Anda di halaman 1dari 55

Tabel 5.

3
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 URUSAN WAJIB
1 02 KESEHATAN 19,298,709,601 - 44,243,855,610 - 45,427,157,881 - 53,820,184,831 - 65,000,283,314 - 66,874,901,529 - 86,536,872,568
1 02 1 Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi


1 02 1 02 01 01 400,515,500 6,652,082,500 7,225,870,750 16,776,928,987 17,252,701,886 18,389,312,074 18,389,312,074 Dinkes
Perkantoran

Terlaksananya
250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat
1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat (100%) 2,100,000 (100%) 2,100,000 (100%) 2,310,000 (100%) 2,541,000 (100%) 2,795,100 (100%) 3,074,610 3,074,610 Dinkes
(100%)
menyurat

Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
1 02 1 02 01 01 02 pembayaran rekening (100%) 14,400,000 (100%) 14,400,000 (100%) 15,840,000 (100%) 17,424,000 (100%) 19,166,400 (100%) 21,083,040 (100%) 21,083,040 Dinkes
daya air dan listrik
air, telepon dan listrik

Terlaksananya
penyediaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 9 unit (100%)
1 02 1 02 01 01 06 pemeliharaan dan - 125,000,000 9 unit (100%) 137,500,000 9 unit (100%) 151,250,000 9 unit (100%) 166,375,000 9 unit (100%) 183,012,500 9 unit (100%) 183,012,500 Dinkes
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan
operasional

1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya


15 org, 12 bulan 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12
pengelolaan (100%) 63,500,000 bulan (100%) 121,000,000 bulan (100%) 133,100,000 bulan (100%) 146,410,000 bulan (100%) 161,051,000 bulan (100%) 177,156,100 bulan (100%) 177,156,100 Dinkes
- PA 1 org, KPA 5 org, PPTK 5 orang keuangan

Tersedianya jasa 1 org, 12 bulan 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 bulan
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (100%) 13,446,500 bulan (100%) 13,446,500 bulan (100%) 14,791,150 bulan (100%) 16,270,265 bulan (100%) 17,897,292 bulan (100%) 19,687,021 (100%) 19,687,021 Dinkes
kebersihan kantor

Tersedianya jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit
1 02 1 02 01 01 09 perbaikan peralatan 36 unit (100%) 12,200,000 12,200,000 13,420,000 14,762,000 16,238,200 17,862,020 36 unit (100%) 17,862,020 Dinkes
kerja (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kerja

Tersedianya alat tulis 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (100%) 25,000,000 bln (100%) 75,000,000 bln (100%) 82,500,000 bln (100%) 90,750,000 bln (100%) 99,825,000 bln (100%) 109,807,500 (100%) 109,807,500 Dinkes
kantor

Tersedianya barang
Penyediaan barang cetakan dan 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 11 cetakan dan (100%) 9,500,000 bln (100%) 15,000,000 bln (100%) 16,500,000 bln (100%) 18,150,000 bln (100%) 19,965,000 bln (100%) 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
penggandaan
penggandaan

Tersedianya peralatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan
1 02 1 02 01 01 13 kantor : printer
kantor
lengkap - - 8 unit (100%) 24,000,000 - - - - - - 4 unit (100%) 12,300,000 4 unit (100%) 12,300,000 Dinkes

- Penggandaan printer lengkap (foto copy,


scan, cetak)

Tersedianya bahan 720 720 720 720 720


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 720 eksemplar 720 eksemplar
1 02 1 02 01 01 15 bacaan dan peraturan 4,255,000 eksemplar 15,000,000 eksemplar 16,500,000 eksemplar 18,150,000 eksemplar 19,965,000 eksemplar 21,961,500 21,961,500 Dinkes
perundang-undangan (100%) (100%)
perundang-undangan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Tersedianya biaya
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makan dan minum 12 bulan (100%) 22,736,000 22,736,000 25,009,600 27,510,560 30,261,616 33,287,778 33,287,778 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
rapat tamu

Tersedianya dana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat-rapat koordinasi 270 kali (100%) 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali
1 02 1 02 01 01 18 174,048,000 (100%) 500,000,000 (100%) 568,500,000 (100%) 625,350,000 (100%) 687,885,000 (100%) 756,673,500 280 kali (100%) 756,673,500 Dinkes
keluar daerah dan konsultasi keluar
daerah

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


1 02 1 02 01 01 19 Penatausahaan kepegawaian dan arsip bulan (100%) - bulan (100%) 123,000,000 bulan (100%) 135,300,000 bulan (100%) 9,578,261,162 bulan (100%) 9,935,127,278 bulan (100%) 10,928,640,006 bulan (100%) 10,928,640,006
Terlaksananya
- Manajemen pengelolaan aset daerah penilaian jabatan - 51,000,000 56,100,000 9,491,141,162 9,839,295,278 10,823,224,806 10,823,224,806
fungsional kesehatan,
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 dan penatausahaan VIII - 1
kepegawaian dan
kearsipan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 RPJMD Jawab
bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Terlaksananya target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
penilaian jabatan
1 2 fungsional 3kesehatan, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
- Pengelolaan dan penatausahaan dan penatausahaan
kepegawaian dan - 72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 105,415,200
kepegawaian dan kearsipan
kearsipan

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


Tersedianya bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Penyediaan jasa pendukung administrasi
1 02 1 02 01 01 21 administrasi 59,330,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 73,205,000 Dinkes
perkantoran
perkantoran

Terlaksananya
pembayaran insentif
Insentif dokter dan paramedis pada dokter dan paramedis
478 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang
1 02 1 02 01 01 22 puskesmas / puskesmas perawatan dan di - - 5,539,200,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Labkesda Puskesmas/Puskesm
as Perawatan dan
Labkesda

Program Peningkatan Sarana dan


1 02 1 02 01 02 748,021,000 1,829,878,100 1,583,034,910 1,295,178,401 1,424,696,241 1,567,165,865 2,734,975,865 Dinkes
Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam


1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (100%) 606,971,000 (100%) 667,668,100 (100%) 734,434,910 (100%) 807,878,401 (100%) 888,666,241 (100%) 977,532,865 (100%) 977,532,865 Dinkes
gedung kantor

Tersedianya pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta 75 stel 80 stel 80 stel 80 stel 80 stel
1 02 1 02 01 02 02 dinas bagi setiap PNS 73 stel (100%) 25,550,000 (100%) 30,000,000 (100%) 36,000,000 (100%) 39,600,000 (100%) 43,560,000 (100%) 47,916,000 80 stel (100%) 47,916,000 Dinkes
perlengkapannya
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan mobil 1 unit
1 02 1 02 01 02 04 Pengadaan mobil jabatan - - 412,210,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 412,210,000 Dinkes
jabatan Eselon II (100%)
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional :

- Terpenuhinya
pengadaan mobil/
1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit
kendaraan dinas roda - - 350,000,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 350,000,000 Dinkes
(100%)
empat UPTD
Labkesda

- Terpenuhinya
sarana kendaraan - - - - 100% 405,600,000 - - - - - - 100% 405,600,000 Dinkes
dinas roda dua

Terselenggaranya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung
kantor

Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Dinas Kesehatan Kab. Kerinci rutin/berkala gedung 1 paket (100%) 15,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000 1 paket (100%) 29,282,000 Dinkes
1 02 1 02 01 02 22 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kantor Dinas
Kesehatan

Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Rumah Sakit baru Bukit Tengah rutin/berkala gedung 1 paket (100%) - 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 1 paket (100%) 146,410,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kantor Rumah Sakit
baru Bukit Tengah

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 2


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
1 02 1 02 01 02 24 kendaraan 7 unit (100%) 100,500,000 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 10 unit (100%) 366,025,000 Dinkes
dinas/operasional (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dinas/operasional
mobil
Pusling/Ambulance

Program Peningkatan Kapasitas


1 02 1 02 01 05 91,880,000 129,418,000 142,359,800 156,595,780 172,255,358 189,480,894 189,480,894 Dinkes
Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya
sosialisasi dan Bintek
Sosialisasi dan Bintek penyusunan 4 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan
1 02 1 02 01 05 08 untuk Bendahara (100%) 91,880,000 (100%) 129,418,000 (100%) 142,359,800 (100%) 156,595,780 (100%) 172,255,358 (100%) 189,480,894 (100%) 189,480,894 Dinkes
program, keuangan dan pelaporan
UPTD dinas
kesehatan

Program peningkatan pengembangan


1 02 1 02 01 06 32,190,000 177,840,000 195,624,000 215,186,400 236,705,040 260,375,544 260,375,544 Dinkes
sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Tersusunnya
pelaporan kinerja dan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 06 05 Penyusunan program dan pelaporan ikhtisar realisasi 12 bulan (100%) 32,190,000 177,840,000 195,624,000 215,186,400 236,705,040 260,375,544 260,375,544 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kinerja SKPD Dinas
Kesehatan

Tercapainya tingkat
Program Pembangunan dan
derajat kesehatan
1 02 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan 90% - 90% 122,000,000 92% 134,200,000 93% 147,620,000 95% 162,382,000 97% 178,620,200 97% 178,620,200 Dinkes
masyarakat yang
Kesehatan
optimal

Menurunnya angka
46 kasus 40 kasus 35 kasus 30 kasus 25 kasus 20 kasus 20 kasus
kematian neonatal per
(0,046) (0,04) (0,035) (0,03) (0,025) (0,02) (0,02)
1000 kelahiran hidup

Menurunnya angka
kematian bayi (AKB) 9 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus
per 1000 kelahiran (0,008) (0,007) (0,006) (0,005) (0,004) (0,003) (0,003)
hidup

Menurunnya
Persentase Bayi 8 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
3 kasus (0,03)
dengan berat badan (0,08%) (0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
lahir rendah

Menurunnya angka
kematian anak balita
5 kasus 4 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 2 kasus
(AKABA) per 1000
kelahiran hidup

Menurunnya
7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
persentase balita gizi 8 (0,08%) 3 kasus (0,03)
(0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
buruk

Menurunnya angka
kematian Ibu (AKI) 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
melahirkan

Cakupan kunjungan
90,4% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
ibu hamil K4

Persentase ibu hamil


yang mendapat tablet 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Fe
a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan Persentase
Persalinan oleh 90,9% 92% 94% 96% 98% 100% 100%
tenaga kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 3


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD 178,620,200
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 Jawab
Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan komplikasi
kebidanan yang 78,7% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditangani

Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan 97,6% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan
90,8% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
nifas

Cakupan neonatus
dengan komplikasi 27,4% 50% 60% 60% 70% 80% 80%
yang ditangani

Cakupan kunjungan
80,0% 82% 85% 90% 95% 100% 100%
bayi

Persentase Bayi yang


79,8% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
mendapat ASI Eklusif

Cakupan pelayanan
78,7% 80% 82% 85% 90% 100% 100%
anak balita

Cakupan peserta KB
74,9% 75% 78% 80% 85% 90% 90%
aktif

Meningkatnya tenaga
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
kesehatan yang
1 02 1 Kesehatan melalui pendidikan Formal 70 orang 275,470,800 97 orang 419,946,000 110 orang 461,940,600 124 orang 508,134,660 138 orang 558,948,126 153 orang 614,842,939 153 orang 614,842,939 Dinkes
profesional dan
dan Non Formal
berkompeten

1 02 1 02 01 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya jumlah


tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui 4 orang 215,921,400 4 orang 280,000,000 4 orang 308,000,000 5 orang 338,800,000 5 orang 372,680,000 6 orang 409,948,000 6 orang 409,948,000 Dinkes
pendidikan formal
- Pendidikan tugas belajar (DIV, S1, Spesialis,
- Diklat bagi dokter, Diklat Amdal, dll. dan S2) dan pelatihan
formal, serta Diklat
Fungsional
- Diklat Fungsional Perencanaan
Perencanaan

- Pelatihan dan Pendidikan Perawatan 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
38,727,500 63,346,000 69,680,600 76,648,660 84,313,526 92,744,879 92,744,879 Dinkes
Anak Balita (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

b. Pendidikan dan Pelatihan non formal - - 20 orang 50,000,000 25 orang 55,000,000 30 orang 60,500,000 35 orang 66,550,000 40 orang 73,205,000 40 orang 73,205,000 Dinkes

Meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui
c. Pembinaan petugas pelayanan pelatihan/kursus- 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
20,821,900 26,600,000 29,260,000 32,186,000 35,404,600 38,945,060 38,945,060 Dinkes
kesehatan Lansia kursus (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Meningkatnya sarana
Program Pembangunan dan
dan prasarana
1 02 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana 60% 6,779,661,976 70% 19,757,989,350 75% 18,760,488,285 80% 16,764,537,114 85% 25,440,990,825 90% 24,285,089,907 90% 42,808,569,907 Dinkes
kesehatan yang
Kesehatan
optimal

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 4


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pembangunan Pustu
baru, ruang
perawatan
Puskesmas termasuk
untuk pengembangan
Rumah Sakit 21 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi
Pratama, Poskesdes,
pagar puskesmas dan
pustu, perbaikan dan
pemeliharaan gedung
puskesmas, rehab 4,830,653,376 4,187,000,000 4,605,700,000 5,066,270,000 5,572,897,000 6,130,186,700 6,130,186,700 Dinkes
puskesmas & pustu

Rasio sarana
kesehatan dasar 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
terhadap penduduk

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu per 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
satuan penduduk

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
pemeliharaan 19 22 22 22 22 22
18 Puskesmas
Puskesmas termasuk Puskesmas 7,850,000,000 Puskesmas 9,955,000,000 Puskesmas 10,950,500,000 Puskesmas 12,045,550,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas
(100%)
pengembangan 1 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
(satu) Puskesmas
rawat inap menjadi
Rumah Sakit Pratama

Tersedianya
penyediaan
operasional dan 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu
270,000,000 297,000,000 326,700,000 359,370,000 395,307,000 395,307,000 Puskesmas
pemeliharaan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Puskesmas Pembantu
(Pustu)

Tersedianya
penyediaan
UPTD Gudang
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Farmasi dan
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 102,000,000 230,000,000 253,000,000 278,300,000 306,130,000 336,743,000 1 unit (100%) 336,743,000
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Perbekalan
Gudang Farmasi dan
Kesehatan
Perbekalan
Kesehatan

Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Tersedianya


Sarana dan Prasarana Dinkes, UPTD / penyediaan
Puskesmas dan jaringannya operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit UPTD
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 96,528,600 117,989,350 129,788,285 142,767,114 157,043,825 172,748,207 1 unit (100%) 172,748,207
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Labkesda
Laboratorium
Kesehatan Daerah
(Labkesda)

Terbangunnya rumah
4 unit 10 unit 10 unit
dokter dan paramedis - - 1,200,000,000 1,320,000,000 - - - - - - 1,320,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Puskesmas

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 5


Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Dinkes, UPTD /
Puskesmas dan jaringannya

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
Rehabilitasi
sedang/berat 13 unit 20 unit
- - 650,000,000 - - - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
perumahan dokter (100%) (100%)
dan paramedis
Puskesmas

Terbangunnya kantor 1 unit


- - - - - - - - 7,000,000,000 - - 1 unit (100%) 7,000,000,000 Dinkes
Dinas Kesehatan (100%)

Terbangunnya kantor 1 unit


UPTD Labkesda
- - - - - - - - - -
(100%)
4,000,000,000 1 unit (100%) 4,000,000,000 Dinkes

Terbangunnya
1 unit 1,750,480,000 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 - - - - - - 3 unit 5,950,480,000 Dinkes
Puskesmas baru

Terbangunnya
Puskesmas baru - - 1 unit 200,000,000 - - - - - - - - 1 unit 200,000,000 Dinkes
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes,
Pagar Pustu, dan - - 1 paket 553,000,000 - - - - - - - - 1 paket 553,000,000 Dinkes
Rehab sedang/berat
Puskesmas
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes dan
- - 1 paket 1,505,000,000 - - - - - - - - 1 paket 1,505,000,000 Dinkes
jaringannya
(pendamping APBN -
TP)

Terlaksananya
pengadaan alkes
Puskesmas, Pustu
- - 1 paket 995,000,000 - - - - - - - - 1 paket 995,000,000 Dinkes
dan Poskesdes
(pendamping APBN -
TP)

Terlaksananya upaya-
upaya kesehatan
1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dalam meningkatkan 72% 10,511,006,875 74% 13,942,137,910 76% 15,496,351,701 78% 16,385,986,871 80% 18,024,585,558 82% 19,490,293,997 82% 19,868,497,023 Dinkes
derajat kesehatan
masyarakat

a. Peningkatan Pelayanan dan Terlayaninya P3K


1 02 1 02 01 16 12 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even
Penanggulangan masalah kesehatan pada even-even 48,395,700 71,739,800 78,913,780 86,805,158 95,485,674 105,034,241 105,034,241 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kegiatan tertentu
- P3K pada even-even tertentu
b. Pemeliharaan dan Pemulihan Persentase penderita
1 02 1 02 01 16 02
Kesehatan kelainan jiwa bebas - - 100% 60,247,500 100% 66,272,250 100% 72,899,475 100% 80,189,423 100% 88,208,365 100% 88,208,365 Dinkes
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pasung

Persentase Penduduk
Terlindungi JKN - 52% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
BPJS Kesehatan

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
81,8% 82% 84% 86% 88% 90% 90%
masyarakat miskin /
keluarga miskin

c. Pelayanan kesehatan penduduk pada


masyarakat umum dan masyarakat miskin
di puskesmas dan jaringannya serta di 4,161,281,800 3,986,708,000 4,385,378,800 4,823,916,680 5,306,308,348 5,836,939,183 5,836,939,183
Rancangan RPJMD Kab. Kerinci
RumahTahun 2014-2019
Sakit melalui sistem Jaminan VIII - 6
Kesehatan Nasional (JKN)
Dinkes
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan pelayanan
c. Pelayanan kesehatan penduduk pada kesehatan rujukan
7,3% 10% 12% 15% 18% 20% 20%
masyarakat umum dan masyarakat miskin pasien masyarakat
di puskesmas dan jaringannya serta di miskin 4,161,281,800 3,986,708,000 4,385,378,800 4,823,916,680 5,306,308,348 5,836,939,183 5,836,939,183
Rumah Sakit melalui sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Persentase pekerja Dinkes
yang mendapat 28,3% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
31,6% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten
Kerinci

Cakupan Bantuan
d. Bantuan dana pendamping keluarga
Pendamping Keluarga 80% 1,600,000,000 90% 1,760,000,000 100% 1,936,000,000 100% 2,129,600,000 100% 2,342,560,000 100% 2,576,816,000 100% 2,576,816,000
pasien miskin
Pasien Miskin

Cakupan Penduduk
Pemanfaatan Fasilitas 32% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Kesehatan

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 28% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Puskesmas

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 5,01% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Rumah Sakit

Persentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laboratorium - 113,549,000 124,903,900 137,394,290 151,133,719 166,247,091 166,247,091
Kesehatan
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 02 1 02 01 16 15 Dinkes
pelayanan kesehatan
Persentase Rumah
Sakit yang
menyelenggarakan 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan
Spesialis Dasar

Persentase Penduduk
Miskin Terlindungi
45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
JKN - BPJS
Kesehatan

Meningkatnya usia
72,02 72,05 72,15 72,25 72,35 72,45 72,45
harapan hidup (UHH)

Penilaian Puskesmas
berprestasi dan 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori
64,435,500 84,966,000 93,462,600 102,808,860 113,089,746 124,398,721 124,398,721
tenaga kesehatan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
teladan

Terlaksananya
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan berbahaya 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
di Toko Makanan,
Kantin Sekolah, dan
Toko Kosmetika
f. Peningkatan Pengawasan Keamanan
1 02 1 02 01 17 02 36,644,750 40,309,225 44,340,148 48,774,162 53,651,578 59,016,736 59,016,736
Pangan dan Bahan Berbahaya

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 7


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
f. Peningkatan Pengawasan Keamanan target Rp. target Rp target Rp target Rp 48,774,162 target Rp target Rp59,016,736 target Rp
1 02 1 02 01 17 02 36,644,750 40,309,225 44,340,148 53,651,578 59,016,736
Pangan dan Bahan Berbahaya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Toko
Makanan, Kantin
Sekolah, dan Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika yang
sesuai standar
kesehatan

Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan Dinkes
30 IRT 35 IRT 40 IRT 45 IRT 50 IRT 55 IRT 55 IRT
kesehatan makanan
hasil produksi Industri
g. Pengawasan dan pengendalian Rumah Tangga -
keamanan dan kesehatan makanan hasil Pangan - 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800 70,276,800
produksi rumah tangga

Persentase Industri
Rumah Tangga -
- 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Pangan yang
diperiksa

Terpenuhinya
h. Pengadaan Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 01 kebutuhan obat di 18 Puskesmas 3,083,533,400 3,391,886,740 3,731,075,414 4,104,182,955 4,514,601,251 4,966,061,376 4,966,061,376 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

Meningkatnya mutu 10 Apotik,


5 Apotik, 6 6 Apotik, 7 7 Apotik, 8 8 Apotik, 9 9 Apotik, 10 10 Apotik, 11
i. Peningkatan mutu pelayanan farmasi pelayanan farmasi di 11 Toko
1 02 1 02 01 15 04 Toko Obat, 56,898,000 Toko Obat, 62,587,800 Toko Obat, 68,846,580 Toko Obat, 75,731,238 Toko Obat, 83,304,362 91,634,798 Toko Obat, 91,634,798 Dinkes
komunitas dan rumah sakit Apotik, Toko Obat dan Obat, dan 1
dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU
Rumah Sakit RSU

Meningkatnya mutu
36 petugas 38 petugas 42 petugas 44 petugas 46 petugas 48 petugas 48 petugas
penggunaan obat di
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
j. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
1 02 1 02 01 15 05 101,934,900 112,128,390 123,341,229 135,675,352 149,242,887 164,167,176 164,167,176 Dinkes
dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam Persediaan
Obat

Adanya kebijakan
teknis promosi
kesehatan yang
terintegrasi dalam - 75% 80% 85% 90% 95% 95%
upaya pencapaian
tujuan pembangunan
kesehatan

Terlaksananya
Penyuluhan Narkoba
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
di Sekolah &
Madrasah

Meningkatnya
persentase Posyandu 33% 40% 45% 50% 60% 65% 65%
Purnama dan Mandiri

k. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan Terlaksananya


pengembangan media promosi kesehatan Penyuluhan tentang
4% 209,095,350 10% 230,004,885 15% 253,005,374 20% 278,305,911 30% 306,136,502 40% 35 40% 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa bahaya rokok di
ber PHBS sekolah

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 8


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas
k. Penyuluhan Pembangunan
kesehatan masyarakat dan Program (outcome) RPJMD Jawab
pengembangan media promosi kesehatan
target 209,095,350
Rp. target 230,004,885
Rp target 253,005,374
Rp target Rp278,305,911 target 306,136,502
Rp target Rp 35 target Rp 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa
ber PHBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya Lomba
Desa ber PHBS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tingkat Kabupaten dan
Provinsi

Meningkatnya
persentase Desa
49% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
/Kelurahan yang
melaksanakan PHBS

Meningkatnya
persentase Sekolah 36% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
yang ber PHBS

Meningkatnya
persentase Rumah 33% 40% 45% 50% 60% 70% 70%
Tangga ber PHBS

Terbentuknya
l. Pengembangan Kabupaten dan
Kabupaten & - - 60% 438,000,000 65% 481,800,000 70% 529,980,000 75% 582,978,000 80% 641,275,800 80% Dinkes
Kecamatan Sehat
Kecamatan Sehat

Cakupan Desa /
1 02 1 02 01 19 08 m. Pembinaan Desa Siaga 49,30% - 60% 70,000,000 65% 77,000,000 75% 84,700,000 80% 93,170,000 85% 102,487,000 85% 102,487,000 Dinkes
Kelurahan Siaga Aktif

Terlaksananya
n. Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi
1 02 1 02 01 19 04 - - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 73,205,000 Dinkes
PHBS dan pelaporan
Puskesmas

Menurunnya
Persentase Anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Balita KVA

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 5% 4% 3% 2% 1% 1%
KEK

Menurunnya
persentase Anak 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03%
Balita Bergizi buruk

o. Pemberian tambahan makanan dan


1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin Cakupan pemberian
makanan pendamping
40% 50% 60% 70% 80% 80%
ASI pada usia 6 - 24
bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi


Buruk mendapat 40% 50% 60% 70% 80% 80%
perawatan

Persentase
Kecamatan bebas 70% 75% 85% 90% 100% 100%
rawan gizi

Meningkatnya
Persentase Anak
Sekolah Normal 60% 70% 80% 90% 95% 95%
Perbandingan tinggi
dan beratnya

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 60% 70% 80% 90% 95% 95%
AGB

Menurunnya
p. Penanggulangan Kurang Energi Protein Persentase penderita 5% 4% 3% 2% 1% 1%
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan GAKY
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang 77,064,550 86,768,000 95,444,800 104,989,280 115,488,208 127,037,029 127,037,029
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya Dinkes

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 9


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
p. Penanggulangan Kurang Energi Protein target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan
1 2 (GAKY), Kurang
Akibat Kurang Yodium 3 4 577,064,550 6 786,768,000 8 995,444,800 10 11104,989,280 12 13
115,488,208 14 15
127,037,029 16 17
127,037,029 18
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Menurunnya penderita
Lainnya Dinkes
GAKY pada anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
sekolah

Menurunnya
persentase WUS 5% 4% 3% 2% 1% 1%
penderita Anemia

Menurunnya
persentase Remaja
5% 4% 3% 2% 1% 1%
Putri penderita
Anemia

q. Pengadaan MP - ASI Tersedianya MP - ASI - - 60% 500,000,000 65% 550,000,000 70% 605,000,000 75% 665,500,000 80% 732,050,000 80% 732,050,000

r. Pemberdayaan masyarakat untuk Semakin baiknya


1 02 1 02 01 20 04 90% 29,764,000 92% 39,104,500 94% 43,014,950 96% 47,316,445 98% 52,048,090 100% 57,252,898 100% 57,252,898 Dinkes
pencapaian keluarga sadar gizi status gizi masyarakat

Terlaksananya
s. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1 02 1 02 01 20 06 monitoring, evaluasi 2 kali (100%) 11,782,050 28,950,000 31,845,000 35,029,500 38,532,450 42,385,695 2 kali (100%) 42,385,695 Dinkes
perbaikan gizi masyarakat (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dan pelaporan

Meningkatnya
Persentase Keluarga
memiliki sarana
t. Pengkajian dan Pengembangan
1 02 1 02 01 21 05 kesehatan lingkungan 60% 212,977,100 60% 234,274,810 65% 257,702,291 70% 283,472,520 75% 311,819,772 80% 343,001,749 80% 343,001,749
Tatanan Lingkungan Sehat
(jamban, tempat
sampah, SPAL, dan
PAB)

Meningkatnya jumlah
u. Pembinaan Desa Sanitasi Total desa/kelurahan yang 11 desa 11 desa 12 desa 13 desa 14 desa 15 desa 76 desa
1 02 1 02 01 21 08 - 214,000,000 235,400,000 258,940,000 284,834,000 313,317,400 313,317,400
Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan 5 pilar (3,86%) (3,86%) (4,21%) (4,56%) (4,91%) (5,26%) (26,67%)
STBM

Meningkatnya
persentase penduduk
yang memiliki akses
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
v. Pendampingan kegiatan Penyediaan Air air minum yang
1 02 1 02 01 21 07 Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat memenuhi syarat - 346,000,000 380,600,000 418,660,000 460,526,000 506,578,600 506,578,600
(PAMSIMAS) kesehatan

Persentase cakupan
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air bersih

Persentase Tempat
60% 65% 70% 75% 80% 80%
Umum yang diperiksa

Meningkatnya
Persentase Rumah 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Sehat

Meningkatnya
Persentase Sekolah & 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Madrasah Sehat

Meningkatnya
persentase Sarana 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Ibadah Sehat

w. Pemantauan dan pengawasan TTU,


1 02 1 02 01 21 03 74,300,125 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 146,410,000
TPM dan TP3 Pestisida

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 10


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

w. Pemantauan dan pengawasan TTU, Meningkatnya


1 02 1 02 01 21 03 Persentase Pesantren 74,300,125 60% 100,000,000 65% 110,000,000 70% 121,000,000 75% 133,100,000 80% 146,410,000 80% 146,410,000
TPM dan TP3 Pestisida
Sehat

Meningkatnya
Persentase Majelis 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Taklim Sehat

Meningkatnya
persentase Tempat
Umum (kantor, hotel,
60% 65% 70% 75% 80% 80%
toko, pasar, restoran,
salon kecantikan, lain-
lain) Sehat

Persentase Industri
Rumah Tangga
70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
Makanan Minuman
yang diperiksa

Terlaksananya
pembinaan Upaya 10 11
7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 11 Kelompok
Kesehatan Kerja pada - Kelompok Kelompok
(100%) (100%) (100%) (100%)
Usaha Kelompok (100%) (100%)
Kerja

x. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja


- 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 219,615,000 Dinkes
pada Usaha Kelompok Kerja
Persentase
Kantor/Perusahaan/U
saha Kelompok Kerja 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
yang melaksanakan
kesehatan kerja

Persentase Limbah
y. Pembinaan dan pengawasan Medis pada Sarana
Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan - - 60% 58,000,000 70% 63,800,000 80% 70,180,000 90% 77,198,000 100% 84,917,800 100% 84,917,800 Dinkes
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat kesehatan

Terlaksananya
tanggap darurat
z. Pengendalian Lingkungan dalam
terhadap bencana
melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak - - 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 278,179,000 Dinkes
pada wilayah
Kesehatan akibat perubahan iklim
Puskesmas akibat
perubahan iklim

Persentase kasus
1 02 1 02 01 22 03 aa. Pengadaan vaksin penyakit menular gigitan hewan yang 80% 41,506,250 85% 59,323,500 90% 65,255,850 100% 71,781,435 100% 78,959,579 100% 86,855,536 100% 86,855,536 Dinkes
mendapat vaksin

Cakupan
Desa/Kelurahan
90% 95% 96% 98% 100% 100% 100%
Universal Child
Immunization (UCI)

1 02 1 02 01 22 08 bb. Peningkatan Imunisasi Menurunnya angka 77,899,900 79,050,000 86,955,000 95,650,500 105,215,550 115,737,105 115,737,105 Dinkes
penyakit Tetanus 0 0 0 0 0 0 0
Neonotorum

Menurunnya angka
0 0 0 0 0 0 0
penyakit Campak

Persentase
ketersediaan alat dan 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
bahan fogging
1 02 1 02 01 22 02 cc. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 38,310,000 38,581,000 42,439,100 46,683,010 51,351,311 56,486,442 56,486,442 Dinkes

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 11


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 02 1 02 01 22 02 cc. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 38,310,000 38,581,000 42,439,100 46,683,010 51,351,311 56,486,442 56,486,442 Dinkes
Terlaksananya
penyemprotan / 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
fogging foccus

Persentase Rumah
50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%
Bebas Jentik Nyamuk

dd. Pemantauan jentik berkala dan


1 02 1 02 01 22 13 81,797,000 133,043,000 146,347,300 160,982,030 177,080,233 194,788,256 214,267,082 Dinkes
abatisasi Persentase kader
desa yang
melaksanakan 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%
pemeriksaan jentik
nyamuk

Terpenuhinya
8 unit 10 unit 18 unit
1 02 1 02 01 15 07 ee. Pengadaan Cool Chain pengadaan Cool - - 400,000,000 600,000,000 - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Chain

Rata-rata Frekuensi
Puskesmas
melakukan
pemberantasan &
85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Penanggulangan
penyakit (Diare, ISPA,
TB, Malaria, Kusta,
dll)

Cakupan penemuan
dan penanganan
kelompok penderita
85% 87% 90% 92% 95% 100% 100%
dan kelompok
komunitas beresiko
HIV / AIDS

Cakupan penemuan
dan penanganan
Acute Flacid Paralysis
0% 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)
rate per 100.000
ff. Pelayanan Pencegahan dan penduduk
1 02 1 02 01 22 05 136,295,400 244,107,000 268,517,700 295,369,470 324,906,417 357,397,059 357,397,059 Dinkes
penanggulangan penyakit menular < 15 tahun

Cakupan penemuan
dan penanganan
24 (100)% 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%)
Penderita Pneumonia
Balita

Cakupan penemuan
dan penanganan
6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%)
Penderita DBD yang
ditangani

Cakupan penemuan
dan penanganan 395 (4,1%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%)
Penderita Diare

Cakupan penemuan
Penderita baru TB 165 (44,5%) 200 (75%) 220 (80%) 240 (85%) 260 (90%) 280 (100%) 280 (100%)
BTA Positif

Kesembuhan
85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
penderita TB Paru

Tercapainya
gg. Pencegahan penularan penyakit pencegahan
1 02 1 02 01 22 06 95% 117,391,600 100% 129,130,760 100% 142,043,836 100% 156,248,220 100% 171,873,042 100% 189,060,346 100% 189,060,346 Dinkes
Endemik / Epidemik penularan penyakit
endemik/epidemik

Persentase penderita
Malaria yang terobati 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
sesuai standar
hh. Pemusnahan / karantina sumber
1 02 1 02 01 22 07 120,504,000 143,947,000 158,341,700 174,175,870 191,593,457 210,752,803 210,752,803 Dinkes
penyebab penyakit menular

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 12


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2
hh. Pemusnahan / karantina sumber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 02 1 02 01 22 07 120,504,000 143,947,000 158,341,700 174,175,870 191,593,457 210,752,803 210,752,803 Dinkes
penyebab penyakit menular
Persentase penderita
Filariasis yang
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditemukan dan yang
diobati

Cakupan
Puskesmas/Desa/Kel
uarahan mengalami
KLB yang dilakukan - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyelidikan
epidemiologi dan
ditangani > 24 jam
ii. Peningkatan Surveillance Epidemiologi
1 02 1 02 01 22 09 24,233,500 31,650,000 34,815,000 38,296,500 42,126,150 46,338,765 46,338,765 Dinkes
dan penanggulangan wabah

Cakupan Puskesmas
yang mengalami KLB
dan pengamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyakit yang
berpotensi KLB

Terlaksananya
1 02 1 02 01 22 12 jj. Pengendalian Penyakit Tidak Menular pengendalian penyakit - - 100% 25,568,500 100% 28,125,350 100% 30,937,885 100% 34,031,674 100% 37,434,841 100% 37,434,841 Dinkes
tidak menular

Terbitnya
Program Standarisasi Pelayanan rekomendasi dan izin
1 02 1 02 01 23 100% 17,677,900 100% 563,541,400 100% 713,363,250 100% 784,699,575 100% 863,169,533 100% 949,486,486 100% 541,964,499 Dinkes
Kesehatan pelayanan kesehatan
swasta

Terlaksananya
pengawasan standar
a. Penyusunan standar pelayanan 18 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 24 lokasi
1 02 1 02 01 23 01 pelayanan kesehatan 17,677,900 75,292,500 126,651,000 139,316,100 153,247,710 168,572,481 168,572,481 Dinkes
kesehatan (18,89%) (75%) (80%) (85%) (90%) (95%) (95%)
swasta dan perizinan
kesehatan

Persentase Sarana
72 lokasi 76 lokasi 80 lokasi 86 lokasi 90 lokasi 90 lokasi
Kesehatan yang -
(80%) (84,44%) (88,89%) (95,56%) (98,90%) (98,90%)
memiliki izin

b. Pembinaan dan Pengawasan Sarana


Tersedianya - 70,011,400 126,651,000 139,316,100 153,247,710 168,572,481 168,572,481 Dinkes
Kesehatan Swasta
pelayanan kesehatan
swasta yang 80% 85% 90% 95% 100% 100%
memenuhi syarat
kesehatan

c. Evaluasi dan Pengembangan Standar


1 02 1 02 01 23 02 Persentase BLUD 3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 5 Pusk 18 Pusk
Pelayanan Kesehatan - - 139,894,500 153,883,950 169,272,345 186,199,580 204,819,537 204,819,537
Puskesmas (15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (26,32%) (81,82%)
- BLUD Puskesmas

Persentase
3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 3 Pusk 18 Pusk
1 02 1 02 01 16 06 d. Revitalisasi Sistem Kesehatan Puskesmas yang - - 143,343,000 157,677,300 173,445,030 190,789,533 209,868,486 18 Pusk (81,82%)
(15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (13,64%) (81,82%)
terakreditasi

Dinkes
Terlaksananya
Evaluasi dan
e. Evaluasi dan pengembangan standar pengembangan
3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 3 Pusk 18 Pusk
1 02 1 02 01 23 06 pelayanan kesehatan : Penyelenggaraan standar pelayanan - - 135,000,000 148,500,000 163,350,000 179,685,000 197,653,500 18 Pusk (81,82%)
(15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (13,64%) (81,82%)
akreditasi puskemas kesehatan :
Penyelenggaraan
akreditasi puskemas

Meningkatnya
Program Kemitraan Peningkatan kemitraan pelayanan
1 02 1 02 01 28 70% 442,285,550 75% 649,022,350 80% 713,924,585 85% 785,317,044 90% 863,848,748 100% 950,233,623 100% 950,233,623 Dinkes
Pelayanan Kesehatan kesehatan dengan
lintas sektor

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 13


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Meningkatnya
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Persentase Penduduk
1 02 1 02 01 28 01 70% 334,969,500 75% 372,188,350 80% 409,407,185 85% 450,347,904 90% 495,382,694 100% 544,920,963 100% 544,920,963 Dinkes
Masyarakat Terlindungi BPJS
Kesehatan

Persentase Sekolah
50% 60% 70% 80% 100% 100%
dan Madrasah Sehat

Rasio Dokter Kecil


terhadap murid 10% 15% 20% 25% 30% 30%
sekolah + Madrasah

Persentase Sekolah
(+ Madrasah) yang 70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
melaksanakan UKS

Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD 70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
dan setingkat
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 02 1 02 01 28 09 59,937,050 226,484,000 249,132,400 274,045,640 301,450,204 331,595,224 331,595,224 Din kes
Anak Sekolah
Persentase murid
SD / MI mendapat
70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
pemeriksaan gigi dan
mulut

Pembentukan
Konseling Pelayanan
10% 15% 20% 25% 30% 30%
Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)

Pembentukan dan
Pembinaan Saka 10% 15% 20% 25% 30% 30%
Bakti Husada (BBH)

Terlaksananya Lomba
1 02 1 02 01 29 08 c. Lomba Anak Balita Indonesia 100% 47,379,000 100% 50,350,000 100% 55,385,000 100% 60,923,500 100% 67,015,850 100% 73,717,435 100% 73,717,435 Din kes
Balita Indonesia

Sungai Penuh, 29 September 2014.


KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI,

H. HAMSAL RABIT, SKM, MM.


Pembina Nip. 19640810 198803 1 003

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 14


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 02 KESEHATAN 19,206,829,601 - 44,031,437,610 - 45,193,498,081 - 53,362,299,051 - 64,496,608,956 - 66,320,859,735 - 85,982,830,774
1 02 1 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi
1 02 1 02 01 01 400,515,500 6,652,082,500 7,225,870,750 16,576,068,987 17,031,755,886 18,146,271,474 18,146,271,474 Dinkes
Perkantoran

Terlaksananya
250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat
1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat (100%) 2,100,000 (100%) 2,100,000 (100%) 2,310,000 (100%) 2,541,000 (100%) 2,795,100 (100%) 3,074,610 3,074,610 Dinkes
(100%)
menyurat

Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
1 02 1 02 01 01 02 pembayaran rekening (100%) 14,400,000 (100%) 14,400,000 (100%) 15,840,000 (100%) 17,424,000 (100%) 19,166,400 (100%) 21,083,040 (100%) 21,083,040 Dinkes
daya air dan listrik
air, telepon dan listrik

Terlaksananya
penyediaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit
1 02 1 02 01 01 06 pemeliharaan dan - - (100%) 125,000,000 (100%) 137,500,000 (100%) 151,250,000 (100%) 166,375,000 (100%) 183,012,500 9 unit (100%) 183,012,500 Dinkes
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan
operasional

1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya


15 org, 12 bulan 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12
pengelolaan (100%) 63,500,000 bulan (100%) 121,000,000 bulan (100%) 133,100,000 bulan (100%) 146,410,000 bulan (100%) 161,051,000 bulan (100%) 177,156,100 bulan (100%) 177,156,100 Dinkes
keuangan
- PA 1 org, KPA 5 org, PPTK 5 orang

Tersedianya jasa 1 org, 12 bulan 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 bulan
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (100%) 13,446,500 bulan (100%) 13,446,500 bulan (100%) 14,791,150 bulan (100%) 16,270,265 bulan (100%) 17,897,292 bulan (100%) 19,687,021 (100%) 19,687,021 Dinkes
kebersihan kantor

Tersedianya jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 36 unit (100%) 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit
1 02 1 02 01 01 09 perbaikan peralatan 12,200,000 (100%) 12,200,000 (100%) 13,420,000 (100%) 14,762,000 (100%) 16,238,200 (100%) 17,862,020 36 unit (100%) 17,862,020 Dinkes
kerja
kerja

Tersedianya alat tulis 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (100%) 25,000,000 bln (100%) 75,000,000 bln (100%) 82,500,000 bln (100%) 90,750,000 bln (100%) 99,825,000 bln (100%) 109,807,500 (100%) 109,807,500 Dinkes
kantor

Tersedianya barang
Penyediaan barang cetakan dan 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 11 cetakan dan (100%) 9,500,000 bln (100%) 15,000,000 bln (100%) 16,500,000 bln (100%) 18,150,000 bln (100%) 19,965,000 bln (100%) 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
penggandaan
penggandaan

Tersedianya peralatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan
1 02 1 02 01 01 13 kantor : printer
kantor 8 unit 4 unit
lengkap - - (100%) 24,000,000 - - - - - - (100%) 12,300,000 4 unit (100%) 12,300,000 Dinkes
- Penggandaan printer lengkap (foto copy,
scan, cetak)

Tersedianya bahan
720 eksemplar 720 720 720 720 720 720 eksemplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar
1 02 1 02 01 01 15 bacaan dan peraturan (100%) 4,255,000 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
perundang-undangan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
perundang-undangan

Tersedianya biaya
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makan dan minum 12 bulan (100%) 22,736,000 (100%) 22,736,000 (100%) 25,009,600 (100%) 27,510,560 (100%) 30,261,616 (100%) 33,287,778 (100%) 33,287,778 Dinkes
rapat tamu

Tersedianya dana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat-rapat koordinasi 270 kali (100%) 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali
1 02 1 02 01 01 18 174,048,000 (100%) 500,000,000 (100%) 568,500,000 (100%) 625,350,000 (100%) 687,885,000 (100%) 756,673,500 280 kali (100%) 756,673,500 Dinkes
keluar daerah dan konsultasi keluar
daerah

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


1 02 1 02 01 01 19 Penatausahaan kepegawaian dan arsip bulan (100%) - bulan (100%) 123,000,000 bulan (100%) 135,300,000 bulan (100%) 9,377,401,162 bulan (100%) 9,714,181,278 bulan (100%) 10,685,599,406 bulan (100%) 10,685,599,406

Terlaksananya
- Manajemen pengelolaan aset daerah penilaian jabatan - 51,000,000 56,100,000 9,290,281,162 9,618,349,278 10,580,184,206 10,580,184,206
fungsional kesehatan,
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
dan penatausahaan
kepegawaian dan
kearsipan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 15


1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12
bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) Capaian Kinerja Program dan
bulanKerangka
(100%) Pendanaan bulan (100%) bulan (100%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD
Terlaksananya Jawab
penilaian jabatan target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
fungsional kesehatan,
1 2 pengelolaan3 aset 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dinkes
daerah, pengelolaan
dan penatausahaan
kepegawaian dan
kearsipan
- Pengelolaan dan penatausahaan
- 72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 105,415,200
kepegawaian dan kearsipan

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


Tersedianya bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Penyediaan jasa pendukung administrasi
1 02 1 02 01 01 21 administrasi 59,330,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 73,205,000 Dinkes
perkantoran Terlaksananya
perkantoran
pembayaran insentif
Insentif dokter dan paramedis pada dokter dan paramedis
478 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang
1 02 1 02 01 01 22 puskesmas / puskesmas perawatan dan di - - (100%) 5,539,200,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 Dinkes
Labkesda Puskesmas/Puskesm
as Perawatan dan
Program Peningkatan Sarana dan Labkesda
1 02 1 02 01 02 748,021,000 1,829,878,100 1,583,034,910 1,295,178,401 1,424,696,241 1,567,165,865 2,734,975,865 Dinkes
Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam


1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (100%) 606,971,000 (100%) 667,668,100 (100%) 734,434,910 (100%) 807,878,401 (100%) 888,666,241 (100%) 977,532,865 (100%) 977,532,865 Dinkes
gedung kantor

Tersedianya pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta 75 stel 80 stel 80 stel 80 stel 80 stel
1 02 1 02 01 02 02 dinas bagi setiap PNS 73 stel (100%) 25,550,000 (100%) 30,000,000 (100%) 36,000,000 (100%) 39,600,000 (100%) 43,560,000 (100%) 47,916,000 80 stel (100%) 47,916,000 Dinkes
perlengkapannya
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan mobil 1 unit
1 02 1 02 01 02 04 Pengadaan mobil jabatan - - 412,210,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 412,210,000 Dinkes
jabatan Eselon II (100%)
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional :

- Terpenuhinya
1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional pengadaan mobil/ 1 unit
kendaraan dinas roda - - 350,000,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 350,000,000 Dinkes
(100%)
empat UPTD
Labkesda

- Terpenuhinya
sarana kendaraan - - - - 100% 405,600,000 - - - - - - 100% 405,600,000 Dinkes
dinas roda dua

Terselenggaranya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung
kantor
Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Dinas Kesehatan Kab. Kerinci rutin/berkala gedung 1 paket (100%) 15,000,000 (100%) 20,000,000 (100%) 22,000,000 (100%) 24,200,000 (100%) 26,620,000 (100%) 29,282,000 1 paket (100%) 29,282,000 Dinkes
1 02 1 02 01 02 22 kantor Dinas
Kesehatan
Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket (100%) 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Rumah Sakit baru Bukit Tengah rutin/berkala gedung - (100%) 100,000,000 (100%) 110,000,000 (100%) 121,000,000 (100%) 133,100,000 (100%) 146,410,000 1 paket (100%) 146,410,000 Dinkes
kantor Rumah Sakit
baru Bukit Tengah

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 16


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
1 02 1 02 01 02 24 kendaraan 7 unit (100%) 100,500,000 (100%) 250,000,000 (100%) 275,000,000 (100%) 302,500,000 (100%) 332,750,000 (100%) 366,025,000 10 unit (100%) 366,025,000 Dinkes
dinas/operasional
dinas/operasional
mobil
Pusling/Ambulance

Program Peningkatan Kapasitas


1 02 1 02 01 05 91,880,000 129,418,000 142,359,800 156,595,780 172,255,358 189,480,894 189,480,894 Dinkes
Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya
sosialisasi dan Bintek
Sosialisasi dan Bintek penyusunan 4 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan
1 02 1 02 01 05 08 untuk Bendahara (100%) 91,880,000 (100%) 129,418,000 (100%) 142,359,800 (100%) 156,595,780 (100%) 172,255,358 (100%) 189,480,894 (100%) 189,480,894 Dinkes
program, keuangan dan pelaporan
UPTD dinas
kesehatan

Program peningkatan pengembangan


1 02 1 02 01 06 32,190,000 94,840,000 104,324,000 114,756,400 126,232,040 138,855,244 138,855,244 Dinkes
sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Tersusunnya
pelaporan kinerja dan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 06 05 Penyusunan program dan pelaporan ikhtisar realisasi 12 bulan (100%) 32,190,000 (100%) 94,840,000 (100%) 104,324,000 (100%) 114,756,400 (100%) 126,232,040 (100%) 138,855,244 (100%) 138,855,244 Dinkes
kinerja SKPD Dinas
Kesehatan

Tercapainya tingkat
Program Pembangunan dan
derajat kesehatan
1 02 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan 90% - 90% 122,000,000 92% 134,200,000 93% 147,620,000 95% 162,382,000 97% 178,620,200 97% 178,620,200 Dinkes
masyarakat yang
Kesehatan
optimal

Menurunnya angka
46 kasus 40 kasus 35 kasus 30 kasus 25 kasus 20 kasus 20 kasus
kematian neonatal per
(0,046) (0,04) (0,035) (0,03) (0,025) (0,02) (0,02)
1000 kelahiran hidup

Menurunnya angka
kematian bayi (AKB) 9 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus
per 1000 kelahiran (0,008) (0,007) (0,006) (0,005) (0,004) (0,003) (0,003)
hidup

Menurunnya
Persentase Bayi 8 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
3 kasus (0,03)
dengan berat badan (0,08%) (0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
lahir rendah

Menurunnya angka
kematian anak balita
5 kasus 4 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 2 kasus
(AKABA) per 1000
kelahiran hidup

Menurunnya
7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
persentase balita gizi 8 (0,08%) 3 kasus (0,03)
(0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
buruk

Menurunnya angka
kematian Ibu (AKI) 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
melahirkan

Cakupan kunjungan
90,4% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
ibu hamil K4

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 17


a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase ibu hamil
yang mendapat tablet 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Fe

Persentase
Persalinan oleh 90,9% 92% 94% 96% 98% 100% 100%
a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
Cakupan komplikasi
kebidanan yang 78,7% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditangani

Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan 97,6% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan
90,8% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
nifas

Cakupan neonatus
dengan komplikasi 27,4% 50% 60% 60% 70% 80% 80%
yang ditangani

Cakupan kunjungan
80,0% 82% 85% 90% 95% 100% 100%
bayi

Persentase Bayi yang


79,8% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
mendapat ASI Eklusif

Cakupan pelayanan
78,7% 80% 82% 85% 90% 100% 100%
anak balita

Cakupan peserta KB
74,9% 75% 78% 80% 85% 90% 90%
aktif

Meningkatnya tenaga
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
kesehatan yang
1 02 1 Kesehatan melalui pendidikan Formal 70 orang 275,470,800 97 orang 419,946,000 110 orang 461,940,600 124 orang 508,134,660 138 orang 558,948,126 153 orang 614,842,939 153 orang 614,842,939 Dinkes
profesional dan
dan Non Formal
berkompeten

1 02 1 02 01 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan formal

- Pendidikan tugas belajar Meningkatnya jumlah


tenaga kesehatan
4 orang 215,921,400 4 orang 280,000,000 4 orang 308,000,000 5 orang 338,800,000 5 orang 372,680,000 6 orang 409,948,000 6 orang 409,948,000 Dinkes
yang profesional dan
berkompeten melalui
pendidikan formal
(DIV, S1, Spesialis,
- Diklat bagi dokter, Diklat Amdal, dll.
dan S2) dan pelatihan
formal, serta Diklat
Fungsional
Perencanaan
- Diklat Fungsional Perencanaan

- Pelatihan dan Pendidikan Perawatan 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
38,727,500 63,346,000 69,680,600 76,648,660 84,313,526 92,744,879 92,744,879 Dinkes
Anak Balita (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 18


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

b. Pendidikan dan Pelatihan non formal - - 20 orang 50,000,000 25 orang 55,000,000 30 orang 60,500,000 35 orang 66,550,000 40 orang 73,205,000 40 orang 73,205,000 Dinkes
Meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui
c. Pembinaan petugas pelayanan pelatihan/kursus- 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
20,821,900 26,600,000 29,260,000 32,186,000 35,404,600 38,945,060 38,945,060 Dinkes
kesehatan Lansia kursus (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Meningkatnya sarana
Program Pembangunan dan
dan prasarana
1 02 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana 60% 6,779,661,976 70% 19,757,989,350 75% 18,760,488,285 80% 16,764,537,114 85% 25,440,990,825 90% 24,285,089,907 90% 42,808,569,907 Dinkes
kesehatan yang
Kesehatan
optimal

Terlaksananya
pembangunan Pustu
baru, ruang
perawatan
Puskesmas termasuk
untuk pengembangan
Rumah Sakit 21 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi
Pratama, Poskesdes,
pagar puskesmas dan
pustu, perbaikan dan
pemeliharaan gedung
puskesmas, rehab
puskesmas & pustu
4,830,653,376 4,187,000,000 4,605,700,000 5,066,270,000 5,572,897,000 6,130,186,700 6,130,186,700 Dinkes

Rasio sarana
kesehatan dasar 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
terhadap penduduk

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu per 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
satuan penduduk

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
pemeliharaan 19 22 22 22 22 22
18 Puskesmas
Puskesmas termasuk Puskesmas 7,850,000,000 Puskesmas 9,955,000,000 Puskesmas 10,950,500,000 Puskesmas 12,045,550,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas
(100%)
pengembangan 1 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
(satu) Puskesmas
rawat inap menjadi
Rumah Sakit Pratama

Tersedianya
penyediaan
operasional dan 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu
270,000,000 297,000,000 326,700,000 359,370,000 395,307,000 395,307,000 Puskesmas
pemeliharaan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Puskesmas Pembantu
(Pustu)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 19

Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tersedianya
penyediaan
UPTD Gudang
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Farmasi dan
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 102,000,000 230,000,000 253,000,000 278,300,000 306,130,000 336,743,000 1 unit (100%) 336,743,000
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Perbekalan
Gudang Farmasi dan
Kesehatan
Perbekalan
Kesehatan

Tersedianya
Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan penyediaan
Sarana dan Prasarana Dinkes, UPTD / operasional dan
Puskesmas dan jaringannya 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit UPTD
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 96,528,600 117,989,350 129,788,285 142,767,114 157,043,825 172,748,207 1 unit (100%) 172,748,207
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Labkesda
Laboratorium
Kesehatan Daerah
(Labkesda)

Terbangunnya rumah
4 unit 10 unit 10 unit
dokter dan paramedis - - 1,200,000,000 1,320,000,000 - - - - - - 1,320,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Puskesmas

Terlaksananya
Rehabilitasi
sedang/berat 13 unit 20 unit
- - 650,000,000 - - - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
perumahan dokter (100%) (100%)
dan paramedis
Puskesmas

Terbangunnya kantor 1 unit


- - - - - - - - 7,000,000,000 - - 1 unit (100%) 7,000,000,000 Dinkes
Dinas Kesehatan (100%)

Terbangunnya kantor 1 unit


UPTD Labkesda
- - - - - - - - - -
(100%)
4,000,000,000 1 unit (100%) 4,000,000,000 Dinkes

Terbangunnya
1 unit 1,750,480,000 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 - - - - - - 3 unit 5,950,480,000 Dinkes
Puskesmas baru

Terbangunnya
Puskesmas baru - - 1 unit 200,000,000 - - - - - - - - 1 unit 200,000,000 Dinkes
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes,
Pagar Pustu, dan - - 1 paket 553,000,000 - - - - - - - - 1 paket 553,000,000 Dinkes
Rehab sedang/berat
Puskesmas
(pendamping DAK)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 20


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes dan
- - 1 paket 1,505,000,000 - - - - - - - - 1 paket 1,505,000,000 Dinkes
jaringannya
(pendamping APBN -
TP)

Terlaksananya
pengadaan alkes
Puskesmas, Pustu
- - 1 paket 995,000,000 - - - - - - - - 1 paket 995,000,000 Dinkes
dan Poskesdes
(pendamping APBN -
TP)

Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
Program Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 meningkatnya mutu 18 Puskesmas 3,242,366,300 3,566,602,930 3,923,263,223 4,315,589,545 4,747,148,500 5,221,863,350 5,221,863,350 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
pelayanan
kefarmasian

Terpenuhinya
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 01 kebutuhan obat di 18 Puskesmas 3,083,533,400 3,391,886,740 3,731,075,414 4,104,182,955 4,514,601,251 4,966,061,376 4,966,061,376 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

Meningkatnya mutu 10 Apotik,


5 Apotik, 6 6 Apotik, 7 7 Apotik, 8 8 Apotik, 9 9 Apotik, 10 10 Apotik, 11
b. Peningkatan mutu pelayanan farmasi pelayanan farmasi di 11 Toko
1 02 1 02 01 15 04 Toko Obat, 56,898,000 Toko Obat, 62,587,800 Toko Obat, 68,846,580 Toko Obat, 75,731,238 Toko Obat, 83,304,362 91,634,798 Toko Obat, 91,634,798 Dinkes
komunitas dan rumah sakit Apotik, Toko Obat dan Obat, dan 1
dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU
Rumah Sakit RSU

Meningkatnya mutu
36 petugas 38 petugas 42 petugas 44 petugas 46 petugas 48 petugas 48 petugas
penggunaan obat di
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat


1 02 1 02 01 15 05 101,934,900 112,128,390 123,341,229 135,675,352 149,242,887 164,167,176 164,167,176 Dinkes
dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam Persediaan
Obat

Terlaksananya upaya-
upaya kesehatan
1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat dalam meningkatkan 1 tahun 7,268,640,575 1 tahun 10,375,534,980 1 tahun 11,573,088,478 1 tahun 12,070,397,326 1 tahun 13,277,437,058 1 tahun 14,268,430,647 1 tahun 14,646,633,673 Dinkes
derajat kesehatan
masyarakat

a. Peningkatan Pelayanan dan


1 02 1 02 01 16 12
Penanggulangan masalah kesehatan

Terlayaninya P3K
13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even
pada even-even 48,395,700 71,739,800 78,913,780 86,805,158 95,485,674 105,034,241 105,034,241 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kegiatan tertentu

- P3K pada even-even tertentu

b. Pemeliharaan dan Pemulihan


1 02 1 02 01 16 02 Persentase penderita
Kesehatan
kelainan jiwa bebas - - 100% 60,247,500 100% 66,272,250 100% 72,899,475 100% 80,189,423 100% 88,208,365 100% 88,208,365 Dinkes
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pasung

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 21


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Penduduk
Terlindungi JKN - 52% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
BPJS Kesehatan

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
81,8% 82% 84% 86% 88% 90% 90%
masyarakat miskin /
keluarga miskin

c. Pelayanan kesehatan penduduk pada


masyarakat umum dan masyarakat miskin Cakupan pelayanan
di puskesmas dan jaringannya serta di kesehatan rujukan 4,161,281,800 3,986,708,000 4,385,378,800 4,823,916,680 5,306,308,348 5,836,939,183 5,836,939,183
7,3% 10% 12% 15% 18% 20% 20%
Rumah Sakit melalui sistem Jaminan pasien masyarakat
Kesehatan Nasional (JKN) miskin
Dinkes

Persentase pekerja
yang mendapat 28,3% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
31,6% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten
Kerinci

Cakupan Bantuan
d. Bantuan dana pendamping keluarga
Pendamping Keluarga 80% 1,600,000,000 90% 1,760,000,000 100% 1,936,000,000 100% 2,129,600,000 100% 2,342,560,000 100% 2,576,816,000 100% 2,576,816,000
pasien miskin
Pasien Miskin

Cakupan Penduduk
Pemanfaatan Fasilitas 32% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Kesehatan

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 28% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Puskesmas

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 5,01% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Rumah Sakit

Persentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laboratorium - 113,549,000 124,903,900 137,394,290 151,133,719 166,247,091 166,247,091
Kesehatan
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1 02 1 02 01 16 15 Dinkes
pelayanan kesehatan

Persentase Rumah
Sakit yang
menyelenggarakan 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan
Spesialis Dasar

Persentase Penduduk
Miskin Terlindungi
45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
JKN - BPJS
Kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 22


pelayanan kesehatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Meningkatnya usia
72,02 72,05 72,15 72,25 72,35 72,45 72,45
harapan hidup (UHH)

Penilaian Puskesmas
berprestasi dan 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori
64,435,500 84,966,000 93,462,600 102,808,860 113,089,746 124,398,721 124,398,721
tenaga kesehatan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
teladan

Terlaksananya
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan berbahaya 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
di Toko Makanan,
Kantin Sekolah, dan
f. Peningkatan Pengawasan Keamanan Toko Kosmetika
1 02 1 02 01 17 02 36,644,750 40,309,225 44,340,148 48,774,162 53,651,578 59,016,736 59,016,736
Pangan dan Bahan Berbahaya
Persentase Toko
Makanan, Kantin
Sekolah, dan Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika yang
sesuai standar
kesehatan
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan
30 IRT 35 IRT 40 IRT 45 IRT 50 IRT 55 IRT 55 IRT
kesehatan makanan
hasil produksi Industri
Rumah Tangga -
Pangan Dinkes

g. Pengawasan dan pengendalian


keamanan dan kesehatan makanan hasil - 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800 70,276,800
produksi rumah tangga Persentase Industri
Rumah Tangga -
- 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Pangan yang
diperiksa

Adanya kebijakan
teknis promosi
kesehatan yang
terintegrasi dalam - 75% 80% 85% 90% 95% 95%
upaya pencapaian
tujuan pembangunan
kesehatan

Terlaksananya
Penyuluhan Narkoba
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
di Sekolah &
Madrasah

Meningkatnya
persentase Posyandu 33% 40% 45% 50% 60% 65% 65%
Purnama dan Mandiri

h. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan


pengembangan media promosi kesehatan
209,095,350 230,004,885 253,005,374 278,305,911 306,136,502 35 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa Terlaksananya
ber PHBS Penyuluhan tentang
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
bahaya rokok di
sekolah

Terlaksananya Lomba
Desa ber PHBS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tingkat Kabupaten dan
Provinsi

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 23


h. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan
pengembangan media promosi kesehatan
209,095,350 230,004,885 253,005,374 278,305,911 306,136,502 35 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa
ber PHBS
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Meningkatnya
persentase Desa
49% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
/Kelurahan yang
melaksanakan PHBS

Meningkatnya
persentase Sekolah 36% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
yang ber PHBS

Meningkatnya
persentase Rumah 33% 40% 45% 50% 60% 70% 70%
Tangga ber PHBS

Terbentuknya
i. Pengembangan Kabupaten dan
Kabupaten & - - 60% 438,000,000 65% 481,800,000 70% 529,980,000 75% 582,978,000 80% 641,275,800 80% Dinkes
Kecamatan Sehat
Kecamatan Sehat

Cakupan Desa /
1 02 1 02 01 19 08 j. Pembinaan Desa Siaga 49,30% - 60% 70,000,000 65% 77,000,000 75% 84,700,000 80% 93,170,000 85% 102,487,000 85% 102,487,000 Dinkes
Kelurahan Siaga Aktif

Terlaksananya
k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi
1 02 1 02 01 19 04 - - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 73,205,000 Dinkes
PHBS dan pelaporan
Puskesmas

Menurunnya
Persentase Anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Balita KVA

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 5% 4% 3% 2% 1% 1%
KEK

Menurunnya
persentase Anak 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03%
Balita Bergizi buruk

l. Pemberian tambahan makanan dan


1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin Cakupan pemberian
makanan pendamping
40% 50% 60% 70% 80% 80%
ASI pada usia 6 - 24
bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi


Buruk mendapat 40% 50% 60% 70% 80% 80%
perawatan

Persentase
Kecamatan bebas 70% 75% 85% 90% 100% 100%
rawan gizi

Meningkatnya
Persentase Anak
Sekolah Normal 60% 70% 80% 90% 95% 95%
Perbandingan tinggi
dan beratnya

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019


m. Penanggulangan Kurang Energi VIII - 24
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium 77,064,550 86,768,000 95,444,800 104,989,280 115,488,208 127,037,029 127,037,029
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 60% 70% 80% 90% 95% 95%
AGB

m. Penanggulangan Kurang Energi Menurunnya


Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Persentase penderita 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Gangguan Akibat Kurang Yodium GAKY 77,064,550 86,768,000 95,444,800 104,989,280 115,488,208 127,037,029 127,037,029
(GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Menurunnya penderita
Dinkes
GAKY pada anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
sekolah

Menurunnya
persentase WUS 5% 4% 3% 2% 1% 1%
penderita Anemia

Menurunnya
persentase Remaja
5% 4% 3% 2% 1% 1%
Putri penderita
Anemia

n. Pengadaan MP - ASI Tersedianya MP - ASI - - 60% 500,000,000 65% 550,000,000 70% 605,000,000 75% 665,500,000 80% 732,050,000 80% 732,050,000

o. Pemberdayaan masyarakat untuk Semakin baiknya


1 02 1 02 01 20 04 90% 29,764,000 92% 39,104,500 94% 43,014,950 96% 47,316,445 98% 52,048,090 100% 57,252,898 100% 57,252,898 Dinkes
pencapaian keluarga sadar gizi status gizi masyarakat

Terlaksananya
p. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1 02 1 02 01 20 06 monitoring, evaluasi 2 kali (100%) 11,782,050 28,950,000 31,845,000 35,029,500 38,532,450 42,385,695 2 kali (100%) 42,385,695 Dinkes
perbaikan gizi masyarakat (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dan pelaporan

Meningkatnya
Persentase Keluarga
memiliki sarana
q. Pengkajian dan Pengembangan
1 02 1 02 01 21 05 kesehatan lingkungan 60% 212,977,100 60% 234,274,810 65% 257,702,291 70% 283,472,520 75% 311,819,772 80% 343,001,749 80% 343,001,749
Tatanan Lingkungan Sehat
(jamban, tempat
sampah, SPAL, dan
PAB)

Meningkatnya jumlah
r. Pembinaan Desa Sanitasi Total desa/kelurahan yang 11 desa 11 desa 12 desa 13 desa 14 desa 15 desa 76 desa
1 02 1 02 01 21 08 - 214,000,000 235,400,000 258,940,000 284,834,000 313,317,400 313,317,400
Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan 5 pilar (3,86%) (3,86%) (4,21%) (4,56%) (4,91%) (5,26%) (26,67%)
STBM

Meningkatnya
persentase penduduk
yang memiliki akses
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air minum yang
memenuhi syarat
s. Pendampingan kegiatan Penyediaan Air kesehatan
1 02 1 02 01 21 07 Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat - 346,000,000 380,600,000 418,660,000 460,526,000 506,578,600 506,578,600
(PAMSIMAS)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 25


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2
s. Pendampingan kegiatan Penyediaan Air 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 02 1 02 01 21 07 Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat - 346,000,000 380,600,000 418,660,000 460,526,000 506,578,600 506,578,600
(PAMSIMAS)
Persentase cakupan
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air bersih

Persentase Tempat
60% 65% 70% 75% 80% 80%
Umum yang diperiksa

Meningkatnya
Persentase Rumah 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Sehat

Meningkatnya
Persentase Sekolah & 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Madrasah Sehat

Meningkatnya
persentase Sarana 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Ibadah Sehat

Meningkatnya
Persentase Pesantren 60% 65% 70% 75% 80% 80%
t. Pemantauan dan pengawasan TTU, Sehat
1 02 1 02 01 21 03 74,300,125 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 146,410,000
TPM dan TP3 Pestisida

Meningkatnya
Persentase Majelis 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Taklim Sehat

Meningkatnya
persentase Tempat
Umum (kantor, hotel,
60% 65% 70% 75% 80% 80%
toko, pasar, restoran,
salon kecantikan, lain-
lain) Sehat

Persentase Industri
Rumah Tangga
70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
Makanan Minuman
yang diperiksa

Terlaksananya
pembinaan Upaya 10 11
7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 11 Kelompok
Kesehatan Kerja pada - Kelompok Kelompok
(100%) (100%) (100%) (100%)
Usaha Kelompok (100%) (100%)
Kerja

u. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja


- 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 219,615,000 Dinkes
pada Usaha Kelompok Kerja

Persentase
Kantor/Perusahaan/U
saha Kelompok Kerja 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
yang melaksanakan
kesehatan kerja

Persentase Limbah
v. Pembinaan dan pengawasan Medis pada Sarana
Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan - - 60% 58,000,000 70% 63,800,000 80% 70,180,000 90% 77,198,000 100% 84,917,800 100% 84,917,800 Dinkes
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 26


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Terlaksananya
tanggap darurat
w. Pengendalian Lingkungan dalam
terhadap bencana
melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak - - 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 278,179,000 Dinkes
pada wilayah
Kesehatan akibat perubahan iklim
Puskesmas akibat
perubahan iklim

Persentase kasus
1 02 1 02 01 22 03 x. Pengadaan vaksin penyakit menular gigitan hewan yang 80% 41,506,250 85% 59,323,500 90% 65,255,850 100% 71,781,435 100% 78,959,579 100% 86,855,536 100% 86,855,536 Dinkes
mendapat vaksin

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 27


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 02 KESEHATAN 19,262,064,851 - 44,160,855,610 - 45,335,857,881 - 54,178,894,831 - 65,394,864,314 - 67,645,690,746 - 86,929,458,759
1 02 1 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi
1 02 1 02 01 01 400,515,500 6,652,082,500 7,225,870,750 16,576,068,987 17,031,755,886 18,146,271,474 18,146,271,474 Dinkes
Perkantoran

Terlaksananya
250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat
1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat (100%) 2,100,000 (100%) 2,100,000 (100%) 2,310,000 (100%) 2,541,000 (100%) 2,795,100 (100%) 3,074,610 3,074,610 Dinkes
(100%)
menyurat

Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
1 02 1 02 01 01 02 pembayaran rekening (100%) 14,400,000 (100%) 14,400,000 (100%) 15,840,000 (100%) 17,424,000 (100%) 19,166,400 (100%) 21,083,040 (100%) 21,083,040 Dinkes
daya air dan listrik
air, telepon dan listrik

Terlaksananya
penyediaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit 9 unit
1 02 1 02 01 01 06 pemeliharaan dan - - (100%) 125,000,000 (100%) 137,500,000 (100%) 151,250,000 (100%) 166,375,000 (100%) 183,012,500 9 unit (100%) 183,012,500 Dinkes
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan
operasional

1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya


15 org, 12 bulan 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12
pengelolaan (100%) 63,500,000 bulan (100%) 121,000,000 bulan (100%) 133,100,000 bulan (100%) 146,410,000 bulan (100%) 161,051,000 bulan (100%) 177,156,100 bulan (100%) 177,156,100 Dinkes
keuangan
- PA 1 org, KPA 5 org, PPTK 5 orang

Tersedianya jasa 1 org, 12 bulan 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 bulan
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (100%) 13,446,500 bulan (100%) 13,446,500 bulan (100%) 14,791,150 bulan (100%) 16,270,265 bulan (100%) 17,897,292 bulan (100%) 19,687,021 (100%) 19,687,021 Dinkes
kebersihan kantor

Tersedianya jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 36 unit (100%) 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit
1 02 1 02 01 01 09 perbaikan peralatan 12,200,000 (100%) 12,200,000 (100%) 13,420,000 (100%) 14,762,000 (100%) 16,238,200 (100%) 17,862,020 36 unit (100%) 17,862,020 Dinkes
kerja
kerja

Tersedianya alat tulis 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (100%) 25,000,000 bln (100%) 75,000,000 bln (100%) 82,500,000 bln (100%) 90,750,000 bln (100%) 99,825,000 bln (100%) 109,807,500 (100%) 109,807,500 Dinkes
kantor

Tersedianya barang
Penyediaan barang cetakan dan 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 11 cetakan dan (100%) 9,500,000 bln (100%) 15,000,000 bln (100%) 16,500,000 bln (100%) 18,150,000 bln (100%) 19,965,000 bln (100%) 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
penggandaan
penggandaan

Tersedianya peralatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan
1 02 1 02 01 01 13 kantor : printer
kantor 8 unit 4 unit
lengkap - - (100%) 24,000,000 - - - - - - (100%) 12,300,000 4 unit (100%) 12,300,000 Dinkes
- Penggandaan printer lengkap (foto copy,
scan, cetak)

Tersedianya bahan
720 eksemplar 720 720 720 720 720 720 eksemplar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar eksemplar
1 02 1 02 01 01 15 bacaan dan peraturan (100%) 4,255,000 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
perundang-undangan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
perundang-undangan

Tersedianya biaya
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makan dan minum 12 bulan (100%) 22,736,000 (100%) 22,736,000 (100%) 25,009,600 (100%) 27,510,560 (100%) 30,261,616 (100%) 33,287,778 (100%) 33,287,778 Dinkes
rapat tamu

Tersedianya dana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat-rapat koordinasi 270 kali (100%) 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali
1 02 1 02 01 01 18 174,048,000 (100%) 500,000,000 (100%) 568,500,000 (100%) 625,350,000 (100%) 687,885,000 (100%) 756,673,500 280 kali (100%) 756,673,500 Dinkes
keluar daerah dan konsultasi keluar
daerah

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


1 02 1 02 01 01 19 Penatausahaan kepegawaian dan arsip bulan (100%) - bulan (100%) 123,000,000 bulan (100%) 135,300,000 bulan (100%) 9,377,401,162 bulan (100%) 9,714,181,278 bulan (100%) 10,685,599,406 bulan (100%) 10,685,599,406

Terlaksananya
- Manajemen pengelolaan aset daerah penilaian jabatan - 51,000,000 56,100,000 9,290,281,162 9,618,349,278 10,580,184,206 10,580,184,206
fungsional kesehatan,
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
dan penatausahaan
kepegawaian dan
kearsipan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 28


1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12
bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) Capaian Kinerja Program dan
bulanKerangka
(100%) Pendanaan bulan (100%) bulan (100%)
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD
Terlaksananya Jawab
penilaian jabatan target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
fungsional kesehatan,
1 2 pengelolaan3 aset 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dinkes
daerah, pengelolaan
dan penatausahaan
kepegawaian dan
kearsipan
- Pengelolaan dan penatausahaan
- 72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 105,415,200
kepegawaian dan kearsipan

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


Tersedianya bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Penyediaan jasa pendukung administrasi
1 02 1 02 01 01 21 administrasi 59,330,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 73,205,000 Dinkes
perkantoran Terlaksananya
perkantoran
pembayaran insentif
Insentif dokter dan paramedis pada dokter dan paramedis
478 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang
1 02 1 02 01 01 22 puskesmas / puskesmas perawatan dan di - - (100%) 5,539,200,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 (100%) 6,009,600,000 Dinkes
Labkesda Puskesmas/Puskesm
as Perawatan dan
Program Peningkatan Sarana dan Labkesda
1 02 1 02 01 02 748,021,000 1,829,878,100 1,583,034,910 1,295,178,401 1,424,696,241 1,567,165,865 2,734,975,865 Dinkes
Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam


1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (100%) 606,971,000 (100%) 667,668,100 (100%) 734,434,910 (100%) 807,878,401 (100%) 888,666,241 (100%) 977,532,865 (100%) 977,532,865 Dinkes
gedung kantor

Tersedianya pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta 75 stel 80 stel 80 stel 80 stel 80 stel
1 02 1 02 01 02 02 dinas bagi setiap PNS 73 stel (100%) 25,550,000 (100%) 30,000,000 (100%) 36,000,000 (100%) 39,600,000 (100%) 43,560,000 (100%) 47,916,000 80 stel (100%) 47,916,000 Dinkes
perlengkapannya
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan mobil 1 unit
1 02 1 02 01 02 04 Pengadaan mobil jabatan - - 412,210,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 412,210,000 Dinkes
jabatan Eselon II (100%)
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional :

- Terpenuhinya
1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional pengadaan mobil/ 1 unit
kendaraan dinas roda - - 350,000,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 350,000,000 Dinkes
(100%)
empat UPTD
Labkesda

- Terpenuhinya
sarana kendaraan - - - - 100% 405,600,000 - - - - - - 100% 405,600,000 Dinkes
dinas roda dua

Terselenggaranya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung
kantor
Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Dinas Kesehatan Kab. Kerinci rutin/berkala gedung 1 paket (100%) 15,000,000 (100%) 20,000,000 (100%) 22,000,000 (100%) 24,200,000 (100%) 26,620,000 (100%) 29,282,000 1 paket (100%) 29,282,000 Dinkes
1 02 1 02 01 02 22 kantor Dinas
Kesehatan
Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket (100%) 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Rumah Sakit baru Bukit Tengah rutin/berkala gedung - (100%) 100,000,000 (100%) 110,000,000 (100%) 121,000,000 (100%) 133,100,000 (100%) 146,410,000 1 paket (100%) 146,410,000 Dinkes
kantor Rumah Sakit
baru Bukit Tengah

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 29


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
1 02 1 02 01 02 24 kendaraan 7 unit (100%) 100,500,000 (100%) 250,000,000 (100%) 275,000,000 (100%) 302,500,000 (100%) 332,750,000 (100%) 366,025,000 10 unit (100%) 366,025,000 Dinkes
dinas/operasional
dinas/operasional
mobil
Pusling/Ambulance

Program Peningkatan Kapasitas


1 02 1 02 01 05 91,880,000 129,418,000 142,359,800 156,595,780 172,255,358 189,480,894 189,480,894 Dinkes
Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya
sosialisasi dan Bintek
Sosialisasi dan Bintek penyusunan 4 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan
1 02 1 02 01 05 08 untuk Bendahara (100%) 91,880,000 (100%) 129,418,000 (100%) 142,359,800 (100%) 156,595,780 (100%) 172,255,358 (100%) 189,480,894 (100%) 189,480,894 Dinkes
program, keuangan dan pelaporan
UPTD dinas
kesehatan

Program peningkatan pengembangan


1 02 1 02 01 06 32,190,000 94,840,000 104,324,000 114,756,400 126,232,040 138,855,244 138,855,244 Dinkes
sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Tersusunnya
pelaporan kinerja dan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 06 05 Penyusunan program dan pelaporan ikhtisar realisasi 12 bulan (100%) 32,190,000 (100%) 94,840,000 (100%) 104,324,000 (100%) 114,756,400 (100%) 126,232,040 (100%) 138,855,244 (100%) 138,855,244 Dinkes
kinerja SKPD Dinas
Kesehatan

Tercapainya tingkat
Program Pembangunan dan
derajat kesehatan
1 02 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan 90% - 90% 122,000,000 92% 134,200,000 93% 147,620,000 95% 162,382,000 97% 178,620,200 97% 178,620,200 Dinkes
masyarakat yang
Kesehatan
optimal

Menurunnya angka
46 kasus 40 kasus 35 kasus 30 kasus 25 kasus 20 kasus 20 kasus
kematian neonatal per
(0,046) (0,04) (0,035) (0,03) (0,025) (0,02) (0,02)
1000 kelahiran hidup

Menurunnya angka
kematian bayi (AKB) 9 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus
per 1000 kelahiran (0,008) (0,007) (0,006) (0,005) (0,004) (0,003) (0,003)
hidup

Menurunnya
Persentase Bayi 8 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
3 kasus (0,03)
dengan berat badan (0,08%) (0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
lahir rendah

Menurunnya angka
kematian anak balita
5 kasus 4 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 2 kasus
(AKABA) per 1000
kelahiran hidup

Menurunnya
7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
persentase balita gizi 8 (0,08%) 3 kasus (0,03)
(0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
buruk

Menurunnya angka
kematian Ibu (AKI) 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
melahirkan

Cakupan kunjungan
90,4% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
ibu hamil K4

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 30


a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase ibu hamil
yang mendapat tablet 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Fe

Persentase
Persalinan oleh 90,9% 92% 94% 96% 98% 100% 100%
a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
Cakupan komplikasi
kebidanan yang 78,7% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditangani

Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan 97,6% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan
90,8% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
nifas

Cakupan neonatus
dengan komplikasi 27,4% 50% 60% 60% 70% 80% 80%
yang ditangani

Cakupan kunjungan
80,0% 82% 85% 90% 95% 100% 100%
bayi

Persentase Bayi yang


79,8% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
mendapat ASI Eklusif

Cakupan pelayanan
78,7% 80% 82% 85% 90% 100% 100%
anak balita

Cakupan peserta KB
74,9% 75% 78% 80% 85% 90% 90%
aktif

Meningkatnya tenaga
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
kesehatan yang
1 02 1 Kesehatan melalui pendidikan Formal 70 orang 275,470,800 97 orang 419,946,000 110 orang 461,940,600 124 orang 508,134,660 138 orang 558,948,126 153 orang 614,842,939 153 orang 614,842,939 Dinkes
profesional dan
dan Non Formal
berkompeten

1 02 1 02 01 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan formal

- Pendidikan tugas belajar Meningkatnya jumlah


tenaga kesehatan
4 orang 215,921,400 4 orang 280,000,000 4 orang 308,000,000 5 orang 338,800,000 5 orang 372,680,000 6 orang 409,948,000 6 orang 409,948,000 Dinkes
yang profesional dan
berkompeten melalui
pendidikan formal
(DIV, S1, Spesialis,
- Diklat bagi dokter, Diklat Amdal, dll.
dan S2) dan pelatihan
formal, serta Diklat
Fungsional
Perencanaan
- Diklat Fungsional Perencanaan

- Pelatihan dan Pendidikan Perawatan 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
38,727,500 63,346,000 69,680,600 76,648,660 84,313,526 92,744,879 92,744,879 Dinkes
Anak Balita (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 31


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

b. Pendidikan dan Pelatihan non formal - - 20 orang 50,000,000 25 orang 55,000,000 30 orang 60,500,000 35 orang 66,550,000 40 orang 73,205,000 40 orang 73,205,000 Dinkes
Meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui
c. Pembinaan petugas pelayanan pelatihan/kursus- 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
20,821,900 26,600,000 29,260,000 32,186,000 35,404,600 38,945,060 38,945,060 Dinkes
kesehatan Lansia kursus (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Meningkatnya sarana
Program Pembangunan dan
dan prasarana
1 02 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana 60% 6,779,661,976 70% 19,757,989,350 75% 18,760,488,285 80% 16,764,537,114 85% 25,440,990,825 90% 24,285,089,907 90% 42,808,569,907 Dinkes
kesehatan yang
Kesehatan
optimal

Terlaksananya
pembangunan Pustu
baru, ruang
perawatan
Puskesmas termasuk
untuk pengembangan
Rumah Sakit 21 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi
Pratama, Poskesdes,
pagar puskesmas dan
pustu, perbaikan dan
pemeliharaan gedung
puskesmas, rehab
puskesmas & pustu
4,830,653,376 4,187,000,000 4,605,700,000 5,066,270,000 5,572,897,000 6,130,186,700 6,130,186,700 Dinkes

Rasio sarana
kesehatan dasar 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
terhadap penduduk

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu per 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
satuan penduduk

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
pemeliharaan 19 22 22 22 22 22
18 Puskesmas
Puskesmas termasuk Puskesmas 7,850,000,000 Puskesmas 9,955,000,000 Puskesmas 10,950,500,000 Puskesmas 12,045,550,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas
(100%)
pengembangan 1 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
(satu) Puskesmas
rawat inap menjadi
Rumah Sakit Pratama

Tersedianya
penyediaan
operasional dan 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu
270,000,000 297,000,000 326,700,000 359,370,000 395,307,000 395,307,000 Puskesmas
pemeliharaan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Puskesmas Pembantu
(Pustu)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 32


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tersedianya
penyediaan
UPTD Gudang
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Farmasi dan
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 102,000,000 230,000,000 253,000,000 278,300,000 306,130,000 336,743,000 1 unit (100%) 336,743,000
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Perbekalan
Gudang Farmasi dan
Kesehatan
Perbekalan
Kesehatan

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit UPTD
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 96,528,600 117,989,350 129,788,285 142,767,114 157,043,825 172,748,207 1 unit (100%) 172,748,207
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Labkesda
Laboratorium
Kesehatan Daerah
(Labkesda)

Terbangunnya rumah
4 unit 10 unit 10 unit
dokter dan paramedis - - 1,200,000,000 1,320,000,000 - - - - - - 1,320,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Puskesmas

Terlaksananya
Rehabilitasi
sedang/berat 13 unit 20 unit
- - 650,000,000 - - - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
perumahan dokter (100%) (100%)
dan paramedis
Puskesmas

Terbangunnya kantor 1 unit


- - - - - - - - 7,000,000,000 - - 1 unit (100%) 7,000,000,000 Dinkes
Dinas Kesehatan (100%)

Terbangunnya kantor 1 unit


UPTD Labkesda
- - - - - - - - - -
(100%)
4,000,000,000 1 unit (100%) 4,000,000,000 Dinkes

Terbangunnya
1 unit 1,750,480,000 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 - - - - - - 3 unit 5,950,480,000 Dinkes
Puskesmas baru

Terbangunnya
Puskesmas baru - - 1 unit 200,000,000 - - - - - - - - 1 unit 200,000,000 Dinkes
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes,
Pagar Pustu, dan - - 1 paket 553,000,000 - - - - - - - - 1 paket 553,000,000 Dinkes
Rehab sedang/berat
Puskesmas
(pendamping DAK)

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 33


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes dan
- - 1 paket 1,505,000,000 - - - - - - - - 1 paket 1,505,000,000 Dinkes
jaringannya
(pendamping APBN -
TP)

Terlaksananya
pengadaan alkes
Puskesmas, Pustu
- - 1 paket 995,000,000 - - - - - - - - 1 paket 995,000,000 Dinkes
dan Poskesdes
(pendamping APBN -
TP)

Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
Program Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 meningkatnya mutu 18 Puskesmas 3,242,366,300 3,566,602,930 3,923,263,223 4,315,589,545 4,747,148,500 5,221,863,350 5,221,863,350 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
pelayanan
kefarmasian

Terpenuhinya
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 01 kebutuhan obat di 18 Puskesmas 3,083,533,400 3,391,886,740 3,731,075,414 4,104,182,955 4,514,601,251 4,966,061,376 4,966,061,376 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

Meningkatnya mutu 10 Apotik,


5 Apotik, 6 6 Apotik, 7 7 Apotik, 8 8 Apotik, 9 9 Apotik, 10 10 Apotik, 11
b. Peningkatan mutu pelayanan farmasi pelayanan farmasi di 11 Toko
1 02 1 02 01 15 04 Toko Obat, 56,898,000 Toko Obat, 62,587,800 Toko Obat, 68,846,580 Toko Obat, 75,731,238 Toko Obat, 83,304,362 91,634,798 Toko Obat, 91,634,798 Dinkes
komunitas dan rumah sakit Apotik, Toko Obat dan Obat, dan 1
dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU
Rumah Sakit RSU

Meningkatnya mutu
36 petugas 38 petugas 42 petugas 44 petugas 46 petugas 48 petugas 48 petugas
penggunaan obat di
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat


1 02 1 02 01 15 05 101,934,900 112,128,390 123,341,229 135,675,352 149,242,887 164,167,176 164,167,176 Dinkes
dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam Persediaan
Obat

Persentase
1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat masyarakat yang 80% 5,874,113,000 82% 6,077,210,300 84% 6,684,931,330 86% 7,353,424,463 88% 8,088,766,909 90% 8,897,643,600 90% 8,897,643,600 Dinkes
semakin sehat

a. Peningkatan Pelayanan dan


1 02 1 02 01 16 12
Penanggulangan masalah kesehatan

Terlayaninya P3K
13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even
pada even-even 48,395,700 71,739,800 78,913,780 86,805,158 95,485,674 105,034,241 105,034,241 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kegiatan tertentu

- P3K pada even-even tertentu

b. Pemeliharaan dan Pemulihan


1 02 1 02 01 16 02 Persentase penderita
Kesehatan
kelainan jiwa bebas - - 100% 60,247,500 100% 66,272,250 100% 72,899,475 100% 80,189,423 100% 88,208,365 100% 88,208,365 Dinkes
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pasung

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 34


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Penduduk
Terlindungi JKN - 52% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
BPJS Kesehatan

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
81,8% 82% 84% 86% 88% 90% 90%
masyarakat miskin /
keluarga miskin

c. Pelayanan kesehatan penduduk pada


masyarakat umum dan masyarakat miskin Cakupan pelayanan
di puskesmas dan jaringannya serta di kesehatan rujukan 4,161,281,800 3,986,708,000 4,385,378,800 4,823,916,680 5,306,308,348 5,836,939,183 5,836,939,183
7,3% 10% 12% 15% 18% 20% 20%
Rumah Sakit melalui sistem Jaminan pasien masyarakat
Kesehatan Nasional (JKN) miskin
Dinkes

Persentase pekerja
yang mendapat 28,3% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
31,6% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten
Kerinci

Cakupan Bantuan
d. Bantuan dana pendamping keluarga
Pendamping Keluarga 80% 1,600,000,000 90% 1,760,000,000 100% 1,936,000,000 100% 2,129,600,000 100% 2,342,560,000 100% 2,576,816,000 100% 2,576,816,000
pasien miskin
Pasien Miskin

Cakupan Penduduk
Pemanfaatan Fasilitas 32% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Kesehatan

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 28% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Puskesmas

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 5,01% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Rumah Sakit

Persentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laboratorium - 113,549,000 124,903,900 137,394,290 151,133,719 166,247,091 166,247,091
Kesehatan
1 02 1 02 01 16 15 e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinkes

Persentase Rumah
Sakit yang
menyelenggarakan 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan
Spesialis Dasar

