TAHUN 2017
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02 Kesehatan
1 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan • Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95 % 156,500,000 93.37 % 241,974,000 93 % 892,718,300 20.82 6,978,000 - - - - - - - 20.82 6,978,000 61.51 248,952,000 64.75 159.07 Dinas Kesehatan
dan Anak
• Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 95 % 95.13 % 93 % - 19.62 - - - - - - - 19.62 63.38 66.72
kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
4 Program upaya kesehatan masyarakat 100 % 46,235,094,660 24,845,192,933 100 % 32,337,063,176 9.06 2,930,316,541 - - - - - - - 9.06 2,930,316,541 9.06 27,775,509,474 9.06 60.07 Dinas Kesehatan
• Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien 100 % 100 % 100 % 30.00 - - - - - - 30.00 60.00 60.00
masyarakat miskin
• Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100 % 110.32 % 80 % 24.99 - - - - - - 24.99 77.05 77.05
• Cakupan neonatus dengan komplikasi yang 84 % 113.86 % 80 % 24.61 - - - - - - 24.61 75.29 89.63
ditangani
• Cakupan kunjungan bayi 91 % 92 % 88 % 29.94 - - - - - - 29.94 105.58 116.02
• Cakupan pelayanan anak balita 92 % 89.70 % 90 % 21.37 - - - - - - 21.37 82.95 90.16
• Cakupan peserta KB aktif 78 % 61.65 % 77 % 60.73 - - - - - - 60.73 60.73 77.86
• Cakupan penjaringn kesehatan siswa SD dan 100 % 96.11 % 100 % 96.11 - - - - - - 96.11 96.11 96.11
setingkat
• Presentase kualitas air minum memenuhi 99 % 97.33 % 98 % 90.00 - - - - - - 90.00
syarat
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat • Rasio pemberian makanan pendamping ASI 100 % 7,371,000,000 74.50 % 1,510,007,350 100 % 1,653,750,000 20.00 203,935,000 - - - - - - 20.00 203,935,000 20.00 1,713,942,350 20.00 23.25 Dinas Kesehatan
pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
• Cakupan balita gizi buruk mendapat 100 % 100 % 100 % 100.00 - - - - - 100.00 - 100.00 - 100.00
perawatan
7 Program Pelayanan Kesehatan lanjutan Tercapainya Pelayanan Kesehatan lanjutan di - - - - - - - - - - -
RSUD Gunung Jati sesuai SPM Rumah Sakit
yang meliputi :
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
1 Meningkatnya 1 Promosi - Kelurahan Siaga 42% 75% 3,790,000,000 55% 594,425,060 60% 1,015,000,000 65% 1,100,000,000 70% 1,235,000,000 75% 1,455,000,000 100 278,078,125 100 237,194,000 100 276,117,500 Bidang Kesmas
peran serta Kesehatan dan Aktif
masyarakat Pemberdayaan
dalam upaya Masyarakat
kesehatan
1.1 Pengembangan - Tersebarnya 8600 lembar 8600 lembar 190,000,000 0% - 8600 lbr 50,000,000 8600 lembar 55,000,000 8600 60,000,000 8600 75,000,000 - - - - 100 29,740,000 - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 54.07 Sie Promkes & Pemberdaaan
Media promosi dan informasi tentang lembar lembar Kesehatan
informasi sadar PHBS melalui media
hidup sehat cetak
1.2 Peningkatan - Terlaksananya 5 RS 22 Pkm 2,000,000,000 4 RS 300,000,000 5 RS 350,000,000 6 RS 400,000,000 8 PKM 2 450,000,000 12 PKM , 500,000,000 100 151,365,875 100 237,194,000 100 226,377,500 52.58 131,457,400 #VALUE! 50.46 #VALUE! 67.77 #VALUE! 56.59 Sie Sumber Daya Kesehatan
Pemanfaatan akreditasi UPTD pasca 10 pkm pasca pasca 10
Sarana Kesehatan Puskesmas, KPM, 50 , 50 KPM, 50
Terlaksananya Faskes Faskes Faskes
pembinaan paska
akreditasi UPTD
Puskesmas
1.3 Pemberdayaan - Tercapainya keluarga 15% KK; 12 15% KK; 12 775,000,000 50% 48,167,550 15% KK; 200,000,000 15% KK; 12 225,000,000 15% KK; 250,000,000 15% KK; 300,000,000 - - - - - - 36.88 7,375,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
masyarakat menuju Sehat; Forum Kota Kali; 70%; 22 Kali; 37%; 22 11 12 Kali; Kali; 70%; 22 12 Kali; 12 Kali;
keluarga sehat Siaga; Strata Siaga Puskesmas Puskesmas Kelurahan 70%; 22 Puskesmas 70%; 22 70%; 22
Aktif Purnama Puskesmas Puskesma Puskesma
Mandiri; Kesehatan s s
Olah Raga
Masyarakat
1.4 Penyuluhan - Terlaksananya 22 kel 22 Kel 1,250,000,000 22 Kel 186,257,510.00 22 Kel 350,000,000 22 Kel 350,000,000 22 Kel 400,000,000 22 Kel 500,000,000 100 126,712,250 - - 100 20,000,000 - - #VALUE! 68.03 #VALUE! 0.00 #VALUE! 5.71 Sie Promkes & Pemberdaaan
masyarakat Pola penyuluhan PHBS Kesehatan
hidup sehat melalui media mobile
keliling
Terlaksananya 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 660 orang 100 - - - 100 - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penyuluhan PHBS
melalui kegiatan
kelompok
1.5 Peningkatan - Meningkatnya SDM 40% 88% 225,000,000 66% 60,000,000 66% 65,000,000 66% 70,000,000 88% 75,000,000 88% 80,000,000 - - - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Promkes & Pemberdaaan
pendidikan tenaga tenaga penyuluh Kesehatan
penyuluh dalam media grafis
kesehatan dan teknik
penyuluhan
2 Program - Tercapainya 89,5%% 89,7% 5,997,200,000 89.00% 2,465,190,000 89,5% 2,570,000,000 89,5% 2,710,000,000 89,5% 3,002,200,000 89,7% 1,362,200,000 800,079,655 785,449,530 714,828,425 23.05 212,730,480 0 32.46 #VALUE! 30.56 #VALUE! 26.38 Bidang Kesmas
Pengembangan keluarga akses
Lingkungan Sehat jamban sehat
- Tercapainya tatanan 5 tatanan 5 tatanan 4 tatanan 5 tatanan 5 tatanan 5 tatanan 6 tatatnan #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
kota cirebon sehat
2.1 Pengawasan - Jumlah tatanan 4 tatanan, 8 5 tatanan, 22 800,000,000 3 tatanan, 4 1,700,000,000 4 tatanan, 1,700,000,000 5 tatanan, 12 1,700,000,000 5 tatanan, 1,700,000,000 6 tatanan, 35,000,000 100 259,342,675 100 318,670,400 100 291,399,150 27.46 115,393,500 #VALUE! 15.26 #VALUE! 18.75 #VALUE! 17.14 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
Sanitasi dan Kota penyelenggaraan kel, 22 kel, 22 kel, 22 8 kel, 22 kel, 22 18 kel, 22 22 kel, 22
Sehat Kota Cirebon Sehat; puskesmas, 5 puskesmas puskesmas, puskesmas puskesmas, 5 puskesma puskesma
Jumlah kelurahan UKK 5 UKK , 5 UKK UKK s, 5 UKK s, 5 UKK
melakukan pemicuan
STBM; Puskesmas
melaksanakan
kegiatan kesehatan
olah raga
2.2 Pelayanan - Tercapaianya 22 Puskesmas 5 UKK, 22 100,000,000 22 22 22 Puskesmas 22 35,000,000 22 700,000,000 - - - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
Kesehatan Kerja pelayanan kesja Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesma
dasar di Puskesmas; s s
Pos UKK Masyarakat
2.3 Penyelenggaraan - Jumlah Puskesmas 22 Pusk; 150 22 Pusk; 315 330,000,000 22 Pusk; 450,000,000 22 Pusk; 500,000,000 22 Pusk; 150 600,000,000 22 Pusk; 650,000,000 22 Pusk; 330,000,000 100 179,188,480 100 100,694,630 100 106,122,800 33.71 66,671,000 #VALUE! 39.82 #VALUE! 20.14 #VALUE! 17.69 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
penyehatan yang melaksanakan sampel; 22 sampel; 22 150 sampel; 150 sampel; 22 315 315
lingkungan pelayanan kesehatan sampel; 24 sampel; 24 22 sampel; sampel; 22 sampel; 24 sampel; 22 sampel; 22
lingkungan, Jumlah UPTD; 100 UPTD; 100 24 UPTD; sampel; 24 UPTD; 100 sampel; 24 sampel; 24
sampel air PDAM TTU; 1 TTU; 1 100 TTU; 1 UPTD; 100 TTU; 1 UPTD; UPTD; 100
diperiksa, Jumlah Dokumen Dokumen Dokumen TTU; 1 Dokumen 100 TTU; TTU; 1
sampel air limbah Dokumen 1 Dokumen
medis, Fasilitasi Dokumen
pengelolaan limbah
medis padat,, Jumlah
tempat umum yang
dibina; Analisis
Dampak Kesehatan
Lingkungan
2.4 Penyemprotan - Terpenuhinya 100 fokus 100 fokus 350,000,000 82 fokus 245,380,000 100 fokus 270,000,000 100 fokus 300,000,000 100 fokus 330,000,000 100 fokus 297,200,000 100 304,361,000 100 308,314,500 100 279,386,475 13.08 30,665,980 #VALUE! 124.04 #VALUE! 114.19 #VALUE! 93.13 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
vektor penyakit pemberantasan
vektor penyakit
menular
2.5 Pengadaan alat - Tersedianya alat 3 Unit; 3 jenis; 3 Unit; 3 jenis; 287,200,000 3 Unit; 3 69,810,000 3 Unit; 3 100,000,000 3 Unit; 3 jenis; 110,000,000 3 Unit; 3 287,200,000 3 Unit; 3 100 57,187,500 100 57,770,000 100 37,920,000 - - #VALUE! 81.92 #VALUE! 57.77 #VALUE! 34.47 Sie Kesling, Kesja dan Kesorga
fogging/penyempro fogging, suku cadang 200 liter; 200 liter; jenis; 200 jenis; 200 200 liter; jenis; 200 jenis; 200
t dan bahan-bahan alat fogging, 20.800 liter 20.800 liter liter; 20.800 liter; 20.800 liter liter; liter;
fogging/penyempro insektisida, dan BBM liter 20.800 liter 20.800 20.800 liter
tan Pencampur liter
insektisida
3 Perbaikan Gizi - Capaian Keluarga 98% 92% 7,371,000,000 98% 2,200,127,000 98% 2,326,000,000 98,3% 2,426,000,000 98,5% 2,447,500,000 98,7% 2,497,500,000 1,614,969,350 1,596,805,592 1,510,007,350 30.83 - 0 73.40 0.00 68.65 #VALUE! 62.24 Bidang Kesmas
Masyarakat Sadar Gizi
3.1 Pemberian - Balita yang ditimbang 82% 85% 4,381,000,000 80% 1,210,000,000 82% 1,331,000,000 83% 1,431,000,000 84% 1,450,000,000 85% 1,500,000,000 89.46 1,334,994,250 82 1,398,312,500 100 1,366,662,500 #VALUE! 110.33 #VALUE! 105.06 #VALUE! 95.50 Sie Kesga & Gizi
makanan dan naik berat (22.746) (23.578) (22.190) (22.746) (23.023) (23.300) (23.578)
tambahan dan badannya
vitamin
- Persentase ibu hamil 19,5% 55% (424) 13% 19,5% 35% (270) 45% 55% 89.72 100 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
Kurang Energi Kronis (150) (85) (150) (347) (424)
(KEK) yang
mendapat PMT
- Cakupan Balita Kurus 14,84% 55% (756) 10% 14,84% 35% 45% 55% 100 90,12 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat PMT (204) (225) (204) (481) (619) (756)
3.2 Penanggulangan - Balita usia 6-59 bln 74%; 90%; 86%; 95%; 2,990,000,000 74%; 94%; 990,127,000 74%; 90%; 995,000,000 74%; 91%; 995,000,000 74%; 94%; 997,500,000 74%; 94%; 997,500,000 96.27 279,975,100 107.75 198,493,092 100 143,344,850 #VALUE! 28.28 #VALUE! 19.95 #VALUE! 14.41 Sie Kesga & Gizi
KEP, AGB, GAKY, yg mendapat kapsul 93%; 55% 60%; 98,7% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55% 93%; 55%
KVA dan vitamin A, Ibu hamil
kekurangan zat gizi yg mendapat tablet
mikro lainnya Fe tablet, Bayi usia 0-
6 bln yg
mendapatkan ASI
Ekslusif; Konsumsi
Garam beroyodium
- Bayi Baru Lahir 75% 79% 75% 75% 77% 78% 79% - - 124,67 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat IMD (4.307) (4.537) (4.307) (4.307) (4.422) (4.480) (4.537)
- Remaja Putri 16,5% 35% 16,5% 16,5% 25% (5.599) 30% 35% - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
mendapat Tablet (1423) (7.838) (1423) (1423) (6.719) (7.838)
Tambah Darah
4 Program - Tercapainya upaya 89% 91% 700,000,000 90% 300,000,000 90.3% 350,000,000 90.5% 400,000,000 90,8% 450,000,000 91% 500,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang SDK
Pengawasan dan pengamanan dan MENYES
Pengendalian penyehatan UAIKAN
Kesehatan makanan DENGAN
Makanan RENJA
2017
4.1 Pengawasan - Sampel makanan 264 sampel, 120 sampel, 700,000,000 264 sampel, 300,000,000 264 350,000,000 264 sampel, 400,000,000 264 450,000,000 264 500,000,000 100 119,560,875 100 103,742,450 100 102,176,500 #VALUE! 39.85 #VALUE! 29.64 #VALUE! 25.54 Sie Pelayanan Alkes,
keamanan dan yang diperiksa, 220 TPM, 30 60 IRT , 150 220 TPM, sampel, 220 TPM, 30 sampel, sampel, Kefarmasian dan Mamin
kesehatan jumlah TPM dibina, sampel, 60 Sarana 30 sampel, 220 TPM, sampel, 60 220 TPM, 220 TPM,
makanan hasil Jumlah sampel air orang, 90 60 orang, 30 sampel, orang, 90 30 sampel, 30 sampel,
industri Depot Air Minum Isi orang, 10 90 orang, 60 orang, orang, 10 60 orang, 60 orang,
Ulang, Sertifikasi sekolah 10 sekolah 90 orang, sekolah 90 orang, 90 orang,
pangan industri 10 sekolah 10 sekolah 10 sekolah
rumah tangga,
Sertifikasi kursus
hygiene sanitasi
pangan, Jumlah
kantin sekolah dibina
2 Meningkat nya 5 Program - Cakupan kunjungan 90% 95% 2,934,739,440 90% 299,938,200 90% 301,938,200 92% 673,989,400 93% 736,278,300 95% 800,689,010 90.50 93.26 - 10055.5555555556 0.00 10,362.22 0.00 0.00 0.00 Bidang Kesmas
derajat Peningkatan ibu hamil K4
kesehatan Keselamatan Ibu
masyarakat Melahirkan dan
Anak
- Cakupan kunjungan 90% 91% 90% 90% 90% 90% 95% 88.90 10222.2222222222 #DIV/0! 9,877.78 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
92.00
Bayi
- Cakupan Pelayanan 90% 92% 83% 90% 90% 90% 90% 86.90 10421.686746988 #DIV/0! 9,655.56 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
anak Balita 86.50
- Cakupan anak pra 85% 95% 92% 85% 85% 85% 95% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Kesga & Gizi
sekolah SDIDTK
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
5.1 Pertolongan - Jumlah ibu dari 720%; 90%; 73%; 93%; 241,671,930 70 %; 89%; 150,952,200 720%; 152,952,200 72 %; 92%; 153,952,200 72 %; 153,952,200 73%; 93%; 157,263,000 100 63,502,250 - - - - #VALUE! 42.07 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesga & Gizi
persalinan bagi ibu keluarga kurang 120 Bayi 125 Bayi 125 Bayi 90%; 120 120 Bayi 92%; 125 125 Bayi
dari keluarga mampu yang Bayi Bayi
kurang mampu dilakukan
pertolongan
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan; Jumlah
neonatal yang
mendapat kunjungan
lengkap; Jumlah bayi
berat lahir rendah
yang mendapat
penanganan
5.2 Peningkatan Jumlah Kunjungan (95 %) : (93 67,737,010 (92 %) : (90 55,981,000 (93 %) : 61,579,100 (95 %) : 67,737,010 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00
Kesehatan Ibu Ibu Hamil K4, Jumlah %) ; 73 % %) ; 68 % (92 %) ; 70 (93 %) ; 73
Hamil dan Kunjungan bayi, % %
Menyusui Jumlah Bayi baru
lahir yang dilakukan
IMD
5.3 Peningkatan Tercapainya 80 100,000,000 75 - 80 48,544,000 80 100,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #VALUE!
kesehatan Anak kesehatan remaja
dan remaja
5.4 Penyuluhan - Jumlah ibu hamil 100% (95 %) : (93 67,737,010 100% 148,986,000 100% 148,986,000 100% 153,952,200 100% 162,099,000 100% 165,585,000 100 60,388,750 - - - - 10000 40.53 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Kesga & Gizi
kesehatan bagi ibu yang dilakukan %) ; 73 %
hamil dari keluarga deteksi dini resiko
kurang mampu tinggi
5.5 Jaminan - Tercapainya 0.0% 94% ; 92% 821,064,200 0 0 93%; 90%; 310,104,000 93%; 90%; 310,104,000 93% 310,104,000 - - - - 100 241,974,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 78.03 Sie Kesga & Gizi
Persalinan pertolongan (5.471) 95% 95% (5.471)
(Jampersal) (DAK persalinan Nakes;
Non Fisik) Persalinan di
Fasyankes; KN1
6 Program Upaya - Tercapainya 100% 94% ; 92% 821,064,200 100% 6,737,000,000 100% 6,737,000,000 100% 26,192,387,600 100% 29,434,273,800 100% 29,439,521,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidamg Kesmas
Kesehatan pelayanan (5.471)
Masyarakat kesehatan
perorangan
- Tercapainya 100% 100% - 100% - 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
pelayanan
kesehatan
masyarakat
6.1 Pemeliharaan dan - Terpenuhinya 12 kali 12 kali 455,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali 161,000,000 100 97,265,500 100 56,729,100 100 137,002,200 #VALUE! 66.17 #VALUE! 38.59 #VALUE! 93.20 Sie Kesga & Gizi
pemulihan pelayanan kesehatan
kesehatan jiwa, indera, deteksi
kel. refraksi, deteksi
dini ketulian,
konseling psikologis,
dan konseling
kesehatan jiwa,
kesehatan olah raga,
kesehatan kerja, dan
kesehatan gigi mulut
6.2 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 13,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100% 4,500,000,000 100 5,725,975,502 100 3,472,562,780 100 3,455,753,500 10000 127.24 10,000.00 77.17 10,000.00 76.79 Sub Bag Program dan Keuangan
Pelayanan pelayanan kesehatan
Puskesmas, dasar pada
Laboratorium dan masyarakat
Kesehatan Khusus
6.3 Rumah Sakit - Jumlah ibu hamil 5812 Bumil; 5812 Bumil; 1,200,000,000 5812 Bumil; 400,000,000 5812 400,000,000 5812 Bumil; 400,000,000 5812 400,000,000 5812 400,000,000 100 287,453,750 100 297,095,000 100 399,304,500 #VALUE! 71.86 #VALUE! 74.27 #VALUE! 99.83 Sie Kesga & Gizi
Berbasis yang dilayani dokter 710 oranng; 710 oranng; 710 oranng; Bumil; 710 710 oranng; Bumil; 710 Bumil; 710
Masyarakat spesialis kebidanan; 4706 4706 4706 oranng; 4706 oranng; oranng;
(RSBM) Jumlah ibu hamil Neo/Bayi/Balit Neo/Bayi/Balit Neo/Bayi/B 4706 Neo/Bayi/Balit 4706 4706
yang dilayani dokter a; 240 Bulin; a; 240 Bulin; alita; 240 Neo/Bayi/B a; 240 Buli;n Neo/Bayi/ Neo/Bayi/B
spesialis jantung; 714 Neo; 714 Neo; Bulin; 714 alita; 240 714 Neo; Balita; 240 alita; 240
Jumlah neo, bayi dan 1.034 Bumil; 1.034 Bumil; Neo; 1.034 Bulin; 714 1.034 Bumil; Bulin; 714 Bulin; 714
balita yang dilayani 22 UPTD; 22 UPTD; Bumil; 22 Neo; 1.034 22 UPTD; Neo; 1.034 Neo; 1.034
dokter spesialis anak; 1748 Risti; 1748 Risti; UPTD; Bumil; 22 1748 Risti; Bumil; 22 Bumil; 22
Jumlah ibu hamil 1748 Risti; UPTD; UPTD; UPTD;
yang dilayani dokter 1748 Risti; 1748 Risti; 1748 Risti;
spesialis dalam;
Jumlah neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani;
Jumlah komplikasi
kebidanan yang
ditangani; Jumlah
UPTD puskesmas
dan RSB yang
melaksanakan alur
rujukan RSBM;
Jumlah penanganan
kasus Risti bumil dan
bayi di Puskesmas
RSBM dan RS
rujukan RSBM yang
dirujuk dan ditangani
6.4 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 580,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 190,000,000 100% 200,000,000 100 207,766,000 100 99,874,200 100 51,364,600 10000 109.35 10,000.00 52.57 10,000.00 27.03 UPT Laboratorium kesehatan
Kapasitas pelayanan Daerah
Laboratorium laboratorium yang
Kesehatan optimal
6.5 Pembinaan, - Terpenuhinya klaim 22 FKTP 22 FKTP 4,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 22 FKTP 1,500,000,000 100 1,147,716,720 100 1,039,407,700 76.27 673,099,100 #VALUE! 76.51 #VALUE! 69.29 #VALUE! 44.87 Sie Yankes
Pengembangan, Pelayanan
Pembiayaan dan Kesehatan di FKTP
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
- Terpenuhinya 77% 78% 77% 77% 78% 78% 78% 100 100 100 12987.012987013 #DIV/0! 12,987.01 #DIV/0! 12,820.51 #DIV/0! Sie Yankes
pelyanan pengobatan
masal
- Terpenuhinya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 10000 #DIV/0! 10,000.00 #DIV/0! 10,000.00 #DIV/0! Sie Yankes
pelayanan sunatan
masal
- Terpenuhinya operasi 98.20% 98.30% 98% 98.20% 98.30% 98.40% 98% 100 100 95 10204.0816326531 #DIV/0! 10,183.30 #DIV/0! 9,664.29 #DIV/0! Sie Yankes
katarak
- Tersedianya 1.00% 1.30% 1% 1.00% 1.30% 17,048,000 1.50% 18,752,800 1% 100 100 100 2000000 #DIV/0! 1,000,000.00 #DIV/0! 769,230.77 0.00 Sie Yankes
Kacamata
6.6 Pelayanan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes 44,742,780,000 22 Puskes 22 Puskes 22 Puskes 14,914,260,000 22 Puskes 14,914,260,000 22 Puskes 14,914,260,000 100 5,613,163,066 100 13,100,666,916 100 14,889,935,283 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 99.84 UPT Puskesmas
Jaminan peningkatan
Kesehatan Pelayanan
Nasional (JKN kesehatan di
pada Fasilitas Puskesmas memalui
Kesehatan Tingkat Pelayanan Jaminan
Pertama (FKTP) Kesehatan Nasional
(JKN pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
6.7 Penyediaan - Tercapainya 22 Puskes 22 Puskes 19,284,361,600 22 Puskes 22 Puskes 22 Puskes 4,267,999,600 22 Puskes 7,508,181,000 22 Puskes 7,508,181,000 - - - - 100 3,997,533,750 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 93.66 UPT Puskesmas
Bantuan Peningkatan
Operasional Pelayanan
Kesehatan (DAK kesehatan di
NON FISIK) Puskesmas melalui
Bantuan Operasional
Kesehatan dalam
Upaya Promosi dan
Preventif
6.8 Manajemen - Terpenuhinya Biaya 12 bulan 12 bulan 768,240,000 12 bulan 12 bulan 12 bulan 256,080,000 12 bulan 256,080,000 12 bulan 256,080,000 - - - - 100 256,079,900 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! 100.00 Sie Yankesdas
Bantuan manajemen kegiatan
Operasional BOK di Dinas
Kesehatan (DAK Kesehatan
Non Fisik)
7 Program - Cakupan pelayanan 100% 100% 85,746,554,608 100% 32,702,568,360 100% 33,927,337,440 100% 35,176,585,980 100% 24,080,937,442 100% 26,489,031,186 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Jamkes
Pelayanan kesehatan rujukan
Kesehatan Gakin
Penduduk Miskin
7.1 Pelayanan - Terlayaninya jaminan 100 %; 100 %; 16 85,746,554,608 100 %; 100 %; 100 %; 16 100 %; 16 24,080,937,442 100 %; 16 26,489,031,186 100 12,058,729,188 100 14,408,467,983 100 15,979,274,899 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Jamkes
Kesehatan pemeliharaan Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana Sarana
Penduduk Miskin di kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan
Puskesmas dan masyarakat miskin
Jaringannya dan tidak mampu;
Kemitraan dengan
sarana kesehatan
lanjutan
8 Program - Prevalensi Tekanan 24,28% 23,79% 861,180,800 24,28% 0 24,28% 0 24,28% 0 24,28% 340,664,800 23,79% 396,082,800 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang P2P
Pencegahan dan Darah Tinggi
Penanggulangan
Penyakit Tidak
Menular
- Mempertahankan 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Prevalensi Obesitas
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Prevalensi merokok 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,6% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penduduk <18
Tahun
8.1 Pengendalian - Posbindu PTM 22 Kelurahan 22 Kelurahan 250,126,000 22 22 22 Kelurahan 22 83,582,000 22 90,000,000 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Penyakit Tidak Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Menular
8.2 Pengembangan - Tercapainya 4 Kali ; 2 4 Kali 121,000,000 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 4 Kali ; 2 48,500,000 4 Kali ; 4 72,500,000 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Intelegensia monitoring Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok
Kesehatan pengembangan
intelegensia
masyarakat;
Terbentuknya
kelompok olahraga
kesehatan
masyarakat
8.3 Penanganan - Tersedianya institusi 1 RS; 100%; 1 200,000,000 1 RS; 1 RS; 1 RS; 100%; 1 1 RS; 125,000,000 1 RS; 150,000,000.00 - - - - - - #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Kesehatan Jiwa penerima wajib lapor RS; 4 Tw 100%; 1 100%; 1 RS; 4 Tw 100%; 1 100%; 1
Masyarakat pecandu narkoba RS; 4 Tw RS; 4 Tw RS; 4 Tw RS; 4 Tw
aktif; Pelayanan
Keswa; Rujukan
Yankeswa Regional;
TPKJM
8.4 Pencegahan dan - Terdeteksi dan 22 puskesmas 22 puskesmas 230,052,000 22 22 22 puskesmas 22 83,582,800 22 83,582,800 - - - - 100 83,582,800 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie PTM & Keswa
Pengendalian Terkendalinya Faktor puskesmas puskesmas puskesma puskesma
Faktor Resiko Risiko Penyakit Tidak s s
Penyakit Tidak Menular
Menular
9 Program - Penanganan KLB 100% 2,168,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 685,000,000 100% 798,000,000 100 10000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang P2P
Pengamatan dan <24 jam
Pengendalian
Masalah
Kesehatan
- AFP 2 per 100.000 2 per 2 per 2 per 100.000 2 per 2 per 11 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
penduduk 100.000 100.000 penduduk (15 100.000 100.000
(15 tahun) penduduk penduduk tahun) penduduk penduduk
(15 tahun) (15 tahun) (15 tahun) (15 tahun)
- ABJ 95% 95% 95% 95% 95% 95% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
9.1 Peningkatan - Terkendalinya potensi 100% 100% 200,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sie Surveilans & Imunisasi
Kapasitas Tim KLB penyakit
Epidemiologi
9.2 Pengamatan - Surveilans P2P; 100% 100% 650,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100 147,850,150 100 94,642,500 100.00 142,270,120.00 10000 73.93 10,000.00 47.32 10,000.00 71.14 Sie Surveilans & Imunisasi
Masalah Kesling, KIA, Gizi,
Kesehatan Bencana &
Kedaruratan; KLB;
Kesgimul
9.3 Pengembangan - Tercapainya 2,5% 2,5% 150,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 2,5% 50,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Promkes & Pemberdaaan
Penanganan pemantauan gigi Kesehatan
Kesehatan Gigi caries anak sekolah
dan Mulut
9.4 Penguatan Jejaring - Terlatihnya Tim Siaga 1 Tim; 10 1 Tim; 10 750,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 1 Tim; 10 250,000,000 100 60,924,300 100 53,108,950 100 22,535,550 #VALUE! 24.37 #VALUE! 21.24 #VALUE! 9.01 UPT Kesus
Tim Siaga Bencana Bencana Bidang Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi
dan Kesehatan;
Kegawatdaruratan Terpantaunya lokasi
kejadian bencana
- Terlaksananya 6 Kegiatan 6 Kegiatan 418,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 135,000,000 6 Kegiatan 148,000,000 100 98,032,500 100 98,925,875 100 102,300,350 #VALUE! 72.62 #VALUE! 73.28 #VALUE! 75.78 UPT Kesus
kegiatan yankes
emergency car
freeday, emergency
insidentil, emergency
siaga muludan,
emergency siaga
lebaran, mergency
siaga natal,
emergency siaga
tahun baru, PSC 119
10 Program - Imunisasi Dasar 90% 95% 4,455,180,250 90% 1,425,000,000 90% 1,425,000,000 92% 1,425,000,000 92% 1,425,000,000 95% 1,785,000,000 90.90% 101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang P2P
Pencegahan dan Lengkap (0-11 bln)
Penanggulangan - IR Penyakit menular 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Penyakit Menular
- CFR <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % <1 % #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
- Kesembuhan TB 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 80.59% 94.8117647059 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Paru
- Penemuan kasus 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
kusta tanpa cacat
10.1 Pelayanan - Tercapainya distribusi 50% 32 Faskes; 1,050,000,000 32 Faskes; 300,000,000 32 Faskes; 300,000,000 32 Faskes; 22 300,000,000 50% 300,000,000 32 Faskes; 450,000,000 98.89 81,139,000 95.45 95,205,500 100 149,960,000 #VALUE! 27.05 #VALUE! 31.74 #VALUE! 49.99 Sie Pencegahan dan
vaksinasi bagi vaksin ke Fasyankes; 22 Faskes; 22 Faskes; 22 Faskes; Faskes; 22 Faskes; Pengendalian Penyakit Menular
balita dan anak Tercapainya
sekolah pengelolaan vaksin;
10.2 Pelayanan - Kesembuhan kasus 100% 300 kasus, 837,379,250 300 kasus, 550,000,000 300 kasus, 550,000,000 300 kasus, 550,000,000 100% 550,000,000 300 kasus, 650,000,000 100 329,436,000 83.53 ; 97.75 ; 318,511,250 100 334,987,250 #VALUE! 59.90 #VALUE! 57.91 #VALUE! 60.91 Sie Pencegahan dan
pencegahan dan TBC, Cakupan balita 2711orang, 2711orang, 2711orang, 2711orang, 35 2711orang, Pengendalian Penyakit Menular
penanggulangan dengan Pneumonia 35 kasus ; 35 kasus ; 35 kasus ; kasus ; 5960 35 kasus ;
penyakit menular yang diobati, 5960 orang 5960 orang 5960 orang orang 5960
Menurunnya cacat orang
tingkat 2 kusta
menjadi <5%,
Terdeteksinya ibu
hamil dari penyakit
IMS dan hepatitis
10.3 Pencegahan - Tercapainya distribusi 22 kel, 660 168,944,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 100,000,000 22 kel, 660 110,000,000 100 45,479,000 100 33,420,000 100 31,812,000 #VALUE! 45.48 #VALUE! 33.42 #VALUE! 31.81 Sie Pencegahan dan
penularan penyakit larvasida, spesimen, spesimen, spesimen, spesimen, 660 spesimen, spesimen, Pengendalian Penyakit Menular
Endemik/Epidemik Pengambilan 660 spesimen 660 660 spesimen 660 660
specimen darah spesimen spesimen spesimen spesimen
suspek malaria;
pemeriksaan /
crosscheck spesimen
10.4 Pencegahan dan - 90.00% 426,739,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sie Pencegahan dan
penanggulangan Pengendalian Penyakit Menular
Tuberkulosis
10.5 Pencegahan dan - 80.00% 447,118,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sie Pencegahan dan
penanggulangan Pengendalian Penyakit Menular
Hepatitis
10.6 Pencegahan dan - Penanganan kasus 100.00% 1,525,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 475,000,000 100% 575,000,000 100 391,976,500 100 391,970,000 100 250,000,000 10000 82.52 10,000.00 82.52 10,000.00 52.63 Sie Pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS Pengendalian Penyakit Menular
HIV/AIDS
11 Program - Tercapainya 100% 100% 135,000,000 100% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Kesmas
Peningkatan peningkatan
Pelayanan pelayanan Lanjut
Kesehatan Lansia Usia
11.1 Pelayanan - Hari Lanjut Usia; 1 Kali; 45% 1 Kali; 45% 135,000,000 1 Kali; 45% 30,000,000 1 Kali; 45% 35,000,000 1 Kali; 45% 40,000,000 1 Kali; 42% 45,000,000 1 Kali; 45% 50,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sie Kesga & Gizi
pemeliharaan Cakupan pelayanan
kesehatan kesehatan pra lanjut
usia; Cakupan
pelayanan kesehatan
lanjuta usia
- Jumlah lansia yang 22,915 40,000 26,000 30,000 33,000 37,000 40,000 - - - - - - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Sie Yankesdas
diberikan pelayanan
12 Program Obat dan - Ketersediaan obat 100% 120 item 17,650,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 100% 6,600,000,000 120 item 4,450,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UPTD Farmasi
Perbekalan sesuai dengan
Kesehatan kebutuhan
12.1 Pengadaaan Obat - Tersedianya obat dan 114 item; 79 115 item 13,350,000,000 114 item; 79 4,450,000,000 114 item; 4,450,000,000 114 item; 79 4,450,000,000 114 item; 4,450,000,000 115 item 4,450,000,000 100 587,358,282 100 607,253,800 100 273,793,218 #VALUE! 13.20 #VALUE! 13.65 #VALUE! 6.15 UPTD Farmasi
dan Perbekalan perbekalan item; 97 item item; 97 79 item; 97 item; 97 item 79 item;
Kesehatan kesehatan sesuai item item 97 item
dengan kebutuhan,
Pengadaan obat
esensial dan obat
generik
12.2 Pelayanan Farmasi - Meningkatnya akses 100% 80 item 6,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 80 item 100 2,903,603,126 100 1,701,740,940 100 6,865,497,646 10000 145.18 10,000.00 85.09 10,000.00 343.27 UPTD Farmasi
(DAK) masyarakat terhadap
sarana pelayanan
kesehatan
12.3 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100% 100 item 450,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100 item 100 108,149,000 100 79,635,000 100 78,199,000 10000 72.10 10,000.00 53.09 10,000.00 52.13 UPTD Farmasi
Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Kefarmasian Kefarmasian
3 Meningkatnya 13 Program Tersedianya laporan 100% 100% 1,373,000,000 100% 347,900,000 100% 355,000,000 100% 453,000,000 100% 458,000,000 100% 462,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Kepuasan Peningkatan yang dibutuhkan
Masyarakat Pengembangan
terhadap Sistem Pelaporan
Pelayanan Capaian Kinerja
Kesehatan dan Keuangan
13.1 Penyusunan Tersedianya 2 dokumen 2 dokumen 180,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 40,000,000 2 dokumen 60,000,000 2 dokumen 60,000,000 2 dokumen 60,000,000 100 39,246,500 100 39,481,250 100 41,608,750 #VALUE! 98.12 #VALUE! 98.70 #VALUE! 69.35 Sub Bag Program dan Pelaporan
Laporan Capaian dokumen laporan
Kinerja dan Ikhtisar capaian kinerja dan
Realisasi Kinerja penetapan kinerja
SKPD
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
13.2 Penyusunan Tersedianya laporan 2 laporan 2 laporan 353,000,000 18 dokumen 87,900,000 18 95,000,000 18 dokumen 113,000,000 18 118,000,000 18 122,000,000 100 216,896,750 100 208,977,500 100 158,708,200 #VALUE! 246.75 #VALUE! 219.98 #VALUE! 140.45 Sub Bag Keuangan
Pelaporan keuangan bulanan, dokumen dokumen dokumen
Keuangan semesteran, laporan
Semesteran Monev pengelola
keuangan dan barang
13.3 Monitoring dan Tersedianya 5 dokumen 4 laporan 240,000,000 5 dokumen 70,000,000 5 dokumen 70,000,000 5 dokumen 80,000,000 5 dokumen 80,000,000 5 dokumen 80,000,000 100 31,551,625 100 37,568,000 100 51,360,000 #VALUE! 45.07 #VALUE! 53.67 #VALUE! 64.20 Sub Bag Program dan Pelaporan
Evaluasi dokumen laporan
monitoring evaluasi
triwulan dan tahunan
kegiatan dinas
kesehatan
13.4 Penyusunan Tersedianya 1 dokumen 1 dokumen 375,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 90,000,000 1 dokumen 125,000,000 1 dokumen 125,000,000 1 dokumen 125,000,000 100 79,023,750 100 45,772,200 100 54,206,200 #VALUE! 87.80 #VALUE! 50.86 #VALUE! 43.36 Sub Bag Program dan Pelaporan
Rencana Kerja dokumen rencana
(Renja) SKPD usulan kegiatan
(RUK) puskesmas
dan rencana kerja
dinas kesehatan
13.5 Penyusunan Tersusunnya 4 dokumen 4 dokumen 225,000,000 4 dokumen 60,000,000 4 dokumen 60,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 4 dokumen 75,000,000 100 34,441,500 100 37,410,000 100 48,135,000 #VALUE! 57.40 #VALUE! 62.35 #VALUE! 64.18 Sub Bag Program dan Pelaporan
RKA/DPA SKPD Dokumen RKA, DPA,
dan Perubahannya RKAP, dan DPPA
Puskasmas dan
Dinas Kesehatan
13.6 Penyusunan Profil Tersedianya 1 Dokumen 35,000,000 1 32,500,000 1 Dokumen 35,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SKPD dokumen Profil Dinas Dokumen
Kesehatan
13.7 Pelaporan Kinerja Terpenuhinya upah 2 orang - - 1 orang 20,000,000 1 orang 20,000,000 - - - - - - 100 6,175,000 - - - - #VALUE! 30.88 #VALUE! 0.00 #VALUE! #VALUE! Sub Bag Umum
Pegawai Tidak pegawai tidak tetap /
Tetap honorer
14 Program Tercapainya 100% 100% 1,190,000,000 100% 290,000,000 100% 290,000,000 100% 330,000,000 100% 430,000,000 100% 430,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Standarisasi Akreditasi
Pelayanan Puskesmas
Kesehatan
14.1 Evaluasi dan Laporan survei 3 laporan 3 Laporan 650,000,000 3 laporan 130,000,000 3 laporan 130,000,000 3 laporan 150,000,000 3 Laporan 250,000,000 3 Laporan 250,000,000 100 78,209,500 100 80,579,950 100 90,150,950 #VALUE! 60.16 #VALUE! 61.98 #VALUE! 60.10 Sub Bag Program dan Keuangan
pengembangan kepuasan pasien dan
standar pelayanan laporan SPM
kesehatan
Tercapainya Rapat 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Kerja Bidang
Kesehatan
14.2 Pembangunan dan Laporan profil 4 laporan 4 Laporan 540,000,000 4 laporan 160,000,000 4 laporan 160,000,000 4 laporan 180,000,000 4 Laporan 180,000,000 4 Laporan 180,000,000 100 90,682,250 100 89,927,500 100 91,479,000 #VALUE! 56.68 #VALUE! 56.20 #VALUE! 50.82 Sub Bag Program dan Keuangan
pemutakhiran data kesehatan, laporan
dasar standar SP3, laporan
pelayanan inventori dan laporan
kesehatan tahunan
14.3 Standarisasi - Teregistrasinya 12 rumpun 17 Rumpun; 784,000,000 12 rumpun 81,000,000 12 rumpun 130,000,000 12 rumpun 200,000,000 17 274,000,000 17 310,000,000 100 73,987,750 100 62,200,250 100 51,200,000 #VALUE! 91.34 #VALUE! 47.85 #VALUE! 25.60 Sub Bag Program dan Keuangan
Kompetensi, kompetensi tenaga 3Rumpun; Rumpun; Rumpun;
Tenaga Medis, kesehatan tradisional 5Kecamatan; 3Rumpun; 3Rumpun;
Paramedis, dan komplementer; 17Rumpun 5Kecamat 5Kecamat
Tradisional Pembinaan an; an;
Komplementer pengobatan 17Rumpun 17Rumpun
tradisional
komplementer;
Pemetaan tenaga
Medis, Paramedis
dan Pengobatan
tradisional;
Pengawasan dan
pembinaan tenaga
Medis, Paramedis,
Tradisional
komplementer dan
tradisional terlatih
lainnya.
14.4 Peningkatan Mutu Pemanatauan dan 22 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 22 180,000,000 100 85,042,000 100 169,936,950 100 69,646,250 #VALUE! 47.25 #VALUE! 94.41 #VALUE! 38.69 Sie Pelayanan Kesehatan
Pelayanan pendampingan Puskesmas; Puskesmas; Puskesmas; Puskesmas Puskesmas; Puskesma Puskesma
Kesehatan fasilitas pelayanan 60 %; 10 RS 62,5 %; 10 RS 60 %; 10 ; 60 %; 10 60 %; 10 RS s; 60 %; s; 62,5 %;
kesehatan dasar RS RS 10 RS 10 RS
dalam penerapan
SOP; gambaran mutu
pelayanan yang
diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan
lanjutan; adanya RS
mampu program
RSSIB
14.5 Sistem Integrasi Sistem pelaporan 22 Puskesmas 90% 28 1,480,000,000 22 500,000,000 22 500,000,000 22 Puskesmas 600,000,000 22 650,000,000 22 700,000,000 100 247,813,600 100 86,672,000 100 265,414,430 #VALUE! 49.56 #VALUE! 17.33 #VALUE! 44.24 Sub Bag Program dan Keuangan
Puskesmas berbasisi data yang Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesma Puskesma
cepat dan akurat dan RS s s
14.6 Pengadaan Alat- - 5 Kecamatan 1,200,000,000 600,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
alat Kesehatan
(DAK)
14.7 Pelayanan Dasar - Terpenuhinya sarana 22 Puskesmas 22 puskesmas 25,545,311,000 4 3,483,451,500 4 6,966,903,000 100% 2,322,301,000 2 11,611,505,000 5 11,611,505,000 100 1,941,140,000 - - 81.82 27,204,564,970 #VALUE! 55.72 #VALUE! 0.00 8,182.00 1,171.45 Sub Bag Umum
(DAK) dan prasarana DAK puskesmas puskesmas puskesma puskesma
s s
14.8 Pelayanan Dasar 100% 11,474,055,000 100% 2,798,550,000 100% 8,395,650,000 100% 279,855,000 - - - - 100 2,793,199,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10,000.00 99.81 Sub Bag Umum
(SILPA DAK)
14.9 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya biaya 12 bulan 12 bulan 1,277,265,550 12bulan 174,172,575 12 bulan 348,345,150 12 bulan 116,115,050 12 bulan 580,575,250 12 bulan 580,575,250 100 86,042,500 - - 100 231,586,250 #VALUE! 49.40 #VALUE! 0.00 #VALUE! 199.45 Sub Bag Umum
Kesehatan umum sarana dan
Pelayanan Dasar prasana Pelayanan
Dasar DAK
15 Program - Tercapainya 70% 80% 5,930,000,000 70% 665,000,000 70% 1,445,000,000 75% 1,630,000,000 80% 2,025,000,000 80% 2,275,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Peningkatan peningkatan hasil
Sarana dan kinerja aparatur
Prasarana
Aparatur
15.1 Pengadaan - Tersedianya 1 bh roda 4 2 bh roda 4 1,300,000,000 1 bh roda 4 270,000,000 1 bh roda 4 300,000,000 2 bh roda 4 450,000,000 2 bh roda 550,000,000 100 227,996,250 - - 100 242,852,770 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 80.95 Sub Bag Umum
Kendaraan kendaraan oprasional dan 2 bh roda dan 2 bh roda dan 2 bh dan 2 bh roda 4 dan 2 bh
Dinas/Operasional dan kendaraan 2 2 roda 2 2 roda 2
dinas / jabatan
15.2 Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis 4 jenis 30,000,000 3 jenis 20,000,000 4 jenis 30,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Perlengkapan Perlengkapan Rumah
Rumah Jabatan / Dinas
Jabatan/Dinas
15.3 Pengadaan - Terpenuhinya 5 jenis 5 jenis 600,000,000 5 jenis 125,000,000 5 jenis 150,000,000 5 jenis 200,000,000 5 jenis 250,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Perlengkapan kebutuhan
Gedung Kantor perlengkapan gedung
kantor
15.4 Pengadaan - Terpenuhinya 3 jenis 5 jenis 55,000,000 3 jenis 15,000,000 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Peralatan Rumah kebutuhan peralatan
Jabatan / Dinas rumah jabatan / dinas
15.5 Pengadaan - Terpenuhinya 6 jenis 8 jenis 265,000,000 10 jenis 80,000,000 6 jenis 75,000,000 5 jenis 80,000,000 5 jenis 85,000,000 8 jenis 100,000,000 100 395,375,000 100 79,579,000 100 133,883,200 #VALUE! 494.22 #VALUE! 106.11 #VALUE! 167.35 Sub Bag Umum
Peralatan Gedung kebutuhan Peralatan
Kantor Gedung Kantor
15.6 Pemeliharaan - Terpeliharanya rumah 1 rumdin 1 rumdin 350,000,000 1 rumdin 75,000,000 1 rumdin 100,000,000 1 rumdin 125,000,000 1 rumdin 125,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala dinas
Rumah Dinas
15.7 Pemeliharaan - Terpeliharanya 5 unit 5 unit 1,050,000,000 7 unit 300,000,000 5 unit 325,000,000 7 unit 375,000,000 5 unit 325,000,000 5 unit 350,000,000 - - - - - - #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala gedung / kantor
gedung/kantor
15.8 Pemeliharaan - Terpeliharanya 15 unit roda 4 16 unit roda 4 1,450,000,000 15 unit roda 275,000,000 15 unit 350,000,000 16 unit roda 4 400,000,000 16 unit 500,000,000 16 unit 550,000,000 100 266,814,900 99.80 230,258,509 100 219,770,248 #VALUE! 97.02 #VALUE! 65.79 #VALUE! 54.94 Sub Bag Umum
rutin/berkala kendaraan dinas / dan 11 unit dan 13 unit 4 dan 11 roda 4 dan dan 13 unit roda 4 dan roda 4 dan
kendaraan operasional roda 2 roda 2 unit roda 2 11 unit roda 2 13 unit 13 unit
dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2
15.9 Pemeliharaan - Terpeliharanya 40% 50% 115,000,000 40% 25,000,000 40% 30,000,000 50% 40,000,000 50% 45,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala perlengkapan gedung
Perlengkapan kantor
Gedung Kantor
15.10 Pemeliharaan - Terpeliharanya 2 jenis 2 jenis 115,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 15,000,000 2 jenis 20,000,000 2 jenis 45,000,000 2 jenis 50,000,000 100 9,960,000 100 9,895,000 100 31,680,000 #VALUE! 99.60 #VALUE! 65.97 #VALUE! 158.40 Sub Bag Umum
Rutin / Berkala peralatan gedung
Peralatan Gedung kantor
Kantor
15.11 Rehabilitasi - Terpenuhinya 1 unit 1 unit 600,000,000 1 unit 150,000,000 1 unit 175,000,000 1 unit 200,000,000 1 unit 225,000,000 100 659,674,000 100 729,211,000 100 328,738,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 486.14 #VALUE! 187.85 Sub Bag Umum
Sedang / Berat kebutuhan rehabilitasi
Gedung Kantor gedung kantor
16 Program - Terpenuhinya 80% 1,182,000,000 80% 106,000,000 80% 227,000,000 80% 273,000,000 80% 319,000,000 80% 590,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Pengadaan, sarana dan
Peningkatan dan prasarana
Perbaikan Sarana pelayanan
dan Prasarana kesehatan
Puskesmas/Puske
mas Pembantu
dan Jaringannya
16.1 Pengadaan sarana - Tersedianya fasilitas 2 puskesmas 5 puskesmas 675,000,000 2 100,000,000 2 puskesmas 125,000,000 2 150,000,000 5 400,000,000 100 194,311,400 - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
dan prasarana sanitasi dan sarana puskesmas puskesma puskesma
puskesmas pengolahan limbah s s
16.2 Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 puskesmas 22 puskesmas 210,000,000 22 40,000,000 22 50,000,000 22 puskesmas 60,000,000 22 70,000,000 22 80,000,000 100 34,425,100 - - - - #VALUE! 86.06 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala sarana dan puskesmas puskesmas puskesma puskesma
sarana dan prasarana s s
prasarana puskesmas dan
puskesmas Ambulance PONED
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
16.3 Pemeliharaan - Terpeliharanya 22 puskesmas 22 puskesmas 297,000,000 22 66,000,000 22 77,000,000 22 puskesmas 88,000,000 22 99,000,000 22 110,000,000 100 60,205,800 - - - - #VALUE! 91.22 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
rutin/berkala sarana dan puskesmas puskesmas puskesma puskesma
sarana dan prasarana s s
prasarana Puskesmas keliling
puskesmas keliling
17 Program Terpenuhinya 85% 6,730,750,000 80% 1,514,000,000 80% 1,761,750,000 80% 1,987,000,000 85% 2,244,750,000 85% 2,499,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Pelayanan pelayanan kantor
Administrasi
Perkantoran
17.1 Penyediaan jasa - Terpenuhinya barang 2 jenis 2 jenis 41,000,000 2 jenis 8,000,000 2 jenis 10,000,000 2 jenis 12,000,000 2 jenis 14,000,000 2 jenis 15,000,000 100 4,254,500 100 3,462,000 100 3,651,000 #VALUE! 53.18 #VALUE! 34.62 #VALUE! 30.43 Sub Bag Umum
surat menyurat dan jasa administrasi
surat menyurat
17.2 Penyediaan jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 970,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 230,000,000 12 bulan 270,000,000 12 bulan 320,000,000 12 bulan 380,000,000 100 562,911,705 100 631,482,033 100 690,429,812 #VALUE! 281.46 #VALUE! 274.56 #VALUE! 255.71 Sub Bag Umum
komunikasi, SDA komunikasi, SDA dan
dan listrik listrik
17.3 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 6 bh roda 4 310,000,000 1 bh roda 4 40,000,000 3 bh roda 4 60,000,000 5 bh roda 100,000,000 6 bh roda 150,000,000 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Jaminan Barang jaminan kendaraan dan 11 bh dan 11 bh dan 11 bh 4 dan 11 4 dan 11
Milik Daerah dinas/operasional roda 2 roda 2 roda 2 bh roda 2 bh roda 2
(asuransi)
17.4 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa Panjang/Ganti Panjang/ 140,000,000 Panjang/ 30,000,000 Panjang/ 35,000,000 Panjang/ 40,000,000 Panjang/ 45,000,000 Panjang/ 55,000,000 100 13,217,534 100 10,232,700 50 6,742,200 #VALUE! 44.06 #VALUE! 29.24 #VALUE! 16.86 Sub Bag Umum
Pemeliharaan dan KIR, Pajak dan ganti STNK 39 unit Ganti STNK Ganti STNK Ganti Ganti STNK Ganti Ganti
Perizinan STNK kendaraan dan KIR 8 unit 43 unit dan 40 unit dan STNK 43 43 unit dan STNK 43 STNK 43
Kendaraan dinas / operasional KIR 8 unit KIR 8 unit unit dan KIR 8 unit unit dan unit dan
Dinas/Operasional roda 4 KIR 8 unit KIR 8 unit KIR 8 unit
17.5 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 12 bulan 12 bulan 675,000,000 12 bulan 150,000,000 12 bulan 175,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan 250,000,000 100 139,186,900 100 180,047,500 100 180,288,950 #VALUE! 92.79 #VALUE! 102.88 #VALUE! 90.14 Sub Bag Umum
Kebersihan Kantor kebersihan kantor
17.6 Penyediaan Jasa - Terpenuhinya jasa 4 jenis 5 jenis 120,000,000 4 jenis 25,000,000 5 jenis 30,000,000 5 jenis 35,000,000 5 jenis 40,000,000 5 jenis 45,000,000 100 19,330,000 100 12,000,000 #VALUE! 77.32 #VALUE! 40.00 #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Perbaikan perbaikan peralatan
Peralatan Kerja kerja
17.7 Penyediaan ATK - Terpenuhinya 55 jenis 55 jenis 247,500,000 54 jenis 75,000,000 55 jenis 77,500,000 55 jenis 80,000,000 55 jenis 82,500,000 55 jenis 85,000,000 100 78,326,540 100 78,884,900 100 81,107,650 #VALUE! 104.44 #VALUE! 101.79 #VALUE! 101.38 Sub Bag Umum
kebutuhan alat tulis
kantor
17.8 Penyediaan - Terpenuhinya 27 jenis 27 jenis 660,000,000 25 jenis 190,000,000 27 jenis 200,000,000 27 jenis 210,000,000 27 jenis 220,000,000 27 jenis 230,000,000 100 203,957,050 100 202,761,700 100 212,188,225 #VALUE! 107.35 #VALUE! 101.38 #VALUE! 101.04 Sub Bag Umum
Barang Cetakan & kebutuhan barang
Penggandaan cetakan dan
penggandaan
17.9 Penyediaan - Terpenuhinya 21 jenis 21 jenis 72,500,000 20 jenis 15,000,000 21 jenis 17,500,000 21 jenis 20,000,000 21 jenis 25,000,000 21 jenis 27,500,000 100 13,944,775 100 9,471,000 100 8,698,800 #VALUE! 92.97 #VALUE! 54.12 #VALUE! 43.49 Sub Bag Umum
komponen instalasi kebutuhan komponen
listrik/Penerangan instalasi listrik /
Bangunan kantor penerangan
bangunan kantor
17.10 Penyediaan - Terpenuhinya - 15 jenis 45,000,000 15 jenis 5,000,000 15 jenis 10,000,000 15 jenis 12,500,000 15 jenis 15,000,000 15 jenis 17,500,000 - - - - 100 5,342,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 42.74 Sub Bag Umum
peralatan rumah kebutuhan peralatan
tangga rumah tangga
17.11 Penyediaan bahan - Terpenuhinya 4 jenis 4 jenis 30,000,000 4 jenis 8,500,000 4 jenis 9,000,000 4 jenis 9,500,000 4 jenis 10,000,000 4 jenis 10,500,000 100 9,060,000 100 8,375,000 100 8,900,000 #VALUE! 106.59 #VALUE! 93.06 #VALUE! 93.68 Sub Bag Umum
bacaan & kebutuhan bahan
peraturan bacaan dan
perundang- peraturan perundang-
undangan undangan
17.12 Penyediaan logistik - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 12,750,000 12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,750,000 12 bulan 4,000,000 12 bulan 4,250,000 12 bulan 4,500,000 100 2,701,600 100 2,211,840 100 1,583,310 #VALUE! 77.19 #VALUE! 58.98 #VALUE! 39.58 Sub Bag Umum
kantor kebutuhan jasa
pelayanan gas alam /
BBM
17.13 Penyediaan - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 285,000,000 12 bulan 70,000,000 12 bulan 85,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 95,000,000 12 bulan 100,000,000 100 74,654,000 100 80,040,000 100 148,862,000 #VALUE! 106.65 #VALUE! 94.16 #VALUE! 165.40 Sub Bag Umum
Makanan dan kebutuhan makanan
minuman dan minuman rapat
dan tamu
17.14 Rapat-Rapat - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 1,250,000,000 12 bulan 350,000,000 12 bulan 375,000,000 12 bulan 400,000,000 12 bulan 425,000,000 12 bulan 425,000,000 100 313,492,650 100 408,290,600 100 373,356,900 #VALUE! 89.57 #VALUE! 108.88 #VALUE! 93.34 Sub Bag Umum
Koordinasi dan kebutuhan rapat
Konsultasi ke Luar koordinasi dan
Daerah konsultasi ke luar
daerah
17.15 Luncuran Kegiatan - Terlaksananya 100% 100% 1,050,000,000 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
luncuran kegiatan
17.16 Penyediaan jasa - Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 822,000,000 12 bulan 184,000,000 12 bulan 214,000,000 12 bulan 244,000,000 12 bulan 274,000,000 12 bulan 304,000,000 100 126,120,000 100 167,340,000 100 186,098,000 #VALUE! 68.54 #VALUE! 78.20 #VALUE! 76.27 Sub Bag Umum
keamanan kantor kebutuhan jasa
keamanan kantor
18 Program - Tercapainya 100% 100% 208,000,000 100% 88,000,000 100% 94,000,000 100% 101,000,000 100% 107,000,000 100% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Peningkatan peningkatan Indeks
Kapasitas Sumber Kepuasan
Daya Aparatur Masyarakat
18.1 Bimbingan Teknis - Pemetaan Tenaga 10 10 42,000,000 10 10,000,000 10 11,000,000 10 13,000,000 10 14,000,000 10 15,000,000 - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub Bag Umum
Implementasi Medis, Paramedis
Peraturan dan Pengobat
Perundang- tradisional
Undangan
18.2 Penilaian Angka - Terlaksananya 420 orang 425 orang 279,000,000 415 orang 78,000,000 420 orang 83,000,000 420 orang 88,000,000 425 orang 93,000,000 425 orang 98,000,000 100 74,666,200 100 74,819,750 100 80,228,000 #VALUE! 95.73 #VALUE! 90.14 #VALUE! 91.17 Sub Bag Umum
Kredit Jabatan Penilaian Angka
Fungsional Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional
19 Peningkatan - Terpenuhinya 100% 100% 2,030,342,600 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 852,671,300 100% 1,002,671,300 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang SDK
Kualitas Tenaga pencapaian standar
Kesehatan tenaga kesehatan
yang
berkompetensi.
19.1 Seleksi Tenaga - Terpilihnya tenaga 75% 75% 675,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 175,000,000 75% 325,000,000 100 35,086,375 100 37,798,900 100 24,756,400 13333.3333333333 20.05 13,333.33 21.60 13,333.33 14.15 Sie Sumber Daya Kesehatan
Aparatur yang dokter umum, dokter
berprestasi gigi, perawat, bidan,
nutrisionis, sanitarian,
analis kesehatan,
tenaga kefarmasian
dan Kesmas yang
kompeten dan
berprestasi
19.2 Peningkatan - Terlaksananya 30 orang 1,355,342,600 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 677,671,300 30 orang 677,671,300 100 647,378,650 100 530,531,650 100 500,925,900 #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Sie Sumber Daya Kesehatan
Kompetensi Pelatihan : bidan/perawat bidan/peraw bidan/pera bidan/perawat bidan/pera bidan/pera
Sumber Daya MTBS,PPGDON, ; 30 orang at ; 30 wat ; 30 ; 30 orang wat ; 30 wat ; 30
Manusia/Tenaga Kesehatan dan bidan; 55 orang orang bidan; 55 orang orang
Kesehatan Keselamatan Kerja, orang bidan; bidan; orang bidan; bidan;
Tes Kebugaran, pemegang 55 orang 55 orang pemegang 55 orang 55 orang
PMTCT, SDIDTK, program pemegang pemegang program pemegang pemegang
Deteksi Dini kesja/perawat/ program program kesja/perawat/ program program
Gangguan Jiwa, bidan ; 55 kesja/peraw kesja/pera bidan ; 55 kesja/pera kesja/pera
Manajemen orang at/bidan ; wat/bidan ; orang wat/bidan ; wat/bidan ;
Perencanaan pemegang 55 orang 55 pemegang 55 55
Kesehatan program pemegang orang program orang orang
kesorga/bidan program pemegang kesorga/bidan/ pemegang pemegang
/perawat; 44 kesorga/bid program perawat; 44 program program
orang bidan; an/perawat; kesorga/bid orang bidan; kesorga/bi kesorga/bi
32 orang 44 orang an/perawat 32 orang dan/peraw dan/peraw
perawat/bidan bidan; 32 ; 44 orang perawat/bidan; at; 44 at; 44
; 44 orang orang bidan; 32 44 orang orang orang
perawat/bidan perawat/bid orang perawat/bidan bidan; 32 bidan; 32
; 65 orang an; 44 perawat/bid ; 65 orang orang orang
orang an; 44 perawat/bi perawat/bi
perawat/bid orang dan; dan; 44
an ; 65 perawat/bid 44 orang orang
orang an ; 65 perawat/bi perawat/bi
orang dan ; 65 dan ; 65
orang orang
20 Program Tercapainya 75% 800,000,000 70% 210,000,000 70% 150,000,000 75% 300,000,000 75% 175,000,000 75% 325,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat
Peningkatan peningkatn disiplin
Disiplin Aparatur pegawai
20.1 Pengadaan - Pakaian Khusus 711 orang 750 orang 175,000,000 720 orang 150,000,000 750 orang 175,000,000 - - - - 100 88,405,400 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Sub Bag Umum
Pakaian Khusus (batik, pakaian olah
Hari-Hari Tertentu raga) pegawai
20.2 Pengadaan - Pakaian dinas harian 750 orang 625,000,000 700 orang 210,000,000 730 orang 300,000,000 750 orang 325,000,000 100 200,550,000 100 194,881,000 - - #VALUE! 95.50 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 Sub Bag Umum
Pakaian Dinas pegawai
Harian
4 Tersedianya 21 Program Tercapainya #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Kesehatan 1,100,483,708,150 107,903,000,000 245,039,388,179 520,255,609,869 270,398,582,733 309,829,515,548 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Kesehatan Kesehatan Lanjutan di RSUD GJ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Lanjutan yang Lanjutan sesuai SPM RS yang
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
berkualitas meliputi :
sesuai Standar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Akreditasi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Rumah Sakit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Pelayanan #VALUE! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gawat Daru 100% 81% 85% 90% 95% 100% 0 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE!
rat #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- Pelayanan Rawat 100% 86% 89% 93% 96% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Jalan
- Pelayanan Rawat 100% 72% 79% 87% 94% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Inap
- Pelayanan Bedah 100% 89% 92% 94% 97% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan 100% 93% 95% 97% 98% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Persalinan dan
Perina tologi
- Pelayanan Intensif 100% 82% 86% 91% 95% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan Radiologi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
laboratorium
Patologi Klinik
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Farmasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan Gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan Transfusi 100% 96% 97% 98% 99% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Darah
- Pelayanan Keluarga 100% 96% 98% 98% 99% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Miskin
- Pelayanan Rekam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Medis
- Pengolahan Limbah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Ambulans/ Kereta
Jenazah
- Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Pemulasara an
Jenazah
- Pelayanan Laundry 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
- Pencegah 100% 61% 70% 80% 90% 100% 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Pengendali an
Infeksi
21.1 Pengadaan Sarana 498,701,000,000 18,411,000,000 39,659,000,000 311,021,000,000 84,755,000,000 102,925,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Prasarana
Pelayanan Medis,
Keperawatan dan
Penunjang Medis.
- Tersedianya Fasilitas 100% 88,696,000,000 100% 12,166,000,000 100% 16,705,000,000 100% 32,696,000,000 100% 26,000,000,000 100% 30,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
sarana dan
prasarana pelayanan
medis
- tersedianya fasilitas 100% 16,000,000,000 100% 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Keperawatan RSUD GJ
sapras keperawatan 0% - 3,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
- Tersedianya Ruang 100% - 100% 420,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Intensif ( ICU,
ICCU, NICU, PICCU
dan HCU) yang
Representatif
- Terpenuhinya Alat 100% - 100% 3,400,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Kedokteran
Penunjang
Perawatan di
ICU/HCU/NICU/
PICU.
- Tersedianya Fasilitas 100% - 0% - 80% 3,000,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Instalasi Bedah
Sentral
- Tersedianya Alat-alat - 100% 1,800,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 900,000,000 100% 900,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Kalibrasi
- Tersedianya Ruang 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
perawatan untuk
pasien Gelschi /
gangguan jiwa, 20
Tempat Tidur
- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 50% 15,000,000,000 100% 10,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Jalan 4 Lantai
- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 0% - 50% 15,000,000,000 100% 10,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Parkir Rawat Jalan,
4 lantai
- Tersedianya Gedung 100% 110,000,000,000 0% - 0% - 100% 110,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
IGD Terpadu 4 Lantai
- Tersedianya DED 100% 15,000,000,000 0% - 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang PRM RSUD GJ
Gedung Rumah
Sakit.
- Tersedianya Gedung 100% 20,000,000,000 0% - 0% - 50% 12,000,000,000 100% 8,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Arsip 4 Lantai
- Tersedianya Gedung 100% 76,500,000,000 0% - 0% - 100% 76,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Diagnostik Center 4
Lantai
- Tersedianya Gedung 100% 4,000,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 4,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Instalasi Gizi sesuai
dengan kelas A
- Tersedianya IPAL dan 100% - 0% - 100% 5,500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Instalasinya
- Tersedianya alat 100% 1,920,000,000 100% 175,000,000 0% - 100% 400,000,000 100% 365,000,000 100% 1,155,000,000 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Sanitasi
- Tersedianya - 100% 6,175,000,000 0% - 0% - 100% 2,975,000,000 100% 1,200,000,000 100% 2,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan
pemeriksaan
Laboratorium Klinik
- Tersedianya Alat - 100% 54,500,000,000 0% - 80% 3,500,000,000 90% 15,000,000,000 100% 4,500,000,000 100% 35,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pemeriksaan
Radiologi
- Tersedianya - 100% 5,950,000,000 0% - 0% - 100% 1,200,000,000 100% 3,650,000,000 100% 1,100,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Peralatan Mesin
CSSD
- Tersedianya 900,000,000 0% - 0% - 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan penunjang
Forensik
- Tersedianya Gen Set - 100% 2,300,000,000 0% - 0% - 100% 2,300,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Panel Sinkronis
serta Gedung
- Tersedianya Lift 2 unit. - 100% 1,700,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 1,700,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
- Tersedianya Gedung 100% 300,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 300,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Lift
- Tersedianya Alat-Alat 100% 3,160,000,000 0% - 0% - 100% 750,000,000 100% 1,440,000,000 100% 970,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Kesehatan
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya - 100% 3,600,000,000 0% - 100% 454,000,000 100% 600,000,000 100% 1,000,000,000 100% 2,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Peralatan Laundry
dan Boiler
- Tersedianya Central - 100% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Suction dan Jaringan
Pipa instalasi
- Tersedianya Oxygen - 100% 5,500,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 5,500,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Generator dan
instalasinya
- Tersedianya Panel 100% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Genset.
- Pemindahan Genset. 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
- Tersedianya UPS. 100% 1,200,000,000 0% - 0% - 100% 800,000,000 0% 400,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
- Tersedianya Kabel - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Suplai Induk
- Tersedianya Hidran - 100% 3,500,000,000 0% - 0% - 100% 3,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Jaringan instalasi
Pipa
- Tersedianya gedung - 100% 12,000,000,000 0% - 0% - 100% 12,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan
Rehabilitasi Medis 3
Lantai.
- Tersedianya Alat - 100% 2,500,000,000 100% 2,250,000,000 0% - 100% 2,500,000,000 0% - 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan RSUD GJ
Alat Kesehatan
Rumah Sakit.
- Tersedianya Gedung 100% 1,500,000,000 0% - 0% - 100% 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Perawat Stroke yang
representatif
- Tersedianya alat-alat 100% 6,000,000,000 0% - 0% - 100% 6,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Perawatan RSUD GJ
Medis dan
keperawatan Unit
Perawatan Stroke
- Tersedianya alat 100% 500,000,000 0% - 50% 500,000,000 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
pencampur sito
statika (2 alat).
21.2 Pelayanan 594,782,708,150 89,492,000,000 199,380,388,179 202,234,609,869 185,643,582,733 206,904,515,548 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 *(untuk tahun 2015 termasuk
Kesehatan SILPA BLUD th 2014, 46 M)
Lanjutan (BLUD)
- Tersedianya gedung 100% 500,000,000 0% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
untuk cath lab.
- Tersedianya Gedung 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat Jalan yang
representatif.
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Tersdianya Selasar 100% 4,000,000,000 0% - 0% - 50% 2,000,000,000 100% 2,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rumah Sakit.
- Tersedianya 100% - 0% - 100% 100,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
RuangPendaftaran
Rawat Inap 24 Jam
- Tersedianya Gedung 100% 25,000,000,000 0% - 0% - 0% - 100% 25,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Central Instalasi
Maternal Perinatal
(IMP) 4 lantai
- Meningkatnya Ruang - 100% - 0% - 100% 200,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Radiologi.
- Tersedianya Ruang - 100% 500,000,000 0% - 0% - 100% 500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Laboratorium.
- Tersedianya - 100% 400,000,000 0% - 0% - 100% 400,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
jembatan CB I dan
CB II.
- Terpeliharanya 100% 18842175000 100% 4,398,000,000 100% 5,175,000,000 100% 5,692,500,000 100% 6,261,750,000 100% 6,887,925,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
sarana Gedung/
Bangunan Rumah
Sakit
- Meningkatnya Ruang 0% - 0% - 100% 600,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Cakra Buana II Atas
20 Tempat Tidur
untuk kelas I.
- Tersedianya Ruang 100% 1,000,000,000 0% - 50% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Rawat President
Suite 2 Tempat Tidur
- Tersedianya 9 unit 1,500,000,000 0% - 2 unit 500,000,000 7 unit 1,500,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 4
- Tersedianya 7 unit 130,000,000 0% - 0% - 4 unit 70,000,000 0% - 3 unit 60,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 2
- Tersedianya 5 unit 20,000,000.00 0% - 1 unit 5,000,000 4 unit 20,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Kendaraan Dinas
Roda 2
- Terlayaninya jumlah 90% 85,909,471,093.84 65% 25,000,000,000 75% 41,801,847,209 80% 39,641,460,828 85% 4,575,593,171 90% 41,692,417,095 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
kunjungan dan resep
pasien pada instalasi
farmasi
- Tersedianya obat dan 100% 168,717,089,430.12 100% 25,200,000,000 100% 55,385,899,335 100% 51,997,704,169 100% 60,017,916,963 100% 56,701,468,298 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
alat kesehatan.
- Tersedianya 50 100% 194,932,872 0% - 0% - 100% 66,069,101 100% 69,327,169 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Standarisasi
obat/formularium.
- Tersedianya bahan - 100% 6,838,347,975 100% 2,200,000,000 100% 2,244,914,017 100% 2,107,604,334 100% 2,432,690,369 100% 2,298,053,272 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan alat operasional
pelayanan Radiologi
- Terpenuhinya - 100% 20,192,207,830 100% 3,400,000,000 100% 6,053,526,763 100% 5,941,594,287 100% 7,169,781,180 100% 7,080,832,363 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
kebutuhan reagen
dan Alat Kesehatan
Pelayanan
Laboratorium (PK
dan PA)
- Tersedianya fasilitas 100% 476,107,873 100% 85,000,000 100% 106,826,943 100% 147,994,787 100% 173,317,923 100% 154,795,163 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya Rp. 5.5 M 100% 35,038,966,146 100% 9,545,000,000 100% 16,178,863,086 100% 17,177,966,359 100% 19,412 100% 17,860,980,375 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Makanan Pasien dan
Pegawai RSUD
Gunung Jati
- Tersedianya 100% 2,525,676,770 100% 618,000,000 100% 987,762,167 100% 849,648,644 100% 898,480,113 100% 777,548,012 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
inventaris peralatan,
bahan dan
pengolahan limbah
sanitasi
- Tersedianya 100% - 0% - 100% 301,902,230 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dokumen lingkungan
(revisi)
- Tersedianya Bahan - 100% 1,400,501,115 100% 208,000,000 100% 325,125,478 100% 360,737,294 100% 490,836,358 100% 548,927,464 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Alat CSSD
- Tersedianya barang - 100% 4,327,816,369 100% 105,000,000 0% 774,108,282 100% 3,039,178,664 0% 693,271,693 0% 595,366,013 0 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
inventaris peralatan
instalasi Gizi
- Tersedianya Sarana - 100% 7,542,533,114 80% 707,000,000 85% 2,690,800,387 90% 2,428,700,167 95% 2,687,121,080 100% 2,426,711,867 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
dan Prasarana
Laundry
- Tersedianya Master - 100% - 0% - 100% 1,161,162,422 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bagian PRM RSUD GJ
Plan RSGJ Tahun
2015-2020
- Tersedianya 100% 19,493,287,188 100% 1,344,000,000 100% 6,966,974,535 100% 6,606,910,138 100% 6,932,716,925 100% 5,953,660,125 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
inventaris Peralatan
Medis
- Tersedianya 100% 15,458,135,431 100% 2,625,000,000 100% 4,876,882,174 100% 5,781,046,371 100% 6,551,417,494 100% 3,125,671,566 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Keperawatan RSUD GJ
inventaris Peralatan
keperawatan
- Tersedianya 100% 40,935,903,095 20% 10,500,000,000 20% 16,256,273,915 20% 13,874,511,290 20% 14,558,705,543 20% 12,502,686,263 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Peralatan Medis
PICU, ICU, ICCU,
NICU dan HCU
- Tersedianya alat-alat 100% 3,572,196,075 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 3,572,196,075 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Perawatan RSUD GJ
keperawatan Unit
Luka Bakar
- Tersedianya alat-alat 100% 2,642,764,055 0% - 0% - 100% 2,642,764,055 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Perawatan RSUD GJ
keperawatan Unit
Pelayanan HD
- Tersedianya fasilitas 100% 132,138,203 0% - 50% 154,821,656 50% 132,138,203 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
ruang perawatan
pasien hematologi,
onkologi dan
thalasemia.
- Tersusunya 100% 59,536,601 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bagian PRM RSUD GJ
Dokumen RENSTRA
2013 - 2018 &
RENSTRA 2019
-2024
- Tersusunya 100% 135,799,760 100% 50,000,000 100% 77,410,828 100% 39,641,461 100% 48,529,018 100% 47,629,281 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Dokumen Renja,
RKBU/P, RBA/P,
RKA/P, DPA/P.
- Tersusunya 100% 265,645,860 100% 40,000,000 100% 15,482,166 100% 79,282,922 100% 97,058,037 100% 89,304,902 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Keuangan RSUD GJ
Dokumen Laporan
Keuangan SAK, SAP,
SIK.
- Terlaksananya 100% 5,000,000 100% - 100% - 100% 5,000,000 100% - 100% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis dan RSUD GJ
kegiatan surveilans Bidang Penunjang Medis
kejadian infeksi
nosokomial secara
konprehensif
- Terpeliharanya 100% 3,715,125,819.54 0% - 40% 2,043,645,864 20% 1,109,960,903 20% 1,331,081,650 20% 1,274,083,267 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
sarana utilitas Rumah
Sakit (air, listrik,
telepon dan gas)
- Terpenuhinya 550 org 22,337,030,409.35 150 3,350,000,000 230 7,950,092,053 220 6,490,628,520 280 8,668,669,243 270 7,177,732,647 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
kebutuhan pegawai
BLUD.
- Tersedianya 100% 67,206,608.46 0% 12,000,000 0% 475,302,485 100% 19,820,730 100% 23,571,238 100% 23,814,641 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
peralatan penunjang
Forensik
- Tersedianya lemari 100% 660,691,013.81 0% - 0% - 100% 660,691,014 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Rollopack untuk
berkas Rekam Medis.
- Tersedianya modul- 100% 1,576,076,490.99 0% - 100% 325,125,478 100% 1,334,595,848 100% 124,788,905 100% 116,691,738 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
modul SIMRS untuk
mengakomodir
kebutuhan seluruh
unit kerja.
- Tersedianya Hot Spot - 100% 97,466,435.94 0% - 100% 77,410,828 100% 33,034,551 100% 34,663,585 100% 29,768,301 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Area di sluruh RSUD
GJ
- Tersedianya Web Site 100% 47,713,321.27 25% 5,000,000 100% 46,446,497 100% 13,213,820 100% 16,638,521 100% 17,860,980 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Rumah Sakit
- Tersedianya e- 100% 23,261,294.62 0% - 100% 30,964,331 100% 6,606,910 100% 8,319,260 100% 8,335,124 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Journal
- Tersedianya Sarana 100% 416,749,845.92 100% 100,000,000 100% 258,211,034 100% 237,848,765 100% 138,654,339 100% 40,246,742 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
dan prasarana
penunjang SIM RS.
- Tersedianya jaringan 100% 365,409,308.32 0% - 100% 309,643,313 100% 264,276,406 100% 41,596,302 100% 59,536,601 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
komputer fiber optic.
- Tersedianya Software 100% 94,223,319.53 0% - 100% 309,643,313 100% 66,069,101 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
dan Hardware Rekam
Medis Elektronik.
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Tersedianya software 100% 41,368,038.43 0% - 100% 77,410,828 100% 13,213,820 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
rujukan dan
pendaftaran online.
- Tersedianya sistem 100% 54,581,858.70 0% - 100% 309,643,313 100% 26,427,641 100% 13,865,434 100% 14,288,784 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
persediaan yang
terintegrasi.
- Tersedianya 100% 96,529,572,529.73 0% - 100% 23,226,265,250 100% 26,355,768,768 100% 34,555,470,943 100% 35,618,332,819 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bagian Umum RSUD GJ
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
21.3 Peremajaan dan Meningkatnya Software, 100% 2,000,000,000.00 0% - 0% - 100% 2,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bagian PRM RSUD GJ
Pengembangan Hardware dan Jaringan
Software, SIMRS.
Hardware dan
Jaringan SIM RS
21.4 Peningkatan Pusat Tersedianya ruang 100% 5,000,000,000.00 0% - 100% 6,000,000,000 100% 5,000,000,000 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Pelayanan infeksi/isolasi
Kesehatan Paru- (TBMDR/HIV) 2 lantai,
Paru. 20 Tempat Tidur
22 Program Tercapainya 14,280,000,000.00 1,635,000,000 2,433,000,000 4,080,000,000 5,100,000,000 5,100,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Pengadaan, penngkatan
Peningkatan playanan kesehatan
Sarana dan rujukan
Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit
Paru Paru/Rumah
Sakit Mata
22.1 Pelayanan Rujukan - Terpenuhinya Sarana 100% 14,000,000,000.00 100% 1,600,000,000 100% 2,393,000,000 100% 4,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Rumah Sakit dalam
Pelayanan Pasien.
22.2 Biaya Umum DAK - Terpenuhinya 100% 280,000,000.00 100% 35,000,000 100% 40,000,000 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Kesehatan Administrasi Kegiatan
Pelayanan DAK Bidang
Rujukan. Ksehatan.
23 Program Bertambahnya 78,700,000,000 9,500,000,000 - 1,700,000,000 77,000,000,000 - #DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00
Peningka tan Cakupan Pelayanan
Akses Pelayanan Kesehatan bagi
Kesehatan Keluarga Miskin
Rujukan Bagi
Keluarga Miskin
23.1 Pengembangan - Tersedianya Gedung G. Gakin I 2 100% 72,000,000,000 100% 9,500,000,000 0% - 0% - 100% 72,000,000,000 0% - 0 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Penunjang Medis RSUD GJ
Gedung Layanan Rawat inap kelas III/ Lantai 8,7 M
Keluarga Miskin GAKIN I dan II, 4 (100%)
(Dana Propinsi) lantai
23.2 Penyediaan - Tersedianya Fasilitas 100% 6,700,000,000.00 0% - 0% - 100% 1,700,000,000 100% 5,000,000,000 0% - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 Bidang Pelayanan RSUD GJ
Fasilitas Gedung Gedung Rawat inap
GAKIN. kelas III
24 Program Dana Tercapainya 12,000,000,000 2,217,000,000 6,993,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Bagi Hasil Cukai Pelayanan
Hasil Tembakau Kesehatan pada
(Bidang pasien Penderita
Kesehatan) dampak Asap
Rokok di RSUD
Gunung Jati
24.1 Penyediaan - Terpenuhinya 100% 12,000,000,000 100% 2,217,000,000 100% 5,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100% 4,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok di RSGJ
24.2 Penyediaan - Terpenuhinya 100% 0 0% - 100% 1,993,000,000 0% - 0% - 0% - #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok (lanjutan) di RSGJ
25 Program Bagi Maksimalnya 15,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Hasil Pajak Rokok pelayanan
(Bidang kesehatan di RSUD
Kesehatan) Gunung Jati
25.1 Penyediaan Terpenuhinya 100% 15,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 100% 5,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Fasilitas Alat Fasilitas alat
Kesehatan/ Alat Kesehatan/Alat
Kedokteran dan Kedokteran
Pelayanan
Kesehatan
26 Program Meningkatnya akses 413,577,000,000 8,000,000,000 18,000,000,000 113,577,000,000 150,000,000,000 150,000,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
Pembinaan Upaya pelayanan
Kesehatan (Tugas kesehatan dasar
Pebantuan) dan rujukan yang
berkualitas bagi
masyarakat.
26.1 Alat Kesehatan - Terpenuhinya alat 100% 413,577,000,000 100% 8,000,000,000 100% 18,000,000,000 100% 113,577,000,000 100% 150,000,000,000 100% 150,000,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Pelayanan Medis RSUD GJ
Rumah Sakit kesehatan sebagai
Rujukan Regional Rumah Sakit Rujukan
Regional
5 Terselenggaran 27 Program 6,810,000,000 995,000,000 1,620,000,000 1,770,000,000 1,945,000,000 3,095,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
ya Rumah Sakit Peningkatan Mutu Peningkatan Jumlah 40 Institusi 45 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi 1 institusi #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! RSUD GJ
Gunung Jati RSUD Gunung institusi kesehatan
sebagai Rumah Jati Sebagai yang bekerjasama per - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Sakit Rumah Sakit tahun
Pendidikan Pendidikan Peningkatan Jumlah 2000 orang 2.125 Orang - 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0!
Peserta Didik dari - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27.1 Peningkatan Mutu institusi pendidikan 6,810,000,000 995,000,000 1,620,000,000 1,770,000,000 1,945,000,000 3,095,000,000 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00
RSUD Gunung Jati
sebagai Rumah
Sakit Pendidikan
(BLUD)
- Terselenggaranya 100% 1,050,000,000 4 kali 200,000,000 4 kali 250,000,000 4 kali 300,000,000 5 kali 350,000,000 5 kali 400,000,000 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelaksanaan diklat
- Terlaksananya 25% 1,550,000,000 9% 225,000,000 12% 300,000,000 16% 400,000,000 21% 525,000,000 25% 625,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pengiriman diklat
- Tersedianya SDM 100% 300,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Perawat Intensif
Bersertifikat pada
pelayanan intensif
- Terlaksananya 100% 300,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 20% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelatihan untuk
Dokter, perawat
dalam hal pelayanan
prima, Konse ling
HIV, VCT, CST, TB,
DOTS, TB HlV dan
PTRM, Imunisasi dll
- Terlaksananya 100% 60,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 20% 20,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
pelatihan hard skill,
soft skill melalui
pelatihan
manajemen,
motivasi, klinik,
kompetensi khusus
dan peningkatan
jenjang pendidikan
formal
- Meningkatnya 80% - 40% - 45% - 50% - 60% - 70% - 0 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
Lulusan Sarjana/S1
- Terlaksananya 100% 1,500,000,000 100% 300,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Pelatihan dan Bimtek
Akreditasi
- Terlaksananya 100% 1,000,000,000 0% - 0% - 0% - 0% - 100% 1,000,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Bidang Dik Bang
akreditasi rumah sakit
pendidikan.
