Anda di halaman 1dari 7

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

1 URUSAN PEMERINTAHAN WA JIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 6,409,930,687 7,996,579,000
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN Persentase Capaian
1 06 01 PEMERINTAHAN Kinerja Penunjang % % 100 % 4,239,611,017 100 % 5,357,638,330
DAERAH Urusan Dinas Sosial
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan,
Persentase dokumen
Penganggaran, dan
1 06 01 2.01 perencanaan yang % % 100 % 57,400,000 100 % 79,900,000
Evaluasi Kinerja
disusun tepat waktu
Perangkat Daerah
Mewujudkan Tata
Semua PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Kab/Kota, DAERAH (PAD) Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Stabilitas
Semua yang Berorientasi
1 06 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan 3 Dokumen 28,100,000 Dana Transfer Polhukhankam 0 3 Dokumen 33,100,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Melayani,
Daerah Perangkat Daerah Umum-Dana Dan Transformasi
Semua Akuntabilitas,
Alokasi Umum Pelayanan Publik
Kelurahan Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Jumlah Dokumen Kab. PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
RKA-SKPD dan Soppeng, DAERAH (PAD) Pemerintahan
Koordinasi dan Stabilitas
Laporan Hasil Semua yang Berorientasi
1 06 01 2.01 02 Penyusunan Dokumen 2 Dokumen 15,250,000 Dana Transfer Polhukhankam 0 2 Dokumen 17,750,000 DINAS SOSIAL
Koordinasi Kecamatan, Melayani,
RKA-SKPD Umum-Dana Dan Transformasi
Penyusunan Semua Akuntabilitas,
Alokasi Umum Pelayanan Publik
Dokumen RKA-SKPD Kelurahan Inovatif dan
Kolaboratif

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Mewujudkan Tata
Ikhtisar Realisasi Kab. PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Koordinasi dan
Kinerja SKPD dan Soppeng, DAERAH (PAD) Pemerintahan
Penyusunan Laporan Stabilitas
Laporan Hasil Semua yang Berorientasi
1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 Laporan 14,050,000 Dana Transfer Polhukhankam 0 4 Laporan 29,050,000 DINAS SOSIAL
Koordinasi Kecamatan, Melayani,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Umum-Dana Dan Transformasi
Penyusunan Laporan Semua Akuntabilitas,
SKPD Alokasi Umum Pelayanan Publik
Capaian Kinerja dan Kelurahan Inovatif dan
Ikhtisar Realisasi Kolaboratif
Kinerja SKPD

Persentase
Administrasi Keuangan keterpenuhan
1 06 01 2.02 % % 100 % 3,199,466,362 100 % 4,077,913,675
Perangkat Daerah administrasi
keuangan

Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Orang yang Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan Gaji dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 32 Orang/bulan 3,158,666,362 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 32 Orang/bulan 4,017,863,675 DINAS SOSIAL
Tunjangan ASN Melayani,
Tunjangan ASN Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kab. PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Pelaksanaan Jumlah Dokumen DAERAH (PAD) Pemerintahan
Soppeng, Stabilitas
Penatausahaan dan Penatausahaan dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 03 4 Dokumen 14,000,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 4 Dokumen 21,000,000 DINAS SOSIAL
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Melayani,
Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

Kolaboratif
Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Kab.
Jumlah Dokumen DAERAH (PAD) Pemerintahan
Koordinasi dan Soppeng, Stabilitas
Koordinasi dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 2 Dokumen 18,800,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 2 Dokumen 20,800,000 DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Melayani,
SKPD Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Akuntansi SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Mewujudkan Tata
Triwulanan/ Kelola
Koordinasi dan Kab. Memperkuat
Semesteran SKPD Pemerintahan
Penyusunan Laporan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
dan Laporan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ 3 Dokumen 8,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 3 Dokumen 18,250,000 DINAS SOSIAL
Koordinasi Melayani,
Triwulanan/ Semesteran Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Penyusunan Laporan Akuntabilitas,
SKPD Rilau Pelayanan Publik
Keuangan Inovatif dan
Bulanan/Triwulanan Kolaboratif
/Semesteran SKPD

Jumlah inventaris
barang milik daerah
Administrasi Barang % % 100 % 100 %
1 06 01 2.03 Milik Daerah pada persentase 9,000,000 12,000,000
Perangkat Daerah keterpenuhan % % 100 % 100 %
adminstrasi barang
milik daerah

Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Kab.
Jumlah Laporan DAERAH (PAD) Pemerintahan
Soppeng, Stabilitas
Penatausahaan Barang Penatausahaan yang Berorientasi
1 06 01 2.03 06 6 Dokumen 9,000,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 6 Dokumen 12,000,000 DINAS SOSIAL
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Melayani,
Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
pada SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif

Persentase
Administrasi Umum
1 06 01 2.06 keterpenuhan % % 100 % 518,580,750 100 % 646,160,750
Perangkat Daerah
adminstrasi umum

Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Paket Bahan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan Bahan yang Berorientasi
1 06 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 2 Paket 23,750,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 2 Paket 23,750,000 DINAS SOSIAL
Logistik Kantor Melayani,
Disediakan Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Paket Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan yang Berorientasi
1 06 01 2.06 07 Bahan/Material yang 5 Paket 116,058,450 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 5 Paket 209,638,450 DINAS SOSIAL
Bahan/Material Melayani,
Disediakan Semua Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Kelurahan Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif

Kab. Pajak Kendaraan Memperkuat Mewujudkan Tata


Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Soppeng, Bermotor (PKB) Stabilitas Kelola
Penyelenggaraan
1 06 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 378,772,300 Semua Polhukhankam Pemerintahan 0 1 Laporan 412,772,300 DINAS SOSIAL
Rapat Koordinasi dan
SKPD Kecamatan, Dan Transformasi yang Berorientasi
Konsultasi SKPD
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

Melayani,
Dana Transfer
Semua Akuntabilitas,
Umum-Dana Pelayanan Publik
Kelurahan Inovatif dan
Alokasi Umum
Kolaboratif

Pengadaan Barang Milik Persentase Gedung,


Daerah Penunjang Peralatan dan
1 06 01 2.07 % % 100 % 69,860,000 100 % 121,060,000
Urusan Pemerintah Perlengkapan Kantor
Daerah dalam kondisi baik

Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Unit Peralatan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pengadaan Peralatan dan yang Berorientasi
1 06 01 2.07 06 dan Mesin Lainnya 2 Unit 69,860,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 2 Unit 121,060,000 DINAS SOSIAL
Mesin Lainnya Melayani,
yang Disediakan Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif

Persentase
Penyediaan Jasa
keterpenuhan jasa
1 06 01 2.08 Penunjang Urusan % % 100 % 182,908,080 100 % 182,908,080
penunjang urusahan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah

Mewujudkan Tata
Kelola
Jumlah Laporan Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
yang Berorientasi
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 100,108,080 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 12 Laporan 100,108,080 DINAS SOSIAL
Melayani,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
yang Disediakan Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Jumlah Laporan Kab.
DAERAH (PAD) Pemerintahan
Penyediaan Jasa Soppeng, Stabilitas
Penyediaan Jasa yang Berorientasi
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum 3 Laporan 82,800,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 3 Laporan 82,800,000 DINAS SOSIAL
Pelayanan Umum Kantor Melayani,
Kantor yang Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Disediakan Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah Penunjang
1 06 01 2.09 milik daerah yang % % 100 % 202,395,825 100 % 237,695,825
Urusan Pemerintahan
berfungsi baik
Daerah
Mewujudkan Tata
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kelola
Kab. Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Pemerintahan
Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang yang Berorientasi
1 06 01 2.09 02 25 Unit 90,395,825 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 25 Unit 125,695,825 DINAS SOSIAL
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan Melayani,
Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Lapangan Perizinannya Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Peralatan dan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pemeliharaan Peralatan yang Berorientasi
1 06 01 2.09 06 Mesin Lainnya yang 35 Unit 22,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 35 Unit 22,000,000 DINAS SOSIAL
dan Mesin Lainnya Melayani,
Dipelihara Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Jumlah Gedung Kantor Pemerintahan
Pemeliharaan/Rehabilitas Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
dan Bangunan Lainnya yang Berorientasi
1 06 01 2.09 09 i Gedung Kantor dan 1 Unit 90,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 1 Unit 90,000,000 DINAS SOSIAL
yang Melayani,
Bangunan Lainnya Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Dipelihara/Direhabilitasi Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif

Persentase Pekerja
Sosial yang
PROGRAM
1 06 02 Mendapatkan % % 100 % 176,400,000 100 % 225,900,000
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Layanan
Pemberdayaan Sosial

Persentase Pekerja
Pengembangan Potensi
Sosial yang
Sumber Kesejahteraan
1 06 02 2.03 Mendapatkan % % 100 % 176,400,000 100 % 225,900,000
Sosial Daerah
Layanan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Sosial

Jumlah Orang
Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan
Mendapat
Peningkatan Kemampuan Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Peningkatan Sumber Daya
Potensi Pekerja Sosial Semua Kualitas Manusia
1 06 02 2.03 01 Kapasitas Pekerja 102 Orang 50,500,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 102 Orang 100,000,000 DINAS SOSIAL
Masyarakat Kewenangan Kecamatan, yang Kompetitif,
Sosial Masyarakat Umum-Dana Berkualitas Dan
Kabupaten/Kota Semua dan Produktif
Kewenangan Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Tenaga
Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial
Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Kualitas Manusia
Peningkatan Kemampuan Kecamatan
Soppeng, DAERAH (PAD) yang Kompetitif,
Potensi Tenaga Kewenangan Sumber Daya
Semua dan Produktif
1 06 02 2.03 02 Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang 8 Orang 99,750,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 8 Orang 99,750,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Meningkatkan
Kecamatan Kewenangan Meningkat Umum-Dana Berkualitas Dan
Semua Kualitas Manusia
Kabupaten/Kota Kapasitasnya Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan yang Kompetitif,
Kewenangan
dan Produktif
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga Kab.


Meningkatkan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Soppeng, Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya
Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Semua Kualitas Manusia
1 06 02 2.03 04 8 Lembaga 26,150,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 8 Lembaga 26,150,000 DINAS SOSIAL
Kelembagaan Masyarakat Kapasitasnya Kecamatan, yang Kompetitif,
Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kewenangan Kewenangan Semua dan Produktif
Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah anak terlantar


yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar Panti
Jumlah Gelandangan
dan Pengemis yang
% % 100 % 100 %
memperoleh
PROGRAM REHABILITASI rehabilitasi sosial % % 100 % 100 %
1 06 04 211,265,400 230,465,400
SOSIAL dasar tuna sosial di % % 100 % 100 %
Luar Panti % % 100 % 100 %
Jumlah warga negara
Lanjut Usia Terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
Luar panti
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

Jumlah warga negara


Penyandang
Disabilitas Terlantar
yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti

Jumlah Penyandang
Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Terlantar,
Dasar Penyandang
Anak Terlantar, Lanjut
Disabilitas Terlantar,
Usia Terlantar, serta
1 06 04 2.01 Anak Terlantar, Lanjut jiwa jiwa 173 jiwa 201,015,400 173 jiwa 220,215,400
Gelandangan
Usia Terlantar, serta
Pengemis di Luar
Gelandangan Pengemis
Panti Sosial yang
di Luar Panti Sosial
direhabilitasi

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Kab.
Meningkatkan
Pemenuhan Soppeng, Meningkatkan
Sumber Daya
Kebutuhan Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 170 Orang 86,290,400 Manusia Yang 0 170 Orang 105,490,400 DINAS SOSIAL
Permakanan Sesuai Kecamatan, yang Kompetitif,
Berkualitas Dan
dengan Standar Gizi Semua dan Produktif
Berdaya Saing
Minimal Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Kab.
Menerima Pakaian Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
dan Kelengkapan Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang Lainnya yang Tersedia 80 Orang 8,325,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 80 Orang 8,325,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
dalam 1 Tahun Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Kab.
Mendapatkan Alat Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Bantu dan Alat Bantu Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu Peraga Sesuai 15 Orang 31,250,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 15 Orang 31,250,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
kebutuhan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Kab.
Jumlah Peserta Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Pemberian Bimbingan Bimbingan Fisik, Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, Mental, Spiritual dan 50 Orang 8,750,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 50 Orang 8,750,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
dan Sosial Sosial Kewenangan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kabupaten/Kota Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Orang yang


Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan
Mendapatkan Akses
Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Pemberian Akses ke ke Layanan Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 08 Layanan Pendidikan dan Pendidikan dan 100 Orang 27,200,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 100 Orang 27,200,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar Umum-Dana Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan


Mendapatkan Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Sumber Daya
Pemberian Layanan Data Layanan Data dan Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 09 1134 Orang 39,200,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 1134 Orang 39,200,000 DINAS SOSIAL
dan Pengaduan Pengaduan Kecamatan, yang Kompetitif,
Umum-Dana Berkualitas Dan
Kewenangan Semua dan Produktif
Alokasi Umum Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Kelurahan
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

Jumlah Penyandang
Rehabilitasi Sosial
Masalah
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1 06 04 2.02 (PMKS) Lainnya Bukan 0rang 0rang 2500 0rang 10,250,000 2500 0rang 10,250,000
Bukan Korban
Korban HIV/AIDS dan
HIV/AIDS dan NAPZA
NAPZA di Luar Panti
di Luar Panti Sosial
Sosial
yang direhabilitasi

Jumlah Orang yang Kab.


