Anda di halaman 1dari 4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

UPTD PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN


TAHUN 2024

Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan


Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir
Indikator Program/ Realisasi Capaian Capaian Target
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Periode
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 RKPD Tahun
Kegiatan RPJMD Sumber
2023 Target 2024 Pagu Indikatif Lokasi
Dana

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 670,136,600

PROGRAM PENUNJANG Persentase Pemenuhan


URUSAN Administrasi Perkantoran
2 15 1 PEMERINTAHAN Dalam Menunjang Tugas 524,650,000
DAERAH dan Fungsi Dinas
KABUPATEN/KOTA Perhubungan

Persentase Pemenuhan
Administrasi Keuangan
2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan 25,000,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Dokumen Hasil Transfer
Penyediaan Administrasi Semua
2 15 1 2.02 02 Penyediaan Administrasi 12 Laporan 25,000,000 Umum Dana
Pelaksanaan Tugas ASN Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan

Persentase Pemenuhan
Administrasi Umum
2 15 1 2.06 Administrasi Umum 50,500,000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Paket Bahan Transfer
Penyediaan Bahan Logistik Semua
2 15 1 2.06 04 Logistik Kantor yang 1 Paket 5,000,000 Umum Dana
Kantor Kecamatan,
Disediakan Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan

Kota
Dana
Jumlah Paket Barang Pariaman,
Penyediaan Barang Transfer
Cetakan dan Semua
2 15 1 2.06 05 Cetakan dan 4 Paket 3,500,000 Umum Dana
Penggandaan yang Kecamatan,
Penggandaan Alokasi
Disediakan Semua
Umum
Kelurahan

Kota
Dana
Jumlah Laporan Pariaman,
Penyelenggaraan Rapat Transfer
Penyelenggaraan Rapat Semua
2 15 1 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 25 Laporan 42,000,000 Umum Dana
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD Alokasi
SKPD Semua
Umum
Kelurahan

Penyediaan Jasa Persentase Jasa


2 15 1 2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 425,650,000
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Laporan Transfer
Penyediaan Jasa Surat Semua
2 15 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 800,000 Umum Dana
Menyurat Kecamatan,
Menyurat Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan

Kota
Dana
Jumlah Laporan Pariaman,
Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua
Prakiraan Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir
Indikator Program/ Realisasi Capaian Capaian Target
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Periode
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2022 RKPD Tahun Sumber
Kegiatan RPJMD Target 2024 Pagu Indikatif KotaLokasi
2023 DanaDana
Jumlah Laporan Pariaman,
Transfer
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Semua
2 15 1 2.08 04 13 Laporan 424,850,000 Umum Dana
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor Kecamatan,
Alokasi
yang Disediakan Semua
Umum
Kelurahan

Persentase Barang Milik


Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
2 15 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 23,500,000
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
yang dipelihara

Penyediaan Jasa Kota


Jumlah Kendaraan Dinas Dana
Pemeliharaan, Biaya Pariaman,
Operasional atau Transfer
Pemeliharaan, Pajak, dan Semua
2 15 1 2.09 02 Lapangan yang Dipelihara 2 Unit 11,500,000 Umum Dana
Perizinan Kendaraan Dinas Kecamatan,
dan dibayarkan Pajak dan Alokasi
Operasional atau Semua
Perizinannya Umum
Lapangan Kelurahan

Kota
Dana
Pariaman,
Jumlah Peralatan dan Transfer
Pemeliharaan Peralatan Semua
2 15 1 2.09 06 Mesin Lainnya yang 6 Unit 12,000,000 Umum Dana
dan Mesin Lainnya Kecamatan,
Dipelihara Alokasi
Semua
Umum
Kelurahan

PROGRAM Persentase Tingkat


PENYELENGGARAAN Ketersediaan Sarana
2 15 2 145,486,600
LALU LINTAS DAN Prasarana LLAJ Yang
ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dibutuhkan

Persentase Tata Kelola


Penerbitan Izin
Penerbitan Izin
Penyelenggaraan dan
2 15 2 02.04 Penyelenggaraan dan 145,486,600
Pembangunan Fasilitas
Pembangunan Fasilitas
Parkir
parkir

Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi dan
dan Sinkronisasi Kota
Sinkronisasi Pengawasan Dana
Pengawasan Pelaksanaan Pariaman,
Pelaksanaan Izin Transfer
Izin Penyelenggaraan Semua
2 15 2 02.04 02 Penyelenggaraan dan 12 Laporan 145,486,600 Umum Dana
dan Terbangunnya Kecamatan,
Pembangunan Fasilitas Alokasi
Fasilitas Parkir Semua
Parkir Kewenangan Umum
Kewenangan Kelurahan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

TOTAL 670,136,600
ROGRAM DAN KEGIATAN
NAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kelompok Perangkat Daerah
Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

718,000,000

548,000,000

35,000,000

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 12 Laporan 35,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

58,500,000

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 1 Paket 5,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 4 Paket 3,500,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 25 Laporan 50,000,000
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

431,000,000

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 200 lembar 1,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kelompok Perangkat Daerah
MeningkatnyaPrioritas
Meningkatkan Sasaran Penanggung Jawab
Pembangunan Target Pagu Indikatif
Nasional penataan kota,
Daerah
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 13 Laporan 430,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

23,500,000

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 2 Unit 11,500,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

Meningkatkan
penataan kota,
Jumlah
ketersediaan
Peralatan dan
infrastruktur dan 6 Unit 12,000,000 UPTD Perparkiran
Mesin Lainnya
fasilitas umum
yang Dipelihara
yang nyaman dan
berkelanjutan

170,000,000

170,000,000

Meningkatnya Meningkatkan
Pembangunan penataan kota,
Insfrastruktur ketersediaan
yang infrastruktur dan 12 Laporan 170,000,000 UPTD Perparkiran
Berkeadilan fasilitas umum
dan yang nyaman dan
Berkelanjutan berkelanjutan

718,000,000

Pariaman, Januari 2023


KEPALA UPTD PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN

REYMOND CHANDRA, SE
NIP. 19810518 200604 1 019

Anda mungkin juga menyukai