Anda di halaman 1dari 6

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD

KANTOR KECAMATAN PACAR KABUPATEN MANGGARAI BARAT


PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2023

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Kapabel, dan Melayani

Target
Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
RENSTRA
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Perangkat Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Daerah
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Daerah sampai Tahun berjalan (Tahun Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Lalu (n-2)
Daerah)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
-
URUSAN PEMERINTAHAN
I - - - - 160 1,805,798,867 90 214,713,759 - - - - 90 214,713,759 90 214,713,759 56 12
FUNGSI PENUNJANG

PROGRAM PENUNJANG
Persentase urusan rutin Pemerintah yang
URUSAN PEMERINTAHAN - - - - 87 1,637,983,367 69 214,713,759 - - - - - - 69 214,713,759 69 214,713,759 79 13
terpenuhi sesuai standar
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan:Perencanaan, Tersedianya Dokumen Perencanaan


1 Penganggaran, dan Evaluasi Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat - - - - 9 15,000,000 2 - - - - - - - 2 - 2 - 22 -
Kinerja Perangkat Daerah Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan


Dokumen Perangkat Daerah, Kinerja :Tersusunnya - - - - 7 10,000,000 1 1 - 1 - 14 -
Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi


Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja
Kinerja Perangkat Daerah,
Perangkat - - - - 2 5,000,000 1 1 - 1 - 50 -
Kinerja :Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Daerah
Perangkat Daerah

Kegiatan: Administrasi Tersedianya Dana untuk Gaji


ASN,Tersedianya Dokumen Administrasi
2 Keuangan Perangkat ASN dan Terlaksananya Dokumen Laporan
- - - - 39 1,342,410,767 8 214,713,759 - - - - - - 8 214,713,759 8 214,713,759 21 16
Daerah Keuangan

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima


Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan 191,613,759
Gaji dan Tunjangan ASN, Kinerja : - - - - 14 1,101,932,367 3 3 191,613,759 3 191,613,759 21 17
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan


Sub Kegiatan : Penyediaan
Administrasi , Kinerja : Pelaksanaan Tugas
Administrasi Pelaksanaan Tugas - - - - 12 224,472,000 2 23,100,000 2 23,100,000 2 23,100,000 17 10
ASNTersedianya Administrasi Pelaksanaan
ASN
Tugas ASN

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir


Penyusunan Laporan Keuangan Tahun SKPD Kinerja : Tersusunya Laporan 1 1,101,300
Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD

Page 1
Target
RENSTRA Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Daerah sampai Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Tahun berjalan (Tahun
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Daerah) Lalu (n-2)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan : Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD,
Kinerja : Tersedianya Laporan Keuangan - - - - 12 14,905,100 3 3 - 3 - 25 -
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang


Terlaksananya Administrasi Barang Milik
3 Milik Daerah pada Perangkat - - - - 12 28,758,500 3 - - - - - - - 3 - 3 - 25 -
Daerah
Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan


Sub Kegiatan : Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD, Kinerja :
Barang Milik Daerah pada SKPD - - - - 12 28,758,500 3 3 - 3 - 25 -
Terlaksananya Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Umum


Perangkat Daerah

Terlaksananya Pemasangan Komponen


Listrik/Penerangan Kantor,Terlaksananya
Kegiatan Kantor dan Persentase pemenuhan
penyediaan makanan dan minuman, Jumlah
4 - - - - 152 79,371,200 54 - - - - - - - 54 - 54 - 36 -
layanan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan dalam satu tahun,
Frekwensi pelaksanaan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Indikator : Jumlah Komponen Instalasi


Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kinerja :
- - - - 1 2,143,200 - - - - - -
Listrik/Penerangan Bangunan Tersedianya Komponen Instalasi
Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan


Sub Kegiatan : Penyediaan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Kinerja
Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 3 7,796,100 - - - - - -
: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik


Logistik Kantor Kantor yang Disediakan, Kinerja : - - - - 125 7,500,000 50 50 - 50 - 40 -
Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang


Cetakan dan Penggandaan Indikator : Jumlah Paket Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Kinerja : - - - - 3 754,500 - - - - - -
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan : Penyediaan Indikator : Jumlah Paket Bahan/Material yang


Bahan/Material Disediakan, Kinerja :Tersedianya - - - - 1 3,232,900 - - - - - -
Bahan/Material

