Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya adalah sebagai
berikut:
1.2. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Tujuan dari Puskesmas Pugung tampak adalah Meningkatnya Derajat
Kesehatan sesuai dengan tujuan dari dinas kesehatan dan visi misi Kabupaten Pesisir
Barat. Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran strategis yang berupa meningkatnya
Meningkatnya Keluarga Sehat. Penjabaran secara teknis atas sasaran dan indikator
sasaran tersebut dilakukan melalui penjabaran program pelayanan di Puskesmas
hingga pendaanaan atas setiap program yang ada di BLUD Puskesmas. Berikut
penjabaranya (Rincian penjabaran program, kegiatan, dan pendanaan tersaji pada
tabel 6.1 sampai 6.43):
A. Program Peningkatan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tk I
Kegiatan : Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Pugung tampak
Sub-Kegiata : Penyelenggaraan Program UKP, Jaringan dan Jejaring, dan
Manajerial (Tata Usaha dan Tim Mutu)
Sumber Dana : Operasional (Kapitasi, Non-Kapitasi, Retribusi,
Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainya)
B. Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Kegiatan : Bantuan operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pugung
tampak
Sub-Kegiatan : UKM Esensial dan Pengembangan
Sumber Dana : DAK Non-Fisik tahun 2020-2023
C. Program Gerakan Masyarakat Hidup sehat
Kegiatan : 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan
Jaringannya
Sub-Kegiatan : 1. Kefarmasian dan Laboratorium
2. Urusan Rumah Tangga
Sumber Dana : 1. Subsidi Obat dan Barang Medis Habis Pakai dari APBD
Kabupaten
2. Subsidi Barang Modal dari APBD Kabupaten
Tabel 6.1
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Promosi Kesehatan
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Target Kinerja
No Uraian
1. Refreshing kader
8. MMD di Desa
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.2
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.3
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan KIA-KB
Langkah-Kegiatan KIA-KB
Target Kinerja
No Uraian
4. Sweeping K4
16. Penyuluhan KB
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.4
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat
Target Kinerja
No Uraian
2. Survey Garam
3. Pemetaan Kadarzi
4. Operasi Timbang
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.5
Rencana Alokasi Pendanaan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Program Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Target Kinerja
No Uraian
2. PMT penderita TB
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.7
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Jiwa
Target Kinerja
No Uraian
4. Posyandu Jiwa
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.8
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.9
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Target Kinerja
Rincian Kegiatan
No Uraian
2. Pendataan Hattra
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.10
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Olahraga
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.11
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Indera
Target Kinerja
No Uraian
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.12
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Lansia
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.13
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Kerja
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2021 2023
Persentase kelompok pekerja yang
1. 35% 40% 45% 50%
dibina
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.14
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Matra
Target Kinerja
No Uraian
2. Pelacakan Haji
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja 3,35 3,52 3,69 3,88
Tabel 6.15
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
Target Kinerja
No Uraian
2. Posyandu Remaja
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.16
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Pemeriksaan Umum
Target Kinerja
No Uraian
1. Pendaftaran di loket
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.17
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Target Kinerja
No Uraian
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.19
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Gawat Darurat
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.20
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Gizi (Perawatan)
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.21
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Persalinan
Langkah-Kegiatan Persalinan
Target Kinerja
a. Perdarahan ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
b. Eklamsia ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
Rincian Kegiatan
No Uraian
5. Memberikan resep
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.22
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Rawat Inap
Target Kinerja
6. ALOS 5 5 5 5
7. Kejadian pasien jatuh yang berakibat 0 0 0 0
kecacatan/kematian
8. Kematian pasien > 48 Jam ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24 ≤ 0,24
No Uraian
1. Menerima pasien serta kelangkapan rekam medis dan obat dari UGD
6. Mengusulkan belanja modal, barang dan jasa untuk ruang rawat inap
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Langkah-Kegiatan Kefarmasian
Target Kinerja
a. obat jadi ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
b. obat tracikan ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
Tidak adanya kejadian kesalahan
2. 100 100 100 100
pemberian obat
3. Penulisan resep sesuai formularium 100 100 100 100
Ketersediaan obat sesuai dengan
4. diagnose penyakit sesuai 100 100 100 100
kewenangan Puskesmas
5. Kepuasan pelanggan 80 85 90 90
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.24
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Laboratorium
Langkah-Kegiatan Laboratorium
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.26
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan Jiwa
Target Kinerja
No Indikator 2020 2021 2021 2023
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Jiwa (ODGJ berat dan ODGJ
1. 100% 100% 100% 100%
ringan) yang mendapat pelayanan
sesuai standar
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.27
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan Remaja
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.28
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan MTBS
Target Kinerja
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
Tabel 6.29
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pemeriksaan TB
Langkah-Kegiatan Pemeriksaan TB
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.31
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Target Kinerja
Rincian Kegiatan
No Uraian
Petugas mencatat semua pengaduan dari media yang dipakai (SMS, WA, Telp, email,
1.
kotak saran)
2. Semua pengaduan dibahas oleh tim pengaduan
Jawaban atas pengaduan disampaikan melalui media (papan pengumuman, SMS, WA,
3.
telp, email)
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.32
Rencana Alokasi Pendanaan: Pelayanan P3K
Target Kinerja
Rincian Kegiatan
No Uraian
1. Tim P3K menerima instruksi kegiatan bantuan P3K dari Kepala Puskesmas
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Total Anggaran Belanja - - - -
Tabel 6.33
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Puskesmas Pembantu
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.34
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Bidan Desa
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.35
Rencana Alokasi Pendanaan : Pelayanan Jaringan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.36
Rencana Alokasi Pendanaan : Urusan Sistem Informasi Puskesmas
Target Kinerja
No Uraian
2. Belanja Paket/Pengiriman
3. Belanja Cetak
4. Belanja Penggandaan
5. Belanja Penjilidan
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.39
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Kepegawaian
Target Kinerja
No Uraian
2. Monitoring surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan di Puskesmas secara berkala
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.40
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Keuangan
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Tabel 6.41
Rencana Alokasi Pendanaan: Urusan Rumah Tangga
Target Kinerja
No Uraian
4. Belanja service
24. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Umum
25. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
1. Belanja Pegawai - - - -
Tabel 6.42
Rencana Alokasi Pendanaan: Tim Mutu
Target Kinerja
No Uraian
1. Belanja Pegawai - - - -
3. Belanja Modal - - - -
Pendapatan kerjasama - - - -
Pendapatan hibah - - - -
Pendapatan lainnya - - - -
41
Program Upaya Layanan Kesehatan Dasar
Bantuan operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pugung
2020 2021 2021 2023
tampak
Belanja Pegawai - - - -
Belanja Barang & Jasa 501.945.600 527.042.880 553.395.024 581.064.775
Belanja Modal - - - -
Total 501.945.600 527.042.880 553.395.024 581.064.775
42
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Tabel 7.1
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan
Keperawatan Kesehatan Masyarakat
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
1. Promosi Kesehatan
Persentase Desa
1.1 Siaga Purnama 100% 25% 30% 35% 40% 45%
Mandri
Persentase Posyandu
1.2 100% 90% 93% 95% 97% 99%
Purnama Mandiri
Persentase Rumah
1.3 Tangga Sehat yang 60% 61% 63% 65% 67% 69%
melaksanakan PHBS
2. Kesehatan Lingkungan
Persentase
2.1 Kunjungan Klien 10,43% 20% 20% 20% 20% 20%
Klinik Sanitasi
3. Perbaikan Gizi
Persentase Balita
3.1 Gizi Buruk 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Mendapat Perawatan
Persentase Ibu Hamil
3.2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KEK yang ditangani
4. Kesehatan Ibu dan Anak
Persentase Pelayanan
4.1 98% 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Ibu Nifas
4.2 Persentase Bumil 90% 95% 95% 95% 95% 95%
mendapat 90 tablet
43
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator
Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
Fe
Persentase Bayi yang
4.3 mendapat ASI 72% 80% 80% 80% 80% 80%
Eksklusif
Setiap ibu hamil
mendapatkan
4.4 95,62% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan antenatal
sesuai standar
Setiap ibu bersalin
mendapatkan
4.5 98,03% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan persalinan
sesuai standar
Setiap bayi barul
lahir (BBL)
mendapatkan
4.6 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
neonatal esensial
sesuai standar
Setiap balita
mendapatkan
4.7 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap anak pada usia
pendidikan dasar
4.8 mendapatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
5. P2P
Pelayanan
Pemeriksaan Berkala
5.1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
siswa tingkat SD
sederajat
Pelayanan
Pemeriksaan Berkala
5.2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
siswa tingkat Dasar
SMP/sederajat
Persentase siswa
5.3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
tingkat Lanjutan
44
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator
Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
(SMA)/sederajat
yang memperoleh
Pelayanan
Pemeriksaan Berkala
Persentase
5.4 86% 90% 92% 100% 100% 100%
Desa/Kelurahan UCI
Persentase Batita
5.5 yang Memperoleh 100% 86% 88% 95% 95% 95%
Imunisasi Booster
Persentase
Desa/Kelurahan
Mengalami KLB
5.6 yang dilakukan 0 100% 100% 100% 100% 100%
Penyelidikan
Epdemiologi < 24
Jam
Persentase
rumah/bangunan
5.7 85,71% 95% 95% 95% 95% 95%
yang bebas jentik
nyamuk Aides
Persentase Penderita
Kusta yang
5.8 memperoleh 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pemeriksaan kontak
intensif kusta
Penderita DBD yang
5.9 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ditangani
Persentase Penemuan
5.10 Penderita Diare yang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ditangani
Persentase Desa yang
5.11 100% 60% 70% 80% 90% 100%
mempunyai Posbindu
Peserta Prolanis
5.12 76,92% 50% 50% 55% 60% 70%
Aktif
5.13 Setiap warga negara 15,79% 100% 100% 100% 100% 100%
usia 15 tahun sampai
59 tahun
mendapatkan
45
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator
Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap penderita
hipertensi
5.14 mendapatkan 5,87% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap penderitan
diabetes melitus
5.15 (DM) mendapatkan 23,14% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap orang terduga
Tuberkulosis (TBC)
5.16 mendapatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Setiap orang dengan
risiko terinfeksi HIV
5.17 mendapatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan kesehatan
sesuai standar
6. Keperawatan Masyarakat
Persentase Keluarga
rawan yang
mendapat
6.1 keperawatan 69,61% 45% 50% 60% 70% 80%
kesehatan
masyarakat (Home
Care)
Tabel 7.2
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
7. Kesehatan jiwa
46
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator
Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
Setiap orang dengan
gangguan jiwa berat
7.1 menda-patkan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan sesuai
standar
8. Kesehatan Gigi Masyarakat
PAUD dan TK yang
mendapat penyu-
8.1 50% 50% 55% 55% 60%
luhan/pemeriksaan
gigi dan mulut
Kunjungan ke Pos-
8.2 yandu terkait kese- 30% 30% 35% 35% 40%
hatan gigi & mulut
Kelompok Asuhan
9.1 Mandiri yang 10% 10% 15% 15% 20%
terbentuk
Pembinaan ke Pe-
9.2 35% 35% 35% 40% 40%
nyehat Tradisional
10. Kesehatan Olahraga
Persentase kelom-
10.1 pok/klub olah raga 34,43% 35% 40% 45% 50% 55%
yang dibina
11. Kesehatan Indera
Penemuan kasus
11.1 katarak pada usia 30% 30% 35% 35% 35%
diatas 45 tahun
12. Kesehatan Lansia
Setiap warga nega-ra
usia 60 tahun keatas
mendapat-kan
12.1 100% 100% 100% 100% 100%
pelayanan ke-
sehatan usia lanjut
sesuai standar
13. Kesehatan Kerja
Persentase kelom-
13.1 35% 40% 45% 50% 55%
pok pekerja yang
47
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator
Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
dibina
14. Kesehatan Matra
Hasil pemeriksaan
kesehatan jamaah
14.1 haji 3 bulan sebe- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
lum operasional
terdata
15. Kesehatan Reproduksi Remaja
Remaja usia 10–18
tahun di wilayah
kerja Puskesmas
15.1 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan
pelayanan kesehatan
remaja
48
Tabel 7.3
Kinerja Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan
Laboratorium
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
49
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
medis pelayanan
rawat inap
Dokter pemberi
17.1 pengobatan gigi 100 100 100 100 100 100
dan mulut
Rasio gigi tetap
yang ditambal
17.2 3:1 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1
terhadap gigi yang
dicabut
Jam buka
pelayanan
17.4 100 100 100 100 100 100
pengobatan gigi
sesuai ketentuan :
Waktu tunggu pela-
17.5 yanan pengobatan 15 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30 ≤30
gigi
18 KIA-KB Perawatan
Pemberi Pelayanan
Ibu & Anak
18.1 minimal 100 100 100 100 100 100
berpendidikan D3
kebidanan
Jam buka
18.2 pelayanan KIA 100 100 100 100 100 100
sesuai ketentuan :
Waktu tunggu
18.3 15 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
pelayanan KIA
18.4 Pemberi Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Imunisasi minimal
tenaga keperawatan
(Perawat/Bidan)
berpendidikan D3
kebidanan dan/atau
50
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
D3 Keperawatan)
Jam buka
pelayanan
Imunisasi sesuai
ketentuan:
18.5 100 100 100 100 100 100
bersamaan dengan
jadwal Posyandu
Senin-Sabtu jam
07.30-12.00
Kemampuan mena-
19.1 >80 100 100 100 100 100
ngani life saving
Pasien yang
19.2 100 100 100 100 100 100
tertangani di UGD
Waktu tanggap
pela-yanan di
19.3 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Gawat Darurat
(Respon Time)
Pemberi pelayanan
kegawat daruratan
bersertifikat
Advanced Trauma
Life Support/ Basic
Trauma Life
19.4 Support/Advanced 78,6 100 100 100 100 100
Cardiac Life
Support/
Penanggulangan
Penderita Gawat
Darurat yang masih
berlaku
Kepuasan
19.5 95,8 80 85 90 90 90
pelanggan
Kematian pasien ≤
19.6 1 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
24 jam
Waktu pelayanan
19.7 100 100 100 100 100 100
ambulan puskesmas
51
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
Rawat Inap: 24 jam
Response time
pelayanan
19.8 ambulans oleh NA ≤ 25 ≤ 25 ≤ 20 ≤ 20 ≤ 20
masyarakat yang
membutuhkan
20 Gizi Perawatan
Ketepatan waktu
pemberian
20.1 NA 80 80 80 80 80
makanan kepada
pasien rawat inap :
Ketersediaan
konseling gizi bagi
20.2 50 100 100 100 100 100
pasien oleh tenaga
gizi
Kesesuaian
20.3 pemberian diet NA 100 100 100 100 100
pasien rawat inap
21. Persalinan
Kejadian kematian
21.1 ibu karena
persalinan
a. Perdarahan 0 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤1
b. Eklamsia 0 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤1
c. Sepsis 0 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Pemberi pelayanan
persalinan normal
oleh: Dokter
Umum terlatih
21.2 100 100 100 100 100 100
(Asuhan
persalinan); Bidan
terlatih (Asuhan
persalinan)
Pemberi persalinan
21.3 dengan penyulit NA 100 100 100 100 100
52
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
terlatih Pelayanan
Obstetri Neonatal
Emergency Dasar
(PONED)