- Terlaksananya 100% 300,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 100% 100,000,000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Monitoring dan
evaluasi akreditasi
yang sudah terpenuhi
- Terlaksananya 300 kali - 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
Pelaksanaan Edukasi
dan Promosi
Kesehatan
- Tersedianya Media 40 Jenis 750,000,000 0% - 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 10 jenis 250,000,000 #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! 0.00 #VALUE! 0.00 Bidang Dik Bang RSUD GJ
Edukasi dan Promosi
Kesehatan.
- Terfasilitasinya 180 Kali - 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali 36 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
kegiatan presentasi
obat dan alat
kesehatan
INDIKATOR KINERJA DATA TARGET RENSTRA SKPD TAHUN REALISASI CAPAIAN TAHUN RASIO CAPAIAN PADA TAHUN
PROGRAM DAN PROGRAM CAPAIAN Target Capaian Pada Akhir Tahun
NO SASARAN UKER PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN (OUTCOME) DAN TAHUN Perencanaan (2018) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
KEGIATAN (OUTPUT) AWAL 2013
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3 4 5 22
Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp K Rp K Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp
- Terfasilitasinya 50 kali - 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #DIV/0! Bidang Dik Bang RSUD GJ
kegiatan komparasi
kompetensi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya 1.02.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN Terciptanya Kelancaran
fungsi ADMINISTRASI Pelaksanaan Administrasi
manajemen guna PERKANTORAN Perkantoran
1 menjamin 85 1,782,000,000 85 1,711,335,787 85 2,166,990,000 11.60 251,293,147 24.27 525,906,872 - - 35.87 777,200,019 120.87
terselenggaranya
pembangunan
kesehatan
08 Penyediaan jasa kebersihan Keluaran : 12 250,000,000 12.00 180,288,950 200,350,000 - - 25.78 51,645,000 25.78 51,645,000 37.78
kantor - Tersedianya tenaga
kebersihan kantor
9
5.337m2 = 593 m2/
orang
15 Penyediaan bahan bacaan Keluaran : 4 10,500,000 4.00 8,900,000 9,720,000 16.56 1,610,000 24.85 2,415,000 41.41 4,025,000 45.41
dan peraturan perundang- - Tersedianya Surat
undangan
Kabar Harian Daerah 4
dan Nasional
17 Penyediaan makanan dan Keluaran : 12 100,000,000 12.00 148,862,000 12 97,978,000 - - 40.78 39,954,500 40.78 39,954,500 52.78
minuman - Tersedianya Makanan
dan Minuman Harian
12
Pegawai
- Tersedianya Makanan
dan Minuman Rapat 12 -
Tersedianya Makanan
dan Minuman Tamu
18 Rapat - rapat Koordinasi dan Keluaran : 12 425,000,000 12.00 373,356,900 12 407,500,000 7.34 29,894,000 24.31 99,073,450 31.65 128,967,450 43.65
Konsultasi ke Luar Daerah - Terpenuhinya
Kebutuhan Uang
Harian dan Biaya
Transportasi Untuk 762 939
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
20 Penyediaan jasa pengamanan Keluaran : 12 304,000,000 12.00 186,098,000 186,148,000 - - 26.39 49,122,500 26.39 49,122,500 38.39
kantor - Terpenuhinya Jasa
Keamanan Di
Lingkungan Dinas 3 3
Kesehatan Kota
Cirebon
24 Penyediaan jasa surat Keluaran : 503,000,000 296,946,875 231,494,000 33.34 77,177,000 29.16 67,514,000 62.50 144,691,000 62.50
menyurat, alat tulis kantor, - Tersedianya Jasa 30 2.00 36
bahan cetakan dan
penggandaan Pengiriman Surat
- Tersedianya
Penggandaan Dalam
119,000 1.00 11 - -
Menunjang Pelayanan
25 Penyediaan jasa komunikasi, Keluaran : 384,500,000 690,429,812 1,024,800,000 13.84 141,838,347 25.76 263,958,222 39.60 405,796,569 39.60
sumber daya air, listrik dan - Terbayarnya jasa
logistik
komunikasi, listrik,
dan air bersih/minum 12 12.00 4 3.00 6 9.00 - 21.00
dan gas
26 Penyediaan Jasa Keluaran : 55,000,000 6,742,200 9,000,000 8.60 773,800 42.99 3,869,200
Pemeliharaan dan perizinan - Terpenuhinya
kendaraan dinas/ operasional
dan jaminan barang milik Kebutuhan 10 9.00 11 0.00 5 5.00 -
daerah Perpanjangan STNK
- Terpenuhinya 1 0.00 1 0.00 - - -
Kebutuhan KIR
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN Terpenuhinya pengadaan
SARANA DAN PRASARANA sarana dan prasarana 80 2,275,000,000 80.00 605,103,696 80 570,950,000 58,600,000 262,779,560 - - - 321,379,560 80.00
APARATUR kantor
42 Rehabilitasi Rehab/Sedang Keluaran : 1 unit 225,000,000 92.97 328,738,000 203,980,000 - - 94.76 193,300,000 94.76 193,300,000 187.73
Gedung Kantor - Tersedianya Ruang ASI
1 1 - - -
Tersedianya Tempat
1
Parkir
- Tersedianya Jembatan
yang Lebar 1 1 - -
51 Pengadaan Kendaraan Keluaran : 100,000,000 97.59 133,883,200 153,560,000 36.18 58,600,000 58.60 89,980,000 94.78 148,580,000 192.37
Dinas/Operasional/Jabatan - Tersedianya Kendaraan
Dinas/Operasional
Roda 3 Untuk
Angkutan Limbah 1 8 - -
Medis
53 Pengadaan Keluaran : 550,000,000 97.00 219,770,248 182,920,000 0.00 - 38.21 69,899,780 38.21 69,899,780 135.21
Perlengkapan/Peralatan - Terpenuhinya
Gedung Kantor
Kebutuhan
39 11 - -
Perlengkapan/Peralata
n Gedung Kantor
53 Pemeliharaan Rutin/Berkala Keluaran : 550,000,000 97.00 219,770,248 182,920,000 0.00 - 38.21 69,899,780 38.21 69,899,780 135.21
Kendaraan - Tersedianya
Dinas/Operasional/Jabatan
Pemeliharaan
39 11 - -
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya Suku
Cadang
Terpenuhinya
Kebutuhan BBM Untuk
Pejabat Struktural
55 Pemeliharaan Keluaran : 50% 45,000,000 100.00 31,680,000 51,550,000 - 64.02 33,000,000 64.02 33,000,000 164.02
Rutin/Berkala - Terpeliharanya Sarana
Perlengkapan/Peralatan Peralatan Gedung 4 - -
Gedung Kantor Kantor
- Terpenuhinya Bahan
13 - -
Habis Pakai Listrik
1.02.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya laporan yang 100 462,000,000 354,018,150 100 392,320,800 18,080,000 177,246,200
PENGEMBANGAN SISTEM dibutuhkan
- - - 195,326,200 -
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
01 Penyusunan Pelaporan Keluaran : 60,000,000 92,968,750 62,860,800 28.76 18,080,000 20.62 12,960,200 49.38 31,040,200 49.38
capaian kinerja dan ikhtisar - Tersusunnya dokumen
realisasi kinerja SKPD 2
LAKIP 2017 dan
5 dokume 2 2.00 - 2.00 -
Penetapan Kinerja n
2018
- Tersedianya dokumen
Monitoring dan
4 4 1.00 1 2.00 -
Evaluasi kinerja
Triwulan I, II, III, IV
08 Penyusunan RKA / DPA SKPD Keluaran : 4 dok 75,000,000 4 dok 48,135,000 4 dok 45,000,000 0.00 - - - - - #VALUE!
dan perubahannya - Tersusunnya Rencana
Kerja Anggaran
1 1 - -
Perubahan 2018
- Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Perubahan 2018 1 1 - -
- Tersusunnya Rencana
Kerja Anggaran 2019 1 1 - -
- Tersusunnya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
1 1 - -
2019
14 Penyusunan dan Publikasi Keluaran : 1 Dok 35,000,000 0.00 - 45,752,000 0.00 - 76.80 35,136,000 76.80 35,136,000 76.80
Profil SKPD - Tersusunnya dokumen
Profil Kesehatan Tahun 1
2017
15 Penyusunan Pelaporan Keluaran : 122,000,000 158,708,200 158,708,000 0.00 - 34.75 55,150,000 34.75 55,150,000 34.75
Keuangan SKPD
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 Penyusunan Pelaporan 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Keuangan SKPD - 17 19 dok 17
Terlaksananya Laporan
keuangan bulanan (12 kali),
Semesteran (2 kali),
Tahunan (1 kali), Laporan - -
Monitoring BMD (1 kali) dan
Laporan Monitoring
Pengelola Keuangan (1 kali)
16 Penyusunan Dokumen Keluaran : 125,000,000 54,206,200 80,000,000 0.00 - 92.50 74,000,000 92.50 74,000,000 92.50
Perencanaan SKPD - Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja Dinas
1 1 dok 1 - -
Kesehatan
Tersusunnya Dokumen
Rencana Usulan
1
kegiatan Puskesmas
Tersusunnya Dokumen
Rencana Strategis 1
Tersedianya Dokumen
Perencanaan Kebutuhan
Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1
Tersedianya Tabung
4
Pemadam Kebakaran
Terselenggaranya Rapat
Perencanaan Kebutuhan 2
Obat
Terselenggaranya Rapat
Koordinasi Perencanaan
Kebutuhan Obat Terpadu 1
Terselenggaranya Rapat
Persiapan Lelang Obat 1
Terselenggaranya Rapat
Aanwidzing Lelang Obat 1
Terselenggaranya Rapat
Evaluasi dan Klarifikasi
Lelang Obat 1
02 Pelayanan Farmasi (DAK) Keluaran : 2,000,000,000 92.56 6,865,497,646 100 2,000,000,000 0.00 - 6.13 122,634,360 6.13 122,634,360 98.69
- Tersedianya Obat dan 1
Perbekalan Kesehatan
pada Sarana Pelayanan
Kesehatan
Dasar/Puskesmas
1 - -
dengan jumlah yang
cukup, sesuai dengan
kebutuhan
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Dokumen
Kegiatan Pelayanan
Farmasi (DAK) 20 20 - -
04 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : - - 0.00 - 76,837,000 0.00 - 22.07 16,954,664 22.07 16,954,664 22.07
Distribusi Obat dan E-Logistik - Terdistribusinya obat dan 37
perbekalan kesehatan
pada sarana pelayanan
kesehatan dasar /
Puskesmas dengan
22 - - -
jumlah yang cukup dan
sesuai dengan kebutuhan
- Terlaksananya Program
Logistik Elektronik 23 23 23.00 23
- Tersedianya akses
12 12 3.00 6
internet
Meningkatnya 1.02.01.01.16 PROGRAM UPAYA Tercapainya Pelayanan
kepedulian KESEHATAN MASYARAKAT Kesehatan Perorangan 100 29,439,521,000 17,219,500,219 100 28,402,458,576 4,095,697,714 2,829,185,691 - - - 6,924,883,405 -
rumah sakit
swasta dalam Tercapainya Pelayanan
penanggulangan 100 100
Kesehatan Masyarakat
masalah
01 Pemeliharaan dan pemulihan Keluaran : 12 kali 161,000,000 96.83 137,002,200 90,946,000 0.00 - 15.54 14,133,650 15.54 14,133,650 112.37
kesehatan
kesehatan -
Terpenuhinya pertemuan
evaluasi pelaksanaan
2 - - -
deteksi kelainan refraksi
anak SD/MI
- tercapainya deteksi
kelainan untuk siswa IV 70 - -
dan V SD/MI
- terpenuhinya pemetaan
deteksi kelainan refreksi 7 - -
mata
-
tersedianya kacamata
untuk anak SD/MI dengan 145 - -
kelainan refraksi mata
- terpenuhinya konseling
kesehatan jiwa di 22 - -
puskesmas
- terpenuhinya konseling
keseahtan jiwa di panti 4 - -
wreda
- tersedianya snellen chart 92 - -
02 Peningkatan pelayanan Keluaran : 100 4,500,000,000 3,455,753,800 4,000,000,000 4.18 167,028,750 15.73 629,126,350 19.91 796,155,100 19.91
puskesmas, laboratorium dan -
Tersedianya ATK 2 - -
kesehatan khusus
- Tersedianya Peralatan
Kebersihan 3 - -
- Tersedianya Bahan /
4 - -
alat kesehatan
- Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga 7 - -
- Tersedianya Jasa
5 - -
Pelayanan
- Tersedianya Jasa
3 - -
Pemeliharaan
- Tersedianya Sarana &
3 - -
Prasarana
03 Rumah sakit berbasis Keluaran : 400,000,000 99.83 399,304,500 400,000,000 11.63 4,635,000 27.81 111,255,100 39.44 115,890,100 139.27
masyarakat (RSBM) - Tercapainya Komitmen
LIntas Sektor 1 1 - -
- Adanya laporan
evaluasi & kesepakatan
1 1 - -
kegiatan RSBM
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terdeteksinya bumil
risti oleh dokter
spesialis kebidanan, 1,126 20 - -
jantung dan spesialis
dalam
- Terdeteksinya
neonatal, bayi & balita
804 15 - -
oleh dokter spesialis
anak
04 Peningkatan Kapasitas Keluaran : 100 200,000,000 99.91 51,364,600 51,410,076 0.00 - 4.66 2,395,000 4.66 2,395,000 104.57
Laboratorium Kesehatan - tersedianya bahan
12 - -
reagensia
-
terpenuhinya pemeriksaan
2,000 - -
laboratorium
05 Pembinaan, Pengembangan, Keluaran : 1,500,000,000 85.11 673,099,100 669,909,100 0.00 - 19.30 129,267,000 19.30 129,267,000 104.41
pembiayaan dan Jaminan - terpenuhinya klaim
Pemeliharaan Kesehatan
pelayanan kesehatan di 22 FKTP 99,420 - - -
FKTP selama 12 bulan
-
terlaksananya rapat
koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan jamkes di
6 - - -
FKTP, rapat persiapan
operasi katarak dan rapat
persiapan sunatan massal
- terpenuhinya kegiatan
40 - - -
operasi katarak
- terpenuhinya kegiatan
70 - - -
sunatan massal
- terpenuhinya pelayanan
32 - - -
pengobatan massal
-
Terpenuhinya kegiatan
2 - - -
validasi kepersertaan JKN
06 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 1,042,290,000 33.00 182,677,900 33.00 182,677,900 33.00
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Paket obat 18 item 16 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Kalitanjung -
Tersedianya paket BMHP 28 item 1 - - -
- Terpeliharanya peralatan
1 paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya
pemeliharaan Bangunan 1 paket 3 - - -
puskesmas
-
Tersedianya
pemeliharaan komputer, 1 paket 12 - - -
printer, laptop
-
Tersedianya Meubeleir 3 item 1 - - -
-
8
tersedianya mamin rapat 2 - - -
kegiatan
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya peralatan
1 item 2 - - -
jaringan
- tersedianya alat
2 item 3 - - -
kedokteran
-
tersedianya pengadaan
1 item 1 - - -
unit laboratorium
07 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 - 77.87 1,054,741,395 100 1,083,729,600 15,2 164,423,221 #VALUE! 164,423,221 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya BMHP 1 paket - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Larangan -
Tersedianya jasa 13
- - -
pelayanan luar gedung kegiatan
- 1
Terpeliharanya
kendara - - -
kendaraan pusling
an
Tersedianya alat tulis
1 paket
kantor
Terpeliharanya sarana
dan prasarana 1 tahun
Puskesmas
Tersedianya peralatan
kantor pendukung 3 alat
kegiatan
Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan
Tersedianya jasa
4
pelayanan kesehatan
kegiatan
dalam gedung
Tersedianya akses
12 bulan
internet
tersedianya alat listrik
1 paket
dan elektronik
tersedianya jasa
12 bulan
pemusnah limbah medis
tersedianya pengadaan
10 bulan
meubelair
tersedianya pengadaan
2 unit
alat pendingin
08 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 423,072,000 24.96 105,583,017 15.30 64,725,518 40.26 170,308,535 40.26
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Belanja Jasa 26
(JKN) pada Fasilitas 22 - - -
Pelayanan Medis Orang
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Perumnas Utara - Tersediannya Belanja
9 Item 2 - - -
Alat Kesehatan
- Tersedianya Belanja
15 Item 33 - - -
Obat‑obatan
-
Tersedianya Belanja
16 Item 15 - - -
Bahan Medis Habis Pakai
- Tersedianya Jasa
13
pelayanan Kesehatan 14 - - -
Kegiatan
Luar Gedung
- Terbiayainya Jasa
Pemusnahan Limbah 240 Kg 6 - - -
Medis
- Tersedianya Belanja
1 Mobil
Perawatan Kendaraan 1 - - -
Pusling
Pusling
- Tersedianya Belanja 4.050
3672 - - -
Penggandaan Lembar
-
Tersedianya Kelengkapan 12
26 - - -
Sistem Informasi Bulan
- Tersedianya Belanja
3 Item 60 - - -
Modal
09 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 1,310,288,400 22,14 290,068,309 #VALUE! 290,068,309 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya alat listrik 1 paket 12 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng - Terpeliharanya
peralatan / perlengkapan 4 item 1 - - -
kantor
- Terpeliharanya alat
laboratorium medis dan 4 item 1 - - -
lingkungan
Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Tersedianya layanan
2 item 1 - - -
sistem informasi internet
-
Tersediamya belanja
modal alat penyimpanan 2 item 2 - - -
perlengkapan kantor
- Tersedianya belanja
modal peralatan rumah 3 item 10 - - -
tangga
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis
Tersedianya alat tulis
1 paket
kantor
- Tersedianya alat
18 item 7 - - -
kesehatan
1
Terpeliharanya bangunan
banguna
Puskesmas
n
Tersedianya alat
kebersihan dan bahan 1 paket
pembersih
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis
Tersedianya jasa
1
pelayanan kesehatan luar
kegiatan
gedung
Tersedianya jasa
pemeriksaan 2 item
laboratorium
Tersedianya belanja
modal alat kedokteran 10 item
umum
Tersedianya belanja
modal alat kedokteran 2 item
gigi
- Tersedianya belanja
modal alat kesehatan
4 item 12 - - -
kebidanan dan penyakit
kandungan
- Tersedianya jasa
12 bulan 8 - - -
pelayanan medis
10 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 71.21 1,079,054,386 100 1,222,992,000 18.76 229,373,923 21.44 262,148,928 40.20 491,522,851 111.41
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Jasa
(JKN) pada Fasilitas 14
Kesehatan Tingkat Pertama
Pelayanan Kesehatan 265 - - -
Kegiatan
(FKTP) Kaijagapermai Luar Gedung
- Tersedianya alat
1 paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya obat 1 Paket 1 - - -
-
Tersedianya barang cetak 1 paket 1 - - -
- Tersedianya
1 unit 1 - - -
Pemeliharaan Pusling
- Tersedianya BMHP 1 Paket 2 - - -
Terselenggaranya
1 kali
Pelatihan SDIDTK
Tersedianya Jasa
1 orang
Narasumber Pelatihan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya Jasa
1 orang
Instruktur Senam
Tersedianya Pelayanan
Internet Puskesmas dan 12 bulan
Pustu
Tersedianya Jasa
12 bulan
pelayanan Medis
Tersedianya Jasa
Pemusnahan Limbah 12 bulan
Medis
- Tersedianya belanja
2 unit 1 - - -
modal alat pendingin
- Tersedianya pengadaan
1 unit 1 - - -
komputer
- Tersedianya pengadaan
peralatan personal 1 unit 1 - - -
komputer
-
Tersedianya pengadaan
4 unit 1 - - -
alat kedokteran
-
Tersedianya pengadaan
3 unit 5 - - -
alat laboratorium umum
-
Tersedianya alat kantor 1 unit 1 - - -
11 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 804,927,600 18,93 152,415,799 #VALUE! 152,415,799 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya alat
Kesehatan Tingkat Pertama 7 items - - -
(FKTP) Kesunean kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 paket - - -
habis pakai
- Terpeliharanya
kendaraan puskesmas 3 items - - -
keliling
- Tersedianya alat tulis
1 paket - - -
kantor
-
Tersedianya sarana dan
1 paket - - -
prasarana puskesmas
Tersedianya belanja
modal pengadaan alat 2 items
laboratorium
Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan kesehatan
Tersedianya jasa 5
pelayanan dalam gedung kegiatan
Tersedianya jasa 7
pelayanan luar gedung kegiatan
Tersedianya belanja
modal pengadaan 3 items
meubelair
Tersedianya belanja
modal pengadaan alat 2 items
pendingin
Tersedianya belanja
modal pengadaan 1 set
peralatan studio visual
Tersedianya belanja
modal pengadaan 1 items
personal komputer
12 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.07 971,944,020 100 995,767,700 20,38 202,977,604 #VALUE! 202,977,604 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Obat‑obatan 1 Paket 3 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran - Tersedianya perbekalan
1 Paket 1 - - -
kesehatan
- Tersedianya Jasa 12
11 - - -
Pelayanan Medis Bulan
- Tersedianya Alat Tulis
1 Paket 1 - - -
Kantor
-
Terlaksananya Pelayanan 1
1 - - -
Kesehatan luar gedung Kegiatan
- Tersedianya
1 Paket 5 - - -
Penggandaan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya cetakan 1 Paket 12 - - -
- Alat Kesehatan 9 Item 12 - - -
- Tersedianya internet
12
berlangganan pendukung 12 - - -
Bulan
P‑Care
- Terpeliharanya
kendaraan dinas roda 2 Unit 2 - - -
empat
- Tersedianya alat
17 Item 1 - - -
kesehatan
- Perawatan kendaraan
3 Item 1 - - -
bermotor
-
Tersedianya peralatan PC 1 Item 1 - - -
- Pengadaan alat
5 Item 6 - - -
kedokteran umum
- Tersedianya alat
1 Item 1 - - -
kedokteran mata
- Tersedianya alat
2 Item 2 - - -
kebidanan
- 12
Tersedianya honor P‑Care 2 - - -
Bulan
13 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 79.91 324,579,480 100 321,480,000 14.52 46,663,020 23.10 74,275,740 37.62 120,938,760 117.53
Jamiman Kesehatan Nasional -
(JKN) pada Fasilitas Tersedianya Jasa 1
1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama Pengadaan Barang kegiatan
(FKTP) Pesisir
-
Tersedianya Jasa 1
4 - - -
penerimaan barang kegiatan
- Tersediannya Honor
12 bulan 1 - - -
tenaga entry P care
- Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan 10 - - -
medis
-
Tersedianya honor
12 bulan 1 - - -
pengiriman limbah medis
Tersedianya jasa
12 bulan
pelayanan kesehatan
Terpeliharanya 1
kendaraan Puskesmas kendara
keliling an
Tersedianya Belanja
4 Item
Modal
- Terpeliharanya sarana
dan prasarana 4 paket 4 - - -
Puskesmas
- Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya Alat
11 item 5 - - -
kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 Paket 7 - - -
habis pakai
14 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.84 402,775,743 100 403,272,000 14.85 59,888,298 22.80 91,955,190 37.65 151,843,488 120.49
Jamiman Kesehatan Nasional - Honor Tim Pengadaan
(JKN) pada Fasilitas 2
Kesehatan Tingkat Pertama
Dan Penerimaan Barang 180 - - -
kegiatan
(FKTP) Cangkol dan Jasa
-
Tersedianya Honorarium
1
Narasumber/Instruktur/ 8 - - -
kegiatan
Profesi non‑PNS
1
Tersedianya mamin rapat
kegiatan
Terpeliharanya
3 item
perlengkapan kantor
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya barang
4 item
non‑kapitalisasi
Tersedianya Jasa
12 bulan
Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Alat
20 item
Kesehatan
Tersedianya Perbekalan
1 paket
Kesehatan
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat
1 item
Penyimpanan
Perlengkapan Kantoritem
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Kantor Lainnya
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Pendingin
Tersedianya Belanja
Modal Pengadaan Alat 1 item
Kedokteran Gigi
15 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 84.19 663,846,653 100 609,624,000 26.11 159,164,318 17.20 104,837,830 43.31 264,002,148 127.50
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya honorarium 2 Orang
(JKN) pada Fasilitas 1 0 1 200,000 1.00 200,000 1.00
PNS
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Jagasatru - Tersedianya honorarium 1 Orang
1 1 9,882,400 0 1.00 9,882,400 1.00
Non PNS
- Tersedianya ATK 1 Paket 1 0 1 13,180,000 1.00 13,180,000 1.00
- Tersedianya Alat Listrik 4 item
1 0 0 - - -
dan Elektronik
Tersedianya Obat‑obatan 1 Paket
Tersedianya 1 Paket
Penggandaan
Tersedianya 2 item
pemeliharaan alat
laboratorium
- Terpeliharanya AC 22 unit - - #DIV/0!
- Terpeliharanya alat 1 Paket
- - #DIV/0!
kesehatan
- Tersedianya Exhouse 1 unit - - -
- Tersedianya Router 1 unit - - -
- Tersedianya Tensimeter 1 unit
- - #DIV/0!
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 236,441,700 21,77 51,487,927.00 21.89 53,382,984 #VALUE! 104,870,911 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya Alat
Kesehatan Tingkat Pertama 5 Item 5 - - -
(FKTP) Astanagarib Kesehatan
- Tersedianya BMHP 1 Paket 6 - - -
-
Tersedianya Perawatan
4 item 1 - - -
Kendaraan Bermotor
Terpenuhinya Jasa
1 Paket
Pelayanan Medis
Terpeliharanya Peralatan 12
dan Perlengkapan Bulan
12
Terpenuhinya Internet
Bulan
Tersedianya Neon Box 1 Unit
Tersedianya Alat Tulis
1 Paket
Kantor
Tersedianya Peralatan
2 Unit
personal Komputer
Tersedianya Alat
1 item
Pemeriksaan makanan
- Tersedianya
1 paket 4 - - -
Audio/Sound Sistem
- Tersedianya Papan
21 buah 7 - - -
Informasi Puskesmas
-
Tersedianya Honorarium
12 bulan 6 - - -
Input E‑Puskesmas
-
Tersedianya Honorarium
12 bulan 1 - - -
Tim Barang dan Jasa
- Tersedianya Peralatan
1 paket 1 - - -
Jaringan
- Tersedianya Belanja Jasa
12 bulan 1 - - -
Internet
18 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.03 335,219,651 100 358,200,000 18.32 65,635,636 17.53 62,801,263 35.85 128,436,899 113.88
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 5 item 3 - - -
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama - Tersedianya alat
13 item 8 - - -
(FKTP) Pulasaren kesehatan
- Tersedianya bahan habis
1 paket 1 - - -
pakai
- Tersedianya Jasa
3
Pelayanan Kesehatan 1 - - -
kegiatan
Luar Gedung
- Terpeliharanya
kendaraan Puskesmas 1 unit 1 1.00 1.00 - 1
Keliling
- Terpeliharanya sarana
dan prasarana di 4 item 1 - - -
Puskesmas
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya AC 1 unit 39 - - -
- Terpenuhinya Jasa
Pelayanan di dalam dan 12 bulan 2 - - -
di luar gedung
Terpenuhinya jasa
12 bulan
internet
Tersedianya alat
4 item
kedokteran
Tersedianya laptop 1 unit
Tersedianya ATK 1 paket
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bulan
medis
-
Terpenuhinya perawatan
1 unit - - #DIV/0!
kendaraan bermotor
- Tersedianya Alat
1 Paket - - #DIV/0!
Kesehatan
- Tersedianyanya Obat ‑
1 Paket - - #DIV/0!
Obatan
Tersedianya BMHP 1 Paket
12
Tersedianya Surat Kabar
Bulan
Tersedianya Kelengkapan
12
Sistem Informasi /
Bulan
Internet
Terpenuhinya Jasa 12
Pelayanan Kesehatan Bulan
Tersedianya Pemusnahan 12
Limbah Medis Bulan
Terpeliharanya
3 Item
Kendaraan Bermotor
Tersedianya Bahan Bakar
2 Item
Minyak
Terpenuhinya Surat
7 Item
Tanda Nomor Kendaraan
Tersedianya Barang
1 Paket
Cetak
Tersedianya
1 Paket
Penggandaan
Tersedianya Makan 1
Minum Rapat Kegiatan
Terpeliharanya Peralatan
3 Item
Perlengkapan Kantor
-
Tersedianya Peralatan
1 bh 4 - - -
Rumah Tangga
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Peralatan
12 Item 11 - - -
Kedokteran
- Tersediaya Peralatan
3 Item 2 - - -
Kebidanan
-
Tersedianya Kesehatan
2 Item 12 - - -
Keperawatan
20 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 78.31 670,300,454 100 636,480,000 21.73 138,336,850 24.17 153,839,240 45.90 292,176,090 124.21
Jamiman Kesehatan Nasional - Terpenuhinya Perbekalan 1 Paket
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan 1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Gunungsari
- Terpenuhinya Alat 1 Paket
Kesehatan Puskesmas 12 - - -
- Terpenuhinya 1 Tahun
Pemeliharaan AC,
Komputer dan Kendaraan 1 - - -
- Terpenuhinya Kegiatan 1
untuk Lansia Kegiatan 2 - - -
- Terpenuhinya Jasa 12
1 - - -
Pelayanan Medis Bulan
- Terpebuhinya Jasa 12
pemusnahan limbah Bulan 3 - - -
medis
21 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 89.17 662,195,898 100 576,289,800 18,54 106,822,412 #VALUE! 106,822,412 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket 11 - - -
(JKN) pada Fasilitas
-
Kesehatan Tingkat Pertama Tersedianya Bahan Medis
(FKTP) Sunyaragi 1 paket 29 - - -
Habis Pakai (BMHP)
- Tersedianya Jasa
12 bulan 1 - - -
Pelayanan Medis
-
Terlaksananya Pelayanan 1
12 - - -
Kesehatan Luar Gedung kegiatan
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya peralatan
kantor pendukung 2 jenis
kegiatan
Tersedianya biaya
pemeliharaan sarana 1 tahun
kantor
- Tersedianya internet
berlangganan pendukung 12 bulan 6 - - -
p care
- Tersedianya honor entry
12 bulan 12 - - -
p care
- Tersedianya biaya
berlangganan telepon
12 bulan 4 - - -
pasca bayar untuk sms
gateway
22 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 84.49 991,942,463 100 815,688,000 20.74 169,201,783 14.8 120,731,718 35.54 289,933,501 120.03
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Alat
(JKN) pada Fasilitas 1 Paket 3 - - -
kesehatan
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Majasem -
Tersedianya obat ‑ obatan 1 Paket 11 - - -
Tersedianya jasa
berlangganan internet 12 bl
pendukung P ‑ Care
Tersedianya jasa
pemusnahan limbah 12 bln
medis
Tersedianya biaya 1
perawatan kendaraan Kendara
pusling / Ambulance an
Tersedianya Barang
1 Paket
cetakan
Tersedianya Jasa
2 item
pengelolaan IPAL
- Tersedianya jasa
penanggung jawab E‑ 12 bl 1 - - -
puskesmas
- Tersedianya Jasa
laboratorium 6
1 - - -
pemeriksaan jajanan sampel
sekolah
-
Tersedianya jasa pejabat
2 item 1 - - -
pengadaan barang
- Tersedianya alat
1 item 12 - - -
pemadam kebakaran
-
Tersedianya Home use 3 item 12 - - -
-
Tersedianya peralatan
2 item 120 - - -
penyimpanan kantor
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Alat
2 Unit 6 - - -
kebidanan
23 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 100 566,745,300 152,061,529 - 152,061,529 -
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya Obat 1 Paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya Alat 3 Item
Kesehatan Tingkat Pertama 3 - - -
(FKTP) Drajat Kesehatan
- Tersedianya Jasa 3
pelayanan diluar gedung Kegiatan 1 - - -
- Terpeliharanya 1 unit
kendaraan Puskesmas 1 - - -
keliling
- Tersedianya Bahan hasil 1 paket
1 - - -
Catakan
- Tersedianya spanduk 6 bh 1 - - -
- Tersedianya jasa 1 keg
pelayanan di dalam 6 - - -
gedung
- Tersedianya Jasa 12 bln
pelayanan medis dan 6 - - -
Laboratorium
24 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 79.15 926,791,867 100 944,064,000 14.17 133,739,449 21.64 204,306,760 35.81 338,046,209 114.96
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat 1 paket 1 - - -
(JKN) pada Fasilitas
- Tersedianya alat
Kesehatan Tingkat Pertama 1 Paket 7 - - -
(FKTP) Kejaksan kesehatan
- Tersedianya bahan medis
1 paket 1 - - -
habis pakai
- Tersedianya jasa
5
pelayanan kesehatan luar 8 - - -
gedung kegiatan
- Terpeliharanya 1
kendaraan Puskesmas kendara 1 - - -
Keliling an
- Tersedianya alat tulis
1 paket 1 - - -
kantor
- Tersedianya kelengkapan
sistim informasi 12 bulan 12 - - -
- Terperliharanya sarana
4 paket 5 - - -
dan prasarana
- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan 2 Item 64 - - -
meubelair
- Terpenuhinya jasa
pelayanan medis dan 12 bulan 2 - - -
laboratorium
- Tersedianya peralatan
rumah tangga lainya 1 paket 3 - - -
- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan alat lab 1 buah 3 - - -
lainya
Tersedianya belanja
modal dan peralatan dan
mesin pengadaan alat 1 buah
pendingin
Tersedianya belanja
modal dan peralatan dan
mesin pengadaan 1 Unit
peralatan jaringan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin pengadaan alat 1 Unit
kedokteran gigi
- Tersedianya belanja
modal peralatan dan
mesin alat kedokteran 4 Item 1 - - -
umum
25 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 74.36 539,236,967 100 578,736,000 22.54 130,471,000 11.97 69,260,340 34.51 199,731,340 108.87
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianyanya obat
(JKN) pada Fasilitas 1 Paket 12 - - -
penunjang
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Jalan Kembang - Tersedianya alat
1 Paket 1 - - -
kesehatan
-
Tersedianya Bahan Medis 12
1 - - -
Habis Pakai (BMHP) Bulan
- Tersedianya Jasa 12
1 - - -
Pelayanan Medis Bulan
-
Tersedianya Operasional
12
dan Pemeliharaan 3 - - -
Bulan
Kendaraan Roda empat
-
Tersedianya Bahan Cetak
1 Paket 13 - - -
atau Alat Tulis Kantor
-
Terlaksananya kegiatan
Administrasi, Koordinasi 3
2 - - -
Program dan Sistem Kegiatan
Informasi
- Tersedianya
Pemeliharaan Sarana dan 1 paket 1 - - -
Prasarana
26 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.01 313,342,506 100 298,512,000 21.35 63,736,405 14.70 43,896,030 36.05 107,632,435 118.06
Jamiman Kesehatan Nasional - Tersedianya obat obatan 1 paket
(JKN) pada Fasilitas
perbekalan kesehatan 1 - - -
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Nelayan
- tersedianya jasa 12
pelayanan medis dan Bulan 12 - - -
layanan laboratorium
- Terpeliharanya 1
kendaraan puskesmas kendara 1 - - -
keliling an
- Tersedianya Alkes 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya BMHP 1 Paket 1 - - -
- Tersedianya barang 1 Paket
1 - - -
Cetak
- Tersedianya jasa 7
pelayanan luar gedung Kegiatan 1 - - -
27 Penunjang penyelenggaraan Keluaran : 100 82.34 409,259,492 100 386,460,000 24,75 80,777,700 #VALUE! 80,777,700 #VALUE!
Jamiman Kesehatan Nasional - Terpenuhinya bahan 12 bulan
(JKN) pada Fasilitas - - #DIV/0!
bakar minyak
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) Pamitran - Tersedianya bahan medis 1 paket
- - #DIV/0!
habis pakai
- Tersedianya obat‑obatan 1 paket
- - #DIV/0!
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terpeliharanya 2 mobil
kendaraan operasional
Terpenuhinya 12 bulan
pemusnahan limbah
medis
Terpenuhinya belanja 2 mobil
STNK
Terpenuhinya pergantian 1 paket
suku cadang
28 Penyediaan Bantuan Keluaran : 100 100.00 191,874,000 100 359,086,000 18,45 83,228,500 #VALUE! 83,228,500 #VALUE!
Operasional Kesehatan (BOK) - Terselenggaranya
Puskesmas Kalitanjung (DAK
Non Fisik) Program Indonesia Sehat 6
1 - - -
Melalui Pendekatan kegiatan
Keluarga
-
Tercapainya
54
Penyelenggaraan 4 - - -
Kegiatan
Pelayanan UKM Essensial
- Terselenggarannya
12
Penyelenggaraan UKM 1 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Terselenggaranya 2
2 - - -
Program STBM kegiatan
-
Terselenggaranya 1
1 - - -
Program Nusantara Sehat kegiatan
- Terselenggaranya dan
4
terlaksananya fungsi 10 - - -
kegiatan
Manajemen
- Terpenuhinya Honor TIM
5 orang 9 - - -
Pengelolah BOK
Terpenuhinya sarana dan
100
prasarana kegiatan
100%
Puskesmas
29 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 191,030,000 100 449,465,700 5,17 23,256,000 #VALUE! 23,256,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Program Indonesia Sehat
Puskesmas Larangan (DAK 2
Non Fisik)
Melalui Pendekatan 4 - - -
kegiatan
Keluarga
-
Upaya Kesehatan 60
3 - - -
Masyarakat Esensial kegiatan
- Upaya Kesehatan
18
Masyarakat 4 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Pelaksanaan Fungsi 17
4 - - -
Manajemen (P1,P2,P3) kegiatan
-
Sanitasi Total Berbasis 1
4 - - -
Masyarakat kegiatan
-
1
Nusantara Sehat 2 - - -
kegiatan
-
1
Dukungan Manajemen 9 - - -
kegiatan
30 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 180,425,000 100 429,618,700 84,366,700 - 84,366,700 100.00
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Perumnas Utara Terlayaninya Upaya 5
4 - - -
(DAK Non Fisik) Kesehatan Ibu Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 2
3 - - -
Kesehatan Neonatus Kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlayaninya Upaya
6
Kesehatan Balita dan
Kegiatan
Prasekolah
- Terlayaninya Kesehatan
7
Anak Usia Sekolah dan 6 - - -
Kegiatan
Remaja
-
Terlayaninya Upaya 4
6 - - -
Kesehatan Imunisasi Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 2
5 - - -
Kesehatan Reproduksi Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 7
1 - - -
Kesehatan Lansia Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 9
1 - - -
Kesehatan Lingkungan Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 7
4 - - -
Promosi Kesehatan Kegiatan
-
Terlayaninya Upaya 5
4 - - -
P3ML Kegiatan
Terlayaninya Upaya 5
Surveilance dan KLB Kegiatan
Terlayaninya Upaya 1
Kesehatan Jiwa Kegiatan
Terlayaninya Upaya 4
Kesehatan Olahraga Kegiatan
Terlaksananya 4
Manajemen Puskesmas Kegiatan
- Terselenggarannya
28
Penyelenggaraan UKM 7 - - -
kegiatan
Pengembangan
-
Terselenggaranya 2
10 - - -
Program STBM kegiatan
-
Terselenggaranya 1
6 - - -
Program Nusantara Sehat kegiatan
- Terselenggaranya dan
8
Terlaksananya Fungsi 2 - - -
kegiatan
Manajemen
- Terpenuhinya Honor TIM
12 bulan 1 - - -
Pengelolah BOK
-
Terlaksananya Kegiatan
12 bulan 6 - - -
Manajemen Puskesmas
-
Tersedianya Bahan Cetak 2 item 5 - - -
- Terlaksananya
14
pelaksanaan fungsi 1 - - -
kegiatan
manajemen
-
TErlaksananya sanitasi 1
7 - - -
total berbasis masyarakat kegiatan
-
Terlaksananya kegiatan 2
5 - - -
nusantara sehat kegiatan
-
Terlaksananya dukungan 1
2 - - -
manajemen kegiatan
-
Terlaksananya program
2
indonesia sehat melalui 1 - - -
kegiatan
pendekatan keluarga
33 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 441,286,700 19,5 87,956,500 #VALUE! 87,956,500 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Kesunean (DAK Terlayaninya kesehatan 7
6 - - -
Non Fisik) ibu Kegiatan
-
Terlayaninya kesehatan 3
3 - - -
neonatus dan bayi Kegiatan
- Terlayaninya kesehatan
6
anak balita dan 10 - - -
Kegiatan
prasekolah
9
Terlayaninya imunisasi
Kegiatan
Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan
Kegiatan
remaja
Terlayaninya kesehatan 2
usia reproduksi Kegiatan
Terlayaninya kesehatan 2
usia lanjut Kegiatan
Terlayaninya upaya 6
kesehatan lingkungan Kegiatan
Terlayaninya upaya 14
promosi kesehatan Kegiatan
Terlayaninya upaya
pencegahan dan 3
pengendalian penyakit Kegiatan
menular langsung
- Terlayaninya upaya
pencegahan dan 1
10 - - -
pengendalian penyakit Kegiatan
tular vektor
-
Terlayaninya upaya
pencegahan dan 2
5 - - -
pengendalian penyakit Kegiatan
tidak menular
-
Terlayaninya surveilans 12
2 - - -
dan respon KLB Bulan
-
Terlayaninya upaya 3
6 - - -
kesehatan jiwa Kegiatan
-
Terlayaninya upaya 1
8 - - -
kesehatan olah raga Kegiatan
-
Terlayaninya kesehatan 1
7 - - -
remaja Kegiatan
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya
1 Paket 1 - - -
penggandaan
- Terselenggaranya 12
2 - - -
kegiatan manajemen Bulan
34 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 449,465,700 24,95 112,125,490 #VALUE! 112,125,490 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pegambiran (DAK Terlaksananya Kegiatan 3
13 - - -
Non Fisik) Manajemen Puskesmas Kegiatan
-
Terlaksananya Kegiatan 100
2 - - -
Upaya Kesehatan Wajib Kegiatan
-
Terlaksananya Kegiatan
11
Upaya Kesehatan 2 - - -
Kegiatan
Pengembangan
- Tersedianya Honor
1 Tahun 14 - - -
Pengelola Kegiatan
-
Tersedianya data PIS PK 83 RT 15 - - -
-
Tersedianya Penunjang
6 Item 2 - - -
Upaya Kesehatan
35 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.80 176,846,000 100 331,617,000 - - 14.74 48,884,000 14.74 48,884,000 114.54
sional Kesehatan (BOK) - Terselenggarakannya
Puskesmas Pesisir (DAK Non
Fisik) Program Indonesia Sehat 6
9 - - -
melalui Pendekatan kegiatan
keluarga
- Terselenggarakannya
78
Upaya kesehatan 1 - - -
Kegiatan
Masyarakat Esensial
- Terselenggarakannya
Upaya Kesehatn 8
11 - - -
Masyarakat kegiatan
Pengembangan
- Terselenggarakannya
11
Fungsi Manajemen 8 - - -
kegiatan
P1,P2,P3
- Terselenggarakannya
2
Sanitasi Total Berbasis 14 - - -
kegiatan
Masyarakat
- Terselenggarakannya
3
kegiatan Nusantara 4 - - -
kegiatan
Sehat
-
Tersedianya dukungan
12 bulan 2 - - -
manajemen
-
Terlayaninya Kesehatan 7
2 - - -
Ibu kegiatan
Terlayaninya kesehatan 2
neonatus dan bayi kegiatan
Terlayaninya kesehatan
2
anak balita dan
kegiatan
prasekolah
12
Terlayaninya imunisasi
kegiatan
Terpenuhinya pelayanan 1
gizi kegiatan
Terlayaninya upaya 2
kesehatan reproduksi kegiatan
Terlayaninya upaya 6
kesehatan lingkungan kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlayaninya upaya 21
promosi kesehatan kegiatan
-
17
Terlayaninya upaya P3ML 3 - - -
kegiatan
-
Terkendalinya upaya
pencegahan dan 3
5 - - -
pengendalian penyakit kegiatan
menular zoonotik
-
Terlayaninya 4
11 - - -
pengendalian vektor kegiatan
-
Terlayaninya upaya P2 3
1 - - -
PTM kegiatan
-
Terlayaninya surveilans 3
2 - - -
dan KLB kegiatan
-
Terlayaninya upaya 3
4 - - -
kesehatan lanjut usia kegiatan
-
Tersedianya upaya 5
14 - - -
kesehatan jiwa kegiatan
-
Tersedianya upaya 3
12 - - -
kesehatan remaja kegiatan
-
Tersedianya upaya 2
4 - - -
kesehatan kerja kegiatan
-
Tersedianya upaya 5
1 - - -
kesehatan olahraga kegiatan
-
Terpenuhinya
12 bulan 1 - - -
manajemen Puskesmas
-
Tersedianya upaya 4
2 - - -
kesehatan gigi dan mulut kegiatan
-
Tersedianya pelayanan 3
6 - - -
kesehatan RSBM kegiatan
-
Terlaksananya sanitasi 1
1 - - -
total berbasis masyarakat kegiatan
-
Terlaksananya Nusantara 1
5 - - -
Sehat kegiatan
-
Tersedianya sistim 3
1 - - -
informasi kegiatan
37 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 183,551,000 100 343,510,000 - - 19.75 67,827,500 19.75 67,827,500 119.75
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya Kesehatan 5
Puskesmas Jagasatru (DAK
Ibu kegiatan 5 - - - - -
Non Fisik)
- Terlayaninya Kesehatan 2
Neonatus dan bayi Kegiatan 2 - 2 1,500,000 2.00 1,500,000 2.00
- Terlayaninya Kesehatan 10
Anak Balita dan Kegiatan 9 - - - - -
Prasekolah
- Terlayaninya Kesehatan 8
Anak Usia Sekolah dan Kegiatan 7 - - - - -
Remaja
- Terlayaninya Imunisasi 6
Kegiatan 22 - 3 810,000 3.00 810,000 0
- Terlayaninya Upaya 2
Reproduksi Kegiatan 2 - - - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya Upaya 2
Kesehatan Usia Lanjut Kegiatan 2 - 1 1,800,000 1.00 1,800,000 1
Terlayaninya Upaya 10
Kesehatan Lingkungan Kegiatan
Terlayaninya Upaya 10
Promosi Kesehatan Kegiatan
Terkendalinya Surveilans 6
dan KLB Kegiatan
Terlayaninya P2 Keswa 5
dan Napza Kegiatan
Terlayaninya Upaya 3
Kesehatan Kerja Kegiatan
Terlayaninya Upaya 2
Kesehatan Olah raga Kegiatan
- Tersedianya Pertemuan 3
Lintas Program Kegiatan 16 - - - -
- Tersedianya Pertemuan 10
Lintas Sektor Kegiatan 6 - - - -
- Tersedianya Peningkatan 4
Pengetahuan Petugas Kegiatan 5 - - - -
- Tersedianya Mamin 37
Rapat/Pertemuan Kegiatan 3 - - - -
38 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100 446,876,000 27,81 124,283,927 #VALUE! 124,283,927 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Astanagarib Terlaksananya Program
(DAK Non Fisik) 4
Indonesia Sehat melalui 9 - - -
Kegiatan
Pendekatan Keluarga
- Terlaksananya Upaya
5
Kesehatan Masyarakat 3 - - -
Program
Esensial
-
Terlaksananya Upaya
9
Kesehatan Masyarakat 7 - - -
Program
Pengembangan
-
Terlaksananya Upaya 7
5 - - -
Fungsi Manajemen Kegiatan
- Terlaksananya Upaya
2
Sanitasi Total Berbasis 6 - - -
Kegiatan
Manyarakat
-
Terlaksananya Upaya 2
1 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan
-
Terlaksananya Upaya
5 Item 3 - - -
Dukungan Manajemen
-
Tersedianya Belanja
1 Paket 14 - - -
Cetak Dan Penggandaan
- Terpenuhinya
12
Pemusnahan Limbah 7 - - -
Bulan
Medis
- Terpenuhinya ATK 12
5 - - -
Puskesmas Bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terpenuhinya Belanja
2 Bulan 1 - - -
Alat Kebersihan
39 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 168,622,000 100 315,571,000 22,28 98,235,500 #VALUE! 98,235,500 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pekalangan (DAK Terlaksananya Program
Non Fisik) 5
Indonesia Sehat melalui 15 - - -
kegiatan
Pendekatan Keluarga
-
Terlaksananya Upaya
Kesehatan Masyarakat
89
Esensial (Pelayanan 88 - - -
kegiatan
Promkes, Kesling, KIA,
KB, Gizi, P2P)
- Terlaksananya Upaya
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat 39
2 - - -
Pengembangan dan Kegiatan
Upaya Kesehatan
Lainnya
- Terlaksananya
Pelaksanaan dan Fungsi 13 bulan 12 - - -
Managemen
- Terlaksananya Sanitasi
2
Total Berbasis 1 - - -
Kegiatan
Masyarakat
-
Terlaksananya Program 2
12 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan
-
Terlaksananya Dukungan
1 paket 18 - - -
Managemen
40 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 180,050,000 100 336,980,000 - - 18.96 63,903,750 18.96 63,903,750 118.96
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Pulasaren (DAK Terlayaninya Kesehatan 9
9 3.00 4 7.00 - 7.00
Non Fisik) Ibu kegiatan
-
Terlayaninya kesehatan 6
5 0.00 1 1.00 - 1.00
neonatus dan bayi kegiatan
- Terlayaninya kesehatan
7
anak balita dan 54 - - -
kegiatan
prasekolah
- Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan 5 - - -
kegiatan
remaja
9
Terlayaninya imunisasi
kegiatan
Terlayaninya upaya
1
kesehatan usia
kegiatan
reproduksi
Terlayaninya upaya 2
kesehatan lanjut usia kegiatan
Terlayaninya upaya 17
kesehatan lingkungan kegiatan
-
Terlayaninya upaya 8
8 - - -
promosi kesehatan kegiatan
-
6
Terlayaninya upaya P3ML 1 - - -
kegiatan
-
2
Terkendalinya vektor 2 - - -
kegiatan
-
Terlayaninya upaya P2 2
8 - - -
PTM kegiatan
-
Terlayaninya surveilans 6
2 - - -
dan KLB kegiatan
-
Terlayaninya P2 Keswa 2
4 - - -
dan Napza kegiatan
-
Terlayaninya kesehatan 2
1 - - -
kerja kegiatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terlayaninya kesehatan 1
3 - - -
tradisional kegiatan
- 12
Terlayaninya dokumen
dokume 2 - - -
perencanaan
n
- Tersedianya ATK 16 item 2 - - -
- Tersedianya sarana dan
1 paket 3 - - -
prasarana
41 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.77 173,205,000 100 450,196,000 25 114,030,690 25.00 114,030,690 124.77
sional Kesehatan (BOK) - Program Indonesia Sehat
Puskesmas Kesambi (DAK 6
Non Fisik)
Melalui Pendekatan 3 - - -
Kegiatan
Keluarga
-
Upaya Kesehatan 43
4 - - -
Masyarakat Esensial Kegiatan
-
Upaya Kesehatan 21
7 - - -
Pengembangan Kegiatan
-
Pelaksanaan Fungsi 6
7 - - -
Manajemen ( P1, P2,P3 ) Kegiatan
-
Sanitasi Total Berbasis 2
4 - - -
Masyarakat Kegiatan
-
2
Nusantara Sehat 1 - - -
Kegiatan
-
5
Dukungan Manajemen 10 - - -
Kegiatan
42 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 192,842,000 100 452,855,700 12,97 58,734,000 #VALUE! 58,734,000 #VALUE!
sional Kesehatan (BOK) - Upaya Kesehatan 36
Puskesmas Gunungsari (DAK
Masyarakat Esensial Kegiatan 5 - - -
Non Fisik)
- Upaya Kesehatan 26
Pengembangan Kegiatan 7 - - -
- Pelaksanaan Fungsi 25
Manajemen ( P1, P2,P3 ) Kegiatan 9 - - -
- Nusantara Sehat 2
Kegiatan 4 - - -
- Dukungan manajemen 5
Kegiatan 6 - - -
-
Terlaksananya kegiatan
42
Upaya Kesehatan 10 - - -
kegiatan
Masyarakat Esensial
-
Terlaksananya kegiatan
upaya kesehatan 16
3 - - -
masyarakat kegiatan
pengembangan
-
Tersedianya dukungan
manajemen untuk honor 1 tahun 12 - - -
pengelola kegiatan
-
Dokumen laporan tenaga 2
Non PNS dengan dokume 4 - - -
Perjanjian Kinerja n
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terlaksananya kegiatan 7
12 - - -
program Indonesia Sehat kegiatan
-
Terlaksananya kegiatan 1
9 - - -
STBM kegiatan
-
Terlaksananya kegiatan 1
1 - - -
untuk nusantara sehat kegiatan
44 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 96.57 188,319,750 100 364,948,000 - - 23.61 86,170,000 23.61 86,170,000 120.18
sional Kesehatan (BOK) -
Puskesmas Majasem (DAK Tersedianya Honorarium
Non Fisik)
5 or 1 - - -
pengelola Kegiatan
-
Terlaksananya Program
4
Indonesia Sehat melalui 6 - - -
Kegiatan
pendekatan Keluarga
- Terlaksananya Upaya
64
Kesehatan masyarakat 1 - - -
Kegiatan
Esensial
- Terlaksananya Upaya
Kesehatan 27
2 - - -
Pengembangan dan Kegiatan
Kesehatan lainnya
- Terlaksananya
Pelaksanaan fungsi 75 Item 8 - - -
Manajemen
-
Terlaksananya Kegiatan
2
Sanitasi Total Berbasis 5 - - -
Kegiatan
Masyarakat
-
Terlaksanya Program 5
6 - - -
Nusantara Sehat Kegiatan
-
Terlaksananya Dukungan 5
6 - - -
Manajemen Kegiatan
45 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 177,928,000 100 458,286,000 94,712,500 - 94,712,500 100.00
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya ibu hamil 297
Puskesmas Drajat (DAK Non - - -
bumil
Fisik)
- terlayaninya bayi 280 bayi
- - -
- Terselenggaranya 2
pembinaan / kegiatan
pendampingan - - -
masyarakat, kelompok
masyarakat
- Terselenggaranya keg. 5
Penemuan dan kegiatan
pencegahan dini secara - - -
aktif
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terselenggaranya keg. 3
Upaya pencegahan P2 kegiatan
tular vektor dan zoonotik - - -
- Terselenggaranya keg. 3
Upaya pencegahan dan kegiatan
pengendalian penyakit
tidak menular - - -
- Terselenggaranya keg. 2
upaya pencegahan dan kegiatan
pengendalian masalah
kesehatan jiwa dan - - -
Napza
- Terselenggaranya keg. 2
Upaya kesehatan lainnya kegiatan - - -
- Terselenggaranya keg. 2
pelayanan kesorga kegiatan - - -
- Terselenggaranya keg. 7
Dukungan Manajemen kegiatan - - -
- Terpenuhinya 5 orang
Honorarium Tim
Pengelola Keuangan BOK - - -
46 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 100.00 187,086,000 100 350,126,000 - - 23.86 83,528,000 23.86 83,528,000 123.86
sional Kesehatan (BOK) - Terlayaninya upaya
Puskesmas Kejaksan (DAK 7
kesehatan lingkungan 3 - - -
Non Fisik) Kegiatan
- Terlayaninya upaya
8
promosi kesehatan 1 - - -
Kegiatan
- Terlayaninya upaya
pencegahan dan
pengendalian penyakit 9
5 - - -
menular langsung (P3ML) Kegiatan
- Terlayaninya upaya
pencegahan dan
pengendalian penyakit 1
7 - - -
tidak menular Kegiatan
- Terlayaninya surveilans
1
dan KLB 6 - - -
Kegiatan
- Terlayaninya pencegahan
dan pengendalian
masalah keswa dan 7
1 - - -
napza Kegiatan
- Terlayaninya kesehatan
5
kerja 1 - - -
kegiatan
- Terlayaninya kesehatan
1
tradisional 9 - - -
Kegiatan
- Terlayaninya kesehatan
1
olahraga 10 - - -
Kegiatan
- Tersedianya Dokumen 1
Dokume 4 - - -
n
- Tersedianya bahan cetak
5 item 1 - - -
- Tersedianya
3 item 5 - - -
penggandaan
- Terlaksananya kegiatan 12
1 - - -
manajemen Bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlayaninya kesehatan
3
ibu
kegiatan
Terlayaninya kesehatan
1
neonatus dari bayi
Kegiatan
Terlayaninya kesehatan
anak BALITA dan Pra 2
sekolah Kegiatan
Terlayaninya kesehatan
5
anak usia sekolah dan
remaja kegiatan
Terlayaninya Imunisasi
3
Kegiatan
Terlayaninya upaya
1
kesehatan usia
reproduksi Kegitan
Terlayaninya upaya
1
kesehatan lanjut usia
kegiatan
47 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 98.36 174,411,000 100 331,851,000 - - 23.72 78,712,000 23.72 78,712,000 122.08
sional Kesehatan (BOK) - Terlaksananya
Puskesmas Jl. Kembang 8
(DAK Non Fisik) pelaksanaan fungsi 9 - - -
Kegiatan
manajemen
- Terlaksananya kegiatan
10
upaya kesehatan 1 - - -
Kegiatan
essensial
-
Terlaksananya kegiatan
8
upaya kesehatan 7 - - -
Kegiatan
pengembangan
-
Tersedianya kegiatn 2
10 - - -
nusantara sehat Kegiatan
-
Tersedianya dukungan 12
1 - - -
managemen Bulan
- Tersedianya kegiatan
program Indonesia Sehat 3
4 - - -
dengan pendekatan Kegiatan
keluarga
- Tersedianya kegiatan
1
sanitasi total berbasis 5 - - -
kegiatan
masyarakat
48 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 99.47 176,746,000 100 332,552,000 - - 16.19 53,691,000 16.19 53,691,000 115.66
sional Kesehatan (BOK) - tersedianya BMHP 1 PAKET
Puskesmas Nelayan (DAK 1 - - - -
Non Fisik)
- tersedianya ATK 1 paket 5 3.00 5.00 8.00 - 8.00
- tersedianya bahan cetak 1 paket
2 - - - - -
- Terlaksananya kegiatan 74
UKM esensial kegiatan 5 - - - - -
- Terlaksanya kegiatan 1
Nusantara Sehat kegiatan 3 - - - - -
- Terlaksanya kegiatan 16
UKM Pengembangan kegiatan 2 - - - - -
- Terlaksanya akegiatan 1
STBM kegiatan 9 5.00 6.00 11.00 - 11.00
- Terlaksanya kegiatan 5
Indonesia sehat kegiatan 5 - - - - -
pendekatan keluarga
49 Penyediaan Bantuan Opera- Keluaran : 100 98.61 178,512,000 100 338,796,000 - - 16.00 54,199,500 16.00 54,199,500 114.61
sional Kesehatan (BOK) - Terlaksananya pendataan 5
Puskesmas Pamitran (DAK
IKS kegiatan 7 - - -
Non Fisik)
- Terlayaninya upaya 12
pelayanan kesehatan gizi kegiatan 4 - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terlayaninya upaya 8
pelayanan kesehatan kegiatan 13 - - -
anak
- Terlayaninya upaya 14
pelayanan kesehatan ibu kegiatan 8 - - -
hamil
Terlayaninya upaya 28
pelayanan pencegahan kegiatan
dan pengendalian
penyakit
Terlayaninya upaya 8
pelayanan promosi kegiatan
kesehatan
Terlayaninya upaya 22
pelayanan kesehatan luar kegiatan
gedung
Tercapainya kegiatan 2
pemberdayaan kegiatan
masyarakat
Terlayaninya sanitasi 2
total berbasis masyarakat kegiatan
- Terlaksanya kegiatan 2
nusantara sehat kegiatan 14 - - -
Terlaksananya
kegiatan Manajemen
Bantuan Operasional
Kesehatan (DAK Non
Fisik)
51 Jaminan Kesehatan Keluaran : 100 98.85 1,457,211,000 4,616,652,000 - - 1.49 68,844,000 1.49 68,844,000 100.34
Masyarakat PBI (dana -
propinsi) Terpenuhinya biaya iuran
jaminan kesehatan
16,277 - - -
masyarakat miskin di luar
kuota jamkesmas (PBI)
Terlaksananya Rakor
pemberdayaan
masyarakat melalui
UKBM Tingkat kota
Cirebon
Terlaksananya
Penguatan SBH
Tingkat Kota Cirebon
Pemberdayaan masyarakat
menuju keluarga sehat
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
warga siaga tingkat
Kota Cirebon
Terlaksananya
Evaluasi penguatan
kampung siaga aktif
dengan warga siaga
Tingkat Kota Cirebon
Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
lintas program Dinas
Kesehatan Kota
Cirebon
Terlaksananya Rakor
penguatan kampung
siaga aktif dengan
lintas sektor Dinas
Kesehatan Kota
Cirebon
Terlaksananya
Rangkaian kegiatan
pertemuan tim lomba
kamsi aktif tingkat
Kota Cirebon
- Terlaksananya Rakor
lomba kamsi aktif
1 - - - -
Tiangkat Kota Cirebon
- Terlaksananya Rakor
kegiatan PIS PK 22 - - - -
Tingkat Kota Cirebon
01 Pengembangan media promosi Keluaran : 99.13 29,740,000 100 30,000,000 - - - - - - 99.13
dan informasi sadar hidup Tercetaknya stiker
sehat
kesehatan
tercetaknya leaflet
kesehatan
Tercetaknya Poster
kesehatan
TercetaknyaSpanduk
kesehatan
Teriklannya informasi
kesehatan melalui
media cetak
- Teriklannya informasi 4
kesehatan melalui 8600
75,000,000 - - -
media elektronik /radio lembar
- Terpenuhinya Akreditasi 12
puskesmas puskes 8 - - -
mas
- Terpilihnya sarana klinik 1 Klinik
berprestasi tingkat kota 1 - - -
cirebon
1.02.01.01.18 PROGRAM PERBAIKAN GIZI Capaian Keluarga Sadar
92.00 2,497,500,000 1,510,007,350 91.5 1,653,750,000 203,935,000 305,902,500 - - - 509,837,500 -
MASYARAKAT Gizi
01 Pemberian tambahan Keluaran : 1,500,000,000 99.97 1,366,662,500 91.50 1,228,890,000 - - 24.89 305,902,500 24.89 305,902,500 124.86
makanan dan vitamin - Terpenuhinya
pemberian makanan
330 - - -
tambahan bagi balita di
posyandu
Terpenuhinya
pemberian makanan
tambahan bagi lansia
di posbindu
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Terselenggaranya
monitoring pemberian
makanan tambahan di
psoyandu dan 233 - - -
posbindu
Terselenggaranya rakor
penanggulangan gizi
buruk tingkat Kota
Cirebon
- Terselenggaranya rakor
penanggulangan balita
330 - - -
stunting
- Terselenggaranya rakor
peningkatan cakupan
pemberian tablet 1 - - -
tambah darah pada
rematri
- Terselenggaranya
pencanangan
70 - - -
pembiasaan minum
tablet fe rematri
1.02.01.01.19 PROGRAM PENGEMBANGAN
Meningkatnya LINGKUNGAN SEHAT
secara bermakna
jumlah
wilayah/kawasan Tercapainya keluarga
89,7 800,000,000 714,828,425 922,852,720 6.84 63,100,000 16.21391 149,630,480 - - 23.05 212,730,480 23.05
sehat yang akses jamban sehat
mendukung
terwujudnya
lingkungan sehat
Terlaksananya lomba
kelurahan sehat
Terlaksananya lomba
pasar bersih dan sehat
Terlaksananya lomba
kantor sehat
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya lomba
kantor sehat
terlaksananya evaluasi
STBM
Terlaksananya Rakor
Sanitasi
Jumlah lokasi
diverifikasi status ODF
terlaksananya
deklarasi ODF
Terlaksananya
konsolidasi Internal
FORKASIH
Penguatan kota sehat
di titik lokus
-
pembinaan Forum Kec
1 - - -
dan Pokja Kelurahan
-
Peningkatan kapasitas
masyarakat dalam
1 - - -
pengelolaan sampah
rumah tangga
-
Pembinaan titik lokus 1 - - -
Tercapainya Sosialisasi
Test Kebugaran anak
SD
Tercapainya Sosialisasi
Pembentukan Pos UKK
22
Puskesm
as, 5
Terselenggaranya Test UKK, 22
Puskesm
Kebugaran ASN as
Tercapainya Sosialisasi
Pelaksanaan GP2SP
Terselenggaranya
Orientasi K3 dan
Kesehatan Olahraga
03 Penyelenggaraan Penyehatan Keluaran : 850,000,000 98.61 106,122,800 100 210,263,800 - - 31.71 66,671,000 31.71 66,671,000 130.32
Lingkungan - Tercapainya Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
22 - - -
- Tercapainya jumlah
sampel air yang 318 - - -
diperiksa
- Terpenuhinya
pengendalian vektor 6 - - -
lalat
- Terpenuhi sertifikasi 1 - - -
penjamah makanan
- Tersedianya hasil
sampel pemeriksaan 264 - - -
makanan
04 Penyemprotan Vektor Keluaran : 100 fokus 350,000,000 87.46 279,386,475 100 234,433,920 - - 13.08 30,665,980 13.08 30,665,980 100.54
Penyakit - Terlaksananya Fogging
87 65 - - 87.00
Sarang Nyamuk
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Terbiayai makan tambahan
12 12 - - 12.00
bagi petugas foging
05 Pengadaan alat fogging/ Keluaran : 3 Unit; 3 287,200,000 100.00 37,920,000 100 37,920,000 - - - - - - 100.00
penyemprot dan bahan-bahan - Tersedianya Resonator
fogging/ penyemprot 1 - - -
Mesin Fogging
- Tersediannya Diapragma 25 - - -
- Tersediannya Gasket 45 - - -
- Tersediannya Insektisida 100 - - -
- - -
1.02.01.01.20 PROGRAM PENCEGAHAN Imunisasi Dasar Lengkap
0.95 2,282,118,000 1,016,759,250 92% 1,237,872,200 8.45 104,579,500 15.87 196,425,500 - - 24.32 301,005,000 24.32
DAN PENANGGULANGAN (0 ‑ 11 bln)
PENYAKIT MENULAR IR Penyakit Menular 2,5% 2.50% - - -
CFR <1 % 1% - - -
Kesembuhan TB Paru 0.85 85% - - -
Penemuan kasus kusta
0.88 88% - - -
tanpa cacat
ODHA mendapat terapi
50% - - -
ARV
Penanganan Pneumoni
100% - - -
Balita
01 Pelayanan vaksinasi bagi Keluaran : 450,000,000 99.97 149,960,000 100 120,000,200 - - 43.86 52,635,500.00 43.86 52,635,500 143.83
balita dan anak sekolah - Tercapaiannya Distribusi
Vaksin ke Fasyankes 32 32.00 32 - - 32.00
Terimplementasinya
Aplikasi Program
Imunisasi Rutin
- Tercapainnya
22 22.00 22 - - 22.00
Pengelolaan Vaksin
02 Pelayanan pencegahan dan Keluaran : 300 kasus, 350,000,000 98.82 334,987,250 148,393,000 10.36 15,371,500 9.65 14,325,000.00 20.01 29,696,500 118.83
penanggulangan penyakit - Tersusunnya Buku Profil 1
menular
P2PM Dokume 1 - - -
n
- Tercapainya Tingkat 100%
pengetahuan petugas
dalam tatalaksana 35 - - -
Program P2 Diare,P2
ISPA
- Tercapainya penemuan 5%
kusta secara dini tanpa
1 - - -
cacat
Terlaksananya Kegiatan
POPM Kecacingan
04 Pencegahan dan Keluaran : 90.00 350,000,000 - - 100 76,739,000 15.77 12,104,000 26.01 19,956,500.00 41.78 32,060,500 41.78
penanggulangan Tuberkulosis - Tersedianya dukungan 5
FGD kegiatan 4 - - -
- Tersedianya dukungan 6
PPM Kegiatan 2 - - -
Terselenggaranya 1
Workshop TB Day kegiatan
- Tersedianya dukungan 6
penanggulangan P2TB Kegiatan 1,200 - - -
06 Pencegahan dan Keluaran : 100.00 575,000,000 100.00 250,000,000 100 432,804,000 8.91 38,552,000 10.72 46,380,000.00 19.63 84,932,000 119.63
Penanggulangan Hepatitis - Tercapainya tatalaksana 4.000
Program Hepatitis sesuai orang
dengan SOP 2000 - - -
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tercapainya data 20 orang
program Hepatitis yang 65 - - -
akurat
06 Pencegahan dan Keluaran : 100.00 575,000,000 100.00 250,000,000 100 432,804,000 8.91 38,552,000 10.72 46,380,000.00 19.63 84,932,000 119.63
Penanggulangan HIV/AIDS - Terselenggaranya 4.000
2000 - - -
Layanan VCT dan IMS orang
- Tersedianya Layanan 20 orang
65 - - -
Laboratorium
1.02.01.01.21 PROGRAM STANDARISASI Tercapainya Akreditasi
PELAYANAN KESEHATAN 100 430,000,000 27,820,572,070 9% 5,593,413,900 205,646,200 802,100,000 - - - 1,007,746,200 -
Puskesmas
01. Evaluasi dan pengembangan Keluaran : 3 Lap 250,000,000 81.06 90,150,950 2 69,031,000 - - - - - - 81.06
standar pelayanan kesehatan - Laporan hasil survey
kepuasan pasien
puskesmas dan
laporan tindak lanjut 2 - - -
survei kepuasan pasien
Puskesmas
- Laporan Standar
Pelayanan Minimal 2 2 - - -
semester 1 dan 2
02 Pembangunan dan Keluaran : 180,000,000 100.00 91,479,000 100 171,248,000 3.27 5,600,000 36.34 62,223,000 39.61 67,823,000 139.61
pemutakhiran data dasar - Tersusunnya dokumen
pelayanan kesehatan
Laporan Tahunan dan 2 1 - - -
SP3
- Terpeliharanya
2 1 - - -
Jaringan Komputer
03 Standarisasi Kompetensi Keluaran : 17 Rumpu 310,000,000 100 15,620,000 65,56 10,240,000 #VALUE! 10,240,000 #VALUE!
Tenaga medis, Paramedis dan - Teregistrasinya tenaga 17
tradisional komplementer
kesehatan rumpun - - -
- Terbinanya tenaga
60
kesehatan di sarana - - -
sarana
pelayanan kesehatan
04 Peningkatan mutu pelayanan Keluaran : 22 Puskes 180,000,000 100.00 69,646,250 100 48,890,200 8.76 4,281,200 36.36 17,777,000 45.12 22,058,200 145.12
kesehatan -
Terpantaunya fasilitas
pelayanan kesehatan dasar 22 22 22 22.00 - 44.00
dalam penerapan SOP
Tersedianya dokumentasi
data gambaran mutu
pelayanan yang diberikan 1 1 1 1.00 - 2.00
fasilitas pelayanan
kesehatan lanjutan
08 Pelayanan Dasar (DAK) Keluaran : 11,611,505,000 78.44 27,204,564,970 100 2,349,000,000 - - 28.68 673,768,300 28.68 673,768,300 107.12
- Tersedianya Dokumen
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Puskesmas dan Public 1
100 - - -
Safety Center
Tersedianya Dokumen
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Puskesmas dan Public 1
Safety Center
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terpenuhinya
Bangunan Puskesmas
5
dan Public Safety
Center
10 Biaya Umum DAK Pelayanan Keluaran : 580,575,250 94.84 231,586,250 100 19,960,500 - - - - - - 94.84
Dasar - Terpenuhinya Biaya
Umum Untuk
Pengelolaan Kegiatan 9 3 - - -
DAK Tahun 2018
11 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : 12 Puskes 2,400,000,000 - - 100 2,784,000,000 6,52 181,510,000 #VALUE! 181,510,000 #VALUE!
Akreditasi Puskesmas - 12 UPT
Tercapainya persiapan
Puskes 8 - - -
akreditasi puskesmas
mas
- Tercapainya 12 UPT
pendampingan akreditasi Puskes 8 - - -
puskesmas mas
12 UPT
Tercapainya survei
Puskes
akreditasi puskesmas
mas
- Tercapainya 10 UPT
pendampingan paska Puskes 8 - - -
akreditasi puskesmas mas
1.02.01.01.23 PROGRAM PENINGKATAN Meningkatnya pelayanan
DAN PELAYANAN lanjut usia 100 25,347,000 935,000 16,172,500 - - - 17,107,500 -
KESEHATAN LANSIA
100 - - -
01 Pelayanan Pemeliharaan Keluaran : 1 Kali;
Kesehatan 45% 50,000,000 - - 100 25,347,000 3.69 935,000 63.80 16,172,500 67.49 17,107,500 67.49
- Puskesmas
melaksanakan 1 - - -
peringatan lanjut usia
(HALUN)
Tercapainya
kesepakatan
meningkatkan
pelayanan di tiap
- Tersedianya sasaran
puskesmas 1 - - -
pra lanjut usia & lanjut
usia
- Terlasananya up date
1 - - -
RR program lansia
1.02.01.01.24 PROGRAM PENGAWASAN Tercapainya Upaya
DAN PENGENDALIAN Pengamanan dan 91 % 200,000,000 102,176,500 100% 24,455,800 - 9,532,000 #REF! - 9,532,000 -
KESEHATAN MAKANAN Penyehatan Makanan
01 Pengawasan keamanan dan Keluaran : 200,000,000 98.55 102,176,500 100 24,455,800 - - 38.98 9,532,000 38.98 9,532,000 137.53
kesehatan makanan hasil -
industri Terlaksananya Rapat
koordinasi pemetaan dan 2 kali - - -
pelaporan data IRTP
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Pengawasan 1 kali
Post market pangan IRT
Terlaksananya
Pembinaan bagi
2 kali
penanggung
jawab/pelaku usaha IRTP
Terlaksananya
Penyuluhan Pembinaan 1 kali
Keamanan Pangan IRT
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cakupan anak pra sekolah
95.00 85 % 85 % - - 0.85
SDIDTK
01 Pertolongan persalinan bagi Keluaran : 73%;
ibu dari keluarga kurang 93%; 125 45,948,430 455 3,990,429,300 100 41,771,300 16.71 6,978,000 5 34,029,000 21.27 41,007,000 476.58
mampu Bayi
- Tersedianya
kesepakatan rakor 3 2 - - -
sinergitas dengan
organisasi profesi
- dalam peningkatan
Tersedianya
mutu linakesrakor
kesepakatan
sinergitas peningkatan 2 2 - - -
fungsi poned dan
puskesmas persalinan
normal
- Tersedianya dokumen
hasil pembinaan
4 2 - - -
lapangan ke puskemas
normal & poned
- Tersedianya dokumen
hasil evaluasi kegiatan 2 1 - - -
- Terselenggaranya rakor
penyusunan perwalkot 1 - - -
implementasi perda No.
- Terselenggaranya
4 tahun 2016
sosialisasi perda No. 4
tahun 2016 bagi
masyarakat, organisasi
profesi, tempat‑tempat 1 - - -
umum dan fasilitas
kesehatan serta lintas
sektor
- Terselenggaranya
gebyar penegakan
1 - - -
Perda IMD dan ASI
Eksklusif
03 Peningkatan kesehatan anak Keluaran : 80 100,000,000 100 1,001,851,800 48,544,000 16 - - - 16.31 #VALUE! 116.06
dan remaja - Tercapainya kesehtan
anak & remaja 100 - - -
Terlaksananya
sosialisasi
pembentukan
puskesmas ramah
anak
Terpenuhinya
kampanye penggunaan
buku KIA
Terpenuhinya
kampanye IMD dan ASI
eksklusif
Terselenggranya rapat
koordinasi puskesmas
ramah anak dengan
lintas sektoral
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terselenggranya monev
pelaksanaan
puskesmas ramah
anak
Terpenuhinya
pengadaan fasilitas
ruang tunggu ramah
anak
Terpenuhinya
pengadaan ruang
fasilitas ruang
MTBM/MTBS ruang
periksa khusus anak
Terpenuhinya
pengadaan fasilitas
brain booster
04 DAK Non Fisik Kesehatan/ Keluaran : 94% ;
Jaminan Persalinan 92% 821,064,200 78.03 241,974,000 100 746,422,000 42 - 2.28 17,014,500 44.64 #VALUE! 122.67
(Jampersal) (5.471)
- Tersedianya juklak
juknis kegiatan 1 - - -
jampersal
- Tersedianya
kesepakatan hasil 85 - - -
desiminasi informasi
- Tersedianya
kesepakatan hasil
284 - - -
jejaring deteksi dini
risiko bumil
Tersedianya dokumen
hasil aksi pengelolaan
bumil, bulin,bufas
Tersedianya dokumen
hasil pembinaan
peningkatan mutu
pelayanan persalinan
ditingkat dasar
Tercapainya
pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan
- Terselenggaranya
rujukan kasus risti ke 2864 - - -
faskes tk. rujukan
- Tercapainya jumlah ibu
hamil yang bersalin di
2 - - -
fasilitas kesehatan
- Tersedianya dokumen
hasil evalusi kegiatan 1 - - -
01 Seleksi tenaga aparatur yang Keluaran : 75% 325,000,000 100 76,795,000 14,15 10,870,000 #VALUE! 10,870,000 #VALUE!
berprestasi - Terpilihnya tenaga medis
3 orang 3 - - -
berprestasi
- Terpilihnya tenaga
3 orang 3 - - -
perawat berprestasi
- Terpilihnya tenaga bidan
3 orang 3 - - -
berprestasi
Terpilihnya tenaga
3 orang
apoteker berprestasi
- Terpilihnya tenaga
3 orang 3 - - -
sanitarian berprestasi
- Terpilihnya tenaga gizi
3 orang 3 - - -
berprestasi
- Terpilihnya tenaga
penyuluh masyarakat 3 orang 3 - - -
berprestasi
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02 Peningkatan Kompetensi Keluaran :
Sumber Daya Manusia/
tenaga Kesehatan
30 orang
bidan/pe
rawat ;
30 orang
bidan;
55 orang
pemegan
g
program
kesja/per
awat/bid
an ;
55 orang
pemegan
677,671,300 99.75 500,925,900 100 35,300,000 0.00 - - - - - 99.75
g
program
kesorga/
bidan/pe
rawat; 44
orang
bidan; 32
orang
perawat/
bidan;
44 orang
perawat/
bidan ;
65 orang
- Tercapainya peningkatan
kompetensi Sumber Daya
Kesehatan dalam
manajemen perencanaan 15 - - -
kesehatan
Tercapainya peningkatan
kompetensi
pendampingan
manajemen perencanaan 30 - - -
kesehatan pada Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Tingkat Pertama
- Terpenuhinya fasiitasi
rujukan rajal penduduk
50 - - -
miskin ke Propinsi Jawa
Barat
-
Terpenuhinya fasilitas
penunggu pasien penduduk
300 - - -
miskin di dalam dan di luar
Kota cirebon
-
Tersedianya biaya
pembayaran iuran Jaminan
38000 - - -
Kesehatan Masyarakat
Miskin untuk 12 bulan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-
Tersedianya biaya klaim
Yankesdas dan Rujukan,
pelayanan penunjang dan 2698 - - -
pembelian alat penunjang
kesehatan,
-
Tersedianya biaya
tunggakan klaim pelayanan 1153 - - -
kesehatan Tahun 2016
-
Terpenuhinya pengolahan
2 - - -
data verifikasi kepesertaan
Meningkatnya
Pengetahuan SDM
2 Kali
tentang sistem informasi
PTM
Meningkatnya
kerjasama/kolaborasi 3 Kali
PTM dan dan PM
1
Kajian data program PTM Dokume
n
Workshop penyakit paru
kronik dan gangguan
1 Kali
immunologi untuk FKTP
dan FKTL
- Workshop penyakit
jantung dan pembuluh
1 Kali 1 - - - - -
darah untuk FKTP dan
FKTL
- Workshop Kanker dan
Kelainan Darah untuk 1 Kali 1 - 2 2.00 - 2.00
FKTP dan FKTL
- Workshop Diabetes
Mellitus dan Gangguan
1 Kali 2 - 2 2.00 - 2.00
Metabolik untuk FKTP
dan FKTL
-
Workshop Gangguan
Indera dan Fungsional 1 Kali 22 4 2 6.00 - 6.00
untuk FKTP dan FKTL
02 Pengembangan intelegensia Keluaran : 4 Kali 72,500,000 - - 100 26,500,000 - - 7.64 2,025,000 7.64 2,025,000 7.64
kesehatan - Terpenuhinya
pemantauan
pelaksanaan
intelegensia kesehatan 4 - - -
puskesmas
- Terselenggaranya up
date pengembangan
2 - - -
intelegensia kesehatan
- Terselenggranya
pertemuan koordinasi
& evaluasi tahunan
pelaksanaan 1 - - -
intelegensia kesehatan
03 penanganan kesehatan jiwa Keluaran : 1 RS; 100 200,000,000 - - 100 60,002,800 16.42 9,852,000 15.29 9,177,200 31.71 19,029,200 31.71
masyarakat
Terlaksananya rapat
evaluasi kegiatan 2017
1 kali
dan sosialisasi kegatan
2018
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
penanganan kesehatan jiwa Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
masyarakat Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Terlaksananya
Pertemuan Penguatan
1 Kali
jejaring pelayanan
kesehatan ODGJ
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Indonesia
Bebas Pasung 2019 dan 1 Kali
Pelayanan Kesehatan
ODGJ
Terlaksananya Sosialisasi
pembentukan RW Siaga 1 Kali
Keswa dan keswa centre
Terlaksananya
Pembinaan Deteksi Dini
22 Kali
dan pengobatan ODGJ di
Puskesmas
Terlaksananya Sosialisasi
deteksi penyalahgunaan
1 Kali
NAPZA dengan metode
Assist
-
Terlaksananya Sosialisasi
keswa remaja dan
penyalahgunaan NAPZA 1 Kali 1 - - -
untuk guru BP SMP dan
SMA
-
Trlaksananya Pertemuan
1 Kali 1 - - -
validasi data Keswa
-
Terlaksananya
Pertemuan Peningkatan
kapasitas perawat dalam 1 kali - - -
pelaksanaan Asuhan
Keperawatan Jiwa
04 Pencegahan dan pengendalian Keluaran : 22 puske 200,000,000 - 83,582,800 100 30,052,000 6.42 1,928,000 15.29 9,177,200 21.71 11,105,200 21.71
faktor resiko penyakit tidak -
menular
Peningkatan kapasitas
petugas Puskesmas,
kader, Dinkes, RS dan
masyarakat Kota Cirebon
364
tentang deteksi dini 4 2 2.00 - 2.00
Orang
faktor risiko penyakit
tidak menular di
Posbindu PTM dan
Puskesmas
- 1
Kajian Data Program
Dokume 1 1 1 1.00 - 2.00
Faktor risiko PTM
n
1.02.01.01.29 PROGRAM PENGAMATAN
DAN PENGENDALIAN Penanganan KLB < 24 jam 100% 798,000,000 100% 164,805,670 100% 181,482,500 - 50,579,500 - - - 50,579,500 1.00
MASALAH KESEHATAN
2 per
100.000
AFP pendudu 7 ks 2 ks - - #VALUE!
k (15
tahun)
ABJ 95 % 95 % 95 % - - 0.95
01 Peningkatan kapasitas tim Keluaran 100 100,000,000 98.12 142,270,120 100 39,261,500 - 35.47 13,927,500 35.47 13,927,500 133.59
epidemiologi Terimplementasinya 22
Aplikasi PD3I berbasis Puskes
Web dan Android mas
Terselenggaranya 11
Surveilans Aktif Rumah Rumah
Sakit (SARS) Sakit
Tersedianya Profil 1
Surveilans Epidemiologi Dokume
n
- Tersedianya Laporan 4
Triwulan Surveilans Laporan 1 1 - - 1.00
Epidemiologi
Tenaga PNS 17 orang
02 Pengamatan masalah Keluaran : 100 250,000,000 - - 100 75,221,000 - - 39.25 29,522,000 39.25 29,522,000 39.25
kesehatan
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 Pengamatan masalah 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
kesehatan - terselenggaranya 6
Tatalaksana Penanganan Pertemu
kasus Potensial PD3I dan an 100 0.00 - - -
KLB
- Terselenggaranya 100%
pembinaan kesehatan 22 11.00 11.00 - 11.00
jemaah haji
03 pengembangan penanganan Keluaran : 2,5% 50,000,000 - - 27,000,000 - - 26.41 7,130,000 26.41 7,130,000 26.41
kesehatan gigi dan mulut - Tercapainya
pemantauan gigi caries 1 - - -
anak sekolah
04 penguatan jejaring tim siaga Keluaran : 1 Tim; 10 250,000,000 59.97 22,535,550 100 40,000,000 - - - - - - 59.97
bencana dan - Terpenuhinya pelayanan
kegawatdaruratan
kesehatan siaga bencana 2 - - -
Car Free Day
Tersedianya 1.02.01.01.30 PROGRAM PELAYANAN Tercapainya BOR, 73,00% 309,829,515,548 - 72.5% 220,752,000,000 55,223,713,038 114,068,691,568 - - - 169,292,404,606 -
Pelayanan KESEHATAN LANJUTAN
Kesehatan LOS 4.1 4.44 Hr - - -
Lanjutan yang
TOI 1.57 1.82 Hr - - -
berkualitas sesuai
Standar Akreditasi BTO 35.35 14.64 kali - - -
Rumah Sakit NDR 45,00‰ 52,56 ‰ - - -
GDR 55,00‰ 60 ‰ - - -
01 pelayanan Kesehatan Keluaran
Lanjutan (BLUD) 309,829,515,548 219,752,000,000 25.13 55,223,713,038 51.91 114,068,691,568 77.04 169,292,404,606 77.04
- Terlaksananya operasional
100 - - -
rumah sakit
04 Pengadaan dan Keluaran : 1,000,000,000 - - - - - - -
pengembangan software, - Tersedianya Komputer (PC)
hardware dan jaringan 88 - - -
All in 1
informasi manajemen (SIM)
Rumah Sakit - Tersedianya Color Laser
3 - - -
Printer
- Tersedianya Mono Laser
36 - - -
Printer
- Tersedianya Document
3 - - -
Scanner
- Tersedianya Switch Hub
56 - - -
Gigabit 8 port
09 RS Rujukan RSUD Gunung Keluaran : 20,000,000,000 - - - - - - -
Jati (Dana Propinsi) - Terpenuhinya gedung
Instalasi Gawat Darurat 1 - - -
(IGD) Terpadu Tahap I
10 Pemenuhan kebutuhan alat Keluaran : 10,000,000,000 - - - - - - -
medis, lemari jenazah dan - Tersedianya alat kedokteran
alat penghancur sampah 9 - - -
umum
medis (non incenerator) (dana
Propinsi) - Tersedianya alat kedokteran
1 - - -
mata
- Tersedianya alat kedokteran
2 - - -
bedah
- Tersedianya alat kesehatan
kebidanan dan penyakit 2 - - -
kandungan
-
Tersedianya alat kedokteran
2 - - -
kulit dan kelamin
- Tersedianya Alat
3 - - -
Kedokteran Jantung
Realisasi Capaian Kinerja Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggar
Target Capaian Kinerja Renstra Target Kinerja dan Anggaran Realisasi capaian Kinerja dan
Renstra SKPD sampai Renstra SKPD s/d Tahun 20
Indikator Kinerja Program tahun 2018 (Tahun Akhir Renja SKPD Tahun berjalan Anggaran Renja SKPD yang
No Kode Program/Kegiatan dengan Renja SKPD Tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Re
Sasaran (Outcome) /Kegiatan (Output) Periode Renstra) (2018) I II III IV dievaluasi
Lalu (2017) SKPD Tahun 2017)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- Tersedianya Alat
3 - - -
Kedokteran Radiologi
04 Biaya Umum DAK Kesehatan Keluaran : - - -
Pelayanan Rujukan - Terpenuhinya
pengadministrasian
6 94,596,000 - - 43.57 41,214,000 43.57 41,214,000 43.57
Kegiatan DAK Bidang
Kesehatan
- - -
- - -
148,879,665,976
Rata-rata Capaian kinerja (%) 16.97 62,868,625,010 34.04 126,095,257,067 - -
Predikat kinerja T
Faktor pendorong Pencapaian Kinerja
Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjutpada Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
Usulan tindak lanjutpada Renstra SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -
- -
- -
- -
- -
- 175.00 -
- -
45.45 -
- -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
100 -
50 0.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 0.00
- -
- -
- 0.00
- 0.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
4,251,908,900 19.91 94.49 Dinas Kesehatan
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
200,000 100.00 -
9,882,400 100.00 -
13,180,000 100.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
104,870,911 #VALUE! 44.35 Dinas Kesehatan
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 100 -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
137,831,857 #VALUE! 20.98 Dinas Kesehatan
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
261,019,300 124.67 24.67 Dinas Kesehatan
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 100.00 -
- - -
- - -
- 13.64 -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- 50.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 78 -
- 20 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 160.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 122.22 -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
29,740,000 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
347,279,850 - 34.82
- - -
- - -
- - -
- #VALUE! #DIV/0!
