Anda di halaman 1dari 4

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD TRIWULAN I

Kabupaten Buru
Tahun 2023

Sasaran Pembangunan Tahunan Kabupaten Buru :


Perangkat Daerah : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja


Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD Kab/Kota Pada Tahun 2026 ( RPJMD Kab/Kota Sampai dan Realiasai Anggaran
Indikator Kinerja Program RKPD Kab/KotaTahun Anggaran RKPD Kab/Kota Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
No. SASARAN Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Akhir periode RPJMD ) dengan RKPD RPJMD Kab/Kota s/d
(Outcome)/Kegiatan (output) BerjalanTahun 2023 Dievaluasi I II III IV yang Dievaluasi Kab/Kota s/d Tahun 2023 Penanggung Jawab
Program/Kegiatan Kab/KotaTahun Lalu (n-1) Tahun 2023 (%)

K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7+13 15 = 14/6X100% 16
120 45 30 2 - - - 2 47
2 23 2 24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 4 2 1 0 - - - 0 2
Program Penunjang Urusan PERPUSTAKAAN
Nilai Hasil Evaluasi Cakupan Layanan Administrasi
1 2 23 01 Pemerintahan Daerah 100 % 1,594,836,000 38 125,273,838 25.00 248,386,400 6 29,448,924 - - - - - - 6.28 29,448,924 39 154,722,762 27.45 18.89 DAN ARSIP
LAKIP Perkantoran
Kabupaten/Kota DAERAH

Cakupan Ketersediaan
Perencanaan, Penganggaran, PERPUSTAKAAN
Dokumen/Laporan Perencanaan
1 2 23 01 2 01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100 % 154,000,000 50.00 43,780,300 25.00 25,077,500 25 6,293,800 - - - - - - 25.10 6,293,800 56 50,074,100 56.27 32.52 DAN ARSIP
dan Pengagaran Perangkat
Daerah DAERAH
Daerah

Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan


1 2 23 01 2 01 01 4 Dokumen 154,000,000 2 43,780,300 1 25,077,500 0.25 6,293,800 - - - - - - 0.25 6,293,800 2 50,074,100 56.27 32.52
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 56.27 32.52
Predikat kinerja R SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran, SDM dan data Dukung
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Penambahan Anggaran dan Kapasitas SDM
100 40 25 1 0 0 0 1.00560252 41.0056
PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Administrasi Penunjang
2 2 23 01 2 06 100 % 417,600,000 40 53,949,496 25 126,250,500 4 10,208,100 - - - - - - 4 10,208,100 41 64,157,596 47.56 17.99 DAN ARSIP
Daerah Operasional Perangkat Daerah
DAERAH

Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi


1 2 23 01 2 06 01 Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan 20 Paket 40,000,000 - - 5 3,421,200 - - - - - - - - - - - - - -
Kantor Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik


2 2 23 01 2 06 04 20 Paket 80,000,000 28 14,003,800 5 20,167,300 0.75 3,043,100 - - - - - - 0.75 3,043,100 29 17,046,900 143.77 21.31
Kantor Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan


3 2 23 01 2 06 05 4 Paket 40,000,000 1 18,764,500 1 13,200,000 0.10 1,385,000 - - - - - - 0.10 1,385,000 1 20,149,500 27.62 50.37
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan


Penyediaan Bahan Bacaan dan
4 2 23 01 2 06 06 dan Peraturan Perundang- 48 Dokumen 57,600,000 7 3,880,000 12 10,400,000 - - - - - - - - 7 3,880,000 14.58 6.74
Peraturan Perundang-undangan
Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat
5 2 23 01 2 06 01 Rapat Koordinasi dan Konsultasi 8 Laporan 200,000,000 4 17,301,196 2 79,062,000 0.15 5,780,000 - - - - - - 0.15 5,780,000 4 23,081,196 51.83 11.54
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 47.56 17.99
Predikat kinerja SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -
4 0 1 0 0 0 0 0 0
Pengadaan Barang Milik Tersedianya barang milik daerah PERPUSTAKAAN
3 2 23 01 2 07 Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang urusan pemerintah 100 % 16,000,000 - - 25 10,661,700 - - - - - - - - - - - - - - DAN ARSIP
Daerah daerah DAERAH
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah peralatan dan mesin
1 2 23 01 2 07 06 4 Unit 16,000,000 - - 1 10,661,700 - - - - - - - - - - - - - -
Lainnya lainnya
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) - -
Predikat kinerja SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : -
12 3 3 1 - - - 1 4
PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Tersedianya jasa penunjang
4 2 23 01 2 08 100 % 200,000,000 25 27,544,042 25 61,770,000 21 12,947,024 - - - - - - 21 12,947,024 30 40,491,066 30.24 20.25 DAN ARSIP
Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintah daerah
DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah jasa rekening listrik, air,
1 2 23 01 2 08 02 12 Laporan 200,000,000 3 27,544,042 3 61,770,000 0.63 12,947,024 - - - - - - 1 12,947,024 4 40,491,066 30.24 20.25
Sumber Daya Air dan Listrik telepon yang terbayarkan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 30.24 20.25
Predikat kinerja SR SR

EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2023 70


Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja


Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD Kab/Kota Pada Tahun 2026 ( RPJMD Kab/Kota Sampai dan Realiasai Anggaran
Indikator Kinerja Program RKPD Kab/KotaTahun Anggaran RKPD Kab/Kota Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
No. SASARAN Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Akhir periode RPJMD ) dengan RKPD RPJMD Kab/Kota s/d
(Outcome)/Kegiatan (output) BerjalanTahun 2023 Dievaluasi I II III IV yang Dievaluasi Kab/Kota s/d Tahun 2023 Penanggung Jawab
Program/Kegiatan Kab/KotaTahun Lalu (n-1) Tahun 2023 (%)

K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7+13 15 = 14/6X100% 16
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Penambahan Anggaran untuk mendukung keberhasilan kinerja
28 0 5 1 - - - 1 1
Pemeliharaan Barang Milik PERPUSTAKAAN
Tersedianya biaya pemeliharaan
5 2 23 01 2 09 Daerah Penunjang Urusan 100 % 823,236,000 - - 17.86 35,288,400 15 - - - - - - - 15 - 3 - 3.20 23.69 DAN ARSIP
barang milik daerah
Pemerintahan Daerah DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas


Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
1 2 23 01 2 09 02 16 Unit 32,000,000 - - 2 6,340,000 - - - - - - - - - - - - - -
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin


2 2 23 01 2 09 06 8 Unit 10,000,000 - - 2 18,526,600 0.77 7,108,000 - - - - - - 0.77 7,108,000 0.77 7,108,000 9.59 71.08
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Pendukung Gedung Kantor atau
3 2 23 01 2 09 11 Sarana dan Prasarana Gedung 4 Unit 823,236,000 - - 1 35,288,400 - - - - - - - - - - - - - -
Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 3.20 23.69
Predikat kinerja SR SR
Rata-rata capaian kinerja Program(%) 27.45 18.89
Predikat kinerja SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Penambahan Anggaran untuk mendukung keberhasilan kinerja
8 - 2 - - - - - -
118,452 3,085 28,113 1,212 0 0 0 1,212 0

Presenatse
Pemerataan dan
Perluasan
PERPUSTAKAAN
kesempatan Program Pembinaan Cakupan Pelaksanaan Pembinaan
2 2 23 02 100 % 507,860,000 - - 25.00 15,830,000 - - - - - - - - - - - - 0.97 13.73 DAN ARSIP
memperoleh Perpustakaan Perpustakaan
DAERAH
pendidikan melalui
pembinaan
Perpustakaan

Persentase Pelaksanaan PERPUSTAKAAN


Pengelolaan Perpustakaan
1 2 23 02 2 01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat 100 % 459,860,000 3 - 24 23,221,300 4 766,600 - - - - - - 4 766,600 - 15,969,400 1.81 24.95 DAN ARSIP
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota DAERAH

Jumlah Layanan Perpustakaan


Elektronik yang Dikembangkan
Pengembangan dan
dengan Manajemen Layanan TIK
1 2 23 02 2 01 01 Pemeliharaan Layanan 4 Layanan 427,860,000 - - 1 5,440,000 - - - - - - - - - - - - - -
Berbasis ISO20000 (ITSM :
Perpustakaan Elektronik
Manajemen Layanan Teknologi
Informasi)
Jumlah Bahan Perpustakaan yang
Dilakukan Pengelolaan dan
Pengelolaan dan
2 2 23 02 2 01 09 Pengembangan untuk 118,448 Eksemplar 32,000,000 3,085 15,202,800 28,112 17,781,300 1211.984 766,600 - - - - - - 1,211.984 766,600 4,297 15,969,400 3.63 49.90
Pengembangan Bahan Pustaka
Mewujudkan Keberagaman
Koleksi Perpustakaan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 1.81 24.95
Predikat kinerja SR SR
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
24 - 2 0 - - - 0 0
PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Meningkatnya kunjungan
2 2 23 02 2 02 100 % 160,000,000 - - 8 84,968,000 2.68 4,000,000 - - - - - - 2.68 4,000,000 0.22 4,000,000 0.13 2.50 DAN ARSIP
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perpustakaan daerah
DAERAH

Sosialisasi Budaya Baca dan


Jumlah Lokus Pembudayaan
Literasi pada Satuan Pendidikan
1 2 23 02 2 02 01 Kegemaran Membaca dan Literasi 20 Perpustakaan 80,000,000 - - 1 74,578,000 0.054 4,000,000 - - - - - - 0.054 4,000,000 0.054 4,000,000 0.27 5.00
Dasar dan Pendidikan Khusus
pada Satuan Pendidikan
serta Masyarakat

EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2023 71


Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja


Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD Kab/Kota Pada Tahun 2026 ( RPJMD Kab/Kota Sampai dan Realiasai Anggaran
Indikator Kinerja Program RKPD Kab/KotaTahun Anggaran RKPD Kab/Kota Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
No. SASARAN Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Akhir periode RPJMD ) dengan RKPD RPJMD Kab/Kota s/d
(Outcome)/Kegiatan (output) BerjalanTahun 2023 Dievaluasi I II III IV yang Dievaluasi Kab/Kota s/d Tahun 2023 Penanggung Jawab
Program/Kegiatan Kab/KotaTahun Lalu (n-1) Tahun 2023 (%)

K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7+13 15 = 14/6X100% 16
Jumlah Perpustakaan Berbasis
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah
2 2 23 02 2 02 04 4 Perpustakaan 80,000,000 - - 1 10,390,000 - - - - - - - - - - - - - -
Inklusi Sosial Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 0.13 2.50
Predikat kinerja SR SR
Rata-rata capaian kinerja Program(%) 0.97 13.73
Predikat kinerja SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
60 - 15 - - - - - -

Presenatse
Pemerataan dan
Perluasan
kesempatan PERPUSTAKAAN
Program Pelestarian Koleksi Cakupan Pelaksanaan Pelestarian
1 memperoleh 2 23 03 100 % 30,000,000 - - 25.00 13,000,000 - - - - - - - - - - - - - - DAN ARSIP
Nasional dan Naskah Kuno Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
pendidikan melalui DAERAH
pembinaan dan
Pengembangan
Perpustakaan

Cakupan Pelaksanaan Pelestarian PERPUSTAKAAN


Pelestarian Naskah Kuno Milik
1 2 23 03 2 01 Koleksi Nasional dan Naskah Kuno 100 % 30,000,000 - - 25.00 13,000,000 - - - - - - - - - - - - - - DAN ARSIP
Daerah Kabupaten/Kota
DAERAH

Peningkatan Peran Serta Jumlah Masyarakat yang Berperan


Masyarakat dalam Penyimpanan, Serta dalam Penyimpanan,
1 2 23 03 2 01 01 60 Orang 30,000,000 - - 15 13,000,000 - - - - - - - - - - - - - -
Perawatan, Pelestarian, dan Perawatan, Pelestarian, dan
Pendaftaran Naskah Kuno Pendaftaran Naskah Kuno

Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) - -


Predikat kinerja SR SR
Rata-rata capaian kinerja Program(%) - -
Predikat kinerja SR SR

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Anggaran yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
400 97 100 9 - - - 9 106
400 97 100 9 - - - 9 106

Presenatse
Pemerataan dan
Perluasan PERPUSTAKAAN
4 kesempatan 2 24 02 Program Pengelolaan Arsip Cakupan Pengelolaan Arsip 100 % 22,000,000 24 22,514,400 25 34,420,900 9 3,058,500 - - - - - - 9 3,058,500 26 25,572,900 13.24 58.12 DAN ARSIP
memperoleh DAERAH
pendidikan melalui
Pengelolaan Arsip

Cakupan Pengelolaan Arsip PERPUSTAKAAN


Pengelolaan Arsip Dinamis
1 2 24 02 2 01 Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 22,000,000 24 22,514,400 25 34,420,900 9 3,058,500 - - - - - - 9 3,058,500 26 25,572,900 26.47 116.24 DAN ARSIP
Daerah Kabupaten/Kota
DAERAH

Jumlah Naskah Dinas yang


Pemeliharaan dan Penyusutan
1 2 18 02 2 01 02 Melakukan Pemeliharaan dan 400 Berkas 22,000,000 97 22,514,400 100 34,420,900 8.89 3,058,500 - - - - - - 8.89 3,058,500 106 25,572,900 26.47 116.24
Arsip Dinamis
Penyusutan
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) 26.47 116.24
Predikat kinerja SR ST

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran


Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Kapasitas dan kualitas SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan SDM yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM
100 - 25 - - - - - -
Cakupan Pengelolaan Arsip PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2 2 24 02 2 02 Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 22,000,000 - - 25 6,000,000 - - - - - - - - - - - - - - DAN ARSIP
Kabupaten/Kota
DAERAH

EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2023 72


Realisasi Kinerja Pada Triwulan …

Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capaian Kinerja


Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Target RPJMD Kab/Kota Pada Tahun 2026 ( RPJMD Kab/Kota Sampai dan Realiasai Anggaran
Indikator Kinerja Program RKPD Kab/KotaTahun Anggaran RKPD Kab/Kota Anggaran RPJMD Perangkat Daerah
No. SASARAN Kode Rekening Pemerintahan Daerah Dan Akhir periode RPJMD ) dengan RKPD RPJMD Kab/Kota s/d
(Outcome)/Kegiatan (output) BerjalanTahun 2023 Dievaluasi I II III IV yang Dievaluasi Kab/Kota s/d Tahun 2023 Penanggung Jawab
Program/Kegiatan Kab/KotaTahun Lalu (n-1) Tahun 2023 (%)

K Rp. (000) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 7+13 15 = 14/6X100% 16

Jumlah Arsip Statis yang


Akuisisi, Pengolahan, Preservasi,
1 2 18 02 2 02 02 Dilakukan Akusisi, Pengolahan, 100 Arsip 22,000,000 - - 25 6,000,000 - - - - - - - - - - - - - -
dan Akses Arsip Statis
Preservasi dan Akses Arsip Statis

Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%) - -


Predikat kinerja SR SR
Rata-rata capaian kinerja Program(%) 13.24 58.12
Predikat kinerja SR R
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Kapasitas dan kualitas SDM
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan SDM yang tersedia untuk Pencapaian Kinerja
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Melakukan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 10 16.57 23.81
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN (KEGIATAN 1 s.d. KEGIATAN 10 SR SR
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4 10.42 22.68
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4 SR SR

Disusun Dievaluasi
Namlea, Tanggal 08 Mei 2023 Namlea, Tanggal 08 Mei 2023

LA LUDIN, S.Pd NAJIB HENTIHU, M.Si


Pembina Pembina Tk.I
NIP : 19690612 198909 1 001 NIP : 19730226 200003 1 002

EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2023 73

Anda mungkin juga menyukai