Anda di halaman 1dari 61

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PAGERBARANG
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

KECAMATAN PAGERBARANG
JL. Raya Timur No.1 Pagerbarang - 52462
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi
rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.
Rencana Kerja (RENJA) merupakan penjabaran kegiatan yang akan
dilaksanakan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-
2024 serta hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun
2021 mulai tingkat desa/ kelurahan sampai kecamatan.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal sebagai
penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024
merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang
akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran
dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
Rencana Kerja Kecamtan Pagerbarang ini, semoga dapat memberikan
kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pada saat
pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Pagerbarang, Juni 2021


CAMAT PAGERBARANG

HARTO PRABOWO, S.Sos

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 ii


DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... iv

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................... 1


1.2. Landasan Hukum ..................................................................................................... 4
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................................................. 5
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG ...... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun


2020 dan capaian Renstra Kecamatan Pagerbarang ................................. 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ............................................................................ 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD ........................... 20
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ....................................................... 22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................... 34

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD .......................................................................... 40

3.1. Telaah Kebijakan Nasional ................................................................................... 40


3.2. Tujuan Sasaran Renja PD ...................................................................................... 40
3.3. Pengarusutmaan dalam Pembangunan .......................................................... 41
3.4. Program dan Kegiatan ........................................................................................... 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................................................. 52

BAB V. PENUTUP .................................................................................................................... 55

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 iii


DAFTAR TABEL

halaman
Tabel 2.1. Realisasi Belanja Daerah Program & Kegiatan Tahun 2020...... 8
Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD
dan Pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2020 .................................. 13
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kec. Pagerbarang Kab. Tegal.. . 18
Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.............. 23
Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang............ 34
Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ......................................................... 43

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 iv


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen
perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu
tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 ahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pagerbarang menyusun
Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 yang memuat program,
kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaranyang disertai
indikator kinerja dan oendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Pagerbarang. Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022
disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan
Pagerbarang Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Tegal
Tahun 2022.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan
Pagerbarang Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai beikut:
a. Persiapan penyusunan,
Persiapan penyusunan renja meliputi penyusunan rancangan
keputusan Kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja
Perangkat Daerah; orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD.
b. Penyusunan rancangan awal,

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 1


Penyusunan rancangan awal Renja Perngkat Daerah berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil
evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
c. Penyusunan rancangan,
Penyusunan rancangan Renja Perrangkat Daerah merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan
surat edaran Kepala Daerah tentang penyusnan rancangan Renja
Perankgat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas
dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat
daerah dan sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh
kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan
dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan
untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja
sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam
Rancangan Renja Perangkat Daerah.
e. Perumusan rancangan akhir, dan
Perumusaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan
proses penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang
RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan
untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif yang
ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
f. Penetapan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitas
menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang
telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang
ditetapkan dengan Perkasa menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Pagerbarang yang sesuai

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 2


dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan.

Pada penyusunann rancangan awal Renja Perangkat Daerah


berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah
tahun berjalan.

a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk


menjamin kesesuaian antara progrm, kegiatan, lokasi kegiatan,
kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan
awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
b. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
bertujuan untuk memastikan bahwaa rumusan kegiatan alternatif
dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan


Renja. Penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah mencakup
perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada
rancangan awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan
disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
Rancangan renja perangkat daerah disampaikan kepada Bappeda dan
Litbang Kabupaten Tegal untuk diverifikasi. Verifikasi tersebut harus
dapat menjamin rancangan renja perangkat daerah sudah selaras dengan
rancangan awal RKPD. Rancangan renja hasil verifikasi tersebut akan
dijadikan baahn penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi
rancangan RKPD.

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 3


1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan
Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2021 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasii Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasidikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 4


11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tegal Tahun 2005-
2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahunn
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang
Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan;
18. Rencana Strategis Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud dan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun
2022 sebagai berikut:
1. Menjabarkan rencana kerja Kecamatan Pagerbarang jangka pendek 1
(satu) tahun untuk Tahun 2022;
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan
Pagerbarang dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya
serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan
isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas Kecamatan Pagerbarang
dalam pembangunan daerah;
3. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Perangkat
Daerah, usulan masyarakat, dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi
rencana strategis Perangkat Daerah;

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 5


4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Pagerbarang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Kecamatan
Pagerbarang;
6. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dari Rencana Kerrja Kantor Kecamatan Pagerbarang
Tahun 2022 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017
adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.5. Latar Belakang


1.6. Landasan Hukum
1.7. Maksud dan Tujuan
1.8. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG

2.6. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020


dan capaian Renstra Kecamatan Pagerbarang
2.7. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.8. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.9. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.5. Tujuan Renja SKPD


3.6. Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja


4.2. Pendanaan

BAB V. PENUTUP

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 6


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PAGERBARANG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagerbarang Tahun 2020


dan Capaian Renstra Kecamatan Pagerbarang
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan
kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian
terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan
kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana
indikatif.
Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
Renstra Kantor Kecamatan Pagerbarang, perlu dilakukan evaluasi kinerja
yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam
Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan
capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan
tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan
datang.
Dalam tahun anggaran 2020 Kecamatan Pagerbarang telah
melaksanakan 2 (dua) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagaimana
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan
Pagerbarang Tahun 2020.
Dari 2 program dan 11 kegiatan tersebut secara umum dapat
dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan
prosentase penyerapan anggaran sebesar 90,13%. Adapun penyerapan
anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut:

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 7


Tabel 2.1.
Realisasi Belanja Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2020

No Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase


1 Program Manajaemen
Administrasi Pelayanan
Umum, Kepegawaian,
Perencanaan, dan
Keuangan
a. Penyediaan Jasa Kantor 77.200.000 77.013.133 99,76
b. Rapat Koordinasi dan 27.486.000 25.486.000 92,72
Konsultasi
c. Pemeliharaan Sarana dan 75.893.000 68.752.000 90,60
Prasarana Kantor
d. Perencanaan, 0 0 0
Pengendalian, dan
Pelaporan Kinerja
e. Penatausahaan Keuangan 15.040.000 15.040.000 100
dan Barang Milik Daerah
f. Pengadaan Sarana dan 155.000.000 148.097.000 95,55
Prasarana Kantor
2 Program Peningkatan
Pelayanan Kecamatan
Pagerbarang
a. Peningkatan Layanan Tata 30.916.000 30.916.000 100
Pemerintahan
b. Peningkatan Layanan 0 0 0
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
c. Peningkatan Layanan 30.569.000 30.569.000 100
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
d. Peningkatan Layanan 56.935.000 47.945.000 84,21
Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyat
e. Peningkatan Layanan 0 0 0
Umum
JUMLAH 90,13

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 8


Rincian realiasasi APBD Tahun 2020 perkegiatan pada Kecamatan
Pagerbarang:

Program Manajaemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian,


Perencanaan, dan Keuangan
1 Penyediaan Jasa Kantor
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
77.200.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua
ratus ribu rupiah)
b. Output : - Belanja materai
- Jasa komunikasi/ sumber daya air dan
listrik
- Penyediaan alat tulis kantor
- Barang cetakan
- Penggandaan fotocopy
- Komponen instalasi listrik/ penerangan
- Peralatan rumah tangga
- Bahan bacaan koran radar dan suara
merdeka
- Petugas kebersihan dan jaga malam
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan pelayanan
kesekretariatan
d. Target : 250 lbr; 325 lbr; 12 bln; 8 jenis; 15 m;
53.000 lbr; 4 jenis; 7 jenis; 12 bln; 12bln
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 99,76%
Rp. 77.013.133,00
2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
27.486.000,00 (dua puluh tujuh juta empat
ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
b. Output : - Rapat koordinasi kantor kecamatan
pagerbarang
- Konsultasi dalam daerah
- Konsultasi dinas luar daerah
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi,
perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah
d. Target : 12 bln; 12 bln; 1 tahun
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 92,72%
Rp. 25.486.000,00
3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 9


