Anda di halaman 1dari 54

Cascading Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara

Visi : "Luwu Utara maju, mandiri dan Harmonis


Misi :
1) Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Profesional Dan Akuntabel
2) Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Sosial, Ekonomi Yang Produktif Dan Berdayasaing.

Misi ke-2 RPJMD : Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Sosial, Ekonomi Yang Produktif Dan Berdayasaing.

TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome Output

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran SKPD 1 (Eselon II) :Meningkatnya Upaya Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nama Program 1 (Eselon III) : Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab

Kondisi Target Target


Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Indikator Satuan Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan
Awal
ke-5 2022 2023 2024 2025 2026 (Outcome) Program (Outcome) 2022 2023 2024 2025 2026 (Output)
Tahun 1

Jumlah ibu hamil, ibu


bersalin dan ibu nifas yang
Meningkatnya
meninggal dalam 1 tahun Jumlah fasilitas pelayanan
pelayanan upaya Rasio daya tampung rumah Tersedianya fasilitas
Angka Kematian Ibu per kelahiran hidup dalam Jumlah TT Rumah sakit dan klinik rujukan /Jumlah
Indeks Kesehatan 74.63 76.88 Per 1000 KH 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 kesehatan perorangan sakit / Klinik rujukan % 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 pelayanan kesehatan Persentase Ketersediaan kesehatan yang memenuhi
%
per 1000 KH tahun yang sama dibagi Penduduk x 100%
dan upaya kesehatan persatuan penduduk untuk UKM dan UKP fasilitas pelayanan kesehatan standar / Jumlah fasiltas
jumlah kelahiran hidup di kesehatan x 100%
masyarakat
tahun yang sama di kali
1000

Jumlah jenis alkes yang


Jumlah bayi (0-11 bln) yang
tersedia di UPTD dan atau
Angka Kematian Bayi meninggal dalam 1 tahun Rasio FKTRL yang Persentase ketersediaan jenis
Puskesmas di bagi jumlah
per 1000 kelahiran dibagi dengan jumlah Per 1000 KH 7 6.9 6.8 6.7 6,6 memiliki pelayanan Jumlah FKTRL sesuai standar/ Jumlah Total FKTRL x 100% % 100.00 100 100 100 100 alkes di UPTD dan atau %
jenis alkes yang seharusnya
hidup kelahiran hidup pada tahun kesehatan sesuai standar puskesmas tersedia (sesuai regulasi) di
yang sama x 1000
kali 100%

Jumlah balita (0-59 bln)


Jumlah jenis alat kesehatan
yang meninggal dalam 1
Angka Kematian Balita Persentase puskesmas yang telah terkalibrasi sesuai
tahun dibagi dengan Jumlah kumulatif item obat yang tersedia di PKM dibagi Persentase alat kesehatan
per 1000 kelahiran Per 1000 KH 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 dengan ketersediaan obat jumlah total item 40 obat indikator x 100% % 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 ketentuan di bagi jumlah jenis %
jumlah kelahiran hidup terkalibrasi
hidup esensial alat kesehatan yang ada di
pada tahun yang sama x
kali 100%
1000

Juml;ah Puskesmas yang


Selisih jumlah kasus tahun
Persentase penurunan Persentase puskesmas Persentase Puskesmas melaksanakan manajemen
lalu dan tahun ini dibagi Jumlah kumulatif item vaksin IDL yang tersedia di PKM
kasus penyakit % 10 10 10 10 10 dengan ketersediaan vaksin dibagi jumlah total item 5 indikator vaksin IDL x 100% % 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 melaksanakan manajemen pengelolaan alat kesehatan di %
jumlah kasus tahun ini x
menular IDL pengelolaan alat kesehatan bagi jumlah seluruh
100%
puskesmas di kali 100%

Selisih jumlah kasus tahun Persentase ketersediaan


Persentase penurunan Persentase PKM yang Jumlah PKM melaksanakan
lalu dan tahun ini dibagi Alat Kesehatan dan PKRT Jumlah kumulatif persentase ketersediaan alat
kasus penyakit tidak % 10 10 10 10 10 % 62.00 65 68 70 75 melaksanakan pelayanan pelayanan kefarmasian dibagi %
jumlah kasus tahun ini x yang telah memenuhi kesehatan dan PKRT
menular kefarmasian sesuai standar jumlah seluruh PKM x 100%
100% ketentuan dan telah diuji

Selisih jumlah kasus tahun Rasio puskesmas, Jumlah persentase capaian


Persentase penurunan lalu dan tahun ini dibagi poliklinik, Jumlah puskesmas, poliklinik. Pustu, poskesdes / Jumlah Per 1000 Persentase penggunaan obat masing-masing indikator
% 20 30 40 50 60 0.57 0,566 0,566 0,566 0,566 %
kasus PD3I tertentu jumlah kasus tahun ini x pustu/Poskesdes/polindes penduduk x 100% prnduduk rasional (POR) di Puskesmas dibagi jumlah komponen
100% per satuan penduduk indikator peresepan

Persentase penyediaan Jumlah subkegiatan yang


Persentase balita gizi Jumlah balita gizi buruk Rasio rumah sakit per Per 1000
% 1.2 1 0.8 0.6 0.5 Jumlah rumah sakit /Jumlah Penduduk x 100% 0.09 0,12 0.12 0.12 0.12 Fasilitas Pelayanan terlaksana dibagi jumlah %
buruk dibagi jumlah balita x 100% satuan penduduk prnduduk
Kesehatan UKP (RSUD) seluruh subkegiatan x 100

Prevalensi Stunting Jumlah balita stunting Cakupan ketersediaan Jumlah IPAL yang ada pada UPTD dibagi jumlah seluruh
% 18 16.5 14 12.5 11 % 77.78 88.33 100.00 100.00 100.00
pada anak Balita dibagi jumlah balita x 100% IPAL di UPTD UPTD di Kali 100%

Proporsi penduduk
dengan akses Jumlah penduduk yang
berkelanjutan memiliki akses air minum % 100 100 100 100 100 Persentase PKM Yang Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan Mutu
terhadap air minum layak dibagi jumlah dibagi Jumlah seluruh Puskesmas di kali 100% % 87.50 100 100 100 100
ditingkatkan Mutunya
layak perkotaan dan penduduk x 100%
pedesaan

Proporsi penduduk
dengan akses Jumlah penduduk yang Persentase Masyarakat
berkelanjutan memiliki akses sanitasi % 100 100 100 100 100 miskin yang mempunyai jumlah masyarakat miskin peserta PBI dibagi jumlah
terhadap sanitasi dasar dibagi jumlah % 96 97 0.98 99 100
jaminan pelayanan seluruh masyarakat miskin dikali 100%
perkotaan dan penduduk x 100% kesehatan
pedesaan
Jumlah penduduk memiliki
Persentase penduduk Cakupan Pelayanan
jaminan kesehatan dibagi Jumlah rujukan peserta PBI dibagi jumlah total
yang memilki Jaminan % 96 97 98 99 100 kesehatan Rujukan pasien kunjungan di kali 100% % 100 100 100 100 100
jumlah seluruh penduduk x
Kesehatan masyarakat miskin
100%

Jumlah Puskesmas yang


ter-Akreditasi (minimal 1
Persentase Puskesmas % 87.5 87.5 100 100 100 Jumlah kunjungan pasien baru rawat jalan di sarana
PKM per Kecamatan) dibagi Cakupan rawat jalan % < 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15
yang ter-Akreditasi kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%
jumlah seluruh Puskesmas
x 100%

Hasil penilaian Akreditasi Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap di sarana
Status akreditasi RSUD - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Cakupan rawat Inap % ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
RSUD kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%

Persentase puskesmas yang


Jumlah Puskesmas menerapkan Manajemen Puskesmas
melaksanakan manajemen dibagi jumlah seluruh Puskesmas x 100% % 100 100 100 100 100
puskesmas

Meningkatnya kualitas Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan data


Data dan Informasi dan informasi kesehatan dibagi jumlah seluruh % 100 100 100 100 100
Kesehatan puskesmas dikali 100%

Persentase Puskesmas yang


Jumlah Puskesmas yang mengelola Biaya Operasional
mengelola Biaya % 100 100 100 100 100
dibagi jumlah seluruh puskesmas dikali 100%
Operasional

Persentase UPTD Dinkes


Jumlah UPTD Dinkes selain Puskesmas yang
selain Puskesmas yang
mengelola Dana Operasional dibagi jumlah seluruh % 100 100 100 100 100
mengelola Dana
UPTD Selain Puskesmas dikali 100%
Operasional

Persentase Ibu hamil Jumlah ibu hamil anemia dibagi jumlah seluruh ibu hamil
x 100% % 23.00 22 21 20 19
anemia

Persentase ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di


mendapatkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan dibagi Jumlah semua ibu % 100 100 22 100 100
kesehatan ibu hamil hamil x 100%

Persentase ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan


mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi % 100 100 100 100 100
persalinan Jumlah semua ibu bersalin x 100%

Persentase beyi baru lahir Jumlah bayi baru lahir (0-28 hari) yang mendapatkan
mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi % 100 100 100 100 100
kesehatan bayi baru lahir lahir hidup x 100%

Persentase pelayanan
Jumlah balita (0-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita x 100% % 100 100 100 100 100
standar

Persentase anak usia Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang
pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan
pendidikan dasar dibagi jumlah seluruh anak usia % 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar pendidikan dasar x 100%

Persentase puskesmas yang


Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan
melaksanakan pelayanan % 100 100 100 100 100
kesehatan lansia dibagi jumlah puskesmas dikali 100%
kesehatan lansia

Persentase warga negara


Jumlah penduduk usia >60 thn yang mendapatkan
usia 60 tahun keatas skrining kesehatan dibagi jumlah seluruh penduduk usia % 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan >60 thn x 100%
kesehatan sesuai standar

Prevalensi wasting pada Jumlah balita gizi kurang ditambah jumlah gizi buruk
dibagi jumlah balita ditimbang dan diukur dikali 100% % 11.00 11 10 10 9
balita
Cakupan tatanan
Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dikikti dibagi
kabupaten/Kota Sehat jumlah tatanan kabupaten sehat dikali 100% % 90.00 90 90 100 100
terverifikasi

persentase puskesmas yang Jumlah puskesmas yang melaksanakan peelayanan


melaksanakan peelayanan promosi kesehatan dibagi jumlah seluruh Puskesmas % 100 100 100 100 100
promosi kesehatan dikali 100%

Cakupan Desa / Kelurahan


Jumlah desa/kel UCI dibagi jumlah seluruh desa/kel x
Universal Child 100% % 100 100 100 100 100
Immunization (UCI)

Cakupan
Jumlah desa/kel mengalami KLB yang dilakukan
Desa/Kel.Mengalami KLB penyelidikan epidemiologi <24 jam dibagi jumlah seluruh
% 100 100 100 100 100
yg dilakukanPenyelidikan desa/kel mengalami KLB x 100%
Epidemiologi (PE)<24 Jam

Persentase Desa/Kel
Jumlah desa bencana yang ditangani dibagi jumlah
Mengalami Bencana yg seluruh desa yang mengalami bencana x 100% % 100 100 100 100 100
Ditangani

Jumlah sinyal SKDR Puskesmas yang direspon <24 jam


Persentase Sinyal SKD dibagi jumlah sinyal kewaspadaan SKDR Puskesmas yang % 100 100 100 100 100
KLB yang direspon masuk x 100%

Persentase Cakupan bayi Jumlah anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi
yang medapatkan Imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah seluruh sasaran anak usia 0- % 95.00 95,5 96 97.0 97.5
Dasar Lengkap (IDL) 11 bln x 100%

per
Prevalensi TB per 100.000 Jumlah kasus TB dibagi jumlah penduduk x 100.000
100.000 < 245 < 245 < 245 < 245 < 245
penduduk
penduduk

Persentase orang terduga


TBC mendapatkan Jumlah orang dengan TB yang mendapat pelayanan
% 100 100 100 100 100
pelayanan TBC sesuai sesuai standar dibagi jumlah orang dengan TB x 100%
standar

Persentase pelayanan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dibagi jumlah % 100 100 100 100 100
penanggulangan penyakit puskesmas dikali 100%
menular

Persentase pelayanan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dibagi jumlah % 100 100 100 100 100
pengendalian penyakit tidak puskesmas dikali 100%
menular
Jumlah pasien baru TB (sembuh + pengobatan lengkap)
Sucses Rate TB dibagi jumlah pasien baru TB (semua tipe) yang diobati x % 90.00 90 90 90 90
100%

Jumlah kasus HIV (lama dan baru) dibagi jumlah per 1000
Prevalensi HIV / AIDS penduduk x 100% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
pendudk

Persentase orang dengan


resiko terinveksi HIV Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yg mendapatkan
mendapatkan pelayanan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dibagi % 100 100 100 100 100
deteksi dini HIV sesuai Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV x 100%
standar

Jumlah kasus hipertensi (lama dan baru) dibagi jumlah


Prevalensi Hipertensi penduduk umur >15 tahun x 100% % ≤ 19,7 ≤ 19,2 ≤ 18,7 ≤ 18,2 ≤ 17,7

Persentase orang usia 15 -


Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat
59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah
% 100 100 100 100 100
skrining kesehatan sesuai penduduk usia 15-59 tahun x 100%
standar

Persentase penderita
Jumlah kasus hipertensi yang mendapat pelayanan
hipertensi mendapatkan sesuai standar dibagi jumlah kasus hipertensi yang
% 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sesuai diperiksa x 100%
standar

Prevalensi Diabetes Jumlah kasus DM (lama dan baru) dibagi jumlah


penduduk >15 tahun x 100% % ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2 ≤ 2,2
mellitus

Persentase penderita DM
yang mendapatkan Jumlah kasus DM yang mendapat pelayanan sesuai
% 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sresuai standar dibagi jumlah kasus DM yang diperiksa x 100%
standar

Jumlah kasus ODGJ (lama dan baru) dibagi jumlah


Prevalensi ODGJ penduduk x 100% % ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23 ≤ 0,23

Persentase ODGJ berat


Jumlah kasus ODGJ berat yang mendapat pelayanan
yang mendapatkan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah kasus ODGJ % 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan jiwa berat yang ditemukan x 100%
sesuai standar

prevalensi obesitas pada Jumlah kasus obesitas (lama dan baru) dibagi jumlah
% 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
penduduk usia ≥ 18 tahun penduduk umur >15 tahun x 100%

persentase merokok Jumlah kasus (lama+baru) merokok pada usia 10 - 18


% 9.70 9,2 8,7 8,2 7,7
penduduk usia 10-18 tahun tahun dibagi jumlah penduduk usia 10 - 18 tahun x 100%
Persentase merokok pada Jumlah kasus (lama+baru) merokok pada usia <18 tahun
% ≤ 8,7 ≤ 8,7 ≤ 8,7 ≤ 8,7 ≤ 8,7
penduduk usia ≤ 18 tahun dibagi jumlah penduduk usia <18 tahun x 100%

Persentase merokok pada Jumlah kasus (lama+baru) merokok pada usia> 15 tahun
% ≤ 8,7 ≤ 8,7 % ≤ 8,7 ≤ 8,7 ≤ 8,7
penduduk usia ≥ 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia > 15 tahun x 100%

Meningkatnya Sarana, Cakupan Pemenuhan


Prasarana dan Alat Sarana, Prasarana dan Alat Jumlah Pengadaan Sarpras dan Alkes yang ada dibagi
Kesehatan Rumah % 13.00 14.0 15.00 16.00 16.00
Kesehatan Sesuai Dengan jumlah Sarpras dan alkes yang sesuai standar dikali 100
Sakit Standar (RSUD)

Cakupan Pemenuhan
Sarana, Prasarana dan Alat Jumlah Sarpras dan Alkes yang ada dibagi jumlah Sarpras
% 75.00 75.00 75.00 80.00 80.00
Kesehatan Sesuai Dengan dan alkes yang sesuai standar dikali 100
Standar (RSUD)

Menurunnya Infeksi Persentase Pasien Infeksi Jumlah pasien yang terinfeksi nosokomial dibagi jumlah
Nosokomial seluruh pasien rawat inap dikali 100 % 6.16 5.76 5.46 5.22 4.88
Nosokomial (RSUD)

Persentase Elemen
Meningkatnya Jumlah standar yang mencapai nilai standar akreditasi
Kualifikasi RS Akreditasi RS Yang dibagi jumlah standar akreditasi rumah sakit x 100 % 100 100.0 100.00 100.00 100.00
Memenuhi Standar (RSUD)
Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Penyediaan layanan k esehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupate

Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan


(Output)

Tersedianya Jumlah ibu hamil yang


pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan K4
untuk UKM dan UKP Cakupan pelayanan di fasilitas pelayanan %
kewenangan kesehatan ibu hamil kesehatan dibagi Jumlah
kabupaten / Kota semua ibu hamil x 100%

Jumlah ibu bersalin yang


mendapatkan pelayanan
Cakupan pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas kesehatan dibagi %
kesehatan ibu bersalin
Jumlah semua ibu bersalin x
100%

Jumlah bayi baru lahir (0-28


hari) yang mendapatkan
Cakupan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai %
kesehatan bayi standar dibagi jumlah bayi
lahir hidup x 100%

Jumlah balita (0-59 bulan)


Cakupan pelayanan yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita kesehatan sesuai standar
dibagi jumlah balita x 100%

Jumlah anak usia pendidikan


Cakupan pelayanan dasar yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan
kesehatan pada usia di satuan pendidikan dasar %
pendidikan dasar dibagi jumlah seluruh anak
usia pendidikan dasar x 100%

Jumlah penduduk usia 15-59


Cakupan pelayanan tahun yang mendapat
skrining kesehatan sesuai
kesehatan pada usia standar dibagi jumlah %
produktif penduduk usia 15-59 tahun x
100%

Jumlah penduduk usia >60


thn yang mendapatkan
Cakupan pelayanan skrining kesehatan dibagi %
kesehatan pada lanjut usia jumlah seluruh penduduk usia
>60 thn x 100%

Jumlah kasus hipertensi yang


Cakupan pelayanan mendapat pelayanan sesuai
kesehatan penderita standar dibagi jumlah kasus %
hipertensi hipertensi yang diperiksa x
100%

Cakupan pelayanan Jumlah kasus DM yang


mendapat pelayanan sesuai
kesehatan penderita Diabetes standar dibagi jumlah kasus %
mellitus DM yang diperiksa x 100%

