Anda di halaman 1dari 1048

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA CIREBON

TAHUN 2017

Realisasi Kinerja pada Triwulan


Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Bidang Urusan Pemerintahan dan Target RPJMD Kabupaten/kota
sampai dengan RKPD Tahun Lalu RKPD Tahun Berjalan yang Anggaran Renja SKPD yang Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (Akhir Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 SKPD Penanggung
Kode Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) pada Tahun 2018
2016 . Dievaluasi (2017). dievaluasi 2017 Tahun Pelaksanaan RKPD) (%) jawab
I II III IV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02 Kesehatan
1 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 156,500,000 93.37 % 241,974,000 93 % 892,718,300 20.82 6,978,000 - - - - - - - 20.82 6,978,000 61.51 248,952,000 64.75 159.07 Dinas Kesehatan
dan Anak
• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 95 % 95.13 % 93 % - 19.62 - - - - - - - 19.62 63.38 66.72
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan

• Cakupan pelayanan nifas 91 % 92.83 % 91 % - 19.8 - - - - - - - 19.83 62.49 68.67


2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kelurahan Siaga Aktif 75 % 1,455,000,000 100 % 276,117,500 55.00 % 260,000,000 - - - - - - 46.28 276,117,500 61.70 18.98 Dinas Kesehatan
Masyarakat (jum
lah
KK
ber
Rumah tangga ber PHBS 75 % 65 % 22 kel - - - - - - - - - 65.00 86.67
PHB
3 Pencegahan dan Penanggulangan %
95 S) 2,282,118,000 1,309,871,845 90 % 805,068,000 8.20 66,027,500 - - - - - - 8.20 66,027,500 8.20 1,375,899,345 8.63 60.29 Dinas Kesehatan
Penyakit Menular
• Desa/Kelurahan Universal Child 95 % 90.91 % 90 % - - - - - - 90.91 95.69
Immunization (UCI)
• Penemuan Kasus AFP 6 oran 7 orang 5 orang - - - - - - 7.00 116.67
g
• Kesembuhan penderita TBC BTA Positif 85 % 73.75 % 80 % 61.76 - - - - - - 61.76 99.06 116.54
• Cakupan balita dengan Pneumonia yang 91 % 100 % 89 % 53.50 - - - - - - 53.50 103.15 113.35
diobati
• Penderita DBD yang ditangani 100 % 100 % 100 % 100.00 - - - - - - 100.00 100.00 100.00
• Penemuan dan Penanganan penderita diare 100 % 100 % 100 % 30.00 - - - - - - 30.00 50.02 50.02
• Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB 100 % 100 % 100 % 100.00 - - - - - - 100.00 100.00 100.00
yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
jam

4 Program upaya kesehatan masyarakat 100 % 46,235,094,660 24,845,192,933 100 % 32,337,063,176 9.06 2,930,316,541 - - - - - - - 9.06 2,930,316,541 9.06 27,775,509,474 9.06 60.07 Dinas Kesehatan

• Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien 100 % 100 % 100 % 30.00 - - - - - - 30.00 60.00 60.00
masyarakat miskin
• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 % 110.32 % 80 % 24.99 - - - - - - 24.99 77.05 77.05

• Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 84 % 113.86 % 80 % 24.61 - - - - - - 24.61 75.29 89.63
ditangani
• Cakupan kunjungan bayi 91 % 92 % 88 % 29.94 - - - - - - 29.94 105.58 116.02
• Cakupan pelayanan anak balita 92 % 89.70 % 90 % 21.37 - - - - - - 21.37 82.95 90.16
• Cakupan peserta KB aktif 78 % 61.65 % 77 % 60.73 - - - - - - 60.73 60.73 77.86
• Cakupan penjaringn kesehatan siswa SD dan 100 % 96.11 % 100 % 96.11 - - - - - - 96.11 96.11 96.11
setingkat
• Presentase kualitas air minum memenuhi 99 % 97.33 % 98 % 90.00 - - - - - - 90.00
syarat

5 Program Pengadaan peningkatan sarana Rumah Sakit Pendidikan Kesehatan Skala RS - - - - - - - - - - - - - - -


dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Penuh Pendidi
Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- kan
paru/Rumah Sakit Mata Utama

6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Rasio pemberian makanan pendamping ASI 100 % 7,371,000,000 74.50 % 1,510,007,350 100 % 1,653,750,000 20.00 203,935,000 - - - - - - 20.00 203,935,000 20.00 1,713,942,350 20.00 23.25 Dinas Kesehatan
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
• Cakupan balita gizi buruk mendapat 100 % 100 % 100 % 100.00 - - - - - 100.00 - 100.00 - 100.00
perawatan
7 Program Pelayanan Kesehatan lanjutan Tercapainya Pelayanan Kesehatan lanjutan di - - - - - - - - - - -
RSUD Gunung Jati sesuai SPM Rumah Sakit
yang meliputi :

Pelayanan Gawat Darurat 100 % - - - - - -


Pelayanan Rawat Jalan 100 % - - - - - -
Pelayanan Rawat Inap 100 % - - - - - -
Pelayanan Bedah 100 % - - - - - -
Pelayanan Persalinan dan Perina tologi 100 % - - - - - -
Pelayanan Intensif 100 % - - - - - -
Pelayanan Radiologi 100 % - - - - - -
Pelayanan laboratorium Patologi Klinik 100 % - - - - - -
Pelayanan Rehabilitasi Medik 100 % - - - - - -
Pelayanan Farmasi 100 % - - - - - -
Pelayanan Gizi 100 % - - - - - -
Pelayanan Transfusi Darah 100 % - - - - - -
Pelayanan Keluarga Miskin 100 % - - - - - -
Pelayanan Rekam Medis 100 % - - - - - -
Pengolahan Limbah 100 % - - - - - -
Pelayanan Ambulans/ Kereta Jenazah 100 % - - - - - -
Pelayanan Pemulasara an Jenazah 100 % - - - - - -
Pelayanan Laundry 100 % - - - - - -
Pencegah Pengendali an Infeksi 100 % - - - - - -
8 Program pelayanan kesehatan penduduk Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin 100 % 26,489,031,186 100 % 19,436,381,899 100 % 15,000,000,000 98.00 3,908,219,784 - - - - - - 100 3,908,219,784 100 23,344,601,683 100.00 88.13 Dinas Kesehatan
miskin 100%
-

Kepala Dinas Kesehatan


Kota Cirebon

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 196207171990111001
EVALUASI RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 Meningkatnya 1 Promosi - Kelurahan Siaga 42% 75% 3,790,000,000 55% 594,425,060 60% 1,015,000,000 65% 1,100,000,000 70% 1,235,000,000 75% 1,455,000,000 100 278,078,125 100 237,194,000 100 276,117,500 Bidang Kesmas
peran serta Kesehatan dan Aktif
masyarakat Pemberdayaan
dalam upaya Masyarakat
kesehatan
1.1 Pengembangan - Tersebarnya 8600 lembar 8600 lembar 190,000,000 0% - 8600 lbr 50,000,000 8600 lembar 55,000,000 8600 60,000,000 8600 75,000,000 - - - - 100 29,740,000 - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 54.07 Sie Promkes & Pemberdaaan
Media promosi dan informasi tentang lembar lembar Kesehatan
informasi sadar PHBS melalui media
hidup sehat cetak
1.2 Peningkatan - Terlaksananya 5 RS 22 Pkm 2,000,000,000 4 RS 300,000,000 5 RS 350,000,000 6 RS 400,000,000 8 PKM 2 450,000,000 12 PKM , 500,000,000 100 151,365,875 100 237,194,000 100 226,377,500 52.58 131,457,400 #VALUE! 50.46 #VALUE! 67.77 #VALUE! 56.59 Sie Sumber Daya Kesehatan
Pemanfaatan akreditasi UPTD pasca 10 pkm pasca pasca 10
Sarana Kesehatan Puskesmas, KPM, 50 , 50 KPM, 50
Terlaksananya Faskes Faskes Faskes
pembinaan paska
akreditasi UPTD
Puskesmas

1.3 Pemberdayaan - Tercapainya keluarga 15% KK; 12 15% KK; 12 775,000,000 50% 48,167,550 15% KK; 200,000,000 15% KK; 12 225,000,000 15% KK; 250,000,000 15% KK; 300,000,000 - - - - - - 36.88 7,375,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
masyarakat menuju Sehat; Forum Kota Kali; 70%; 22 Kali; 37%; 22 11 12 Kali; Kali; 70%; 22 12 Kali; 12 Kali;
keluarga sehat Siaga; Strata Siaga Puskesmas Puskesmas Kelurahan 70%; 22 Puskesmas 70%; 22 70%; 22
Aktif Purnama Puskesmas Puskesma Puskesma
Mandiri; Kesehatan s s
Olah Raga
Masyarakat

1.4 Penyuluhan - Terlaksananya 22 kel 22 Kel 1,250,000,000 22 Kel 186,257,510.00 22 Kel 350,000,000 22 Kel 350,000,000 22 Kel 400,000,000 22 Kel 500,000,000 100 126,712,250 - - 100 20,000,000 - - #VALUE! 68.03 #VALUE! 0.00 #VALUE! 5.71 Sie Promkes & Pemberdaaan
masyarakat Pola penyuluhan PHBS Kesehatan
hidup sehat melalui media mobile
keliling
Terlaksananya 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 100 - - - 100 - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penyuluhan PHBS
melalui kegiatan
kelompok
1.5 Peningkatan - Meningkatnya SDM 40% 88% 225,000,000 66% 60,000,000 66% 65,000,000 66% 70,000,000 88% 75,000,000 88% 80,000,000 - - - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Promkes & Pemberdaaan
pendidikan tenaga tenaga penyuluh Kesehatan
penyuluh dalam media grafis
kesehatan dan teknik
penyuluhan
2 Program - Tercapainya 89,5%% 89,7% 5,997,200,000 89.00% 2,465,190,000 89,5% 2,570,000,000 89,5% 2,710,000,000 89,5% 3,002,200,000 89,7% 1,362,200,000 800,079,655 785,449,530 714,828,425 23.05 212,730,480 0 32.46 #VALUE! 30.56 #VALUE! 26.38 Bidang Kesmas
Pengembangan keluarga akses
Lingkungan Sehat jamban sehat

- Tercapainya tatanan 5 tatanan 5 tatanan 4 tatanan 5 tatanan 5 tatanan 5 tatanan 6 tatatnan #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
kota cirebon sehat

2.1 Pengawasan - Jumlah tatanan 4 tatanan, 8 5 tatanan, 22 800,000,000 3 tatanan, 4 1,700,000,000 4 tatanan, 1,700,000,000 5 tatanan, 12 1,700,000,000 5 tatanan, 1,700,000,000 6 tatanan, 35,000,000 100 259,342,675 100 318,670,400 100 291,399,150 27.46 115,393,500 #VALUE! 15.26 #VALUE! 18.75 #VALUE! 17.14 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
Sanitasi dan Kota penyelenggaraan kel, 22 kel, 22 kel, 22 8 kel, 22 kel, 22 18 kel, 22 22 kel, 22
Sehat Kota Cirebon Sehat; puskesmas, 5 puskesmas puskesmas, puskesmas puskesmas, 5 puskesma puskesma
Jumlah kelurahan UKK 5 UKK , 5 UKK UKK s, 5 UKK s, 5 UKK
melakukan pemicuan
STBM; Puskesmas
melaksanakan
kegiatan kesehatan
olah raga

2.2 Pelayanan - Tercapaianya 22 Puskesmas 5 UKK, 22 100,000,000 22 22 22 Puskesmas 22 35,000,000 22 700,000,000 - - - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
Kesehatan Kerja pelayanan kesja Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesma
dasar di Puskesmas; s s
Pos UKK Masyarakat

2.3 Penyelenggaraan - Jumlah Puskesmas 22 Pusk; 150 22 Pusk; 315 330,000,000 22 Pusk; 450,000,000 22 Pusk; 500,000,000 22 Pusk; 150 600,000,000 22 Pusk; 650,000,000 22 Pusk; 330,000,000 100 179,188,480 100 100,694,630 100 106,122,800 33.71 66,671,000 #VALUE! 39.82 #VALUE! 20.14 #VALUE! 17.69 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
penyehatan yang melaksanakan sampel; 22 sampel; 22 150 sampel; 150 sampel; 22 315 315
lingkungan pelayanan kesehatan sampel; 24 sampel; 24 22 sampel; sampel; 22 sampel; 24 sampel; 22 sampel; 22
lingkungan, Jumlah UPTD; 100 UPTD; 100 24 UPTD; sampel; 24 UPTD; 100 sampel; 24 sampel; 24
sampel air PDAM TTU; 1 TTU; 1 100 TTU; 1 UPTD; 100 TTU; 1 UPTD; UPTD; 100
diperiksa, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen TTU; 1 Dokumen 100 TTU; TTU; 1
sampel air limbah Dokumen 1 Dokumen
medis, Fasilitasi Dokumen
pengelolaan limbah
medis padat,, Jumlah
tempat umum yang
dibina; Analisis
Dampak Kesehatan
Lingkungan

2.4 Penyemprotan - Terpenuhinya 100 fokus 100 fokus 350,000,000 82 fokus 245,380,000 100 fokus 270,000,000 100 fokus 300,000,000 100 fokus 330,000,000 100 fokus 297,200,000 100 304,361,000 100 308,314,500 100 279,386,475 13.08 30,665,980 #VALUE! 124.04 #VALUE! 114.19 #VALUE! 93.13 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
vektor penyakit pemberantasan
vektor penyakit
menular
2.5 Pengadaan alat - Tersedianya alat 3 Unit; 3 jenis; 3 Unit; 3 jenis; 287,200,000 3 Unit; 3 69,810,000 3 Unit; 3 100,000,000 3 Unit; 3 jenis; 110,000,000 3 Unit; 3 287,200,000 3 Unit; 3 100 57,187,500 100 57,770,000 100 37,920,000 - - #VALUE! 81.92 #VALUE! 57.77 #VALUE! 34.47 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
fogging/penyempro fogging, suku cadang 200 liter; 200 liter; jenis; 200 jenis; 200 200 liter; jenis; 200 jenis; 200
t dan bahan-bahan alat fogging, 20.800 liter 20.800 liter liter; 20.800 liter; 20.800 liter liter; liter;
fogging/penyempro insektisida, dan BBM liter 20.800 liter 20.800 20.800 liter
tan Pencampur liter
insektisida
3 Perbaikan Gizi - Capaian Keluarga 98% 92% 7,371,000,000 98% 2,200,127,000 98% 2,326,000,000 98,3% 2,426,000,000 98,5% 2,447,500,000 98,7% 2,497,500,000 1,614,969,350 1,596,805,592 1,510,007,350 30.83 - 0 73.40 0.00 68.65 #VALUE! 62.24 Bidang Kesmas
Masyarakat Sadar Gizi
3.1 Pemberian - Balita yang ditimbang 82% 85% 4,381,000,000 80% 1,210,000,000 82% 1,331,000,000 83% 1,431,000,000 84% 1,450,000,000 85% 1,500,000,000 89.46 1,334,994,250 82 1,398,312,500 100 1,366,662,500 #VALUE! 110.33 #VALUE! 105.06 #VALUE! 95.50 Sie Kesga & Gizi
makanan dan naik berat (22.746) (23.578) (22.190) (22.746) (23.023) (23.300) (23.578)
tambahan dan badannya
vitamin
- Persentase ibu hamil 19,5% 55% (424) 13% 19,5% 35% (270) 45% 55% 89.72 100 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
Kurang Energi Kronis (150) (85) (150) (347) (424)
(KEK) yang
mendapat PMT
- Cakupan Balita Kurus 14,84% 55% (756) 10% 14,84% 35% 45% 55% 100 90,12 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat PMT (204) (225) (204) (481) (619) (756)

3.2 Penanggulangan - Balita usia 6-59 bln 74%; 90%; 86%; 95%; 2,990,000,000 74%; 94%; 990,127,000 74%; 90%; 995,000,000 74%; 91%; 995,000,000 74%; 94%; 997,500,000 74%; 94%; 997,500,000 96.27 279,975,100 107.75 198,493,092 100 143,344,850 #VALUE! 28.28 #VALUE! 19.95 #VALUE! 14.41 Sie Kesga & Gizi
KEP, AGB, GAKY, yg mendapat kapsul 93%; 55% 60%; 98,7% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55%
KVA dan vitamin A, Ibu hamil
kekurangan zat gizi yg mendapat tablet
mikro lainnya Fe tablet, Bayi usia 0-
6 bln yg
mendapatkan ASI
Ekslusif; Konsumsi
Garam beroyodium

- Bayi Baru Lahir 75% 79% 75% 75% 77% 78% 79% - - 124,67 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat IMD (4.307) (4.537) (4.307) (4.307) (4.422) (4.480) (4.537)
- Remaja Putri 16,5% 35% 16,5% 16,5% 25% (5.599) 30% 35% - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat Tablet (1423) (7.838) (1423) (1423) (6.719) (7.838)
Tambah Darah
4 Program - Tercapainya upaya 89% 91% 700,000,000 90% 300,000,000 90.3% 350,000,000 90.5% 400,000,000 90,8% 450,000,000 91% 500,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang SDK
Pengawasan dan pengamanan dan MENYES
Pengendalian penyehatan UAIKAN
Kesehatan makanan DENGAN
Makanan RENJA
2017

4.1 Pengawasan - Sampel makanan 264 sampel, 120 sampel, 700,000,000 264 sampel, 300,000,000 264 350,000,000 264 sampel, 400,000,000 264 450,000,000 264 500,000,000 100 119,560,875 100 103,742,450 100 102,176,500 #VALUE! 39.85 #VALUE! 29.64 #VALUE! 25.54 Sie Pelayanan Alkes,
keamanan dan yang diperiksa, 220 TPM, 30 60 IRT , 150 220 TPM, sampel, 220 TPM, 30 sampel, sampel, Kefarmasian dan Mamin
kesehatan jumlah TPM dibina, sampel, 60 Sarana 30 sampel, 220 TPM, sampel, 60 220 TPM, 220 TPM,
makanan hasil Jumlah sampel air orang, 90 60 orang, 30 sampel, orang, 90 30 sampel, 30 sampel,
industri Depot Air Minum Isi orang, 10 90 orang, 60 orang, orang, 10 60 orang, 60 orang,
Ulang, Sertifikasi sekolah 10 sekolah 90 orang, sekolah 90 orang, 90 orang,
pangan industri 10 sekolah 10 sekolah 10 sekolah
rumah tangga,
Sertifikasi kursus
hygiene sanitasi
pangan, Jumlah
kantin sekolah dibina

2 Meningkat nya 5 Program - Cakupan kunjungan 90% 95% 2,934,739,440 90% 299,938,200 90% 301,938,200 92% 673,989,400 93% 736,278,300 95% 800,689,010 90.50 93.26 - 10055.5555555556 0.00 10,362.22 0.00 0.00 0.00 Bidang Kesmas
derajat Peningkatan ibu hamil K4
kesehatan Keselamatan Ibu
masyarakat Melahirkan dan
Anak

- Cakupan kunjungan 90% 91% 90% 90% 90% 90% 95% 88.90 10222.2222222222 #DIV/0! 9,877.78 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
92.00
Bayi
- Cakupan Pelayanan 90% 92% 83% 90% 90% 90% 90% 86.90 10421.686746988 #DIV/0! 9,655.56 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
anak Balita 86.50

- Cakupan anak pra 85% 95% 92% 85% 85% 85% 95% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
sekolah SDIDTK
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
5.1 Pertolongan - Jumlah ibu dari 720%; 90%; 73%; 93%; 241,671,930 70 %; 89%; 150,952,200 720%; 152,952,200 72 %; 92%; 153,952,200 72 %; 153,952,200 73%; 93%; 157,263,000 100 63,502,250 - - - - #VALUE! 42.07 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesga & Gizi
persalinan bagi ibu keluarga kurang 120 Bayi 125 Bayi 125 Bayi 90%; 120 120 Bayi 92%; 125 125 Bayi
dari keluarga mampu yang Bayi Bayi
kurang mampu dilakukan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan; Jumlah
neonatal yang
mendapat kunjungan
lengkap; Jumlah bayi
berat lahir rendah
yang mendapat
penanganan

5.2 Peningkatan Jumlah Kunjungan (95 %) : (93 67,737,010 (92 %) : (90 55,981,000 (93 %) : 61,579,100 (95 %) : 67,737,010 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00
Kesehatan Ibu Ibu Hamil K4, Jumlah %) ; 73 % %) ; 68 % (92 %) ; 70 (93 %) ; 73
Hamil dan Kunjungan bayi, % %
Menyusui Jumlah Bayi baru
lahir yang dilakukan
IMD
5.3 Peningkatan Tercapainya 80 100,000,000 75 - 80 48,544,000 80 100,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #VALUE!
kesehatan Anak kesehatan remaja
dan remaja
5.4 Penyuluhan - Jumlah ibu hamil 100% (95 %) : (93 67,737,010 100% 148,986,000 100% 148,986,000 100% 153,952,200 100% 162,099,000 100% 165,585,000 100 60,388,750 - - - - 10000 40.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Kesga & Gizi
kesehatan bagi ibu yang dilakukan %) ; 73 %
hamil dari keluarga deteksi dini resiko
kurang mampu tinggi

5.5 Jaminan - Tercapainya 0.0% 94% ; 92% 821,064,200 0 0 93%; 90%; 310,104,000 93%; 90%; 310,104,000 93% 310,104,000 - - - - 100 241,974,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 78.03 Sie Kesga & Gizi
Persalinan pertolongan (5.471) 95% 95% (5.471)
(Jampersal) (DAK persalinan Nakes;
Non Fisik) Persalinan di
Fasyankes; KN1
6 Program Upaya - Tercapainya 100% 94% ; 92% 821,064,200 100% 6,737,000,000 100% 6,737,000,000 100% 26,192,387,600 100% 29,434,273,800 100% 29,439,521,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidamg Kesmas
Kesehatan pelayanan (5.471)
Masyarakat kesehatan
perorangan
- Tercapainya 100% 100% - 100% - 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
pelayanan
kesehatan
masyarakat
6.1 Pemeliharaan dan - Terpenuhinya 12 kali 12 kali 455,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 161,000,000 100 97,265,500 100 56,729,100 100 137,002,200 #VALUE! 66.17 #VALUE! 38.59 #VALUE! 93.20 Sie Kesga & Gizi
pemulihan pelayanan kesehatan
kesehatan jiwa, indera, deteksi
kel. refraksi, deteksi
dini ketulian,
konseling psikologis,
dan konseling
kesehatan jiwa,
kesehatan olah raga,
kesehatan kerja, dan
kesehatan gigi mulut

6.2 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 13,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100 5,725,975,502 100 3,472,562,780 100 3,455,753,500 10000 127.24 10,000.00 77.17 10,000.00 76.79 Sub Bag Program dan Keuangan
Pelayanan pelayanan kesehatan
Puskesmas, dasar pada
Laboratorium dan masyarakat
Kesehatan Khusus

6.3 Rumah Sakit - Jumlah ibu hamil 5812 Bumil; 5812 Bumil; 1,200,000,000 5812 Bumil; 400,000,000 5812 400,000,000 5812 Bumil; 400,000,000 5812 400,000,000 5812 400,000,000 100 287,453,750 100 297,095,000 100 399,304,500 #VALUE! 71.86 #VALUE! 74.27 #VALUE! 99.83 Sie Kesga & Gizi
Berbasis yang dilayani dokter 710 oranng; 710 oranng; 710 oranng; Bumil; 710 710 oranng; Bumil; 710 Bumil; 710
Masyarakat spesialis kebidanan; 4706 4706 4706 oranng; 4706 oranng; oranng;
(RSBM) Jumlah ibu hamil Neo/Bayi/Balit Neo/Bayi/Balit Neo/Bayi/B 4706 Neo/Bayi/Balit 4706 4706
yang dilayani dokter a; 240 Bulin; a; 240 Bulin; alita; 240 Neo/Bayi/B a; 240 Buli;n Neo/Bayi/ Neo/Bayi/B
spesialis jantung; 714 Neo; 714 Neo; Bulin; 714 alita; 240 714 Neo; Balita; 240 alita; 240
Jumlah neo, bayi dan 1.034 Bumil; 1.034 Bumil; Neo; 1.034 Bulin; 714 1.034 Bumil; Bulin; 714 Bulin; 714
balita yang dilayani 22 UPTD; 22 UPTD; Bumil; 22 Neo; 1.034 22 UPTD; Neo; 1.034 Neo; 1.034
dokter spesialis anak; 1748 Risti; 1748 Risti; UPTD; Bumil; 22 1748 Risti; Bumil; 22 Bumil; 22
Jumlah ibu hamil 1748 Risti; UPTD; UPTD; UPTD;
yang dilayani dokter 1748 Risti; 1748 Risti; 1748 Risti;
spesialis dalam;
Jumlah neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani;
Jumlah komplikasi
kebidanan yang
ditangani; Jumlah
UPTD puskesmas
dan RSB yang
melaksanakan alur
rujukan RSBM;
Jumlah penanganan
kasus Risti bumil dan
bayi di Puskesmas
RSBM dan RS
rujukan RSBM yang
dirujuk dan ditangani

6.4 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 580,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100 207,766,000 100 99,874,200 100 51,364,600 10000 109.35 10,000.00 52.57 10,000.00 27.03 UPT Laboratorium kesehatan
Kapasitas pelayanan Daerah
Laboratorium laboratorium yang
Kesehatan optimal
6.5 Pembinaan, - Terpenuhinya klaim 22 FKTP 22 FKTP 4,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 100 1,147,716,720 100 1,039,407,700 76.27 673,099,100 #VALUE! 76.51 #VALUE! 69.29 #VALUE! 44.87 Sie Yankes
Pengembangan, Pelayanan
Pembiayaan dan Kesehatan di FKTP
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
- Terpenuhinya 77% 78% 77% 77% 78% 78% 78% 100 100 100 12987.012987013 #DIV/0! 12,987.01 #DIV/0! 12,820.51 #DIV/0! Sie Yankes
pelyanan pengobatan
masal
- Terpenuhinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 10000 #DIV/0! 10,000.00 #DIV/0! 10,000.00 #DIV/0! Sie Yankes
pelayanan sunatan
masal
- Terpenuhinya operasi 98.20% 98.30% 98% 98.20% 98.30% 98.40% 98% 100 100 95 10204.0816326531 #DIV/0! 10,183.30 #DIV/0! 9,664.29 #DIV/0! Sie Yankes
katarak
- Tersedianya 1.00% 1.30% 1% 1.00% 1.30% 17,048,000 1.50% 18,752,800 1% 100 100 100 2000000 #DIV/0! 1,000,000.00 #DIV/0! 769,230.77 0.00 Sie Yankes
Kacamata
6.6 Pelayanan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes 44,742,780,000 22 Puskes 22 Puskes 22 Puskes 14,914,260,000 22 Puskes 14,914,260,000 22 Puskes 14,914,260,000 100 5,613,163,066 100 13,100,666,916 100 14,889,935,283 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 99.84 UPT Puskesmas
Jaminan peningkatan
Kesehatan Pelayanan
Nasional (JKN kesehatan di
pada Fasilitas Puskesmas memalui
Kesehatan Tingkat Pelayanan Jaminan
Pertama (FKTP) Kesehatan Nasional
(JKN pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)

6.7 Penyediaan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes 19,284,361,600 22 Puskes 22 Puskes 22 Puskes 4,267,999,600 22 Puskes 7,508,181,000 22 Puskes 7,508,181,000 - - - - 100 3,997,533,750 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 93.66 UPT Puskesmas
Bantuan Peningkatan
Operasional Pelayanan
Kesehatan (DAK kesehatan di
NON FISIK) Puskesmas melalui
Bantuan Operasional
Kesehatan dalam
Upaya Promosi dan
Preventif

6.8 Manajemen - Terpenuhinya Biaya 12 bulan 12 bulan 768,240,000 12 bulan 12 bulan 12 bulan 256,080,000 12 bulan 256,080,000 12 bulan 256,080,000 - - - - 100 256,079,900 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 100.00 Sie Yankesdas
Bantuan manajemen kegiatan
Operasional BOK di Dinas
Kesehatan (DAK Kesehatan
Non Fisik)
7 Program - Cakupan pelayanan 100% 100% 85,746,554,608 100% 32,702,568,360 100% 33,927,337,440 100% 35,176,585,980 100% 24,080,937,442 100% 26,489,031,186 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Jamkes
Pelayanan kesehatan rujukan
Kesehatan Gakin
Penduduk Miskin

7.1 Pelayanan - Terlayaninya jaminan 100 %; 100 %; 16 85,746,554,608 100 %; 100 %; 100 %; 16 100 %; 16 24,080,937,442 100 %; 16 26,489,031,186 100 12,058,729,188 100 14,408,467,983 100 15,979,274,899 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Jamkes
Kesehatan pemeliharaan Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana
Penduduk Miskin di kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Puskesmas dan masyarakat miskin
Jaringannya dan tidak mampu;
Kemitraan dengan
sarana kesehatan
lanjutan

8 Program - Prevalensi Tekanan 24,28% 23,79% 861,180,800 24,28% 0 24,28% 0 24,28% 0 24,28% 340,664,800 23,79% 396,082,800 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang P2P
Pencegahan dan Darah Tinggi
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular

- Mempertahankan 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Prevalensi Obesitas
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Prevalensi merokok 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,6% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penduduk <18
Tahun

8.1 Pengendalian - Posbindu PTM 22 Kelurahan 22 Kelurahan 250,126,000 22 22 22 Kelurahan 22 83,582,000 22 90,000,000 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Penyakit Tidak Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Menular
8.2 Pengembangan - Tercapainya 4 Kali ; 2 4 Kali 121,000,000 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 48,500,000 4 Kali ; 4 72,500,000 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Intelegensia monitoring Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Kesehatan pengembangan
intelegensia
masyarakat;
Terbentuknya
kelompok olahraga
kesehatan
masyarakat

8.3 Penanganan - Tersedianya institusi 1 RS; 100%; 1 200,000,000 1 RS; 1 RS; 1 RS; 100%; 1 1 RS; 125,000,000 1 RS; 150,000,000.00 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Kesehatan Jiwa penerima wajib lapor RS; 4 Tw 100%; 1 100%; 1 RS; 4 Tw 100%; 1 100%; 1
Masyarakat pecandu narkoba RS; 4 Tw RS; 4 Tw RS; 4 Tw RS; 4 Tw
aktif; Pelayanan
Keswa; Rujukan
Yankeswa Regional;
TPKJM

8.4 Pencegahan dan - Terdeteksi dan 22 puskesmas 22 puskesmas 230,052,000 22 22 22 puskesmas 22 83,582,800 22 83,582,800 - - - - 100 83,582,800 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Pengendalian Terkendalinya Faktor puskesmas puskesmas puskesma puskesma
Faktor Resiko Risiko Penyakit Tidak s s
Penyakit Tidak Menular
Menular
9 Program - Penanganan KLB 100% 2,168,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 798,000,000 100 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang P2P
Pengamatan dan <24 jam
Pengendalian
Masalah
Kesehatan

- AFP 2 per 100.000 2 per 2 per 2 per 100.000 2 per 2 per 11 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penduduk 100.000 100.000 penduduk (15 100.000 100.000
(15 tahun) penduduk penduduk tahun) penduduk penduduk
(15 tahun) (15 tahun) (15 tahun) (15 tahun)

- ABJ 95% 95% 95% 95% 95% 95% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
9.1 Peningkatan - Terkendalinya potensi 100% 100% 200,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Surveilans & Imunisasi
Kapasitas Tim KLB penyakit
Epidemiologi
9.2 Pengamatan - Surveilans P2P; 100% 100% 650,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100 147,850,150 100 94,642,500 100.00 142,270,120.00 10000 73.93 10,000.00 47.32 10,000.00 71.14 Sie Surveilans & Imunisasi
Masalah Kesling, KIA, Gizi,
Kesehatan Bencana &
Kedaruratan; KLB;
Kesgimul
9.3 Pengembangan - Tercapainya 2,5% 2,5% 150,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Promkes & Pemberdaaan
Penanganan pemantauan gigi Kesehatan
Kesehatan Gigi caries anak sekolah
dan Mulut
9.4 Penguatan Jejaring - Terlatihnya Tim Siaga 1 Tim; 10 1 Tim; 10 750,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 100 60,924,300 100 53,108,950 100 22,535,550 #VALUE! 24.37 #VALUE! 21.24 #VALUE! 9.01 UPT Kesus
Tim Siaga Bencana Bencana Bidang Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
dan Kesehatan;
Kegawatdaruratan Terpantaunya lokasi
kejadian bencana

- Terlaksananya 6 Kegiatan 6 Kegiatan 418,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 148,000,000 100 98,032,500 100 98,925,875 100 102,300,350 #VALUE! 72.62 #VALUE! 73.28 #VALUE! 75.78 UPT Kesus
kegiatan yankes
emergency car
freeday, emergency
insidentil, emergency
siaga muludan,
emergency siaga
lebaran, mergency
siaga natal,
emergency siaga
tahun baru, PSC 119

10 Program - Imunisasi Dasar 90% 95% 4,455,180,250 90% 1,425,000,000 90% 1,425,000,000 92% 1,425,000,000 92% 1,425,000,000 95% 1,785,000,000 90.90% 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang P2P
Pencegahan dan Lengkap (0-11 bln)
Penanggulangan - IR Penyakit menular 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Penyakit Menular
- CFR <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
- Kesembuhan TB 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 80.59% 94.8117647059 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Paru
- Penemuan kasus 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
kusta tanpa cacat
10.1 Pelayanan - Tercapainya distribusi 50% 32 Faskes; 1,050,000,000 32 Faskes; 300,000,000 32 Faskes; 300,000,000 32 Faskes; 22 300,000,000 50% 300,000,000 32 Faskes; 450,000,000 98.89 81,139,000 95.45 95,205,500 100 149,960,000 #VALUE! 27.05 #VALUE! 31.74 #VALUE! 49.99 Sie Pencegahan dan
vaksinasi bagi vaksin ke Fasyankes; 22 Faskes; 22 Faskes; 22 Faskes; Faskes; 22 Faskes; Pengendalian Penyakit Menular
balita dan anak Tercapainya
sekolah pengelolaan vaksin;

10.2 Pelayanan - Kesembuhan kasus 100% 300 kasus, 837,379,250 300 kasus, 550,000,000 300 kasus, 550,000,000 300 kasus, 550,000,000 100% 550,000,000 300 kasus, 650,000,000 100 329,436,000 83.53 ; 97.75 ; 318,511,250 100 334,987,250 #VALUE! 59.90 #VALUE! 57.91 #VALUE! 60.91 Sie Pencegahan dan
pencegahan dan TBC, Cakupan balita 2711orang, 2711orang, 2711orang, 2711orang, 35 2711orang, Pengendalian Penyakit Menular
penanggulangan dengan Pneumonia 35 kasus ; 35 kasus ; 35 kasus ; kasus ; 5960 35 kasus ;
penyakit menular yang diobati, 5960 orang 5960 orang 5960 orang orang 5960
Menurunnya cacat orang
tingkat 2 kusta
menjadi <5%,
Terdeteksinya ibu
hamil dari penyakit
IMS dan hepatitis

10.3 Pencegahan - Tercapainya distribusi 22 kel, 660 168,944,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 110,000,000 100 45,479,000 100 33,420,000 100 31,812,000 #VALUE! 45.48 #VALUE! 33.42 #VALUE! 31.81 Sie Pencegahan dan
penularan penyakit larvasida, spesimen, spesimen, spesimen, spesimen, 660 spesimen, spesimen, Pengendalian Penyakit Menular
Endemik/Epidemik Pengambilan 660 spesimen 660 660 spesimen 660 660
specimen darah spesimen spesimen spesimen spesimen
suspek malaria;
pemeriksaan /
crosscheck spesimen

10.4 Pencegahan dan - 90.00% 426,739,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sie Pencegahan dan
penanggulangan Pengendalian Penyakit Menular
Tuberkulosis
10.5 Pencegahan dan - 80.00% 447,118,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sie Pencegahan dan
penanggulangan Pengendalian Penyakit Menular
Hepatitis
10.6 Pencegahan dan - Penanganan kasus 100.00% 1,525,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 575,000,000 100 391,976,500 100 391,970,000 100 250,000,000 10000 82.52 10,000.00 82.52 10,000.00 52.63 Sie Pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS Pengendalian Penyakit Menular
HIV/AIDS
11 Program - Tercapainya 100% 100% 135,000,000 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Kesmas
Peningkatan peningkatan
Pelayanan pelayanan Lanjut
Kesehatan Lansia Usia

11.1 Pelayanan - Hari Lanjut Usia; 1 Kali; 45% 1 Kali; 45% 135,000,000 1 Kali; 45% 30,000,000 1 Kali; 45% 35,000,000 1 Kali; 45% 40,000,000 1 Kali; 42% 45,000,000 1 Kali; 45% 50,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesga & Gizi
pemeliharaan Cakupan pelayanan
kesehatan kesehatan pra lanjut
usia; Cakupan
pelayanan kesehatan
lanjuta usia

- Jumlah lansia yang 22,915 40,000 26,000 30,000 33,000 37,000 40,000 - - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Yankesdas
diberikan pelayanan
12 Program Obat dan - Ketersediaan obat 100% 120 item 17,650,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 120 item 4,450,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UPTD Farmasi
Perbekalan sesuai dengan
Kesehatan kebutuhan
12.1 Pengadaaan Obat - Tersedianya obat dan 114 item; 79 115 item 13,350,000,000 114 item; 79 4,450,000,000 114 item; 4,450,000,000 114 item; 79 4,450,000,000 114 item; 4,450,000,000 115 item 4,450,000,000 100 587,358,282 100 607,253,800 100 273,793,218 #VALUE! 13.20 #VALUE! 13.65 #VALUE! 6.15 UPTD Farmasi
dan Perbekalan perbekalan item; 97 item item; 97 79 item; 97 item; 97 item 79 item;
Kesehatan kesehatan sesuai item item 97 item
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat
esensial dan obat
generik

12.2 Pelayanan Farmasi - Meningkatnya akses 100% 80 item 6,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 80 item 100 2,903,603,126 100 1,701,740,940 100 6,865,497,646 10000 145.18 10,000.00 85.09 10,000.00 343.27 UPTD Farmasi
(DAK) masyarakat terhadap
sarana pelayanan
kesehatan

12.3 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100% 100 item 450,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100 item 100 108,149,000 100 79,635,000 100 78,199,000 10000 72.10 10,000.00 53.09 10,000.00 52.13 UPTD Farmasi
Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Kefarmasian Kefarmasian

3 Meningkatnya 13 Program Tersedianya laporan 100% 100% 1,373,000,000 100% 347,900,000 100% 355,000,000 100% 453,000,000 100% 458,000,000 100% 462,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Kepuasan Peningkatan yang dibutuhkan
Masyarakat Pengembangan
terhadap Sistem Pelaporan
Pelayanan Capaian Kinerja
Kesehatan dan Keuangan

13.1 Penyusunan Tersedianya 2 dokumen 2 dokumen 180,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 60,000,000 2 dokumen 60,000,000 2 dokumen 60,000,000 100 39,246,500 100 39,481,250 100 41,608,750 #VALUE! 98.12 #VALUE! 98.70 #VALUE! 69.35 Sub Bag Program dan Pelaporan
Laporan Capaian dokumen laporan
Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja dan
Realisasi Kinerja penetapan kinerja
SKPD
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
13.2 Penyusunan Tersedianya laporan 2 laporan 2 laporan 353,000,000 18 dokumen 87,900,000 18 95,000,000 18 dokumen 113,000,000 18 118,000,000 18 122,000,000 100 216,896,750 100 208,977,500 100 158,708,200 #VALUE! 246.75 #VALUE! 219.98 #VALUE! 140.45 Sub Bag Keuangan
Pelaporan keuangan bulanan, dokumen dokumen dokumen
Keuangan semesteran, laporan
Semesteran Monev pengelola
keuangan dan barang

13.3 Monitoring dan Tersedianya 5 dokumen 4 laporan 240,000,000 5 dokumen 70,000,000 5 dokumen 70,000,000 5 dokumen 80,000,000 5 dokumen 80,000,000 5 dokumen 80,000,000 100 31,551,625 100 37,568,000 100 51,360,000 #VALUE! 45.07 #VALUE! 53.67 #VALUE! 64.20 Sub Bag Program dan Pelaporan
Evaluasi dokumen laporan
monitoring evaluasi
triwulan dan tahunan
kegiatan dinas
kesehatan
13.4 Penyusunan Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 375,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 125,000,000 1 dokumen 125,000,000 1 dokumen 125,000,000 100 79,023,750 100 45,772,200 100 54,206,200 #VALUE! 87.80 #VALUE! 50.86 #VALUE! 43.36 Sub Bag Program dan Pelaporan
Rencana Kerja dokumen rencana
(Renja) SKPD usulan kegiatan
(RUK) puskesmas
dan rencana kerja
dinas kesehatan
13.5 Penyusunan Tersusunnya 4 dokumen 4 dokumen 225,000,000 4 dokumen 60,000,000 4 dokumen 60,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 100 34,441,500 100 37,410,000 100 48,135,000 #VALUE! 57.40 #VALUE! 62.35 #VALUE! 64.18 Sub Bag Program dan Pelaporan
RKA/DPA SKPD Dokumen RKA, DPA,
dan Perubahannya RKAP, dan DPPA
Puskasmas dan
Dinas Kesehatan

13.6 Penyusunan Profil Tersedianya 1 Dokumen 35,000,000 1 32,500,000 1 Dokumen 35,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SKPD dokumen Profil Dinas Dokumen
Kesehatan
13.7 Pelaporan Kinerja Terpenuhinya upah 2 orang - - 1 orang 20,000,000 1 orang 20,000,000 - - - - - - 100 6,175,000 - - - - #VALUE! 30.88 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! Sub Bag Umum
Pegawai Tidak pegawai tidak tetap /
Tetap honorer
14 Program Tercapainya 100% 100% 1,190,000,000 100% 290,000,000 100% 290,000,000 100% 330,000,000 100% 430,000,000 100% 430,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Standarisasi Akreditasi
Pelayanan Puskesmas
Kesehatan
14.1 Evaluasi dan Laporan survei 3 laporan 3 Laporan 650,000,000 3 laporan 130,000,000 3 laporan 130,000,000 3 laporan 150,000,000 3 Laporan 250,000,000 3 Laporan 250,000,000 100 78,209,500 100 80,579,950 100 90,150,950 #VALUE! 60.16 #VALUE! 61.98 #VALUE! 60.10 Sub Bag Program dan Keuangan
pengembangan kepuasan pasien dan
standar pelayanan laporan SPM
kesehatan
Tercapainya Rapat 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kerja Bidang
Kesehatan
14.2 Pembangunan dan Laporan profil 4 laporan 4 Laporan 540,000,000 4 laporan 160,000,000 4 laporan 160,000,000 4 laporan 180,000,000 4 Laporan 180,000,000 4 Laporan 180,000,000 100 90,682,250 100 89,927,500 100 91,479,000 #VALUE! 56.68 #VALUE! 56.20 #VALUE! 50.82 Sub Bag Program dan Keuangan
pemutakhiran data kesehatan, laporan
dasar standar SP3, laporan
pelayanan inventori dan laporan
kesehatan tahunan
14.3 Standarisasi - Teregistrasinya 12 rumpun 17 Rumpun; 784,000,000 12 rumpun 81,000,000 12 rumpun 130,000,000 12 rumpun 200,000,000 17 274,000,000 17 310,000,000 100 73,987,750 100 62,200,250 100 51,200,000 #VALUE! 91.34 #VALUE! 47.85 #VALUE! 25.60 Sub Bag Program dan Keuangan
Kompetensi, kompetensi tenaga 3Rumpun; Rumpun; Rumpun;
Tenaga Medis, kesehatan tradisional 5Kecamatan; 3Rumpun; 3Rumpun;
Paramedis, dan komplementer; 17Rumpun 5Kecamat 5Kecamat
Tradisional Pembinaan an; an;
Komplementer pengobatan 17Rumpun 17Rumpun
tradisional
komplementer;
Pemetaan tenaga
Medis, Paramedis
dan Pengobatan
tradisional;
Pengawasan dan
pembinaan tenaga
Medis, Paramedis,
Tradisional
komplementer dan
tradisional terlatih
lainnya.

14.4 Peningkatan Mutu Pemanatauan dan 22 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 100 85,042,000 100 169,936,950 100 69,646,250 #VALUE! 47.25 #VALUE! 94.41 #VALUE! 38.69 Sie Pelayanan Kesehatan
Pelayanan pendampingan Puskesmas; Puskesmas; Puskesmas; Puskesmas Puskesmas; Puskesma Puskesma
Kesehatan fasilitas pelayanan 60 %; 10 RS 62,5 %; 10 RS 60 %; 10 ; 60 %; 10 60 %; 10 RS s; 60 %; s; 62,5 %;
kesehatan dasar RS RS 10 RS 10 RS
dalam penerapan
SOP; gambaran mutu
pelayanan yang
diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan
lanjutan; adanya RS
mampu program
RSSIB

14.5 Sistem Integrasi Sistem pelaporan 22 Puskesmas 90% 28 1,480,000,000 22 500,000,000 22 500,000,000 22 Puskesmas 600,000,000 22 650,000,000 22 700,000,000 100 247,813,600 100 86,672,000 100 265,414,430 #VALUE! 49.56 #VALUE! 17.33 #VALUE! 44.24 Sub Bag Program dan Keuangan
Puskesmas berbasisi data yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesma
cepat dan akurat dan RS s s
14.6 Pengadaan Alat- - 5 Kecamatan 1,200,000,000 600,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
alat Kesehatan
(DAK)
14.7 Pelayanan Dasar - Terpenuhinya sarana 22 Puskesmas 22 puskesmas 25,545,311,000 4 3,483,451,500 4 6,966,903,000 100% 2,322,301,000 2 11,611,505,000 5 11,611,505,000 100 1,941,140,000 - - 81.82 27,204,564,970 #VALUE! 55.72 #VALUE! 0.00 8,182.00 1,171.45 Sub Bag Umum
(DAK) dan prasarana DAK puskesmas puskesmas puskesma puskesma
s s
14.8 Pelayanan Dasar 100% 11,474,055,000 100% 2,798,550,000 100% 8,395,650,000 100% 279,855,000 - - - - 100 2,793,199,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10,000.00 99.81 Sub Bag Umum
(SILPA DAK)
14.9 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya biaya 12 bulan 12 bulan 1,277,265,550 12bulan 174,172,575 12 bulan 348,345,150 12 bulan 116,115,050 12 bulan 580,575,250 12 bulan 580,575,250 100 86,042,500 - - 100 231,586,250 #VALUE! 49.40 #VALUE! 0.00 #VALUE! 199.45 Sub Bag Umum
Kesehatan umum sarana dan
Pelayanan Dasar prasana Pelayanan
Dasar DAK
15 Program - Tercapainya 70% 80% 5,930,000,000 70% 665,000,000 70% 1,445,000,000 75% 1,630,000,000 80% 2,025,000,000 80% 2,275,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Peningkatan peningkatan hasil
Sarana dan kinerja aparatur
Prasarana
Aparatur

15.1 Pengadaan - Tersedianya 1 bh roda 4 2 bh roda 4 1,300,000,000 1 bh roda 4 270,000,000 1 bh roda 4 300,000,000 2 bh roda 4 450,000,000 2 bh roda 550,000,000 100 227,996,250 - - 100 242,852,770 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 80.95 Sub Bag Umum
Kendaraan kendaraan oprasional dan 2 bh roda dan 2 bh roda dan 2 bh dan 2 bh roda 4 dan 2 bh
Dinas/Operasional dan kendaraan 2 2 roda 2 2 roda 2
dinas / jabatan

15.2 Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis 4 jenis 30,000,000 3 jenis 20,000,000 4 jenis 30,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Perlengkapan Perlengkapan Rumah
Rumah Jabatan / Dinas
Jabatan/Dinas
15.3 Pengadaan - Terpenuhinya 5 jenis 5 jenis 600,000,000 5 jenis 125,000,000 5 jenis 150,000,000 5 jenis 200,000,000 5 jenis 250,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Perlengkapan kebutuhan
Gedung Kantor perlengkapan gedung
kantor
15.4 Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis 5 jenis 55,000,000 3 jenis 15,000,000 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Peralatan Rumah kebutuhan peralatan
Jabatan / Dinas rumah jabatan / dinas

15.5 Pengadaan - Terpenuhinya 6 jenis 8 jenis 265,000,000 10 jenis 80,000,000 6 jenis 75,000,000 5 jenis 80,000,000 5 jenis 85,000,000 8 jenis 100,000,000 100 395,375,000 100 79,579,000 100 133,883,200 #VALUE! 494.22 #VALUE! 106.11 #VALUE! 167.35 Sub Bag Umum
Peralatan Gedung kebutuhan Peralatan
Kantor Gedung Kantor

15.6 Pemeliharaan - Terpeliharanya rumah 1 rumdin 1 rumdin 350,000,000 1 rumdin 75,000,000 1 rumdin 100,000,000 1 rumdin 125,000,000 1 rumdin 125,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala dinas
Rumah Dinas
15.7 Pemeliharaan - Terpeliharanya 5 unit 5 unit 1,050,000,000 7 unit 300,000,000 5 unit 325,000,000 7 unit 375,000,000 5 unit 325,000,000 5 unit 350,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala gedung / kantor
gedung/kantor
15.8 Pemeliharaan - Terpeliharanya 15 unit roda 4 16 unit roda 4 1,450,000,000 15 unit roda 275,000,000 15 unit 350,000,000 16 unit roda 4 400,000,000 16 unit 500,000,000 16 unit 550,000,000 100 266,814,900 99.80 230,258,509 100 219,770,248 #VALUE! 97.02 #VALUE! 65.79 #VALUE! 54.94 Sub Bag Umum
rutin/berkala kendaraan dinas / dan 11 unit dan 13 unit 4 dan 11 roda 4 dan dan 13 unit roda 4 dan roda 4 dan
kendaraan operasional roda 2 roda 2 unit roda 2 11 unit roda 2 13 unit 13 unit
dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2

15.9 Pemeliharaan - Terpeliharanya 40% 50% 115,000,000 40% 25,000,000 40% 30,000,000 50% 40,000,000 50% 45,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala perlengkapan gedung
Perlengkapan kantor
Gedung Kantor
15.10 Pemeliharaan - Terpeliharanya 2 jenis 2 jenis 115,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 15,000,000 2 jenis 20,000,000 2 jenis 45,000,000 2 jenis 50,000,000 100 9,960,000 100 9,895,000 100 31,680,000 #VALUE! 99.60 #VALUE! 65.97 #VALUE! 158.40 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala peralatan gedung
Peralatan Gedung kantor
Kantor
15.11 Rehabilitasi - Terpenuhinya 1 unit 1 unit 600,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 225,000,000 100 659,674,000 100 729,211,000 100 328,738,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 486.14 #VALUE! 187.85 Sub Bag Umum
Sedang / Berat kebutuhan rehabilitasi
Gedung Kantor gedung kantor

16 Program - Terpenuhinya 80% 1,182,000,000 80% 106,000,000 80% 227,000,000 80% 273,000,000 80% 319,000,000 80% 590,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Pengadaan, sarana dan
Peningkatan dan prasarana
Perbaikan Sarana pelayanan
dan Prasarana kesehatan
Puskesmas/Puske
mas Pembantu
dan Jaringannya

16.1 Pengadaan sarana - Tersedianya fasilitas 2 puskesmas 5 puskesmas 675,000,000 2 100,000,000 2 puskesmas 125,000,000 2 150,000,000 5 400,000,000 100 194,311,400 - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
dan prasarana sanitasi dan sarana puskesmas puskesma puskesma
puskesmas pengolahan limbah s s

16.2 Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 puskesmas 22 puskesmas 210,000,000 22 40,000,000 22 50,000,000 22 puskesmas 60,000,000 22 70,000,000 22 80,000,000 100 34,425,100 - - - - #VALUE! 86.06 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala sarana dan puskesmas puskesmas puskesma puskesma
sarana dan prasarana s s
prasarana puskesmas dan
puskesmas Ambulance PONED
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
16.3 Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 puskesmas 22 puskesmas 297,000,000 22 66,000,000 22 77,000,000 22 puskesmas 88,000,000 22 99,000,000 22 110,000,000 100 60,205,800 - - - - #VALUE! 91.22 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala sarana dan puskesmas puskesmas puskesma puskesma
sarana dan prasarana s s
prasarana Puskesmas keliling
puskesmas keliling

17 Program Terpenuhinya 85% 6,730,750,000 80% 1,514,000,000 80% 1,761,750,000 80% 1,987,000,000 85% 2,244,750,000 85% 2,499,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Pelayanan pelayanan kantor
Administrasi
Perkantoran
17.1 Penyediaan jasa - Terpenuhinya barang 2 jenis 2 jenis 41,000,000 2 jenis 8,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 12,000,000 2 jenis 14,000,000 2 jenis 15,000,000 100 4,254,500 100 3,462,000 100 3,651,000 #VALUE! 53.18 #VALUE! 34.62 #VALUE! 30.43 Sub Bag Umum
surat menyurat dan jasa administrasi
surat menyurat

17.2 Penyediaan jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 970,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 230,000,000 12 bulan 270,000,000 12 bulan 320,000,000 12 bulan 380,000,000 100 562,911,705 100 631,482,033 100 690,429,812 #VALUE! 281.46 #VALUE! 274.56 #VALUE! 255.71 Sub Bag Umum
komunikasi, SDA komunikasi, SDA dan
dan listrik listrik
17.3 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 6 bh roda 4 310,000,000 1 bh roda 4 40,000,000 3 bh roda 4 60,000,000 5 bh roda 100,000,000 6 bh roda 150,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Jaminan Barang jaminan kendaraan dan 11 bh dan 11 bh dan 11 bh 4 dan 11 4 dan 11
Milik Daerah dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2 bh roda 2 bh roda 2
(asuransi)
17.4 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa Panjang/Ganti Panjang/ 140,000,000 Panjang/ 30,000,000 Panjang/ 35,000,000 Panjang/ 40,000,000 Panjang/ 45,000,000 Panjang/ 55,000,000 100 13,217,534 100 10,232,700 50 6,742,200 #VALUE! 44.06 #VALUE! 29.24 #VALUE! 16.86 Sub Bag Umum
Pemeliharaan dan KIR, Pajak dan ganti STNK 39 unit Ganti STNK Ganti STNK Ganti Ganti STNK Ganti Ganti
Perizinan STNK kendaraan dan KIR 8 unit 43 unit dan 40 unit dan STNK 43 43 unit dan STNK 43 STNK 43
Kendaraan dinas / operasional KIR 8 unit KIR 8 unit unit dan KIR 8 unit unit dan unit dan
Dinas/Operasional roda 4 KIR 8 unit KIR 8 unit KIR 8 unit

17.5 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 675,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan 250,000,000 100 139,186,900 100 180,047,500 100 180,288,950 #VALUE! 92.79 #VALUE! 102.88 #VALUE! 90.14 Sub Bag Umum
Kebersihan Kantor kebersihan kantor

17.6 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 4 jenis 5 jenis 120,000,000 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 35,000,000 5 jenis 40,000,000 5 jenis 45,000,000 100 19,330,000 100 12,000,000 #VALUE! 77.32 #VALUE! 40.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Perbaikan perbaikan peralatan
Peralatan Kerja kerja
17.7 Penyediaan ATK - Terpenuhinya 55 jenis 55 jenis 247,500,000 54 jenis 75,000,000 55 jenis 77,500,000 55 jenis 80,000,000 55 jenis 82,500,000 55 jenis 85,000,000 100 78,326,540 100 78,884,900 100 81,107,650 #VALUE! 104.44 #VALUE! 101.79 #VALUE! 101.38 Sub Bag Umum
kebutuhan alat tulis
kantor
17.8 Penyediaan - Terpenuhinya 27 jenis 27 jenis 660,000,000 25 jenis 190,000,000 27 jenis 200,000,000 27 jenis 210,000,000 27 jenis 220,000,000 27 jenis 230,000,000 100 203,957,050 100 202,761,700 100 212,188,225 #VALUE! 107.35 #VALUE! 101.38 #VALUE! 101.04 Sub Bag Umum
Barang Cetakan & kebutuhan barang
Penggandaan cetakan dan
penggandaan
17.9 Penyediaan - Terpenuhinya 21 jenis 21 jenis 72,500,000 20 jenis 15,000,000 21 jenis 17,500,000 21 jenis 20,000,000 21 jenis 25,000,000 21 jenis 27,500,000 100 13,944,775 100 9,471,000 100 8,698,800 #VALUE! 92.97 #VALUE! 54.12 #VALUE! 43.49 Sub Bag Umum
komponen instalasi kebutuhan komponen
listrik/Penerangan instalasi listrik /
Bangunan kantor penerangan
bangunan kantor
17.10 Penyediaan - Terpenuhinya - 15 jenis 45,000,000 15 jenis 5,000,000 15 jenis 10,000,000 15 jenis 12,500,000 15 jenis 15,000,000 15 jenis 17,500,000 - - - - 100 5,342,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 42.74 Sub Bag Umum
peralatan rumah kebutuhan peralatan
tangga rumah tangga
17.11 Penyediaan bahan - Terpenuhinya 4 jenis 4 jenis 30,000,000 4 jenis 8,500,000 4 jenis 9,000,000 4 jenis 9,500,000 4 jenis 10,000,000 4 jenis 10,500,000 100 9,060,000 100 8,375,000 100 8,900,000 #VALUE! 106.59 #VALUE! 93.06 #VALUE! 93.68 Sub Bag Umum
bacaan & kebutuhan bahan
peraturan bacaan dan
perundang- peraturan perundang-
undangan undangan

17.12 Penyediaan logistik - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 12,750,000 12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,750,000 12 bulan 4,000,000 12 bulan 4,250,000 12 bulan 4,500,000 100 2,701,600 100 2,211,840 100 1,583,310 #VALUE! 77.19 #VALUE! 58.98 #VALUE! 39.58 Sub Bag Umum
kantor kebutuhan jasa
pelayanan gas alam /
BBM
17.13 Penyediaan - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 285,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 85,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan 100,000,000 100 74,654,000 100 80,040,000 100 148,862,000 #VALUE! 106.65 #VALUE! 94.16 #VALUE! 165.40 Sub Bag Umum
Makanan dan kebutuhan makanan
minuman dan minuman rapat
dan tamu
17.14 Rapat-Rapat - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 1,250,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 375,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 425,000,000 12 bulan 425,000,000 100 313,492,650 100 408,290,600 100 373,356,900 #VALUE! 89.57 #VALUE! 108.88 #VALUE! 93.34 Sub Bag Umum
Koordinasi dan kebutuhan rapat
Konsultasi ke Luar koordinasi dan
Daerah konsultasi ke luar
daerah
17.15 Luncuran Kegiatan - Terlaksananya 100% 100% 1,050,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
luncuran kegiatan
17.16 Penyediaan jasa - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 822,000,000 12 bulan 184,000,000 12 bulan 214,000,000 12 bulan 244,000,000 12 bulan 274,000,000 12 bulan 304,000,000 100 126,120,000 100 167,340,000 100 186,098,000 #VALUE! 68.54 #VALUE! 78.20 #VALUE! 76.27 Sub Bag Umum
keamanan kantor kebutuhan jasa
keamanan kantor
18 Program - Tercapainya 100% 100% 208,000,000 100% 88,000,000 100% 94,000,000 100% 101,000,000 100% 107,000,000 100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Peningkatan peningkatan Indeks
Kapasitas Sumber Kepuasan
Daya Aparatur Masyarakat

18.1 Bimbingan Teknis - Pemetaan Tenaga 10 10 42,000,000 10 10,000,000 10 11,000,000 10 13,000,000 10 14,000,000 10 15,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Implementasi Medis, Paramedis
Peraturan dan Pengobat
Perundang- tradisional
Undangan
18.2 Penilaian Angka - Terlaksananya 420 orang 425 orang 279,000,000 415 orang 78,000,000 420 orang 83,000,000 420 orang 88,000,000 425 orang 93,000,000 425 orang 98,000,000 100 74,666,200 100 74,819,750 100 80,228,000 #VALUE! 95.73 #VALUE! 90.14 #VALUE! 91.17 Sub Bag Umum
Kredit Jabatan Penilaian Angka
Fungsional Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
19 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 2,030,342,600 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 852,671,300 100% 1,002,671,300 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang SDK
Kualitas Tenaga pencapaian standar
Kesehatan tenaga kesehatan
yang
berkompetensi.

19.1 Seleksi Tenaga - Terpilihnya tenaga 75% 75% 675,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 325,000,000 100 35,086,375 100 37,798,900 100 24,756,400 13333.3333333333 20.05 13,333.33 21.60 13,333.33 14.15 Sie Sumber Daya Kesehatan
Aparatur yang dokter umum, dokter
berprestasi gigi, perawat, bidan,
nutrisionis, sanitarian,
analis kesehatan,
tenaga kefarmasian
dan Kesmas yang
kompeten dan
berprestasi

19.2 Peningkatan - Terlaksananya 30 orang 1,355,342,600 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 677,671,300 30 orang 677,671,300 100 647,378,650 100 530,531,650 100 500,925,900 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Sumber Daya Kesehatan
Kompetensi Pelatihan : bidan/perawat bidan/peraw bidan/pera bidan/perawat bidan/pera bidan/pera
Sumber Daya MTBS,PPGDON, ; 30 orang at ; 30 wat ; 30 ; 30 orang wat ; 30 wat ; 30
Manusia/Tenaga Kesehatan dan bidan; 55 orang orang bidan; 55 orang orang
Kesehatan Keselamatan Kerja, orang bidan; bidan; orang bidan; bidan;
Tes Kebugaran, pemegang 55 orang 55 orang pemegang 55 orang 55 orang
PMTCT, SDIDTK, program pemegang pemegang program pemegang pemegang
Deteksi Dini kesja/perawat/ program program kesja/perawat/ program program
Gangguan Jiwa, bidan ; 55 kesja/peraw kesja/pera bidan ; 55 kesja/pera kesja/pera
Manajemen orang at/bidan ; wat/bidan ; orang wat/bidan ; wat/bidan ;
Perencanaan pemegang 55 orang 55 pemegang 55 55
Kesehatan program pemegang orang program orang orang
kesorga/bidan program pemegang kesorga/bidan/ pemegang pemegang
/perawat; 44 kesorga/bid program perawat; 44 program program
orang bidan; an/perawat; kesorga/bid orang bidan; kesorga/bi kesorga/bi
32 orang 44 orang an/perawat 32 orang dan/peraw dan/peraw
perawat/bidan bidan; 32 ; 44 orang perawat/bidan; at; 44 at; 44
; 44 orang orang bidan; 32 44 orang orang orang
perawat/bidan perawat/bid orang perawat/bidan bidan; 32 bidan; 32
; 65 orang an; 44 perawat/bid ; 65 orang orang orang
orang an; 44 perawat/bi perawat/bi
perawat/bid orang dan; dan; 44
an ; 65 perawat/bid 44 orang orang
orang an ; 65 perawat/bi perawat/bi
orang dan ; 65 dan ; 65
orang orang

20 Program Tercapainya 75% 800,000,000 70% 210,000,000 70% 150,000,000 75% 300,000,000 75% 175,000,000 75% 325,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Peningkatan peningkatn disiplin
Disiplin Aparatur pegawai
20.1 Pengadaan - Pakaian Khusus 711 orang 750 orang 175,000,000 720 orang 150,000,000 750 orang 175,000,000 - - - - 100 88,405,400 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Pakaian Khusus (batik, pakaian olah
Hari-Hari Tertentu raga) pegawai
20.2 Pengadaan - Pakaian dinas harian 750 orang 625,000,000 700 orang 210,000,000 730 orang 300,000,000 750 orang 325,000,000 100 200,550,000 100 194,881,000 - - #VALUE! 95.50 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Pakaian Dinas pegawai
Harian
4 Tersedianya 21 Program Tercapainya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Kesehatan 1,100,483,708,150 107,903,000,000 245,039,388,179 520,255,609,869 270,398,582,733 309,829,515,548 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Kesehatan Kesehatan Lanjutan di RSUD GJ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Lanjutan yang Lanjutan sesuai SPM RS yang
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
berkualitas meliputi :
sesuai Standar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Akreditasi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rumah Sakit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Pelayanan #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gawat Daru 100% 81% 85% 90% 95% 100% 0 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE!
rat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Pelayanan Rawat 100% 86% 89% 93% 96% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Jalan
- Pelayanan Rawat 100% 72% 79% 87% 94% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Inap
- Pelayanan Bedah 100% 89% 92% 94% 97% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan 100% 93% 95% 97% 98% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Persalinan dan
Perina tologi
- Pelayanan Intensif 100% 82% 86% 91% 95% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan Radiologi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
laboratorium
Patologi Klinik
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Farmasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

- Pelayanan Gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan Transfusi 100% 96% 97% 98% 99% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Darah
- Pelayanan Keluarga 100% 96% 98% 98% 99% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Miskin
- Pelayanan Rekam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Medis
- Pengolahan Limbah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Ambulans/ Kereta
Jenazah
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Pemulasara an
Jenazah
- Pelayanan Laundry 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

- Pencegah 100% 61% 70% 80% 90% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Pengendali an
Infeksi
21.1 Pengadaan Sarana 498,701,000,000 18,411,000,000 39,659,000,000 311,021,000,000 84,755,000,000 102,925,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Prasarana
Pelayanan Medis,
Keperawatan dan
Penunjang Medis.

- Tersedianya Fasilitas 100% 88,696,000,000 100% 12,166,000,000 100% 16,705,000,000 100% 32,696,000,000 100% 26,000,000,000 100% 30,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
sarana dan
prasarana pelayanan
medis
- tersedianya fasilitas 100% 16,000,000,000 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Keperawatan RSUD GJ
sapras keperawatan 0% - 3,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

- Tersedianya Ruang 100% - 100% 420,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Intensif ( ICU,
ICCU, NICU, PICCU
dan HCU) yang
Representatif
- Terpenuhinya Alat 100% - 100% 3,400,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Kedokteran
Penunjang
Perawatan di
ICU/HCU/NICU/
PICU.
- Tersedianya Fasilitas 100% - 0% - 80% 3,000,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Instalasi Bedah
Sentral
- Tersedianya Alat-alat - 100% 1,800,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 900,000,000 100% 900,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Kalibrasi
- Tersedianya Ruang 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
perawatan untuk
pasien Gelschi /
gangguan jiwa, 20
Tempat Tidur
- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 50% 15,000,000,000 100% 10,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Jalan 4 Lantai

- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 0% - 50% 15,000,000,000 100% 10,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Parkir Rawat Jalan,
4 lantai

- Tersedianya Gedung 100% 110,000,000,000 0% - 0% - 100% 110,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
IGD Terpadu 4 Lantai

- Tersedianya DED 100% 15,000,000,000 0% - 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang PRM RSUD GJ
Gedung Rumah
Sakit.
- Tersedianya Gedung 100% 20,000,000,000 0% - 0% - 50% 12,000,000,000 100% 8,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Arsip 4 Lantai

- Tersedianya Gedung 100% 76,500,000,000 0% - 0% - 100% 76,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Diagnostik Center 4
Lantai
- Tersedianya Gedung 100% 4,000,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Instalasi Gizi sesuai
dengan kelas A

- Tersedianya IPAL dan 100% - 0% - 100% 5,500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Instalasinya
- Tersedianya alat 100% 1,920,000,000 100% 175,000,000 0% - 100% 400,000,000 100% 365,000,000 100% 1,155,000,000 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Sanitasi
- Tersedianya - 100% 6,175,000,000 0% - 0% - 100% 2,975,000,000 100% 1,200,000,000 100% 2,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan
pemeriksaan
Laboratorium Klinik
- Tersedianya Alat - 100% 54,500,000,000 0% - 80% 3,500,000,000 90% 15,000,000,000 100% 4,500,000,000 100% 35,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pemeriksaan
Radiologi
- Tersedianya - 100% 5,950,000,000 0% - 0% - 100% 1,200,000,000 100% 3,650,000,000 100% 1,100,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Peralatan Mesin
CSSD
- Tersedianya 900,000,000 0% - 0% - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan penunjang
Forensik
- Tersedianya Gen Set - 100% 2,300,000,000 0% - 0% - 100% 2,300,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Panel Sinkronis
serta Gedung

- Tersedianya Lift 2 unit. - 100% 1,700,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 1,700,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ

- Tersedianya Gedung 100% 300,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 300,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Lift
- Tersedianya Alat-Alat 100% 3,160,000,000 0% - 0% - 100% 750,000,000 100% 1,440,000,000 100% 970,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Kesehatan
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya - 100% 3,600,000,000 0% - 100% 454,000,000 100% 600,000,000 100% 1,000,000,000 100% 2,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Peralatan Laundry
dan Boiler
- Tersedianya Central - 100% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Suction dan Jaringan
Pipa instalasi

- Tersedianya Oxygen - 100% 5,500,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 5,500,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Generator dan
instalasinya
- Tersedianya Panel 100% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Genset.
- Pemindahan Genset. 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ

- Tersedianya UPS. 100% 1,200,000,000 0% - 0% - 100% 800,000,000 0% 400,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
- Tersedianya Kabel - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Suplai Induk
- Tersedianya Hidran - 100% 3,500,000,000 0% - 0% - 100% 3,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Jaringan instalasi
Pipa
- Tersedianya gedung - 100% 12,000,000,000 0% - 0% - 100% 12,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan
Rehabilitasi Medis 3
Lantai.
- Tersedianya Alat - 100% 2,500,000,000 100% 2,250,000,000 0% - 100% 2,500,000,000 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan RSUD GJ
Alat Kesehatan
Rumah Sakit.
- Tersedianya Gedung 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Perawat Stroke yang
representatif

- Tersedianya alat-alat 100% 6,000,000,000 0% - 0% - 100% 6,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Perawatan RSUD GJ
Medis dan
keperawatan Unit
Perawatan Stroke
- Tersedianya alat 100% 500,000,000 0% - 50% 500,000,000 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
pencampur sito
statika (2 alat).
21.2 Pelayanan 594,782,708,150 89,492,000,000 199,380,388,179 202,234,609,869 185,643,582,733 206,904,515,548 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 *(untuk tahun 2015 termasuk
Kesehatan SILPA BLUD th 2014, 46 M)
Lanjutan (BLUD)
- Tersedianya gedung 100% 500,000,000 0% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
untuk cath lab.

- Tersedianya Gedung 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Jalan yang
representatif.
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Tersdianya Selasar 100% 4,000,000,000 0% - 0% - 50% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rumah Sakit.
- Tersedianya 100% - 0% - 100% 100,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
RuangPendaftaran
Rawat Inap 24 Jam
- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 25,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Central Instalasi
Maternal Perinatal
(IMP) 4 lantai

- Meningkatnya Ruang - 100% - 0% - 100% 200,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Radiologi.
- Tersedianya Ruang - 100% 500,000,000 0% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Laboratorium.
- Tersedianya - 100% 400,000,000 0% - 0% - 100% 400,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
jembatan CB I dan
CB II.
- Terpeliharanya 100% 18842175000 100% 4,398,000,000 100% 5,175,000,000 100% 5,692,500,000 100% 6,261,750,000 100% 6,887,925,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
sarana Gedung/
Bangunan Rumah
Sakit
- Meningkatnya Ruang 0% - 0% - 100% 600,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Cakra Buana II Atas
20 Tempat Tidur
untuk kelas I.
- Tersedianya Ruang 100% 1,000,000,000 0% - 50% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat President
Suite 2 Tempat Tidur

- Tersedianya 9 unit 1,500,000,000 0% - 2 unit 500,000,000 7 unit 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 4
- Tersedianya 7 unit 130,000,000 0% - 0% - 4 unit 70,000,000 0% - 3 unit 60,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 2
- Tersedianya 5 unit 20,000,000.00 0% - 1 unit 5,000,000 4 unit 20,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
Roda 2
- Terlayaninya jumlah 90% 85,909,471,093.84 65% 25,000,000,000 75% 41,801,847,209 80% 39,641,460,828 85% 4,575,593,171 90% 41,692,417,095 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
kunjungan dan resep
pasien pada instalasi
farmasi
- Tersedianya obat dan 100% 168,717,089,430.12 100% 25,200,000,000 100% 55,385,899,335 100% 51,997,704,169 100% 60,017,916,963 100% 56,701,468,298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
alat kesehatan.
- Tersedianya 50 100% 194,932,872 0% - 0% - 100% 66,069,101 100% 69,327,169 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Standarisasi
obat/formularium.
- Tersedianya bahan - 100% 6,838,347,975 100% 2,200,000,000 100% 2,244,914,017 100% 2,107,604,334 100% 2,432,690,369 100% 2,298,053,272 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan alat operasional
pelayanan Radiologi

- Terpenuhinya - 100% 20,192,207,830 100% 3,400,000,000 100% 6,053,526,763 100% 5,941,594,287 100% 7,169,781,180 100% 7,080,832,363 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
kebutuhan reagen
dan Alat Kesehatan
Pelayanan
Laboratorium (PK
dan PA)
- Tersedianya fasilitas 100% 476,107,873 100% 85,000,000 100% 106,826,943 100% 147,994,787 100% 173,317,923 100% 154,795,163 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya Rp. 5.5 M 100% 35,038,966,146 100% 9,545,000,000 100% 16,178,863,086 100% 17,177,966,359 100% 19,412 100% 17,860,980,375 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Makanan Pasien dan
Pegawai RSUD
Gunung Jati
- Tersedianya 100% 2,525,676,770 100% 618,000,000 100% 987,762,167 100% 849,648,644 100% 898,480,113 100% 777,548,012 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
inventaris peralatan,
bahan dan
pengolahan limbah
sanitasi
- Tersedianya 100% - 0% - 100% 301,902,230 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dokumen lingkungan
(revisi)
- Tersedianya Bahan - 100% 1,400,501,115 100% 208,000,000 100% 325,125,478 100% 360,737,294 100% 490,836,358 100% 548,927,464 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Alat CSSD
- Tersedianya barang - 100% 4,327,816,369 100% 105,000,000 0% 774,108,282 100% 3,039,178,664 0% 693,271,693 0% 595,366,013 0 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
inventaris peralatan
instalasi Gizi
- Tersedianya Sarana - 100% 7,542,533,114 80% 707,000,000 85% 2,690,800,387 90% 2,428,700,167 95% 2,687,121,080 100% 2,426,711,867 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Prasarana
Laundry
- Tersedianya Master - 100% - 0% - 100% 1,161,162,422 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bagian PRM RSUD GJ
Plan RSGJ Tahun
2015-2020
- Tersedianya 100% 19,493,287,188 100% 1,344,000,000 100% 6,966,974,535 100% 6,606,910,138 100% 6,932,716,925 100% 5,953,660,125 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
inventaris Peralatan
Medis
- Tersedianya 100% 15,458,135,431 100% 2,625,000,000 100% 4,876,882,174 100% 5,781,046,371 100% 6,551,417,494 100% 3,125,671,566 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Keperawatan RSUD GJ
inventaris Peralatan
keperawatan
- Tersedianya 100% 40,935,903,095 20% 10,500,000,000 20% 16,256,273,915 20% 13,874,511,290 20% 14,558,705,543 20% 12,502,686,263 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Peralatan Medis
PICU, ICU, ICCU,
NICU dan HCU
- Tersedianya alat-alat 100% 3,572,196,075 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 3,572,196,075 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Perawatan RSUD GJ
keperawatan Unit
Luka Bakar
- Tersedianya alat-alat 100% 2,642,764,055 0% - 0% - 100% 2,642,764,055 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Perawatan RSUD GJ
keperawatan Unit
Pelayanan HD
- Tersedianya fasilitas 100% 132,138,203 0% - 50% 154,821,656 50% 132,138,203 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
ruang perawatan
pasien hematologi,
onkologi dan
thalasemia.

- Tersusunya 100% 59,536,601 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bagian PRM RSUD GJ
Dokumen RENSTRA
2013 - 2018 &
RENSTRA 2019
-2024
- Tersusunya 100% 135,799,760 100% 50,000,000 100% 77,410,828 100% 39,641,461 100% 48,529,018 100% 47,629,281 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Dokumen Renja,
RKBU/P, RBA/P,
RKA/P, DPA/P.
- Tersusunya 100% 265,645,860 100% 40,000,000 100% 15,482,166 100% 79,282,922 100% 97,058,037 100% 89,304,902 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Keuangan RSUD GJ
Dokumen Laporan
Keuangan SAK, SAP,
SIK.
- Terlaksananya 100% 5,000,000 100% - 100% - 100% 5,000,000 100% - 100% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis dan RSUD GJ
kegiatan surveilans Bidang Penunjang Medis
kejadian infeksi
nosokomial secara
konprehensif
- Terpeliharanya 100% 3,715,125,819.54 0% - 40% 2,043,645,864 20% 1,109,960,903 20% 1,331,081,650 20% 1,274,083,267 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
sarana utilitas Rumah
Sakit (air, listrik,
telepon dan gas)

- Terpenuhinya 550 org 22,337,030,409.35 150 3,350,000,000 230 7,950,092,053 220 6,490,628,520 280 8,668,669,243 270 7,177,732,647 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
kebutuhan pegawai
BLUD.
- Tersedianya 100% 67,206,608.46 0% 12,000,000 0% 475,302,485 100% 19,820,730 100% 23,571,238 100% 23,814,641 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan penunjang
Forensik
- Tersedianya lemari 100% 660,691,013.81 0% - 0% - 100% 660,691,014 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Rollopack untuk
berkas Rekam Medis.

- Tersedianya modul- 100% 1,576,076,490.99 0% - 100% 325,125,478 100% 1,334,595,848 100% 124,788,905 100% 116,691,738 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
modul SIMRS untuk
mengakomodir
kebutuhan seluruh
unit kerja.
- Tersedianya Hot Spot - 100% 97,466,435.94 0% - 100% 77,410,828 100% 33,034,551 100% 34,663,585 100% 29,768,301 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Area di sluruh RSUD
GJ
- Tersedianya Web Site 100% 47,713,321.27 25% 5,000,000 100% 46,446,497 100% 13,213,820 100% 16,638,521 100% 17,860,980 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Rumah Sakit
- Tersedianya e- 100% 23,261,294.62 0% - 100% 30,964,331 100% 6,606,910 100% 8,319,260 100% 8,335,124 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Journal
- Tersedianya Sarana 100% 416,749,845.92 100% 100,000,000 100% 258,211,034 100% 237,848,765 100% 138,654,339 100% 40,246,742 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
dan prasarana
penunjang SIM RS.
- Tersedianya jaringan 100% 365,409,308.32 0% - 100% 309,643,313 100% 264,276,406 100% 41,596,302 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
komputer fiber optic.

- Tersedianya Software 100% 94,223,319.53 0% - 100% 309,643,313 100% 66,069,101 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
dan Hardware Rekam
Medis Elektronik.
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Tersedianya software 100% 41,368,038.43 0% - 100% 77,410,828 100% 13,213,820 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
rujukan dan
pendaftaran online.

- Tersedianya sistem 100% 54,581,858.70 0% - 100% 309,643,313 100% 26,427,641 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
persediaan yang
terintegrasi.
- Tersedianya 100% 96,529,572,529.73 0% - 100% 23,226,265,250 100% 26,355,768,768 100% 34,555,470,943 100% 35,618,332,819 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

21.3 Peremajaan dan Meningkatnya Software, 100% 2,000,000,000.00 0% - 0% - 100% 2,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Pengembangan Hardware dan Jaringan
Software, SIMRS.
Hardware dan
Jaringan SIM RS
21.4 Peningkatan Pusat Tersedianya ruang 100% 5,000,000,000.00 0% - 100% 6,000,000,000 100% 5,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan infeksi/isolasi
Kesehatan Paru- (TBMDR/HIV) 2 lantai,
Paru. 20 Tempat Tidur
22 Program Tercapainya 14,280,000,000.00 1,635,000,000 2,433,000,000 4,080,000,000 5,100,000,000 5,100,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Pengadaan, penngkatan
Peningkatan playanan kesehatan
Sarana dan rujukan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru Paru/Rumah
Sakit Mata

22.1 Pelayanan Rujukan - Terpenuhinya Sarana 100% 14,000,000,000.00 100% 1,600,000,000 100% 2,393,000,000 100% 4,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Rumah Sakit dalam
Pelayanan Pasien.

