Persentase Pemenuhan
Administrasi Keuangan
2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan 25,000,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Dokumen Hasil Transfer
Penyediaan Administrasi Semua
2 15 1 2.02 02 Penyediaan Administrasi 12 Laporan 25,000,000 Umum Dana
Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum
2 15 1 2.06 Administrasi Umum 50,500,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Paket Bahan Transfer
Penyediaan Bahan Logistik Semua
2 15 1 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 Paket 5,000,000 Umum Dana
Kantor Kecamatan,
Disediakan Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kota
Dana
Jumlah Paket Barang Pariaman,
Penyediaan Barang Transfer
Cetakan dan Semua
2 15 1 2.06 05 Cetakan dan 4 Paket 3,500,000 Umum Dana
Penggandaan yang Kecamatan,
Penggandaan Alokasi
Disediakan Semua
Umum
Kelurahan
Kota
Dana
Jumlah Laporan Pariaman,
Penyelenggaraan Rapat Transfer
Penyelenggaraan Rapat Semua
2 15 1 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 25 Laporan 42,000,000 Umum Dana
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD Alokasi
SKPD Semua
Umum
Kelurahan
Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Laporan Transfer
Penyediaan Jasa Surat Semua
2 15 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 800,000 Umum Dana
Menyurat Kecamatan,
Menyurat Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Kota
Dana
Jumlah Laporan Pariaman,
Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua
Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir
Indikator Program/ Realisasi Capaian Capaian Target
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Periode
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 RKPD Tahun Sumber
Kegiatan RPJMD Target 2024 Pagu Indikatif KotaLokasi
2023 DanaDana
Jumlah Laporan Pariaman,
Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua
2 15 1 2.08 04 13 Laporan 424,850,000 Umum Dana
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Kecamatan,
Alokasi
yang Disediakan Semua
Umum
Kelurahan
Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Peralatan dan Transfer
Pemeliharaan Peralatan Semua
2 15 1 2.09 06 Mesin Lainnya yang 6 Unit 12,000,000 Umum Dana
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
Dipelihara Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan
dan Sinkronisasi Kota
Sinkronisasi Pengawasan Dana
Pengawasan Pelaksanaan Pariaman,
Pelaksanaan Izin Transfer
Izin Penyelenggaraan Semua
2 15 2 02.04 02 Penyelenggaraan dan 12 Laporan 145,486,600 Umum Dana
dan Terbangunnya Kecamatan,
Pembangunan Fasilitas Alokasi
Fasilitas Parkir Semua
Parkir Kewenangan Umum
Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
TOTAL 670,136,600
ROGRAM DAN KEGIATAN
NAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kelompok Perangkat Daerah
Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
718,000,000
548,000,000
35,000,000
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 12 Laporan 35,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
58,500,000
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 1 Paket 5,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 4 Paket 3,500,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 25 Laporan 50,000,000
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
431,000,000
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 200 lembar 1,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kelompok Perangkat Daerah
MeningkatnyaPrioritas
Meningkatkan Sasaran Penanggung Jawab
Pembangunan Target Pagu Indikatif
Nasional penataan kota,
Daerah
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 13 Laporan 430,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
23,500,000
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 2 Unit 11,500,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
Meningkatkan
penataan kota,
Jumlah
ketersediaan
Peralatan dan
infrastruktur dan 6 Unit 12,000,000 UPTD Perparkiran
Mesin Lainnya
fasilitas umum
yang Dipelihara
yang nyaman dan
berkelanjutan
170,000,000
170,000,000
Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 12 Laporan 170,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan
718,000,000
REYMOND CHANDRA, SE
NIP. 19810518 200604 1 019