Kemampuan mena-
ngani Berat Badan
21.4 Lahir Rendah 100 100 100 100 100 100
(BBLR) 1500gr -
2500gr
Konseling dan
21.5 Layanan KB oleh 100 100 100 100 100 100
Bidan terlatih
Kepuasan
21.6 92 80 85 90 90 90
pelanggan
Pemberi pelayanan
di rawat inap:
Dokter umum dan
22.1 100 100 100 100 100 100
Perawat atau Bidan
minimal pendidikan
D3
Dokter
22.2 penanggung-jawab 100 100 100 100 100 100
pasien rawat inap
Ketersediaan pela-
22.3 yanan rawat inap 100 100 100 100 100 100
dan kebidanan
Jam visite Dokter
Umum: 07.30-
22.4 100 100 100 100 100 100
13.30 setiap hari
kerja
22.5 BOR 36,8 75 75 80 80 80
22.6 ALOS 2,8 5 5 5 5 5
22.7 Kejadian pasien 0 0 0 0 0 0
jatuh yang
berakibat
53
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
kecacatan/kematian
Kematian pasien > ≤ ≤ ≤ ≤
22.8 0 ≤ 0,24
48 Jam 0,24 0,24 0,24 0,24
Kejadian pulang
22.9 2 ≤ 4 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
paksa
Kepuasan
22.10 95,83 80 85 90 90 90
pelanggan
Ketepatan waktu
penyediaan linen
22.11 100 100 100 100 100 100
untuk ruang rawat
inap
23. Kefarmasian
Waktu pelaksanaan
23.1
pelayanan:
a. obat jadi 2 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
b. obat racikan 5 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
Tidak adanya
23.2 kejadian kesalahan 0 100 100 100 100 100
pemberian obat
Penulisan resep
23.3 100 100 100 100 100 100
sesuai formularium
Ketersediaan obat
sesuai dengan
23.4 diagnose penyakit 100 100 100 100 100 100
sesuai kewenangan
Puskesmas
Kepuasan
23.5 87,5 80 85 90 90 90
pelanggan
24 Laboratorium
54
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
Angka kesalahan
24.3 pembacaan slide 0 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤5
(error rate)
Tidak adanya kesa-
lahan pemberian
24.4 100 100 100 100 100 100
hasil pemeriksaan
laboratorium
Kepuasan
24.5 92 80 85 90 90 90
pelanggan
Peralatan laborato-
rium dan alat ukur
yang digunakan
dalam pelayanan
24.6 100 100 100 100 100 100
terkalibrasi tepat
waktu sesuai
dengan ketentuan
kalibrasi
25. UKP Tambahan
25.1 Pemeriksaan Lansia 100% 100% 100% 100% 100% 100%
25.2 Pemeriksaan Jiwa 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeriksaan
25.3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Remaja
Pemeriksaan
25.4 43% 50% 50% 50% 50% 50%
MTBS
25.5 Pemeriksaan TB 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeriksaan VCT
25.6 98% 100% 100% 100% 100% 100%
HIV
Pelayanan
25.7 Pengaduan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Masyarakat
25.8 P3K 100% 100% 100% 100% 100% 100%
55
Tabel 7.4
Kinerja Penanggungjawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas
Kesehatan
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
Penilaian Standar
26.1 Puskesmas Pem- 6,4 >8,5 >8,5 >8,5 >8,5 >8,5
bantu Baik (>8,5)
Pelayanan bidan
desa memenuhi
27.1 89% 100% 100% 100% 100% 100%
standar pelayanan
kebidanan
Jejaring fasilitas
pelayanan kese-
28.1 NA 100% 100% 100% 100% 100%
hatan memenuhi
standar
Jejaring fasilitas
pelayanan
kesehatan
28.2 mengirimkan NA 100% 100% 100% 100% 100%
laporan
pelayanan sesuai
jadwal
Tabel 7.5
Kinerja Kepala Sub-Bagian Tata Usaha
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
29. Ka Sub-Bag TU
Mini lokakarya
29.1 Puskesmas 100 100 100 100 100 100
bulanan
56
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
Mini lokakarya
29.2 lintas sektor 3 100 100 100 100 100 100
bulanan
Kelengkapan
laporan
30.1 100 100 100 100 100 100
akuntabilitas
kinerja
Waktu
pemberian
informasi