75.893.000,00 (tujuh puluh lima juta
delapan ratus sembilan puluh tiga ribu
rupiah)
b. Output : - Jumlah pemeliharaan rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/ operasional mobil dan sepeda
motor
- Penyusunan DED
- Pemeliharaan rutin/berkala alat
perlengkapan kantor, laptop, unit
komputer, AC, pengeras suara dan printer
c. Outcome : Terlaksananya pemeliharaan rutin/
berkala sarana dan prasarana kantor
d. Target : 1 tahun; 1 tahun; 1 unit; 11 unit; 1 paket; 5
jenis
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : Rp. 68.752.000,00
4 Perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.0 (nol rupiah)
atau refocussing
b. Output : - Dokumen Renja
- Dokumen Renstra
- Dokumen RKA/DPA
- Dokumen SPIP
- Dokumen LAKIP
- Dokumen SAKIP. LPPD dan IKU
c. Outcome : - Meningkatnya pemenuhan layanan
kesekretariatan
- Terlaksananya kegiatan perencanaan,
pengendalian dan pelaporan kinerja
d. Target : 5 buku
e. Realisasi Fisik : 0%
f. Realisasi Keuangaan : 0%
Rp. 0 (refocussing)
5 Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
15.040.000,00 (lima belas juta empat puluh
ribu rupiah)
b. Output : - Kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
- Kegiatan penatausahaan pengelolaan
keuangan SKPD
c. Outcome : Terbayarnya honor pengelola keuangan
SKPD
d. Target : 12 bulan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 100%
Rp. 15.040.000,00
6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 10


a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
155.000.000,00 seratus lima puluh lima
juta rupiah)
b. Output : - Terwujudnya pager keliling, pavingisasi,
dan pengaspalan jalan
- Pengadaan laptop
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan pengadaan di
kantor kecamatan
d. Target : 1 paket; 4 unit
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 95.55%
Rp. 148.097.000,00
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang
7 Peningkatan Layanan Tata Pemerintahan
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
30.916.000,00 (tiga puluj juta sembilan
ratus enam belas ribu rupiah)
b. Output : - Terlaksananya peningkatan PAD (PBB)
- Operasional forum komunikasi
kecamatan
- Jumlah papan Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
- Peningkatan kapasitas ASN dan aparatur
desa
- Pelatihan aparatur pemerintah desa
- Profil desa dan publik
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan tata pemerintahan
d. Target : 6 Kegiatan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 100%
Rp. 30.916.000,00
8 Peningkatan Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 0 (nol rupiah)
atau refocussing
b. Output : - Jumlah monev Ijin Mendirikan Bangunan
(IMB)
- Keamanan wilayah/ poskamling
- Upacara dan pawai Hari Ulang Tahun RI
- Pelatihan FKDT
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan peningkatan
layanan ketentraman dan ketertiban umum
d. Target : 4 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 0%
f. Realisasi Keuangaan : 0%
Rp. 0 (refocussing)
9 Peningkatan Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
30.569.000,00 (tiga puluj juta lima ratus
enam puluh sembilan ribu rupiah)
b. Output : - Terlaksananya monitoring dan evaluasi
dana desa (ADD)

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 11


- Musrenbang RKPD
- Kecamatan lomba desa
- Pelatihan sikudes
- Pameran investasi
- Jumlah kegiatan tilik desa
- Bina desa mandiri
c. Outcome : - Meningkatnya persentase desa yang
menyusun APBDes
- Terpenuhinya data profil desa dan
kecamatan
- Terlaksananya kegiatan layanan PMD
d. Target : 7 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 100%
Rp. 30.569.000,00
1 Peningkatan Layanan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
0
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.
56.935.000,00 (lima puluh enam juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
b. Output : - Pemutahiran data miskin
- PKK
- Penyelenggaraan MTQ
- BUMDes
- Pembinaan kepemudaan dan karang
taruna
- Hari jadi Kabupaten Tegal
- Seni daerah/ gamelan
- FORKAB
- PORSADIN
c. Outcome : - Terlaksananya fasilitas perekonomian
dan kesejahteraan rakyat
- Terlaksaananya kegiatan layanan
perekonomian dan kesejahteraan rakyat
d. Target : 9 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 100%
f. Realisasi Keuangaan : 84,21%
Rp. 47.945.000,00
1 Peningkatan Layanan Umum
1
a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 0 (nol rupiah)
atau refocussing
b. Output : Jumlah monitoring dan evaluasi lingkungan
hidup dan sarana prasaran
c. Outcome : Terlaksananya kegiatan layanan umum
d. Target : 1 kegiatan
e. Realisasi Fisik : 0%
f. Realisasi Keuangaan : 0%
Rp. 0 (refocussing)

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 12


Evaluasi hasil Renja Kecamatan Pagerbarang dan pencapaian Renstra
Kecamatan Pagerbarang sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada
tabel T-C.29 berikut:

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 13


Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL
Persentase Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Realisasi Kinerja
Kinerja Renstra SKPD
Indikator Kinerja Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan s.d Tahun 2020 (2019-
Kegiatan (Output) Target Renja OPD Realisasi Renja OPD Tahun 2020
Tingkat Realisasi (%) 2024)
Tahun 2020 Tahun 2020
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
  Program Manajaemen Persentase
  Administrasi Pemenuhan Layanan 100%    100%    100%    100%    100%   
Pelayanan Umum, Umum Kepegawaian
Kepegawaian, Persentase
Perencanaan, dan Pemenuhan Layanan
 100%    100%    100%    100%    100%  
Keuangan Perencanaan dan
Keuangan
 1 Penyediaan Jasa Jumlah penyediaan 12 bln 77.200.000 12 bln 77.013.133 100 99,76 12 bln 77.013.133 100 99,76
Kantor jasa kantor (surat
terkirim, rekening
air, listrik, dan
telepon, honor
tenaga kebersihan
dan jaga malam, ATK,
cetak dan
penggandaan,
komponen listrik,
peralatan rumah
tangga, koran,
majalah)
 2 Rapat Koordinasi dan Jumlah jamuan 1 tahun 27.486.000 1 tahun 25.486.000 100 92,72 1 tahun 25.486.000 100 92,72
Konsultasi makan minum rapat
dan harian pegawai,
perjalanan dinas

14 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Persentase Capaian
Realisasi Kinerja
Kinerja Renstra SKPD
Indikator Kinerja Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan Target Renja OPD Realisasi Renja OPD s.d Tahun 2020 (2019-
Kegiatan (Output) Tingkat Realisasi (%) Tahun 2020
Tahun 2020 Tahun 2020 2024)
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
 3 Pemeliharaan Sarana Jumlah pemeliharaan 12 bln 75.893.000 12 bln 68.752.000 100 90,60 12 bln 68.752.000 100 90,60
dan Prasarana Kantor sarana prasaran
kantor
 4 Perencanaan, Jumlah Dokumen 5 buku 0 5 buku 0 - 0,00 5 buku 0 - 0,00
Pengendalian, dan Renja; Dokumen
Pelaporan Kinerja Renstra; Dokumen
RKA/DPA; Dokumen
SPIP; Dokumen
LAKIP; Dokumen
SAKIP, LPPD dan IKU
 5 Penatausahaan Operasional 12 bln 15.040.000 12 bln 15.040.000 100 100,00 12 bln 15.040.000 100 100,00
Keuangan dan Barang Pengelola Keuangan
Milik Daerah SKPD
 6 Pengadaan Sarana dan Jumlah pengadaan 1 paket 155.000.000 1 paket 148.097.000 100 95,55 1 paket 148.097.00 100 95,55
Prasarana Kantor sarana prasarana 0
kantor
  Program Persentase
Peningkatan pemenuhan
Pelayanan peningkatan
Kecamatan Layanan
Pagerbarang Kecamatan
 7 Peningkatan Layanan Jumlah Layanan Tata 6 keg 30.916.000 6 keg 30.916.000 100 100,00 6 keg 30.916.000 100 100,00
Tata Pemerintahan Pemerintahan

 8 Peningkatan Layanan Jumlah Layanan 4 keg 0 0 keg 0 - 0,00 0 keg 0 - 0,00


Ketentraman dan Keterntraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban

15 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Persentase Capaian
Realisasi Kinerja
Kinerja Renstra SKPD
Indikator Kinerja Renstra SKPD s.d
No. Program/Kegiatan Target Renja OPD Realisasi Renja OPD s.d Tahun 2020 (2019-
Kegiatan (Output) Tingkat Realisasi (%) Tahun 2020
Tahun 2020 Tahun 2020 2024)
K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu)
 9 Peningkatan Layanan Jumlah Layanan 7 keg 30.569.000 5 keg 30.569.000 100 100,00 5 keg 30.569.000 100 100,00
Pemberdayaan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Masyarakat Desa
 10 Peningkatan Layanan Jumlah Fasiitasi 9 keg 56.935.000 6 keg 47.945.000 100 84,21 6 keg 47.945.000 100 84,21
Perekonomian dan Kesra
Kesejahteraan Rakyat
 11 Peningkatan Layanan Jumlah Monitoring 1 keg 0 0 keg 0 - 0,00 0 keg 0 - 0,00
Umum dan Evaluasi
Lingkungan Hidup
dan Sarana dan
Prasarana

