Anda di halaman 1dari 28

Tabel 5.

1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara Tahun 2016 - 2021

Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan


Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-1 42.432.000.000 49.076.000.000 54.816.000.000 61.335.000.000 67.300.000.000 72.000.000.000 346.959.000.000
1) 1) Angka Usia 02. 01. 16. Program Upaya Meningkatnya 100% 1.865.000.000 100% 1.990.000.000 100% 2.595.000.000 100% 2.780.000.000 100% 2.975.000.000 100% 3.130.000.000 100% 15.335.000.000
Meningkatkan Meningkatnya Harapan Hidup Peningkatan ketersediaan dan
derajat ketersediaan Kesehatan akses masyarakat
kesehatan dan Masyarakat terhadap
masyarakat kemudahan pelayanan
akses bagi kesehatan yang
masyarakat berkualitas
terhadap Persentase 02. 01. 16. 09. Peningkatan Jumlah desa yang 53 Desa 53 Desa 150.000.000 53 Desa 170.000.000 53 Desa 190.000.000 53 Desa 210.000.000 53 Desa 230.000.000 53 Desa 250.000.000 53 Desa 1.200.000.000
pelayanan Puskesmas Kesehatan dilakukan
kesehatan melaksanakan Masyarakat pelayanan
pelayanan kesehatan
kesehatan bergerak di daerah
bergerak di terpencil
daerah
terpencil dan
sangat
terpencil

Persentase Jumlah jenis bahan 4 Jenis 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 20.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 4 Jenis 25.000.000 24 Jenis 140.000.000
Puskesmas kontak pelayanan
menerapkan dacil yang
Manajemen diadakan
Puskesmas

Persentase Jumlah orang yang 84 Org 130 Org 170.000.000 100 Org 150.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 150 Org 200.000.000 830 Org 1.120.000.000
Puskesmas mengikuti
yang pelatihan/
bekerjasama pertemuan
dengan UTD kegiatan
dan RS dalam peningkatan
pelayanan kesehatan
darah masyarakat

Persentase Jumlah dokumen 14 Dok 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 15 Dok 170.000.000 15 Dok 170.000.000 16 Dok 200.000.000 88 Dok 990.000.000
Puskesmas Perencanaan
yang Tingkat Puskesmas
menerapkan (PTP) yang tersusun
Perkesmas

Persentase Jumlah kegiatan 12 kali 12 kali 350.000.000 12 kali 400.000.000 12 kali 450.000.000 12 kali 500.000.000 12 kali 550.000.000 12 kali 600.000.000 72 kali 2.850.000.000
Desa/Keluraha Lokakarya Mini
n yang Bulanan yang
mengalami dilaksanakan di
Bencana yang Puskesmas
ditangani

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 200.000.000 4 kali 200.000.000 4 kali 250.000.000 4 kali 250.000.000 4 kali 300.000.000 4 kali 300.000.000 24 kali 1.500.000.000
puskesmas Lokakarya Mini Tri
menyelenggar Bulanan (lintas
akan sektor) yang
pelayanan dilaksanakan di
kesehatan Puskesmas
tradisional

Persentase Jumlah kegiatan 1 kali 1 kali 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 1 kali 90.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 450.000.000
penduduk penilaian kinerja
yang memilki Puskesmas yang
Jaminan dilaksanakan
Kesehatan

128
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Cakupan Jumlah laporan 14 Dok 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 14 Dok 150.000.000 15 Dok 170.000.000 15 Dok 170.000.000 16 Dok 200.000.000 88 Dok. 990.000.000
pelayanan kinerja yang
kesehatan disusun di
rujukan pasien Puskesmas
masyarakat
miskin

Persentase Jumlah puskesmas 2 PKM 1 PKM 50.000.000 1 PKM 60.000.000 1 PKM 70.000.000 1 PKM 80.000.000 1 PKM 90.000.000 1 PKM 100.000.000 6 PKM 450.000.000
pengawasan yang mengikuti
terhadap Lomba Puskesmas
pemenuhan Berprestasi
standar
pelayanan
kesehatan
rujukan

Jumlah puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 16 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000
melaksanakan
Perkesmas

Jumlah puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 16 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000
melaksanakan
SP2TP

Jumlah puskesmas - - - - - 3 PKM 300.000.000 3 PKM 300.000.000 3 PKM 300.000.000 2 PKM 250.000.000 11 PKM 1.150.000.000
yang BLUD (Badan
Layanan Umum
Daerah)

Jumlah format 1 PT 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 45.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 225.000.000


pelaporan/buku
pedoman yang
diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 16. 11. Peningkatan Jumlah orang yang 60 Org 25 Org 50.000.000 35 Org 60.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 80 Org 100.000.000 380 Org 510.000.000
Pelayanan mengikuti
Kesehatan bagi pelatihan /
pengungsi korban pertemuan terkait
bencana penanganan
bencana

Jumlah lokasi 15 lokasi 20 lokasi 50.000.000 20 lokasi 50.000.000 20 lokasi 55.000.000 20 lokasi 60.000.000 20 lokasi 65.000.000 20 lokasi 70.000.000 120 lokasi 350.000.000
bencana yang
ditangani

Jumlah kelompok 3 Klp 3 Klp 50.000.000 3 Klp 50.000.000 3 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 2 Klp 50.000.000 15 Klp 300.000.000
TRC yang dibentuk

Jumlah bahan/ - - - - - 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 4 PT 110.000.000


perlengkapan TRC
yang diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 18. Program Meningkatnya 100% 280.000.000 100% 295.000.000 100% 330.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 100% 420.000.000 100% 2.075.000.000
Pengembangan pengembangan
Obat Asli Indonesia obat tradisional

02. 01. 18. 02. Pengembangan Jumlah orang yang 28 Org 65 Org 100.000.000 65 Org 100.000.000 75 Org 120.000.000 75 Org 120.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 480 Org 740.000.000
standarisasi mengikuti
tanaman obat pelatihan/
bahan alam pertemuan terkait
Indonesia yankes tradisional

129
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah desa yang - 50 Desa 50.000.000 55 Desa 60.000.000 57 Desa 70.000.000 60 Desa 80.000.000 65 Desa 90.000.000 70 Desa 100.000.000 70 Desa 450.000.000
dipantau
pengobat
tradisional

Jumlah Desa yang - 30 Desa 30.000.000 35 Desa 35.000.000 37 Desa 40.000.000 40 Desa 50.000.000 43 Desa 60.000.000 45 Desa 70.000.000 45 Desa 285.000.000
dilakukan
pembinaan
Kelompok Dasa
Wisma

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 28. Program Kemitraan Meningkatnya 100% 31.550.000.000 100% 35.350.000.000 100% 39.010.000.000 100% 43.780.000.000 100% 48.080.000.000 100% 51.350.000.000 100% 249.120.000.000
Peningkatan upaya kemitraan
Pelayanan pelayanan
Kesehatan kesehatan

02. 01. 28. 01. Kemitraan Asuransi Jumlah jiwa yang 20.330 37.864 8.750.000.000 38.906 10.500.000.000 39.006 12.250.000.000 39.106 14.000.000.000 39.206 15.750.000.000 39.306 16.500.000.000 39.306 Jiwa 77.750.000.000
Kesehatan dijamin oleh PBI jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa Jiwa
Masyarakat Daerah

Jumlah jiwa yang 150.008 164.331 2.000.000.000 259566 2.000.000.000 274834 2.000.000.000 305372 2.000.000.000 305372 2.000.000.000 305372 2.000.000.000 305372 jiwa 12.000.000.000
dijamin oleh BPJS jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa jiwa
Kesehatan

Jumlah jiwa yang 21.000 105.005 1.000.000.000 45806 jiwa 1.000.000.000 30538 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa 1.000.000.000 30.000 jiwa 6.000.000.000
masuk masyarakat Jiwa Jiwa
umum

Jumlah orang yang 110 Org 190 Org 200.000.000 250 Org 250.000.000 120 Org 170.000.000 120 Org 170.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 920 Org 1.190.000.000
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengelolaan
Kesehatan Gratis,
JKN dan
Masyarakat/pasien
umum

Jumlah jasa non 14 PT 14 PT 2.500.000.000 14 PT 2.500.000.000 14 PT 3.000.000.000 15 PT 3.500.000.000 16 PT 4.000.000.000 16 PT 4.500.000.000 89 PT 20.000.000.000
kapitasi JKN yang
dibayarkan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 28. 10. Kapitasi JKN FKTP Jumlah belanja 14 PT 14 PT 10.000.000.000 14 PT 11.000.000.000 14 PT 12.000.000.000 15 PT 13.000.000.000 16 PT 14.000.000.000 16 PT 15.000.000.000 89 PT 75.000.000.000
Belanja Pegawai, pegawai, belanja
Belanja Barang dan barang dan jasa
Jasa UPTD UPTD Puskesmas
Puskesmas yang diadakan

Jumlah jasa 14 PT 14 PT 5.000.000.000 14 PT 5.500.000.000 14 PT 6.000.000.000 15 PT 6.500.000.000 16 PT 7.000.000.000 16 PT 8.000.000.000 89 PT 38.000.000.000


kapitasi JKN yang
dibayarkan

02. 01. 28. 11. Kapitasi JKN FKTP Jumlah belanja 14 PT 14 PT 2.000.000.000 14 PT 2.000.000.000 14 PT 2.000.000.000 15 PT 3.000.000.000 16 PT 3.500.000.000 16 PT 3.500.000.000 89 PT 16.000.000.000
Belanja Modal UPTD modal UPTD
Puskesmas Puskesmas yang
diadakan

130
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
02. 01. 28. 06. Kemitraan Jumlah orang yang - - - 100 Org 150.000.000 80 Org 120.000.000 80 Org 130.000.000 80 Org 140.000.000 80 Org 150.000.000 420 Org 690.000.000
pengobatan mengikuti
lanjutan bagi pelatihan/
pasien rujukan pertemuan terkait
pelayanan
kesehatan rujukan

Jumlah Puskesmas - - - - - 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 1 PKM 50.000.000 4 PKM 200.000.000
melaksanakan
Telemedicine

Jumlah kegiatan - - - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 kali 500.000.000
bimtek, supervisi
dan monev
pelayanan
kesehatan rujukan
yang dilaksanakan

02. 01. 28. 08. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang - - - 100 Org 150.000.000 80 Org 120.000.000 80 Org 130.000.000 80 Org 140.000.000 80 Org 150.000.000 420 Org 690.000.000
dan pelaporan mengikuti
pertemuan
koordinasi dan
evaluasi terkait
pelayanan
kesehatan rujukan

Jumlah - - - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 kali 500.000.000
pengawasan
sarana prasarana
kesehatan rujukan
dan sistem rujukan
yang dilaksanakan

2) Incidence Rate 02. 01. 22. Program Meningkatnya 100% 3.040.000.000 100% 4.490.000.000 100% 4.605.000.000 100% 5.115.000.000 100% 5.530.000.000 100% 5.770.000.000 100% 28.550.000.000
Menurunnya DBD per 100.000 Pencegahan dan upaya
jumlah kasus penduduk Penanggulangan pencegahan &
kesakitan dan Penyakit Menular penanggulangan
kematian penyakit menular
akibat penyakit Cakupan 02. 01. 22. 01. Penyemprotan / Jumlah fogging 25 Fokus 40 Fokus 70.000.000 40 Fokus 75.000.000 40 Fokus 80.000.000 40 Fokus 85.000.000 40 Fokus 90.000.000 40 Fokus 100.000.000 240 Fokus 500.000.000
dan bencana penemuan dan fogging sarang fokus yang
penanganan nyamuk dilaksanakan
penderita DBD

Cakupan Jumlah fogging 50 Fokus - - - - 30 Fokus 50.000.000 40 Fokus 60.000.000 50 Fokus 70.000.000 50 Fokus 80.000.000 170 Fokus 260.000.000
penemuan fokus sebelum
Pneumonia musim penularan
balita yang dilaksanakan

Incidence Rate Jumlah lokasi - - - - - 10 Lokasi 20.000.000 15 Lokasi 30.000.000 20 Lokasi 40.000.000 25 Lokasi 50.000.000 70 Lokasi 140.000.000
diare per 1000 penyemprotan
penduduk malaria

Cakupan Jumlah Lokasi - - - - - 10 Lokasi 20.000.000 15 Lokasi 30.000.000 20 Lokasi 40.000.000 25 Lokasi 50.000.000 70 Lokasi 140.000.000
penemuan dan Larvasiding
penanganan
Diare

Annual Parasite 02. 01. 22. 02. Pengadaan alat Jumlah bahan 8 Jenis 8 Jenis 100.000.000 12 Jenis 150.000.000 12 Jenis 150.000.000 13 Jenis 160.000.000 14 Jenis 180.000.000 14 Jenis 180.000.000 73 Jenis 920.000.000
Insiden (API) fogging dan bahan- fogging yang
per 1000 bahan fogging diadakan
penduduk

Incidence Rate 02. 01. 22. 05. Pelayanan Jumlah orang yang - 60 Org 100.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 185 Org 250.000.000 985 Org 1.350.000.000
Kasus Typoid Pencegahan dan mengikuti
per 100.000 Penanggulangan pelatihan/
pddk Penyakit Menular pertemuan terkait
penanggulangan
penyakit menular

131
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Cakupan Jumlah buku - - - 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 5 PT 100.000.000
penemuan pedoman/juknis
Typoid terkait program
penanggulangan
penyakit menular
yang diadakan

Prevalensi Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 140.000.000 14 PKM 150.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 250.000.000 16 PKM 1.080.000.000
kecacingan melaksanakan
penemuan dan
tatalaksana kasus
penyakit menular

Persentase Jumlah sampel 200 150 40.000.000 200 50.000.000 200 60.000.000 200 70.000.000 200 80.000.000 200 100.000.000 1150 400.000.000
angka bebas yang diambil pada Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
jentik sero survey IMS-HIV-
AIDS

Persentase Jumlah Puskesmas - - - 9 PKM 50.000.000 14 PKM 80.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 120.000.000 16 PKM 450.000.000
penderita melaksanakan
rabies sistem informasi
ditangani HIV/AIDS (SIHA)

Persentase Jumlah kegiatan - 1 kali 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 1 kali 90.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 450.000.000
penderita kusta pemberian obat
selesai berobat cacing pada anak
balita diposyandu
dan anak sekolah
yang dilaksanakan

Persentase Jumlah spesimen - - - - - - - - - 1 PT 100.000.000 1 PT 50.000.000 2 PT 150.000.000


deteksi dini vaces yang
Hepatitis B diperiksa dalam
pada kelompok rangka pemberian
beresiko obat cacing pada
anak sekolah

Persentase Jumlah slide 1400 slide 1200 slide 15.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 20.000.000 1200 slide 25.000.000 7200 Slide 120.000.000
orang dengan malaria yang
resiko terinfeksi diperiksa
HIV mendapat
pemeriksaan
HIV sesuai
standar

Prevalensi HIV Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 140.000.000 14 PKM 150.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 250.000.000 16 PKM 1.080.000.000
per 100.000 melaksanakan
penduduk skrining malaria
pada ibu hamil
dan Migran

Cakupan Jumlah Kecamatan - - - 9 Kec. 100.000.000 9 Kec. 100.000.000 10 Kec. 120.000.000 11 Kec. 140.000.000 12 Kec. 150.000.000 12 Kec. 610.000.000
Penemuan yang berkomitmen
penderita TB melaksanakan
BTA Positif Gerakan 1 Rumah
1 Jumantik

Angka Jumlah zona - - - 4 Zona 70.000.000 - - - - - - - - 4 Zona 70.000.000


keberhasilan Rabies Centre yang
pengobatan TB dibentuk

Prevalensi TB Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
per 100.000 bimtek, supervisi
penduduk dan monev yang
dilakukan

132
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Proporsi jumlah 02. 01. 22. 06. Pencegahan Jumlah orang yang 83 Org 28 Org 50.000.000 110 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 170.000.000 100 Org 185.000.000 100 Org 200.000.000 538 Org 905.000.000
kasus TB yang Penularan Penyakit mengikuti
sembuh dan Endemik/Epidemik pelatihan/
diobati dengan pertemuan terkait
Program DOT's penyakit endemik/
epidemik

Persentase Jumlah kegiatan - - - 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 5 Kali 500.000.000
orang dengan Survey School
TB Kusta yang
mendapatkan dilaksanakan
pelayanan TB
sesuai standar

Cakupan Desa Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 200.000.000 14 PKM 200.000.000 14 PKM 200.000.000 15 PKM 250.000.000 15 PKM 250.000.000 16 PKM 280.000.000 16 PKM 1.380.000.000
/ Kelurahan melaksanakan
Universal Child penemuan dan
Immunization tatalaksana
(UCI) penyakit endemik/
epidemik (TB, kusta,
dll)

Persentase Jumlah slide TB 1418 Slide 1000 Slide 15.000.000 3000 Slide 25.000.000 3000 Slide 35.000.000 3000 Slide 45.000.000 3000 Slide 50.000.000 3000 Slide 50.000.000 16000 Slide 220.000.000
anak usia 0 yang diperiksa
sampai 11
bulan yang
mendapatkan
imunisasi dasar
lengkap

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
penurunan bimtek, supervisi
kasus PD3I dan monev yang
tertentu dilakukan

Cakupan 02. 01. 22. 08. Peningkatan Jumlah orang yang - - - 150 Org 200.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 160.000.000 100 Org 170.000.000 100 Org 180.000.000 550 Org 860.000.000
penemuan & Imunisasi mengikuti
penanganan pelatihan/
penyakit AFP pertemuan terkait
rate per 100.000 imunisasi
pdkk < 15 thn

Persentase Jumlah posyandu 358 360 350.000.000 363 400.000.000 363 420.000.000 363 450.000.000 363 470.000.000 363 300.000.000 363 2.390.000.000
sinyal SKD KLB yang melakukan Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu
yang direspon Pelayanan
Imunisasi Rutin

Cakupan Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 150.000.000 15 PKM 150.000.000 16 PKM 170.000.000 16 PKM 770.000.000
Desa/Keluraha melaksanakan
n mengalami sweeping imunisasi
KLB yang
dilakukan
penyelidikan
Epidemiologi <
24 Jam

Prevalensi Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 150.000.000 15 PKM 150.000.000 16 PKM 170.000.000 16 PKM 770.000.000
Hipertensi melaksanakan
Surveilans KIPI

Persentase Jumlah SD yang 270 SD 273 SD 100.000.000 273 SD 100.000.000 274 SD 100.000.000 275 SD 120.000.000 276 SD 130.000.000 277 SD 150.000.000 277 SD 700.000.000
penderita dilakukan
hipertensi Pelayanan BIAS
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

133
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Prevalensi Jumlah format - 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 6 PT 135.000.000
penyakit pelaporan dan
Diabetes buku pedoman
Mellitus terkait imunisasi
yang diadakan

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
penderita bimtek, supervisi
Diabetes dan monev yang
Melitus dilakukan
mendapatkan
pelayanan
kesehatan
sesuai standar

Persentase 02. 01. 22. 09. Peningkatan Jumlah orang yang 372 Org 15 Org 30.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 515 Org 780.000.000
penduduk usia surveilans mengikuti
15-59 tahun Epidemiologi dan pelatihan/
yang penanggulangan pertemuan terkait
mendapatkan wabah surveilans dan
skrining penanggulangan
kesehatan wabah
sesuai standar

Persentase Jumlah orang yang - - - 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 35 Org 50.000.000 175 Org 250.000.000
perempuan mengikuti
usia 30-50 pertemuan
tahun yang program kesehatan
dideteksi dini haji
kanker serviks
dan payudara

Cakupan Jumlah jamah haji 228 Org 228 Org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 230 org 100.000.000 1378 Org 600.000.000
pelayanan yang diperiksa
kesehatan kesehatannya
jamaah haji

Persentase Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000
orang dengan melaksanakan SBS
gangguan jiwa (Surveilans Berbasis
berat Sekolah
mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar

Persentase Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 ) 110.000.000 14 PKM 120.000.000 15 PKM 130.000.000 15 PKM 140.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 750.000.000
puskesmas melaksanakan SKD
melaksanakan KLB
pelayanan
kesehatan jiwa

Persentase Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000
puskesmas melaksanakan
melaksanakan Penyelidikan
pelayanan Epidemiologi Kasus
kesehatan Potensial KLB
indera

Persentase Jumlah barang - 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 190.000.000
puskesmas cetakan yang
melaksanakan diadakan (buletin,
pelayanan buku pedoman,
kesehatan gigi format laporan, dll)
dan mulut

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
puskesmas bimtek, supervisi
melaksanakan dan monev yang
pengendalian dilakukan
PTM terpadu

134
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Prevalensi 02. 01. 22. 10. Peningkatan Jumlah orang yang 60 Org 119 Org 150.000.000 380 Org 350.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 1015 Org 1.500.000.000
obesitas Komunikasi, mengikuti
Informasi dan pelatihan/
Edukasi pertemuan terkait
Pencegahan dan penanggulangan
Pemberantasan PTM, kes.jiwa,
Penyakit indera, gigi dan
mulut

Persentase Jumlah buku - 1 PT 15.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 195.000.000
desa / pedoman dan
kelurahan format pelaporan
laksanakan PTM, kes. Jiwa,
Posbindu PTM indera, gigi dan
mulut yang
diadakan

Persentase Jumlah Puskesmas - 14 PKM 70.000.000 14 PKM 80.000.000 14 PKM 90.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 540.000.000
Kecamatan melaksanakan
melaksanakan skrining deteksi dini
kebijakan KTR Ca cerviks dan
(minimal 50% payudara
sekolah)

Prevalensi Jumlah Posbindu - 29 50.000.000 41 70.000.000 60 85.000.000 80 100.000.000 100 125.000.000 120 150.000.000 120 580.000.000
merokok PTM yang dibentuk Posbindu Posbindu Posbindu Posbindu Posbindu Posbindu Posbindu
penduduk usia dan dilaksanakan
≤ 18 thn

Jumlah kecamatan - 1 Kec 30.000.000 1 Kec 40.000.000 2 Kec 75.000.000 3 Kec 100.000.000 5 Kec 120.000.000 6 Kec 150.000.000 6 Kec 515.000.000
dengan Komitmen
KTR

Jumlah kegiatan - - - 1 Kali 30.000.000 1 Kali 35.000.000 1 Kali 40.000.000 1 Kali 45.000.000 1 Kali 50.000.000 5 Kali 200.000.000
survei sekolah
tentang kebijakan
KTR

Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 14 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000
melaksanakan
penemuan dan
tatalaksana
penyakit tidak
menular (DM,
Hipertensi, dll)

Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 120.000.000 14 PKM 140.000.000 15 PKM 160.000.000 15 PKM 180.000.000 16 PKM 200.000.000 16 PKM 900.000.000
melaksanakan
pelayanan
kesehatan jiwa,
indera, gigi dan
mulut

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

3) Persentase 02. 01. 20. Program Perbaikan Meningkatnya 100% 1.485.000.000 100% 1.750.000.000 100% 2.130.000.000 100% 2.350.000.000 100% 2.655.000.000 100% 2.935.000.000 100% 13.305.000.000
Meningkatnya balita gizi Gizi Masyarakat upaya perbaikan
status gizi kurang gizi masyarakat
masyarakat

Persentase 02. 01. 20. 01. Penyusunan Peta Jumlah posyandu 358 360 120.000.000 363 150.000.000 363 155.000.000 363 160.000.000 363 170.000.000 363 180.000.000 363 935.000.000
balita gizi buruk Informasi yang dilakukan Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu Posyandu
Masyarakat Kurang pemantauan status
Gizi gizi balita

135
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Prevalensi Jumlah orang yang 60 Org 30 org 50.000.000 140 Org 200.000.000 80 Org 120.000.000 80 Org 120.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 530 Org 790.000.000
Stunting pada mengikuti
anak Baduta Pelatihan/
Pertemuan terkait
pemantauan status
gizi

Cakupan Jumlah petugas 10 Org 10 Org 20.000.000 10 Org 25.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 10 Org 30.000.000 60 Org 165.000.000
perawatan yang melakukan
balita gizi buruk pengolahan data
PSG

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
balita gizi buruk bimtek, supervisi
sembuh dan monev yang
dilaksanakan

Persentase 02. 01. 20. 02. Pemberian Jumlah bahan 1 PT 1 PT 50.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 150.000.000 1 PT 180.000.000 1 PT 200.000.000 6 PT 800.000.000
kecamatan Tambahan bantuan (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis) (2 jenis)
bebas rawan Makanan dan penanggulangan
gizi Vitamin gizi buruk yang
diadakan

Cakupan Jumlah balita kurus 200 anak 200 anak 125.000.000 200 Anak 200.000.000 250 Anak 250.000.000 300 Anak 300.000.000 400 Anak 400.000.000 500 Anak 500.000.000 1850 Anak 1.775.000.000
Pemberian yang mendapat
Makanan bantuan PMT
Pendamping
ASI pada balita
kurus usia 6-24
Bulan (Gakin)

Persentase ibu Jumlah balita Gizi 80 Anak 80 Anak 60.000.000 60 Anak 80.000.000 100 Anak 100.000.000 150 Anak 150.000.000 200 Anak 200.000.000 250 Anak 250.000.000 840 anak 840.000.000
hamil KEK yang Buruk yang
mendapat mendapat
makanan bantuan PMT
tambahan

Persentase Jumlah orang yang 33 Org 33 Org 50.000.000 - - 35 Org 60.000.000 35 Org 65.000.000 35 Org 70.000.000 35 Org 70.000.000 173 Org 315.000.000
bumil anemia mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
penanggulangan
masalah status gizi

Cakupan Jumlah format 2 Jenis 2 Jenis 50.000.000 2 Jenis 50.000.000 2 Jenis 55.000.000 2 Jenis 60.000.000 2 Jenis 65.000.000 2 Jenis 70.000.000 12 Jenis 350.000.000
rumah tangga pencatatan status
mengkonsumsi gizi yang diadakan
garam
beryodium

Persentase bayi Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
BBLR bimtek, supervisi
dan monev
penanggulangan
masalah gizi yang
dilaksanakan

Persentase bayi 02. 01. 20. 03. Penanggulangan Jumlah orang yang 24 Org 24 Org 25.000.000 24 Org 30.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 30 Org 50.000.000 168 Org 255.000.000
umur 6-59 bulan Kurang Energi mengikuti
dapat Vit. A Protein pelatihan/
(KEP),Anemia Gizi pertemuan
Besi,Gangguan
Akibat Kurang
Yodium (GAKY)

Persentase ibu Jumlah kegiatan 1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 70.000.000 6 kali 330.000.000
nifas dapat Pemantauan
vitamin A Konsumsi Garam
Beryodium yang
dilaksanakan di
Tk.Puskesmas

136
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase ibu Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000
hamil dapat melaksanakan
Tablet Tambah pembinaan
Darah pemantauan
pertumbuhan
balita di posyandu

Cakupan ASI Jumlah kegiatan 2 Kali 2 Kali 50.000.000 2 Kali 80.000.000 2 Kali 100.000.000 2 Kali 120.000.000 2 Kali 135.000.000 2 Kali 150.000.000 12 Kali 635.000.000
Eksklusif Pemberian Kapsul
Vitamin A yang
dilakukan

Persentase bayi Jumlah remaja - - - 4500 Org 150.000.000 5000 Org 160.000.000 5500 Org 170.000.000 6000 Org 180.000.000 7000 Org 200.000.000 7000 Org 860.000.000
baru lahir putri mendapat
mendapat Tablet Fe
Inisiasi Menyusu
Dini (IMD)

Persentase Jumlah format 1 PT 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 45.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 180.000.000
balita yang pelaporan yang
ditimbang diadakan
berat
badannya
(D/S)

Persentase Jumlah Iodine Test 500 botol 500 botol 5.000.000 1000 botol 15.000.000 1000 botol 20.000.000 1000 botol 25.000.000 1000 botol 35.000.000 1000 botol 50.000.000 5500 Botol 150.000.000
balita yang diadakan
ditimbang yang
naik berat
badannya
(N/D)

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
Balita bimtek, supervisi
ditimbang yang dan monev yang
tidak naik berat dilaksanakan
badannya (T)

Persentase 02. 01. 20. 04. Pemberdayaan Jumlah desa yang - 15 Desa 20.000.000 - - 20 Desa 35.000.000 30 Desa 50.000.000 40 Desa 65.000.000 50 Desa 80.000.000 50 Desa 250.000.000
Balita Masyarakat untuk dilakukan
ditimbang tidak pencapaian Pembinaan KP-ASI
naik berat Keluarga Sadar Gizi
badannya dua (KADARZI)
kali berturut-
turut (2T)

Persentase Jumlah Konselor ASI 50 Org - - - - 25 Org 70.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 80.000.000 100 Org 300.000.000
balita di Bawah yahg terlatih
Garis Merah

Persentase Jumlah Motivator - 30 Org 50.000.000 - - 25 Org 70.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 75.000.000 25 Org 80.000.000 130 Org 350.000.000
balita punya ASI yahg terlatih
buku KIA/KMS

Jumlah format 3 jenis 3 jenis 50.000.000 3 jenis 55.000.000 3 jenis 60.000.000 3 jenis 65.000.000 3 jenis 70.000.000 3 jenis 75.000.000 18 Jenis 375.000.000
pencatatan
pelaporan yang
diadakan

Jumlah orang yang 80 Org 210 Org 200.000.000 30 Orang 50.000.000 50 Orang 100.000.000 50 Orang 100.000.000 50 Orang 100.000.000 50 Orang 100.000.000 440 Org 650.000.000
mengikuti
Pelatihan/
pertemuan terkait
KADARZI

137
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

02. 01. 24. Program Pelayanan Persentase 100% 235.000.000 100% 260.000.000 100% 275.000.000 100% 290.000.000 100% 335.000.000 100% 380.000.000 100% 1.775.000.000
Kesehatan penanganan kasus
Penduduk Miskin gizi buruk

02. 01. 24. 08. Pelayanan Jumlah anak yang 8 anak 10 Anak 50.000.000 15 anak 70.000.000 15 anak 75.000.000 15 anak 80.000.000 15 anak 90.000.000 15 anak 100.000.000 85 Anak 465.000.000
kesehatan akibat dirawat di TFC
gizi buruk/busung
lapar

Jumlah belanja 1 PT 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 100.000.000 6 PT 380.000.000


makan minum
pasien gizi buruk
yang diadakan

Jumlah orang yang 30 Org 30 Org 35.000.000 35 Org 40.000.000 40 Org 50.000.000 45 Org 60.000.000 45 Org 65.000.000 50 Org 80.000.000 245 Org 330.000.000
mengikuti
pelatihan/pertemu
an terkait
penanganan gizi
buruk di TFC

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

4) Cakupan air 02. 01. 16. Program Upaya Meningkatnya 100% 1.080.000.000 100% 1.307.000.000 100% 1.730.000.000 100% 2.210.000.000 100% 2.510.000.000 100% 2.825.000.000 100% 11.662.000.000
Meningkatnya bersih Kesehatan ketersediaan dan
penyehatan memenuhi Masyarakat akses masyarakat
dan syarat terhadap
pengawasan kesehatan pelayanan
kualitas kesehatan yang
lingkungan berkualitas

Cakupan SPAL 02. 01. 16. 14. Penyelenggaraan Jumlah Depot Air 50 Damiu 50 Damiu 30.000.000 50 Damiu 35.000.000 50 Damiu 40.000.000 50 Damiu 45.000.000 50 Damiu 50.000.000 50 Damiu 50.000.000 300 Damiu 250.000.000
memenuhi Penyehatan Minum Isi Ulang
syarat Lingkungan (DAMIU) yang
kesehatan diawasi

Cakupan Jumlah lokasi 2 lokasi 2 lokasi 10.000.000 2 lokasi 12.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 4 lokasi 20.000.000 20 Lokasi 102.000.000
jamban PDAM yang
keluarga diawasi kualitas
memenuhi airnya
syarat
kesehatan

Proporsi rumah Jumlah orang yang 40 Org 130 Org 150.000.000 75 org 150.000.000 100 Org 180.000.000 100 Org 180.000.000 100 Org 190.000.000 100 Org 200.000.000 605 Org 1.050.000.000
tangga mengikuti
dengan akses Pelatihan/
berkelanjutan Pertemuan terkait
terhadap air penyehatan
minum layak lingkungan
perkotaan &
pedesaan

Proporsi rumah Jumlah Sampel Air 50 Sampel 20 Sampel 25.000.000 25 Sampel 25.000.000 30 Sampel 30.000.000 35 Sampel 35.000.000 40 Sampel 40.000.000 50 Sampel 50.000.000 200 205.000.000
tangga PDAM yang Sampel
dengan akses diperiksa
berkelanjutan
terhadap
sanitasi dasar
perkotaan dan
pedesaan

138
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase Jumlah Sampel Air 12 Sampel 30 Sampel 30.000.000 35 Sampel 35.000.000 40 Sampel 40.000.000 45 Sampel 45.000.000 50 Sampel 50.000.000 55 Sampel 60.000.000 255 260.000.000
puskesmas DAMIU yang Sampel
yang diperiksa
melaksanakan
pelayanan
kesehatan kerja

Persentase Jumlah Sampel Air 100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 70.000.000 100 80.000.000 100 90.000.000 100 100.000.000 600 450.000.000
puskesmas bersih penduduk Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
yang yang diperiksa
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
olahraga pada
kelompok
masyarakat di
wilayah
kerjanya

Jumlah tatanan Jumlah desa 108 Desa 121 Desa 100.000.000 130 Desa 120.000.000 140 Desa 150.000.000 150 Desa 170.000.000 160 Desa 185.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 925.000.000
Kabupaten melaksanakan
Sehat yang STBM
diikuti

Persentase Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 15 PKM 100.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 600.000.000
satuan melaksanakan
pendidikan Inspeksi dan Klinik
dasar Sanitasi
mendapatkan
pelayanan
hygiene sanitasi
pangan sesuai
standar

Persentase TTU Jumlah saringan - - - - - - - 1 PT 300.000.000 1 PT 400.000.000 1 PT 500.000.000 3 PT 1.200.000.000


memenuhi pasir lambat yang
syarat diadakan
kesehatan

Persentase TPM Jumlah rumah 47645 50268 100.000.000 53000 100.000.000 55000 100.000.000 58000 100.000.000 62000 100.000.000 67854 100.000.000 67854 600.000.000
Memenuhi sehat rumah rumah rumah Rumah Rumah Rumah Rumah Rumah
syarat
kesehatan

Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000
melaksanakan
pembinaan TP3

Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000
melaksanakan
pendataan
kesehatan
lingkungan

Jumlah jasa - 1 PT 70.000.000 1 PT 75.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 6 PT 465.000.000


pengelolaan
limbah medis yang
dibayarkan

Jumlah Sarana Air - - - - - 5 Unit 250.000.000 6 Unit 300.000.000 7 Unit 350.000.000 8 Unit 400.000.000 26 Unit 1.300.000.000
Minum (TTG) yang
dibangun

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

139
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Kesehatan Kerja Jumlah orang yang 35 Org 56 Org 70.000.000 120 Org 150.000.000 100 Org 100.000.000 100 Org 110.000.000 100 Org 130.000.000 100 Org 150.000.000 576 Org 710.000.000
dan Kesehatan mengikuti
Olahraga pelatihan/pertemu
an terkait
Kesehatan Kerja
dan Kes. Olahraga

Jumlah Tim K3 yang - - - 11 Tim 30.000.000 14 Tim 35.000.000 14 Tim 40.000.000 15 Tim 45.000.000 16 Tim 50.000.000 16 Tim 200.000.000
dibentuk

Jumlah kegiatan - - - - - 1 Kali 50.000.000 1 Kali 60.000.000 1 Kali 70.000.000 1 Kali 80.000.000 4 Kali 260.000.000
pendataan usia
produktif tenaga
kerja formal dan
informal yang
dilaksanakan di Tk.
Puskesmas

Jumlah pos UKK 6 Pos 6 Pos 15.000.000 11 Pos 25.000.000 12 Pos 30.000.000 13 Pos 35.000.000 14 Pos 40.000.000 14 Pos 40.000.000 14 Pos 185.000.000
yang dilakukan
pembinaan

Jumlah Puskesmas - 7 PKM 30.000.000 10 PKM 50.000.000 11 PKM 60.000.000 12 PKM 80.000.000 14 PKM 100.000.000 16 PKM 130.000.000 16 PKM 450.000.000
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
olahraga

Jumlah desa yang - - - 11 Desa 20.000.000 20 Desa 35.000.000 30 Desa 50.000.000 40 Desa 65.000.000 50 Desa 80.000.000 50 Desa 250.000.000
melaksanakan
kegiatan olahraga
secara rutin di
masyarakat

Jumlah buku - - - - - 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 35.000.000 4 PT 100.000.000


pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan

Jumlah kegiatan - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

02. 01. 21. Program Meningkatnya 100% 817.000.000 100% 997.000.000 100% 1.127.000.000 100% 1.167.000.000 100% 1.297.000.000 100% 1.362.000.000 100% 6.767.000.000
Pengembangan upaya penyehatan
Lingkungan Sehat lingkungan

02. 01. 21. 02. Penyuluhan Jumlah POKJA 120 Pokja 155 Pokja 87.000.000 160 Pokja 87.000.000 165 Pokja 97.000.000 170 Pokja 107.000.000 173 Pokja 117.000.000 173 Pokja 127.000.000 173 Pokja 622.000.000
menciptakan Desa/Kelurahan
lingkungan sehat Sehat

Jumlah Forum 11 Forum 12 Forum 100.000.000 12 Forum 120.000.000 12 Forum 140.000.000 12 Forum 160.000.000 12 Forum 180.000.000 15 Forum 250.000.000 15 Forum 950.000.000
Kecamatan Sehat

Jumlah orang yang 154 Org 180 Org 200.000.000 155 Org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 150 org 200.000.000 935 Org 1.200.000.000
mengikuti
pertemuan
koordinasi dan
evaluasi
penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
Tk. Kabupaten

Jumlah kegiatan - 9 Keg 50.000.000 - - 12 Keg 80.000.000 - - 12 Keg 100.000.000 - - 33 Keg 230.000.000
Sosialisasi
Penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
Tk. Kecamatan
yang dilakukan

140
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah Dokumen 1 Dok - - 1 Dok 50.000.000 - - 1 Dok 50.000.000 - - 1 Dok 50.000.000 3 Dok 150.000.000
Penyelenggaraan
Kab. Sehat yang
tersusun

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev terkait
penyelenggaraan
Kabupaten Sehat
yang dilaksanakan

02. 01. 21. 03. Sosialisasi Kebijakan Jumlah Desa yang - 28 Desa 15.000.000 40 Desa 50.000.000 40 Desa 50.000.000 30 Desa 40.000.000 20 Desa 30.000.000 15 Desa 25.000.000 173 Desa 210.000.000
Lingkungan Sehat diverifikasi ODF

Jumlah Desa yang - 28 Desa 15.000.000 40 Desa 70.000.000 40 Desa 70.000.000 30 Desa 50.000.000 20 Desa 50.000.000 15 Desa 30.000.000 173 Desa 285.000.000
dideklarasikan
sebagai Desa ODF

Jumlah stimulan 125 Unit 100 Unit 150.000.000 100 Unit 200.000.000 100 Unit 250.000.000 100 Unit 300.000.000 100 Unit 350.000.000 100 Unit 400.000.000 600 Unit 1.650.000.000
Jamban Keluarga
yang diadakan

Jumlah Kecamatan - - - 1 Kec 20.000.000 2 Kec 40.000.000 3 Kec 60.000.000 3 Kec 70.000.000 3 Kec 80.000.000 12 Kec 270.000.000
ODF

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

02. 01. 31. Program Meningkatnya 100,0% 500.000.000 100,0% 692.000.000 100,0% 759.000.000 100,0% 826.000.000 100,0% 863.000.000 100,0% 945.000.000 100,0% 4.585.000.000
Pengawasan dan pengawasan dan
Pengendalian pengendalian
Kesehatan kesehatan
Makanan makanan dan
tempat-tempat
umum

02. 01. 31. 02. Pengawasan dan Jumlah orang yang 24 Org 30 Org 40.000.000 60 Org 100.000.000 60 Org 100.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 120.000.000 360 Org 600.000.000
pengendalian mengikuti
keamanan dan pelatihan/
kesehatan pertemuan terkait
makanan hasil pengawasan
produksi rumah kemananan dan
tangga kesehatan
makanan produksi
rumah tangga

Jumlah - 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 6 PT 165.000.000


perlengkapan
pengambilan
sampel yang
diadakan

Jumlah sampel 100 100 20.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 600 170.000.000
jajanan buka Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
puasa yang
diperiksa

Jumlah sampel 100 100 20.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 600 170.000.000
jajanan anak Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
sekolah yang
diperiksa

Jumlah sampel 100 100 20.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 600 170.000.000
pangan segar Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel Sampel
yang diperiksa

141
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah kegiatan 5 Kali 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 5 Kali 50.000.000 30 Kali 300.000.000
food security Tk.
Kabupaten yang
dilaksanakan

Jumlah sampel air 25 Sampel 20 Sampel 5.000.000 20 Sampel 6.000.000 20 Sampel 7.000.000 20 Sampel 8.000.000 20 Sampel 9.000.000 20 Sampel 10.000.000 120 45.000.000
TPM yang diperiksa Sampel

Jumlah sarana TPM - 1117 30.000.000 1120 35.000.000 1130 40.000.000 1140 45.000.000 1150 50.000.000 1150 55.000.000 1150 255.000.000
yang dilakukan sarana sarana sarana sarana sarana sarana sarana
pengawasan dan
pembinaan

Jumlah buku - 1 PT 10.000.000 - - 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 35.000.000 5 PT 110.000.000


pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

02. 01. 31. 03. Pengawasan dan Jumlah sarana TTU 450 442 50.000.000 442 60.000.000 445 70.000.000 447 Sarana 80.000.000 450 Sarana 90.000.000 450 Sarana 100.000.000 450 Sarana 450.000.000
pengendalian yang dilakukan Sarana Sarana Sarana Sarana
keamanan dan pengawasan dan
kesehatan pembinaan
makanan restoran

Jumlah Pasar yang 3 Pasar 3 Pasar 5.000.000 4 Pasar 6.000.000 5 Pasar 7.000.000 6 Pasar 8.000.000 7 Pasar 9.000.000 7 Pasar 10.000.000 7 Pasar 45.000.000
dilakukan
pengawasan dan
pembinaan

Jumlah sampel air 25 Sampel - - 50 Sampel 25.000.000 50 Sampel 30.000.000 50 Sampel 35.000.000 50 Sampel 40.000.000 50 Sampel 50.000.000 250 180.000.000
TTU yang diperiksa Sampel

Jumlah orang yang - 20 Org 25.000.000 60 Org 100.000.000 60 Org 100.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 120.000.000 70 Org 150.000.000 350 Org 615.000.000
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengawasan
makanan restoran

Jumlah buku 1 PT 1 PT 10.000.000 - - 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 35.000.000 5 PT 110.000.000


pedoman dan
format pelaporan
yang diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilaksanakan

5) Persentase ibu 02. 01. 32. Program Meningkatnya 100,0% 1.220.000.000 100,0% 1.520.000.000 100,0% 1.650.000.000 100,0% 1.807.000.000 100,0% 1.945.000.000 100,0% 2.098.000.000 100,0% 10.240.000.000
Meningkatnya hamil Peningkatan pelayanan
kualitas mendapat Keselamatan Ibu kesehatan pada
pelayanan pelayanan Melahirkan dan ibu dan anak
kesehatan ibu, antenatal Anak
anak, remaja sesuai standar
dan usia lanjut

142
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase ibu 02. 01. 32. 01. Penyuluhan Jumlah orang yang 58 Org 270 Org 200.000.000 80 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 120 Org 170.000.000 130 Org 185.000.000 150 Org 200.000.000 850 org 1.055.000.000
bersalin Kesehatan Bagi Ibu mengikuti
mendapat Hamil dari Keluarga pelatihan/
pelayanan Kurang Mampu pertemuan
persalinan peningkatan
sesuai standar kapasitas tenaga
pelayanan KIA

Persentase bayi Jumlah kegiatan 1 kali 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 1 kali 20.000.000 6 kali 120.000.000
baru lahir evaluasi peserta
mendapat pasca pelatihan
pelayanan yang dilaksanakan
kesehatan
sesuai standar

Persentase usia Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
balita (0-59 bimtek, supervisi
bln) mendapat dan monev
pelayanan program KIA ke
kesehatan Puskesmas/Kecam
sesuai standar atan/desa yang
dilakukan

Jumlah 02. 01. 32. 02. Perawatan secara Jumlah orang yang 102 Org 115 Org 150.000.000 125 Org 150.000.000 130 Org 170.000.000 130 Org 180.000.000 130 Org 190.000.000 130 Org 200.000.000 760 Org 1.040.000.000
kematian ibu berkala bagi ibu mengikuti
per kelahiran hamil dari keluarga pertemuan
hidup kurang mampu koordinasi/teknis
dan evaluasi terkait
manajemen
program KIA

Angka Jumlah kegiatan 2 kali 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 75.000.000 2 kali 75.000.000 2 kali 80.000.000 2 kali 80.000.000 12 kali 450.000.000
Kematian Bayi Review Kasus
per 1000 KH Kematian Maternal
Perinatal yang
dilaksanakan tk.
Kabupaten

Angka Jumlah desa yang 173 Desa 173 Desa 50.000.000 173 Desa 60.000.000 173 Desa 70.000.000 173 Desa 80.000.000 173 Desa 90.000.000 173 Desa 100.000.000 173 Desa 450.000.000
Kelangsungan dilakukan
Hidup Bayi pendataan
sasaran KIA

Angka Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000
Kematian Balita melaksanakan
per 1000 KH pemantauan
bumil, bufas,
neonatal, bayi dan
balita resiko tinggi

Cakupan Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000
komplikasi melaksanakan
kebidanan sweeping/
yang ditangani kunjungan rumah

Cakupan Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 50.000.000 14 PKM 60.000.000 14 PKM 70.000.000 15 PKM 80.000.000 15 PKM 90.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 450.000.000
pelayanan melaksanakan
nifas Pendampingan
P4K

Cakupan Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 20.000.000 14 PKM 35.000.000 14 PKM 50.000.000 15 PKM 65.000.000 15 PKM 85.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 355.000.000
komplikasi melaksanakan
neonatus yang Program Kemitraan
ditangani Bidan dan Dukun

143
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Cakupan Jumlah kelas ibu 58 kelas 92 kelas 35.000.000 100 Kelas 50.000.000 110 Kelas 55.000.000 120 Kelas 60.000.000 130 Kelas 70.000.000 150 Kelas 75.000.000 150 Kelas 345.000.000
Peserta KB Aktif hamil

Persentase Jumlah kelas ibu 14 kelas 43 kelas 20.000.000 50 Kelas 25.000.000 60 Kelas 30.000.000 70 Kelas 35.000.000 85 Kelas 40.000.000 100 Kelas 50.000.000 100 Kelas 200.000.000
kunjungan balita
neonatal
pertama (KN1)

Cakupan Jumlah kecamatan 9 Kec 9 Kec 30.000.000 9 Kec. 40.000.000 12 Kec 50.000.000 12 Kec 55.000.000 12 Kec 60.000.000 12 Kec 65.000.000 12 Kec 300.000.000
kunjungan yang dilakukan
neonatal pembinaan
lengkap Program Gerakan
Sayang Ibu (GSI)

Persentase Jumlah jenis buku 6 jenis 8 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 7 jenis 150.000.000 43 Jenis 900.000.000
remaja putri dan format
dapat Tablet pelaporan yang
Tambah Darah diadakan

Persentase Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
penduduk usia bimtek, supervisi
60 tahun keatas dan monev
yang program KIA yang
mendapatkan dilakukan
skrining
kesehatan
sesuai standar

02. 01. 32. 03. Pertolongan Jumlah Rumah - 15 RTK 50.000.000 - - - - 1 RTK 7.000.000 - - 1 RTK 8.000.000 17 RTK 65.000.000
persalinan bagi ibu Tunggu Kelahiran
dari keluarga (RTK) yang
kurang mampu dibentuk

Jumlah ibu hamil - - - 100 Org 250.000.000 100 Org 270.000.000 100 Org 300.000.000 100 Org 320.000.000 100 Org 350.000.000 500 Org 1.490.000.000
yang mendapat
pelayanan
Jampersal

Jumlah orang yang - 375 Org 75.000.000 50 Org 40.000.000 50 Org 50.000.000 60 Org 70.000.000 70 Org 85.000.000 80 Org 100.000.000 685 Org 420.000.000
mengikuti
pertemuan terkait
program RTK

Jumlah kegiatan - - - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 Kali 500.000.000
bimtek, supervisi
dan monev
pelaksanaan RTK
yang dilakukan

02. 01. 30. Program Meningkatnya 100% 360.000.000 100% 425.000.000 100% 605.000.000 100% 660.000.000 100% 710.000.000 100% 785.000.000 100% 3.545.000.000
Peningkatan cakupan
Pelayanan pelayanan
Kesehatan Lansia kesehatan lansia

02. 01. 30. 06. Pelayanan Jumlah desa/ 173 Desa 173 Desa 40.000.000 173 Desa 50.000.000 173 Desa 60.000.000 173 Desa 70.000.000 173 Desa 80.000.000 173 Desa 100.000.000 173 Desa 400.000.000
Kesehatan kelurahan yang
dilakukan
pendataan
sasaran pra lansia
dan lansia

Jumlah kelompok/ 67 Posy. 95 Posy. 100.000.000 95 Posy. 120.000.000 100 Posy. 150.000.000 120 Posy. 150.000.000 150 Posy. 150.000.000 173 Posy. 150.000.000 173 Posy. 820.000.000
posyandu lansia

144
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah orang yang - 28 Org 50.000.000 25 Org 40.000.000 50 Org 70.000.000 50 Org 75.000.000 50 Org 80.000.000 50 Org 85.000.000 253 Org 400.000.000
mengikuti
pelatihan/
pertemuan
program lansia tk.
Kabupaten

Jumlah kegiatan 12 kali 12 kali 50.000.000 12 kali 55.000.000 12 kali 60.000.000 12 kali 65.000.000 12 kali 70.000.000 12 kali 75.000.000 72 kali 375.000.000
posyandu lansia yg
dilaksanakan di tk.
Puskesmas

Jumlah Puskesmas - - - 3 PKM 10.000.000 6 PKM 30.000.000 9 PKM 50.000.000 12 PKM 70.000.000 16 PKM 100.000.000 16 PKM 260.000.000
melaksanakan
Home Care Lansia

Jumlah KMS Lansia 5500 Lbr 1700 lbr 20.000.000 - - 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 5000 Lbr 75.000.000 21700 Lbr 320.000.000
yang didistribusi

Jumlah buku dan - - - 2 jenis 25.000.000 2 jenis 30.000.000 2 jenis 35.000.000 2 jenis 40.000.000 2 jenis 50.000.000 10 Jenis 180.000.000
register pelaporan
program lansia
yang diadakan

Jumlah kegiatan - - - 1 kali 25.000.000 1 kali 30.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 45.000.000 1 kali 50.000.000 5 kali 190.000.000
penilaian lomba
posyandu lansia
yang
diadakan/diikuti

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-2 19.595.000.000 24.105.000.000 35.895.000.000 37.010.000.000 37.040.000.000 39.000.000.000 192.645.000.000
2) 6) Rasio 02. 01. 25. Program Meningkatnya 100% 12.100.000.000 100% 15.900.000.000 100% 27.500.000.000 100% 28.450.000.000 100% 28.970.000.000 100% 30.500.000.000 100% 143.420.000.000
Meningkatkan Meningkatnya Puskesmas per Pengadaan, kuantitas dan
sumberdaya kuantitas dan satuan jumlah peningkatan dan kualitas sarana dan
kesehatan kualitas sarana Penduduk perbaikan sarana prasarana
secara merata dan prasarana dan prasarana kesehatan
dan kesehatan puskesmas/puskes
proporsional mas pembantu dan
jaringannya