22.2 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100% 280,000,000.00 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Rujukan. Ksehatan.
23 Program Bertambahnya 78,700,000,000 9,500,000,000 - 1,700,000,000 77,000,000,000 - #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
Peningka tan Cakupan Pelayanan
Akses Pelayanan Kesehatan bagi
Kesehatan Keluarga Miskin
Rujukan Bagi
Keluarga Miskin

23.1 Pengembangan - Tersedianya Gedung G. Gakin I 2 100% 72,000,000,000 100% 9,500,000,000 0% - 0% - 100% 72,000,000,000 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Gedung Layanan Rawat inap kelas III/ Lantai 8,7 M
Keluarga Miskin GAKIN I dan II, 4 (100%)
(Dana Propinsi) lantai
23.2 Penyediaan - Tersedianya Fasilitas 100% 6,700,000,000.00 0% - 0% - 100% 1,700,000,000 100% 5,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan RSUD GJ
Fasilitas Gedung Gedung Rawat inap
GAKIN. kelas III
24 Program Dana Tercapainya 12,000,000,000 2,217,000,000 6,993,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Bagi Hasil Cukai Pelayanan
Hasil Tembakau Kesehatan pada
(Bidang pasien Penderita
Kesehatan) dampak Asap
Rokok di RSUD
Gunung Jati

24.1 Penyediaan - Terpenuhinya 100% 12,000,000,000 100% 2,217,000,000 100% 5,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok di RSGJ

24.2 Penyediaan - Terpenuhinya 100% 0 0% - 100% 1,993,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok (lanjutan) di RSGJ

25 Program Bagi Maksimalnya 15,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Hasil Pajak Rokok pelayanan
(Bidang kesehatan di RSUD
Kesehatan) Gunung Jati

25.1 Penyediaan Terpenuhinya 100% 15,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Alat Fasilitas alat
Kesehatan/ Alat Kesehatan/Alat
Kedokteran dan Kedokteran
Pelayanan
Kesehatan
26 Program Meningkatnya akses 413,577,000,000 8,000,000,000 18,000,000,000 113,577,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Pembinaan Upaya pelayanan
Kesehatan (Tugas kesehatan dasar
Pebantuan) dan rujukan yang
berkualitas bagi
masyarakat.

26.1 Alat Kesehatan - Terpenuhinya alat 100% 413,577,000,000 100% 8,000,000,000 100% 18,000,000,000 100% 113,577,000,000 100% 150,000,000,000 100% 150,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Rumah Sakit kesehatan sebagai
Rujukan Regional Rumah Sakit Rujukan
Regional
5 Terselenggaran 27 Program 6,810,000,000 995,000,000 1,620,000,000 1,770,000,000 1,945,000,000 3,095,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
ya Rumah Sakit Peningkatan Mutu Peningkatan Jumlah 40 Institusi 45 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! RSUD GJ
Gunung Jati RSUD Gunung institusi kesehatan
sebagai Rumah Jati Sebagai yang bekerjasama per - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sakit Rumah Sakit tahun
Pendidikan Pendidikan Peningkatan Jumlah 2000 orang 2.125 Orang - 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Peserta Didik dari - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27.1 Peningkatan Mutu institusi pendidikan 6,810,000,000 995,000,000 1,620,000,000 1,770,000,000 1,945,000,000 3,095,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
RSUD Gunung Jati
sebagai Rumah
Sakit Pendidikan
(BLUD)

- Terselenggaranya 100% 1,050,000,000 4 kali 200,000,000 4 kali 250,000,000 4 kali 300,000,000 5 kali 350,000,000 5 kali 400,000,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelaksanaan diklat
- Terlaksananya 25% 1,550,000,000 9% 225,000,000 12% 300,000,000 16% 400,000,000 21% 525,000,000 25% 625,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pengiriman diklat
- Tersedianya SDM 100% 300,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Perawat Intensif
Bersertifikat pada
pelayanan intensif
- Terlaksananya 100% 300,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelatihan untuk
Dokter, perawat
dalam hal pelayanan
prima, Konse ling
HIV, VCT, CST, TB,
DOTS, TB HlV dan
PTRM, Imunisasi dll

- Terlaksananya 100% 60,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelatihan hard skill,
soft skill melalui
pelatihan
manajemen,
motivasi, klinik,
kompetensi khusus
dan peningkatan
jenjang pendidikan
formal

- Meningkatnya 80% - 40% - 45% - 50% - 60% - 70% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
Lulusan Sarjana/S1
- Terlaksananya 100% 1,500,000,000 100% 300,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Pelatihan dan Bimtek
Akreditasi
- Terlaksananya 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Dik Bang
akreditasi rumah sakit
pendidikan.
- Terlaksananya 100% 300,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Monitoring dan
evaluasi akreditasi
yang sudah terpenuhi

- Terlaksananya 300 kali - 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
Pelaksanaan Edukasi
dan Promosi
Kesehatan
- Tersedianya Media 40 Jenis 750,000,000 0% - 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Edukasi dan Promosi
Kesehatan.

- Terfasilitasinya 180 Kali - 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
kegiatan presentasi
obat dan alat
kesehatan
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Terfasilitasinya 50 kali - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
kegiatan komparasi
kompetensi

Kepala Dinas Kesehatan


Kota Cirebon

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 196207171990111001
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan : Tahun 2018

Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya 1.02.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Terciptanya Kelancaran
fungsi ADMINISTRASI Pelaksanaan Administrasi
manajemen guna PERKANTORAN Perkantoran
1 menjamin 85 1,782,000,000 85 1,711,335,787 85 2,166,990,000 11.60 251,293,147 24.27 525,906,872 - - 35.87 777,200,019 120.87
terselenggaranya
pembangunan
kesehatan
08 Penyediaan jasa kebersihan Keluaran : 12 250,000,000 12.00 180,288,950 200,350,000 - - 25.78 51,645,000 25.78 51,645,000 37.78
kantor - Tersedianya tenaga
kebersihan kantor
9
5.337m2 = 593 m2/
orang
15 Penyediaan bahan bacaan Keluaran : 4 10,500,000 4.00 8,900,000 9,720,000 16.56 1,610,000 24.85 2,415,000 41.41 4,025,000 45.41
dan peraturan perundang- - Tersedianya Surat
undangan
Kabar Harian Daerah 4
dan Nasional
17 Penyediaan makanan dan Keluaran : 12 100,000,000 12.00 148,862,000 12 97,978,000 - - 40.78 39,954,500 40.78 39,954,500 52.78
minuman - Tersedianya Makanan
dan Minuman Harian
12
Pegawai

- Tersedianya Makanan
dan Minuman Rapat 12 -

Tersedianya Makanan
dan Minuman Tamu

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Keluaran : 12 425,000,000 12.00 373,356,900 12 407,500,000 7.34 29,894,000 24.31 99,073,450 31.65 128,967,450 43.65
Konsultasi ke Luar Daerah - Terpenuhinya
Kebutuhan Uang
Harian dan Biaya
Transportasi Untuk 762 939
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
20 Penyediaan jasa pengamanan Keluaran : 12 304,000,000 12.00 186,098,000 186,148,000 - - 26.39 49,122,500 26.39 49,122,500 38.39
kantor - Terpenuhinya Jasa
Keamanan Di
Lingkungan Dinas 3 3
Kesehatan Kota
Cirebon
24 Penyediaan jasa surat Keluaran : 503,000,000 296,946,875 231,494,000 33.34 77,177,000 29.16 67,514,000 62.50 144,691,000 62.50
menyurat, alat tulis kantor, - Tersedianya Jasa 30 2.00 36
bahan cetakan dan
penggandaan Pengiriman Surat
- Tersedianya
Penggandaan Dalam
119,000 1.00 11 - -
Menunjang Pelayanan

- Tersedianya Alat Tulis


Kantor Untuk
Menunjang Pelayanan
42 12.00 115,200 - -
Administrasi
Perkantoran

25 Penyediaan jasa komunikasi, Keluaran : 384,500,000 690,429,812 1,024,800,000 13.84 141,838,347 25.76 263,958,222 39.60 405,796,569 39.60
sumber daya air, listrik dan - Terbayarnya jasa
logistik
komunikasi, listrik,
dan air bersih/minum 12 12.00 4 3.00 6 9.00 - 21.00
dan gas

26 Penyediaan Jasa Keluaran : 55,000,000 6,742,200 9,000,000 8.60 773,800 42.99 3,869,200
Pemeliharaan dan perizinan - Terpenuhinya
kendaraan dinas/ operasional
dan jaminan barang milik Kebutuhan 10 9.00 11 0.00 5 5.00 -
daerah Perpanjangan STNK
- Terpenuhinya 1 0.00 1 0.00 - - -
Kebutuhan KIR
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Terpenuhinya pengadaan
SARANA DAN PRASARANA sarana dan prasarana 80 2,275,000,000 80.00 605,103,696 80 570,950,000 58,600,000 262,779,560 - - - 321,379,560 80.00
APARATUR kantor
42 Rehabilitasi Rehab/Sedang Keluaran : 1 unit 225,000,000 92.97 328,738,000 203,980,000 - - 94.76 193,300,000 94.76 193,300,000 187.73
Gedung Kantor - Tersedianya Ruang ASI
1 1 - - -

Tersedianya Tempat
1
Parkir
- Tersedianya Jembatan
yang Lebar 1 1 - -

51 Pengadaan Kendaraan Keluaran : 100,000,000 97.59 133,883,200 153,560,000 36.18 58,600,000 58.60 89,980,000 94.78 148,580,000 192.37
Dinas/Operasional/Jabatan - Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 3 Untuk
Angkutan Limbah 1 8 - -
Medis

53 Pengadaan Keluaran : 550,000,000 97.00 219,770,248 182,920,000 0.00 - 38.21 69,899,780 38.21 69,899,780 135.21
Perlengkapan/Peralatan - Terpenuhinya
Gedung Kantor
Kebutuhan
39 11 - -
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor
53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Keluaran : 550,000,000 97.00 219,770,248 182,920,000 0.00 - 38.21 69,899,780 38.21 69,899,780 135.21
Kendaraan - Tersedianya
Dinas/Operasional/Jabatan
Pemeliharaan
39 11 - -
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya Suku
Cadang
Terpenuhinya
Kebutuhan BBM Untuk
Pejabat Struktural

55 Pemeliharaan Keluaran : 50% 45,000,000 100.00 31,680,000 51,550,000 - 64.02 33,000,000 64.02 33,000,000 164.02
Rutin/Berkala - Terpeliharanya Sarana
Perlengkapan/Peralatan Peralatan Gedung 4 - -
Gedung Kantor Kantor
- Terpenuhinya Bahan
13 - -
Habis Pakai Listrik
1.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya laporan yang 100 462,000,000 354,018,150 100 392,320,800 18,080,000 177,246,200
PENGEMBANGAN SISTEM dibutuhkan
- - - 195,326,200 -
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Pelaporan Keluaran : 60,000,000 92,968,750 62,860,800 28.76 18,080,000 20.62 12,960,200 49.38 31,040,200 49.38
capaian kinerja dan ikhtisar - Tersusunnya dokumen
realisasi kinerja SKPD 2
LAKIP 2017 dan
5 dokume 2 2.00 - 2.00 -
Penetapan Kinerja n
2018
- Tersedianya dokumen
Monitoring dan
4 4 1.00 1 2.00 -
Evaluasi kinerja
Triwulan I, II, III, IV
08 Penyusunan RKA / DPA SKPD Keluaran : 4 dok 75,000,000 4 dok 48,135,000 4 dok 45,000,000 0.00 - - - - - #VALUE!
dan perubahannya - Tersusunnya Rencana
Kerja Anggaran
1 1 - -
Perubahan 2018

- Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Perubahan 2018 1 1 - -

- Tersusunnya Rencana
Kerja Anggaran 2019 1 1 - -

- Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
1 1 - -
2019

14 Penyusunan dan Publikasi Keluaran : 1 Dok 35,000,000 0.00 - 45,752,000 0.00 - 76.80 35,136,000 76.80 35,136,000 76.80
Profil SKPD - Tersusunnya dokumen
Profil Kesehatan Tahun 1
2017
15 Penyusunan Pelaporan Keluaran : 122,000,000 158,708,200 158,708,000 0.00 - 34.75 55,150,000 34.75 55,150,000 34.75
Keuangan SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 Penyusunan Pelaporan 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Keuangan SKPD - 17 19 dok 17
Terlaksananya Laporan
keuangan bulanan (12 kali),
Semesteran (2 kali),
Tahunan (1 kali), Laporan - -
Monitoring BMD (1 kali) dan
Laporan Monitoring
Pengelola Keuangan (1 kali)

16 Penyusunan Dokumen Keluaran : 125,000,000 54,206,200 80,000,000 0.00 - 92.50 74,000,000 92.50 74,000,000 92.50
Perencanaan SKPD - Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja Dinas
1 1 dok 1 - -
Kesehatan

Tersusunnya Dokumen
Rencana Usulan
1
kegiatan Puskesmas

Tersusunnya Dokumen
Rencana Strategis 1

1.02.01.01.15 PROGRAM OBAT DAN Tersedianya obat dan


PERBEKALAN KESEHATAN perbekalan kesehatan 4,450,000,000 7,217,489,864 2,591,837,000 16,390,200 163,458,824 - - - 179,849,024 -
yang bermutu
01 Pengadaan obat dan Keluaran : 115 item 273,793,218 100 495,000,000 2.11 10,444,200 3.41 16,882,800
perbekalan kesehatan Tersedianya Obat dan
Perbekalan Kesehatan
pada Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dasar/Puskesmas
1
dengan jumlah yang
cukup, sesuai dengan
kebutuhan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kebutuhan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1

Tersedianya Tabung
4
Pemadam Kebakaran
Terselenggaranya Rapat
Perencanaan Kebutuhan 2
Obat
Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Perencanaan
Kebutuhan Obat Terpadu 1

Terselenggaranya Rapat
Persiapan Lelang Obat 1

Terselenggaranya Rapat
Aanwidzing Lelang Obat 1

Terselenggaranya Rapat
Evaluasi dan Klarifikasi
Lelang Obat 1

Tersedianya Software 8.00 17


Pengelolaan Obat

02 Pelayanan Farmasi (DAK) Keluaran : 2,000,000,000 92.56 6,865,497,646 100 2,000,000,000 0.00 - 6.13 122,634,360 6.13 122,634,360 98.69
- Tersedianya Obat dan 1
Perbekalan Kesehatan
pada Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dasar/Puskesmas
1 - -
dengan jumlah yang
cukup, sesuai dengan
kebutuhan

03 Biaya Umum DAK Pelayanan


Kefarmasian 150,000,000 90.95 78,199,000 100 20,000,000 29.73 5,946,000 34.94 6,987,000 64.67 12,933,000 155.62
Keluaran :
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Dokumen
Kegiatan Pelayanan
Farmasi (DAK) 20 20 - -

04 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : - - 0.00 - 76,837,000 0.00 - 22.07 16,954,664 22.07 16,954,664 22.07
Distribusi Obat dan E-Logistik - Terdistribusinya obat dan 37
perbekalan kesehatan
pada sarana pelayanan
kesehatan dasar /
Puskesmas dengan
22 - - -
jumlah yang cukup dan
sesuai dengan kebutuhan

- Terlaksananya Program
Logistik Elektronik 23 23 23.00 23

- Tersedianya akses
12 12 3.00 6
internet
Meningkatnya 1.02.01.01.16 PROGRAM UPAYA Tercapainya Pelayanan
kepedulian KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan Perorangan 100 29,439,521,000 17,219,500,219 100 28,402,458,576 4,095,697,714 2,829,185,691 - - - 6,924,883,405 -
rumah sakit
swasta dalam Tercapainya Pelayanan
penanggulangan 100 100
Kesehatan Masyarakat
masalah
01 Pemeliharaan dan pemulihan Keluaran : 12 kali 161,000,000 96.83 137,002,200 90,946,000 0.00 - 15.54 14,133,650 15.54 14,133,650 112.37
kesehatan
kesehatan -
Terpenuhinya pertemuan
evaluasi pelaksanaan
2 - - -
deteksi kelainan refraksi
anak SD/MI

- tercapainya deteksi
kelainan untuk siswa IV 70 - -
dan V SD/MI
- terpenuhinya pemetaan
deteksi kelainan refreksi 7 - -
mata
-
tersedianya kacamata
untuk anak SD/MI dengan 145 - -
kelainan refraksi mata

- terpenuhinya konseling
kesehatan jiwa di 22 - -
puskesmas
- terpenuhinya konseling
keseahtan jiwa di panti 4 - -
wreda
- tersedianya snellen chart 92 - -
02 Peningkatan pelayanan Keluaran : 100 4,500,000,000 3,455,753,800 4,000,000,000 4.18 167,028,750 15.73 629,126,350 19.91 796,155,100 19.91
puskesmas, laboratorium dan -
Tersedianya ATK 2 - -
kesehatan khusus
- Tersedianya Peralatan
Kebersihan 3 - -

- Tersedianya Bahan /
4 - -
alat kesehatan
- Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga 7 - -

- Tersedianya Jasa
5 - -
Pelayanan
- Tersedianya Jasa
3 - -
Pemeliharaan
- Tersedianya Sarana &
3 - -
Prasarana
03 Rumah sakit berbasis Keluaran : 400,000,000 99.83 399,304,500 400,000,000 11.63 4,635,000 27.81 111,255,100 39.44 115,890,100 139.27
masyarakat (RSBM) - Tercapainya Komitmen
LIntas Sektor 1 1 - -

- Kesepakatan & tindak


lanjut dari Kader
dalam mendeteksi 1 1 - -
bumil risti

- Adanya laporan
evaluasi & kesepakatan
1 1 - -
kegiatan RSBM
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terdeteksinya bumil
risti oleh dokter
spesialis kebidanan, 1,126 20 - -
jantung dan spesialis
dalam
- Terdeteksinya
neonatal, bayi & balita
804 15 - -
oleh dokter spesialis
anak
04 Peningkatan Kapasitas Keluaran : 100 200,000,000 99.91 51,364,600 51,410,076 0.00 - 4.66 2,395,000 4.66 2,395,000 104.57
Laboratorium Kesehatan - tersedianya bahan
12 - -
reagensia
-
terpenuhinya pemeriksaan
2,000 - -
laboratorium

05 Pembinaan, Pengembangan, Keluaran : 1,500,000,000 85.11 673,099,100 669,909,100 0.00 - 19.30 129,267,000 19.30 129,267,000 104.41
pembiayaan dan Jaminan - terpenuhinya klaim
Pemeliharaan Kesehatan
pelayanan kesehatan di 22 FKTP 99,420 - - -
FKTP selama 12 bulan
-
terlaksananya rapat
koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan jamkes di
6 - - -
FKTP, rapat persiapan
operasi katarak dan rapat
persiapan sunatan massal

- terpenuhinya kegiatan
40 - - -
operasi katarak
- terpenuhinya kegiatan
70 - - -
sunatan massal
- terpenuhinya pelayanan
32 - - -
pengobatan massal
-
Terpenuhinya kegiatan
2 - - -
validasi kepersertaan JKN

06 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 1,042,290,000 33.00 182,677,900 33.00 182,677,900 33.00
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Paket obat 18 item 16 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Kalitanjung -
Tersedianya paket BMHP 28 item 1 - - -

- Tersedianya paket Alat


12 item 13 - - -
Kesehatan
- Terselenggaranya
4
pelayanan kesehatan 1 - - -
kegiatan
dalam gedung
- Terselenggaranya
14
pelayanan kesehatan luar 5 - - -
kegiatan
gedung
- Tersedianya operasional
dan pemeliharaan 1 paket 1 - - -
pusling
- 31
Tersedianya belanja jasa
karyawa 3 - - -
pelayanan kesehatan
n
-
Tersedianya administrasi,
7 item 12 - - -
bahan cetak

- Terpeliharanya peralatan
1 paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya
pemeliharaan Bangunan 1 paket 3 - - -
puskesmas
-
Tersedianya
pemeliharaan komputer, 1 paket 12 - - -
printer, laptop

-
Tersedianya Meubeleir 3 item 1 - - -

-
8
tersedianya mamin rapat 2 - - -
kegiatan

- jasa pemusnaan limba


12 bulan 1 - - -
medis
- tersedianya alat
2 item 1 - - -
pendingin
- Tersedianya pengadaan
2 item 1 - - -
komputer
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya peralatan
1 item 2 - - -
jaringan
- tersedianya alat
2 item 3 - - -
kedokteran
-
tersedianya pengadaan
1 item 1 - - -
unit laboratorium

07 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 - 77.87 1,054,741,395 100 1,083,729,600 15,2 164,423,221 #VALUE! 164,423,221 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya BMHP 1 paket - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Larangan -
Tersedianya jasa 13
- - -
pelayanan luar gedung kegiatan

- 1
Terpeliharanya
kendara - - -
kendaraan pusling
an
Tersedianya alat tulis
1 paket
kantor
Terpeliharanya sarana
dan prasarana 1 tahun
Puskesmas
Tersedianya peralatan
kantor pendukung 3 alat
kegiatan
Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan
Tersedianya jasa
4
pelayanan kesehatan
kegiatan
dalam gedung
Tersedianya akses
12 bulan
internet
tersedianya alat listrik
1 paket
dan elektronik

tersedianya jasa
12 bulan
pemusnah limbah medis

tersedianya pengadaan
10 bulan
meubelair

tersedianya pengadaan
2 unit
alat pendingin

08 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 423,072,000 24.96 105,583,017 15.30 64,725,518 40.26 170,308,535 40.26
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Belanja Jasa 26
(JKN) pada Fasilitas 22 - - -
Pelayanan Medis Orang
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Perumnas Utara - Tersediannya Belanja
9 Item 2 - - -
Alat Kesehatan
- Tersedianya Belanja
15 Item 33 - - -
Obat‑obatan
-
Tersedianya Belanja
16 Item 15 - - -
Bahan Medis Habis Pakai

- Tersedianya Jasa
13
pelayanan Kesehatan 14 - - -
Kegiatan
Luar Gedung
- Terbiayainya Jasa
Pemusnahan Limbah 240 Kg 6 - - -
Medis
- Tersedianya Belanja
1 Mobil
Perawatan Kendaraan 1 - - -
Pusling
Pusling
- Tersedianya Belanja 4.050
3672 - - -
Penggandaan Lembar
-
Tersedianya Kelengkapan 12
26 - - -
Sistem Informasi Bulan

- Tersedianya Belanja
3 Item 60 - - -
Modal
09 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 1,310,288,400 22,14 290,068,309 #VALUE! 290,068,309 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya alat listrik 1 paket 12 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng - Terpeliharanya
peralatan / perlengkapan 4 item 1 - - -
kantor
- Terpeliharanya alat
laboratorium medis dan 4 item 1 - - -
lingkungan
Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Tersedianya layanan
2 item 1 - - -
sistem informasi internet

-
Tersediamya belanja
modal alat penyimpanan 2 item 2 - - -
perlengkapan kantor

- Tersedianya belanja
modal peralatan rumah 3 item 10 - - -
tangga
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis
Tersedianya alat tulis
1 paket
kantor

Tersedianya bahan medis


1 paket
habis pakai (BMHP)

Tersedianya obat 1 paket

Tersedianya jasa servise


kendaraan, penggantian 2
suku cadang, BBM, STNK kendara
kendaraan pusling dan an
Ambulans

- Tersedianya alat
18 item 7 - - -
kesehatan
1
Terpeliharanya bangunan
banguna
Puskesmas
n
Tersedianya alat
kebersihan dan bahan 1 paket
pembersih
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis

Tersedianya bahan cetak 1 paket

Tersedianya jasa
1
pelayanan kesehatan luar
kegiatan
gedung
Tersedianya jasa
pemeriksaan 2 item
laboratorium
Tersedianya belanja
modal alat kedokteran 10 item
umum
Tersedianya belanja
modal alat kedokteran 2 item
gigi
- Tersedianya belanja
modal alat kesehatan
4 item 12 - - -
kebidanan dan penyakit
kandungan
- Tersedianya jasa
12 bulan 8 - - -
pelayanan medis
10 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 71.21 1,079,054,386 100 1,222,992,000 18.76 229,373,923 21.44 262,148,928 40.20 491,522,851 111.41
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Jasa
(JKN) pada Fasilitas 14
Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan Kesehatan 265 - - -
Kegiatan
(FKTP) Kaijagapermai Luar Gedung
- Tersedianya alat
1 paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya obat 1 Paket 1 - - -
-
Tersedianya barang cetak 1 paket 1 - - -

- Tersedianya
1 unit 1 - - -
Pemeliharaan Pusling
- Tersedianya BMHP 1 Paket 2 - - -

Tersedianya Foto Copy 1 Paket

Tersedianya BBM Pusling 1 unit

Terselenggaranya
1 kali
Pelatihan SDIDTK

Tersedianya Jasa
1 orang
Narasumber Pelatihan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya Jasa
1 orang
Instruktur Senam
Tersedianya Pelayanan
Internet Puskesmas dan 12 bulan
Pustu
Tersedianya Jasa
12 bulan
pelayanan Medis
Tersedianya Jasa
Pemusnahan Limbah 12 bulan
Medis
- Tersedianya belanja
2 unit 1 - - -
modal alat pendingin
- Tersedianya pengadaan
1 unit 1 - - -
komputer
- Tersedianya pengadaan
peralatan personal 1 unit 1 - - -
komputer
-
Tersedianya pengadaan
4 unit 1 - - -
alat kedokteran

-
Tersedianya pengadaan
3 unit 5 - - -
alat laboratorium umum

-
Tersedianya alat kantor 1 unit 1 - - -

11 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 804,927,600 18,93 152,415,799 #VALUE! 152,415,799 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya alat
Kesehatan Tingkat Pertama 7 items - - -
(FKTP) Kesunean kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 paket - - -
habis pakai
- Terpeliharanya
kendaraan puskesmas 3 items - - -
keliling
- Tersedianya alat tulis
1 paket - - -
kantor
-
Tersedianya sarana dan
1 paket - - -
prasarana puskesmas

Tersedianya belanja
modal pengadaan alat 2 items
laboratorium
Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan kesehatan

Tersedianya jasa 5
pelayanan dalam gedung kegiatan

Tersedianya jasa 7
pelayanan luar gedung kegiatan

Tersedianya belanja
modal pengadaan 3 items
meubelair
Tersedianya belanja
modal pengadaan alat 2 items
pendingin

Tersedianya belanja
modal pengadaan 1 set
peralatan studio visual

Tersedianya belanja
modal pengadaan 1 items
personal komputer
12 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.07 971,944,020 100 995,767,700 20,38 202,977,604 #VALUE! 202,977,604 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Obat‑obatan 1 Paket 3 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran - Tersedianya perbekalan
1 Paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya Jasa 12
11 - - -
Pelayanan Medis Bulan
- Tersedianya Alat Tulis
1 Paket 1 - - -
Kantor
-
Terlaksananya Pelayanan 1
1 - - -
Kesehatan luar gedung Kegiatan

- Tersedianya
1 Paket 5 - - -
Penggandaan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya cetakan 1 Paket 12 - - -
- Alat Kesehatan 9 Item 12 - - -
- Tersedianya internet
12
berlangganan pendukung 12 - - -
Bulan
P‑Care
- Terpeliharanya
kendaraan dinas roda 2 Unit 2 - - -
empat
- Tersedianya alat
17 Item 1 - - -
kesehatan
- Perawatan kendaraan
3 Item 1 - - -
bermotor
-
Tersedianya peralatan PC 1 Item 1 - - -

- Pengadaan alat
5 Item 6 - - -
kedokteran umum
- Tersedianya alat
1 Item 1 - - -
kedokteran mata
- Tersedianya alat
2 Item 2 - - -
kebidanan
- 12
Tersedianya honor P‑Care 2 - - -
Bulan
13 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 79.91 324,579,480 100 321,480,000 14.52 46,663,020 23.10 74,275,740 37.62 120,938,760 117.53
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Jasa 1
1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama Pengadaan Barang kegiatan
(FKTP) Pesisir
-
Tersedianya Jasa 1
4 - - -
penerimaan barang kegiatan

- Tersediannya Honor
12 bulan 1 - - -
tenaga entry P care
- Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan 10 - - -
medis
-
Tersedianya honor
12 bulan 1 - - -
pengiriman limbah medis

Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan kesehatan
Terpeliharanya 1
kendaraan Puskesmas kendara
keliling an
Tersedianya Belanja
4 Item
Modal
- Terpeliharanya sarana
dan prasarana 4 paket 4 - - -
Puskesmas
- Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya Alat
11 item 5 - - -
kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 Paket 7 - - -
habis pakai
14 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.84 402,775,743 100 403,272,000 14.85 59,888,298 22.80 91,955,190 37.65 151,843,488 120.49
Jamiman Kesehatan Nasional - Honor Tim Pengadaan
(JKN) pada Fasilitas 2
Kesehatan Tingkat Pertama
Dan Penerimaan Barang 180 - - -
kegiatan
(FKTP) Cangkol dan Jasa
-
Tersedianya Honorarium
1
Narasumber/Instruktur/ 8 - - -
kegiatan
Profesi non‑PNS

- Tersedianya Uang Saku


2
Pengganti Transport 1 - - -
kegiatan
non‑PNS
- Tersedianya Belanja
2 item 1 - - -
Internet
- Tersedianya Jasa
Pemusnahan Limbah 120 kg 12 - - -
Medis
Tersedianya
Pemeliharaan Kendaraan 4 item
Bermotor

1
Tersedianya mamin rapat
kegiatan

Terpeliharanya
3 item
perlengkapan kantor
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya barang
4 item
non‑kapitalisasi
Tersedianya Jasa
12 bulan
Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Alat
20 item
Kesehatan

Tersedianya Belanja Obat 1 paket

Tersedianya Perbekalan
1 paket
Kesehatan

Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat
1 item
Penyimpanan
Perlengkapan Kantoritem

Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Kantor Lainnya
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Pendingin
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Kedokteran Gigi
15 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 84.19 663,846,653 100 609,624,000 26.11 159,164,318 17.20 104,837,830 43.31 264,002,148 127.50
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya honorarium 2 Orang
(JKN) pada Fasilitas 1 0 1 200,000 1.00 200,000 1.00
PNS
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Jagasatru - Tersedianya honorarium 1 Orang
1 1 9,882,400 0 1.00 9,882,400 1.00
Non PNS
- Tersedianya ATK 1 Paket 1 0 1 13,180,000 1.00 13,180,000 1.00
- Tersedianya Alat Listrik 4 item
1 0 0 - - -
dan Elektronik
Tersedianya Obat‑obatan 1 Paket

Tersedianya perbekalan 1 Paket


kesehatan
Tersedianya Alat 6 Item
kesehatan
Tersedianya jaringan 12
internet Bulan
tersedianya peningkatan 1 Kali
jaringan
Tersedianya Jasa 12
Pelayanan Medis Bulan
Tersedianya pemusnahan 12
limbah medis Bulan

Tersedianya jasa service 1


kendaraan pusling Kendara
an
Tersedianya Pengganti 1
suku cadang kendaraan Kendara
pusling an

Tersedianya bahan bakar 12


kendaraan pusling Bulan

Tersedianya belanja 1 Surat


STNK
Tersedianya bahan cetak 1 paket

Tersedianya 1 Paket
Penggandaan
Tersedianya 2 item
pemeliharaan alat
laboratorium
- Terpeliharanya AC 22 unit - - #DIV/0!
- Terpeliharanya alat 1 Paket
- - #DIV/0!
kesehatan
- Tersedianya Exhouse 1 unit - - -
- Tersedianya Router 1 unit - - -
- Tersedianya Tensimeter 1 unit
- - #DIV/0!

- Tersedianya Otoskop 1 unit - - #DIV/0!


- Tersedianya tabung 1 unit
- - #DIV/0!
reaksi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 236,441,700 21,77 51,487,927.00 21.89 53,382,984 #VALUE! 104,870,911 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya Alat
Kesehatan Tingkat Pertama 5 Item 5 - - -
(FKTP) Astanagarib Kesehatan
- Tersedianya BMHP 1 Paket 6 - - -
-
Tersedianya Perawatan
4 item 1 - - -
Kendaraan Bermotor

Terpenuhinya Jasa
1 Paket
Pelayanan Medis

Terpeliharanya Peralatan 12
dan Perlengkapan Bulan

12
Terpenuhinya Internet
Bulan
Tersedianya Neon Box 1 Unit
Tersedianya Alat Tulis
1 Paket
Kantor

Tersedianya Peralatan
2 Unit
personal Komputer

Tersedianya Alat
1 item
Pemeriksaan makanan

Tersedianya Food Model


1 item
Gizi
17 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 81.87 257,719,294 100 274,010,400 12,35 33,833,880 #VALUE! 33,833,880 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Jasa
(JKN) pada Fasilitas 12 bulan 1 - - -
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Pekalangan - Tersedianya Jasa
Pemusnahan Limbah 12 bulan 1 - - -
Medis
-
Tersedianya Kegiatan 3
1 - - -
Puskesmas kegiatan

- Tersedianya Bahan Bakar


12 bulan 12 - - -
Mobil Pusling
- Terlaksananya
Pemeliharaan Mobil 2 bulan 12 - - -
Pusling
- 1
Tersedianya STNK Mobil
dokume 1 - - -
Pusling
n
- Terlaksananya
Pemeliharaan 2 item 1 - - -
Perlengkapan Kantor
-
Tersedianya Meubelair 3 buah 2 - - -

- Tersedianya
1 paket 4 - - -
Audio/Sound Sistem
- Tersedianya Papan
21 buah 7 - - -
Informasi Puskesmas
-
Tersedianya Honorarium
12 bulan 6 - - -
Input E‑Puskesmas

-
Tersedianya Honorarium
12 bulan 1 - - -
Tim Barang dan Jasa

- Tersedianya Peralatan
1 paket 1 - - -
Jaringan
- Tersedianya Belanja Jasa
12 bulan 1 - - -
Internet
18 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.03 335,219,651 100 358,200,000 18.32 65,635,636 17.53 62,801,263 35.85 128,436,899 113.88
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 5 item 3 - - -
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama - Tersedianya alat
13 item 8 - - -
(FKTP) Pulasaren kesehatan
- Tersedianya bahan habis
1 paket 1 - - -
pakai
- Tersedianya Jasa
3
Pelayanan Kesehatan 1 - - -
kegiatan
Luar Gedung
- Terpeliharanya
kendaraan Puskesmas 1 unit 1 1.00 1.00 - 1
Keliling
- Terpeliharanya sarana
dan prasarana di 4 item 1 - - -
Puskesmas
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya AC 1 unit 39 - - -
- Terpenuhinya Jasa
Pelayanan di dalam dan 12 bulan 2 - - -
di luar gedung
Terpenuhinya jasa
12 bulan
internet
Tersedianya alat
4 item
kedokteran
Tersedianya laptop 1 unit
Tersedianya ATK 1 paket

Tersedianya barang cetak 4 item

Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis
-
Terpenuhinya perawatan
1 unit - - #DIV/0!
kendaraan bermotor

- Tersedianya AC 1 unit - - #DIV/0!


19 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 657,009,000 20,9 137,831,857 #VALUE! 137,831,857 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Kegiatan
(JKN) pada Fasilitas 2 Item - - #DIV/0!
Dalam Gedung
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Kesambi - Tersedianya Alat Tulis
1 Paket - - #DIV/0!
Kantor
-
Tersedianya Alat Listrik
1 Paket - - #DIV/0!
dan Elektronika

- Tersedianya Alat
1 Paket - - #DIV/0!
Kesehatan
- Tersedianyanya Obat ‑
1 Paket - - #DIV/0!
Obatan
Tersedianya BMHP 1 Paket
12
Tersedianya Surat Kabar
Bulan
Tersedianya Kelengkapan
12
Sistem Informasi /
Bulan
Internet
Terpenuhinya Jasa 12
Pelayanan Kesehatan Bulan

Tersedianya Pemusnahan 12
Limbah Medis Bulan

Terpeliharanya
3 Item
Kendaraan Bermotor
Tersedianya Bahan Bakar
2 Item
Minyak

Terpenuhinya Surat
7 Item
Tanda Nomor Kendaraan

Tersedianya Barang
1 Paket
Cetak
Tersedianya
1 Paket
Penggandaan

Tersedianya Penjilidan 1 Paket

Tersedianya Makan 1
Minum Rapat Kegiatan

Terpeliharanya Peralatan
3 Item
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Honor Entri 12


P Care Bulan
-
Tersedianya Transport 1
1 - - -
Non PNS Kegiatan

- Tersedianya Alat Kantor


3 Item 12 - - -
Lainnya
- Tersedianya Peralatan
2 Item 255 - - -
Meubelair
-
Tersedianya Alat
1 bh 5 - - -
Pendingin / Kulkas Obat

-
Tersedianya Peralatan
1 bh 4 - - -
Rumah Tangga
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Peralatan
12 Item 11 - - -
Kedokteran
- Tersediaya Peralatan
3 Item 2 - - -
Kebidanan
-
Tersedianya Kesehatan
2 Item 12 - - -
Keperawatan

20 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.31 670,300,454 100 636,480,000 21.73 138,336,850 24.17 153,839,240 45.90 292,176,090 124.21
Jamiman Kesehatan Nasional - Terpenuhinya Perbekalan 1 Paket
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan 1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Gunungsari
- Terpenuhinya Alat 1 Paket
Kesehatan Puskesmas 12 - - -

- Terpenuhinya 1 Tahun
Pemeliharaan AC,
Komputer dan Kendaraan 1 - - -

- Terpenuhinya belanja 1 Paket


1 - - -
ATK
- Terpenuhinya belanja 1 Paket
1 - - -
cetak
- Terpenuhinya Belanja 20 buah
1 - - -
Kursi Hadap
- Terpenuhinya Belanja 2 Unit
Tempat Sampah Outdoor 1 - - -

- Terpenuhinya Belanja 1 Unit


12 - - -
Printer
- Terpenuhinya Lemari Es 1 Unit
Untuk Obat 360 - - -

- Terpenuhinya Mesin 1 Paket


Absensi ( Finger Print ) 4 - - -

- Terpenuhinya Tensimeter 2 Unit


1 - - -
Digital
- Terpenuhinya Tabung 1 Unit
1 - - -
Oksigen
- Terpenuhinya Belanja 1 Unit
9 - - -
Alat Kedokteran Gigi
- Terpenuhinya Kegiatan 2
Manajemen Puskesmas Kegiatan 3 - - -

- Terpenuhinya Kegiatan 1
untuk Lansia Kegiatan 2 - - -

- Terpenuhinya Jasa 12
1 - - -
Pelayanan Medis Bulan
- Terpebuhinya Jasa 12
pemusnahan limbah Bulan 3 - - -
medis
21 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 89.17 662,195,898 100 576,289,800 18,54 106,822,412 #VALUE! 106,822,412 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket 11 - - -
(JKN) pada Fasilitas
-
Kesehatan Tingkat Pertama Tersedianya Bahan Medis
(FKTP) Sunyaragi 1 paket 29 - - -
Habis Pakai (BMHP)

- Tersedianya Jasa
12 bulan 1 - - -
Pelayanan Medis
-
Terlaksananya Pelayanan 1
12 - - -
Kesehatan Luar Gedung kegiatan

- Tersedianya bahan bakar


minyak kendaraan 1 tahun 1 - - -
pusling
- Tersedianya barang
cetakan pendukung 1 paket 6 - - -
kegiatan
- Tersedianya fotocopy
dokumen dan surat
1 tahun 12 - - -
pertanggungjawaban
kegiatan
Tersedianya peralatan
18 item
medis
Tersedianya Alat Tulis
1 paket
Kantor
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya peralatan
kantor pendukung 2 jenis
kegiatan
Tersedianya biaya
pemeliharaan sarana 1 tahun
kantor
- Tersedianya internet
berlangganan pendukung 12 bulan 6 - - -
p care
- Tersedianya honor entry
12 bulan 12 - - -
p care
- Tersedianya biaya
berlangganan telepon
12 bulan 4 - - -
pasca bayar untuk sms
gateway
22 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 84.49 991,942,463 100 815,688,000 20.74 169,201,783 14.8 120,731,718 35.54 289,933,501 120.03
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Alat
(JKN) pada Fasilitas 1 Paket 3 - - -
kesehatan
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Majasem -
Tersedianya obat ‑ obatan 1 Paket 11 - - -

- Tersedianya Bahan medis


1 Paket 1 - - -
habis pakai
- Tersedianya Jasa
12 bl 1 - - -
pelayanan medis

Tersedianya jasa
berlangganan internet 12 bl
pendukung P ‑ Care

Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bln
medis
Tersedianya biaya 1
perawatan kendaraan Kendara
pusling / Ambulance an
Tersedianya Barang
1 Paket
cetakan

Tersedianya Nara sumber 2 item

Tersedianya Jasa
2 item
pengelolaan IPAL
- Tersedianya jasa
penanggung jawab E‑ 12 bl 1 - - -
puskesmas
- Tersedianya Jasa
laboratorium 6
1 - - -
pemeriksaan jajanan sampel
sekolah
-
Tersedianya jasa pejabat
2 item 1 - - -
pengadaan barang

- Tersedianya alat
1 item 12 - - -
pemadam kebakaran
-
Tersedianya Home use 3 item 12 - - -

-
Tersedianya peralatan
2 item 120 - - -
penyimpanan kantor

- Tersedianya Alat listrik


3 Item 1 - - -
dan Elektronik
- Tersedianya bahan bakar
minyak/ gas dan 2 Item 2 - - -
pelumas
- Tersedianya Pembayaran 1
pajak kendaraan Kendara 2 - - -
bermotor an
- Tersedianya Jasa
pemeliharaan personel 2 Item 3 - - -
komputer
- Tersedianya jasa
Pemeliharaan 10 unit 2 - - -
perlengkapan kantor
- Tersedianya alat
2 Unit 1 - - -
laboratorium
- Tersedianya alat
6 Item 2 - - -
kedokteran Umum
- Tersedianya Alat
1 Unit 3 - - -
kedokteran gigi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Alat
2 Unit 6 - - -
kebidanan
23 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 566,745,300 152,061,529 - 152,061,529 -
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya Alat 3 Item
Kesehatan Tingkat Pertama 3 - - -
(FKTP) Drajat Kesehatan
- Tersedianya Jasa 3
pelayanan diluar gedung Kegiatan 1 - - -

- Tersedianya Bahan Habis 1 paket


4 - - -
Pakai
- Terpeliharanya sarana 2
dan pra sarana Kegiatan 2 - - -
Puskesmas
- Tersedianya kelengkapan 1 Item
sistem Informasi 2 - - -

- Terpeliharanya 1 unit
kendaraan Puskesmas 1 - - -
keliling
- Tersedianya Bahan hasil 1 paket
1 - - -
Catakan
- Tersedianya spanduk 6 bh 1 - - -
- Tersedianya jasa 1 keg
pelayanan di dalam 6 - - -
gedung
- Tersedianya Jasa 12 bln
pelayanan medis dan 6 - - -
Laboratorium
24 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 79.15 926,791,867 100 944,064,000 14.17 133,739,449 21.64 204,306,760 35.81 338,046,209 114.96
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya alat
Kesehatan Tingkat Pertama 1 Paket 7 - - -
(FKTP) Kejaksan kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 paket 1 - - -
habis pakai
- Tersedianya jasa
5
pelayanan kesehatan luar 8 - - -
gedung kegiatan

- Terpeliharanya 1
kendaraan Puskesmas kendara 1 - - -
Keliling an
- Tersedianya alat tulis
1 paket 1 - - -
kantor
- Tersedianya kelengkapan
sistim informasi 12 bulan 12 - - -

- Terperliharanya sarana
4 paket 5 - - -
dan prasarana
- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan 2 Item 64 - - -
meubelair
- Terpenuhinya jasa
pelayanan medis dan 12 bulan 2 - - -
laboratorium
- Tersedianya peralatan
rumah tangga lainya 1 paket 3 - - -

- Tersedianya alat listrik


dan elektronika 1 Paket 13 - - -

- tersedianya belanja cetak


1 paket 2 - - -

- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan alat lab 1 buah 3 - - -
lainya
Tersedianya belanja
modal dan peralatan dan
mesin pengadaan alat 1 buah
pendingin
Tersedianya belanja
modal dan peralatan dan
mesin pengadaan 1 Unit
peralatan jaringan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan alat 1 Unit
kedokteran gigi
- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin alat kedokteran 4 Item 1 - - -
umum
25 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 74.36 539,236,967 100 578,736,000 22.54 130,471,000 11.97 69,260,340 34.51 199,731,340 108.87
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianyanya obat
(JKN) pada Fasilitas 1 Paket 12 - - -
penunjang
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Jalan Kembang - Tersedianya alat
1 Paket 1 - - -
kesehatan
-
Tersedianya Bahan Medis 12
1 - - -
Habis Pakai (BMHP) Bulan

- Tersedianya Jasa 12
1 - - -
Pelayanan Medis Bulan
-
Tersedianya Operasional
12
dan Pemeliharaan 3 - - -
Bulan
Kendaraan Roda empat

-
Tersedianya Bahan Cetak
1 Paket 13 - - -
atau Alat Tulis Kantor

-
Terlaksananya kegiatan
Administrasi, Koordinasi 3
2 - - -
Program dan Sistem Kegiatan
Informasi

- Tersedianya
Pemeliharaan Sarana dan 1 paket 1 - - -
Prasarana
26 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.01 313,342,506 100 298,512,000 21.35 63,736,405 14.70 43,896,030 36.05 107,632,435 118.06
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat obatan 1 paket
(JKN) pada Fasilitas
perbekalan kesehatan 1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Nelayan
- tersedianya jasa 12
pelayanan medis dan Bulan 12 - - -
layanan laboratorium
- Terpeliharanya 1
kendaraan puskesmas kendara 1 - - -
keliling an
- Tersedianya Alkes 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya BMHP 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya barang 1 Paket
1 - - -
Cetak
- Tersedianya jasa 7
pelayanan luar gedung Kegiatan 1 - - -

- Tersedianya sistem 1 item


8 - - -
informasi
- Terpeliharanya sarana 2 Paket
dan prasarana 1 - - -
Puskesmas
- Tersedianya belanja 10 item
2 - - -
Modal
- Terpenuhinya pengiriman 12
limbah medis Bulan 4 - - -

27 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.34 409,259,492 100 386,460,000 24,75 80,777,700 #VALUE! 80,777,700 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Terpenuhinya bahan 12 bulan
(JKN) pada Fasilitas - - #DIV/0!
bakar minyak
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Pamitran - Tersedianya bahan medis 1 paket
- - #DIV/0!
habis pakai
- Tersedianya obat‑obatan 1 paket
- - #DIV/0!

- Tersedianya alat tulis 1 paket


- - #DIV/0!
kantor
Tersedianya kelengkapan 12 bulan
sistem informasi

Terpenuhinya jasa 12 bulan


pelayanan kesehatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terpeliharanya 2 mobil
kendaraan operasional

Tersedianya belanja cetak 1 paket

Tersedianya belanja 12 bulan


penggandaan
Terpeliharanya sarana 2 paket
dan prasarana
puskesmas
Tersedianya peralatan 12 bulan
rumah tangga

Terpenuhinya 12 bulan
pemusnahan limbah
medis
Terpenuhinya belanja 2 mobil
STNK
Terpenuhinya pergantian 1 paket
suku cadang

28 Penyediaan Bantuan Keluaran : 100 100.00 191,874,000 100 359,086,000 18,45 83,228,500 #VALUE! 83,228,500 #VALUE!
Operasional Kesehatan (BOK) - Terselenggaranya
Puskesmas Kalitanjung (DAK
Non Fisik) Program Indonesia Sehat 6
1 - - -
Melalui Pendekatan kegiatan
Keluarga
-
Tercapainya
54
Penyelenggaraan 4 - - -
Kegiatan
Pelayanan UKM Essensial

- Terselenggarannya
12
Penyelenggaraan UKM 1 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Terselenggaranya 2
2 - - -
Program STBM kegiatan

-
Terselenggaranya 1
1 - - -
Program Nusantara Sehat kegiatan

- Terselenggaranya dan
4
terlaksananya fungsi 10 - - -
kegiatan
Manajemen
- Terpenuhinya Honor TIM
5 orang 9 - - -
Pengelolah BOK
Terpenuhinya sarana dan
100
prasarana kegiatan
100%
Puskesmas
29 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 191,030,000 100 449,465,700 5,17 23,256,000 #VALUE! 23,256,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Program Indonesia Sehat
Puskesmas Larangan (DAK 2
Non Fisik)
Melalui Pendekatan 4 - - -
kegiatan
Keluarga
-
Upaya Kesehatan 60
3 - - -
Masyarakat Esensial kegiatan

- Upaya Kesehatan
18
Masyarakat 4 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Pelaksanaan Fungsi 17
4 - - -
Manajemen (P1,P2,P3) kegiatan

-
Sanitasi Total Berbasis 1
4 - - -
Masyarakat kegiatan

-
1
Nusantara Sehat 2 - - -
kegiatan

-
1
Dukungan Manajemen 9 - - -
kegiatan

30 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 180,425,000 100 429,618,700 84,366,700 - 84,366,700 100.00
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Perumnas Utara Terlayaninya Upaya 5
4 - - -
(DAK Non Fisik) Kesehatan Ibu Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 2
3 - - -
Kesehatan Neonatus Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlayaninya Upaya
6
Kesehatan Balita dan
Kegiatan
Prasekolah
- Terlayaninya Kesehatan
7
Anak Usia Sekolah dan 6 - - -
Kegiatan
Remaja
-
Terlayaninya Upaya 4
6 - - -
Kesehatan Imunisasi Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 2
5 - - -
Kesehatan Reproduksi Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 7
1 - - -
Kesehatan Lansia Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 9
1 - - -
Kesehatan Lingkungan Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 7
4 - - -
Promosi Kesehatan Kegiatan

-
Terlayaninya Upaya 5
4 - - -
P3ML Kegiatan

Terlayaninya Upaya 5
Surveilance dan KLB Kegiatan

Terlayaninya Upaya 1
Kesehatan Jiwa Kegiatan

Terlayaninya Upaya 4
Kesehatan Olahraga Kegiatan

Terlaksananya 4
Manajemen Puskesmas Kegiatan

Tersedianya Bahan Cetak 10 Item

- Tersedianya ATK 7 Item 3 - - -


- Tersedianya
2 paket 1 - - -
Penggandaan
31 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 479,374,000 9,63 46,149,000 #VALUE! 46,149,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Terselenggaranya
Puskesmas Sitopeng (DAK
Non Fisik) Program Indonesia Sehat 2
5 - - -
Melalui Pendekatan kegiatan
Keluarga
-
Tercapainya
58
Penyelenggaraan 4 - - -
kegiatan
Pelayanan UKM Essensial

- Terselenggarannya
28
Penyelenggaraan UKM 7 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Terselenggaranya 2
10 - - -
Program STBM kegiatan

-
Terselenggaranya 1
6 - - -
Program Nusantara Sehat kegiatan

- Terselenggaranya dan
8
Terlaksananya Fungsi 2 - - -
kegiatan
Manajemen
- Terpenuhinya Honor TIM
12 bulan 1 - - -
Pengelolah BOK
-
Terlaksananya Kegiatan
12 bulan 6 - - -
Manajemen Puskesmas

-
Tersedianya Bahan Cetak 2 item 5 - - -

- Tersedianya ATK 1 paket 1 - - -


- Tersedianya
12 bulan 1 - - -
Penggandaan
32 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 434,936,700 17,95 78,055,920 #VALUE! 78,055,920 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Terlaksananya upaya
Puskesmas Kalijagapermai 31
(DAK Non Fisik)
kesehatan masyarakat 1 - - -
kegiatan
essensial
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan
Penyediaan Bantuan Opera- dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
sional Kesehatan (BOK) Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
Puskesmas Kalijagapermai
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
(DAK Non Fisik)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terlaksananya upaya
14
kesehatan masyarakat 1 - - -
kegiatan
pengembangan

- Terlaksananya
14
pelaksanaan fungsi 1 - - -
kegiatan
manajemen
-
TErlaksananya sanitasi 1
7 - - -
total berbasis masyarakat kegiatan

-
Terlaksananya kegiatan 2
5 - - -
nusantara sehat kegiatan

-
Terlaksananya dukungan 1
2 - - -
manajemen kegiatan

-
Terlaksananya program
2
indonesia sehat melalui 1 - - -
kegiatan
pendekatan keluarga

33 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 441,286,700 19,5 87,956,500 #VALUE! 87,956,500 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Kesunean (DAK Terlayaninya kesehatan 7
6 - - -
Non Fisik) ibu Kegiatan

-
Terlayaninya kesehatan 3
3 - - -
neonatus dan bayi Kegiatan

- Terlayaninya kesehatan
6
anak balita dan 10 - - -
Kegiatan
prasekolah

9
Terlayaninya imunisasi
Kegiatan

Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan
Kegiatan
remaja

Terlayaninya kesehatan 2
usia reproduksi Kegiatan

Terlayaninya kesehatan 2
usia lanjut Kegiatan

Terlayaninya upaya 6
kesehatan lingkungan Kegiatan

Terlayaninya upaya 14
promosi kesehatan Kegiatan

Terlayaninya upaya
pencegahan dan 3
pengendalian penyakit Kegiatan
menular langsung

- Terlayaninya upaya
pencegahan dan 1
10 - - -
pengendalian penyakit Kegiatan
tular vektor
-
Terlayaninya upaya
pencegahan dan 2
5 - - -
pengendalian penyakit Kegiatan
tidak menular

-
Terlayaninya surveilans 12
2 - - -
dan respon KLB Bulan

-
Terlayaninya upaya 3
6 - - -
kesehatan jiwa Kegiatan

-
Terlayaninya upaya 1
8 - - -
kesehatan olah raga Kegiatan

-
Terlayaninya kesehatan 1
7 - - -
remaja Kegiatan

- Terlayaninya ATK 1 Paket 5 - - -


- Terlayaninya cetak 1 Paket 2 - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya
1 Paket 1 - - -
penggandaan
- Terselenggaranya 12
2 - - -
kegiatan manajemen Bulan
34 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 449,465,700 24,95 112,125,490 #VALUE! 112,125,490 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pegambiran (DAK Terlaksananya Kegiatan 3
13 - - -
Non Fisik) Manajemen Puskesmas Kegiatan

-
Terlaksananya Kegiatan 100
2 - - -
Upaya Kesehatan Wajib Kegiatan

-
Terlaksananya Kegiatan
11
Upaya Kesehatan 2 - - -
Kegiatan
Pengembangan

- Tersedianya Honor
1 Tahun 14 - - -
Pengelola Kegiatan
-
Tersedianya data PIS PK 83 RT 15 - - -

-
Tersedianya Penunjang
6 Item 2 - - -
Upaya Kesehatan

35 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.80 176,846,000 100 331,617,000 - - 14.74 48,884,000 14.74 48,884,000 114.54
sional Kesehatan (BOK) - Terselenggarakannya
Puskesmas Pesisir (DAK Non
Fisik) Program Indonesia Sehat 6
9 - - -
melalui Pendekatan kegiatan
keluarga
- Terselenggarakannya
78
Upaya kesehatan 1 - - -
Kegiatan
Masyarakat Esensial
- Terselenggarakannya
Upaya Kesehatn 8
11 - - -
Masyarakat kegiatan
Pengembangan
- Terselenggarakannya
11
Fungsi Manajemen 8 - - -
kegiatan
P1,P2,P3
- Terselenggarakannya
2
Sanitasi Total Berbasis 14 - - -
kegiatan
Masyarakat
- Terselenggarakannya
3
kegiatan Nusantara 4 - - -
kegiatan
Sehat
-
Tersedianya dukungan
12 bulan 2 - - -
manajemen

- Tersedianya ATK 6 Paket 7 - - -


36 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 178,578,000 100 334,203,000 - - 24.67 82,441,300 24.67 82,441,300 124.67
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Cangkol (DAK Non Terlaksananya Program
Fisik) 1
Indonesia Sehat Melalui 7 - - -
kegiatan
Pendekatan Keluarga

-
Terlayaninya Kesehatan 7
2 - - -
Ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan 2
neonatus dan bayi kegiatan

Terlayaninya kesehatan
2
anak balita dan
kegiatan
prasekolah

Terlayaninya anak usia 3


sekolah dan remaja kegiatan

12
Terlayaninya imunisasi
kegiatan

Terpenuhinya pelayanan 1
gizi kegiatan

Terlayaninya upaya 2
kesehatan reproduksi kegiatan

Terlayaninya upaya 6
kesehatan lingkungan kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Terlayaninya upaya 21
promosi kesehatan kegiatan

-
17
Terlayaninya upaya P3ML 3 - - -
kegiatan

-
Terkendalinya upaya
pencegahan dan 3
5 - - -
pengendalian penyakit kegiatan
menular zoonotik

-
Terlayaninya 4
11 - - -
pengendalian vektor kegiatan

-
Terlayaninya upaya P2 3
1 - - -
PTM kegiatan

-
Terlayaninya surveilans 3
2 - - -
dan KLB kegiatan

-
Terlayaninya upaya 3
4 - - -
kesehatan lanjut usia kegiatan

-
Tersedianya upaya 5
14 - - -
kesehatan jiwa kegiatan

-
Tersedianya upaya 3
12 - - -
kesehatan remaja kegiatan

-
Tersedianya upaya 2
4 - - -
kesehatan kerja kegiatan

-
Tersedianya upaya 5
1 - - -
kesehatan olahraga kegiatan

-
Terpenuhinya
12 bulan 1 - - -
manajemen Puskesmas

-
Tersedianya upaya 4
2 - - -
kesehatan gigi dan mulut kegiatan

-
Tersedianya pelayanan 3
6 - - -
kesehatan RSBM kegiatan

-
Terlaksananya sanitasi 1
1 - - -
total berbasis masyarakat kegiatan

-
Terlaksananya Nusantara 1
5 - - -
Sehat kegiatan

- Tersedianya bahan habis


3 item 1 - - -
pakai
-
Terpenuhinya konsultasi 1
6 - - -
dan pembinaan teknis kegiatan

-
Tersedianya sistim 3
1 - - -
informasi kegiatan

37 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 183,551,000 100 343,510,000 - - 19.75 67,827,500 19.75 67,827,500 119.75
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya Kesehatan 5
Puskesmas Jagasatru (DAK
Ibu kegiatan 5 - - - - -
Non Fisik)

- Terlayaninya Kesehatan 2
Neonatus dan bayi Kegiatan 2 - 2 1,500,000 2.00 1,500,000 2.00

- Terlayaninya Kesehatan 10
Anak Balita dan Kegiatan 9 - - - - -
Prasekolah
- Terlayaninya Kesehatan 8
Anak Usia Sekolah dan Kegiatan 7 - - - - -
Remaja
- Terlayaninya Imunisasi 6
Kegiatan 22 - 3 810,000 3.00 810,000 0

- Terlayaninya Upaya 2
Reproduksi Kegiatan 2 - - - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya Upaya 2
Kesehatan Usia Lanjut Kegiatan 2 - 1 1,800,000 1.00 1,800,000 1

Terlayaninya Upaya 10
Kesehatan Lingkungan Kegiatan

Terlayaninya Upaya 10
Promosi Kesehatan Kegiatan

Terlayaninya Upaya PTM 4


Kegiatan

Terkendalinya Surveilans 6
dan KLB Kegiatan

Terlayaninya Upaya P3M 8


Kegiatan

Terlayaninya P2 Keswa 5
dan Napza Kegiatan

Terlayaninya Upaya 3
Kesehatan Kerja Kegiatan

Terlayaninya Upaya 2
Kesehatan Olah raga Kegiatan

- Tersedianya Pertemuan 3
Lintas Program Kegiatan 16 - - - -

- Tersedianya Pertemuan 10
Lintas Sektor Kegiatan 6 - - - -

- Tersedianya Peningkatan 4
Pengetahuan Petugas Kegiatan 5 - - - -

- Tersedianya Mamin 37
Rapat/Pertemuan Kegiatan 3 - - - -

- Tersedianya ATK 1 Paket 2 - - - -


- Tersedianya Cetak 1 Paket
11 - - - -
kegiatan
- Tersedianya 1 Paket
Penggandaan kegiatan 6 - - - -

38 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 446,876,000 27,81 124,283,927 #VALUE! 124,283,927 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Astanagarib Terlaksananya Program
(DAK Non Fisik) 4
Indonesia Sehat melalui 9 - - -
Kegiatan
Pendekatan Keluarga

- Terlaksananya Upaya
5
Kesehatan Masyarakat 3 - - -
Program
Esensial
-
Terlaksananya Upaya
9
Kesehatan Masyarakat 7 - - -
Program
Pengembangan

-
Terlaksananya Upaya 7
5 - - -
Fungsi Manajemen Kegiatan

- Terlaksananya Upaya
2
Sanitasi Total Berbasis 6 - - -
Kegiatan
Manyarakat
-
Terlaksananya Upaya 2
1 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan

-
Terlaksananya Upaya
5 Item 3 - - -
Dukungan Manajemen

-
Tersedianya Belanja
1 Paket 14 - - -
Cetak Dan Penggandaan

- Terpenuhinya
12
Pemusnahan Limbah 7 - - -
Bulan
Medis
- Terpenuhinya ATK 12
5 - - -
Puskesmas Bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terpenuhinya Belanja
2 Bulan 1 - - -
Alat Kebersihan
39 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 168,622,000 100 315,571,000 22,28 98,235,500 #VALUE! 98,235,500 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pekalangan (DAK Terlaksananya Program
Non Fisik) 5
Indonesia Sehat melalui 15 - - -
kegiatan
Pendekatan Keluarga

-
Terlaksananya Upaya
Kesehatan Masyarakat
89
Esensial (Pelayanan 88 - - -
kegiatan
Promkes, Kesling, KIA,
KB, Gizi, P2P)

- Terlaksananya Upaya
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 39
2 - - -
Pengembangan dan Kegiatan
Upaya Kesehatan
Lainnya
- Terlaksananya
Pelaksanaan dan Fungsi 13 bulan 12 - - -
Managemen
- Terlaksananya Sanitasi
2
Total Berbasis 1 - - -
Kegiatan
Masyarakat
-
Terlaksananya Program 2
12 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan

-
Terlaksananya Dukungan
1 paket 18 - - -
Managemen

40 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 180,050,000 100 336,980,000 - - 18.96 63,903,750 18.96 63,903,750 118.96
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pulasaren (DAK Terlayaninya Kesehatan 9
9 3.00 4 7.00 - 7.00
Non Fisik) Ibu kegiatan

-
Terlayaninya kesehatan 6
5 0.00 1 1.00 - 1.00
neonatus dan bayi kegiatan

- Terlayaninya kesehatan
7
anak balita dan 54 - - -
kegiatan
prasekolah
- Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan 5 - - -
kegiatan
remaja

9
Terlayaninya imunisasi
kegiatan

Terlayaninya upaya
1
kesehatan usia
kegiatan
reproduksi

Terlayaninya upaya 2
kesehatan lanjut usia kegiatan

Terlayaninya upaya 17
kesehatan lingkungan kegiatan

-
Terlayaninya upaya 8
8 - - -
promosi kesehatan kegiatan

-
6
Terlayaninya upaya P3ML 1 - - -
kegiatan

-
2
Terkendalinya vektor 2 - - -
kegiatan

-
Terlayaninya upaya P2 2
8 - - -
PTM kegiatan

-
Terlayaninya surveilans 6
2 - - -
dan KLB kegiatan

-
Terlayaninya P2 Keswa 2
4 - - -
dan Napza kegiatan

-
Terlayaninya kesehatan 2
1 - - -
kerja kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terlayaninya kesehatan 1
3 - - -
tradisional kegiatan

- 12
Terlayaninya dokumen
dokume 2 - - -
perencanaan
n
- Tersedianya ATK 16 item 2 - - -
- Tersedianya sarana dan
1 paket 3 - - -
prasarana
41 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.77 173,205,000 100 450,196,000 25 114,030,690 25.00 114,030,690 124.77
sional Kesehatan (BOK) - Program Indonesia Sehat
Puskesmas Kesambi (DAK 6
Non Fisik)
Melalui Pendekatan 3 - - -
Kegiatan
Keluarga
-
Upaya Kesehatan 43
4 - - -
Masyarakat Esensial Kegiatan

-
Upaya Kesehatan 21
7 - - -
Pengembangan Kegiatan

-
Pelaksanaan Fungsi 6
7 - - -
Manajemen ( P1, P2,P3 ) Kegiatan

-
Sanitasi Total Berbasis 2
4 - - -
Masyarakat Kegiatan

-
2
Nusantara Sehat 1 - - -
Kegiatan

-
5
Dukungan Manajemen 10 - - -
Kegiatan

42 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 192,842,000 100 452,855,700 12,97 58,734,000 #VALUE! 58,734,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Upaya Kesehatan 36
Puskesmas Gunungsari (DAK
Masyarakat Esensial Kegiatan 5 - - -
Non Fisik)

- Upaya Kesehatan 26
Pengembangan Kegiatan 7 - - -

- Pelaksanaan Fungsi 25
Manajemen ( P1, P2,P3 ) Kegiatan 9 - - -

- Sanitasi Total Berbasis 1


Masyarakat Kegiatan 3 - - -

- Nusantara Sehat 2
Kegiatan 4 - - -

- Dukungan manajemen 5
Kegiatan 6 - - -

- Program Indonesia Sehat 16


Melalui Pendekatan Kegiatan 10 - - -
Keluarga
43 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 412,512,700 12,30 51,845,000 #VALUE! 51,845,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Sunyaragi (DAK Terlaksananya kegiatan
Non Fisik) 4
fungsi manajemen 200 - - -
kegiatan
puskesmas

-
Terlaksananya kegiatan
42
Upaya Kesehatan 10 - - -
kegiatan
Masyarakat Esensial

-
Terlaksananya kegiatan
upaya kesehatan 16
3 - - -
masyarakat kegiatan
pengembangan

-
Tersedianya dukungan
manajemen untuk honor 1 tahun 12 - - -
pengelola kegiatan

-
Dokumen laporan tenaga 2
Non PNS dengan dokume 4 - - -
Perjanjian Kinerja n
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terlaksananya kegiatan 7
12 - - -
program Indonesia Sehat kegiatan

-
Terlaksananya kegiatan 1
9 - - -
STBM kegiatan

-
Terlaksananya kegiatan 1
1 - - -
untuk nusantara sehat kegiatan

44 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 96.57 188,319,750 100 364,948,000 - - 23.61 86,170,000 23.61 86,170,000 120.18
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Majasem (DAK Tersedianya Honorarium
Non Fisik)
5 or 1 - - -
pengelola Kegiatan

-
Terlaksananya Program
4
Indonesia Sehat melalui 6 - - -
Kegiatan
pendekatan Keluarga

- Terlaksananya Upaya
64
Kesehatan masyarakat 1 - - -
Kegiatan
Esensial
- Terlaksananya Upaya
Kesehatan 27
2 - - -
Pengembangan dan Kegiatan
Kesehatan lainnya
- Terlaksananya
Pelaksanaan fungsi 75 Item 8 - - -
Manajemen
-
Terlaksananya Kegiatan
2
Sanitasi Total Berbasis 5 - - -
Kegiatan
Masyarakat

-
Terlaksanya Program 5
6 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan

-
Terlaksananya Dukungan 5
6 - - -
Manajemen Kegiatan

45 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 177,928,000 100 458,286,000 94,712,500 - 94,712,500 100.00
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya ibu hamil 297
Puskesmas Drajat (DAK Non - - -
bumil
Fisik)
- terlayaninya bayi 280 bayi
- - -

- Terlayaninya anak balita 8 SD


- - -
dan pra sekolah
- Terlayaninya anak usia 12
sekolah dan remaja Sekolah - - -

- Terlayaninya anak usia 50 orang


sekolah, intitusi dan non - - -
istitusi
- Terlayaninya Lansia 9
posbind - - -
u
- Terselenggaranya keg. 12
Upaya Kesehatan kegiatan - - -
Lingkungan
- Terselenggaranya keg. 4
Upaya Promosi kegiatan - - -
Kesehatan
- Terselenggaranya keg. 13
penggerakan keluarga / kegiatan
masyarakat untuk
medukung program - - -
kesehatan

- Terselenggaranya 2
pembinaan / kegiatan
pendampingan - - -
masyarakat, kelompok
masyarakat

- Terselenggaranya keg. 5
Penemuan dan kegiatan
pencegahan dini secara - - -
aktif
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terselenggaranya keg. 3
Upaya pencegahan P2 kegiatan
tular vektor dan zoonotik - - -

- Terselenggaranya keg. 3
Upaya pencegahan dan kegiatan
pengendalian penyakit
tidak menular - - -

- Terselenggaranya keg. 2
upaya pencegahan dan kegiatan
pengendalian masalah
kesehatan jiwa dan - - -
Napza

- Terselenggaranya keg. 2
Upaya kesehatan lainnya kegiatan - - -

- Terselenggaranya keg. 2
pelayanan kesorga kegiatan - - -

- Terselenggaranya keg. 7
Dukungan Manajemen kegiatan - - -

- Terpenuhinya 5 orang
Honorarium Tim
Pengelola Keuangan BOK - - -

46 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 187,086,000 100 350,126,000 - - 23.86 83,528,000 23.86 83,528,000 123.86
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya upaya
Puskesmas Kejaksan (DAK 7
kesehatan lingkungan 3 - - -
Non Fisik) Kegiatan

- Terlayaninya upaya
8
promosi kesehatan 1 - - -
Kegiatan

- Terlayaninya upaya
pencegahan dan
pengendalian penyakit 9
5 - - -
menular langsung (P3ML) Kegiatan

- Terlayaninya upaya
pencegahan dan
pengendalian penyakit 1
7 - - -
tidak menular Kegiatan

- Terlayaninya surveilans
1
dan KLB 6 - - -
Kegiatan

- Terlayaninya pencegahan
dan pengendalian
masalah keswa dan 7
1 - - -
napza Kegiatan

- Terlayaninya kesehatan
5
kerja 1 - - -
kegiatan

- Terlayaninya kesehatan
1
tradisional 9 - - -
Kegiatan

- Terlayaninya kesehatan
1
olahraga 10 - - -
Kegiatan

- Tersedianya ATK 3 Paket 11 - - -


- Tersedianya bahan medis
habis pakai (BMHP) 2
4 - - -
Kegiatan

- Tersedianya Dokumen 1
Dokume 4 - - -
n
- Tersedianya bahan cetak
5 item 1 - - -

- Tersedianya
3 item 5 - - -
penggandaan
- Terlaksananya kegiatan 12
1 - - -
manajemen Bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlayaninya kesehatan
3
ibu
kegiatan

Terlayaninya kesehatan
1
neonatus dari bayi
Kegiatan

Terlayaninya kesehatan
anak BALITA dan Pra 2
sekolah Kegiatan

Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan
remaja kegiatan

Terlayaninya Imunisasi
3
Kegiatan

Terlayaninya upaya
1
kesehatan usia
reproduksi Kegitan

Terlayaninya upaya
1
kesehatan lanjut usia
kegiatan

47 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 98.36 174,411,000 100 331,851,000 - - 23.72 78,712,000 23.72 78,712,000 122.08
sional Kesehatan (BOK) - Terlaksananya
Puskesmas Jl. Kembang 8
(DAK Non Fisik) pelaksanaan fungsi 9 - - -
Kegiatan
manajemen
- Terlaksananya kegiatan
10
upaya kesehatan 1 - - -
Kegiatan
essensial
-
Terlaksananya kegiatan
8
upaya kesehatan 7 - - -
Kegiatan
pengembangan

-
Tersedianya kegiatn 2
10 - - -
nusantara sehat Kegiatan

-
Tersedianya dukungan 12
1 - - -
managemen Bulan

- Tersedianya kegiatan
program Indonesia Sehat 3
4 - - -
dengan pendekatan Kegiatan
keluarga
- Tersedianya kegiatan
1
sanitasi total berbasis 5 - - -
kegiatan
masyarakat
48 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.47 176,746,000 100 332,552,000 - - 16.19 53,691,000 16.19 53,691,000 115.66
sional Kesehatan (BOK) - tersedianya BMHP 1 PAKET
Puskesmas Nelayan (DAK 1 - - - -
Non Fisik)
- tersedianya ATK 1 paket 5 3.00 5.00 8.00 - 8.00
- tersedianya bahan cetak 1 paket
2 - - - - -

- tersedianya penggandaan 1 paket


4 0.00 - - - -

- Terlaksananya kegiatan 74
UKM esensial kegiatan 5 - - - - -

- Terlaksanya kegiatan 1
Nusantara Sehat kegiatan 3 - - - - -

- Terlaksanya kegiatan 16
UKM Pengembangan kegiatan 2 - - - - -

- Terlaksanya akegiatan 1
STBM kegiatan 9 5.00 6.00 11.00 - 11.00

- Terlaksanya kegiatan 5
Indonesia sehat kegiatan 5 - - - - -
pendekatan keluarga
49 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 98.61 178,512,000 100 338,796,000 - - 16.00 54,199,500 16.00 54,199,500 114.61
sional Kesehatan (BOK) - Terlaksananya pendataan 5
Puskesmas Pamitran (DAK
IKS kegiatan 7 - - -
Non Fisik)

- Terlayaninya upaya 12
pelayanan kesehatan gizi kegiatan 4 - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya upaya 8
pelayanan kesehatan kegiatan 13 - - -
anak
- Terlayaninya upaya 14
pelayanan kesehatan ibu kegiatan 8 - - -
hamil
Terlayaninya upaya 28
pelayanan pencegahan kegiatan
dan pengendalian
penyakit

Terlayaninya upaya 8
pelayanan promosi kegiatan
kesehatan
Terlayaninya upaya 22
pelayanan kesehatan luar kegiatan
gedung
Tercapainya kegiatan 2
pemberdayaan kegiatan
masyarakat
Terlayaninya sanitasi 2
total berbasis masyarakat kegiatan

- Terlaksanya kegiatan 2
nusantara sehat kegiatan 14 - - -

- Tersedianya laporan hasil 3


evaluasi kegiatan dokume 1 - - -
n
- Tersedianya dokumen 2
perencanaan dokume 3 - - -
n
- Tersedianya ATK 2 paket 8 - - -
- Terpenuhinya 4 paket
7 - - -
penggandaan
- Tersedianya bahan cetak 3 paket
1 - - -

- Tersedianya bahan 3 paket


1 - - -
makanan tambahan
- Tepenuhinya jasa 4 bulan
pelayanan medis dan 1 - - -
laboratorium
50 Manajemen Bantuan Keluaran : 100 100.00 256,079,900 100 643,974,000 - - 10.69 68,844,000 10.69 68,844,000 110.69
Operasional Kesehatan (DAK - Terpenuhinya biaya
Non Fisik)
manajemen kegiatan
Bantuan Operasional 100 - - -
Kesehatan

Terlaksananya
kegiatan Manajemen
Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK Non
Fisik)

51 Jaminan Kesehatan Keluaran : 100 98.85 1,457,211,000 4,616,652,000 - - 1.49 68,844,000 1.49 68,844,000 100.34
Masyarakat PBI (dana -
propinsi) Terpenuhinya biaya iuran
jaminan kesehatan
16,277 - - -
masyarakat miskin di luar
kuota jamkesmas (PBI)

1.02.01.01.17 PROGRAM PROMOSI Kelurahan siaga aktif


KESEHATAN DAN
75 575,000,000 29,740,000 70 % 128,510,000 - 9,050,000 - - - - - 9,050,000 -
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
03 Pemberdayaan masyarakat
15% KK;
menuju keluarga sehat
12 Kali;
Keluaran : 37%; 22 300,000,000 - - 100 20,000,000 - - 36.88 7,375,000 36.88 7,375,000 36.88
Puskesm
as

Terlaksananya Rakor
pemberdayaan
masyarakat melalui
UKBM Tingkat kota
Cirebon
Terlaksananya
Penguatan SBH
Tingkat Kota Cirebon
Pemberdayaan masyarakat
menuju keluarga sehat

Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
warga siaga tingkat
Kota Cirebon
Terlaksananya
Evaluasi penguatan
kampung siaga aktif
dengan warga siaga
Tingkat Kota Cirebon
Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
lintas program Dinas
Kesehatan Kota
Cirebon

Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
lintas sektor Dinas
Kesehatan Kota
Cirebon
Terlaksananya
Rangkaian kegiatan
pertemuan tim lomba
kamsi aktif tingkat
Kota Cirebon
- Terlaksananya Rakor
lomba kamsi aktif
1 - - - -
Tiangkat Kota Cirebon

- Terlaksananya Rakor
kegiatan PIS PK 22 - - - -
Tingkat Kota Cirebon
01 Pengembangan media promosi Keluaran : 99.13 29,740,000 100 30,000,000 - - - - - - 99.13
dan informasi sadar hidup Tercetaknya stiker
sehat
kesehatan
tercetaknya leaflet
kesehatan
Tercetaknya Poster
kesehatan
TercetaknyaSpanduk
kesehatan
Teriklannya informasi
kesehatan melalui
media cetak
- Teriklannya informasi 4
kesehatan melalui 8600
75,000,000 - - -
media elektronik /radio lembar

02 Peningkatan Pemanfaatan 12 PKM ,


sarana kesehatan pasca 10
Keluaran : 500,000,000 100 98,510,000 9,19 9,050,000 #VALUE! 9,050,000 #VALUE!
KPM, 50
Faskes

- Terpenuhinya Akreditasi 12
puskesmas puskes 8 - - -
mas
- Terpilihnya sarana klinik 1 Klinik
berprestasi tingkat kota 1 - - -
cirebon
1.02.01.01.18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Capaian Keluarga Sadar
92.00 2,497,500,000 1,510,007,350 91.5 1,653,750,000 203,935,000 305,902,500 - - - 509,837,500 -
MASYARAKAT Gizi
01 Pemberian tambahan Keluaran : 1,500,000,000 99.97 1,366,662,500 91.50 1,228,890,000 - - 24.89 305,902,500 24.89 305,902,500 124.86
makanan dan vitamin - Terpenuhinya
pemberian makanan
330 - - -
tambahan bagi balita di
posyandu
Terpenuhinya
pemberian makanan
tambahan bagi lansia
di posbindu
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terselenggaranya
monitoring pemberian
makanan tambahan di
psoyandu dan 233 - - -
posbindu

02 Penanggulangan kurang 86%;


energi protein (KEP), anemia 95%;
gizi besi, gangguan akibat Keluaran : 997,500,000 99.38 143,344,850 100 424,860,000 48.00 203,935,000 - - 48.00 203,935,000 147.38
60%;
kurang yodium (GAKY), 98,7%
kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro Terpenuhinya
lainnya
operasional kader
posyandu
Terpenuhinya
dokumen status gizi
balita di Kota Cirebon

Terselenggaranya rakor
penanggulangan gizi
buruk tingkat Kota
Cirebon

- Terselenggaranya rakor
penanggulangan balita
330 - - -
stunting

- Terselenggaranya rakor
peningkatan cakupan
pemberian tablet 1 - - -
tambah darah pada
rematri
- Terselenggaranya
pencanangan
70 - - -
pembiasaan minum
tablet fe rematri
1.02.01.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN
Meningkatnya LINGKUNGAN SEHAT
secara bermakna
jumlah
wilayah/kawasan Tercapainya keluarga
89,7 800,000,000 714,828,425 922,852,720 6.84 63,100,000 16.21391 149,630,480 - - 23.05 212,730,480 23.05
sehat yang akses jamban sehat
mendukung
terwujudnya
lingkungan sehat

Tercapainya tatanan kota 5


- - -
cirebon sehat tatanan
01 Pengawasan Sanitasi dan Keluaran : 5
Kota Sehat tatanan,
22 kel,
800,000,000 99.24 291,399,150 100 420,235,000 15.02 63,100,000 12.44 52,293,500 27.46 115,393,500 126.70
22
puskesm
as
Penguatan Kota Sehat
Lintas Program

Penguatan Kota Sehat


Lintas Sektor
Evaluasi Kegiatan
Pengawasan Sanitasi
dan Kota Sehat
Buku pedoman kota
sehat
Terbentuknya Pokja
Pasar Sehat
Pembinaan Pokja pasar
sehat
Pedoman pasar sehat

Terlaksananya lomba
kelurahan sehat
Terlaksananya lomba
pasar bersih dan sehat

Terlaksananya lomba
kantor sehat
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya lomba
kantor sehat
terlaksananya evaluasi
STBM
Terlaksananya Rakor
Sanitasi

Jumlah lokasi
diverifikasi status ODF

terlaksananya
deklarasi ODF
Terlaksananya
konsolidasi Internal
FORKASIH
Penguatan kota sehat
di titik lokus
-
pembinaan Forum Kec
1 - - -
dan Pokja Kelurahan
-
Peningkatan kapasitas
masyarakat dalam
1 - - -
pengelolaan sampah
rumah tangga

-
Pembinaan titik lokus 1 - - -

02 Pelayanan Kesehatan Kerja Keluaran :

100,000,000 - - 100 20,000,000 - - - - - - -

Tercapainya Sosialisasi
Test Kebugaran anak
SD

Tercapainya Sosialisasi
Pembentukan Pos UKK
22
Puskesm
as, 5
Terselenggaranya Test UKK, 22
Puskesm
Kebugaran ASN as

Tercapainya Sosialisasi
Pelaksanaan GP2SP

Terselenggaranya
Orientasi K3 dan
Kesehatan Olahraga

03 Penyelenggaraan Penyehatan Keluaran : 850,000,000 98.61 106,122,800 100 210,263,800 - - 31.71 66,671,000 31.71 66,671,000 130.32
Lingkungan - Tercapainya Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
22 - - -