16 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
analisis kinerja Kecamatan Pagerbarang dilakukan terhadap penilaian capaian
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan pagerbarang. Kantor
Kecamatan Pagerbarang sebagai SKPD tidak banyak melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan beberapa pelayanan telah ditangani
oleh Dinas/Badan di tingkat Kabupaten yang memiliki wewenang dalam
pelaksanaan pelayanan. Pada Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya
merekomendasikan beberapa pelayanan guna diteruskan kepasa Dinas/Badan
yang berwenang. Beberapa pelayanan yang ditangani oleh Kantor Kecamatan
Pagerbarang diantaranya:
1. Surat Pengantar SKCK
Untuk pelayanan SKCK, Kantor Kecamatan Pagerbarang hanya memberikan
persetujuan pengantar guna diteruskan kepada pihak yang berwenang
dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dalam hal
ini yaitu Polsek Pagerbarang. Selama kurun waktu tahun 2019 telah
tercapai jumlah pengantar SKCK yang telah kami setujui sebanyak 1.556
pemohon.
2. Surat Pengantar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pelayanan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menjadi wewenang
dari Dinas Pelayanan Terpadu (DPT) Kabupaten Tegal, namun untuk proses
pembuatannya memerlukan verifikasi dari pihak kecamatan. Selama kurun
waktu tahun 2019 hanya terealisasi pengantar pembuatan surat IMB
sebanyak 1 (satu) buah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pembuatan Surat ijin
Mendirikan Bangunan (IMB).
3. Surat Keterangan Pindah
Masalah kepengurusan surat keterangan pindah menjadi wewenang dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, namun dalam
prosesnya tetap memerlukan pengantar yang diketahui oleh Kecamatan.
Dalam kurun waktu tahun 2019 telah teralisasi surat pengantar keterangan
pindah sebanyak 613 pengantar.

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 17


4. Surat Keterangan Tidak Mampu
Masalah kepengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi
wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Tegal, namun dalam prosesnya
tetap memerlukan pengantar yaang diketahui oleh Kecamatan. Dalam
kurun waktu tahun 2019 telah terealisasi surat pengantar keterangan
pindah sebanyak 30 lembar pengantar.
5. Pelayanan Legalisasi Umum
Pelayanan legalisasi umum diantaranya meliputi perijinan proposal, surat
keterangan domisili, surat keterangan satu nama, surat keterangan ahli
waris, surat pernyataan beda tanggal lahir. Dalam kurun waktu tahun 2019
untuk perijinan proposal terealisasi sebanyak 54 proposal. Surat
keterangan domisili, surat keterangan ahli waris, dan surat pernyataan beda
tanggal lahir selama kurun waktu tahun 2019 terdapat 243 lembar.
6. Surat Permohonan Ijin Hajatan
Awal tahun 2020 wabah virus Covid-19 ari China mulai merambah ke
Indonesia. Tingginya tingkat penyebaran Covid-19 ini membuat pemerintah
melarang adanya kegiatan yang mengundang banyak kerumunan. Salah
satunya yaitu penyelenggaraan hajatan. Maka untuk tahun 2020 semua
warga Kecamatan Pagerbarang yang akan mengadakan acara hajatan
diwajibkan mengajukan permohonan ijin hajatan Kepada Kantor Camat
Pagerbarang. Selama kurun waktu tahun 2020 permohonan ijin
menyelenggarakan hajatan telah masuk sebanyak 261 pemohon.

Gambaran kinerja pelayanan kantor Kecamatan Pagerbarang satu tahun


sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) fokus pada layanan wajib pelayanan daasar untuk meningkatkan
pelayanan Kecamatan Pagerbarang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel T-
C.30 berikut:

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 18


RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 19
Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Prosentase realisasi anggaran pada


No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Target Renstra Realisasi Capaian pada Tahun
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Meningkatnya 1 Persentase
kualitas pengaduan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100
1 100
pelayanan masyarakat tentang
aparatur pelayanan publik
birokrasi yang 2 Indeks Kepuasan
tanggap, ramah Masyarakat (IKM) atas 80 80 80 80 77,63 71,76 71,76 79,13 79,13 77,63 89,70 89,70 89,70 98,91 100,00
dan pelayanan publik
memuaskan 3 Dokumen perencanaan
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
kepada pembangunan
masyarakat 4 Persentase rata- rata
tingkat kehadiran PNS 97 98 99 100 100 98 98 98 98 98 101,00 100 98,98 98 98
dalam 1 tahun
5 Persentase penduduk
ber : 100 90,00 90 90 90
90 100 100 100 100 90 90 90 90 90
- KTP
85 90 100 100 100 80 80 80 80 80 94,12 88,89 80 80 80
- KK
6 Jumlah promosi seni
budaya lokal di tingkat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Kabupaten
7 Jumlah BPD yang
menginisiasi Peraturan 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 100 100 100 100 100
Desa
8 Jumlah PKK Desa yang
aktif melaksanakan 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 100 100 100 100 100
Program Pokok PKK
9 Jumlah desa yang
mengisi data profil desa 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 100 100 100 100 100

Target Renstra Realisasi Capaian pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada

20 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


No. Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 Peringkat Desa
Kecamatan Pagerbarang 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dalam lomba desa Tk.
Kabupaten
11 Jumlah organisasi pemuda
di bina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100

12 Rasio Poskamling
dengan jumlah desa 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 100 100 100 100

14 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A 90 90 90 N/A N/A 92 87 80 N/A N/A 102,22 96,66 88,88
pilih pilkades
15 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu
legislatif
16 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu
Presiden
17 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu N/A N/A
Gubernur
18 Rata-rata
persentase
pengguna hak N/A N/A N/A 85 N/A N/A N/A N/A 78 N/A N/A N/A 91,76
pilih pemilu N/A N/A
Bupati

21 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Berkaitan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat
Pagerbarang. Permasalahan – permasalahan dimaksud meliputi:
1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Pelaksanaan program
kegiatan yang sering kali memerlukan sarana dan prasarana, oleh karena
itu diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sehubungan dengan
masih terbatasnya sarana prasarana kantor, maka tidak sedikit
menghambat pelaksanaan program kegiatan di Kantor Kecamatan
Pagerbarang, sehingga waktu pelaksanaan dan tujuan sasaran program
kegiatan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. Secara kuantitas sumber
daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Pagerbarang kurang
memadai. Oleh karena itu diperlukan penambahan personil yang
mempunyai kemampuan yang cukup. Dengan adanya keterbatasan SDM,
maka dapat menghambat pelaksanaan program kegiatan yang ada di
Kantor Kecamatan Pagerbarang.
3. Belum optimalnya kinerja pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-
undangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan sumber daya
pemerintah desa yang minim sehingga perlu adanya upaya untuk
meningkatkan kualitas sumber daya pemerintah desa.
4. Masih banyak desa yang melakukan penyusunan APBDes dan RKPDes
belum sesuai ketentuan karena kurang optimalnya SDM aparatur desa
dalam menyusun perencanaan keuangan desa (ketidaktepatan waktu
mengakibatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa terhambat).
5. Mempertahankan capaian indikator SARA tetap nol. Kondusivitas SARA di
Kabupaten tegal telah terbina baik, dengan kerjasama lintas sector antara
tokok agama, tokoh masyarakat, termasuk tokoh pemuda.
6. Persentase fasilitasi kesejahteraan masyarakat oleh Kecamatan belum
optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi kesra yang cukup luas sementara
keterbatasan sumber daya Kecamatan.
7. Persentase fasilitasi sarana prasarana dan lingkungan hidup belum
optimal. Hal ini karena tupoksi Kasi Pelayanan Umum yang cukup banyak
dan kompleks sementara keterbatasan sumber daya kecamatan.

RENJA Kecamatan Pagerbarng Tahun 2022 22


8. Belum optimalnya penggunaan sarana Teknologi dan Informasi dalam
penyusunan data kemiskinan oleh desa, sehingga desa tidak dapat
mengakses, merubah dan memvalidasi sesuai perkembangan data
kemiskinan di desa masing-masing melalui Aplikasi SIKS-NG (Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation).

