Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok Tahun 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif
Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Mewujudkan Tata
Ikhtisar Realisasi Kab. PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Koordinasi dan
Kinerja SKPD dan Soppeng, DAERAH (PAD) Pemerintahan
Penyusunan Laporan Stabilitas
Laporan Hasil Semua yang Berorientasi
1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan 4 Laporan 14,050,000 Dana Transfer Polhukhankam 0 4 Laporan 29,050,000 DINAS SOSIAL
Koordinasi Kecamatan, Melayani,
Ikhtisar Realisasi Kinerja Umum-Dana Dan Transformasi
Penyusunan Laporan Semua Akuntabilitas,
SKPD Alokasi Umum Pelayanan Publik
Capaian Kinerja dan Kelurahan Inovatif dan
Ikhtisar Realisasi Kolaboratif
Kinerja SKPD
Persentase
Administrasi Keuangan keterpenuhan
1 06 01 2.02 % % 100 % 3,199,466,362 100 % 4,077,913,675
Perangkat Daerah administrasi
keuangan
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Orang yang Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan Gaji dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 32 Orang/bulan 3,158,666,362 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 32 Orang/bulan 4,017,863,675 DINAS SOSIAL
Tunjangan ASN Melayani,
Tunjangan ASN Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kab. PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Pelaksanaan Jumlah Dokumen DAERAH (PAD) Pemerintahan
Soppeng, Stabilitas
Penatausahaan dan Penatausahaan dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 03 4 Dokumen 14,000,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 4 Dokumen 21,000,000 DINAS SOSIAL
Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Melayani,
Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Kab.
Jumlah Dokumen DAERAH (PAD) Pemerintahan
Koordinasi dan Soppeng, Stabilitas
Koordinasi dan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 04 Pelaksanaan Akuntansi 2 Dokumen 18,800,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 2 Dokumen 20,800,000 DINAS SOSIAL
Pelaksanaan Melayani,
SKPD Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Akuntansi SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/ Mewujudkan Tata
Triwulanan/ Kelola
Koordinasi dan Kab. Memperkuat
Semesteran SKPD Pemerintahan
Penyusunan Laporan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
dan Laporan yang Berorientasi
1 06 01 2.02 07 Keuangan Bulanan/ 3 Dokumen 8,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 3 Dokumen 18,250,000 DINAS SOSIAL
Koordinasi Melayani,
Triwulanan/ Semesteran Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Penyusunan Laporan Akuntabilitas,
SKPD Rilau Pelayanan Publik
Keuangan Inovatif dan
Bulanan/Triwulanan Kolaboratif
/Semesteran SKPD
Jumlah inventaris
barang milik daerah
Administrasi Barang % % 100 % 100 %
1 06 01 2.03 Milik Daerah pada persentase 9,000,000 12,000,000
Perangkat Daerah keterpenuhan % % 100 % 100 %
adminstrasi barang
milik daerah
Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Kab.
Jumlah Laporan DAERAH (PAD) Pemerintahan
Soppeng, Stabilitas
Penatausahaan Barang Penatausahaan yang Berorientasi
1 06 01 2.03 06 6 Dokumen 9,000,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 6 Dokumen 12,000,000 DINAS SOSIAL
Milik Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah Melayani,
Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
pada SKPD Akuntabilitas,
Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Persentase
Administrasi Umum
1 06 01 2.06 keterpenuhan % % 100 % 518,580,750 100 % 646,160,750
Perangkat Daerah
adminstrasi umum
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Paket Bahan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan Bahan yang Berorientasi
1 06 01 2.06 04 Logistik Kantor yang 2 Paket 23,750,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 2 Paket 23,750,000 DINAS SOSIAL
Logistik Kantor Melayani,
Disediakan Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Paket Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Penyediaan yang Berorientasi
1 06 01 2.06 07 Bahan/Material yang 5 Paket 116,058,450 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 5 Paket 209,638,450 DINAS SOSIAL
Bahan/Material Melayani,
Disediakan Semua Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Kelurahan Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Melayani,
Dana Transfer
Semua Akuntabilitas,
Umum-Dana Pelayanan Publik
Kelurahan Inovatif dan
Alokasi Umum
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Unit Peralatan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pengadaan Peralatan dan yang Berorientasi
1 06 01 2.07 06 dan Mesin Lainnya 2 Unit 69,860,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 2 Unit 121,060,000 DINAS SOSIAL
Mesin Lainnya Melayani,
yang Disediakan Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Persentase
Penyediaan Jasa
keterpenuhan jasa
1 06 01 2.08 Penunjang Urusan % % 100 % 182,908,080 100 % 182,908,080
penunjang urusahan
Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah
Mewujudkan Tata
Kelola
Jumlah Laporan Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
yang Berorientasi
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 12 Laporan 100,108,080 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 12 Laporan 100,108,080 DINAS SOSIAL
Melayani,
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
yang Disediakan Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Kelola
Jumlah Laporan Kab.
DAERAH (PAD) Pemerintahan
Penyediaan Jasa Soppeng, Stabilitas
Penyediaan Jasa yang Berorientasi
1 06 01 2.08 04 Pelayanan Umum 3 Laporan 82,800,000 Lalabata, Dana Transfer Polhukhankam 0 3 Laporan 82,800,000 DINAS SOSIAL
Pelayanan Umum Kantor Melayani,
Kantor yang Lalabata Umum-Dana Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Disediakan Rilau Alokasi Umum Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Pemeliharaan Barang
Persentase barang
Milik Daerah Penunjang
1 06 01 2.09 milik daerah yang % % 100 % 202,395,825 100 % 237,695,825
Urusan Pemerintahan
berfungsi baik
Daerah
Mewujudkan Tata
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Kelola
Kab. Memperkuat
Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional Pemerintahan
Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pemeliharaan, Pajak dan atau Lapangan yang yang Berorientasi
1 06 01 2.09 02 25 Unit 90,395,825 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 25 Unit 125,695,825 DINAS SOSIAL
Perizinan Kendaraan Dipelihara dan Melayani,
Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Lapangan Perizinannya Inovatif dan
Kolaboratif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Pemerintahan
Jumlah Peralatan dan Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
Pemeliharaan Peralatan yang Berorientasi
1 06 01 2.09 06 Mesin Lainnya yang 35 Unit 22,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 35 Unit 22,000,000 DINAS SOSIAL
dan Mesin Lainnya Melayani,
Dipelihara Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Soppeng
Tahun 2023
Target Realisasi Prakiraan Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/ Bidang Urusan/ Indikator Program/ Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Akhir Capaian Capaian Kelompok 2024
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Sub Penanggung
Periode RKPD Tahun Target RKPD Prioritas Sasaran
Kegiatan Kegiatan Jawab
RPJMD 2021 Tahun 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana
Nasional Daerah
Target Pagu Indikatif
Mewujudkan Tata
Kelola
Kab. Memperkuat
Jumlah Gedung Kantor Pemerintahan
Pemeliharaan/Rehabilitas Soppeng, Dana Transfer Stabilitas
dan Bangunan Lainnya yang Berorientasi
1 06 01 2.09 09 i Gedung Kantor dan 1 Unit 90,000,000 Lalabata, Umum-Dana Polhukhankam 0 1 Unit 90,000,000 DINAS SOSIAL
yang Melayani,
Bangunan Lainnya Lalabata Alokasi Umum Dan Transformasi
Dipelihara/Direhabilitasi Akuntabilitas,
Rilau Pelayanan Publik
Inovatif dan
Kolaboratif
Persentase Pekerja
Sosial yang
PROGRAM
1 06 02 Mendapatkan % % 100 % 176,400,000 100 % 225,900,000
PEMBERDAYAAN SOSIAL
Layanan
Pemberdayaan Sosial
Persentase Pekerja
Pengembangan Potensi
Sosial yang
Sumber Kesejahteraan
1 06 02 2.03 Mendapatkan % % 100 % 176,400,000 100 % 225,900,000
Sosial Daerah
Layanan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Sosial
Jumlah Orang
Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan
Mendapat
Peningkatan Kemampuan Soppeng, DAERAH (PAD) Meningkatkan
Peningkatan Sumber Daya
Potensi Pekerja Sosial Semua Kualitas Manusia
1 06 02 2.03 01 Kapasitas Pekerja 102 Orang 50,500,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 102 Orang 100,000,000 DINAS SOSIAL
Masyarakat Kewenangan Kecamatan, yang Kompetitif,
Sosial Masyarakat Umum-Dana Berkualitas Dan
Kabupaten/Kota Semua dan Produktif
Kewenangan Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga
Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial
Kab. PENDAPATAN ASLI Meningkatkan Kualitas Manusia
Peningkatan Kemampuan Kecamatan
Soppeng, DAERAH (PAD) yang Kompetitif,
Potensi Tenaga Kewenangan Sumber Daya
Semua dan Produktif
1 06 02 2.03 02 Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota yang 8 Orang 99,750,000 Dana Transfer Manusia Yang 0 8 Orang 99,750,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, Meningkatkan
Kecamatan Kewenangan Meningkat Umum-Dana Berkualitas Dan
Semua Kualitas Manusia
Kabupaten/Kota Kapasitasnya Alokasi Umum Berdaya Saing
Kelurahan yang Kompetitif,
Kewenangan
dan Produktif
Kabupaten/Kota
Jumlah Penyandang
Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Terlantar,
Dasar Penyandang
Anak Terlantar, Lanjut
Disabilitas Terlantar,
Usia Terlantar, serta
1 06 04 2.01 Anak Terlantar, Lanjut jiwa jiwa 173 jiwa 201,015,400 173 jiwa 220,215,400
Gelandangan
Usia Terlantar, serta
Pengemis di Luar
Gelandangan Pengemis
Panti Sosial yang
di Luar Panti Sosial
direhabilitasi
Kab.