Persentase Penduduk
Miskin Terlindungi
45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
JKN - BPJS
Kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 35


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Meningkatnya usia
72,02 72,05 72,15 72,25 72,35 72,45 72,45
harapan hidup (UHH)

Penilaian Puskesmas
berprestasi dan 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori
64,435,500 84,966,000 93,462,600 102,808,860 113,089,746 124,398,721 124,398,721
tenaga kesehatan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
teladan

Terlaksananya
pengawasan obat dan 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
makanan

Program Pengawasan Obat dan


1 02 1 02 01 17 36,644,750 88,309,225 97,140,148 106,854,162 117,539,578 129,293,536 129,293,536 Dinkes
Makanan
Persentase Toko
Makanan, Kantin
Sekolah, Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika, dan IRT-P
yang sesuai standar
kesehatan

Terlaksananya
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan berbahaya 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
di Toko Makanan,
Kantin Sekolah, dan
a. Peningkatan Pengawasan Keamanan Toko Kosmetika
1 02 1 02 01 17 02 36,644,750 40,309,225 44,340,148 48,774,162 53,651,578 59,016,736 59,016,736
Pangan dan Bahan Berbahaya
Persentase Toko
Makanan, Kantin
Sekolah, dan Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika yang
sesuai standar
kesehatan
Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan
30 IRT 35 IRT 40 IRT 45 IRT 50 IRT 55 IRT 55 IRT
kesehatan makanan
hasil produksi Industri
Rumah Tangga -
Pangan Dinkes

b. Pengawasan dan pengendalian


keamanan dan kesehatan makanan hasil - 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800 70,276,800
produksi rumah tangga Persentase Industri
Rumah Tangga -
- 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Pangan yang
diperiksa

Terlaksananya
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan dan
1 02 1 02 01 19 64% 209,095,350 70% 788,004,885 75% 866,805,374 75% 953,485,911 80% 1,048,834,502 85% 1,153,717,952 85% 1,153,717,952 Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat promosi kesehatan
masyarakat

Adanya kebijakan
teknis promosi
kesehatan yang
terintegrasi dalam - 75% 80% 85% 90% 95% 95%
upaya pencapaian
tujuan pembangunan
kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 36


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
Penyuluhan Narkoba
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
di Sekolah &
Madrasah

Meningkatnya
persentase Posyandu 33% 40% 45% 50% 60% 65% 65%
Purnama dan Mandiri

a. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan


pengembangan media promosi kesehatan
209,095,350 230,004,885 253,005,374 278,305,911 306,136,502 35 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa Terlaksananya
ber PHBS Penyuluhan tentang
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
bahaya rokok di
sekolah

Terlaksananya Lomba
Desa ber PHBS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tingkat Kabupaten dan
Provinsi
Meningkatnya
persentase Desa
49% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
/Kelurahan yang
melaksanakan PHBS

Meningkatnya
persentase Sekolah 36% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
yang ber PHBS

Meningkatnya
persentase Rumah 33% 40% 45% 50% 60% 70% 70%
Tangga ber PHBS

Terbentuknya
b. Pengembangan Kabupaten dan
Kabupaten & - - 60% 438,000,000 65% 481,800,000 70% 529,980,000 75% 582,978,000 80% 641,275,800 80% Dinkes
Kecamatan Sehat
Kecamatan Sehat

Cakupan Desa /
1 02 1 02 01 19 08 c. Pembinaan Desa Siaga 49,30% - 60% 70,000,000 65% 77,000,000 75% 84,700,000 80% 93,170,000 85% 102,487,000 85% 102,487,000 Dinkes
Kelurahan Siaga Aktif

Terlaksananya
monitoring, evaluasi
1 02 1 02 01 19 04 d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 73,205,000 Dinkes
dan pelaporan
Puskesmas

Semakin baiknya
1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 90% 223,572,600 92% 845,335,000 94% 929,868,500 96% 1,022,855,350 98% 1,125,140,885 100% 1,237,654,974 100% 1,237,654,974 Dinkes
status gizi masyarakat

Menurunnya
Persentase Anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Balita KVA

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 5% 4% 3% 2% 1% 1%
KEK

a. Pemberian tambahan makanan dan


1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin
Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 37
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Menurunnya
persentase Anak 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03%
Balita Bergizi buruk

a. Pemberian tambahan makanan dan


1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin Cakupan pemberian
makanan pendamping
40% 50% 60% 70% 80% 80%
ASI pada usia 6 - 24
bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi


Buruk mendapat 40% 50% 60% 70% 80% 80%
perawatan

Persentase
Kecamatan bebas 70% 75% 85% 90% 100% 100%
rawan gizi

Meningkatnya
Persentase Anak
Sekolah Normal 60% 70% 80% 90% 95% 95%
Perbandingan tinggi
dan beratnya

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 60% 70% 80% 90% 95% 95%
AGB

b. Penanggulangan Kurang Energi Protein Menurunnya


(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Persentase penderita 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang GAKY 77,064,550 86,768,000 95,444,800 104,989,280 115,488,208 127,037,029 127,037,029
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

Menurunnya penderita
Dinkes
GAKY pada anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
sekolah

Menurunnya
persentase WUS 5% 4% 3% 2% 1% 1%
penderita Anemia

Menurunnya
persentase Remaja
5% 4% 3% 2% 1% 1%
Putri penderita
Anemia

c. Pengadaan MP - ASI Tersedianya MP - ASI - - 60% 500,000,000 65% 550,000,000 70% 605,000,000 75% 665,500,000 80% 732,050,000 80% 732,050,000

d. Pemberdayaan masyarakat untuk Semakin baiknya


1 02 1 02 01 20 04 90% 29,764,000 92% 39,104,500 94% 43,014,950 96% 47,316,445 98% 52,048,090 100% 57,252,898 100% 57,252,898 Dinkes
pencapaian keluarga sadar gizi status gizi masyarakat

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 38


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1 02 1 02 01 20 06 e. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi 2 kali (100%) 11,782,050 28,950,000 31,845,000 35,029,500 38,532,450 42,385,695 2 kali (100%) 42,385,695 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dan pelaporan

Program Pengembangan Lingkungan Jumlah lingkungan


1 02 1 02 01 21 60% 287,277,225 65% 1,292,274,810 70% 1,421,502,291 75% 1,563,652,520 80% 1,720,017,772 85% 1,892,019,549 85% 1,892,019,549 Dinkes
Sehat sehat

Meningkatnya
Persentase Keluarga
memiliki sarana
a. Pengkajian dan Pengembangan
1 02 1 02 01 21 05 kesehatan lingkungan 60% 212,977,100 60% 234,274,810 65% 257,702,291 70% 283,472,520 75% 311,819,772 80% 343,001,749 80% 343,001,749
Tatanan Lingkungan Sehat
(jamban, tempat
sampah, SPAL, dan
PAB)

Meningkatnya jumlah
b. Pembinaan Desa Sanitasi Total desa/kelurahan yang 11 desa 11 desa 12 desa 13 desa 14 desa 15 desa 76 desa
1 02 1 02 01 21 08 - 214,000,000 235,400,000 258,940,000 284,834,000 313,317,400 313,317,400
Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan 5 pilar (3,86%) (3,86%) (4,21%) (4,56%) (4,91%) (5,26%) (26,67%)
STBM

Meningkatnya
persentase penduduk
yang memiliki akses
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air minum yang
memenuhi syarat
c. Pendampingan kegiatan Penyediaan Air
kesehatan
1 02 1 02 01 21 07 Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat - 346,000,000 380,600,000 418,660,000 460,526,000 506,578,600 506,578,600
(PAMSIMAS)

Persentase cakupan
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air bersih

Persentase Tempat
60% 65% 70% 75% 80% 80%
Umum yang diperiksa

Meningkatnya
Persentase Rumah 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Sehat

Meningkatnya
Persentase Sekolah & 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Madrasah Sehat

Meningkatnya
persentase Sarana 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Ibadah Sehat

Meningkatnya
Persentase Pesantren 60% 65% 70% 75% 80% 80%
d. Pemantauan dan pengawasan TTU, Sehat
1 02 1 02 01 21 03 74,300,125 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 146,410,000
TPM dan TP3 Pestisida

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 39


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas
d. Pemantauan Pembangunan
dan pengawasan TTU, Program (outcome) RPJMD 146,410,000
1 02 1 02 01 21 03 74,300,125 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 Jawab
TPM dan TP3 Pestisida
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Meningkatnya
Persentase Majelis 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Taklim Sehat

Meningkatnya
persentase Tempat
Umum (kantor, hotel,
60% 65% 70% 75% 80% 80%
toko, pasar, restoran,
salon kecantikan, lain-
lain) Sehat

Persentase Industri
Rumah Tangga
70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
Makanan Minuman
yang diperiksa

Terlaksananya
pembinaan Upaya 10 11
7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 11 Kelompok
Kesehatan Kerja pada - Kelompok Kelompok
(100%) (100%) (100%) (100%)
Usaha Kelompok (100%) (100%)
Kerja

e. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja


- 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 219,615,000 Dinkes
pada Usaha Kelompok Kerja

Persentase
Kantor/Perusahaan/U
saha Kelompok Kerja 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
yang melaksanakan
kesehatan kerja

Persentase Limbah
f. Pembinaan dan pengawasan Medis pada Sarana
Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan - - 60% 58,000,000 70% 63,800,000 80% 70,180,000 90% 77,198,000 100% 84,917,800 100% 84,917,800 Dinkes
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat kesehatan
Terlaksananya
tanggap darurat
g. Pengendalian Lingkungan dalam
terhadap bencana
melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak - - 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 278,179,000 Dinkes
pada wilayah
Kesehatan akibat perubahan iklim
Puskesmas akibat
perubahan iklim

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 40


Tabel 5.3
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kerinci Tahun 2015-2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 URUSAN WAJIB
1 02 KESEHATAN 19,262,064,851 - 44,160,855,610 - 45,335,857,881 - 54,178,894,831 - 65,394,864,314 - 67,645,690,746 - 86,929,458,759
1 02 1 Dinas Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi


1 02 1 02 01 01 400,515,500 6,652,082,500 7,225,870,750 16,576,068,987 17,031,755,886 18,146,271,474 18,146,271,474 Dinkes
Perkantoran

Terlaksananya
250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat 250 surat
1 02 1 02 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat (100%) 2,100,000 (100%) 2,100,000 (100%) 2,310,000 (100%) 2,541,000 (100%) 2,795,100 (100%) 3,074,610 3,074,610 Dinkes
(100%)
menyurat

Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening 3 rekening
1 02 1 02 01 01 02 pembayaran rekening (100%) 14,400,000 (100%) 14,400,000 (100%) 15,840,000 (100%) 17,424,000 (100%) 19,166,400 (100%) 21,083,040 (100%) 21,083,040 Dinkes
daya air dan listrik
air, telepon dan listrik

Terlaksananya
penyediaan jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan - 9 unit (100%)
1 02 1 02 01 01 06 pemeliharaan dan - 125,000,000 9 unit (100%) 137,500,000 9 unit (100%) 151,250,000 9 unit (100%) 166,375,000 9 unit (100%) 183,012,500 9 unit (100%) 183,012,500 Dinkes
perizinan kendaraan dinas / operasional
perizinan kendaraan
operasional

1 02 1 02 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya


15 org, 12 bulan 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12 15 org, 12
pengelolaan (100%) 63,500,000 bulan (100%) 121,000,000 bulan (100%) 133,100,000 bulan (100%) 146,410,000 bulan (100%) 161,051,000 bulan (100%) 177,156,100 bulan (100%) 177,156,100 Dinkes
- PA 1 org, KPA 5 org, PPTK 5 orang keuangan

Tersedianya jasa 1 org, 12 bulan 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 1 org, 12 bulan
1 02 1 02 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (100%) 13,446,500 bulan (100%) 13,446,500 bulan (100%) 14,791,150 bulan (100%) 16,270,265 bulan (100%) 17,897,292 bulan (100%) 19,687,021 (100%) 19,687,021 Dinkes
kebersihan kantor

Tersedianya jasa
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit 36 unit
1 02 1 02 01 01 09 perbaikan peralatan 36 unit (100%) 12,200,000 12,200,000 13,420,000 14,762,000 16,238,200 17,862,020 36 unit (100%) 17,862,020 Dinkes
kerja (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kerja

Tersedianya alat tulis 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor (100%) 25,000,000 bln (100%) 75,000,000 bln (100%) 82,500,000 bln (100%) 90,750,000 bln (100%) 99,825,000 bln (100%) 109,807,500 (100%) 109,807,500 Dinkes
kantor

Tersedianya barang
Penyediaan barang cetakan dan 1 paket, 12 bln 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 bln
1 02 1 02 01 01 11 cetakan dan (100%) 9,500,000 bln (100%) 15,000,000 bln (100%) 16,500,000 bln (100%) 18,150,000 bln (100%) 19,965,000 bln (100%) 21,961,500 (100%) 21,961,500 Dinkes
penggandaan
penggandaan

Tersedianya peralatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan dan perlengkapan
1 02 1 02 01 01 13 kantor : printer
kantor
lengkap - - 8 unit (100%) 24,000,000 - - - - - - 4 unit (100%) 12,300,000 4 unit (100%) 12,300,000 Dinkes

- Penggandaan printer lengkap (foto copy,


scan, cetak)

Tersedianya bahan 720 720 720 720 720


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 720 eksemplar 720 eksemplar
1 02 1 02 01 01 15 bacaan dan peraturan 4,255,000 eksemplar 15,000,000 eksemplar 16,500,000 eksemplar 18,150,000 eksemplar 19,965,000 eksemplar 21,961,500 21,961,500 Dinkes
perundang-undangan (100%) (100%)
perundang-undangan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Tersedianya biaya
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman makan dan minum 12 bulan (100%) 22,736,000 22,736,000 25,009,600 27,510,560 30,261,616 33,287,778 33,287,778 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
rapat tamu

Tersedianya dana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi rapat-rapat koordinasi 270 kali (100%) 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali 280 kali
1 02 1 02 01 01 18 174,048,000 (100%) 500,000,000 (100%) 568,500,000 (100%) 625,350,000 (100%) 687,885,000 (100%) 756,673,500 280 kali (100%) 756,673,500 Dinkes
keluar daerah dan konsultasi keluar
daerah

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


1 02 1 02 01 01 19 Penatausahaan kepegawaian dan arsip bulan (100%) - bulan (100%) 123,000,000 bulan (100%) 135,300,000 bulan (100%) 9,377,401,162 bulan (100%) 9,714,181,278 bulan (100%) 10,685,599,406 bulan (100%) 10,685,599,406
Terlaksananya
- Manajemen pengelolaan aset daerah penilaian jabatan - 51,000,000 56,100,000 9,290,281,162 9,618,349,278 10,580,184,206 10,580,184,206
fungsional kesehatan,
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 dan penatausahaan VIII - 41
kepegawaian dan
kearsipan
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 RPJMD Jawab
bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Terlaksananya target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
penilaian jabatan
1 2 fungsional 3kesehatan, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
pengelolaan aset
Dinkes
daerah, pengelolaan
- Pengelolaan dan penatausahaan dan penatausahaan
kepegawaian dan - 72,000,000 79,200,000 87,120,000 95,832,000 105,415,200 105,415,200
kepegawaian dan kearsipan
kearsipan

1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12 1 paket, 12


Tersedianya bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%) bulan (100%)
Penyediaan jasa pendukung administrasi
1 02 1 02 01 01 21 administrasi 59,330,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 73,205,000 Dinkes
perkantoran
perkantoran

Terlaksananya
pembayaran insentif
Insentif dokter dan paramedis pada dokter dan paramedis
478 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang 527 orang
1 02 1 02 01 01 22 puskesmas / puskesmas perawatan dan di - - 5,539,200,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 6,009,600,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Labkesda Puskesmas/Puskesm
as Perawatan dan
Labkesda

Program Peningkatan Sarana dan


1 02 1 02 01 02 748,021,000 1,829,878,100 1,583,034,910 1,295,178,401 1,424,696,241 1,567,165,865 2,734,975,865 Dinkes
Prasarana Aparatur

Tersedianya peralatan 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam 9 macam


1 02 1 02 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor (100%) 606,971,000 (100%) 667,668,100 (100%) 734,434,910 (100%) 807,878,401 (100%) 888,666,241 (100%) 977,532,865 (100%) 977,532,865 Dinkes
gedung kantor

Tersedianya pakaian
Pengadaan pakaian dinas beserta 75 stel 80 stel 80 stel 80 stel 80 stel
1 02 1 02 01 02 02 dinas bagi setiap PNS 73 stel (100%) 25,550,000 (100%) 30,000,000 (100%) 36,000,000 (100%) 39,600,000 (100%) 43,560,000 (100%) 47,916,000 80 stel (100%) 47,916,000 Dinkes
perlengkapannya
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan mobil 1 unit
1 02 1 02 01 02 04 Pengadaan mobil jabatan - - 412,210,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 412,210,000 Dinkes
jabatan Eselon II (100%)
Dinas Kesehatan

Terlaksananya
pengadaan kendaraan
dinas/operasional :

- Terpenuhinya
pengadaan mobil/
1 02 1 02 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 unit
kendaraan dinas roda - - 350,000,000 - - - - - - - - 1 unit (100%) 350,000,000 Dinkes
(100%)
empat UPTD
Labkesda

- Terpenuhinya
sarana kendaraan - - - - 100% 405,600,000 - - - - - - 100% 405,600,000 Dinkes
dinas roda dua

Terselenggaranya
pemeliharaan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung
kantor

Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Dinas Kesehatan Kab. Kerinci rutin/berkala gedung 1 paket (100%) 15,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000 26,620,000 29,282,000 1 paket (100%) 29,282,000 Dinkes
1 02 1 02 01 02 22 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kantor Dinas
Kesehatan

Terselenggaranya
pemeliharaan
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
- Rumah Sakit baru Bukit Tengah rutin/berkala gedung 1 paket (100%) - 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 146,410,000 1 paket (100%) 146,410,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kantor Rumah Sakit
baru Bukit Tengah