Indikator : Jumlah Laporan Fasilitasi


Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan
Kunjungan Tamu, Kinerja : Terlaksananya - - - - 12 10,625,000 3 3 - 3 - 25 -
Tamu
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Page 2
Target
RENSTRA Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Daerah sampai Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Tahun berjalan (Tahun
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Daerah) Lalu (n-2)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
- - - - 1 40,110,000 - - - - - -
Kinerja : Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip


Dinamis pada SKPD Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD, Kinerja :
- - - - 6 7,209,500 1 1 - 1 - 17 -
Terlaksananya Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Kegiatan :Pengadaan Barang


Tersedianya Barang Milik Daerah
5 Milik Daerah Penunjang Urusan 5 74,542,900 1 - - - - - 1 - 1 - 20 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel Indikator : Jumlah Pengadaan Mebel Kinerja :


1 49,878,700 - - - - - - -
Tersedianya Mebel
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya Indikator : Jumlah Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Kinerja : Tersedianya 4 24,664,200 1 1 - 1 - 25 -
Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa


Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang
6 Penunjang Urusan Pemerintahan - - - - 3 12,600,000 - - - - - - - - - - - - - -
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa
Surat Menyurat, Kinerja : Terlaksananya - - - - 1 1,800,000 - - - - - -
Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa


Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- - - - 2 10,800,000 - - - - - - - -
yang Disediakan, Kinerja : Tersedianya Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator :Terlaksananya Jasa


Kegiatan : Pemeliharaan Barang
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
7 Milik Daerah Penunjang Urusan - - - - 19 85,300,000 1 - - - - - - - 1 - 1 - 5 -
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Pemerintahan Daerah
Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa


Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya, Kinerja :
- - - - 11 79,700,000 - - - - - -
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin


Sub Kegiatan : Pemeliharaan Lainnya yang Dipelihara, Kinerja :
- - - - 8 5,600,000 1 - - - - 1 - 1 - 13 -
Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

PROGRAM
Persentase Pelayanan Publik sesuai standar
II PENYELENGGARAAN 4 27,677,400 2 - - - - - - - 2 - 2 - 50 -
pelayanan
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Page 3
Target
RENSTRA Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Daerah sampai Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Tahun berjalan (Tahun
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Daerah) Lalu (n-2)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Kegiatan : Koordinasi
1 Penyelenggaraan Kegiatan Indikator : Terlaksananya Koordinasi 2 22,020,700 1 - - - - - - - 1 - 1 - 50 -
Pemerintahan di Tingkat Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Kecamatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan Dengan
Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait Indikator : Terlaksananya Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 1 7,531,400 1 - - - - 1 - 1 - 100 -
Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait : Kinerja : Jumlah
Laporan Koordinasi/Sinegi Perencanaan
kegiatan Pemerintahan dengan perangkat
daerah dan instansi vertikal terkait
Sub Kegiatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Indikator : Terlaksananya Peningkatan
di Tingkat Kecamatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan Kinerja : Jumlah Dokumen 1 14,489,300 - - - - - - - -
Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan
di tingkat Kecamatan

2 Kegiatan : Penyelenggaraan Indikator : Terlaksananya Penyelenggaraan 2 5,656,700 1 - - - - 1 - 1 - 50 -


Urusan Pemerintahan yang tidak Urusan Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
Perangkat Daerah yang ada di Daerah yang ada di
Kecamatan Kecamatan

Sub Kegiatan Peningkatan


Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Indikator : Terlaksananya Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kinerja : 2 5,656,700 1 - 1 - 1 - 50 -
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN 15 29,677,700 - - - - - - - - - - - - -


MASYARAKAT DESA DAN Prosentase desa diwilayah Kecamatan yang
KELURAHAN tertib menjalankan kalender Pembangunan

1 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Indikator : Terlaksananya Koordinasi 15 29,677,700 - - - - - - - - - - - - -


Pemberdayaan Desa Kegiatan Pemberdayaan Desa

III Indikator : Terlaksananya Partisipasi


Masyarakat dalam Forum Musyawarah 13 2,755,700 - - - - - - - -
Sub Kegiatan : Peningkatan Perencanaan Pembangunan di Desa Kinerja :
Partisipasi Masyarakat dalam Forum Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Pembangunan di Desa Desa

Indikator : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan 2 26,922,000 - - - - - - - -


Sub Kegiatan : Peningkatan Pemberdayaan Desa Kinerja : Jumlah dokumen
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Efetifitas kegiatan Pemerintahan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan ditingkat Kecamatan

PROGRAM
KOORDINASI Persentase Penyelesaian masalah
IV
Ketentraman dan Ketertiban Umum 13 7,522,500 3 - - - - - 3 - 3 - 23 -
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Page 4
Target
RENSTRA Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Daerah sampai Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Tahun berjalan (Tahun
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Daerah) Lalu (n-2)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Indikator : Terlaksananya Sinergitas TNI dan


1 Kepolisian Negara Republik Polri : Kinerja Jumlah Laporan Sinergitas 12 3,522,500 3 - - - - - 3 - 3 - -
Indonesia, Tentara Nasional dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Indonesia dan instansi vertikal di Tentara Nasional Indonesia dan instansi
wilayah kecamatan vertikal di wilayah kecamatan

2 Kegiatan : Harmonisasi Hubungan 1 4,000,000 - - - - - - - - - - -


Dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
URUSAN 52 86,799,500 6 - - - - - - - 6 - 6 - 12 -
PEMERINTAHAN
UMUM

Penyelenggaraan Urusan 26 86,799,500 3 - - - - - - - 3 - 3 - 12 -


Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan :Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam Rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika
1 Serta Pemertahanan dan 1 25,211,500 - - - - - - - - -
Pemeliharaan Keutuhan Negara
V Kesatuan Republik Indonesia

Sub Kegiatan : Pembinaan


Kerukunan Antarsuku dan
Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan 1 2,400,000 - - - - - - - -
Lokal, Regional, dan Nasional

Sub Kegiatan : Penanganan Konflik


Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
2 Perundang-Undangan 12 10,348,000 3 - - - 3 - 3 - -

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas


3 Forum Koordinasi Pimpinan di 12 48,840,000 - - - - - -
Kecamatan

Prosentase desa diwilayah


Kecamatan yang tertib
PROGRAM PEMBINAAN 15 16,138,400 13 - - - - - - - 13 - 13 - 87 -
menjalankan kalender
DAN PENGAWASAN
Pembangunan
PEMERINTAHAN DESA

1 15 16,138,400 13 - - - - - - - 13 - 13 - 87 -
Fasilitasi, Rekomendasi dan Indikator : Terlaksananya Fasilitasi,
Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
Pengawasan Pemerintahan Desa dan Pengawasan Pemerintahan Desa

VI

Page 5
Target
RENSTRA Realisasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tingkat Capaian
Perangkat Capaian Kinerja Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Kinerja dan
RENSTRA Realisasi Capaian Anggaran RENSTRA Realisasi
Daerah pada Anggaran RENJA
Indikator Kinerja Program Tahun Perangkat Perangkat Daerah Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s/d Anggaran
No PROGRAM/KEGIATAN Daerah sampai Renja Perangkat Tahun 2026 (Akhir RENSTRA
(Outcome)/Kegiatan (Output) 2026( Akhir Tahun berjalan (Tahun
Periode dengan RENJA n-1)yang dievaluasi Daerah yang Tahun Pelaksanaan Perangkat
Perangkat I II III IV dievaluasi RENJA Perangkat Daerah s/d
RENSTRA (Tahun 2022)
Perangkat Daerah Tahun Daerah Tahun 2026) Tahun (%)
Daerah) Lalu (n-2)

5 6 7 8 9 10 11 12 13=6+12 14=13/5*100
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan :Fasilitasi Penyusunan
Peraturan Desa dan Peraturan
VI Kepala Desa
Indikator : Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 13 6,908,400 13 - - - - - 13 - 13 - 100 -
Kepala Desa Kinerja : Jumlah Laporan
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
Sub Kegiatan :Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Indikator : Terlaksananya Fasilitasi
Desa Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 7,300,000 - - - - - -
Kinerja : Jumlah Laporan Fasilitasi
Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Indikator : Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kinerja : 1 1,930,000 - - - - - -
Jumlah dokumen Fasilitasi Pemilihan Kepala
Desa

Pacar, 30 Maret 2023


Camat Pacar

Ferdinandus Saku Pelong, SE


Penata TK.I
NIP. 198404302009041004

Page 6

Anda mungkin juga menyukai