Anda di halaman 1dari 6

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan 2020-2024

TARGET
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN SASARAN SATUAN KET
PROGRAM / KEGIATAN
2020 2021 2022 2023 2024

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT


Tujuan 1: Usia Harapan Hidup Tahun 73,61 73,87 74,14 74,42 74,91
Terwujudnya
Masyarakat Sehat

Sasaran 1: Indeks Keluarga Sehat Point 0,25 0,3 0,4 0,5 0,5
Meningkatnya Kualitas
Kesehatan Masyarakat

Misi 2 : Mewujudkan
Kota yang CERDAS
Tujuan 2 : Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Nilai 82,02 82,10 82,20 83,50 84,25
Terwujudnya Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
yang Cerdas dan
melayani

Sasaran : Terciptanya Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Nilai 82,02 82,10 82,20 83,50 84,25
birokrasi pemerintahan Kesehatan
yang efektif, efisien
dan akuntabel
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kota Bogor

BIDANG URUSAN TARGET


PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KODE PROGRAM KEGIATAN DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN SATUAN KET
DAERAH / TUJUAN / / KEGIATAN
SASARAN 2020 Rp. 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp. 2024 Rp.

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT

Tujuan 1: Usia Harapan Hidup Tahun 73,61 73,87 74,14 74,42 74,91
Terwujudnya Masyarakat
Sehat

Sasaran 1: Indeks Keluarga Sehat Jumlah Keluarga Sehat dengan indeks Point 0,25 0,3 0,4 0,5 0,5
Meningkatnya Kualitas >80 dibagi jumlah seluruh keluarga
Kesehatan Masyarakat dikali 100%

1 02 02 1 PROGRAM Rasio Kematian Ibu per 100.000 Jumlah kematian ibu dibagi jumlah Per 100.000 74.7 96.666.892.900 70 153.100.821.005 65 209.266.032.238 60 222.907.035.521 55 231.134.501.670 Bidang Kesmas
PEMENUHAN Kelahiran Hidup kelahiran hidup dikali 100.000 kelahiran hidup
UPAYA
KESEHATAN
PERORANGAN DAN Rasio Kematian Bayi per 1.000 Jumlah kematian bayi dibagi jumlah per 1.000 3.14 3.1 3.0 2.9 2.8 Bidang Kesmas
UPAYA kelahiran hidup kelahiran hidup dikali 1000 kelahiran hidup
KESEHATAN
MASYARAKAT Rasio Kematian Balita per 1000 Jumlah kematian balita dibagi per 1.000 3.36 3.3 3.2 3.1 3.0 Bidang Kesmas
Kelahiran hidup jumlah jumlah kelahiran hidup dikali kelahiran hidup
1000

Persentase Balita berstatus gizi


Jumlah balita - jumlah balita % 85,78 86 86,3 86,6 87 Bidang Kesmas
normal bermasalah gizi / total jumlah balita
x 100%
Angka Keberhasilan Pengobatan Jumlah Semua Kasus TB yang % 90 90 90 90 90 Bidang P2P
Pasien TB Semua Kasus Sembuh dan Pengobatan Lengkap
dibagi Jumlah Semua Kasus TB
yang Diobati dan Dilaporkan X 100%

Prevalensi Hipertensi Jumlah penderita Hipertensi yang % 6,5 6,5 7,2 7,9 8,4 Bidang P2P
mendapat pelayanan kesehatan
dibagi Jumlah Penduduk usia ≥15 th
di kota bogor

Case Fatality Rate Covid-19 Jumlah kematian dalam kurun waktu % 1.6 1.3 1.2 1.1 1.0 Bidang P2P
satu tahun / jumlah kasus Covid-19
dalam satu tahun dikali 100%

Prevalensi Orang dengan kasus ODGJ di puskesmas Kota % 0,115% 0,119% 0,120% 0,130% 0,140% Bidang P2P
Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Bogor dibagi jumlah penduduk Kota
Bogor dikali 100%

Akses sanitasi terhadap air Jumlah Penduduk akses air bersih % 99% 99,2% 99,4% 99,6% 100% Bidang P2P
bersih dibagi jumlah seluruh penduduk

Akses jamban sehat Jumlah penduduk atau KK yang % 79% 80% 82% 84% 86% Bidang P2P
mengakses jamban sehat dibagi
jumlah seluruh penduduk atau KK

Persentase Masyarakat yang Jumlah masyarakat yang % 91 92 93 94 95,0 Bidang Yankes


memiliki Jaminan Kesehatan mempunyai Jaminan Kesehatan
Nasional dibagi jumlah penduduk Kota Bogor
dikali 100%

1 02 02 2,01 1 Penyediaan Fasilitas Rasio Puskesmas Per 30,000 Jumlah Puskesmas dibagi jumlah Per 30.000 0,66 1.666.976.000 0,67 49.909.471.521 0,68 53.793.012.900 0,69 55.200.000.000 0,7 55.805.000.001 Kasie Sarpras
Pelayanan Kesehatan untuk penduduk penduduk dikali 30.000 pddk penduduk
UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten Kota Persentase Tingkat Penggunaan Jumlah Puskesmas yang menerapkan % 75% 77% 79% 81% 83% Kasie Perbekkes
Obat Rasional di Puskesmas Program Penggunaan Rasional dibagi POM
Jumlah Seluruh Puskesmas x 100%

Persentase kelengkapan sarana, Persentase Kelengkapan sarana dan % 65 68 70 75 80 Kasie Sarpras


prasarana dan alat kesehatan UKM prasarana fasilitas kesehatan
dan UKP Kewenangan Daerah berdasarkan ASPAK

Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Jumlah Pusat Isolasi non-fasyankes Fasilitas 0 1 1 1 1 Kasie Sarpras
Covid-19 Covid-19
BIDANG URUSAN TARGET
PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KODE PROGRAM KEGIATAN DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN SATUAN KET
DAERAH / TUJUAN / / KEGIATAN
SASARAN 2020 Rp. 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp. 2024 Rp.

1 021 :02
Misi 2.02
Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT 2 Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan % 100 94.272.787.900 100 102.823.612.484 100 154.428.879.338 100 166.093.035.521 100 173.502.501.669 Kasie Kesga
Kesehatan untuk UKM dan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan
UKP Rujukan Tingkat Daerah kesehatan milik pemerintah dan swasta
Kabupaten/Kota sesuai standar dibagi Jumlah semua
ibu hamil terdata dikali 100 %

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan % 100 100 100 100 100 Kasie Kesga
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan dibagi jumlah
semua ibu bersalin terdata dikali 100%

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari % 100 100 100 100 100 Kasie Kesga
Lahir yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar dibagi jumlah semua
bayi terdata dikali 100%
Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah anak usia 0-59 bulan yang % 100 100 100 100 100 Kasie Kesga
mendapat pelayanan kesehatan balita
sesuai standar dibagi jumlah semua
balita terdata dikali 100%
Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah anak usia pendidikan dasar % 100 100 100 100 100 Kasie Kesga
Pendidikan Dasar kelas 1-7 yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan di satuan
pendidikan dasar dibagi jumlah semua
anak kelas 1 dikali 100%

Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah orang usia 15-59 tahun di % 100 100 100 100 100 Kasie PTM
Produktif kab/kota yang mendapat pelayanan Keswa
skrining kesehatan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun dibagi
Jumlah orang usia 15-59 tahun di
kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
yang sama
Pelayanan Kesehatan pada Usia Jumlah lansia di atas 60 tahun % 100 100 100 100 100 Kasie Kesga
Lanjut mendapat skrining kesehatan sesuai
standar dibagi jumlah penduduk di atas
60 tahun yang terdata dikali 100%

Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah Penderita Hipertensi usia ≥ 15 % 100 100 100 100 100 Kasie PTM
Hipertensi tahun di dalam wilayah kerjanya yang Keswa
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun dibagi Jumlah estimasi penderita
Hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada
di dalam wilayah kerjanya berdasarkan
angka prevalensi kab/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama

Pelayanan Kesehatan Penderita Jumlah Penderita diabetes mellitus usia % 100 100 100 100 100 Kasie PTM
Diabetes Melitus (DM) ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerjanya Keswa
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun dibagi Jumlah
estimasi penderita diabetes mellitus
usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam
wilayah kerjanya berdasarkan angka
prevalensi kab/kota dalam kurun waktu
satu tahun yang sama

Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah ODGJ berat yg mendapat % 100 100 100 100 100 Kasie PTM
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pelayanan kesehatan jiwa sesuai Keswa
Berat standar dlm kurun wkt satu tahun dibagi
Jumlah ODGJ berat berdasarkan
proyeksi dlm kurun wkt satu thn yg
sama
Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah orang terduga TBC yang % 100 100 100 100 100 Kasie P3MS
dengan Tuberkulosis (TB) dilakukan pemeriksaan sesuai standar
dalam kurun waktu satu Tahun dibagi
jumlah orang yang terduga TBC dalam
kurun waktu satu tahun yang sama

Pelayanan Kesehatan Orang Jumlah Orang Berisiko Terinfeksi HIV % 100 100 100 100 100 Kasie P3MS
dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pemeriksaan HIV
Sesuai Standar di Fasyankes Dalam
Kurun Waktu Satu Tahun dibagi
Jumlah Orang Berisiko Terinfeksi HIV
yang Ada Di Satu Wilayah Kerja Pada
Kurun Waktu Satu Tahun yang Sama X
100%
BIDANG URUSAN TARGET
PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KODE PROGRAM KEGIATAN DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN SATUAN KET
DAERAH / TUJUAN / / KEGIATAN
SASARAN 2020 Rp. 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp. 2024 Rp.

Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT Prevelensi Covid-19 Jumlah kasus lama + kasus baru dalam % 0 ≤ 3,7 % ≤ 3,5 % ≤ 3,2 % ≤ 3,1 % Kasie P3MS
kurun waktu satu tahun dibagi jumlah
penduduk dalam waktu satu tahun
dikali 100%
Persentase imunisasi Covid-19 Jumlah orang yang divaksin dibagi % 0 40 70 70 70 Kasie P3MS
jumlah penduduk dalam satu tahun
dikali 100%
Persentase Balita Sangat Pendek Jumlah balita sangat pendek dan % 4,75 4,7 4,65 4,6 4,55 Kasie Gizi
dan Pendek (Stunting) pendek berdasarkan perhitungan
Tinggi Badan dibandingkan dengan
Umur dibagi jumlah seluruh balita dikali
100 persen
Jumlah kelurahan dengan stop jumlah kelurahan dengan Stop Buang kelurahan 0 0 1 2 3 Kasie Kesling
buang air besar sembarangan Air Besar Sembarangan (SBS) atau
(SBS) atau ODF ODF
Jumlah puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas saat Puskesmas 8 15 16 18 20 Kasi Yankesprim
manajemen baik dinilai dibandingkan dengan PKP
Puskesmas yang ideal

Persentase eks pengguna Jumlah eks pengguna Jamkesda yang % - 80% 85% 90% 95% Kasie Yankesru
Jamkesda yang telah menjadi telah menjadi peserta JKN dibagi total
peserta JKN pengguna jamkesda dalam satu tahun
dikali 100%
Jumlah fasilitas kesehatan yang Jumlah Fasilitas Kesehatan yang telah Faskes 52 57 62 66 70 Kasie Bindal
terakreditasi terakreditasi Mutu
1 02 02 2,03 3 Penyelenggaraan Sistem Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jumlah Institusi Pelayanan Kesehatan persen 65% 504.929.000 65% 299.552.000 75% 767.921.000 85% 1.200.000.000 95% 1.300.000.000 Kasubbag
Informasi Kesehatan secara Berbasis Smart Health (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang Umpeg
Terintegrasi smart health dibagi Jumlah Institusi
Kesehatan yang ada (Puskesmas dan Kasubbag
Rumah Sakit) Renlap

1 02 02 2.04 4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Persentase sarana kesehatan yang Jumlah sarana kesehatan yang dibina % 80% 222.200.000 82% 68.185.000 84% 276.219.000 86% 414.000.000 88% 527.000.000 Kasie Bindal
Kelas C dan D dan Fasilitas memenuhi standar dibagi Jumlah sarana kesehatan yang Mutu
Pelayanan Kesehatan Tingkat ada dikali 100%
Daerah Kabupaen/Kota