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 42


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit
1 02 1 02 01 02 24 kendaraan 7 unit (100%) 100,500,000 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 10 unit (100%) 366,025,000 Dinkes
dinas/operasional (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dinas/operasional
mobil
Pusling/Ambulance

Program Peningkatan Kapasitas


1 02 1 02 01 05 91,880,000 129,418,000 142,359,800 156,595,780 172,255,358 189,480,894 189,480,894 Dinkes
Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya
sosialisasi dan Bintek
Sosialisasi dan Bintek penyusunan 4 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan 5 pertemuan
1 02 1 02 01 05 08 untuk Bendahara (100%) 91,880,000 (100%) 129,418,000 (100%) 142,359,800 (100%) 156,595,780 (100%) 172,255,358 (100%) 189,480,894 (100%) 189,480,894 Dinkes
program, keuangan dan pelaporan
UPTD dinas
kesehatan

Program peningkatan pengembangan


1 02 1 02 01 06 32,190,000 94,840,000 104,324,000 114,756,400 126,232,040 138,855,244 138,855,244 Dinkes
sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Tersusunnya
pelaporan kinerja dan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan
1 02 1 02 01 06 05 Penyusunan program dan pelaporan ikhtisar realisasi 12 bulan (100%) 32,190,000 94,840,000 104,324,000 114,756,400 126,232,040 138,855,244 138,855,244 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kinerja SKPD Dinas
Kesehatan

Tercapainya tingkat
Program Pembangunan dan
derajat kesehatan
1 02 1 Peningkatan Kualitas Pelayanan 90% - 90% 122,000,000 92% 134,200,000 93% 147,620,000 95% 162,382,000 97% 178,620,200 97% 178,620,200 Dinkes
masyarakat yang
Kesehatan
optimal

Menurunnya angka
46 kasus 40 kasus 35 kasus 30 kasus 25 kasus 20 kasus 20 kasus
kematian neonatal per
(0,046) (0,04) (0,035) (0,03) (0,025) (0,02) (0,02)
1000 kelahiran hidup

Menurunnya angka
kematian bayi (AKB) 9 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus
per 1000 kelahiran (0,008) (0,007) (0,006) (0,005) (0,004) (0,003) (0,003)
hidup

Menurunnya
Persentase Bayi 8 kasus 7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
3 kasus (0,03)
dengan berat badan (0,08%) (0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
lahir rendah

Menurunnya angka
kematian anak balita
5 kasus 4 kasus 4 kasus 3 kasus 3 kasus 2 kasus 2 kasus
(AKABA) per 1000
kelahiran hidup

Menurunnya
7 kasus 6 kasus 5 kasus 4 kasus 3 kasus
persentase balita gizi 8 (0,08%) 3 kasus (0,03)
(0,07%) (0,06%) (0,05%) (0,04%) (0,03)
buruk

Menurunnya angka
kematian Ibu (AKI) 2 kasus 2 kasus 2 kasus 2 kasus 1 kasus 1 kasus 1 kasus
melahirkan

Cakupan kunjungan
90,4% 92% 93% 94% 95% 96% 96%
ibu hamil K4

Persentase ibu hamil


yang mendapat tablet 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Fe
a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 178,620,200 Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan Persentase
Persalinan oleh 90,9% 92% 94% 96% 98% 100% 100%
tenaga kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 43


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode a. Pembinaan dan Pelayanan kesehatan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD 178,620,200
1 02 1 ibu dan anak termasuk penanganan - 122,000,000 134,200,000 147,620,000 162,382,000 178,620,200 Jawab
Dinkes
komplikasi Ibu hamil dan melahirkan
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan komplikasi
kebidanan yang 78,7% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditangani

Cakupan pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan 97,6% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan
90,8% 91% 92% 93% 94% 95% 95%
nifas

Cakupan neonatus
dengan komplikasi 27,4% 50% 60% 60% 70% 80% 80%
yang ditangani

Cakupan kunjungan
80,0% 82% 85% 90% 95% 100% 100%
bayi

Persentase Bayi yang


79,8% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
mendapat ASI Eklusif

Cakupan pelayanan
78,7% 80% 82% 85% 90% 100% 100%
anak balita

Cakupan peserta KB
74,9% 75% 78% 80% 85% 90% 90%
aktif

Meningkatnya tenaga
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
kesehatan yang
1 02 1 Kesehatan melalui pendidikan Formal 70 orang 275,470,800 97 orang 419,946,000 110 orang 461,940,600 124 orang 508,134,660 138 orang 558,948,126 153 orang 614,842,939 153 orang 614,842,939 Dinkes
profesional dan
dan Non Formal
berkompeten

1 02 1 02 01 05 01 a. Pendidikan dan Pelatihan formal Meningkatnya jumlah


tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui 4 orang 215,921,400 4 orang 280,000,000 4 orang 308,000,000 5 orang 338,800,000 5 orang 372,680,000 6 orang 409,948,000 6 orang 409,948,000 Dinkes
pendidikan formal
- Pendidikan tugas belajar (DIV, S1, Spesialis,
- Diklat bagi dokter, Diklat Amdal, dll. dan S2) dan pelatihan
formal, serta Diklat
Fungsional
- Diklat Fungsional Perencanaan
Perencanaan

- Pelatihan dan Pendidikan Perawatan 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
38,727,500 63,346,000 69,680,600 76,648,660 84,313,526 92,744,879 92,744,879 Dinkes
Anak Balita (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

b. Pendidikan dan Pelatihan non formal - - 20 orang 50,000,000 25 orang 55,000,000 30 orang 60,500,000 35 orang 66,550,000 40 orang 73,205,000 40 orang 73,205,000 Dinkes

Meningkatnya jumlah
tenaga kesehatan
yang profesional dan
berkompeten melalui
c. Pembinaan petugas pelayanan pelatihan/kursus- 18 orang 19 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang 22 orang
20,821,900 26,600,000 29,260,000 32,186,000 35,404,600 38,945,060 38,945,060 Dinkes
kesehatan Lansia kursus (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Meningkatnya sarana
Program Pembangunan dan
dan prasarana
1 02 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana 60% 6,779,661,976 70% 19,757,989,350 75% 18,760,488,285 80% 16,764,537,114 85% 25,440,990,825 90% 24,285,089,907 90% 42,808,569,907 Dinkes
kesehatan yang
Kesehatan
optimal

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 44


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
pembangunan Pustu
baru, ruang
perawatan
Puskesmas termasuk
untuk pengembangan
Rumah Sakit 21 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 25 lokasi 25 lokasi 25 lokasi
Pratama, Poskesdes,
pagar puskesmas dan
pustu, perbaikan dan
pemeliharaan gedung
puskesmas, rehab 4,830,653,376 4,187,000,000 4,605,700,000 5,066,270,000 5,572,897,000 6,130,186,700 6,130,186,700 Dinkes
puskesmas & pustu

Rasio sarana
kesehatan dasar 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
terhadap penduduk

Rasio Puskesmas,
Poliklinik, Pustu per 2,64 3 3,05 3,5 4 4,05 4,05
satuan penduduk

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
pemeliharaan 19 22 22 22 22 22
18 Puskesmas
Puskesmas termasuk Puskesmas 7,850,000,000 Puskesmas 9,955,000,000 Puskesmas 10,950,500,000 Puskesmas 12,045,550,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas 13,250,105,000 Puskesmas
(100%)
pengembangan 1 (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
(satu) Puskesmas
rawat inap menjadi
Rumah Sakit Pratama

Tersedianya
penyediaan
operasional dan 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu 45 Pustu
270,000,000 297,000,000 326,700,000 359,370,000 395,307,000 395,307,000 Puskesmas
pemeliharaan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Puskesmas Pembantu
(Pustu)

Tersedianya
penyediaan
UPTD Gudang
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit Farmasi dan
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 102,000,000 230,000,000 253,000,000 278,300,000 306,130,000 336,743,000 1 unit (100%) 336,743,000
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Perbekalan
Gudang Farmasi dan
Kesehatan
Perbekalan
Kesehatan

Tersedianya
penyediaan
operasional dan
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit UPTD
pemeliharaan UPTD 1 unit (100%) 96,528,600 117,989,350 129,788,285 142,767,114 157,043,825 172,748,207 1 unit (100%) 172,748,207
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) Labkesda
Laboratorium
Kesehatan Daerah
(Labkesda)

Terbangunnya rumah
4 unit 10 unit 10 unit
dokter dan paramedis - - 1,200,000,000 1,320,000,000 - - - - - - 1,320,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Puskesmas

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 45


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
Rehabilitasi
sedang/berat 13 unit 20 unit
- - 650,000,000 - - - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
perumahan dokter (100%) (100%)
dan paramedis
Puskesmas

Terbangunnya kantor 1 unit


- - - - - - - - 7,000,000,000 - - 1 unit (100%) 7,000,000,000 Dinkes
Dinas Kesehatan (100%)

Terbangunnya kantor 1 unit


UPTD Labkesda
- - - - - - - - - -
(100%)
4,000,000,000 1 unit (100%) 4,000,000,000 Dinkes

Terbangunnya
1 unit 1,750,480,000 1 unit 2,000,000,000 1 unit 2,200,000,000 - - - - - - 3 unit 5,950,480,000 Dinkes
Puskesmas baru

Terbangunnya
Puskesmas baru - - 1 unit 200,000,000 - - - - - - - - 1 unit 200,000,000 Dinkes
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes,
Pagar Pustu, dan - - 1 paket 553,000,000 - - - - - - - - 1 paket 553,000,000 Dinkes
Rehab sedang/berat
Puskesmas
(pendamping DAK)

Terbangunnya
Puskesmas baru,
Pustu, Poskesdes dan
- - 1 paket 1,505,000,000 - - - - - - - - 1 paket 1,505,000,000 Dinkes
jaringannya
(pendamping APBN -
TP)

Terlaksananya
pengadaan alkes
Puskesmas, Pustu
- - 1 paket 995,000,000 - - - - - - - - 1 paket 995,000,000 Dinkes
dan Poskesdes
(pendamping APBN -
TP)

Terpenuhinya
kebutuhan obat dan
Program Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 meningkatnya mutu 18 Puskesmas 3,242,366,300 3,566,602,930 3,923,263,223 4,315,589,545 4,747,148,500 5,221,863,350 5,221,863,350 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
pelayanan
kefarmasian

Terpenuhinya
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan 19 22 22 23 24 24
1 02 1 02 01 15 01 kebutuhan obat di 18 Puskesmas 3,083,533,400 3,391,886,740 3,731,075,414 4,104,182,955 4,514,601,251 4,966,061,376 4,966,061,376 Dinkes
Kesehatan Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas

Meningkatnya mutu 10 Apotik,


5 Apotik, 6 6 Apotik, 7 7 Apotik, 8 8 Apotik, 9 9 Apotik, 10 10 Apotik, 11
b. Peningkatan mutu pelayanan farmasi pelayanan farmasi di 11 Toko
1 02 1 02 01 15 04 Toko Obat, 56,898,000 Toko Obat, 62,587,800 Toko Obat, 68,846,580 Toko Obat, 75,731,238 Toko Obat, 83,304,362 91,634,798 Toko Obat, 91,634,798 Dinkes
komunitas dan rumah sakit Apotik, Toko Obat dan Obat, dan 1
dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU dan 1 RSU
Rumah Sakit RSU

Meningkatnya mutu
36 petugas 38 petugas 42 petugas 44 petugas 46 petugas 48 petugas 48 petugas
penggunaan obat di
Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas
Puskesmas
c. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
1 02 1 02 01 15 05 101,934,900 112,128,390 123,341,229 135,675,352 149,242,887 164,167,176 164,167,176 Dinkes
dan Perbekalan Kesehatan
Persentase Obat
Generik Berlogo
100% 100% 100% 100% 100% 100%
dalam Persediaan
Obat

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 46


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Persentase
1 02 1 02 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat masyarakat yang 80% 5,874,113,000 82% 6,077,210,300 84% 6,684,931,330 86% 7,353,424,463 88% 8,088,766,909 90% 8,897,643,600 90% 8,897,643,600 Dinkes
semakin sehat

a. Peningkatan Pelayanan dan Terlayaninya P3K


1 02 1 02 01 16 12 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even 13 even
Penanggulangan masalah kesehatan pada even-even 48,395,700 71,739,800 78,913,780 86,805,158 95,485,674 105,034,241 105,034,241 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
kegiatan tertentu
- P3K pada even-even tertentu
b. Pemeliharaan dan Pemulihan Persentase penderita
1 02 1 02 01 16 02
Kesehatan kelainan jiwa bebas - - 100% 60,247,500 100% 66,272,250 100% 72,899,475 100% 80,189,423 100% 88,208,365 100% 88,208,365 Dinkes
- Pelayanan Kesehatan Jiwa pasung

Persentase Penduduk
Terlindungi JKN - 52% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
BPJS Kesehatan

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
81,8% 82% 84% 86% 88% 90% 90%
masyarakat miskin /
keluarga miskin

Cakupan pelayanan
c. Pelayanan kesehatan penduduk pada kesehatan rujukan
7,3% 10% 12% 15% 18% 20% 20%
masyarakat umum dan masyarakat miskin pasien masyarakat
di puskesmas dan jaringannya serta di miskin 4,161,281,800 3,986,708,000 4,385,378,800 4,823,916,680 5,306,308,348 5,836,939,183 5,836,939,183
Rumah Sakit melalui sistem Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
Persentase pekerja Dinkes
yang mendapat 28,3% 30% 40% 50% 60% 70% 70%
pelayanan kesehatan

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
31,6% 40% 45% 50% 55% 60% 60%
sarana kesehatan
(RS) di Kabupaten
Kerinci

Cakupan Bantuan
d. Bantuan dana pendamping keluarga
Pendamping Keluarga 80% 1,600,000,000 90% 1,760,000,000 100% 1,936,000,000 100% 2,129,600,000 100% 2,342,560,000 100% 2,576,816,000 100% 2,576,816,000
pasien miskin
Pasien Miskin

Cakupan Penduduk
Pemanfaatan Fasilitas 32% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Kesehatan

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 28% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Puskesmas

Persentase penduduk
yang memanfaatkan 5,01% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Rumah Sakit

Persentase sarana
kesehatan dengan
kemampuan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Laboratorium - 113,549,000 124,903,900 137,394,290 151,133,719 166,247,091 166,247,091
Kesehatan

1 02 1 02 01 16 15 e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinkes


Persentase Rumah
Sakit yang
menyelenggarakan 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan
Spesialis Dasar

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 47


- 113,549,000 124,903,900 137,394,290 151,133,719 166,247,091 166,247,091

1 02 1 02 01 16 15 e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dinkes
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Penduduk
Miskin Terlindungi
45% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
JKN - BPJS
Kesehatan

Meningkatnya usia
72,02 72,05 72,15 72,25 72,35 72,45 72,45
harapan hidup (UHH)

Penilaian Puskesmas
berprestasi dan 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori 5 kategori
64,435,500 84,966,000 93,462,600 102,808,860 113,089,746 124,398,721 124,398,721
tenaga kesehatan (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
teladan

Terlaksananya
pengawasan obat dan 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
makanan

Program Pengawasan Obat dan Persentase Toko


1 02 1 02 01 17 36,644,750 88,309,225 97,140,148 106,854,162 117,539,578 129,293,536 129,293,536 Dinkes
Makanan Makanan, Kantin
Sekolah, Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika, dan IRT-P
yang sesuai standar
kesehatan

Terlaksananya
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan berbahaya 15 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 24 lokasi 26 lokasi 29 lokasi 29 lokasi
di Toko Makanan,
Kantin Sekolah, dan
Toko Kosmetika
a. Peningkatan Pengawasan Keamanan
1 02 1 02 01 17 02 36,644,750 40,309,225 44,340,148 48,774,162 53,651,578 59,016,736 59,016,736
Pangan dan Bahan Berbahaya

Persentase Toko
Makanan, Kantin
Sekolah, dan Toko
40% 50% 60% 70% 80% 80%
Kosmetika yang
sesuai standar
kesehatan

Terlaksananya
pengawasan dan
pengendalian
keamanan dan Dinkes
30 IRT 35 IRT 40 IRT 45 IRT 50 IRT 55 IRT 55 IRT
kesehatan makanan
hasil produksi Industri
b. Pengawasan dan pengendalian Rumah Tangga -
keamanan dan kesehatan makanan hasil Pangan - 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,000 70,276,800 70,276,800
produksi rumah tangga

Persentase Industri
Rumah Tangga -
- 40% 50% 60% 70% 80% 80%
Pangan yang
diperiksa

Terlaksananya
Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan dan
1 02 1 02 01 19 64% 209,095,350 70% 788,004,885 75% 866,805,374 75% 953,485,911 80% 1,048,834,502 85% 1,153,717,952 85% 1,153,717,952 Dinkes
Pemberdayaan Masyarakat promosi kesehatan
masyarakat

Adanya kebijakan
teknis promosi
kesehatan yang
terintegrasi dalam - 75% 80% 85% 90% 95% 95%
upaya pencapaian
tujuan pembangunan
kesehatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 48


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terlaksananya
Penyuluhan Narkoba
4% 10% 15% 20% 30% 40% 40%
di Sekolah &
Madrasah

Meningkatnya
persentase Posyandu 33% 40% 45% 50% 60% 65% 65%
Purnama dan Mandiri

a. Penyuluhan kesehatan masyarakat dan Terlaksananya


pengembangan media promosi kesehatan Penyuluhan tentang
4% 209,095,350 10% 230,004,885 15% 253,005,374 20% 278,305,911 30% 306,136,502 40% 35 40% 35 Dinkes
termasuk pembinaan dan penilaian Desa bahaya rokok di
ber PHBS sekolah

Terlaksananya Lomba
Desa ber PHBS
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tingkat Kabupaten dan
Provinsi

Meningkatnya
persentase Desa
49% 50% 55% 60% 65% 70% 70%
/Kelurahan yang
melaksanakan PHBS

