desa Aset Desa keuangan desa
Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi
e
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan 1
Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa 15.000.000 Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa 15.000.000
Pembangunan Daerah yang tersusun Pembangunan Daerah yang tersusun
dengan Pembangunan dengan Pembangunan
Desa Desa
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi kegiatan 1 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi kegiatan 1
Pelaksanaan pelaksanaan 5.000.000 Pelaksanaan pelaksanaan 5.000.000
Pembangunan Kawasan pembangunan Pembangunan Kawasan pembangunan
Perdesaan di Wilayah kawasan Perdesaan di Wilayah kawasan perdesaan
Kecamatan perdesaan Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan Tahunan 262.250.00 URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan layanan Tahunan 262.250.000 Pagerbarang
DAERAH layanan penunjang 0 DAERAH penunjang urusan
urusan pemerintahan
pemerintahan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan
Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12 Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan 15.000.000 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan 15.000.000
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang
SKPD terpenuhi SKPD terpenuhi
Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah unit 8 Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah unit 8
Peralatan dan Mesin PC, Jumlah Laptop, 36.000.000 Peralatan dan Mesin PC, Jumlah Laptop, 36.000.000
Lainnya Jumlah Printer Lainnya Jumlah Printer
(sesuai kebutuhan) (sesuai kebutuhan)
Penyediaan Jasa Kelancaran Penyediaan Jasa Kelancaran
Penunjang Urusan penyelenggaraan 65.690.000 Penunjang Urusan penyelenggaraan 65.690.000
Pemerintah Daerah pemerintahan Pemerintah Daerah pemerintahan
daerah daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320
Jasa Surat Menyurat 1.500.000 Jasa Surat Menyurat 1.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa bulan 12
Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, 30.000.000 Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, sumber 30.000.000
Daya air dan Listrik sumber daya listrik Daya air dan Listrik daya listrik dan air
dan air
Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12
Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor 34.190.000 Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor 34.190.000
Kantor Kantor
Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam
Milik Daerah Penunjang kondisi baik 55.000.000 Milik Daerah Penunjang kondisi baik 55.000.000
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Persentase
Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Layanan
Kecamatan Publik
terkoordinasikan
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13
Efektifitas Kegiatan kegiatan desa
Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di
Kecaamatan tingkat kecamatan,
survey IKM
terlaksanakan
Pelaksanaan Urusan Presentase urusan
Pemerintahan yang pemerintah yang
Dilimpahkan kepada Camat dilimpahkan kepada
camat yang
terlaksanakan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13
Urusan Pemerintahan yang PBB desa
terkait dengan jumlah pengajuan
Kewenangan Lain yang layanan paten
Dilimpahkan terlayani sesuai
prosedur
PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan
PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Pagerbarang
KELURAHAN Persentase desa Persen; 16
maju Kecamatan Tahunan
Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data
Pemberdayaan Desa perkembangan desa
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
BAB III
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun
berkesinambungan sehingga dapat sejalaln dengan tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra.
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan
yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke
dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan
prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:
KECAMATAN PAGERBARANG
Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Penting Tahun 2023 Usulan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
KECAMATAN 515.250.000 566.775.000
PAGERBARANG
NON URUSAN
PROGRAM PENUNJANG Persentase Kecamatan 100% 262.250.000 288.475.000 Usulan
URUSAN pemenuhan layanan Pagerbarang OPD
PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan
Perangkat Daerah
Kecamatan
Perencanaan, Jumlah dokumen 20.000.000 DAU 22.000.000
Penganggaran, dan perencanaan, evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat dan pelaporan
Daerah disusun tepat waktu
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen 5 Buku 10.000.000 11.000.000
Dokumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA,
Perangkat Daerah DPA, SPIP, PK, IKU,
Rencana Aksi
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen 5 Buku 10.000.000 11000000
dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ,
Capaian Kinerja dan LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Jumlah
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan
Annggaran
PROGRAM Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2
PENUNJANG Kinerja Perangkat Daerah 0.000.000
URUSAN Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 1
PEMERINTAHAN Perencanaan Perangkat Daerah 0.000.000
DAERAH Sub Kegiatan Koordinasi dan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 0.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan 1
Penatausahaan dan Pengujian/ 5.000.000
Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.560.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 3.500.000
Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 1
Perlengkapan Kantor 2.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 7.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 2
Logistik Kantor 5.060.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Cetakan dan Penggandaan 5.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 1
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3
Urusan Pemerintah Daerah 6.000.000
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah
PENUTUP
Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagerbarang.