RENCANA STRATEGIS
PUSKESMAS BATIKNAU 2022 - 2026
Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusa yang Berkualitas dan Berdaya Saing
6
Lampiran 1
*
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
*
Lampiran 1
2026
71.16
Lampiran 2
Cascading Indikator Sasaran Puskesmas Batiknau terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Puskesmas Batiknau
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Persentase Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 56.35 100 100 100 100 Rp 29,400,000 Rp 23,250,000 Rp 52,000,000 Rp 57,000,000 Rp 60,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
% 65.81 100 100 100 100 Rp 18,000,000 Rp 54,000,000 Rp 40,000,000 Rp 45,000,000 Rp 47,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
% 85.22 100 100 100 100 Rp 22,500,000 Rp 28,500,000 Rp 30,000,000 Rp 35,000,000 Rp 37,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
% 100 100 100 100 100 Rp 30,000,000 Rp 87,000,000 Rp 25,000,000 Rp 27,000,000 Rp 30,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
% 100 100 100 100 100 Rp 9,000,000 Rp 22,500,000 Rp 40,000,000 Rp 43,000,000 Rp 45,000,000
Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis Persentase Pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis
% 28.50 100 100 100 100 Rp 29,000,000 Rp 23,250,000 Rp 60,000,000 Rp 64,000,000 Rp 66,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
% 56.11 100 100 100 100 Rp 13,000,000 Rp 12,000,000 Rp 40,000,000 Rp 42,000,000 Rp 45,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana % 100 100 100 100 100 Rp - Rp 3,750,000 Rp 3,750,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Persentase Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
% 80 100 100 100 100 Rp 120,774,000 Rp 111,810,000 Rp 192,000,000 Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Persentase Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
% 85.71 100 100 100 100 Rp 10,650,000 Rp 12,300,000 Rp 12,500,000 Rp 13,000,000 Rp 15,000,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur,
Mandiri, dan Tradisional Lainnya Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya % 57.83 100 100 100 100 Rp - Rp - Rp - Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
% 82.85 100 100 100 100 Rp 35,500,000 Rp 55,500,000 Rp 45,000,000 Rp 45,000,000 Rp 50,000,000
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Persentase Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah % 100 100 100 100 100 Rp 67,500,000 Rp 68,000,000 Rp 68,500,000 Rp 69,000,000 Rp 70,000,000
2 Program Pemberdayaan 1. Persentase desa siaga 10 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Persentase desa dengan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
% 97.18 100 100 100 100 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
Masyarakat Bidang (%) Sehat
Kesehatan 2. Persentase Posyandu 45 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Persentase posyandu aktif
Aktif (%) % 100 100 100 100 100 Rp 3,500,000 Rp 3,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000 Rp 4,500,000
Masyarakat (UKBM)