Jumlah kasus ODGJ berat


Cakupan pelayanan yang mendapat pelayanan
kesehatan pada orang dengan kesehatan sesuai standar %
gangguan jiwa berat dibagi jumlah kasus ODGJ
berat yang ditemukan x 100%

Jumlah Kecamatan yang


Jumah Kecamatan yang memiliki PKM yang
memiliki puskesmas yang m,enyelenggarakan
kesehatan jiwa di bagi jumlah Kec
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa seluruh Puskesmas dikali
100%

Jumlah Puskesmas yang


melaksanakan kegiatan
Cakupan pelayanan pelayanan Tuberkulosis dibagi %
kesehatan Tuberkulosis jumlah seluruh Puskesmas
dikali 100%

Jumlah Puskesmas yang


melaksanakan kegiatan
Cakupan pelayanan pelayanan HIV dibagi jumlah %
kesehatan HIV seluruh Puskesmas dikali
100%

Jumlah sinyal SKDR


Puskesmas yang direspon <24
Persentase Sinyal SKD KLB jam dibagi jumlah sinyal
kewaspadaan SKDR %
yang direspon
Puskesmas yang masuk x
100%
Persentase balita yang Jumlah balita yang datang
dan ditimbang BB-nya di
ditimbang berat badannya posyandu dibagi jumlah %
(D/S) seluruh sasaran balita x 100%

persentase bayi dengan berat Jumlah bayi BBLR dibagi


badan lahir rendah ( berat jumlah bayi lahir hidup x %
badan < 2500 gram ) 100%

cakupan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir


medapat inisiasi menyusu mendapat IMD/jumlah %
dini ( IMD ) seluruh bayi baru lahir x 100%

cakupan bayi usia kurang Jumlah bayi 0-6 bulan yang


mendapat ASI eksklusif dibagi
dari 6 bulan mendapat ASI jumlah seluruh bayi usia 0-6 %
Ekslusif bulan x 100%

Jumlah bayi 6 bulan yang


cakupan bayi uisa 6 bulan mendapat ASI eksklusif dibagi
%
mendapat ASI Eksklusif jumlah seluruh bayi usia 0-6
bulan x 100%

Jumlah balita umur


cakupan balita 6 - 59 bulan 6-59 bulan yang dapat
%
mendapat kapsul Vitamin A Vitamin A dibagi jumlah
seluruh balita x 100%

Jumlah balita gizi buruk yang


cakupan balita gizi kurang mendapat makanan
mendapat makanan tambahan dibagi jumlah %
tambahan seluruh balita dengan gizi
buruk x 100%

Jumlah balita memiliki buku


cakupan balita memiliki
kesehatan ibu dan anak
buku kesehatan ibu dan anak %
( KIA )/ KMS di bagi jumlah
( KIA )/ KMS
seluruh balita di kali 100%

Jumlah balita ditimbang di


cakupan balita di timbang posyandu yang naik BB-nya
yang naik berat badannya dibagi jumlah seluruh balita %
N/D yang datang dan ditimbang
x 100%

Jumlah remaja putri


cakupan remaja putri
mendapat tablet tambah darah
mendapat tablet tambah %
TTD dibagi jumlah remaja
darah TTD
putri di kali 100%

Jumlah rumah tangga


cakupan rumah tangga mengkonsumsi garam
mengkonsumsi garam beryodium dibagi jumlah %
beryodium seluruh rumah tangga dikali
100%

Jumlah Puskesmas
persentase Puskesmas melaksanakan surveilans gizi
%
melaksanakan surveilans gizi dibagi jumlah seluruh
Puskesmas dikali 100%

Jumlah puskesmas mampu


persentase puskesmas
tatalaksana gizi buruk pada
mampu tatalaksana gizi
balita dibagi jumlah seluruh
buruk pada balita
puskesmas dikali 100%

Jumlah ibu hamil dengan LiLA


Persentase ibu hamil kurang < 23,5 cm dibagi jumlah ibu
%
energi kronik (KEK ) hamil yang diukur LiLA x 100%

Cakupan ibu hamil yang


Jumlah ibu hamil dapat TTD
mendapat tablet tambah dibagi jumlah seluruh ibu %
darah minimal 90 tablet hamil x 100%
selama masa kehamilan

Cakupan ibu hamil kurang Jumlah ibu hamil KEK yang


energi kronik (KEK ) yang mendapat makanan
tambahan dibagi jumlah ibu %
mendapat makanan
tambahan hamil KEK x 100%

Jumlah ibu nifas yang dapat


cakupan ibu nifas yang Vitamin A dibagi jumlah %
mendapatkan kapsul Vit A seluruh ibu nifas x 100%
Cakupan Kasus Balita Gizi Jumlah balita gizi buruk yang
mendapat perawatan dibagi
Buruk yang Mendapat jumlah seluruh balita dengan %
Perawatan gizi buruk x 100%

Jumlah Puskesmas yang


Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan
melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga di wilayah
%
kesehatan olahraga di kerjanya dibagi jumlah
wilayah kerjanya seluruh puskesmas dikali
100%

Jumlah Puskesmas yang


Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
melaksanakan kegiatan
kesehatan kerja di wilayah %
kesehatan kerja di wilayah
kerjanya dibagi jumlah
kerjanya
puskesmas dikali 100%

Jumlah penduduk dengan


Persentase penduduk dengan akses air minum berkualitas
%
akses air minum berkualitas dibagi jumlah penduduk
dikali 100%

Jumlah rumah tangga yang


Persentase rumah tangga
memiliki akses terhadap
yang memiliki akses
layanan sanitasi layak dibagi %
terhadap layanan sanitasi
jumlah rumah tangga dikali
layak
100%

Jumlah Desa/Kelurahan yang


Jumlah Desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total
Des/kel
melaksanakan STBM berbasis masyarakat

Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan
ODF/Stop buang air besar
ODF/Stop buang air besar Des/kel
sembarangan dan telah
sembarangan
terverifikasi ODF

Jumlah penduduk i yang


Proporsi populasi yang
memiliki fasilitas cuci tangan
memiliki fasilitas cuci tangan %
dengan sabun dan air dibagi
dengan sabun dan air
jumlah penduduk

Jumlah Puskesmas yang


Persentase Puskesmas yang
melaksanakan kegiatan
melaksanakan kegiatan %
Germas dibagi jumlah
Germas
puskesmas dikali 100%

Jumlah Desa/Kelurahan yang Jumlah Desa/Kelurahan yang


melaksanakan asuhan melaksanakan asuhan mandiri
mandiri dan pemafaatan toga dan pemafaatan toga

Jumlah desa/kel mengalami


Cakupan KLB yang dilakukan
Desa/Kel.Mengalami KLB penyelidikan epidemiologi
<24 jam dibagi jumlah seluruh %
yg dilakukanPenyelidikan
Epidemiologi (PE)<24 Jam desa/kel mengalami KLB x
100%

Jumlah kasus kematian akibat


Proporsi kematian akibat keracunan dibagi jumlah %
keracunan kasus keracunan dikali 100%

Jumlah KK yang dilakukan


Cakupan pembinaan keluarga pembinaan dibagi Jumlah KK
%
sehat Miskin x 100%

Jumlah KK yang dilakukan


Cakupan Pelaksanaan pembinaan asuhan
keperawatan dibagi total %
Asuhan Keperawatan
jumlah KK x 100%

Jumlah penderita pneumonia


Cakupan penemuan penderita balita yang ditangani dibagi
jumlah perkiraan penderita %
pneumonia balita
pneumonia balita x 100%

Jumlah penderita diare yang


Cakupan penemuan penderita ditangani dibagi jumlah
perkiraan penderita diare x %
Diare
100%
Cakupan penemuan kasus
Jumlah kasus malaria dibagi per 1000
malaria positif / Annual jumlah penduduk x 1000
penduduk
Parasite Incidence ( API )

Angka Incindence Rate (IR Jumlah kasus DBD dibagi per 100.000
DBD) jumlah penduduk x 100.000 penduduk

Jumlah kasus kusta semua


type di suatu wilayah dalam
kurun waktu satu tahun di per 10.000
Prevalensi Kusta ( PR ) bagi jumlah penduduk di penduduk
wilayah tertentu di kali 10.000

Jumlah Puskesmas yang


melakukan puskesmas yang
melakukan Advokasi dan atau
Persentase Puskesmas yang sosialisasi Pengendalian
Penyakit PISP dibagi jumlah
melaksanakan advokasi dan /
Puskesmas dikali 100 %
atau Sosilisasi Pengendalian %
Penyakit PISP (Penyakit
Infeksi Saluran Pencernaan)

Jumlah kasus Infeksi


kecacingan yang di periksa
Prevalensi Infeksi
%
Kecacingan

Jumlah kasus Lissa di suatu


wilayah di bagi dengan
Cakupan Penanganan kasus dengan jumlah kasus Gigitan
dalam kurung waktu yang %
Rabies
sama dikali 100 %

Jumlah ibu hamil yang di


deteksi dini di bagi jumlah
Persentase deteksi dini
sasaran di kali 100 %
hepatitis B dan C pada %
kelompok beresiko

Persentase Jumlah Jumlah puskesmas yang


puskesmas yang menyelanggarakan
pelayanan Upaya Berhenti
menyelanggarakan pelayanan %
Merokok (UBM) dibagi
Upaya Berhenti Merokok jumlah puskesmas yang ada
(UBM) di kab/kota dikali 100

Jumlah puskesmas yang


Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan
melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM dibagi %
terpadu (Pandu) PTM jumlah puskesmas yang ada
di kab/kota dikali 100

Persentase Jumlah Jumlah puskesmas yang


puskesmas yang melaksanakan deteksi dini
gangguan indera pada
melaksanakan deteksi dini %
≥40% populasi dibagi
gangguan indera pada ≥ 40% jumlah puskesmas yang ada
populasi di kab/kota dikali 100

Jumlah perempuan usia 30-


Persentase perempuan usia 50 tahun yang melakukan
pemeriksaan IVA dan
30-50 tahun yang melakukan
Sadanis dibagi jumlah %
deteksi dini penyakit kanker perempuan usia 30-50
leher rahim dan payudara tahun yang ada di kab/kota
dikali 100

Jumlah peserta JKN-KIS yang


Cakupan pelayanan aktif dan melakukan
kesehatan bagi peserta JKN- kunjungan pelayanan
%
KIS di sarana kesehatan kesehatan di strata 1/ Jumlah
strata 1 peserta JKN/KIS yang terlapor
x 100%

Jumlah Sampel Yang di


Persentase Sampel Yang di Periksa di Lab.Rujukan dibagi
%
Periksa di Lab.Rujukan jumlah sampel yang telah
diambil dikali 100%

Jumlahg tatanan kabupaten


Persentase tatanan kabupaten sehat yang dibina dibagi
%
sehat yang dibina jumlah tatanan yang diikuti
dikali 100%

Jumlah Puskesmas yang


Cakupan ketersediaan mengelola biaya operasional
dibagi jumlah seluruh %
operasional puskesmas
puskesmas dikali 100%
Jumlah UPTD dan Unit Selain
Cakupan ketersediaan Puskesmas yang mengelola
biaya operasiopnal dibagi
operasional fasilitas jumlah seluruh UPTD dan %
kesehatan lainnya Unit selain puskesmas dikali
100%

Persentase Puskesmas dan Jumlah puskesmas dan UPTD


yang disurrvey dibagi jumlah
UPTD yang disurvei pusklesmas dan UPTD yang %
Akreditasi wajib survey

Jumlah anak usia 0-11 bulan


Cakupan bayi yang mendapatkan imunisasi dasar
medapatkan Imunisasi Dasar lengkap dibagi jumlah seluruh %
Lengkap ( IDL) sasaran anak usia 0-11 bln x
100%

Cakupan pelayanan Jumlah kasus kegawatdaru-


ratan medis yang ditangani/
penanganan kasus %
Jumlah kasus kegawatdaru-
kegawatdaruratan medis ratan yang terlapor x 100%

Persentase penyediaan Jumlah subkegiatan yang


layanan kesehatan Kesehatan terlaksana dibagi jumlah %
UKP Rujukan( RSUD) seluruh subkegiatan x 100
Nama Kegiatan 3 : Kegiatan Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi

Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan


(Output)

Jumlah puskesmas yang Jumlah PKM Yang


Tersedianya
melaksanakan pengolahan menyelenggaranan sistem PKM
informasi kesehatan
data dan informasi kesehatan informasi kesehatan

Persentase penyelenggaraan
Jumlah unit pelayanan
sistem informasi kesehatan menggunakan Sistem %
secara terintegrasi di tiap unit Informasi Kesehatan RS
pelayanan (RSUD)

Nama Kegiatan 4 : Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah K

Indikator Kinerja Kegiatan


Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Output)

Jumlah Puskesmas yang


Meningkatnya Persentase puskesmas yang menerapkan manajemen
pelayanan menerapkan manajemen puskesmas dibagi jumlah %
kesehatan puskesmas seluruh puskesmas di kali
puskesmas 100%

Meningkatnya
Jumlah kasus rujukan yang
pelayanan Cakupan pelayanan %
ditangani/ Jumlah total
kesehatan rujukan kesehatan rujukan
kasus rujukan x 100%
sesuai standar

Meningkatnya
pelayanan kesehatan Jumlah penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan Jenis
Rumah Sakit peningkatan izin RS (RSUD) peningkatan izin RS (RSUD)
Nama Program 2 (Eselon III) : Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Kegiatan Pemberian Izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kot

Target
Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Indikator Satuan Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Outcome) Program (Outcome) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah permintaan
Meningkatnya Tersedianya Izin rekomendasi perizinan yang
Cakupan Rekomendasi
kapasitas Sumber Rasio dokter per satuan praktek tenaga diteribitak rekomendasinya di
Jumlah tenaga dokter dibagi jumlah penduduk dikali 5000 per 5000 0.80 0.9 1.0 1.0 1.1 perizinan praktek tenaga %
Daya manusia penduduk penduduk kesehatan di wilayah bagi jumlah seluruh
Kesehaatan
Kesehatan Kabupaten/ Kota permintaan rekomendasi
perizinan di kali 100 %

Rasio tenaga medis per Jumlah tenaga dokter dan dokter gigi dibagi jumlah per 5000
penduduk dikali 5000 1.75 1.8 1.9 1.98 2.1
satuan penduduk penduduk

Rasio tenaga paramedis per Jumlah tenaga perawat dan Bidan dibagi jumlah per 10.000
penduduk dikali 10000 14.30 14.7 15.09 15.48 15.87
satuan penduduk penduduk

Persentase Puskesmas Jumlah Puskesmas yang memenuhi jenis tenaga


dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah seluruh % 100.00 100 100 100 100
kesehatan sesuai standar puskesmas dikali 100

Persentase ketersediaan
Jumlah Pustu/Poskesdes yang memeiliki tenaga Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
tenaga kesehatan di sarana kesehatan dibagi jumlah pustu/poskesdes dikali 100 % 100.00 100 100 100 100 Kabupaten/ Kota
pembantu Puskesmas

Persentase Dokter,
Paramedis dan Non (Jumlah Dokter + Paramedis + Non Paramedis) yang
Paramedis Dengan Standar mengikuti pelatihan dan bimtek / Jumlah Seluruh % 32 35 38 38 38
Kualifikasi Pendidikan dan Pegawai RS x 100 Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
Staf /KPS (RSUD) (Output)

Tersedianya SDM
Kesehatan di Sarana Jumlah Puskesmas tanpa Jumlah Puskesmas yang tidak Puskesmas
Pelayanan dokter memiliki tenaga dokter
Kesehatan

Jumlah puskesmas dengan Jumlah Puskesmas yang


memiliki tenaga kesehatan
ketersediaan tenaga Puskesmas
sesuai standar peraturan
kesehatan sesuai standar Menteri Kesehatan

Jumlah seluruh tenaga


Kepadatan dan distribusi kesehatan (tenaga medis dan per 1000
tenaga kesehatan tenaga paramedis) di bagi penduduk
jumlah penduduk dikali 1000

Nama Kegiatan 3 :Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kes
Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Kegiatan


Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Output)

Meningkatnya
Mutu dan P Jumlah tenaga kesehatan
Kompetensi Teknis Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR dibagi
Sumber Daya jumlah seluruh tenaga
Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kesehatan yang %
Tingkat profesi mempersyaratkan STR di kali
Daerah 100 %
Kabupaten/Kota

Jumlah pegawai mengikuti Jumlah pegawai mengikuti


pelatihan, pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan orang
bimbingan teknis (RSUD) bimbingan teknis
Nama Program 3 (Eselon III) : Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Nama Kegiatan 1 : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradision

Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Target Indikator Kinerja Kegiatan


Formulasi Indikator Satuan Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Outcome) Program (Outcome) 2022 2023 2024 2025 2026 (Output)

Tersedianya Izin Persentase Fasilitas


Meningkatnya Jumlah fasilitas pelayanan
Apotek, Toko Obat,
pengawasan terhadap Persentase pengawasan Jumlah pengawasan ke sarana pelayanan kefarmasian Pelayanan kefarmasian kefarmasian yang memenuhi
Toko Alat Kesehatan
sediaan farmasi, alat sarana pelayanan dibagi jumlah seluruh sarana pelayanan kefarmasian x % 80 85 90 95 100 ( Apotek dan Toko Obat) persyaratan dibagi jumlah %
dan Optikal, Usaha
kesehatan dan kefarmasian 100% yang memenuhi standar dan seluruh fasilitas pelayanan
Mikro Obat
makanan minuman persyaratan perizinan kefarmasian dikali 100%
Tradisional (UMOT)

Jumlah pengawasan makanan, minuman, obat


Persentase pengawasan
tradisional, kosmetik dan bahan berbahaya yang
makanan, minuman, obat
memenuhi syarat dibagi dengan jumlah seluruh sampel % 73 75 78 80 83
tradisional, kosmetik dan
makanan, minuman, obat tradisional, kosmetik dan
bahan berbahaya
bahan berbahaya yang diperiksa x 100%

Persentase pengawasan
Jumlah kumulatif pengawasan sarana toko alkes dan
sarana toko alat kesehatan % 53 55 60 63 65
PKRT
dan PKRT

persentase pengawasan
tempat Fasilitas umum dan Jumlah fasilitas Umum dan Tempat pengolahan
makanan serta Depot Air minum yang dilakukan % 75 80 85 90 100 Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbeka
Tempat pengolahan pengawasan dibagi jumlah seluruh fasilitas umum, TPM Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
makanan dan Depot Air dan Depot air minum yang ada di kali 100%
Minum

Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan


(Output)

meningkatnya
pengawasan
Sarana Produksi
Alat Kesehatan
pembinaan dan Jumlah pembinaan dan
Kelas 1 tertentu
pengawasan toko alkes, pengawasan toko alkes, kali / tahun
dan Perbekalan
industri RT alkes dan industri RT alkes dan
Kesehatan Rumah
PKRT setiap tahunnya PKRT setiap tahunnya
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga

Nama Kegiatan 3: Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Prod
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Indikator Kinerja Kegiatan


Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Output)

Persentase SPP-IRT yang SPP-IRT yang diterbitkan


sesuai ketentuan dibagi
diterbitkan sesuai %
dengan SPP-IRT yang
Meningkatnya ketentuan diterbitkan x 100%
pengendalian dan
pengawasan
Produk Makanan
Minuman Tertentu
yang dapat
Diproduksi oleh
Industri Rumah
Tangga

sarana produksi IRTP yang


Persentase sarana
memenuhi ketentuan dibagi
produksi IRTP yang %
target sarana IRTP yang
memenuhi ketentuan diperiksa x 100%

Nama Kegiatan 4 :Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Ja
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Indikator Kinerja Kegiatan


Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Output)
Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Output)

Meningkatnya
pengawasan Jumlah TPM yang memenuhi
Persentase TPM Syarat dibagi jumlah seluruh %
TPM/Restoran dan
Memenuhi Syarat TPM dikali 100%
Depot Air Minum
memenuhi syarat

Jumlah Depot Air Minum


Persentasi Depot Air Memenuhi Syarat dibagi %
Minum Memenuhi Syarat Jumlah Seluruh Depot Air
Minum dikali 100 %

Jumlah TFU Memenuhi


Prosentase TFU Syarat dibagi Jumlah Seluruh %
Memenuhi Syarat TFU dikali 100 %

Nama Kegiatan 5 : Kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjuthasil pemeriksaan post marketpada produksi dan produk makanan
Rumah tangga

Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan


(Output)

Menigkatnya post
marketpada Pangan IRTP yang memenuhi
syarat dibagi dengan jumlah
produksi dan Persentase pangan IRT sampel pangan IRT yang %
produk makanan yang memenuhi syarat disampling dan dievaluasi x
minuman Industri 100%
Rumah tangga
Output Output

as Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota Nama Sub Kegiatan 1 : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Target Indikator Kinerja Sasaran Sub Target Tahun


Sasaran Kegiatan (Output) Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

terlaksananya
Jumlah Pembangunan Rumah Sakit
Pembangunan Rumah Sakit
100 100 100 100 100 beserta Sarana dan Prasarana Unit 0 1 0 0 0
beserta Sarana dan
Pendukungnya
Prasarana Pendukungnya

Jumlah sarana dan prasarana


60 65 70 75 80 pendukungnya yang dibangun di RS unit 1 0 0 0 0
(RSUD)

80 85 85 90 90

75 80 80 85 85

71 72 73 74 75 Nama Sub Kegiatan 2 : Pembangunan Puskesmas

67 69 71 73 75 Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

33 42 42 50 50 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Jumlah paket Pembangunan gedung


Paket
Pembangunan Puskesmas / penambahan ruang diPuskesmas

Nama sub Kegiatan 3 : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya


Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
pembangunan Fasilitas Unit 1 3 3 1 0
yang dibangun
kesehatan lainnya

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 0 3 2 1 2


yang dibangun (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 4 : Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya
pembangunan rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun Paket 2 2 1 0
tenaga kesehatan

Nama Sub Kegiatan 5 : Pengembangan Rumah Sakit

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan Target


(Output) (Output) Tahun

2022 2023 2024 2025 2026


Jumlah RS Yang Ditingkatkan
Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
Terlaksananya Dan SDM Agar Setiap Standar Jenis
Pengembangan Rumah Pelayanan RS Berdasarkan Kelas RS unit 0 1 1 1 1
Sakit Yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur
Terhadap Jumlah Penduduk
Minimal 1 : 1000

Nama Sub Kegiatan 6 : Pengembangan Puskesmas

Target Tahun

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) Satuan
(Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Puskesmas yang


Tersedianya sarana
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Paket 6 1 2 2 1
pelayanan yang memenuhi
Kesehatan dan SDM agar Sesuai
syarat ketentuan
Standar
Nama Sub Kegiatan 7 : Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Target Tahun

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan


Sasaran Kegiatan (Output) Satuan
(Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat


Terlaksananya Rehabilitasi
Kesehatan Yang Telah Dilakukan
Dan Pemeliharaan Sarana unit 1 2 2 2 3
Program Rehabilitasi Dan
dan Prasarana Rumah Sakit
Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit

Nama sub Kegiatan 8 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub Satuan


(Output) Kegiatan (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat


Terlaksananya Rehabilitasi
Kesehatan yang Telah Dilakukan
dan Pemeliharaan Paket 0 0 3 0 0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh
Puskesmas
Puskesmas

NamaSub Kegiatan 9 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya


Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat


Terlaksananya Rehabilitasi
Kesehatan yang Telah Dilakukan Paket 14 15 12 12 9
dan Pemeliharaan Fasilitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh
Kesehatan Lainnya
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Nama Kegiatan 10 : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Sarana dan Prasarana


Terlaksananya Rehabilitasi
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Paket 0 0 1 2 1
dan Pemeliharaan Rumah
yang Telah Dilakukan Rehabilitasi
Dinas Tenaga Kesehatan
dan Pemeliharaan

Nama sub Kegiatan 11 : Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Target Tahun

Sasaran Kegiatan (Output) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Satuan


(Output)

2022 2023 2024 2025 2025

Terlaksananya Pengadaan
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan
Sarana Fasilitas Pelayanan unit 0 1 0 0 0
Kesehatan yang Disediakan (RSUD)
Kesehatan

Nama Sub Kegiatan 12 : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas


Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Paket 66 66 61 60 58
Pelayanan Kesehatan Disediakan

Jumlah Prasarana Fasilitas


Pelayanan Kesehatan Yang Unit 2 2 3 3 3
Disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 13 : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya Alat Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat


Kesehatan/Alat Penunjang Penunjang Medik Fasilitas
Paket 43 48 60 65 65
Medik Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan Disediaka

Jumlah Alat Kesehatan/Alat


Penunjang Medik Fasilitas
unit 144 70 80 50 50
Pelayanan Kesehatan Yang
Disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 14 : Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah jenis Pemeliharaan Alat Uji


Terlaksananya Pengadaan dan Kalibrasi Pada Unit
dan Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Kali/Tahun 1 1 1 1 1
Kalibrasi Regional/Regional Maintainance
Center

Jumlah Penyediaan Dan


Pemeliharaan Alat Uji Dan
Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Unit 10 15 15 15 15
Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance
Centre (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 15 : Pengadaan Obat dan Vaksin

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengadaan Jumlah Obat dan Vaksin yang


Jenis 110 110 115 115 115
dan Vaksin Disediakan
Jumlah obat dan vaksin yang
paket 1 1 1 1 1
disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 16 : Pengadaan Bahan Habis Pakai

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terrsedianya Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai yang Jenis 35 35 35 35 35


pakai Disediakan

Jumlah reagen yang diadakan jenis 6 6 6 6 6

Jumlah bahan habis pakai yang paket 1 1 1 1 1


disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 17 : Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya
Jumlah sarana fasilitas pelayanan
pemeliharaan sarana
kesehatan yang dilakukan Unit 15 15 20 20 20
fasilitas pelayanan
pemeliharaan (RSUD)
kesehatan di RS

Nama Sub Kegiatan 18 : Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya
Jumlah prasarana fasilitas
pemeliharaan prasarana
pelayanan kesehatan yang Unit 0 15 20 20 20
dan pendukung fasilitas
dilakukan pemeliharaan (RSUD)
pelayanan kesehatan di RS

Nama Sub Kegiatan 19 : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya
Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat
Pemeliharaan Rutin dan
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Jenis 4 5 7 8 9
Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
Penunjang Medik Fasilitas
Standar
Pelayanan Kesehatan

Jumlah alat kesehatan/alat


penunjang medik fasilitas layanan
Unit 10 15 15 15 15
kesehatan yang terpelihara sesuai
standar (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 20 : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Distribusi Alat Kesehatan,


Terlaksananya
Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis
Pemeliharaan Rutin dan
Pakai (BMHP), Makanan dan
Berkala Alat Kesehatan/Alat Puskesmas 16 16 16 16 16
Minuman yang Didistribusikan ke
Penunjang Medik Fasilitas
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Lainnya
ayanan k esehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota Nama Sub Kegiatan 1 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Target Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Terselenggaranya
Jumlah Ibu hamil yang mendapatan
100.00 100 100 100 100 pelayanan jaminan Orang 5597 5604 5611 5637 5683
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa
kesehatan bagi masyarakat

100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 2 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

100.00 100 100 100 100 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Satuan


(Output) Kegiatan (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Ibu Bersalin yang


100.00 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan Ibu Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 5345 5351 5359 5384 5428
Bersalin Sesuai Standar

100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100

15.00 15 15 15 15

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 3 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

100.00 100 100 100 100 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Bayi Baru Lahir yang
72.00 74 76 78 80 Pelayanan Kesehatan Bayi Mendapatkan pelayanan kesehatan orang 5143 5151 5157 5181 5674
Baru Lahir sesuai standar

3.80 4 3.2 3 2.5

90.00 90 90 90 90

85.00 85 85 85 85

80.00 80 80 80 80 Nama sub Kegiatan 4 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

95.00 95 95 95 95 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Balita yang Mendapatkan


Terlaksananya Pengelolaan
100.00 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan Sesuai orang 23689 23672 23635 23625 23615
Pelayanan Kesehatan Balita
Standar

65.00 70 75 80 85

50.00 55 60 65 70

90.00 90 90 90 90

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 5 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

6.25 12.5 18.8 25 31.25 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

11,8 11.50 11 10.30 10.0 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar


81.00 82 83 84 85 Pelayanan Kesehatan pada yang Mendapatkan Pelayanan orang 11215 11256 11298 11306 11310
Usia Pendidikan Dasar Kesehatan Sesuai Standar

100.00 100 100 100 100

90.00 90 90 90 90
100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 6 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

100.00 100 100 100 100 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Produktif


100.00 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan pada yang Mendapatkan Pelayanan orang 214194 229194 234194 249194 250124
Usia Produktif Kesehatan Sesuai Standar

173 173 173 173 173

173 173 173 173 173

60.5 61 61.5 62 62.5

100.00 10 100 100 100 Nama sub Kegiatan 7 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

16.00 55 62 71 75 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang


0 0 0 0 0 Pelayanan Kesehatan pada Mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang 25557 25560 25582 25589 25597
Usia Lanjut Sesuai Standar

37.00 40 43 45 50

10 10 15 15 20

62.00 65 67 70 72

80.00 85 90 95 100 Nama sub Kegiatan 8 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
<1 <1 <1 <1 <1 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)

< 49 < 49 < 49 < 49 < 49 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Penderita Hipertensi yang


<1 <1 <1 <1 <1 Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang 79775 82849 84387 86856 88999
Penderita Hipertensi Sesuai Standar

60.00 65 70 75 80

< 50 < 50 < 50 < 50 < 50

100.00 100 100 100 100

95.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 9 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

45.00 50 55 65 70 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

60.00 70 80 90 100 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Penderita Hipertensi yang


55.00 65 70 75 80 Pelayanan Kesehatan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang 5367 5573 5677 5809 5987
Penderita Diabetes Melitu Sesuai Standar

40.00 50 60 70 80

100.00 100 100 100 100

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 10 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

100.00 100 500 100 100 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang orang 742 770 795 812 814
100.00 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
dengan Gangguan Jiwa
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Berat

100.00 100 100 100 100

95,5 96 96.5 97 97.5

100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 11 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

50 50 50 50 50 Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita


Pelayanan Kesehatan Orang Tuberkulosis yang Mendapatkan orang 1645 1899 1901 1902 1904
Terduga Tuberkulosis Pelayanan Sesuai Standar

Nama sub Kegiatan 12: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Orang Terduga Menderita


Pelayanan Kesehatan Orang HIV yang Mendapatkan Pelayanan orang 5521 5530 5530 5550 5550
dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar

Nama sub Kegiatan 13 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan bagi
Dokumen 1 1 1 1 1
Penduduk pada Kondisi Penduduk pada Kondisi Kejadian
Kejadian Luar Biasa (KLB Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar
Nama sub Kegiatan 14 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan


(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis
Penduduk Terdampak Krisis Dokumen 1 1 1 1 1
Kesehatan Akibat Bencana
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
dan/atau Berpotensi
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Bencana

Nama sub Kegiatan 15 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Gizi Pelayanan Kesehatan Gizi Dokumen 2 2 2 2 2
Masyarakat Masyarakat

Nama sub Kegiatan 16 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Kerja Pelayanan Kesehatan Kerja dan Dokumen 2 2 2 2 2
dan Olahraga Olahraga
Nama sub Kegiatan 17 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Target Tahun

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan


Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Dokumen 2 2 2 2 2
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 1 1 1 1 1
(RSUD)

Nama sub Kegiatan 18 : Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 2 2 2 2 2
Pelayanan Promosi
Pelayanan Promosi Kesehatan
Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1
(RSUD)

Nama sub Kegiatan 19 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Tradisional, Akupuntur, Dokumen 16 16 16 16 16
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Asuhan Mandiri, dan
Tradisional Lainnya
Tradisional Lainnya

Nama sub Kegiatan 20 : Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


Dokumen 3 3 3 3 3
Upaya Kesehatan Khusus Pelayanan Kesehatan Khusus

Nama sub Kegiatan 21 : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan


Kesehatan Penyakit Kesehatan Penyakit Menular dan Dokumen 1 1 1 1 1
Menular dan Tidak Menular Tidak Menular

Nama sub Kegiatan 22 : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 50 50 50 50 50
Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Masyarakat

Nama sub Kegiatan 23 :Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengambilan
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Paket 1 1 1 1 1
Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
Laboratorium
yang Didistribusikan
Rujukan/Nasional
Nama sub Kegiatan 24 : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil


Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Paket 1 1 1 1 1
Kabupaten/Kota Sehat Sehat

Nama sub Kegiatan 25 :Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Fasilitas Pelayanan


Kesehatan (Fasyankes) yang
Tersedianya Telemedicine Melayani Konsultasi Jarak Jauh
di Fasilitas Pelayanan antar Fasyankes Melalui Pelayanan Paket 11 5 0 0 0
Kesehatan Telemedicine untuk Mendapatkan
Akses Pelayanan Kesehatan yang
Berkualitas

Nama sub Kegiatan 26 : Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Operasional Jumlah Dokumen Operasional


Dokumen 1 1 1 1 1
Pelayanan Rumah sakit Pelayanan Rumah Sakit (RSUD)

Nama sub Kegiatan 27 : Operasional Pelayanan Puskesmas

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya Operasional Jumlah Dokumen Operasional


Dokumen 16 16 16 16 16
Pelayanan Puskesmas Pelayanan Puskesmas

Nama sub Kegiatan 28 : Operasional fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Tersedianya Operasional Jumlah Dokumen Operasional
Pelayanan Fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Dokumen 4 4 4 4 4
Kesehatan Lainnya Lainnya

Nama sub Kegiatan 28 :Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Akreditasi
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
Fasilitas Kesehatan di Unit 15 15 17 17 17
Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitas kesehatan yang


Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 1 1 1 1 1
(RSUD)

Nama sub Kegiatan 29 : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun


Satuan
(Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Investigasi
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Diharapkan (Kejadian Ikutan Laporan 1 1 1 1 1
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Pasca Imunisasi dan
dan Pemberian Obat Massal
Pemberian Obat Massal)

Nama sub Kegiatan 30 :Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Public Safety Center (PSC


Tersedianya Pengelolaan 119) Tersediaan, Terkelolaan dan
Sistem Penanganan Gawat Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Unit 1 1 1 1 1
Darurat Terpadu (SPGDT) Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Nama sub Kegiatan 31 :Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Keluarga Yang Sudah


Pelayanan Kesehatan Dasar Dikunjungi dan Diintervensi
Keluarga 73990 73923 74100 24120 24270
Melalui Pendekatan Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga
Keluarga Kesehatan Puskesmas

Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Nama sub Kegiatan 1 : Pengelolaan data dan informasi kesehatan

Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan


16 16 16 16 16 Dokumen 1 1 1 1 1
informasi kesehatan Data dan Informasi Kesehatan

75 75 80 80 80 Jumlah sistem informasi kesehatan Jenis 3 3 3 3 3


yang dikelola (RSUD)

Nama sub Kegiatan 2 : Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun
Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
sistem informasi kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1
Sistem Informasi Kesehatan (RSUD)
di RS

Nama sub Kegiatan 3 : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Dan Jaringan Internet

Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya pengadaan
Jumlah alat/perangkat sistem
alat/perangkat sistem
informasi kesehatan dan jaringan unit 2 2 3 3 3
informasi kesehatan dan
internet yang disediakan (RSUD)
jaringan internet di RS

h sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Nama sub Kegiatan 1 : Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang


Terselenggaranya
100 100 100 100 100 Dilakukan Pengukuran Indikator Unit 16 16 16 16 16
Peningkatan mutu layanan
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
fasilitas kesehatan
kesehatan

Jumlah Fasilitas Kesehatan Yang


Dilakukan Pengukuran Indikator
100 100 100 100 100 Unit 1 1 1 1 1
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
Kesehatan (RSUD)

1 1 1 1 1

Nama sub Kegiatan 2 : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan

Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan
Terlaksananya pelayanan
Perumusan dan Pelaksanaan Dokumen 1 1 1 1 1
kesehatan Rujukan
Pelayanan Kesehatan Rujukan

an Pemberian Izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota Nama sub Kegiatan 1. : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2021 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025 2026

Terselenggaranya
Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pengawasan Tenaga dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
100 100 100 100 100 Dokumen 1 1 1 1 1
Kesehatan serta Tindak serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan

Jumlah Sarana Hasil Pembinaan dan


Pengawasan Tenaga Kesehatan Sarana 30 30 30 30 30
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Tenaga Kesehatan

an dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Nama sub Kegiatan 1 : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/ Kota

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)

2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Dokumen Sumber Daya


Tersedianya sumber daya
Manusia Kesehatan yang
0 0 0 0 0 manusia kesehatan sesuai Dokumen 1 1 1 1 1
Memenuhi Standar di Fasilitas
standar
Pelayanan

16 16 16 16 16

4.12 4.36 4.58 4.78 5

dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Nama sub Kegiatan 1 : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
2022 2023 2024 2025 2021 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatnya Mutu dan


Jumlah Sumber Daya Manusia
Kompetensi Teknis Sumber
100 100 100 100 100 Kesehatan Tingkat Daerah Orang 70 70 70 70 70
Daya Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan
Tingkat Daerah
Mutu dan Kompetensiny
Kabupaten/Kota

Jumlah SDM Kesehatan Tingkat


Daerah Kabupaten/Kota Yang di
100 110 120 120 125 Orang 100 110 120 120 125
Tingkatkan Mutu Dan
Kompetensinya (RSUD)
Nama sub Kegiatan 1 : Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat
oko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT

Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko


Tersedianya Data Perizinan Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha
dan Tindak Lanjut Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengawasan Izin Apotek, yang Dikendalikan dan Diawasi
50 51 52 53 54 Toko Obat, Toko Alat dalam rangka Penerbitan dan Sarana 50 51 52 53 54 260
Kesehatan, dan Optikal, Tindak Lanjut Penerbitan Izin
Usaha Mikro Obat Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Tradisional (UMOT Kesehatan, dan Optikal, Usaha
Mikro Obat Tradisional (UMOT)

ksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terselenggaranya
Pengendalian dan Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Pengawasan serta Tindak Lanjut
2 2 3 3 3 Lanjut Pengawasan Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Dokumen 1 1 1 1 1
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan
Kesehatan Kelas 1 Tertentu PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan
dan PKRT Kelas 1 Tertentu Rumah Tangga
Perusahaan Rumah Tangga

Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
duksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
ertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Tangga

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengendalian
dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil
Tindak Lanjut Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Produksi Pangan Industri
42 44 46 48 50 Nomor P-IRT sebagai Izin Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Dokumen 1 1 1 1 1
Produksi, untuk Produk sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Makanan Minuman Tertentu yang
Tertentu yang Dapat Dapat Diproduksi oleh Industri
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Rumah Tangga

Jumlah Sarana Pangan Industri


Rumah Tangga yang diberikan
Nomor PIRT sebagai izin produksi Sarana
41 42 43 44 45 58 60 62 65 67 312
untuk produk makanan minuman PIRT
tertentu yang dapat diproduksi oleh
industri rumah tangga

aik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
an/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM

Target Target Tahun


Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pengendalian
Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan serta
Pengendalian dan Pengawasan
Tindak Lanjut Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik
75 80 85 90 95 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Dokumen 1 1 1 1 1
Higiene Sanitasi Tempat
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Pengelolaan Makanan
Makanan (TPM) antara lain Jasa
(TPM) antara lain Jasa Boga,
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Rumah Makan/Restoran
Depot Air Minum (DAM)
dan Depot Air Minum (DAM

70 75 80 85 100

90 93 95 98 100

anjuthasil pemeriksaan post marketpada produksi dan produk makanan minuman Industri Nama sub Kegiatan 1 : Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Rumah tangga Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pemeriksaan
Post Market pada Produk Jumlah dokumen hasil pemeriksaan
MakananMinuman Industri post market pada produk makanan
66 67 68 69 70 Rumah Tangga yang minuman industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1
Beredar dan Pengawasan yang beredar dan pengawasan serta
serta Tindak Lanjut tindak lanjut pengawasan
Pengawasan
SASARAN STRATEGIS 2 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome
Nama Kegiatan 1 : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Sasaran SKPD 2 (Eselon II) : Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota

Target Tahun Target Tahun Target Tahun

Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Formulasi
Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan Formulasi Indikator Satuan Satuan
(Outcome) Program (Outcome) (Output) Kegiatan (Output) indikator
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024

Terselenggaranya
advokasi, Jumlah
pemberdayaan , kebijakan
Persentase rumah Jumlah rumah tangga Meningkatnya upaya
kemitraan publik
tangga ber-Perilaku ber-PHBS dibagi jumlah promosi kesehatan Rasio Posyandu per satuan perbandingan Posyandu per 100 Jumlah kebijakan publik
% 60.5 61 61.5 62 62,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 Peningkatan Peran berwawasan kesehatan berwawasan Dok 1 1 1
Hidup Bersih dan rumah tangga yang dan pemberdayaan balita tiap 100 balita balita
serta Masyarakat kesehatan
Sehat (PHBS) disurvei/ dipantau x 100% masyarakat
dan Lintas Sektor yang
Tingkat Daerah diterbitkan
Kabupaten/Kota

Jumlah desa/kelurahan
siaga aktif dibagi jumlah
Cakupan Desa Siaga Aktif seluruh desa/ kelurahan % 100 100 100 100 100
siaga x 100%

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Target Tahun

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Formulasi


Satuan
(Output) Kegiatan (Output) indikator

2022 2023 2024

Jumlah
posyandu
Terwujudnya strata
purnama dan
pemberdayaan Persentase posyandu aktif mandiri dibagi % 70.5 71 71,5
masyarakat melalui jumlah
UKBM seluruh
posyandu x
100%

Jumlah
desa/keluraha
n siaga dibagi
Persentase Desa Siaga jumlah % 100 100 100
seluruh desa/
kelurahan
siaga x 100%
erta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Nama Sub Kegiatan 1 : Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Target Tahun Target Tahun

Sasaran Sub Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
Kegiatan (Output) Kegiatan (Output)
2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Meningkatnya
upaya promosi Jumlah Dokumen Promosi
1 1 kesehatan, Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dokumen 2 2 2 2 2
advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
dan pemberdayaan

Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

Target Tahun Target Tahun

Sasaran Sub Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
Kegiatan (Output) Kegiatan (Output)

2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan


Meningkatnya
72 72,5 Teknis dan Supervisi Upaya
UKBM di Dokumen 2 2 2 2 2
Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat
Masyarakat (UKBM)

100 100
Misi ke-1 RPJMD : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Profesional Dan Akuntabel 4

TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 3 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran SKPD 3 (Eselon II) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nama Program 1 (Eselon III) : Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Target Tahun Target Tahun Target Tahun


Kondisi
Indikator Kinerja Satuan Kondisi Tahun Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan Sasaran Program Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi indikator Satuan
Awal
ke-5 (Outcome) Program (Outcome) (Output) (Output)
Tahun 1 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022

Rata rata capaian selururuh Tersedianya Dokumen


Persentase pelayanan Persentase capaian Rata rata capaian seluruh
Nilai hasil evaluasi Meningkatnya kegiatan pada program perencanaan ,
Hasil evaluasi SAKIP terhadap Sakip Dinas sub kegiatan perencanaan,
Angka Harapan Hidup Tahun 74.63 76.88 Nilai BB BB BB BB A pelayanan urusan administrasi dan kegiatan penunjang urusan % 100 100 100 100 100 penganggaran serta
perencanaan, penganggaran % 100
Dinkes penunjang urusan dan evaluasi kinerja penganggaran dan evaluasi
Kesehatan pemerintahan pemerintah evaluasi kinerja
pemerintahan daerah perangkat daerah kinerja Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota perangkat Daerah

Persentase pelayanan Rata rata capaian selururuh


Nilai hasil evaluasi administrasi dan kegiatan kegiatan pada program
Hasil Evaluasi SAKIP terhadap Sakip RSUD Andi penunjang urusan % 100 100 100 100 100
Nilai B B B B BB penunjang urusan
RSUD Andi Djemma Djemma Masamba pemerintah
pemerintahan daerah
(RSUD) Kabupaten/Kota

Nilai rata rata dari seluruh


Indeks kepuasan hasil hasil survey terhadap
kepuaasan masyarakat
masyarakat terhadap terhadap Pelayanan Angka 82 84 86 88 90
pelayanan puskesmas Puskesmas Di Kab. Luwu
Utara

Indeks kepuasan Nilai Hasil Survey kepuasan


masyarakat terhadap masyarakat terhadap Angka 82 84 86 88 90
pelayanan RSUD pelayanan Rumah sakit

Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Target Tahun

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran


Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022
Persentase capaian Rata rata capaian sub
Meningkatnya pelayanan kegiatan pada kegiatan
administrasi keuangan kegiatan administrasi administrasi keuangan
% 100
keuangan perangkat daerah

Nama Kegiatan 3 : Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Formulasi Indikator Satuan
(Output) (Output)
2022

Terlaksananya pelayanan
Jumlah Capaian sub kegiatan
administrasi barang Persentase capaian barang pada kegiatan administrasi % 100
milik daerah pada milik daerah barang milik Daerah
Perangkat Daerah

Nama Kegiatan 4 : Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat darah

Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2022

Jumlah capaian sub kegiatan


pada kegiatan
Terlaksananya pelayanan Persentase capaian Kegiatan
PenyediaanAdministrasi
administrasi Administrasi kepegawaian %
kepegawaian perangkat
kepegawaian perangkat darah
darah dibagi jumlah sub
kegiatan x 100%
1 Nama Kegiatan 5 : Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

Target Tahun

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran


Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022

Jumlah capaian sub kegiatan


Persentase capaian Kegiatan pada kegiatan Adminitrasi
Terlaksananya pelayanan
Adminitrasi Umum Umum Perangkat Daerah % 100
administrasi umum
Perangkat Daerah dibagi jumlah sub kegiatan x
100%
1 Nama Kegiatan 6 : Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Target tahun