1 02 03 2 PROGRAM Persentase Nakes yang Jumlah tenaga kesehatan yang % 81 4.812.076.200 86 39.808.188.350 90 4.954.120.484 95 5.062.914.884 100 5.216.894.484 Bidang SDK
PENINGKATAN Mempunyai STR (Surat Tanda mempunyai STR dibagi jumlah
KAPASITAS Registrasi) tenaga kesehatan di Kota Bogor x
SUMBER DAYA 100%
MANUSIA Persentase Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang lulus % 80 84 88 92 96 Bidang SDK
KESEHATAN Lulus Uji Kompetensi uji kompetensi dibagi jumlah yang
menikuti uji kompetensi x 100%

Persentase Ketersediaan SDM Jumlah SDMK yang ada dibagi % - 73 81 90 95 Bidang SDK
Kesehatan yang Sesuai dengan jumlah SDMK yang dibutuhkan
Kualifikasi dan Kompetensi yang sesuai renbut x 100%
Dibutuhkan
1 02 03 2.01 1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Persentase Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang % 81 347.000 86 512.000 90 22.790.000 95 3.921.600 100 4.705.840 Seksi PSDMK
Kesehatan di Wilayah yang Memiliki STR (Surat Tanda mempunyai STR dibagi jumlah tenaga
Kabupaten/Kota Registrasi) kesehatan di Kota Bogor x 100%

1 02 03 2.02 2 Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah SDMK yang Dibutuhkan Jumlah SDMK yang ada dibagi jumlah % 66 4.570.481.800 73 39.347.261.750 81 4.369.976.484 90 4.385.368.484 95 4.403.838.884 Kasie PSDMK
Pendayagunaan Sumberdaya Sesuai dengan Dokumen SDMK yang dibutuhkan sesuai renbut x
Manusia Kesehatan untuk 100%
UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

1 02 03 2.03 3 Pengembangan Mutu dan Jumlah Tenaga yang Mendapat Jumlah SDM kesehatan yang SDMK 238 241.247.400 249 460.414.600 262 561.354.000 275 673.624.800 289 808.349.760 Kasie PSDMK
Peningkatan Kompetensi Pengembangan Kompetensi mendapatkan pelatihan serta yang lulus
Teknis Sumber Daya Manusia uji kompetensi
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1 02 04 3 PROGRAM Persentase Produsen PKRT dan Jumlah Produsen PKRT dan alat % 80% 526.466.000 82% 305.631.200 85% 507.225.500 86% 608.000.000 90% 663.000.000 Bidang SDK
SEDIAAN FARMASI, alat kesehatan kls 1 tertentu yg kesehatan kls 1 yg memenuhi
ALAT KESEHATAN memenuhi standar kesehatan syarat / jumlah yg dibina x 100%
DAN MAKANAN
MINUMAN Persentase Produsen Alat Jumlah Produsen Alat Kesehatan yg % 80% 82% 85% 86% 90% Bidang SDK
Kesehatan yang memenuhi memenuhi syarat / jumlah yg dibina
standar kesehatan x 100%
Persentase Produsen Makanan Jumlah Produsen Makanan Minuman % 90% 90% 92% 94% 96% Bidang SDK
Minuman yang memenuhi yg memenuhi syarat / jumlah yg
standar kesehatan dibina x 100%
BIDANG URUSAN TARGET
PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KODE PROGRAM KEGIATAN DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN SATUAN KET
DAERAH / TUJUAN / / KEGIATAN
SASARAN 2020 Rp. 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp. 2024 Rp.

1 021 :04
Misi 2,01
Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT 1 Pemberian Izin Apotek, Toko terpenuhinya standar persyaratan jumlah sarana farmasi yang memenuhi % 50 150.000.000 60 180.000.000 70 195.000.000 75 225.000.000 80 240.000.000 Kasie Perbekkes
Obat, Toko Alat Kesehatan perizinan apotek,toko obat dan standar persyaratan perizinan POM
dan Optikal, Usaha Mikro Obat UMOT apotek,toko obat dan UMOT
Tradisional (UMOT)