Sebagai formula menghadapi permasalahan yang berkembang dimaksud


sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperlukan rekomendasi untuk
dilaksanakan secara kongkret dengan maksud mengurangi dan memecahkan
permasalahan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan antar SKPD, baik


secara horizontal maupun vertical. Hal ini dapat mengurangi
kesalahpahaman sehingga mewujudkan persepsi yang sama terhadap
pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan. Keadaan inilah yang akan
mempermudah tercapainya tujuan dan sasaran yang tepat.
2. Penambahan personil Kecamatan Pagerbarang dan dilaksanakannya
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non
formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kecamatan Pagerbarang
segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program
kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat
3. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan sarana prasarana kantor untuk segera
dilaksanakan, agar dalam pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan
sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dari permasalahan keterbatasan
sarana dan prasarana kantor.
4. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan SDM baik secara formal dan non
formal, guna meningkatkan kemampuan SDM Kantor Camat Pagerbarang
segera dilaksanakan. Hal ini akan memperlancar pelaksanaan program
kegiatan guna mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang tepat.
5. Koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat akan kebutuhan atas
kenyamanan dan keamanan perlu ditingkatkan. Dengan kerjasama dengan
aparat terkait dimungkinkan minimalisasi gangguan-gangguan keamanan,
sehingga wilayah Kantor Camat Pagerbarang dalam keadaan kondusif.
Dengan situasi kondusif, maka dimungkinkan program kegiatan dapat
berjalan dengan lancar dan tentu saja hal ini berdampak baik pada usaha
pencapaian visi misi Kabupaten Tegal.
6. Pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memberikan
peran dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

RENJA Kecamatan Pagerbarng Tahun 2022 23


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun
2022 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan
usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desaa
maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunaan Rancangan RKPD mengacu pada
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Tegal.
Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut:

RENJA Kecamatan Pagerbarng Tahun 2022 24


Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

Kod Indikator Kinerja Indikator Kinerja


e Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan 40.000.000 PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan 40.000.000 Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK

  Koordinasi Persentase     Koordinasi Persentase      


Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan 25.000.000 Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan 25.000.000
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Layanan Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Layanan
Kecamatan Publik Kecamatan Publik
terkoordinasikan terkoordinasikan
  Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13 Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13  
Efektifitas Kegiatan kegiatan desa 25.000.000 Efektifitas Kegiatan kegiatan desa 25.000.000
Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di
Kecaamatan tingkat kecamatan, Kecaamatan tingkat kecamatan,
survey IKM survey IKM
terlaksanakan terlaksanakan
  Pelaksanaan Urusan Presentase urusan     Pelaksanaan Urusan Presentase urusan      
Pemerintahan yang pemerintah yang 15.000.000 Pemerintahan yang pemerintah yang 15.000.000
Dilimpahkan kepada dilimpahkan Dilimpahkan kepada dilimpahkan kepada
Camat kepada camat yang Camat camat yang
terlaksanakan terlaksanakan

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

25 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
e Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13 Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13  
Urusan Pemerintahan PBB desa 15.000.000 Urusan Pemerintahan PBB desa 15.000.000
yang terkait dengan jumlah pengajuan yang terkait dengan jumlah pengajuan
Kewenangan Lain yang layanan paten Kewenangan Lain yang layanan paten
Dilimpahkan terlayani sesuai Dilimpahkan terlayani sesuai
prosedur prosedur
  PROGRAM Persentase desa Persen; 0 PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan
PEMBERDAYAAN mandiri Tahunan 85.000.000 PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan 85.000.000 Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Kecamatan MASYARAKAT DESA DAN Pagerbarang
KELURAHAN Pagerbarang KELURAHAN
Persentase desa Persen; 16   Persentase desa Persen; 16  
maju Kecamatan Tahunan maju Kecamatan Tahunan
Pagerbarang Pagerbarang
  Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data     Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data      
Pemberdayaan Desa perkembangan 85.000.000 Pemberdayaan Desa perkembangan desa 85.000.000
desa
  Sub Kegiatan Peningkatan jumlah Partisipasi kegiatan 1 Sub Kegiatan Peningkatan jumlah Partisipasi kegiatan 1  
Partisipasi Masyarakat Masyarakat Kec 20.000.000 Partisipasi Masyarakat Masyarakat Kec dan 20.000.000
dalam Forum Musyawarah dan Musrenbang dalam Forum Musyawarah Musrenbang Desa
Perencanaan Desa dan jumlah Perencanaan dan jumlah kegiatan
Pembangunan di Desa kegiatan pameran Pembangunan di Desa pameran
musrenbang musrenbang
  Sub Kegiatan Sinkronisasi Jumlah rakor kegiatan 2 Sub Kegiatan Sinkronisasi Jumlah rakor kegiatan 2  
Program Kerja dan pemberdayaan 10.000.000 Program Kerja dan pemberdayaan 10.000.000
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan masyarakat, jumlah
Masyarakat yang jumlah pelatihan Masyarakat yang pelatihan
dilakukan oleh dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Pemerintah dan Swasta di
Wilayah Kerja Kecamatan Wilayah Kerja Kecamatan

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi


e

26 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Rakor kegiatan 11 Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Rakor kegiatan 11  
Efektifitas Kegiatan Kemiskinan desa, 55.000.000 Efektifitas Kegiatan Kemiskinan desa, 55.000.000
Pemberdayaan jumlah jenis keg Pemberdayaan jumlah jenis keg
Masyarakat di Wilayah festival budaya, Masyarakat di Wilayah festival budaya,
Kecamatan jumlah rakor Kecamatan jumlah rakor
anak/paud, keg anak/paud, keg MTQ,
MTQ, Jumlah rakor Jumlah rakor
pemuda, keg fasi, pemuda, keg fasi, keg
keg Yaumi, keg Yaumi, keg
Posyandu, Keg Posyandu, Keg pesta
pesta siaga, keg siaga, keg PKBM,
PKBM, Rakor PKK, Rakor PKK, jumlah
jumlah pameran pameran
pembangunan pembangunan
dilaksanakan dilaksanakan
  PROGRAM KOORDINASI Persentase Persen; 100 PROGRAM KOORDINASI Persentase gangguan Persen; 100 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN gangguan Tahunan 18.000.000 KETENTRAMAN DAN Trantibum yang Tahunan 18.000.000 Pagerbarang
KETERTIBAN UMUM Trantibum yang KETERTIBAN UMUM dapat diselesaikan
dapat diselesaikan Kecamatan
Kecamatan Pagerbarang
Pagerbarang
  Koordinasi Upaya Jumlah desa yang     Koordinasi Upaya Jumlah desa yang      
Penyelenggaraan difasilitasi 13.000.000 Penyelenggaraan difasilitasi 13.000.000
Ketenteraman dan penanggulangan Ketenteraman dan penanggulangan
Ketertiban Umum bencana Ketertiban Umum bencana

Kod
Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi
e

27 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Sinergitas Jumlah Rakor kegiatan 2 Sub Kegiatan Sinergitas Jumlah Rakor kegiatan 2  
dengan Kepolisian Negara mitigasi bencana, 13.000.000 dengan Kepolisian Negara mitigasi bencana, 13.000.000
Republik Indonesia, jumlah kegiatan Republik Indonesia, jumlah kegiatan
Tentara Nasional siskamling, jumlah Tentara Nasional siskamling, jumlah
Indonesia dan Instansi kegiatan satgas Indonesia dan Instansi kegiatan satgas covid
Vertikal di Wilayah covid 19 Vertikal di Wilayah 19
Kecamatan Kecamatan

  Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi     Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi      
Penegakan Peraturan Penegakan 5.000.000 Penegakan Peraturan Penegakan peraturan 5.000.000
Daerah dan Peraturan peraturan Daerah dan Peraturan perundang-
Kepala Daerah perundang- Kepala Daerah undangan
undangan

  Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1 Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1  
Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda 5.000.000 Koordinasi/Sinergi Pengakan Perda dan 5.000.000
Dengan Perangkat Daerah dan Jumlah Dengan Perangkat Daerah Jumlah sosialisasi
yang Tugas dan Fungsinya sosialisasi perda yang Tugas dan Fungsinya perda
di Bidang Penegakan di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Kepolisian Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi


e

28 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  PROGRAM Persentase Persen; 100 PROGRAM Persentase Persen; 100 Kecamatan
PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan 50.000.000 PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan 50.000.000 Pagerbarang
URUSAN PEMERINTAHAN fasilitasi, URUSAN PEMERINTAHAN fasilitasi, koordinasi
UMUM koordinasi dan UMUM dan pembinaan
pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,
(Bimtek, Konsultasi)
Sosialisasi, Kecamatan
Konsultasi) Pagerbarang
Kecamatan
Pagerbarang
  Penyelenggaraan Urusan Persentase     Penyelenggaraan Urusan Persentase      
Pemerintahan Umum pelaksanaan 50.000.000 Pemerintahan Umum pelaksanaan urusan 50.000.000
sesuai Penugasan Kepala urusan sesuai Penugasan Kepala pemerintahan umum
Daerah pemerintahan Daerah
umum
  Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan kegiatan 2 Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan Hari kegiatan 2  
Wawasan Kebangsaan dan Hari Jadi & HUT RI 20.000.000 Wawasan Kebangsaan dan Jadi & HUT RI 20.000.000
Ketahanan Nasional dalam Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang- Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Negara Kesatuan Republik
Indonesia Indonesia