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 100.00 -
- 100.00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - Dinas Kesehatan
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 101.10 -
- 97.50 -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- 0.89 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- #DIV/0! #DIV/0!
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
524,915,900 - 52.35
10,870,000 - 3.34
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
13,120,000 - -
- - -
- - #DIV/0!
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 100.00 #DIV/0!
156,197,620 133.59 156.20
- #VALUE! #DIV/0!
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Tingkat Capaian
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Kinerja dan Realisasi
Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Anggaran Renstra Unit SKPD
(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja
SKPD s/d Tahun 2017 Penanggung Jawab
SKPD Tahun 2017)
(%)
Rp K Rp
14 15 16
- - -
- - -
41,214,000 - -
- - -
- - -
Dinas Kesehatan
ta Cirebon
SUGIARTO, M.Kes
207171990111001
Realisasi
No Kegiatan Pagu Anggaran
Rp
PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
315,923,000 21,369,000
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Pengembangan media
1 promosi dan informasi 59,895,000 -
sadar hidup sehat
Peningkatan Pemanfaatan
2 98,510,000 9,050,000
Sarana Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
3 49,009,000 -
Menuju Keluarga Sehat
Penyuluhan Masyarakat
4 92,176,000 12,319,000
Pola Hidup Sehat
Peningkatan Pendidikan
5 16,333,000 -
tenaga penyuluh kesehatan
PROGRAM
PENGEMBANGAN 940.291.300 72.373.940
LINGKUNGAN SEHAT
Penyelenggaraan
8 138.791.000 11,282,000
Penyehatan Lingkungan
Penyemprotan Vektor
9 307.880.000 18,861,940
Penyakit
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU 1.720.026.850 12,582,000
MELAHIRKAN DAN ANAK
Peningkatan Kesehatan
13 209.999.850 770
Anak dan Remaja
Jaminan Persalinan
14 1.380.027.000 -
(Jampersal) (DAK Non Fisik)
PROGRAM PERBAIKAN
1.780.204.200 205,890,000
GIZI MASYARAKAT
Pemberian tambahan
15 1.233.742.000 204,900,000
makanan dan vitamin
Penanggulangan Kurang
Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi,Ganguan
16 Akibat Kurang Yodium 546.462.200 990
(GAKY), Kurang Vitamin
Adan Kekurangan Zat Gizi
Mikro Lainnya
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN 28.637.386.800 6.034.145.690
MASYARAKAT
Pemeliharaan dan
48.000.000 -
Pemulihan Kesehatan
Peningkatan Pelayanan
Puskesmas, Laboratorium 2.490.000.000 181.540.000
dan Kesehatan Khusus
Peningkatan Kapasitas
39.207.000 -
Laboratorium Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan,
Pembiayaan dan Jaminan 15.108.793.800 5.539.104.000
Pemeliharaan Kesehatan
Manajemen Bantuan
42 Operasional Kesehatan 620.018.000 -
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
43 451.044.700 -
Puskesmas Kalitanjung
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
44 449.465.700 -
Puskesmas Larangan (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
45 429.618.700 -
Puskesmas Perumnas utara
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
46 479.374.000 46.149.000
Puskesmas Sitopeng (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
47 434.936.700 -
Puskesmas Kalijaga Permai
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
48 441.286.700 -
Puskesmas Kesunean (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
49 449.465.700 -
Puskesmas Pegambiran
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
50 456.917.000 41.382.000
Puskesmas Pesisir (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
51 459.503.000 -
Puskesmas Cangkol (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
52 435.468.700 -
Puskesmas Jagasatru (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
53 446.876.000 -
Puskesmas Astanagarib
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
54 440.871.000 -
Puskesmas Pekalangan
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
55 462.258.000 -
Puskesmas Pulasaren (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
56 450.196.000 114.030.690
Puskesmas Kesambi (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
57 452.855.700 -
Puskesmas Gunungsari
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
58 421.512.700 -
Puskesmas Sunyaragi (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
59 490.248.000 -
Puskesmas Majasem (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
60 458.286.000 -
Puskesmas Drajat (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
61 442.084.700 86.696.000
Puskesmas Kejaksan (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
62 457.151.000 -
Puskesmas Jl. Kembang
(DAK Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
63 457.852.000 -
Puskesmas Nelayan (DAK
Non Fisik)
Penyediaan Bantuan
Operasional Kesehatan
64 464.096.000 -
Puskesmas Pamitran (DAK
Non Fisik)
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.042.290.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kalitanjung
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.083.729.600 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Larangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
430.236.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Perumnas
utara
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 1.310.288.400 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
1.222.650.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada 804.927.600 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kesunean
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
26 Nasional (JKN) pada 995.767.700 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pegambiran
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
27 Nasional (JKN) pada 341.524.800 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pesisir
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
28 Nasional (JKN) pada 415.008.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Cangkol
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
29 Nasional (JKN) pada 602.125.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Jagasatru
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
30 Nasional (JKN) pada 236.441.700 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Astanagarib
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
31 Nasional (JKN) pada 274.010.400 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pekalangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
32 Nasional (JKN) pada 350.982.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
33 Nasional (JKN) pada 657.009.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kesambi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
34 Nasional (JKN) pada 625.840.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Gunungsari
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
35 Nasional (JKN) pada 576.289.800 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Sunyaragi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
36 Nasional (JKN) pada 791.008.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Majasem
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
37 Nasional (JKN) pada 566.745.300 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Drajat
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
38 Nasional (JKN) pada 894.439.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Kejaksan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) pada
39 566.100.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Jl.
Kembang
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
40 Nasional (JKN) pada 290.176.200 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Nelayan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
41 Nasional (JKN) pada 386.460.000 -
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) Pamitran
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN 833.493.700 106.198.000
PENYAKIT MENULAR
Pencegahan penularan
68 23.108.000 -
penyakit endemik/epidemik
Pencegahan dan
69 Penanggulangan 104.513.000 -
Tuberkulosis
Pencegahan dan
55.891.000 -
Penanggulangan Hepatitis
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
189.363.400 660
PENYAKIT TIDAK
MENULAR
Pengendalian Penyakit
71 67.937.000 -
Tidak Menular
Pengembangan Intelegensia
72 24.212.000 660
Kesehatan
Pencegahan dan
74 Pengendalian Faktor Resiko 47.207.000 -
Penyakit Tidak Menular
PROGRAM PENGAMATAN
DAN PENGENDALIAN 381.232.000 16.075.000
MASALAH KESEHATAN
Pengamatan masalah
76 33.247.400 8.213.000
kesehatan
Pengembangan Penanganan
77 9.800.800 3.265.200
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim
78 Siaga Bencana dan 40.378.000 -
Kegawatdaruratan
Pelayanan Kesehatan
268.400.000 -
Emergency
PROGRAM PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN 40.147.200 -
KESEHATAN MAKANAN
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN 35.000.000 935,000
LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan
81 35.000.000 935,000
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
152.546.900 149.019.400
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan laporan
82 capaian kinerja dan ikhtisar 16.667.500 3.527.500
realisasi kinerj SKPD
Penyusunan RKA/DPA
83 66.320.000 -
SKPD dan Perubahannya
Penyusunan Pelaporan
85 29.404.400 -
Keuangan SKPD
Penyusunan Dokumen
86 22.775.000 -
Perencanaan SKPD
PROGRAM STANDARISASI
10.093.158.500 123.746.400
PELAYANAN KESEHATAN
Evaluasi Pengembangan
87 Standar Pelayanan 42.219.000 -
Kesehatan
Pembangunan dan
88 Pemutahiran Data Dasar 19.890.500 -
Pelayanan Kesehatan
Standarisasi Kompetensi,
Tenaga Medis, Paramedis,
89 15.620.000 5.380.000
dan Tradisional
Komplementer
Peningkatan Mutu
90 20.000.000 4.132.000
Pelayanan Kesehatan
Penatalaksanaan Pelayanan
91 60.000.000 7.604.400
Kesehatan Rujukan
Pengadaan Penunjang
541.362.000 -
Imunisasi (DAK)
PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN 2.308.800.000 26.558.000
KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA 643.009.500 17.676.565
APARATUR
Rehabilitasi Sedang/Berat
99 63.640.000 -
Gedung Kantor
Pengadaan kendaraan
100 48.100.000 -
dinas/operasional/jabatan
Pengadaan
101 Perlengkapan/Peralatan 277.075.000 -
Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
102 kendaraan 180.802.000 17.676.565
dinas/operasional/Jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan/ peralatan 73.392.500
gedung kantor
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI 2.117.313.000 357.740.701
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa
103 181.450.000 54.091.800
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
107 177.248.000 52.828.200
Pengamanan Kantor
Penyediaan Jasa
109 komunikasi, sumber daya 1.146.000.000 196.148.701
air, listrik dan logistic
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
110 13.200.000 -
Dinas/Operasional dan
Jaminan Barang Milik
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA 464.888.500 1.070.000
KESEHATAN
Seleksi Tenaga Aparatur
111 76.795.000 1.070.000
yang berprestasi
Peningkatan Kompetensi
112 Sumber Daya 353.090.000 -
Manusia/Tenaga Kesehatan
PROGRAM PELAYANAN
236.800.000.000
KESEHATAN LANJUTAN
Pelayanan Kesehatan
236.000.000.000
lanjutan (BLUD)
Pengadaan Peralatan
800.000.000
Laundry dan Boiller
Lanjutan pembangunan
IGD Terpadu (Bankieu 3.864.208.760
2017)
PROGRAM PENGADAAN,
PENIINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT, RUMAH SAKIT 21.174.271.000
JIWA, RUMAH SAKIT
PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA
Penyediaan fasilitas
perwawatan kesehatan bagi
932.190.000 -
penderita akibat dampak
asap rokok
6.7639899596
9,19
7,70
8,20
15,45
8,13
6,13
0,73
19,33
4,53
0,37
11,57
16,61
0,18
21,07
-
7,29
6,31
36,66
9,63
-
-
9,06
25,33
-
-
19,61
-
-
-
-
12,74
49,75
-
-
11,51
0,35
2,73
4,22
15,63
24,70
33,32
-
2,31
21,16
-
-
1,23
34,44
20,66
12,67
3,83
-
1,15
1,11
2,75
9,78
16,90
29,81
16,46
15,14
29,80
2,16
17,12
0,23
1,39
-
-
19
Formulir 15
Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten/Kota
Renstra SKPD Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Periode Pelaksanaan : Tahun 2017
1 2 3 4 5
01 PROGRAM PELAYANAN
1 ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya 08 Penyediaan jasa kebersihan
fungsi manajemen kantor Masukan :
guna menjamin
terselenggaranya
pembangunan - Dana rupiah
kesehatan - Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
- Terpenuhinya jasa kebersihan paket
15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Masukan :
- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
- Waktu bulan
- SDM orang
Keluaran :
02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
- Waktu bulan
- SDM yang dibutuhkan orang
Undang-undang No. 36 Tahun 2009
- buah
tentang kesehatan
Perpres RI No. 29 tahun 2014 tentang
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi buah
Pemerintah
- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM yang dibutuhkan orang
Keluaran :
Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran
- dokumen
Perubahan 2017
- Dana rupiah
- Waktu bulan
- SDM pengolah profil Kesehatan orang
Keluaran :
Tersusunnya dokumen Profil
- Kesehatan Tahun 2016 dokumen
- Dana rupiah
- Waktu bulan
Keluaran :
Keluaran :
Tersusunnya dokumen rencana kerja
- Dokumen
dinas kesehatan
Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan
kesehatan pada saana pelayanan
- kesehatan dasar /puskesmas dengan paket
jumlah yang cukup, sesuai dengan
kebutuhan
Keluaran :
- Waktu Tahun
Keluaran :
item
16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Meningkatnya
kepedulian rumah
sakit swasta dalam 01 Pemeliharaan dan pemulihan
penanggulangan kesehatan Masukan :
masalah kesehatan
- Dana Rupiah
- SDM orang
- Waktu bulan
Peraturan Walikota Cirebon No. 4
- buah
tahun 2011 tentang SKKC
Keluaran :
Terpenuhinya pertemuan evaluasi
- pelaksanaan deteksi kelainan refraksi kali
anak SD/MI
tercapainya deteksi kelainan untuk
- siswa IV dan V SD/MI SD/MI
Keluaran :
- tersedianya ATK paket
- tersdianya peralatan kebersihan paket
- tersedianya bahan/ alat kesehatan paket
- tersedianya peralatan rumah tangga jenis
Keluaran :
- tercapainya komitmen lintas sektor kesepakatan
- tersedianya AC buah
08 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional Masukan :
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Perumnas - Dana rupiah
Utara - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
- Jumlah Pegawai Non PNS orang
- Perda nO. 4 tahun 2011 ttg SKKC Dokumen
Permenkes RI No.21 tahun 2016
- tentang penggunaan dana kapitasi Dokumen
JKN
Keluaran :
Terlatihnya Kader Tentang Sistem
- kader
Informasi Posyandu (SIP)
10 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional Masukan :
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) - Dana rupiah
Kaijagapermai - Waktu bulan
- Jumlah Pegawai PNS orang
10 Penunjang penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kaijagapermai
Keluaran :
- Tersedianya obat paket
- Tersedianya AC unit
Terlatihnya/terpaparnya (kapasitas
- orang
sumber daya manusia kesehatan)
Tersedianya Pemeliharaan
- paket
Perlengkapan Kantor
Keluaran :
Keluaran :
- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
- Manajemen kegiatan
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan
- kegiatan
manajemenmn Puskesmas
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Terpenuhinya kebutuhan
- lembar
penggandaan fotocopy penggandaan
46 Penyediaan Bantuan Opera- sional
Kesehatan (BOK) Puskesmas Masukan :
Kejaksan (DAK Non Fisik)
- Dana rupiah
Keluaran :
- Dana rupiah
Keluaran :
- Terlayaninya Kesehatan Ibu kegiatan
- SDM orang
Keluaran :
Keluaran :
- Terlayaninya kesehatan Ibu kegiatan
- Dana rupiah
Keluaran :
- Dana rupiah
- SDM orang
Keluaran :
Keluaran :
- Dana Rupiah
Keluaran :
Keluaran :
19 PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya
secara bermakna
jumlah
wilayah/kawasan 01 Pengawasan Sanitasi dan Kota Masukan :
sehat yang Sehat
mendukung - Dana rupiah
terwujudnya - Jumlah pegawai orang
lingkungan sehat
- Perda No 4 Tahun 2011 Tentang SKKC dokumen
Keluaran :
Peraturan Menkes RI
No.741/MENKES/PER/VI/2008 tentang
- peraturan
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kab./Kota
KEP. MENKES
NO.581/MENKES/SK/VI/1992 Tentang
- peraturan
Pemberantasan Penyakit Demam
Berdarah Dengue
Keluaran :
Keluaran :
- Dana rupiah
SK Menkes No.1611/SK/XI?2005
- tentang pedoman penyelenggaraan SK
imunisasi
Kepmenkes
No.1626/Menkes/SK/XII/2005 tentang
- pedoman pemantauan dan SK
penanggulangan kejadian KIPI
- Dana rupiah
Keluaran :
Laporan hasil survey kepuasan pasien
- puskesmas dan laporan tindak lanjut buah
survei kepuasan pasien Puskesmas
Laporan Standar Pelayanan Minimal
- buah
semester 1 dan 2
02 Pembangunan dan pemutakhiran Masukan :
data dasar pelayanan kesehatan
- Dana rupiah
- SDM orang
Keluaran :
Kepmenkes RI no
- buku
131/Menkes/SK.II.2004 tentang SKN
Permenkes RI No 1 Tahun 2012
- Tentang Sistem Rujukan Pelayanan buku
Kesehatan Perorangan
Permenkes RI No 71 Tahun 2013
- buku
Tentang Pelayanan Kesehatan JKN
Keluaran :
- SDM orang
Keluaran :
Tercapainya kesepakatan
- meningkatkan pelayanan lansia di tiap kesepakatan
puskesmas
Keluaran :
- Dana Rupiah
Permenkes
- no.741/MENKES/PER/VII/2009 Tentang dokumen
SPM Kesehatan
- SDM org
Keluaran :
- Dana Rupiah
Keluaran :
- Dana Rupiah
- SDM orang
Keluaran :
- Dana Rupiah
- SDM org
Keluaran :
26 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS TENAGA KESEHATAN
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
27 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
Keluaran
Keluaran
- Kajian Data Prpgram PTM dokumen
- Workshop Pandu PTM di Fasyankes dokumen
Pengembangan intelegensia
- kali
masyarakat
Keluaran :
KepmenkesNo. 1479/Menkes/SK/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan
- Sistem surveilans Epidmiologi keputusan
Penyakit menular dan Penyakit Tidak
Menular
Penyelenggaraan Sistem
- peraturan
Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa
Permenkes RI No.
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis
Penyakit Menular tertentu yang dapat peraturan
menimbulkan wabah dan upaya
penaggulangannya
- Dana rupiah
KepmenkesNo. 1479/Menkes/SK/2003
tentang Pedoman Penyelenggaraan
- Sistem surveilans Epidmiologi keputusan
Penyakit menular dan Penyakit Tidak
Menular
Penyelenggaraan Sistem
- peraturan
Kewaspadaan Dini kejadian Luar Biasa
Permenkes RI No.
1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis
- Penyakit Menular tertentu yang dapat peraturan
menimbulkan wabah dan upaya
penaggulangannya
30 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN LANJUTAN
01 pelayanan Kesehatan Lanjutan Masukan :
(BLUD)
- Dana Rupiah
Keluaran
31 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/
RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH
SAKIT PARU-PARU/ RUMAH
SAKIT MATA
Terpenuhinya pengadministrasian
- bulan
Kegiatan DAK Bidang Kesehatan
JUMLAH
Target Capaian pada tahun Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja
2015 (Akhir Periode Renstra Renstra SKPD sampai dengan SKPD Tahun berjalan (2017)
SKPD) Renja SKPD Tahun Lalu (2016) I
K Rp K Rp K Rp K
6 7 8 9
- - 2,166,990,000
200,350,000
12
6
9,720,000
12
2
97,978,000
12
2
12
12
407,500,000
12
4
939
186,148,000
12
4
231,494,000
12
36
11
115,200
1,024,800,000
1
9,000,000
12
2
11
592,010,000
203,980,000
I
2
1
153,560,000
II
2
182,920,000
12
4
11
10
11
51,550,000
12
3
13
- - 392,320,800
62,860,800
12
28
1
2
45,000,000
12
70
45,752,000
12
7
1 1
158,708,000
12
17
80,000,000
5
1
1
- - 2,591,837,000
495,000,000
12
17
2,000,000,000
12
20,000,000
12
4
20
76,837,000
17
- - 27,187,392,176
90,946,000
8
6
70
145
22
92
4,000,000,000
12
2
2
3
4
7
3
3
39
400,000,000
6
12
1
20
15
51,410,076
1
12
2,000
669,909,100
6
12
12
99,420
40
70
32
997,920,000
12
30
2
1
16
13
12
12
1
2
10
18
1,060,704,000
12
24
6
1
12 3
1 -
1 -
1 -
2 -
10 -
7 -
12 -
8 -
169 -
2 -
31 -
1 -
423,072,000
12
23
3
1
22
33
15
14
3672
26
60
9
2
12
1,295,280,000
12
24
6
1
12
10
12
169
31
1,222,992,000
12
27
6
1
265
10
12
12
13
784,800,000
12
20
1
1
1
12
16
940,320,000
12
23
3
1
11
12
12
12
1
1
1
6
90
321,480,000
12
18
2
10
12
403,272,000
12
17
4
1
180
8
1
12
84
12
609,624,000
12
24
1
1
1
1
1
15
12
1
5
12
243,870,000
12
15
3
12
270,792,000
12
18
2
1
1
12
12
12
358,200,000
12
1 1
1
39
12 3
12 3
713,952,000
12
27
2
1
12
255
4
11
12
636,480,000
27
5
1
12
12
360
2
2
596,160,000
12
23
2
1
11
29
12
12
12
16
2
12
90
815,688,000
12
21
3
11
12
12
120
3
6
577,038,000
12
19
4
1
1 -
3 -
1 -
4 -
2 -
2 -
1 -
1 -
1 -
6 -
6 -
3 -
1 -
2 -
1 -
1 -
944,064,000
12
24
3
1
12
64
13
12
578,736,000
26
1
1
12
13
140
298,512,000
19
5
1
12
1
1
12
373,968,000
12
22
3
1
303
12
12
12
359,086,000
30
2
10
357,507,000
27
1
4
1
1
16
337,660,000
23
1
4
354,074,000
24
4
7
10
18000
1
342,978,000
27
349,328,000
20
1
10
10
357,507,000
24
1
13
14
15
17
12
12
331,617,000
18
11
14
11
5
334,203,000
17
11
14
12
1
6
343,510,000
24
22
16
11
6
44
321,576,000
15
14
1
1
315,571,000
18
15
88
12
1
12
18
336,980,000
18
54
2
3
12
34
324,896,000
20
10
10
1
2
11
17
360,897,000
27
10
5
1
19
329,554,000
23
200
10
12
12
20
16
2
7
364,948,000
21
6
13
12
10
34
332,986,000
19
2928
3
3010
350,126,000
24
7
6
10
11
331,851,000
26
1
9
10
10
12
332,552,000
24
1
5
338,796,000
22
1
7
13
14
4,616,652,000
1
1
100
643,974,000
120
16,277
- - 299,999,400
30,000,000
30
1
1
1
4 -
249,999,400
5
9
136
20,000,000
287
1
1 1
22 -
330
233
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
330
1
70
420,235,000
8
20,000,000
1
22
210,263,800
22
318
264
138
130
10
65
12
2
2
25
45
100
32
32 32 32
22 22 22
1
1
1
35
27,132,000
22
22
76,739,000
28
1
4
1,200
432,804,000
2000
65
10
- - 4,155,011,500
69,031,000
171,248,000
4
28
1
1
61,217,600
4
22
17
60
48,890,200
22
10
135,664,200
1
1
2,349,000,000
1
100
19,960,500
1,300,000,000
5
3
- - 25,347,000
25,347,000
- - 24,455,800
24,455,800
50
- - 892,718,300
41,771,300
41
55,981,000
1
1
48,544,000
100
746,422,000
1
1
46
85
284
2864
- - 327,999,500
30,000,000
5
1
1
260,000,000
5
15
30
32
37,999,500
5
48
15,000,000,000
15,000,000,000
6
5
3
66
50
300
38000
2698
1153
- - 166,680,800
50,126,000
1
1
1
22
26,500,000
60,002,800
30,052,000
1
1
44
- - 181,482,500
39,261,500
1 1 30
3 1
62 1
75,221,000
30
100 -
22 11
300 -
27,000,000
3
1 1
28
40,000,000
1
- - 220,752,000,000
219,752,000,000
100
1,000,000,000
88
36
56
20,000,000,000
10,000,000,000
2
1
- - 57,094,596,000
57,000,000,000
12
176
1
94,596,000
148,879,665,976
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
I II III IV
Rp K Rp K Rp K Rp
9 10 11 12
251,293,147 - - -
1,610,000
29,894,000
-
77,177,000
141,838,347
773,800
58,600,000 - - -
-
58,600,000
60,546,200 - - -
25,410,200
0
35,136,000
-
16,390,200 - - -
10,444,200
5,946,000
-
2,800,407,357 - - -
167,028,750
4,635,000
-
123,024,400
150,353,120
105,583,017
162,599,170
229,373,923
178,101,900
197,395,500
46,663,020
59,888,298
159,164,318
59,053,400
45,024,850
65,635,636
55,550,928
138,336,850
135,426,408
169,201,783
149,231,510
133,739,449
130,471,000
63,736,405
71,188,722
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
-
203,935,000 - - -
203,935,000
-
63,100,000 - - -
63,100,000
-
-
-
66,027,500 - - -
15,371,500
0
12,104,000
38,552,000
26,713,800 - - -
5,600,000
12,817,600
4,281,200
4,015,000
0
-
935,000 - - -
935,000
- - - -
-
6,978,000 - - -
6,978,000
-
-
-
82,084,000 - - -
26,166,000
55,918,000
-
3,908,219,784 - - -
3,908,219,784
12,230,000 - - -
450,000
-
9,852,000
1,928,000
- - - -
-
-
-
-
- - - -
-
- - - -
K Rp K Rp K Rp
13 14 15
- 251,293,147 - - 11.60
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - -
- - -
- 1,610,000 - 16.56
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- 29,894,000 - 7.34
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- 77,177,000 - 33.34
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- 141,838,347 - 13.84
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- 773,800 - 8.60
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- 58,600,000 - 9.90
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- - -
- 58,600,000 - 38.16
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- - - 0.00
- - - 0.00
- 60,546,200 - - - 15.43
- - -
- 25,410,200 - 40.42
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 35,136,000 - 76.80
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
1 - 100 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 16,390,200 - 0.63
- - - 0.00
- 10,444,200 - 2.11
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 5,946,000 - 29.73
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 2,800,407,357 - 10.30
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 167,028,750 - 4.18
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 4,635,000 - 1.16
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 123,024,400 - 12.33
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 150,353,120 - 14.17
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
3 - 25 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 105,583,017 - 24.96
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 162,599,170 - 12.55
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 229,373,923 - 18.76
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 178,101,900 - 22.69
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- 197,395,500 - 20.99
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 46,663,020 - 14.52
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 59,888,298 - 14.85
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 159,164,318 - 26.11
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - -
- 59,053,400 - 24.22
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 45,024,850 - 16.63
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 65,635,636 - 18.32
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
1 - 100 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
3 - 25 0.00
3 - 25 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 55,550,928 - 7.78
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 138,336,850 - 21.73
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 135,426,408 - 22.72
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 169,201,783 - 20.74
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 149,231,510 - 25.86
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 133,739,449 - 14.17
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 130,471,000 - 22.54
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 63,736,405 - 21.35
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 71,188,722 - 19.04
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
1 - 100 0.00
- - - 0.00
- 203,935,000 - 12.33
- - - 0.00
- - - 0.00
- 203,935,000 - 16.60
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 63,100,000 - 6.84
- - - 0.00
- 63,100,000 - 15.02
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 66,027,500 - 8.20
- - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 15,371,500 - 10.36
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 12,104,000 - 15.77
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 38,552,000 - 8.91
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 26,713,800 - 0.64
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 5,600,000 - 3.27
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 12,817,600 - 20.94
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 4,281,200 - 8.76
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 4,015,000 - 2.96
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 935,000 - 3.69
- - - 0.00
- 935,000 - 3.69
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 6,978,000 - 0.78
- - - 0.00
- 6,978,000 - 16.71
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 82,084,000 - 25.03
- - - 0.00
- 26,166,000 - 87.22
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 55,918,000 - 21.51
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 3,908,219,784 - 26.05
- - - 0.00
- 3,908,219,784 - 26.05
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 12,230,000 - 7.34
- - - 0.00
- 450,000 - 0.90
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 9,852,000 - 16.42
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 1,928,000 - 6.42
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
11 - 50 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
1 - 100 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- 7,557,459,988.00 - - - 138.76
16
UPTD Farmasi
UPTD Farmasi
UPTD Farmasi
UPTD Labkesda
Honor Pejabat
Pengadaan ,Penerima
Barang, dilakukan sistem
pembelian langsung
Seksi Surveilans dan
imunisasi
Kegiatan dilaksanakan
sesuai kebutuhan
sesuai kebutuhan
DPA Perubahan Terealisasi
jampersal mulai bulan
september 2016
EHATAN
, M.Kes
Lampiran 3
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
REALISASI %
4 5
65.0 % 99.95
100 % 153.85
89.63 % 102.32
22 Kelurahan 100.00
94.71 % 101.62
1 Orang 166.60
19 Bayi 162.00
0.19 % 181.00
100.0 % 100.00
93.37 % 101.49
110.32 % 122.58
95.13 % 103.40
92.83 % 103.14
113.86 % 138.85
92.0 % 102.22
90.91 % 101.01
89.7 % 98.57
74.8 % 213.71
100 % 100.00
96.11 % 96.11
61.65 % 79.04
39.60 % 127.74
7 Orang 140.00
73.75 % 92.19 281/381
100 % 100.00
100 % 100.00
100 % 100.00
97.33 % 99.01
89.97 % 99.41
75 item 65.79
79.22 % 103.56
1
1 -32
1 1.6200
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
35
T
DINAS KE
T
No Program Kegiatan
1 2 3
Peningkatan Pemanfaatan
2
Sarana Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Menuju Keluarga Sehat
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 LINGKUNGAN SEHAT
Pengawasan Sanitasi Kota Sehat
4
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
21 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Larangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
22 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Perumnas utara
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
23 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
24 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
25 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
26 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
27 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
28 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
29 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
30 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
31 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
32 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
33 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
34 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
35 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
36 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Majasem
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
37 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
38 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
39 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jl.
Kembang
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
40 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
41 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran
Manajemen Bantuan Operasional
42 Kesehatan (DAK Non Fisik)
Pengembangan Penanganan
77
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim Siaga
78 Bencana dan Kegawatdaruratan
299,999,400 - - - -
30,000,000 - - - -
249,999,400 - - - -
20,000,000 - - - -
922,852,720 - - - 63,100,000
420,235,000 - - - 63,100,000
20,000,000 - - - -
210,263,800 - - - -
234,433,920 - - - -
37,920,000 - - - -
892,718,300 - - - 6,978,000
41,771,300 - - - 6,978,000
55,981,000 - - - -
48,544,000 - - - -
746,422,000 - - - -
1,653,750,000 - - - 203,935,000
1,228,890,000 - - - -
424,860,000 - - - 203,935,000
32,337,063,176 - - - 2,930,316,541
90,946,000 - - - -
4,000,000,000 - - - 167,028,750
400,000,000 - - - 4,635,000
51,410,076 - - - -
669,909,100 - - - -
997,920,000 - - - 123,024,400
1,060,704,000 - - - 150,353,120
423,072,000 - - - 105,583,017
1,295,280,000 - - - 292,511,596
1,222,992,000 - - - 229,373,923
784,800,000 - - - 178,101,900
940,320,000 - - - 197,395,500
321,480,000 - - - 46,663,020
403,272,000 - - - 59,888,298
609,624,000 - - - 159,164,318
243,870,000 - - - 59,053,400
270,792,000 - - - 45,024,850
358,200,000 - - - 65,635,636
713,952,000 - - - 55,550,928
636,480,000 - - - 138,336,850
596,160,000 - - - 135,423,408
815,688,000 - - - 169,201,991
577,083,000 - - - 149,231,510
944,064,000 - - - 133,739,449
578,736,000 - - - 130,471,000
298,512,000 - - - 63,736,405
373,968,000 - - - 71,188,272
643,974,000 - - - -
359,086,000 - - - -
357,507,000 - - - -
337,660,000 - - - -
354,074,000 - - - -
342,978,000 - - - -
349,328,000 - - - -
357,507,000 - - - -
331,617,000 - - - -
334,203,000 - - - -
343,510,000 - - - -
321,576,000 - - - -
315,571,000 - - - -
336,980,000 - - - -
213,896,000 - - - -
360,897,000 - - - -
329,554,000 - - - -
364,948,000 - - - -
332,986,000 - - - -
350,126,000 - - - -
331,851,000 - - - -
332,552,000 - - - -
338,796,000 - - - -
4,616,652,000 - - - -
805,068,000 - - - 66,027,500
120,000,000 - - - -
148,393,000 - - - 15,371,500
27,132,000 - - - -
76,739,000 - - - 12,104,000
432,804,000 - - - 38,552,000
166,680,800 - - - 12,230,000
50,126,000 - - - 450,000
26,500,000 - - - -
60,002,800 - - - 9,852,000
30,052,000 - - - 1,928,000
181,482,500 - - - -
39,261,500 - - - -
75,221,000 - - - -
27,000,000 - - - -
40,000,000 - - - -
24,455,800 - - - -
24,455,800 - - - -
15,000,000,000 - - - 3,908,219,784
15,000,000,000 - - - 3,908,219,784
25,347,000 - - - 935,000
25,347,000 - - - 935,000
392,320,800 - - - 18,080,000
62,860,800 - - - 18,080,000
45,000,000 - - - -
45,752,000 - - - -
158,708,000 - - - -
80,000,000 - - - -
4,155,011,500 - - - 26,723,800
69,031,000 - - - -
171,248,000 - - - 5,600,000
61,217,600 - - - 12,827,600
48,890,200 - - - 4,281,200
135,664,200 - - - 4,015,000
2,349,000,000 - - - -
19,960,500 - - - -
1,300,000,000 - - - -
2,591,837,000 - - - 16,389,200
495,000,000 - - - 10,444,200
2,000,000,000 - - - -
20,000,000 - - - 5,945,000
76,837,000 - - - -
592,010,000 - - - 58,600,000
203,980,000 - - - -
153,560,000 - - - 58,600,000
182,920,000 - - - -
51,550,000 - - - -
200,350,000 - - - -
9,720,000 - - - 1,610,000
97,978,000 - - - -
407,500,000 - - - 29,894,000
186,148,000 - - - -
1,024,800,000 - - - 141,838,347
9,000,000 - - - 773,800
327,999,500 - - - 82,084,000
30,000,000 - - 26,166,000
260,000,000 - - 55,918,000
37,999,500 - - - -
57,189,192,000
57,094,596,000 - - - -
94,596,000 - - - -
219,725,000,000 - 1 - 55,223,713,038
1,000,000,000 - 186 - -
20,000,000,000 - 3 - -
10,000,000,000 - 39 - -
0.00
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
6.84
15.02 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.78
16.71 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
48.00 - - V
9.06
0.00 - - V
4.18 - - V
1.16 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
12.33 - - V
14.17 - - V
24.96 - - V
22.58 - - V
18.76 - - V
22.69 - - V
20.99 - - V
14.52 - - V
14.85 - - V
26.11 - - V
24.22 - - V
16.63 - - V
18.32 - - V
7.78 - - V
21.73 - - V
22.72 - - V
20.74 - - V
25.86 - - V
14.17 - - V
22.54 - - V
21.35 - - V
19.04 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - V -
8.20
0.00 - - V
10.36 - - V
0.00 - - V
15.77 - - V
8.91 - - V
7.34
0.90 - - V
0.00 - - V
16.42 - - V
6.42 - - V
0.00
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00
0.00 - - V
26.05
26.05 - - V
3.69
3.69 - - V
28.76
28.76 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
35.94
0.00 - - V
3.27 - - V
20.95 - - V
8.76 - - V
2.96 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
31.83
2.11 - - V
0.00 - - V
29.73 - - V
0.00 - - V
38.16
0.00 - - V
38.16 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
79.68
0.00
16.56 - - V
0.00 - - V
7.34 - - V
0.00 - - V
13.84 - - V
8.60 - - V
33.34 - - V
25.03
87.22 - - V
21.51 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
25.13
25.13 - - V
0.00 - - V
0.00 - V -
0.00 - V -
16.97 - -
No Program Kegiatan
1 2 3
Peningkatan Pemanfaatan
2
Sarana Kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat
3
Menuju Keluarga Sehat
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Pengawasan Sanitasi Kota Sehat
4
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
21 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Larangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
22 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Perumnas utara
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
23 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Sitopeng
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
24 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kalijaga
Permai
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
25 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Kesunean
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
26 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
27 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pesisir
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
28 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Cangkol
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
29 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Jagasatru
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
30 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Astanagarib
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
31 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pekalangan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
32 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
33 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kesambi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
34 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
35 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP)
Sunyaragi
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
36 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Majasem
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
37 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Drajat
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
38 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Kejaksan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
39 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Jl.