1 02 04 2.02 2 Pemberian Sertifikat Produksi Jumlah Usaha produksi alat jumlah usaha yg bersertifikat Sarana 16 51.900.000 16 28.768.000 16 70.115.500 16 72.000.000 16 77.000.000 Kasie Perbekkes
untuk Sarana Produksi Alat kesehatan kelas 1 tertentu dan POM
Kesehatan Kelas 1 tertentu perbekalan Kesehatan Rumah
dan Perbekalan Kesehatan Tangga Kelas 1 tertentu
Rumah Tangga Kelas 1 Perusahaan Rumah Tangga yang
Tertentu Perusahaan Rumah bersertifikat
Tangga

1 02 04 2.03 3 Penerbitan Sertifikat Produksi Persentase industri rumah tangga di jumlah IRTP yang memenuhi standar % 90 92.761.000 91 26.845.000 92,00 29.000.000 93,00 35.000.000 95,00 40.000.000 Kasie Perbekkes
Pangan Industri Rumah sektor pangan yang bersertifikat rekomendasi IRTP dibagi jumlah POM
Tangga dan Nomor P-IRT jumlah IRTP yang mendaftar
sebagai IzinProduksi, untuk
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga

1 02 04 2.04 4 Penerbitan Sertifikat Laik Persentase TPM memiliki sertifikat jumlah TPM yang memiliki sertifikat laik % 59 29.044.000 60 25.236.000 61 72.610.000 62 94.000.000 63 105.000.000 Kasie Kesling
Higiene Sanitasi Tempat laik hygiene hygiene dibagi jumlah seluruh TPM
Pengelolaan Makanan (TPM) dikali 100%
Antara Lain Jasa Boga,
Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)

1 02 04 2.05 5 Penerbitan Stiker Pembinaan Persentase PMJ dan Sentra yang Jumlah PMJ dan Sentra yang % 50 110.000.000 52 34.942.200 54 130.500.000 56 170.000.000 58 186.000.000 Kasie Kesling
pada Makanan Jajanan dan diterbitkan stiker pembinaan diterbitkan stiker pembinaan dibagi
Sentra Makanan Jajanan Jumlah PMJ dan Sentra yang ada
dikali 100
1 02 04 2,06 6 Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Usaha Produksi dan Produk Jumlah sarana yang diperiksa sarana 92.761.000 10 9.840.000 10 10.000.000 10 12.000.000 10 15.000.000 Kasie Perbekkes
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Makanan Minuman Industri Rumah POM
Market pada Produksi dan Tangga yang diperiksa
ProdukMakanan Minuman
Industri Rumah Tangga

1 02 05 4 PROGRAM Persentase Rumah Tangga Ber Jumlah Rumah Tangga Ber PHBS % 66.3 6.713.900.000 66.5 14.985.789.600 67.0 7.540.931.800 67.5 8.515.000.000 68 9.625.000.000 Bidang Kesmas
PEMBERDAYAAN PHBS dibagi Jumlah Rumah Tangga yang
MASYARAKAT didata dikali 100%
BIDANG
KESEHATAN
1 02 05 2.01 1 Advokasi, Pemberdayaan, Persentase Institusi yg melakukan Jumlah institusi yang melakukan % 10 500.000.000 20 256.509.600 30 402.099.800 40 500.000.000 50 600.000.000 Seksi Promkes
Kemitraan, Peningkatan Peran advokasi Pemberdayaan, advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, & PM
serta Masyarakat dan Lintas Kemitraan, Peningkatan Peran Peningkatan
Sektor Tingkat Daerah serta Masyarakat Peran serta Masyarakat (OPD, Kec,
Kabupaten/ Kota Kel) dibagi jumlah total institusi dikali
100%

1 02 05 2.02 2 Pelaksanaan Sehat dalam Persentase kelurahan yang memiliki Jumlah kelurahan yang memiliki % 47 7.500.000 50 97.680.000 55 8.832.000 60 15.000.000 70 25.000.000 Seksi Promkes
rangka Promotif Preventif capaian persentase rumah tangga capaian persentase rumah tangga ber & PM
Tingkat Daerah ber PHBS ≥ target PHBS tingkat PHBS ≥ target PHBS tingkat kota
Kabupaten/Kota kota dibagi jumlah total seluruh kelurahan di
kota Bogor dikali 100%