- Tercapainya jumlah
sampel air yang 318 - - -
diperiksa
- Terpenuhinya
pengendalian vektor 6 - - -
lalat
- Terpenuhi sertifikasi 1 - - -
penjamah makanan
- Tersedianya hasil
sampel pemeriksaan 264 - - -
makanan
04 Penyemprotan Vektor Keluaran : 100 fokus 350,000,000 87.46 279,386,475 100 234,433,920 - - 13.08 30,665,980 13.08 30,665,980 100.54
Penyakit - Terlaksananya Fogging
87 65 - - 87.00
Sarang Nyamuk
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terbiayai makan tambahan
12 12 - - 12.00
bagi petugas foging

05 Pengadaan alat fogging/ Keluaran : 3 Unit; 3 287,200,000 100.00 37,920,000 100 37,920,000 - - - - - - 100.00
penyemprot dan bahan-bahan - Tersedianya Resonator
fogging/ penyemprot 1 - - -
Mesin Fogging
- Tersediannya Diapragma 25 - - -
- Tersediannya Gasket 45 - - -
- Tersediannya Insektisida 100 - - -
- - -
1.02.01.01.20 PROGRAM PENCEGAHAN Imunisasi Dasar Lengkap
0.95 2,282,118,000 1,016,759,250 92% 1,237,872,200 8.45 104,579,500 15.87 196,425,500 - - 24.32 301,005,000 24.32
DAN PENANGGULANGAN (0 ‑ 11 bln)
PENYAKIT MENULAR IR Penyakit Menular 2,5% 2.50% - - -
CFR <1 % 1% - - -
Kesembuhan TB Paru 0.85 85% - - -
Penemuan kasus kusta
0.88 88% - - -
tanpa cacat
ODHA mendapat terapi
50% - - -
ARV
Penanganan Pneumoni
100% - - -
Balita
01 Pelayanan vaksinasi bagi Keluaran : 450,000,000 99.97 149,960,000 100 120,000,200 - - 43.86 52,635,500.00 43.86 52,635,500 143.83
balita dan anak sekolah - Tercapaiannya Distribusi
Vaksin ke Fasyankes 32 32.00 32 - - 32.00

Terimplementasinya
Aplikasi Program
Imunisasi Rutin
- Tercapainnya
22 22.00 22 - - 22.00
Pengelolaan Vaksin
02 Pelayanan pencegahan dan Keluaran : 300 kasus, 350,000,000 98.82 334,987,250 148,393,000 10.36 15,371,500 9.65 14,325,000.00 20.01 29,696,500 118.83
penanggulangan penyakit - Tersusunnya Buku Profil 1
menular
P2PM Dokume 1 - - -
n
- Tercapainya Tingkat 100%
pengetahuan petugas
dalam tatalaksana 35 - - -
Program P2 Diare,P2
ISPA

- Tercapainya penemuan 5%
kusta secara dini tanpa
1 - - -
cacat

03 Pencegahan penularan pe- Keluaran :


nyakit endemik/ epidemik 110,000,000.00 100.00 31,812,000.00 100 27,132,000 - - 61.73 16,748,500.00 61.73 16,748,500 161.73

Terlaksananya Kegiatan
POPM Kecacingan

Tercegahnya kasus KLB 22 kel,


Zoonosis dan Malaria 660
spesimen
- Menurunnya kasus KLB , 660
spesimen
Demam Berdarah 22 - - -
Dengue
- Peningkatan komunikasi
dan Informasi penyakit
Endemik/Epidemik 22 - - -

04 Pencegahan dan Keluaran : 90.00 350,000,000 - - 100 76,739,000 15.77 12,104,000 26.01 19,956,500.00 41.78 32,060,500 41.78
penanggulangan Tuberkulosis - Tersedianya dukungan 5
FGD kegiatan 4 - - -

- Tersedianya dukungan 6
PPM Kegiatan 2 - - -

- Tersedianya Data SITT 4


Triwulan 1 - - -

Terselenggaranya 1
Workshop TB Day kegiatan

- Tersedianya dukungan 6
penanggulangan P2TB Kegiatan 1,200 - - -

06 Pencegahan dan Keluaran : 100.00 575,000,000 100.00 250,000,000 100 432,804,000 8.91 38,552,000 10.72 46,380,000.00 19.63 84,932,000 119.63
Penanggulangan Hepatitis - Tercapainya tatalaksana 4.000
Program Hepatitis sesuai orang
dengan SOP 2000 - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tercapainya data 20 orang
program Hepatitis yang 65 - - -
akurat
06 Pencegahan dan Keluaran : 100.00 575,000,000 100.00 250,000,000 100 432,804,000 8.91 38,552,000 10.72 46,380,000.00 19.63 84,932,000 119.63
Penanggulangan HIV/AIDS - Terselenggaranya 4.000
2000 - - -
Layanan VCT dan IMS orang
- Tersedianya Layanan 20 orang
65 - - -
Laboratorium
1.02.01.01.21 PROGRAM STANDARISASI Tercapainya Akreditasi
PELAYANAN KESEHATAN 100 430,000,000 27,820,572,070 9% 5,593,413,900 205,646,200 802,100,000 - - - 1,007,746,200 -
Puskesmas
01. Evaluasi dan pengembangan Keluaran : 3 Lap 250,000,000 81.06 90,150,950 2 69,031,000 - - - - - - 81.06
standar pelayanan kesehatan - Laporan hasil survey
kepuasan pasien
puskesmas dan
laporan tindak lanjut 2 - - -
survei kepuasan pasien
Puskesmas
- Laporan Standar
Pelayanan Minimal 2 2 - - -
semester 1 dan 2
02 Pembangunan dan Keluaran : 180,000,000 100.00 91,479,000 100 171,248,000 3.27 5,600,000 36.34 62,223,000 39.61 67,823,000 139.61
pemutakhiran data dasar - Tersusunnya dokumen
pelayanan kesehatan
Laporan Tahunan dan 2 1 - - -
SP3
- Terpeliharanya
2 1 - - -
Jaringan Komputer
03 Standarisasi Kompetensi Keluaran : 17 Rumpu 310,000,000 100 15,620,000 65,56 10,240,000 #VALUE! 10,240,000 #VALUE!
Tenaga medis, Paramedis dan - Teregistrasinya tenaga 17
tradisional komplementer
kesehatan rumpun - - -

- Terbinanya tenaga
60
kesehatan di sarana - - -
sarana
pelayanan kesehatan
04 Peningkatan mutu pelayanan Keluaran : 22 Puskes 180,000,000 100.00 69,646,250 100 48,890,200 8.76 4,281,200 36.36 17,777,000 45.12 22,058,200 145.12
kesehatan -
Terpantaunya fasilitas
pelayanan kesehatan dasar 22 22 22 22.00 - 44.00
dalam penerapan SOP

Tersedianya dokumentasi
data gambaran mutu
pelayanan yang diberikan 1 1 1 1.00 - 2.00
fasilitas pelayanan
kesehatan lanjutan

- Adanya Rumah Sakit


10 10 10 10.00 - 20.00
Program RSSIB
05 Penatalaksanaan Pelayanan Keluaran : 500,000,000 97.01 133,144,650 100 135,664,200 2.96 4,015,000 35.63 48,331,700 38.59 52,346,700 135.60
Kesehatan Rujukan -
Tersedianya dokumen 90%
evaluasi jejaring sistem 28
rujukan disarana pelayanan Puskesm 1 - - -
kesehatan dasar dan as dan
lanjutan RS

- Adanya Rumah sakit


menerapkan integrasi data 3 RS 2 - - -
rekam medis
-
Tersedianya dokumen
pembinaan pelayanan gawat 100 1 - - -
darurat level 1 Rumah sakit

08 Pelayanan Dasar (DAK) Keluaran : 11,611,505,000 78.44 27,204,564,970 100 2,349,000,000 - - 28.68 673,768,300 28.68 673,768,300 107.12
- Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Puskesmas dan Public 1
100 - - -
Safety Center

Tersedianya Dokumen
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Puskesmas dan Public 1
Safety Center
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terpenuhinya
Bangunan Puskesmas
5
dan Public Safety
Center
10 Biaya Umum DAK Pelayanan Keluaran : 580,575,250 94.84 231,586,250 100 19,960,500 - - - - - - 94.84
Dasar - Terpenuhinya Biaya
Umum Untuk
Pengelolaan Kegiatan 9 3 - - -
DAK Tahun 2018

11 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : 12 Puskes 2,400,000,000 - - 100 2,784,000,000 6,52 181,510,000 #VALUE! 181,510,000 #VALUE!
Akreditasi Puskesmas - 12 UPT
Tercapainya persiapan
Puskes 8 - - -
akreditasi puskesmas
mas
- Tercapainya 12 UPT
pendampingan akreditasi Puskes 8 - - -
puskesmas mas
12 UPT
Tercapainya survei
Puskes
akreditasi puskesmas
mas
- Tercapainya 10 UPT
pendampingan paska Puskes 8 - - -
akreditasi puskesmas mas
1.02.01.01.23 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya pelayanan
DAN PELAYANAN lanjut usia 100 25,347,000 935,000 16,172,500 - - - 17,107,500 -
KESEHATAN LANSIA
100 - - -
01 Pelayanan Pemeliharaan Keluaran : 1 Kali;
Kesehatan 45% 50,000,000 - - 100 25,347,000 3.69 935,000 63.80 16,172,500 67.49 17,107,500 67.49

- Puskesmas
melaksanakan 1 - - -
peringatan lanjut usia
(HALUN)
Tercapainya
kesepakatan
meningkatkan
pelayanan di tiap
- Tersedianya sasaran
puskesmas 1 - - -
pra lanjut usia & lanjut
usia
- Terlasananya up date
1 - - -
RR program lansia
1.02.01.01.24 PROGRAM PENGAWASAN Tercapainya Upaya
DAN PENGENDALIAN Pengamanan dan 91 % 200,000,000 102,176,500 100% 24,455,800 - 9,532,000 #REF! - 9,532,000 -
KESEHATAN MAKANAN Penyehatan Makanan
01 Pengawasan keamanan dan Keluaran : 200,000,000 98.55 102,176,500 100 24,455,800 - - 38.98 9,532,000 38.98 9,532,000 137.53
kesehatan makanan hasil -
industri Terlaksananya Rapat
koordinasi pemetaan dan 2 kali - - -
pelaporan data IRTP

Tersedianya hasil analisa


4
pelaporan pembinaan
laporan
IRTP

Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengawasan 1 kali
Post market pangan IRT

Terlaksananya
Pembinaan bagi
2 kali
penanggung
jawab/pelaku usaha IRTP

Terlaksananya
Penyuluhan Pembinaan 1 kali
Keamanan Pangan IRT

Tersedianya sarana alat


pemeriksaan sampel 4 unit
pangan di lapangan

Meningkatnya upaya 1.02.01.01.25 PROGRAM PENINGKATAM


pelayanan kesehatan KESELAMATAN IBU Cakupan kunjungan ibu
masyarakat yang 95.00 1,200,334,640 93.37 7,479,932,700 93 % 892,718,300 6,978,000 68,058,000 - - - 75,036,000 93.37
MELAHIRKAN DAN ANAK hamil K4
bermutu

Cakupan kunjungan bayi 91.00 92.00 90 % - - 92.00


Cakupan pelayanan anak
92.00 89.70 90 % - - 89.70
balita
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cakupan anak pra sekolah
95.00 85 % 85 % - - 0.85
SDIDTK
01 Pertolongan persalinan bagi Keluaran : 73%;
ibu dari keluarga kurang 93%; 125 45,948,430 455 3,990,429,300 100 41,771,300 16.71 6,978,000 5 34,029,000 21.27 41,007,000 476.58
mampu Bayi
- Tersedianya
kesepakatan rakor 3 2 - - -
sinergitas dengan
organisasi profesi
- dalam peningkatan
Tersedianya
mutu linakesrakor
kesepakatan
sinergitas peningkatan 2 2 - - -
fungsi poned dan
puskesmas persalinan
normal
- Tersedianya dokumen
hasil pembinaan
4 2 - - -
lapangan ke puskemas
normal & poned
- Tersedianya dokumen
hasil evaluasi kegiatan 2 1 - - -

02 Peningkatan Kesehatan ibu Keluaran : (95 %) :


hamil dan menyusui (93 %) ; 67,737,010 278 2,245,677,600 100 55,981,000 75 - 2 17,014,500 77.26 #VALUE! 354.79
73 %
- Tersedianya
kesepakatan rakor 2 - - -
pembahasan kematian
ibu
Tersedianya
kesepakatan rakor
pelaksanaan teknis KIA
Tersedianya dokumen
hasil pembinaan
lapangan terpadu
kesehatan ibu
Tersedianya & anak
dokumen
hasil evaluasi kegiatan

- Terselenggaranya rakor
penyusunan perwalkot 1 - - -
implementasi perda No.
- Terselenggaranya
4 tahun 2016
sosialisasi perda No. 4
tahun 2016 bagi
masyarakat, organisasi
profesi, tempat‑tempat 1 - - -
umum dan fasilitas
kesehatan serta lintas
sektor

- Terselenggaranya
gebyar penegakan
1 - - -
Perda IMD dan ASI
Eksklusif
03 Peningkatan kesehatan anak Keluaran : 80 100,000,000 100 1,001,851,800 48,544,000 16 - - - 16.31 #VALUE! 116.06
dan remaja - Tercapainya kesehtan
anak & remaja 100 - - -

Terlaksananya
sosialisasi
pembentukan
puskesmas ramah
anak
Terpenuhinya
kampanye penggunaan
buku KIA

Terpenuhinya
kampanye IMD dan ASI
eksklusif
Terselenggranya rapat
koordinasi puskesmas
ramah anak dengan
lintas sektoral
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terselenggranya monev
pelaksanaan
puskesmas ramah
anak
Terpenuhinya
pengadaan fasilitas
ruang tunggu ramah
anak
Terpenuhinya
pengadaan ruang
fasilitas ruang
MTBM/MTBS ruang
periksa khusus anak
Terpenuhinya
pengadaan fasilitas
brain booster
04 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : 94% ;
Jaminan Persalinan 92% 821,064,200 78.03 241,974,000 100 746,422,000 42 - 2.28 17,014,500 44.64 #VALUE! 122.67
(Jampersal) (5.471)
- Tersedianya juklak
juknis kegiatan 1 - - -
jampersal
- Tersedianya
kesepakatan hasil 85 - - -
desiminasi informasi
- Tersedianya
kesepakatan hasil
284 - - -
jejaring deteksi dini
risiko bumil
Tersedianya dokumen
hasil aksi pengelolaan
bumil, bulin,bufas

Tersedianya dokumen
hasil pembinaan
peningkatan mutu
pelayanan persalinan
ditingkat dasar

Tercapainya
pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan

- Terselenggaranya
rujukan kasus risti ke 2864 - - -
faskes tk. rujukan
- Tercapainya jumlah ibu
hamil yang bersalin di
2 - - -
fasilitas kesehatan

- Tersedianya dokumen
hasil evalusi kegiatan 1 - - -

1.02.01.01.26 PROGRAM PENINGKATAN Terpenuhinya pencapaian


KUALITAS TENAGA standar tenaga kesehatan
KESEHATAN yang berkompetensi 100 % 1,002,671,300 500,925,900 100 % 147,098,500 16.31 23,990,000 0.00 - - - 16.31 23,990,000 16.31

01 Seleksi tenaga aparatur yang Keluaran : 75% 325,000,000 100 76,795,000 14,15 10,870,000 #VALUE! 10,870,000 #VALUE!
berprestasi - Terpilihnya tenaga medis
3 orang 3 - - -
berprestasi
- Terpilihnya tenaga
3 orang 3 - - -
perawat berprestasi
- Terpilihnya tenaga bidan
3 orang 3 - - -
berprestasi
Terpilihnya tenaga
3 orang
apoteker berprestasi
- Terpilihnya tenaga
3 orang 3 - - -
sanitarian berprestasi
- Terpilihnya tenaga gizi
3 orang 3 - - -
berprestasi
- Terpilihnya tenaga
penyuluh masyarakat 3 orang 3 - - -
berprestasi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02 Peningkatan Kompetensi Keluaran :
Sumber Daya Manusia/
tenaga Kesehatan
30 orang
bidan/pe
rawat ;
30 orang
bidan;
55 orang
pemegan
g
program
kesja/per
awat/bid
an ;
55 orang
pemegan
677,671,300 99.75 500,925,900 100 35,300,000 0.00 - - - - - 99.75
g
program
kesorga/
bidan/pe
rawat; 44
orang
bidan; 32
orang
perawat/
bidan;
44 orang
perawat/
bidan ;
65 orang

- Tercapainya peningkatan
kompetensi Sumber Daya
Kesehatan dalam
manajemen perencanaan 15 - - -
kesehatan

Tercapainya peningkatan
kompetensi
pendampingan
manajemen perencanaan 30 - - -
kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama

03 Pemuktahiran data dan Keluaran : 144


penyusunan Profil Sumber fasyanke 75,000,000 - - 100 35,003,500 37,48 13,120,000 - - #VALUE! 13,120,000 #VALUE!
Daya Manusia Kesehatan s
- Terkumpulnya data 148
SDMK di Fasyankes Kota fasyanke 48 - - -
Cirebon s
1.02.01.01.27 PROGRAM PELAYANAN Terlayaninya jaminan
KESEHATAN PENDUDUK pemeliharaan kesehatan
MISKIN 100 26,489,031,186 100 % 15,979,274,899 100 % 15,000,000,000 26.05 3,908,219,784 21.85 3,278,165,609 - - 47.91 7,186,385,393 48.91
masyarakat miskin dan
tidak mampu

Kemitraan dengan sarana


16 100 % - - -
kesehatan
01 Pelayanan kesehatan Keluaran 26,489,031,186 100.00 15,979,274,899 100 15,000,000,000 26.05 3,908,219,784 21.85 3,278,165,609 47.90 7,186,385,393 147.90
penduduk miskin di -
puskesmas jaringannya Terpenuhinya Monitoring
Pelayanan Kesehatan dan 66 - - -
Verifikasi Klaim di Faskes

- Terpenuhinya fasiitasi
rujukan rajal penduduk
50 - - -
miskin ke Propinsi Jawa
Barat

-
Terpenuhinya fasilitas
penunggu pasien penduduk
300 - - -
miskin di dalam dan di luar
Kota cirebon

-
Tersedianya biaya
pembayaran iuran Jaminan
38000 - - -
Kesehatan Masyarakat
Miskin untuk 12 bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Tersedianya biaya klaim
Yankesdas dan Rujukan,
pelayanan penunjang dan 2698 - - -
pembelian alat penunjang
kesehatan,

-
Tersedianya biaya
tunggakan klaim pelayanan 1153 - - -
kesehatan Tahun 2016

-
Terpenuhinya pengolahan
2 - - -
data verifikasi kepesertaan

1.02.01.01.28 PROGRAM PENCEGAHAN Prevalensi Tekanan Darah


DAN PENANGGULANGAN 23,79% 672,500,000 100 83,582,800 24.28 % 166,680,800 12,680,000 46,179,400 - - - 58,859,400 100.00
Tinggi
PENYAKIT TIDAK MENULAR
Mempertahankan Prevalensi
15,4% 15.40 % - - -
Obesitas
Prevalensi Merokok
5,6% 5.90 % - - -
Penduduk <18 Tahun
01 Pengendalian penyakit tidak Keluaran 22
menular Keluraha 200,000,000 - - 100 50,126,000 1.80 900,000 51.47029 25,800,000 53.27 26,700,000 53.27
n
Meningkatnya 4 Kali
kerjasama/evaluasi PTM
dengan Lintas Program

Meningkatnya
Pengetahuan SDM
2 Kali
tentang sistem informasi
PTM
Meningkatnya
kerjasama/kolaborasi 3 Kali
PTM dan dan PM
1
Kajian data program PTM Dokume
n
Workshop penyakit paru
kronik dan gangguan
1 Kali
immunologi untuk FKTP
dan FKTL
- Workshop penyakit
jantung dan pembuluh
1 Kali 1 - - - - -
darah untuk FKTP dan
FKTL
- Workshop Kanker dan
Kelainan Darah untuk 1 Kali 1 - 2 2.00 - 2.00
FKTP dan FKTL
- Workshop Diabetes
Mellitus dan Gangguan
1 Kali 2 - 2 2.00 - 2.00
Metabolik untuk FKTP
dan FKTL
-
Workshop Gangguan
Indera dan Fungsional 1 Kali 22 4 2 6.00 - 6.00
untuk FKTP dan FKTL

02 Pengembangan intelegensia Keluaran : 4 Kali 72,500,000 - - 100 26,500,000 - - 7.64 2,025,000 7.64 2,025,000 7.64
kesehatan - Terpenuhinya
pemantauan
pelaksanaan
intelegensia kesehatan 4 - - -
puskesmas

- Terselenggaranya up
date pengembangan
2 - - -
intelegensia kesehatan

- Terselenggranya
pertemuan koordinasi
& evaluasi tahunan
pelaksanaan 1 - - -
intelegensia kesehatan

03 penanganan kesehatan jiwa Keluaran : 1 RS; 100 200,000,000 - - 100 60,002,800 16.42 9,852,000 15.29 9,177,200 31.71 19,029,200 31.71
masyarakat
Terlaksananya rapat
evaluasi kegiatan 2017
1 kali
dan sosialisasi kegatan
2018
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
penanganan kesehatan jiwa Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
masyarakat Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya
Pertemuan Penguatan
1 Kali
jejaring pelayanan
kesehatan ODGJ

Terlaksananya Rapat
Koordinasi Indonesia
Bebas Pasung 2019 dan 1 Kali
Pelayanan Kesehatan
ODGJ

Terlaksananya Sosialisasi
pembentukan RW Siaga 1 Kali
Keswa dan keswa centre

Terlaksananya
Pembinaan Deteksi Dini
22 Kali
dan pengobatan ODGJ di
Puskesmas

Terlaksananya Sosialisasi
deteksi penyalahgunaan
1 Kali
NAPZA dengan metode
Assist

-
Terlaksananya Sosialisasi
keswa remaja dan
penyalahgunaan NAPZA 1 Kali 1 - - -
untuk guru BP SMP dan
SMA

-
Trlaksananya Pertemuan
1 Kali 1 - - -
validasi data Keswa

-
Terlaksananya
Pertemuan Peningkatan
kapasitas perawat dalam 1 kali - - -
pelaksanaan Asuhan
Keperawatan Jiwa

04 Pencegahan dan pengendalian Keluaran : 22 puske 200,000,000 - 83,582,800 100 30,052,000 6.42 1,928,000 15.29 9,177,200 21.71 11,105,200 21.71
faktor resiko penyakit tidak -
menular
Peningkatan kapasitas
petugas Puskesmas,
kader, Dinkes, RS dan
masyarakat Kota Cirebon
364
tentang deteksi dini 4 2 2.00 - 2.00
Orang
faktor risiko penyakit
tidak menular di
Posbindu PTM dan
Puskesmas

- 1
Kajian Data Program
Dokume 1 1 1 1.00 - 2.00
Faktor risiko PTM
n
1.02.01.01.29 PROGRAM PENGAMATAN
DAN PENGENDALIAN Penanganan KLB < 24 jam 100% 798,000,000 100% 164,805,670 100% 181,482,500 - 50,579,500 - - - 50,579,500 1.00
MASALAH KESEHATAN

2 per
100.000
AFP pendudu 7 ks 2 ks - - #VALUE!
k (15
tahun)

ABJ 95 % 95 % 95 % - - 0.95
01 Peningkatan kapasitas tim Keluaran 100 100,000,000 98.12 142,270,120 100 39,261,500 - 35.47 13,927,500 35.47 13,927,500 133.59
epidemiologi Terimplementasinya 22
Aplikasi PD3I berbasis Puskes
Web dan Android mas
Terselenggaranya 11
Surveilans Aktif Rumah Rumah
Sakit (SARS) Sakit
Tersedianya Profil 1
Surveilans Epidemiologi Dokume
n
- Tersedianya Laporan 4
Triwulan Surveilans Laporan 1 1 - - 1.00
Epidemiologi
Tenaga PNS 17 orang

02 Pengamatan masalah Keluaran : 100 250,000,000 - - 100 75,221,000 - - 39.25 29,522,000 39.25 29,522,000 39.25
kesehatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 Pengamatan masalah 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kesehatan - terselenggaranya 6
Tatalaksana Penanganan Pertemu
kasus Potensial PD3I dan an 100 0.00 - - -
KLB

- Terselenggaranya 100%
pembinaan kesehatan 22 11.00 11.00 - 11.00
jemaah haji
03 pengembangan penanganan Keluaran : 2,5% 50,000,000 - - 27,000,000 - - 26.41 7,130,000 26.41 7,130,000 26.41
kesehatan gigi dan mulut - Tercapainya
pemantauan gigi caries 1 - - -
anak sekolah
04 penguatan jejaring tim siaga Keluaran : 1 Tim; 10 250,000,000 59.97 22,535,550 100 40,000,000 - - - - - - 59.97
bencana dan - Terpenuhinya pelayanan
kegawatdaruratan
kesehatan siaga bencana 2 - - -
Car Free Day
Tersedianya 1.02.01.01.30 PROGRAM PELAYANAN Tercapainya BOR, 73,00% 309,829,515,548 - 72.5% 220,752,000,000 55,223,713,038 114,068,691,568 - - - 169,292,404,606 -
Pelayanan KESEHATAN LANJUTAN
Kesehatan LOS 4.1 4.44 Hr - - -
Lanjutan yang
TOI 1.57 1.82 Hr - - -
berkualitas sesuai
Standar Akreditasi BTO 35.35 14.64 kali - - -
Rumah Sakit NDR 45,00‰ 52,56 ‰ - - -
GDR 55,00‰ 60 ‰ - - -
01 pelayanan Kesehatan Keluaran
Lanjutan (BLUD) 309,829,515,548 219,752,000,000 25.13 55,223,713,038 51.91 114,068,691,568 77.04 169,292,404,606 77.04

- Terlaksananya operasional
100 - - -
rumah sakit
04 Pengadaan dan Keluaran : 1,000,000,000 - - - - - - -
pengembangan software, - Tersedianya Komputer (PC)
hardware dan jaringan 88 - - -
All in 1
informasi manajemen (SIM)
Rumah Sakit - Tersedianya Color Laser
3 - - -
Printer
- Tersedianya Mono Laser
36 - - -
Printer
- Tersedianya Document
3 - - -
Scanner
- Tersedianya Switch Hub
56 - - -
Gigabit 8 port
09 RS Rujukan RSUD Gunung Keluaran : 20,000,000,000 - - - - - - -
Jati (Dana Propinsi) - Terpenuhinya gedung
Instalasi Gawat Darurat 1 - - -
(IGD) Terpadu Tahap I
10 Pemenuhan kebutuhan alat Keluaran : 10,000,000,000 - - - - - - -
medis, lemari jenazah dan - Tersedianya alat kedokteran
alat penghancur sampah 9 - - -
umum
medis (non incenerator) (dana
Propinsi) - Tersedianya alat kedokteran
1 - - -
mata
- Tersedianya alat kedokteran
2 - - -
bedah
- Tersedianya alat kesehatan
kebidanan dan penyakit 2 - - -
kandungan
-
Tersedianya alat kedokteran
2 - - -
kulit dan kelamin

- Tersedianya alat kedokteran


1 - - -
THT
1.02.01.01.31 PROGRAM PENGADAAN, Survey kepuasan
PENINGKATAN SARANA DAN Pasien/Pelanggan
PRASARANA RUMAH
SAKIT/ RUMAH SAKIT - - 85 % 57,000,000,000 - - - - - - -
JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-
PARU/ RUMAH SAKIT MATA

01 Pelayanan Rujukan (DAK) Keluaran 57,000,000,000 - - - -


- Tersedianya Alat Alat
2 - - -
Kedokteran Umum
- Tersedianya Alat
1 - - -
Kedokteran Gigi
- Tersedianya Alat
1 - - -
Kedokteran Mata
- Tersedianya Alat-Alat
7 - - -
Kedokteran Bedah
-
Tersedianya Alat Kebidanan
2 - - -
dan Penyakit Kandungan

- Tersedianya Alat
3 - - -
Kedokteran Jantung
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Alat
3 - - -
Kedokteran Radiologi
04 Biaya Umum DAK Kesehatan Keluaran : - - -
Pelayanan Rujukan - Terpenuhinya
pengadministrasian
6 94,596,000 - - 43.57 41,214,000 43.57 41,214,000 43.57
Kegiatan DAK Bidang
Kesehatan

- - -
- - -
148,879,665,976
Rata-rata Capaian kinerja (%) 16.97 62,868,625,010 34.04 126,095,257,067 - -
Predikat kinerja T
Faktor pendorong Pencapaian Kinerja
Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjutpada Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
Usulan tindak lanjutpada Renstra SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :

Kepala Dinas Kesehatan


Kota Cirebon

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 196207171990111001
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

2,488,535,806 142.19 139.65 Dinas Kesehatan

231,933,950 314.83 92.77 Dinas Kesehatan

12,925,000 ### 123.10 Dinas Kesehatan

- 0.00

188,816,500 439.83 188.82 Dinas Kesehatan

- 0.00

- 0.00

502,324,350 363.75 118.19 Dinas Kesehatan

- -

235,220,500 319.92 77.38 Dinas Kesehatan

- -

441,637,875 #DIV/0! 87.80 Dinas Kesehatan

- -

- -

- -

1,096,226,381 #DIV/0! 285.10 Dinas Kesehatan

- 175.00 -

- -

45.45 -

- -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

926,483,256 100.00 40.72 Dinas Kesehatan

522,038,000 - 232.02 Dinas Kesehatan

- -

- -

282,463,200 - 282.46 Dinas Kesehatan

- -

289,670,028 - 52.67 Dinas Kesehatan

- -

289,670,028 - 52.67 Dinas Kesehatan

- -

64,680,000 - 143.73 Dinas Kesehatan

- -

- -

549,344,350 - 118.91 Dinas Kesehatan

124,008,950 #DIV/0! 206.68 Dinas Kesehatan

100 -

50 0.00

48,135,000 #VALUE! 64.18 Dinas Kesehatan

- -

- -

- -

- -

35,136,000 #VALUE! 100.39 Dinas Kesehatan

- -

213,858,200 #DIV/0! 175.29 Dinas Kesehatan


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- -

128,206,200 #DIV/0! 102.56 Dinas Kesehatan

- 0.00

7,397,338,888 #DIV/0! 166.23 Dinas Kesehatan

- -

6,988,132,006 #DIV/0! 349.41 Dinas Kesehatan

- -

91,132,000 #DIV/0! 60.75 Dinas Kesehatan


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- 0.00

16,954,664 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Kesehatan

- 0.00

24,144,383,624 - 82.01 Dinas Kesehatan

151,135,850 #VALUE! 93.87 Dinas Kesehatan

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
4,251,908,900 19.91 94.49 Dinas Kesehatan
- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

515,194,600 #DIV/0! 128.80 Dinas Kesehatan

- -

- -

- -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- -

- -

53,759,600 104.57 26.88 Dinas Kesehatan

- -

- -

802,366,100 #DIV/0! 53.49 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

182,677,900 33.00 17.53 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

1,219,164,616 #VALUE! 15.17 Dinas Kesehatan


- - -
- - -

- - -

- - -

170,308,535 40.26 40.26 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

290,068,309 #VALUE! 22.14 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,570,577,237 111.41 40.19 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

152,415,799 #VALUE! 18.94 Dinas Kesehatan


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,174,921,624 #VALUE! 20.38 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

445,518,240 117.53 37.62 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

554,619,231 120.49 37.65 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

927,848,801 127.50 43.31 Dinas Kesehatan

200,000 100.00 -

9,882,400 100.00 -

13,180,000 100.00 -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
104,870,911 #VALUE! 44.35 Dinas Kesehatan
- - -

- - -

- - -

- - -

291,553,174 #VALUE! 12.35 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

463,656,550 113.88 35.86 Dinas Kesehatan


- - -

- - -

- - -

- - -

- 100 -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -

- - -

- - -

- - -
137,831,857 #VALUE! 20.98 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

962,476,544 124.21 45.90 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

769,018,310 #VALUE! 18.54 Dinas Kesehatan


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

1,281,875,964 120.03 35.54 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

152,061,529 - 26.83 Dinas Kesehatan


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

1,264,838,076 114.96 35.81 Dinas Kesehatan


- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

738,968,307 108.87 34.51 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

420,974,941 118.06 36.06 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

490,037,192 #VALUE! 20.90 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

275,102,500 #VALUE! 23.18 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

214,286,000 #VALUE! 5.17 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

264,791,700 100.00 19.64 Dinas Kesehatan

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

46,149,000 #VALUE! 9.63 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

78,055,920 #VALUE! 17.95 Dinas Kesehatan

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

87,956,500 #VALUE! 19.93 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

112,125,490 #VALUE! 24.95 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

225,730,000 114.54 14.74 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
261,019,300 124.67 24.67 Dinas Kesehatan

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

251,378,500 119.75 19.75 Dinas Kesehatan

- - -

- 100.00 -

- - -

- - -

- 13.64 -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- 50.00 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

124,283,927 #VALUE! 27.81 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

266,857,500 #VALUE! 31.13 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

243,953,750 118.96 18.96 Dinas Kesehatan

- 78 -

- 20 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

287,235,690 25.00 25.33 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

251,576,000 #VALUE! 12.97 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

51,845,000 #VALUE! 12.57 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

274,489,750 120.18 23.61 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

272,640,500 100.00 20.67 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

270,614,000 123.86 23.86 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

253,123,000 122.08 23.72 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

230,437,000 115.66 16.15 Dinas Kesehatan

- - -

- 160.00 -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 122.22 -

- - -

232,711,500 114.61 16.00 Dinas Kesehatan

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

324,923,900 110.69 10.69 Dinas Kesehatan

- - -

1,526,055,000 100.34 1.49 Dinas Kesehatan

- - -

38,790,000 - 6.75 Dinas Kesehatan

7,375,000 #VALUE! 2.46 Dinas Kesehatan


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

29,740,000 - -

- - -

9,050,000 #VALUE! 1.81 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

2,019,844,850 - 80.87 Dinas Kesehatan

1,672,565,000 27.20 111.50

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

347,279,850 - 34.82

- - -

- - -

- - -

927,558,905 #VALUE! 115.94 Dinas Kesehatan

- #VALUE! #DIV/0!

406,792,650 #VALUE! 50.85 Dinas Kesehatan


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

- - -

172,793,800 - - Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

310,052,455 - 88.59 Dinas Kesehatan

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

37,920,000 - 13.20 Dinas Kesehatan

- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

1,317,764,250 - 57.74 Dinas Kesehatan

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

202,595,500 - 45.02 Dinas Kesehatan

- 100.00 -

- 100.00 -

364,683,750 - 104.20 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

48,560,500 #VALUE! 44.15 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

32,060,500 46.42 9.16 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

- - -

334,932,000 119.63 58.25 Dinas Kesehatan

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

334,932,000 119.63 58.25 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

28,828,318,270 - 6,704.26 Dinas Kesehatan

90,150,950 #VALUE! 36.06

- - -

- - -

159,302,000 #DIV/0! 88.50 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

10,240,000 #VALUE! 3.30 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

91,704,450 #VALUE! 50.95 Dinas Kesehatan

- - -

- - - Dinas Kesehatan

- - -

185,491,350 #DIV/0! 37.10 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

27,878,333,270 ### 240.09 Dinas Kesehatan

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

231,586,250 #DIV/0! 39.89 Dinas Kesehatan

- - -

181,510,000 #VALUE! 7.56 Dinas Kesehatan

- - -

- - -

- - -

17,107,500 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Kesehatan

- - -

17,107,500 #VALUE! 34.22

- - -

- - -

- - -

111,708,500 - 55.85 Dinas Kesehatan

111,708,500 #DIV/0! 55.85

- - -

7,554,968,700 98.28 629.41

- 101.10 -

- 97.50 -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- 0.89 -

4,031,436,300 #VALUE! 8,773.83

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

#VALUE! 145.07 #VALUE!

- #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

524,915,900 - 52.35

10,870,000 - 3.34

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

500,925,900 #VALUE! 73.92

- - -

- - -

13,120,000 - -

- - -

23,165,660,292 48.91 87.45

- - #DIV/0!

23,165,660,292 #DIV/0! 87.45

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

142,442,200 #VALUE! 21.18

- - -

- - -

26,700,000 #VALUE! 13.35

- - -

- - -

- - -

- - -

2,025,000 #VALUE! 2.79

- - -

- - -

- - -

19,029,200 #VALUE! 9.51


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

- - -

94,688,000 #VALUE! 47.34

- - -

- - -

215,385,170 100.00 26.99

- - -

- 100.00 #DIV/0!
156,197,620 133.59 156.20

- #VALUE! #DIV/0!

29,522,000 39.25 11.81


Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

7,130,000 #VALUE! 14.26

- - -

22,535,550 #VALUE! 9.01

- - -

169,292,404,606 #VALUE! 54.64

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

169,292,404,606 #DIV/0! 54.64

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16

- - -

- - -

41,214,000 - -

- - -
- - -

Dinas Kesehatan
ta Cirebon

SUGIARTO, M.Kes
207171990111001
Realisasi
No Kegiatan Pagu Anggaran
Rp
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
315,923,000 21,369,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

Pengembangan media
1 promosi dan informasi 59,895,000 -
sadar hidup sehat

Peningkatan Pemanfaatan
2 98,510,000 9,050,000
Sarana Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat
3 49,009,000 -
Menuju Keluarga Sehat

Penyuluhan Masyarakat
4 92,176,000 12,319,000
Pola Hidup Sehat

Peningkatan Pendidikan
5 16,333,000 -
tenaga penyuluh kesehatan

PROGRAM
PENGEMBANGAN 940.291.300 72.373.940
LINGKUNGAN SEHAT

Pengawasan Sanitasi Kota


6 392.705.600 32,200,000
Sehat

7 Pelayanan Kesehatan Kerja 64.914.700 10,030,000

Penyelenggaraan
8 138.791.000 11,282,000
Penyehatan Lingkungan
Penyemprotan Vektor
9 307.880.000 18,861,940
Penyakit

Pengadaan alat foging/


penyemprotan dan bahan-
10 36.000.000 -
bahan
foging/Penyemprotan

PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU 1.720.026.850 12,582,000
MELAHIRKAN DAN ANAK

Pertolongan Persalinan Bagi


11 ibu dari keluarga Kurang 40.000.000 7,732,000
Mampu

Peningkatan kesehatan ibu


12 90.000.000 4,080,000
hamil dan Menyusui

Peningkatan Kesehatan
13 209.999.850 770
Anak dan Remaja

Jaminan Persalinan
14 1.380.027.000 -
(Jampersal) (DAK Non Fisik)

PROGRAM PERBAIKAN
1.780.204.200 205,890,000
GIZI MASYARAKAT

Pemberian tambahan
15 1.233.742.000 204,900,000
makanan dan vitamin

Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,Ganguan
16 Akibat Kurang Yodium 546.462.200 990
(GAKY), Kurang Vitamin
Adan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN 28.637.386.800 6.034.145.690
MASYARAKAT
Pemeliharaan dan
48.000.000 -
Pemulihan Kesehatan

Peningkatan Pelayanan
Puskesmas, Laboratorium 2.490.000.000 181.540.000
dan Kesehatan Khusus

Rumah Sakit Berbasis


400.000.000 25.244.000
Masyarakat (RSBM)

Peningkatan Kapasitas
39.207.000 -
Laboratorium Kesehatan

Pembinaan, Pengembangan,
Pembiayaan dan Jaminan 15.108.793.800 5.539.104.000
Pemeliharaan Kesehatan

Manajemen Bantuan
42 Operasional Kesehatan 620.018.000 -
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
43 451.044.700 -
Puskesmas Kalitanjung
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
44 449.465.700 -
Puskesmas Larangan (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
45 429.618.700 -
Puskesmas Perumnas utara
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
46 479.374.000 46.149.000
Puskesmas Sitopeng (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
47 434.936.700 -
Puskesmas Kalijaga Permai
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
48 441.286.700 -
Puskesmas Kesunean (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
49 449.465.700 -
Puskesmas Pegambiran
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
50 456.917.000 41.382.000
Puskesmas Pesisir (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
51 459.503.000 -
Puskesmas Cangkol (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
52 435.468.700 -
Puskesmas Jagasatru (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
53 446.876.000 -
Puskesmas Astanagarib
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
54 440.871.000 -
Puskesmas Pekalangan
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
55 462.258.000 -
Puskesmas Pulasaren (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
56 450.196.000 114.030.690
Puskesmas Kesambi (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
57 452.855.700 -
Puskesmas Gunungsari
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
58 421.512.700 -
Puskesmas Sunyaragi (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
59 490.248.000 -
Puskesmas Majasem (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
60 458.286.000 -
Puskesmas Drajat (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
61 442.084.700 86.696.000
Puskesmas Kejaksan (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
62 457.151.000 -
Puskesmas Jl. Kembang
(DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
63 457.852.000 -
Puskesmas Nelayan (DAK
Non Fisik)

Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
64 464.096.000 -
Puskesmas Pamitran (DAK
Non Fisik)

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.042.290.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kalitanjung
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.083.729.600 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Larangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
430.236.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Perumnas
utara
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.310.288.400 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
1.222.650.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 804.927.600 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kesunean
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
26 Nasional (JKN) pada 995.767.700 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pegambiran
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
27 Nasional (JKN) pada 341.524.800 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pesisir
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
28 Nasional (JKN) pada 415.008.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Cangkol
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
29 Nasional (JKN) pada 602.125.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Jagasatru
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
30 Nasional (JKN) pada 236.441.700 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Astanagarib
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
31 Nasional (JKN) pada 274.010.400 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pekalangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
32 Nasional (JKN) pada 350.982.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
33 Nasional (JKN) pada 657.009.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kesambi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
34 Nasional (JKN) pada 625.840.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Gunungsari
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
35 Nasional (JKN) pada 576.289.800 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Sunyaragi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
36 Nasional (JKN) pada 791.008.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Majasem
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
37 Nasional (JKN) pada 566.745.300 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Drajat
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
38 Nasional (JKN) pada 894.439.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kejaksan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
39 566.100.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Jl.
Kembang
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
40 Nasional (JKN) pada 290.176.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Nelayan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
41 Nasional (JKN) pada 386.460.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pamitran

PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN 833.493.700 106.198.000
PENYAKIT MENULAR

Pelayanan Vaksinasi Bagi


66 109.365.500 54.413.000
Balita dan Anak Sekolah

Pelayanan Pencegahan dan


67 Penanggulangan Penyakit 90.616.200 -
Menular

Pencegahan penularan
68 23.108.000 -
penyakit endemik/epidemik

Pencegahan dan
69 Penanggulangan 104.513.000 -
Tuberkulosis
Pencegahan dan
55.891.000 -
Penanggulangan Hepatitis

Fasilitasi Pencegahan dan


70 450.000.000 51.785.000
Pemberantasan HIV/AID

PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
189.363.400 660
PENYAKIT TIDAK
MENULAR

Pengendalian Penyakit
71 67.937.000 -
Tidak Menular

Pengembangan Intelegensia
72 24.212.000 660
Kesehatan

Penangan Kesehatan Jiwa


73 50.007.400 -
Masyarakat

Pencegahan dan
74 Pengendalian Faktor Resiko 47.207.000 -
Penyakit Tidak Menular

PROGRAM PENGAMATAN
DAN PENGENDALIAN 381.232.000 16.075.000
MASALAH KESEHATAN

Peningkatan Kapasitas Tim


75 29.405.800 4.596.800
Epidemiologi

Pengamatan masalah
76 33.247.400 8.213.000
kesehatan

Pengembangan Penanganan
77 9.800.800 3.265.200
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim
78 Siaga Bencana dan 40.378.000 -
Kegawatdaruratan

Pelayanan Kesehatan
268.400.000 -
Emergency

PROGRAM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN 40.147.200 -
KESEHATAN MAKANAN

Pengawasan Keamanan dan


79 Kesehatan Makanan Hasil 40.147.200 -
Industri

PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN 35.000.000 935,000
LANSIA

Pelayanan Pemeliharaan
81 35.000.000 935,000
Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
152.546.900 149.019.400
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan
82 capaian kinerja dan ikhtisar 16.667.500 3.527.500
realisasi kinerj SKPD

Penyusunan RKA/DPA
83 66.320.000 -
SKPD dan Perubahannya

Penyusunan dan Publikasi


84 17.380.000 -
Profil SKPD

Penyusunan Pelaporan
85 29.404.400 -
Keuangan SKPD
Penyusunan Dokumen
86 22.775.000 -
Perencanaan SKPD

PROGRAM STANDARISASI
10.093.158.500 123.746.400
PELAYANAN KESEHATAN

Evaluasi Pengembangan
87 Standar Pelayanan 42.219.000 -
Kesehatan

Pembangunan dan
88 Pemutahiran Data Dasar 19.890.500 -
Pelayanan Kesehatan

Standarisasi Kompetensi,
Tenaga Medis, Paramedis,
89 15.620.000 5.380.000
dan Tradisional
Komplementer

Peningkatan Mutu
90 20.000.000 4.132.000
Pelayanan Kesehatan

Penatalaksanaan Pelayanan
91 60.000.000 7.604.400
Kesehatan Rujukan

92 Pelayanan Dasar (DAK) 6.526.617.000 -

Biaya Umum DAK


93 83.450.000 -
Kesehatan Pelayanan Dasar

DAK Non Fisik


94 Kesehatan/Akreditasi 2.784.000.000 106.630.000
Puskesmas

Pengadaan Penunjang
541.362.000 -
Imunisasi (DAK)
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN 2.308.800.000 26.558.000
KESEHATAN

Pengadaan Obat dan


95 760.294.000 8.424.000
Perbekalan Kesehatan

96 Pelayanan Farmasi (DAK) 1.368.406.000 -

Biaya Umum DAK


97 Kesehatan Pelayanan 15.000.000 -
Kefarmasian

DAK non Fisik


98 Kesehatan /Distribusi Obat 87.782.000 14.279.876
dan E-logistik

Peningkatan Mutu sediaan


farmasi dan perbekalan 77.318.000 3.854.200
kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 643.009.500 17.676.565
APARATUR

Rehabilitasi Sedang/Berat
99 63.640.000 -
Gedung Kantor

Pengadaan kendaraan
100 48.100.000 -
dinas/operasional/jabatan

Pengadaan
101 Perlengkapan/Peralatan 277.075.000 -
Gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/berkala
102 kendaraan 180.802.000 17.676.565
dinas/operasional/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/ peralatan 73.392.500
gedung kantor

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 2.117.313.000 357.740.701
PERKANTORAN

Penyediaan Jasa
103 181.450.000 54.091.800
Kebersihan Kantor

Penyediaan bahan bacaan


104 dan peraturan perundang- 9.780.000 1.610.000
undangan

Penyediaan Makanan dan


105 96.232.000 -
Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan


106 326.595.000 49.462.000
Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa
107 177.248.000 52.828.200
Pengamanan Kantor

Penyediaan Jasa surat


menyurat, Alat Tulis
108 166.808.000 3.600.000
Kantor, Bahan cetakan dan
penggandaan

Penyediaan Jasa
109 komunikasi, sumber daya 1.146.000.000 196.148.701
air, listrik dan logistic

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
110 13.200.000 -
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah

PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA 464.888.500 1.070.000
KESEHATAN
Seleksi Tenaga Aparatur
111 76.795.000 1.070.000
yang berprestasi

Peningkatan Kompetensi
112 Sumber Daya 353.090.000 -
Manusia/Tenaga Kesehatan

Pemutakhiran Data dan


113 Penyusunan Profil Sumber 35.003.500 -
Daya Manusia Kesehatan

PROGRAM PELAYANAN
236.800.000.000
KESEHATAN LANJUTAN

Pelayanan Kesehatan
236.000.000.000
lanjutan (BLUD)

Pengadaan Peralatan
800.000.000
Laundry dan Boiller

Lanjutan pembangunan
IGD Terpadu (Bankieu 3.864.208.760
2017)
PROGRAM PENGADAAN,
PENIINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT, RUMAH SAKIT 21.174.271.000
JIWA, RUMAH SAKIT
PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA

114 Pelayanan Rujukan (DAK) 21.148.858.000 -

Biaya Umum DAK


115 Kesehatan Pelayanan 25.413.000 -
Rujukan

PROGRAM DANA BAGI


HASIL DUKAI HASIL
2.932.190.000 -
TEMBAKAU BIDANG
KESEHATAN
Penyediaan Fasilitas
Perawatan kesehatan bagi
116 2.000.000.000 -
penderita akibat dampak
asap rokok

Penyediaan fasilitas
perwawatan kesehatan bagi
932.190.000 -
penderita akibat dampak
asap rokok

PROGRAM BAGI HASIL


117 PAJAK ROKOK BIDANG 6.469.718.000 -
KESEHATAN

Penyediaan fasilitas alat


kesehatan/ alat kedokteran 6.469.718.000 -
dan pelayanan kesehatan

JUMLAH 335.134.538.050 62,868,625,010


Realisasi
Keterangan
%

6.7639899596

9,19

7,70

8,20

15,45

8,13
6,13

0,73

19,33

4,53

0,37

11,57

16,61

0,18

21,07
-

7,29

6,31

36,66

9,63

-
-

9,06

25,33

-
-

19,61

-
-

-
-

12,74

49,75

-
-

11,51

0,35

2,73

4,22

15,63

24,70

33,32
-

2,31

21,16

-
-

1,23

34,44

20,66

12,67

3,83

-
1,15

1,11

2,75

9,78
16,90

29,81

16,46

15,14

29,80

2,16

17,12

0,23
1,39

-
-

19
Formulir 15
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan : Tahun 2017

Indikator dan terget Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sa


DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

Indikator Kinerja Program (Outcome)


No Sasaran Program/Kegiatan /Kegiatan (Output) Satuan

1 2 3 4 5
01 PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya 08 Penyediaan jasa kebersihan
fungsi manajemen kantor Masukan :
guna menjamin
terselenggaranya
pembangunan - Dana rupiah
kesehatan - Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
- Terpenuhinya jasa kebersihan paket
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Masukan :

- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :

- tersedianya surat kabar harian daerah jenis


dan nasional
17 Penyediaan makanan dan Masukan :
minuman
- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :

- tersedianya makanan dan minuman bulan


rapat harian tamu
- tersedianya notulensi kali
18 Penyediaan rapat-rapat koordinasi Masukan :
dan konsultasi ke luar daerah
- Dana rupiah
Penyediaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah

- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :

terpenuhinya kebutuhan biaya


transportasi dan uang harian untuk
- koordinasi dan konsultasi ke luar kali
daerah
20 Penyediaan jasa pengamanan Masukan :
kantor
- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
terpenuhinya jasa pengamanan di
- lingkungan dinas kesehatan kota gedung
cirebon
24 Penyediaan jasa surat menyurat, Masukan :
alat tulis kantor, bahan cetakan
dan penggandaan - Dana rupiah

- Waktu bulan

- SDM orang
Keluaran :

- tersedianya biaya pengiriman surat/ kali


paket
tersedianya barang cetak dalam
- jenis
menunjang pelayanan
tersedianya penggandaan dalam
- lembar
menunjang pelayanan
tersdianya alat tulis kantor untuk
- menunjang pelayanan administrasi jenis
perkantoran
25 Penyediaan jasa komunikasi, Masukan :
sumber daya air, listrik dan
logistik - Dana rupiah
- Waktu Tahun
Keluaran :
Terpenuhinya pembayaran rekening
- listrik, telpon, air dan gas jenis

26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Masukan :


dan perizinan kendaraan dinas/
operasional dan jaminan barang - Dana rupiah
milik daerah - Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :

- terpenuhinya kebutuhan unit


perpanjangan stnk
- terpenuhinya kebutuhan KIR jenis

02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR

42 Rehabilitasi Rehab/Sedang Masukan :


Gedung Kantor
- Dana rupiah
- Waktu Triwulan
- SDM orang
Keluaran :

- terpeliharanya pemeliharaan gedung paket

- tersedianya awning paket


51 Pengadaan perlengkapan/ Masukan :
peralatan gedung kantor
- Dana rupiah
- Waktu Triwulan
- SDM orang
Keluaran :
terpenuhinya kebutuhan peralatan
- gedung kantor jenis

53 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan :


kendaraan dinas /operasional/
jabatan - Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :

- tersedianya pemeliharaan kendaraan unit

- tersedianya suku cadang item


- terpenuhinya BBM dan Oli item
55 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan :
Perlangkapan/ Peralatan Gedung
Kantor - Dana rupiah
- Waktu bulan
3 - SDM orang
Keluaran :
- terpeliharanya sarana peralatan jenis
gedung kantor

- terpenuhinya bahan habis pakai listrik jenis

06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

01 Penyusunan Pelaporan capaian Masukan :


kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD - Dana rupiah

- Waktu bulan
- SDM yang dibutuhkan orang
Undang-undang No. 36 Tahun 2009
- buah
tentang kesehatan
Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi buah
Pemerintah

Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang


Juknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara
- buah
review atas laporan kinerja instansi
pemerintah

PP RI No. 8 tentang tata cara


penyusunan, pengendalian dan
- evaluasi pelaksanaan rencana buah
pembangunan daerah
Perda No. 4 tahun 2011 tentang Sistem
- buah
Kesehatan Kota Cirebon
Keluaran :

- Tersusunnya dokumen LAKIP 2016 dan Dokumen


Penetapan Kinerja 2017
Tersedianya dokumen Monitoring dan
- Dokumen
Evaluasi
08 Penyusunan RKA / DPA SKPD dan
perubahannya Masukan :

- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM yang dibutuhkan orang

Undang-undang No. 25 Tahun 2004


- buah
tentang Sistem Perencanaan Nasional

- Permendagri No. 13 Tahun 2006 buah

Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem


- Perencanaan Pembangunan Daerah buah
Kota Cirebon

Keluaran :
Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran
- dokumen
Perubahan 2017

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan


- dokumen
Anggaran Perubahan 2017

Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran


- dokumen
2018

Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan


- Anggaran 2018 dokumen

14 Penyusunan dan Publikasi Profil


SKPD Masukan :

- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM pengolah profil Kesehatan orang
Keluaran :
Tersusunnya dokumen Profil
- Kesehatan Tahun 2016 dokumen

15 Penyusunan Pelaporan Keuangan


SKPD Masukan :

- Dana rupiah
- Waktu bulan
Keluaran :

Terlaksananya Laporan keuangan


bulanan (12 kali), Semesteran (2 kali),
- Tahunan (1 kali), Laporan Monitoring dokumen
BMD (1 kali) dan Laporan Monitoring
Pengelola Keuangan (1 kali)

16 Penyusunan Dokumen Masukan :


Perencanaan SKPC
- Dana rupiah
- Waktu bulan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004


- buah
tentang Sistem Perencanaan Nasional
PP RI No. 8 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan
- buah
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah

Perda No. 4 tahun 2011 tentang Sistem


- buah
Kesehatan Kota Cirebon

Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem


- Perencanaan Pembangunan Daerah buah
Kota Cirebon

Keluaran :
Tersusunnya dokumen rencana kerja
- Dokumen
dinas kesehatan

Tersusunnya dokumen rencana kerja


- Dokumen
dinas kesehatan
15 PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
01 Pengadaan obat dan perbekalan Masukan :
kesehatan
- Dana rupiah
- Waktu bulan
Keluaran :

Tersedianya obat dan perbekalan


kesehatan pada saana pelayanan
kesehatan dasar /puskesmas dengan item
jumlah yang cukup, sesuai dengan
kebutuhan

Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO Lintas


Sektor 1 kali dan Rapar Evaluasi kali
Pelaporan Obat
02 Pelayanan Farmasi (DAK) Masukan :
- Dana rupiah
- Waktu bulan

Undang-undang Kesehatan No. 36


tahun 2009; SE KS Menkes No.
337/VII/2013 ttg pengadaan obat
pemerintah melalui mekanisme e-
- Dokumen
purchasing berdasarkan e-katalog;
Perda No. 4 thn 2009 ttg SKKC;
Perwalkot No. 42 tahun 2012 ttg
Juknis SKKC

Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan pada saana pelayanan
- kesehatan dasar /puskesmas dengan paket
jumlah yang cukup, sesuai dengan
kebutuhan

tersedianya software pengelolaan


- paket
obat
03 Biaya Umum DAK Pelayanan Masukan :
Kefarmasian
- Dana rupiah
- Waktu bulan
03 Biaya Umum DAK Pelayanan
Kefarmasian

Undang-undang Kesehatan No. 36


tahun 2009; SE KS Menkes No.
337/VII/2013 ttg pengadaan obat
pemerintah melalui mekanisme e-
- Dokumen
purchasing berdasarkan e-katalog;
Perda No. 4 thn 2009 ttg SKKC;
Perwalkot No. 42 tahun 2012 ttg
Juknis SKKC

Keluaran :

Tersedianya dokumen kegiatan


- dokumen
pelayanan farmasi

04 DAK Non Fisik Kesehatan/ Masukan :


Distribusi Obat dan E-Logistik
- Dana rupiah

- Waktu Tahun

Keluaran :
item
16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Meningkatnya
kepedulian rumah
sakit swasta dalam 01 Pemeliharaan dan pemulihan
penanggulangan kesehatan Masukan :
masalah kesehatan
- Dana Rupiah
- SDM orang
- Waktu bulan
Peraturan Walikota Cirebon No. 4
- buah
tahun 2011 tentang SKKC
Keluaran :
Terpenuhinya pertemuan evaluasi
- pelaksanaan deteksi kelainan refraksi kali
anak SD/MI
tercapainya deteksi kelainan untuk
- siswa IV dan V SD/MI SD/MI

terpenuhinya pemetaan deteksi


- kali
kelainan refreksi mata

tersedianya kacamata untuk anak


- buah
SD/MI dengan kelainan refraksi mata

terpenuhinya konseling kesehatan


- Puskesmas
jiwa di puskesmas
terpenuhinya konseling keseahtan
- panti
jiwa di panti wreda
- tersedianya snellen chart buah
02 Peningkatan pelayanan
puskesmas, laboratorium dan Masukan :
kesehatan khusus
- Dana rupiah
- Waktu bulan
Perwal No. 4 tahun 2012 ttg SKKC;
Perwal No.11 Thn 2014 ttg petunjuk
- pelaksanaan retribusi pelayanan Dokumen
kesehatan

Keluaran :
- tersedianya ATK paket
- tersdianya peralatan kebersihan paket
- tersedianya bahan/ alat kesehatan paket
- tersedianya peralatan rumah tangga jenis

- tersedianya tambah daya listrik UPTD paket

- tersedianya jasa pelayanan jenis


- tersedianya jasa pemeliharaan jenis
- tersedianya sarana dan prasarana jenis
03 Rumah sakit berbasis masyarakat Masukan :
(RSBM)
- Dana Rupiah
- SDM orang
- Waktu bulan
- Perda No. 4 tahun 2011tentang SKKC buah

Peraturan Walikota Cirebon No. 4


- buah
tahun 2011 tentang SKKC

Keputusan Kadinkes ttg Pedoman


- buah
Pelaksanaan Petunjuk Teknis RSBM

Keluaran :
- tercapainya komitmen lintas sektor kesepakatan

kesepakatan dan tindak lanjut dari


- kesepakatan
kader dalam mendeteksi bumil risti

adanya laporan evaluasi dan


- kesepakatan
kesepakatan kegiatan RSBM
terdeteksinya bumil risti oleh dokter
- spesialis kebidanan, jantung dan persentase
spesialis dalam

terdeteksinya neonatal, bayi dan


- persentase
balita risti oleh dokter spesialis anak

04 Peningkatan Kapasitas Masukan :


Laboratorium Kesehatan
- Dana rupiah
- Waktu tahun
Keluaran :
- tersedianya bahan reagensia item
terpenuhinya pemeriksaan pelanggan/
- laboratorium pasien
05 Pembinaan, Pengembangan, Masukan :
pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan - Dana : Rupiah
- SDM orang
- Waktu bulan
- Perda bulan
Keluaran :
terpenuhinya klaim pelayanan
- jiwa
kesehatan di FKTP selama 12 bulan

terlaksananya rapat koordinasi dan


evaluasi pelaksanaan jamkes di FKTP,
- kali
rapat persiapan operasi katarak dan
rapat persiapan sunatan massal

- terpenuhinya kegiatan operasi katarak mata

- terpenuhinya kegiatan sunatan massal anak

terpenuhinya pelayanan pengobatan


- kali
massal
Terpenuhinya kegiatan validasi
- kali
kepersertaan JKN
06 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan - Dana rupiah
Tingkat Pertama (FKTP) - Waktu bulan
Kalitanjung - Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
tersedianya jasa pelayanan kesehatan
- kegiatan
luar gedung

- Tersedianya obat paket

terpaparnya informasi kesehatan


- RW
masyarakat

- tersedianya alat kesehatan paket

- paket alat kesehatan item

terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling

terpeliharanya peralatan dan


- paket
perlengkapan kantor

- terpenuhinya jaspel medis bulan

- tersedianya BMHP paket

- tersedianya alat listrik item

- terpenuhinya internet bulan

- tersedianya bahan praktek siswa item

- tersedianya alat rumah tangga lainnya item

- tersedianya barang cetak paket

- tersedianya ATK paket

- tersedianya alat kebersihan paket


- tersedianya personal komputer item

- tersedianya kursi tunggu pasien buah

- tersedianya lemari arsip perpustakaan buah

- tersedianya kulkas laktasi item

- tersedianya meja arsip TU item

- tersedianya AC buah

- tersedianya sound system buah

- tersedianya meja tulis buah

- tersedianya lemari plastik buah

- tersedianya kursi pengambilan darah buah

- terpasangnya interkom set

- tersedianya tempat sampah plastik buah

tersedianya honor pengadaan barang


- kali
dan jasa

- terpenuhinya mamin kegiatan kegiatan


07 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Larangan - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda no. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- tersedianya jaspel medis bulan

- tersedianya ATK paket

- tersedianya BMHP paket

- tersedianya obat paket

terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling dan ambulance

- tersedianya alat kesehatan item

tersedianya jaspel kesehatan dalam


- kegiatan
gedung

tersedianya peralatan dan mesin


- unit/ item
(belanja modal)

terpeliharanya sarana dan prasarana


- paket
puskesmas

terlatihnya/ terpaparnya (PHBS,


- orang
SDIDTK, ASI eksklusif)
tersedianya kelengkapan sistem
- item
informasi

tersedianya jaspel kesehatan luar


- kegiatan
gedung

- tersedianya alat listrik dan elektronik paket

08 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional Masukan :
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas - Dana rupiah
Utara - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
Terlatihnya Kader Tentang Sistem
- kader
Informasi Posyandu (SIP)

- Tersedianya ATK item

Terlatihnya dan dan Guru TK/PAUD


- orang
tentang SDIDTK

Terlatihnya Tenaga Kesehatan tentang


- orang
MTBS

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
Luar Gedung

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
dalam Gedung

Terbinanya Forum Komunikasi dengan


- forum
Keluarga Dengan Gangguan Jiwa

- Tersedianya Belanja Penggandaan lembar

Tersedianya Belanja Jasa Pelayanan


- orang
Medis

Terbiayainya Jasa Pemusnahan


- kg
Limbah Medis

Tersedianya Belanja Modal Alat


- Rehabilitasi Medis item

- Tersedianya Belanja Alat Kesehatan item

- Tersedianya Obat - Obatan item

Tersedianya Perbekalan Bahan Medis


- item
Habis Pakai
- Tersedianya Bahan Cetak item

Tersedianya Honorarium Tim


- item
Pengadaan Barang dan Jasa

Tersedianya Kelengkapan Sistem


- bulan
Informasi

Tersedianya Belanja Perawatan


- Kendaraan Bermotor untuk kendaraan
Operasional

Tersedianya Belanja Modal Alat


- item
kelengkapan Meubelair

09 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- tersedianya jaspel medis bulan

- tersedianya ATK paket

- tersedianya BMHP paket

- tersedianya obat paket

terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling dan ambulance

- tersedianya alat kesehatan item

tersedianya jaspel kesehatan dalam


- gedung kegiatan

tersedianya peralatan dan mesin


- unit/ item
(belanja modal)

terpeliharanya sarana dan prasarana


- puskesmas paket

terlatihnya/ terpaparnya (PHBS,


- orang
SDIDTK, ASI eksklusif)

tersedianya kelengkapan sistem


- item
informasi
tersedianya jaspel kesehatan luar
- gedung kegiatan

- tersedianya alat listrik dan elektronik paket

10 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional Masukan :
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) - Dana rupiah
Kaijagapermai - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
10 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kaijagapermai

- Jumlah Pegawai Non PNS orang


- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Peraturan
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Peraturan
JKN
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan kesehatn
- kegiatan
luar gedung

- Tersedianya alat tulis kantor paket

- Tersedianya obat paket

- Tersedianya alat kesehatan paket

- Tersedianya barang cetak paket

- Tersedianya alat penghancur kertas unit

Tersedianya Pemeliharaan Puskesmas


- Keliling kendaraan

- Tersedianya BMHP paket

- Tersedianya Foto Copy paket

- Tersedianya BBM Puskesmas Keliling kendaraan

- Tersedianya BBM Motor Dinas kendaraan

Tersedianya Jasa Narasumber


- kegiatan
Pelatihan

- Tersedianya Jasa Instruktur Senam orang

- Tersedianya Belanja Modal unit

Tersedianya Pelayanan Internet


- bulan
Puskesmas Dan Pustu

- Tersedianya Jasa Pelayanan medis bulan

Tersedianya Jasa Pemusnahan Limbah


- kali
Medis

11 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesunean - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya obat paket

- Tersedianya alat kesehatan item

- Tersedianya bahan medis habis pakai paket


Terpeliharanya kendaraan puskesmas
- kendaraan
keliling

- Tersedianya alat tulis kantor paket

Tersedianya kelengkapan sistem


- item
informasi

Terpeliharanya sarana dan prasarana


- paket
puskesmas

- Tersedianya belanja modal item

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- item
dalam gedung

Terpenuhinya jasa pelayanan


- bulan
kesehatan

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- kegiatan
luar gedung
12 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) - Waktu bulan
Pegambiran - Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :

- Pelayanan Kesehatan Luar Gedung kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Alat Kesehatan item

- Tersedianya Obat-obatan paket

- Tersedianya perbekalan kesehatan paket

- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga item

- Tersedianya Akses Internet bulan

- Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan bulan

Tersedianya Jasa pemusnahan limbah


- bulan
medis

Tersedianya Jasa Pemeliharaan


- kendaraan
Kendaraan Dinas Pusling dan PONED

- Tersedianya cetakan paket


- Tersedianya Penggandaan paket
Tersedianya makanan dan minuman
- kegiatan
rapat
Tersedianya biaya Pemeliharaan
- tahun
sarana

Tersedianya Pengadaan Alat Rumah


- Tangga Lainnya (home use) item

Tersedianya Peralatan Personal


- Komputer item

- Tersedianya dokumen perencanaan item

- Tersedianya Alat Kedokteran Umum Dokumen

Tersedianya Alat Kesehatan


- item
Kebidanan dan Penyakit kandungan

Tersedianya SOP Akreditasi


- SOP
Puskesmas

- Tersedianya alat kebersihan item

Tersedianya Peralatan dan Bahan


- item
Kebersihan

- Tersedianya Alat Laboratorium Umum buah

13 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang

Peraturan perundang undangan:


Perda tentang SKKC, Perwal tentang
- Dokumen
Juklak SKKC, Perwal tentang
pedoman JKN FKTP

Keluaran :
- Tersedianya obat paket

- Tersedianya alat kesehatan paket

- Tersedianya bahan medis habis pakai paket

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- kegiatan
luar gedung

Terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling
- Tersedianya alat tulis kantor paket
Tersedianya kelengkapan sistem
- item
informasi
Terpeliharanya sarana dan prasarana
- paket
Puskesmas

- Tersedianya belanja modal item

Terpenuhinya jasa pelayanan


- bulan
kesehatan
14 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol
14 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Terlayaninya Kunjungan Rumah KK

- Tersedianya Bahan / Alkes item


- Tersedianya Obat-obatan paket

- Tersedianya perbekalan kesehatan paket

- Tersedianya akses internet bulan


Tersedianya jasa pemusnahan limbah
- kg
medis

Tersedianya pemeliharaan kendaraan


- item
bermotor

- Tersedianya mamin rapat item

- Terpeliharanya perlengkapan kantor item

Terlatihnya karyawan melalui kegiatan


- kegiatan
Pelayanan Prima

- Terfasilitasi Kegiatan Olahraga kegiatan

- Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan bulan

15 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jagasatru - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
Terpeliharanya kendaraan puskesmas
- kendaraan
kelilng

- Tersedianya ATK paket


- Tersedianya Obat paket
- Tersedianya BMHP paket
Terpeliharanya Kendaraan operasional
- kendaraan
ambulan

Terlatihnya / Terpaparnya petugas


- orang
kesehatan Puskesmas
Tersedianya kelengkapan sistem
- bulan
informasi
Terpeliharanya sarana dan prasarana
- paket
Puskesmas
- Tersedianya Infocus unit

- Tersedianya alat listrik dan elektronik item

- Tersedianya Barang Cetak paket


- Tersedianya AC unit
Terpenuhnya Jasa Pelayanan
- bulan
Kesehatan
16 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) - Waktu bulan
Astanagarib - Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
Keluaran :

- Tersediannya Obat paket

- Tersedianya Alat Kesehatan item

Terpeliharanya Kendaraan Puskesmas


- kendaraan
Keliling

- Tersedianya BMHP paket

- Tersedianya Alat Tulis kantor paket

Tersedianya Kelengkapan Sistem


- item
informasi

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana


- Puskesmas paket

- Tersedianya Modal Belanja unit

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
dalam Gedung
Terpenuhinya Jasa Pelayanan
- bulan
Kesehatan
17 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional Masukan :
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan - Dana rupiah
- Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya obat paket

Tersedianya Bahan Habis Pakai


- paket
(BMHP)

- Tersedianya alat kesehatan paket


- Tersedianya Jasa Pelayanan medis bulan

- Tersedianya bahan bakar pusling bulan

Tersedianya barang cetakan


- paket
pendukung kegiatan

- Tersedianya alat tulis kantor paket

- Terlaksananya kegiatan luar gedung kegiatan

Terpenuhinya pemeliharaan sarana


- unit
kantor

- Tersedianya pemeliharaan komputer unit

- Tersedianya pemeliharaan AC unit

- Tersedianya draft Rencana Akreditasi Dokumen

- Tersedianya draft SOP Dokumen

- Tersedianya Alat Kebersihan paket

- Tersedianya Bahan Kebersihan paket

- Tersedianya Alat Kesehatan paket

- Tersedianya peralatan AC unit

- Tersedianya Meubelair item

- Tersedianya perlengkapan kantor item

- Tersedianya koneksi internet bulan

- Terpenuhinya kalibrasi peralatan tahun

18 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pulasaren - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya Obat item

- Tersedianya Alat Kesehatan item

- Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai paket

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
Luar Gedung
Terpeliharanya Kendaraan Puskesmas
- kendaraan
Keliling
- Tersedianya Alat Tulis Kantor paket

- Terlatihnya / Terpaparnya orang

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana


- item
Puskesmas

Tersedianya Alat Pendingin dan Alat


- item
Kesehatan

Terpenuhinya Jasa Pelayanan


- Kesehatan diluar dan di dalam Gedung bulan

- Terpenuhinya Jasa Internet bulan

- Tersedianya AC unit

- Tersedianya Sound Sistem (Ruangan) unit

- Tersedianya Sound Sistem Set (Aula) unit

- Tersedianya alat kedokteran umum item

- Tersedianya alat peraga unit


19 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya obat paket

- Tersedianya alat kesehatan paket

- Tersedianya bahan medis habis pakai paket

Tersedianya Jasa pelayanan kesehatan


- kegiatan
luar gedung

Terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling

- Tersedianya alat tulis kantor paket

Tersedianya kelengkapan sistem


- bulan
informasi

Terlatihnya / terpaparnya kegiatan


- orang
program kesehatan

Terpeliharanya sarana dan prasarana


- item
puskesmas

Tersedianya sarana dan prasarana


- item
puskesams
Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
- kegiatan
dalam gedung

- Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik item

- Terpenuhinya Pelayanan Medis bulan

- Tersedianya Barang Cetak paket


20 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) - Jumlah Pegawai PNS orang
Gunungsari - Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya Obat paket

- Terpenuhinya Pelayanan Internet bulan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Belanja Alat Listrik paket

- Tersedianya Belanja Alat Kebersihan paket

- Tersedianya Belanja Alat Kesehatan paket

- Tersedianya Belanja Perbekalan paket

- Tersedianya Jasa Pelayanan Medis bulan

Terpenuhinya Jasa Pemusnahan


- kg
Limbah Medis

- Terpenuhinya Penggandaan materi kegiatan

- Terpenuhinya Pemeliharaan Komputer tahun

- Terpenuhinya pemeliharaan AC tahun

- Tersedianya Kipas Angin unit

- Tersedianya Meja Tulis Kayu 1/2 biro buah

- Tersedianya AC split unit

- Tersedianya Laptop unit

- Tersedianya Belanja Printer unit

- Tersedianya Tensimeter Air Raksa unit

- Tersedianya Thermometer Sensor unit


- Terpenuhinya Belanja STNK ambulance
tersedianyTersedianya dokumen
- Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Dokumen
Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
- Tersedianya Profil Puskesmas Dokumen

Tersedianya Jasa Pelayanan kesehatan


- kegiatan
dalam gedung

- Terpeliharanya Ambulan kendaraan


21 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sunyaragi - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya Obat item
Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai
- item
(BMHP)

- Tersedianya Alat Kesehatan alat

- Tersedianya Jasa Pelayanan Medis bulan

- Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung kegiatan

- Pelayanan Kesehatan Luar Gedung kegiatan

Tersedianya Bahan Bakar Minyak


- bulan
Kendaraan Pusling

Tersedianya barang cetakan


- item
pendukung kegiatan

Tersedianya fotocopy dokumen


- Dokumen
kegiatan dan SPJ

Tersedianya peralatan kantor


- alat
pendukung kegiatan

- Tersedianya Alat Tulis Kantor item

- Terlaksananya pengadaan barang kali

Tersedianya biaya pemeliharaan


- sarana kantor tahun

Tersedianya profil kesehatan


- Dokumen
puskesmas

Tersedianya dokumen Rencana Usulan


- Kegiatan (RUK) dan Rencana Dokumen
Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
Tersedianya Internet Berlangganan
- bulan
pendukung pcare

Tersedianya media flyer buletin


- bulan
puskesmas

Tersedianya SOP Akreditasi


- Puskesmas pendukung pelayanan SOP
BPJS Berbasis Kinerja

22 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Majasem - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :

Tersedianya jasa Pejabat Pengadaan


- item
barang

Tersedianya jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
luar Gedung
- Tersedianya Alat Tulis Kantor paket

- Tersedianya Peralatan Kebersihan item

- Tersedianya Alkes paket

- Tersedianya obat-obatan paket

- Tersedianya BMHP paket

- Tersedianya Jasa pelayanan Medis bulan

Tersedianya Jasa Berlangganan


- bulan
Internet epndukung P- Care

Tersedianya Jasa Pemusnahan limbah


- medis kg

Tersedianya Biaya perawatan


- kendaraan
kendaraan Pusling / Ambulance

- Terdedianya Barang cetakan item

Tersedianya alat penyimpanan


- item
perlengkapan kantor

Tersdianya Biaya pemeliharaan /


- item
perlengkapan kantor

- Tersedianya Meubleur item

- Tersedianya Alat pembersih item

- Tersedianya Personal Komputer item

Tersedianya peralatan rumah tangga


- unit
Lainnnya
- Tersedianya Alat kedokteran umum unit

- Tersedianya alat Laboratorium unit


23 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya obat paket

- Tersedianya alat kesehatan item

- Tersedianya Bahan medis habis pakai paket

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- kegiatan
di luar gedung

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- dalam gedung kegiatan

Terpeliharanya sarana dan prasarana


- kegiatan
Puskesmas

Tersedianya kelengkapan sistem


- item
Informasi

Terpeliharanya kendaraan puskesmas


- unit
keliling

- Tersedianya bahan hasil cetakan paket

- Tersedianya spanduk buah

Tersedianya kompor gas, tabung gas,


lemari arsip kaca, mesin pemanggil
- item
pasien, tempat sampah beroda, meja
besi

- Tersedianya Alat Kesehatan item

- Tersedianya Obat - obatan paket

- Tersedianya meubelair ( Lemari arsip ) item

- Tersedianya kursi putar item

Terselenggaranya keg. akselerasi


- item
akreditasi Puskesmas
24 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
24 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan

Permenkes RI No.21 tahun 2016


- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
- Tersedianya Obat paket

- Tersedianya alat kesehatan item

- Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai paket

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
Luar Gedung

Terpeliharanya Kendaraan Puskesmas


- kendaraan
Keliling

- Tersedianya Alat tulis kantor paket

Tersedianya kelengkapan sistim


- bulan
informasi

Terpeliharanya sarana dan prasarana


- paket
puskesmas

Terlatihnya/terpaparnya (kapasitas
- orang
sumber daya manusia kesehatan)

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- buah
dan

Mesin - pengadaan alat penyimpanan


- buah
perlengkapan

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- dan Mesin - Pengadaan Alat kantor buah
lainnya

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- unit
dan Mesin - Pengadaan Meubelair

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- unit
dan

Mesin - Pengadaan Alat Pemadam


- unit
Kebakaran

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- bulan
dan

Tersedianya Belanja Modal Peralatan


- dan Mesin - Pengadaan Peralatan item
Studio Visual

Terpenuhinya Jasa Pelayanan Medis


- paket
dan Laboratorium

- Tersedianya alat listrik dan elektronik item

- Tersedianya belanja cetak paket


25 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jalan - Jumlah Pegawai PNS orang
Kembang
25 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jalan
Kembang - Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan
- bulan
Laboratorium

- Tersedianya Obat paket

- Tersedianya Alat Kesehatan paket

- Tersediannya Bahan Medis Habis Pakai paket

- Tersedianya Panitya Lelang kegiatan

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
Luar Gedung

Tersedianya Jasa Pelayanan Kesehatan


- kegiatan
Dalam Gedung

- Tersedianya Bahan Cetak paket


Terpeliharanya Kendaraan Roda
- Empat dan Roda Dua Operasional paket
Puskesmas

- Tersedianya air minum untuk pasien galon

Tersedianya Pemeliharaan
- paket
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Alat kebersihan dan


- Pembersih kantor item

- Tersedianya Materai 6000 dan 3000 buah

Tersedianya Kelengkapan Sistem


- item
Informasi
26 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan - Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
tersedianya obat-obatan perbekalan
- paket
kesehatan

tersedianya jasa pelayanan medis dan


- bulan
layanan laboratorium

terpeliharanya kendaraan puskesmas


- kendaraan
keliling

- tersedianya alkes paket


- tersedianya bmhp paket

- tersedianya barang cetak paket

- tersedianya atk paket

tersedianya jasa pelayanan kesehatan


- luar gedung kegiatan

tersedianya kelengkapan sistem


- item
informasi

terpeliharanya sarana dan prasarana


- paket
puskesmas

- tersedianya belanja modal item

Terpenuhinya Pengiriman Limbah


- bulan
Medis
27 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan kesehatan
- kunjungan
luar gedung

- Tersedianya bahan medis habis pakai paket

- Tersedianya alat tulis kantor paket

- Tersedianya obat-obatan puskesmas paket

Tersedianya kelengkapan sistem


- informasi bulan

Terpenuhinya jasa pelayanan


- bulan
kesehatan

- Terpeliharanya kendaraan oprasional mobil

- Tersedianya belanja cetak paket

- Tersedianya belanja penggandaan bulan

Terpeliharanya sarana dan prasarana


- paket
Puskesmas
28 Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kalitanjung (DAK Non Fisik)
- Dana Rupiah

- Pegawai PNS orang


Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kalitanjung (DAK Non Fisik)

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK Dokumen

- Perda No. 4 thn 2011 ttg SKKC Dokumen

Keluaran :

- Tersedianya ATK paket

- Terlayani kesehatan Ibu kegiatan

- Terlayani kesehatan neonatus dan bayi kegiatan

Terlayani kesehatan Anak balita dan


- kegiatan
pra sekolah

- Tersedianya Cetak paket

Terlayani kesehatan anak usia sekolah


- kegiatan
dan remaja
- Terlayani Imunisasi kegiatan
Terlayaninya upaya kesehatan usia
- kegiatan
reproduksi
- Terlayani lanjut usia kegiatan

- Terlayani upaya kesehatan lingkungan kegiatan

- Terlayani Promosi kesehatan kegiatan

- Terlayaninya P3ML kegiatan

- Terlayaninya upya P3TVZ kegiatan

- Terlayaninya upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya survailant dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya kesorga kegiatan

29 Penyediaan Bantuan Opera-sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Larangan (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

- Perda No. 4 thn 2011 ttg SKKC dokumen

Keluaran :
- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak Balita


- kegiatan
dan Pra Sekolah

Terlayaninya Kesehatan Anak Usia


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya Upaya P3TVZ kegiatan

- Terlayaninya upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilance dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Tradisional kegiatan

- Terlayaninya kesorga kegiatan


- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya dokumen SMD dokumen

- Tersedianya dokumen MMD dokumen

Tersedianya dokumen hasil


- notulen
evaluasi/RTL lokmin puskesmas

Media promosi kesehatan yang


- paket
dicetak
30 Penyediaan Bantuan Opera-sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Perumnas Utara (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

- Perda No. 4 thn 2011 ttg SKKC dokumen


Keluaran :

- Terlayaninya Upaya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Neonatus dan Bayi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Anak


- kegiatan
Balita dan Prasekolah

Terlayaninya Upaya Kesehatan Anak


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Imunisasi

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Reproduksi

- Terlayaninya Upaya Kesehatan Lansia kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

Terlayaninya upaya Surveilance dan


- kegiatan
KLB

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Olahraga (Kesorga)

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dokumen

- Tersedianya Bahan Cetak paket

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Belanja Penggandaan paket

31 Penyediaan Bantuan Opera-sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Sitopeng (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Peraturan Perundang-undangan peraturan

Keluaran :

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi
Terlayaninya Kesehaan Anak Balita
- kegiatan
dan Prasekolah

Terlayaninya Kesehatan Anak Sekolah


- kegiatan
dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan Usia


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Uapaya Kesehatan Usia


- kegiatan
Lanjut

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

Terlayaninya Upaya Pencegahan dan


- kegiatan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Terlayaninya Surveilans dan Kejadian


- kegiatan
Luar Biasa

Terlayaninya Pencegahan dan


- kegiatan
Pengendalian Kesehatan Jiwa

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) paket

- Tersedianya Bahan Cetak paket

- Tersedianya Penggandaan lembar

Terlaksananya Dukungan Lintas


- kegiatan
Program

Terlaksananya Dukungan Lintas


- kegiatan
Sektoral

Tersedianya Honorarium Panitia


- orang
Pelaksana Kegiatan
Tersedianya Honorarium Pelaksana
- Kegiatan Non PNS (Petugas Penyuluh orang
Kesehatan)
Terlayaninya Upaya Pencegahan dan
- Pengendalian Penyakit Menular kegiatan
Langsung

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dokumen

Terlayaninya Upaya Pencegahan dan


- Pengendalian Penyakit Tular Vektor kegiatan
dan Zoonotik

- Terkendalinya Vektor kegiatan

32 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kalijagapermai (DAK Non Fisik)
32 Penyediaan Bantuan Opera- sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kalijagapermai (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

- Terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

Terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan prasekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

Terlayaninya upaya promosi


- kegiatan
kesehatan

- Terlayaninya imunisasi kegiatan

Terlayaninya upaya kesehatan usia


- kegiatan
reproduksi

Terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terkendalinya vektor kegiatan

- Terlayaninya upaya P2PTM kegiatan

- Terlayaninya P2 KESWA dan Napza kegiatan

- Terlayaninya kesehatan kerja kegiatan

- Tersedianya alat tulis kantor paket

- Tersedianya barang cetak paket

- Tersedianya foto copy paket

33 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kesunean (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang


Kesehatan (BOK) Puskesmas
Kesunean (DAK Non Fisik)

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

Keluaran :

- Terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

Terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan prasekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

- Terlayaninya imunisasi kegiatan

Terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

Terlayaninya upaya promosi


- kegiatan
kesehatan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya surveilans dan KLB kegiatan

- Terlayaninya kesehatan kerja kegiatan

- Terlayaninya kesehatan olah raga kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Bahan Cetak paket

- Tesedianya Penggandaan paket

34 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Pegambiran (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen


Keluaran :

- Terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

Terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan pra sekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya upaya promosi


- kesehatan kegiatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya Upaya P2PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilans dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya kesehatan kerja kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya cetakan paket

- Tersedianya dokumen perencanaan dokumen

- Tersedianya penggandaan item

- Tersedianya penjilidan item

- Tersedianya cetak dokumentasi tahun

- Tersedianya ATK paket

- Terlaksananya manajemen puskesmas kegiatan

- Tersedianya honor pelaksana kegiatan bulan


35 Penyediaan Bantuan Opera- sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Pesisir (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Perda No. 4 ttg SKKC peraturan

Keluaran :

- Terlayani kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

Terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan Pra sekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan Remaja

- Terlayaninya imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya kesehatan Usia


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Usia


- kegiatan
lanjut

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
lingkungan

- Upaya Promosi Kesehatan kegiatan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terkendalinya Vektor kegiatan

- Terlayaninya Upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilens dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan kerja kegiatan

- Terlayaninya kesehatan olah raga kegiatan

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dokumen

- Tersedianya ATK paket


36 Penyediaan Bantuan Opera- sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Cangkol (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK peraturan

Keluaran :

- terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan prasekolah

terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

- terlayaninya imunisasi kegiatan

terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
reproduksi

terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

- terlayaninya upaya promosi kesehatan kegiatan

- terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- terkendalinya vektor kegiatan

- terlayaninya upaya P2 PTM kegiatan

- terlayaninya surveilans dan KLB kegiatan

- terlayaninya kesehatan kerja kegiatan

- tersedianya dokumen perencanaan dokumen

- tersedianya ATK paket

- tersedianya penggandaan item

- tersedianya hasil cetak paket


- Tersedianya Bahan/Alkes item

- terlayaninya P2 keswa dan napza kegiatan

- tersedianya penjilidan item

37 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Jagasatru (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK peraturan

- Perda No. 4 ttg SKKC peraturan

Keluaran :

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak Balita


- kegiatan
dan Prasekolah

Terlayaninya Kesehatan Anak Usia


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan Lingkungan

- Terlanyaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya Upaya P3TVZ kegiatan

- Terkendalinya Vektor kegiatan

- Terkendalinya Survailans dan KLB kegiatan


- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Terlayaninya Kesorga kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Mamin Rapat kegiatan

- Tersedianya Cetak dan Penggandaan paket

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dokumen

38 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Astanagarib (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK peraturan

Keluaran :

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan dan Anak


- Balita dan Prasekolah kegiatan

Terlayaninya Kesehatan anak Sekolah


- kegiatan
dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Reproduksi

- Terlayaninya Upaya Lanju Usia kegiatan

Terlayaninya Upaya kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terkendalinya Vektor kegiatan


- Terlayaninya Upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilans dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Terlayaninya kesorga kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Jasa Pemeriksaan Sempel paket

- Tersedianya Bahan Cetak paket

- Tersedianya Penggandan paket

- Tersedianya Dokumentasi paket

- Manajemen kegiatan

39 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Pekalangan (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

Terlaksananya pelayanan kesehatan


- kegiatan
dalam gedung kegiatan BOK

Terlaksananya Pelayanan Luar gedung


- kegiatan
kegiatan BOK

Terlaksananya kegiatan
- kegiatan
manajemenmn Puskesmas

Tersedianya pelaksanaanm kegiatan


- bulan
BOK

Tersedianya Cetak pendukung


- paket
kegiatan BOK
- Tersedianya Fotocopy kegiatan BOK dokumen

Tersedianya spanduk pendukung


- buah
kegiatan BOK

- Terseduianya ATK Kegiatan BOK paket

40 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Pulasaren (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak Balita


- dan Prasekolah kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Anak Usia


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan Usia


- reproduksi kegiatan

- Terlayaninya Upaya kesehatan Lanjut kegiatan


usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terkendalinya Vektor kegiatan

- Terlayaninya Upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilans dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan


- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Tradisional kegiatan

- Tersedianya Dokumen Perencanaan dokumen

- Tersedianya ATK item

41 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kesambi (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

- Terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan anak balita


- kegiatan
dan prasekolah

- Terlayaninya imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya kesehatan usia


- kegiatan
reproduksi

Terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

Terlayaninya upaya promosi


- kegiatan
kesehatan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya upaya P3TVZ kegiatan

- Terlayaninya P2Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya kesehatan kerja kegiatan


- Terlayaninya kesehatan olah raga kegiatan

- Tersedianya barang cetak item

- Tersedianya ATK item

- Terlayaninya kesehatan tradisional kegiatan

42 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Gunungsari (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK peraturan

Keluaran :

- Tersedianya ATK item

- Tersedianya Belanja Cetak item

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

TerlayaninyaKesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak dan


- kegiatan
Balita dan Prasekolah

Terlayaninya Kesehatan Anak Usia


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan Usia


- kegiatan
Refroduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayani Upaya Kesehatan Gizi kegiatan


Tersedianya dokumen Rencana Usulan
- Kegiatan (RUK) dan Rencana dokumen
Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

- Tersedianya Profil Puskesmas dokumen

- Tersedianya Mamin kegiatan

43 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Sunyaragi (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK dokumen

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

- Tersedianya benda POS (materai) lembar

- Tersedianya Honor Tenaga Kesling bulan

Terlaksananya kegiatan manajemen


- kegiatan
puskesmas

Tersedianya honor pelaksana kegiatan


- bulan
BOK

Tersedianya Cetak pendukung


- item
kegiatan BOK

- Tersedianya fotocopy kegiatan BOK dokumen

Tersedianya Bahan Habis Pakai


- item
Kegiatan BOK

Tersedianya Dokumentasi kegiatan


- tahun
BOK

Tersedianya spanduk pendukung


- buah
kegiatan BOK

- Tersedianya ATK Kegiatan Bok item

- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak Balita


- kegiatan
dan Prasekolah
Terlayaninya Kesehatan Anak Usia
- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya imunisasi kegiatan

Terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya Upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilans dan KLB kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

44 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Majasem (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK peraturan

Keluaran :

- Tersedianya Jasa pengelola kegiatan kegiatan

Terlaksananya Kegiatan manajemen


- kegiatan
Puskesmas

- tersedianya Alat Tulis Kantor Keg. BOK paket

Terlaksananya konsultasi , pembinaan


- kegiatan
teknis

- Terlayaninya Upaya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Neonatus dan bayi

Terlayaninya Upaya Kes. Anaka Balita


- kegiatan
dan Pra Sekolah

Terlayaninya Upaya kesehatan


- kegiatan
Lingkungan
Terlayaninya Upaya Kesehatan
- kegiatan
Imunisasi lanjutan
Terlayaninya Upaya pencegahan dan
- pengendalian penyakit menular kegiatan
langsung
Terlayaninya Upaya Promosi
- kegiatan
Kesehatan

Terlayaninya Upaya Kes. anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

- Terlayaninya Pelayanan Kes. Kerja kegiatan

- Terlayaninya Upaya Kes. lanjut Usia kegiatan

Terkendalinya Upaya Pencegahan dan


- kegiatan
pengendalian penyakit tular vektor

Terlayaninya Upaya Pencegahan


- kegiatan
Keswa dan Napza

tersedianya Bahan makanan


- item
Tambahan

Tersedianya barang cetakan dan


- paket
penggandaan

- Tersedianya mamin kegiatan item

45 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Drajat (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Peraturan Perundang-undangan dokumen

- Perda No. 4 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

- Terlayaninya Kesehatan ibu kegiatan

- Terlayaninya kesehatan neonatus kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersedianya Bahan cetakan item

Tersedianya fotocopy penggandaan


- lembar
laporan
Terlayaninya kesehatan anak balita da
- kegiatan
pra sekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah remaja

- Terlayaninya Immunisasi kegiatan

Terlayaninya upaya kesehatan usia


- kegiatan
reproduksi

Terlayaninya Upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

Terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

Terlayaninya upaya promosi


- kegiatan
kesehatan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya upaya P3TVZ kegiatan

Terkendalinya vektor (pengiriman


- kegiatan
spesimen dan tatalaksana)

- terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya kesehatan kerja kegiatan

- Terpenuhinya kebutuhan cetak item

Terpenuhinya kebutuhan
- lembar
penggandaan fotocopy penggandaan
46 Penyediaan Bantuan Opera- sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kejaksan (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

Keluaran :

- Terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

Terlayaninya kesehatan anak BALITA


- kegiatan
dan Pra sekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja
- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan Usia


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan
Terlayaninya Upaya Pencegahan dan
- Pengendalian Penyakit Menular kegiatan
Langsung ( P3ML )
Terlayaninya Upaya pencegahan dan
- kegiatan
pengendalian penyakit tidak menular

- Terlayaninya Surveilans dan KLB kegiatan

Terlayaninya pencegahan dan


- pengendalian masalah keswa dan kegiatan
napza

- Terlayaninya Kesehatan Kerja kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Tradisional kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Olahraga kegiatan

- Tersedianya ATK paket

Tersedianya Bahan Medis Habis Pakai (


- kegiatan
BMHP )

- Tersedianya dokumen dokumen

- Tersedianya Bahan Cetak item

- Tersedianya Penggandaan item

47 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Jl. Masukan :
Kembang (DAK Non Fisik)

- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Juknis BOK buku

Keluaran :
- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya Kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya Kesehatan Anak Usia


- kegiatan
Sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Reproduksi

Terlayaninya Upaya Kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

Terlayaninya Upaya Kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

Terlayaninya Upaya Promosi


- kegiatan
Kesehatan

- Terlayaninya Upaya P3ML kegiatan

- Terkendalinya Vektor kegiatan

- Terlayaninya Upaya P2PTM kegiatan

- Terlayaninya Surveilance dan KLB kegiatan

- Terlayaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Terlayaninya Kesehatan Tradisional kegiatan

- Tersedianya Dokumen Perencanaan kegiatan

- Terlsedianya Upaya Pengendalian Gizi kegiatan

- Tersedianya ATK paket

- Tersediannya penggandaan kegiatan

48 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Nelayan (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- SDM orang

Keluaran :

- tersedianya BMHP paket


- terlayaninya kesehatan ibu kegiatan

terlayaninya kesehatan neonatus dan


- kegiatan
bayi

terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan prasekolah

terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan remaja

- terlayaninya imunisasi kegiatan

terlayaninya upaya kesehatan lanjut


- kegiatan
usia

terlayaninya upaya kesehatan


- kegiatan
lingkungan

- terlayaninya upaya promosi kesehatan kegiatan

- terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- terkendalinya vektor kegiatan

- terlayaninya upata P2PTM kegiatan

- terlayaninya surveilans dan KLB kegiatan

- terlayaninya P2 keswa dan NAPZA kegiatan

- terlayaninya kesorga kegiatan

- tersedianya dokumen perencanaan dokumen

- terlayaninya gizi masyarakat kegiatan

- tersedianya ATK paket

- tersedianya bahan cetak paket

- tersedianya pengandaan materi paket

49 Penyediaan Bantuan Opera- sional


Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Pamitran (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah

- Pegawai PNS orang

- Pegawai Non PNS orang

- Peraturan Perundang-undangan peraturan

Keluaran :
- Terlayaninya kesehatan Ibu kegiatan

Terlayaninya kesehatan Neonatus dan


- kegiatan
Bayi

Terlayaninya kesehatan anak balita


- kegiatan
dan Prasekolah

Terlayaninya kesehatan anak usia


- kegiatan
sekolah dan Remaja

- Terlayaninya Imunisasi kegiatan

Terlayaninya Upaya kesehatan


- kegiatan
reproduksi

Terlayaninya upaya kesehatan Lanjut


- kegiatan
Usia

- Terlayaninya upaya Promosi kegiatan


kesehatan

Terlayaninya Upaya kesehatan


- kegiatan
Lingkungan

- Terlayaninya upaya P3ML kegiatan

- Terlayaninya upaya P2 PTM kegiatan

- Terlayaninya Survailans dan KLB kegiatan

- Terlaninya P2 Keswa dan Napza kegiatan

- Tersedianya Dokumen perencanaan dokumen

- Tersediannya ATK paket

50 Manajemen Bantuan Operasional


Kesehatan (DAK Non Fisik) Masukan :

- Dana rupiah

UU No. 36 Thn 2009 ttg Kesehatan,


- PMK No 28 Tahun 2014 tentang dokumen
Pedoman Pelaksanaan Program JKN
Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 01
Tahun 2014 ttg Penyelenggaraan
- Jaminan Kesehatan , Perda Nomor 4 dokumen
Tahun 2011 ttg Sistem Kesehatan Kota
Cirebon

Peraturan Gubernur No. 62 Tahun 2015


ttg Kepesertaan dan Pembiayaan
Penerima Bantuan Iuran Daerah
- dokumen
Propinsi Jawa Barat, Peraturan
Gubernur Nomor 102 Tahun 2016
tentang Penjabaran APBD TA 2017

Surat Keputusan Walikota Cirebon No.


440/Kep.455-Dinkes/2016 tgl 28 Des
2016 ttg Penetapan Jumlah Penduduk
- dokumen
yang didaftarkan ke Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan

Keluaran :

terpenuhinya biaya manajemen


- kegiatan Bantuan Operasional persentase
Kesehatan (BOK) dan Jampersal

51 Jaminan Kesehatan Masyarakat


PBI (dana propinsi) Masukan :

- Dana rupiah

- SDM orang

Keluaran :

Terpenuhinya biaya iuran jaminan


- kesehatan masyarakat miskin di luar jiwa
kuota jamkesmas (PBI)
Meningkatnya 17 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
secara bermakna DAN PEMBERDAYAAN
kerjasama lintas MASYARAKAT
sektoral dan peran
serta masyarakat
dalam
pembangunan
kesehatan bagi 01 Pengembangan media promosi
terwujudnya Masukan :
dan informasi sadar hidup sehat
masyarakat sehat - Dana rupiah
- SDM pengelola kegiatan orang
UU Nomor 36 th 2009 tentang
- dokumen
Kesehatan
Kepmenkes nomor 1529 tahun 2010
- dokumen
tentang Kampung Siaga Aktif
- Perda No. 4 Th. 2011 Tentang SKKC dokumen
- Perda No. 8 Th. 2015 Tentang KTR dokumen
Keluaran :
tersedianya baliho bahaya rokok,
- leaflet kesehatan, stiker kesehatan, jenis
poster kesehatan
02 Peningkatan Pemanfaatan sarana Masukan :
kesehatan
- Dana Rupiah
- SDM orang
- Peraturan Peundang-undangan peraturan
Keluaran :

- Terpenuhinya Akreditasi Puskesmas puskesmas

Terpilihnya sarana klinik berprestasi


- klinik
tingkat kota Cirebon
Tercapainya validasi fasilitas sarana
- faskes
kesehatan
Tercapainya Self Assessment 8 Uptd
- Puskesmas dalam rangka Persiapan puskesmas
Akreditasi Tahun 2018
Tercapainya Refresing pasca akreditasi
- puskesmas
puskesmas
03 Pemberdayaan masyarakat Masukan :
menuju keluarga sehat
- Dana Rupiah
- SDM Pengelola Kegiatan orang
- UU Kesehatan No.36 tahun 2009 Dokumen

Kepmenkes no. 1529 tahun 2010


- dokumen
tentang kampung siaga aktif

PERDA nomor 4 tahun 2011 tentang


- dokumen
SKKC
PERDA nomor 8 tahun 2015 tentang
- dokumen
KTR

Keluaran :

Terlaksananya Rakor pemberdayaan


- masyarakat menuju keluarga sehat kali
tingkat kota
Terlaksananya pembinaan teknis dan
- penyeliaan pemberdayaan masyarakat Puskesmas
Tingkat Kota

18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI


MASYARAKAT
01 Pemberian tambahan makanan Masukan :
dan vitamin

- Dana Rupiah

Perda No. 4 tahun 2011tentang SKKC


- UU
( Sistem Kesehatan Kota Cirebon )

UU No. 36 tahun 2009 tentang


- UU
kesehatan

Perwali No.42 Tahun 2012 tentang


Juknis Peraturan Daerah Kota Cirebon
- Peraturan
No. 4 Tahun 2011 Tentang Sistim
Kesehatan Kota Cirebon.

Keluaran :

Terpenuhinya Pemberian Makanan


- posyandu
Tambahan bagi balita di Posyandu

Terpenuhinya Pemberian Makanan


- posyandu
Tambahan bagi Lansia di Posbindu

02 Penanggulangan kurang energi Masukan :


protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium - Dana Rupiah
(GAKY), kurang vitamin A dan
- UU
kekurangan zat gizi mikro lainnya No. 36 tahun 2009 tentang UU
kesehatan
Permenkes UU No.
- 741/MenKes/Per/VII/2009 Tentang SPM UU
Kesehatan

- - Perda No. 4 tahun 2011tentang SKKC UU

Perpres RI No. 42 Tahun 2013 Tentang


- Gerakan Nasional Percepatan Perpres
Perbaikan Gizi

Perda No.4 Tahun 2016 tentang IMD


- buku
dan ASI Eksklusif

PP.No.33 Tahun 2012 Tentang


- pp
Pemberian ASI Eklusif

Keluaran :

Terpenuhinya Operasional Kader


- Posyandu posyandu

Terpenuhinya Dokumen Status Gizi


- Dokumen
Balita Kota Cirebon
Terselenggaranya Rakor Program
- orang
Perbaikan Gizi Masyarakat

19 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT

Meningkatnya
secara bermakna
jumlah
wilayah/kawasan 01 Pengawasan Sanitasi dan Kota Masukan :
sehat yang Sehat
mendukung - Dana rupiah
terwujudnya - Jumlah pegawai orang
lingkungan sehat
- Perda No 4 Tahun 2011 Tentang SKKC dokumen

Keluaran :

- Terpenuhinya Penyelenggaraan Kota kali


Sehat

- Terpenuhinya sistem pelaporan STBM tahun

Tersedianya dokumen Kota Cirebon


- dokumen
tatanan kesehatan
02 Pelayanan Kesehatan Kerja Masukan :
- Dana rupiah
- SDM orang

Keputusan Menteri Kesehatan RI No


1457/MENKES/SK/X/2003 tentang
- Kewenangan Wajib dan Standar dokumen
Perlayanan Minimal Bidang Kesehatan
di Kab/ Kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon


- Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Sistem Dokumen
Kesehatan Kota Cirebon
Keluaran :

Tercapainya Pembentukan Pos UKK


- Puskesmas
dan Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar

03 Penyelenggaraan Kesehatan Masukan :


Lingkungan
- Dana rupiah
Perda No.4 tahun 2011 tentang sistem
- Dokumen
kesehatan daerah
- Jumlah pegawai orang
Permenkes 1018/2011 tentang Strategi
- Adaptasi Sektor kesehatan terhadap Dokumen
dampak perubahan iklim

Permenkes 35/2012 tentang Pedoman


- Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Dokumen
Akibat Pereubahan Iklim

Kepmenkes 519/2008 Tentang


- Pedoman Penyelenggaraan Pasar Dokumen
Sehat
Keluaran :

- Tercapainya Pelayanan Kesehatan Puskesmas


Lingkungan
Tercapainya jumlah sampel air
- sampel
diperiksa
Terpenuhinya pwengendalian vektor
- kali
lalat

Tercapainya penguatan pokja pasar


- kegiatan
sehat

Tersedianya hasil pemeriksaan sampel


- sampel
makanan
Tercapainya pembinaan tempat
- TPM
higiene pengelolaan makanan
Terpenuhinya sertifikasi penjamah
- orang
makanan

Tercapainya kantin sekolah yang


- sekolah
dibina

04 Penyemprotan Vektor Penyakit Masukan :


- Dana rupiah
- SDM Petugas DBD orang

Peraturan Menkes RI
No.741/MENKES/PER/VI/2008 tentang
- peraturan
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kab./Kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon No.12


tahun 2008 tentang Rincian
- peraturan
Kewenangan yang dilaksanakan
Pemerintah Kota Cirebon

Peraturan Daerah No.4 tahun 2011


- tentang Sistim Kesehatan Kota peraturan
Cirebon

Peraturan Pemerintah (PP) No.40


- tentang Penanggulangan wabah peraturan
Penyakit Menular

KEP. MENKES
NO.581/MENKES/SK/VI/1992 Tentang
- peraturan
Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue
Keluaran :

- Terlaksananya Fogging Sarang fokus


Nyamuk
Terbiayai makan tambahan bagi
- bulan
petugas foging
05 Pengadaan alat fogging/ Masukan :
penyemprot dan bahan-bahan
fogging/ penyemprot - Dana rupiah

Peraturan UU RI No.4 tahun 1984


tentang Wabah Penyakit Menular,
KEP.MENKES
- peraturan
No.581/MENKES/SK/VI/1992 tentang
Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue
Peraturan Menkes RI
No.741/MENKES/PER/VI/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang
- peraturan
Kesehatan di Kab/Kota dan Peraturan
Daerah No.4 tahun 2011 tentang
Sistem Kesehatan Kota Cirebon

Keluaran :

- Tersedianya Resonator Mesin Fogging buah

- Tersediannya Diapragma lembar


- Tersediannya Gasket buah

- Tersediannya Insektisida liter

20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR

01 Pelayanan vaksinasi bagi balita


dan anak sekolah Masukan :

- Dana rupiah
SK Menkes No.1611/SK/XI?2005
- tentang pedoman penyelenggaraan SK
imunisasi

Kepmenkes
No.1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang
- pedoman pemantauan dan SK
penanggulangan kejadian KIPI

Permenkes No.42 Tahun 2013 Tentang


- Permenkes
Penyelenggaraan Imunisasi

- Pengelola Kegiatan orang


Perda No.4/2011 tentang SKKC dan
- Perwal No.42/2012 tentang juklak dokumen
SKKC
Keluaran :

- Tercapainnya distribusi vaksin ke Faskes


Fasyankes
- Tercapainnya pengelolaan vaksin Faskes
02 Pelayanan pencegahan dan Masukan :
penanggulangan penyakit
menular - Dana rupiah
Undang-Undang No.36 Tahun 2009
- dokumen
Tentang Kesehatan
Undang Undang No 4 Tahun 1984
- dokumen
Tentang Wabah Penyakit Menular
PP No 40 Tahun 1991 Tentang
- Penanggulangan Wabah Penyakit dokumen
Menular

Permenkes no. 1501


/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis
- penyakit menulartertentu yang dapat dokumen
menimbulkan wabah dan upaya
penanggulangan
Keputusan Mentri Kesehatan No
1457/Menkes/SK/X/2003 tentang
- SK
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kab/Kota

Perda Kota Cirebon No 4 tahun 2011


- Tentang Sistem Kesehatan Kota dokumen
Cirebon
Keluaran :
- Tersusunnya profil P2ML dokumen
- Tercapainya konfirmasi kusta dan orang
reaksi
- Mapping faktor resiko Hepatitis dokumen
03 Pencegahan penularan pe-nyakit Masukan :
endemik/ epidemik
- Dana rupiah

Perda no. 4 Tahun 2011 tentang Sistem


- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon

Peraturan Pemerintah No. 40 tentang


- peraturan
Penanggulangan Wabah Penyakit

Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 10


tahun 2004 tentang Rincian
- Kewenangan yang dilaksanakan peraturan
Pemerintah Kota Cirebon
Keluaran :
- Tercapainya Distribusi Larvasida Kelurahan
Peningkatan Komunikasi dan
- Informasi Penyakit Endemik / Puskesmas
Epidemik Puskesmas
04 Pencegahan dan penanggulangan Masukan :
Tuberkulosis

- Dana rupiah

Undang Undang Nomor 36 tahun


- UU
2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun


2014 tentang Sistem Informasi
- Kesehatan, Peraturan Pemerintah PP
No.12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan nasional

SDM terlatih (dokter dan perawat)


- Faskes
strategi DOTS

Permenkes No.28 Tahun 2014 tentang


Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional,
- Permenkes No.45 Tahun 2014 tentang Permenkes
Surveilans Kesehatan, Permenkes
No.82 Tahun 2014 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular

Kepmenkes No. 364 Tahun 2014


- tentang Pedoman Nasional Kepmenkes
Penanggulangan TB
Keluaran :
- Tersedianya Data SITT triwulan

- Terpantaunya Pengobatan TB MDR kasus

- Tersedianya dukungan FGD kegiatan

Tersedianya jasa pelayanan


- spesimen
mikroskopis

06 Pencegahan dan Penanggulangan Masukan :


HIV/AIDS
- Dana rupiah

- UU No.36 Tahun 2009 tentang dokumen


Kesehatan
Permenkes No.21 Tahun 2013 tentang
- dokumen
Penanggulangan HIV
Perda No. 3 Tahun 2015 tentang
- Pencegahan dan Penanggulangan HIV dokumen
AIDS
Keluaran :
Terselenggaranya layanan VCT dan
- IMS orang

- Tersedianya layanan laboratorium orang


- Tersedianya pemeriksaan anti HIV dan orang
PCR
21 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
01. Evaluasi dan pengembangan Masukan :
standar pelayanan kesehatan
- Dana Rupiah
Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011
- tentang sistem Kesehatan kota buah
Cirebon
Peraturan Walikota Nomor 42 tahun
2012 tentang petunjuk pelaksanaan
- Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 buah
tentang sistem Kesehatan Kota
Cirebon

Keluaran :
Laporan hasil survey kepuasan pasien
- puskesmas dan laporan tindak lanjut buah
survei kepuasan pasien Puskesmas
Laporan Standar Pelayanan Minimal
- buah
semester 1 dan 2
02 Pembangunan dan pemutakhiran Masukan :
data dasar pelayanan kesehatan
- Dana rupiah
- SDM orang

- Operator komputer sistem integrasi di oang


puskesmas dan dinas
- penyusun laporan tahunan orang
Keluaran :
- Tersedianya laporan SP3 laporan
- Tersedianya laporan inventori laporan

- Tersusunnya dokumen laporan laporan


tahunan
03 Standarisasi Kompetensi Tenaga
medis, Paramedis dan tradisional Masukan :
komplementer
- Dana Rupiah
- SDM orang
UU nO. 36 Tahun 2014 Ttg. Tenaga
Kesehatan, Permenkes No. 46 Tahun
2013 Ttg Registrasi Tenaga Kesehatan,
UU No. 29 Ttg Praktik Kedokteran,
PP No. 51 Ttg Pekerjaan Kefarmasian,
- peraturan
Permenkes No. 889 Tahun 2011 Ttg
Registrasi, Ijin Praktik dan Ijin Kerja
Tenaga Kefarmasian, Perda No. 4
Tahun 2011 Ttg SKCC dan Perwali No.
42 Tahun 2012 Ttg SKKC

Keluaran :

Teregistrasinya Tenaga Kesehatan dan


- rumpun
Tradisional Komplementer .

Terbinanya Tenaga Kesehatan dan


- Tradisional Komplementer di sarana sarana
pelayanan kesehatan

04 Peningkatan mutu pelayanan Masukan :


kesehatan
- Dana rupiah
UU No 36 Tahun 2009 tentang
- eksemplar
Kesehatan
UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
- buku
Sakit
Permenkes No 1 tahun 2012 Tentang
- Sistem Rujukan Pelayanan kesehatan buku
perorangan

Pergub Jawa Barat No 64 Tahun 2013


- tentangSistem Rujukan Pelayanan buku
Kesehatan Rujukan
Keluaran :
Terpantaunya fasilitas pelayanan
- kesehatan dasar dalam penerapan Puskesmas
SOP

Tersedianya dokumentasi data


gambaran mutu pelayanan yang
- dokumen
diberikan fasilitas pelayanan
kesehatan lanjutan

- Adanya Rumah Sakit Program RSSIB RS

05 Penatalaksanaan Pelayanan Masukan :


Kesehatan Rujukan
- Dana rupiah
UU no 36 Tahun 2009 tentang
- eksemplar
Kesehatan
UU No. 44 Tahun 2009 Tentang
- buku
Rumah Sakit
Kepmenkes RI No
727/Menkes/SK/2002 tentang
- buku
pedoman peraturan internal Rumah
Sakit

Kepmenkes RI no
- buku
131/Menkes/SK.II.2004 tentang SKN
Permenkes RI No 1 Tahun 2012
- Tentang Sistem Rujukan Pelayanan buku
Kesehatan Perorangan
Permenkes RI No 71 Tahun 2013
- buku
Tentang Pelayanan Kesehatan JKN

Permenkes RI No 28 Tahun 2014


- buku
tentang Pedoman Pelaksanaan JKN

Permenkes RI no 129 Tahun 2016


- buku
Tentang SPM RS
Pergub Jawa Barat No 64 Tahun 2013
- Tentang Sistem Rujukan Pelayanan buku
Kesehatan
Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011
- buku
Tentang SKKC
Peraturan Walikota No 42 Tahun 2012
- buku
Tentang SKKC
Keluaran :

Tersedianya dokumen evaluasi jejaring


- sistem rujukan disarana pelayanan dokumen
kesehatan dasar dan lanjutan

Adanya Rumah sakit menerapkan


- RS
integrasi data rekam medis
Tersedianya dokumen pembinaan
- pelayanan gawat darurat level 1 dokumen
Rumah sakit
08 Pelayanan Dasar (DAK) Masukan :
- Dana Rupiah
- Waktu bulan
Keluaran :

Terpenuhinya sarana dan prasarana


- pelayanan kesehatan dasar sesuai persentase
kebutuhan

10 Biaya Umum DAK Pelayanan Masukan :


Dasar
- Dana rupiah

Juknis Penggunaan Dana Alokasi


- dokumen
Khusus Bidang Kesehatan Tahun 2017

Keluaran :

Terpenuhinya Biaya Umum Untuk


- bulan
Pengelolaan Kegiatan DAK Tahun 2017

11 DAK Non Fisik Kesehatan/ Masukan :


Akreditasi Puskesmas
- Dana rupiah
- SDM orang
11 DAK Non Fisik Kesehatan/
Akreditasi Puskesmas

- Peraturan Perundangan peraturan


Keluaran :
Tercapainya Persiapan akreditasi
- puskesmas Puskesmas

Tercapainya pendampingan akreditasi


- Puskesmas
puskesmas
Tercapainya Survei akreditasi
- Puskesmas
puskesmas
23 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

01 Pelayanan Pemeliharaan Masukan :


Kesehatan
- Dana rupiah

- SDM orang

Keputusan menteri kesehatan RI No.


147/MENKES/SK/X/2003 Tentang
- Kewenangan Wajib dan Standar dokumen
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
di kab./kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon


- Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Sistem dokumen
Kesehatan kota Cirebon

Keluaran :

Tercapainya kesepakatan
- meningkatkan pelayanan lansia di tiap kesepakatan
puskesmas

Puskesmas melaksanakan peringatan


- hari lanjut usia kesepakatan

Tersedianya sasaran pra lanjut usia


- dokumen
dan lanjut usia

24 PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN

01 Pengawasan keamanan dan Masukan :


kesehatan makanan hasil industri
- Dana rupiah

- Perda no. 4 tahun 2011 ttg SKKC dokumen

Keluaran :

terpenuhinya sertifikasi Industri


- sarana
Rumah Tangga Pangan
25 PROGRAM PENINGKATAM
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
Meningkatnya DAN ANAK
upaya pelayanan
kesehatan
masyarakat yang
bermutu

01 Pertolongan persalinan bagi ibu


dari keluarga kurang mampu Masukan :

- Dana Rupiah

Permenkes
- no.741/MENKES/PER/VII/2009 Tentang dokumen
SPM Kesehatan

- Perda No 4 Tahun 2011 tentang SKKC dokumen

- SDM org

Keluaran :

Tersedianya kesepakatan Rakor


- Sinergitas dengan organisasi profesi kesepakatan
dalam peningkatan mutu linakes

Tersedianya kesepakatan rakor


- sinergitas peningkatan fungsi Poned kesepakatan
dan Puskesmas persalinan normal

Tersedianya dokumen hasil


- pembinaan lapangan ke puskesmas dokumen
persalinan normal dan Poned

Tersedianya dokumen hasil evaluasi


- dokumen
kegiatan

02 Peningkatan Kesehatan ibu hamil


dan menyusui Masukan :

- Dana Rupiah

PP No 33 tahun 2012 tentang


- PP
pemberian ASI Ekslusif

Permenkes NO. 741/ MENKES/ PER/


- peraturan
VII/ 2009 Tentang SPM Kesehatan

- Perda No 4 tahun 2011 tentang SKKC Perda


Perda No. 4 tahun 2016 tentang IMD
- Perda
dan ASI Eksklusif

Keluaran :

Tersedianyan kesepakatan rakor


- kesepakatan
pembahasan kematian ibu dan bayi

Tersedianya kesepakatan rakor kesepakatan


- pelaksanaan teknis program KIA

Tersedianya dokumen pembinaan


- lapangan terpadu kesehatan Ibu dan dokumen
Anak

Tersedianya dokumen hasil evaluasi


- dokumen
kegiatan

03 Peningkatan kesehatan anak dan


remaja Masukan :

- Dana Rupiah

- SDM orang

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.


1457/MENKES/SK/X/2003 tentang
- kewenangan Wajib dan Standar dokumen
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
di Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon


- Nomor :4 tahun 2011 tentang Sistem dokumen
Kesehatan Kota Cirebon

Keluaran :

Tercapainya kesehatan anaka &


- remaja persentase

04 DAK Non Fisik Kesehatan/


Jaminan Persalinan (Jampersal) Masukan :

- Dana Rupiah

PP No 33 Tahun 2012 tentang


- PP
pemberian ASI Eksklusif
Permenkes No 741/ MENKES / PER/ VII/
- UU
2009 tentang SPM Kesehatan

- Perda No 4 tahun 2011 tentang SKKC Perda

Perda No 4 tahun 2016 tentang IMD


- Perda
dan ASI Eksklusif

- SDM org

Keluaran :

Tersedianya kesepakatan sosialisasi


- kesepakatan
kegiatan Jampersal

Tercapainya pertolongan persalinan


- orang
oleh tenaga kesehatan

Terselenggaranya rujukan kasus risti


- kasus
ke Faskes Tk. Rujukan

Tercapainya jumlah ibu hamil yang


- orang
bersalin di fasilitas kesehatan

Tersedianya dokumen hasil


- pembinaan peningkatan mutu dokumen
pelayanan persalinan di tingkat dasar

Tersedianya dokumen hasil evaluasi


- dokumen
kegiatan

26 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA KESEHATAN

01 Seleksi tenaga aparatur yang Masukan :


berprestasi
- Dana rupiah
- SDM orang
Kep.Men.Neg.Pan No.
- 58/Kep/Man.Pan/8/2001 ttg Jabatan peraturan
Fungsional

Kep. Men.Kes RI No.


331/Menkes/SK/I/2004 ttg Penyusunan
- peraturan
Perencanaan SDM Kesehatan Tingkat
Prov/Kab.

Undang-Undang No. 25 th. 2009 ttg


- peraturan
Pelayanan Publik
Undang-Undang Kesehatan No.
- peraturan
36/2009 ttg Kesehatan
Perda No. 4 th. 2011 ttg Sistem
- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon (SKKC)

Perwalkot No. 42 th. 2012 ttg Petunjuk


- peraturan
Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2011

Keluaran :

- Terpilihnya tenaga medis berprestasi orang

Terpilihnya tenaga perawat


- orang
berprestasi

- Terpilihnya tenaga bidan berprestasi orang

Terpilihnya tenaga sanitarian


- orang
berprestasi

Terpilihnya tenaga nutrisionis


- orang
berprestasi

Terpilihnya tenga kesehatan


- masyarkat berprestasi orang

02 Peningkatan Kompetensi Sumber Masukan :


Daya Manusia/ tenaga Kesehatan
- Dana rupiah
- SDM orang
Kep.Men.Neg.Pan No.
- 58/Kep/Man.Pan/8/2001 ttg Jabatan peraturan
Fungsional

Kep. Men.Kes RI No.


331/Menkes/SK/I/2004 ttg Penyusunan
- Perencanaan SDM Kesehatan Tingkat peraturan
Prov/Kab.
Undang-Undang No. 25 th. 2009 ttg
- peraturan
Pelayanan Publik
Undang-Undang Kesehatan No.
- peraturan
36/2009 ttg Kesehatan
Perda No. 4 th. 2011 ttg Sistem
- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon (SKKC)

Perwalkot No. 42 th. 2012 ttg Petunjuk


- peraturan
Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2011

Keluaran :

Tercapainya Peningkatan Kompetensi


- orang
MTBS

Tercapainya Peningkatan Kompetensi


- Kegawatdaruratan Obstetri Neonatal orang
(PPGDON)
Tercapainya Peningkatan Kompetensi
- orang
SDIDTK

03 Pemuktahiran data dan Masukan :


penyusunan Profil Sumber Daya
Manusia Kesehatan - Dana rupiah
- SDM orang
Kep.Men.Neg.Pan No.
- 58/Kep/Man.Pan/8/2001 ttg Jabatan peraturan
Fungsional

Kep. Men.Kes RI No.


331/Menkes/SK/I/2004 ttg Penyusunan
- peraturan
Perencanaan SDM Kesehatan Tingkat
Prov/Kab.
Undang-Undang No. 25 th. 2009 ttg
- peraturan
Pelayanan Publik
Undang-Undang Kesehatan No.
- peraturan
36/2009 ttg Kesehatan
Perda No. 4 th. 2011 ttg Sistem
- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon (SKKC)

Perwalkot No. 42 th. 2012 ttg Petunjuk


- peraturan
Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2011

Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang


- peraturan
Puskesmas

Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang


- peraturan
Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

Keluaran :

Terkumpulnya data SDMK kesehatan


- di 48 fasilitas pelayanan kesehatan Fasyankes
Kota Cirebon

27 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

01 Pelayanan kesehatan penduduk Masukan :


miskin di puskesmas jaringannya
- Dana Rupiah
- SDM orang

UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan,


Permenkes No. 28 Tahun 2014 ttg
Manlak Program JKN, Perda Kota
Cirebon No. 4 Tahun 2011 ttg Sistem
- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon, Perda No. 5
Tahun 2012 yang telah di ubah dengan
Perda No. 3 Tahun 2014 ttg Retribusi
Jasa Umum.
Perwalkot No. 52 Tahun 2015 ttg
Perubahan Atas Perwali No. 2 Th 2014
Tata Cara pelayanan Jamkes Maskin di
- peraturan
Kota Cirebon, Peraturan BPJS No. 3
Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan
Jamkes.

Keluaran

Terpenuhinya Monitoring Pelayanan


- Kesehatan dan Verifikasi Klaim di kali
Faskes

Terpenuhinya fasiitasi rujukan rajal


- penduduk miskin ke Propinsi Jawa kali
Barat

Terpenuhinya fasilitas penunggu


- pasien penduduk miskin di dalam dan hari
di luar Kota cirebon

Tersedianya biaya pembayaran iuran


- Jaminan Kesehatan Masyarakat Jiwa
Miskin untuk 12 bulan

Tersedianya biaya klaim Yankesdas


dan Rujukan, pelayanan penunjang
- pasien
dan pembelian alat penunjang
kesehatan,

Tersedianya biaya tunggakan klaim


- pelayanan kesehatan Tahun 2016 kasus

Terpenuhinya pengolahan data


- kali
verifikasi kepesertaan

28 PROGRAM PENCEGAHAN DAN


PENANGGULANGAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
01 Pengendalian penyakit tidak Masukan :
menular
- Dana Rupiah
Peraturan Menteri Kesehatan RI
- peraturan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
UU Kesehatan RI, Nomor 39 tentang
- peraturan
kesehatan
Permenkes no. 741 tahun 2008
- peraturan
tentang SPM Bidang Kesehatan

Perda Kota Cirebon No. 4 tahun 2011


- peraturan
tentang SKKC

Keluaran
- Kajian Data Prpgram PTM dokumen
- Workshop Pandu PTM di Fasyankes dokumen

Tersedia layanan Pandu PTM di


- kali
Fasyankes

Deteksi Ca cerviks wanita usia subur


- pada pandu PTM dan deteksi dini Iva Puskesmas
test di Puskesmas

02 Pengembangan intelegensia Masukan :


kesehatan
- Dana rupiah
UU No. 36 tahun 2009 tentang
- peraturan
Kesehatan
Permenkes No. 741 tahun 2008
- peraturan
tentang SPM bidang Kesehatan
Perda Kota Cirebon No. 4 tahun 2011
- peraturan
tentang SKKC
Keluaran :

Pengembangan intelegensia
- kali
masyarakat

Terbentuknya kelompok olahraga


- kelompok
kesehatan masyarakat

Tersedianya dokumen hasil


- dokumen
monitoring
03 penanganan kesehatan jiwa Masukan :
masyarakat
- Dana rupiah

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.


1457 / MENKES / SK/ X/ 2003 tentang
- Kewenangan Wajib dan Standar peraturan
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
di Kabupaten / Kota

Peraturan Daerah Kota Cirebon


- Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Sistem peraturan
Kesehatan Kota Cirebon
Undang-Undang No 18 tahun 2014
- peraturan
tentang Kesehatan Jiwa
Keluaran :
- Terbentuknya TPKJM Tim

Tersedianya RS Rujukan kesehatan


- jiwa masyarakat RS

- MOW Rujukan kesehatan jiwa Fasyankes

04 Pencegahan dan pengendalian Masukan :


faktor resiko penyakit tidak
menular - Dana rupiah
Peraturan Pemerintah (PP) No. 109
tahun 2012 tentang Posbindu
- merupakan upaya kegiatan peraturan
pengendalian faktor risiko PTM.

UU Kesehatan RI, Nomor 39 tentang


- peraturan
kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan No.1116
tahun 2003 tentang pedoman
- peraturan
pembentukan posbindu PTM di
instansi pemerintah maupun swasta

Keluaran :

Pelaksanaan deteksi dini faktor risiko


- penyakit tidak menular pada calon posbindu
jamaah haji di Posbindu PTM KBIH

Pemantauan risiko penyakit tidak


- menular pada awak bus di Posbindu terminal
PTM terminal

Peningkatan Kapasitas Petugas


puskesmas tentang deteksi Dini
- orang
faktor risiko penyakit tidak menular di
posbindu PTM dan Puskesmas

29 PROGRAM PENGAMATAN DAN


PENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN

01 Peningkatan kapasitas tim Masukan :


epidemiologi
- Dana Rupiah

Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang


- Pedoman penyelenggaraan sistem peraturan
Surveilans Epidemiologi Kesehatan

KepmenkesNo. 1479/Menkes/SK/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan
- Sistem surveilans Epidmiologi keputusan
Penyakit menular dan Penyakit Tidak
Menular

Kepmenkes RI No. 949 tahun 2004


- keputusan
tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem
- peraturan
Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa

Permenkes RI No.
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis
Penyakit Menular tertentu yang dapat peraturan
menimbulkan wabah dan upaya
penaggulangannya

Perda No. 4 tahun 2011 tentang Sistem


- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon
- Pelaksana kegiatan orang
Keluaran
Penguatan jejaring Tim Epidemiologi
- pertemuan
Kota

Tersedianya Profil Surveilans


- dokumen
Epidemiologi
02 Pengamatan masalah kesehatan
Masukan :
Pengamatan masalah kesehatan

- Dana rupiah

Permenkes No. 45 Tahun 2014 tentang


- Pedoman penyelenggaraan sistem peraturan
Surveilans Epidemiologi Kesehatan

KepmenkesNo. 1479/Menkes/SK/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan
- Sistem surveilans Epidmiologi keputusan
Penyakit menular dan Penyakit Tidak
Menular

Kepmenkes RI No. 949 tahun 2004


- keputusan
tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem
- peraturan
Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa

Permenkes RI No.
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis
- Penyakit Menular tertentu yang dapat peraturan
menimbulkan wabah dan upaya
penaggulangannya

Perda No. 4 tahun 2011 tentang Sistem


- peraturan
Kesehatan Kota Cirebon
Pelaksana Program Surveilans
- orang
Epidemiologi
Keluaran :

KLB yang dilakukan Penyelidikan


- persentase
Epidemiologi < 24 Jam

- Terdeteksinya kasus potensial KLB kasus

- Terpantaunya kesehatan jemaah haji jemaah

03 pengembangan penanganan Masukan :


kesehatan gigi dan mulut
- Dana rupiah
- SDM orang

Keputusan menteri kesehatan RI No.


- 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang dokumen
kewenangan wajib & standar
pelayanan minimal bidang kesehatan
di kab/kota
- Perda No. 4 thn 2011 ttg SKKC dokumen
Keluaran :
Terlaksananya Rakor sinergitas
- kesehatan gigi dan mulut kali

Terlaksananya Kampanye Sikat Gigi


- kali
Massal

- Terlaksananya Evaluasi Kegiatan UKGS kali

Terlaksananya Pembinaan Teknis dan


- kali
Pemantauan UKGS / UKGMD
04 penguatan jejaring tim siaga Masukan :
bencana dan kegawatdaruratan
- Dana rupiah
- Perda No. 4 thn 2011 ttg SKKC dokumen
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan kesehatan
- Kegiatan
siaga bencana Car Free Day

30 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN LANJUTAN
01 pelayanan Kesehatan Lanjutan Masukan :
(BLUD)
- Dana Rupiah
Keluaran

- Terlaksananya operasional rumah sakit persentase

04 Pengadaan dan pengembangan Masukan :


software, hardware dan jaringan
informasi manajemen (SIM) - Dana rupiah
Rumah Sakit
- SDM orang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor


- peraturan
269 Tahun 2008
Keluaran :

- Tersedianya Komputer (PC) All in 1 unit

- Tersedianya Color Laser Printer unit

- Tersedianya Mono Laser Printer unit

- Tersedianya Document Scanner unit

- Tersedianya Switch Hub Gigabit 8 port unit

09 RS Rujukan RSUD Gunung Jati Masukan :


(Dana Propinsi)
- Dana rupiah
Keluaran :

Terpenuhinya gedung Instalasi Gawat


- gedung
Darurat (IGD) Terpadu Tahap I

10 Pemenuhan kebutuhan alat Masukan :


medis, lemari jenazah dan alat
penghancur sampah medis (non - Dana rupiah
incenerator) (dana Propinsi) Keluaran :

- Tersedianya alat kedokteran umum item

- Tersedianya alat kedokteran mata item

- Tersedianya alat kedokteran bedah item

Tersedianya alat kesehatan kebidanan


- item
dan penyakit kandungan

Tersedianya alat kedokteran kulit dan


- item
kelamin
- Tersedianya alat kedokteran THT item

31 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA

01 Pelayanan Rujukan (DAK) Masukan :


-Dana Rupiah
-Waktu bulan
-SDM orang
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor dokumen
82 tahun 2015
Keluaran
Tersedianya Alat Alat Kedokteran
- item
Umum

- Tersedianya Alat Kedokteran Gigi item

- Tersedianya Alat Kedokteran Mata item

Tersedianya Alat-Alat Kedokteran


- item
Bedah
Tersedianya Alat Kebidanan dan
- item
Penyakit Kandungan

- Tersedianya Alat Kedokteran Jantung item

Tersedianya Alat Kedokteran


- item
Radiologi
04 Biaya Umum DAK Kesehatan Masukan :
Pelayanan Rujukan
- Dana rupiah
Keluaran :

Terpenuhinya pengadministrasian
- bulan
Kegiatan DAK Bidang Kesehatan

JUMLAH

Faktor pendorong Pencapaian Kinerja


Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjutpada Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
Usulan tindak lanjutpada Renstra SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :

Target Capaian pada tahun Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja
2015 (Akhir Periode Renstra Renstra SKPD sampai dengan SKPD Tahun berjalan (2017)
SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu (2016) I

K Rp K Rp K Rp K
6 7 8 9
- - 2,166,990,000

200,350,000
12
6

9,720,000
12
2

97,978,000
12
2

12

12

407,500,000
12
4

939

186,148,000
12
4

231,494,000

12

36

11

115,200

1,024,800,000
1

9,000,000
12
2

11

592,010,000

203,980,000
I
2
1

153,560,000
II
2

182,920,000
12
4

11

10
11

51,550,000
12
3

13

- - 392,320,800

62,860,800

12
28

1
2

45,000,000
12
70

45,752,000
12
7

1 1

158,708,000
12

17

80,000,000
5

1
1

- - 2,591,837,000

495,000,000
12

17

2,000,000,000
12

20,000,000
12
4

20

76,837,000

17

- - 27,187,392,176

90,946,000
8
6

70

145

22

92

4,000,000,000
12
2

2
3
4
7

3
3
39

400,000,000
6
12
1

20

15

51,410,076
1

12

2,000

669,909,100
6
12
12
99,420

40

70

32

997,920,000
12
30
2
1

16

13

12

12

1
2

10

18

1,060,704,000
12
24
6
1

12 3

1 -

1 -

1 -

2 -

10 -

7 -

12 -

8 -

169 -
2 -

31 -

1 -

423,072,000
12
23
3
1

22

33

15

14

3672

26

60

9
2

12

1,295,280,000
12
24
6
1

12

10

12

169

31

1,222,992,000
12
27
6
1

265

10

12

12

13

784,800,000
12
20
1

1
1

12

16

940,320,000
12
23
3
1

11

12

12

12

1
1

1
6

90

321,480,000
12
18
2

10

12
403,272,000
12
17
4
1

180

8
1

12

84

12

609,624,000
12
24
1
1

1
1
1

15
12

1
5

12

243,870,000
12
15
3

12

270,792,000
12
18
2
1

1
12

12

12

358,200,000
12

1 1
1

39

12 3

12 3

713,952,000
12
27
2
1

12

255

4
11

12

636,480,000
27
5
1

12

12

360

2
2

596,160,000
12
23
2
1

11

29

12

12

12

16

2
12

90

815,688,000
12
21
3

11

12

12

120

3
6

577,038,000
12
19
4
1

1 -

3 -

1 -

4 -

2 -

2 -

1 -

1 -

1 -

6 -

6 -

3 -

1 -

2 -

1 -

1 -

944,064,000
12
24
3
1

12

64

13

12

578,736,000
26
1
1

12

13

140

298,512,000
19
5
1

12

1
1

12

373,968,000
12
22
3
1

303

12

12

12

359,086,000

30
2

10

357,507,000

27

1
4

1
1

16

337,660,000

23

1
4

354,074,000

24

4
7

10

18000

1
342,978,000

27

349,328,000

20
1

10

10

357,507,000

24

1
13

14

15

17

12

12
331,617,000

18

11

14

11

5
334,203,000

17

11

14

12

1
6

343,510,000

24

22

16

11
6

44

321,576,000

15

14

1
1

315,571,000

18

15

88

12

1
12

18

336,980,000

18

54

2
3

12

34

324,896,000

20

10

10

1
2

11

17

360,897,000

27

10

5
1

19

329,554,000

23

200

10

12

12

20

16

2
7

364,948,000

21

6
13

12

10

34

332,986,000

19

2928
3

3010

350,126,000

24

7
6

10

11

331,851,000

26

1
9

10

10

12

332,552,000

24

1
5

338,796,000

22

1
7

13

14

4,616,652,000

1
1

100

643,974,000

120

16,277
- - 299,999,400

30,000,000
30
1

1
1

4 -

249,999,400
5
9

136

20,000,000
287
1

1 1
22 -

1,606,492,000 1,614,969,350 1,653,750,000

1,400,732,500 1,334,994,250 1,228,890,000

330

233

205,759,500 279,975,100 424,860,000

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

330

1
70

386,014,000 361,548,500 922,852,720

420,235,000
8

20,000,000
1

22

210,263,800

22
318

264

138

130

10

328,244,000 304,361,000 234,433,920


8

65

12

57,770,000 57,187,500 37,920,000

2
2

25
45

100

431,990,000 469,118,000 805,068,200

102,553,000 81,139,000 120,000,200


1 1
1

32

32 32 32

22 22 22

329,437,000 387,979,000 148,393,000

1
1

1
35

27,132,000

22

22

76,739,000

28

1
4

1,200

432,804,000

2000

65
10

- - 4,155,011,500

69,031,000

171,248,000
4

28

1
1

61,217,600
4
22

17

60

48,890,200

22

10

135,664,200

1
1

2,349,000,000
1

100

19,960,500

1,300,000,000
5
3

- - 25,347,000

25,347,000

- - 24,455,800

24,455,800

50
- - 892,718,300

41,771,300

41

55,981,000

1
1

48,544,000

100

746,422,000

1
1

46

85

284

2864

- - 327,999,500

30,000,000
5

1
1

260,000,000
5

15

30
32

37,999,500
5

48

15,000,000,000

15,000,000,000
6

5
3

66

50

300

38000

2698

1153

- - 166,680,800

50,126,000
1

1
1

22

26,500,000

60,002,800

30,052,000

1
1

44

- - 181,482,500

39,261,500

1 1 30

3 1

62 1
75,221,000

30

100 -

22 11

300 -

27,000,000
3

1 1

28
40,000,000
1

- - 220,752,000,000

219,752,000,000

100

1,000,000,000

88

36

56

20,000,000,000

10,000,000,000

2
1

- - 57,094,596,000

57,000,000,000
12
176
1

94,596,000

148,879,665,976
Realisasi Kinerja Pada Triwulan

I II III IV

Rp K Rp K Rp K Rp
9 10 11 12
251,293,147 - - -

1,610,000

29,894,000
-

77,177,000

141,838,347

773,800

58,600,000 - - -

-
58,600,000

60,546,200 - - -

25,410,200
0

35,136,000

-
16,390,200 - - -

10,444,200

5,946,000
-

2,800,407,357 - - -

167,028,750
4,635,000

-
123,024,400
150,353,120
105,583,017
162,599,170

229,373,923
178,101,900
197,395,500
46,663,020
59,888,298

159,164,318
59,053,400

45,024,850
65,635,636
55,550,928
138,336,850
135,426,408
169,201,783
149,231,510

133,739,449
130,471,000
63,736,405
71,188,722

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -

-
203,935,000 - - -

203,935,000

-
63,100,000 - - -

63,100,000

-
-

-
66,027,500 - - -

15,371,500
0

12,104,000
38,552,000

26,713,800 - - -

5,600,000

12,817,600
4,281,200

4,015,000
0

-
935,000 - - -

935,000

- - - -

-
6,978,000 - - -

6,978,000

-
-

-
82,084,000 - - -

26,166,000
55,918,000
-

3,908,219,784 - - -

3,908,219,784
12,230,000 - - -

450,000
-

9,852,000

1,928,000
- - - -

-
-

-
-

- - - -

-
- - - -

Rata-rata Capaian kinerja (%) - - -


Predikat kinerja T
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Kinerja
Realisasi capaian Kinerja dan Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (Akhir dan Realisasi Anggaran
Anggaran Renja SKPD yang Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Renstra SKPD s/d Tahun
dievaluasi 2017) 2017 (%)

K Rp K Rp K Rp
13 14 15
- 251,293,147 - - 11.60

- - -

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - -

- - -

- 1,610,000 - 16.56
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - - 0.00
- - -
- 29,894,000 - 7.34
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- 77,177,000 - 33.34

- - - 0.00

- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - -
- 141,838,347 - 13.84
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- 773,800 - 8.60
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - - 0.00
- - -

- 58,600,000 - 9.90

- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- - -
- 58,600,000 - 38.16
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - - 0.00

- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -

- - -

- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00

- - - 0.00

- 60,546,200 - - - 15.43

- - -

- 25,410,200 - 40.42

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 35,136,000 - 76.80
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

1 - 100 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 16,390,200 - 0.63

- - - 0.00
- 10,444,200 - 2.11
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 5,946,000 - 29.73
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- 2,800,407,357 - 10.30

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- 167,028,750 - 4.18
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 4,635,000 - 1.16
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 123,024,400 - 12.33
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 150,353,120 - 14.17
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
3 - 25 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 105,583,017 - 24.96
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 162,599,170 - 12.55
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 229,373,923 - 18.76
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 178,101,900 - 22.69
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - -
- 197,395,500 - 20.99
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 46,663,020 - 14.52
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 59,888,298 - 14.85
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 159,164,318 - 26.11
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - -
- 59,053,400 - 24.22
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 45,024,850 - 16.63
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 65,635,636 - 18.32
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

1 - 100 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

3 - 25 0.00

3 - 25 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 55,550,928 - 7.78
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 138,336,850 - 21.73
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 135,426,408 - 22.72
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 169,201,783 - 20.74
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 149,231,510 - 25.86
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 133,739,449 - 14.17
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 130,471,000 - 22.54
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 63,736,405 - 21.35
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 71,188,722 - 19.04
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

1 - 100 0.00
- - - 0.00

- 203,935,000 - 12.33

- - - 0.00
- - - 0.00

- 203,935,000 - 16.60

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- 63,100,000 - 6.84

- - - 0.00
- 63,100,000 - 15.02
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- 66,027,500 - 8.20

- - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- 15,371,500 - 10.36

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 12,104,000 - 15.77

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 38,552,000 - 8.91

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- 26,713,800 - 0.64

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 5,600,000 - 3.27
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 12,817,600 - 20.94
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 4,281,200 - 8.76

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 4,015,000 - 2.96

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 935,000 - 3.69

- - - 0.00

- 935,000 - 3.69

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 6,978,000 - 0.78

- - - 0.00

- 6,978,000 - 16.71

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 82,084,000 - 25.03

- - - 0.00
- 26,166,000 - 87.22
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 55,918,000 - 21.51
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 3,908,219,784 - 26.05

- - - 0.00
- 3,908,219,784 - 26.05
- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- 12,230,000 - 7.34

- - - 0.00
- 450,000 - 0.90
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 9,852,000 - 16.42

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- 1,928,000 - 6.42

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

11 - 50 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

1 - 100 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- - - 0.00

- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00

- 7,557,459,988.00 - - - 138.76

CIREBON, APRIL 2017


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON
dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes
NIP. 19620717 199011 1 001
Unit SKPD Penanggung
Jawab

16

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian
Subbag Umum dan
Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian
Subbag Umum dan
Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Umum dan


Kepegawaian

Subbag Program dan


Keuangan
Subbag Program dan
Keuangan

Subbag Program dan


Keuangan

Subbag Program dan


Keuangan

Subbag Program dan


Keuangan
UPTD Farmasi

UPTD Farmasi

UPTD Farmasi
UPTD Farmasi

Seksi Kesga dan Gizi

Subbag Program dan


Keuangan
(Efisiensi Lelang Obat dan
mamin bongkar obat )

Seksi Kesga dan Gizi

UPTD Labkesda

Seksi Pelayanan Kesehatan


UPTD PKM Kalitanjung
UPTD PKM Larangan
UPTD PKM Perumnas Utara
UPTD PKM Sitopeng

UPTD PKM Kalijaga Permai


UPTD PKM Kesunean
UPTD PKM Pegambiran
UPTD PKM Pesisir

UPTD PKM Cangkol


UPTD PKM Jagasatru
UPTD PKM Astanagarib

UPTD PKM Pekalangan


Honor Pel Teknis cuti Hamil

Honor Pejabat
Pengadaan ,Penerima
Barang, dilakukan sistem
pembelian langsung
Seksi Surveilans dan
imunisasi
Kegiatan dilaksanakan

sesuai kebutuhan

sesuai kebutuhan
DPA Perubahan Terealisasi
jampersal mulai bulan
september 2016

DPA Perubahan Terealisasi


jampersal mulai bulan
september 2016
DPA Perubahan Terealisasi
jampersal mulai bulan
september 2016

DPA Perubahan Terealisasi


jampersal mulai bulan
september 2016
DPA Perubahan Terealisasi
jampersal mulai bulan
september 2016

Efisiensi Mamin 6.64%


Efisiensi Mamin 6.64%
Efisiensi Mamin 6.64%
Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%


Seksi Surveilans dan
imunisasi
Efisiensi Mamin 6.64%
Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%

Efisiensi Mamin 6.64%


Efisiensi Mamin 6.64%

EHATAN
, M.Kes
Lampiran 3
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET


1 2 3
Meningkatnya peran serta - Prosentase KK ber-PHBS 65 %
masyarakat dalam upaya - Cakupan keluarga Siaga Aktif 65 %
kesehatan - Persentase penduduk yang 87.60 %
menggunakan Jamban Sehat
- Jumlah Kelurahan melaksanakan 22 Kelurahan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) 22 Kelurahan
- Persentase penduduk yang 93.20 %
memiliki akses terhadap air minum
yang berkualitas

Meningkatnya derajat - Angka Kematian Ibu 3 Orang


kesehatan masyarakat - Angka Kematian Bayi 50 Bayi
- Gizi Buruk <1 %
- Cakupan pelayanan kesehatan 100 %
dasar bagi keluarga miskin
- Cakupan kunjungan ibu hamil K-4 92 %
- Cakupan komplikasi kebidanan 90 %
yang ditangani
- Cakupan pertolongan persalinan 92 %
oleh tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan
- Cakupan pelayanan nifas 90 %

- Cakupan neonatus dengan 82 %


komplikasi yang ditangani
- Cakupan kunjungan bayi 90 %
- Cakupan Desa/Kelurahan UCI 90 %
- Cakupan pelayanan anak balita 91 %
- Cakupan pemberian makanan 35 %
pendamping ASI pada anak usia 6-
24 bulan keluarga miskin
- Cakupan balita gizi buruk mendapat 100 %
perawatan
- Cakupan penjaringan kesehatan 100 %
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkat
- Cakupan peserta KB Aktif 78 %
- Meningkatnya kesehatan lansia 31 %
- Penemuan kasus AFP 5 Orang
- Kesembuhan penderita TBC BTA 80 %
Positif
- Cakupan balita dengan pneumonia 90 %
yang diobati
- Klien yang mendapatkan 100 %
penanganan HIV-AIDS
- Penderita DBD yang ditangani 100 %
- Penemuan dan penanganan 100 %
penderita diare
- Cakupan pelayanan kesehatan 100 %
rujukan pasien masyarakat miskin
- Cakupan pelayanan gawat darurat 100 %
level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (RS) di Kota
- Cakupan Desa/Kelurahan 100 %
mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24 jam

- Persentase kualiatas air minum 98.30 %


memenuhi syarat
- Tempat Pengelolaan Makanan 90.5 %
(TPM) memenuhi syarat
- Ketersediaan obat sesuai 114 item
kebutuhan

Meningkatnya Kepuasan - Indeks Kepuasan Masyarakat 76.5 %


Masyarakat terhadap terhadap Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
AN TAHUN 2016
CIREBON

REALISASI %
4 5
65.0 % 99.95
100 % 153.85
89.63 % 102.32

22 Kelurahan 100.00

94.71 % 101.62

1 Orang 166.60
19 Bayi 162.00
0.19 % 181.00
100.0 % 100.00

93.37 % 101.49
110.32 % 122.58

95.13 % 103.40

92.83 % 103.14

113.86 % 138.85

92.0 % 102.22
90.91 % 101.01
89.7 % 98.57
74.8 % 213.71

100 % 100.00

96.11 % 96.11
61.65 % 79.04
39.60 % 127.74
7 Orang 140.00
73.75 % 92.19 281/381

100 % 111.11 2777

100 % 100.00 308

100 % 100.00 18742


100 % 100.00

100 % 100.00

100 % 100.00

100 % 100.00

97.33 % 99.01

89.97 % 99.41

75 item 65.79

79.22 % 103.56

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. H. EDY SUGIARTO, M. Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
1
1
1

1
1 -32
1 1.6200
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1 1

1 1

35
T
DINAS KE
T

No Program Kegiatan

1 2 3

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN


DAN PEMBERDAYAAN
1 MASYARAKAT
Pengembangan media promosi
1 dan informasi sadar hidup sehat

Peningkatan Pemanfaatan
2
Sarana Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Menuju Keluarga Sehat
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 LINGKUNGAN SEHAT
Pengawasan Sanitasi Kota Sehat
4

5 Pelayanan Kesehatan Kerja


Penyelenggaraan Penyehatan
6
Lingkungan
Penyemprotan Vektor Penyakit
7

Pengadaan alat foging/


8 penyemprotan dan bahan-bahan
foging/Penyemprotan
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
3 DAN ANAK
Pertolongan Persalinan Bagi ibu
9 dari keluarga Kurang Mampu

Peningkatan kesehatan ibu


10
hamil dan Menyusui
Peningkatan Kesehatan Anak
11
dan Remaja
Jaminan Persalinan (Jampersal)
12 (DAK Non Fisik)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
4 MASYARAKAT
Pemberian tambahan makanan
13
dan vitamin
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi,Ganguan Akibat Kurang
14 Yodium (GAKY), Kurang Vitamin
Adan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

PROGRAM UPAYA KESEHATAN


5 MASYARAKAT
Pemeliharaan dan Pemulihan
15
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
16 Puskesmas, Laboratorium dan
Kesehatan Khusus
Rumah Sakit Berbasis
17
Masyarakat (RSBM)
Peningkatan Kapasitas
18
Laboratorium Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan,
19 Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
20 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kalitanjung

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
21 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Larangan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
22 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Perumnas utara

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
23 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
24 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
25 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
26 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pegambiran

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
27 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
28 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
29 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
30 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
31 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
32 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
33 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
34 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
35 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
36 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Majasem

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
37 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
38 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
39 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jl.
Kembang

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
40 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
41 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran
Manajemen Bantuan Operasional
42 Kesehatan (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
43 Kalitanjung (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Larangan
44 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Perumnas
45 utara (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Sitopeng
46 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kalijaga
47 Permai (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kesunean
48 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
49 Pegambiran (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Pesisir
50 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Cangkol
51 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Jagasatru
52 (DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
53 Astanagarib (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
54 Pekalangan (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Pulasaren
55 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kesambi
56 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
57 Gunungsari (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Sunyaragi
58 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Majasem
59 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Drajat
60 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kejaksan
61 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Jl.
62 Kembang (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Nelayan
63 (DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pamitran
64 (DAK Non Fisik)

Jaminan Kesehatan Masyarakat


65 PBI (Dana Provinsi)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN


PENANGGULANGAN PENYAKIT
6 MENULAR
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
66
dan Anak Sekolah
Pelayanan Pencegahan dan
67 Penanggulangan Penyakit
Menular
Pencegahan penularan penyakit
68
endemik/epidemik
Pencegahan dan Penanggulangan
69 Tuberkulosis

Fasilitasi Pencegahan dan


70
Pemberantasan HIV/AIDS
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
7 TIDAK MENULAR
Pengendalian Penyakit Tidak
71
Menular
Pengembangan Intelegensia
72
Kesehatan
Penangan Kesehatan Jiwa
73
Masyarakat
Pencegahan dan Pengendalian
74 Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular
PROGRAM PENGAMATAN DAN
PENGENDALIAN MASALAH
8 KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Tim
75
Epidemiologi
Pengamatan masalah kesehatan
76

Pengembangan Penanganan
77
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim Siaga
78 Bencana dan Kegawatdaruratan

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENGENDALIAN KESEHATAN
9 MAKANAN
Pengawasan Keamanan dan
79 Kesehatan Makanan Hasil
Industri
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
10
Pelayanan Kesehatan Penduduk
80 Miskin di Puskesmas
Jaringannya
PROGRAM PENINGKATAN
11 PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan
81
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
12
Penyusunan laporan capaian
82 kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan RKA/DPA SKPD
83
dan Perubahannya
Penyusunan dan Publikasi Profil
84
SKPD
Penyusunan Pelaporan
85
Keuangan SKPD
Penyusunan Dokumen
86
Perencanaan SKPD
PROGRAM STANDARISASI
13 PELAYANAN KESEHATAN
Evaluasi Pengembangan Standar
87
Pelayanan Kesehatan

88 Pembangunan dan Pemutahiran


Data Dasar Pelayanan Kesehatan
Standarisasi Kompetensi, Tenaga
89 Medis, Paramedis, dan
Tradisional Komplementer
Peningkatan Mutu Pelayanan
90
Kesehatan
Penatalaksanaan Pelayanan
91
Kesehatan Rujukan
92 Pelayanan Dasar (DAK)
Biaya Umum DAK Kesehatan
93
Pelayanan Dasar
DAK Non Fisik
94 Kesehatan/Akreditasi
Puskesmas
PROGRAM OBAT DAN
14 PERBEKALAN KESEHATAN
Pengadaan Obat dan Perbekalan
95
Kesehatan
96 Pelayanan Farmasi (DAK)

97 Biaya Umum DAK Kesehatan


Pelayanan Kefarmasian
DAK non Fisik Kesehatan
98
/Distribusi Obat dan E-logistik
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
15 APARATUR
Rehabilitasi Sedang/Berat
99
Gedung Kantor
Pengadaan
100 Perlengkapan/Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
101 kendaraan
dinas/operasional/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
102
peralatan gedung kantor
PROGRAM PELAYANAN
16 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Kebersihan
103
Kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
104
peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
105
Minuman
Penyediaan Rapat-rapat
106 Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan
107
Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi,
108 Sumber Daya Air, Listrik dan
Logistik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
109 dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Surat
110
menyurat,Alat Tulis Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA KESEHATAN
17
Seleksi Tenaga Aparatur yang
111
berprestasi
Peningkatan Kompetensi Sumber
112 Daya Manusia/Tenaga
Kesehatan
Pemutakhiran Data dan
113 Penyusunan Profil Sumber Daya
Manusia Kesehatan
PROGRAM PENGADAAN,
PENIINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT,
18 RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA KUALITAS TENAGA
KESEHATAN

114 Pelayanan Rujukan (DAK)


Biaya Umum DAK Kesehatan
115 Pelayanan Rujukan
PROGRAM PELAYANAN
19
KESEHATAN LANJUTAN
Pelayanan Kesehatan Lanjutan
116
(BLUD)
Pengadaan dan Pengembangan
117 Software, Hardware, dan
Jaringan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Rumah Sakit
RS Rujukan Regional RSUD
118
Gunungjati (Dana Provinsi)
Pemenuhan Kebutuhan alat
Medis, Lemari jenazah, dan Alat
119 Penghancur sampah medis (Non
Incenerator) (Dana Provinsi)
TRIWULAN I 2017
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
TRIWULAN I 2017

Realisasi Fisik dan Keuangan


Nilai Kontrak Target
Pagu Anggaran (Rp.) Keuangan
(Rp.) Fisik Fisik (%)
Rp
4 5 6 7 8

299,999,400 - - - -

30,000,000 - - - -

249,999,400 - - - -

20,000,000 - - - -

922,852,720 - - - 63,100,000

420,235,000 - - - 63,100,000

20,000,000 - - - -
210,263,800 - - - -

234,433,920 - - - -

37,920,000 - - - -

892,718,300 - - - 6,978,000

41,771,300 - - - 6,978,000

55,981,000 - - - -

48,544,000 - - - -

746,422,000 - - - -
1,653,750,000 - - - 203,935,000

1,228,890,000 - - - -

424,860,000 - - - 203,935,000

32,337,063,176 - - - 2,930,316,541

90,946,000 - - - -

4,000,000,000 - - - 167,028,750

400,000,000 - - - 4,635,000

51,410,076 - - - -

669,909,100 - - - -

997,920,000 - - - 123,024,400

1,060,704,000 - - - 150,353,120

423,072,000 - - - 105,583,017

1,295,280,000 - - - 292,511,596
1,222,992,000 - - - 229,373,923

784,800,000 - - - 178,101,900

940,320,000 - - - 197,395,500

321,480,000 - - - 46,663,020

403,272,000 - - - 59,888,298

609,624,000 - - - 159,164,318

243,870,000 - - - 59,053,400

270,792,000 - - - 45,024,850

358,200,000 - - - 65,635,636
713,952,000 - - - 55,550,928

636,480,000 - - - 138,336,850

596,160,000 - - - 135,423,408

815,688,000 - - - 169,201,991

577,083,000 - - - 149,231,510

944,064,000 - - - 133,739,449

578,736,000 - - - 130,471,000

298,512,000 - - - 63,736,405

373,968,000 - - - 71,188,272
643,974,000 - - - -

359,086,000 - - - -

357,507,000 - - - -

337,660,000 - - - -

354,074,000 - - - -

342,978,000 - - - -

349,328,000 - - - -

357,507,000 - - - -

331,617,000 - - - -

334,203,000 - - - -

343,510,000 - - - -
321,576,000 - - - -

315,571,000 - - - -

336,980,000 - - - -

213,896,000 - - - -

360,897,000 - - - -

329,554,000 - - - -

364,948,000 - - - -

332,986,000 - - - -

350,126,000 - - - -

331,851,000 - - - -

332,552,000 - - - -
338,796,000 - - - -

4,616,652,000 - - - -

805,068,000 - - - 66,027,500

120,000,000 - - - -

148,393,000 - - - 15,371,500

27,132,000 - - - -

76,739,000 - - - 12,104,000

432,804,000 - - - 38,552,000

166,680,800 - - - 12,230,000

50,126,000 - - - 450,000

26,500,000 - - - -

60,002,800 - - - 9,852,000

30,052,000 - - - 1,928,000

181,482,500 - - - -

39,261,500 - - - -

75,221,000 - - - -

27,000,000 - - - -
40,000,000 - - - -

24,455,800 - - - -

24,455,800 - - - -

15,000,000,000 - - - 3,908,219,784

15,000,000,000 - - - 3,908,219,784

25,347,000 - - - 935,000

25,347,000 - - - 935,000

392,320,800 - - - 18,080,000

62,860,800 - - - 18,080,000

45,000,000 - - - -

45,752,000 - - - -

158,708,000 - - - -

80,000,000 - - - -

4,155,011,500 - - - 26,723,800

69,031,000 - - - -

171,248,000 - - - 5,600,000

61,217,600 - - - 12,827,600

48,890,200 - - - 4,281,200
135,664,200 - - - 4,015,000

2,349,000,000 - - - -
19,960,500 - - - -

1,300,000,000 - - - -

2,591,837,000 - - - 16,389,200

495,000,000 - - - 10,444,200

2,000,000,000 - - - -
20,000,000 - - - 5,945,000

76,837,000 - - - -

592,010,000 - - - 58,600,000

203,980,000 - - - -

153,560,000 - - - 58,600,000

182,920,000 - - - -

51,550,000 - - - -

2,166,990,000 147,301,000 100 50 251,293,147

200,350,000 - - - -

9,720,000 - - - 1,610,000

97,978,000 - - - -

407,500,000 - - - 29,894,000

186,148,000 - - - -

1,024,800,000 - - - 141,838,347
9,000,000 - - - 773,800

231,494,000 147,301,000 100 50 77,177,000

327,999,500 - - - 82,084,000

30,000,000 - - 26,166,000

260,000,000 - - 55,918,000

37,999,500 - - - -

57,189,192,000

57,094,596,000 - - - -
94,596,000 - - - -

250,725,000,000 - 229 - 55,223,713,038

219,725,000,000 - 1 - 55,223,713,038

1,000,000,000 - 186 - -

20,000,000,000 - 3 - -

10,000,000,000 - 39 - -

370,449,778,496 147,301,000 329 62,868,625,010


an Keuangan Sumber Dana
Keuangan Ket
APBN APBD Prov APBD Kota
%
9.00 10 11 12 13

0.00

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

6.84

15.02 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.78

16.71 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V Anggaran belum


Masuk Kas
daerah
12.33

0.00 - - V

48.00 - - V

9.06

0.00 - - V

4.18 - - V

1.16 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

12.33 - - V

14.17 - - V

24.96 - - V

22.58 - - V
18.76 - - V

22.69 - - V

20.99 - - V

14.52 - - V

14.85 - - V

26.11 - - V

24.22 - - V

16.63 - - V

18.32 - - V
7.78 - - V

21.73 - - V

22.72 - - V

20.74 - - V

25.86 - - V

14.17 - - V

22.54 - - V

21.35 - - V

19.04 - - V
0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

0.00 - V -

8.20

0.00 - - V

10.36 - - V

0.00 - - V

15.77 - - V

8.91 - - V

7.34

0.90 - - V

0.00 - - V

16.42 - - V

6.42 - - V

0.00

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

0.00

0.00 - - V

26.05

26.05 - - V

3.69

3.69 - - V

28.76

28.76 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

35.94

0.00 - - V

3.27 - - V

20.95 - - V

8.76 - - V
2.96 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

0.00 - - V

31.83

2.11 - - V

0.00 - - V
29.73 - - V

0.00 - - V

38.16

0.00 - - V

38.16 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

79.68

0.00

16.56 - - V

0.00 - - V

7.34 - - V

0.00 - - V

13.84 - - V
8.60 - - V

33.34 - - V

25.03

87.22 - - V

21.51 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V
0.00 - - V

25.13

25.13 - - V

0.00 - - V

0.00 - V -

0.00 - V -

16.97 - -

CIREBON, APRIL 2017


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON

dr.H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
LAPORAN REALISA
DINAS KE
TRIW

No Program Kegiatan

1 2 3

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN


DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan media promosi
1 dan informasi sadar hidup sehat

Peningkatan Pemanfaatan
2
Sarana Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Menuju Keluarga Sehat
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Pengawasan Sanitasi Kota Sehat
4

5 Pelayanan Kesehatan Kerja


Penyelenggaraan Penyehatan
6
Lingkungan
Penyemprotan Vektor Penyakit
7

Pengadaan alat foging/


8 penyemprotan dan bahan-bahan
foging/Penyemprotan
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Pertolongan Persalinan Bagi ibu
9 dari keluarga Kurang Mampu

