Misi ke-2 RPJMD : Mewujudkan Pelayanan Dasar Yang Berkeadilan Sosial, Ekonomi Yang Produktif Dan Berdayasaing.
TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 1 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome Output
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran SKPD 1 (Eselon II) :Meningkatnya Upaya Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nama Program 1 (Eselon III) : Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kab
Prevalensi Stunting Jumlah balita stunting Cakupan ketersediaan Jumlah IPAL yang ada pada UPTD dibagi jumlah seluruh
% 18 16.5 14 12.5 11 % 77.78 88.33 100.00 100.00 100.00
pada anak Balita dibagi jumlah balita x 100% IPAL di UPTD UPTD di Kali 100%
Proporsi penduduk
dengan akses Jumlah penduduk yang
berkelanjutan memiliki akses air minum % 100 100 100 100 100 Persentase PKM Yang Jumlah Puskesmas yang dilakukan peningkatan Mutu
terhadap air minum layak dibagi jumlah dibagi Jumlah seluruh Puskesmas di kali 100% % 87.50 100 100 100 100
ditingkatkan Mutunya
layak perkotaan dan penduduk x 100%
pedesaan
Proporsi penduduk
dengan akses Jumlah penduduk yang Persentase Masyarakat
berkelanjutan memiliki akses sanitasi % 100 100 100 100 100 miskin yang mempunyai jumlah masyarakat miskin peserta PBI dibagi jumlah
terhadap sanitasi dasar dibagi jumlah % 96 97 0.98 99 100
jaminan pelayanan seluruh masyarakat miskin dikali 100%
perkotaan dan penduduk x 100% kesehatan
pedesaan
Jumlah penduduk memiliki
Persentase penduduk Cakupan Pelayanan
jaminan kesehatan dibagi Jumlah rujukan peserta PBI dibagi jumlah total
yang memilki Jaminan % 96 97 98 99 100 kesehatan Rujukan pasien kunjungan di kali 100% % 100 100 100 100 100
jumlah seluruh penduduk x
Kesehatan masyarakat miskin
100%
Hasil penilaian Akreditasi Jumlah kunjungan pasien baru rawat inap di sarana
Status akreditasi RSUD - Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna Cakupan rawat Inap % ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
RSUD kesehatan dibagi jumlah penduduk x 100%
Persentase Ibu hamil Jumlah ibu hamil anemia dibagi jumlah seluruh ibu hamil
x 100% % 23.00 22 21 20 19
anemia
Persentase beyi baru lahir Jumlah bayi baru lahir (0-28 hari) yang mendapatkan
mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi % 100 100 100 100 100
kesehatan bayi baru lahir lahir hidup x 100%
Persentase pelayanan
Jumlah balita (0-59 bulan) yang mendapatkan pelayanan
kesehatan balita sesuai kesehatan sesuai standar dibagi jumlah balita x 100% % 100 100 100 100 100
standar
Persentase anak usia Jumlah anak usia pendidikan dasar (kelas 1 dan 7) yang
pendidikan dasar yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan
pendidikan dasar dibagi jumlah seluruh anak usia % 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar pendidikan dasar x 100%
Prevalensi wasting pada Jumlah balita gizi kurang ditambah jumlah gizi buruk
dibagi jumlah balita ditimbang dan diukur dikali 100% % 11.00 11 10 10 9
balita
Cakupan tatanan
Jumlah tatanan kabupaten sehat yang dikikti dibagi
kabupaten/Kota Sehat jumlah tatanan kabupaten sehat dikali 100% % 90.00 90 90 100 100
terverifikasi
Cakupan
Jumlah desa/kel mengalami KLB yang dilakukan
Desa/Kel.Mengalami KLB penyelidikan epidemiologi <24 jam dibagi jumlah seluruh
% 100 100 100 100 100
yg dilakukanPenyelidikan desa/kel mengalami KLB x 100%
Epidemiologi (PE)<24 Jam
Persentase Desa/Kel
Jumlah desa bencana yang ditangani dibagi jumlah
Mengalami Bencana yg seluruh desa yang mengalami bencana x 100% % 100 100 100 100 100
Ditangani
Persentase Cakupan bayi Jumlah anak usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi
yang medapatkan Imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah seluruh sasaran anak usia 0- % 95.00 95,5 96 97.0 97.5
Dasar Lengkap (IDL) 11 bln x 100%
per
Prevalensi TB per 100.000 Jumlah kasus TB dibagi jumlah penduduk x 100.000
100.000 < 245 < 245 < 245 < 245 < 245
penduduk
penduduk
Persentase pelayanan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dibagi jumlah % 100 100 100 100 100
penanggulangan penyakit puskesmas dikali 100%
menular
Persentase pelayanan
Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan
pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dibagi jumlah % 100 100 100 100 100
pengendalian penyakit tidak puskesmas dikali 100%
menular
Jumlah pasien baru TB (sembuh + pengobatan lengkap)
Sucses Rate TB dibagi jumlah pasien baru TB (semua tipe) yang diobati x % 90.00 90 90 90 90
100%
Jumlah kasus HIV (lama dan baru) dibagi jumlah per 1000
Prevalensi HIV / AIDS penduduk x 100% <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
pendudk
Persentase penderita
Jumlah kasus hipertensi yang mendapat pelayanan
hipertensi mendapatkan sesuai standar dibagi jumlah kasus hipertensi yang
% 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sesuai diperiksa x 100%
standar
Persentase penderita DM
yang mendapatkan Jumlah kasus DM yang mendapat pelayanan sesuai
% 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan sresuai standar dibagi jumlah kasus DM yang diperiksa x 100%
standar
prevalensi obesitas pada Jumlah kasus obesitas (lama dan baru) dibagi jumlah
% 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
penduduk usia ≥ 18 tahun penduduk umur >15 tahun x 100%
Persentase merokok pada Jumlah kasus (lama+baru) merokok pada usia> 15 tahun
% ≤ 8,7 ≤ 8,7 % ≤ 8,7 ≤ 8,7 ≤ 8,7
penduduk usia ≥ 15 tahun dibagi jumlah penduduk usia > 15 tahun x 100%
Cakupan Pemenuhan
Sarana, Prasarana dan Alat Jumlah Sarpras dan Alkes yang ada dibagi jumlah Sarpras
% 75.00 75.00 75.00 80.00 80.00
Kesehatan Sesuai Dengan dan alkes yang sesuai standar dikali 100
Standar (RSUD)
Menurunnya Infeksi Persentase Pasien Infeksi Jumlah pasien yang terinfeksi nosokomial dibagi jumlah
Nosokomial seluruh pasien rawat inap dikali 100 % 6.16 5.76 5.46 5.22 4.88
Nosokomial (RSUD)
Persentase Elemen
Meningkatnya Jumlah standar yang mencapai nilai standar akreditasi
Kualifikasi RS Akreditasi RS Yang dibagi jumlah standar akreditasi rumah sakit x 100 % 100 100.0 100.00 100.00 100.00
Memenuhi Standar (RSUD)
Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Penyediaan layanan k esehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupate
Jumlah Puskesmas
persentase Puskesmas melaksanakan surveilans gizi
%
melaksanakan surveilans gizi dibagi jumlah seluruh
Puskesmas dikali 100%
Jumlah Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan
ODF/Stop buang air besar
ODF/Stop buang air besar Des/kel
sembarangan dan telah
sembarangan
terverifikasi ODF
Angka Incindence Rate (IR Jumlah kasus DBD dibagi per 100.000
DBD) jumlah penduduk x 100.000 penduduk
Persentase penyelenggaraan
Jumlah unit pelayanan
sistem informasi kesehatan menggunakan Sistem %
secara terintegrasi di tiap unit Informasi Kesehatan RS
pelayanan (RSUD)
Nama Kegiatan 4 : Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah K
Meningkatnya
Jumlah kasus rujukan yang
pelayanan Cakupan pelayanan %
ditangani/ Jumlah total
kesehatan rujukan kesehatan rujukan
kasus rujukan x 100%
sesuai standar
Meningkatnya
pelayanan kesehatan Jumlah penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan Jenis
Rumah Sakit peningkatan izin RS (RSUD) peningkatan izin RS (RSUD)
Nama Program 2 (Eselon III) : Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Kegiatan Pemberian Izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kot