Kembang
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
40 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Nelayan
Penunjang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Nasional
41 (JKN) pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Pamitran
Manajemen Bantuan Operasional
42 Kesehatan (DAK Non Fisik)
Pengembangan Penanganan
77
Kesehatan Gigi dan Mulut
Penguatan Jejaring Tim Siaga
78 Bencana dan Kegawatdaruratan
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Pelayanan Pemeliharaan
81
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
299,999,400 - - - 138,832,400
30,000,000 - - - -
249,999,400 - - - 131,457,400
20,000,000 - - - 7,375,000
922,852,720 - - - 149,630,480
420,235,000 - - - 52,293,500
20,000,000 - - - -
210,263,800 - - - 66,671,000
234,433,920 - - - 30,665,980
37,920,000 - - - -
892,718,300 - - - 17,014,500
41,771,300 - - - -
55,981,000 - - - -
48,544,000 - - - -
746,422,000 - - - 17,014,500
1,653,750,000 - - - 305,902,500
1,228,890,000 - - - 305,902,500
424,860,000 - - - -
32,337,063,176 - - - 5,473,171,134
90,946,000 - - - 14,133,650
4,000,000,000 - - - 629,126,350
400,000,000 - - - 111,255,100
51,410,076 - - - 2,395,000
669,909,100 - - - 129,267,000
997,920,000 - - - 284,841,200
1,060,704,000 - - - 299,042,175
423,072,000 - - - 64,725,518
1,295,280,000 - - - 169,726,272
1,222,992,000 - - - 262,148,928
784,800,000 - - - 113,102,820
940,320,000 - - - 219,400,948
321,480,000 - - - 74,275,740
403,272,000 - - - 91,955,190
609,624,000 - - - 104,837,830
243,870,000 - - - 53,382,984
270,792,000 - - - 17,872,700
358,200,000 - - - 62,801,263
713,952,000 - - - 230,092,670
636,480,000 - - - 153,839,240
596,160,000 - - - 83,265,415
815,688,000 - - - 120,731,718
577,083,000 - - - 78,400,873
944,064,000 - - - 204,306,760
578,736,000 - - - 69,260,340
298,512,000 - - - 43,896,030
373,968,000 - - - 95,671,670
643,974,000 - - - 68,844,000
359,086,000 - - - 91,143,000
357,507,000 - - - 55,554,000
337,660,000 - - - 100,613,200
354,074,000 - - - 64,214,000
342,978,000 - - - 114,298,000
349,328,000 - - - 78,272,000
357,507,000 - - - 56,650,500
331,617,000 - - - 48,884,000
334,203,000 - - - 82,441,300
343,510,000 - - - 67,827,500
321,576,000 - - - 59,452,000
315,571,000 - - - 61,322,000
336,980,000 - - - 63,903,750
213,896,000 - - - 50,771,000
360,897,000 - - - 58,423,000
329,554,000 - - - 62,047,000
364,948,000 - - - 86,170,000
332,986,000 - - - 79,611,000
350,126,000 - - - 83,528,000
331,851,000 - - - 78,712,000
332,552,000 - - - 53,691,000
338,796,000 - - - 54,199,500
4,616,652,000 - - - 68,844,000
805,068,000 150,045,500
120,000,000 - - - 52,635,500
148,393,000 - - - 14,325,000
27,132,000 - - - 16,748,500
76,739,000 - - - 19,956,500
432,804,000 - - - 46,380,000
166,680,800 - - - 49,452,200
50,126,000 - - - 26,270,000
26,500,000 - - - 2,025,000
60,002,800 - - - 9,177,200
30,052,000 - - - 11,980,000
181,482,500 - - - 50,579,500
39,261,500 - - - 13,927,500
75,221,000 - - - 29,522,000
27,000,000 - - - 7,130,000
40,000,000 - - - -
24,455,800 - - - 9,532,000
24,455,800 - - - 9,532,000
15,000,000,000 - - - 3,278,165,609
15,000,000,000 - - - 3,278,165,609
25,347,000 - - - 16,172,500
25,347,000 - - - 16,172,500
392,320,800 - - - 177,246,200
62,860,800 - - - 12,960,200
45,000,000 - - - -
45,752,000 - - - 35,136,000
158,708,000 - - - 55,150,000
80,000,000 - - - 74,000,000
4,155,011,500 - - - 1,038,582,500
69,031,000 - - - -
171,248,000 - - - 62,223,000
61,217,600 - - - 10,400,000
48,890,200 - - - 17,777,000
135,664,200 - - - 48,331,700
2,349,000,000 - - - 673,768,300
19,960,500 - - - -
1,300,000,000 - - - 226,082,500
2,591,837,000 - - - 163,458,824
495,000,000 - - - 16,882,800
2,000,000,000 - - - 122,634,360
20,000,000 - - - 6,987,000
76,837,000 - - - 16,954,664
592,010,000 - - - 386,179,780
203,980,000 - - - 193,300,000
153,560,000 - - - 89,980,000
182,920,000 - - - 69,899,780
51,550,000 - - - 33,000,000
2,166,990,000 - - - 577,551,872
200,350,000 - - - 51,645,000
9,720,000 - - - 2,415,000
97,978,000 - - - 39,954,500
407,500,000 - - - 99,073,450
186,148,000 - - - 49,122,500
1,024,800,000 - - - 263,958,222
9,000,000 - - - 3,869,200
231,494,000 - - - 67,514,000
327,999,500 - - - 3,834,000
30,000,000 - - - 3,834,000
260,000,000 - - - -
37,999,500 - - - -
57,189,192,000 41,214,000
57,094,596,000 - 55 - -
94,596,000 - - - 41,214,000
219,725,000,000 - 1 - 114,068,691,568
1,000,000,000 - 186 - -
20,000,000,000 - 3 - -
10,000,000,000 - 39 - -
46.28
0.00 - - V
52.58 - - V
36.88 - - V
16.21
12.44 - - V
0.00 - - V
31.71 - - V
13.08 - - V
0.00 - - V
1.91
0.00 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
24.89 - - V
0.00 - - V
16.93
15.54 - - V
15.73 - - V
27.81 - - V
4.66 - - V
19.30 - - V
28.54 - - V
28.19 - - V
15.30 - - V
13.10 - - V
21.44 - - V
14.41 - - V
23.33 - - V
23.10 - - V
22.80 - - V
17.20 - - V
21.89 - - V
6.60 - - V
17.53 - - V
32.23 - - V
24.17 - - V
13.97 - - V
14.80 - - V
13.59 - - V
21.64 - - V
11.97 - - V
14.70 - - V
25.58 - - V
10.69 - - V
25.38 - - V
15.54 - - V
29.80 - - V
18.14 - - V
33.33 - - V
22.41 - - V
15.85 - - V
14.74 - - V
24.67 - - V
19.75 - - V
18.49 - - V
19.43 - - V
18.96 - - V
23.74 - - V
16.19 - - V
18.83 - - V
23.61 - - V
23.91 - - V
23.86 - - V
23.72 - - V
16.15 - - V
16.00 - - V
1.49 - V -
18.64
43.86 - - V
9.65 - - V
61.73 - - V
26.01 - - V
10.72 - - V
29.67
52.41 - - V
7.64 - - V
15.29 - - V
39.86 - - V
27.87
35.47 - - V
39.25 - - V
26.41 - - V
0.00 - - V
38.98
38.98 - - V
21.85
21.85 - - V
63.80
63.80 - - V
45.18
20.62 - - V
0.00 - - V
76.80 - - V
34.75 - - V
92.50 - - V
25.00
0.00 - - V
36.34 - - V
16.99 - - V
36.36 - - V
35.63 - - V
28.68 - - V
0.00 - - V
17.39 - - V
6.31
3.41 - - V
6.13 - - V
34.94 - - V
22.07 - - V
65.23
94.76 - - V
58.60 - - V
38.21 - - V
64.02 - - V
26.65
25.78
24.85 - - V
40.78 - - V
24.31 - - V
26.39 - - V
25.76 - - V
42.99 - - V
29.16 - - V
1.17
12.78 - - V
0.00 - - V
0.00 - - V
0.07
0.00 - - V
43.57 - - V
51.91
51.91 - - V
0.00 - - V
0.00 - V -
0.00 - V -
34.04 - -
Indikator dan terget Kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten/Kota :
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
1 Meningkatnya fungsi 1 Program Pelayanan
manajemen guna Administrasi Perkantoran
menjamin
terselenggaranya 1 Penyediaan jasa surat menyurat Masukan :
pembangunan - Dana rupiah 4,095,000 4,254,500 4,095,000 1,665,000 - 1,665,000 321,000 3,651,000 89.16
kesehatan - Waktu bulan 12 12 12 3 - 6 1 1 8.33
Keluaran :
- Tersedianya Materai 3000 lembar 480 500 150 75 - 75 - 150
- Tersedianya Materai 6000 lembar 150 171 480 240 - 240 - 480
- Tersedianya Jasa Pengiriman kali 48 8 48 - - - 21 21
Surat
2 Penyediaan jasa komunikasi, Masukan :
sumber daya air dan listrik - Dana rupiah 687,276,000 562,911,705 692,076,000 172,275,876 124,325,545 182,769,141 211,059,250 690,429,812 99.76
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Tersedianya jasa telepon bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
- Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
- Tersedianya jasa listrik bulan 12 12 12 3 3 3 3 12 100.00
3 Penyediaan jasa pemeliharaan Masukan :
dan perizinan kendaraan - Dana rupiah 14,300,000 13,217,534 11,600,000 - - 2,447,800 4,294,400 6,742,200 58.12
dinas/operasional
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terpenuhinya Penyediaan jenis 17 19 19 - - - 19 19 100.00
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Pemeliharaan Mesin Tik unit 5 5 5 - - 5 5 100.00
5 Rehabilitasi Rehab/Sedang Masukan :
Gedung Kantor - Dana rupiah 732,045,000 653,461,500 353,591,000 - 242,238,000 - 86,500,000 328,738,000 92.97
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya pemeliharaan m2 63 - 63 - 63 63 100.00
plafon dan lantai : 63 m2
- Terlaksananya pemeliharaan unit 8 - 8 - 8 8 100.00
kamar mandi : 8
- Terpeliharanya Taman Toga : 49 m2 49 - 49 - 49 49 100.00
m2.
- Terpenuhinya Belanja Sewa unit 18 - - - 14 14 77.78
Gedung
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Masukan :
Fungsional - Dana rupiah 78,123,500 74,666,200 81,628,000 - - 40,489,000 39,739,000 80,228,000 98.28
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya sidang penilaian kali 2 2 2 - - 1 420 420 21000.00
angka kredit bagi 420 orang
pejabat fungsional
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2 Penyusunan pelaporan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 keuangan semesteran
3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Waktu Tahun 1 1 1 - - - 1 1 100.00
Keluaran :
- Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19 19 19 3 3 3 19 19 100.00
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )
Keluaran :
Tercapainya deteksi kelainan siswa 70 70 90 - - 40 70 90 100.00
refraksi siswa kelas IV,V,SD/MI
dan kelas SMP/MTS
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Adanya kesepakatan hasil kesepakatan 17 17 2 - - 0 17 2 100.00
pertemuan rakor sinergitas
kesehatan tradisional dan
komplementer
Keluaran :
- Tercapainya komitmen lintas kesepakatan 3 1 13 1 13 100.00
sektor
- Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 1 1 6 1 1 3 1 6 100.00
kesehatan ibu dan anak
- Tercapainya laporan hasil dokumen 1 2 1 - - 2 1 100.00
pembinaan lapangan terpadu
kesehatan ibu dan anak
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terbentuknya pokja pasar sehat - - 1 - - 1 1 1 100.00
kali
6 Peningkatan mutu pelayanan Masukan :
kesehatan - Dana rupiah 173,517,650 85,042,000 70,546,250 5,520,000 15,448,000 36,226,250 12,452,000 69,646,250 98.72
- Waktu bulan 12 12 12 3 3 3 1 1
Keluaran :
- Diperolehnya dokumen SOP buah 1 26 1 - 1 1 1
- Waktu : bulan 12 12 12 3 3 3 1 1
Keluaran :
- Tersedianya Buku Kajian RSBM Dokumen 1 1 1 1 - 1 1 100.00
- Adanya laporan evaluasi dan kali 10 10 2 - - 2 2 100.00
kesepakatan kegiatan RSBM
- Terdeteksinya bumil resti oleh % 10 10 20 - 3 6 20 20 100.00
dokter kebidanan jantung
- Terdeteksinya neonatal, bayi dan % 4 4 15 - - 10 15 15 100.00
balitaoleh dokter spesialis anak
- Adanya laporan hasil binaan kali 4 5 1 1 - - 1 1 100.00
wilayah RSBM tingkat kecamatan
8 Peningkatan Kota Siaga Masukan :
- Dana Rupiah 187,603,400 46,299,000 115,047,700 - 24,874,300 52,482,000 37,691,400 115,047,700 100
- Tenaga PNSdi Puskesmas org 1 1 242 242 242
- Kader kesehatan org 247 247 247
- Kepmebkes no. buah 1 1 1 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif
Keluaran :
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 1 1 1 1 100.00
hasil pertemuan rakor siaga
bahaya asapa rokok
-
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 3 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga maternal Tk Kota -
Cirebon bahaya asap rokok
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor -
sinergitassiaga KTPA Tk Kota
Cirebon
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 3 2 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor
sinergitassiaga HIV dan Narkoba
Tk Kota Cirebon
-
- Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1 1 2 1 2 2 100.00
hasil pertemuan rakor sinergitas
Kota siaga dengan lintas sektor
-
- Evaluasi kegiatan peningkatan Kesepakatan 1 1 1 1 1 100.00
kota siaga -
9 Peningkatan kapasitas Masukan :
laboratorium - Dana rupiah 100,000,000 207,766,000 51,410,076 - 38,814,600 9,010,000 3,540,000 51,364,600.00 99.91
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
- Terpenuhinya kalibrasi / uji unit 1 22 1 - - - 1 1 100.00
kesesuaian pesawat rontgen
Terpenuhinya bahan reagensia item 38 100 38 - 30 2 38 38 100.00
lab
10 Penguatan jejaring tim siaga Masukan :
bencana dan ke gawatdaruratan
- Dana rupiah 53,556,650 60,924,300 37,579,550 - - 3,259,500 19,276,050 22,535,550 59.97 Capaian 59,97 % karena
ada honor monitoring
- SDM Orang 1 1 8 8 8 100.00
kelokasi bencana tidak
diserap disebabkan
Keluaran :
tidak ada kejadian
- Terpantaunya kesiapsiagaan tim Orang 111 141 66 - - - 66 66 100.00 bencana
siaga bencana dalam penanganan
bencana dan krisis kesehatan
13 Pembinaan, Pengembangan, K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 Pembiayaan dan
3 Jaminan 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Pemeliharaan Kesehatan
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1
- Perda No. 4 Tahun 2011 ttg
Sistem Kesehatan Kota Cirebon
-
Perda No. 5 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan
Perda No. 3 Tahun 2014 ttg
Retribusi Jasa Umum
Keluaran
- Terpenuhinya Klaim Pelayanan jiwa 179,343 179,343 168,000 - 168 168 89,696 89,696 53.39
Kesehatan di FKTP
Pemeriksaan, Pelayanan dan
- Pemeliharaan alat kesehatan % - - 100 30 - - 99.25 99.25 99.25
penunjang lainnya
- kali 10 10 6 1 1 1 6 6 100.00
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 28 Penunjang penyelenggaraan
3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Jamiman Kesehatan Nasional - Dana rupiah 673,752,454 228,184,370 855,977,025 65,423,800 232,251,852 77,817,624 194,785,044 570,278,320 66.62
(JKN) pada Fasilitas Kesehatan
- Peserta JKN orang 8,518 5,064 9,028 7,920 7,920.53 87.73
Tingkat Pertama (FKTP)
Gunungsari Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100 100 17.31 27.13 20.58 100 100 100.00
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Melakukan Pemeriksaan terminal - - 1 - - - 1 1 100.00
Kesehatan Pengemudi di terminal
utama
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
Keluaran :
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
2 Pengembangan media promosi Masukan :
dan informasi sadar hidup sehat - Dana Rupiah - 30,000,000 - - - 29,740,000 29,740,000 99.13
- Tenaga PNS di puskesmas org - 242 242 242 100.00
- Kader kesehatan org - 247 247 247 100.00
- Peraturan walikota no. 42thn 2012 buah - 1 1 1 100.00
tentang juklak SKKC
- Kepmenkes no. buah - 1 1 1 100.00
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif
Keluaran : 100.00
- Tercetaknya media penyuluhan paket - 3 - - - 3 3 100.00
berupa stiker, spanduk, papan
slogan
Keluaran : 100.00
- Adanya kesepakatan dan kesepatan - 1 1 - - - 1 1 100.00
komitmen hasil pertemuan
kemitraan dengan lintas sektor
kegiatan penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
Keluaran :
- Terpenuhinya Pemberian balita 22,162 330 18,089 18,089 18,089 18,089 18,089 18,089 100.00
Makanan Tambahan bagi balita di
posyandu
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Terpenuhinya Pemberian lansia 18,197 21,794 62,063 62,063 62,063 62,063 62,063 62,063 100.00
Makanan Tambahan bagi lansia
di posbindu
- Balita Gizi Buruk Mendapat PMT balita 100 89 100 100 100 100 100 100 100.00
Pemulihan Lokal
- Ibu Hamil KEK mendapa PMT bumil - 19,497 47 47 47 47 47 47 100.00
Pemulihan Lokal
2 Penanggulangan kurang energi Masukan :
protein (KEP), anemia gizi besi, - Dana Rupiah 205,759,500 279,975,100 144,244,850 27,035,050 32,835,000 18,192,000 65,282,800 143,344,850 99.38 Honor Pejabat
gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang - UU No. 36 tahun 2009 tentang UU 1 1 1 1 1 100.00 Pengadaan ,Penerima
kesehatan Barang, dilakukan
vitamin A dan kekurangan zat sistem pembelian
gizi mikro lainnya - PermenkesUU No. UU 1 1 1 1 1 100.00 langsung
741/MenKes/Per/VII/2009
Tentang SPM Kesehatan
Keluaran :
- Terpenuhinya Balita Gizi Balita 48 48 50 50 50 50 50 50 100.00
Burukmendapat perawatan PPG
- Tersedianya Draf Perda Tentang Dokumen 1 1 1 - - - 1 1 100.00
IMD dan ASI-E
- Terpenuhinya Baduta < 24 Bulan Baduta 590 91 24 - - - 24 24 100.00
gakin Mendapat MP-ASI
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
1 Penyemprotan/fogging sarang Masukan :
nyamuk - Dana rupiah 328,244,000.00 304,361,000 319,453,975 48,613,500.00 325,500.00 68,638,500.00 161,808,975 279,386,475 87.46
- Waktu Tahun 1 1 1 1 1 100.00
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 77 100 87 22 - 22 87 87 100.00
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk
Keluaran :
- KLB yang dilakukan Penyelidikan pqfXZ 12 12 12 - 3 100 100 833.33
epidemiologi <24 jam
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Peningkatan komunikasi, pertemuan 5 21 5 - 2 2 8 8 160.00
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor
Keluaran :
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Tercapainya hasil pemeriksaaan sampel 132 264 172 5 132 20 172 172 100.00
sampling makanan
- Tercapainya peningkatan mutu TPM 209 209 242 0 79 40 323 323 133.47
kesehatan makanan dengan
verifikasi
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 Pelayanan Farmasi
3 (DAK) 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Dana rupiah 1,751,970,000 2,919,708,000 7,417,339,000 - 77,539,691 901,237,050 5,966,800,865 6,945,577,606 93.64
- Waktu Tahun 1 1 1 - - 1 1 100.00 ( Efisiensi lelang obat,
akses internet, alat
pengangkat,personal
komputer)
Keluaran :
- Tersedianya obat dan perbekalan item 30 60 60 - - 9 67 67 111.67 Ada penambahan 7
kesehatan pada saana pelayanan item obat dari APBD
kesehatan dasar /puskesmas Kota, karena anggaran
dengan jumlah yang cukup, APBD Kota tidak
sesuai dengan kebutuhan mencukupi
- Tersedianya peralatan personel - - - - -
3 3 3
komputer item 100.00
- Tersedianya akses internet bulan - - 12 - - - 8 8 48,12
- Tersedianya software pengelolaan - - - - -
1 1 1
obat item 100.00
- unit - - 4 - - - 4 4 100.00
Tersedianya kendaraan roda dua
- untuk distribusi obat - - - - -
- Tersedianya Alat Tulis Kantor item - - 1 - - - 1 1 100.00
- Tersedianya alat pengangkat item - - 1 - - - 0 0 -
- Tersedianya alat penyimpan item - - 2 - - - 2 2 100.00
- Tersedianya alat rumah tangga item - - 3 - - - 3 3 100.00
- - - - - -
2 2 2
Tersedianya personel komputer item 100.00
- Tersedianya bangunan UPTD - - - - -
1 1 1
Farmasi bangunan 100.00
3 Pendamping DAK Pelayanan Masukan :
Dasar - Dana rupiah 139,927,500 111,402,000 244,186,250 - 20,860,000 54,361,250 156,365,000 231,586,250 94.84
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
- Peraturan Gubernur No. 62 Th 1 1 1 1
2015 ttg Kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Prov
Jabar
Keluaran
- kali 3
terpenuhinya Monitoring Validasi
Kepesertaan dan pembiayaan
pelayanan jamkesda 66 - 7 66 66 100.00
- Terpenuhinya fasilitasi Rujukan kali 62
rajal penduduk miskin ke
provinsi jawa barat 50 - 8 50 50 100.00
- terpenuhinya fasilitasi penunggu hari 1 168 168 168 100.00
pasien penduduk miskin di
dalam dan di luar kota cirebon
-
- tersedianya biaya pembayaran Jiwa 706 34,571 34,571 34,571 100.00
iuran jaminan kesehatan
masyarakat miskin -
- Tersedianya biaya klaim % 4,096,579,112 100 100 100 100.00
yankesdas dan rujukan,
pelayanan penunjang dan
pembelian alat penunjang
-
kesehatan, tunggakan,
- Tersedianya
pembayaran biaya tunggakan
jaminan kesehatan kasus 326,459,163 1,440 1440 1440 100.00
klaim
maskinpelayanan kesehatan tahun
2015 -
- Terpenuhinya kegiatan kali 9,702,492,225
pemutakhiran data peserta PBI 3 1 3 3 100.00
- sarkes 13
Tercapainya kemitraan dengan
sarana kesehatan lanjutan 15 - 15 15 100.00
2 Peningkatan Pelayanan Masukan
Kesehatan bagi masyarakat - Dana Rupiah 4,122,378,300 2,000,000,000 1,999,896,000 417,913,050 333,316,000 582,034,950 666,632,000 - -
Miskin di Luar Kuota 12
- Waktu bulan 12 12 3 1 1
Jamkesmas (Dana Provinsi)
- Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog
Peraturan JKN
BPJS No. 1 Th 2014 ttg
- Penyelenggaraan Jamkes
Perda prov jabar No. 11 Tahun 3
- 2010 ttg Penyelenggaraan
Kesehatan
- Perda Prov Jabar No. 4 tahun
2013 ttg Pedoman JPKM
-
Peraturan Gubernur No. 62
Tahun 2015 ttg kepesertaan dan
pembiayaan PBI Daerah Provinsi
Jabar
Keluaran
- jiwa 80,290 7,246 7,246 7,246 7,246
Terpenuhinya Biaya iuran
jaminan kesehatan masyarakat
miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) 100.00
3 Jaminan Kesehatan bagi Masukan Perubahan pada
penerima Bantuan Iuran (PBI) - Dana Rupiah 4,616,652,000 - - - 1,457,211,000 1,457,211,000 31.56 tanggal 04 Nopember
Provinsi jawa Barat (dana 2016, sehingga
- Waktu Bulan 1 - - 1 1
provinsi) penyerapan hanya 1
- UU No. 36 Tahun 2009 ttg bulan
Kesehatan
- Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
- Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes
- Perda No. 4 Tahun 2011 ttg
Sistem Kesehatan Kota Cirebon
- Peraturan Gubernur Jawa Barat
No. 40 tahun 2016
Terpenuhinya biaya iuran
Keluaran
jaminan kesehatan masyarakat
- tercapainya
miskin diluar kuota jamkesmas
pembiayaan iuran
(PBI)
jaminan kesehatan masyarakat jiwa 64,095 - 64,095 64,095 100.00
- miskin di luar kuota jamkesmas
(PBI) % 100 - 31.56 31.56 31.56
Rata-rata Capaian kinerja (%) 144,140,707.16 108,260 485,384,063.83 108,260 788,608,370.08 - - - 3,004 #VALUE!
Realisasi
Tingkat
Kinerja dan
Capaian
Anggaran
Kinerja
Realisasi capaian Renstra
dan
Kinerja dan SKPD s/d
Realisasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Anggaran Renja Tahun 2018
Anggaran
SKPD yang (Akhir
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra
Target Capaian pada tahun 2015 Target Kinerja dan Anggaran Renja dievaluasi Tahun
SKPD sampai dengan Renja SKPD SKPD s/d
Indikator Kinerja Program (Outcome) (Akhir Periode Renstra SKPD) SKPD Tahun berjalan ( 2016) Pelaksanaan Unit SKPD Penanggung
No Sasaran Program/Kegiatan Satuan Tahun Lalu 2014 I II III IV Tahun
/Kegiatan (Output) Renja SKPD Jawab
2016 (%)
Tahun 2016)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16
Predikat kinerja T
Faktor pendorong Pencapaian Kinerja
Faktor Penghambat
Usulan tindak lanjutpada Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
Usulan tindak lanjutpada Renstra SKPD Kabupaten/Kota berikutnya :
1 2 3 4 5 6
1 Mendorong Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan 1.02.17 1
kemandirian individu, kemampuan peran serta PHBS di
keluarga dan individu, masyarakat semua
masyarakat untuk keluarga dan dalam upaya tatanan
hidup sehat dan masyarakat kesehatan
produktif secara mandiri
untuk menjaga
kesehatan,
memilih dan
mendapatkan
1.02.17.1 1.1
pelayanan
kesehatan yang
prima
1.02.17.2 1.2
1.02.17.3 1.3
1.02.17.4 1.4
1.02.17.5 1.5
1.02.19 2
1.02.19.1 2.1
1.02.19.2 2.2
1.02.19.3 2.3
1.02.19.4 2.4
1.02.19.5 2.5
1.02.18.1 3.1
1.02.18.2 3.2
1.02.24 4
1.02.24.1 4.1
1.02.25.2 5.2
1.02.25.2 5.3
1.02.25.4 5.4
1.02.25.5 5.5
1.02.16 6
1.02.16.1 6.1
1.02.16.2 6.2
1.02.16.3 6.3
1.02.16.4 6.4
1.02.16.5 6.6
6.6
1.02.16.6 6.6
1.02.16.7 6.7
1.02.16.8 6.8
1.02.27 7
1.02.27.1 7.1
1.02.28 8
1.02.28.1 8.1
1.02.28.2 8.2
1.02.28.3 8.3
1.02.28.4 8.4
1.02.29 9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
1.02.20 10
1.02.20.1 10.1
1.02.20.2 10.2
1.02.20.3 10.3
1.02.20.4 10.4
1.02.20.5 10.5
1.02.20.6 10.6
1.02.23 11
1.02.23.1 11.1
1.02.15 12
1.02.15.1 12.1
1.02.15.2 12.2
1.02.15.3 12.3
1.02.15.4 12.4
1.02.6.2 13.2
1.02.6.5 13.3
1.02.6.7 13.4
1.02.6.8 13.5
1.02.6.14 13.6
13.7
1.02.21 14
1.02.21.1 14.1
1.02.21.2 14.2
1.02.21.3 14.3
1.02.21.4 14.4
14.5
1.02.21.6 14.6
1.02.21.7 14.7
1.02.21.8 14.8
1.02.21.9 14.9
1.02.21.10 14.10
1.02.21.11 14.11
1.02.2 15
1.02.2.5 15.1
1.02.2.6 15.2
1.02.2.7 15.3
1.02.2.8 15.4
1.02.2.9 15.5
1.02.2.21 15.6
1.02.2.22 15.7
1.02.2.23 15.8
1.02.2.24 15.9
1.02.2.28 15.10
1.02.2.42 15.11
1.02.22 16
1.02.22.1 16.1
1.02.22.2 16.2
1.02.22.3 16.3
1.02.1 17
1.02.1.1 17.1
1.02.1.2 17.2
1.02.1.5 17.3
1.02.1.6 17.4
1.02.1.8 17.5
1.02.1.9 17.6
1.02.1.10 17.7
1.02.1.11 17.8
1.02.1.12 17.9
1.02.1.15 17.10
1.02.1.16 17.11
1.02.1.17 17.12
1.02.1.18 17.13
1.02.1.18 17.14
1.02.1.19 17.15
1.02.1.20 17.16
1.02.5 18
1.02.5.3 18.1
1.02.5.6 18.2
1.02.26 19
1.02.26.1 19.1
1.02.26.2 19.2
19.3
1.02.3 20
1.02.3.5 20.1
1.02.3.6 20.2
1.02.30.05 21.4
1.02.31 22
1.02.31.01 22.1
1.02.31.04 22.2
1.02.32 23
1.02.32.01 23.1
1.02.32.02 23.2
1.02.33 24
1.02.33.01 24.1
1.02.33.02 24.2
1.02.34 25
1.02.34.01 25.1
1.02.35 26
1.02.35.01 26.1
1.02.36.01 27.1
oke....
TABEL V.I
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SAS
DINAS KESEHATAN KOTA CIREBON
6 7 8 13
Promosi - Kelurahan Siaga 60% 65%
Kesehatan dan Aktif
Pemberdayaan
Masyarakat
Pelayanan - Tercapaianya 22 22
Kesehatan Kerja pelayanan kesja Puskesmas, Puskesmas, 5
dasar di Puskesmas; 5 UKK, 22 UKK, 22
Pos UKK Puskesmas Puskesmas
Masyarakat,
Puskesmas
melaksanakan
kegiatan kesehatan
olah raga
Penyelenggaraan - Jumlah Puskesmas 22 Pusk; 150 22 Pusk; 22
penyehatan yang melaksanakan sampel; 22 sampel; 24
lingkungan pelayanan kesehatan sampel; 24 UPTD; 100
lingkungan, Jumlah UPTD; 100 TTU; 1
sampel air PDAM TTU; 1 Dokumen 264
diperiksa, Jumlah Dokumen sampel, 220
sampel air limbah TPM, 30
medis, Fasilitasi sampel, 90
pengelolaan limbah orang, 10
medis padat,, Jumlah sekolah
tempat umum yang
dibina; Analisis
Dampak Kesehatan
Lingkungan, jumlah
TPM dibina, Jumlah
sampel air Depot Air
Minum Isi Ulang,
Sertifikasi kursus
hygiene sanitasi
pangan, Jumlah
kantin sekolah dibina
Peningkatan Tercapainya 1 75
kesehatan Anak kesehatan remaja
dan remaja
Penyuluhan - Jumlah ibu hamil 100% 100%
kesehatan bagi ibu yang dilakukan
hamil dari keluarga deteksi dini resiko
kurang mampu tinggi
Jaminan - Tercapainya 93%; 90% 93%; 90%
Persalinan pertolongan
(Jampersal) (DAK persalinan Nakes;
Non Fisik) Persalinan di
Fasyankes
Program Upaya - Tercapainya 100% 100%
Kesehatan pelayanan
Masyarakat kesehatan
perorangan
- Tercapainya 100% 100%
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Pemeliharaan dan - Terpenuhinya 12 kali 12 kali
pemulihan pelayanan kesehatan
kesehatan jiwa, indera, deteksi
Peningkatan - kel. refraksi, deteksi
Terpenuhinya 100% 100%
Pelayanan dini ketulian,
pelayanan kesehatan
Puskesmas, konseling
dasar padapsikologis,
Laboratorium dan dan konseling
masyarakat
Kesehatan Khusus kesehatan jiwa,
kesehatan olah raga,
Rumah Sakit - Jumlah
kesehatan ibu kerja,
hamil dan 5812 Bumil; 5812 Bumil;
Berbasis yang dilayani
kesehatan gigidokter
mulut 710 oranng; 710 oranng;
Masyarakat spesialis kebidanan; 4706 4706
(RSBM) Jumlah ibu hamil Neo/Bayi/Bal Neo/Bayi/Balit
yang dilayani dokter ita; 240 a; 240 Buli;n
spesialis jantung; Bulin; 714 714 Neo;
Jumlah neo, bayi dan Neo; 1.034 1.034 Bumil;
balita yang dilayani Bumil; 22 22 UPTD;
dokter spesialis anak; UPTD; 1748 1748 Risti;
Jumlah ibu hamil Risti;
yang dilayani dokter
spesialis dalam;
Jumlah neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani;
Jumlah komplikasi
kebidanan yang
ditangani; Jumlah
UPTD puskesmas
dan RS RSBM yang
melaksanakan alur
rujukan RSBM;
Jumlah penanganan
kasus Risti bumil dan
bayi di Puskesmas
RSBM dan RS
rujukan RSBM yang
dirujuk dan ditangani
- Perlindungan -
masyarakat terhada
sediaan farmasi dan
alkes yang tidak
sesuai persyaratan
- pembinaan dan -
Pengawasan PKRT
Program Tersedianya laporan 100% 100%
Peningkatan yang dibutuhkan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Pelayanan
Gawat Daru 90%
rat
- Pelayanan Rawat 93%
Jalan
- Pelayanan Rawat 87%
Inap
- Pelayanan Bedah 94%
- Pelayanan 97%
Persalinan dan
Perina tologi
- Pelayanan Intensif 91%
- Pelayanan Radiologi 100%
- Pelayanan 100%
laboratorium
Patologi Klinik
- Pelayanan 100%
Rehabilitasi Medik
- Pelayanan Farmasi 100%
- Pelayanan Gizi 100%
- Pelayanan Transfusi 98%
Darah
- Pelayanan Keluarga 98%
Miskin
- Pelayanan Rekam 100%
Medis
- Pengolahan Limbah 100%
- Pelayanan 100%
Ambulans/ Kereta
Jenazah
- Pelayanan 100%
Pemulasara an
Jenazah
- Pelayanan Laundry 100%
- Pencegah 80%
Pengendali an
Infeksi
Pengadaan Sarana
Prasarana
Pelayanan Medis,
Keperawatan dan
Penunjang Medis.
- Tersedianya Gedung 0%
Parkir Rawat Jalan,
4 lantai
- Tersedianya Gedung 100%
IGD Terpadu 4 Lantai
- Tersedianya Lift 2 - 0%
- unit.
Tersedianya Gedung 0%
Lift
- Tersedianya Alat-Alat 100%
Kesehatan
Pelayanan
- Rehabilitasi
Tersedianya Medis - 100%
Peralatan Laundry
- dan Boiler Central
Tersedianya - 0%
Suction dan Jaringan
Pipa instalasi
- Tersedianya Oxygen - 0%
Generator dan
instalasinya
- Tersedianya Panel 0%
Genset.
- Pemindahan Genset. 100%
- Tersedianya UPS. 100%
- Tersedianya Kabel - 100%
Suplai Induk
- Tersedianya Hidran - 100%
dan Jaringan instalasi
Pipa
- Tersedianya gedung - 100%
Pelayanan
Rehabilitasi Medis 3
- Lantai.
Tersedianya Alat - 100%
Alat Kesehatan
Rumah Sakit.
- Tersedianya Gedung 100%
Perawat Stroke yang
representatif
- Meningkatnya Ruang - 0%
Radiologi.
- Tersedianya Ruang - 100%
Laboratorium.
- Tersedianya - 100%
jembatan CB I dan
CB II.
- Terpeliharanya 100%
sarana Gedung/
Bangunan Rumah
- Sakit
Meningkatnya Ruang 0%
Cakra Buana II Atas
20 Tempat Tidur
untuk kelas I.
- Tersedianya Ruang 100%
Rawat President
Suite 2 Tempat Tidur
- Tersedianya 7 unit
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 4
- Tersedianya 4 unit
Kendaraan Dinas
bermotor Roda 2
- Tersedianya 4 unit
Kendaraan Dinas
Roda 2
- Terlayaninya jumlah 80%
kunjungan dan resep
pasien pada instalasi
farmasi
- Tersedianya obat dan 100%
alat kesehatan.
- Tersedianya 50 100%
Standarisasi
obat/formularium.
- Tersedianya bahan - 100%
dan alat operasional
pelayanan Radiologi
- Terpenuhinya - 100%
kebutuhan reagen
dan Alat Kesehatan
Pelayanan
Laboratorium (PK
dan PA)
- Tersedianya fasilitas 100%
Pelayanan
Rehabilitasi Medis
- Tersedianya Rp. 5.5 M 100%
Makanan Pasien dan
Pegawai RSUD
Gunung Jati
- Tersedianya 100%
inventaris peralatan,
bahan dan
pengolahan limbah
- sanitasi
Tersedianya 0%
dokumen lingkungan
- (revisi)
Tersedianya Bahan - 100%
dan Alat CSSD
- Tersedianya barang - 100%
inventaris peralatan
instalasi Gizi
- Tersedianya Sarana - 90%
dan Prasarana
Laundry
- Tersedianya Master - 0%
Plan RSGJ Tahun
2015-2020
- Tersedianya 100%
inventaris Peralatan
- Medis
Tersedianya 100%
inventaris Peralatan
keperawatan
- Tersedianya 20%
Peralatan Medis
PICU, ICU, ICCU,
NICU dan HCU
- Tersedianya alat-alat 0%
keperawatan Unit
Luka Bakar
- Tersedianya alat-alat 100%
keperawatan Unit
Pelayanan HD
- Tersedianya fasilitas 50%
ruang perawatan
pasien hematologi,
onkologi dan
thalasemia.
- Tersusunya 0%
Dokumen RENSTRA
2013 - 2018 &
RENSTRA 2019
-2024
- Tersusunya 100%
Dokumen Renja,
RKBU/P, RBA/P,
RKA/P, DPA/P.
- Tersusunya 100%
Dokumen Laporan
Keuangan SAK, SAP,
SIK.
- Terlaksananya 100%
kegiatan surveilans
kejadian infeksi
nosokomial secara
konprehensif
- Terpeliharanya 20%
sarana utilitas Rumah
Sakit (air, listrik,
telepon dan gas)
- Terpenuhinya 220
kebutuhan pegawai
BLUD.
- Tersedianya 100%
peralatan penunjang
- Forensik
Tersedianya lemari 100%
Rollopack untuk
berkas Rekam Medis.
Penyediaan - Terpenuhinya 0%
Fasilitas Perawatan Fasilitas Perawatan
Kesehatan Bagi Kesehatan bagi
Penderita Akibat penderita akibat
Dampak Asap dampak asap rokok
Rokok (lanjutan) di RSGJ
Program Bagi Maksimalnya
Hasil Pajak Rokok pelayanan
(Bidang kesehatan di RSUD
Kesehatan)
Penyediaan Gunung Jati
Terpenuhinya 100%
Fasilitas Alat Fasilitas alat
Kesehatan/ Alat Kesehatan/Alat
Kedokteran dan Kedokteran
Pelayanan
Kesehatan
Program Meningkatnya akses
Pembinaan Upaya pelayanan
Kesehatan (Tugas kesehatan dasar
Pebantuan) dan rujukan yang
berkualitas bagi
Alat Kesehatan - Terpenuhinya
masyarakat. alat 100%
Rumah Sakit kesehatan sebagai
Rujukan Regional Rumah Sakit Rujukan
Regional
Program
Peningkatan Mutu Peningkatan Jumlah 40 Institusi 1 institusi
RSUD Gunung institusi kesehatan
Jati Sebagai yang bekerjasama per
Rumah Sakit tahun
Pendidikan Peningkatan Jumlah 2000 25 Orang
Peserta Didik dari orang
institusi pendidikan
Peningkatan Mutu
RSUD Gunung Jati
sebagai Rumah
Sakit Pendidikan
(BLUD)
- Terselenggaranya 4 kali
pelaksanaan diklat
- Terlaksananya 16%
pengiriman diklat
- Tersedianya SDM 20%
Perawat Intensif
- Bersertifikat
Terlaksananya pada 20%
pelayananuntuk
pelatihan intensif
Dokter, perawat
- Terlaksananya 20%
dalam halhard
pelatihan pelayanan
skill,
prima, Konse ling
soft skill melalui
- Meningkatnya 50%
HIV, VCT,Sarjana/S1
pelatihan
Lulusan CST, TB,
DOTS, TB HlV dan
manajemen,
- Terlaksananya 100%
PTRM,
motivasi,Imunisasi dll
Pelatihan klinik,
dan Bimtek
kompetensi
Akreditasi khusus
- Terlaksananya 0%
dan peningkatan
akreditasi rumah sakit
jenjang pendidikan
- pendidikan.
Terlaksananya
formal 100%
Monitoring dan
evaluasi akreditasi
- Terlaksananya 60 kali
yang sudah terpenuhi
Pelaksanaan Edukasi
dan Promosi Media
- Tersedianya 10 jenis
Kesehatan
Edukasi dan Promosi
- Kesehatan.