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

29 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
e Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan kegiatan 1 Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan kegiatan 1  
Persatuan dan Kesatuan FKDM 5.000.000 Persatuan dan Kesatuan FKDM 5.000.000
Bangsa Bangsa

  Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12 Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12  
Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum 25.000.000 Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum 25.000.000
Pimpinan di Kecamatan komunikasi Pimpinan di Kecamatan komunikasi
pimpinan pimpinan kecamatan
kecamatan
  PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa Persen; 68 PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa yang Persen; 68 Kecamatan
DAN PENGAWASAN yang tertib Tahunan 60.000.000 DAN PENGAWASAN tertib administrasi Tahunan 60.000.000 Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA administrasi PEMERINTAHAN DESA Kecamatan
Kecamatan Pagerbarang
Pagerbarang
  Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa tertib     Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa tertib      
dan Koordinasi administrasi 60.000.000 dan Koordinasi administrasi 60.000.000
Pembinaan dan Pembinaan dan
Pengawasan Pengawasan
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
  Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13  
Administrasi Tata terfasilitasi desa 12.000.000 Administrasi Tata terfasilitasi desa 12.000.000
Pemerintahan Desa administrasi Tata Pemerintahan Desa administrasi Tata
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
  Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13 Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13  
Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa 21.000.000 Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa 21.000.000
Desa dan Pendayagunaan pengelolaan Desa dan Pendayagunaan pengelolaan
Aset Desa keuangan desa Aset Desa keuangan desa
Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi
e

30 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat kegiatan 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat kegiatan 1  
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan BPD yang 7.000.000 Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan BPD yang 7.000.000
Desa dan Perangkat Desa terbina Desa dan Perangkat Desa terbina

  Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan 1 Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan 1  
Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa 15.000.000 Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa 15.000.000
Pembangunan Daerah yang tersusun Pembangunan Daerah yang tersusun
dengan Pembangunan dengan Pembangunan
Desa Desa
  Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi kegiatan 1 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi kegiatan 1  
Pelaksanaan pelaksanaan 5.000.000 Pelaksanaan pelaksanaan 5.000.000
Pembangunan Kawasan pembangunan Pembangunan Kawasan pembangunan
Perdesaan di Wilayah kawasan Perdesaan di Wilayah kawasan perdesaan
Kecamatan perdesaan Kecamatan

  PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan Tahunan 262.250.00 URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan layanan Tahunan 262.250.000 Pagerbarang
DAERAH layanan penunjang 0 DAERAH penunjang urusan
urusan pemerintahan
pemerintahan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan

  Perencanaan, Jumlah dokumen     Perencanaan, Jumlah dokumen      


Penganggaran, dan perencanaan, 20.000.000 Penganggaran, dan perencanaan, 20.000.000
Evaluasi Kinerja evaluasi dan Evaluasi Kinerja evaluasi dan
Perangkat Daerah pelaporan disusun Perangkat Daerah pelaporan disusun
tepat waktu tepat waktu

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

31 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
e Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen buku 5 Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen buku 5  
Dokumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA, 10.000.000 Dokumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA, 10.000.000
Perangkat Daerah DPA, SPIP, PK, IKU, Perangkat Daerah DPA, SPIP, PK, IKU,
Rencana Aksi Rencana Aksi
  Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen buku 5 Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen buku 5  
dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ, 10.000.000 dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ, 10.000.000
Capaian Kinerja dan LAKIP Capaian Kinerja dan LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
  Administrasi Keuangan jumlah dokumen     Administrasi Keuangan jumlah dokumen      
Perangkat Daerah pengelolaan 15.000.000 Perangkat Daerah pengelolaan 15.000.000
keuangan disusun keuangan disusun
tertib administrasi tertib administrasi
dan tepat waktu dan tepat waktu
  Sub Kegiatan Penyediaan terpenuhinya Gaji tahun 1   Sub Kegiatan Penyediaan terpenuhinya Gaji tahun 1    
Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN
ASN
  Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan bulan 12 Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan honor bulan 12  
Penatausahaan dan honor pengelola 15.000.000 Penatausahaan dan pengelola keuangan 15.000.000
Pengujian/ Verifikasi keuangan yang Pengujian/ Verifikasi yang dibayarkan,
Keuangan SKPD dibayarkan, jumlah Keuangan SKPD jumlah pelaporan
pelaporan keuangan
keuangan
  Administrasi Umum pemenuhan     Administrasi Umum pemenuhan      
Perangkat Daerah administrasi umum 70.560.000 Perangkat Daerah administrasi umum 70.560.000
perangkat daerah perangkat daerah

Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi


Kod
e Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Pagu
Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Program & Indikatif Kegiatan Program & Indikatif

32 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis buah 119 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis buah 119  
Komponen Instalasi penerangan 3.500.000 Komponen Instalasi penerangan 3.500.000
Listrik/Penerangan bangunan kantor Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
  Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis paket 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis paket 1  
Peralatan dan peralatan dan 12.000.000 Peralatan dan peralatan dan 12.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
kantor
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1  
Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah 7.000.000 Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah 7.000.000
tangga tersedia tangga tersedia
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan bulan 12  
Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu dan 25.060.000 Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu dan 25.060.000
peserta rapat peserta rapat
mendapatkan mendapatkan
jamuan jamuan
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis barang paket 1  
Bahan Cetakan dan barang cetakan 5.500.000 Bahan Cetakan dan cetakan 5.500.000
Penggandaan Penggandaan
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bacaan bulan 12  
Bahan Bacaan dan bacaan 2.500.000 Bahan Bacaan dan 2.500.000
Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
undangan undangan

  Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12 Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12  
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan 15.000.000 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan 15.000.000
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang
SKPD terpenuhi SKPD terpenuhi
Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

33 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
e Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Pengadaan Barang Milik Persentase     Pengadaan Barang Milik Persentase      
Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan BMD 36.000.000 Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan BMD 36.000.000
Pemerintah Daerah (jumlah Pemerintah Daerah (jumlah
tersedia/jumlah tersedia/jumlah
kebutuhan) kebutuhan)

  Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah unit 8 Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah unit 8  
Peralatan dan Mesin PC, Jumlah Laptop, 36.000.000 Peralatan dan Mesin PC, Jumlah Laptop, 36.000.000
Lainnya Jumlah Printer Lainnya Jumlah Printer
(sesuai kebutuhan) (sesuai kebutuhan)
  Penyediaan Jasa Kelancaran     Penyediaan Jasa Kelancaran      
Penunjang Urusan penyelenggaraan 65.690.000 Penunjang Urusan penyelenggaraan 65.690.000
Pemerintah Daerah pemerintahan Pemerintah Daerah pemerintahan
daerah daerah
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320  
Jasa Surat Menyurat 1.500.000 Jasa Surat Menyurat 1.500.000

  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa bulan 12  
Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, 30.000.000 Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, sumber 30.000.000
Daya air dan Listrik sumber daya listrik Daya air dan Listrik daya listrik dan air
dan air
  Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12 Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12  
Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor 34.190.000 Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor 34.190.000
Kantor Kantor

  Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam     Pemeliharaan Barang jumlah BMD dalam      
Milik Daerah Penunjang kondisi baik 55.000.000 Milik Daerah Penunjang kondisi baik 55.000.000
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah Daerah

Kod Rancangan Awall RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Lokasi

34 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu Program/ Kegiatan/ Sub Program & Pagu
e Satuan Target Satuan Target
Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif Kegiatan Kegiatan/ Sub Indikatif
Kegiatan Kegiatan
  Sub Kegiatan Penyediaan jumlah kendaraan unit 13 Sub Kegiatan Penyediaan jumlah kendaraan unit 13  
Jasa Pemeliharaan, Biaya dinas (mobil) 25.000.000 Jasa Pemeliharaan, Biaya dinas (mobil) 25.000.000
Pemeliharaan dan Pajak terpelihara, jumlah Pemeliharaan dan Pajak terpelihara, jumlah
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas Kendaraan Perorangan kendaraan dinas
Dinas atau Kendaraan (motor) Dinas atau Kendaraan (motor) terpelihara
Dinas Jabtan terpelihara Dinas Jabtan
  Sub Kegiatan jumlah jenis paket 1 Sub Kegiatan jumlah jenis paket 1  
Pemeliharaan Peralatan peralatan dan 15.000.000 Pemeliharaan Peralatan peralatan dan mesin 15.000.000
dan Mesin Lainnya mesin lainya dan Mesin Lainnya lainya terpelihara
terpelihara
  Sub Kegiatan Jumlah gedung paket 1 Sub Kegiatan Jumlah gedung paket 1  
Pemeliharaan/Rehabilitas kantor terpelihara 15.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi kantor terpelihara 15.000.000
i Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya

35 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Renja disusun melalui tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Desa dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang
dilaksanakan guna menyerap aspirasi dari masyarakat, yang selanjutnya
melalui Musrenbang tingkat Kecamatan akan ditetapkan daftar skala prioritas
sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Penelaahan usulan
program dan kegiatan dari masyarakat sebagaimana Tabel T.C.32 berikut:
Tabel T.C.32
Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Pagerbarang

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
PROGRAM IKM Kecamatan Persen; 80.13 Kecamatan
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Persentase      
Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Layanan
Kecamatan Publik
terkoordinasikan
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi Kegiatan; 3;13  
Efektifitas Kegiatan kegiatan desa
Pemerintahan di Tingkat pemerintahan di
Kecaamatan tingkat kecamatan,
survey IKM
terlaksanakan
Pelaksanaan Urusan Presentase urusan      
Pemerintahan yang pemerintah yang
Dilimpahkan kepada Camat dilimpahkan kepada
camat yang
terlaksanakan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas Kegiatan; 2; 13  
Urusan Pemerintahan yang PBB desa
terkait dengan jumlah pengajuan
Kewenangan Lain yang layanan paten
Dilimpahkan terlayani sesuai
prosedur
PROGRAM Persentase desa Persen; 0 Kecamatan
PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Tahunan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Pagerbarang
KELURAHAN Persentase desa Persen; 16
maju Kecamatan Tahunan
Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data      
Pemberdayaan Desa perkembangan desa

Program/ Kegiatan/ Sub Indikator Kinerja Satuan Target Lokasi

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 36


Program &
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah Partisipasi kegiatan 1  
Partisipasi Masyarakat Masyarakat Kec dan
dalam Forum Musyawarah Musrenbang Desa
Perencanaan dan jumlah kegiatan
Pembangunan di Desa pameran
musrenbang
Sub Kegiatan Sinkronisasi Jumlah rakor kegiatan 2  
Program Kerja dan pemberdayaan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat, jumlah
Masyarakat yang dilakukan pelatihan
oleh Pemerintah dan
Swasta di Wilayah Kerja
Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Rakor kegiatan 11  
Efektifitas Kegiatan Kemiskinan desa,
Pemberdayaan Masyarakat jumlah jenis keg
di Wilayah Kecamatan festival budaya,
jumlah rakor
anak/paud, keg
MTQ, Jumlah rakor
pemuda, keg fasi,
keg Yaumi, keg
Posyandu, Keg
pesta siaga, keg
PKBM, Rakor PKK,
jumlah pameran
pembangunan
dilaksanakan
PROGRAM KOORDINASI Persentase Persen; 100 Kecamatan
KETENTRAMAN DAN gangguan Tahunan Pagerbarang
KETERTIBAN UMUM Trantibum yang
dapat diselesaikan
Kecamatan
Pagerbarang
Koordinasi Upaya Jumlah desa yang      
Penyelenggaraan difasilitasi
Ketenteraman dan penanggulangan
Ketertiban Umum bencana
Sub Kegiatan Sinergitas Jumlah Rakor kegiatan 2  
dengan Kepolisian Negara mitigasi bencana,
Republik Indonesia, jumlah kegiatan
Tentara Nasional Indonesia siskamling, jumlah
dan Instansi Vertikal di kegiatan satgas
Wilayah Kecamatan covid 19
Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi      
Penegakan Peraturan Penegakan
Daerah dan Peraturan peraturan
Kepala Daerah perundang-
undangan

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 37


Sub Kegiatan Jumlah Koordinasi kegiatan 1  
Koordinasi/Sinergi Dengan Pengakan Perda dan
Perangkat Daerah yang Jumlah sosialisasi
Tugas dan Fungsinya di perda
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PROGRAM Persentase Persen; 100 Kecamatan
PENYELENGGARAAN terselenggaranya Tahunan Pagerbarang
URUSAN PEMERINTAHAN fasilitasi, koordinasi
UMUM dan pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi)
Kecamatan
Pagerbarang
Penyelenggaraan Urusan Persentase      
Pemerintahan Umum pelaksanaan urusan
sesuai Penugasan Kepala pemerintahan
Daerah umum
Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan kegiatan 2  
Wawasan Kebangsaan dan Hari Jadi & HUT RI
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka
Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan kegiatan 1  
Persatuan dan Kesatuan FKDM
Bangsa
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi bulan 12  
Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum
Pimpinan di Kecamatan komunikasi
pimpinan
kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa Persen; 68 Kecamatan
DAN PENGAWASAN yang tertib Tahunan Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA administrasi
Kecamatan
Pagerbarang
Fasilitasi, Rekomendasi Jumlah desa tertib      
dan Koordinasi Pembinaan administrasi
dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13  

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 38


Administrasi Tata terfasilitasi desa
Pemerintahan Desa administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa Kegiatan; 2; 13  
Pengelolaan Keuangan terfasilitasi desa
Desa dan Pendayagunaan pengelolaan
Aset Desa keuangan desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat kegiatan 1  
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan BPD yang
Desa dan Perangkat Desa terbina
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan 1  
Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa
Pembangunan Daerah yang tersusun
dengan Pembangunan Desa
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi kegiatan 1  
Pelaksanaan Pembangunan pelaksanaan
Kawasan Perdesaan di pembangunan
Wilayah Kecamatan kawasan perdesaan
PROGRAM PENUNJANG Persentase Persen; 100 Kecamatan
URUSAN PEMERINTAHAN pemenuhan layanan Tahunan Pagerbarang
DAERAH penunjang urusan
pemerintahan
Perangkat Daerah
Kecamatan
Perencanaan, Jumlah dokumen      
Penganggaran, dan perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat evaluasi dan
Daerah pelaporan disusun
tepat waktu
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen buku 5  
Dokumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA,
Perangkat Daerah DPA, SPIP, PK, IKU,
Rencana Aksi
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen buku 5  
dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ,
Capaian Kinerja dan LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan jumlah dokumen      
Perangkat Daerah pengelolaan
keuangan disusun
tertib administrasi
dan tepat waktu
Sub Kegiatan Penyediaan terpenuhinya Gaji tahun 1  
Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan honor bulan 12  


Penatausahaan dan pengelola keuangan
Pengujian/ Verifikasi yang dibayarkan,
Keuangan SKPD jumlah pelaporan
keuangan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan
Administrasi Umum pemenuhan      
Perangkat Daerah administrasi umum

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 39


perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis buah 119  
Komponen Instalasi penerangan
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis paket 1  
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan
kantor
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis paket 1  
Peralatan Rumah Tangga peralatan rumah
tangga tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan bulan 12  
Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu dan
peserta rapat
mendapatkan
jamuan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis barang paket 1  
Bahan Cetakan dan cetakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bulan 12  
Bahan Bacaan dan bacaan
Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan jumlah bulan rapat bulan 12  
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang
SKPD terpenuhi
Pengadaan Barang Milik Persentase      
Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan BMD
Pemerintah Daerah (jumlah
tersedia/jumlah
kebutuhan)
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah unit 8  
Peralatan dan Mesin PC, Jumlah Laptop,
Lainnya Jumlah Printer
(sesuai kebutuhan)
Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran      
Urusan Pemerintah Daerah penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat lembar 320  
Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa bulan 12  
Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, sumber
Daya air dan Listrik daya listrik dan air

Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya bulan 12  


Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor
Kantor

Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan/ Sub Program &
Satuan Target Lokasi
Kegiatan Kegiatan/ Sub
Kegiatan

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 40


Pemeliharaan Barang Milik jumlah BMD dalam      
Daerah Penunjang Urusan kondisi baik
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah kendaraan unit 13  
Jasa Pemeliharaan, Biaya dinas (mobil)
Pemeliharaan dan Pajak terpelihara, jumlah
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas
Dinas atau Kendaraan (motor) terpelihara
Dinas Jabtan
Sub Kegiatan Pemeliharaan jumlah jenis paket 1  
Peralatan dan Mesin peralatan dan mesin
Lainnya lainya terpelihara
Sub Kegiatan Jumlah gedung paket 1  
Pemeliharaan/Rehabilitasi kantor terpelihara
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 41