Peningkatan kesehatan ibu


10
hamil dan Menyusui
Peningkatan Kesehatan Anak
11
dan Remaja
Jaminan Persalinan (Jampersal)
12 (DAK Non Fisik)
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Pemberian tambahan makanan
13
dan vitamin
Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi,Ganguan Akibat Kurang
14 Yodium (GAKY), Kurang Vitamin
Adan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

PROGRAM UPAYA KESEHATAN


MASYARAKAT
Pemeliharaan dan Pemulihan
15
Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
16 Puskesmas, Laboratorium dan
Kesehatan Khusus
Rumah Sakit Berbasis
17
Masyarakat (RSBM)
Peningkatan Kapasitas
18
Laboratorium Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan,
19 Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
20 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kalitanjung

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
21 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Larangan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
22 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Perumnas utara

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
23 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
24 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
25 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
26 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pegambiran

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
27 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
28 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
29 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
30 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
31 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
32 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
33 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
34 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
35 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
36 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Majasem

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
37 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
38 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
39 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jl.
Kembang

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
40 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan

Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
41 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran
Manajemen Bantuan Operasional
42 Kesehatan (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
43 Kalitanjung (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Larangan
44 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Perumnas
45 utara (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Sitopeng
46 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kalijaga
47 Permai (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kesunean
48 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
49 Pegambiran (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Pesisir
50 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Cangkol
51 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Jagasatru
52 (DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
53 Astanagarib (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
54 Pekalangan (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Pulasaren
55 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kesambi
56 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas
57 Gunungsari (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Sunyaragi
58 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Majasem
59 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Drajat
60 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Kejaksan
61 (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Jl.
62 Kembang (DAK Non Fisik)

Penyediaan Bantuan Operasional


Kesehatan Puskesmas Nelayan
63 (DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Pamitran
64 (DAK Non Fisik)

Jaminan Kesehatan Masyarakat


65 PBI (Dana Provinsi)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN


PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
66
dan Anak Sekolah
Pelayanan Pencegahan dan
67 Penanggulangan Penyakit
Menular
Pencegahan penularan penyakit
68
endemik/epidemik
Pencegahan dan Penanggulangan
69 Tuberkulosis

Fasilitasi Pencegahan dan


70
Pemberantasan HIV/AIDS
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR
Pengendalian Penyakit Tidak
71
Menular
Pengembangan Intelegensia
72
Kesehatan
Penangan Kesehatan Jiwa
73
Masyarakat
Pencegahan dan Pengendalian
74 Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular
PROGRAM PENAMATAN DAN
PENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN
Peningkatan Kapasitas Tim
75
Epidemiologi
Pengamatan masalah kesehatan
76

Pengembangan Penanganan
77
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim Siaga
78 Bencana dan Kegawatdaruratan

PROGRAM PENGAWASAN DAN


PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
Pengawasan Keamanan dan
79 Kesehatan Makanan Hasil
Industri
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Pelayanan Kesehatan Penduduk


80 Miskin di Puskesmas
Jaringannya

PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan
81
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN

Penyusunan laporan capaian


82 kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan RKA/DPA SKPD
83
dan Perubahannya
Penyusunan dan Publikasi Profil
84
SKPD
Penyusunan Pelaporan
85
Keuangan SKPD
Penyusunan Dokumen
86
Perencanaan SKPD
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Evaluasi Pengembangan Standar
87
Pelayanan Kesehatan

88 Pembangunan dan Pemutahiran


Data Dasar Pelayanan Kesehatan
Standarisasi Kompetensi, Tenaga
89 Medis, Paramedis, dan
Tradisional Komplementer
Peningkatan Mutu Pelayanan
90
Kesehatan
Penatalaksanaan Pelayanan
91
Kesehatan Rujukan
92 Pelayanan Dasar (DAK)
Biaya Umum DAK Kesehatan
93
Pelayanan Dasar
DAK Non Fisik
94 Kesehatan/Akreditasi
Puskesmas
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
Pengadaan Obat dan Perbekalan
95
Kesehatan
96 Pelayanan Farmasi (DAK)
Biaya Umum DAK Kesehatan
97
Pelayanan Kefarmasian

98 DAK non Fisik Kesehatan


/Distribusi Obat dan E-logistik
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Rehabilitasi Sedang/Berat
99
Gedung Kantor
Pengadaan
100 Perlengkapan/Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
101 kendaraan
dinas/operasional/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
102
peralatan gedung kantor
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Pengamanan
103
Kantor

104 Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
105
Minuman
Penyediaan Rapat-rapat
106 Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan
107
Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi,
108 Sumber Daya Air, Listrik dan
Logistik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan


109 dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional dan Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa Surat
110
menyurat,Alat Tulis Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA KESEHATAN

Seleksi Tenaga Aparatur yang


111
berprestasi
Peningkatan Kompetensi Sumber
112 Daya Manusia/Tenaga
Kesehatan
Pemutakhiran Data dan
113 Penyusunan Profil Sumber Daya
Manusia Kesehatan
PROGRAM PENGADAAN,
PENIINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT,
RUMAH SAKIT JIWA, RUMAH
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA KUALITAS TENAGA
KESEHATAN

114 Pelayanan Rujukan (DAK)


Biaya Umum DAK Kesehatan
115 Pelayanan Rujukan
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN LANJUTAN
Pelayanan Kesehatan Lanjutan
116
(BLUD)
Pengadaan dan Pengembangan
117 Software, Hardware, dan
Jaringan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) Rumah Sakit
RS Rujukan Regional RSUD
118
Gunungjati (Dana Provinsi)
Pemenuhan Kebutuhan alat
Medis, Lemari jenazah, dan Alat
119 Penghancur sampah medis (Non
Incenerator) (Dana Provinsi)
LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TA. 2017
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
TRIWULAN II TAHUN 2017

Realisasi Fisik dan Keuangan


Nilai Kontrak Target
Pagu Anggaran (Rp.) Keuangan
(Rp.) Fisik Fisik (%)
Rp
4 5 6 7 8

299,999,400 - - - 138,832,400

30,000,000 - - - -

249,999,400 - - - 131,457,400

20,000,000 - - - 7,375,000

922,852,720 - - - 149,630,480

420,235,000 - - - 52,293,500

20,000,000 - - - -
210,263,800 - - - 66,671,000

234,433,920 - - - 30,665,980

37,920,000 - - - -

892,718,300 - - - 17,014,500

41,771,300 - - - -

55,981,000 - - - -

48,544,000 - - - -

746,422,000 - - - 17,014,500
1,653,750,000 - - - 305,902,500

1,228,890,000 - - - 305,902,500

424,860,000 - - - -

32,337,063,176 - - - 5,473,171,134

90,946,000 - - - 14,133,650

4,000,000,000 - - - 629,126,350

400,000,000 - - - 111,255,100

51,410,076 - - - 2,395,000

669,909,100 - - - 129,267,000

997,920,000 - - - 284,841,200

1,060,704,000 - - - 299,042,175

423,072,000 - - - 64,725,518

1,295,280,000 - - - 169,726,272
1,222,992,000 - - - 262,148,928

784,800,000 - - - 113,102,820

940,320,000 - - - 219,400,948

321,480,000 - - - 74,275,740

403,272,000 - - - 91,955,190

609,624,000 - - - 104,837,830

243,870,000 - - - 53,382,984

270,792,000 - - - 17,872,700

358,200,000 - - - 62,801,263
713,952,000 - - - 230,092,670

636,480,000 - - - 153,839,240

596,160,000 - - - 83,265,415

815,688,000 - - - 120,731,718

577,083,000 - - - 78,400,873

944,064,000 - - - 204,306,760

578,736,000 - - - 69,260,340

298,512,000 - - - 43,896,030

373,968,000 - - - 95,671,670
643,974,000 - - - 68,844,000

359,086,000 - - - 91,143,000

357,507,000 - - - 55,554,000

337,660,000 - - - 100,613,200

354,074,000 - - - 64,214,000

342,978,000 - - - 114,298,000

349,328,000 - - - 78,272,000

357,507,000 - - - 56,650,500

331,617,000 - - - 48,884,000

334,203,000 - - - 82,441,300

343,510,000 - - - 67,827,500
321,576,000 - - - 59,452,000

315,571,000 - - - 61,322,000

336,980,000 - - - 63,903,750

213,896,000 - - - 50,771,000

360,897,000 - - - 58,423,000

329,554,000 - - - 62,047,000

364,948,000 - - - 86,170,000

332,986,000 - - - 79,611,000

350,126,000 - - - 83,528,000

331,851,000 - - - 78,712,000

332,552,000 - - - 53,691,000
338,796,000 - - - 54,199,500

4,616,652,000 - - - 68,844,000

805,068,000 150,045,500

120,000,000 - - - 52,635,500

148,393,000 - - - 14,325,000

27,132,000 - - - 16,748,500

76,739,000 - - - 19,956,500

432,804,000 - - - 46,380,000

166,680,800 - - - 49,452,200

50,126,000 - - - 26,270,000

26,500,000 - - - 2,025,000

60,002,800 - - - 9,177,200

30,052,000 - - - 11,980,000

181,482,500 - - - 50,579,500

39,261,500 - - - 13,927,500

75,221,000 - - - 29,522,000

27,000,000 - - - 7,130,000
40,000,000 - - - -

24,455,800 - - - 9,532,000

24,455,800 - - - 9,532,000

15,000,000,000 - - - 3,278,165,609

15,000,000,000 - - - 3,278,165,609

25,347,000 - - - 16,172,500

25,347,000 - - - 16,172,500

392,320,800 - - - 177,246,200

62,860,800 - - - 12,960,200

45,000,000 - - - -

45,752,000 - - - 35,136,000

158,708,000 - - - 55,150,000

80,000,000 - - - 74,000,000

4,155,011,500 - - - 1,038,582,500

69,031,000 - - - -

171,248,000 - - - 62,223,000

61,217,600 - - - 10,400,000
48,890,200 - - - 17,777,000

135,664,200 - - - 48,331,700

2,349,000,000 - - - 673,768,300
19,960,500 - - - -

1,300,000,000 - - - 226,082,500

2,591,837,000 - - - 163,458,824

495,000,000 - - - 16,882,800

2,000,000,000 - - - 122,634,360
20,000,000 - - - 6,987,000

76,837,000 - - - 16,954,664

592,010,000 - - - 386,179,780

203,980,000 - - - 193,300,000

153,560,000 - - - 89,980,000

182,920,000 - - - 69,899,780

51,550,000 - - - 33,000,000

2,166,990,000 - - - 577,551,872

200,350,000 - - - 51,645,000

9,720,000 - - - 2,415,000

97,978,000 - - - 39,954,500

407,500,000 - - - 99,073,450
186,148,000 - - - 49,122,500

1,024,800,000 - - - 263,958,222

9,000,000 - - - 3,869,200

231,494,000 - - - 67,514,000

327,999,500 - - - 3,834,000

30,000,000 - - - 3,834,000

260,000,000 - - - -

37,999,500 - - - -

57,189,192,000 41,214,000

57,094,596,000 - 55 - -
94,596,000 - - - 41,214,000

250,725,000,000 - 229 - 114,068,691,568

219,725,000,000 - 1 - 114,068,691,568

1,000,000,000 - 186 - -

20,000,000,000 - 3 - -
10,000,000,000 - 39 - -

370,449,778,496 - 229 - 126,095,257,067


an Keuangan Sumber Dana
Keuangan Ket
APBN APBD Prov APBD Kota
%
9 10 11 12 13

46.28

0.00 - - V

52.58 - - V

36.88 - - V

16.21

12.44 - - V

0.00 - - V
31.71 - - V

13.08 - - V

0.00 - - V

1.91

0.00 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

2.28 - - V Anggaran belum


Masuk Kas
daerah
18.50

24.89 - - V

0.00 - - V

16.93

15.54 - - V

15.73 - - V

27.81 - - V

4.66 - - V

19.30 - - V

28.54 - - V

28.19 - - V

15.30 - - V

13.10 - - V
21.44 - - V

14.41 - - V

23.33 - - V

23.10 - - V

22.80 - - V

17.20 - - V

21.89 - - V

6.60 - - V

17.53 - - V
32.23 - - V

24.17 - - V

13.97 - - V

14.80 - - V

13.59 - - V

21.64 - - V

11.97 - - V

14.70 - - V

25.58 - - V
10.69 - - V

25.38 - - V

15.54 - - V

29.80 - - V

18.14 - - V

33.33 - - V

22.41 - - V

15.85 - - V

14.74 - - V

24.67 - - V

19.75 - - V
18.49 - - V

19.43 - - V

18.96 - - V

23.74 - - V

16.19 - - V

18.83 - - V

23.61 - - V

23.91 - - V

23.86 - - V

23.72 - - V

16.15 - - V
16.00 - - V

1.49 - V -

18.64

43.86 - - V

9.65 - - V

61.73 - - V

26.01 - - V

10.72 - - V

29.67

52.41 - - V

7.64 - - V

15.29 - - V

39.86 - - V

27.87

35.47 - - V

39.25 - - V

26.41 - - V
0.00 - - V

38.98

38.98 - - V

21.85

21.85 - - V

63.80

63.80 - - V

45.18

20.62 - - V

0.00 - - V

76.80 - - V

34.75 - - V

92.50 - - V

25.00

0.00 - - V

36.34 - - V

16.99 - - V
36.36 - - V

35.63 - - V

28.68 - - V
0.00 - - V

17.39 - - V

6.31

3.41 - - V

6.13 - - V
34.94 - - V

22.07 - - V

65.23

94.76 - - V

58.60 - - V

38.21 - - V

64.02 - - V

26.65

25.78

24.85 - - V

40.78 - - V

24.31 - - V
26.39 - - V

25.76 - - V

42.99 - - V

29.16 - - V

1.17

12.78 - - V

0.00 - - V

0.00 - - V

0.07

0.00 - - V
43.57 - - V

51.91

51.91 - - V

0.00 - - V

0.00 - V -
0.00 - V -

34.04 - -

CIREBON, JULI 2017


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON

dr.H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
Formulir 15
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan : Tahun 2016

Indikator dan terget Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
1 Meningkatnya fungsi 1 Program Pelayanan
manajemen guna Administrasi Perkantoran
menjamin
terselenggaranya 1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan :
pembangunan - Dana rupiah 4,095,000 4,254,500 4,095,000 1,665,000 - 1,665,000 321,000 3,651,000 89.16
kesehatan - Waktu bulan 12 12 12 3 - 6 1 1 8.33
Keluaran :
- Tersedianya Materai 3000 lembar 480 500 150 75 - 75 - 150
- Tersedianya Materai 6000 lembar 150 171 480 240 - 240 - 480
- Tersedianya Jasa Pengiriman kali 48 8 48 - - - 21 21
Surat
2 Penyediaan jasa komunikasi, Masukan :
sumber daya air dan listrik - Dana rupiah 687,276,000 562,911,705 692,076,000 172,275,876 124,325,545 182,769,141 211,059,250 690,429,812 99.76
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya jasa telepon bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
- Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
- Tersedianya jasa listrik bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan Masukan :
dan perizinan kendaraan - Dana rupiah 14,300,000 13,217,534 11,600,000 - - 2,447,800 4,294,400 6,742,200 58.12
dinas/operasional
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :

- Perpanjangan STNK Kendaraan unit 18 40 18 - - 4 5 9 50.00


Dinas / Operasional

- KIR Kendaraan Dinas / unit - 4 4 - - - - -


Operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan Masukan :
kantor - Dana rupiah 180,300,000 139,186,900 180,300,000 - 90,138,950 1,050,000 89,100,000 180,288,950 99.99
- Waktu bulan 12 12 12 - 6 3 1 1 8.33
Keluaran :
- Terpeliharanya Kebersihan di meter 3,642 3,642 5,342 5,342 5,342 5,342 5,342 100.00
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon

5 Penyediaan peralatan rumah Masukan :


tangga - Dana rupiah - - 5,342,000 - 5,342,000 - - 5,342,000 100.00
- Waktu Tahun - - 1 - 1 - - 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya peralatan rumah jenis - - 9 - 9 - - 9 100.00
tangga
6 Penyediaan alat tulis kantor Masukan :
- Dana rupiah 79,044,100 78,326,540 81,272,800 - 75,417,650 5,690,000 - 81,107,650 99.80
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 61 74 57 - 50 7 57 57 100.00
untuk menunjang pelayanan
kesehatan

7 Penyediaan barang cetakan dan Masukan :


penggandaan - Dana rupiah 203,025,000 203,957,050 212,401,200 3,600,000 2,400,000 103,278,078 102,910,147 212,188,225 99.90
- Waktu bulan 12 12 12 1 1 12 12 100.00
Keluaran :
- Tersediannya jumlah barang jenis 31 38 29 - - 20 9 29 100.00
cetak dan penggandaan dalam jenis 1 1 1 - - 1 1 1 100.00
menunjang pelayanan

8 Penyediaan komponen instalasi Masukan :


listrik/ penerangan bangunan - Dana rupiah 9,522,500 13,944,775 8,851,500 - - - 8,698,800 8,698,800 98.27
kantor
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terpenuhinya Penyediaan jenis 17 19 19 - - - 19 19 100.00
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor

9 Penyediaan bahan bacaan dan Masukan :


peraturan perundang-undangan - Dana rupiah 9,720,000 9,060,000 9,720,000 2,100,000 1,400,000 1,100,000 4,300,000 8,900,000 91.56
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Keluaran :
- Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6 6 6 6 6 6 6 6 100.00
daerah
10 Penyediaan bahan logistik Masukan :
kantor - Dana rupiah 5,500,000 2,701,600 3,000,000 394,800 263,200 398,910 526,400 1,583,310 52.78
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Keluaran :
- Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
alam
11 Penyediaan makanan dan Masukan :
minuman - Dana rupiah 80,040,000 74,654,000 148,940,000 5,448,000 43,114,000 2,890,000 97,410,000 148,862,000 99.95
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Belanja Makanan dan Minuman bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Harian Pegawai
- Belanja Makanan dan Minuman bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Rapat
- Belanja Makanan dan Minuman bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Tamu
12 Penyediaan jasa Pengamanan Masukan :
Gedung Kantor - Dana rupiah 167,340,000 126,120,000 186,098,000 - 92,524,000 1,050,000 92,524,000 186,098,000 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terjaganya keamanan di bulan 12 12 12 - 6 - 12 12 100.00
lingkungan dinas kesehatan kota
cirebon

13 Rapat-rapat koordinasi dan Masukan :


konsultasi ke luar daerah - Dana rupiah 408,440,000 313,492,650 373,400,000 86,109,500 74,652,700 90,172,300 122,422,400 373,356,900 99.99
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 1 1 8.33
Keluaran :
- Terpenuhinya Kebutuhan Biaya kali 1,382 479 939 106 95 139 939 939 100.00
Transportasi dan Uang Harian
Untuk Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah

2 Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Mobil Jabatan Masukan :


- Dana rupiah - 227,996,250 246,050,000 - 241,802,770 - 1,050,000 242,852,770 98.70
- Waktu bulan 1 1 - 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya kendaraan dinas unit - 1 1 - 1 - 1 1 100.00
jabatan (roda 4)
Tersedianya kendaraan dinas 3
jabatan (roda 2)
2 Pengadaan peralatan gedung Masukan :
kantor - Dana rupiah 79,745,000 392,086,000 137,182,500 - 133,833,200 - - 133,833,200 97.56
- Waktu bulan 1 1 1 - 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya Pengadaan unit 7 20 29 - 29 - 20 29 100.00
Peralatan Gedung Kantor
3 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan :
kendaraan dinas /operasional - Dana rupiah 282,958,000 257,122,694 226,578,000 11,212,600 42,344,454 74,468,658 91,744,536 219,770,248 97.00
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotorKendaraan
- Terpeliharanya kendaraan unit 18 18 18 18 18 18 18 18 100.00
dinasDinas
/ operasional berupa
/ Operasional
4 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan :
Peralatan Gedung Kantor - Dana rupiah 9,895,000 9,960,000 31,680,000 - 14,795,000 - 16,885,000 31,680,000 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Pemeliharaan Komputer unit 18 18 18 - 18 - 18 18 100.00
- Pemeliharaan Printer unit 20 20 20 - 20 - 20 20 100.00
- Pemeliharaan Infocus unit 5 5 5 - - - 5 5 100.00
- Pemeliharaan AC unit 20 20 20 - 10 - 20 20 100.00
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Pemeliharaan Mesin Tik unit 5 5 5 - - 5 5 100.00
5 Rehabilitasi Rehab/Sedang Masukan :
Gedung Kantor - Dana rupiah 732,045,000 653,461,500 353,591,000 - 242,238,000 - 86,500,000 328,738,000 92.97
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya pemeliharaan m2 63 - 63 - 63 63 100.00
plafon dan lantai : 63 m2
- Terlaksananya pemeliharaan unit 8 - 8 - 8 8 100.00
kamar mandi : 8
- Terpeliharanya Taman Toga : 49 m2 49 - 49 - 49 49 100.00
m2.
- Terpenuhinya Belanja Sewa unit 18 - - - 14 14 77.78
Gedung
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

1 Pengadaan Pakaian KORPRI Masukan :


- Dana rupiah 195,350,000 200,339,860 88,540,000 - 87,355,400 - 1,050,000 88,405,400 99.85
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersediaanya Pakaian KORPRI orang 670 700 673 - 673 - 673 673 100.00
pegawai di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Cirebon sebanyak

4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Masukan :
Fungsional - Dana rupiah 78,123,500 74,666,200 81,628,000 - - 40,489,000 39,739,000 80,228,000 98.28
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya sidang penilaian kali 2 2 2 - - 1 420 420 21000.00
angka kredit bagi 420 orang
pejabat fungsional

2 Peningkatan Kompetensi Masukan : - Efisiensi honorarium


Sumber Daya Manusia/ Tenaga tim pengadaan barang
Kesehatan - Dana rupiah 569,277,650 647,378,650 502,174,400 20,087,500 219,219,000 192,287,800 69,331,600 500,925,900 99.75 dan jasa Rp.920.000,-
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 1 (0,18%)
Keluaran :

- Tercapainya peningkatan kali 1 1 1 - 1 1 1 1 100.00


kompetensi tenaga bidan dalam
pelaksanaan imunisasi sebanyak
22 orang

- Tercapainya peningkatan kali 2 1 1 - - - 1 1 100.00 - Efisiensi belanja


kompetensi tenaga sanitarian kursus-kursus
dalam pelaksanaan pengawasan singkat/pelatihan
kualitas air minum sebanyak 30 Rp.328.500,- (0,07%)
orang

- Tercapainya peningkatan kali 1 2 1 - - - 1 1 100.00


kompetensi petugas gizi dalam
pemantauan pertumbuhan balita
sebanyak 24 orang

- Tercapainya peningkatan kali 2 1 1 - - - 1 1 100.00


kompetensi tenaga bidan dalam
penanganan kegawatdaruratan
- SDM kesehatan bersertifikat kali 1 1 1 - - - 1 1 100.00
obstetri neonatal (PPGDON)
Emotional Spiritual Question
sebanyak 15 orang
(ESQ) sebanyak 100 pegawai

5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan capaian Masukan :


kinerja dan ikhtisar realisasi - Dana rupiah 39,481,250.00 39,246,500 41,608,750 27,758,750 - - 13,850,000 41,608,750.00 100.00
kinerja SKPD
- Waktu bulan 3 1 3 1 - - 3 3 100.00
Keluaran :
- Tercapainya Pertemuan orang 50 50 55 55 - - 50 50 90.91
Penyusunan Laporan Kinerja
- Tercapainya Pengolahan Data buku 25 25 25 25 - - 25 25 100.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

2 Penyusunan pelaporan Masukan :


keuangan semesteran - Dana rupiah 230,745,000 216,896,750 158,708,200 18,377,500 12,520,000 43,553,000 84,257,700 158,708,200.00 100.00
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

2 Penyusunan pelaporan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 keuangan semesteran
3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19 19 19 3 3 3 19 19 100.00
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )

3 Monitoring dan evaluasi Masukan :


- Dana rupiah 37,568,000 31,551,625 51,360,000 - 8,342,000.00 12,292,000 30,726,000 51,360,000.00 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya Dokumen Laporan dokumen 5 4 5 - 2 1 5 5 100.00
Monitoring Evaluasi dan Laporan
Tahunan

4 Penyusunan Rencana Kerja Masukan :


(Renja) - Dana rupiah 45,772,200 79,023,750 54,206,200 - 29,241,200 21,965,000 3,000,000 54,206,200 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Rencana Kerja Dinas Kesehatan buku 30 1 30 - 30 - 30 30 100.00

- Rencana Usulan Kegiatan buku 2 22 2 - - 1 2 2 100.00


Puskesmas
5 Penyusunan RKA / DPA SKPD Masukan :
dan perubahannya - Dana rupiah 37,410,000 34,441,500 48,135,000 - - 21,785,000 26,350,000 48,135,000 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersusunnya dokumen RKA dan dokumen 4 4 4 - - 2 4 4 100.00
DPA, tersusunya dokumen
RKA/DPA perubahan yang
sesuai dengan Renstra SKPD dan
RPJMD (3 Jenis)

6 Program Obat dan Perbekalan


Kesehatan
1 Pengadaan obat dan perbekalan Masukan :
kesehatan - Dana rupiah 610,000,000 587,358,282 308,525,000 3,686,500 13,129,000 5,567,500 251,410,218 273,793,218 88.74
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00 (Efisiensi Lelang Obat
dan mamin bongkar
Keluaran : obat )
Tersedianya obat dan perbekalan item 30 60 17 - - - 8 8 47.06 Ada 9 item obat yang
kesehatan pada saana pelayanan dipindahkan ke
kesehatan dasar /puskesmas Anggaran DAK karena
dengan jumlah yang cukup, anggaran APBD Kota
sesuai dengan kebutuhan kurang mencukupi.

Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO kali 3 3 2 1 1


Lintas Sektor 1 kali dan Rapar
Evaluasi Pelaporan Obat

Meningkatnya 7 Program Upaya Kesehatan


kepedulian rumah Masyarakat
sakit swasta dalam
1 Pemeliharaan dan pemulihan Masukan :
penanggulangan
kesehatan
masalah kesehatan
- Dana Rupiah 58,654,125 97,265,500 141,492,200 13,752,500 - 52,144,000 71,105,700 137,002,200 98.21 Honor pel teknis
- SDM 8 8 8 - - 8 pindah ke uptd

Keluaran :
Tercapainya deteksi kelainan siswa 70 70 90 - - 40 70 90 100.00
refraksi siswa kelas IV,V,SD/MI
dan kelas SMP/MTS

Tersedianya kacamata untuk buah 60 60 60 - - 30 60 60 100.00


siswa SD/MI/SMP/MTS dengan
kelainan refraksi

- Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 30 60 2 - - 0 60 2 100.00


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan kerja dan olahraga
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 17 17 2 - - 0 17 2 100.00
pertemuan rakor sinergitas
kesehatan tradisional dan
komplementer

- Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 4 4 2 - - 0 4 2 100.00


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan gigi dan mulut

- Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 4 4 2 1 - 0 4 2 100.00


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan indera

2 Pelayanan kefarmasian dan alat Masukan :


kesehatan - Dana rupiah 33,400,000 125,980,700 33,436,000 8,891,050 5,311,000 5,991,000 13,242,950 33,436,000 100.00
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 1 1 8.33
Keluaran :
- Terdistribusinya obat dan Puskesmas 22 22 22 22 22 22 22 22 100.00
perbekalan kesehatan pada
sarana pelayanana kesehatan
dasar / puskesmas dengan Pustu 15 15 14 14 14 14 14 14 100.00
jumlah yang cukup dan sesuai
dengan kebutuhan UPTD Kesus 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00

3 Peningkatan kesehatan Masukan :


masyarakat - Dana Rupiah 210,000,000 223,703,900 220,923,750 34,591,200 68,583,950 35,025,500 78,802,700 217,003,350 98.23 Honor panitia 1 tahun
tdk terserap pel pindah
- SDM org 12 12 9 9 9 100.00 dan pengandaan
- Perda No. 4 tahun 2011tentang 1 1 1 1 1 100.00
SKKC
- SKB menteri tentang kebijakan 1 1 1 1 1 100.00
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran :
- Tercapainya komitmen lintas kesepakatan 3 1 13 1 13 100.00
sektor
- Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 1 1 6 1 1 3 1 6 100.00
kesehatan ibu dan anak
- Tercapainya laporan hasil dokumen 1 2 1 - - 2 1 100.00
pembinaan lapangan terpadu
kesehatan ibu dan anak

- Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 1 1 4 1 1 1 1 4 100.00


kesehatan remaja dan uks
- Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 3 1 2 1 - 0 1 2 100.00
kesehatan lansia
- Tersedianya laporan hasil dokumen 1 2 1 1 - 0 2 1 100.00
seminar dalam rangka HALUN

- Tercapainya Komitmen terkait kesepakatan 5 1 4 - 1 1 1 4 100.00


kesehatan jiwa
- Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 1 1 4 - 1 1 1 4 100.00
PHN
4 Peningkatan pelayanan Masukan :
puskesmas, laboratorium dan - Dana rupiah 4,432,708,000 5,725,975,802 3,769,549,000 360,562,250 420,899,750 591,464,250 2,082,827,550 3,455,753,800 91.68
kesehatan khusus
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 12 12 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya biaya operasional UPTD 24 24 24 24 24 24 24 24 100.00
puskesmas,UPTD,kesehatan
khusus melalui jasa pelayanan
medis dan laboratorium

5 Penyelenggaraan penyehatan Masukan :


lingkungan - Dana : Rupiah 101,558,900 179,188,480 107,622,800 18,350,300 12,412,800 20,491,400 54,868,300 106,122,800 98.61
-
Keluaran :
- Tercapainya pelayanan Puskesmas 22 22 22 22 22 22 22 22
Kesehatan lingkungan
- Tercapainya jumlah sampel air 315 150 328 83 76 79 328 328 100.00
diperiksa sampel
- Teroenuhinya pengendalian 24 139 6 1 1 3 6 6 100.00
vektor lalat kali
- Tersosialisasikan pasar sehat - - 1 - - 1 1 1 100.00
kali
- Tersosialisasikan adaptasi - - 1 - - 1 1 1 100.00
perubahan iklim kali
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terbentuknya pokja pasar sehat - - 1 - - 1 1 1 100.00
kali
6 Peningkatan mutu pelayanan Masukan :
kesehatan - Dana rupiah 173,517,650 85,042,000 70,546,250 5,520,000 15,448,000 36,226,250 12,452,000 69,646,250 98.72
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 1 1
Keluaran :
- Diperolehnya dokumen SOP buah 1 26 1 - 1 1 1

- Diperolehnya kesepakatan buah 22 30 1 1 - 1 1


penguatan rujukan keperawatan
di Rumah Sakit

- Diperolehnya kesepakatan buah 25 50 1 - 1 1 1


pelayanan sistem rujukan
PONED dan PONEK

Diperolehnya keterampilan orang 45 40 -


dalam mengisi aplikasi format
SOP

7 Rumah sakit berbasis Masukan :


masyarakat (RSBM) - Dana Rupiah 400,000,000 287,453,750 400,000,000 88,478,000 83,905,000 127,622,000 99,299,500 399,304,500 99.83 Honor petugas tehnis
cuti hamil
- SDM orang 6 6 6 6 6
- Perda No.4 Th 2011 Tentang 1 1 1 1 1 1
Sistem Kesehatan kota Cirebon
( SKKC )

- Perwalkot No. 42 th 2012 Tentang 1 1 1 1 1 1


Juklak Sistem Sistem Kesehatan
Kota Cirebon

- Keputusan kadinkes tentang 1 1 1 1 1 1


pedoman pelaksanaan petunjuk
teknis Rumah Sakit Berbasis
Masyarakat Kota Cirebon thn
2015

- Waktu : bulan 12 12 12 3 3 3 1 1
Keluaran :
- Tersedianya Buku Kajian RSBM Dokumen 1 1 1 1 - 1 1 100.00
- Adanya laporan evaluasi dan kali 10 10 2 - - 2 2 100.00
kesepakatan kegiatan RSBM
- Terdeteksinya bumil resti oleh % 10 10 20 - 3 6 20 20 100.00
dokter kebidanan jantung
- Terdeteksinya neonatal, bayi dan % 4 4 15 - - 10 15 15 100.00
balitaoleh dokter spesialis anak
- Adanya laporan hasil binaan kali 4 5 1 1 - - 1 1 100.00
wilayah RSBM tingkat kecamatan
8 Peningkatan Kota Siaga Masukan :
- Dana Rupiah 187,603,400 46,299,000 115,047,700 - 24,874,300 52,482,000 37,691,400 115,047,700 100
- Tenaga PNSdi Puskesmas org 1 1 242 242 242
- Kader kesehatan org 247 247 247
- Kepmebkes no. buah 1 1 1 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

- Peraturan walikota no. 42thn 2012 buah 1 1 1 1


tentang juklak SKKC -
- Perda No. 4 tahun 2011tentang buah 3 1 1 1
SKKC -
- SKB menteri tentang kebijakan buah 1 1 1 1
pembinaan dan pengembangan
UKS
-
- SK Walikota No..445/ kep.430- buah 1 1 1 1
admkesra/2011 tentang Forum
POKJANAL KAMSI aktif tingkat
kota cirebon
-

Keluaran :
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 1 1 1 1 100.00
hasil pertemuan rakor siaga
bahaya asapa rokok
-
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 3 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga maternal Tk Kota -
Cirebon bahaya asap rokok
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor -
sinergitassiaga KTPA Tk Kota
Cirebon
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 3 2 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga HIV dan Narkoba
Tk Kota Cirebon
-
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor sinergitas
Kota siaga dengan lintas sektor

-
- Evaluasi kegiatan peningkatan Kesepakatan 1 1 1 1 1 100.00
kota siaga -
9 Peningkatan kapasitas Masukan :
laboratorium - Dana rupiah 100,000,000 207,766,000 51,410,076 - 38,814,600 9,010,000 3,540,000 51,364,600.00 99.91
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya kalibrasi / uji unit 1 22 1 - - - 1 1 100.00
kesesuaian pesawat rontgen
Terpenuhinya bahan reagensia item 38 100 38 - 30 2 38 38 100.00
lab
10 Penguatan jejaring tim siaga Masukan :
bencana dan ke gawatdaruratan
- Dana rupiah 53,556,650 60,924,300 37,579,550 - - 3,259,500 19,276,050 22,535,550 59.97 Capaian 59,97 % karena
ada honor monitoring
- SDM Orang 1 1 8 8 8 100.00
kelokasi bencana tidak
diserap disebabkan
Keluaran :
tidak ada kejadian
- Terpantaunya kesiapsiagaan tim Orang 111 141 66 - - - 66 66 100.00 bencana
siaga bencana dalam penanganan
bencana dan krisis kesehatan

11 Penatalaksanaan pelayanan Masukan :


kesehatan rujukan
- Dana rupiah 75,000,000 74,993,000 137,244,650 25,414,450 28,277,750 37,895,000 41,557,450 133,144,650 97.01 Dana tidak terserap
untuk rekening
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1
honorarium dan
penginapan yang
Keluaran : dialokasikan untuk 2
- Diperolehnya hasil kesepakatan buah 1 30 1 - - 1 1 1 (dua) orang
dan RTL program Yankesru narasumber dari
puskesmas Provinsi tidak
seluruhnya bisa
- Diperolehnya pedoman buah 44 96 1 - - 1 1 1 terserap karena ada 1
pelaksanaan pelayanan kesehatan (satu) orang
rujukan yang telah tersusun narasumber yang
berhalangan hadir
pada hari pelaksanaan
- Diperolehnya rumah sakit dengan Rumah Sakit 10 30 10 - 10 - 10 10 kegiatan
program RSSIB
Diperolehnya kesepakatan buah 27 38 1 - 1 - 1 1
sebagai upaya penguatan
mekanisme jejaring pelayanan
rujukan sarkes dasar dan lanjutan

- Diperolehnya Hasil Pembinaan buah 1 1 1 - - - 1 1


Terpadu Rumah Sakit

12 Pelayanan Kesehatan Masukan :


Emergency - Dana Rupiah 100,645,875 98,032,500 102,850,350 4,170,000 10,795,000 56,416,250 30,919,100 102,300,350 99.47
- Waktu Tahun 1 1 1 102,850,350 1 102,300,350 1 102,300,350 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya 6 kegiatan Kegiatan 6 40 - - 6 6 0.00
pelayanan kesehatan di pelayanan
lapangan : kesehatan

- Pelayanan Kesehatan emergency 46 40 5 - 8


Insidentil
- Pelayanan Kesehatan emergency 21 46 - - 30
Car Free Day
- Pelayanan Kesehatan Siaga 85 3 - - 2
muludan
- Pelayanan Kesehatan Siaga 2 3 - - 2
Lebaran
- Pelayanan Kesehatan Siaga Natal 3 3 - - 2

- Pelayanan Kesehatan Siaga tahun 20 3 - - 2


Baru 2017
13 Pembinaan, Pengembangan, Masukan
Pembiayaan dan Jaminan - Dana Rupiah 1,135,148,500 1,147,716,720 992,426,100 79,203,250 108,781,200 108,781,200 376,333,450 673,099,100 67.82
Pemeliharaan Kesehatan
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

13 Pembinaan, Pengembangan, K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 Pembiayaan dan
3 Jaminan 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Pemeliharaan Kesehatan
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1
- Perda No. 4 Tahun 2011 ttg
Sistem Kesehatan Kota Cirebon
-
Perda No. 5 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan
Perda No. 3 Tahun 2014 ttg
Retribusi Jasa Umum
Keluaran
- Terpenuhinya Klaim Pelayanan jiwa 179,343 179,343 168,000 - 168 168 89,696 89,696 53.39
Kesehatan di FKTP
Pemeriksaan, Pelayanan dan
- Pemeliharaan alat kesehatan % - - 100 30 - - 99.25 99.25 99.25
penunjang lainnya
- kali 10 10 6 1 1 1 6 6 100.00

Terlaksananya Rapat Koordinasi


dan Evaluasi pelaksanaan jamkes
di FKTP, Rapat Persiapan Operasi
katarak dan Sunatan Massal
- Terpenuhinya Kegiatan Sunatan Anak 100 100 60 - - - 60 60 100.00
Massal
- Terpenuhinya kegiatan operasi mata 110 110 80 - - - 76 76 95.00
katarak
- terpenuhinya Pelayanan kali 179,343 40 27 - - - 27 27 100.00
Pengobatan massal
- jns px - - 3 - - - 3 3 100.00
terpenuhinya pemeriksaan
laboratorium faktor resiko PTM
(Penyakit Tidak menular) di
SKPD
14 Penunjang penyelenggaraan Masukan :
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 1,158,945,792 425,784,800 1,419,126,400 129,588,250 293,835,800 208,389,409 262,201,891 894,015,350 63.00
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 13,787 11,434 16,739 13,787 13,787 82.36
Tingkat Pertama (FKTP)
Kalitanjung Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 19.38 25.63 18.18 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalitanjung

15 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 1,144,250,697 431,888,825 1,354,527,966 86,870,340 287,625,259 187,839,386 264,775,780 827,110,765 61.06
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 13,834 11,557 15,354 13,834 13,834 90.10
Tingkat Pertama (FKTP)
Larangan Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 7.97 26.39 17.24 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Larangan

16 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 479,645,402 139,611,600 545,983,936 84,505,564 91,440,274 112,198,425 78,656,206 366,800,469 67.18
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 5,829 3,471 6,241 5,829 5,829 93.40
Tingkat Pertama (FKTP)
Perumnas Utara Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 18.18 20.35 24.97 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara

17 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 1,235,148,458 527,063,239 1,520,008,439 212,140,920 299,358,968 264,163,785 525,089,263 1,300,752,936 85.58
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 16,063 13,135 16,063 18,830 18,830 117.23
Tingkat Pertama (FKTP)
Sitopeng Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 17.04 24.05 21.22 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng

18 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 1,239,025,508 486,405,020 1,515,324,495 83,123,669 284,656,966 216,666,485 525,596,333 1,110,043,453 73.25
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 14,952 12,394 14,952 17,000 17,000 113.70
Tingkat Pertama (FKTP)
Kaijagapermai Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 12.00 23.97 14.30 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai

19 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 923,802,400 280,506,100 1,067,420,572 80,598,064 262,880,986 303,149,654 174,259,321 820,888,025 76.90
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 10,843 7,623 10,843 10,872 10,872 100.27
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
19 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 17.50 55.78 28.40 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean

20 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 1,036,445,135 379,150,352 1,245,035,593 176,603,075 212,919,970 107,845,099 474,575,876 971,944,020 78.07
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 12,882 10,059 12,912 12,882 12,882 99.77
Tingkat Pertama (FKTP)
Pegambiran Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 17.03 20.59 10.43 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran

21 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 366,849,843 151,758,000 416,586,660 57,945,600 102,946,260 85,961,820 77,725,800 324,579,480 77.91
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 4,641 3,295 5,702 4,641 4,641 81.39
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 15.00 26.65 20.63 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir

22 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 456,428,042 152,563,899 486,183,056 60,420,225 90,288,504 37,375,918 214,691,096 402,775,743 82.84
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 6,490 3,764 6,017 5,595 5,595 92.99
Tingkat Pertama (FKTP)
Cangkol Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 14.34 21.43 7.69 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol

23 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 715,027,019 200,886,310 788,524,061 124,952,420 155,773,942 111,182,671 271,937,620 663,846,653 84.19
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,914 4,856 9,196 8,914 8,914 96.93
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 19.30 24.06 14.16 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru

24 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 278,775,255 92,997,689 382,551,512 49,480,770 72,620,310 47,428,260 51,513,960 221,043,300 57.78
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 3,726 2,559 3,720 3,070 3,070 82.53
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 16.83 24.71 12.40 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib

25 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 309,719,118 112,405,440 314,779,281 47,646,014 51,686,448 75,383,991 22,176,082 196,892,535 62.55
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 3,753 2,559 3,956 2,735.00 2,734.62 69.13
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 28.67 18.14 23.94 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan

26 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 399,208,905 121,344,560 429,576,079 39,629,420 104,233,211 71,804,616 68,957,370 284,624,617 66.26
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 4,830 2,962 7,247 3,953 3,953.12 54.55
Tingkat Pertama (FKTP)
Pulasaren Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 10.19 26.80 16.72 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren

27 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 754,653,905 255,666,000 893,788,886 51,067,660 190,929,270 172,528,698 167,468,820 581,994,448 65.12
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 9,103 6,080 9,612 8,083 8,083.26 84.10
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesambi Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 7.30 27.30 24.54 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi

28 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 28 Penunjang penyelenggaraan
3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 673,752,454 228,184,370 855,977,025 65,423,800 232,251,852 77,817,624 194,785,044 570,278,320 66.62
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,518 5,064 9,028 7,920 7,920.53 87.73
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 17.31 27.13 20.58 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari

29 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 621,866,615 258,329,804 742,607,637 115,604,650 168,469,612 129,374,212 248,747,424 662,195,898 89.17
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,250 5,870 9,027 8,250 8,250 91.39
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 18.18 26.49 17.42 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi

30 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 845,210,488 319,592,977 1,174,055,612 206,172,926 150,902,318 237,939,532 214,868,789 809,883,565 68.98
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 9,874 8,100 11,471 11,248 11,248.38 98.06
Tingkat Pertama (FKTP)
Majasem Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 42.31 12.85 20.26 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem

31 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 656,631,645 259,089,497 789,355,388 136,590,640 118,801,075 162,466,852 159,783,573 577,642,140 73.18
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,698 6,768 9,199 8,023 8,023 87.22
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 35.99 16.26 38.90 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat

32 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 944,537,962 353,614,879 1,170,892,480 158,943,073 91,402,060 469,005,777 207,440,957 926,791,867 79.15
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 12,547 8,826 15,499 12,872 12,872 83.05
Tingkat Pertama (FKTP)
Kejaksan Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 29.30 20.58 40.05 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan

33 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 654,452,743 209,160,480 725,214,187 124,386,600 108,734,400 121,479,400 110,502,200 465,102,600 64.13
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,161 5,750 7,786 6,460 6,460 82.97
Tingkat Pertama (FKTP) Jalan
Kembang Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 36.67 32.05 16.75 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang

34 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 340,266,260 118,191,225 382,101,260 72,579,040 69,127,000 62,272,710 109,363,756 313,342,506 82.01
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,697 2,841 4,581 4,352 4,352 95.00
Tingkat Pertama (FKTP)
Nelayan Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 37.70 20.96 18.87 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan

35 Penunjang penyelenggaraan Masukan :


Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 473,375,522 108,968,000 497,022,780 59,831,860 111,597,042 82,712,720 155,115,150 409,256,772 82.34
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 5,309 3,196 5,953 5,684.00 5,684 95.48
Tingkat Pertama (FKTP)
Pamitran Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 14.46 26.96 16.64 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran

36 Pencegahan dan Pengendalian Masukan :


Faktor Resiko Penyakit Tidak
Menular - Dana rupiah - - 83,582,800 - 9,282,800 13,560,000 60,740,000 83,582,800 100.00

- SDM orang - - 22 - 22 22 100.00


Keluaran :
- Puskesmas yang melaksanakan Pusk - - 22 - - 22 22 22 100.00
Pengendalian PTM Terpadu
- Terbinanya Posbindu PTM di pos - - 22 - - 22 22 22 100.00
Kota Cirebon

- Terbentuknya Pokja PTM Baru pokja - - 4 - - 2 4 4 100.00


Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Melakukan Pemeriksaan terminal - - 1 - - - 1 1 100.00
Kesehatan Pengemudi di terminal
utama

37 Manajemen Bantuan Masukan :


Operasional Kesehatan (DAK
Non Fisik) - Dana rupiah - - 256,080,000 35,995,000 - 58,570,000 161,514,900 256,079,900 100.00

- SDM orang - - 120 120 120 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya manajemen bulan - - 12 3 - 3 3 12 100.00


kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan

38 Penyediaan Bantuan Masukan :


Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kalitanjung (DAK - Dana Rupiah - - 191,874,000 51,610,000 15,615,000 57,029,000 67,620,000 191,874,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 30 30 30 30 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalitanjung

39 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Larangan (DAK - Dana rupiah - - 191,030,000 33,935,000 13,565,000 46,700,000 96,830,000 191,030,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 28 28 28 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Larangan

40 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Perumnas Utara - Dana rupiah - - 180,425,000 64,237,754 4,507,500 24,526,100 87,153,646 180,425,000 100.00
(DAK Non Fisik)
- SDM orang - - 24 24 24 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Perumnas Utara

41 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sitopeng (DAK Non - Dana rupiah - - 189,196,000 47,494,000 11,003,000 39,724,000 90,795,000 189,016,000 99.90
Fisik)
- SDM orang - - 24 24 24 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sitopeng

42 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kalijagapermai - Dana rupiah - - 183,267,000 46,386,000 14,732,000 68,879,000 53,270,000 183,267,000 100.00
(DAK Non Fisik)
- SDM orang - - 30 30 30 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalijaga Permai
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16

43 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kesunean (DAK - Dana rupiah - - 186,660,000 45,410,500 9,662,000 121,628,500 9,959,000 186,660,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 22 22 22 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesunean

44 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pegambiran (DAK - Dana rupiah - - 191,030,000 34,845,000 17,643,000 48,769,275 89,772,725 191,030,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 22 22 22 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pegambiran

45 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pesisir (DAK Non - Dana rupiah - - 177,196,000 35,115,000 - 48,860,000 92,871,000 176,846,000 99.80
Fisik)
- SDM orang - - 22 22 22 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 - 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pesisir

46 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Cangkol (DAK Non - Dana rupiah - - 178,578,000 40,452,000 - 54,941,000 83,185,000 178,578,000 100.00
Fisik)
- SDM orang - - 23 23 23 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 - 6 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Cangkol

47 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jagasatru (DAK - Dana rupiah - - 183,551,000 38,010,500 13,928,000 80,908,500 50,704,000 183,551,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 24 24 24 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jagasatru

48 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Astanagarib (DAK - Dana rupiah - - 171,831,000 39,455,000 41,460,000 53,934,000 36,592,000 171,441,000 99.77
Non Fisik)
- SDM orang - - 20 20 20 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Astanagarib
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16

49 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pekalangan (DAK - Dana rupiah - - 168,622,000 35,366,000 - 47,501,000 85,755,000 168,622,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 18 18 18 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 - 6 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pekalangan

50 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pulasaren (DAK - Dana rupiah - - 180,050,000 38,806,000 - 53,220,000 88,024,000 180,050,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 19 19 19 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 - 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pulasaren

51 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kesambi (DAK Non - Dana rupiah - - 173,605,000 36,075,000 15,880,000 24,110,000 97,140,000 173,205,000 99.77
Fisik)
- SDM orang - - 21 21 21 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesambi

52 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Gunungsari (DAK - Dana rupiah - - 192,842,000 40,597,000 1,476,000 11,320,000 139,449,000 192,842,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 34 34 34 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Gunungsari

53 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Sunyaragi (DAK - Dana rupiah - - 176,094,000 36,642,000 15,600,000 41,536,000 82,316,000 176,094,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 27 27 27 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sunyaragi

54 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Majasem (DAK - Dana rupiah - - 195,006,000 39,780,000 14,458,750 29,661,000 104,420,000 188,319,750 96.57
Non Fisik)
- SDM orang - - 23 23 23 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Majasem
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16

55 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Drajat (DAK Non - Dana rupiah - - 177,928,000 41,865,000 9,414,000 29,643,000 97,006,000 177,928,000 100.00
Fisik)
- SDM orang - - 25 25 25 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Drajat

56 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Kejaksan (DAK - Dana rupiah - - 187,086,000 43,250,000 13,787,500 46,842,000 83,206,500 187,086,000 100.00
Non Fisik)
- SDM orang - - 27 27 27 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kejaksan

57 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jl. Kembang (DAK - Dana rupiah - - 177,320,600 32,579,250 17,539,750 24,428,000 99,864,000 174,411,000 98.36
Non Fisik)
- SDM orang - - 27 27 27 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jl. Kembang

58 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Nelayan (DAK Non - Dana rupiah - - 177,696,000 41,437,800 3,750,550 45,290,700 86,266,950 176,746,000 99.47
Fisik)
- SDM orang - - 27 27 27 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 3 3 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Nelayan

59 Penyediaan Bantuan Opera- Masukan :


sional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Pamitran (DAK - Dana rupiah - - 181,032,000 65,098,000 - 98,195,500 15,218,500 178,512,000 98.61
Non Fisik)
- SDM orang - - 28 28 28 100.00

Keluaran :

- Terpenuhinya Biaya Operasional bulan - - 12 3 - 98,195,500 6 3 12 100.00


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pamitran

Meningkatnya secara 8 Program promosi kesehatan


bermakna kerjasama dan pemberdayaan masyarakat
lintas sektoral dan
peran serta
masyarakat dalam
pembangunan 1 Peningkatan pemanfaatan Masukan :
kesehatan bagi sarana kesehatan - Dana rupiah 260,000,000 151,365,875 235,000,000 46,412,500 25,990,000 33,817,500 120,157,500 226,377,500 96.33
terwujudnya
- Waktu bulan 12 12 12 3 12 12
masyarakat sehat
Keluaran :
1 Terlaksananya Akreditasi pusk 6 5 2 - 1 1 2 2 100.00
Puskesmas
2 Terlaksananya persiapan pusk 1 1 6 - 2 2 6 6 100.00
Akreditasi Puskesmas
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
2 Pengembangan media promosi Masukan :
dan informasi sadar hidup sehat - Dana Rupiah - 30,000,000 - - - 29,740,000 29,740,000 99.13
- Tenaga PNS di puskesmas org - 242 242 242 100.00
- Kader kesehatan org - 247 247 247 100.00
- Peraturan walikota no. 42thn 2012 buah - 1 1 1 100.00
tentang juklak SKKC
- Kepmenkes no. buah - 1 1 1 100.00
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

- Perda No. 4 tahun 2011tentang buah - 1 1 1 100.00


SKKC
- SKB menteri tentang kebijakan buah - 1 1 1 100.00
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran : 100.00
- Tercetaknya media penyuluhan paket - 3 - - - 3 3 100.00
berupa stiker, spanduk, papan
slogan

3 Penyuluhan masyarakat pola Masukan :


hidup sehat
- Dana Rupiah - 126,712,250 20,000,000 - - - 20,000,000 20,000,000 100.00
- Tenaga PNS di puskesmas org - 1 242 242 242 100.00
- Kader kesehatan org - 247 247 247 100.00
- Peraturan walikota no. 42thn 2012 1 1 1 1 100.00
tentang juklak SKKC
- Kepmebkes no. 1 1 1 1 100.00
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

- Perda No. 4 tahun 2011tentang 3 1 1 1 100.00


SKKC
- SKB menteri tentang kebijakan 2 1 1 1 100.00
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran : 100.00
- Adanya kesepakatan dan kesepatan - 1 1 - - - 1 1 100.00
komitmen hasil pertemuan
kemitraan dengan lintas sektor
kegiatan penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat

- Adanya kesepakatan dan kesepatan - 1 1 - - - 1 1 100.00


komitmen hasil rak PHBS tatanan
rumah tangga tk kotacirebon

9 Program Perbaikan Gizi


Masyarakat
1 Pemberian tambahan makanan Masukan :
dan vitamin
- Dana Rupiah 1,400,732,500 1,334,994,250 1,367,130,000 306,837,500 279,870,000 327,105,000 452,850,000 1,366,662,500 99.97 Honor Pel Teknis cuti
Hamil
- Perda No. 4 tahun 2011tentang UU 1 1 1 1 1 100.00
SKKC ( Sistem Kesehatan Kota
Cirebon )
- UU No. 36 tahun 2009 tentang UU 1 1 1 1 1 100.00
kesehatan
- UU No. UU 1 1 1 1 1 100.00
741/MenKes/Per/VII/2009
Tentang SPM Kesehatan

- Pedomana Penanggulangan Gizi Buku 1 1 1 1 1 100.00


Buruk/Protap Pemberian PMT
Gizi Buruk

- Pedomana Pemberian PMT Bagi Buku 1 1 1 1 1 100.00


Ibu Hamil
- Perwali No.42 Tahun 2012 Peraturan 1 1 1 1 1 100.00
tentang Juknis Peraturan Daerah
Kota Cirebon No. 4 Tahun 2011
Tentang Sistim Kesehatan Kota
Cirebon.

Keluaran :

- Terpenuhinya Pemberian balita 22,162 330 18,089 18,089 18,089 18,089 18,089 18,089 100.00
Makanan Tambahan bagi balita di
posyandu
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terpenuhinya Pemberian lansia 18,197 21,794 62,063 62,063 62,063 62,063 62,063 62,063 100.00
Makanan Tambahan bagi lansia
di posbindu

- Balita Gizi Buruk Mendapat PMT balita 100 89 100 100 100 100 100 100 100.00
Pemulihan Lokal
- Ibu Hamil KEK mendapa PMT bumil - 19,497 47 47 47 47 47 47 100.00
Pemulihan Lokal
2 Penanggulangan kurang energi Masukan :
protein (KEP), anemia gizi besi, - Dana Rupiah 205,759,500 279,975,100 144,244,850 27,035,050 32,835,000 18,192,000 65,282,800 143,344,850 99.38 Honor Pejabat
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang - UU No. 36 tahun 2009 tentang UU 1 1 1 1 1 100.00 Pengadaan ,Penerima
kesehatan Barang, dilakukan
vitamin A dan kekurangan zat sistem pembelian
gizi mikro lainnya - PermenkesUU No. UU 1 1 1 1 1 100.00 langsung
741/MenKes/Per/VII/2009
Tentang SPM Kesehatan

- - Perda No. 4 tahun 2011tentang UU 1 1 1 1 1 100.00


SKKC
- Perpres RI No. 42 Tahun 2013 Perpres 1 1 1 1 1 100.00
Tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi

- Pedomana Penanggulangan Gizi buku 1 1 1 1 1 100.00


Buruk
- PP.No.33 Tahun 2012 Tentang pp 1 1 1 1 1 100.00
Pemberian ASI Eklusif
- Pedoman pemberian MP- ASI buku 1 1 1 1 1 100.00
- SDM ( Kepala Puskesmas org 258 258 258 258 258 100.00
,TPG,Kader,Petugas Promkes,
Guru )

Keluaran :
- Terpenuhinya Balita Gizi Balita 48 48 50 50 50 50 50 50 100.00
Burukmendapat perawatan PPG
- Tersedianya Draf Perda Tentang Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00
IMD dan ASI-E
- Terpenuhinya Baduta < 24 Bulan Baduta 590 91 24 - - - 24 24 100.00
gakin Mendapat MP-ASI

Terselenggaranya org - 53 44 - - - 44 44 100.00


PeningkatanKapasitas Nakes 100
HPK

- Tersedianya Dokumen Evaluasi Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00


Kepatuhan Bumil Minum Fe
- Tersedianya Dokumen Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Pemantauan Cakupan Rematri
Minum Tablet Fe
- Tersedianya Dokumen Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Pemantauandan pendampingan
Pencapaian Indikator Perbaikan
Gizi Masyarakat

- Tersedianya Dokumen Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00


Pemantauan Status Gizi Balita

- TerselenggaranyaEvaluasi org 56 53 56 - - - 56 56 100.00


Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Meningkatnya secara 10 Program Pengembangan


bermakna jumlah Lingkungan Sehat
wilayah/kawasan
sehat yang
mendukung 1 Pengawasan Sanitasi dan Kota Masukan :
terwujudnya Sehat - Dana rupiah 322,499,900 259,342,675 293,639,150 35,307,500 42,585,000 73,719,500 139,787,150 291,399,150 99.24
lingkungan sehat
- SDM org 8 8 8 8 8 8 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya penyelenggaraan tatanan 4 3 5 1 1 1 5 5 100.00
kota sehat
- Terlaksananya verifikasi kawasan lokasi 5 4 4 - - - 4 4 100.00
ODF
- Terpenuhinya aktifitas forum 22 22 1 - - - 1 1 100.00
pemberdayaan masyarakat
- Terpenuhinya aktifitas sanitasi kali 22 22 4 - - - 4 4 100.00
total berbasis masyarakt
11 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
1 Penyemprotan/fogging sarang Masukan :
nyamuk - Dana rupiah 328,244,000.00 304,361,000 319,453,975 48,613,500.00 325,500.00 68,638,500.00 161,808,975 279,386,475 87.46
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 77 100 87 22 - 22 87 87 100.00
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk

Penyelidikan Epidemiologi kasus 150 180 150 20 40 40 150 150 100.00


- Monitoring dan Evaluasi 18 kali dokumen 18 18 18 - 8 8 18 81 100.00
2 Pengadaan alat fogging dan Masukan :
bahan bahan fogging - Dana rupiah 57,770,000.00 57,187,500 37,920,000 - - 37,920,000 - 37,920,000 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya insektisida liter 200 325 200 - - 200 - 200 100.00
- Tersedianya resonator mesin buah 1 1 1 - - 1 - 1 100.00
fogging
Tersedianya diaphragma buah 40 15 40 - - 40 - 40 100.00
- Tersedianya gasket mesin fogging buah 15 15 1 - - 15 - 15 1500.00

3 Pelayanan vaksinasi bagi balita Masukan :


dan anak sekolah - Dana rupiah 102,553,000 81,139,000 150,000,000 49,888,500 - 47,222,000 52,849,500 149,960,000 99.97

- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 1 1 100.00


Keluaran :
- Tercapainya kelurahan UCI Kelurahan 22 22 22 - - - 18 18 81.82
- Laporan hasil BIAS Campak, DT dokumen 1 1 3 1 1 3 3 100.00
dan Td
4 Pelayanan pencegahan dan Masukan :
penanggulangan penyakit - Dana rupiah 329,437,000 387,979,000 338,987,250 - 43,257,000 98,658,250 193,072,000 334,987,250 98.82
menular

- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00


Keluaran :
- Menurunnya cacat tk2 <5% penderita 2 2 2 - 71 2 71 2 100.00
- Kesembuhan penderita TB BTA kasus 85 403 276 - 87 372 87 372 100.00
positif
- Cakupan penemuan diare orang 8,987 396 10,913 - - 26 18,742 26 18,742 100.00
- Terdeteksinya kasus IMS pada orang 1,676 165 2,500 - 962 1,183 1 2,500 1 2,500 100.00
ibu hamil dan populasi kunci
Cakupan pneumonia Balita orang 1,564 15 998 - 2,463 2,463 100.00
- Terdeteksinya kasus HIV pada orang 1,987 5,000 2,100 - 799 8 5,310 8 5,310 100.00
5 Pencegahan penularan pe- populasi
Masukan : umum dan populasi
nyakit endemik/ epidemik kunci
- Dana rupiah 33,420,000 45,704,000 31,812,000 - 4,275,000 10,025,000 17,512,000 31,812,000.00 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya hasil test spc 100 247 660 - 220 660 660 100.00
pemeriksaan specimen darah
malaria

- Tercapainya pengendalian % 100 100 100 - - 100 100 100.00


penyakit endemik/epidemik
- Peningkatan komunikasi dan Puskesmas 22 22 22 - - 22 22 100.00
informasi penyakit
endemik/epidemik

6 Peningkatan surveillance Masukan :


epidemiologi dan
- Dana rupiah 100,142,000 151,828,250 145,000,120 - 54,245,120 50,143,500 37,881,500 142,270,120 98.12
penaggulangan wabah
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00

Keluaran :
- KLB yang dilakukan Penyelidikan pqfXZ 12 12 12 - 3 100 100 833.33
epidemiologi <24 jam

- Tersedianya hasil kegiatan dokumen 10 4 - - 4 4 100.00


kunjungan SE
- Terdeteksinya kasus PD31 kasus 53 60 - 11 60 60 100.00
- Terpantaunya kesehatan calon Jemaah haji 60 300 - - 300 300 100.00
jemaah haji
- Terbitnya Buletin Epidemiologi Buletin 300 2 - - 2 2 100.00

7 Peningkatan komunikasi, Masukan :


informasi dan edukasi (KIE) - Dana rupiah 93,361,250.00 96,830,000 83,536.000 - 22,784,000 24,514,000 36,238,000 83,536,000 100.00
pencegahan dan pemberantasan
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00
penyakit
Keluaran :
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Peningkatan komunikasi, pertemuan 5 21 5 - 2 2 8 8 160.00
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor

8 Fasilitasi Pencegahan dan Masukan :


Pemberantasan HIV/AIDS
- Dana rupiah 400,000,000 393,500,000 250,000,000 49,418,750 41,369,750 51,444,000 107,767,500 250,000,000 100.00
- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya pemeriksaan jenis test 9 22 9 - 3 9 9 100.00
laboratorium
- Tersedianya laporan Tahunan buku 98 1 12 3 3 3 12 12 100.00
- Tersedianya draft Perwal HIV dokumen 136 30 1 - - - 1 1 100.00
AIDS
- Tersedianya Draft Renstra KPA dokumen 68 130 1 - - - 1 1 100.00
Tahun 2016 sd 2020
- Terlaksanya rapat rutin WPA pertemuan 148 60 6 2 - - 6 6 100.00
- Terlaksananya rapat evaluasi pertemuan 296 25 1 - - - 1 1 100.00
akhir tahun
- Terlaksananya rapat koordinasi pertemuan 4 20 12 2 3 3 12 12 100.00
internal KPA
12 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
1 Evaluasi dan pengembangan Masukan :
standar pelayanan kesehatan - Dana Rupiah 80,579,950 78,662,000 111,210,950 - 8,396,000 8,396,000 73,358,950 90,150,950 81.06 Kegiatan dilaksanakan
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100 sesuai kebutuhan
Keluaran :
- Laporan hasil survei kepuasan pa Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100
- Laporan rencana tindak lanjut Dokumen 1 - - - 1 1 100
survei kepuasan pasien
puskesmas
1 1
- Laporan Standar Pelayanan Dokumen 2 - - - 2 2 100
Minimal(SPM) semester 1 dan 2 2 2
2 Pembangunan dan Masukan :
pemutakhiran data dasar - Dana rupiah 90,567,500 91,191,000 91,479,000 55,887,000 - 10,180,000 25,412,000 91,479,000 100.00
standar pelayanan kesehatan
- Waktu bulan 12 12 12 3 - 1 1 100
Keluaran :
- Penyusunan profil kesehatan, dokumen 3 3 3 1 - 1 3 3 100
Tercapainya Pengelolaan Data
SP3, Tersusunya data inventori
Puskesmas

3 Sistem Integrasi Puskesmas Masukan :


- Dana Rupiah 155,051,724 250,217,000 284,471,000 63,460,990 48,333,440 48,333,440 105,286,560 265,414,430 55.9
- Waktu bulan 12 12 12 3 3
Keluaran :
- Pemeliharaan jaringan sistem UPTD 25 25 25 25 25 25
integrasi puskesmas
- Laporan BPJS Kesehatan per pusk 22 25 22 22 22 22
Puskesmas hasil entry sistem
integrasi 22 pusk 22 pusk 100
5 Standarisasi Kompetensi Masukan :
Tenaga medis, Paramedis dan - Dana rupiah 62,200,250 75,014,900 51,200,000 14,300,000 8,200,000 12,300,000 16,400,000 51,200,000 100
tradisional komplementer
- Waktu tahun 1 1 1 1 1 100
Keluaran :
- Terintegrasinya tenaga kesehatan tenaga 120 120 120 15 30 15 1 1 100
dan tradisional komplementer

- Terbinanya tenaga medis, tenaga 2,000 2,000 2,000 30 40 30


paramedis tradisional
komplementer di sarana
pelayanan kesehatan

13 Program Pengawasan dan


Pengendalian Kesehatan
Makanan
1 Pengawasan keamanan dan Masukan :
kesehatan makanan hasil - Dana rupiah 104,999,950 120,700,150 103,676,500 14,299,000 27,945,000 26,692,500 33,236,000 102,172,500 98.55
industri
- SDM orang 8 1 8 8 8 8

Keluaran :
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Tercapainya hasil pemeriksaaan sampel 132 264 172 5 132 20 172 172 100.00
sampling makanan

- Tercapainya peningkatan mutu TPM 209 209 242 0 79 40 323 323 133.47
kesehatan makanan dengan
verifikasi

- Bintek Kantin sehat sekolah 4 22

Meningkatnya upaya 14 Program Peningkatan


pelayanan kesehatan Keselamatan Ibu Melahirkan
masyarakat yang dan Anak
bermutu
1 Jaminan Persalinan (Jampersal) Masukan :
(DAK Non Fisik)
- Dana Rupiah - - 310,103,900 - - - 241,974,000 241,974,000 78.03 DPA Perubahan
Terealisasi jampersal
- PP NO. 33 thn 2012 tentang PP - - 1 1 1 100.00 mulai bulan september
pemberian ASI Eklusif 2016
- Permenkes UU - - 1 1 1 100.00
no.741/menkes/per/VII/2009
TentangSPM Kesehatan

- Perda no. 4 thn 2011 tentang UU - - 1 1 1 100.00


SKKC
- SDM org - - 46 46 46 100.00
Keluaran : - -
- terselengaranya sosialisasi dokumen - - 3 - - - 3 3 100.00
kegiatan jampersal
- Tercapainya jumlah bumil yg kasus - - 598 - - - 598 598 100.00
bersalin di fasillitas pelayanan
kesehatan

- Tercapainya jumlah bumil risti yg kasus - - 262 - - - 262 262 100.00


bersalin di fasillitas pelayanan
kesehatan

- Terselengaranya rujukan kasus kasus - - 60 - - - 60 60 100.00


ibu bersalinristi

- Terselengaranya evaluasi dokumen - - 2 - - - 2 2 100.00


kegiatan

15 Program Peningkatan Kualitas


Tenaga Kesehatan

2 Seleksi tenaga aparatur yang Masukan :


berprestasi - Dana rupiah 37,798,900 37,790,150 26,516,400 24,756,400 - - - 24,756,400 93.36 Efisiensi Mamin 6.64%

- Waktu bulan 6 6 6 3 - - 1 1 16.67


Keluaran :
- Terpilihnya 12 or tenaga orang 4 12 12 12 - - 4 4 33.33
kesehatan kompeten yang
berprestasi terdiri dari 3 or tenaga
medis, 3 or tenaga paramedis, 3
or tenaga nutrisionis dan 3 or
tenaga kesehatan masyarakat

Meningkatnya secara 16 Program Dana Alokasi Khusus 4


bermakna akses Bidang Kesehatan
masyarakat terhadap
sarana kesehatan
1 Pelayanan Dasar (DAK) Masukan :
- Dana rupiah 3,078,405,000 2,450,844,000 34,680,250,000 - 2,287,500,000 3,751,374,920 21,165,690,050 27,204,564,970 78.44
- Waktu Tahun 1 1
Keluaran :

- Terehabnya bangunan Puskesmas paket 4 7 22 - - - 22 22 100.00


di kota Cirebon
- Tersedianya Mobil Ambulance unit - - 5 - 5 - 5 5 100.00

- Tersedianya Mobil Pusling unit - 1 2 - 2 - 2 2 100.00


- Tersedianya Kendaraan Roda 2 unit - - 88 - - 88 88 88 100.00
(dua)
- Cold Chain unit - - 6 - - 6 6 6 100.00
- Kit Posbindu Penyakit Tidak paket - - 22 - - - 22 22 100.00
Menular
- Set Alat Pengendalian Penyatkit paket - - 22 - - - 22 22 100.00
Tidak Menular Terpadu
2 Pelayanan Farmasi (DAK) Masukan :
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 Pelayanan Farmasi
3 (DAK) 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Dana rupiah 1,751,970,000 2,919,708,000 7,417,339,000 - 77,539,691 901,237,050 5,966,800,865 6,945,577,606 93.64
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00 ( Efisiensi lelang obat,
akses internet, alat
pengangkat,personal
komputer)
Keluaran :
- Tersedianya obat dan perbekalan item 30 60 60 - - 9 67 67 111.67 Ada penambahan 7
kesehatan pada saana pelayanan item obat dari APBD
kesehatan dasar /puskesmas Kota, karena anggaran
dengan jumlah yang cukup, APBD Kota tidak
sesuai dengan kebutuhan mencukupi
- Tersedianya peralatan personel - - - - -
3 3 3
komputer item 100.00
- Tersedianya akses internet bulan - - 12 - - - 8 8 48,12
- Tersedianya software pengelolaan - - - - -
1 1 1
obat item 100.00
- unit - - 4 - - - 4 4 100.00
Tersedianya kendaraan roda dua
- untuk distribusi obat - - - - -
- Tersedianya Alat Tulis Kantor item - - 1 - - - 1 1 100.00
- Tersedianya alat pengangkat item - - 1 - - - 0 0 -
- Tersedianya alat penyimpan item - - 2 - - - 2 2 100.00
- Tersedianya alat rumah tangga item - - 3 - - - 3 3 100.00
- - - - - -
2 2 2
Tersedianya personel komputer item 100.00
- Tersedianya bangunan UPTD - - - - -
1 1 1
Farmasi bangunan 100.00
3 Pendamping DAK Pelayanan Masukan :
Dasar - Dana rupiah 139,927,500 111,402,000 244,186,250 - 20,860,000 54,361,250 156,365,000 231,586,250 94.84

- Waktu Tahun 1 1 1 - 1 1 100.00


Keluaran :
- Terpenuhinya biaya umum bulan 6 4 9 - 3 3 9 9
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK
100.00
4 Pendamping DAK Pelayanan Masukan :
Farmasi
- Dana Rupiah 79,635,000 109,478,000 85,981,550 9,250,000.00 18,000,000.00 27,250,000.00 23,699,000 78,199,000.00 91.00 7,782,550.00

- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 (Efisiensi penurunan


pagu DAK sehingga
Keluaran : penurunan honorarium
panitia pelaksana
- Terpenuhinya Biaya umum bln 6 6 10 1 3 3 10 10 100.00 kegiatan )
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)

5 Pelayanan Dasar (SILPA DAK) Masukan :


- Dana rupiah 551,857,000 - 2,798,550,000 - - - 2,793,199,000 2,793,199,000 99.81
- Waktu bln 3 - 3 - - - 3 3 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya Biaya umum bln 2 - 3 - - - 3 3 100.00
Kegiatan Pelayanan Dasar
(SILPA DAK)

- Tersedianya IPAL Puskesmas unit 3 - 21 - - - 21 21 100.00


17 Prgram Pelayanan kesehatan
penduduk miskin

1 Pelayanan kesehatan penduduk Masukan :


miskin di puskesmas - Dana Rupiah 14,436,148,500 17,762,842,200 15,979,277,900 4,517,742,217 4,518,975,167 4,518,975,167 2,423,582,348 15,979,274,899 100.00
jaringannya
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 1
- UU No. 36 Tahun 2009 ttg 1 1 1 1
Kesehatan
- Permenkes No. 28 th 2014 ttg 1 1 1 1
manlak Prog JKN
- Perda Kota Cirebon No. 4 Th. 1 1 1 1
2011 ttg Sistem Kesehatan Kota
Cirebon
1 1 1 1
Perda No. 5 Th 2012 yang telah
- diubah dengan Perda No. 3 Th 1 1 1 1
2014 ttg Retribusi Jasa Umum
Perwalkot No. 2 Th 2014 ttg Tata
- Cara Pelayanan Jamkes maskin di 1 1 1 1
Kota Cirebon
- 1 1 1 1
Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Peraturan Gubernur No. 62 Th 1 1 1 1
2015 ttg Kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Prov
Jabar

Keluaran
- kali 3
terpenuhinya Monitoring Validasi
Kepesertaan dan pembiayaan
pelayanan jamkesda 66 - 7 66 66 100.00
- Terpenuhinya fasilitasi Rujukan kali 62
rajal penduduk miskin ke
provinsi jawa barat 50 - 8 50 50 100.00
- terpenuhinya fasilitasi penunggu hari 1 168 168 168 100.00
pasien penduduk miskin di
dalam dan di luar kota cirebon
-
- tersedianya biaya pembayaran Jiwa 706 34,571 34,571 34,571 100.00
iuran jaminan kesehatan
masyarakat miskin -
- Tersedianya biaya klaim % 4,096,579,112 100 100 100 100.00
yankesdas dan rujukan,
pelayanan penunjang dan
pembelian alat penunjang
-
kesehatan, tunggakan,
- Tersedianya
pembayaran biaya tunggakan
jaminan kesehatan kasus 326,459,163 1,440 1440 1440 100.00
klaim
maskinpelayanan kesehatan tahun
2015 -
- Terpenuhinya kegiatan kali 9,702,492,225
pemutakhiran data peserta PBI 3 1 3 3 100.00
- sarkes 13
Tercapainya kemitraan dengan
sarana kesehatan lanjutan 15 - 15 15 100.00
2 Peningkatan Pelayanan Masukan
Kesehatan bagi masyarakat - Dana Rupiah 4,122,378,300 2,000,000,000 1,999,896,000 417,913,050 333,316,000 582,034,950 666,632,000 - -
Miskin di Luar Kuota 12
- Waktu bulan 12 12 3 1 1
Jamkesmas (Dana Provinsi)
- Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog
Peraturan JKN
BPJS No. 1 Th 2014 ttg
- Penyelenggaraan Jamkes
Perda prov jabar No. 11 Tahun 3
- 2010 ttg Penyelenggaraan
Kesehatan
- Perda Prov Jabar No. 4 tahun
2013 ttg Pedoman JPKM
-
Peraturan Gubernur No. 62
Tahun 2015 ttg kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Provinsi
Jabar
Keluaran
- jiwa 80,290 7,246 7,246 7,246 7,246
Terpenuhinya Biaya iuran
jaminan kesehatan masyarakat
miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) 100.00
3 Jaminan Kesehatan bagi Masukan Perubahan pada
penerima Bantuan Iuran (PBI) - Dana Rupiah 4,616,652,000 - - - 1,457,211,000 1,457,211,000 31.56 tanggal 04 Nopember
Provinsi jawa Barat (dana 2016, sehingga
- Waktu Bulan 1 - - 1 1
provinsi) penyerapan hanya 1
- UU No. 36 Tahun 2009 ttg bulan
Kesehatan
- Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
- Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes
- Perda No. 4 Tahun 2011 ttg
Sistem Kesehatan Kota Cirebon
- Peraturan Gubernur Jawa Barat
No. 40 tahun 2016
Terpenuhinya biaya iuran
Keluaran
jaminan kesehatan masyarakat
- tercapainya
miskin diluar kuota jamkesmas
pembiayaan iuran
(PBI)
jaminan kesehatan masyarakat jiwa 64,095 - 64,095 64,095 100.00
- miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) % 100 - 31.56 31.56 31.56

JUMLAH 148,879,665,976 101,302,057,728 68.04

Rata-rata Capaian kinerja (%) 144,140,707.16 108,260 485,384,063.83 108,260 788,608,370.08 - - - 3,004 #VALUE!
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Predikat kinerja T
Faktor pendorong Pencapaian Kinerja
Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjutpada Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
Usulan tindak lanjutpada Renstra SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :

CIREBON, JANUARI 2017


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
INDIKATOR PROGRAM D
MISI TUJUAN SASARAN KODE
SASARAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6
1 Mendorong Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan 1.02.17 1
kemandirian individu, kemampuan peran serta PHBS di
keluarga dan individu, masyarakat semua
masyarakat untuk keluarga dan dalam upaya tatanan
hidup sehat dan masyarakat kesehatan
produktif secara mandiri
untuk menjaga
kesehatan,
memilih dan
mendapatkan
1.02.17.1 1.1
pelayanan
kesehatan yang
prima

1.02.17.2 1.2

1.02.17.3 1.3

1.02.17.4 1.4
1.02.17.5 1.5

1.02.19 2

1.02.19.1 2.1

1.02.19.2 2.2
1.02.19.3 2.3

1.02.19.4 2.4

1.02.19.5 2.5

Gizi Buruk 1.02.18 3

1.02.18.1 3.1
1.02.18.2 3.2

1.02.24 4

1.02.24.1 4.1

2 Melindungi Meningkatkan Meningkat nya Angka 1.02.25 5


kesehatan mutu derajat Kematian Ibu
masyarakat dengan pelayanan kesehatan
tersedianya upaya kesehatan masyarakat Angka
kesehatan yang masyarakat Kematian Bayi
paripurna, merata,
bermutu dan
berkeadilan
1.02.25.1 5.1

1.02.25.2 5.2

1.02.25.2 5.3

1.02.25.4 5.4

1.02.25.5 5.5

1.02.16 6
1.02.16.1 6.1

1.02.16.2 6.2

1.02.16.3 6.3

1.02.16.4 6.4

1.02.16.5 6.6
6.6

1.02.16.6 6.6

1.02.16.7 6.7

1.02.16.8 6.8

1.02.27 7
1.02.27.1 7.1

1.02.28 8

1.02.28.1 8.1

1.02.28.2 8.2
1.02.28.3 8.3

1.02.28.4 8.4

1.02.29 9

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

1.02.20 10

1.02.20.1 10.1

1.02.20.2 10.2

1.02.20.3 10.3
1.02.20.4 10.4

1.02.20.5 10.5

1.02.20.6 10.6

1.02.23 11

1.02.23.1 11.1

1.02.15 12

1.02.15.1 12.1

1.02.15.2 12.2

1.02.15.3 12.3
1.02.15.4 12.4

3 Meningkatkan dan Meningkat- kan Meningkatnya Indeks 1.02.6 13


mengembangkan ketersediaan Kepuasan Kepuasan
Manajemen pembiayaan, Masyarakat Masyarakat
Pembangunan kebijakan, terhadap terhadap
Kesehatan sistem Pelayanan Pelayanan
informasi, Kesehatan Kesehatan
sarana,
prasarana, dan
peralatan
kesehatan
1.02.6.1 13.1