Meningkatnya
persentase Sekolah 36% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
yang ber PHBS

Meningkatnya
persentase Rumah 33% 40% 45% 50% 60% 70% 70%
Tangga ber PHBS

Terbentuknya
b. Pengembangan Kabupaten dan
Kabupaten & - - 60% 438,000,000 65% 481,800,000 70% 529,980,000 75% 582,978,000 80% 641,275,800 80% Dinkes
Kecamatan Sehat
Kecamatan Sehat

Cakupan Desa /
1 02 1 02 01 19 08 c. Pembinaan Desa Siaga 49,30% - 60% 70,000,000 65% 77,000,000 75% 84,700,000 80% 93,170,000 85% 102,487,000 85% 102,487,000 Dinkes
Kelurahan Siaga Aktif

Terlaksananya
monitoring, evaluasi
1 02 1 02 01 19 04 d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - - 100% 50,000,000 100% 55,000,000 100% 60,500,000 100% 66,550,000 100% 73,205,000 100% 73,205,000 Dinkes
dan pelaporan
Puskesmas

Semakin baiknya
1 02 1 02 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 90% 223,572,600 92% 845,335,000 94% 929,868,500 96% 1,022,855,350 98% 1,125,140,885 100% 1,237,654,974 100% 1,237,654,974 Dinkes
status gizi masyarakat

Menurunnya
Persentase Anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
Balita KVA

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 5% 4% 3% 2% 1% 1%
KEK

Menurunnya
persentase Anak 0,08% 0,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03%
Balita Bergizi buruk

a. Pemberian tambahan makanan dan


1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin Cakupan pemberian
makanan pendamping
40% 50% 60% 70% 80% 80%
ASI pada usia 6 - 24
bulan keluarga miskin

Cakupan Balita Gizi


Buruk mendapat 40% 50% 60% 70% 80% 80%
perawatan

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 49


a. Pemberian tambahan makanan dan
1 02 1 02 01 20 02 104,962,000 190,512,500 209,563,750 230,520,125 253,572,138 278,929,351 278,929,351 Dinkes
vitamin

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase
Kecamatan bebas 70% 75% 85% 90% 100% 100%
rawan gizi

Meningkatnya
Persentase Anak
Sekolah Normal 60% 70% 80% 90% 95% 95%
Perbandingan tinggi
dan beratnya

Menurunnya
Persentase Ibu Hamil 60% 70% 80% 90% 95% 95%
AGB

Menurunnya
b. Penanggulangan Kurang Energi Protein Persentase penderita 5% 4% 3% 2% 1% 1%
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan GAKY
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang 77,064,550 86,768,000 95,444,800 104,989,280 115,488,208 127,037,029 127,037,029
Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Menurunnya penderita
Lainnya Dinkes
GAKY pada anak 5% 4% 3% 2% 1% 1%
sekolah

Menurunnya
persentase WUS 5% 4% 3% 2% 1% 1%
penderita Anemia

Menurunnya
persentase Remaja
5% 4% 3% 2% 1% 1%
Putri penderita
Anemia

c. Pengadaan MP - ASI Tersedianya MP - ASI - - 60% 500,000,000 65% 550,000,000 70% 605,000,000 75% 665,500,000 80% 732,050,000 80% 732,050,000

d. Pemberdayaan masyarakat untuk Semakin baiknya


1 02 1 02 01 20 04 90% 29,764,000 92% 39,104,500 94% 43,014,950 96% 47,316,445 98% 52,048,090 100% 57,252,898 100% 57,252,898 Dinkes
pencapaian keluarga sadar gizi status gizi masyarakat

Terlaksananya
2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali
1 02 1 02 01 20 06 e. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan monitoring, evaluasi 2 kali (100%) 11,782,050 28,950,000 31,845,000 35,029,500 38,532,450 42,385,695 2 kali (100%) 42,385,695 Dinkes
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
dan pelaporan

Program Pengembangan Lingkungan Jumlah lingkungan


1 02 1 02 01 21 60% 287,277,225 65% 1,292,274,810 70% 1,421,502,291 75% 1,563,652,520 80% 1,720,017,772 85% 1,892,019,549 85% 1,892,019,549 Dinkes
Sehat sehat

Meningkatnya
Persentase Keluarga
memiliki sarana
a. Pengkajian dan Pengembangan
1 02 1 02 01 21 05 kesehatan lingkungan 60% 212,977,100 60% 234,274,810 65% 257,702,291 70% 283,472,520 75% 311,819,772 80% 343,001,749 80% 343,001,749
Tatanan Lingkungan Sehat
(jamban, tempat
sampah, SPAL, dan
PAB)

Meningkatnya jumlah
b. Pembinaan Desa Sanitasi Total desa/kelurahan yang 11 desa 11 desa 12 desa 13 desa 14 desa 15 desa 76 desa
1 02 1 02 01 21 08 - 214,000,000 235,400,000 258,940,000 284,834,000 313,317,400 313,317,400
Berbasis Masyarakat (STBM) melaksanakan 5 pilar (3,86%) (3,86%) (4,21%) (4,56%) (4,91%) (5,26%) (26,67%)
STBM

Meningkatnya
persentase penduduk
yang memiliki akses
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
c. Pendampingan kegiatan Penyediaan Air air minum yang
1 02 1 02 01 21 07 Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat memenuhi syarat - 346,000,000 380,600,000 418,660,000 460,526,000 506,578,600 506,578,600
(PAMSIMAS) kesehatan

Persentase cakupan
65% 70% 75% 80% 85% 90% 90%
air bersih

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 50


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Persentase Tempat
60% 65% 70% 75% 80% 80%
Umum yang diperiksa

Meningkatnya
Persentase Rumah 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Sehat

Meningkatnya
Persentase Sekolah & 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Madrasah Sehat

Meningkatnya
persentase Sarana 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Ibadah Sehat

d. Pemantauan dan pengawasan TTU, Meningkatnya


1 02 1 02 01 21 03 Persentase Pesantren 74,300,125 60% 100,000,000 65% 110,000,000 70% 121,000,000 75% 133,100,000 80% 146,410,000 80% 146,410,000
TPM dan TP3 Pestisida
Sehat

Meningkatnya
Persentase Majelis 60% 65% 70% 75% 80% 80%
Taklim Sehat

Meningkatnya
persentase Tempat
Umum (kantor, hotel,
60% 65% 70% 75% 80% 80%
toko, pasar, restoran,
salon kecantikan, lain-
lain) Sehat

Persentase Industri
Rumah Tangga
70% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
Makanan Minuman
yang diperiksa

Terlaksananya
pembinaan Upaya 10 11
7 Kelompok 8 Kelompok 9 Kelompok 11 Kelompok
Kesehatan Kerja pada - Kelompok Kelompok
(100%) (100%) (100%) (100%)
Usaha Kelompok (100%) (100%)
Kerja

e. Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja


- 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 219,615,000 Dinkes
pada Usaha Kelompok Kerja
Persentase
Kantor/Perusahaan/U
saha Kelompok Kerja 60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
yang melaksanakan
kesehatan kerja

Persentase Limbah
f. Pembinaan dan pengawasan Medis pada Sarana
Pengelolaan Limbah Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan - - 60% 58,000,000 70% 63,800,000 80% 70,180,000 90% 77,198,000 100% 84,917,800 100% 84,917,800 Dinkes
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat kesehatan

Terlaksananya
tanggap darurat
g. Pengendalian Lingkungan dalam
terhadap bencana
melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak - - 100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 252,890,000 100% 278,179,000 100% 278,179,000 Dinkes
pada wilayah
Kesehatan akibat perubahan iklim
Puskesmas akibat
perubahan iklim

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 51


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Terselenggaranya
Program Pencegahan dan pencegahan dan
1 02 1 02 01 22 85% 637,937,650 90% 1,284,400,760 95% 1,572,840,836 100% 1,730,124,920 100% 1,903,137,412 100% 2,093,451,153 100% 2,093,451,153 Dinkes
Penanggulangan Penyakit Menular penanggulangan
penyakit menular

Persentase kasus
1 02 1 02 01 22 03 a. Pengadaan vaksin penyakit menular gigitan hewan yang 80% 41,506,250 85% 59,323,500 90% 65,255,850 100% 71,781,435 100% 78,959,579 100% 86,855,536 100% 86,855,536 Dinkes
mendapat vaksin

Cakupan
Desa/Kelurahan
90% 95% 96% 98% 100% 100% 100%
Universal Child
Immunization (UCI)

1 02 1 02 01 22 08 b. Peningkatan Imunisasi Menurunnya angka 77,899,900 79,050,000 86,955,000 95,650,500 105,215,550 115,737,105 115,737,105 Dinkes
penyakit Tetanus 0 0 0 0 0 0 0
Neonotorum

Menurunnya angka
0 0 0 0 0 0 0
penyakit Campak

Persentase
ketersediaan alat dan 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
bahan fogging
1 02 1 02 01 22 02 c. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 38,310,000 38,581,000 42,439,100 46,683,010 51,351,311 56,486,442 56,486,442 Dinkes
Terlaksananya
penyemprotan / 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
fogging foccus

Persentase Rumah
50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%
Bebas Jentik Nyamuk

d. Pemantauan jentik berkala dan


1 02 1 02 01 22 13 81,797,000 133,043,000 146,347,300 160,982,030 177,080,233 194,788,256 214,267,082 Dinkes
abatisasi Persentase kader
desa yang
melaksanakan 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75%
pemeriksaan jentik
nyamuk

Terpenuhinya
8 unit 10 unit 18 unit
1 02 1 02 01 15 07 e. Pengadaan Cool Chain pengadaan Cool - - 400,000,000 600,000,000 - - - - - - 1,000,000,000 Dinkes
(100%) (100%) (100%)
Chain

Rata-rata Frekuensi
Puskesmas
melakukan
pemberantasan &
85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Penanggulangan
penyakit (Diare, ISPA,
TB, Malaria, Kusta,
dll)

Cakupan penemuan
dan penanganan
kelompok penderita
85% 87% 90% 92% 95% 100% 100%
dan kelompok
komunitas beresiko
HIV / AIDS

Cakupan penemuan
dan penanganan
Acute Flacid Paralysis
0% 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 2 (100%)
rate per 100.000
f. Pelayanan Pencegahan dan penduduk
1 02 1 02 01 22 05 136,295,400 244,107,000 268,517,700 295,369,470 324,906,417 357,397,059 357,397,059 Dinkes
penanggulangan penyakit menular < 15 tahun

Cakupan penemuan
dan penanganan
24 (100)% 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 25 (100%)
Penderita Pneumonia
Balita

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 52


f. Pelayanan Pencegahan dan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1 02 1 02 01 22 05 136,295,400
Kondisi Kinerja Awal RPJMD 244,107,000 268,517,700 295,369,470 324,906,417 357,397,059 357,397,059 Dinkes
penanggulangan penyakit menular SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cakupan penemuan
dan penanganan
6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%) 6 (100%)
Penderita DBD yang
ditangani

Cakupan penemuan
dan penanganan 395 (4,1%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%) 400 (100%)
Penderita Diare

Cakupan penemuan
Penderita baru TB 165 (44,5%) 200 (75%) 220 (80%) 240 (85%) 260 (90%) 280 (100%) 280 (100%)
BTA Positif

Kesembuhan
85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
penderita TB Paru

Tercapainya
g. Pencegahan penularan penyakit pencegahan
1 02 1 02 01 22 06 95% 117,391,600 100% 129,130,760 100% 142,043,836 100% 156,248,220 100% 171,873,042 100% 189,060,346 100% 189,060,346 Dinkes
Endemik / Epidemik penularan penyakit
endemik/epidemik

Persentase penderita
Malaria yang terobati 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
sesuai standar
h. Pemusnahan / karantina sumber
1 02 1 02 01 22 07 120,504,000 143,947,000 158,341,700 174,175,870 191,593,457 210,752,803 210,752,803 Dinkes
penyebab penyakit menular
Persentase penderita
Filariasis yang
75% 80% 85% 90% 95% 100% 100%
ditemukan dan yang
diobati

Cakupan
Puskesmas/Desa/Kel
uarahan mengalami
KLB yang dilakukan - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyelidikan
epidemiologi dan
ditangani > 24 jam
i. Peningkatan Surveillance Epidemiologi
1 02 1 02 01 22 09 24,233,500 31,650,000 34,815,000 38,296,500 42,126,150 46,338,765 46,338,765 Dinkes
dan penanggulangan wabah

Cakupan Puskesmas
yang mengalami KLB
dan pengamatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
penyakit yang
berpotensi KLB

Terlaksananya
1 02 1 02 01 22 12 j. Pengendalian Penyakit Tidak Menular pengendalian penyakit - - 100% 25,568,500 100% 28,125,350 100% 30,937,885 100% 34,031,674 100% 37,434,841 100% 37,434,841 Dinkes
tidak menular

Terbitnya
Program Standarisasi Pelayanan rekomendasi dan izin
1 02 1 02 01 23 100% 17,677,900 100% 563,541,400 100% 713,363,250 100% 784,699,575 100% 863,169,533 100% 949,486,486 100% 541,964,499 Dinkes
Kesehatan pelayanan kesehatan
swasta

Terlaksananya
pengawasan standar
a. Penyusunan standar pelayanan 18 lokasi 19 lokasi 22 lokasi 23 lokasi 23 lokasi 24 lokasi 24 lokasi
1 02 1 02 01 23 01 pelayanan kesehatan 17,677,900 75,292,500 126,651,000 139,316,100 153,247,710 168,572,481 168,572,481 Dinkes
kesehatan (18,89%) (75%) (80%) (85%) (90%) (95%) (95%)
swasta dan perizinan
kesehatan

Persentase Sarana
72 lokasi 76 lokasi 80 lokasi 86 lokasi 90 lokasi 90 lokasi
Kesehatan yang -
(80%) (84,44%) (88,89%) (95,56%) (98,90%) (98,90%)
memiliki izin

b. Pembinaan dan Pengawasan Sarana


- 70,011,400 126,651,000 139,316,100 153,247,710 168,572,481 168,572,481 Dinkes
Kesehatan Swasta

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 53


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
b. Pembinaan dan Pengawasan Sarana
Tersedianya - 70,011,400 126,651,000 139,316,100 153,247,710 168,572,481 168,572,481 Dinkes
Kesehatan Swasta
pelayanan kesehatan
swasta yang 80% 85% 90% 95% 100% 100%
memenuhi syarat
kesehatan

c. Evaluasi dan Pengembangan Standar


1 02 1 02 01 23 02 Persentase BLUD 3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 5 Pusk 18 Pusk
Pelayanan Kesehatan - - 139,894,500 153,883,950 169,272,345 186,199,580 204,819,537 204,819,537
Puskesmas (15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (26,32%) (81,82%)
- BLUD Puskesmas

Persentase
3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 3 Pusk 18 Pusk
1 02 1 02 01 16 06 d. Revitalisasi Sistem Kesehatan Puskesmas yang - - 143,343,000 157,677,300 173,445,030 190,789,533 209,868,486 18 Pusk (81,82%)
(15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (13,64%) (81,82%)
terakreditasi

Dinkes
Terlaksananya
Evaluasi dan
e. Evaluasi dan pengembangan standar pengembangan
3 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 4 Pusk 3 Pusk 18 Pusk
1 02 1 02 01 23 06 pelayanan kesehatan : Penyelenggaraan standar pelayanan - - 135,000,000 148,500,000 163,350,000 179,685,000 197,653,500 18 Pusk (81,82%)
(15,79%) (18,18%) (18,18%) (18,18%) (13,64%) (81,82%)
akreditasi puskemas kesehatan :
Penyelenggaraan
akreditasi puskemas

Meningkatnya
Program Kemitraan Peningkatan kemitraan pelayanan
1 02 1 02 01 28 70% 442,285,550 75% 649,022,350 80% 713,924,585 85% 785,317,044 90% 863,848,748 100% 950,233,623 100% 950,233,623 Dinkes
Pelayanan Kesehatan kesehatan dengan
lintas sektor

Meningkatnya
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Persentase Penduduk
1 02 1 02 01 28 01 70% 334,969,500 75% 372,188,350 80% 409,407,185 85% 450,347,904 90% 495,382,694 100% 544,920,963 100% 544,920,963 Dinkes
Masyarakat Terlindungi BPJS
Kesehatan

Persentase Sekolah
50% 60% 70% 80% 100% 100%
dan Madrasah Sehat

Rasio Dokter Kecil


terhadap murid 10% 15% 20% 25% 30% 30%
sekolah + Madrasah

Persentase Sekolah
(+ Madrasah) yang 70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
melaksanakan UKS

Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD 70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
dan setingkat
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 02 1 02 01 28 09 59,937,050 226,484,000 249,132,400 274,045,640 301,450,204 331,595,224 331,595,224 Din kes
Anak Sekolah
Persentase murid
SD / MI mendapat
70% 75% 80% 82,5% 85% 90%
pemeriksaan gigi dan
mulut

Pembentukan
Konseling Pelayanan
10% 15% 20% 25% 30% 30%
Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)

Pembentukan dan
Pembinaan Saka 10% 15% 20% 25% 30% 30%
Bakti Husada (BBH)

Terlaksananya Lomba
1 02 1 02 01 29 08 c. Lomba Anak Balita Indonesia 100% 47,379,000 100% 50,350,000 100% 55,385,000 100% 60,923,500 100% 67,015,850 100% 73,717,435 100% 73,717,435 Din kes
Balita Indonesia

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 54


Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD SKPD
Bidang Urusan Pemerintahan dan Indikator Kinerja (Tahun 2014) Kondisi Kinerja pada akhir periode
Kode Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Penanggung
Program Prioritas Pembangunan Program (outcome) RPJMD Jawab
target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Sungai Penuh, 29 September 2014.
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI,

H. HAMSAL RABIT, SKM, MM.


Pembina Nip. 19640810 198803 1 003

Rancangan RPJMD Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 VIII - 55

Anda mungkin juga menyukai