Meningkatkan
Mendapatkan Soppeng, Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya
Pemberian Layanan Data Layanan Data dan Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.02 01 500 Orang 5,250,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 500 Orang 5,250,000 DINAS SOSIAL
dan Pengaduan Pengaduan Kecamatan, yang Kompetitif,
Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kewenangan Semua dan Produktif
Berdaya Saing
Kabupaten/Kota Kelurahan

Kab.
Jumlah Orang Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Mendapatkan Dana Transfer Sumber Daya
Pemberian Layanan Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.02 13 Layanan Rujukan 12 Orang 5,000,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 12 Orang 5,000,000 DINAS SOSIAL
Rujukan Kecamatan, yang Kompetitif,
Kewenangan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kabupaten/Kota Berdaya Saing
Kelurahan

Persentase Fakir
PROGRAM
Miskin yang
1 06 05 PERLINDUNGAN DAN % % 100 % 1,650,380,000 100 % 2,007,701,000
Mendapatkan
JAMINAN SOSIAL
Bantuan Sosial

Jumlah data Fakir


Pengelolaan Data Fakir
Miskin yang masuk
1 06 05 2.02 Miskin Cakupan Daerah KK KK 26764 KK 1,650,380,000 26764 KK 2,007,701,000
dalam data terpadu
Kabupaten/Kota
FM dan OTM

Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan


Jumlah Keluarga yang
Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Pengelolaan Data Fakir Mendapatkan Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 05 2.02 02 Miskin Cakupan Daerah Pengentasan Fakir 18000 Keluarga 79,900,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 18000 Keluarga 79,900,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
Kabupaten/Kota Miskin Umum-Dana Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kabupaten/Kota Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan

Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat
Kab.
(KPM) yang Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Mendapatkan Dana Transfer Sumber Daya
Fasilitasi Bantuan Sosial Semua Kualitas Manusia
1 06 05 2.02 03 Bantuan Sosial 1462 Keluarga 1,520,480,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 1462 Keluarga 1,847,801,000 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, yang Kompetitif,
Kesejahteraan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Keluarga Berdaya Saing
Kelurahan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang
Kab.
Mendapatkan Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Fasilitasi Bantuan Bantuan Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 05 2.02 04 Pengembangan Ekonomi Pengembangan 50 Orang 50,000,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 50 Orang 80,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
Masyarakat Ekonomi Masyarakat Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Jumlah warga negara


PROGRAM korban bencana
1 06 06 PENANGANAN kab/kota yang % % 100 % 78,600,000 100 % 121,200,000
BENCANA memperoleh
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif

perlindungan dan
jaminan sosial

Jumlah korban
Perlindungan Sosial
bencana alam dan
Korban Bencana Alam
1 06 06 2.01 sosial yang jiwa jiwa 3283 jiwa 15,600,000 3283 jiwa 31,200,000
dan Sosial
mendapatkan
Kabupaten/Kota
perlindungan sosial

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Kab.
Meningkatkan
Permakanan 3x1 Hari Soppeng, Meningkatkan
Dana Transfer Sumber Daya
dalam Masa Tanggap Semua Kualitas Manusia
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 714 Jiwa 15,600,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 714 Jiwa 31,200,000 DINAS SOSIAL
Darurat Kecamatan, yang Kompetitif,
Alokasi Umum Berkualitas Dan
(Pengungsian) Semua dan Produktif
Berdaya Saing
Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Pemberdayaan Jumlah Taruna siaga
1 06 06 2.02 Masyarakat Terhadap Bencana zang 0rang 0rang 17 0rang 63,000,000 17 0rang 90,000,000
Kesiapsiagaan Bencana diberdayakan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan
Melaksanakan
Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Koordinasi, Sosialisasi Koordinasi, Sosialisasi Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 06 2.02 02 dan Pelaksanaan Taruna dan Pelaksanaan 17 Orang 63,000,000 Dana Transfer Manusia Yang Pekerja Sosial 17 Orang 90,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
Siaga Bencana Taruna Siaga Bencana Umum-Dana Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota

PROGRAM
1 06 07 PENGELOLAAN TAMAN TMP yang Dikelola % % 100 % 53,674,270 100 % 53,674,270
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman
Jumlah Taman
Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 Makam Pahlawan TMP TMP 1 TMP 53,674,270 1 TMP 53,674,270
Nasional
Yang dikelola
Kabupaten/Kota

Jumlah Makam yang PENDAPATAN ASLI


Kab.
Terpenuhi DAERAH (PAD) Meningkatkan
Pemeliharaan Taman Soppeng, Revolusi Mental
Pemeliharannya pada Kualitas Manusia
1 06 07 2.01 02 Makam Pahlawan 2 Makam 53,674,270 Lalabata, Dana Transfer dan Pembangunan 0 2 Makam 53,674,270 DINAS SOSIAL
Taman Makam yang Kompetitif,
Nasional Kabupaten/Kota Lalabata Umum-Dana Kebudayaan
Pahlawan dan Produktif
Rilau Alokasi Umum
Kabupaten/Kota

TOTAL 6,409,930,687 7,996,579,000

Anda mungkin juga menyukai