1.02.6.2 13.2
1.02.6.5 13.3

1.02.6.7 13.4

1.02.6.8 13.5

1.02.6.14 13.6

13.7

1.02.21 14

1.02.21.1 14.1

1.02.21.2 14.2
1.02.21.3 14.3

1.02.21.4 14.4

14.5
1.02.21.6 14.6

1.02.21.7 14.7

1.02.21.8 14.8

1.02.21.9 14.9

1.02.21.10 14.10

1.02.21.11 14.11

1.02.2 15

1.02.2.5 15.1

1.02.2.6 15.2

1.02.2.7 15.3

1.02.2.8 15.4

1.02.2.9 15.5
1.02.2.21 15.6

1.02.2.22 15.7

1.02.2.23 15.8

1.02.2.24 15.9

1.02.2.28 15.10

1.02.2.42 15.11

1.02.22 16

1.02.22.1 16.1

1.02.22.2 16.2

1.02.22.3 16.3

1.02.1 17
1.02.1.1 17.1

1.02.1.2 17.2

1.02.1.5 17.3

1.02.1.6 17.4

1.02.1.8 17.5

1.02.1.9 17.6

1.02.1.10 17.7

1.02.1.11 17.8

1.02.1.12 17.9

1.02.1.15 17.10

1.02.1.16 17.11

1.02.1.17 17.12
1.02.1.18 17.13

1.02.1.18 17.14

1.02.1.19 17.15

1.02.1.20 17.16

1.02.5 18

1.02.5.3 18.1

1.02.5.6 18.2

1.02.26 19

1.02.26.1 19.1
1.02.26.2 19.2

19.3

1.02.3 20

1.02.3.5 20.1

1.02.3.6 20.2

4 Meningkatkan Tersedianya BOR (60-80 %)1.02.30.


Meningkatkan mutu 21
Pelayanan Pelayanan
RSUD Gunung Jati Kesehatan Kesehatan
Kota Cirebon LOS (5 hr)
Lanjutan Lanjutan yang
sebagai Rumah TOI (1-3 hr)
berkualitas
Sakit Pendidikan sesuai
Standar
Akreditasi
Rumah Sakit
Meningkatkan Tersedianya
Meningkatkan mutu Pelayanan Pelayanan
RSUD Gunung Jati Kesehatan Kesehatan
Kota Cirebon Lanjutan Lanjutan yang
sebagai Rumah berkualitas
Sakit Pendidikan sesuai BTO (40-50)
Standar GDR (25%)
Akreditasi NDR (75%)
Rumah Sakit Survey kepu
asan
Pelanggan 85
poin
1.02.30.01 21.1
1.02.30.02 21.2
1.02.30.04 21.3

1.02.30.05 21.4

1.02.31 22

1.02.31.01 22.1

1.02.31.04 22.2

1.02.32 23

1.02.32.01 23.1

1.02.32.02 23.2

1.02.33 24
1.02.33.01 24.1

1.02.33.02 24.2

1.02.34 25

1.02.34.01 25.1

1.02.35 26

1.02.35.01 26.1

Meningkatkan Terselenggar Mempertaha 1.02.36 27


Kualitas Pela anya n kan RSUD
yanan pendidi kegiatan Gu nung Jati
kan sebagai pendidikan sebagai RS
Rumah Sakit kesehatan Pendidikan
Pendidikan skala penuh Utama 100 %
Utama

1.02.36.01 27.1
oke....
TABEL V.I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SAS
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON

INDIKATOR KINERJA DATA


2016
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2015 TARGET

6 7 8 13
Promosi - Kelurahan Siaga 60% 65%
Kesehatan dan Aktif
Pemberdayaan
Masyarakat

Kelurahan Siaga 34% 34%


Aktif Purnama
mandiri
Pengembangan - Tersebarnya 8600 lembar 8600 lembar
Media promosi dan informasi tentang (22 item)
informasi sadar PHBS melalui media
hidup sehat cetak dan elektronik

Peningkatan - Terlaksananya - 2 PKM 48


Pemanfaatan akreditasi UPTD Faskes
Sarana Kesehatan Puskesmas,
Terlaksananya
pembinaan paska
akreditasi UPTD
Puskesmas

Pemberdayaan - Tercapainya keluarga 15% KK; 12 15% KK; 12


masyarakat menuju Sehat; Forum Kota Kali; 34%; Kali; 34%; 22
keluarga sehat Siaga; Strata Siaga 22 Puskesmas
Aktif Purnama Puskesmas
Mandiri , UKS dan
UKBM
Penyuluhan - Terlaksananya 22 kel 22 Kel
masyarakat Pola penyuluhan PHBS
hidup sehat melalui media mobile
keliling
Terlaksananya 660 orang
penyuluhan PHBS
melalui kegiatan
kelompok
Peningkatan - Meningkatnya SDM 40% 66%
pendidikan tenaga tenaga penyuluh
penyuluh dalam media grafis
kesehatan dan teknik
penyuluhan
Program - Tercapainya 89,5%% 89,5%%
Pengembangan keluarga akses
Lingkungan Sehat jamban sehat

- Tercapainya tatanan 5 tatanan 5 tatanan


kota cirebon sehat

Pengawasan - Jumlah tatanan 4 tatanan, 8 5 tatanan, 12


Sanitasi dan Kota penyelenggaraan kel, 22 kel, 22
Sehat Kota Cirebon Sehat; puskesmas, puskesmas
Jumlah kelurahan
melakukan pemicuan
STBM;

Pelayanan - Tercapaianya 22 22
Kesehatan Kerja pelayanan kesja Puskesmas, Puskesmas, 5
dasar di Puskesmas; 5 UKK, 22 UKK, 22
Pos UKK Puskesmas Puskesmas
Masyarakat,
Puskesmas
melaksanakan
kegiatan kesehatan
olah raga
Penyelenggaraan - Jumlah Puskesmas 22 Pusk; 150 22 Pusk; 22
penyehatan yang melaksanakan sampel; 22 sampel; 24
lingkungan pelayanan kesehatan sampel; 24 UPTD; 100
lingkungan, Jumlah UPTD; 100 TTU; 1
sampel air PDAM TTU; 1 Dokumen 264
diperiksa, Jumlah Dokumen sampel, 220
sampel air limbah TPM, 30
medis, Fasilitasi sampel, 90
pengelolaan limbah orang, 10
medis padat,, Jumlah sekolah
tempat umum yang
dibina; Analisis
Dampak Kesehatan
Lingkungan, jumlah
TPM dibina, Jumlah
sampel air Depot Air
Minum Isi Ulang,
Sertifikasi kursus
hygiene sanitasi
pangan, Jumlah
kantin sekolah dibina

Penyemprotan - Terpenuhinya 100 fokus 100 fokus


vektor penyakit pemberantasan
vektor penyakit
menular

Pengadaan alat - Tersedianya alat 3 Unit; 3 3 Unit; 3 jenis;


fogging/penyempro fogging, suku cadang jenis; 200 200 liter;
t dan bahan-bahan alat fogging, liter; 20.800 20.800 liter
fogging insektisida, dan BBM liter
/penyemprotan Pencampur
insektisida

Perbaikan Gizi - Capaian Keluarga 90,8% 91%


Masyarakat Sadar Gizi
Pemberian - Balita yang ditimbang 82% 83%
makanan berat badannya (22.746) (23.023)
tambahan dan
vitamin
- Persentase ibu hamil 19,5% 35% (270)
Kurang Energi Kronis (150)
(KEK) yang
mendapat PMT
- Cakupan Balita Kurus 14,84% 35%
mendapat PMT (204) (481)

Penanggulangan - Balita usia 6-59 bln 84%; 93%; 85%; 93%;


KEP, AGB, GAKY, yg mendapat kapsul 56%; 98% 57%; 55%
KVA dan vitamin A, Ibu hamil
kekurangan zat gizi yg mendapat tablet
mikro lainnya Fe tablet, Bayi usia 0-
6 bln yg
mendapatkan ASI
Ekslusif; Konsumsi
Garam beroyodium

- Bayi Baru Lahir 75% 77%


mendapat IMD (4.307) (4.422)
- Remaja Putri 16,5% 25%
mendapat Tablet (1423) (5.599)
Tambah Darah
Program - Tercapainya upaya 89% 90.5%
Pengawasan dan pengamanan dan
Pengendalian penyehatan
Kesehatan makanan
Makanan

Pengawasan - Sampel makanan 264 sampel, 264 sampel,


keamanan dan yang diperiksa, 220 TPM, 30 220 TPM, 30
kesehatan Terlaksananya sampel, 60 sampel, 60
makanan hasil pembinaan dan orang, 90 orang, 90
industri pengawasan industri orang, 10 orang, 10
RT dan makanan sekolah sekolah
menjelang lebaran
dan natal , Sertifikasi
pangan industri RT

Program - Cakupan kunjungan 90% 92%


Peningkatan ibu hamil K4
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan - Cakupan kunjungan 89% 90%
Anak Bayi

- Cakupan Pelayanan 86,88% 90%


anak Balita
- Cakupan anak pra 85% 85%
sekolah SDIDTK
Pertolongan - Jumlah ibu dari 720%; 90%; 72 %; 92%;
persalinan bagi ibu keluarga kurang 120 Bayi 120 Bayi
dari keluarga mampu yang
kurang mampu dilakukan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan; Jumlah
neonatal yang
mendapat kunjungan
lengkap; Jumlah bayi
berat lahir rendah
yang mendapat
penanganan

Peningkatan Jumlah Kunjungan (92 %) : (90


Kesehatan Ibu Ibu Hamil K4, Jumlah %) ; 68 %
Hamil dan Kunjungan bayi,
Menyusui Jumlah Bayi baru
lahir yang dilakukan
IMD

Peningkatan Tercapainya 1 75
kesehatan Anak kesehatan remaja
dan remaja
Penyuluhan - Jumlah ibu hamil 100% 100%
kesehatan bagi ibu yang dilakukan
hamil dari keluarga deteksi dini resiko
kurang mampu tinggi
Jaminan - Tercapainya 93%; 90% 93%; 90%
Persalinan pertolongan
(Jampersal) (DAK persalinan Nakes;
Non Fisik) Persalinan di
Fasyankes
Program Upaya - Tercapainya 100% 100%
Kesehatan pelayanan
Masyarakat kesehatan
perorangan
- Tercapainya 100% 100%
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Pemeliharaan dan - Terpenuhinya 12 kali 12 kali
pemulihan pelayanan kesehatan
kesehatan jiwa, indera, deteksi
Peningkatan - kel. refraksi, deteksi
Terpenuhinya 100% 100%
Pelayanan dini ketulian,
pelayanan kesehatan
Puskesmas, konseling
dasar padapsikologis,
Laboratorium dan dan konseling
masyarakat
Kesehatan Khusus kesehatan jiwa,
kesehatan olah raga,
Rumah Sakit - Jumlah
kesehatan ibu kerja,
hamil dan 5812 Bumil; 5812 Bumil;
Berbasis yang dilayani
kesehatan gigidokter
mulut 710 oranng; 710 oranng;
Masyarakat spesialis kebidanan; 4706 4706
(RSBM) Jumlah ibu hamil Neo/Bayi/Bal Neo/Bayi/Balit
yang dilayani dokter ita; 240 a; 240 Buli;n
spesialis jantung; Bulin; 714 714 Neo;
Jumlah neo, bayi dan Neo; 1.034 1.034 Bumil;
balita yang dilayani Bumil; 22 22 UPTD;
dokter spesialis anak; UPTD; 1748 1748 Risti;
Jumlah ibu hamil Risti;
yang dilayani dokter
spesialis dalam;
Jumlah neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani;
Jumlah komplikasi
kebidanan yang
ditangani; Jumlah
UPTD puskesmas
dan RS RSBM yang
melaksanakan alur
rujukan RSBM;
Jumlah penanganan
kasus Risti bumil dan
bayi di Puskesmas
RSBM dan RS
rujukan RSBM yang
dirujuk dan ditangani

Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100%


Kapasitas pelayanan
Laboratorium laboratorium yang
Kesehatan optimal

Pembinaan, - Terpenuhinya klaim 22 FKTP 22 FKTP


Pengembangan, Pelayanan
Pembiayaan dan Kesehatan di FKTP
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Pembinaan,
Pengembangan,
Pembiayaan dan
Jaminan
Pemeliharaan - Terpenuhinya 77% 78%
Kesehatan pelyanan pengobatan
masal
- Terpenuhinya 100% 100%
pelayanan sunatan
masal
- Terpenuhinya operasi 98.20% 98.30%
katarak
- Tersedianya 1.00% 1.30%
Kacamata
Pelayanan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes
Jaminan peningkatan
Kesehatan Pelayanan
Nasional (JKN kesehatan di
pada Fasilitas Puskesmas memalui
Kesehatan Tingkat Pelayanan Jaminan
Pertama (FKTP) Kesehatan Nasional
(JKN pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Penyediaan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes
Bantuan Peningkatan
Operasional Pelayanan
Kesehatan (DAK kesehatan di
NON FISIK) Puskesmas melalui
Bantuan Operasional
Kesehatan dalam
Upaya Promosi dan
Preventif
Manajemen - Terpenuhinya Biaya 12 bulan 12 bulan
Bantuan manajemen kegiatan
Operasional BOK di Dinas
Kesehatan (DAK Kesehatan
Non Fisik)
Program - Cakupan pelayanan 100% 100%
Pelayanan kesehatan rujukan
Kesehatan Gakin
Penduduk Miskin
Pelayanan - Terlayaninya jaminan 100 %; 100 %; 16
Kesehatan pemeliharaan Sarana Sarana
Penduduk Miskin di kesehatan kesehatan kesehatan
Puskesmas dan masyarakat miskin
Jaringannya dan tidak mampu;
Kemitraan dengan
sarana kesehatan
lanjutan

Program - Prevalensi Tekanan 24,28% 24,28%


Pencegahan dan Darah Tinggi
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
- Mempertahankan 15,4% 15,4%
Prevalensi Obesitas

- Prevalensi merokok 5,9% 5,9%


penduduk <18
Tahun

Pengendalian - Tercapainya upaya 22 22 Kelurahan


Penyakit Tidak pencegahan dan Kelurahan
Menular penanggulangan
PTM
Pengembangan - Tercapainya bayi 4 Kali 4 Kali
Intelegensia yang tumbuh sehat
Kesehatan dan cerdas melalui
Brain Booster,
deteksi tumbuh
kembang pada anak,
tercapainya
kesehatan jasmani
pada remaja melaui
deteksi dini gangguan
kognitif, tercapainya
lansia yang produktif,
sehat, mandiri dan
bahagia mlalui senam
vitalisasi otak.
Penanganan - Tersedianya institusi 1 RS; 100%; 1 RS; 100%; 1
Kesehatan Jiwa penerima wajib lapor 1 RS; 4 Tw RS; 4 Tw
Masyarakat pecandu narkoba
aktif; Pelayanan
Keswa; Rujukan
Yankeswa Regional;
TPKJM
Pencegahan dan - Terdeteksi dan 22 22 puskesmas
Pengendalian Terkendalinya Faktor puskesmas
Faktor Resiko Risiko Penyakit Tidak
Penyakit Tidak Menular
Menular
Program - Penanganan KLB 100% 100%
Pengamatan dan <24 jam
Pengendalian
Masalah
Kesehatan
- AFP 2 per 2 per 100.000
100.000 penduduk (15
penduduk tahun)
(15 tahun)
- ABJ 95% 95%

Peningkatan - Terkendalinya potensi 100% 100%


Kapasitas Tim KLB penyakit
Epidemiologi
Pengamatan - Surveilans P2P; 100% 100%
Masalah Kesling, KIA, Gizi,
Kesehatan Bencana &
Kedaruratan; KLB;
Kesgimul
Pengembangan - Terlaksananya 2,5% 2,5%
Penanganan pemicuan pelayanan
Kesehatan Gigi dan pembinaan
dan Mulut kesehatan gigi anak
sekolah

Penguatan Jejaring - Terlatihnya Tim Siaga 1 Tim; 10 1 Tim; 10


Tim Siaga Bencana Bencana Bidang Lokasi Lokasi
dan Kegawat Kesehatan;
-daruratan Terpantaunya lokasi
kejadian bencana
Pelayanan - Terlaksananya 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Kesehatan kegiatan yankes
Emergency emergency car
freeday, emergency
insidentil, emergency
siaga muludan,
emergency siaga
lebaran, mergency
siaga natal,
emergency siaga
tahun baru, PSC 119

Program - Imunisasi Dasar 90% 92%


Pencegahan dan Lengkap (0-11 bln)
Penanggulangan - IR Penyakit menular 2,5% 2,5%
Penyakit Menular
- CFR <1 % <1 %

- Kesembuhan TB 85% 85%


Paru
- Penemuan kasus 88% 88%
kusta tanpa cacat
Pelayanan - Tercapainya distribusi 100% 32 Faskes; 22
vaksinasi bagi vaksin ke Fasyankes; Faskes;
balita dan anak Tercapainya
sekolah pengelolaan vaksin;

Pelayanan - Kesembuhan kasus 100% 300 kasus,


pencegahan dan TBC, Cakupan balita 2711orang, 35
penanggulangan dengan Pneumonia kasus ; 5960
penyakit menular yang diobati, orang
Menurunnya cacat
tingkat 2 kusta
menjadi <5%,
Terdeteksinya ibu
hamil dari penyakit
IMS dan hepatitis
Pencegahan - Tercapainya distribusi 22 kel, 660
penularan penyakit larvasida, spesimen, 660
Endemik /Epidemik Pengambilan spesimen
specimen darah
suspek malaria;
pemeriksaan /
crosscheck spesimen
Pencegahan dan - Angka Notifikasi TB 100% -
penanggulangan Paru BTA (+)
Tuberkulosis

Pencegahan dan - Terdeteksinya 100% -


penanggulangan penyakit hepatitis
Hepatitis pada ibu hamil

Pencegahan dan - Penanganan kasus 100%


penanggulangan HIV/AIDS
HIV/AIDS

Program - Tercapainya 100% 100%


Peningkatan peningkatan
Pelayanan pelayanan Lanjut
Kesehatan Lansia Usia

Pelayanan - Hari Lanjut Usia; 1 Kali; 45% 1 Kali; 45%


pemeliharaan Cakupan pelayanan
kesehatan kesehatan pra lanjut
usia; Cakupan
- Jumlah lansia
pelayanan yang
kesehatan 22,915 33,000
diberikan pelayanan
lanjuta usia
Program Obat dan - Ketersediaan obat 100% 100%
Perbekalan sesuai dengan
Kesehatan kebutuhan
Pengadaaan Obat - Tersedianya obat dan 114 item; 79 114 item; 79
dan Perbekalan perbekalan item; 97 item item; 97 item
Kesehatan kesehatan sesuai
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat
esensial dan obat
generik
Pelayanan Farmasi - Meningkatnya akses 100% 100%
(DAK) masyarakat terhadap
sarana pelayanan
kesehatan
Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100% 100%
Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Kefarmasian Kefarmasian
Peningkatan Mutu - Tercapainya - -
Sediaan Farmasi kepatuhan pelaporan
dan Perbekalan sarana kefarmasian
kesehatan (Apotek, Klinik dan
RS) melalui SIPNAP
- Terlaksananya -
pengawasan
terhadap pelaku
usaha, masyarakat
secara terpadu
- Pembinaan dan
pengawaasan
distribusi obat dan
makanan

- Perlindungan -
masyarakat terhada
sediaan farmasi dan
alkes yang tidak
sesuai persyaratan
- pembinaan dan -
Pengawasan PKRT
Program Tersedianya laporan 100% 100%
Peningkatan yang dibutuhkan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

Penyusunan Tersedianya 2 dokumen 2 dokumen


Laporan Capaian dokumen laporan
Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja dan
Realisasi Kinerja penetapan kinerja
SKPD
Penyusunan Tersedianya laporan 2 laporan 18 dokumen
Pelaporan keuangan bulanan,
Keuangan semesteran, laporan
Semesteran Monev pengelola
keuangan dan barang
Monitoring dan Tersedianya 5 dokumen 5 dokumen
Evaluasi dokumen laporan
monitoring evaluasi
triwulan dan tahunan
kegiatan dinas
kesehatan

Penyusunan Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen


Rencana Kerja dokumen rencana
(Renja) SKPD usulan kegiatan
(RUK) puskesmas
dan rencana kerja
dinas kesehatan

Penyusunan Tersusunnya 4 dokumen 4 dokumen


RKA/DPA SKPD Dokumen RKA, DPA,
dan Perubahannya RKAP, dan DPPA
Puskasmas dan
Dinas Kesehatan
Penyusunan Profil Tersedianya
SKPD dokumen Profil Dinas
Kesehatan
Pelaporan Kinerja Terpenuhinya upah 2 orang -
Pegawai Tidak pegawai tidak tetap /
Tetap honorer
Program Tercapainya 100% 100%
Standarisasi Akreditasi
Pelayanan Puskesmas
Kesehatan
Evaluasi dan Laporan survei 3 laporan 3 laporan
pengembangan kepuasan pasien dan
standar pelayanan laporan SPM
kesehatan
Tercapainya Rapat
Kerja Bidang
Kesehatan
Pembangunan dan Laporan profil 4 laporan 4 laporan
pemutakhiran data kesehatan, laporan
dasar standar SP3, laporan
pelayanan inventori dan laporan
kesehatan tahunan
Standarisasi - Teregistrasinya 12 rumpun 12 rumpun
Kompetensi, kompetensi tenaga
Tenaga Medis, kesehatan tradisional
Paramedis, dan komplementer;
Tradisional Pembinaan
Komplementer pengobatan
tradisional
komplementer;
Pemetaan tenaga
Medis, Paramedis
dan Pengobatan
tradisional;
Pengawasan dan
pembinaan tenaga
Medis, Paramedis,
Tradisional
komplementer dan
tradisional terlatih
lainnya.

Peningkatan Mutu Pemanatauan dan 22 22


Pelayanan pendampingan Puskesmas; Puskesmas;
Kesehatan fasilitas pelayanan 60 %; 10 RS 60 %; 10 RS
kesehatan dasar
dalam penerapan
SOP; gambaran mutu
pelayanan yang
diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan
lanjutan; adanya RS
mampu program
RSSIB

Penatalaksanaan - Adanya jejaring 22 70% 22


Pelayanan sistem rujukan di Puskesmas Puskesmas
Kesehatan Rujukan sarana pelayanan dan 10 RS dan RS
kesehatan dasar dan
lanjutan
- Adanya Rumah Sakit 1 RS
menerapkan integrasi
data rekam medis
- Cakupan pelayanan 100% 100%
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan
(Rumah Sakit) di
Kota
Sistem Integrasi Sistem pelaporan 22 22 Puskesmas
Puskesmas berbasisi data yang Puskesmas
cepat dan akurat
Pengadaan Alat- - Terpenuhinya sarana 22
alat Kesehatan dan prasarana DAK Puskesmas
(DAK)
Pelayanan Dasar - Terpenuhinya sarana 22 100%
(DAK) dan prasarana DAK Puskesmas

Pelayanan Dasar Terpenuhinya sarana 22 100%


(SILPA DAK) dan prasarana DAK Puskesmas

Biaya Umum DAK - Terpenuhinya biaya 12 bulan 12 bulan


Kesehatan umum sarana dan
Pelayanan Dasar prasana Pelayanan
Dasar DAK
DAK Non fisik Terselenggaranya 2 puskesmas
kesehatan/ Akreditasi puskesmas
Akreditasi di Kota Cirebon
Puskesmas
Program - Tercapainya 70% 75%
Peningkatan peningkatan hasil
Sarana dan kinerja aparatur
Prasarana
Aparatur

Pengadaan - Tersedianya 1 bh roda 4 1 bh roda 4


Kendaraan kendaraan oprasio- dan 2 bh dan 2 bh roda
Dinas /Operasional nal dan kendaraan roda 2 2
dinas / jabatan
Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis
Perlengkapan Perlengkapan Rumah
Rumah Jabatan / Dinas
Jabatan/Dinas

Pengadaan - Terpenuhinya 5 jenis 5 jenis


Perlengkapan kebutuhan
Gedung Kantor perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis
Peralatan Rumah kebutuhan peralatan
Jabatan / Dinas rumah jabatan / dinas
Pengadaan - Terpenuhinya 6 jenis 5 jenis
Peralatan Gedung kebutuhan Peralatan
Kantor Gedung Kantor
Pemeliharaan - Terpeliharanya rumah 1 rumdin 1 rumdin
Rutin / Berkala dinas
Rumah Dinas
Pemeliharaan - Terpeliharanya 5 unit 7 unit
rutin/berkala gedung / kantor
gedung/kantor
Pemeliharaan - Terpeliharanya 15 unit roda 16 unit roda 4
rutin/berkala kendaraan dinas / 4 dan 11 unit dan 13 unit
kendaraan operasional roda 2 roda 2
dinas/operasional

Pemeliharaan - Terpeliharanya 40% 40%


Rutin / Berkala perlengkapan gedung
Perlengkapan kantor
Gedung Kantor
Pemeliharaan - Terpeliharanya 2 jenis 2 jenis
Rutin / Berkala peralatan gedung
Peralatan Gedung kantor
Kantor
Rehabilitasi - Terpenuhinya 1 unit 1 unit
Sedang / Berat kebutuhan rehabilitasi
Gedung Kantor gedung kantor
Program - Terpenuhinya 80%
Pengadaan, sarana dan
Peningkatan dan prasarana
Perbaikan Sarana pelayanan
dan Prasarana kesehatan
Puskesmas/Puske
mas Pembantu
dan Jaringannya

Pengadaan sarana - Tersedianya fasilitas 2 2 puskesmas


dan prasarana sanitasi dan sarana puskesmas
puskesmas pengolahan limbah

Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 22 puskesmas


rutin/berkala sarana dan puskesmas
sarana dan prasarana
prasarana puskesmas dan
puskesmas Ambulance PONED
Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 22 puskesmas
rutin/berkala sarana dan puskesmas
sarana dan prasarana
prasarana Puskesmas keliling
puskesmas keliling
Program Terpenuhinya 80%
Pelayanan pelayanan kantor
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa - Terpenuhinya barang 2 jenis 2 jenis
surat menyurat dan jasa administrasi
surat menyurat

Penyediaan jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan


komunikasi, SDA komunikasi, SDA dan
dan listrik listrik
Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 3 bh roda 4
Jaminan Barang jaminan kendaraan dan 11 bh
Milik Daerah dinas/operasional roda 2
(asuransi)
Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa Panjang/Gan Panjang/
Pemeliharaan dan KIR, Pajak dan ganti ti STNK 39 Ganti STNK
Perizinan STNK kendaraan unit dan KIR 43 unit dan
Kendaraan dinas / operasional 8 unit KIR 8 unit
Dinas /Operasional roda 4
Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan
Kebersihan Kantor kebersihan kantor
Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 4 jenis 5 jenis
Perbaikan perbaikan peralatan
Peralatan Kerja kerja
Penyediaan ATK - Terpenuhinya 55 jenis 55 jenis
kebutuhan alat tulis
kantor
Penyediaan - Terpenuhinya 27 jenis 27 jenis
Barang Cetakan & kebutuhan barang
Penggandaan cetakan dan
penggandaan
Penyediaan - Terpenuhinya 21 jenis 21 jenis
komponen instalasi kebutuhan komponen
listrik/Penerangan instalasi listrik /
Bangunan kantor penerangan
bangunan kantor
Penyediaan - Terpenuhinya - 15 jenis
peralatan rumah kebutuhan peralatan
tangga rumah tangga
Penyediaan bahan - Terpenuhinya 4 jenis 4 jenis
bacaan & kebutuhan bahan
peraturan bacaan dan
perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
Penyediaan logistik - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan
kantor kebutuhan jasa
pelayanan gas alam /
BBM
Penyediaan - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan
Makanan dan kebutuhan makanan
minuman dan minuman rapat
dan tamu
Rapat-Rapat - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan
Koordinasi dan kebutuhan rapat
Konsultasi ke Luar koordinasi dan
Daerah konsultasi ke luar
daerah
Luncuran Kegiatan - Terlaksananya 100% 100%
luncuran kegiatan
Penyediaan jasa - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan
keamanan kantor kebutuhan jasa
keamanan kantor
Program - Tercapainya 100% 100%
Peningkatan peningkatan Indeks
Kapasitas Sumber Kepuasan
Daya Aparatur Masyarakat

Bimbingan Teknis - Pemetaan Tenaga 10 10


Implementasi Medis, Paramedis
Peraturan dan Pengobat
Perundang- tradisional
Undangan
Penilaian Angka - Terlaksananya 420 orang 420 orang
Kredit Jabatan Penilaian Angka
Fungsional Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100%
Kualitas Tenaga pencapaian standar
Kesehatan tenaga kesehatan
yang
berkompetensi.

Seleksi Tenaga - Terpilihnya tenaga 75% 75%


Aparatur yang dokter umum, dokter
berprestasi gigi, perawat, bidan,
nutrisionis, sanitarian,
analis kesehatan,
tenaga kefarmasian
dan Kesmas yang
kompeten dan
berprestasi
Peningkatan - Terlaksananya 30 orang 30 orang
Kompetensi Pelatihan : bidan/peraw bidan/perawat
Sumber Daya MTBS,PPGDON, at ; 30 ; 30 orang
Manusia/Tenaga Kesehatan dan orang bidan; bidan; 55
Kesehatan Keselamatan Kerja, 55 orang orang
Tes Kebugaran, pemegang pemegang
PMTCT, SDIDTK, program program
Deteksi Dini kesja/peraw kesja/perawat/
Gangguan Jiwa, at/bidan ; bidan ; 55
Manajemen 55 orang orang
Perencanaan pemegang pemegang
Kesehatan program program
kesorga/bida kesorga/bidan/
n/perawat; perawat; 44
44 orang orang bidan;
bidan; 32 32 orang
orang perawat/bidan;
perawat/bida 44 orang
n; 44 perawat/bidan
orang ; 65 orang
perawat/bida
n ; 65 orang

Pemutahiran data Terkumpulnya data - -


dan penyusunan SDMK di 48
profil SDMK fasyankes Kota
Cirebon
Program Tercapainya 75%
Peningkatan peningkatn disiplin
Disiplin Aparatur pegawai
Pengadaan - Pakaian Khusus 711 orang
Pakaian Khusus (batik, pakaian olah
Hari-Hari Tertentu raga) pegawai
Pengadaan - Pakaian dinas harian 730 orang
Pakaian Dinas pegawai
Harian
Program Tercapainya
Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Lanjutan di RSUD GJ
Lanjutan sesuai SPM RS yang
meliputi :
Tercapainya
Pelayanan Kesehatan
Lanjutan di RSUD GJ
sesuai SPM RS yang
meliputi :

- Pelayanan
Gawat Daru 90%
rat
- Pelayanan Rawat 93%
Jalan
- Pelayanan Rawat 87%
Inap
- Pelayanan Bedah 94%
- Pelayanan 97%
Persalinan dan
Perina tologi
- Pelayanan Intensif 91%
- Pelayanan Radiologi 100%
- Pelayanan 100%
laboratorium
Patologi Klinik
- Pelayanan 100%
Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Farmasi 100%
- Pelayanan Gizi 100%
- Pelayanan Transfusi 98%
Darah
- Pelayanan Keluarga 98%
Miskin
- Pelayanan Rekam 100%
Medis
- Pengolahan Limbah 100%
- Pelayanan 100%
Ambulans/ Kereta
Jenazah
- Pelayanan 100%
Pemulasara an
Jenazah
- Pelayanan Laundry 100%
- Pencegah 80%
Pengendali an
Infeksi
Pengadaan Sarana
Prasarana
Pelayanan Medis,
Keperawatan dan
Penunjang Medis.

- Tersedianya Fasilitas 100%


sarana dan
prasarana pelayanan
- medis
tersedianya fasilitas 100%
sapras keperawatan
- Tersedianya Ruang 0%
Rawat Intensif ( ICU,
ICCU, NICU, PICCU
dan HCU) yang
Representatif
- Terpenuhinya Alat 0%
Kedokteran
Penunjang
Perawatan di
ICU/HCU/NICU/
PICU.
- Tersedianya Fasilitas 0%
Instalasi Bedah
Sentral
- Tersedianya Alat-alat - 0%
Kalibrasi
- Tersedianya Ruang 100%
perawatan untuk
pasien Gelschi /
gangguan jiwa, 20
Tempat Tidur
- Tersedianya Gedung 50%
Rawat Jalan 4 Lantai

- Tersedianya Gedung 0%
Parkir Rawat Jalan,
4 lantai
- Tersedianya Gedung 100%
IGD Terpadu 4 Lantai

- Tersedianya DED 100%


Gedung Rumah
Sakit.
- Tersedianya Gedung 50%
Arsip 4 Lantai

- Tersedianya Gedung 100%


Diagnostik Center 4
Lantai
- Tersedianya Gedung 0%
Instalasi Gizi sesuai
dengan kelas A

- Tersedianya IPAL dan 0%


Instalasinya
- Tersedianya alat 100%
Sanitasi
- Tersedianya - 100%
peralatan
pemeriksaan
- Laboratorium Klinik
Tersedianya Alat - 90%
Pemeriksaan
Radiologi
- Tersedianya - 100%
Peralatan Mesin
- CSSD
Tersedianya 100%
peralatan penunjang
- Forensik
Tersedianya Gen Set - 100%
dan Panel Sinkronis
serta Gedung

- Tersedianya Lift 2 - 0%
- unit.
Tersedianya Gedung 0%
Lift
- Tersedianya Alat-Alat 100%
Kesehatan
Pelayanan
- Rehabilitasi
Tersedianya Medis - 100%
Peralatan Laundry
- dan Boiler Central
Tersedianya - 0%
Suction dan Jaringan
Pipa instalasi

- Tersedianya Oxygen - 0%
Generator dan
instalasinya
- Tersedianya Panel 0%
Genset.
- Pemindahan Genset. 100%
- Tersedianya UPS. 100%
- Tersedianya Kabel - 100%
Suplai Induk
- Tersedianya Hidran - 100%
dan Jaringan instalasi
Pipa
- Tersedianya gedung - 100%
Pelayanan
Rehabilitasi Medis 3
- Lantai.
Tersedianya Alat - 100%
Alat Kesehatan
Rumah Sakit.
- Tersedianya Gedung 100%
Perawat Stroke yang
representatif

- Tersedianya alat-alat 100%


Medis dan
keperawatan Unit
Perawatan Stroke
- Tersedianya alat 100%
pencampur sito
statika (2 alat).
Pelayanan
Kesehatan
Lanjutan (BLUD)
- Tersedianya gedung 100%
untuk cath lab.
- Tersedianya Gedung 100%
Rawat Jalan yang
representatif.

- Tersdianya Selasar 50%


Rumah Sakit.
- Tersedianya 0%
RuangPendaftaran
Rawat Inap 24 Jam
- Tersedianya Gedung 0%
Central Instalasi
Maternal Perinatal
(IMP) 4 lantai

- Meningkatnya Ruang - 0%
Radiologi.
- Tersedianya Ruang - 100%
Laboratorium.
- Tersedianya - 100%
jembatan CB I dan
CB II.
- Terpeliharanya 100%
sarana Gedung/
Bangunan Rumah
- Sakit
Meningkatnya Ruang 0%
Cakra Buana II Atas
20 Tempat Tidur
untuk kelas I.
- Tersedianya Ruang 100%
Rawat President
Suite 2 Tempat Tidur
- Tersedianya 7 unit
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 4
- Tersedianya 4 unit
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 2
- Tersedianya 4 unit
Kendaraan Dinas
Roda 2
- Terlayaninya jumlah 80%
kunjungan dan resep
pasien pada instalasi
farmasi
- Tersedianya obat dan 100%
alat kesehatan.
- Tersedianya 50 100%
Standarisasi
obat/formularium.
- Tersedianya bahan - 100%
dan alat operasional
pelayanan Radiologi
- Terpenuhinya - 100%
kebutuhan reagen
dan Alat Kesehatan
Pelayanan
Laboratorium (PK
dan PA)
- Tersedianya fasilitas 100%
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya Rp. 5.5 M 100%
Makanan Pasien dan
Pegawai RSUD
Gunung Jati
- Tersedianya 100%
inventaris peralatan,
bahan dan
pengolahan limbah
- sanitasi
Tersedianya 0%
dokumen lingkungan
- (revisi)
Tersedianya Bahan - 100%
dan Alat CSSD
- Tersedianya barang - 100%
inventaris peralatan
instalasi Gizi
- Tersedianya Sarana - 90%
dan Prasarana
Laundry
- Tersedianya Master - 0%
Plan RSGJ Tahun
2015-2020
- Tersedianya 100%
inventaris Peralatan
- Medis
Tersedianya 100%
inventaris Peralatan
keperawatan
- Tersedianya 20%
Peralatan Medis
PICU, ICU, ICCU,
NICU dan HCU
- Tersedianya alat-alat 0%
keperawatan Unit
Luka Bakar
- Tersedianya alat-alat 100%
keperawatan Unit
Pelayanan HD
- Tersedianya fasilitas 50%
ruang perawatan
pasien hematologi,
onkologi dan
thalasemia.

- Tersusunya 0%
Dokumen RENSTRA
2013 - 2018 &
RENSTRA 2019
-2024
- Tersusunya 100%
Dokumen Renja,
RKBU/P, RBA/P,
RKA/P, DPA/P.
- Tersusunya 100%
Dokumen Laporan
Keuangan SAK, SAP,
SIK.
- Terlaksananya 100%
kegiatan surveilans
kejadian infeksi
nosokomial secara
konprehensif
- Terpeliharanya 20%
sarana utilitas Rumah
Sakit (air, listrik,
telepon dan gas)
- Terpenuhinya 220
kebutuhan pegawai
BLUD.
- Tersedianya 100%
peralatan penunjang
- Forensik
Tersedianya lemari 100%
Rollopack untuk
berkas Rekam Medis.

- Tersedianya modul- 100%


modul SIMRS untuk
mengakomodir
- kebutuhan
Tersedianyaseluruh
Hot Spot - 100%
unit
Areakerja.
di sluruh RSUD
- GJ
Tersedianya Web Site 100%
Rumah Sakit
- Tersedianya e- 100%
Journal
- Tersedianya Sarana 100%
dan prasarana
penunjang SIM RS.
- Tersedianya jaringan 100%
komputer fiber optic.
- Tersedianya Software 100%
dan Hardware Rekam
Medis Elektronik.
- Tersedianya software 100%
rujukan dan
- pendaftaran
Tersedianya online.
sistem 100%
persediaan yang
terintegrasi.
- Tersedianya 100%
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Peremajaan dan Meningkatnya Software, 100%
Pengembangan Hardware dan Jaringan
Software, SIMRS.
Hardware dan
Jaringan SIM RS
Peningkatan Pusat Tersedianya ruang 100%
Pelayanan infeksi/isolasi
Kesehatan Paru- (TBMDR/HIV) 2 lantai,
Paru. 20 Tempat Tidur
Program Tercapainya
Pengadaan, penngkatan
Peningkatan playanan kesehatan
Sarana dan rujukan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit - Terpenuhinya Sarana
Pelayanan Rujukan 100%
Paru Paru/Rumah Rumah Sakit dalam
Sakit Mata Pelayanan Pasien.

Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100%


Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Rujukan. Ksehatan.
Program Bertambahnya
Peningka tan Cakupan Pelayanan
Akses Pelayanan Kesehatan bagi
Kesehatan Keluarga Miskin
Rujukan Bagi
Pengembangan - Tersedianya Gedung G. Gakin I 2 0%
Keluarga Miskin
Gedung Layanan Rawat inap kelas III/ Lantai 8,7 M
Keluarga Miskin GAKIN I dan II, 4 (100%)
(Dana Propinsi) lantai
Penyediaan - Tersedianya Fasilitas 100%
Fasilitas Gedung Gedung Rawat inap
GAKIN. kelas III
Program Dana Tercapainya
Bagi Hasil Cukai Pelayanan
Hasil Tembakau Kesehatan pada
(Bidang pasien Penderita
Kesehatan) dampak Asap
Rokok di RSUD
Gunung Jati
Penyediaan - Terpenuhinya 100%
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok di RSGJ

Penyediaan - Terpenuhinya 0%
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok (lanjutan) di RSGJ
Program Bagi Maksimalnya
Hasil Pajak Rokok pelayanan
(Bidang kesehatan di RSUD
Kesehatan)
Penyediaan Gunung Jati
Terpenuhinya 100%
Fasilitas Alat Fasilitas alat
Kesehatan/ Alat Kesehatan/Alat
Kedokteran dan Kedokteran
Pelayanan
Kesehatan
Program Meningkatnya akses
Pembinaan Upaya pelayanan
Kesehatan (Tugas kesehatan dasar
Pebantuan) dan rujukan yang
berkualitas bagi
Alat Kesehatan - Terpenuhinya
masyarakat. alat 100%
Rumah Sakit kesehatan sebagai
Rujukan Regional Rumah Sakit Rujukan
Regional
Program
Peningkatan Mutu Peningkatan Jumlah 40 Institusi 1 institusi
RSUD Gunung institusi kesehatan
Jati Sebagai yang bekerjasama per
Rumah Sakit tahun
Pendidikan Peningkatan Jumlah 2000 25 Orang
Peserta Didik dari orang
institusi pendidikan
Peningkatan Mutu
RSUD Gunung Jati
sebagai Rumah
Sakit Pendidikan
(BLUD)

- Terselenggaranya 4 kali
pelaksanaan diklat
- Terlaksananya 16%
pengiriman diklat
- Tersedianya SDM 20%
Perawat Intensif
- Bersertifikat
Terlaksananya pada 20%
pelayananuntuk
pelatihan intensif
Dokter, perawat
- Terlaksananya 20%
dalam halhard
pelatihan pelayanan
skill,
prima, Konse ling
soft skill melalui
- Meningkatnya 50%
HIV, VCT,Sarjana/S1
pelatihan
Lulusan CST, TB,
DOTS, TB HlV dan
manajemen,
- Terlaksananya 100%
PTRM,
motivasi,Imunisasi dll
Pelatihan klinik,
dan Bimtek
kompetensi
Akreditasi khusus
- Terlaksananya 0%
dan peningkatan
akreditasi rumah sakit
jenjang pendidikan
- pendidikan.
Terlaksananya
formal 100%
Monitoring dan
evaluasi akreditasi
- Terlaksananya 60 kali
yang sudah terpenuhi
Pelaksanaan Edukasi
dan Promosi Media
- Tersedianya 10 jenis
Kesehatan
Edukasi dan Promosi
- Kesehatan.
Terfasilitasinya 36 kali
kegiatan presentasi
obat dan alat
- Terfasilitasinya 10 kali
kesehatan
kegiatan komparasi
kompetensi
TABEL V.I
ATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAAN INDIKATIF
NAS KESEHATAN KOTA CIREBON

2016 2017 2018

Rp TARGET Rp TARGET

14 15 16 17
1,100,000,000 70% 1,235,000,000 75%

35% 37%

55,000,000 8600 60,000,000 8600


lembar lembar

400,000,000 8 PKM 2 450,000,000 12 PKM ,


pkm pasca pasca 10
, 50 KPM, 50
Faskes Faskes

225,000,000 15% KK; 250,000,000 15% KK;


12 Kali; 12 Kali;
35%; 22 37%; 22
Puskesma Puskesma
s s

350,000,000 22 Kel 400,000,000 22 Kel


660 orang 660 orang

70,000,000 88% 75,000,000 88%

1,710,000,000 89,5%% 2,187,200,000 89,7%

5 tatanan 5 tatanan

700,000,000 5 tatanan, 700,000,000 5 tatanan,


18 kel, 22 22 kel, 22
puskesma puskesma
s s

- 22 20,000,000 22
Puskesma Puskesma
s, 5 UKK, s, 5 UKK,
22 22
Puskesma Puskesma
s s
600,000,000 22 Pusk; 850,000,000 22 Pusk;
315sampel 315
; 24 UPTD; sampel; 24
100 TTU; UPTD; 100
1 TTU; 1
Dokumen Dokumen
264 264
sampel, sampel,
220 TPM, 220 TPM,
30 sampel, 30 sampel,
90 orang, 90 orang,
10 sekolah 10 sekolah

300,000,000 100 fokus 330,000,000 100 fokus

110,000,000 3 Unit; 3 287,200,000 3 Unit; 3


jenis; 200 jenis; 200
liter; liter;
20.800 20.800 liter
liter

2,426,000,000 91,5% 2,447,500,000 92%

1,431,000,000 84% 1,450,000,000 85%


(23.300) (23.578)

45% 55%
(347) (424)
45% 55%
(619) (756)

995,000,000 85,5%; 997,500,000 86%; 95%;


94%; 58%; 60%;
98,5% 98,7%

78% 79%
(4.480) (4.537)
30% 35%
(6.719) (7.838)

400,000,000 90,8% 100,000,000 91%

400,000,000 60 sarana 100,000,000 120


sampel, 60
IRT , 150
Sarana

673,989,400 93% 1,060,415,400 95%

90% 91%

91% 92%

85% 95%
153,952,200 72 %; 41,771,300 73%; 93%;
92%; 125 125 Bayi
Bayi

55,981,000 (93 %) : 61,579,100 (95 %) :


(92 %) ; 70 (93 %) ; 73
% %

- 80 48,544,000 80

153,952,200 100% 162,099,000 100%

310,104,000 94%; 91% 746,422,000 94% ;


92%
(5.471)

26,192,387,600 100% 29,434,273,800 100%

100% 100%
147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali

4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100%

400,000,000 5812 400,000,000 5812


Bumil; 710 Bumil; 710
oranng; oranng;
4706 4706
Neo/Bayi/ Neo/Bayi/B
Balita; 240 alita; 240
Bulin; 714 Bulin; 714
Neo; 1.034 Neo; 1.034
Bumil; 22 Bumil; 22
UPTD; UPTD;
1748 Risti; 1748 Risti;

190,000,000 100% 190,000,000 100%

1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP


78% 78%

100% 100%

98.40% 98%

17,048,000 1.50% 18,752,800 1%

14,914,260,000 22 Puskes 14,914,260,000 22 Puskes

4,267,999,600 22 Puskes 7,508,181,000 22 Puskes

256,080,000 12 bulan 256,080,000 12 bulan

35,176,585,980 100% 24,080,937,442 100%


35,176,585,980 100 %; 16 24,080,937,442 100 %; 16
Sarana Sarana
kesehatan kesehatan

0 24,28% 188,680,800 23,79%

15,4% 15,4%

5,9% 5,6%

22 50,126,000 22
Kelurahan Kelurahan

4 Kali 48,500,000 4 Kali


1 RS; 60,002,800 1 RS;
100%; 1 100%; 1
RS; 4 Tw RS; 4 Tw

22 30,052,000 22
puskesma puskesma
s s

685,000,000 100% 685,000,000 100%

2 per 2 per
100.000 100.000
penduduk penduduk
(15 tahun) (15 tahun)
95% 95%

50,000,000 100% 50,000,000 100%

200,000,000 100% 200,000,000 100%

50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5%

250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10


Lokasi Lokasi
135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan

1,145,799,250 92% 1,027,263,000 95%

2,5% 2,5%

<1 % <1 %

85% 85%

88% 88%

300,000,000 32 Faskes; 300,000,000 32 Faskes;


22 Faskes; 22 Faskes;

338,987,250 100% 148,392,000 300 kasus,


2711orang,
35 kasus ;
5960
orang

31,812,000 22 kel, 660 27,132,000 22 kel, 660


spesimen, spesimen,
660 660
spesimen spesimen
- 80% 76,739,000 90%

- 80%

475,000,000 100% 475,000,000 100%

40,000,000 100% 45,000,000 100%

40,000,000 1 Kali; 45,000,000 1 Kali;


35% 45%

37,000 40,000

6,600,000,000 100% 6,600,000,000 120 item

4,450,000,000 114 item; 4,450,000,000 115 item


79 item;
97 item

2,000,000,000 100% 2,000,000,000 80 item

150,000,000 100% 150,000,000 100 item


- - - 90%

- - - 100
sarana

283
sarana

- - - 22
Puskesma
s

- - -

453,000,000 100% 458,000,000 100%

60,000,000 2 60,000,000 2 dokumen


dokumen

113,000,000 18 118,000,000 18
dokumen dokumen
80,000,000 5 80,000,000 5 dokumen
dokumen

125,000,000 1 125,000,000 1 dokumen


dokumen

75,000,000 4 75,000,000 4 dokumen


dokumen

1 32,500,000 1
Dokumen Dokumen

- - - -

330,000,000 100% 430,000,000 100%

150,000,000 3 Laporan 250,000,000 3 Laporan

1 Kali 1 Kali

180,000,000 4 Laporan 180,000,000 4 Laporan


200,000,000 17 274,000,000 17
Rumpun; Rumpun;
3Rumpun; 3Rumpun;
5Kecamat 5Kecamat
an; an;
17Rumpun 17Rumpun

180,000,000 22 180,000,000 22
Puskesma Puskesma
s; 60 %; s; 62,5 %;
10 RS 10 RS

480,000,000 80% 25 500,000,000 90% 28


Puskesma Puskesma
s dan RS s dan RS

2 RS 3 RS

100% 100%
600,000,000 22 650,000,000 22
Puskesma Puskesma
s s
22 600,000,000 22
Puskesma Puskesma
s s
2,322,301,000 2 11,611,505,000 5
puskesma puskesma
s s
2,798,550,000 100% 8,395,650,000 100%

116,115,050 12 bulan 580,575,250 12 bulan

300,000,000 8 1,336,782,000 12
Puskemas Puskesma
s

1,630,000,000 80% 2,025,000,000 80%

300,000,000 2 bh roda 450,000,000 2 bh roda


4 4 dan 2 bh
roda 2

4 jenis 30,000,000

150,000,000 5 jenis 200,000,000 5 jenis

4 jenis 25,000,000 5 jenis

80,000,000 5 jenis 85,000,000 8 jenis


100,000,000 1 rumdin 125,000,000 1 rumdin

375,000,000 5 unit 325,000,000 5 unit

400,000,000 16 unit 500,000,000 16 unit


roda 4 dan roda 4 dan
13 unit 13 unit
roda 2 roda 2

30,000,000 50% 40,000,000 50%

20,000,000 2 jenis 45,000,000 2 jenis

175,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit

273,000,000 80% 319,000,000 80%

125,000,000 2 150,000,000 5
puskesma puskesma
s s

60,000,000 22 70,000,000 22
puskesma puskesma
s s

88,000,000 22 99,000,000 22
puskesma puskesma
s s

1,987,000,000 85% 2,244,750,000 85%


12,000,000 2 jenis 14,000,000 2 jenis

270,000,000 12 bulan 320,000,000 12 bulan

60,000,000 5 bh roda 100,000,000 6 bh roda


4 dan 11 4 dan 11
bh roda 2 bh roda 2

40,000,000 Panjang/ 45,000,000 Panjang/


Ganti Ganti
STNK 43 STNK 43
unit dan unit dan
KIR 8 unit KIR 8 unit
200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan

35,000,000 5 jenis 40,000,000 5 jenis

80,000,000 55 jenis 82,500,000 55 jenis

210,000,000 27 jenis 220,000,000 27 jenis

20,000,000 21 jenis 25,000,000 21 jenis

12,500,000 15 jenis 15,000,000 15 jenis

9,500,000 4 jenis 10,000,000 4 jenis

4,000,000 12 bulan 4,250,000 12 bulan


90,000,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan

400,000,000 12 bulan 425,000,000 12 bulan

300,000,000 100% 350,000,000 100%

244,000,000 12 bulan 274,000,000 12 bulan

101,000,000 100% 107,000,000 100%

13,000,000 10 14,000,000 10

88,000,000 425 orang 93,000,000 425 orang

175,000,000 100% 852,671,300 100%

175,000,000 75% 175,000,000 75%


30 orang 677,671,300 30 orang
bidan/pera bidan/pera
wat ; 30 wat ; 30
orang orang
bidan; bidan;
55 orang 55 orang
pemegang pemegang
program program
kesja/pera kesja/pera
wat/bidan ; wat/bidan ;
55 55
orang orang
pemegang pemegang
program program
kesorga/bi kesorga/bi
dan/peraw dan/peraw
at; 44 at; 44
orang orang
bidan; 32 bidan; 32
orang orang
perawat/bi perawat/bi
dan; dan; 44
44 orang orang
perawat/bi perawat/bi
dan ; 65 dan ; 65
orang orang

- 48 50,000,000 144
fasyankes fasyankes

300,000,000 75% 175,000,000 75%

750 orang 175,000,000

300,000,000 750 orang

520,255,609,869 270,398,582,733
95% 100%

96% 100%

94% 100%

97% 100%
98% 100%

95% 100%
100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100%
99% 100%

99% 100%

100% 100%

100% 100%
100% 100%

100% 100%

100% 100%
90% 100%
311,021,000,000 84,755,000,000

32,696,000,000 100% 26,000,000,000 100%

6,000,000,000 100% 5,000,000,000 100%

- 0% - 0%

- 0% - 0%

- 0% - 0%

- 100% 900,000,000 100%

1,000,000,000 0% - 0%

15,000,000,000 100% 10,000,000,000 0%

- 50% 15,000,000,000 100%

110,000,000,000 0% - 0%

5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100%


12,000,000,000 100% 8,000,000,000 0%

76,500,000,000 0% - 0%

- 0% - 100%

- 0% - 0%

400,000,000 100% 365,000,000 100%

2,975,000,000 100% 1,200,000,000 100%

15,000,000,000 100% 4,500,000,000 100%

1,200,000,000 100% 3,650,000,000 100%

300,000,000 100% 300,000,000 100%

2,300,000,000 0% - 0%

- 100% 1,700,000,000 0%
- 100% 300,000,000 0%

750,000,000 100% 1,440,000,000 100%

600,000,000 100% 1,000,000,000 100%

- 0% - 0%

- 0% - 100%

- 0% - 0%
1,500,000,000 0% - 0%
800,000,000 0% 400,000,000 0%
1,000,000,000 0% - 0%

3,500,000,000 0% - 0%

12,000,000,000 0% - 0%

2,500,000,000 0% - 0%

1,500,000,000 0% - 0%

6,000,000,000 0% - 0%

500,000,000 0% - 0%

202,234,609,869 185,643,582,733

500,000,000 0% - 0%

1,000,000,000 0% - 0%

2,000,000,000 100% 2,000,000,000 0%

- 0% - 0%

- 100% 25,000,000,000 0%

- 0% - 0%
500,000,000 0% - 0%

400,000,000 0% - 0%

5,692,500,000 100% 6,261,750,000 100%

- 0% - 0%

1,000,000,000 0% - 0%

1,500,000,000 0% - 0%

70,000,000 0% - 3 unit

20,000,000 0% - 0%

39,641,460,828 85% 4,575,593,171 90%

51,997,704,169 100% 60,017,916,963 100%

66,069,101 100% 69,327,169 100%

2,107,604,334 100% 2,432,690,369 100%

5,941,594,287 100% 7,169,781,180 100%

147,994,787 100% 173,317,923 100%


17,177,966,359 100% 19,412 100%

849,648,644 100% 898,480,113 100%

- 0% - 0%

360,737,294 100% 490,836,358 100%

3,039,178,664 0% 693,271,693 0%

2,428,700,167 95% 2,687,121,080 100%

- 0% - 0%

6,606,910,138 100% 6,932,716,925 100%

5,781,046,371 100% 6,551,417,494 100%

13,874,511,290 20% 14,558,705,543 20%

- 0% - 100%

2,642,764,055 0% - 0%

132,138,203 0% - 0%

- 0% - 100%
39,641,461 100% 48,529,018 100%

79,282,922 100% 97,058,037 100%

5,000,000 100% - 100%

1,109,960,903 20% 1,331,081,650 20%

6,490,628,520 280 8,668,669,243 270

19,820,730 100% 23,571,238 100%

660,691,014 0% - 0%

1,334,595,848 100% 124,788,905 100%

33,034,551 100% 34,663,585 100%

13,213,820 100% 16,638,521 100%

6,606,910 100% 8,319,260 100%


237,848,765 100% 138,654,339 100%

264,276,406 100% 41,596,302 100%

66,069,101 100% 13,865,434 100%

13,213,820 100% 13,865,434 100%

26,427,641 100% 13,865,434 100%


26,355,768,768 100% 34,555,470,943 100%

2,000,000,000 0% - 0%

5,000,000,000 0% - 0%

4,080,000,000 5,100,000,000

4,000,000,000 100% 5,000,000,000 100%

80,000,000 100% 100,000,000 100%

1,700,000,000 77,000,000,000

- 100% 72,000,000,000 0%

1,700,000,000 100% 5,000,000,000 0%

4,000,000,000 4,000,000,000
4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100%

- 0% - 0%

5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100%

113,577,000,000 150,000,000,000

113,577,000,000 100% 150,000,000,000 100%

1,770,000,000 1,945,000,000
1 institusi 1 institusi

25 Orang 25 Orang

1,770,000,000 1,945,000,000

300,000,000 5 kali 350,000,000 5 kali


400,000,000 21% 525,000,000 25%

100,000,000 20% 100,000,000 20%

100,000,000 20% 100,000,000 20%

20,000,000 20% 20,000,000 20%

- 60% - 70%

500,000,000 100% 500,000,000 100%

- 0% - 100%

100,000,000 100% 100,000,000 100%

60 kali 60 kali

250,000,000 10 jenis 250,000,000 10 jenis

36 kali 36 kali

10 kali 10 kali
NDIKATIF

KONDISI KINERJA AKHIR


2018 UKER
PERIODE
PENANGGUNG
JAWAB
Rp TARGET Rp

18 19 20 21
1,455,000,000 75% 3,790,000,000 Bidang Kesmas

37%

75,000,000 8600 lembar 190,000,000 Sie Promkes &


Pemberdaaan
Kesehatan

500,000,000 22 Pkm 2,000,000,000 Sie Sumber Daya


pasca 10 Kesehatan
KPM, 50
Faskes

300,000,000 15% KK; 12 775,000,000 Sie Promkes &


Kali; 37%; Pemberdaaan
22 Kesehatan
Puskesmas

500,000,000 22 Kel 1,250,000,000 Sie Promkes &


Pemberdaaan
Kesehatan
660 orang

80,000,000 88% 225,000,000 Sie Promkes &


Pemberdaaan
Kesehatan

2,387,200,000 89,7% 6,284,400,000 Bidang Kesmas

5 tatanan Sie Kesling, Kesja


dan Kesorga

800,000,000 5 tatanan, 800,000,000 Sie Kesling, Kesja


22 kel, 22 dan Kesorga
puskesmas

100,000,000 5 UKK, 22 100,000,000 Sie Kesling, Kesja


Puskesmas dan Kesorga
850,000,000 22 Pusk; 330,000,000 Sie Kesling, Kesja
315 sampel; dan Kesorga
22 sampel;
24 UPTD;
100 TTU; 1
Dokumen

350,000,000 100 fokus 350,000,000 Sie Pencegahan


dan Pengendalian
Penyakit Menular

287,200,000 3 Unit; 3 287,200,000 Sie Pencegahan


jenis; 200 dan Pengendalian
liter; 20.800 Penyakit Menular
liter

2,497,500,000 92% 7,371,000,000 Bidang Kesmas

1,500,000,000 85% 4,381,000,000 Sie Kesga & Gizi


(23.578)

55% Sie Kesga & Gizi


(424)
55% Sie Kesga & Gizi
(756)

997,500,000 86%; 95%; 2,990,000,000 Sie Kesga & Gizi


60%; 98,7%

79% Sie Kesga & Gizi


(4.537)
35% Sie Kesga & Gizi
(7.838)

200,000,000 91% 700,000,000 Bidang SDK

200,000,000 120 sampel, 700,000,000 Sie Pelayanan


60 IRT , 150 Kefarmasian dan
Sarana Makanan minuman

1,200,334,640 95% 2,934,739,440 Bidang Kesmas

91% Sie Kesga & Gizi

92% Sie Kesga & Gizi

95% Sie Kesga & Gizi


45,948,430 73%; 93%; 241,671,930 Sie Kesga & Gizi
125 Bayi

67,737,010 (95 %) : (93 67,737,010


%) ; 73 %

100,000,000 80 100,000,000 Sie Kesga & Gizi

165,585,000 100% 481,636,200 Sie Kesga & Gizi

821,064,200 94% ; 92% 821,064,200 Sie Kesga & Gizi


(5.471)

29,439,521,000 100% 85,066,182,400 Bidamg Kesmas

100%
161,000,000 12 kali 455,000,000 Sie Kesga & Gizi

4,500,000,000 100% 13,500,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan

400,000,000 5812 Bumil; 1,200,000,000 Sie Kesga & Gizi


710 oranng;
4706
Neo/Bayi/Ba
lita; 240
Bulin; 714
Neo; 1.034
Bumil; 22
UPTD; 1748
Risti;

200,000,000 100% 580,000,000 UPT Laboratorium


kesehatan Daerah

1,500,000,000 22 FKTP 4,500,000,000 Sie Yankes


78% Sie Yankes

100% Sie Yankes

98.30% Sie Yankes

1.30% Sie Yankes

14,914,260,000 22 Puskes 44,742,780,000 UPT Puskesmas

7,508,181,000 22 Puskes 19,284,361,600 UPT Puskesmas

256,080,000 12 bulan 768,240,000 Sie Yankes

26,489,031,186 100% 85,746,554,608 Sie Yankes


26,489,031,186 100 %; 16 85,746,554,608 Sie Yankes
Sarana
kesehatan

672,500,000 23,79% 861,180,800 Bidang P2P

200,000,000 22 250,126,000 Sie PTM & Keswa


Kelurahan

72,500,000 4 Kali 121,000,000 Sie PTM & Keswa


200,000,000.00 200,000,000 Sie PTM & Keswa

200,000,000 22 230,052,000 Sie PTM & Keswa


puskesmas

798,000,000 2,168,000,000 Bidang P2P

100,000,000 100% 200,000,000 Sie Surveilans &


Imunisasi

250,000,000 100% 650,000,000 Sie Surveilans &


Imunisasi

50,000,000 2,5% 150,000,000 Sie Promkes &


Pemberdaaan
Kesehatan

250,000,000 1 Tim; 10 750,000,000 UPT Kesus & Sie


Lokasi Surveilans &
Imunisasi
148,000,000 6 Kegiatan 418,000,000 UPT Kesus

2,282,118,000 95% 4,455,180,250 Bidang P2P

2,5%

<1 %

85%

88%

450,000,000 32 Faskes; 1,050,000,000 Sie Surveilans


22 Faskes; dan Imunisasi

350,000,000 300 kasus, 837,379,250 Sie Pencegahan


2711orang, dan Pengendalian
35 kasus ; Penyakit Menular
5960 orang

110,000,000 22 kel, 660 168,944,000 Sie Pencegahan


spesimen, dan Pengendalian
660 Penyakit Menular
spesimen
350,000,000 90% 426,739,000 Sie Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit Menular

447,118,000 80% 447,118,000 Sie Pencegahan


dan Pengendalian
Penyakit Menular

575,000,000 100% 1,525,000,000 Sie Pencegahan


dan Pengendalian
Penyakit Menular

50,000,000 100% 135,000,000 Bidang Kesmas

50,000,000 1 Kali; 45% 135,000,000 Sie Kesga & Gizi

40,000 Sie Yankesdas

4,450,000,000 120 item 17,650,000,000 UPTD Farmasi

4,450,000,000 115 item 13,350,000,000 UPTD Farmasi

2,000,000,000 80 item 6,000,000,000 UPTD Farmasi

150,000,000 100 item 450,000,000 UPTD Farmasi


462,000,000 100% 1,373,000,000 Sekretariat

60,000,000 2 dokumen 180,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan

122,000,000 2 laporan 353,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan
80,000,000 4 laporan 240,000,000 Sub Bag Program
dan Keuangan

125,000,000 1 dokumen 375,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan

75,000,000 4 dokumen 225,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan

35,000,000 1 Dokumen 35,000,000

- - - Sub Bag Umum

430,000,000 100% 1,190,000,000 Sekretariat

250,000,000 3 Laporan 650,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan

1 Kali

180,000,000 4 Laporan 540,000,000 Sub Bag Program


dan Keuangan
310,000,000 17 Rumpun; 784,000,000 Sie SDK
3Rumpun;
5Kecamata
n;
17Rumpun

180,000,000 22 180,000,000 Sie Pelayanan


Puskesmas; Kesehatan
62,5 %; 10
RS

500,000,000 90% 28 1,480,000,000 Sie Pelayanan


Puskesmas Kesehatan
dan RS

3 RS

100%
700,000,000 22 1,950,000,000 Sub Bag Program
Puskesmas dan Keuangan

600,000,000 5 1,200,000,000 Sub Bag Umum


Kecamatan

11,611,505,000 22 25,545,311,000 Sub Bag Umum


puskesmas

279,855,000 100% 11,474,055,000 Sub Bag Umum

580,575,250 12 bulan 1,277,265,550 Sub Bag Umum

2,400,000,000 22 4,036,782,000 Sie Sumber Daya


Puskesmas Kesehatan

2,275,000,000 80% 5,930,000,000 Sub Bag Umum

550,000,000 2 bh roda 4 1,300,000,000 Sub Bag Umum


dan 2 bh
roda 2

4 jenis 30,000,000 Sub Bag Umum

250,000,000 5 jenis 600,000,000 Sub Bag Umum

30,000,000 5 jenis 55,000,000 Sub Bag Umum

100,000,000 8 jenis 265,000,000 Sub Bag Umum


125,000,000 1 rumdin 350,000,000 Sub Bag Umum

350,000,000 5 unit 1,050,000,000 Sub Bag Umum

550,000,000 16 unit roda 1,450,000,000 Sub Bag Umum


4 dan 13
unit roda 2

45,000,000 50% 115,000,000 Sub Bag Umum

50,000,000 2 jenis 115,000,000 Sub Bag Umum

225,000,000 1 unit 600,000,000 Sub Bag Umum

590,000,000 80% 1,182,000,000 Sub Bag Umum

400,000,000 5 675,000,000 Sub Bag Umum


puskesmas

80,000,000 22 210,000,000 Sub Bag Umum


puskesmas

110,000,000 22 297,000,000 Sub Bag Umum


puskesmas

2,499,000,000 85% 6,730,750,000 Sub Bag Umum


15,000,000 2 jenis 41,000,000 Sub Bag Umum

380,000,000 12 bulan 970,000,000 Sub Bag Umum

150,000,000 6 bh roda 4 310,000,000 Sub Bag Umum


dan 11 bh
roda 2

55,000,000 Panjang/ 140,000,000 Sub Bag Umum


Ganti STNK
43 unit dan
KIR 8 unit

250,000,000 12 bulan 675,000,000 Sub Bag Umum

45,000,000 5 jenis 120,000,000 Sub Bag Umum

85,000,000 55 jenis 247,500,000 Sub Bag Umum

230,000,000 27 jenis 660,000,000 Sub Bag Umum

27,500,000 21 jenis 72,500,000 Sub Bag Umum

17,500,000 15 jenis 45,000,000 Sub Bag Umum

10,500,000 4 jenis 30,000,000 Sub Bag Umum

4,500,000 12 bulan 12,750,000 Sub Bag Umum


100,000,000 12 bulan 285,000,000 Sub Bag Umum

425,000,000 12 bulan 1,250,000,000 Sub Bag Umum

400,000,000 100% 1,050,000,000 Sub Bag Umum

304,000,000 12 bulan 822,000,000 Sub Bag Umum

100% 208,000,000 Sekretariat

15,000,000 10 42,000,000 Sub Bag Umum

98,000,000 425 orang 279,000,000 Sub Bag Umum

1,002,671,300 100% 2,030,342,600 Bidang SDK

325,000,000 75% 675,000,000 Sie Sumber Daya


Kesehatan
677,671,300 1,355,342,600 Sie Sumber Daya
Kesehatan

75,000,000 144 125,000,000 Sie. Sumber Daya


fasyankes Kesehatan

325,000,000 75% 800,000,000 Sekretariat

750 orang 175,000,000 Sub Bag Umum

325,000,000 750 orang 625,000,000 Sub Bag Umum

309,829,515,548 1,100,483,708,150
100%

100%

100%

100%
100%

100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%
100%
102,925,000,000 498,701,000,000

30,000,000,000 100% 88,696,000,000 Bidang Pelayanan


Medis

5,000,000,000 16,000,000,000 Bidang


100% Keperawatan
- 100% - Bidang Penunjang
Medis

- 100% - Bidang Pelayanan


Medis

- 100% - Bidang Pelayanan


Medis

900,000,000 100% 1,800,000,000 Bidang Penunjang


Medis
- 100% 1,000,000,000 Bidang Penunjang
Medis

- 100% 25,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

10,000,000,000 100% 25,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% 110,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

5,000,000,000 100% 15,000,000,000 Bidang PRM


- 100% 20,000,000,000 Bidang Penunjang
Medis

- 100% 76,500,000,000 Bidang Penunjang


Medis

4,000,000,000 100% 4,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% - Bidang Penunjang


Medis
1,155,000,000 100% 1,920,000,000 Bidang Penunjang
Medis
2,000,000,000 100% 6,175,000,000 Bidang Penunjang
Medis

35,000,000,000 100% 54,500,000,000 Bidang Penunjang


Medis

1,100,000,000 100% 5,950,000,000 Bidang Penunjang


Medis
300,000,000 900,000,000 Bidang Penunjang
Medis
- 100% 2,300,000,000 Bidang Penunjang
Medis

- 100% 1,700,000,000 Bidang Penunjang


- 100% 300,000,000 BidangMedis
Penunjang
Medis
970,000,000 100% 3,160,000,000 Bidang Penunjang
Medis

2,000,000,000 100% 3,600,000,000 Bidang Penunjang


Medis
- 100% - Bidang Penunjang
Medis

5,500,000,000 100% 5,500,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% - Bidang Penunjang


Medis
- 100% 1,500,000,000 Bidang Penunjang
- 100% 1,200,000,000 BidangMedis
Penunjang
- 100% 1,000,000,000 BidangMedis
Penunjang
Medis
- 100% 3,500,000,000 Bidang Penunjang
Medis

- 100% 12,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% 2,500,000,000 Bidang Pelayanan

- 100% 1,500,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% 6,000,000,000 Bidang Perawatan

- 100% 500,000,000 Bidang Penunjang


Medis

206,904,515,548 594,782,708,150 *(untuk tahun 2015


termasuk SILPA
BLUD th 2014, 46
M)
- 100% 500,000,000 Bidang Pelayanan
Medis
- 100% 1,000,000,000 Bidang Penunjang
Medis

- 100% 4,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis
- 100% - Bidang Penunjang
Medis

- 100% 25,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% - Bidang Penunjang


Medis
- 100% 500,000,000 Bidang Penunjang
Medis
- 100% 400,000,000 Bidang Penunjang
Medis
6,887,925,000 100% 18,842,175,000 Bidang Penunjang
Medis

- 0% - Bidang Penunjang
Medis

- 100% 1,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 9 unit 1,500,000,000 Bagian Umum

60,000,000 7 unit 130,000,000 Bagian Umum

- 5 unit 20,000,000 Bagian Umum

41,692,417,095 90% 85,909,471,094 Bidang Penunjang


Medis

56,701,468,298 100% 168,717,089,430 Bidang Penunjang


Medis
59,536,601 100% 194,932,872 Bidang Penunjang
Medis

2,298,053,272 100% 6,838,347,975 Bidang Penunjang


Medis

7,080,832,363 100% 20,192,207,830 Bidang Penunjang


Medis

154,795,163 100% 476,107,873 Bidang Penunjang


Medis
17,860,980,375 100% 35,038,966,146 Bidang Penunjang
Medis

777,548,012 100% 2,525,676,770 Bidang Penunjang


Medis

- 100% - Bidang Penunjang


Medis
548,927,464 100% 1,400,501,115 Bidang Penunjang
Medis
595,366,013 100% 4,327,816,369 Bidang Penunjang
Medis

2,426,711,867 100% 7,542,533,114 Bidang Penunjang


Medis

- 100% - Bagian PRM

5,953,660,125 100% 19,493,287,188 Bidang Pelayanan


Medis
3,125,671,566 100% 15,458,135,431 Bidang
Keperawatan

12,502,686,263 100% 40,935,903,095 Bidang Pelayanan


Medis

3,572,196,075 100% 3,572,196,075 Bidang Perawatan

- 100% 2,642,764,055 Bidang Perawatan

- 100% 132,138,203 Bidang Penunjang


Medis

59,536,601 100% 59,536,601 Bagian PRM


47,629,281 100% 135,799,760 Bagian PRM

89,304,902 100% 265,645,860 Bagian Keuangan

- 100% 5,000,000 Bidang Pelayanan


Medis dan Bidang
Penunjang Medis

1,274,083,267 100% 3,715,125,820 Bidang Penunjang


Medis

7,177,732,647 550 org 22,337,030,409 Bagian Umum

23,814,641 100% 67,206,608 Bidang Penunjang


Medis
- 100% 660,691,014 Bagian PRM

116,691,738 100% 1,576,076,491 Bagian PRM

29,768,301 100% 97,466,436 Bagian PRM

17,860,980 100% 47,713,321 Bagian PRM

8,335,124 100% 23,261,295 Bagian PRM


40,246,742 100% 416,749,846 Bagian PRM

59,536,601 100% 365,409,308 Bagian PRM

14,288,784 100% 94,223,320 Bagian PRM

14,288,784 100% 41,368,038 Bagian PRM

14,288,784 100% 54,581,859 Bagian PRM


35,618,332,819 100% 96,529,572,530 Bagian Umum

- 100% 2,000,000,000 Bagian PRM

- 100% 5,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

5,100,000,000 14,280,000,000

5,000,000,000 100% 14,000,000,000 Bidang Pelayanan


Medis

100,000,000 100% 280,000,000 Bidang Pelayanan


Medis

- 78,700,000,000

- 100% 72,000,000,000 Bidang Penunjang


Medis

- 100% 6,700,000,000 Bidang Pelayanan

4,000,000,000 12,000,000,000 Bidang


Pelayanan Medis
4,000,000,000 100% 12,000,000,000 Bidang Pelayanan
Medis

- 100% - Bidang Pelayanan


Medis

5,000,000,000 15,000,000,000

5,000,000,000 100% 15,000,000,000 Bidang Pelayanan


Medis

150,000,000,000 413,577,000,000

150,000,000,000 100% 413,577,000,000 Bidang Pelayanan


Medis

3,095,000,000 6,810,000,000
45 institusi #VALUE!

-
2.125 -
Orang -

3,095,000,000 6,810,000,000

400,000,000 100% 1,050,000,000 Bidang


Dik Bang
625,000,000 25% 1,550,000,000 Bidang
Dik Bang
100,000,000 100% 300,000,000 Bidang
Dik Bang
100,000,000 100% 300,000,000 Bidang
Dik Bang
20,000,000 100% 60,000,000 Bidang
Dik Bang
- 80% - Bidang
Dik Bang
500,000,000 100% 1,500,000,000 Bidang
Dik Bang
1,000,000,000 100% 1,000,000,000 Bidang
Dik Bang
100,000,000 100% 300,000,000 Bidang
Dik Bang
300 kali - Bidang
Dik Bang
250,000,000 40 Jenis 750,000,000 Bidang
Dik Bang
180 Kali - Bidang
Dik Bang
50 kali - Bidang
Dik Bang

Cirebon, Desember 2016


KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIREBON

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP : 19620717 199011 1 001
384,500,000
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ

RSUD GJ
LAPORAN KETERAN

A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan

N0. URUSAN / SKPD PROGRAM


NAMA KEGIATAN INDIKATO

1 2 3 4
1. Dinas Kesehatan 1 Program 1 Penyediaan jasa surat Masukan :
Pelayanan menyurat -
Administrasi
-
Perkantoran
Keluaran :
-
-
296,946,875 -

2 Penyediaan jasa Masukan :


komunikasi, sumber -
daya air dan listrik
-
Keluaran :
-
-
-
3 Penyediaan jasa Masukan :
pemeliharaan dan -
perizinan kendaraan
dinas/operasional
-
Keluaran :
-

4 Penyediaan jasa Masukan :


kebersihan kantor -
-
Keluaran :
-

5 Penyediaan Masukan :
peralatan rumah
tangga
Penyediaan
peralatan rumah -
tangga
-
Keluaran :
-

6 Penyediaan alat tulis Masukan :


kantor -

-
Keluaran :
-

7 Penyediaan barang Masukan :


cetakan dan -
penggandaan
-
Keluaran :
-

8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-

9 Penyediaan bahan Masukan :


bacaan dan peraturan -
perundang-undangan
-
Keluaran :
-

10 Penyediaan bahan Masukan :


logistik kantor -

Keluaran :
-

11 Penyediaan makanan Masukan :


dan minuman -
-
Keluaran :
-

12 Penyediaan jasa Masukan :


Pengamanan Gedung -
Kantor
-
Keluaran :
-

13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-

2 Program 1 Pengadaan Mobil Masukan :


Peningkatan Jabatan -
Sarana dan
-
Prasarana
Keluaran :
-

2 Pengadaan peralatan Masukan :


gedung kantor -
-
Keluaran :
-

3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
kendaraan dinas
-
/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
/operasional
Keluaran :
Tersedianya bela
kendaraan
- bermo
dinas / operasion

4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
5 Rehabilitasi Masukan :
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
-

3 Program 1 Pengadaan Pakaian Masukan :


Peningkatan KORPRI -
Disiplin Aparatur
-
Keluaran :
-

4 Program 3 Penilaian Angka Masukan :


Peningkatan Kredit Jabatan
Kapasitas Sumber Fungsional
Daya Aparatur
Program 3 Penilaian Angka
Peningkatan Kredit Jabatan -
Kapasitas Sumber Fungsional
Daya Aparatur

-
Keluaran :
-

2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi Sumber -
Daya Manusia/
-
Tenaga Kesehatan
Keluaran :
-

5 Program 1 Penyusunan Masukan :


Peningkatan Pelaporan capaian -
Pengembangan kinerja dan ikhtisar
-
Sistem Pelaporan realisasi kinerja SKPD
Capaian Kinerja Keluaran :
-

2 Penyusunan Masukan :
pelaporan keuangan -
semesteran
-
Keluaran :
-

3 Monitoring dan Masukan :


evaluasi -
-
Keluaran :
-

4 Penyusunan Rencana Masukan :


Kerja (Renja) -
-
Keluaran :
-

5 Penyusunan RKA / Masukan :


DPA SKPD dan -
perubahannya
-
Keluaran :
-

6 Program Obat 1 Pengadaan obat dan Masukan :


dan Perbekalan perbekalan kesehatan -
Kesehatan
-

Keluaran :

7 Program Upaya 1 Pemeliharaan dan Masukan :


Kesehatan pemulihan kesehatan
Masyarakat

Keluaran :
-

-
-

2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan alat -
kesehatan
-
Keluaran :
-

3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
-

Keluaran :
-

-
-

4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
laboratorium dan -
kesehatan khusus Keluaran :
-

5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan

-
Keluaran :
-

6 Peningkatan mutu Masukan :


pelayanan kesehatan -
-
Keluaran :
-
-
-

7 Rumah sakit berbasis Masukan :


masyarakat (RSBM) -

-
-

-
Keluaran :
-

8 Peningkatan Kota Masukan :


Siaga -
-
-
-

-
-

Keluaran :
-

9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-
10 Penguatan jejaring Masukan :
tim siaga bencana
-
dan ke
gawatdaruratan -

Keluaran :
-

11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan kesehatan
-
rujukan
-

Keluaran :
-

12 Pelayanan Kesehatan Masukan :


Emergency -
-
Keluaran :
-
-

13 Pembinaan, Masukan
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan -
Kesehatan
-

Keluaran
-

-
14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kalitanjung

15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Larangan

16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Perumnas
Utara

17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng
17 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng

18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP)
Kaijagapermai

19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kesunean

20 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran
20 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran

21 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Pesisir

22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Cangkol

23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Jagasatru
24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Astanagarib

25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pekalangan

26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pulasaren

27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama
(FKTP) Kesambi
27 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kesambi

28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Gunungsari

29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Sunyaragi

30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Majasem
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Majasem

31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Drajat

32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Kejaksan

33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Jalan
Kembang
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Jalan
Kembang

34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Nelayan

35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pamitran

36 Pencegahan dan Masukan :


Pengendalian Faktor -
Resiko Penyakit
-
Tidak Menular
Keluaran :
-
-

37 Manajemen Bantuan Masukan :


Operasional -
Kesehatan (DAK Non
-
Fisik)
Keluaran :
-

38 Penyediaan Bantuan Masukan :


Operasional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Kalitanjung (DAK Keluaran :
-

39 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera-sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Larangan
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

40 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera-sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Perumnas
Utara (DAK Non Keluaran :
-
41 Penyediaan Bantuan Masukan :
Opera-sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Sitopeng
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

42 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Kalijagapermai (DAK Keluaran :
-

43 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Kesunean
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

44 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Pegambiran (DAK Keluaran :
-

45 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Pesisir
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

46 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Cangkol
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

47 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Jagasatru
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

48 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Astanagarib (DAK Keluaran :
-

49 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Pekalangan (DAK Keluaran :
-
50 Penyediaan Bantuan Masukan :
Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Pulasaren
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

51 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Kesambi
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

52 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Gunungsari (DAK Keluaran :
-

53 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas
Sunyaragi (DAK Non Keluaran :
-

54 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Majasem
(DAK Non Fisik) -
Keluaran :
-

55 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Drajat
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-

56 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Kejaksan
(DAK Non Fisik) Keluaran :

57 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jl.
Kembang (DAK Non -
Fisik) Keluaran :
-

58 Penyediaan Bantuan Masukan :


Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Nelayan
(DAK Non Fisik) Keluaran :
-
59 Penyediaan Bantuan Masukan :
Opera- sional -
Kesehatan (BOK)
-
Puskesmas Pamitran
(DAK Non Fisik) Keluaran :

8 Program promosi 1 Peningkatan Masukan :


kesehatan dan pemanfaatan sarana -
pemberdayaan kesehatan
-
masyarakat
Keluaran :
-

-
-

2 Pengembangan Masukan :
media promosi dan -
informasi sadar
-
hidup sehat
-
-

Keluaran :
-

3 Penyuluhan Masukan :
masyarakat pola -
hidup sehat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
-
-
-

Keluaran :
-

9 Program 1 Pemberian tambahan Masukan :


Perbaikan Gizi makanan dan vitamin -
Masyarakat
-

-
-

Keluaran :
-

2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi protein -
(KEP), anemia gizi
-
besi, gangguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang -
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-

-
-

Keluaran :
-
-

10 Program 1 Pengawasan Sanitasi Masukan :


Pengembangan dan Kota Sehat -
Lingkungan
Sehat

-
Keluaran :
-

-
11 Program 1 Penyemprotan/foggi Masukan :
Pencegahan dan ng sarang nyamuk -
Penanggu-langan
Penyakit Menular Keluaran :

2 Pengadaan alat Masukan :


fogging dan bahan -
bahan fogging
-
Keluaran :
-
-

3 Pelayanan vaksinasi Masukan :


bagi balita dan anak -
sekolah
-
Keluaran :
-
-

4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
-
penyakit menular
Keluaran :
-
-

-
-

5 Pencegahan Masukan :
penularan pe-nyakit -
endemik/ epidemik
5 Pencegahan
penularan pe-nyakit
endemik/ epidemik
-
Keluaran :
-

6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
penaggulangan
-
wabah
Keluaran :
-

-
-

7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan -
penyakit

8 Fasilitasi Pencegahan Masukan :


dan Pemberantasan -
HIV/AIDS
-
Keluaran :
-
-
-

-
-

12 Program 1 Evaluasi dan Masukan :


Standarisasi pengembangan -
Pelayanan standar pelayanan
-
Kesehatan kesehatan
Keluaran :
-
-

2 Pembangunan dan Masukan :


pemutakhir-an data -
dasar standar
-
pelayanan kesehatan
Keluaran :
-

3 Sistem Integrasi Masukan :


Puskesmas -

-
Keluaran :
-

5 Standarisasi Masukan :
Kompetensi Tenaga -
medis, Paramedis
dan tradisional
komplementer
Standarisasi
Kompetensi Tenaga
medis, Paramedis
-
dan tradisional
komplementer Keluaran :
-

13 Program 1 Pengawasan Masukan :


Pengawasan dan keamanan dan -
Pengendalian kesehatan makanan
Kesehatan hasil industri
Makanan
-
Keluaran :
-

14 Program 1 Jaminan Persalinan Masukan :


Peningkatan (Jampersal) (DAK -
Keselamatan Ibu Non Fisik)
-

-
Keluaran :
-

-
-

15 Program 2 Seleksi tenaga Masukan :


Peningkatan aparatur yang -
Kualitas Tenaga berprestasi
Kesehatan
-
Keluaran :
-

16 Program Dana 1 Pelayanan Dasar Masukan :


Alokasi Khusus (DAK) -
Bidang Kesehatan
-
Keluaran :
-

-
-

2 Pelayanan Farmasi Masukan :


(DAK)

Keluaran :
-

-
-
-
-
-
-

3 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Dasar -
-
Keluaran :
-

4 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Farmasi -
-
Keluaran :
-

5 Pelayanan Dasar Masukan :


(SILPA DAK) -
-
Keluaran :
-

-
17 Prgram 1 Pelayanan kesehatan Masukan :
Pelayanan penduduk miskin di -
kesehatan puskesmas
-
penduduk miskin jaringannya
-

Keluaran
-

2 Peningkatan Masukan
Pelayanan Kesehatan -
bagi masyarakat
-
Miskin di Luar Kuota
Jamkesmas (Dana -
Provinsi)
-

-
-

Keluaran
-

3 Jaminan Kesehatan Masukan


bagi penerima -
Bantuan Iuran (PBI)
-
Provinsi jawa Barat
(dana provinsi) -

Keluaran
-

JUMLAH
RAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2016

KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan
5 6 7 8
Masukan :
Dana rupiah 4,095,000
Waktu tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Materai 3000 lembar 150
Tersedianya Materai 6000 lembar 480
Tersedianya Jasa Pengiriman kali 48
Surat
Masukan :
Dana rupiah 692,076,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12
Masukan :
Dana rupiah 11,600,000

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 18
Dinas / Operasional

KIR Kendaraan Dinas / unit 4


Operasional
Masukan :
Dana rupiah 180,300,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpeliharanya Kebersihan di meter 3,642
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 5,342,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya peralatan rumah jenis 9
tangga
Masukan :
Dana rupiah 81,272,800

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 57
untuk menunjang pelayanan
kesehatan

Masukan :
Dana rupiah 212,401,200
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersediannya jumlah barang jenis 29
cetak dan penggandaan dalam jenis 1
menunjang pelayanan

Masukan :
Dana rupiah 8,851,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Penyediaan jenis 19
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor

Masukan :
Dana rupiah 9,720,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6
daerah
Masukan :
Dana rupiah 3,000,000

Waktu bulan 12

Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12
alam
Masukan :
Dana rupiah 148,940,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Harian Pegawai
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Rapat
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Tamu
Masukan :
Dana rupiah 186,098,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terjaganya keamanan di bulan 12
lingkungan dinas kesehatan kota
cirebon

Masukan :
Dana rupiah 373,400,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Kebutuhan Biaya kali 939
Transportasi dan Uang Harian
Untuk Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah

Masukan :
Dana rupiah 246,050,000
Waktu bulan 1
Keluaran :
Tersedianya kendaraan dinas unit 1
jabatan
Masukan :
Dana rupiah 137,182,500
Waktu bulan 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan unit 29
Peralatan Gedung Kantor
Masukan :
Dana rupiah 226,578,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotorKendaraan
Terpeliharanya kendaraan unit 18
dinasDinas
/ operasional berupa
/ Operasional
Masukan :
Dana rupiah 31,680,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Pemeliharaan Komputer unit 18
Pemeliharaan Printer unit 20
Pemeliharaan Infocus unit 5
Pemeliharaan AC unit 20
Pemeliharaan Mesin Tik unit 5
Masukan :
Dana rupiah 353,591,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan m2 63
plafon dan lantai : 63 m2
Terlaksananya pemeliharaan unit 8
kamar mandi : 8
Terpeliharanya Taman Toga : 49 m2 49
m2.

Terpenuhinya Belanja Sewa unit 18


Gedung

Masukan :
Dana rupiah 88,540,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersediaanya Pakaian KORPRI orang 673
pegawai di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Cirebon sebanyak

Masukan :
Dana rupiah 81,628,000

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya sidang penilaian orang 420
angka kredit bagi 420 orang
pejabat fungsional

Masukan :
Dana rupiah 502,174,400
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya peningkatan kali 1
kompetensi tenaga bidan dalam
pelaksanaan imunisasi sebanyak
22 orang

Tercapainya peningkatan kali 1


kompetensi tenaga sanitarian
dalam pelaksanaan pengawasan
kualitas air minum sebanyak 30
orang

Tercapainya peningkatan kali 1


kompetensi petugas gizi dalam
pemantauan pertumbuhan balita
sebanyak 24 orang

Tercapainya peningkatan kali 1


kompetensi tenaga bidan dalam
penanganan kegawatdaruratan
obstetri neonatal (PPGDON)
sebanyak 15 orang

SDM kesehatan bersertifikat kali 1


Emotional Spiritual Question
(ESQ) sebanyak 100 pegawai

Masukan :
Dana rupiah 41,608,750.00
Waktu bulan 3
Keluaran :
Tercapainya Pertemuan orang 55
Penyusunan Laporan Kinerja
Tercapainya Pengolahan Data buku 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Masukan :
Dana rupiah 158,708,200.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )

Masukan :
Dana rupiah 51,360,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Laporan dokumen 5
Monitoring Evaluasi dan Laporan
Tahunan

Masukan :
Dana rupiah 54,206,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan buku 30

Rencana Usulan Kegiatan buku 2


Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 48,135,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersusunnya dokumen RKA dan dokumen 4
DPA, tersusunya dokumen
RKA/DPA perubahan yang
sesuai dengan Renstra SKPD dan
RPJMD (3 Jenis)

Masukan :
Dana rupiah 308,525,000
Waktu Tahun 1

Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan item 17
kesehatan pada saana pelayanan
kesehatan dasar /puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan

Masukan :

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Rupiah 141,492,200

Jumlah dana, SDM ,UU No 36


tentang kesehatan ,perda No.4
tahun 2011 tentang SKKC
Keluaran :
Tercapainya evaluasi kesehatan dokumen 2

Tercapainya deteksi kelainan siswa 90


refraksi siswa kelas IV,V,SD/MI
dan kelas SMP/MTS

Tersedianya kacamata untuk buah 60


siswa SD/MI/SMP/MTS dengan
kelainan refraksi

Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 2


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan kerja dan olahraga
Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 2
pertemuan rakor sinergitas
kesehatan tradisional dan
komplementer

Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 2


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan gigi dan mulut

Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 2


pertemuan rakor sinergitas
kesehatan indera

Masukan :
Dana rupiah 33,436,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terdistribusinya obat dan Puskesmas 22
perbekalan kesehatan pada Pustu 14
sarana pelayanana kesehatan UPTD Kesus 1
dasar / puskesmas dengan
Masukan :
Dana Rupiah 220,923,750
SDM org 9
Perda No. 4 tahun 2011tentang 1
SKKC
SKB menteri tentang kebijakan 1
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran :
Tercapainya komitmen lintas kesepakatan 13
sektor
Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 4
kesehatan ibu dan anak
Tercapainya laporan hasil dokumen 1
pembinaan lapangan terpadu
kesehatan ibu dan anak

Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 4


kesehatan remaja dan uks
Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 2
kesehatan lansia
Tersedianya laporan hasil dokumen 1
seminar dalam rangka HALUN
Tercapainya Komitmen terkait kesepakatan 4
kesehatan jiwa
Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 4
PHN
Masukan :
Dana rupiah 3,769,549,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terpenuhinya biaya operasional UPTD 24
puskesmas,UPTD,kesehatan
khusus melalui jasa pelayanan
medis dan laboratorium

Masukan :
Dana : Rupiah 107,622,800

Keluaran :
Tercapainya pelayanan Puskesmas 22
Kesehatan lingkungan
Tercapainya jumlah sampel air sampel 328
diperiksa
Teroenuhinya pengendalian kali 6
vektor lalat
Tersosialisasikan pasar sehat kali 1

Tersosialisasikan adaptasi kali 1


perubahan iklim
Terbentuknya pokja pasar sehat kali 1

Masukan :
Dana rupiah 70,546,250
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya dokumen SOP buah 1
Diperolehnya kesepakatan buah 1
penguatan rujukan keperawatan
di Rumah Sakit
Diperolehnya kesepakatan buah 1
pelayanan sistem rujukan
PONED dan PONEK

Masukan :
Dana Rupiah 400,000,000

SDM 6 org 6
Perda No.4 Th 2011 Tentang 1 1
Sistem Kesehatan kota Cirebon
( SKKC )

Perwalkot No. 42 th 2012 Tentang 1 1


Juklak Sistem Sistem Kesehatan
Kota Cirebon

Keputusan kadinkes tentang 1 1


pedoman pelaksanaan petunjuk
teknis Rumah Sakit Berbasis
Masyarakat Kota Cirebon thn
2015

Waktu : Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Buku Kajian RSBM Dokumen 1

Adanya laporan evaluasi dan kali 2


kesepakatan kegiatan RSBM
Terdeteksinya bumil resti oleh % 20
dokter kebidanan jantung
Terdeteksinya neonatal, bayi dan % 15
balitaoleh dokter spesialis anak

Adanya laporan hasil binaan kali 1


wilayah RSBM tingkat kecamatan

Masukan :
Dana Rupiah 115,047,700
Tenaga PNSdi Puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Kepmebkes no. 1 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

Peraturan walikota no. 42thn 2012 1 1


tentang juklak SKKC
Perda No. 4 tahun 2011tentang 1 1
SKKC
SKB menteri tentang kebijakan 1 1
pembinaan dan pengembangan
UKS

SK Walikota No..445/ kep.430- 1 1


admkesra/2011 tentang Forum
POKJANAL KAMSI aktif tingkat
kota cirebon

Keluaran :
Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1
hasil pertemuan rakor siaga
bahaya asapa rokok

Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 2


hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga maternal Tk Kota
Cirebon bahaya asap rokok

Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 2


hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga KTPA Tk Kota
Cirebon

Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 2


hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga HIV dan Narkoba
Tk Kota Cirebon

Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 2


hasil pertemuan rakor sinergitas
Kota siaga dengan lintas sektor

Evaluasi kegiatan peningkatan Kesepakatan 1


kota siaga
Masukan :
Dana rupiah 51,410,076
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya kalibrasi / uji unit 1
kesesuaian pesawat rontgen
Terpenuhinya bahan reagensia item 38
lab
Masukan :
Dana rupiah 37,579,550
SDM Orang 8

Keluaran :
Terpantaunya kesiapsiagaan tim Orang 66
siaga bencana dalam penanganan
bencana dan krisis kesehatan

Masukan :
Dana rupiah 137,244,650
Waktu Tahun 1

Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan buah 1
dan RTL program Yankesru
puskesmas

Diperolehnya pedoman buah 1


pelaksanaan pelayanan kesehatan
rujukan yang telah tersusun

Diperolehnya rumah sakit dengan Rumah Sakit 10


program RSSIB
Diperolehnya kesepakatan buah 1
sebagai upaya penguatan
mekanisme jejaring pelayanan
rujukan sarkes dasar dan lanjutan

Diperolehnya Hasil Pembinaan buah 1


Terpadu Rumah Sakit

Masukan :
Dana Rupiah 102,850,350
Waktu Tahun 1 102,850,350
Keluaran :
Terlaksananya 6 kegiatan Kegiatan 6
pelayanan kesehatan di pelayanan
lapangan : kesehatan
Pelayanan Kesehatan emergency
Insidentil
Pelayanan Kesehatan emergency
Car Free Day
Pelayanan Kesehatan Siaga
muludan
Pelayanan Kesehatan Siaga
Lebaran
Pelayanan Kesehatan Siaga Natal

Pelayanan Kesehatan Siaga tahun


Baru 2017
Masukan
Dana Rupiah 790,826,100
Waktu Tahun 1
Perda No. 4 Tahun 2011 ttg
Sistem Kesehatan Kota Cirebon
Perda No. 5 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan
Perda No. 3 Tahun 2014 ttg
Retribusi Jasa Umum
Keluaran
Terpenuhinya Klaim Pelayanan jiwa 117,600
Kesehatan di FKTP
% 100
Pemeriksaan, Pelayanan dan
Pemeliharaan alat kesehatan
penunjang lainnya
kali 6

Terlaksananya Rapat Koordinasi


dan Evaluasi pelaksanaan jamkes
di FKTP, Rapat Persiapan Operasi
katarak dan Sunatan Massal
Terpenuhinya Kegiatan Sunatan Anak 60
Massal
Terpenuhinya kegiatan operasi mata 80
katarak
terpenuhinya Pelayanan kali 27
Pengobatan massal
jns px 3
terpenuhinya pemeriksaan
laboratorium faktor resiko PTM
(Penyakit Tidak menular) di
SKPD
Masukan :
Dana rupiah 1,419,126,400

Peserta JKN orang 16,739


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalitanjung

Masukan :
Dana rupiah 1,354,527,966

Peserta JKN orang 15,354


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Larangan

Masukan :
Dana rupiah 545,983,936

Peserta JKN orang 6,241


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara

Masukan :
Dana rupiah 1,520,008,439
Peserta JKN orang 16,063
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng

Masukan :
Dana rupiah 1,515,324,495

Peserta JKN orang 14,952


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai

Masukan :
Dana rupiah 1,067,420,572

Peserta JKN orang 10,843


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean

Masukan :
Dana rupiah 1,245,035,593
Peserta JKN orang 12,912
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran

Masukan :
Dana rupiah 416,586,660
Peserta JKN orang 5,702
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir

Masukan :
Dana rupiah 486,183,056
Peserta JKN orang 6,017
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol

Masukan :
Dana rupiah 788,524,061
Peserta JKN orang 9,196
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru
Masukan :
Dana rupiah 382,551,512

Peserta JKN orang 3,720


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib

Masukan :
Dana rupiah 314,779,281

Peserta JKN orang 3,956


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan

Masukan :
Dana rupiah 429,576,079

Peserta JKN orang 7,247


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren

Masukan :
Dana rupiah 893,788,886

Peserta JKN orang 9,612


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi

Masukan :
Dana rupiah 855,977,025

Peserta JKN orang 9,028


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari

Masukan :
Dana rupiah 742,607,637
Peserta JKN orang 9,027
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi

Masukan :
Dana rupiah 1,174,055,612

Peserta JKN orang 11,471


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem

Masukan :
Dana rupiah 789,355,388

Peserta JKN orang 9,199


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat

Masukan :
Dana rupiah 1,170,892,480
Peserta JKN orang 15,499
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan

Masukan :
Dana rupiah 725,214,187

Peserta JKN orang 7,786


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang

Masukan :
Dana rupiah 382,101,260
Peserta JKN orang 4,581
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan

Masukan :
Dana rupiah 497,022,780

Peserta JKN orang 5,953


Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran

Masukan :
Dana rupiah 83,582,800
SDM orang 22
Keluaran :
Puskesmas yang melaksanakan Pusk 22
Pengendalian PTM Terpadu
Terbinanya Posbindu PTM di pos 22
Kota Cirebon
Terbentuknya Pokja PTM Baru pokja 4

Melakukan Pemeriksaan terminal 1


Kesehatan Pengemudi di terminal
utama

Masukan :
Dana rupiah 256,080,000
SDM orang 120
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya manajemen bulan 12
kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan

Masukan :
Dana Rupiah 191,874,000
SDM orang 30
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalitanjung

Masukan :
Dana rupiah 191,030,000
SDM orang 28
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Larangan

Masukan :
Dana rupiah 180,425,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Perumnas Utara
Masukan :
Dana rupiah 189,196,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sitopeng

Masukan :
Dana rupiah 183,267,000
SDM orang 30
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalijaga Permai

Masukan :
Dana rupiah 186,660,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesunean

Masukan :
Dana rupiah 191,030,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pegambiran

Masukan :
Dana rupiah 177,196,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pesisir

Masukan :
Dana rupiah 178,578,000
SDM orang 23
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Cangkol

Masukan :
Dana rupiah 183,551,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jagasatru

Masukan :
Dana rupiah 171,831,000
SDM orang 20
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Astanagarib

Masukan :
Dana rupiah 168,622,000
SDM orang 18
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pekalangan
Masukan :
Dana rupiah 180,050,000
SDM orang 19
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pulasaren

Masukan :
Dana rupiah 173,605,000
SDM orang 21
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesambi

Masukan :
Dana rupiah 192,842,000
SDM orang 34
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Gunungsari

Masukan :
Dana rupiah 176,094,000
SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sunyaragi

Masukan :
Dana rupiah 195,006,000

SDM orang 23
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Majasem

Masukan :
Dana rupiah 177,928,000
SDM orang 25
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Drajat

Masukan :
Dana rupiah 187,086,000
SDM orang 27
Keluaran :

Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kejaksan

Masukan :
Dana rupiah 177,320,600

SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jl. Kembang

Masukan :
Dana rupiah 177,696,000
SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Nelayan
Masukan :
Dana rupiah 181,032,000
SDM orang 28
Keluaran :

Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12


kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pamitran

Masukan :
Dana rupiah 235,000,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terlaksananya Akreditasi pusk 2
Puskesmas
Terlaksananya persiapan pusk 6
Akreditasi Puskesmas
Terbinanya sarana kesehatan sarana 100
Puskesmas Bersertifikasi ISO pusk 1

Masukan :
Dana Rupiah 30,000,000
Tenaga PNS di puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Peraturan walikota no. 42thn 2012 1
tentang juklak SKKC
Kepmebkes no. 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

Perda No. 4 tahun 2011tentang 1


SKKC
SKB menteri tentang kebijakan 1
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran :
Tercetaknya media penyuluhan 3
berupa stiker, spanduk, papan
slogan

Masukan :
Dana Rupiah 20,000,000
Tenaga PNS di puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Peraturan walikota no. 42thn 2012 1
tentang juklak SKKC
Kepmebkes no. 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif

Perda No. 4 tahun 2011tentang 1


SKKC
SKB menteri tentang kebijakan 1
pembinaan dan pengembangan
UKS

Keluaran :
Adanya kesepakatan dan kesepatan 1
komitmen hasil pertemuan
kemitraan dengan lintas sektor
kegiatan penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat

Adanya kesepakatan dan kesepatan 1


komitmen hasil rak PHBS tatanan
rumah tangga tk kotacirebon

Masukan :
Dana Rupiah 1,367,130,000
Perda No. 4 tahun 2011tentang UU 1
SKKC ( Sistem Kesehatan Kota
Cirebon )

UU No. 36 tahun 2009 tentang UU 1


kesehatan
UU No. UU 1
741/MenKes/Per/VII/2009
Tentang SPM Kesehatan

Pedomana Penanggulangan Gizi Buku 1


Buruk/Protap Pemberian PMT
Gizi Buruk

Pedomana Pemberian PMT Bagi Buku 1


Ibu Hamil
Perwali No.42 Tahun 2012 Peraturan 1
tentang Juknis Peraturan Daerah
Kota Cirebon No. 4 Tahun 2011
Tentang Sistim Kesehatan Kota
Cirebon.

Keluaran :
Terpenuhinya Pemberian balita 18,089
Makanan Tambahan bagi balita di
posyandu

Terpenuhinya Pemberian lansia 62,063


Makanan Tambahan bagi lansia
di posbindu

Balita Gizi Buruk Mendapat PMT balita 100


Pemulihan Lokal
Ibu Hamil KEK mendapa PMT bumil 47
Pemulihan Lokal
Masukan :
Dana Rupiah 144,244,850
UU No. 36 tahun 2009 tentang UU 1
kesehatan
PermenkesUU No. UU 1
741/MenKes/Per/VII/2009
Tentang SPM Kesehatan

- Perda No. 4 tahun 2011tentang UU 1


SKKC
Perpres RI No. 42 Tahun 2013 Perpres 1
Tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi

Pedomana Penanggulangan Gizi buku 1


Buruk
PP.No.33 Tahun 2012 Tentang pp 1
Pemberian ASI Eklusif

Pedoman pemberian MP- ASI bulu 1


SDM ( Kepala Puskesmas org 258
,TPG,Kader,Petugas Promkes,
Guru )

Keluaran :
Terpenuhinya Balita Gizi Balita 50
Burukmendapat perawatan PPG
Tersedianya Draf Perda Tentang Dokumen 1
IMD dan ASI-E
Terpenuhinya Baduta < 24Bulan Baduta 24
akin Mendapat MP-ASI

Terselenggaranya org 44
PeningkatanKapasitas Nakes 100
HPK

Tersedianya Dokumen Evaluasi Dokumen 1


Kepatuhan Bumil Minum Fe

Tersedianya Dokumen Dokumen 1


Pemantauan Cakupan Rematri
Minum Tablet Fe

Tersedianya Dokumen Dokumen 1


Pemantauandan pendampingan
Pencapaian Indikator Perbaikan
Gizi Masyarakat

Tersedianya Dokumen Dokumen 1


Pemantauan Status Gizi Balita
TerselenggaranyaEvaluasi org 56
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Masukan :
Dana rupiah 293,639,150

SDM org 8
Keluaran :
Terpenuhinya penyelenggaraan tatanan 5
kota sehat
Terlaksananya verifikasi kawasan lokasi 4
ODF
Terpenuhinya aktifitas forum 1
pemberdayaan masyarakat
Terpenuhinya aktifitas sanitasi kali 4
total berbasis masyarakt
Masukan :
Dana rupiah 319,453,975.00

Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 87
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk

Penyelidikan Epidemiologi kasus 150


Monitoring dan Evaluasi 18 kali dokumen 81

Masukan :
Dana rupiah 37,920,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya insektisida liter 200
Tersedianya resonator mesin buah 1
fogging
Tersedianya Mesin Fogging buah 1
Masukan :
Dana rupiah 150,000,000.00
Waktu Tahun 1 1.00
Keluaran :
Tercapainya kelurahan UCI Kelurahan 22
Laporan hasil BIAS Campak, DT dokumen 3
dan Td
Masukan :
Dana rupiah 338,987,250.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Menurunnya cacat tk2 <5% penderita 2
Kesembuhan penderita TB BTA kasus 276
positif
Cakupan penemuan diare orang 10,913
Terdeteksinya kasus IMS pada orang 2,500
ibu hamil dan populasi kunci
Cakupan pneumonia Balita orang 998
Terdeteksinya kasus HIV pada orang 2,100
populasi umum dan populasi
kunci

Masukan :
Dana rupiah 31,812,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya hasil test spc 660
pemeriksaan specimen darah
malaria

Tercapainya pengendalian % 100


penyakit endemik/epidemik
Peningkatan komunikasi dan Puskesmas 22
informasi penyakit
endemik/epidemik

Masukan :
Dana rupiah 145,000,120.00

Waktu Tahun 1
Keluaran :
KLB yang dilakukan Penyelidikan % 100
epidemiologi <24 jam

Tersedianya hasil kegiatan dokumen 4


kunjungan SE
Terdeteksinya kasus PD31 kasus 60
Terpantaunya kesehatan calon Jemaah haji 300
jemaah haji
Terbitnya Buletin Epidemiologi Buletin 2

Masukan :
Dana rupiah 83,536.000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Peningkatan komunikasi, pertemuan 8
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor

Masukan :
Dana rupiah 250,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya pemeriksaan jenis test 9
laboratorium
Tersedianya laporan Tahunan buku 12
Tersedianya draft Perwal HIV dokumen 1
AIDS
Tersedianya Draft Renstra KPA dokumen 1
Tahun 2016 sd 2020
Terlaksanya rapat rutin WPA pertemuan 6
Terlaksananya rapat evaluasi pertemuan 1
akhir tahun
Terlaksananya rapat koordinasi pertemuan 12
internal KPA
Masukan :
Dana Rupiah 111,210,950
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Laporan hasil survei kepuasan pa Dokumen 1
Laporan rencana tindak lanjut Dokumen 1
survei kepuasan pasien
puskesmas

Laporan Standar Pelayanan Dokumen 2


Minimal(SPM) semester 1 dan 2

Masukan :
Dana rupiah 91,479,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Penyusunan profil kesehatan, dokumen 3
Tercapainya Pengelolaan Data
SP3, Tersusunya data inventori
Puskesmas

Masukan :
Rupiah
Dana 284,471,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya laporan Puskesmas UPTD
terintegrasi 25
Puskesmas
Tersedianya Laporan BPJS
Kesehatan (P-Care) per
Puskesmas Hasil Entri Sistem
Integrasi 22
Masukan :
Dana rupiah 51,200,000
Waktu tahun 1
Keluaran :
Teregistrasinya tenaga kesehatan tenaga 120
dan tradisional komplementer

Terbinanya tenaga medis, tenaga 2,000


paramedis tradisional
komplementer di sarana
pelayanan kesehatan

Masukan :
Dana rupiah 103,676,500

SDM orang 8
Keluaran :
Tercapainya hasil pemeriksaaan sampel 172
sampling makanan

Tercapainya peningkatan mutu TPM 242


kesehatan makanan dengan
verifikasi

Masukan :
Dana Rupiah 310,103,900
PP NO. 33 thn 2012 tentang PP 1
pemberian ASI Eklusif
Permenkes UU 1
no.741/menkes/per/VII/2009
TentangSPM Kesehatan

Perda no. 4 thn 2011 tentang UU 1


SKKC
SDM org 46
Keluaran :
terselengaranya sosialisasi dokumen 3
kegiatan jampersal
Tercapainya jumlah bumil yg kasus 598
bersalin di fasillitas pelayanan
kesehatan

Tercapainya jumlah bumil risti yg kasus 262


bersalin di fasillitas pelayanan
kesehatan
Terselengaranya rujukan kasus kasus 60
ibu bersalinristi
Terselengaranya evaluasi dokumen 2
kegiatan

Masukan :
Dana rupiah 26,516,400

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpilihnya 12 or tenaga orang 4
kesehatan kompeten yang
berprestasi terdiri dari 3 or tenaga
medis, 3 or tenaga paramedis, 3
or tenaga nutrisionis dan 3 or
tenaga kesehatan masyarakat

Masukan :
Dana rupiah 34,680,250,000
Waktu Tahun
Keluaran :
Terehabnya Bangunan Puskesmas paket 22
di Kota Cirebon
Tersedianya Ambulan di unit 5
Puskesmas PONED ( Gunungsari,
Cangkol, Pamitran, Pegambiran
dan Sitopeng)

Tersedianya kendaraan unit 2


puskesmas keliling di 2
puskesmas (jagasatru dan
kesunean)

Tersedianya kendaraan usling unit 88


Roda 2 di 22 Puskesmas @ 4 unit

Tersedianya Coldchain di 6 unit 6


Puskesmas
Tersedianya Peralatan kesehatan paket 2
untuk penanggulangan Penyakit
Tidak menular di puskesmas dan
posbindu

Masukan :

Dana rupiah 7,417,339,000

Waktu Tahun 1

Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan item 60
kesehatan pada saana pelayanan
kesehatan dasar /puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan

Tersedianya peralatan personel item


3
komputer
Tersedianya akses internet bulan 12

Tersedianya software pengelolaan item


1
obat
Tersedianya kendaraan roda dua unit 4
untuk distribusi obat
Tersedianya Alat Tulis Kantor item 1
Tersedianya alat pengangkat item 1
Tersedianya alat penyimpan item 2
item
3
Tersedianya alat rumah tangga
item
2
Tersedianya personel komputer
Tersedianya bangunan UPTD bangunan
1
Farmasi
Masukan :
Dana rupiah 244,186,250
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya umum bulan 9
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK

Masukan :
Dana Rupiah 85,981,550.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 10
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)

Masukan :
Dana rupiah 2,798,550,000
Waktu bln 3
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 3
Kegiatan Pelayanan Dasar
(SILPA DAK)

Tersedianya IPAL Puskesmas unit 21


Masukan :
Dana Rupiah 15,979,277,900
Waktu Tahun 1
UU No. 36 Tahun 2009 ttg
Kesehatan
Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
Perda Kota Cirebon No. 4 Th.
2011 ttg Sistem Kesehatan Kota
Perda
CirebonNo. 5 Th 2012 yang telah
diubah dengan Perda No. 3 Th
2014 ttg Retribusi Jasa Umum
Perwalkot No. 2 Th 2014 ttg Tata
Cara Pelayanan Jamkes maskin di
Kota Cirebon
Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes
Peraturan Gubernur No. 62 Th
2015 ttg Kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Prov
Jabar

Keluaran
kali

terpenuhinya Monitoring Validasi


Kepesertaan dan pembiayaan
pelayanan jamkesda 66
kali
Terpenuhinya fasilitasi Rujukan
rajal penduduk miskin ke
provinsi jawa barat 50
terpenuhinya fasilitasi penunggu hari 168
pasien penduduk miskin di
dalam dan di luar kota cirebon

tersedianya biaya pembayaran Jiwa 34,571


iuran jaminan kesehatan
masyarakat miskin

Tersedianya biaya klaim % 100


yankesdas dan rujukan,
pelayanan penunjang dan
pembelian alat penunjang
kesehatan, tunggakan,
pembayaran jaminan kesehatan
maskin

Tersedianya biaya tunggakan kasus 1,440


klaim pelayanan kesehatan tahun
2015

kali
Terpenuhinya kegiatan
pemutakhiran data peserta PBI 3
sarkes
Tercapainya kemitraan dengan
sarana kesehatan lanjutan 15
Masukan
Dana Rupiah 1,999,896,000
Waktu Tahun 1
Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes

Perda prov jabar No. 11 Tahun


2010 ttg Penyelenggaraan
Kesehatan
Perda Prov Jabar No. 4 tahun
2013 ttg Pedoman JPKM

Peraturan Gubernur No. 62


Tahun 2015 ttg kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Provinsi
Jabar
Keluaran
jiwa
Terpenuhinya Biaya iuran
jaminan kesehatan masyarakat
miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) 7,246
Masukan
Dana Rupiah 1,474,192,500
Waktu Bulan 1
UU No. 36 Tahun 2009 ttg
Kesehatan
Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes

Perda No. 4 Tahun 2011 ttg


Sistem Kesehatan Kota Cirebon
Peraturan Gubernur Jawa Barat
No. 40 tahun 2016
Keluaran
jiwa
Terpenuhinya biaya iuran
jaminan kesehatan masyarakat
miskin diluar kuota jamkesmas
(PBI) 64,095
%
tercapainya pembiayaan iuran
jaminan kesehatan masyarakat
miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) 100

102,418,186,327
(LKPJ)

REALISASI KETERANGAN
Keluaran Keuangan %
9 10 11 12

3,651,000 89.16
1 100.00

150
480
21

690,429,812 99.76
1 100.00

12 100.00
12 100.00
12 100.00

6,742,200 58.12 Adanya penghapusan


aset kendaraan roda 4
1 100.00 dari semula 18 unit
menjadi 9 unit,
sehingga tidak
9 50.00 membayarkan
perpanjangan STNK
dan KIR Kendaraan
- 0.00

180,288,950 99.99
1 100.00

3,642 100.00
5,342,000 100.00
1 100.00

9 100.00

81,107,650 99.80 Adanya penurunan


satuan harga di item
ATK

1 100.00

57 100.00

212,188,225 99.90
12 100.00

29 100.00
1 100.00

8,698,800 98.27
1 100.00

19 100.00

8,900,000 91.56
12 100.00

6 100.00

1,583,310 52.78 Terdapat 1 line gas


alam yang di non
aktifkan dan terdapat 1
12 100.00 line gas di UPTD
Farmasi yang di non
aktifkan selama 4
(empat) bulan renovasi
line gas di UPTD
Farmasi yang di non
aktifkan selama 4
(empat) bulan renovasi
12 100.00

148,862,000 99.95
1 100.00

12 100.00

12 100.00

12 100.00

186,098,000 100.00
1 100.00

12 100.00

373,356,900 99.99
1 100.00

939 100.00

242,852,770 98.70
1 100.00

1 100.00

133,883,200 97.59
1 100.00

29 100.00

219,770,248 97.00
1 100.00
18 100.00

31,680,000 100.00
1 100.00

18 100.00
20 100.00
5 100.00
20 100.00
5 100.00

328,738,000 92.97
1 100.00

63 100.00

8 100.00

49 100.00

14 77.78 terdapat 4 puskesmas


yang tidak
membutuhkan biaya
sewa gedung dalam
rangka relokasi gedung.

88,405,400 99.85
1 100.00

673 100.00
80,228,000 98.28 Efisiensi honor tim
penilai angka kridit
Dokter Gigi 1(satu)
orang yang sakit

1 100.00

420 100.00

- Efisiensi honorarium
500,925,900 99.75 tim pengadaan barang
dan jasa Rp.920.000,-
1
(0,18%)

1 100.00

1 100.00 - Efisiensi belanja


kursus-kursus
singkat/pelatihan
Rp.328.500,- (0,07%)

1 100.00

1 100.00

1 100.00

41,608,750.00 100.00
3 100.00
50 90.91

25 2500.00

158,708,200.00 100.00
1 100.00

19 100.00

51,360,000.00 100.00
1 100.00

5 100.00

54,206,200 100.00
1 100.00

30 100.00

2 100.00

48,135,000 100.00
1 100.00
4 100.00

273,793,218 88.74 (Efisiensi Lelang Obat


1 100.00 dan mamin bongkar
obat )

8 47.06 Ada 9 item obat yang


dipindahkan ke
Anggaran DAK agar
tercukupi untuk
memenuhi kebutuhan
selama 18 bulan.

137,002,200 96,83

2 100.00

90 100.00

60 100.00

2 100.00
2 100.00

2 100.00

2 100.00

33,436,000 100.00
1 100.00

22 100.00
14 100.00
1 100.00

217,003,350 98.23 Honor panitia 1 tahun


9 100.00 tdk terserap pel pindah
dan pengandaan
1 100.00

1 100.00

13 100.00

4 100.00

1 100.00

4 100.00

2 100.00

1 100.00
4 100.00

4 100.00

3,455,753,800 91.68 Retribusi dari


12 100.00 penerimaan non
kapitasi BPJS tidak
mencapai target.
24 100.00

106,122,800 98.61 efisiensi uang saku


peserta rapat

22

328 100.00

6 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

69,646,250 98.72
1

1
1
1

399,304,500 99.83 Honor petugas tehnis


cuti hamil
6
1

1 100.00

2 100.00

20 100.00

15 100.00

1 100.00

115,047,700 100
242
247
1

1
1

1 100.00

2 100.00

2 100.00

2 100.00

2 100.00

1 100.00

51,364,600.00 99.91
1 100.00

1 100.00
38 100.00

22,535,550 59.97 Capaian 59,97 % karena


ada honor monitoring
8 100.00
kelokasi bencana tidak
diserap disebabkan
tidak ada kejadian
66 100.00 bencana dan efisiensi
biaya mamin kegiatan

133,144,650 97.01 Efisiensi biaya


narasumber.
1

10

102,300,350 99.47
1 102,300,350 100.00

6 100.00
673,099,100 85.11
1

89,696 76.27

99.25 99.25

6 100.00

60 100.00

76 95.00

27 100.00

3 100.00
1,024,287,350 72.18 BKD : 1,024,287,350 /
72,18%
13,787 82.36

93.30 93.30 Terdapat 4 dari 60 item


indikator yang belum
tercapai (pembelian
Obat, BMHP,kalibrasi
alkes dan honor Pejabat
pengadaan)

1,054,741,395 77.87 BKD : 1,054,741,395 /


77,87%
13,834 90.10

70.83 70.83 terdapat 14 dari 48


item indikator yang
belum tercapai (belanja
honor narasumber,
obat,
kalibrasi,BMHP,AC,
Komputer, alat
kedokteran, mebeler)

447,350,746 81.93 BKD : 447,350,746 /


81,93%
5,829 93.40

82.61 82.61 Terdapat 4 item dari 23


item indikator yang
belum tercapai (belanja
alat kedokteran umum,
gigi, kebidanan, lab)

1,300,752,936 85.58
18,830 117.23
89.10 89.10 Terdapat 5 item dari 46
item indikator yang
belum tercapai ( obat,
kalibrasi,BMHP, alat
kedokteran, mebeler)

1,079,054,386 71.21 BKD : 1,079,054,386 /


71,21%
17,000 113.70

76.50 76.50 Terdapat 6 item dari 41


item indikator yang
belum tercapai (belanja
obat, BMHP, Alkes,
mamin, belanja modal
dan uang saku)

823,011,254 77.10 BKD : 823,011,254 /


77,10%
10,872 100.27

94.74 94.74 Terdapat 3 item dari 57


item indikator yang
belum tercapai (belanja
Obat, USG dan
Kegiatan STBM)

971,944,020 78.07
12,882 99.77
91.40 91.40 Terdapat 5 item dari 58
item indikator yang
belum tercapai (Belanja
obat, PMT Penderita TB
paru, Pengadaan alat
pemadam kebakaran,
honor pejabat
pengadaan, sosialisasi
PTM)

324,579,480 77.91
4,641 81.39

81.63 81.63 Terdapat 4 item dari 49


item indikator yang
belum tercapai (Belanja
Obat, belanja AC,
Honor Pejabat
pengadaan, Jasa
Pelayanan)

402,775,743 82.84
5,595 92.99

82.84 82.84 Terdapat 5 item dari


103 item indikator yang
belum tercapai
(pemasangan internet,
BBM, Kalibrasi Alkes,
Alat Lab, TV )

663,846,653 84.19
8,914 96.93

88.57 88.57 Terdapat 4 item dari 35


item indikator yang
belum tercapai (belanja
obat, suku cadang,
Alkes, )
255,323,400 66.74 BKD : 255,323,400 /
66,74%
3,546 95.32

83.87 83.87 Terdapat 5 item dari 31


item indikator yang
belum tercapai (belanja
obat, suku cadang,
Alkes,honor pengadaan
barang dan jasa )

257,719,294 81.87 BKD : 257,719,294 /


81,87%
3,580 90.50

85.18 85.18 Terdapat 4 item dari 27


item indikator yang
belum tercapai (belanja
Alkes,honor panitia
pengadaan barang dan
jasa, BMHP, jaringan
komputer )

335,219,651 78.03 BKD : 335,219,651 /


78,03%
4,656 64.25

78.26 78.26 Terdapat 5 item dari 23


item indikator yang
belum tercapai (belanja
pelayanan lansia, jasa
service, pemeliharaan
AC, BBM, suku cadang)

726,720,218 81.31 BKD :726,720,218 /


81,31%
10,093 105.00
100 100.00 Terdapat 4 item dari 55
item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, Alat audio
visual, alat rumah
tangga, alat pemadam
kebakaran dan honor
pejabat pengadaan )

670,300,454 78.31 BKD : 670,300,454 /


78,31%
9,309 103.11

94.91 94.91 Terdapat 3 item dari 59


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, pembelian meja
resusitasi, sweeping vit
A oleh kader)

662,195,898 89.17
8,250 91.39

92.50 92.50 Terdapat 3 item dari 40


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, BMHP, Alat
kedokteran gigi)

991,942,463 84.49 BKD : 991,942,463 /


84,49%
13,776 120.09
88.63 88.63 Terdapat 5 item dari 44
item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, BMHP, Alat
pendingin, alat rumah
tangga, honor panitia
pengadaan barang dan
jasa)

709,539,110 89.89 BKD : 709,539,110 /


89,89%
9,854 107.12

91.30 91.30 Terdapat 4 item dari 46


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, Alat kedokteran
gigi, kalibrasi , honor
panitia pengadaan
barang dan jasa)

926,791,867 79.15
12,872 83.05

87.50 87.50 Terdapat 6 item dari 48


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, BMHP, Alat
Kesehatan, Alat
Kedokteran Gigi,
kalibrasi , Belanja ATK)

539,236,967 74.36 BKD : 539,236,967 /


74,36%
7,489 96.19
82.35 82.35 Terdapat 6 item dari 34
item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, Alat Kesehatan,
Meja komputer, Soun
System, kursi tunggu
pasien, jasa pelayanan
kantor)

313,342,506 82.01
4,351.00 94.98

88.23 88.23 Terdapat 4 item dari 34


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, BMHP, honor
pejabat pengadaan, alat
Kedokteran Gigi)

409,259,492 82.34 BKD : 409,259,492 /


82,34%
5,684.00 95.48

82.35 82.35 Terdapat 6 item dari 34


item indikator yang
belum tercapai (belanja
OBAT, Alat Kesehatan,
Meja komputer, Soun
System, kursi tunggu
pasien, jasa pelayanan
kantor)

83,582,800 100.00
22 100.00

22 100.00
22 100.00

4 100.00

1 100.00

256,079,900 100.00
120 100.00

12 100.00

191,874,000 100.00
30 100.00

12 100.00

191,030,000 100.00
28 100.00

12 100.00

180,425,000 100.00
24 100.00

12 100.00
189,016,000 99.90
24 100.00

12 100.00

183,267,000 100.00
30 100.00

12 100.00

186,660,000 100.00
22 100.00

12 100.00

191,030,000 100.00
22 100.00

12 100.00

176,846,000 99.80
22 100.00
12 100.00

178,578,000 100.00
23 100.00

12 100.00

183,551,000 100.00
24 100.00

12 100.00

171,441,000 99.77
20 100.00

12 100.00

168,622,000 100.00
18 100.00

12 100.00
180,050,000 100.00
19 100.00

12 100.00

173,205,000 99.77
21 100.00

12 100.00

192,842,000 100.00
34 100.00

12 100.00

176,094,000 100.00
27 100.00

12 100.00

188,319,750 96.57 Efisiensi pada belanja


narasumber
23 100.00
12 100.00

177,928,000 100.00
25 100.00

12 100.00

187,086,000 100.00
27 100.00

12 100.00

174,411,000 98.36 Efisiensi pada belanja


ATK, penggandaan,
Makan minum dan Jasa
27 100.00 Narasumber

12 100.00

176,746,000 99.47 Efisiensi pada belanja


27 100.00 Uang saku rapat dan
Makan minum

12 100.00
178,512,000 98.61 Efisiensi pada belanja
28 100.00 Uang saku rapat

12 100.00

226,377,500 96.33 Efisiensi pada belanja


12 pengggandaan dan jasa
narasumber

2 100.00

6 100.00

100
1

29,740,000 99.13
242 100.00
247 100.00
1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

100.00
3 100.00

20,000,000 100.00
242 100.00
247 100.00
1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

100.00
1 100.00

1 100.00

1,366,662,500 99.97 Efisiensi biaya


1 100.00 pelaksana kegiatan

1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00
1 100.00

18,089 100.00

62,063 100.00

100 100.00

47 100.00

143,344,850 99.38 Honor Pejabat


1 100.00 Pengadaan ,Penerima
Barang, dilakukan
sistem pembelian
1 100.00 langsung

1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00
258 100.00

50 100.00
1 100.00

24 100.00

44 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

56 100.00

291,399,150 99.24 Efisiensi akomodasi


dan transport
narasumber dan
efisiensi pembelian
bahan material.

8 100.00

5 100.00

4 100.00

1 100.00

4 100.00
279,386,475.00 87.46 Efisiensi pada belanja
bahan bakar karena ada
penurunan harga BBM
87 100.00

150 100.00
81 100.00

37,920,000.00 100.00
1 100.00

200 100.00
1 100.00

1 100.00

149,960,000.00 99.97
1 100.00

18 81.82
3 100.00

334,987,250 98.82 Efisiensi pada belanja


1 100.00 penginapan untuk
narasumber

2 100.00
276 100.00

10,913 100.00
2,500 100.00

998 100.00
2,100 100.00

31,812,000.00 100.00
1 100.00

660 100.00

100 100.00

22 100.00

142,270,120.00 98.12 Efisiensi pada belanja


makan minum dan jasa
1 100.00 narasumber

100 100.00

4 100.00

60 100.00
300 100.00

2 100.00

83,536,000 100.00
1 100.00

8 100.00

250,000,000 100.00
1 100.00

9 100.00
12 100.00
1 100.00

1 100.00

6 100.00
1 100.00

12 100.00

90,150,950 81.06 Efisiensi pertemuan


1 100 penyusunan perwal
tentang SPM (Belanja
Makan minum,
1 100 penggandaan, uang
1 100 saku dan jasa
narasumber)

2 100

91,479,000 100.00
1 100

3 100

Efisiensi pada Belanja


265,414,430 93.30
Kawat/Faksimili/Inter
net/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit

25 100

22 100

51,200,000 100
1 100

120 100

2,000

102,176,500 98.55 Efisiensi pembelian


bahan/ alat kesehatan

172 100.00

242 100.00

241,974,000 78.03 ada pengurangan pagu


1 100.00 dari pusat sehingga
masuk pada DPA
Perubahan, Terealisasi
1 100.00 jampersal mulai bulan
september 2016

1 100.00

46 100.00

3 100.00

427 71.40

129 49.24
60 100.00

2 100.00

24,756,400 93.36 Efisiensi Mamin 6.64%

1 100.00

4 100.00

27,204,564,970 78.44 Terdapat nilai kontrak


yang dibawah pagu,
karena ada penawaran
dari pihak ketiga,
18 81.82 Terdapat 4 (empat)
Puskesmas yang gagal
5 100.00 lelang (Pamitran,
Pesisir, Majasem dan
Kesambi)

2 100.00

88 100.00

6 100.00
2 100.00

6,865,497,646 92.56 BKD : 6,865,497,646 /


92,56%
1 100.00 ( Efisiensi lelang obat,
akses internet, alat
pengangkat,personal
komputer)

67 111.67 Ada penambahan 7


item obat dari APBD
Kota, karena anggaran
APBD Kota tidak
mencukupi

3
100.00
8 66.7 Tidak ada taguhan
internet karena rehab
bangunan gedung.

1
100.00
4 100.00

1 100.00
0 -
2 100.00

3
100.00

2
100.00

1
100.00

231,586,250 94.84 Efisiensi honor PPHP


dan kontrak konsultan
pengawasan 4 (empat)
Puskesmas tidak
terserap
Efisiensi honor PPHP
1 100.00 dan kontrak konsultan
pengawasan 4 (empat)
Puskesmas tidak
9 terserap

100.00

78,199,000.00 90.95
1 (Efisiensi penurunan
pagu DAK sehingga
penurunan honorarium
10 100.00
panitia pelaksana
kegiatan )

2,793,199,000 99.81
3 100.00

3 100.00

21 100.00

15,979,274,899 100.00
1
66 100.00

50 100.00
168 100.00

34,571 100.00

100 100.00

1440 100.00

3 100.00

15 100.00

1,999,896,000 100.00
1
7,246 100.00
Perubahan pada
1,457,211,000 98.85 tanggal 04 Nopember
2016, sehingga
1
penyerapan hanya 1
bulan

64,095 100.00

31.56 31.56

89,870,712,556 87.75

Cirebon, Januari 2017


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cirebon

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
1,907,248,847
956,924,218
88,405,400
581,153,900

354,018,150.00

92,968,750.00
92,968,750.00
273,793,218

24,845,192,933

15480000
orang
7,622.66
85.3658536585

31.365

94.74

91.4
0.0816326531

1
0.1142857143
0.8857142857
0.8387096774

27

4
85.1851851852

0.7826086957
0.9491525424

40
0.925
46

42
0.9130434783

0.875
0.8235294118

0.8823529412
276,117,500
276,117,500
1,510,007,350
291,399,150
1,309,871,845.00
498,244,380
102,176,500

241,974,000
344,150,500

Terselenggaranya sosialisasi
kegiatan jampersal

Tercapainya jumlah ibu hamil yang


bersalin di fasilitas pelayanan
kesehatan
tercapainya jumlah ibu hamil risti
yang bersalin di failitas pelayanan
kesehatan

24,756,400

Terselenggaranya rujukan kasus


ibu bersalin risti

37,173,046,866

Terehabnya Bangunan Puskesmas


di Kota Cirebon

Tersedianya kendaraan usling


Roda 2 di 22 Puskesmas @ 4 unit

Tersedianya Ambulan di
Puskesmas PONED ( Gunungsari,
Cangkol, Pamitran, Pegambiran
dan Sitopeng)
Tersedianya kendaraan puskesmas
keliling di 2 puskesmas (jagasatru
dan kesunean)
19,436,381,899
95.28
LAPORAN KETERAN

A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan

N0. URUSAN / SKPD PROGRAM


NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIA

1 2 3 4 5
1. Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa Masukan :
Administrasi Perkantoran surat menyurat -
-
Keluaran :
-
-
-

2 Penyediaan jasa Masukan :


komunikasi, -
sumber daya air
-
dan listrik
Keluaran :
-
-
-
3 Penyediaan jasa Masukan :
pemeliharaan dan -
perizinan
-
kendaraan
dinas/operasional Keluaran :
-

4 Penyediaan jasa Masukan :


kebersihan kantor -
-
Keluaran :
-
5 Penyediaan jasa Masukan :
perbaikan peralatan -
kerja
-
Keluaran :
-

-
-
-
-
6 Penyediaan alat Masukan :
tulis kantor -
-
Keluaran :
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 Penyediaan barang Masukan :
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan -
penggandaan
-
Keluaran :
-

8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Penyediaan bahan Masukan :
bacaan dan -
peraturan
-
perundang-
undangan Keluaran :
-

10 Penyediaan bahan Masukan :


logistik kantor -
-
Keluaran :
-

11 Penyediaan Masukan :
makanan dan -
minuman
Penyediaan
makanan dan
minuman
-
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan
harian
- pegawai, berupa:
-
-
-
Tersedianya Makanan dan
Rapat
-

Tersedianya Makanan dan


Tamu,
- berupa:

12 Penyediaan jasa Masukan :


Pengamanan -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
-

13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-

2 Program Peningkatan 2 Pengadaan Masukan :


Sarana dan Prasarana peralatan gedung -
Aparatur kantor
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
kendaraan dinas
-
/operasional
Keluaran :
Tersedianya belanja perawa
kendaraan
- bermotor kenda
dinas / operasional berupa

4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Pera
5 Rehabilitasi Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan K
Berupa:
-

-
-
-

-
3 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Masukan :
Disiplin Aparatur Dinas Harian -
-
Keluaran :
-

4 Program Peningkatan 3 Penilaian Angka Masukan :


Kapasitas Sumber Daya Kredit Jabatan
Aparatur Fungsional
Program Peningkatan Penilaian Angka
Kapasitas Sumber Daya Kredit Jabatan -
Aparatur Fungsional
-
Keluaran :
-

2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi
Sumber Daya -
Manusia/ Tenaga -
Kesehatan Keluaran :
-

5 Program Peningkatan 1 Penyusunan Masukan :


Pengembangan Sistem Pelaporan capaian -
Pelaporan Capaian kinerja dan ikhtisar
-
Kinerja dan Keuangan realisasi kinerja
SKPD Keluaran :
-

2 Penyusunan Masukan :
pelaporan -
keuangan
-
semesteran
Keluaran :
-

3 Monitoring dan Masukan :


evaluasi -
-
Keluaran :
-

4 Penyusunan Masukan :
Rencana Kerja -
(Renja)
-
Keluaran :
-

5 Penyusunan RKA / Masukan :


DPA SKPD dan -
perubahannya
-
Keluaran :
-

6 Program Obat dan 1 pengadaan obat Masukan :


Perbekalan Kesehatan dan perbekalan -
kesehatan
-
Keluaran :
-

7 Program Upaya 1 Pemeliharaan dan Masukan :


Kesehatan Masyarakat pemulihan -
kesehatan
-
Keluaran :
-

2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan -
alat kesehatan
-
Keluaran :
-
3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
Keluaran :
-

-
-

4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
-
laboratorium dan
kesehatan khusus Keluaran :
-

5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan
-
Keluaran :
-

6 Peningkatan mutu Masukan :


pelayanan -
kesehatan
-
Keluaran :
-

-
-

7 Rumah sakit Masukan :


berbasis -
masyarakat (RSBM)
-
Keluaran :
-

-
8 Peningkatan Kota Masukan :
Siaga -
-
Keluaran :
-

9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-

10 Penguatan jejaring Masukan :


tim siaga bencana
-
dan ke
gawatdaruratan -

Keluaran :
-

11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan
-
kesehatan rujukan
-

Keluaran :
-

-
-

12 Pelayanan Masukan :
Kesehatan -
Emergency
-
Keluaran :

13 Pembinaan, Masukan :
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan Keluaran :
-
-
-
-

14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kalitanjung

15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Larangan

16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Perumnas Utara

17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sitopeng

18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kaijagapermai

19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesunean

22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran

23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pesisir

24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Cangkol

25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jagasatru

26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Astanagarib

27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan

28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren

29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesambi

30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Gunungsari

31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sunyaragi

32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem

33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Drajat

34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kejaksan

35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jalan Kembang

36 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Nelayan

37 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran

7 Program promosi 1 Peningkatan Masukan :


kesehatan dan pemanfaatan sarana -
pemberdayaan kesehatan
-
masyarakat
Keluaran :
1

8 Program Perbaikan Gizi 1 Pemberian Masukan :


Masyarakat tambahan makanan -
dan vitamin
-
Keluaran :
-

2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi -
protein (KEP),
-
anemia gizi besi,
gangguan akibat Keluaran :
kurang yodium -
(GAKY), kurang
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
protein (KEP),
anemia gizi besi,
gangguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A dan
-
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-

-
-

9 Program Pengembangan 1 Pengawasan Masukan :


Lingkungan Sehat Sanitasi dan Kota -
Sehat
-
Keluaran :

10 Program Pencegahan dan 1 Penyemprotan/fog Masukan :


Penanggulangan Penyakit ging sarang -
Menular nyamuk

-
Keluaran :
-
2 Pengadaan alat Masukan :
fogging dan bahan -
bahan fogging
-
Keluaran :
-
-

3 Pelayanan vaksinasi Masukan :


bagi balita dan anak -
sekolah
-
Keluaran :
-
-

4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
penyakit menular
-
Keluaran :
-
-

-
-
-
5 Pencegahan Masukan :
penularan pe- -
nyakit endemik/
-
epidemik
Keluaran :
-
-

6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
-
penaggulangan
Keluaran :
-

7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan -
penyakit

8 Fasilitasi Masukan :
Pencegahan dan -
Pemberantasan
-
HIV/AIDS
Keluaran :
-

-
-

11 Program Standarisasi 1 Evaluasi dan Masukan :


Pelayanan Kesehatan pengembangan -
standar pelayanan
-
kesehatan
Kelu
-
-

2 Pembangunan dan Masukan :


pemutakhiran data -
dasar standar
-
pelayanan
kesehatan Keluaran :
-

3 Sistem Integrasi Masukan :


Puskesmas -
-
Kelu
-

5 Standarisasi Masukan :
Kompetensi Tenaga -
medis, Paramedis
-
dan tradisional
komplementer Keluaran :
-
12 Program Pelayanan 1 Jaminan Kesehatan Masukan :
Kesehatan Penduduk bagi Maskin diluar -
Miskin Quota Jamkesmas -
(Dana Propinsi)
Keluaran :
-

2 Penunjang Operasi Masukan :


Katarak Bagi -
Masyarakat Miskin
-
(Dana Propinsi)
Keluaran :
-

13 Program Pengadaan, 1 Pengadaan sarana Masukan :


Peningkatan dan dan prasarana -
Perbaikan sarana dan posyandu
-
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Keluaran :
jaring-annya -

2 Pengadaan IPAL Masukan :


Puskesmas (Dana -
Provinsi)
-
Keluaran :
-
3 Peningkatan Sarana Masukan :
dan Prasarana -
Puskesmas (Dana
-
Provinsi)

Keluaran :
.-
-
-

-
-
-

15 Program Pengawasan dan 1 Pengawasan Masukan :


Pengendalian Kesehatan keamanan dan -
Makanan kesehatan makanan
-
hasil industri
Keluaran :
-

-
17 Program Peningkatan 2 Seleksi tenaga Masukan :
Kualitas Tenaga aparatur yang -
Kesehatan berprestasi
-
Keluaran :
-

19 Program Dana Alokasi 1 Pelayanan Dasar Masukan :


Khusus Bidang Kesehatan (DAK) -
-
Keluaran :

2 Pelayanan Farmasi Masukan :


(DAK) -
-
Keluaran :
-

3 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Dasar -

-
Keluaran :
-

4 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Farmasi
-

-
Keluaran :
-

5 Pelayanan Dasar Masukan :


(SILPA DAK) -
-
Keluaran :
-
-

19 Prgram Pelayanan 1 Pelayanan Masukan :


kesehatan penduduk kesehatan -
miskin penduduk miskin
-
di puskesmas
jaringannya Keluaran :
-

-
-

JUMLAH
LAPORAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2015

KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan
5 6 7 8
Masukan :
Dana rupiah 4,095,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersedianya materai 6000 lembar 480 2,880,000
Tersedianya materai 3000 lembar 150 450,000
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 18 315,000
Luar Provinsi
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 30 450,000
Dalam Provinsi
Masukan :
Dana rupiah 687,276,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12
Masukan :
Dana rupiah 14,300,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 18
Dinas / Operasional

KIR Kendaraan Dinas / unit -


Operasional
Masukan :
Dana rupiah 180,300,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpeliharanya Kebersihan di meter 3,642
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon
Masukan :
Dana rupiah 13,050,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpeliharanya sarana peralatan jenis 4
kerja (komputer, printer, mesin
tik, infokus)

Jasa Service komputer Dinas unit 40 6,000,000


Jasa Service Printer Dinas unit 40 4,000,000
Jasa Service Mesin Tik unit 5 500,000
Jasa Service infokus unit 5 1,500,000
Masukan :
Dana rupiah 79,044,100
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 61
Untuk Menunjang Pelayanan
administrasi di Dinas Kesehatan

Amplop ukuran 95x152 50 grm pak 35 556,500

Amplop Ukuran 110x230 50 grm pak 25 417,500


Bantalan Stempel Ukuran Sedang bh 12 93,600

Batre Besar Ukuran A bh 30 420,000


Batere Kecil Ukuran AA bh 40 200,000
Binder Klip 111 6's pak 10 77,000
Buku Ekspidisi 100 Lembar bk 27 210,600
Buku Ekspidisi bk 30 363,000
Kuitansi Besar bk 30 135,000
Odner Ukuran Folio bh 20 360,000
Stepler Ukuran HD 10 bh 20 320,000
DVD R box 5 635,500
Isi Steples Ukuran HD (Kecil) pak 126 226,800
Kertas HVSR/70 rim 540 26,568,000
Kertas HVS A4/70 rim 20 860,000
Kertas Foto Glossy A4 230 pak 10 222,000
Stop map kertas Ukuran Folio bh 500 600,000
Map Snelhekter Plastik pak 21 504,000
Tinta Stempel Ukuran sedang bti 13 234,000
Tinta Refill Printer Black bti 150 6,750,000
Tinta Refill Printer Colour bti 110 4,950,000
Catridge HP 21 bh 10 3,593,000
Catridge HP 22 bh 10 4,088,000
Catridge Canon 40 bh 5 1,982,500
Catridge Canon 41 bh 5 2,475,000
Catridge Canon 810 bh 15 7,350,000
Catridge Canon 811 bh 10 4,950,000
Pita Printer Epson Dot Matrix bh 15 502,500
Marker Stabilo bh 30 300,000
Pita Mesin Tik bh 10 100,000
Ballpoint Isn 40 876,000
Tip Ex bh 20 90,000
Gunting Besar bh 5 75,000
File Box Besar bh 10 170,000
Isi Cutter bh 10 60,000
Cutter L500 bh 15 172,500
Lakban Kain Hitam bh 15 172,500
Spidol Permanen Pak 2 90,600
Spidol Whiteboard pak 4 272,000
Pensil 2B Isn 5 158,000
Flashdisk 4GB bh 20 1,600,000
Isi Bollpoint Bolliner Pilot dus 4 744,000
Lem Kertas Glukol Besar bh 15 225,000
Kertas NCR 2 Ply bh 4 1,000,000
Cellotipe bening Nachitipe roli 4 26,000
Klip Trigonal pak 3 30,000
Double Tip roli 3 30,000
Box File bh 4 98,000
Penghapus Pensil buah 40 100,000
Post It Kecil pak 10 35,000
Post It Besar pak 10 75,000
Buku Folio isi 100 lembar bk 12 144,000
Map Snelhekter kertas pak 6 300,000
Buku folio isi 200 Lembar bk 12 528,000
Map plastik pak 6 72,000
Kalkulator bh 4 300,000
Penggaris besi bh 2 22,000
Penghapus karet bh 2 4,000
Flash Disk 8GB bh 2 180,000
Kertas Faximile bh 14 210,000
Stop map bh 60 90,000
Masukan :
Dana rupiah 203,025,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersediannya jumlah barang jenis 31
cetak dan penggandaan dalam jenis 1
menunjang pelayanan

Masukan :
Dana rupiah 9,522,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Stater S2 buah 25 110,000
Stater SIO buah 25 137,500
Testpen buah 2 32,000
Lampu Essential 14 watt buah 10 410,000
Lampu Tornado 15 watt buah 10 450,000
Lampu TL Bambu 20 watt set 10 1,580,000
Lampu TL Bambu 40 watt set 10 1,760,000
MCB 10 Ampere 1 phase buah 10 590,000
MCB 50 Ampere 1 phase buah 3 546,000
SaklarAC set 4 540,000
Saklar Lampu Double Inbow buah 20 540,000
Stop Kontak Inbow Broco buah 10 250,000
Avometer buah 1 113,000
Obeng + Vanadium buah 2 62,000
Obeng Vanadium buah 2 62,000
Kabel NYY 2x1,5mm roll 2 860,000
Kabel NYH 3x2,5m m roll 2 1,480,000
Masukan :
Dana rupiah 9,720,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6
daerah
Masukan :
Dana rupiah 5,500,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12
alam
Masukan :
Dana rupiah 80,040,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minuman
harian
Airpegawai,
Mineral berupa:
Gelas dus 120 2,100,000
Kue Kering dus 144 5,760,000
Kopi Instan scht 720 720,000
Air Mineral Galon gln 180 1,800,000
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat
Makanan Minuman dan Snack org 540 23,220,000
Rapat
Koordinasi Lintas Program

Makanan Minuman dan Snack org 840 36,120,000


Briefing
Staff

Tersedianya Makanan dan Minuman


Tamu, berupa:
Makan dan Minum Snack Tamu org 240 10,320,000
Masukan :
Dana rupiah 167,340,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Jasa keamanan di gedung 3
Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 408,440,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuninya kebutuhan biaya kali 1,382
transportasi dan uang harian
untuk koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

Masukan :
Dana rupiah 79,745,000
Waktu bulan 1
Keluaran :
Mesin Absensi unit 1
Komputer PC (UPTD Farmasi) unit 1
Komputer PC (Kota Sehat) unit 1
Laptop unit 3
Printer unit 5
Printer (Kota Sehat) unit 1
Infocus unit 2
Masukan :
Dana rupiah 282,958,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotor
Jasa Service kendaraan
Kendaraan unit 18 34,800,000
dinasDinas/Operasional
/ operasional berupa

Belanja Penggantian Suku unit 18 30,852,000


Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak dan unit 18 216,256,000
Oli
Masukan :
Dana rupiah 9,895,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Peralatan Unit 56
Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Dana rupiah 732,045,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan Kantor
Berupa:
Gedung Kantor Dinas Kesehatan rupiah 167,810,000

Renovasi UPTD Kesus rupiah 160,200,000


Renovasi Pustu Kedung Krisik rupiah 95,300,000
Renovasi Puskesmas rupiah 97,570,000
Drajat
Renovasi Puskesmas rupiah 98,500,000
Jalan Kembang
Renovasi Puskesmas Majasem rupiah 98,500,000
Masukan :
Dana rupiah 195,350,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas harian buah 670
pegawai di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon sebanyak 700
pegawai

Masukan :
Dana rupiah 78,123,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Sidang Penilaian kali 2
Angka Kredit Bagi 415 orang
Pejabat Fungsional

Masukan :

Dana rupiah 569,277,650


Waktu Tahun 1
Keluaran :
Pelatihan Imunisasi bagi petugas kali 1
imunisasi
Pelatihan konselor laktasi bagi kali 2
tenaga kesehatan
Pelatihan strategi DOTS TB Paru kali 1
bagi dokter dan petugas TB

Pelatihan deteksi dini gangguan kali 2


jiwa bagi tenaga kesehatan
Pelatihan Jabatan Fungsional kali 1
Epidemiologi Kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 39,481,250.00
Waktu bulan 3
Keluaran :
Tercapainya Pertemuan ornag 50
Penyusunan Laporan Kinerja
Tercapainya Pengolahan Data buku 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Masukan :
Dana rupiah 230,745,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )

Masukan :
Dana rupiah 37,568,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Laporan dokumen 5
Monitoring Evaluasi dan Laporan
Tahunan

Masukan :
Dana rupiah 45,772,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan buku 30

Rencana Usulan Kegiatan buku 2


Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 37,410,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersusunnya dokumen RKA dan dokumen 4
DPA, tersusunya dokumen
RKA/DPA perubahan yang
sesuai dengan Renstra SKPD dan
RPJMD (3 Jenis)

Masukan :
Dana rupiah 610,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Obat dan Perbekalan item 30
Kesehatan pada Sarana Pelayanan
Kesehatan Dasar / Puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan

Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO kali 3


Lintas Sektor 1 kali dan Rapar
Evaluasi Pelaporan Obat

Masukan :
Dana rupiah 58,654,125
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terselengganya Rapat evaluasi kali 2
kegiatan,
Konseling kesehatan jiwa lansia kali 7
di 4 panti wreda, monev deteksi
kelainan refraksi di 7 SD/MI,
monev deteksi dini ketulian di 4
SD/MI

Terselenggaranya Deteksi SD/MI 60


kelainan refraksi kelas 5 SD dan
kelas VII SMP

Terselenggaranya Deteksi SD/MI 30


ketulian siswa kelas 1 SD
terselenggaranya Konseling kali 17
Kesehatan Jiwa di Puskesmas
Terselenggaranya Konseling kali 4
Kesehatan Jiwa Lansia di Panti
Wreda

Terselenggarnya Pelayanan kali 4


Kesehatan Indera Pendengaran di
Puskesmas

Masukan :
Dana rupiah 33,400,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Penyediaan dan Puskesmas 22
Pendistribusian Obat dan
Perbekalan Kesehatan ke
Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 210,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya penyusunan kali 1
Manlak Juknis Program Seksi
Yankesdas

Terlaksananya Rapat Koordinasi kali 1


AKI AKB
Terlaksananya Evaluasi Program kali 3
Kesehatan Ibu, Neonatal dan
PHN

Terlaksananya Monitoring kali 1


Evaluasi Program Seksi
Yankesdas

Terlaksananya Rapat Koordinasi kali 1


Persiapan pelaksanaan lomba
sekolah sehat

Terlaksananya Rapat koordinasi kali 1


penanggulangan kecacingan
Terlaksananya Evaluasi program kali 3
kesehatan anak, remaja dan lansia

Terlaksananya Advokasi kali 1


Pendewasaan usia nikah
Terlaksananya FGD Peningkatan Kecamatan 5
layanan KIA di wilayah binaan

Terlaksananya pembentukan Kali 1


dokcil
Terlaksananya sosialisasi kali 2
program UKS bagi guru UKS
Tersedianya Buku Raport Buku 73
Kesehatan bagi siswa
Terlaksananya penanganan puskesmas 4
kekerasan terhadap perempuan
dan anak

Terlaksananya Pelayanan PKPR puskesmas 4


Terlaksananya penjaringan sekolah 182
kesehatan pada siswa SD kelas 1
di Sekolah

Terlaksananya pelayanan puskesmas 22


kesehatan bayi
Terlaksananya pelayanan puskesmas 22
kesehatan anak balita
Terlaksananya pemberian obat kali 2
cacing
Masukan :
Dana rupiah 4,432,708,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terpenuhinya biaya operasional UPTD 24
puskesmas,UPTD,kesehatan
khusus melalui jasa pelayanan
medis dan laboratorium

Masukan :
Dana : Rupiah 101,558,900

Keluaran :
- Tercapainya jumlah puskesmas 22
yang melaksanakan pelayanan
klinik sanitasi Puskesmas
- Tercapainya jumlah sampel air 315
diperiksa sampel
- Tercapainya jumlah tempat- 24
tempat umum (TTU) yang di bina
TTU
- Tercapainya Angka Bebas Jentik 95
%
Masukan :
Dana rupiah 173,517,650
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan Puskesmas 1
dari RTL penyusunan SOP
Meningkatnya kemampuan orang 22
keterampilan pengelola dan
penguatan jejaring sistem
informasi rumah sakit (SIRS)
Diperolehnya hasil advokasi dan orang 25
RTL penyusunan SOP
Diperolehnya keterampilan orang 45
dalam mengisi aplikasi format
SOP

Masukan :
Dana rupiah 400,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya penyusunan kali 1
pedoman juknis RSBM
Terlaksanannya Rujukan Medis bulan 10
RSBM di 13 puskesmas RSBM
kebidanan dan anak

Terlaksanannya Rujukan Medis bulan 10


RSBM di 13 puskesmas RSBM
jantung

Terlaksananya rapat koordinasi kali 4


dan pembahasan kasus kematian
ibu dengan lintas program dan
lintas sektor

Terlaksananya rapat koordinasi kali 4


dan pembahasan kasus kematian
bayi dengan lintas program dan
lintas sektor

Terlaksananya monitoring kali 2


pelaksanaan kegiatan RSBM
Terlaksananya evaluasi kegiatan kali 6
RSBM
Peningkatan Pelaksanaan Data kali
Pantau Bumil di Puskesmas dan
RS RSBM

Penyusunan Draft peraturan kali


sistem RSBM
Pengesahan peraturan sistem kali
RSBM
Evaluasi peraturan sistem RSBM kali
Masukan :
Dana rupiah 187,603,400
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya koordinasi up date kali 3
informasi kesehatan bagi
masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas kamsi aktif

Didapatkannya pemenang lomba kali 1


KAMSI aktif berprestasi
Kampanye lansia sehat dan kali 3
ramah melalui kegiatan car free
day

didapatkannya juara kampung kali 1


siaga aktif dan ramah
Tersedianya cetak kartu identitas kali 1
kader
Masukan :
Dana rupiah 100,000,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya kalibrasi / uji unit 1
kesesuaian pesawat rontgen
Terpenuhinya bahan reagensia item 38
lab
Masukan :
Dana rupiah 53,556,650
Waktu Tahun 1

Keluaran :
Kesiapsiagaan satgasbencana Orang 111
dalam penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 75,000,000
Waktu Tahun 1

Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan orang 1
dan RTL program Yankesru
puskesmas

Diperolehnya jejaring sistem orang 44


rujukan melalui kemitraan
dengan kader
Diperolehnya data rumah sakit orang 10
yang sudah terupdate
Diperolehnya kesepakatan dan orang 27
RTL untuk memperkuat jejaring
sistem rujukan di puskesmas dan
rumah sakit

Masukan :
Dana rupiah 100,645,875
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Yankes Emergency insidentil, kali 6
Yankes Emergency Car free Day,
Yankes Siaga Muludan, Yankes
Siaga Lebaran, Yankes Siaga
Natal dan Tahun Baru 2016

Masukan :
Dana rupiah 1,135,148,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Pengobatan Masal Lokasi 35
Operasi Katarak Mata 110
Sunatan Masal anak 100
Rapat Koordinasi dan Evaluasi kali 4
Pelaksanaan Jamkes di FKTP
Rapat Koordinasi verifikasi klaim kali 10
yankes dasar.
Belanja Klaim pelayanan jiwa 179,343
kesehatan di FKTP
Pemeriksaan, Pelayanan 68,976,000
Kesehatan penunjang Lainnya
Masukan :
Dana rupiah 1,158,945,792
Peserta JKN orang 13,787
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalitanjung

Masukan :
Dana rupiah 1,144,250,697
Peserta JKN orang 13,834
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Larangan

Masukan :
Dana rupiah 479,645,402
Peserta JKN orang 5,829
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara

Masukan :
Dana rupiah 1,235,148,458
Peserta JKN orang 16,063
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng

Masukan :
Dana rupiah 1,239,025,508
Peserta JKN orang 14,952
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai

Masukan :
Dana rupiah 923,802,400
Peserta JKN orang 10,843
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean

Masukan :
Dana rupiah 1,036,445,135
Peserta JKN orang 12,882
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran

Masukan :
Dana rupiah 366,849,843
Peserta JKN orang 4,641
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir

Masukan :
Dana rupiah 456,428,042
Peserta JKN orang 6,490
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol

Masukan :
Dana rupiah 715,027,019
Peserta JKN orang 8,914
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru

Masukan :
Dana rupiah 278,775,255
Peserta JKN orang 3,726
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib

Masukan :
Dana rupiah 309,719,118
Peserta JKN orang 3,753
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan

Masukan :
Dana rupiah 399,208,905
Peserta JKN orang 4,830
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren

Masukan :
Dana rupiah 754,653,905
Peserta JKN orang 9,103
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi

Masukan :
Dana rupiah 673,752,454
Peserta JKN orang 8,518
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari

Masukan :
Dana rupiah 621,866,615
Peserta JKN orang 8,250
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi

Masukan :
Dana rupiah 845,210,488
Peserta JKN orang 9,874
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem

Masukan :
Dana rupiah 656,631,645
Peserta JKN orang 8,698
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat

Masukan :
Dana rupiah 944,537,962
Peserta JKN orang 12,547
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan

Masukan :
Dana rupiah 654,452,743
Peserta JKN orang 8,161
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang

Masukan :
Dana rupiah 340,266,260
Peserta JKN orang 8,697
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan

Masukan :
Dana rupiah 473,375,522
Peserta JKN orang 5,309
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran

Masukan :
Dana rupiah 260,000,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terlaksananya proses Pembinaan pusk 6
Akreditasi Puskesmas

Laporan Hasil Pemetaan Sarana buku 1


Kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 1,400,732,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Jumlah Posyandu mendapat PMT Posyandu 330
Penyuluhan 12 bulan
Jumlah bayi/balita mendapat Bayi/Balita 22,162
PMT Penyuluhan
Cakupan Balita ditimbang berat % 82
badannya (D/S)
Balita ditimbang berat badannya Balita 18,173
(D)
Jumlah Posbindu mendapat PMT Posbindu 228
Lansia 12 bulan
Cakupan pelayanan kesehatan % 30
pra lansia dan lansia
Jumlah Lansia mendapat PMT Lansia 18,197
Lansia
Cakupan balita gizi buruk % 100
mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk balita gizi 100
mendapat PMT Pemulihan buruk
selama 3 bulan

Masukan :
Dana rupiah 205,759,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Cakupan vitamin A balita % 93.0
Balita mendapat Vit A 2 kali balita 20,611
Cakupan vitamin A bufas % 90
Bufas mendapat vit A Bufas 5,169
Cakupan Ibu Hamil % 90
Mendapatkan Tablet Fe 90 tablet

Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Bumil 5,420


Fe 90 tablet
Cakupan Balita gizi buruk % 100
mendapat perawatan
Balita gizi buruk mendapat balita 48
perawatan
Cakupan ASI eksklusif % 45
Bayi mendapat Eksklusif Bayi 2,382
- Cakupan Rumah Tangga % 90.0
Mengkonsumsi Garam
Beryodium

Jumlah KK yang mengkonsumsi KK 54,192


garam yodium baik
Cakupan Baduta 6-24 bulan dari % 30
keluarga gakin mendapatkan MP-
ASI

Baduta 6-24 bulan dari keluarga baduta 590


gakin mendapatkan MP-ASI

Masukan :
Dana rupiah 322,499,900
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya keikutsertaan dalam Tatanan 4
penilaian penyelenggaraan Kota
Sehat
Terbentuknya Pokja Kelurahan Kelurahan 22
Sehat
Terlaksananya verifikasi KAwasan Lokasi 5
ODF
Masukan :
Dana rupiah 328,244,000.00

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 77
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk

Penyelidikan Epidemiologi kasus 150


Monitoring dan Evaluasi 18 kali dokumen 18
Masukan :
Dana rupiah 57,770,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya insektisida liter 200
Tersedianya resonator mesin buah 1
fogging
Tersedianya diaphragm buah 40
Tersedeianya gasket mesin buah 15
fogging
Masukan :
Dana rupiah 102,553,000.00

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya kelurahan UCI Kelurahan 22
Laporan hasil BIAS Campak, DT dokumen 1
dan Td
Masukan :
Dana rupiah 329,437,000.00

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Kesembuhan kasus TBC % 85
Cakupan penemuan balita % 89
pneumonia yg diobati
Cakupan penemuan diare % 16
Penemuan penderita IMS % 1
Tingkat penularan kusta % 9
Masukan :
Dana rupiah 33,420,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya pendistribusian % 100
larvasida di 247 RW
Tercapinya pengambilan dan % 100
pengiriman spesimen darah
malaria di 22 kelurahan

Tercapinya crosscheck spesimen % 100


darah malaria di Labkesda 660
sps

Tercapinya Peningkatan Angka % 95


Bebas Jentik
Masukan :
Dana rupiah 100,142,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
KLB yang dilakukan Penyelidikan % 100
epidemiologi <24 jam

Masukan :
Dana rupiah 93,361,250.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Peningkatan komunikasi, pertemuan 5
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor

Masukan :
Dana rupiah 400,000,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya pemeriksaan jenis test 9
laboratorium
Tercapainya seminar peringatan orang 98
Hari AIDs sedunia
Tercapainya workshop HIV-AIDS orang 136

Tercapainya rapat koordinasi orang 68


internal KPA
Tercapainya rapat koordinasi orang 148
eksternal KPA
Tercapainya pertemuan rutin orang 296
populasi kunci
Tercapinya pertermuan rutin orang 148
kader WPA
Tersedianya media KIE jenis 4
Masukan :
Dana Rupiah 80,579,950
Waktu Tahun 1
Keluaran:
Laporan hasil survei kepuasan pa Dokumen 1
Laporan rencana tindak lanjut
survei kepuasan pasien
puskesmas
Dokumen 1
Laporan Standar Pelayanan
Minimal(SPM) semester 1 dan 2 Dokumen 2
Masukan :
Dana rupiah 90,567,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Penyusunan profil kesehatan, dokumen 3
Tercapainya Pengelolaan Data
SP3, Tersusunya data inventori
Puskesmas

Masukan :
Dana Rupiah 155,051,724
Waktu Tahun 1
Keluaran:

Pemeliharaan jaringan sistem


integrasi puskesmas 25 UPTD

Laporan BPJS Kesehatan per


Puskesmas hasil entry sistem
integrasi 22 pusk 22 pusk

Terpenuhinya display monitor


untuk memantau jaringan simpus 1 1
Masukan :
Dana rupiah 62,200,250
Waktu bulan 10
Keluaran :
Tersedianya data tenaga medis, rumpun 12
paramedis dan tradisional
komplementer
Masukan :
Dana rupiah 4,122,378,300
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya klaim orang
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di luar kota PBI

Jumlah Kepala keluarga yang KK


dilayani jamkesmas
Jumlah jiwa yang dilayani orang
jamkesmas
Masukan :
Dana rupiah 54,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya penjaringan kasus mata
katarak di 22 puskesmas, skrining
katarak 54 orang, pemeriksaan
laboratorium 54 orang, operasi
katarak untuk 54 mata, follow up
1 hari, 1 minggu dan 1 bulan
untuk 45 mata

Masukan :
Dana rupiah 45,050,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya kerangka timbangan buah 22
balita
Masukan :
Dana rupiah 1,000,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya IPAL Puskesmas Puskesmas 4
Masukan :
Dana rupiah 2,500,000,000
Waktu Tahun 1

Keluaran :
Terehabnya Bangunan :
Puskesmas Kalitanjung unit 1 193,000,000
Puskesmas Kalijaga unit 1 180,000,000
Puskesmas Pesisir unit 1 125,000,000
Puskesmas Sunyaragi unit 1 140,000,000
Puskesmas Pulasaren unit 1 130,000,000
Puskesmas Pamitran unit 1 150,000,000
Puskesmas Jagasatru unit 1 170,000,000
Puskesmas Larangan unit 1 50,000,000
Pustu Samadikun unit 1 140,000,000
Puskesmas Gunungsari unit 1 180,000,000
Pustu Cangkring unit 1 80,000,000
Puskesmas Pekalangan unit 1 30,000,000
Puskesmas Kesambi unit 1 180,000,000
Tersedianya Mobil Pusling unit 1 245,000,000
Tersedianya Komputer di unit 25 187,500,000
Puskesmas
Tersedinya printer di Puskesmas unit 25 52,500,000
Tersedianya AC di Puskesmas unit 25 108,267,500
Tersedianya Dokumen Dokumen 1 49,000,000
Perencanaan kegiatan Rehab
Puskesmas
Tersedianya Dokumen Dokumen 1 49,500,000
Pengawasan kegiatan Rehab
Puskesmas
Tersedianya Biaya Umum bln 4 60,232,500
kegiatan Bantuan Gubernur

Masukan :
Dana rupiah 104,999,950
Waktu Tahun
Keluaran :
Tercapainya sampel makanan sampel 132
yang diperiksa
Tercapainya Jumlah TPM TPM 209
diperiksa
Bintek Kantin sehat sekolah 4
Masukan :
Dana rupiah 37,798,900
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan orang 4
pemilihan tenaga kesehatan
berprestasi (tahap I = 50 org,
tahap II = 50 org, tahap III = 25
orang dan tahap IV = 12 orang)

Masukan :
Dana rupiah 3,078,405,000
Waktu Tahun
Keluaran :

Terehabnya Bangunan unit 4


puskesmas, pustu dan rumah
dinas

Tersedianya kendaraan rupiah 1


operasional promosi kesehatan

Tersedianya Instalasi rupiah 2


Pengoolahan Air Limbah (IPAL)
di Puskesmas

Masukan :
Dana rupiah 1,751,970,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan Obat item 30
untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 139,927,500

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya umum bulan 6
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK

Masukan :
Dana rupiah 79,635,000

Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 6
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)

Masukan :
Dana rupiah 551,857,000
Waktu bln 3
Keluaran :
Tersedianya IPAL Puskesmas unit 2
Terpenuhinya Biaya umum bln 3
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)

Masukan :
Dana rupiah 14,436,148,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rapat Integrasi Jejaring kali 2
Pelayanan di Faskes dlm Prog.
JKN

Rapat Koordinasi Verifikasi kali 1


Maskin dan peserta PBI Daerah
Rapat Koordinasi/Evaluasi kali 2
Kemitraan Faskes Tingkat Lanjut

Jumlah mitra RS Kota n Luar Kota lembaga 16

Verifikasi Maskin dan Peserta PBI kali 3


Daerah
Fasilitasi rujukan rawat jalan kali 62
Penduduk Miskin ke Propinsi
Jabar

Fasilitasi rujukan rawat jalan kali 1


Penduduk Miskin ke Jakarta
Fasilitasi penunggu pasien di hari 706
dalam dan di luar Kota Cirebon

Klaim Pelayanan Kesehatan Pkt 4,096,579,112


dasar, rujukan, pemeriksaan
penunjang Kesehatan Lainnya,
dan Penunjang Program2
Kesehatan lainnnya.
Biaya Tunggakan klaim Pkt 326,459,163
pelayanan kesehatan tahun 2014

Biaya pembayaran Iuran Jaminan Pkt 9,702,492,225


Kesehatan maskin
101,112,250,692
REALISASI KETERANGAN
Keluaran Keuangan %
9 10 11 12

3,462,000 84.54
12 100.00

480 2,880,000 100.00


150 450,000 100.00
10 150,000 47.62

16 224,000 49.78

631,482,033 91.88
1 100.00

12 100.00
12 100.00
12 100.00

10,232,700 71.56
1 100.00

18 100.00

180,047,500 99.86
1 100.00

3,642 100.00
12,000,000 91.95
1 100.00

4 100.00

40 6,000,000 100.00
40 5,000,000 100.00
5 330,000 100.00
5 1,500,000 100.00

78,884,900 99.80
1 100.00

61 100.00

35 554,400 99.62

25 416,625 99.79
12 93,060 99.42

30 419,100 99.79
40 198,000 99.00
10 76,450 99.29
27 209,385 99.42
30 361,350 99.55
30 133,650 99.00
20 358,600 99.61
20 319,000 99.69
5 634,700 99.87
126 221,760 97.78
540 26,522,100 99.83
20 858,000 99.77
10 221,100 99.59
500 577,500 96.25
21 502,425 99.69
13 233,090 99.61
150 6,740,250 99.86
110 4,942,850 99.86
10 3,589,300 99.90
10 4,084,300 99.91
5 1,980,550 99.90
5 2,472,250 99.89
15 7,342,500 99.90
10 4,944,500 99.89
15 501,600 99.82
30 298,650 99.55
10 99,550 99.55
40 873,400 99.70
20 89,100 99.00
5 74,800 99.73
10 169,400 99.65
10 59,400 99.00
15 171,600 99.48
15 171,600 99.48
2 90,420 99.80
4 271,700 99.89
5 156,750 99.21
20 1,598,300 99.89
4 743,160 99.89
15 224,400 99.73
4 998,800 99.88
4 24,200 93.08
3 29,865 99.55
3 29,700 99.00
4 97,680 99.67
40 99,000 99.00
10 34,650 99.00
10 74,800 99.73
12 143,220 99.46
6 299,640 99.88
12 527,340 99.88
6 71,610 99.46
4 299,640 99.88
2 21,890 99.50
2 3,960 99.00
2 179,740 99.86
14 209,440 99.73
60 89,100 99.00
202,761,700 99.87
12 100.00

31 100.00
1 100.00

9,471,000 99.46
1 100.00

25 888,000 100.00
25 804,000 100.00
2 703,500 100.00
10 1,098,000 100.00
10 949,000 100.00
10 1,231,750 100.00
10 185,250 100.00
10 309,500 100.00
3 467,250 100.00
4 1,049,250 100.00
20 393,375 100.00
10 421,500 100.00
1 252,750 100.00
2 1,347,000 100.00
2 1,455,000 100.00
2 327,751 100.00
2 280,875 100.00

8,375,000 86.16
12 100.00

6 100.00

2,211,840 40.22
12 100.00

12 100.00

80,040,000 100.00
1 100.00

120 2,100,000 100.00


144 5,760,000 100.00
720 720,000 100.00
180 1,800,000 100.00

540 23,220,000 100.00

840 36,120,000 100.00

240 10,320,000 100.00

167,340,000 100.00
1 100.00

3 100.00

408,290,600 99.96
1 100.00

1,382 100.00

#VALUE!

79,579,000 99.79
1 100.00

1 100.00
1 100.00
1
3 100.00
5 100.00
1
2 100.00

230,258,509 81.38
1 100.00

18 34,749,000 99.85

18 30,789,000 99.80

18 163,670,509 75.68

9,895,000 100.00
1 100.00

56

729,211,000 99.61
1 100.00

166,845,000 99.42

159,353,000 99.47
94,550,000 99.21
97,448,900 99.88

98,410,400 99.91

98,408,700 99.91

194,881,000 99.76
1 100.00

670
74,819,750 95.77
1 100.00

2 100.00

Realisasi yang tidak


tercapa karena honor
530,531,650 93.19 pelaksana kegiatan
1 bulan januari tidak
boleh diserap +0.57%,
1 100.00 Efisiensi Fotocopy =
0.64% dan Efisiensi
Mamin rapat = 5,60%
2 100.00

1 100.00

2 100.00

1 100.00

39,481,250.00 100.00
3 100.00

50 100.00

25 100.00

208,977,500.00 90.57
1 100.00
19 100.00

37,568,000.00 100.00
1 100.00

5 100.00

45,772,200 100.00
1 100.00

30 100.00

2 100.00

37,410,000 100.00
1 100.00

4 100.00

607,253,800 99.55
1 100.00
30 100.00

3 100.00

56,729,100 96.72
1 100.00

2 100.00

7 100.00

60 100.00

60 200.00 15480000

17 100.00

4 100.00

4 100.00

33,400,000 100.00
1 100.00

22 100.00
208,220,000 99.15
1 100.00 Kegiatan
dilaksanakan sesuai
1 100.00 kebutuhan

1 100.00

3 100.00

1 100.00

1 100.00

1 100.00

3 100.00

1 100.00

5 100.00

1 100.00

2 100.00

73 100.00

4 100.00

5 125.00
182 100.00

22 100.00

22 100.00

2 100.00

3,472,562,780 78.34
12 100.00

24 100.00

100,694,630 99.15

22 100.00

315 100.00

27 112.50

94 99.05

169,936,650 97.94 Alokasi biaya


12 penginapan yang
direncanakan untuk
narasumber dari
1 100.00 Provinsi tidak
seluruhnya bisa
22 100.00 terserap karena ada
narasumber yang
berhalangan hadir
sehingga digantikan
dengan narasumber
dari Kota Cirebon
narasumber yang
berhalangan hadir
sehingga digantikan
dengan narasumber
25 100.00 dari Kota Cirebon

45 100.00

397,095,000 99.27
1 100.00

1 100.00

10 100.00

10 100.00

4 100.00

4 100.00

2 100.00

6 100.00

178,140,600 94.96
1 100.00
3 100.00

1 100.00

3 100.00

1 100.00

1 100.00

99,874,200.00 99.87
1 100.00

1 100.00

38 100.00

53,108,950 99.16
1 100.00

243 218.92

75,000,000 100.00
1 100.00

1 100.00

44 100.00
10 100.00

27 100.00

98,925,875 98.29
1 100.00

6 100.00

1,039,407,700 91.57
1 100.00

35 100.00
102 92.73
100 100.00
4 100.00

10 100.00

157,657 87.91

68,935,200 99.94

919,270,800 79.32
13,787 100.00

100 100.00

966,144,471 84.43
13,834 100.00

100 100.00

400,233,764 83.44
5,829 100.00

100 100.00

1,022,258,322 82.76
16,063 100.00

100 100.00

949,160,485 76.61
14,952 100.00

100 100.00

726,478,328 78.64
10,843 100.00

100 100.00

878,522,064 84.76
12,882 100.00
100 100.00

342,023,056 93.23
4,641 100.00

100 100.00

399,931,045 87.62
6,490 100.00

100 100.00

590,149,629 82.54
8,914 100.00

100 100.00

229,460,299 82.31
3,726 100.00

100 100.00

283,881,279 91.66
3,753 100.00
100 100.00

368,805,361 92.38
4,830 100.00

100 100.00

620,515,114 82.23
9,103 100.00

100 100.00

522,662,605 77.57
8,518 100.00

100 100.00

575,370,559 92.52
8,250 100.00

100 100.00

685,923,411 81.15
9,874 100.00
100 100.00

592,053,115 90.17
8,698 100.00

100 100.00

803,660,641 85.09
12,547 100.00

100 100.00

528,534,833 80.76
8,161 100.00

100 100.00

302,357,515 88.86
8,697 100.00

100 100.00

393,270,220 83.08
5,309 100.00
100 100.00

237,194,000 91.23
12

6 100.00

6 100.00

1,398,312,500 99.83 Kegiatan


1 100.00 dilaksanakan sesuai
kebutuhan
330 100.00

19,972 90.12

91 110.57

19,972 109.90

228 100.00

33.68 112.27

20,431 112.28

100 100.00

100 100.00

198,493,092 96.47
1 100.00

99.4 106.88
22,208 107.75
93.84 104.27
5,389 104.26
93.67 104.08

5,641 104.08

100 100.00

46 95.83

56 124.67
2,438 102.35
99.7 110.78 9 Puskesmas tidak
dapat melaksanakan
kegiatan pemnatauan
garam
54,145 99.91

10.4 34.67 Target Kemenkes 100%,


Renstra Dinkes target
30 % Baduta Gakin

195 33.06 Baduta Gakin 1876


orang, ada kenaikan
jumlah baduta gakin
dari tahun 2014

318,670,400 98.81

4 100.00

22 100.00

5 100.00

308,314,500.00 93.93 Harga BBM yg


fluktuasi
1 100.00
77 100.00

150 100.00
18 100.00

57,770,000.00 100.00
1 100.00

200 100.00
1 100.00

40 100.00
15 100.00

95,205,500.00 92.84 -Sisa alokasi dana


pengadaan alat dan
1 100.00 bahan karena
perubahan harga
21 95.45
1 100.00

318,511,250.00 96.68 Belanja jasa pelayanan


medis dan laboratorium
d klaim berdasarkan
1 100.00 jumlah kasus yang ada

71 83.53
87 97.75

26 162.50
1 100.00
8 88.89

33,420,000.00 100.00
1 100.00

100 100.00
100 100.00

100 100.00

93 97.89

94,642,500.00 94.51
1 100.00

100 100.00

92,861,250.00 99.46
1 100.00

5 100.00

391,970,000.00 97.99
1 100.00

9 100.00

98 100.00

136 100.00

68 100.00

148 100.00

296 100.00
148 100.00

4 100.00

80,579,950 100 Kegiatan dilaksanakan


1 100 sesuai kebutuhan

1 100

1 100

2 100

89,927,500 99.29
1

86,672,000 55.9

22 pusk 100

100

62,200,250 100
10 100

12

100
Dana tidak diserap
karena berdasarkan
- juknis untuk
- pembayaran premi PBI
Daerah sedangkan biaya
premi PBI Daerah sudah
dipenuhi dari Dana
APBD Kota

- Dana tidak diserap


- karena harga satuan
tidak sesuai dengan
kenyataan di Kota
Cirebon selain itu
sudah ada anggaran
dari APBD Kota

43,947,200 97.55
1 100.00

22 100.00

- 0.00 Kegiatann tidak


- dilaksankan karena
masuk dalam DPA
Perubahan sehingga
- keterbatasan waktu
pelaksanaan
2,485,201,000 99.41

1 192,720,000 99.85
1 179,520,000 99.73
1 124,690,000 99.75
1 139,680,000 99.77
1 129,785,000 99.83
1 149,700,000 99.80
1 169,550,000 99.74
1 49,900,000 99.80
1 139,650,000 99.75
1 179,590,000 99.77
1 79,800,000 99.75
1 29,900,000 99.67
1 179,690,000 99.83
1 242,450,000 98.96
25 187,000,000 99.73

25 52,332,500 99.68
25 108,075,000 99.82
1 48,700,000 99.39

1 48,650,000 98.28

4 53,818,500 89.35

103,742,450 98.80

132 100.00

244 116.75

5 125.00

37,798,900 100.00
1 100.00
4 100.00

- 0.00 Kegiatan tidak


dilaksanakan karena
Masuk dalam DPA
perubahan sehingga
4 100.00 keterbatasan waktu
Pelaksanaan

1 100.00

2 100.00

1,701,740,940 97.13
1 100.00

30 100.00

- 0.00 Kegiatan tidak


dilaksanakan karena
Pelayanann Dasar DAK
tidak dilaksanakan

79,635,000 100.00

1 100.00
6 100.00

Kegiatan tidak
- 0.00 dilaksanakan karena
masuk dalam
- 0.00 perubahan keterbatasan
waktu pelaksanaan
- 0.00 kegiatan
- 0.00

14,408,467,983 99.81
1

2 100.00

1 100.00

2 100.00

16 100.00

3 100.00

62 100.00

1 100.00

706 100.00

4,096,492,720 100.00 Pembayaran klaim


tagihan SKTM di RSUD
sampai dengan bulan
Juli 2015
326,459,163 100.00

9,681,633,100 99.79

87,392,476,102 86.43

Cirebon, Januari 2016


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cirebon

dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes


NIP. 19620717 199011 1 001
orang
7,622.66
95.28
LAPORAN KETERANGAN PE
TAHU

A. Urusan Wajib dan Pilihan yang dilaksanakan


N0.
URUSAN / SKPD PROGRAM
NAMA KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN

1 2 3 4 5
1. Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa Masukan :
Administrasi surat menyurat -
Perkantoran
-
Keluaran :
-
-
-

2 Penyediaan jasa Masukan :


komunikasi, -
sumber daya air
-
dan listrik
Keluaran :
-
-
-
3 Penyediaan jasa Masukan :
pemeliharaan dan -
perizinan
-
kendaraan
dinas/operasional Keluaran :
-

4 Penyediaan jasa Masukan :


kebersihan kantor -
-
Keluaran :
-

5 Penyediaan jasa Masukan :


perbaikan peralatan -
kerja
-
Keluaran :
-

-
-
-
-

-
-
6 Penyediaan alat Masukan :
tulis kantor -
-
Keluaran :
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7 Penyediaan barang Masukan :


cetakan dan -
penggandaan
-
Keluaran :
-

8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
9 Penyediaan bahan Masukan :
bacaan dan -
peraturan
-
perundang-
undangan Keluaran :
-

10 Penyediaan bahan Masukan :


logistik kantor -
-
Keluaran :
-

11 Penyediaan Masukan :
makanan dan -
minuman
-
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minum
harian
- pegawai, berupa:
-
-
-
Tersedianya Makanan dan Minum
Rapat
-

Tersedianya Makanan dan Minum


Tamu,
- berupa:

Tersedianya Makan dan minum T


Re cheking Nakes berupa:
-

12 Penyediaan jasa Masukan :


Pengamanan -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
-

13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-

2 Program 1 Pengadaan Masukan :


Peningkatan Sarana kendaraan -
dan Prasarana Dinas /Operasional
-
Aparatur
Keluaran :

2 Pengadaan Masukan :
peralatan gedung -
kantor
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
kendaraan dinas
-
/operasional
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan
- bermotor kendaraan
dinas / operasional berupa

4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Peralatan
5 Rehabilitasi Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan Kantor
Berupa:
-

-
-

-
-

3 Program 1 Pengadaan Pakaian Masukan :


Peningkatan Dinas Harian -
Disiplin Aparatur
-
Keluaran :
-

4 Program 3 Penilaian Angka Masukan :


Peningkatan Kredit Jabatan -
Kapasitas Sumber Fungsional
-
Daya Aparatur
Keluaran :
-

2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi -
Sumber Daya
-
Manusia/ Tenaga
Keluaran :
-

-
-

5 Program 1 Penyusunan Masukan :


Peningkatan Pelaporan capaian -
Pengembangan kinerja dan ikhtisar
-
Sistem Pelaporan realisasi kinerja
Capaian Kinerja dan SKPD Keluaran :
Keuangan -

2 Penyusunan Masukan :
pelaporan -
keuangan
-
semesteran
Keluaran :
-

3 Monitoring dan Masukan :


evaluasi -
-
Keluaran :
-

4 Penyusunan Masukan :
rencana kerja -
(Renja)
-
Keluaran :
-

5 Penyusunan RKA / Masukan :


DPA SKPD dan -
perubahannya
-
Keluaran :
-

6 Pelaporan Kinerja Masukan :


Pegawai Tidak -
Tetap
-
Keluaran :
-

6 Program Obat dan 1 pengadaan obat Masukan :


Perbekalan dan perbekalan -
Kesehatan kesehatan
-
Keluaran :
-

7 Program Upaya 1 Pemeliharaan dan Masukan :


Kesehatan pemulihan -
Masyarakat kesehatan
-
Keluaran :
-

2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan -
alat kesehatan
-
Keluaran :
-

3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
Keluaran :

-
-

-
-

4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
-
laboratorium dan
kesehatan khusus Keluaran :
-

5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan
-
Keluaran :
-

-
-

-
-

6 Peningkatan mutu Masukan :


pelayanan
pelayanan -
kesehatan
-
Keluaran :
-

7 Rumah sakit Masukan :


berbasis -
masyarakat (RSBM)
-
Keluaran :
-

-
-

8 Peningkatan Kota Masukan :


Siaga -
-
Keluaran :
-

9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-

10 Penguatan jejaring Masukan :


tim siaga bencana
-
dan ke
gawatdaruratan -

Keluaran :
-

11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan
-
kesehatan rujukan
-

Keluaran :
-

12 Pelayanan Masukan :
Kesehatan
Emergency -

-
Keluaran :
13 Pembinaan, Masukan :
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan Keluaran :
-
-
-
-

-
-

14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kalitanjung
15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Larangan

16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Perumnas Utara

17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sitopeng

18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kaijagapermai

19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesunean

22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran

23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pesisir

24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Cangkol

25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jagasatru

26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Astanagarib

27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan

28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren

29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesambi

30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Gunungsari

31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sunyaragi

32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem

33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Drajat

34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kejaksan

35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jalan Kembang

36 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Nelayan

37 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran

7 Program promosi 1 Penyuluhan Masukan :


kesehatan dan masyarakat pola -
pemberdayaan hidup sehat
-
masyarakat
Keluaran :
-

-
-
-

2 Peningkatan Masukan :
pemanfaatan sarana -
kesehatan
-
Keluaran :
1

7
8

8 Program Perbaikan 1 Pemberian Masukan :


Gizi Masyarakat tambahan makanan -
dan vitamin
-
Keluaran :
-

2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi -
protein (KEP),
-
anemia gizi besi,
gangguan akibat Keluaran :
kurang yodium -
(GAKY), kurang
vitamin A dan
-
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-
-

-
-

9 Program 1 Pengawasan Masukan :


Pengembangan Sanitasi dan Kota -
Lingkungan Sehat Sehat
-
Keluaran :
-

10 Program 1 Penyemprotan/fog Masukan :


Pencegahan dan ging sarang -
Penanggulangan nyamuk
-
Penyakit Menular
Keluaran :
-

-
2 Pengadaan alat Masukan :
fogging dan bahan -
bahan fogging
-
Keluaran :
-
-
-

-
3 Pelayanan vaksinasi Masukan :
bagi balita dan anak -
sekolah
-
Keluaran :
-
-

4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
-
penyakit menular
Keluaran :
-

-
-

5 Pencegahan Masukan :
penularan pe- -
nyakit endemik/
-
epidemik
Keluaran :
-

6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
-
penaggulangan
Keluaran :
-

7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan
penyakit
Peningkatan
komunikasi,
informasi dan
edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan -
penyakit

8 Fasilitasi Masukan :
Pencegahan dan -
Pemberantasan
-
HIV/AIDS
Keluaran :
-

-
-
-
11 Program 1 Evaluasi dan Masukan :
Standarisasi pengembangan -
Pelayanan standar pelayanan
-
Kesehatan kesehatan
Keluaran :
-
2 Pembangunan dan Masukan :
pemutakhiran data -
dasar standar
-
pelayanan
kesehatan Keluaran :
-

3 Sistem Integrasi Masukan :


Puskesmas -
-
Keluaran :
-

-
-
-
-
-
-
-
-
5 Standarisasi Tenaga Masukan :
medis, Paramedis -
dan tradisional
-
komplementer
Keluaran :
-

12 Program Pelayanan 1 Jaminan Kesehatan Masukan :


Kesehatan bagi Maskin diluar -
Penduduk Miskin Quota Jamkesmas
-
(Dana Propinsi)
Keluaran :
Jaminan Kesehatan
bagi Maskin diluar
Quota Jamkesmas
(Dana Propinsi)

2 Penunjang Operasi Masukan :


Katarak Bagi -
Masyarakat Miskin
-
(Dana Propinsi)
Keluaran :
-

13 Program Penga- 1 Pengadaan Sarana Masukan :


daan, Peningkat-an dan Prasarana -
dan Perbaikan Puskesmas
-
sarana dan Prasa-
rana Puskesmas/ Keluaran :
Puskesmas Pem-
bantu dan jaring-
annya
-
-
-
-
2 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
sarana dan
-
prasarana
puskesmas Keluaran :
-

3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
sarana dan
-
prasarana
puskesmas keliling
Keluaran :
-

14 Program 1 Pelayanan Masukan :


Peningkatan pemeliharaan -
Pelayanan kesehatan
-
Kesehatan Lansia
Keluaran :
-

15 Program 1 Pengawasan Masukan :


Pengawasan dan keamanan dan -
Pengendalian kesehatan makanan
-
Kesehatan Makanan hasil industri
Keluaran :
-

-
-
16 Program 1 Penyuluhan Masukan :
Peningkatan Kesehatan Bagi Ibu -
Keselamatan Ibu Hamil dari
-
Melahirkan dan Keluarga Kurang
Anak Mampu Keluaran :
-

-
-

2 Pertolongan Masukan :
persalinan bagi ibu -
dari keluarga
-
kurang mampu
Keluaran :
-

17 Program 2 Seleksi tenaga Masukan :


Peningkatan aparatur yang -
Kualitas Tenaga berprestasi
-
Kesehatan
Keluaran :
-
-

19 Program Dana 1 Pelayanan Dasar Masukan :


Alokasi Khusus (DAK) -
Bidang Kesehatan
-
Keluaran :
-
-

2 Pelayanan Farmasi Masukan :


(DAK) -
-
Keluaran :
-

3 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Dasar -
-
Keluaran :
-

4 Pendamping DAK Masukan :


Pelayanan Farmasi -
-
Keluaran :
-

19 Prgram Pelayanan 1 Pelayanan Masukan :


kesehatan kesehatan -
penduduk miskin penduduk miskin
-
di puskesmas
jaringannya Keluaran :
-

-
-

-
JUMLAH
2 RSUD Gunung Jati
1 Program 1 Pembangunan Masukan :
Peningkatan Sarana Gedung Kantor -
dan Prasarana (Dana Propinsi)
-
Aparatur
Keluaran :
-

2 Program 1 Pengadaan alat-alat Masukan :


Pengadaan, kesehatan rumah -
Peningkatan Sarana sakit (Dana
-
dan Prasarana Propinsi)
Rumah Keluaran :
Sakit/Rumah Sakit -
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata
3 Program Pelayanan 1 Pelayanan Masukan :
Kesehatan Lanjutan kesehatan lanjutan -
-
Keluaran :
-

2 Pengembangan Masukan :
sarana sistem -
informasi
-
manajemen (SIM)
Rumah Sakit Keluaran :
(Penganggaran -
4 Program Dana Bagi ulang Dana
1 Penyediaan Masukan :
Hasil Cukai Hasil Fasilitas Perawatan -
Tembakau Bidang Kesehatan Bagi
-
Kesehatan Penderita Akibat
Dampak Asap Keluaran :

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
LAPORAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2014

KEGIATAN
TARGET REA
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan Keluaran
5 6 7 8 9
Masukan :
Dana rupiah 5,113,000
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Tersedianya materai 6000 lembar 500 3,000,000 500
Tersedianya materai 3000 lembar 171 513,000 171
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 40 700,000 8
Luar Provinsi

Tersedianya Paket/Pengiriman kali 60 900,000 13


Dalam Provinsi

Masukan :
Dana rupiah 587,169,996
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12 12
Masukan :
Dana rupiah 27,989,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 40 40
Dinas / Operasional

KIR Kendaraan Dinas / unit 4 4


Operasional
Masukan :
Dana rupiah 139,500,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Kebersihan di meter 3,642 3,642
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 20,380,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya sarana peralatan jenis 4 4
kerja (komputer, printer, mesin
tik, infokus)

Jasa Service komputer Dinas unit 50 6,000,000 50


Jasa Service komputer UPTD unit 50 6,000,000 50
Jasa Service Printer Dinas unit 25 5,000,000 25
Jasa Service Printer Puskesmas - unit 25 500,000 25
UPTD
Jasa Service Mesin Tik unit 3 330,000 3
Jasa Service infokus unit 5 1,500,000 5
Masukan :
Dana rupiah 78,716,400
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 74 74
Untuk Menunjang Pelayanan
administrasi di Dinas Kesehatan

Amplop Ukur 95x152 80 gsm pak 35 490,000 35


Amplop Ukuran 110x230 80 gsm pak 50 740,000 50

Bantalan Stempel Ukuran Sedang bh 12 84,000 12

Batere Besar Ukuran A bh 30 159,000 30


Batere Kecil Ukuran AA bh 40 140,000 40
Binder Klip Ukuran 155 6's pak 20 173,000 20
Binder Klip 111 6's pak 12 69,600 12
Binder Klip Ukuran 200 6's pak 12 110,400 12
Binder Klip Ukuran 260 6's pak 12 114,000 12
Buku Ekspidisi 100 lembar bk 27 189,000 27
Buku Folio isi 100 Lembar bk 60 714,000 60
Kuitansi bk 50 200,000 50
Paper klip pak 40 120,000 40
Odner Ukuran Folio bh 75 1,050,000 75
Stepler Ukuran HD- 10 bh 20 320,000 20
DVD- R box 10 1,250,000 10
Isi Steples Ukuran HD (Kecil) pak 120 168,000 120
Kertas HVS F4/70 rim 640 24,320,000 640
Kertas HVS A4/70 rim 20 680,000 20
Kertas Foto Glossy A4 230 pak 10 300,000 10
Stop map Kertas Ukuran Folio bh 500 600,000 500
Map Snelhekter Plastik bh 300 840,000 300
Map snelhekter Kertas bh 420 546,000 420
Tinta Stempel Ukuran Sedang btl 13 104,000 13
Tinta Refill Printer Black btl 145 5,075,000 145
Tinta Refill Printer Colour btl 99 3,465,000 99
Catridge HP 21 bh 20 3,400,000 20
Catridge HP 22 bh 15 2,955,000 15
Catridge HP 96 bh 5 1,545,000 5
Catridge HP 97 bh 3 954,000 3
Catridge Canon 40 bh 15 3,150,000 15
Catridge Canon 41 bh 10 2,285,000 10
Catridge Canon 810 bh 30 6,378,000 30
Catridge Canon 811 bh 10 2,390,000 10
Pita Printer Epson Dot Matrix bh 30 1,050,000 30
Marker Stabillo bh 30 195,000 30
Pita Mesin Tik bh 15 150,000 15
Ballpoint lsn 45 720,000 45
Tip Ex bh 20 120,000 20
Gunting Besar bh 15 129,000 15
File Box Besar bh 15 255,000 15
Isi Cutter bh 15 90,000 15
Cutter L 500 bh 25 287,500 25
Lakban Kain Hitam bh 25 287,500 25
Spidol Permanen bh 15 82,500 15
Spidol Whiteboard bh 34 221,000 34
Pensil 2 B lsn 14 504,000 14
Flashdisk 4 GB bh 20 1,600,000 20
Isi Ballpoint Pilot Drawliner bh 50 710,000 50
Dokumen Paper / File bh 15 217,500 15
Lem Kertas Glukol Besar bh 15 225,000 15
Kertas NCR 2 ply rim 10 2,200,000 10
Battery Recharge 9V Kotak buah 6 750,000 6
Penggaris Besi 30cm buah 2 25,800 2
Album Chiyoda isi 20 sheet buah 3 675,000 3
Album Coklat Folio Garis pak 4 172,000 4
CD RW eping 24 120,000 24
Tempat CD Besar buah 1 36,000 1
Cellotipe Bening Nachitipe roll 4 26,000 4
Klip Trigonal pak 3 30,000 3
Double Tip roll 3 30,000 3
Flashdik 8 GB buah 4 612,000 4
Box File buah 4 80,000 4
Lem Stik pak 1 85,000 1
Kertas HVS F4 80gr rim 12 582,000 12
Kertas HVS A4 80gr rim 4 178,000 4
Buku Bukti Kas buah 4 26,000 4
Buku Tamu Batik buah 2 22,600 2
Buku Telepon Lux Kwarto Tanp buah 1 4,500 1

Penghapus Pensil buah 4 10,000 4


Post 653 kecil pak 3 10,500 3
Post 654 sedang pak 3 18,000 3
Post 656 besar pak 3 27,000 3
Serutan Pensil buah 4 24,000 4
Masukan :
Dana rupiah 204,827,400
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Tersediannya jumlah barang cetakan 38 38
cetak dan penggandaan dalam penggadaan 1 1
menunjang pelayanan

Masukan :
Dana rupiah 13,964,875
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Lampu Essential 18 W buah 30 891,000 30
Lampu Essential 14 W buah 30 807,000 30
Lampu Essential 8 W buah 30 705,000 30
Lampu TL 36 W buah 40 1,100,000 40
Lampu TL 18 W buah 40 950,000 40
Travo/Ballast BHL 125 buah 10 1,232,000 10
Isolasi buah 30 186,000 30
MCB 10 A buah 5 310,000 5
MCB 20 A buah 3 468,000 3
MCB 60 A buah 3 1,050,000 3
Steker Saklar Lampu buah 15 393,750 15
Steker T buah 15 421,875 15
Steker Arde, 250V buah 15 253,125 15
Stop Kontak Outbow 6 Lubang buah 30 1,350,000 30

Saklar AC Set Inbow buah 15 1,456,500 15


Saklar Inbow buah 15 328,125 15
Stop Kontak Inbow buah 15 281,250 15
Kabel Gulung 15 M roll 5 281,250 5
Kabel NYM 3 x 2,5mm 50M buah 1 450,000 1
Masukan :
Dana rupiah 9,060,000
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6 6
daerah
Masukan :
Dana rupiah 5,500,000
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12 12
alam
Masukan :
Dana rupiah 74,673,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minuman
harian
Airpegawai,
Mineral berupa:
Gelas dus 72 1,440,000 72
Kue Kering kg 120 4,800,000 120
Kopi Instan scht 780 780,000 780
Air Mineral Galon gln 96 1,248,000 96
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat
Makanan dan Snack Rapat org 540 21,060,000 540
Evaluasi Program
Makanan dan Minuman dan org 840 32,760,000 840
Snack Briefing Staf dan
Puskesmas

Tersedianya Makanan dan Minuman


Tamu, berupa:
Makan dan Minum Snack Tamu org 240 9,360,000 240

Tersedianya Makan dan minum Tim


Re cheking Nakes berupa:
Makan dan Minum Snack Tim org 75 3,225,000 75
Recheking Nakes Teladan Tk.
Provinsi

Masukan :
Dana rupiah 126,540,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Jasa keamanan di gedung 2 2
Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 313,640,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuninya kebutuhan biaya kali 456 479
transportasi dan uang harian
untuk koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

Masukan :
Dana rupiah 248,060,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Tersedianya kendaraan Dinas
/Operasional berupa :
kendaraan Dinas/ Operasional unit 1 1
roda 4
kendaraan Dinas/ Operasional unit 3 3
roda 2
Masukan :
Dana rupiah 395,375,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Kursi rapat buah 50 50
Penghancur Kertas unit 2 2
Lemari Arsip unit 2 2
Filling Kabinet unit 6 6
AC 2 PK unit 2 2
AC 1 PK unit 7 7
Mimbar / Podium unit 1 1
Laptop unit 3 3
Printer Inket unit 10 10
Scanner unit 1 1
CPU unit 1 1
Meja 1 biro unit 1 1
Meja Rapat Persegi buah 5 5
Lemari Es Vaksin RCW 50 EG buah 2 2
Heater Coldchain buah 22 22
Thermostat buah 5 5
Kamera Saku unit 1 1
Kamera SLR unit 1 1
Layar Royektor unit 1 1
Infocus unit 2 2
Masukan :
Dana rupiah 266,814,900
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotor
Jasa Service kendaraan
Kendaraan unit 18 11,520,000 18
dinasDinas/Operasional
/ operasional berupa

Belanja Penggantian Suku unit 18 41,717,900 18


Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak dan -
Oli
Belanja Bahan Bakar Minyak unit 21 191,125,000 21
Belanja Oli unit 18 21,402,000 18
Masukan :
Dana rupiah 9,960,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Peralatan unit 62 62
Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Dana rupiah 659,674,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan Kantor
Berupa:
Gedung Kantor Dinas Kesehatan rupiah 90,000,000

Renovasi Puskesmas rupiah 51,100,000


Pamitran
Renovasi Puskesmas rupiah 50,700,000
Sunyaragi
Renovasi Puskesmas rupiah 31,200,000
Astanagarib
Renovasi Puskesmas rupiah 90,000,000
Kalijaga permai
Renovasi Puskesmas Pembantu rupiah 33,350,000
Pesayangan
Renovasi Puskesmas Cangkol rupiah 90,000,000
Renovasi Pagar Dinas Kesehatan rupiah 192,720,000

Masukan :
Dana rupiah 200,550,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas harian buah 700 700
pegawai di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon sebanyak 700
pegawai

Masukan :
Dana rupiah 78,123,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Sidang Penilaian kali 2 2
Angka Kredit Bagi 415 orang
Pejabat Fungsional

Masukan :
Dana rupiah 661,928,800
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terselenggaranya Pelatihan kali 1 1
Program Penanganan
Kegawatdaruratan Obstetri
Neonatal (PPGDON)

Terselenggaranya Pelatihan kali 1 1


Manajemen Terpadu Balita Sakit
(MTBS)
Terselenggaranya pelatihan kali 2 2
Prevention of Mother to Child
Transmision
(PMTCT)/Pencegahan
Penurunan Penyakit dari ibu ke
bayi

Terselenggaranya pelatihan kali 1 1


petugas UKS dalam Deteksi Dini
Kelainan Indra

Terselengaranya Pelatihan kali 1 1


Penyusunan Upaya Pemantauan
dan Kelola Lingkungan

Terselenggaranya Pelatihan kali 2 2


Deteksi Dini Gangguan Jiwa
Terselenggaranya Kursus kali 1 1
Orientasi Sedang bagi Pengurus
Pramuka Saka Bhakti Husada

Terselenggaranya Pelatihan kali 1 1


Peningkatan Kinerja Puskesmas

Terselenggaranya Workshop kali 1 1


Program Pelayanan Kesehatan
Jiwa Masyarakat

Terselenggaranya Pembinaan bulan 3 3


Paska Pelatihan Deteksi Dini
Gangguan Jiwa

Masukan :
Dana rupiah 39,481,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tercapainya Pertemuan dokumen 1 1
Penyusunan Laporan Kinerja dan
tercapainya pengolahan data
LAKIP

Masukan :
Dana rupiah 230,790,100
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan keuangan semesteran dokumen 2 2

Masukan :
Dana rupiah 31,633,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan monitoring dan evaluasi dokumen 4 4
pelaksanaan kegiatan di Dinkes

Masukan :
Dana rupiah 79,222,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan Rencana Kerja Tahunan dokumen 1 1

Perencanaan Penganggaran dokumen 22 22


Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 34,964,400
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersusunnya dokumen RKA dan dokumen 4 4
DPA, tersusunya dokumen
RKA/DPA perubahan yang
sesuai dengan Renstra SKPD dan
RPJMD (3 Jenis)

Masukan :
Dana rupiah 6,375,000
Waktu bulan 5 5
Keluaran :
Terpenuhinya administrasi orang 1 1
pegawai tidak tetap
Masukan :
Dana rupiah 590,341,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Obat dan Perbekalan item 60 60
Kesehatan pada Sarana Pelayanan
Kesehatan Dasar / Puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan

Rapat RKO 2 kali, Rapat RKO kali 3 3


Lintas Sektor 1 kali dan Rapar
Evaluasi Pelaporan Obat

Masukan :
Dana rupiah 101,025,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terselengganya Rapat evaluasi kali 2 2
kegiatan,
Konseling kesehatan jiwa lansia kali 7 7
di 4 panti wreda, monev deteksi
kelainan refraksi di 7 SD/MI,
monev deteksi dini ketulian di 4
SD/MI

Terselenggaranya Deteksi SD/MI 60 60


kelainan refraksi kelas 5 SD dan
kelas VII SMP

Terselenggaranya Deteksi SD/MI 30 60


ketulian siswa kelas 1 SD
terselenggaranya Konseling kali 17 17
Kesehatan Jiwa di Puskesmas
Terselenggaranya Konseling kali 4 4
Kesehatan Jiwa Lansia di Panti
Wreda

Terselenggarnya Pelayanan kali 4 4


Kesehatan Indera Pendengaran di
Puskesmas

Masukan :
Dana rupiah 126,365,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Penyediaan dan Puskesmas 22 22
Pendistribusian Obat dan
Perbekalan Kesehatan ke
Puskesmas

Masukan :
Dana rupiah 227,588,750
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya peningkatan kali 1 1
pengetahuan & keterampilan
petugas dalam hypnoparenting

Terlaksananya refreshing SOAP kali 1 1


Partograf bagi Bidan Praktek
mandiri

Terlaksananya pendampingan kali 2 2


pelayanan KB untuk menurunkan
unmeet need KB

Terlaksananya sinergitas kegiatan puskesmas 5 5


penurunan AKI AKB melalui
koordinasi & kemitraan lintas
program & lintas sektor

Terlaksananya pendampingan bulan 12 12


pemanfaatan buku KIA & stiker
P4K oleh kader

Terlaksananya pembuatan juknis modul 2 2


KIA
Terlaksananya peningkatan orang 247 247
pengetahuan kader kesehatan
Terlaksananya peningkatan orang 132 132
pengetahuan petugas pelayanan
KIA, kesehatan anak, program
UKS & program Perkesmas

Terlaksananya pembinaan pada orang 66 66


petugas pengelola program KIA,
petugas kesehatan anak dan
remaja
Terlaksananya SDIDTKdi sekolah 120 120
TK/RA/PAUD
Terlaksananya MTBM/MTBS % 100 100
Terlaksananya penanganan puskesmas 22 22
kekerasan terhadap perempuan
dan anak

Terlaksananya Pelayanan PKPR puskesmas 22 22

Terlaksananya penjaringan sekolah 224 224


kesehatan pada siswa SD kelas 1
di Sekolah

Terlaksananya pelayanan puskesmas 22 22


kesehatan bayi
Terlaksananya pelayanan puskesmas 22 22
kesehatan anak balita
Terlaksananya pemberian obat kali 2 2
cacing
Masukan :
Dana rupiah 6,980,189,980
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Terpenuhinya biaya operasional UPTD 24 24
puskesmas,UPTD,kesehatan
khusus melalui jasa pelayanan
medis dan laboratorium

Masukan :
Dana rupiah 180,705,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Jumlah puskesmas yang Puskesmas 22 22
melaksanakan Pelayanan Klinik
Sanitasi

Jumlah sampel air diperiksa sampel 150 150


Jumlah tempat-tempat umum TTU 110 139
(TTU) yang dibina
Angka bebas jentik % 93 92
Adanya dokumen dokumen 26 26
DPLH/SPPL/UKL-UPL
Masukan :
Dana rupiah 85,042,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan Puskesmas 26 26
dari RTL penyusunan SOP

Meningkatnya kemampuan orang 30 30


keterampilan pengelola dan
penguatan jejaring sistem
informasi rumah sakit (SIRS)

Diperolehnya hasil advokasi dan orang 50 50


RTL penyusunan SOP
Diperolehnya keterampilan orang 40 40
dalam mengisi aplikasi format
SOP

Masukan :
Dana rupiah 287,480,450
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Pertemuan forum kali 1 1
RSBM di tk Kota 1 kali
Pemantapan fungsi kali 1 1
Poned&Puskesmas Mampu
persalinan Normal melalui
Refresing petugas

Terlaksananya rujukan Medis kasus 10 10


RSBM oleh dokter spesialis
kebidanan

Terlaksananya rujukan Medis kali 10 10


RSBM oleh dokter spesialis anak

Terlaksananya rujukan Medis kali 5 5


RSBM oleh dokter spesialis
jantung di 7 Puskesmas RSBM

Terlaksananya RMP medis kali 3 3


Terlaksananya monitoring kali 2 2
kegiatan RSBM di 7 Puskesmas
RSBM dan 9 RS
RSBM,terlaksananya peningkatan
pengetahuan dan keterampilan
PPGDON bagi tenaga Kesehatan

Peningkatan Pelaksanaan Data kali 1 1


Pantau Bumil di Puskesmas dan
RS RSBM

Penyusunan Draft peraturan kali 1 1


sistem RSBM
Pengesahan peraturan sistem kali 1 1
RSBM
Evaluasi peraturan sistem RSBM kali 1 1

Masukan :
Dana rupiah 48,166,900
Waktu Tahun 1 2,014 1
Keluaran :
Terlaksananya evaluasi dan kali 1 1
sinergitas forum KAMSI
kelurahan

Didapatkannya pemenang lomba kali 1 1


KAMSI aktif berprestasi

Terlaksananya pertemuan kali 2 2


pengkajian kota siaga purnama
mandiri

Terlaksananya sinergitas forum Kelurahan 22 22


KAMSI kelurahan
Terlaksananya Siaga wanita kali 1 1
dalam STBM (sanitasi total
berbasis masyarakat) di lokasi
P2WKSS

Tersedianya cetak kartu identitas kali 1 1


kader
Masukan :
Dana rupiah 208,044,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya sinergi kegiatan pusk 22 22
Labkesda dengan Lab. Puskesmas

Tercapainya layanan informasi lokasi 100 100


Labkesda
Terpenuhinya kerjasama instansi 10 10
pemeriksaan medis laboratorium

Masukan :
Dana rupiah 63,943,600
Waktu Tahun 1 1

Keluaran :
Kesiapsiagaan satgas kesehatan Orang 111 141
dalam penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 75,488,000
Waktu Tahun 1 1

Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan orang 30 30
dan RTL program Yankesru
puskesmas

Diperolehnya jejaring sistem orang 96 96


rujukan melalui kemitraan
dengan kader
Diperolehnya data rumah sakit orang 30 30
yang sudah terupdate

Diperolehnya kesepakatan dan orang 38 38


RTL untuk memperkuat jejaring
sistem rujukan di puskesmas dan
rumah sakit

Masukan :

Dana rupiah 120,876,500

Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Yankes emergency insidentil kali 40 40
yankes emergency car freeday kali 46 46
yankes emergency siaga muludan kali 21 21

siaga lebaran di 3 poskes kali 85 85


yankes siaga natal 2014 dan kali 2 2
yankes siaga malam tahun baru
2015

monev muludan kali 3 3


monev siaga lebaran kali 20 20
Yankes Porsenitas KB lokasi 3 3
Masukan :
Dana rupiah 3,070,157,800
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Pengobatan Masal Lokasi 40 14,620,300 40
Operasi Katarak orang 90 159,405,000 90
Sunatan Masal anak 150 135,393,300 150
Rapat Kesiapan Pelaksanaan orang/kali 60 6,584,500 60
Jamkes di Yankes Dasar
Rapat Pengelola Jamkes Dasar orang/kali 162 15,666,000 162
Rapat Evaluasi Pelaksanaan orang/kali 126 17,846,000 126
Jamkes di Yankes Dasar
Rapat Koordinasi verifikasi klaim orang/kali 72 3,096,000 72
yankes dasar.
Belanja Klaim pelayanan paket 1 2,536,817,000 1
kesehatan dasar

Pelayanan pemeriksaan lokasi 40 82,200,000 40


Laboratorium
Masukan :
Dana rupiah 548,831,600
Peserta JKN orang 11,434 11,434
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalitanjung
Masukan :
Dana rupiah 554,736,000
Peserta JKN orang 11,557 11,557
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Larangan

Masukan :
Dana rupiah 166,608,000
Peserta JKN orang 3,471 3,471
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara

Masukan :
Dana rupiah 630,480,000
Peserta JKN orang 13,135 13,135
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng

Masukan :
Dana rupiah 594,911,100
Peserta JKN orang 12,394 12,394
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai

Masukan :
Dana rupiah 365,904,000
Peserta JKN orang 7,623 7,623
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean

Masukan :
Dana rupiah 482,831,900
Peserta JKN orang 10,059 10,059
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran

Masukan :
Dana rupiah 168,045,000
Peserta JKN orang 3,295 3,295
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir

Masukan :
Dana rupiah 180,672,000
Peserta JKN orang 3,764 3,764
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol

Masukan :
Dana rupiah 233,088,000
Peserta JKN orang 4,856 4,856
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru

Masukan :
Dana rupiah 114,525,700
Peserta JKN orang 2,559 2,559
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib

Masukan :
Dana rupiah 122,831,200
Peserta JKN orang 2,559 2,559
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan

Masukan :
Dana rupiah 142,176,000
Peserta JKN orang 2,962 2,962
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren

Masukan :
Dana rupiah 291,840,000
Peserta JKN orang 6,080 6,080
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi

Masukan :
Dana rupiah 285,408,000
Peserta JKN orang 5,964 5,064
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari

Masukan :
Dana rupiah 281,760,000
Peserta JKN orang 5,870 5,870
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi

Masukan :
Dana rupiah 388,800,000
Peserta JKN orang 8,100 8,100
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem

Masukan :
Dana rupiah 324,864,000
Peserta JKN orang 6,768 6,768
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat

Masukan :
Dana rupiah 423,648,000
Peserta JKN orang 8,826 8,826
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan

Masukan :
Dana rupiah 276,000,000
Peserta JKN orang 5,750 5,750
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang

Masukan :
Dana rupiah 136,368,000
Peserta JKN orang 2,841 2,841
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan

Masukan :
Dana rupiah 153,407,400
Peserta JKN orang 3,196 3,196
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran

Masukan :
Dana rupiah 131,691,900
Waktu Tahun 1 2014 1
Keluaran :
Terlaksananya advokasi PHBS kali 1 1
rumah tangga, sekolah, dan
tempat kerja

pengadaan barang cetak kali 1 1


Terlaksananya pertemuan kali 3 3
peningkatan PHBS tatanan rumah
tangga, sekolah, dan tempat
kerja/perkantoran bagi petugas
Terlaksananya pertemuan kali 2 2
penyuluhan kelompok bahaya
merokok bagi kesehatan

Terlaksananya tinjut penyuluhan kali 22 22


kelompok bahaya merokok bagi
kesehatan

Terlaksananya peningkatan kali 1 1


kapasitas kader dalam intervensi
PHBS tatanan rumah tangga

Terlaksananya penyuluhan pusk 22 22


kesehatan keliling
Masukan :
Dana rupiah 153,559,350
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Simulasi Proses Penetapan Kelas RS 5 5
Rumah Sakit (JCI 2012) di Rumah
Sakit oleh Dinas Kesehatan Kota
Cirebon

Simulasi Proses Akreditasi RS 10 10


Rumah Sakit (JCI 2012) oleh
Dinas Kesehatan Kota Cirebon

Pembinaan dan Monitoring RS 10 10


sarana pelayanan unggulan
Rumah Sakit (NICU, UGD, HD,
ICU, dll)

Penatalaksanaan faskes Poned Pusk 7 7


Puskesmas Majasem, Kalitanjung,
Cangkol, Pegambiran, Sitopeng,
Pamitran dan Gunungsari

Pembinaan Akreditasi Puskesmas Pusk 22 22

Pendampingan Akreditasi Pusk 3 3


Puskesmas
Registrasi ulang ISO 9001;2008 Puskesmas 1 1
Validasi Fasilitas Sarana sarkes 97 97
Kesehatan 24 sarana kesehatan

Rapat Tim Pembina Akreditasi kl


Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 1,334,994,250
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Jumlah Posyandu mendapat PMT Posyandu 330 330
Penyuluhan 12 bulan
Jumlah bayi/balita mendapat Bayi/Balita 24,292 21,794
PMT Penyuluhan
Cakupan Balita ditimbang berat % 85 89
badannya (D/S)
Balita ditimbang berat badannya Balita 21,794 19,497
(D)
Jumlah Posbindu mendapat PMT Posbindu 225 225
Lansia 12 bulan
Cakupan pelayanan kesehatan % 30 33
pra lansia dan lansia

Jumlah Lansia mendapat PMT Lansia 59,378 22,038


Lansia
Cakupan balita gizi buruk % 100 100
mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk balita gizi 100 100
mendapat PMT Pemulihan buruk
selama 3 bulan

Masukan :
Dana rupiah 281,724,700
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Cakupan vitamin A balita % 95 92
Balita mendapat Vit A 2 kali balita 18,262 17,581
Cakupan vitamin A bufas % 91 91
Bufas mendapat vit A Bufas 6,024 5,470
Cakupan Ibu Hamil % 90 91
Mendapatkan Tablet Fe 90 tablet
Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Bumil 6,311 5,744
Fe 90 tablet
Cakupan Balita gizi buruk % 100 100
mendapat perawatan
Balita gizi buruk mendapat balita 48 48
perawatan
Cakupan ASI eksklusif % 60 53
Bayi mendapat Eksklusif Bayi/Balita 3,971 2,128
- Cakupan Rumah Tangga % 90 97
Mengkonsumsi Garam
Beryodium

Jumlah KK yang mengkonsumsi KK 4,080 3,966


garam yodium baik

Cakupan Baduta 6-24 bulan dari % 55 45


keluarga gakin mendapatkan MP-
ASI

Baduta 6-24 bulan dari keluarga baduta 683 304


gakin mendapatkan MP-ASI

Masukan :
Dana rupiah 261,880,250
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Jumlah tatanan penyelenggaraan tatanan 3 3
kota sehat
Kelurahan yang melaksanakan Kel 4 4
pemicuan STBM

Gebyar angkutan sehat tanpa sopir angkot 250 250


asap rokok
Masukan :
Dana rupiah 306,011,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya fogging sarang focus 100 100
nyamuk
Penyelidikan Epidemiologi kasus 180 180
Masukan :
Dana rupiah 60,670,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Larvasida Kg 325 325
Tersedianya Pakaian Kerja Stel 15 15
Tersedianya Sepatu Kerja Pasang 15 15
Lapangan
Tersedianya Masker Kerja Buah 15 15
Masukan :
Dana rupiah 81,139,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya vaksinasi bayi % 90 89
Terlaksananya vaksinasi ibu % 90 70
hamil
Terlaksananya vaksinasi anak % 100 100
sekolah (SD/MI)
Masukan :
Dana rupiah 387,979,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya pelayanan Kasus 403 403
pencegahan dan penanggulangan
serta rujukan penyakit menular
Diare,

Terlaksananya pelayanan Kasus 396 396


pencegahan dan penanggulangan
serta rujukan penyakit menular
ISPA,

Terlaksananya pelayanan Kasus 165 165


pencegahan dan penanggulangan
serta rujukan penyakit menular
TB

Terlaksananya pelayanan Kasus 15 7


pencegahan dan penanggulangan
serta rujukan penyakit menular
Kusta
Terlaksananya pelayanan Kasus 5,000 3,166
pencegahan dan penanggulangan
serta rujukan penyakit menular
IMS

Masukan :
Dana rupiah 45,704,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tercapainya Distribusi larvasida RW 247 247

Tercapainya Pengambilan dan Puskesmas 22 22


Pengiriman Specimen
Tercapainya Crosscheck Puskesmas 22 22
Specimen darah malaria
Masukan :
Dana rupiah 151,828,250
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
KLB yang dilakukan penyelidikan % 100 100
epidemiologi < 24 jam

Terlaksananya kegiatan deteksi bulan 10 6,664,000 10


dini KLB,
Terlaksananya pelacakan kasus kasus 53 5,300,000 53
PD3I dan KLB,
Terlaksananya monev surveilans Kali 60 9,000,000 60
PTM
Terlaksananya pembinaan calon orang 300 11,000,000 300
kesehatan jemaah haji
Terlaksananya pertemuan Kali 44 9,460,000 44
TEPUS
Masukan :
Dana rupiah 96,830,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Peningkatan KIE pencegahan dan Puskesmas 21 21
penanggulangan penyakit
menular bagi pengelola program
P2M, meningkatkan pengetahuan
HIV-AIDS bagi kelompok usia 15-
24 tahun

Kelurahan 5 5
Peningkatan KIE orang
Peningkatan pengetahuan HIV orang

Masukan :
Dana rupiah 393,500,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Odha dan Populasi Kunci Kelurahan 22 22
terfasilitasi pemeriksaan
kesehatan terkait HIV

Payung Hukum yang kuat dalam draft 1 1


pencegahan dan penanggulanga
HIV-AIDS, Kebijakan dan
keterlibatan dunia usaha dalam
pencegahan dan penanggulangan
HIV

Warga Peduli AIDS yang terlibat orang 30 30


dalam pencegahan dan
penanggulangan HIV

Sosialisasi HIV di Pesantren, orang 130 130


tempat kerja dan KUA
Pelatihan ESQ orang 60 60
Pelatihan Pendidik Sebaya orang 25 25
Pelatihan LSE orang 20 20
Masukan :
Dana rupiah 78,662,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan Hasil Survey Kepuasan Puskesmas 22 22
Pasien Puskesmas, laporan RTL
survey, laporan SPM
Masukan :
Dana rupiah 91,191,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Penyusunan profil kesehatan, dokumen 3 3
Tercapainya Pengelolaan Data
SP3, Tersusunya data inventori
Puskesmas

Masukan :
Dana rupiah 250,217,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Pemeliharaan jaringan sistem Dinas, 25 25
integrasi puskesmas, Modal Puskesmas,
Peralatan Jaringan Komputer dan UPTD
Kelengkapan Komputer Labkesda,
kesus dan
farmasi

Modal Peralatan Jaringan


Komputer
Wireless AP Indoor unit 4 4
Switch Hub Unit 20 20
RJ 45 connector Unit 4 4
Radio Client Unit 10 10
Kelengkapan Komputer
Power Supply Unit 6 6
Motherboard Unit 20 20
RAM DDR3 1 Gb Unit 8 8
Masukan :
Dana rupiah 75,014,900
Waktu bulan 10 10
Keluaran :
Tersedianya data tenaga medis, rumpun 12 12
paramedis dan tradisional
komplementer

Masukan :
Dana rupiah 2,000,000,000
Waktu Tahun 1 -
Keluaran :
Terpenuhinya biaya klaim orang 3 -
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di luar kota
PBI

Jumlah Kepala keluarga yang KK 80,290 -


dilayani jamkesmas
Jumlah jiwa yang dilayani orang 32,116 -
jamkesmas
Masukan :
Dana rupiah 45,000,000
Waktu Tahun 1 -
Keluaran :
Terlaksananya penjaringan kasus mata 45 -
katarak di 22 puskesmas, skrining
katarak 45 orang, pemeriksaan
laboratorium 45 orang, operasi
katarak untuk 45 mata, follow up
1 hari, 1 minggu dan 1 bulan
untuk 45 mata

Masukan :
Dana rupiah 195,060,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Kesehatan
Berupa
AC 1 PK unit 12 12
Kerangka Timbangan Balita unit 44 44
Kompressor Oil Free 1 PK unit 2 2
Brain Booster unit 22 22
Masukan :
Dana rupiah 34,520,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Peralatan Puskesmas 22 22
Kesehatan di Puskesmas dan
Pustu
Masukan :
Dana rupiah 60,380,700
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana dan unit 22 22
Prasarana Puskesmas Keliling
Masukan :
Dana rupiah 24,991,000
Waktu Tahun 1 2014 1
Keluaran :
Terlaksananya pembinaan panti panti 7 7
wreda
Terlaksananya senam lansia orang 91 91
pengungkit otak
Terlaksananya peningkatan pusk 6 6
puskesmas santun lansia
Terlaksananya pendampingan pusk 22 22
lansia risiko tinggi

Masukan :
Dana rupiah 120,700,150
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Sampel makanan yang diperiksa sampel 264 264

Jumlah TPM diperiksa TPM 209 233


Penyebaran informasi pangan sekolah 22 22
Masukan :
Dana rupiah 60,774,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya pendampingan kali 2 2
pelayanan antenatal terfokus

Terlaksananya surveilans untuk kali 1 1


penelusuran pemantauan wilayah
setempat (PPWS KIA)

Terlaksananya kegiatan peduli kali 1 1


kesehatan melalui penafisan Risti
bersama institusi Pendidikan dan
Organisasi Profesi
Terlaksananya Continuum of care kali 1 1

Terlaksananya kemitraan dengan kali 2 2


kementrian agama dalam
penjaringan calon ibu

Terlaksananya analisa masalah kali 1 1


KIA melalui DTPS MPS

Terlaksananya home visit ibu kali 12 12


hamil oleh kader
Masukan :
Dana rupiah 63,593,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Pemantapan BPM 10 10
Pertolongan Persalinan di TK
Yandas

Terlaksananya pemberdayaan ibu kali 1 1


hamil menuju kesiapan
persalinan sehat dan kesiapan
menyusui

Terlaksananya seminar kali 1 1


peningkatan kesehatan nifas dan
neonatal bagi ibu nifas

Terlaksananya penyiapan dini kali 1 1


calon ibu sehat bagi remaja
Terlaksananya tatalaksana kali 1 1
penanganan kasus BBLR
Terlaksananya home visit ibu kali 12 12
nifas dan neonatal oleh kader
Masukan :
Dana rupiah 37,790,150
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan orang 12 12
pemilihan tenaga kesehatan
berprestasi (tahap I = 50 org,
tahap II = 50 org, tahap III = 25
orang dan tahap IV = 12 orang)
Terselenggaranya kegiatan Tahap 4 4
pemilihan tenaga kesehatan
berprestasi

Masukan :
Dana rupiah 2,450,844,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Pengadaan Ambulan unit 1 250,800,000 1
Bangunan Puskesmas Nelayan rupiah 300,344,000

Bangunan Puskesmas Larangan rupiah 275,000,000

Bangunan Puskesmas Pekalangan rupiah 275,000,000

Bangunan Puskesmas Pembantu rupiah 165,000,000


Kopi Luhur
Rumah Dinas Medis Puskesmas rupiah 244,200,000
Perumnas Utara

Puskesmas Pembantu Dukuh rupiah 100,000,000


Semar
Bangunan Puskesmas Jagasatru rupiah 395,000,000

Pengadaan IPAL Puskesmas unit 2 -

Masukan :
Dana rupiah 2,919,708,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan Obat item 60 60
untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas Kota Cirebon

Masukan :
Dana rupiah 111,402,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya umum bulan 4 4
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK

Masukan :
Dana rupiah 109,478,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 6 6
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)

Masukan :
Dana rupiah 17,762,842,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rapat Kapasitas Jejaring Yankes orang 95 14,620,300 95
dalam JKN
Rapat Koordinasi dan verifikasi orang 22 8,974,800 22
maskin di luar kuota PBI

Rapat Kemitraan Yankes Lanjutan orang 58 15,973,200 58

Jumlah mitra RS Kota n Luar Kota lembaga 15 15

Rapat Koordinasi dan Kemitraan orang 80 10,294,400 80


Kader
Rapat Koordinasi Yankes di PPK orang 37 13,043,600 37
Lanjutan
Rapat Evaluasi masa transisi JKN orang 63 3,159,000 63
di Yankes dasar dan lanjutan

Verifikasi data Masyarakat kali 1 56,000,000 1


Miskin Kota Cirebon
Fasilitasi rujukan rawat jalan kali 200 80,000,000 88
Penduduk Miskin ke Propinsi
Jabar

Fasilitasi rujukan rawat jalan kali 30 14,100,000 1


Penduduk Miskin ke Jakarta

Fasilitasi penunggu pasien di hari 1,000 50,000,000 98


dalam dan di luar Kota Cirebon
Klaim Pelayanan Kesehatan Pkt 1 12,941,287,700 1
dasar, rujukan, pemeriksaan
penunjang dan alat kesehatan
lainnnya.

Biaya Tunggakan klaim Pkt 1 1,300,000,000 1


pelayanan kesehatan tahun 2013

Biaya pembayaran Jaminan Pkt 1 1,530,000,000 1


Kesehatan maskin

Pengobatan massal di Kel. Drajat orang 200 2,237,500 200

Pengobatan massal di Kel. orang 200 2,237,500 200


Pekiringan
Pengobatan massal di Kel. orang 200 2,237,500 200
Lemahwungkuk
Fasilitasi rujukan rawat jalan kali 35 12,250,000 35
Penduduk Miskin ke Propinsi
Jabar

Fasilitasi rujukan rawat Inap kali - -


Penduduk Miskin ke Propinsi
Jabar

Fasilitasi rujukan rawat Jalan kali 5 2,100,000 2


Penduduk Miskin ke Jakarta
Fasilitasi rujukan rawat Inap kali - -
Penduduk Miskin ke Jakarta
Fasilitasi penunggu pasien di kali 10 750,000 6
Kota Cirebon
Klaim Pelayanan Kesehatan Pkt 1 4,427,151,696 1
53,769,277,551
95,179,907,250
Masukan :
Dana rupiah 8,730,458,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Gedung Layanan Gedung 1 1
Keluarga Miskin di RSUD
Gunung Jati Kota Cirebon 1 (satu)
unit 2 (dua) Lantai

Pembangunan ruang perawatan Kamar 12 12


kelas III
Kapasitas tempat tidur perawatan Tempat Tidur 49 49

Masukan :
Dana rupiah 5,000,000,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya dan berfungsinya ruang 1 1
Sarana RS dan pelayanan di IGD,
IBS, HD. Radiologi, Bedah Syaraf,
Bedah Anak,ICU dan Nicu 9
(sembilan) unit Alked

CPAP unit 2 NICU 2


Lampu Operasi Celling Unit 1 OK CMU 1
Mobil X-Ray Unit 1 Radiologi 1
Mesin Reuse Unit 1 Haemodialisa 1
Ventilator Unit 1 ICU 1
Sterilisator Suhu Rendah Unit 1 CSSD 1
Instrument Craneotomi Set 1 OK CMU 1
Instrument Pediatrik Mayor Set 1 OK CMU 1
Masukan :
Dana rupiah 74,235,242,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya operasional rumah Paket 1 1
sakit
Masukan :
Dana rupiah 2,000,000,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya aplikasi SIM RS Modul 1 -
Masukan :
Dana rupiah 3,482,900,759
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Sarana Rumah unit 12 12
Sakit Dalam Pelayanan Pasien
Radiologi dan Intensive Care
(ICU/ICCU) dan Ruang
Perawatan Khususnya Penderita
Akibat Dampak Asap Rokok : 12
Unit Alat Kesehatan Terdiri dari :

Ventilator transport 2 unit. unit 2 IGD 2


Monitor denyut jantung unit 2 ICU 2
pernapasan 2 unit
Suction pump 2 unit unit 2 IGD / OK CMU 2
Resusitator set 2 unit SET 1 IGD Infant, Children, Adult 1
Resusitator set 2 unit SET 1 NICU Infant/ICU Children 1
Laryngoscope set 1 unit unit 1 IGD 1
Curret set 2 set unit 2 VK 2
EKG 12 lead 2 unit unit 2 IGD 2
Statik X Ray 1 unit unit 1 1
Ventilator 1 unit unit 1 1
Incubator 1 unit unit 1 1
REALISASI KETERANGAN
Keuangan %
10 11 12

4,254,500 83.21
100.00

3,000,000 100.00
513,000 100.00
140,000 20.00

195,000 21.67

562,911,705 95.87
100.00

100.00
100.00
100.00

13,217,534 47.22
100.00

100.00

139,186,900 99.78
100.00
100.00

19,330,000 94.85
100.00

100.00

6,000,000 100.00
6,000,000 100.00
5,000,000 100.00
500,000 100.00

330,000 100.00
1,500,000 100.00

78,326,540 99.50
100.00

100.00

487,025 99.39
737,000 99.59

83,160 99.00

148,500 93.40
138,600 99.00
171,600 99.19
68,640 98.62
109,560 99.24
113,520 99.58
187,110 99.00
709,500 99.37
198,000 99.00
118,800 99.00
1,043,625 99.39
308,000 96.25
1,246,300 99.70
158,400 94.29
24,217,600 99.58
677,600 99.65
298,100 99.37
577,500 96.25
825,000 98.21
531,300 97.31
102,960 99.00
5,056,150 99.63
3,452,130 99.63
3,388,000 99.65
2,945,250 99.67
1,540,000 99.68
951,060 99.69
3,139,950 99.68
2,278,100 99.70
6,359,100 99.70
2,382,600 99.69
1,046,100 99.63
191,400 98.15
148,500 99.00
717,750 99.69
116,600 97.17
127,050 98.49
254,100 99.65
89,100 99.00
286,000 99.48
286,000 99.48
80,850 98.00
218,790 99.00
502,040 99.61
1,595,000 99.69
706,750 99.54
216,150 99.38
222,750 99.00
2,193,400 99.70
747,780 99.70
25,520 98.91
672,870 99.68
171,160 99.51
118,800 99.00
35,860 99.61
25,520 98.15
29,700 99.00
29,700 99.00
609,840 99.65
79,640 99.55
84,700 99.65
579,480 99.57
177,320 99.62
25,520 98.15
22,440 99.29
4,400 97.78

9,680 96.80
10,230 97.43
17,820 99.00
26,730 99.00
23,760 99.00

203,957,050 99.58
100.00

100.00
100.00

13,944,775 99.86
100.00

888,000 100.00
804,000 100.00
703,500 100.00
1,098,000 100.00
949,000 100.00
1,231,750 100.00
185,250 100.00
309,500 100.00
467,250 100.00
1,049,250 100.00
393,375 100.00
421,500 100.00
252,750 100.00
1,347,000 100.00

1,455,000 100.00
327,751 100.00
280,875 100.00
281,125 100.00
449,900 100.00

9,060,000 100.00
100.00

100.00

Tedapat 1 sambung-an
2,701,600 49.12 gas alam yg pd tahun
2014 tdk dpt
100.00
difungsikan karena
jaringan terputus
100.00

74,654,000 99.97
100.00

1,440,000 100.00
4,800,000 100.00
780,000 100.00
1,248,000 100.00

21,041,000 99.91

32,760,000 100.00

9,360,000 100.00
3,225,000 100.00

126,120,000 99.67
100.00

100.00

313,492,650 99.95
100.00

105.04

#VALUE!

227,996,250 91.91

392,086,000 99.17
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

257,122,694 96.37
100.00

11,484,000 99.69

41,597,160 99.71

Ada kendaraan yang di


tarik ke Pemda
182,701,094
21,340,440 99.71

9,960,000 100.00
100.00

653,461,500 99.06
100.00

89,290,000 99.21

50,400,000 98.63

50,090,000 98.80
30,625,000 98.16

89,260,000 99.18

32,790,000 98.32

89,220,000 99.13
191,240,000 99.23

200,339,860 99.90
100.00

74,666,200 95.57
100.00

647,378,650 97.80
100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

39,246,500 99.40
100.00

100.00

216,896,750 93.98
100.00
100.00

31,551,625 99.74
100.00

100.00

79,023,750 99.75
100.00

100.00

34,441,500 98.50
100.00

100.00

6,175,000 96.86
100.00

100.00

587,358,282 99.49
100.00
100.00

100.00

97,265,500 96.28
100.00

15480000

125,980,700 99.70
100.00
100.00

223,703,900 98.29
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Realisasi target
5,725,975,802 82.03 pendapatan rawat jalan
tidak tercapai hanya
100.00
74,38% sehingga
cakupan pengembalian
100.00 tidak bisa terealisasi
100%

179,188,480 99.16
100.00

100

Kurangnya kesa-daran
masyarakat dalam
melaksana-kan
pemberantasan sarang
85,042,000 100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

287,453,750 99.99
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

46,299,000 96.12
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

207,766,000 99.87
100.00
100.00

100.00

100.00

60,924,300 95.28

127.03

74,993,000 99.34
100.00

100.00

100.00

98,032,500 81.10
1,147,716,720 37.38

14,620,300 100.00
159,405,000 100.00
135,393,300 100.00
6,584,500 100.00

15,666,000 100.00
17,846,000 100.00

3,096,000 100.00

636,714,000 25.10 Masyarakat Kota


Cirebon sebagian telah
mendaftarkan diri
sebagai peserta BPJS
Mandiri serta
Pemerintah telah
mendaftarkan SKTM
menjadi peserta BPJS
Kesehatan.

82,200,000 100.00

425,784,800 77.58
100.00

100.00
431,888,825 77.85
100.00

100.00

139,611,600 83.80
100.00

100.00

527,063,239 83.60
100.00

100.00

486,405,020 81.76
100.00

100.00

280,506,100 76.66
100.00

100.00

379,150,352 78.53
100.00
100.00

151,758,000 90.31
100.00

100.00

152,563,899 84.44
100.00

100.00

200,886,310 86.18
100.00

100.00

92,997,689 81.20
100.00

100.00

112,405,440 91.51
100.00

100.00

121,344,560 85.35
100.00
100.00

255,666,000 87.60
100.00

100.00

228,184,370 79.95
84.91

100.00

258,329,804 91.68
100.00

100.00

319,592,977 82.20
100.00

100.00

259,089,497 79.75
100.00

100.00

353,614,879 83.47
100.00

100.00

209,160,480 75.78
100.00

100.00

118,191,225 86.67
100.00

100.00

108,968,000 71.03
100.00

100.00

126,712,250 96.22
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

151,365,875 99.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 UPTD Puskesmas


Larangan
100.00

1,334,994,250 100.00
100.00

100.00

89.72

105.25

89.46

100.00

109.90

37.11

100.00

100.00

279,975,100 99.38
100.00

96.43
96.27
100.02
90.80
101.13
91.02

100.00

100.00

88.98
53.59
108.01

97.21

81.65

44.51

259,342,675 99.03
100.00

304,361,000 99.46
100.00

100.00

100.00

57,187,500 94.26
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00

81,139,000 100.00
100.00

98.89
77.78

100.00

329,436,000 84.91
100.00

100.00

100.00

100.00

46.67
63.32

45,479,000 99.51
100.00

100.00

100.00

100.00

147,850,150 97.38
100.00

100.00

6,664,000

5,300,000

9,000,000

11,000,000 100.00

9,460,000

96,830,000 100.00
100.00
100.00

100.00

391,976,500 99.61
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
100.00
100.00

78,209,500 99.42
100.00

100.00
90,862,250 99.64
100.00

100.00

247,813,600 99.04
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

73,987,750 98.63

100.00

- 0.00 Kegiatan tidak dapat


0.00 dilaksankan karena
anggaran dari provinsi
baru turun akhir bulan
desember 2014, akan
dialokasikan tahun
kembali 2015
Kegiatan tidak dapat
dilaksankan karena
anggaran dari provinsi
baru turun akhir bulan
0.00 desember 2014, akan
dialokasikan tahun
kembali 2015

0.00

0.00

- 0.00 Kegiatan tidak dapat


0.00 dilaksankan karena
anggaran dari provinsi
baru turun akhir bulan
0.00 desember 2014, akan
dialokasikan tahun
kembali 2015

194,311,400 99.62
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00

34,425,100 99.73
100.00

100.00

60,205,800 99.71
100.00
100.00

24,991,000 100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

119,560,875 99.06
100.00

99.06

60,388,750 99.37
100.00

100.00

100.00

100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

63,502,250 99.86
100.00

100.00

100.00

100.00

35,086,375 92.85
100.00

100.00
100.00

1,941,140,000 79.20
100.00

240,000,000 95.69
296,000,000 98.55

261,479,000 95.08

260,061,000 94.57

163,540,000 99.12

236,600,000 96.89

99,060,000 99.06

384,400,000 97.32

- 0.00 salah kode rekening


sehingga DPA
perubahan dan Gagal
lelang

2,903,603,126 99.45
100.00

100.00

86,042,500 77.24
100.00
100.00

108,149,000 98.79
100.00

100.00

12,058,729,188 67.89

14,620,300 100.00

8,974,800 100.00

15,973,200 100.00

10,294,400 100.00

13,043,600 100.00

3,159,000 100.00

56,000,000 100.00

35,200,000 44.00 Masyarakat belum


memanfaatkan fasilitasi
ini.

470,000 3.33 Pasien dapat di tangani


di RS Hasan Sadikin
Bandung

4,900,000 9.80 Masyarakat belum


memanfaatkan fasilitasi
ini.
8,773,816,263 67.80 Masyarakat Kota
Cirebon yang biasa
menggunakan SKTM
sudah di daftarkan ke
BPJS sebanyak 42.187
jiwa

1,300,000,000 100.00

2,950,518,425 192.84 Untuk membayar Iuran


BPJS Jamkesda dari
Bulan September s.d
Desember sebanyak
42.187 peserta

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

40.00

0.00

60.00

100.00
40,788,545,297

Cirebon, Januari 2015


Kepala Dinas Kesehatan
Kota Cirebon
dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes
NIP. 19620717 199011 1 001

75,178,626,487 78.99

6,830,221,380 78.23
100.00

100.00

100.00

100.00

4,884,396,800 97.69
100.00

100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
53,964,203,941 72.69
70,159,335,621 94.51

100.00

Masih ada kerjasama


- 0.00 KSO dengan pihak
ketiga
100.00

0.00

1,149,053,800 32.99 Keterbatasan waktu


100.00 pelaksanaan

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 Di perubahan tapi
100.00 terbatas waktu
pengadaan
100.00
orang
7,622.66
95.28
Tabel
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada T

STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

Peningkatan PHBS di semua tatanan Meningkatkan kesadaran


masyarakat tentang PHBS di semua
tatanan

Peningkatan upaya pembudayaan Meningkatkan kemandirian


hidup bersih dan sehat serta masyarakat dalam menciptakan
pencegahan penyakit berbasis lingkungan sehat
lingkungan

Peningkatan upaya pelayanan Meningkatkan derajat kesehatan


kesehatan ibu, Anak dan Keluarga ibu, Anak dan Keluarga Berencana
Berencana

Peningkatan status gizi masyarakat Meningkatkan penanganan,


pemantauan kasus balita gizi buruk
Peningkatan derajat kesehatan Meningkatkan upaya pelayanan
masyarakat melalui PHN (Public kesehatan masyarakat melalui
Health Nursing) , Pokja Siaga Aktif, kegiatan PHN (Public Health
RSBM Nursing),Pokja Siaga Aktif, RSBM

Peningkatan upaya pengendalian Meningkatkan pengendalian


masalah kesehatan penyakit menular dan penyakit
tidak menular serta penyehatan
lingkungan
Peningkatan jejaring kemitraan Rumah Sakit Meningkatkan deteksi dini kesehatan ibu dan
Pemerintah dan swasta dalam deteksi dini dan anak oleh Dokter Spesialis
penanganan komplikasi ibu, bayi dan balita.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan strata RW/Kampung siaga aktif


melalui pemberdayaan masyarakat dan POKJA
Siaga Aktif

Peningkatan jejaring lintas program, lintas sektor Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan
dan masyarakat dalam penanggulangan krisis emergency di lapangan
kesehatan
Tabel
ja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PROGRAM
Kondisi Awal Kondisi Akhir
(2012) (2018)
Kelurahan Siaga Aktif 42% 75% 1

Persentase penduduk yang 88.80% 89.50% 2


menggunakan Jamban Sehat

Jumlah kelurahan melaksanakan 1 Kelurahan 22 Kelurahan


Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM)

Persentase penduduk yang memiliki 96.70% 99%


akses terhadap air minum yang
berkualitas

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 89.97% 95% 3

Cakupan pertolongan persalinan oleh 88.47% 95%


tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Cakupan pelayanan nifas 85.03% 91%

Cakupan pemberian makanan 18.5% 50% 4


pendamping ASI pada anak usia 6-24
bulan keluarga miskin

Cakupan balita gizi buruk mendapat 100% 100%


perawatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar 90.78% 100% 5
pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan 100% 100%


rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan gawat darurat 100% 100%


level 1 yang harus diberikan sarana
kesehatan (Rumah Sakit) di Kota

Cakupan komplikasi kebidanan yang 103% 100%


ditangani

Cakupan neonatus dengan 70% 84%


komplikasi yang ditangani

Cakupan kunjungan bayi 85.74% 91%

Cakupan pelayanan anak balita 89.80% 92%

Cakupan peserta KB aktif 77.70% 78%

Cakupan penjaringan kesehatan 100% 100%


siswa SD dan setingkat

Presentase kualitas air minum 97.90% 98.50%


memenuhi syarat

Cakupan Desa/Kelurahan Universal 90.90% 95% 6


Child Immunization (UCI)

Penemuan Kasus AFP 9 orang 6

Kesembuhan penderita TBC BTA


83,14% 85%
Positif
Penemuan penderita pneumonia 99.6% 91%
balita

Penderita DBD yang ditangani 100% 100%


Penemuan dan penanganan penderita
100% 100%
diare
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami 42.0% 100%
KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
PROGRAM

Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Lingkungan
Sehat

Peningkatan Keselamatan Ibu


Melahirkan dan Anak

Perbaikan Gizi Masyarakat


Upaya Kesehatan Masyarakat

Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Anda mungkin juga menyukai