Terfasilitasinya 36 kali
kegiatan presentasi
obat dan alat
- Terfasilitasinya 10 kali
kesehatan
kegiatan komparasi
kompetensi
TABEL V.I
ATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAAN INDIKATIF
NAS KESEHATAN KOTA CIREBON
Rp TARGET Rp TARGET
14 15 16 17
1,100,000,000 70% 1,235,000,000 75%
35% 37%
5 tatanan 5 tatanan
- 22 20,000,000 22
Puskesma Puskesma
s, 5 UKK, s, 5 UKK,
22 22
Puskesma Puskesma
s s
600,000,000 22 Pusk; 850,000,000 22 Pusk;
315sampel 315
; 24 UPTD; sampel; 24
100 TTU; UPTD; 100
1 TTU; 1
Dokumen Dokumen
264 264
sampel, sampel,
220 TPM, 220 TPM,
30 sampel, 30 sampel,
90 orang, 90 orang,
10 sekolah 10 sekolah
45% 55%
(347) (424)
45% 55%
(619) (756)
78% 79%
(4.480) (4.537)
30% 35%
(6.719) (7.838)
90% 91%
91% 92%
85% 95%
153,952,200 72 %; 41,771,300 73%; 93%;
92%; 125 125 Bayi
Bayi
- 80 48,544,000 80
100% 100%
147,000,000 12 kali 147,000,000 12 kali
100% 100%
98.40% 98%
15,4% 15,4%
5,9% 5,6%
22 50,126,000 22
Kelurahan Kelurahan
22 30,052,000 22
puskesma puskesma
s s
2 per 2 per
100.000 100.000
penduduk penduduk
(15 tahun) (15 tahun)
95% 95%
2,5% 2,5%
<1 % <1 %
85% 85%
88% 88%
- 80%
37,000 40,000
- - - 100
sarana
283
sarana
- - - 22
Puskesma
s
- - -
113,000,000 18 118,000,000 18
dokumen dokumen
80,000,000 5 80,000,000 5 dokumen
dokumen
1 32,500,000 1
Dokumen Dokumen
- - - -
1 Kali 1 Kali
180,000,000 22 180,000,000 22
Puskesma Puskesma
s; 60 %; s; 62,5 %;
10 RS 10 RS
2 RS 3 RS
100% 100%
600,000,000 22 650,000,000 22
Puskesma Puskesma
s s
22 600,000,000 22
Puskesma Puskesma
s s
2,322,301,000 2 11,611,505,000 5
puskesma puskesma
s s
2,798,550,000 100% 8,395,650,000 100%
300,000,000 8 1,336,782,000 12
Puskemas Puskesma
s
4 jenis 30,000,000
125,000,000 2 150,000,000 5
puskesma puskesma
s s
60,000,000 22 70,000,000 22
puskesma puskesma
s s
88,000,000 22 99,000,000 22
puskesma puskesma
s s
13,000,000 10 14,000,000 10
- 48 50,000,000 144
fasyankes fasyankes
520,255,609,869 270,398,582,733
95% 100%
96% 100%
94% 100%
97% 100%
98% 100%
95% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
99% 100%
99% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
90% 100%
311,021,000,000 84,755,000,000
- 0% - 0%
- 0% - 0%
- 0% - 0%
1,000,000,000 0% - 0%
110,000,000,000 0% - 0%
76,500,000,000 0% - 0%
- 0% - 100%
- 0% - 0%
2,300,000,000 0% - 0%
- 100% 1,700,000,000 0%
- 100% 300,000,000 0%
- 0% - 0%
- 0% - 100%
- 0% - 0%
1,500,000,000 0% - 0%
800,000,000 0% 400,000,000 0%
1,000,000,000 0% - 0%
3,500,000,000 0% - 0%
12,000,000,000 0% - 0%
2,500,000,000 0% - 0%
1,500,000,000 0% - 0%
6,000,000,000 0% - 0%
500,000,000 0% - 0%
202,234,609,869 185,643,582,733
500,000,000 0% - 0%
1,000,000,000 0% - 0%
- 0% - 0%
- 100% 25,000,000,000 0%
- 0% - 0%
500,000,000 0% - 0%
400,000,000 0% - 0%
- 0% - 0%
1,000,000,000 0% - 0%
1,500,000,000 0% - 0%
70,000,000 0% - 3 unit
20,000,000 0% - 0%
- 0% - 0%
3,039,178,664 0% 693,271,693 0%
- 0% - 0%
- 0% - 100%
2,642,764,055 0% - 0%
132,138,203 0% - 0%
- 0% - 100%
39,641,461 100% 48,529,018 100%
660,691,014 0% - 0%
2,000,000,000 0% - 0%
5,000,000,000 0% - 0%
4,080,000,000 5,100,000,000
1,700,000,000 77,000,000,000
- 100% 72,000,000,000 0%
4,000,000,000 4,000,000,000
4,000,000,000 100% 4,000,000,000 100%
- 0% - 0%
5,000,000,000 5,000,000,000
113,577,000,000 150,000,000,000
1,770,000,000 1,945,000,000
1 institusi 1 institusi
25 Orang 25 Orang
1,770,000,000 1,945,000,000
- 60% - 70%
- 0% - 100%
60 kali 60 kali
36 kali 36 kali
10 kali 10 kali
NDIKATIF
18 19 20 21
1,455,000,000 75% 3,790,000,000 Bidang Kesmas
37%
100%
161,000,000 12 kali 455,000,000 Sie Kesga & Gizi
2,5%
<1 %
85%
88%
1 Kali
3 RS
100%
700,000,000 22 1,950,000,000 Sub Bag Program
Puskesmas dan Keuangan
309,829,515,548 1,100,483,708,150
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
102,925,000,000 498,701,000,000
- 0% - Bidang Penunjang
Medis
5,100,000,000 14,280,000,000
- 78,700,000,000
5,000,000,000 15,000,000,000
150,000,000,000 413,577,000,000
3,095,000,000 6,810,000,000
45 institusi #VALUE!
-
2.125 -
Orang -
3,095,000,000 6,810,000,000
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
RSUD GJ
LAPORAN KETERAN
1 2 3 4
1. Dinas Kesehatan 1 Program 1 Penyediaan jasa surat Masukan :
Pelayanan menyurat -
Administrasi
-
Perkantoran
Keluaran :
-
-
296,946,875 -
5 Penyediaan Masukan :
peralatan rumah
tangga
Penyediaan
peralatan rumah -
tangga
-
Keluaran :
-
-
Keluaran :
-
8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-
Keluaran :
-
13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-
3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
kendaraan dinas
-
/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
/operasional
Keluaran :
Tersedianya bela
kendaraan
- bermo
dinas / operasion
4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
5 Rehabilitasi Masukan :
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
-
-
Keluaran :
-
2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi Sumber -
Daya Manusia/
-
Tenaga Kesehatan
Keluaran :
-
2 Penyusunan Masukan :
pelaporan keuangan -
semesteran
-
Keluaran :
-
Keluaran :
Keluaran :
-
-
-
2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan alat -
kesehatan
-
Keluaran :
-
3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
-
Keluaran :
-
-
-
4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
laboratorium dan -
kesehatan khusus Keluaran :
-
5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan
-
Keluaran :
-
-
-
-
Keluaran :
-
-
-
Keluaran :
-
9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-
10 Penguatan jejaring Masukan :
tim siaga bencana
-
dan ke
gawatdaruratan -
Keluaran :
-
11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan kesehatan
-
rujukan
-
Keluaran :
-
13 Pembinaan, Masukan
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan -
Kesehatan
-
Keluaran
-
-
14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kalitanjung
15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Larangan
16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Perumnas
Utara
17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng
17 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Sitopeng
18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP)
Kaijagapermai
19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kesunean
20 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran
20 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Pegambiran
21 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Pesisir
22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Cangkol
23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Jagasatru
24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Astanagarib
25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pekalangan
26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pulasaren
27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama
(FKTP) Kesambi
27 Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Kesambi
28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Gunungsari
29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Sunyaragi
30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Majasem
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Majasem
31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Drajat
32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Kejaksan
33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Jalan
Kembang
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama
(FKTP) Jalan
Kembang
34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Keluaran :
Tingkat Pertama
(FKTP) Nelayan
35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan -
Tingkat Pertama Keluaran :
(FKTP) Pamitran
-
-
2 Pengembangan Masukan :
media promosi dan -
informasi sadar
-
hidup sehat
-
-
Keluaran :
-
3 Penyuluhan Masukan :
masyarakat pola -
hidup sehat
Penyuluhan
masyarakat pola
hidup sehat
-
-
-
Keluaran :
-
-
-
Keluaran :
-
2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi protein -
(KEP), anemia gizi
-
besi, gangguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang -
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-
-
-
Keluaran :
-
-
-
Keluaran :
-
-
11 Program 1 Penyemprotan/foggi Masukan :
Pencegahan dan ng sarang nyamuk -
Penanggu-langan
Penyakit Menular Keluaran :
4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
-
penyakit menular
Keluaran :
-
-
-
-
5 Pencegahan Masukan :
penularan pe-nyakit -
endemik/ epidemik
5 Pencegahan
penularan pe-nyakit
endemik/ epidemik
-
Keluaran :
-
6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
penaggulangan
-
wabah
Keluaran :
-
-
-
7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan -
penyakit
-
-
-
Keluaran :
-
5 Standarisasi Masukan :
Kompetensi Tenaga -
medis, Paramedis
dan tradisional
komplementer
Standarisasi
Kompetensi Tenaga
medis, Paramedis
-
dan tradisional
komplementer Keluaran :
-
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Prgram 1 Pelayanan kesehatan Masukan :
Pelayanan penduduk miskin di -
kesehatan puskesmas
-
penduduk miskin jaringannya
-
Keluaran
-
2 Peningkatan Masukan
Pelayanan Kesehatan -
bagi masyarakat
-
Miskin di Luar Kuota
Jamkesmas (Dana -
Provinsi)
-
-
-
Keluaran
-
Keluaran
-
JUMLAH
RAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2016
KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan
5 6 7 8
Masukan :
Dana rupiah 4,095,000
Waktu tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Materai 3000 lembar 150
Tersedianya Materai 6000 lembar 480
Tersedianya Jasa Pengiriman kali 48
Surat
Masukan :
Dana rupiah 692,076,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12
Masukan :
Dana rupiah 11,600,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 18
Dinas / Operasional
Masukan :
Dana rupiah 5,342,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya peralatan rumah jenis 9
tangga
Masukan :
Dana rupiah 81,272,800
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Tulis Kantor jenis 57
untuk menunjang pelayanan
kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 212,401,200
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersediannya jumlah barang jenis 29
cetak dan penggandaan dalam jenis 1
menunjang pelayanan
Masukan :
Dana rupiah 8,851,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Penyediaan jenis 19
komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
Masukan :
Dana rupiah 9,720,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6
daerah
Masukan :
Dana rupiah 3,000,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12
alam
Masukan :
Dana rupiah 148,940,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Harian Pegawai
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Rapat
Belanja Makanan dan Minuman bulan 12
Tamu
Masukan :
Dana rupiah 186,098,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terjaganya keamanan di bulan 12
lingkungan dinas kesehatan kota
cirebon
Masukan :
Dana rupiah 373,400,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Kebutuhan Biaya kali 939
Transportasi dan Uang Harian
Untuk Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Masukan :
Dana rupiah 246,050,000
Waktu bulan 1
Keluaran :
Tersedianya kendaraan dinas unit 1
jabatan
Masukan :
Dana rupiah 137,182,500
Waktu bulan 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan unit 29
Peralatan Gedung Kantor
Masukan :
Dana rupiah 226,578,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotorKendaraan
Terpeliharanya kendaraan unit 18
dinasDinas
/ operasional berupa
/ Operasional
Masukan :
Dana rupiah 31,680,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Pemeliharaan Komputer unit 18
Pemeliharaan Printer unit 20
Pemeliharaan Infocus unit 5
Pemeliharaan AC unit 20
Pemeliharaan Mesin Tik unit 5
Masukan :
Dana rupiah 353,591,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya pemeliharaan m2 63
plafon dan lantai : 63 m2
Terlaksananya pemeliharaan unit 8
kamar mandi : 8
Terpeliharanya Taman Toga : 49 m2 49
m2.
Masukan :
Dana rupiah 88,540,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersediaanya Pakaian KORPRI orang 673
pegawai di lingkungan Dinas
Kesehatan Kota Cirebon sebanyak
Masukan :
Dana rupiah 81,628,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya sidang penilaian orang 420
angka kredit bagi 420 orang
pejabat fungsional
Masukan :
Dana rupiah 502,174,400
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya peningkatan kali 1
kompetensi tenaga bidan dalam
pelaksanaan imunisasi sebanyak
22 orang
Masukan :
Dana rupiah 41,608,750.00
Waktu bulan 3
Keluaran :
Tercapainya Pertemuan orang 55
Penyusunan Laporan Kinerja
Tercapainya Pengolahan Data buku 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Masukan :
Dana rupiah 158,708,200.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )
Masukan :
Dana rupiah 51,360,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Laporan dokumen 5
Monitoring Evaluasi dan Laporan
Tahunan
Masukan :
Dana rupiah 54,206,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan buku 30
Masukan :
Dana rupiah 308,525,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan item 17
kesehatan pada saana pelayanan
kesehatan dasar /puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan
Masukan :
Masukan :
Dana rupiah 33,436,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terdistribusinya obat dan Puskesmas 22
perbekalan kesehatan pada Pustu 14
sarana pelayanana kesehatan UPTD Kesus 1
dasar / puskesmas dengan
Masukan :
Dana Rupiah 220,923,750
SDM org 9
Perda No. 4 tahun 2011tentang 1
SKKC
SKB menteri tentang kebijakan 1
pembinaan dan pengembangan
UKS
Keluaran :
Tercapainya komitmen lintas kesepakatan 13
sektor
Tercapainya komitmen terkait kesepakatan 4
kesehatan ibu dan anak
Tercapainya laporan hasil dokumen 1
pembinaan lapangan terpadu
kesehatan ibu dan anak
Masukan :
Dana : Rupiah 107,622,800
Keluaran :
Tercapainya pelayanan Puskesmas 22
Kesehatan lingkungan
Tercapainya jumlah sampel air sampel 328
diperiksa
Teroenuhinya pengendalian kali 6
vektor lalat
Tersosialisasikan pasar sehat kali 1
Masukan :
Dana rupiah 70,546,250
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya dokumen SOP buah 1
Diperolehnya kesepakatan buah 1
penguatan rujukan keperawatan
di Rumah Sakit
Diperolehnya kesepakatan buah 1
pelayanan sistem rujukan
PONED dan PONEK
Masukan :
Dana Rupiah 400,000,000
SDM 6 org 6
Perda No.4 Th 2011 Tentang 1 1
Sistem Kesehatan kota Cirebon
( SKKC )
Waktu : Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Buku Kajian RSBM Dokumen 1
Masukan :
Dana Rupiah 115,047,700
Tenaga PNSdi Puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Kepmebkes no. 1 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif
Keluaran :
Adanya kesepakatan & komitmen Kesepakatan 1
hasil pertemuan rakor siaga
bahaya asapa rokok
Keluaran :
Terpantaunya kesiapsiagaan tim Orang 66
siaga bencana dalam penanganan
bencana dan krisis kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 137,244,650
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan buah 1
dan RTL program Yankesru
puskesmas
Masukan :
Dana Rupiah 102,850,350
Waktu Tahun 1 102,850,350
Keluaran :
Terlaksananya 6 kegiatan Kegiatan 6
pelayanan kesehatan di pelayanan
lapangan : kesehatan
Pelayanan Kesehatan emergency
Insidentil
Pelayanan Kesehatan emergency
Car Free Day
Pelayanan Kesehatan Siaga
muludan
Pelayanan Kesehatan Siaga
Lebaran
Pelayanan Kesehatan Siaga Natal
Masukan :
Dana rupiah 1,354,527,966
Masukan :
Dana rupiah 545,983,936
Masukan :
Dana rupiah 1,520,008,439
Peserta JKN orang 16,063
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng
Masukan :
Dana rupiah 1,515,324,495
Masukan :
Dana rupiah 1,067,420,572
Masukan :
Dana rupiah 1,245,035,593
Peserta JKN orang 12,912
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran
Masukan :
Dana rupiah 416,586,660
Peserta JKN orang 5,702
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir
Masukan :
Dana rupiah 486,183,056
Peserta JKN orang 6,017
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol
Masukan :
Dana rupiah 788,524,061
Peserta JKN orang 9,196
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru
Masukan :
Dana rupiah 382,551,512
Masukan :
Dana rupiah 314,779,281
Masukan :
Dana rupiah 429,576,079
Masukan :
Dana rupiah 893,788,886
Masukan :
Dana rupiah 855,977,025
Masukan :
Dana rupiah 742,607,637
Peserta JKN orang 9,027
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi
Masukan :
Dana rupiah 1,174,055,612
Masukan :
Dana rupiah 789,355,388
Masukan :
Dana rupiah 1,170,892,480
Peserta JKN orang 15,499
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan
Masukan :
Dana rupiah 725,214,187
Masukan :
Dana rupiah 382,101,260
Peserta JKN orang 4,581
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan
Masukan :
Dana rupiah 497,022,780
Masukan :
Dana rupiah 83,582,800
SDM orang 22
Keluaran :
Puskesmas yang melaksanakan Pusk 22
Pengendalian PTM Terpadu
Terbinanya Posbindu PTM di pos 22
Kota Cirebon
Terbentuknya Pokja PTM Baru pokja 4
Masukan :
Dana rupiah 256,080,000
SDM orang 120
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya manajemen bulan 12
kegiatan Bantuan Operasional
Kesehatan
Masukan :
Dana Rupiah 191,874,000
SDM orang 30
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalitanjung
Masukan :
Dana rupiah 191,030,000
SDM orang 28
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Larangan
Masukan :
Dana rupiah 180,425,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Perumnas Utara
Masukan :
Dana rupiah 189,196,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sitopeng
Masukan :
Dana rupiah 183,267,000
SDM orang 30
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kalijaga Permai
Masukan :
Dana rupiah 186,660,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesunean
Masukan :
Dana rupiah 191,030,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pegambiran
Masukan :
Dana rupiah 177,196,000
SDM orang 22
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pesisir
Masukan :
Dana rupiah 178,578,000
SDM orang 23
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Cangkol
Masukan :
Dana rupiah 183,551,000
SDM orang 24
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jagasatru
Masukan :
Dana rupiah 171,831,000
SDM orang 20
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Astanagarib
Masukan :
Dana rupiah 168,622,000
SDM orang 18
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pekalangan
Masukan :
Dana rupiah 180,050,000
SDM orang 19
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Pulasaren
Masukan :
Dana rupiah 173,605,000
SDM orang 21
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Kesambi
Masukan :
Dana rupiah 192,842,000
SDM orang 34
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Gunungsari
Masukan :
Dana rupiah 176,094,000
SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Sunyaragi
Masukan :
Dana rupiah 195,006,000
SDM orang 23
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Majasem
Masukan :
Dana rupiah 177,928,000
SDM orang 25
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Drajat
Masukan :
Dana rupiah 187,086,000
SDM orang 27
Keluaran :
Masukan :
Dana rupiah 177,320,600
SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Jl. Kembang
Masukan :
Dana rupiah 177,696,000
SDM orang 27
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya Operasional bulan 12
kegiatan promotif dan preventif
di Puskesmas Nelayan
Masukan :
Dana rupiah 181,032,000
SDM orang 28
Keluaran :
Masukan :
Dana rupiah 235,000,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terlaksananya Akreditasi pusk 2
Puskesmas
Terlaksananya persiapan pusk 6
Akreditasi Puskesmas
Terbinanya sarana kesehatan sarana 100
Puskesmas Bersertifikasi ISO pusk 1
Masukan :
Dana Rupiah 30,000,000
Tenaga PNS di puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Peraturan walikota no. 42thn 2012 1
tentang juklak SKKC
Kepmebkes no. 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif
Keluaran :
Tercetaknya media penyuluhan 3
berupa stiker, spanduk, papan
slogan
Masukan :
Dana Rupiah 20,000,000
Tenaga PNS di puskesmas org 242
Kader kesehatan org 247
Peraturan walikota no. 42thn 2012 1
tentang juklak SKKC
Kepmebkes no. 1
1529/menkes/2010 tentang
kampung siaga aktif
Keluaran :
Adanya kesepakatan dan kesepatan 1
komitmen hasil pertemuan
kemitraan dengan lintas sektor
kegiatan penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
Masukan :
Dana Rupiah 1,367,130,000
Perda No. 4 tahun 2011tentang UU 1
SKKC ( Sistem Kesehatan Kota
Cirebon )
Keluaran :
Terpenuhinya Pemberian balita 18,089
Makanan Tambahan bagi balita di
posyandu
Keluaran :
Terpenuhinya Balita Gizi Balita 50
Burukmendapat perawatan PPG
Tersedianya Draf Perda Tentang Dokumen 1
IMD dan ASI-E
Terpenuhinya Baduta < 24Bulan Baduta 24
akin Mendapat MP-ASI
Terselenggaranya org 44
PeningkatanKapasitas Nakes 100
HPK
Masukan :
Dana rupiah 293,639,150
SDM org 8
Keluaran :
Terpenuhinya penyelenggaraan tatanan 5
kota sehat
Terlaksananya verifikasi kawasan lokasi 4
ODF
Terpenuhinya aktifitas forum 1
pemberdayaan masyarakat
Terpenuhinya aktifitas sanitasi kali 4
total berbasis masyarakt
Masukan :
Dana rupiah 319,453,975.00
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 87
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk
Masukan :
Dana rupiah 37,920,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya insektisida liter 200
Tersedianya resonator mesin buah 1
fogging
Tersedianya Mesin Fogging buah 1
Masukan :
Dana rupiah 150,000,000.00
Waktu Tahun 1 1.00
Keluaran :
Tercapainya kelurahan UCI Kelurahan 22
Laporan hasil BIAS Campak, DT dokumen 3
dan Td
Masukan :
Dana rupiah 338,987,250.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Menurunnya cacat tk2 <5% penderita 2
Kesembuhan penderita TB BTA kasus 276
positif
Cakupan penemuan diare orang 10,913
Terdeteksinya kasus IMS pada orang 2,500
ibu hamil dan populasi kunci
Cakupan pneumonia Balita orang 998
Terdeteksinya kasus HIV pada orang 2,100
populasi umum dan populasi
kunci
Masukan :
Dana rupiah 31,812,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya hasil test spc 660
pemeriksaan specimen darah
malaria
Masukan :
Dana rupiah 145,000,120.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
KLB yang dilakukan Penyelidikan % 100
epidemiologi <24 jam
Masukan :
Dana rupiah 83,536.000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Peningkatan komunikasi, pertemuan 8
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor
Masukan :
Dana rupiah 250,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya pemeriksaan jenis test 9
laboratorium
Tersedianya laporan Tahunan buku 12
Tersedianya draft Perwal HIV dokumen 1
AIDS
Tersedianya Draft Renstra KPA dokumen 1
Tahun 2016 sd 2020
Terlaksanya rapat rutin WPA pertemuan 6
Terlaksananya rapat evaluasi pertemuan 1
akhir tahun
Terlaksananya rapat koordinasi pertemuan 12
internal KPA
Masukan :
Dana Rupiah 111,210,950
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Laporan hasil survei kepuasan pa Dokumen 1
Laporan rencana tindak lanjut Dokumen 1
survei kepuasan pasien
puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 91,479,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Penyusunan profil kesehatan, dokumen 3
Tercapainya Pengelolaan Data
SP3, Tersusunya data inventori
Puskesmas
Masukan :
Rupiah
Dana 284,471,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya laporan Puskesmas UPTD
terintegrasi 25
Puskesmas
Tersedianya Laporan BPJS
Kesehatan (P-Care) per
Puskesmas Hasil Entri Sistem
Integrasi 22
Masukan :
Dana rupiah 51,200,000
Waktu tahun 1
Keluaran :
Teregistrasinya tenaga kesehatan tenaga 120
dan tradisional komplementer
Masukan :
Dana rupiah 103,676,500
SDM orang 8
Keluaran :
Tercapainya hasil pemeriksaaan sampel 172
sampling makanan
Masukan :
Dana Rupiah 310,103,900
PP NO. 33 thn 2012 tentang PP 1
pemberian ASI Eklusif
Permenkes UU 1
no.741/menkes/per/VII/2009
TentangSPM Kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 26,516,400
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpilihnya 12 or tenaga orang 4
kesehatan kompeten yang
berprestasi terdiri dari 3 or tenaga
medis, 3 or tenaga paramedis, 3
or tenaga nutrisionis dan 3 or
tenaga kesehatan masyarakat
Masukan :
Dana rupiah 34,680,250,000
Waktu Tahun
Keluaran :
Terehabnya Bangunan Puskesmas paket 22
di Kota Cirebon
Tersedianya Ambulan di unit 5
Puskesmas PONED ( Gunungsari,
Cangkol, Pamitran, Pegambiran
dan Sitopeng)
Masukan :
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya obat dan perbekalan item 60
kesehatan pada saana pelayanan
kesehatan dasar /puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan
Masukan :
Dana Rupiah 85,981,550.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 10
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)
Masukan :
Dana rupiah 2,798,550,000
Waktu bln 3
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 3
Kegiatan Pelayanan Dasar
(SILPA DAK)
Keluaran
kali
kali
Terpenuhinya kegiatan
pemutakhiran data peserta PBI 3
sarkes
Tercapainya kemitraan dengan
sarana kesehatan lanjutan 15
Masukan
Dana Rupiah 1,999,896,000
Waktu Tahun 1
Permenkes No. 28 th 2014 ttg
manlak Prog JKN
Peraturan BPJS No. 1 Th 2014 ttg
Penyelenggaraan Jamkes
102,418,186,327
(LKPJ)
REALISASI KETERANGAN
Keluaran Keuangan %
9 10 11 12
3,651,000 89.16
1 100.00
150
480
21
690,429,812 99.76
1 100.00
12 100.00
12 100.00
12 100.00
180,288,950 99.99
1 100.00
3,642 100.00
5,342,000 100.00
1 100.00
9 100.00
1 100.00
57 100.00
212,188,225 99.90
12 100.00
29 100.00
1 100.00
8,698,800 98.27
1 100.00
19 100.00
8,900,000 91.56
12 100.00
6 100.00
148,862,000 99.95
1 100.00
12 100.00
12 100.00
12 100.00
186,098,000 100.00
1 100.00
12 100.00
373,356,900 99.99
1 100.00
939 100.00
242,852,770 98.70
1 100.00
1 100.00
133,883,200 97.59
1 100.00
29 100.00
219,770,248 97.00
1 100.00
18 100.00
31,680,000 100.00
1 100.00
18 100.00
20 100.00
5 100.00
20 100.00
5 100.00
328,738,000 92.97
1 100.00
63 100.00
8 100.00
49 100.00
88,405,400 99.85
1 100.00
673 100.00
80,228,000 98.28 Efisiensi honor tim
penilai angka kridit
Dokter Gigi 1(satu)
orang yang sakit
1 100.00
420 100.00
- Efisiensi honorarium
500,925,900 99.75 tim pengadaan barang
dan jasa Rp.920.000,-
1
(0,18%)
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
41,608,750.00 100.00
3 100.00
50 90.91
25 2500.00
158,708,200.00 100.00
1 100.00
19 100.00
51,360,000.00 100.00
1 100.00
5 100.00
54,206,200 100.00
1 100.00
30 100.00
2 100.00
48,135,000 100.00
1 100.00
4 100.00
137,002,200 96,83
2 100.00
90 100.00
60 100.00
2 100.00
2 100.00
2 100.00
2 100.00
33,436,000 100.00
1 100.00
22 100.00
14 100.00
1 100.00
1 100.00
13 100.00
4 100.00
1 100.00
4 100.00
2 100.00
1 100.00
4 100.00
4 100.00
22
328 100.00
6 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
69,646,250 98.72
1
1
1
1
1 100.00
2 100.00
20 100.00
15 100.00
1 100.00
115,047,700 100
242
247
1
1
1
1 100.00
2 100.00
2 100.00
2 100.00
2 100.00
1 100.00
51,364,600.00 99.91
1 100.00
1 100.00
38 100.00
10
102,300,350 99.47
1 102,300,350 100.00
6 100.00
673,099,100 85.11
1
89,696 76.27
99.25 99.25
6 100.00
60 100.00
76 95.00
27 100.00
3 100.00
1,024,287,350 72.18 BKD : 1,024,287,350 /
72,18%
13,787 82.36
1,300,752,936 85.58
18,830 117.23
89.10 89.10 Terdapat 5 item dari 46
item indikator yang
belum tercapai ( obat,
kalibrasi,BMHP, alat
kedokteran, mebeler)
971,944,020 78.07
12,882 99.77
91.40 91.40 Terdapat 5 item dari 58
item indikator yang
belum tercapai (Belanja
obat, PMT Penderita TB
paru, Pengadaan alat
pemadam kebakaran,
honor pejabat
pengadaan, sosialisasi
PTM)
324,579,480 77.91
4,641 81.39
402,775,743 82.84
5,595 92.99
663,846,653 84.19
8,914 96.93
662,195,898 89.17
8,250 91.39
926,791,867 79.15
12,872 83.05
313,342,506 82.01
4,351.00 94.98
83,582,800 100.00
22 100.00
22 100.00
22 100.00
4 100.00
1 100.00
256,079,900 100.00
120 100.00
12 100.00
191,874,000 100.00
30 100.00
12 100.00
191,030,000 100.00
28 100.00
12 100.00
180,425,000 100.00
24 100.00
12 100.00
189,016,000 99.90
24 100.00
12 100.00
183,267,000 100.00
30 100.00
12 100.00
186,660,000 100.00
22 100.00
12 100.00
191,030,000 100.00
22 100.00
12 100.00
176,846,000 99.80
22 100.00
12 100.00
178,578,000 100.00
23 100.00
12 100.00
183,551,000 100.00
24 100.00
12 100.00
171,441,000 99.77
20 100.00
12 100.00
168,622,000 100.00
18 100.00
12 100.00
180,050,000 100.00
19 100.00
12 100.00
173,205,000 99.77
21 100.00
12 100.00
192,842,000 100.00
34 100.00
12 100.00
176,094,000 100.00
27 100.00
12 100.00
177,928,000 100.00
25 100.00
12 100.00
187,086,000 100.00
27 100.00
12 100.00
12 100.00
12 100.00
178,512,000 98.61 Efisiensi pada belanja
28 100.00 Uang saku rapat
12 100.00
2 100.00
6 100.00
100
1
29,740,000 99.13
242 100.00
247 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
100.00
3 100.00
20,000,000 100.00
242 100.00
247 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
18,089 100.00
62,063 100.00
100 100.00
47 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
258 100.00
50 100.00
1 100.00
24 100.00
44 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
56 100.00
8 100.00
5 100.00
4 100.00
1 100.00
4 100.00
279,386,475.00 87.46 Efisiensi pada belanja
bahan bakar karena ada
penurunan harga BBM
87 100.00
150 100.00
81 100.00
37,920,000.00 100.00
1 100.00
200 100.00
1 100.00
1 100.00
149,960,000.00 99.97
1 100.00
18 81.82
3 100.00
2 100.00
276 100.00
10,913 100.00
2,500 100.00
998 100.00
2,100 100.00
31,812,000.00 100.00
1 100.00
660 100.00
100 100.00
22 100.00
100 100.00
4 100.00
60 100.00
300 100.00
2 100.00
83,536,000 100.00
1 100.00
8 100.00
250,000,000 100.00
1 100.00
9 100.00
12 100.00
1 100.00
1 100.00
6 100.00
1 100.00
12 100.00
2 100
91,479,000 100.00
1 100
3 100
25 100
22 100
51,200,000 100
1 100
120 100
2,000
172 100.00
242 100.00
1 100.00
46 100.00
3 100.00
427 71.40
129 49.24
60 100.00
2 100.00
1 100.00
4 100.00
2 100.00
88 100.00
6 100.00
2 100.00
3
100.00
8 66.7 Tidak ada taguhan
internet karena rehab
bangunan gedung.
1
100.00
4 100.00
1 100.00
0 -
2 100.00
3
100.00
2
100.00
1
100.00
100.00
78,199,000.00 90.95
1 (Efisiensi penurunan
pagu DAK sehingga
penurunan honorarium
10 100.00
panitia pelaksana
kegiatan )
2,793,199,000 99.81
3 100.00
3 100.00
21 100.00
15,979,274,899 100.00
1
66 100.00
50 100.00
168 100.00
34,571 100.00
100 100.00
1440 100.00
3 100.00
15 100.00
1,999,896,000 100.00
1
7,246 100.00
Perubahan pada
1,457,211,000 98.85 tanggal 04 Nopember
2016, sehingga
1
penyerapan hanya 1
bulan
64,095 100.00
31.56 31.56
89,870,712,556 87.75
354,018,150.00
92,968,750.00
92,968,750.00
273,793,218
24,845,192,933
15480000
orang
7,622.66
85.3658536585
31.365
94.74
91.4
0.0816326531
1
0.1142857143
0.8857142857
0.8387096774
27
4
85.1851851852
0.7826086957
0.9491525424
40
0.925
46
42
0.9130434783
0.875
0.8235294118
0.8823529412
276,117,500
276,117,500
1,510,007,350
291,399,150
1,309,871,845.00
498,244,380
102,176,500
241,974,000
344,150,500
Terselenggaranya sosialisasi
kegiatan jampersal
24,756,400
37,173,046,866
Tersedianya Ambulan di
Puskesmas PONED ( Gunungsari,
Cangkol, Pamitran, Pegambiran
dan Sitopeng)
Tersedianya kendaraan puskesmas
keliling di 2 puskesmas (jagasatru
dan kesunean)
19,436,381,899
95.28
LAPORAN KETERAN
1 2 3 4 5
1. Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa Masukan :
Administrasi Perkantoran surat menyurat -
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
6 Penyediaan alat Masukan :
tulis kantor -
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 Penyediaan barang Masukan :
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan -
penggandaan
-
Keluaran :
-
8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Penyediaan bahan Masukan :
bacaan dan -
peraturan
-
perundang-
undangan Keluaran :
-
11 Penyediaan Masukan :
makanan dan -
minuman
Penyediaan
makanan dan
minuman
-
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan
harian
- pegawai, berupa:
-
-
-
Tersedianya Makanan dan
Rapat
-
13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-
4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Pera
5 Rehabilitasi Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan K
Berupa:
-
-
-
-
-
3 Program Peningkatan 1 Pengadaan Pakaian Masukan :
Disiplin Aparatur Dinas Harian -
-
Keluaran :
-
2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi
Sumber Daya -
Manusia/ Tenaga -
Kesehatan Keluaran :
-
2 Penyusunan Masukan :
pelaporan -
keuangan
-
semesteran
Keluaran :
-
4 Penyusunan Masukan :
Rencana Kerja -
(Renja)
-
Keluaran :
-
2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan -
alat kesehatan
-
Keluaran :
-
3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
Keluaran :
-
-
-
4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
-
laboratorium dan
kesehatan khusus Keluaran :
-
5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan
-
Keluaran :
-
-
-
-
8 Peningkatan Kota Masukan :
Siaga -
-
Keluaran :
-
9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-
Keluaran :
-
11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan
-
kesehatan rujukan
-
Keluaran :
-
-
-
12 Pelayanan Masukan :
Kesehatan -
Emergency
-
Keluaran :
13 Pembinaan, Masukan :
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan Keluaran :
-
-
-
-
14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kalitanjung
15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Larangan
16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Perumnas Utara
17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sitopeng
18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kaijagapermai
19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesunean
22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pesisir
24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Cangkol
25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jagasatru
26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Astanagarib
27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan
28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren
29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesambi
30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Gunungsari
31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sunyaragi
32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem
33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Drajat
34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kejaksan
35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jalan Kembang
36 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Nelayan
37 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran
2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi -
protein (KEP),
-
anemia gizi besi,
gangguan akibat Keluaran :
kurang yodium -
(GAKY), kurang
vitamin A dan
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
protein (KEP),
anemia gizi besi,
gangguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A dan
-
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-
-
-
-
Keluaran :
-
2 Pengadaan alat Masukan :
fogging dan bahan -
bahan fogging
-
Keluaran :
-
-
4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
penyakit menular
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
5 Pencegahan Masukan :
penularan pe- -
nyakit endemik/
-
epidemik
Keluaran :
-
-
6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
-
penaggulangan
Keluaran :
-
7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan -
penyakit
8 Fasilitasi Masukan :
Pencegahan dan -
Pemberantasan
-
HIV/AIDS
Keluaran :
-
-
-
5 Standarisasi Masukan :
Kompetensi Tenaga -
medis, Paramedis
-
dan tradisional
komplementer Keluaran :
-
12 Program Pelayanan 1 Jaminan Kesehatan Masukan :
Kesehatan Penduduk bagi Maskin diluar -
Miskin Quota Jamkesmas -
(Dana Propinsi)
Keluaran :
-
Keluaran :
.-
-
-
-
-
-
-
17 Program Peningkatan 2 Seleksi tenaga Masukan :
Kualitas Tenaga aparatur yang -
Kesehatan berprestasi
-
Keluaran :
-
-
Keluaran :
-
-
Keluaran :
-
-
-
JUMLAH
LAPORAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2015
KEGIATAN
TARGET
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan
5 6 7 8
Masukan :
Dana rupiah 4,095,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersedianya materai 6000 lembar 480 2,880,000
Tersedianya materai 3000 lembar 150 450,000
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 18 315,000
Luar Provinsi
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 30 450,000
Dalam Provinsi
Masukan :
Dana rupiah 687,276,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12
Masukan :
Dana rupiah 14,300,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 18
Dinas / Operasional
Masukan :
Dana rupiah 9,522,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Stater S2 buah 25 110,000
Stater SIO buah 25 137,500
Testpen buah 2 32,000
Lampu Essential 14 watt buah 10 410,000
Lampu Tornado 15 watt buah 10 450,000
Lampu TL Bambu 20 watt set 10 1,580,000
Lampu TL Bambu 40 watt set 10 1,760,000
MCB 10 Ampere 1 phase buah 10 590,000
MCB 50 Ampere 1 phase buah 3 546,000
SaklarAC set 4 540,000
Saklar Lampu Double Inbow buah 20 540,000
Stop Kontak Inbow Broco buah 10 250,000
Avometer buah 1 113,000
Obeng + Vanadium buah 2 62,000
Obeng Vanadium buah 2 62,000
Kabel NYY 2x1,5mm roll 2 860,000
Kabel NYH 3x2,5m m roll 2 1,480,000
Masukan :
Dana rupiah 9,720,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Surat kabar harian nasional dan surat kabar 6
daerah
Masukan :
Dana rupiah 5,500,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Tersedianya jasa pelayanan gas bulan 12
alam
Masukan :
Dana rupiah 80,040,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minuman
harian
Airpegawai,
Mineral berupa:
Gelas dus 120 2,100,000
Kue Kering dus 144 5,760,000
Kopi Instan scht 720 720,000
Air Mineral Galon gln 180 1,800,000
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat
Makanan Minuman dan Snack org 540 23,220,000
Rapat
Koordinasi Lintas Program
Masukan :
Dana rupiah 408,440,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuninya kebutuhan biaya kali 1,382
transportasi dan uang harian
untuk koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Masukan :
Dana rupiah 79,745,000
Waktu bulan 1
Keluaran :
Mesin Absensi unit 1
Komputer PC (UPTD Farmasi) unit 1
Komputer PC (Kota Sehat) unit 1
Laptop unit 3
Printer unit 5
Printer (Kota Sehat) unit 1
Infocus unit 2
Masukan :
Dana rupiah 282,958,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotor
Jasa Service kendaraan
Kendaraan unit 18 34,800,000
dinasDinas/Operasional
/ operasional berupa
Masukan :
Dana rupiah 78,123,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Sidang Penilaian kali 2
Angka Kredit Bagi 415 orang
Pejabat Fungsional
Masukan :
Masukan :
Dana rupiah 230,745,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Lap Keu bln, dokumen 19
Semesteran, dan Lap Keu
Tahunan. Lap monitoring
Pengelolaan BMD dan Keu
Sosialisasi ( Lap keu 12 bln,Lap
Semesteran 2,Lap thn 1, Lap
Monitoring Pengelola BMD 1, Lap
Monitoring Pengelola Keu 1 dan
Lap sosialisasi 2 )
Masukan :
Dana rupiah 37,568,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Dokumen Laporan dokumen 5
Monitoring Evaluasi dan Laporan
Tahunan
Masukan :
Dana rupiah 45,772,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan buku 30
Masukan :
Dana rupiah 610,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya Obat dan Perbekalan item 30
Kesehatan pada Sarana Pelayanan
Kesehatan Dasar / Puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan
Masukan :
Dana rupiah 58,654,125
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terselengganya Rapat evaluasi kali 2
kegiatan,
Konseling kesehatan jiwa lansia kali 7
di 4 panti wreda, monev deteksi
kelainan refraksi di 7 SD/MI,
monev deteksi dini ketulian di 4
SD/MI
Masukan :
Dana rupiah 33,400,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Penyediaan dan Puskesmas 22
Pendistribusian Obat dan
Perbekalan Kesehatan ke
Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 210,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya penyusunan kali 1
Manlak Juknis Program Seksi
Yankesdas
Masukan :
Dana : Rupiah 101,558,900
Keluaran :
- Tercapainya jumlah puskesmas 22
yang melaksanakan pelayanan
klinik sanitasi Puskesmas
- Tercapainya jumlah sampel air 315
diperiksa sampel
- Tercapainya jumlah tempat- 24
tempat umum (TTU) yang di bina
TTU
- Tercapainya Angka Bebas Jentik 95
%
Masukan :
Dana rupiah 173,517,650
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan Puskesmas 1
dari RTL penyusunan SOP
Meningkatnya kemampuan orang 22
keterampilan pengelola dan
penguatan jejaring sistem
informasi rumah sakit (SIRS)
Diperolehnya hasil advokasi dan orang 25
RTL penyusunan SOP
Diperolehnya keterampilan orang 45
dalam mengisi aplikasi format
SOP
Masukan :
Dana rupiah 400,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya penyusunan kali 1
pedoman juknis RSBM
Terlaksanannya Rujukan Medis bulan 10
RSBM di 13 puskesmas RSBM
kebidanan dan anak
Keluaran :
Kesiapsiagaan satgasbencana Orang 111
dalam penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 75,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan orang 1
dan RTL program Yankesru
puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 100,645,875
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Yankes Emergency insidentil, kali 6
Yankes Emergency Car free Day,
Yankes Siaga Muludan, Yankes
Siaga Lebaran, Yankes Siaga
Natal dan Tahun Baru 2016
Masukan :
Dana rupiah 1,135,148,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Pengobatan Masal Lokasi 35
Operasi Katarak Mata 110
Sunatan Masal anak 100
Rapat Koordinasi dan Evaluasi kali 4
Pelaksanaan Jamkes di FKTP
Rapat Koordinasi verifikasi klaim kali 10
yankes dasar.