1 02 05 2.03 3 Pengembangan dan Persentase UKBM yang memiliki Jumlah UKBM yang berstrata purnama % 5.56 6.206.400.000 5.7 14.631.600.000 5.8 7.130.000.000 5.9 8.000.000.000 6.0 9.000.000.000 Seksi Promkes
Pelaksanaan Upaya strata purnama dan mandiri dan mandiri dibagi jumlah total UKBM & PM
Kesehatan Bersumber Daya yang terdata dikali 100%
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Misi 2 : Mewujudkan Kota yang CERDAS

Tujuan 2 : Terwujudnya Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Penilaian Kemenpan RB Nilai 82,02 82,10 82,20 83,50 84,25
Pelayanan Kesehatan Kesehatan
yang Cerdas dan
melayani

Sasaran : Terciptanya Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Penilaian Kemenpan RB Nilai 82,02 82,10 82,20 83,50 84,25
birokrasi pemerintahan Kesehatan
yang efektif, efisien dan
akuntabel
BIDANG URUSAN TARGET
PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KODE PROGRAM KEGIATAN DASAR PERHITUNGAN CAPAIAN SATUAN KET
DAERAH / TUJUAN / / KEGIATAN
SASARAN 2020 Rp. 2021 Rp. 2022 Rp. 2023 Rp. 2024 Rp.

1 021 :01
Misi Mewujudkan Kota Bogor yang SEHAT 5 PROGRAM Nilai Hasil Evaluasi LKIP Dinas Penilaian Kemenpan RB Nilai 82,02 120.480.232.512 82,10 153.783.836.127 82,20 154.187.747.067 83,50 175.283.753.885 84,25 189.438.788.204 Sekretariat
PENUNJANG Kesehatan
URUSAN Persentase temuan BPK dan Persentase LHP yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 100
PEMERINTAHAN inspektorat yang ditindak lanjuti
DAERAH
Persentase pemenuhan sarana Sarpras tersedia dibagi sarpras % 100 100 100 100 100
dan prasarana aparatur yang diusulkan dikali 100%

1 02 01 2,01 1 Perencanaan, Penganggaran, Nilai LAKIP Dinas Kesehatan Penilaian Kemenpan RB Nilai 82,02 120.000.000 82,10 92.832.000 82,20 132.000.000 83,50 150.000.000 84,25 160.000.000 Renlap
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

1 02 01 2,02 2 Administrasi Keuangan Persentase temuan BPK dan Persentase LHP yang ditindaklanjuti % 100 67.295.851.512 100 71.890.934.678 100 83.171.683.764 100 83.841.372.885 100 84.913.407.204 Keuangan
Perangkat Daerah inspektorat yang ditindak lanjuti
1 02 01 2.06 3 Administrasi Umum Persentase pemenuhan sarana dan Sarpras tersedia dibagi sarpras yang % 100 1.619.000.000 100 10.347.616.530 100 3.834.812.100 100 4.461.000.000 100 4.693.000.000 Umpeg
prasarana aparatur diusulkan dikali 100%
1 02 01 2.07 4 Pengadaan Barang Milik Persentase pemenuhan sarana dan Sarpras tersedia dibagi sarpras yang % 100 264.000.000 100 877.567.323 100 439.162.800 100 525.000.000 100 525.000.000 Umpeg
Daerah Penunjang Urusan prasarana aparatur diusulkan dikali 100%
Pemerintah Daerah

1 02 01 2.08 5 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase pemenuhan sarana dan Sarpras tersedia dibagi sarpras yang % 100 1.770.000.000 100 1.456.186.096 100 1.726.245.312 100 1.660.000.000 100 1.760.000.000 Umpeg
Urusan Pemerintahan Daerah prasarana aparatur diusulkan dikali 100%

1 02 01 2.09 6 Pemeliharaan Barang Milik Persentase pemenuhan sarana dan Sarpras tersedia dibagi sarpras yang 100 3.714.000.000 100 737.875.500 100 4.019.041.000 100 1.089.000.000 100 1.290.000.000 Umpeg
Daerah Penunjang prasarana aparatur diusulkan dikali 100%
Urusan Pemerintahan Daerah

1 02 01 2.10 7 Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang % 100 45.697.381.000 100 68.380.824.000 100 60.864.802.091 100 83.557.381.000 100 96.097.381.000 Umpeg
Pelayanan BLUD

Anda mungkin juga menyukai