3.1. Telaah Kebijakan Nasional
Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang
mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna
menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh
dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah. Mengacu pada
arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah, maka arah kebijakan
perencanaan program dan kegiatan pada kantor Camat Pagerbarang
diseleraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagerbarang
Tahun 2019-2024.
3.2. Tujuan Sasaran Renja PD
Tujuan Renja Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2022 adalah:
a. Menjabarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagerbarang 2019-
2024 kedalam rencana program dan kegiatan tahunan seesuai visi dan misi
yang telah ditetapkan.
b. Memberikan ppedoman bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan
program dan kegiatan tahun 2022.
c. Menciptakan kepastian dan strategis perencanaan program dan kegiatan
diantara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Kantor Camat
Pagerbarang.
d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi pagu anggaran
yang sudah ditetapkan oleh Bapeda dan Litbang Kabupaten Tegal kedalam
rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai seccara nyata dengan rumusan yang
lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah
ditetapkan dalam jangka waktu relatif pendek yaitu satu tahun
berkesinambungan sehingga dapat sejalaln dengan tujuan yang ditetapkan
dalam Renstra.

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 42


3.3. Pengarusutamaan dalam pembangunan
Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan
atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu:
a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathaway, gender budget
statement sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional
renstra dan renja.
b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat
spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran
stunting) maupun penanggulangan sansitif gizi (program pemberdayaan
ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti
dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan
renja.
c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau
aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi
kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan
program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain,
difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta
kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

3.4. Program dan Kegiatan


Perumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 berpedoman pada RKPD
dan Renstra Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagerbarang, maka perlu penjabaran
operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan dimaksud adalah:
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Koordinasi Uppaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 43


4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala
Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
6. Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan
yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke
dalam program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tahun 2022 dan
prakiraan tahun 2022 sebagaimana Tabel T-C.33 berikut:

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 44


Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

KECAMATAN PAGERBARANG
Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Penting Tahun 2023 Usulan
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
KECAMATAN       515.250.000           566.775.000  
PAGERBARANG
NON URUSAN                      
PROGRAM PENUNJANG Persentase Kecamatan 100% 262.250.000           288.475.000  Usulan
URUSAN pemenuhan layanan Pagerbarang OPD
PEMERINTAHAN penunjang urusan
DAERAH pemerintahan
Perangkat Daerah
Kecamatan
Perencanaan, Jumlah dokumen     20.000.000     DAU     22.000.000
Penganggaran, dan perencanaan, evaluasi
Evaluasi Kinerja Perangkat dan pelaporan
Daerah disusun tepat waktu
Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah dokumen   5 Buku 10.000.000           11.000.000
Dokumen Perencanaan Rentra, Renja, RKA,
Perangkat Daerah DPA, SPIP, PK, IKU,
Rencana Aksi
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah dokumen   5 Buku 10.000.000           11000000
dan Penyusunan Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ,
Capaian Kinerja dan LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

45 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Administrasi Keuangan jumlah dokumen     15.000.000     DAU     16.500.000
Perangkat Daerah pengelolaan
keuangan disusun
tertib administrasi
dan tepat waktu
Sub Kegiatan Penyediaan terpenuhinya Gaji dan   1 tahun             0
Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Pelaksanaan jumlah bulan honor   12 bulan 15.000.000           16.500.000
Penatausahaan dan pengelola keuangan
Pengujian/ Verifikasi yang dibayarkan,
Keuangan SKPD jumlah pelaporan
keuangan
Administrasi Umum pemenuhan     70.560.000     DAU     77.616.000
Perangkat Daerah administrasi umum
perangkat daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis   119 buah 3.500.000           3.850.000
Komponen Instalasi penerangan
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah jenis   1 paket 12.000.000           13200000
Peralatan dan peralatan dan
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis peralatan   1 paket 7.000.000           7700000
Peralatan Rumah Tangga rumah tangga
tersedia
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan   12 bulan 25.060.000           27566000
Bahan Logistik Kantor pegawai, tamu dan
peserta rapat
mendapatkan jamuan

46 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah jenis barang   1 paket 5.500.000           6050000
Bahan Cetakan dan cetakan
Penggandaan
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bahan bacaan   12 bulan 2.500.000           2750000
Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Sub Kegiatan jumlah bulan rapat   12 bulan 15.000.000           16500000
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi yang
SKPD terpenuhi
Pengadaan Barang Milik Persentase     36.000.000     DAU     39.600.000
Daerah Penunjang Urusan Ketersediaan BMD
Pemerintah Daerah (jumlah
tersedia/jumlah
kebutuhan)
Sub Kegiatan Pengadaan Jumlah AC, Jumlah PC,   8 unit 36.000.000     DAU     39.600.000
Peralatan dan Mesin Jumlah Laptop,
Lainnya Jumlah Printer
(sesuai kebutuhan)
Penyediaan Jasa Penunjang Kelancaran   65.690.000           72259000
Urusan Pemerintah Daerah penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah surat   320 lembar 1.500.000     DAU     1.650.000
Jasa Surat Menyurat
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah bulan jasa   12 bulan 30.000.000           33000000
Jasa Komunikasi Sumber komunikasi, sumber
Daya air dan Listrik daya listrik dan air

Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal

47 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Pagu Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
Kegiatan Kegiatan (output) APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Sub Kegiatan Penyediaan terpeliharanya   12 bulan 34.190.000           37609000
Jasa Pelayanan Umum kebersihan kantor
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik jumlah BMD dalam     55.000.000           60500000
Daerah Penunjang Urusan kondisi baik
Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan jumlah kendaraan   13 unit 25.000.000           27.500.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya dinas (mobil)
Pemeliharaan dan Pajak terpelihara, jumlah
Kendaraan Perorangan kendaraan dinas
Dinas atau Kendaraan (motor) terpelihara
Dinas Jabtan
Sub Kegiatan jumlah jenis peralatan   1 tahun 15.000.000     DAU     16.500.000
Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainya
dan Mesin Lainnya terpelihara
Sub Kegiatan Jumlah gedung kantor   1 tahun 15.000.000           16500000
Pemeliharaan/Rehabilitasi terpelihara
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
UNSUR PEMERINTAHAN                    
KECAMATAN
PROGRAM IKM Kecamatan Kecamatan 80.13% 40.000.000           44000000
PENYELENGGARAAN Pagerbarang Pagerbarang
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Persentase     25.000.000           27.500.000
Penyelenggaraan Kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan di Tingkat Kegiatan Layanan
Kecamatan Publik
terkoordinasikan

48 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah koordinasi keg   3 keg; 13 desa 25.000.000     DAU     27.500.000
Efektifitas Kegiatan pemerintahan di
Pemerintahan di Tingkat tingkat kecamatan,
Kecaamatan survey IKM
terlaksanakan
Pelaksanaan Urusan Presentase urusan     15.000.000           16500000
Pemerintahan yang pemerintah yang
Dilimpahkan kepada dilimpahkan kepda
Camat camat yang
terlaksanakan
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah desa lunas   2 keg; 13 desa 15.000.000           16500000
Urusan Pemerintahan yang PBB
terkait dengan jumlah pengajuan
Kewenangan Lain yang layanan paten
Dilimpahkan terlayani sesuai
prosedur
PROGRAM Persentase desa Kecamatan 0% 85.000.000         93.500.000
PEMBERDAYAAN mandiri Kecamatan Pagerbarang
MASYARAKAT DESA DAN Pagerbarang
KELURAHAN
  Persentase desa   16%       DAU      
maju Kecamatan
Pagerbarang
Koordinasi Kegiatan Ketersediaan data     85.000.000           93500000
Pemberdayaan Desa perkembangan desa
Sub Kegiatan Peningkatan jumlah Partisipasi   1 keg 20.000.000           22000000
Partisipasi Masyarakat Masyarakat Kec dan
dalam Forum Musyawarah Musrenbang Desa dan
Perencanaan jumlah kegiatan
Pembangunan di Desa pameran musrenbang

49 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Sub Kegiatan Sinkronisasi Jumlah rakor   2 keg 10.000.000           11.000.000
Program Kerja dan pemberdayaan
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat, jumlah
Masyarakat yang pelatihan
dilakukan oleh Pemerintah
dan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Jumlah Rakor   11 keg 55.000.000           60.500.000
Efektifitas Kegiatan Kemiskinan desa,
Pemberdayaan Masyarakat jumlah jenis keg
di Wilayah Kecamatan festival budaya,
jumlah rakor
anak/paud, keg MTQ,
Jumlah rakor pemuda,
keg fasi, keg Yaumi,
keg Posyandu, Keg
pesta siaga, keg
PKBM, Rakor PKK,
jumlah pameran
pembangunan
dilaksanakan

PROGRAM KOORDINASI Persentase Kecamatan 100% 18.000.000           19800000


KETENTRAMAN DAN gangguan Pagerbarang
KETERTIBAN UMUM Trantibum yang
dapat diselesaikan
Kecamatan
Pagerbarang

Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal

50 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Pagu Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
Kegiatan Kegiatan (output) APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Koordinasi Upaya Jumlah desa yang     13.000.000           14300000
Penyelenggaraan difasilitasi
Ketenteraman & Ketertiban penanggulangan
Umum bencana
Sub Kegiatan Sinergitas Jumlah Rakor mitigasi   2 keg 13.000.000           14.300.000
dengan Kepolisian Negara bencana, jumlah
Republik Indonesia, kegiatan siskamling,
Tentara Nasional jumlah kegiatan
Indonesia dan Instansi satgas covid 19
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Koordinasi Penerapan dan Jumlah Koordinasi     5000000           5500000
Penegakan Peraturan Penegakan peraturan
Daerah dan Peraturan perundang-undangan
Kepala Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi/ Jumlah Koordinasi   1 keg           5500000
Sinergi Dengan Perangkat Pengakan Perda dan 5.000.000
Daerah yang Tugas dan Jumlah sosialisasi
Fungsinya di Bidang perda
Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia
PROGRAM Persentase Kecamatan 100% 50.000.000           55000000
PENYELENGGARAAN terselenggaranya Pagerbarang
URUSAN fasilitasi, koordinasi
PEMERINTAHAN UMUM & pembinaan
(Bimtek, Sosialisasi,
Konsultasi) Kec
Pagerbarang
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana) Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal

51 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Pagu Kebutuhan
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
Kegiatan Kegiatan (output) APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Penyelenggaraan Urusan Persentase     50000000           55000000
Pemerintahan Umum pelaksanaan urusan
sesuai Penugasan Kepala pemerintahan umum
Daerah
Sub Kegiatan Pembinaan jumlah kegiatan Hari   2 keg 20.000.000           22000000
Wawasan Kebangsaan dan Jadi & HUT RI
Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-
Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Sub Kegiatan Pembinaan Jumlah kegiatan   1 keg 5000000           5500000
Persatuan dan Kesatuan FKDM
Bangsa
Sub Kegiatan Pelaksanaan Jumlah frekuensi   12 bulan 25000000           27500000
Tugas Forum Koordinasi koordinasi forum
Pimpinan di Kecamatan komunikasi pimpinan
kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN Persentase desa Kecamatan 68% 60.000.000           66000000
DAN PENGAWASAN yang tertib Pagerbarang
PEMERINTAHAN DESA administrasi
Kecamatan
Pagerbarang

52 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


Catatan Perkiraan Maju Rencana Asal
Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Penting Tahun 2023 Usulan
Pemerintahan Daerah & Kinerja Program Pagu
Program/Kegiatan/Sub. (outcome) / Pagu Kebutuhan
Pagu Indikatif Indikatif Sumber Target
Kegiatan Kegiatan (output) Lokasi Target Capaian Indikatif Dana / Pagu
APBD APBD Dana Capaian
APBN Indikatif
Prov
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah desa tertib     60.000.000           66000000
Koordinasi Pembinaan dan administrasi
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah desa   2 keg; 13 desa 12.000.000           13200000
Administrasi Tata terfasilitasi
Pemerintahan Desa administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan fasilitasi Jumlah desa   2 keg; 13 desa 21.000.000           23100000
Pengelolaan Keuangan terfasilitasi
Desa dan Pendayagunaan pengelolaan
Aset Desa keuangan desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Perangkat   1 keg 7.000.000           7700000
Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan BPD yang
Desa dan Perangkat Desa terbina
Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah dokumen   1 keg 15000000           16500000
Sinkronisasi Perencanaan perencanaan desa
Pembangunan Daerah yang tersusun
dengan Pembangunan
Desa
Sub Kegiatan Koordinasi Jumlah koordinasi   1 keg 5000000           5500000  
Pelaksanaan pelaksanaan
Pembangunan Kawasan pembangunan
Perdesaan di Wilayah kawasan perdesaan
Kecamatan

53 RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan pagerbarang Tahun 2022


mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022 dan
disesuaikan dengan jumlah dana/ angaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya
oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten tegal.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun


2022 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 32 (tiga
puluh dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 515.250.000,00 (lima
ratus lima belas juta dua ratus loma puluh ribu rupiah). Rencana program dan
kegiaitan beserta pagu anggaran untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Jumlah
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan
Annggaran
PROGRAM Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 2
PENUNJANG Kinerja Perangkat Daerah 0.000.000
URUSAN   Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 1
PEMERINTAHAN Perencanaan Perangkat Daerah 0.000.000
DAERAH   Sub Kegiatan Koordinasi dan 1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 0.000.000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000
  Sub Kegiatan Pelaksanaan 1
Penatausahaan dan Pengujian/ 5.000.000
Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.560.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 3.500.000
Kantor
  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 1
Perlengkapan Kantor 2.000.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga 7.000.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan 2
Logistik Kantor 5.060.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Cetakan dan Penggandaan 5.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-undangan 2.500.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 1
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 3
Urusan Pemerintah Daerah 6.000.000
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 54


Annggaran
 
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan 3
Mesin Lainnya 6.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 6
Pemerintah Daerah 5.690.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 1.500.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 3
Komunikasi Sumber Daya air dan 0.000.000
Listrik
  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 3
Pelayanan Umum Kantor 4.190.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 5
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000
  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 2
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan 5.000.000
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabtan
  Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan 1
dan Mesin Lainnya 5.000.000
  Sub Kegiatan 15.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 2
PENYELENGGARAAN Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.000.000
PEMERINTAHAN   Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas 2
DAN PELAYANAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 5.000.000
PUBLIK Kecaamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 1
Dilimpahkan kepada Camat 5.000.000
  Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan 1
Pemerintahan yang terkait dengan 5.000.000
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
PROGRAM Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 85.000.000
PEMBERDAYAAN Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi 2
MASYARAKAT DESA Masyarakat dalam Forum Musyawarah 0.000.000
DAN KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa
Sub Kegiatan Sinkronisasi Program 1
Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 0.000.000
Masyarakat yang dilakukan oleh
Pemerintah dan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas 5
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 5.000.000
Wilayah Kecamatan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 1
PROGRAM
Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.000.000
KOORDINASI
Sub Kegiatan Sinergitas dengan 1
KETENTRAMAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 3.000.000
DAN KETERTIBAN
Tentara Nasional Indonesia dan
UMUM
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Program Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 55


Annggaran
Koordinasi Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 5.000.000
Daerah
  Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi
Dengan Perangkat Daerah yang Tugas 5.000.000
dan Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 5
PENYELENGGARAAN Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0.000.000
URUSAN   Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan 2
PEMERINTAHAN Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0.000.000
UMUM dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
  Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan
Kesatuan Bangsa 5.000.000
  Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum 2
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5.000.000
PROGRAM Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 6
PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 0.000.000
PENGAWASAN Desa
PEMERINTAHAN Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi 1
DESA Tata Pemerintahan Desa 2.000.000
Sub Kegiatan fasilitasi Pengelolaan 2
Keuangan Desa dan Pendayagunaan 1.000.000
Aset Desa
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan
Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 7.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi 1
Perencanaan Pembangunan Daerah 5.000.000
dengan Pembangunan Desa
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Kawasan Perdesaan di 5.000.000
Wilayah Kecamatan
JUMLAH 515.250.000

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 56


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Pagerbarang Tahun 2022 merupakan


Renja yang penyusunannya dilandasi oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pagerbarang Tahun 2019-2024,
memuuat tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan maupun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Kantor Camat Slawi.

Renja ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta menjadi acuan untuk
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pagerbarang.

Akhirnya dukungan dari PemerintahDaerah melalui alokasi dana yang memadai


akan sangat membantu terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tegal melalui
keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pagerbarang, Juni 2021


CAMAT PAGERBARANG

HARTO PRABOWO, S.Sos


Pembina Tk. I
NIP. 19670812 198803 1 009

RENJA Kecamatan Pagerbarang Tahun 2022 57

Anda mungkin juga menyukai