Belanja Klaim pelayanan jiwa 179,343
kesehatan di FKTP
Pemeriksaan, Pelayanan 68,976,000
Kesehatan penunjang Lainnya
Masukan :
Dana rupiah 1,158,945,792
Peserta JKN orang 13,787
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalitanjung
Masukan :
Dana rupiah 1,144,250,697
Peserta JKN orang 13,834
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Larangan
Masukan :
Dana rupiah 479,645,402
Peserta JKN orang 5,829
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara
Masukan :
Dana rupiah 1,235,148,458
Peserta JKN orang 16,063
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng
Masukan :
Dana rupiah 1,239,025,508
Peserta JKN orang 14,952
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai
Masukan :
Dana rupiah 923,802,400
Peserta JKN orang 10,843
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean
Masukan :
Dana rupiah 1,036,445,135
Peserta JKN orang 12,882
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran
Masukan :
Dana rupiah 366,849,843
Peserta JKN orang 4,641
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir
Masukan :
Dana rupiah 456,428,042
Peserta JKN orang 6,490
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol
Masukan :
Dana rupiah 715,027,019
Peserta JKN orang 8,914
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru
Masukan :
Dana rupiah 278,775,255
Peserta JKN orang 3,726
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib
Masukan :
Dana rupiah 309,719,118
Peserta JKN orang 3,753
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan
Masukan :
Dana rupiah 399,208,905
Peserta JKN orang 4,830
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren
Masukan :
Dana rupiah 754,653,905
Peserta JKN orang 9,103
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi
Masukan :
Dana rupiah 673,752,454
Peserta JKN orang 8,518
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari
Masukan :
Dana rupiah 621,866,615
Peserta JKN orang 8,250
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi
Masukan :
Dana rupiah 845,210,488
Peserta JKN orang 9,874
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem
Masukan :
Dana rupiah 656,631,645
Peserta JKN orang 8,698
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat
Masukan :
Dana rupiah 944,537,962
Peserta JKN orang 12,547
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan
Masukan :
Dana rupiah 654,452,743
Peserta JKN orang 8,161
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang
Masukan :
Dana rupiah 340,266,260
Peserta JKN orang 8,697
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan
Masukan :
Dana rupiah 473,375,522
Peserta JKN orang 5,309
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran
Masukan :
Dana rupiah 260,000,000
Waktu bulan 12
Keluaran :
Terlaksananya proses Pembinaan pusk 6
Akreditasi Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 205,759,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Cakupan vitamin A balita % 93.0
Balita mendapat Vit A 2 kali balita 20,611
Cakupan vitamin A bufas % 90
Bufas mendapat vit A Bufas 5,169
Cakupan Ibu Hamil % 90
Mendapatkan Tablet Fe 90 tablet
Masukan :
Dana rupiah 322,499,900
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya keikutsertaan dalam Tatanan 4
penilaian penyelenggaraan Kota
Sehat
Terbentuknya Pokja Kelurahan Kelurahan 22
Sehat
Terlaksananya verifikasi KAwasan Lokasi 5
ODF
Masukan :
Dana rupiah 328,244,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya kegiatan focus 77
penyemprotan / fogging sarang
nyamuk
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya kelurahan UCI Kelurahan 22
Laporan hasil BIAS Campak, DT dokumen 1
dan Td
Masukan :
Dana rupiah 329,437,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Kesembuhan kasus TBC % 85
Cakupan penemuan balita % 89
pneumonia yg diobati
Cakupan penemuan diare % 16
Penemuan penderita IMS % 1
Tingkat penularan kusta % 9
Masukan :
Dana rupiah 33,420,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tercapainya pendistribusian % 100
larvasida di 247 RW
Tercapinya pengambilan dan % 100
pengiriman spesimen darah
malaria di 22 kelurahan
Masukan :
Dana rupiah 93,361,250.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Peningkatan komunikasi, pertemuan 5
informasi dan edukasi
pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular Puskesmas dan
lintas sektor
Masukan :
Dana rupiah 400,000,000.00
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya pemeriksaan jenis test 9
laboratorium
Tercapainya seminar peringatan orang 98
Hari AIDs sedunia
Tercapainya workshop HIV-AIDS orang 136
Masukan :
Dana Rupiah 155,051,724
Waktu Tahun 1
Keluaran:
Masukan :
Dana rupiah 45,050,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya kerangka timbangan buah 22
balita
Masukan :
Dana rupiah 1,000,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Tersedianya IPAL Puskesmas Puskesmas 4
Masukan :
Dana rupiah 2,500,000,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terehabnya Bangunan :
Puskesmas Kalitanjung unit 1 193,000,000
Puskesmas Kalijaga unit 1 180,000,000
Puskesmas Pesisir unit 1 125,000,000
Puskesmas Sunyaragi unit 1 140,000,000
Puskesmas Pulasaren unit 1 130,000,000
Puskesmas Pamitran unit 1 150,000,000
Puskesmas Jagasatru unit 1 170,000,000
Puskesmas Larangan unit 1 50,000,000
Pustu Samadikun unit 1 140,000,000
Puskesmas Gunungsari unit 1 180,000,000
Pustu Cangkring unit 1 80,000,000
Puskesmas Pekalangan unit 1 30,000,000
Puskesmas Kesambi unit 1 180,000,000
Tersedianya Mobil Pusling unit 1 245,000,000
Tersedianya Komputer di unit 25 187,500,000
Puskesmas
Tersedinya printer di Puskesmas unit 25 52,500,000
Tersedianya AC di Puskesmas unit 25 108,267,500
Tersedianya Dokumen Dokumen 1 49,000,000
Perencanaan kegiatan Rehab
Puskesmas
Tersedianya Dokumen Dokumen 1 49,500,000
Pengawasan kegiatan Rehab
Puskesmas
Tersedianya Biaya Umum bln 4 60,232,500
kegiatan Bantuan Gubernur
Masukan :
Dana rupiah 104,999,950
Waktu Tahun
Keluaran :
Tercapainya sampel makanan sampel 132
yang diperiksa
Tercapainya Jumlah TPM TPM 209
diperiksa
Bintek Kantin sehat sekolah 4
Masukan :
Dana rupiah 37,798,900
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terselenggaranya kegiatan orang 4
pemilihan tenaga kesehatan
berprestasi (tahap I = 50 org,
tahap II = 50 org, tahap III = 25
orang dan tahap IV = 12 orang)
Masukan :
Dana rupiah 3,078,405,000
Waktu Tahun
Keluaran :
Masukan :
Dana rupiah 1,751,970,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan Obat item 30
untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas Kota Cirebon
Masukan :
Dana rupiah 139,927,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya umum bulan 6
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK
Masukan :
Dana rupiah 79,635,000
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 6
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)
Masukan :
Dana rupiah 551,857,000
Waktu bln 3
Keluaran :
Tersedianya IPAL Puskesmas unit 2
Terpenuhinya Biaya umum bln 3
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)
Masukan :
Dana rupiah 14,436,148,500
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rapat Integrasi Jejaring kali 2
Pelayanan di Faskes dlm Prog.
JKN
3,462,000 84.54
12 100.00
16 224,000 49.78
631,482,033 91.88
1 100.00
12 100.00
12 100.00
12 100.00
10,232,700 71.56
1 100.00
18 100.00
180,047,500 99.86
1 100.00
3,642 100.00
12,000,000 91.95
1 100.00
4 100.00
40 6,000,000 100.00
40 5,000,000 100.00
5 330,000 100.00
5 1,500,000 100.00
78,884,900 99.80
1 100.00
61 100.00
35 554,400 99.62
25 416,625 99.79
12 93,060 99.42
30 419,100 99.79
40 198,000 99.00
10 76,450 99.29
27 209,385 99.42
30 361,350 99.55
30 133,650 99.00
20 358,600 99.61
20 319,000 99.69
5 634,700 99.87
126 221,760 97.78
540 26,522,100 99.83
20 858,000 99.77
10 221,100 99.59
500 577,500 96.25
21 502,425 99.69
13 233,090 99.61
150 6,740,250 99.86
110 4,942,850 99.86
10 3,589,300 99.90
10 4,084,300 99.91
5 1,980,550 99.90
5 2,472,250 99.89
15 7,342,500 99.90
10 4,944,500 99.89
15 501,600 99.82
30 298,650 99.55
10 99,550 99.55
40 873,400 99.70
20 89,100 99.00
5 74,800 99.73
10 169,400 99.65
10 59,400 99.00
15 171,600 99.48
15 171,600 99.48
2 90,420 99.80
4 271,700 99.89
5 156,750 99.21
20 1,598,300 99.89
4 743,160 99.89
15 224,400 99.73
4 998,800 99.88
4 24,200 93.08
3 29,865 99.55
3 29,700 99.00
4 97,680 99.67
40 99,000 99.00
10 34,650 99.00
10 74,800 99.73
12 143,220 99.46
6 299,640 99.88
12 527,340 99.88
6 71,610 99.46
4 299,640 99.88
2 21,890 99.50
2 3,960 99.00
2 179,740 99.86
14 209,440 99.73
60 89,100 99.00
202,761,700 99.87
12 100.00
31 100.00
1 100.00
9,471,000 99.46
1 100.00
25 888,000 100.00
25 804,000 100.00
2 703,500 100.00
10 1,098,000 100.00
10 949,000 100.00
10 1,231,750 100.00
10 185,250 100.00
10 309,500 100.00
3 467,250 100.00
4 1,049,250 100.00
20 393,375 100.00
10 421,500 100.00
1 252,750 100.00
2 1,347,000 100.00
2 1,455,000 100.00
2 327,751 100.00
2 280,875 100.00
8,375,000 86.16
12 100.00
6 100.00
2,211,840 40.22
12 100.00
12 100.00
80,040,000 100.00
1 100.00
167,340,000 100.00
1 100.00
3 100.00
408,290,600 99.96
1 100.00
1,382 100.00
#VALUE!
79,579,000 99.79
1 100.00
1 100.00
1 100.00
1
3 100.00
5 100.00
1
2 100.00
230,258,509 81.38
1 100.00
18 34,749,000 99.85
18 30,789,000 99.80
18 163,670,509 75.68
9,895,000 100.00
1 100.00
56
729,211,000 99.61
1 100.00
166,845,000 99.42
159,353,000 99.47
94,550,000 99.21
97,448,900 99.88
98,410,400 99.91
98,408,700 99.91
194,881,000 99.76
1 100.00
670
74,819,750 95.77
1 100.00
2 100.00
1 100.00
2 100.00
1 100.00
39,481,250.00 100.00
3 100.00
50 100.00
25 100.00
208,977,500.00 90.57
1 100.00
19 100.00
37,568,000.00 100.00
1 100.00
5 100.00
45,772,200 100.00
1 100.00
30 100.00
2 100.00
37,410,000 100.00
1 100.00
4 100.00
607,253,800 99.55
1 100.00
30 100.00
3 100.00
56,729,100 96.72
1 100.00
2 100.00
7 100.00
60 100.00
60 200.00 15480000
17 100.00
4 100.00
4 100.00
33,400,000 100.00
1 100.00
22 100.00
208,220,000 99.15
1 100.00 Kegiatan
dilaksanakan sesuai
1 100.00 kebutuhan
1 100.00
3 100.00
1 100.00
1 100.00
1 100.00
3 100.00
1 100.00
5 100.00
1 100.00
2 100.00
73 100.00
4 100.00
5 125.00
182 100.00
22 100.00
22 100.00
2 100.00
3,472,562,780 78.34
12 100.00
24 100.00
100,694,630 99.15
22 100.00
315 100.00
27 112.50
94 99.05
45 100.00
397,095,000 99.27
1 100.00
1 100.00
10 100.00
10 100.00
4 100.00
4 100.00
2 100.00
6 100.00
178,140,600 94.96
1 100.00
3 100.00
1 100.00
3 100.00
1 100.00
1 100.00
99,874,200.00 99.87
1 100.00
1 100.00
38 100.00
53,108,950 99.16
1 100.00
243 218.92
75,000,000 100.00
1 100.00
1 100.00
44 100.00
10 100.00
27 100.00
98,925,875 98.29
1 100.00
6 100.00
1,039,407,700 91.57
1 100.00
35 100.00
102 92.73
100 100.00
4 100.00
10 100.00
157,657 87.91
68,935,200 99.94
919,270,800 79.32
13,787 100.00
100 100.00
966,144,471 84.43
13,834 100.00
100 100.00
400,233,764 83.44
5,829 100.00
100 100.00
1,022,258,322 82.76
16,063 100.00
100 100.00
949,160,485 76.61
14,952 100.00
100 100.00
726,478,328 78.64
10,843 100.00
100 100.00
878,522,064 84.76
12,882 100.00
100 100.00
342,023,056 93.23
4,641 100.00
100 100.00
399,931,045 87.62
6,490 100.00
100 100.00
590,149,629 82.54
8,914 100.00
100 100.00
229,460,299 82.31
3,726 100.00
100 100.00
283,881,279 91.66
3,753 100.00
100 100.00
368,805,361 92.38
4,830 100.00
100 100.00
620,515,114 82.23
9,103 100.00
100 100.00
522,662,605 77.57
8,518 100.00
100 100.00
575,370,559 92.52
8,250 100.00
100 100.00
685,923,411 81.15
9,874 100.00
100 100.00
592,053,115 90.17
8,698 100.00
100 100.00
803,660,641 85.09
12,547 100.00
100 100.00
528,534,833 80.76
8,161 100.00
100 100.00
302,357,515 88.86
8,697 100.00
100 100.00
393,270,220 83.08
5,309 100.00
100 100.00
237,194,000 91.23
12
6 100.00
6 100.00
19,972 90.12
91 110.57
19,972 109.90
228 100.00
33.68 112.27
20,431 112.28
100 100.00
100 100.00
198,493,092 96.47
1 100.00
99.4 106.88
22,208 107.75
93.84 104.27
5,389 104.26
93.67 104.08
5,641 104.08
100 100.00
46 95.83
56 124.67
2,438 102.35
99.7 110.78 9 Puskesmas tidak
dapat melaksanakan
kegiatan pemnatauan
garam
54,145 99.91
318,670,400 98.81
4 100.00
22 100.00
5 100.00
150 100.00
18 100.00
57,770,000.00 100.00
1 100.00
200 100.00
1 100.00
40 100.00
15 100.00
71 83.53
87 97.75
26 162.50
1 100.00
8 88.89
33,420,000.00 100.00
1 100.00
100 100.00
100 100.00
100 100.00
93 97.89
94,642,500.00 94.51
1 100.00
100 100.00
92,861,250.00 99.46
1 100.00
5 100.00
391,970,000.00 97.99
1 100.00
9 100.00
98 100.00
136 100.00
68 100.00
148 100.00
296 100.00
148 100.00
4 100.00
1 100
1 100
2 100
89,927,500 99.29
1
86,672,000 55.9
22 pusk 100
100
62,200,250 100
10 100
12
100
Dana tidak diserap
karena berdasarkan
- juknis untuk
- pembayaran premi PBI
Daerah sedangkan biaya
premi PBI Daerah sudah
dipenuhi dari Dana
APBD Kota
43,947,200 97.55
1 100.00
22 100.00
1 192,720,000 99.85
1 179,520,000 99.73
1 124,690,000 99.75
1 139,680,000 99.77
1 129,785,000 99.83
1 149,700,000 99.80
1 169,550,000 99.74
1 49,900,000 99.80
1 139,650,000 99.75
1 179,590,000 99.77
1 79,800,000 99.75
1 29,900,000 99.67
1 179,690,000 99.83
1 242,450,000 98.96
25 187,000,000 99.73
25 52,332,500 99.68
25 108,075,000 99.82
1 48,700,000 99.39
1 48,650,000 98.28
4 53,818,500 89.35
103,742,450 98.80
132 100.00
244 116.75
5 125.00
37,798,900 100.00
1 100.00
4 100.00
1 100.00
2 100.00
1,701,740,940 97.13
1 100.00
30 100.00
79,635,000 100.00
1 100.00
6 100.00
Kegiatan tidak
- 0.00 dilaksanakan karena
masuk dalam
- 0.00 perubahan keterbatasan
waktu pelaksanaan
- 0.00 kegiatan
- 0.00
14,408,467,983 99.81
1
2 100.00
1 100.00
2 100.00
16 100.00
3 100.00
62 100.00
1 100.00
706 100.00
9,681,633,100 99.79
87,392,476,102 86.43
1 2 3 4 5
1. Dinas Kesehatan 1 Program Pelayanan 1 Penyediaan jasa Masukan :
Administrasi surat menyurat -
Perkantoran
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 Penyediaan alat Masukan :
tulis kantor -
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 Penyediaan Masukan :
komponen instalasi -
listrik/ penerangan
-
bangunan kantor
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9 Penyediaan bahan Masukan :
bacaan dan -
peraturan
-
perundang-
undangan Keluaran :
-
11 Penyediaan Masukan :
makanan dan -
minuman
-
Keluaran :
Tersedianya Makanan dan Minum
harian
- pegawai, berupa:
-
-
-
Tersedianya Makanan dan Minum
Rapat
-
13 Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan -
konsultasi ke luar
-
daerah
Keluaran :
-
2 Pengadaan Masukan :
peralatan gedung -
kantor
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
kendaraan dinas
-
/operasional
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan
- bermotor kendaraan
dinas / operasional berupa
4 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
Peralatan Gedung
-
Kantor
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana Peralatan
5 Rehabilitasi Gedung
MasukanDinas
: berupa AC
Rehab/Sedang -
Gedung Kantor
-
Keluaran :
Terpeliharanya Bangunan Kantor
Berupa:
-
-
-
-
-
2 Peningkatan Masukan :
Kompetensi -
Sumber Daya
-
Manusia/ Tenaga
Keluaran :
-
-
-
2 Penyusunan Masukan :
pelaporan -
keuangan
-
semesteran
Keluaran :
-
4 Penyusunan Masukan :
rencana kerja -
(Renja)
-
Keluaran :
-
2 Pelayanan Masukan :
kefarmasian dan -
alat kesehatan
-
Keluaran :
-
3 Peningkatan Masukan :
kesehatan -
masyarakat
-
Keluaran :
-
-
-
-
4 Peningkatan Masukan :
pelayanan -
puskesmas,
-
laboratorium dan
kesehatan khusus Keluaran :
-
5 Penyelenggaraan Masukan :
penyehatan -
lingkungan
-
Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
9 Peningkatan Masukan :
kapasitas -
laboratorium
-
Keluaran :
-
Keluaran :
-
11 Penatalaksanaan Masukan :
pelayanan
-
kesehatan rujukan
-
Keluaran :
-
12 Pelayanan Masukan :
Kesehatan
Emergency -
-
Keluaran :
13 Pembinaan, Masukan :
Pengembangan, -
Pembiayaan dan
-
Jaminan
Pemeliharaan Keluaran :
-
-
-
-
-
-
14 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kalitanjung
15 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Larangan
16 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Perumnas Utara
17 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sitopeng
18 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kaijagapermai
19 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesunean
22 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pegambiran
23 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pesisir
24 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Cangkol
25 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jagasatru
26 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Astanagarib
27 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pekalangan
28 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pulasaren
29 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kesambi
30 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Gunungsari
31 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Sunyaragi
32 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Majasem
33 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Drajat
34 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
Nasional (JKN)
pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Penunjang
penyelenggaraan
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Kejaksan
35 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Jalan Kembang
36 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Nelayan
37 Penunjang Masukan :
penyelenggaraan -
Jamiman Kesehatan
-
Nasional (JKN)
pada Fasilitas Keluaran :
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pamitran
-
-
-
2 Peningkatan Masukan :
pemanfaatan sarana -
kesehatan
-
Keluaran :
1
7
8
2 Penanggulangan Masukan :
kurang energi -
protein (KEP),
-
anemia gizi besi,
gangguan akibat Keluaran :
kurang yodium -
(GAKY), kurang
vitamin A dan
-
kekurangan zat gizi
mikro lainnya
-
-
-
-
-
2 Pengadaan alat Masukan :
fogging dan bahan -
bahan fogging
-
Keluaran :
-
-
-
-
3 Pelayanan vaksinasi Masukan :
bagi balita dan anak -
sekolah
-
Keluaran :
-
-
4 Pelayanan Masukan :
pencegahan dan -
penanggulangan
-
penyakit menular
Keluaran :
-
-
-
5 Pencegahan Masukan :
penularan pe- -
nyakit endemik/
-
epidemik
Keluaran :
-
6 Peningkatan Masukan :
surveillance -
epidemiologi dan
-
penaggulangan
Keluaran :
-
7 Peningkatan Masukan :
komunikasi, -
informasi dan
-
edukasi (KIE)
pencegahan dan Keluaran :
pemberantasan
penyakit
Peningkatan
komunikasi,
informasi dan
edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan -
penyakit
8 Fasilitasi Masukan :
Pencegahan dan -
Pemberantasan
-
HIV/AIDS
Keluaran :
-
-
-
-
11 Program 1 Evaluasi dan Masukan :
Standarisasi pengembangan -
Pelayanan standar pelayanan
-
Kesehatan kesehatan
Keluaran :
-
2 Pembangunan dan Masukan :
pemutakhiran data -
dasar standar
-
pelayanan
kesehatan Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 Standarisasi Tenaga Masukan :
medis, Paramedis -
dan tradisional
-
komplementer
Keluaran :
-
3 Pemeliharaan Masukan :
rutin/berkala -
sarana dan
-
prasarana
puskesmas keliling
Keluaran :
-
-
-
16 Program 1 Penyuluhan Masukan :
Peningkatan Kesehatan Bagi Ibu -
Keselamatan Ibu Hamil dari
-
Melahirkan dan Keluarga Kurang
Anak Mampu Keluaran :
-
-
-
2 Pertolongan Masukan :
persalinan bagi ibu -
dari keluarga
-
kurang mampu
Keluaran :
-
-
-
-
JUMLAH
2 RSUD Gunung Jati
1 Program 1 Pembangunan Masukan :
Peningkatan Sarana Gedung Kantor -
dan Prasarana (Dana Propinsi)
-
Aparatur
Keluaran :
-
2 Pengembangan Masukan :
sarana sistem -
informasi
-
manajemen (SIM)
Rumah Sakit Keluaran :
(Penganggaran -
4 Program Dana Bagi ulang Dana
1 Penyediaan Masukan :
Hasil Cukai Hasil Fasilitas Perawatan -
Tembakau Bidang Kesehatan Bagi
-
Kesehatan Penderita Akibat
Dampak Asap Keluaran :
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LAPORAN KETERANGAN PERLANGGUNGJAWABAN WALIKOTA (LKPJ)
TAHUN ANGGARAN 2014
KEGIATAN
TARGET REA
INDIKATOR KEGIATAN SATUAN
Keluaran Keuangan Keluaran
5 6 7 8 9
Masukan :
Dana rupiah 5,113,000
Waktu bulan 12 12
Keluaran :
Tersedianya materai 6000 lembar 500 3,000,000 500
Tersedianya materai 3000 lembar 171 513,000 171
Tersedianya Paket/Pengiriman kali 40 700,000 8
Luar Provinsi
Masukan :
Dana rupiah 587,169,996
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya jasa telepon bulan 12 12
Tersedianya jasa air PDAM bulan 12 12
Tersedianya jasa listrik bulan 12 12
Masukan :
Dana rupiah 27,989,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Perpanjangan STNK Kendaraan unit 40 40
Dinas / Operasional
Masukan :
Dana rupiah 20,380,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya sarana peralatan jenis 4 4
kerja (komputer, printer, mesin
tik, infokus)
Masukan :
Dana rupiah 13,964,875
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Lampu Essential 18 W buah 30 891,000 30
Lampu Essential 14 W buah 30 807,000 30
Lampu Essential 8 W buah 30 705,000 30
Lampu TL 36 W buah 40 1,100,000 40
Lampu TL 18 W buah 40 950,000 40
Travo/Ballast BHL 125 buah 10 1,232,000 10
Isolasi buah 30 186,000 30
MCB 10 A buah 5 310,000 5
MCB 20 A buah 3 468,000 3
MCB 60 A buah 3 1,050,000 3
Steker Saklar Lampu buah 15 393,750 15
Steker T buah 15 421,875 15
Steker Arde, 250V buah 15 253,125 15
Stop Kontak Outbow 6 Lubang buah 30 1,350,000 30
Masukan :
Dana rupiah 126,540,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Jasa keamanan di gedung 2 2
Dinas Kesehatan Kota Cirebon
Masukan :
Dana rupiah 313,640,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuninya kebutuhan biaya kali 456 479
transportasi dan uang harian
untuk koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
Masukan :
Dana rupiah 248,060,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Tersedianya kendaraan Dinas
/Operasional berupa :
kendaraan Dinas/ Operasional unit 1 1
roda 4
kendaraan Dinas/ Operasional unit 3 3
roda 2
Masukan :
Dana rupiah 395,375,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Kursi rapat buah 50 50
Penghancur Kertas unit 2 2
Lemari Arsip unit 2 2
Filling Kabinet unit 6 6
AC 2 PK unit 2 2
AC 1 PK unit 7 7
Mimbar / Podium unit 1 1
Laptop unit 3 3
Printer Inket unit 10 10
Scanner unit 1 1
CPU unit 1 1
Meja 1 biro unit 1 1
Meja Rapat Persegi buah 5 5
Lemari Es Vaksin RCW 50 EG buah 2 2
Heater Coldchain buah 22 22
Thermostat buah 5 5
Kamera Saku unit 1 1
Kamera SLR unit 1 1
Layar Royektor unit 1 1
Infocus unit 2 2
Masukan :
Dana rupiah 266,814,900
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya belanja perawatan
kendaraan bermotor
Jasa Service kendaraan
Kendaraan unit 18 11,520,000 18
dinasDinas/Operasional
/ operasional berupa
Masukan :
Dana rupiah 200,550,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya pakaian dinas harian buah 700 700
pegawai di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kota Cirebon sebanyak 700
pegawai
Masukan :
Dana rupiah 78,123,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Sidang Penilaian kali 2 2
Angka Kredit Bagi 415 orang
Pejabat Fungsional
Masukan :
Dana rupiah 661,928,800
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terselenggaranya Pelatihan kali 1 1
Program Penanganan
Kegawatdaruratan Obstetri
Neonatal (PPGDON)
Masukan :
Dana rupiah 39,481,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tercapainya Pertemuan dokumen 1 1
Penyusunan Laporan Kinerja dan
tercapainya pengolahan data
LAKIP
Masukan :
Dana rupiah 230,790,100
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan keuangan semesteran dokumen 2 2
Masukan :
Dana rupiah 31,633,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan monitoring dan evaluasi dokumen 4 4
pelaksanaan kegiatan di Dinkes
Masukan :
Dana rupiah 79,222,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Laporan Rencana Kerja Tahunan dokumen 1 1
Masukan :
Dana rupiah 6,375,000
Waktu bulan 5 5
Keluaran :
Terpenuhinya administrasi orang 1 1
pegawai tidak tetap
Masukan :
Dana rupiah 590,341,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Obat dan Perbekalan item 60 60
Kesehatan pada Sarana Pelayanan
Kesehatan Dasar / Puskesmas
dengan jumlah yang cukup,
sesuai dengan kebutuhan
Masukan :
Dana rupiah 101,025,500
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terselengganya Rapat evaluasi kali 2 2
kegiatan,
Konseling kesehatan jiwa lansia kali 7 7
di 4 panti wreda, monev deteksi
kelainan refraksi di 7 SD/MI,
monev deteksi dini ketulian di 4
SD/MI
Masukan :
Dana rupiah 126,365,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Penyediaan dan Puskesmas 22 22
Pendistribusian Obat dan
Perbekalan Kesehatan ke
Puskesmas
Masukan :
Dana rupiah 227,588,750
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya peningkatan kali 1 1
pengetahuan & keterampilan
petugas dalam hypnoparenting
Masukan :
Dana rupiah 180,705,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Jumlah puskesmas yang Puskesmas 22 22
melaksanakan Pelayanan Klinik
Sanitasi
Masukan :
Dana rupiah 287,480,450
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Pertemuan forum kali 1 1
RSBM di tk Kota 1 kali
Pemantapan fungsi kali 1 1
Poned&Puskesmas Mampu
persalinan Normal melalui
Refresing petugas
Masukan :
Dana rupiah 48,166,900
Waktu Tahun 1 2,014 1
Keluaran :
Terlaksananya evaluasi dan kali 1 1
sinergitas forum KAMSI
kelurahan
Masukan :
Dana rupiah 63,943,600
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Kesiapsiagaan satgas kesehatan Orang 111 141
dalam penanggulangan bencana
dan krisis kesehatan
Masukan :
Dana rupiah 75,488,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Diperolehnya hasil kesepakatan orang 30 30
dan RTL program Yankesru
puskesmas
Masukan :
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Yankes emergency insidentil kali 40 40
yankes emergency car freeday kali 46 46
yankes emergency siaga muludan kali 21 21
Masukan :
Dana rupiah 166,608,000
Peserta JKN orang 3,471 3,471
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Perumnas Utara
Masukan :
Dana rupiah 630,480,000
Peserta JKN orang 13,135 13,135
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sitopeng
Masukan :
Dana rupiah 594,911,100
Peserta JKN orang 12,394 12,394
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kalijagapermai
Masukan :
Dana rupiah 365,904,000
Peserta JKN orang 7,623 7,623
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesunean
Masukan :
Dana rupiah 482,831,900
Peserta JKN orang 10,059 10,059
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pegambiran
Masukan :
Dana rupiah 168,045,000
Peserta JKN orang 3,295 3,295
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pesisir
Masukan :
Dana rupiah 180,672,000
Peserta JKN orang 3,764 3,764
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Cangkol
Masukan :
Dana rupiah 233,088,000
Peserta JKN orang 4,856 4,856
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jagastru
Masukan :
Dana rupiah 114,525,700
Peserta JKN orang 2,559 2,559
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Astanagarib
Masukan :
Dana rupiah 122,831,200
Peserta JKN orang 2,559 2,559
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pekalangan
Masukan :
Dana rupiah 142,176,000
Peserta JKN orang 2,962 2,962
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pulasaren
Masukan :
Dana rupiah 291,840,000
Peserta JKN orang 6,080 6,080
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kesambi
Masukan :
Dana rupiah 285,408,000
Peserta JKN orang 5,964 5,064
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Gunungsari
Masukan :
Dana rupiah 281,760,000
Peserta JKN orang 5,870 5,870
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Sunyaragi
Masukan :
Dana rupiah 388,800,000
Peserta JKN orang 8,100 8,100
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Majasem
Masukan :
Dana rupiah 324,864,000
Peserta JKN orang 6,768 6,768
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Drajat
Masukan :
Dana rupiah 423,648,000
Peserta JKN orang 8,826 8,826
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Kejaksan
Masukan :
Dana rupiah 276,000,000
Peserta JKN orang 5,750 5,750
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Jalan kembang
Masukan :
Dana rupiah 136,368,000
Peserta JKN orang 2,841 2,841
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Nelayan
Masukan :
Dana rupiah 153,407,400
Peserta JKN orang 3,196 3,196
Keluaran :
Terpenuhinya pelayanan % 100 100
kesehatan bagi peserta JKN pada
FKTP Pamitran
Masukan :
Dana rupiah 131,691,900
Waktu Tahun 1 2014 1
Keluaran :
Terlaksananya advokasi PHBS kali 1 1
rumah tangga, sekolah, dan
tempat kerja
Masukan :
Dana rupiah 281,724,700
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Cakupan vitamin A balita % 95 92
Balita mendapat Vit A 2 kali balita 18,262 17,581
Cakupan vitamin A bufas % 91 91
Bufas mendapat vit A Bufas 6,024 5,470
Cakupan Ibu Hamil % 90 91
Mendapatkan Tablet Fe 90 tablet
Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Bumil 6,311 5,744
Fe 90 tablet
Cakupan Balita gizi buruk % 100 100
mendapat perawatan
Balita gizi buruk mendapat balita 48 48
perawatan
Cakupan ASI eksklusif % 60 53
Bayi mendapat Eksklusif Bayi/Balita 3,971 2,128
- Cakupan Rumah Tangga % 90 97
Mengkonsumsi Garam
Beryodium
Masukan :
Dana rupiah 261,880,250
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Jumlah tatanan penyelenggaraan tatanan 3 3
kota sehat
Kelurahan yang melaksanakan Kel 4 4
pemicuan STBM
Masukan :
Dana rupiah 45,704,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tercapainya Distribusi larvasida RW 247 247
Kelurahan 5 5
Peningkatan KIE orang
Peningkatan pengetahuan HIV orang
Masukan :
Dana rupiah 393,500,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Odha dan Populasi Kunci Kelurahan 22 22
terfasilitasi pemeriksaan
kesehatan terkait HIV
Masukan :
Dana rupiah 250,217,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Pemeliharaan jaringan sistem Dinas, 25 25
integrasi puskesmas, Modal Puskesmas,
Peralatan Jaringan Komputer dan UPTD
Kelengkapan Komputer Labkesda,
kesus dan
farmasi
Masukan :
Dana rupiah 2,000,000,000
Waktu Tahun 1 -
Keluaran :
Terpenuhinya biaya klaim orang 3 -
pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin di luar kota
PBI
Masukan :
Dana rupiah 195,060,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Tersedianya Alat Kesehatan
Berupa
AC 1 PK unit 12 12
Kerangka Timbangan Balita unit 44 44
Kompressor Oil Free 1 PK unit 2 2
Brain Booster unit 22 22
Masukan :
Dana rupiah 34,520,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Peralatan Puskesmas 22 22
Kesehatan di Puskesmas dan
Pustu
Masukan :
Dana rupiah 60,380,700
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpeliharanya Sarana dan unit 22 22
Prasarana Puskesmas Keliling
Masukan :
Dana rupiah 24,991,000
Waktu Tahun 1 2014 1
Keluaran :
Terlaksananya pembinaan panti panti 7 7
wreda
Terlaksananya senam lansia orang 91 91
pengungkit otak
Terlaksananya peningkatan pusk 6 6
puskesmas santun lansia
Terlaksananya pendampingan pusk 22 22
lansia risiko tinggi
Masukan :
Dana rupiah 120,700,150
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Sampel makanan yang diperiksa sampel 264 264
Masukan :
Dana rupiah 2,450,844,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Pengadaan Ambulan unit 1 250,800,000 1
Bangunan Puskesmas Nelayan rupiah 300,344,000
Masukan :
Dana rupiah 2,919,708,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terlaksananya Pengadaan Obat item 60 60
untuk Pelayanan Kesehatan
Dasar di Puskesmas Kota Cirebon
Masukan :
Dana rupiah 111,402,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya biaya umum bulan 4 4
administrasi kegiatan Pelayanan
Dasar DAK
Masukan :
Dana rupiah 109,478,000
Waktu Tahun 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya Biaya umum bln 6 6
Kegiatan Pelayanan Farmasi
(DAK)
Masukan :
Dana rupiah 17,762,842,200
Waktu Tahun 1
Keluaran :
Rapat Kapasitas Jejaring Yankes orang 95 14,620,300 95
dalam JKN
Rapat Koordinasi dan verifikasi orang 22 8,974,800 22
maskin di luar kuota PBI
Masukan :
Dana rupiah 5,000,000,000
Waktu bulan 1 1
Keluaran :
Terpenuhinya dan berfungsinya ruang 1 1
Sarana RS dan pelayanan di IGD,
IBS, HD. Radiologi, Bedah Syaraf,
Bedah Anak,ICU dan Nicu 9
(sembilan) unit Alked
4,254,500 83.21
100.00
3,000,000 100.00
513,000 100.00
140,000 20.00
195,000 21.67
562,911,705 95.87
100.00
100.00
100.00
100.00
13,217,534 47.22
100.00
100.00
139,186,900 99.78
100.00
100.00
19,330,000 94.85
100.00
100.00
6,000,000 100.00
6,000,000 100.00
5,000,000 100.00
500,000 100.00
330,000 100.00
1,500,000 100.00
78,326,540 99.50
100.00
100.00
487,025 99.39
737,000 99.59
83,160 99.00
148,500 93.40
138,600 99.00
171,600 99.19
68,640 98.62
109,560 99.24
113,520 99.58
187,110 99.00
709,500 99.37
198,000 99.00
118,800 99.00
1,043,625 99.39
308,000 96.25
1,246,300 99.70
158,400 94.29
24,217,600 99.58
677,600 99.65
298,100 99.37
577,500 96.25
825,000 98.21
531,300 97.31
102,960 99.00
5,056,150 99.63
3,452,130 99.63
3,388,000 99.65
2,945,250 99.67
1,540,000 99.68
951,060 99.69
3,139,950 99.68
2,278,100 99.70
6,359,100 99.70
2,382,600 99.69
1,046,100 99.63
191,400 98.15
148,500 99.00
717,750 99.69
116,600 97.17
127,050 98.49
254,100 99.65
89,100 99.00
286,000 99.48
286,000 99.48
80,850 98.00
218,790 99.00
502,040 99.61
1,595,000 99.69
706,750 99.54
216,150 99.38
222,750 99.00
2,193,400 99.70
747,780 99.70
25,520 98.91
672,870 99.68
171,160 99.51
118,800 99.00
35,860 99.61
25,520 98.15
29,700 99.00
29,700 99.00
609,840 99.65
79,640 99.55
84,700 99.65
579,480 99.57
177,320 99.62
25,520 98.15
22,440 99.29
4,400 97.78
9,680 96.80
10,230 97.43
17,820 99.00
26,730 99.00
23,760 99.00
203,957,050 99.58
100.00
100.00
100.00
13,944,775 99.86
100.00
888,000 100.00
804,000 100.00
703,500 100.00
1,098,000 100.00
949,000 100.00
1,231,750 100.00
185,250 100.00
309,500 100.00
467,250 100.00
1,049,250 100.00
393,375 100.00
421,500 100.00
252,750 100.00
1,347,000 100.00
1,455,000 100.00
327,751 100.00
280,875 100.00
281,125 100.00
449,900 100.00
9,060,000 100.00
100.00
100.00
Tedapat 1 sambung-an
2,701,600 49.12 gas alam yg pd tahun
2014 tdk dpt
100.00
difungsikan karena
jaringan terputus
100.00
74,654,000 99.97
100.00
1,440,000 100.00
4,800,000 100.00
780,000 100.00
1,248,000 100.00
21,041,000 99.91
32,760,000 100.00
9,360,000 100.00
3,225,000 100.00
126,120,000 99.67
100.00
100.00
313,492,650 99.95
100.00
105.04
#VALUE!
227,996,250 91.91
392,086,000 99.17
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
257,122,694 96.37
100.00
11,484,000 99.69
41,597,160 99.71
9,960,000 100.00
100.00
653,461,500 99.06
100.00
89,290,000 99.21
50,400,000 98.63
50,090,000 98.80
30,625,000 98.16
89,260,000 99.18
32,790,000 98.32
89,220,000 99.13
191,240,000 99.23
200,339,860 99.90
100.00
74,666,200 95.57
100.00
647,378,650 97.80
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
39,246,500 99.40
100.00
100.00
216,896,750 93.98
100.00
100.00
31,551,625 99.74
100.00
100.00
79,023,750 99.75
100.00
100.00
34,441,500 98.50
100.00
100.00
6,175,000 96.86
100.00
100.00
587,358,282 99.49
100.00
100.00
100.00
97,265,500 96.28
100.00
15480000
125,980,700 99.70
100.00
100.00
223,703,900 98.29
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Realisasi target
5,725,975,802 82.03 pendapatan rawat jalan
tidak tercapai hanya
100.00
74,38% sehingga
cakupan pengembalian
100.00 tidak bisa terealisasi
100%
179,188,480 99.16
100.00
100
Kurangnya kesa-daran
masyarakat dalam
melaksana-kan
pemberantasan sarang
85,042,000 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
287,453,750 99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
46,299,000 96.12
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
207,766,000 99.87
100.00
100.00
100.00
100.00
60,924,300 95.28
127.03
74,993,000 99.34
100.00
100.00
100.00
98,032,500 81.10
1,147,716,720 37.38
14,620,300 100.00
159,405,000 100.00
135,393,300 100.00
6,584,500 100.00
15,666,000 100.00
17,846,000 100.00
3,096,000 100.00
82,200,000 100.00
425,784,800 77.58
100.00
100.00
431,888,825 77.85
100.00
100.00
139,611,600 83.80
100.00
100.00
527,063,239 83.60
100.00
100.00
486,405,020 81.76
100.00
100.00
280,506,100 76.66
100.00
100.00
379,150,352 78.53
100.00
100.00
151,758,000 90.31
100.00
100.00
152,563,899 84.44
100.00
100.00
200,886,310 86.18
100.00
100.00
92,997,689 81.20
100.00
100.00
112,405,440 91.51
100.00
100.00
121,344,560 85.35
100.00
100.00
255,666,000 87.60
100.00
100.00
228,184,370 79.95
84.91
100.00
258,329,804 91.68
100.00
100.00
319,592,977 82.20
100.00
100.00
259,089,497 79.75
100.00
100.00
353,614,879 83.47
100.00
100.00
209,160,480 75.78
100.00
100.00
118,191,225 86.67
100.00
100.00
108,968,000 71.03
100.00
100.00
126,712,250 96.22
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
151,365,875 99.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,334,994,250 100.00
100.00
100.00
89.72
105.25
89.46
100.00
109.90
37.11
100.00
100.00
279,975,100 99.38
100.00
96.43
96.27
100.02
90.80
101.13
91.02
100.00
100.00
88.98
53.59
108.01
97.21
81.65
44.51
259,342,675 99.03
100.00
304,361,000 99.46
100.00
100.00
100.00
57,187,500 94.26
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
81,139,000 100.00
100.00
98.89
77.78
100.00
329,436,000 84.91
100.00
100.00
100.00
100.00
46.67
63.32
45,479,000 99.51
100.00
100.00
100.00
100.00
147,850,150 97.38
100.00
100.00
6,664,000
5,300,000
9,000,000
11,000,000 100.00
9,460,000
96,830,000 100.00
100.00
100.00
100.00
391,976,500 99.61
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
78,209,500 99.42
100.00
100.00
90,862,250 99.64
100.00
100.00
247,813,600 99.04
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
73,987,750 98.63
100.00
0.00
0.00
194,311,400 99.62
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
34,425,100 99.73
100.00
100.00
60,205,800 99.71
100.00
100.00
24,991,000 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
119,560,875 99.06
100.00
99.06
60,388,750 99.37
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
63,502,250 99.86
100.00
100.00
100.00
100.00
35,086,375 92.85
100.00
100.00
100.00
1,941,140,000 79.20
100.00
240,000,000 95.69
296,000,000 98.55
261,479,000 95.08
260,061,000 94.57
163,540,000 99.12
236,600,000 96.89
99,060,000 99.06
384,400,000 97.32
2,903,603,126 99.45
100.00
100.00
86,042,500 77.24
100.00
100.00
108,149,000 98.79
100.00
100.00
12,058,729,188 67.89
14,620,300 100.00
8,974,800 100.00
15,973,200 100.00
10,294,400 100.00
13,043,600 100.00
3,159,000 100.00
56,000,000 100.00
1,300,000,000 100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
40.00
0.00
60.00
100.00
40,788,545,297
75,178,626,487 78.99
6,830,221,380 78.23
100.00
100.00
100.00
100.00
4,884,396,800 97.69
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
53,964,203,941 72.69
70,159,335,621 94.51
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 Di perubahan tapi
100.00 terbatas waktu
pengadaan
100.00
orang
7,622.66
95.28
Tabel
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada T
Peningkatan jejaring lintas program, lintas sektor Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan
dan masyarakat dalam penanggulangan krisis emergency di lapangan
kesehatan
Tabel
ja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
CAPAIAN KINERJA
INDIKATOR KINERJA (OUTCOME) PROGRAM
Kondisi Awal Kondisi Akhir
(2012) (2018)
Kelurahan Siaga Aktif 42% 75% 1
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular