Anda di halaman 1dari 14

RENCANA KEUANGAN

Adapun rencana pendanaan indikatif Renstra UPTD Puskesmas Selemadeg Barat tahun 2021-2026 adalah seperti tabel
dibawah ini:

Tabel 41
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Keuangan Indikatif

Table 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Keuangan Indikatif
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Peningkatan Persentase 5% 5 5 5 5 5 5
01. Pelayanan Peningkatan % % % % % %
2.10
BLUD Pembiayaan
operasional
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
pada Faskes
BLUD guna
mendukung
kelancaran
tugas dan
fungsinya
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pelayanan Persentase 90% 90 2.445.0 91 2.445.0 91 2.010.59 92% 2.111. 92 2.216.6 93% 2.327.5
85.000 85.000 7.000
01. dan pemenuhan % % % 126.85 % 83.193 17.353
2.10. Penunjang kebutuhan 0
01 Pelayanan pelayanan dan
BLUD penunjang
pelayanan
BLUD pada
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
yang
1.02. PROGRA Persentase 78.2 78.5 78.7 79 80% 81 81%
02 M Capaian Upaya 7% 0% 5% % %
PEMENU Kesehatan
HAN Perorangan dan
UPAYA Upaya
KESEHATA
N Kesehatan
PERORAN Masyarakat
GAN
DAN
UPAYA
KESEHATA
N
MASYARAK
AT
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Penyediaan Persentase 100 100 100 100 100 100 100
02. Fasilitas Fasilitas % % % % % % %
2.01 Pelayanan Pelayanan
Kesehatan Kesehatan
untuk UKM pemerintah
dan UKP yang mampu
Kewenanga memberikan
n pelayanan
Daerah kesehatan
Kabupaten sesuai standar
/Kot a

1.02. Pengelolaa Cakupan 92,2 100 25.671. 100 13.963. 100 22.663.2 100 23.796 100 24.986. 100 26.235.
500 200 178 487
02. n Pelayanan 0% % % % 00 % .360 % %
2.02. Pelayanan Kesehatan Ibu
Kesehatan Hamil
01
Ibu Hamil terlaksana
sesuai standar
1.02. Pengelolaa Cakupan 95,7 100 15.184. 100 8.970.0 100 68.717.5 100% 68.717 100 68.717. 100 68.717.
000 00 00 .500 500
02. n Pelayanan 0% % % % % 500 %
2.02. Pelayanan Kesehatan Ibu
Kesehatan Bersalin
02
Ibu terlaksana
Bersalin sesuai standar
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelolaan Cakupan bayi 99,6 100 17.655. 100 6.101.7 100 26.001.7 100 27.301 100 28.666. 100 30.100.
02. 0% % % 00 % 00 % .785 % 874 % 218
2.02. Pelayanan baru lahir usia 000
Kesehatan 0-28 hari yang
03
Bayi Baru mendapatkan
Lahir pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir
sesuai dengan
standar
1.02. Pengelol Cakupan 71,5 100 19.182. 100 8.865.0 100 26.830.0 100 28.171 100 29.580. 100 31.059.
02. aan Pelayanan 0% % 300 % 00 % 00 % .500 % 075 % 078
2.02. Pelayan Kesehatan
04 an Balita
Kesehat terlaksana
an sesuai standar
Balita
1.02. Pengelolaan Cakupan 53,9 100 32.381. 100 14.005. 100 37.005.0 100 38.855 100 40.798. 100 42.837.
02. Pelayanan Pelayanan 0% % 300 % 000 % 00 % .250 % 000 % 900
2.02. Kesehatan Kesehatan pada
05 pada Usia Usia
Pendidikan Pendidikan
Dasar Dasar terlayani
sesuai standar
1.02. Pengelolaan Persentase 73% 100 17.605. 100 12.428. 100 67.178.1 100 70.537 100 74.063. 100 77.767.
02. Pelayanan orang usia 15- % 930 % 100 % 00 % .000 % 850 % 000
2.02. Kesehatan 59 tahun
06 pada Usia mendapatkan
Produktif skrining
kesehatan
sesuai standar
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelolaan Persentase 34,1 100 32.626. 100 66.006. 100 57.759.0 100 60.646 100 63.679. 100 66.863.
02. Pelayanan Usia Lanjut 0% % 850 % 000 % 00 % .950 % 300 % 300
2.02. Kesehatan mendapatkan
07 pada pelayanan
Usia Lanjut Kesehatan
sesuai standar
1.02. Pengelol Persentase 10,6 100 6.386.9 100 4.445.0 100 54.720.0 100 54.720 100 54.720. 100 54.720.
02. aan penderita 0% % 00 % 00 % 00 % .000 % 000 % 000
2.02. Pelayana Hipertensi yang
08 n mendapatkan
Kesehata pelayanan
n kesehatan
Penderit sesuai standar
a
Hiperten
1.02. si
Pengelolaan Persentase 100 100 7.028.4 100 9.750.0 100 47.250.0 100 47.250 100 47.250. 100 47.250.
02. Pelayan penderita DM % % 00 % 00 % 00 % .000 % 000 % 000
2.02. an yang
09 Kesehat mendapatkan
an pelayanan
Penderi kesehatan
ta sesuai standar
Diabete
s
Melitus
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelolaan Persentase 59,9 100 8.907.3 100 8.945.0 100 43.560.0 100 43.560 100 43.560. 100 43.560.
02. Pelayanan ODGJ Berat 0% % 00 % 00 % 00 % .000 % 000 % 000
2.02. Kesehatan yang
10 Orang mendapatkan
dengan pelayanan
Gangguan kesehatan jiwa
Jiwa Berat sesuai standar

1.02. Pengelolaa Presentase 44% 100 37.740. 100 20.640. 100 22.000.0 100 23.100 100 24.255. 100 25.467.
02. n orang terduga % 000 % 000 % 00 % .000 % 000 % 750
2.02. Pelayanan TBC
11 Kesehatan mendapatkan
Orang pelayanan
Terduga sesuai standar
Tuberkulos
is
1.02. Pengelol Presentase 52,0 100 28.972. 100 16.880. 100 19.000.0 100 19.950 100 20.947. 100 21.994.
02. aan Orang dengan 8% % 000 % 000 % 00 % .000 % 500 % 900
2.02. Pelayana resiko
12 n terinfeksi HIV
Kesehata mendapatkan
n pelayanan
Orang deteksi dini
dengan HIV sesuai
Risiko standar
Terinfeksi
HIV
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelolaan Prosentase 100 100 408.42 100 329.54 100 137.500. 100 137.50 100 137.50 100 137.500
02. Pelayanan Penduduk % % 7.000 % 7.000 % 000 % 0.000 % 0.000 % .000
2.02. Kesehatan mendapatkan
13 bagi pelayanan
Penduduk kesehatan
pada Pada Kondisi
Kondisi Kejadian Luar
Kejadian Biasa
Luar Biasa (KLB)
(KLB)
1.02. Pengelolaa Cakupan 54,7 85 38.437. 85 59.373. 100 66.132.5 100 69.43 100 72.911. 100 76.556.
02. n Pelayanan 0% % 000 % 500 % 00 % 9.125 % 000 % 550
2.02. Pelayanan Kesehatan Gizi
15 Kesehatan Masyarakat
Gizi sesuai standar
1.02. Masyarakat
Pengelolaan Persentase 87% 100 8.800.0 100 13.860. 100 37.307.0 100% 37.307 100% 37.307. 100 37.307.
02. Pelayanan puskesmas % 00 % 000 % 00 .000 1 000 % 000
2.02. Kesehatan yang
16 Kerja dan menyelenggara
Olahraga k
an kesehatan
kerja dasar
1.02. Pengelolaan Cakupan desa 75% 100 32.626. 100 48.093. 100 52.313.2 100 52.313 100 52.313. 100 52.313.
02. Pelayana yang % 850 % 200 % 00 %1 .200 % 200 % 200
2.02. n melaksanakan
17 Kesehata Sanitasi Total
n Berbasis
Lingkun Masyarakat (
gan STBM)
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelol Persentase 75% 45 53.399. 50 22.840. 55 30.807.0 60% 32.347 65 33.964. 70% 35.662.
02. aan subkegiatan % 000 % 000 % 00 .350 % 700 900
2.02. Pelayana yang didukung
18 n pelayanan
Promosi promosi
Kesehata kesehatan
n
1.02. Pengelola Persentase 10% 5 2.715. 5 2.888.0 50 25.000.0 80% 26.250 85 27.562. 100 28.940.
02. an Fasilitas % 000 % 00 % 00 .000 % 500 % 625
2.02. Pelayana Pelayanan
19 n Kesehatan
Kesehata daerah yang
n melaksanakan
Tradision Pelayanan
al, kesehatan
Akupunt Tradisional
ur, komplemanter
Asuhan
Mandiri,
dan
Tradision
1.02. al
Pengelol Persentase 100 100 930.00 100 112.79 100 78.000.0 100 81.900 100 85.995. 100 90.294.
02. aan Desa/Keluraha % % 0 % 6.050 % 00 % .000 % 000 % 750
2.02. Surveila n mengalami
20 ns KLB yang
Kesehata dilakukan
n penyelidikan
epidemiologi
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengelolaa Persentase 20% 20 30 8.800.0 40 21.150.0 50% 22.207 60 23.317. 70% 24.483.
02. n penderita GME % % 00 % 00 .500 % 875 800
2.02. Pelayanan dan Depresi
21 Kesehatan pada penduduk
Orang ≥ 15 tahun
dengan yang
Masalah mendapatkan
Kesehatan pelayanan
Jiwa
1.02. (ODMK)
Pengelol Persentase 100 100 204.20 100 194.58 100 100 100 100
02. aan Desa mendapat % % 0.000 % 0.000 % % % %
2.02. Upaya pelayanan
23 Kesehata mobil sehat
n
Khusus
1.02. Pelayanan Presentase 85% 85 154.20 85 78.652. 85 50.000.0 85% 52.500 85 53.125. 85% 55.781.
02. Kesehatan penyakit % 5.000 % 100 % 00 .000 % 000 250
2.02. Penyakit menular dan
25 Menular tidak menular
dan Tidak yang ditangani
Menular sesuai standar
1.02. Operasio Persentase 0,9 92 48.281. 95 102.75 97 380.000. 100 102.75 100 102.75 100 102.751
02. nal kebutuhan % 000 % 1.200 % 000 % 1.200 % 1.200 % .200
2.02. Pelayana operasional
33 n Pelayanan
Puskesm Puskesmas
as yang terpenuhi
sesuai standar
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Investigasi Prosentase 100 100 2.460.0 100 6.600.0 100 4.500.00 100 4.725. 100 4.961.2 100 5.209.3
02. Awal Investigasi Awal % % 00 % 00 % 0 % 000 % 50 % 00
2.02. Kejadian Kejadian Tidak
36 Tidak Diharapkan(Kej
Diharapkan adian Ikutan
(Kejadian Pasca
Ikutan Pasca Imunisasi dan
Imunisasi Pemberian Obat
dan Massal)
Pemberian
Obat
1.02. Massal)
PROGRAM Persentase 40% 40 50 55 60% 60 60%
03 PENINGKAT fasilitas % - % % %
AN kesehatan milik
KAPASITAS pemerintah
SUMBER Kabupaten
DAYA Tabanan yang
MANUSIA memiliki jenis
KESEHATAN dan jumlah SDM
Kesehatan
yang
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
Perencanaan Persentase 80% 100 100 100 100 100 100
1.02. Kebutuhan Fasilitas % % % % % %
03. dan Kesehatan Milik
2.02 Pendayagun Pemerintah
aan Kabupaten
Sumberday Tabanan yang
a Manusia memiliki
Kesehatan dokumen
untuk UKP perencanaan
dan UKM di Kebutuhan SDM
Wilayah berdasarkan
Kabupaten/ analisis beban
Kota kerja

1.02. Pemenuha Persentase 40% 33 32.934. 35 32.934. 40 32.934.7 45% 132.00 50 132.00 50% 132.000
03. n Fasilitas % 792 % 792 % 92 0.000 % 0.000 .000
2.02. Kebutuhan Kesehatan
02 Sumber milik
Daya Pemerintah
Manusia Kabupaten
Kesehatan Tabanan yang
sesuai memiliki SDM
Standar sesuai standar
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. PROGRAM Persentase Desa 19,5 17,2 27 30 33% 36 39%
05 PEMBERDA Siaga Madya 5% 9% - % % %
YAA N
MASYARAK
AT BIDANG
KESEHATA
N

1.02. Advokasi, Jumlah 1 1 1 1 1 1 1


05. Pemberdaya Kebijakan Doku Dok Dok Dok Doku Dok Doku
2.01 an, Publik yang di men ume ume ume me n ume me n
Kemitraan, buat di bidang n n n n
Peningkata kesehatan
n Peran
serta
Masyarakat
dan Lintas
Sektor
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
Kota
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Peningkata Prosentasi 100 100 100 37.949. 100 1.525.00 100 1.601. 100 1.681.3 100 1.765.4
05. n Upaya Desa yang % % % 500 % 0 % 250 % 00 % 00
2.01. Promosi memanfaatkan
01 Kesehatan dana desa
Advokasi, untuk UKBM
Kemitraan
dan
Pemberday
aan
Masyaraka
t
1.02. Pelaksanaan Cakupan rumah 63% 80 80 85 85% 85 90%
05. Sehat dalam tangga yang % - % % %
2.02 rangka melaksanakan
Promotif PHBS
Preventif
Tingkat
Daerah
Kabupaten/
1.02. Kota
Penyelengg Persentase 10% 10 20 25 4.137.78 30% 4.344. 35 4.561.9 40% 4.790.0
05. araa n kecamatan % - % % 0 700 % 00 00
2.02. Promosi yang
01 Kesehatan menerapkan
dan kebijakan
Gerakan
Hidup
KODE PROGRAM Indikator Data TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
DAN Kinerja Tujuan, Capaia
KEGIATAN Sasaran, n pada
Program Awal 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(outcome) dan Tahun
Kegiatan Perenc Targ Rp. Targ Rp. Targ Rp. Targe Rp. Targ Rp. Targe Rp.
(output) anaan et et et t et t
1.02. Pengembang Persentase 47% 55 60 65 70% 75 80%
05. an dan Upaya % - % % %
2.03 Pelaksanaan Kesehatan
Upaya Bersumber Daya
Kesehatan Masyarakat
Bersumber (UKBM) yang
Daya dikembangkan
Masyarakat
(UKBM)
1.02. Tingkat
Bimbingan Persentase 80% 80 80 85 1.550.00 85% 1.627. 85 1.708.9 90% 1.794.3
05. Teknis dan Upaya % - % % 0 500 % 00 50
2.03. Supervisi Kesehatan
01 Pengemban Bersumber
gan dan Daya
Pelaksanaa Masyarakat
n Upaya (UKBM) yang
Kesehatan mendapatkan
Bersumber Bimbingan
Daya Teknis dan
Masyarakat Supervisi
(UKBM) Pengembangan

Anda mungkin juga menyukai