30.2 3 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
tentang tagihan
pasien rawat
inap
Ketepatan
waktu
30.3 penyusunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dokumen
anggaran
Ketepatan
waktu
30.4 penyusunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
laporan capaian
SPM dan PKP
Ketepatan
waktu
31.1 pengusulan NA 100 100 100 100 100
kenaikan
pangkat
Ketepatan
waktu
31.2 pengusulan NA 100 100 100 100 100
kenaikan gaji
berkala
31.3 Persentase 97 100 100 100 100 100
tenaga
kesehatan yang
57
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
memiliki surat
ijin praktik di
Puskesmas
Pemimpin dan
Pejabat
Keuangan
31.4 memiliki NA 100 100 100 100 100
sertifikat
pengadaan
barang dan jasa
Pengelola
keuangan
memiliki
31.5 sertifikat NA 100 100 100 100 100
pengelolaan
keuangan
daerah
Menyelenggara
kan
31.6 100 100 100 100 100 100
Administrasi
kepegawaian
Jumlah
31.7 30 31 33 35 37 39
Pegawai PNS
Jumlah
31.8 Pegawai Non- 37 37 35 33 31 29
PNS
Terlaksananya
kegiatan
31.9 Pendidikan NA 100 100 100 100 100
Pelatihan dan
team building
Tersedia Alat
Pelindung Diri
32.1 100 100 100 100 100 100
(APD) di setiap
Instalasi
32.2 Response Time 100 80 85 90 95 100
58
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
menanggapi
kerusakan alat
(dlm waktu 15
menit)
Ketepatan
waktu
32.3 25 100 100 100 100 100
pemeliharaan
alat
Tersedianya
sarana
penunjang
32.4 92,89 100 100 100 100 100
pelayanan di
Puskesmas
sesuai standar
Presentase
pemenuhan
32.5 kebutuhan 95 100 100 100 100 100
utilitas rutin
Puskesmas
Presentase
pemenuhan
32.6 kebutuhan 95 100 100 100 100 100
kantor
Puskesmas
Presentase
pelaksanaan
32.7 kegiatan 100 100 100 100 100 100
manajemen
Puskesmas
33 Urusan Keuangan
59
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal 2020 2021 2021 2023 Akhir
Renstra Renstra
berlaku
Ketepatan
waktu
penyusunan
33.2 NA 100 100 100 100 100
laporan
keuangan
sesuai PSAP 13
Presentase
penyerapan
33.3 92,5 100 100 100 100 100
anggaran lebih
dari 80%
Ketepatan
waktu
33.4 pengurusan 100 100 100 100 100 100
berkas gaji
PNS
Ketepatan
waktu
33.5 pembayaran 100 100 100 100 100 100
gaji pegawai
Non-PNS
Ketepatan
waktu
33.6 pembayaran 100 100 100 100 100 100
jaspel
karyawan
60
Tabel 7.6
Kinerja Penanggungjawab Tim Mutu
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
34. Tim Mutu
Indek Kepuasan
34.1 77 >80% >80% >80% >80% >80%
Masyarakat
Survey Kepuasan
34.2 62 >80% >80% >80% >80% >80%
Pasien
- Identifikasi
Pasien dengan 64,40% 81% 81% 83% 83% 85%
benar
- Komunikasi
efektif dalam 100% 90% 90% 93% 93% 95%
pelayanan
- Keamanan obat
yang perlu 100% 90% 90% 93% 93% 95%
diwaspadai
- Memastikan
loka-si,
prosedur, pem-
100% 90% 90% 100% 100% 100%
bedahan pada
pasien yang
benar
- Mengurangi
risiko infeksi
akibat 76,70% 90% 90% 93% 93% 95%
perawatan
kesehatan
- Mengurangi
risiko cedera
100% 90% 90% 100% 100% 100%
pasien akibat
terjatuh
- Penggunaan
APD saat
70% 100% 100% 100% 100% 100%
melaksana-kan
tugas
- Desinfeksi 80% 100% 100% 100% 100% 100%
Ting-kat Tinggi
61
Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kinerja
No Indikator Awal Akhir
2020 2021 2021 2023
Renstra Renstra
dan sterilisasi
- Tindakan
asepsis dan
aspirasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
sebelum
menyuntik
- KIE etika batuk 81,8% 100% 100% 100% 100% 100%
- Pembuangan
jarum suntik
90,6% 100% 100% 100% 100% 100%
memenuhi
standar
BLUD Puskesmas
Uta- Uta- Uta- Pari-
34.5 terkreditasi secara Madya Pari-purna
ma ma ma purna
berkala
62
BAB VIII
PENUTUP
MUNDJIDAH WAHAB
63