Jumlah Peserta Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Pemberian Bimbingan Bimbingan Fisik, Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.01 05 Fisik, Mental, Spiritual, Mental, Spiritual dan 50 Orang 8,750,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 50 Orang 8,750,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
dan Sosial Sosial Kewenangan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kabupaten/Kota Berdaya Saing
Kelurahan
Jumlah Penyandang
Rehabilitasi Sosial
Masalah
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1 06 04 2.02 (PMKS) Lainnya Bukan 0rang 0rang 2500 0rang 10,250,000 2500 0rang 10,250,000
Bukan Korban
Korban HIV/AIDS dan
HIV/AIDS dan NAPZA
NAPZA di Luar Panti
di Luar Panti Sosial
Sosial
yang direhabilitasi
Kab.
Jumlah Orang Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Mendapatkan Dana Transfer Sumber Daya
Pemberian Layanan Semua Kualitas Manusia
1 06 04 2.02 13 Layanan Rujukan 12 Orang 5,000,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 12 Orang 5,000,000 DINAS SOSIAL
Rujukan Kecamatan, yang Kompetitif,
Kewenangan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kabupaten/Kota Berdaya Saing
Kelurahan
Persentase Fakir
PROGRAM
Miskin yang
1 06 05 PERLINDUNGAN DAN % % 100 % 1,650,380,000 100 % 2,007,701,000
Mendapatkan
JAMINAN SOSIAL
Bantuan Sosial
Jumlah Keluarga
Penerima Manfaat
Kab.
(KPM) yang Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Mendapatkan Dana Transfer Sumber Daya
Fasilitasi Bantuan Sosial Semua Kualitas Manusia
1 06 05 2.02 03 Bantuan Sosial 1462 Keluarga 1,520,480,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 1462 Keluarga 1,847,801,000 DINAS SOSIAL
Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, yang Kompetitif,
Kesejahteraan Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Keluarga Berdaya Saing
Kelurahan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Orang
Kab.
Mendapatkan Meningkatkan
Soppeng, Meningkatkan
Fasilitasi Bantuan Bantuan Dana Transfer Sumber Daya
Semua Kualitas Manusia
1 06 05 2.02 04 Pengembangan Ekonomi Pengembangan 50 Orang 50,000,000 Umum-Dana Manusia Yang 0 50 Orang 80,000,000 DINAS SOSIAL
Kecamatan, yang Kompetitif,
Masyarakat Ekonomi Masyarakat Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua dan Produktif
Kewenangan Berdaya Saing
Kelurahan
Kabupaten/Kota
perlindungan dan
jaminan sosial
Jumlah korban
Perlindungan Sosial
bencana alam dan
Korban Bencana Alam
1 06 06 2.01 sosial yang jiwa jiwa 3283 jiwa 15,600,000 3283 jiwa 31,200,000
dan Sosial
mendapatkan
Kabupaten/Kota
perlindungan sosial
Penyelenggaraan
Pemberdayaan Jumlah Taruna siaga
1 06 06 2.02 Masyarakat Terhadap Bencana zang 0rang 0rang 17 0rang 63,000,000 17 0rang 90,000,000
Kesiapsiagaan Bencana diberdayakan
Kabupaten/Kota
PROGRAM
1 06 07 PENGELOLAAN TAMAN TMP yang Dikelola % % 100 % 53,674,270 100 % 53,674,270
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman
Jumlah Taman
Makam Pahlawan
1 06 07 2.01 Makam Pahlawan TMP TMP 1 TMP 53,674,270 1 TMP 53,674,270
Nasional
Yang dikelola
Kabupaten/Kota