Rasio 02. 01. 25. 01. Pembangunan Jumlah Puskesmas 2 Unit 6 Unit 3.500.000.000 10 Unit 7.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 10 Unit 10.000.000.000 56 Unit 50.500.000.000
Puskesmas, Puskesmas yang dibangun/
Pustu, direhabilitasi
Poskesdes,
Polindes per
satuan
penduduk

Persentase 02. 01. 25. 02. Pembangunan Jumlah Puskesmas 2 Unit 7 Unit 2.000.000.000 5 Unit 1.000.000.000 22 Unit 10.000.000.000 25 Unit 12.500.000.000 25 Unit 12.500.000.000 26 Unit 13.000.000.000 110 Unit 51.000.000.000
Puskesmas Puskesmas Pembantu/Poskesd
yang Pembantu es/Polindes yang
melaksanakan dibangun/
manajemen direhabilitasi
pengelolaan
alkes

Persentase 02. 01. 25. 07. Pengadaan sarana Jumlah sarana dan 1 PT 1 PT 3.000.000.000 1 PT 4.000.000.000 1 PT 5.000.000.000 1 PT 5.500.000.000 1 PT 6.000.000.000 1 PT 7.000.000.000 6 PT 30.500.000.000
sertifikasi dan dan prasarana prasarana
kalibrasi alkes Puskesmas Puskesmas yang
diadakan (alkes)

145
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Persentase 02. 01. 25. 12. Peningkatan Jumlah Puskesmas 1 Unit 2 Unit 3.500.000.000 2 Unit 3.500.000.000 1 Unit 2.000.000.000 - - - - - - 5 Unit 9.000.000.000
Puskesmas Puskesmas menjadi yang ditingkatkan
yang Puskesmas Rawat statusnya menjadi
terakreditasi Inap Puskesmas Rawat
Inap

02. 01. 25. 23. Monitoring, Evaluasi Jumlah orang yang - - - 70 Org 150.000.000 120 Org 200.000.000 80 Org 150.000.000 80 Org 150.000.000 80 Org 150.000.000 430 Org 800.000.000
dan Pelaporan mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
alat kesehatan &
PKRT

Jumlah sertifikasi 1 kali 1 kali 100.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 220.000.000 1 kali 250.000.000 6 kali 1.120.000.000
dan kalibrasi alkes
yang dilakukan

Jumlah kegiatan - - - 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 20 Kali 500.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 23 Program Meningkatnya 100% 1.400.000.000 100% 1.050.000.000 100% 1.000.000.000 100% 850.000.000 100% 200.000.000 100% 200.000.000 100% 4.700.000.000
Standarisasi kualitas dan mutu
Pelayanan manajemen
Kesehatan kesehatan

02. 01. 23 01. Penyusunan Jumlah puskesmas - 6 PKM 1.000.000.000 3 PKM 750.000.000 3 PKM 750.000.000 2 PKM 600.000.000 - - - - 14 PKM 3.100.000.000
Standar Pelayanan yang terakreditasi
Kesehatan

Jumlah orang yang 90 Org 180 Org 300.000.000 150 Org 200.000.000 100 Org 150.000.000 100 Org 150.000.000 50 Org 100.000.000 50 Org 100.000.000 630 Org 1.000.000.000
mengikuti
pelatihan/
pertemuan terkait
akreditasi PKM

Jumlah kegiatan 4 Kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

7) Persentase 02. 01. 05. Program Meningkatnya 100% 250.000.000 100% 260.000.000 100% 270.000.000 100% 280.000.000 100% 290.000.000 100% 300.000.000 100% 1.650.000.000
Meningkatnya Puskesmas Peningkatan kapasitas sumber
kuantitas dan yang Kapasitas Sumber daya aparatur
kualitas SDM memenuhi Daya Aparatur
Tenaga standar jenis
Kesehatan ketenagaan

Rasio dokter 02. 01. 05. 03. Bimbingan Teknis Jumlah aparat 15 Org 25 Org 250.000.000 25 Org 260.000.000 25 Org 270.000.000 25 Org 280.000.000 25 Org 290.000.000 25 Org 300.000.000 150 Org 1.650.000.000
per 1000 Implementasi yang mengikuti
penduduk Peraturan bimtek/diklat
Perundang-
Undangan

Rasio tenaga 02. 01. 23 Program Meningkatnya 100% 550.000.000 100% 650.000.000 100% 650.000.000 100% 700.000.000 100% 720.000.000 100% 750.000.000 100% 4.020.000.000
medis per 1000 Standarisasi kualitas dan mutu
penduduk Pelayanan manajemen
Kesehatan kesehatan

Persentase 02. 01. 23. 02. Evaluasi dan Jumlah orang yang 25 Org 70 Org 300.000.000 100 Org 400.000.000 100 Org 400.000.000 120 Org 450.000.000 130 Org 470.000.000 150 Org 500.000.000 670 Org 2.520.000.000
nakes yang pengembangan mengikuti
memenuhi standar pelayanan pelatihan
standar profesi kesehatan peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan

146
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah 3 jenis 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 3 jenis 50.000.000 18 jenis 300.000.000
rekomendasi
perizinan
kesehatan yang
dikeluarkan

Jumlah kegiatan 1 kali 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 1 kali 100.000.000 6 kali 600.000.000
seleksi Tenaga
Kesehatan Teladan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

8) Persentase 02. 01. 15. Program Obat dan Meningkatnya 100% 4.800.000.000 100% 5.355.000.000 100% 5.520.000.000 100% 5.755.000.000 100% 5.915.000.000 100% 6.230.000.000 100% 33.575.000.000
Meningkatnya Puskesmas Perbekalan ketersediaan obat
ketersediaan dengan kesehatan dan perbekalan
sediaan farmasi ketersediaan kesehatan secara
yang merata obat dan merata dan
dan berkualitas vaksin esensial bermutu
serta
pengawasan Persentase 02. 01. 15. 01. Pengadaan Obat Jumlah jenis Obat 142 Jenis 142 jenis 4.000.000.000 142 jenis 4.500.000.000 142 jenis 4.500.000.000 142 jenis 4.700.000.000 142 jenis 4.700.000.000 142 jenis 5.000.000.000 852 jenis 27.400.000.000
makanan dan pengawasan dan Perbekalan PKD yang di
minuman yang obat dan Kesehatan adakan
memenuhi makanan yang
syarat layak, bermutu
kesehatan dan aman
dikonsumsi

Persentase Jumlah Jenis 30 Jenis 20 Jenis 200.000.000 20 Jenis 200.000.000 20 Jenis 250.000.000 20 Jenis 300.000.000 20 Jenis 350.000.000 20 Jenis 400.000.000 120 Jenis 1.700.000.000
Puskesmas Reagent yang
yang diadakan
melaksanakan
pelayanan
kefarmasian
sesuai standar

Persentase 02. 01. 15. 02. Peningkatan Jumlah orang 42 Org 75 Org 150.000.000 85 Org 170.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 250.000.000 120 Org 250.000.000 640 org 1.220.000.000
penggunaan pemerataan obat mengikuti
obat rasional dan perbekalan pelatihan/
(POR) di kesehatan pertemuan terkait
Puskesmas pelayanan
kefarmasian

Jumlah kartu stok - - - 1000 Lbr 15.000.000 1000 Lbr 20.000.000 1000 Lbr 25.000.000 1000 Lbr 25.000.000 1000 Lbr 30.000.000 5000 Lbr 115.000.000
obat yang
diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 15. 05. Peningkatan mutu Jumlah orang 49 Org 75 Org 150.000.000 85 Org 170.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 640 Org 1.120.000.000
penggunaan obat mengikuti
dan perbekalan pelatihan/
kesehatan pertemuan terkait
peningkatan mutu
penggunaan obat
dan perbekalan
kesehatan

Jumlah buku - - - - - 1 PT 30.000.000 - - 1 PT 50.000.000 - - 2 PT 80.000.000


pedoman/
peraturan
perundangan yang
diadakan

147
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah kegiatan 12 kali 12 kali 100.000.000 12 kali 100.000.000 12 kali 120.000.000 12 kali 130.000.000 12 kali 140.000.000 12 kali 150.000.000 72 kali 740.000.000
Repacking Obat
yang dilaksanakan
di UPTD

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 17. Program Meningkatnya 100% 495.000.000 100% 890.000.000 100% 955.000.000 100% 975.000.000 100% 945.000.000 100% 1.020.000.000 100% 5.280.000.000
Pengawasan Obat kualitas
dan Makanan pengawasan obat
dan makanan

02. 01. 17. 01. Peningkatan Jumlah kecamatan - - - 4 Kec. 200.000.000 7 Kec. 150.000.000 10 Kec. 150.000.000 12 Kec. 100.000.000 12 Kec. 150.000.000 12 Kec. 750.000.000
pemberdayaan yg telah dilakukan
konsumen / kegiatan PI
masyarakat di (Penyebaran
bidang obat dan Informasi) terkait
makanan kosmetik dan
pangan
berbahaya

Jumlah orang yang - - - 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 500 Org 1.000.000.000
mengikuti
Pelatihan/
Pertemuan terkait
pengawasan obat
dan makanan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

02. 01. 17. 02. Peningkatan Jumlah orang yang 30 Org 40 Org 100.000.000 40 Org 100.000.000 80 Org 200.000.000 80 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 100 Org 200.000.000 440 Org 1.000.000.000
pengawasan mengikuti
keamanan pangan pelatihan/
dan bahan pertemuan terkait
berbahaya standarisasi
keamanan pangan

Jumlah Obat 1 PT 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 45.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 225.000.000


Tradisional (OT)
yang dilakukan
pengujian di Balai
POM

Jumlah 1 kali 1 kali 35.000.000 1 kali 40.000.000 1 kali 50.000.000 1 kali 60.000.000 1 kali 70.000.000 1 kali 80.000.000 6 kali 335.000.000
pemeriksaan
jajanan buka
puasa yang
dilakukan

Jumlah 1 kali 1 kali 35.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 2 kali 70.000.000 11 kali 385.000.000
pemeriksaan JAS
(Jajanan Anak
Sekolah) yang
dilakukan

Jumlah 1 kali 4 kali 100.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 55.000.000 2 kali 60.000.000 2 kali 70.000.000 14 kali 385.000.000
pemeriksaan
Pangan Segar
yang dilakukan

148
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
pengawasan Toko
Obat, Apotek,
Salon, Minimarket
dan Pasar
Tradisional yang
dilakukan

Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-3 1.640.000.000 2.285.000.000 2.765.000.000 3.070.000.000 3.320.000.000 3.525.000.000 16.605.000.000
3) 9) Persentase 02. 01. 19. Program Promosi Meningkatnya 100% 1.640.000.000 100% 2.285.000.000 100% 2.765.000.000 100% 3.070.000.000 100% 3.320.000.000 100% 3.525.000.000 100% 16.605.000.000
Meningkatkan Meningkatnya rumah tangga Kesehatan dan upaya promosi
kemandirian upaya promosi ber-Perilaku Pemberdayaan kesehatan dan
masyarakat kesehatan Hidup Bersih Masyarakat pemberdayaan
untuk hidup dan Sehat masyarakat
bersih dan (PHBS)
sehat

Persentase 02. 01. 19. 01. Pengembangan Jumlah media 7 Jenis 9 Jenis 200.000.000 10 Jenis 250.000.000 11 Jenis 300.000.000 12 Jenis 350.000.000 13 Jenis 400.000.000 15 Jenis 450.000.000 70 Jenis 1.950.000.000
anak usia Media Promosi dan informasi sadar
pendidikan Informasi Sadar hidup sehat yang
dasar Hidup Sehat diadakan
mendapat
skrining
kesehatan
sesuai standar

Proporsi jumlah Jumlah orang yang - - - - - 35 Org 75.000.000 40 Org 85.000.000 40 Org 90.000.000 40 Org 100.000.000 155 Org 350.000.000
penduduk usia mengikuti
15-24 tahun pelatihan terkait
yang memiliki pengembangan
pengetahuan media promosi
komprehensif kesehatan
tentang
HIV/AIDS

Jumlah desa Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
dengan distribusi dan
komitmen pengawasan
Kawasan pemasangan
Tanpa Rokok media promosi
(KTR) kesehatan

02. 01. 19. 02. Penyuluhan Jumlah orang yang 20 Org 35 Org 50.000.000 170 Org 250.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 120 Org 200.000.000 685 Org 1.100.000.000
Masyarakat Pola mengikuti
Hidup Sehat pelatihan/
pertemuan terkait
kegiatan
penyuluhan pola
hidup sehat

Jumlah kegiatan 3 Kali 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 2 kali 50.000.000 12 Kali 300.000.000
penjaringan
kesehatan usia
pendidikan dasar
yang dilaksanakan
di Tk. Puskesmas

Jumlah 33 desa 47 desa 50.000.000 50 Desa 30.000.000 55 Desa 50.000.000 60 Desa 50.000.000 65 Desa 50.000.000 75 Desa 100.000.000 75 Desa 330.000.000
desa/kelurahan
dengan komitmen
Kawasan Tanpa
Rokok

Jumlah media 1 PT 1 PT 30.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 90.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 150.000.000 1 PT 170.000.000 6 PT 630.000.000


promosi KTR yang
diadakan

Jumlah kelompok - - - 1 Klp 50.000.000 4 Klp 150.000.000 4 Klp 150.000.000 4 Klp 150.000.000 2 Klp 100.000.000 15 Klp 600.000.000
SBH yang terbentuk

149
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 120.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 720.000.000
melaksanakan
pembinaan UKS

Jumlah Puskesmas 14 PKM 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 14 PKM 100.000.000 15 PKM 120.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 150.000.000 16 PKM 720.000.000
melaksanakan
kegiatan
penyuluhan pola
hidup sehat

Jumlah Puskesmas - - - - - 6 PKM 100.000.000 14 PKM 150.000.000 14 PKM 200.000.000 14 PKM 250.000.000 14 PKM 700.000.000
yang melakukan
pendataan
Keluarga Sehat

Jumlah format 1 PT 1 PT 80.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 130.000.000 1 PT 140.000.000 1 PT 150.000.000 6 PT 720.000.000


pelaporan yang
diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 6 kali 150.000.000 6 kali 170.000.000 6 kali 180.000.000 6 kali 200.000.000 32 Kali 900.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

10) Persentase 02. 01. 19. 03. Peningkatan Jumlah orang yang 72 Org 70 Org 100.000.000 160 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 150 Org 250.000.000 830 Org 1.350.000.000
Meningkatnya Desa Siaga Aktif Pemanfaatan mengikuti
sarana dan Sarana Kesehatan pelatihan/
prasarana pertemuan terkait
kesehatan peningkatan
yang berbasis pemanfaatan
masyarakat sarana kesehatan

Jumlah Desa Jumlah desa/ 166 desa 166 desa 100.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 200.000.000 173 Desa 1.100.000.000
Siaga strata kelurahan siaga
Purnama dan aktif
Mandiri
Persentase Jumlah desa siaga - - - 30 desa 50.000.000 40 desa 70.000.000 50 desa 100.000.000 60 desa 120.000.000 75 desa 150.000.000 75 desa 490.000.000
Posyandu aktif strata
Purnama Purnama dan
Mandiri Mandiri

Rasio posyandu Jumlah kegiatan 1 kali 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 6 kali 1.075.000.000
per satuan SMD yang
balita dilaksanakan di
tingkat Puskesmas

Jumlah kegiatan 1 kali 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000 6 kali 1.075.000.000
MMD yang
dilaksanakan di
tingkat Puskesmas

Jumlah kegiatan 1 Kali 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 1 Kali 50.000.000 6 kali 300.000.000
penilaian desa
siaga aktif dan
PHBS yang
dilakukan di tingkat
kabupaten

Jumlah posyandu 196 200 20.000.000 207 25.000.000 214 30.000.000 225 35.000.000 236 40.000.000 254 45.000.000 254 195.000.000
Purnama Mandiri Posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu posyandu

Jumlah kebijakan - 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 1 dok 10.000.000 6 dok 60.000.000
publik berwawasan
kesehatan yang
dihasilkan

Jumlah format 1 PT 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 120.000.000 1 PT 130.000.000 1 PT 140.000.000 1 PT 150.000.000 6 PT 740.000.000


pelaporan yang
diadakan

150
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

Total Indikasi Program dan Pendanaan untuk mewujudkan Misi ke-4 22.453.000.000 24.225.000.000 29.769.000.000 28.399.000.000 29.826.000.000 31.461.000.000 166.133.000.000
4) 11) Persentase 02. 01. 23. Program Meningkatnya 100% 930.000.000 100% 655.000.000 100% 1.075.000.000 100% 735.000.000 100% 755.000.000 100% 830.000.000 100% 4.980.000.000
Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan Standarisasi kualitas dan mutu
kebijakan dan pengelolaan jaringan SIK Pelayanan manajemen
manajemen data dan Puskesmas Kesehatan kesehatan
pembanguna informasi
n kesehatan kesehatan

02. 01. 23. 04. Penyusunan naskah Jumlah jaringan SIK - 4 PKM 600.000.000 2 PKM 300.000.000 4 PKM 700.000.000 2 PKM 350.000.000 2 PKM 350.000.000 2 PKM 400.000.000 16 PKM 2.700.000.000
akademis standar Puskesmas yang
pelayanan diadakan
kesehatan

Jumlah orang yang 35 Org 80 Org 100.000.000 95 Org 120.000.000 70 Org 130.000.000 70 Org 135.000.000 70 Org 140.000.000 70 Org 150.000.000 455 Orang 775.000.000
mengikuti
pelatihan/
pertemuan SIK

Jumlah dokumen 15 Dok 15 Dok 70.000.000 15 Dok 75.000.000 15 Dok 80.000.000 16 Dok 80.000.000 16 Dok 90.000.000 17 Dok 100.000.000 94 Dok 495.000.000
Profil Kesehatan
yang disusun di
Dinkes dan
Puskesmas

Jumlah kegiatan 12 Kali 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 12 kali 50.000.000 72 kali 300.000.000
pengelolaan
sofware SIK yang
dilaksanakan di
Puskesmas

Jumlah buku saku 100 Exp 100 Exp 10.000.000 100 Exp 10.000.000 100 Exp 15.000.000 100 Exp 20.000.000 100 Exp 25.000.000 100 Exp 30.000.000 600 Exp 110.000.000
Dinkes yang
diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev SIK
yang dilakukan

12) Persentase 02. 01. 01. Program Pelayanan Cakupan layanan 100% 1.438.000.000 100% 1.505.000.000 100% 1.574.000.000 100% 1.654.000.000 100% 1.726.000.000 100% 1.811.000.000 100% 9.708.000.000
Meningkatnya ketersediaan Administrasi administrasi
dukungan dokumen Perkantoran perkantoran
manajemen perencanaan
dan dan pelaporan
pelaksanaan capaian kinerja
tugas teknis
lainnya

Persentase 02. 01. 01. 01. Penyediaan jasa Jumlah orang yang 2 Org 2 Org 30.000.000 2 Org 30.000.000 2 Org 35.000.000 2 Org 40.000.000 2 Org 45.000.000 2 Org 50.000.000 12 Org 230.000.000
ketersediaan surat menyurat menerima jasa
biaya pengiriman
operasional
UPTD Dinas
Kesehatan
(BOP dan BOK)

Jumlah surat yang 2000 jenis 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 2000 jenis 10.000.000 12000 jenis 60.000.000
terkirim

02. 01. 01. 02. Penyediaan jasa Jumlah rekening 1 Rek. 1 Rek. 10.000.000 1 Rek. 15.000.000 1 Rek. 20.000.000 1 Rek. 25.000.000 1 Rek. 30.000.000 1 Rek. 30.000.000 6 Rek. 130.000.000
komunikasi, sumber telepon/faksimili/
daya air dan listrik internet yang
dibayarkan

151
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
02. 01. 01. 06. Penyediaan jasa Jumlah kendaraan 8 Unit 8 Unit 250.000.000 8 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 1.500.000.000
pemeliharaan dan dinas/operasional
perizinan roda empat yang
kendaraan dinas/ dipelihara
operasional

02. 01. 01. 08. Penyediaan jasa Jumlah peralatan 1 PT 1 PT 20.000.000 1 PT 25.000.000 1 PT 30.000.000 1 PT 35.000.000 1 PT 40.000.000 1 PT 50.000.000 6 PT 200.000.000
kebersihan kantor keberhasilan dan
bahan pembersih
yang diadakan

Jumlah orang yang 2 Org 2 org 18.000.000 2 org 18.000.000 2 org 24.000.000 2 org 24.000.000 2 org 36.000.000 2 org 36.000.000 12 Org 156.000.000
menerima
pembayaran jasa
cleaning service

02. 01. 01. 15. Penyediaan bahan Jumlah bahan 11 Jenis 10 Jenis 20.000.000 12 Jenis 22.000.000 12 Jenis 25.000.000 12 Jenis 27.000.000 12 Jenis 30.000.000 12 Jenis 35.000.000 70 Jenis 159.000.000
bacaan dan bacaan yang
peraturan diadakan
perundang-
undangan

02. 01. 01. 18. Rapat-rapat Jumlah kegiatan 30 kali 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 50 kali 400.000.000 300 kali 2.400.000.000
Koordinasi dan rapat koordinasi
konsultasi ke luar dan konsultasi
daerah keluar daerah

02. 01. 01. 19. Penatausahaan Jumlah orang yang 75 Org 75 Org 350.000.000 75 Org 350.000.000 75 Org 370.000.000 75 Org 400.000.000 75 Org 420.000.000 75 Org 450.000.000 450 Org 2.340.000.000
keuangan, melaksanakan
administrasi pengelolaan
kepegawaian, keuangan,
ketatausahaan dan administrasi
aset daerah kepegawaian, tata
usaha dan aset

Jumlah orang yang 25 Org 35 Org 30.000.000 35 Org 35.000.000 35 Org 40.000.000 35 Org 43.000.000 35 Org 45.000.000 35 Org 50.000.000 210 Org 243.000.000
mengikuti
pertemuan
pengelolaan data
kepegawaian dan
keuangan

Jumlah ATK yang 42 jenis 42 jenis 100.000.000 42 jenis 150.000.000 42 jenis 170.000.000 42 jenis 200.000.000 42 jenis 220.000.000 42 jenis 250.000.000 252 jenis 1.090.000.000
diadakan

Jumlah barang 8 jenis 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 8 jenis 50.000.000 48 jenis 300.000.000
cetakan yang
diadakan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 4 kali 150.000.000 24 kali 900.000.000
bimtek, supervisi
dan monev terkait
pengelolaan
keuangan,
kepegawaian dan
aset

02. 01. 02. Program Meningkatnya 100% 9.430.000.000 100% 9.415.000.000 100% 12.385.000.000 100% 10.255.000.000 100% 10.570.000.000 100% 11.525.000.000 100% 63.580.000.000
Peningkatan Sarana kuantitas dan
dan Prasarana kualitas sarana dan
Aparatur prasarana aparatur

02. 01. 02. 02. Pembangunan Jumlah rumah 3 Unit - - 3 Unit 2.250.000.000 4 Unit 3.600.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 13 Unit 11.850.000.000
Rumah Dinas dinas dokter dan
paramedis yang
dibangun

152
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
02. 01. 02. 03. Pembangunan Jumlah gedung - 3 Unit 2.000.000.000 2 Unit 1.000.000.000 1 Unit 500.000.000 1 Unit 750.000.000 1 Unit 750.000.000 2 Unit 1.500.000.000 10 Unit 6.500.000.000
Gedung Kantor kantor yang
dibangun/
direhabilitasi

02. 01. 02. 05. Pengadaan Jumlah kendaraan 3 Unit 9 Unit 4.500.000.000 4 Unit 2.000.000.000 4 Unit 2.400.000.000 4 Unit 2.500.000.000 4 Unit 2.800.000.000 4 Unit 3.000.000.000 29 Unit 17.200.000.000
kendaraan dinas / dinas/operasional
operasional roda empat yang
diadakan

Jumlah kendaraan 14 Unit 50 Unit 90.000.000 30 Unit 750.000.000 30 Unit 900.000.000 30 Unit 1.000.000.000 30 Unit 1.000.000.000 30 Unit 1.000.000.000 200 Unit 4.740.000.000
dinas/operasional
roda dua yang
diadakan

02. 01. 02. 07. Pengadaan Jumlah 1 PT 1 PT 30.000.000 1 PT 50.000.000 1 PT 60.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 80.000.000 1 PT 80.000.000 6 PT 370.000.000
perlengkapan perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
yang diadakan

02. 01. 02. 09. Pengadaan Jumlah peralatan 1 PT 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 1 PT 1.000.000.000 6 PT 6.000.000.000
peralatan gedung gedung kantor
kantor yang diadakan

02. 01. 02. 10. Pengadaan Jumlah meubelair 1 PT 1 PT 500.000.000 1 PT 500.000.000 1 PT 500.000.000 1 PT 500.000.000 1 PT 500.000.000 1 PT 500.000.000 6 PT 3.000.000.000
Meubelair kantor yang
diadakan

02. 01. 02. 21. Pemeliharaan Jumlah rumah - 2 Unit 1.000.000.000 2 Unit 1.500.000.000 3 Unit 3.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 2 Unit 2.000.000.000 13 Unit 11.500.000.000
rutin/berkala rumah dinas yang
dinas dipelihara/
direhabilitasi

02. 01. 02. 22. Pemeliharaan Jumlah gedung 1 Unit - - 1 PT 50.000.000 1 PT 60.000.000 1 PT 65.000.000 1 PT 70.000.000 1 PT 75.000.000 5 PT 320.000.000
rutin/berkala kantor yang
gedung kantor dipelihara

02. 01. 02. 24. Pemeliharaan Jumlah kendaraan 5 Unit 8 Unit 200.000.000 8 Unit 200.000.000 9 Unit 250.000.000 9 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 250.000.000 10 Unit 1.400.000.000
rutin/berkala dinas/operasional
kendaraan yang dipelihara
dinas/operasional

02. 01. 02. 28. Pemeliharaan Jumlah peralatan 1 PT 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 1 PT 100.000.000 6 PT 600.000.000
rutin/berkala gedung kantor
peralatan gedung yang dipelihara
kantor

02. 01. 02. 29. Pemeliharaan Jumlah meubelair 1 PT 1 PT 10.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 15.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 1 PT 20.000.000 6 PT 100.000.000
rutin/berkala yang dipelihara
meubelair

02. 01. 03. Program Meningkatnya 100% 10.000.000 100% 15.000.000 - - - - - - - - 100% 25.000.000
Peningkatan Disiplin kualitas penilaian
Aparatur disiplin aparatur

02. 01. 03. 01. Pengadaan Jumlah finger print - 1 unit 10.000.000 1 unit 15.000.000 - - - - - - - - 2 Unit 25.000.000
mesin/kartu absensi yang diadakan

02. 01. 06. Program Persentase 100% 100% 295.000.000 100% 235.000.000 100% 265.000.000 100% 275.000.000 100% 285.000.000 100% 295.000.000 100% 1.650.000.000
Peningkatan ketersediaan
Pengembangan dokumen
Sistem Pelaporan perencanaan dan
Capaian Kinerja pelaporan kinerja
dan Keuangan

02. 01. 06. 01. Penyusunan Jumlah dokumen 1 Dok 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 6 Dok 60.000.000
laporan capaian Laporan
kinerja dan ikhtisar Kinerja/LAKIP yang
realisasi kinerja disusun
SKPD

153
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Jumlah dokumen 1 Dok 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000 6 Dok 60.000.000
LPPD yang disusun

02. 01. 06. 06. Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dok 4 Dok 50.000.000 4 Dok 60.000.000 4 Dok 70.000.000 4 Dok 80.000.000 4 Dok 90.000.000 4 Dok 100.000.000 24 Dok 450.000.000
dokumen Perencanaan yang
perencanaan SKPD disusun

Jumlah yang 150 Org 225 Org 200.000.000 120 Org 130.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 150 Org 150.000.000 945 Org 930.000.000
mengikuti
pertemuan terkait
perencanaan dan
koordinasi kegiatan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 4 kali 25.000.000 24 kali 150.000.000
musrenbang dan
reses tingkat
kecamatan yang
diikuti

02. 01. 09. Program Meningkatnya 100% 100% 10.000.000.000 100% 12.000.000.000 100% 14.000.000.000 100% 15.000.000.000 100% 16.000.000.000 100% 16.500.000.000 100% 83.500.000.000
Peningkatan kualitas administrasi
Pelayanan pelayanan
Kedinasan kedinasan

02. 01. 09. 01. Kunjungan Kerja Jumlah kunjungan 30 kali 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 50 kali 50.000.000 300 kali 300.000.000
Bersama Bupati/ kerja yang
Wakil Bupati, dilaksanakan
DPRD/Muspida/
Pejabat Pemerintah
Tingkat Atas/Unit
Kerja terkait

02. 01. 09. 02. Pelayanan Jumlah UPTD Dinas 15 UPTD 15 UPTD 4.000.000.000 15 UPTD 5.000.000.000 16 UPTD 6.000.000.000 16 UPTD 6.000.000.000 17 UPTD 6.000.000.000 17 UPTD 6.500.000.000 17 UPTD 33.500.000.000
administrasi Kesehatan yang
kedinasan pada mendapat dan
UPTD, sekolah dan memanfaatkan
perbekalan biaya operasional
kesehatan (BOP)

Jumlah UPTD Dinas 14 UPTD 14 UPTD 6.000.000.000 15 UPTD 7.000.000.000 15 UPTD 8.000.000.000 16 UPTD 9.000.000.000 16 UPTD 10.000.000.000 17 UPTD 10.000.000.000 17 UPTD 50.000.000.000
Kesehatan yang
mendapat dan
memanfaatkan
Bantuan
Operasional
Kesehatan (BOK)

02. 01. 16. Program Upaya Meningkatnya 100% 170.000.000 100% 200.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000 100% 1.370.000.000
Kesehatan ketersediaan dan
Masyarakat akses masyarakat
terhadap
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas

02. 01. 16. 15. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang - 86 Org 70.000.000 126 Org 100.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 130 Org 150.000.000 732 Org 770.000.000
dan pelaporan mengikuti
pertemuan
perencanaan dan
evaluasi program
BOK

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev yang
dilakukan

154
Kondisi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja Kinerja Kondisi Kinerja pada akhir
Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Tujuan Sasaran Kode Program Program Awal periode RPJMD Lokasi
Sasaran
(Outcome) RPJMD
(2015) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
02. 01. 23. Program Meningkatnya 100% 180.000.000 100% 200.000.000 100% 220.000.000 100% 230.000.000 100% 240.000.000 100% 250.000.000 100% 1.320.000.000
Standarisasi kualitas dan mutu
Pelayanan manajemen
Kesehatan kesehatan

02. 01. 23. 06. Monitoring, evaluasi Jumlah orang yang 225 Org 130 Org 80.000.000 90 Org 100.000.000 100 Org 120.000.000 100 Org 130.000.000 100 Org 140.000.000 100 Org 150.000.000 620 Org 720.000.000
dan pelaporan mengikuti
pertemuan
evaluasi capaian
program
pembangunan
kesehatan

Jumlah kegiatan 4 kali 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 4 kali 100.000.000 24 Kali 600.000.000
bimtek, supervisi
dan monev ke
Puskesmas/
Kecamatan yang
dilakukan

155

Anda mungkin juga menyukai