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran


Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022

Jumlah capaian sub kegiatan


Tersedianya barang milik Persentase capaian Kegiatan pada kegiatan Pengadaan
daerah penunjang Pengadaan Barang Milik Barang Milik Daerah
% 100
urusan pemerintah Daerah penunjang urusan penunjang urusan
daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah dibagi
jumlah sub kegiatan x 100%

1 Nama Kegiatan 7 : Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah

Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022
Jumlah capaian sub kegiatan
Persentase capaian Kegiatan pada kegiatan Penyediaan
Terlaksananya pelayanan Penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan
% 100
umum kantor urusan Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah
dibagi jumlah sub kegiatan x
100%

Nama Kegiatan 8: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah

Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022

Jumlah capaian sub kegiatan


Terpeliharanya barang Persentase capaian Kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan
milik daerah penunjang Pemeliharaan Barang Milik Barang Milik Daerah
% 100
urusa pemerintah Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan
daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah dibagi
jumlah sub kegiatan x 100%
Nama Kegiatan 9: Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Target tahun


Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022
Total pendapatan rumah
meningkatnya Persentase capaian Pelayanan sakit dalam satu tahun dibagi % 100
Pelayanan BLUD BLUD (Cost Recovery Ratio) total biaya BLUD satu tahun
x 100
n, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyusunan dokumen perencanaan

Target Tahun Target Tahun


Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya dokumen
100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan
perencanaan perangkat Dokumen 4 4 4 4 5
yang disusun
daerah

Jumlah dokumen Perencanaan


Perangkat Daerah (RSUD) Dokumen 7 6 6 6 7

Nama Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya laporan Jumlah dokumen laporan


Dokumen 2 2 2 2 2
capaian kinerja SKPD capaian kinerja

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan 2 2 2 2 2
Laporan Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(RSUD)

Nama Sub Kegiatan 3 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi


Laporan 6 6 6 6 6
kinerja perangkat daerah Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja


Perangkat Daerah (RSUD) Laporan 3 3 3 3 3

giatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target Tahun Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
2023 2024 2025 (Output) Kegiatan (Output)
2026 2022 2023 2024 2025 2026
100 100 100 100 Terbayarkannya gaji dan umlah Orang yang Menerima
Orang 680 700 730 800 820
tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang Yang Menerima Gaji


dan Tunjangan ASN (RSUD) Orang 303 303 303 303 305

Nama Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Taget Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Dokumen Hasil


Tersedianya administrasi
Penyediaan Administrasi Dokumen 1 1 1 1 1
pelaksanaan Tugas ASN
Pelaksanaan Tugas ASN

Nama Sub Kegiatan 3 : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan dan
Dokumen 1 1 1 1 1
penatausahaan keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan


dan Pengujian/Verifikasi Dokumen 1 1 1 1 1
Keuangan SKPD (RSUD)

istrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Monitoring , Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target tahun Target Tahun


Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

TerlaksananyaPenatausah Jumlah Laporan


100 100 100 100 aan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Laporan 2 2 2 2 2
pada SKPD Daerah pada SKPD

Administrasi kepegawaian perangkat darah Nama Sub Kegiatan 1 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Target tahun Target Tahun


Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Pendataan Jumlah Dokumen Pendataan


100 dan Pengolahan dan Pengolahan Administrasi Dokumen 1 1 1 1 1
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian

Nama Sub Kegiatan 2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan
dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang
Orang 5 5 5 5 5
Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan

Jumlah Pegawai Berdasarkan


Tugas Dan fungsi Yang Mengikuti Orang 2 2 2 2 2
Pendidikan Dan Pelatihan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 3 : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya Bimbingan Jumlah Orang yang Mengikuti


Teknis Implementasi Bimbingan Teknis
Orang 10 10 10 10 10
Peraturan Perundang- Implementasi Peraturan
Undangan PerundangUndangan

Jumlah orang Yang Mengikuti


Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan Orang 25 25 30 30 30
(RSUD)

tan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

Target Tahun Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Paket Komponen


100 100 100 100 Tersedianya alat Instalasi Listrik/Penerangan
Paket 1 1 1 1 1
listrik/penerangan kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan

Jumlah paket komponen instalasi


listrik/ penerangan bangunan Paket 1 1 1 1 1
kantor yang disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 2 : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Paket Peralatan dan


Tersdianya peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Paket 1 1 1 1 1
perlengkapan kantor
Disediakan

Nama Sub Kegiatan 3 : Penyediaan peralatan Rumah Tangga

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Tersdianya peralatan Jumlah paket peralatan rumah


tangga yang disediakan (RSUD) Paket 1 1 1 1 1
rumah tangga kantor

Nama Sub Kegiatan 4 : Penyediaan bahan logistik kantor

Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

tersedianya bahan logistik Jumlah Paket Bahan Logistik


paket 1 1 1 1 1
kantor Kantor yang Disediakan

Jumlah Paket Bahan Logistik


Kantor Yang Disediakan (RSUD) paket 1 1 1 1 1

Nama Sub Kegiatan 5: Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Paket Barang Cetakan Dan


Tersdianya bahan /barang Penggandaan Yang Disediakan
paket 1 1 1 1 1
cetakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 4: Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Dokumen Bahan


Bacaan dan Peraturan
Tersdianya bahan bacaan jenis 8 8 8 8 8
Perundang-Undangan yang
Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan


Dan Peraturan Perundang-
Undangan Yang Disediakan Dokumen 1 1 1 1 1
(RSUD)

Nama Sub Kegiatan 5 : Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Terlaksananya rapat Jumlah Laporan


koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat
Laporan 50 55 55 55 60
konsultasidalam dan luar Koordinasi dan Konsultasi
daerah SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan


Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Laporan 50 55 55 55 60
SKPD (RSUD)

rang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target tahun Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya kendaraan Jumlah unit kendaraan


100 100 100 100 perorangan dinas atau perorangan dinas atau kendaraan Unit 0 1 1 0 0
kendaraan dinas jabatan dinas jabatan yang disediakan

Jumlah unit kendaraan


perorangan dinas atau kendaraan
Unit 0 1 0 0 0
dinas jabatan yang disediakan
(RSUD)

Nama Sub Kegiatan 2 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya kendaraan Jumlah kendaraan dinas


dinas operasional atau roda dua dan roda empat Unit 0 3 4 2 2
kendaraan lapangan tyang diadakan

Nama Sub Kegiatan 2 : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Unit Peralatan dan


Tersedianya peralatan
Mesin Lainnya yang Paket 1 1 1 1 1
dan mesin lainnya
Disediakan

diaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa surat menyurat

Target tahun Target Tahun


Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
100 100 100 100 Tersedianya pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan
laporan 1 1 1 1 1
surat menyurat Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Surat Menyurat (RSUD) Laporan 1 1 1 1 1

Nama Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Laporan Penyediaan


Tersedianya biaya listrik, Jasa Komunikasi, Sumber
Laporan 1 1 1 1 1
air dan telepon/Fax kantor Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Laporan 1 1 1 1 1
Listrik Yang Disediakan (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 3 : Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor

Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Laporan Penyediaan


Tersedianya pelayanan
Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 1 1 1 1 1
umum kantor
yang Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa


Pelayanan Umum Kantor Yang Laporan 1 1 1 1 1
Disediakan (RSUD)

arang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
JabatanJabatan

Target tahun Target Tahun


Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya
pemeliharaan , biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan
peme;liharaan dan pajak
100 100 100 100 Dinas atau Kendaraan Dinas
kendaraan dan pajak Unit 2 2 2 2 2
Jabatan yang Dipelihara dan
kendaraan perorangan
dibayarkan Pajaknya
dinas atau kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan


Dinas atau Kendaraan Dinas
Unit 1 1 1 1 1
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya (RSUD)
Nama Sub Kegiatan 2 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Target Tahun

Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub


Satuan
(Output) Kegiatan (Output)

2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas


pemeliharaan , biaya Operasional Atau Lapangan
pemeliharaan, pajak dan Yang Dipelihara Dan Unit 7 7 8 8 8
perizinan kendaraan dinas Dibayarkan Pajak dan
operasional atau lapangan Perizinannya

Jumlah Kendaraan Dinas


Operasional Atau Lapangan
Yang Dipelihara Dan Unit 4 5 5 5 5
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya (RSUD)

Nama Sub Kegiatan 2. : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Tersedianya biaya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Peralatan Unit 0 3 5 5 5
Lainnya yang Dipelihara
dan Mesin Lainnya

Nama Sub Kegiatan 3 : Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

Jumlah Gedung Kantor dan


Terpeliharanya gedung
Bangunan Lainnya yang Unit 1 1 1 1 1
kantor
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah pembayaran jasa cleaning


Bulan 12 12 12 12 12
servis

Nama Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026

tersedianya biaya
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan
sarana dan prasarana Unit 23 23 25 25 25
Lainnya yang
gedung kantor atau
Dipelihara/Direhabilitasi
bangunan lainnya

giatan Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Sub Kegiatan 1 : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Target tahun Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub Target Tahun
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya pelayanan Jumlah BLUD Yang Menyediakan
100 100 100 100% dan pendukung pelayanan Pelayanan Dan Penunjang Unit Kerja 41 41 41 41 41
BLUD RS Pelayanan

Masamba, Mei 2022

Kepala Dinas Kesehatan

Anda mungkin juga menyukai