Target
Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Indikator Satuan Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Formulasi Indikator Satuan
(Outcome) Program (Outcome) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah permintaan
Meningkatnya Tersedianya Izin rekomendasi perizinan yang
Cakupan Rekomendasi
kapasitas Sumber Rasio dokter per satuan praktek tenaga diteribitak rekomendasinya di
Jumlah tenaga dokter dibagi jumlah penduduk dikali 5000 per 5000 0.80 0.9 1.0 1.0 1.1 perizinan praktek tenaga %
Daya manusia penduduk penduduk kesehatan di wilayah bagi jumlah seluruh
Kesehaatan
Kesehatan Kabupaten/ Kota permintaan rekomendasi
perizinan di kali 100 %
Rasio tenaga medis per Jumlah tenaga dokter dan dokter gigi dibagi jumlah per 5000
penduduk dikali 5000 1.75 1.8 1.9 1.98 2.1
satuan penduduk penduduk
Rasio tenaga paramedis per Jumlah tenaga perawat dan Bidan dibagi jumlah per 10.000
penduduk dikali 10000 14.30 14.7 15.09 15.48 15.87
satuan penduduk penduduk
Persentase ketersediaan
Jumlah Pustu/Poskesdes yang memeiliki tenaga Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
tenaga kesehatan di sarana kesehatan dibagi jumlah pustu/poskesdes dikali 100 % 100.00 100 100 100 100 Kabupaten/ Kota
pembantu Puskesmas
Persentase Dokter,
Paramedis dan Non (Jumlah Dokter + Paramedis + Non Paramedis) yang
Paramedis Dengan Standar mengikuti pelatihan dan bimtek / Jumlah Seluruh % 32 35 38 38 38
Kualifikasi Pendidikan dan Pegawai RS x 100 Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran kegiatan Formulasi Indikator Satuan
Staf /KPS (RSUD) (Output)
Tersedianya SDM
Kesehatan di Sarana Jumlah Puskesmas tanpa Jumlah Puskesmas yang tidak Puskesmas
Pelayanan dokter memiliki tenaga dokter
Kesehatan
Nama Kegiatan 3 :Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kes
Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya
Mutu dan P Jumlah tenaga kesehatan
Kompetensi Teknis Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR dibagi
Sumber Daya jumlah seluruh tenaga
Manusia Kesehatan yang memenuhi standar kesehatan yang %
Tingkat profesi mempersyaratkan STR di kali
Daerah 100 %
Kabupaten/Kota
Persentase pengawasan
Jumlah kumulatif pengawasan sarana toko alkes dan
sarana toko alat kesehatan % 53 55 60 63 65
PKRT
dan PKRT
persentase pengawasan
tempat Fasilitas umum dan Jumlah fasilitas Umum dan Tempat pengolahan
makanan serta Depot Air minum yang dilakukan % 75 80 85 90 100 Nama Kegiatan 2 : Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbeka
Tempat pengolahan pengawasan dibagi jumlah seluruh fasilitas umum, TPM Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
makanan dan Depot Air dan Depot air minum yang ada di kali 100%
Minum
meningkatnya
pengawasan
Sarana Produksi
Alat Kesehatan
pembinaan dan Jumlah pembinaan dan
Kelas 1 tertentu
pengawasan toko alkes, pengawasan toko alkes, kali / tahun
dan Perbekalan
industri RT alkes dan industri RT alkes dan
Kesehatan Rumah
PKRT setiap tahunnya PKRT setiap tahunnya
Tangga Kelas 1
Tertentu
Perusahaan
Rumah Tangga
Nama Kegiatan 3: Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Prod
Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Nama Kegiatan 4 :Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Ja
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Meningkatnya
pengawasan Jumlah TPM yang memenuhi
Persentase TPM Syarat dibagi jumlah seluruh %
TPM/Restoran dan
Memenuhi Syarat TPM dikali 100%
Depot Air Minum
memenuhi syarat
Nama Kegiatan 5 : Kegiatan Pemeriksaan dan tindak lanjuthasil pemeriksaan post marketpada produksi dan produk makanan
Rumah tangga
Menigkatnya post
marketpada Pangan IRTP yang memenuhi
syarat dibagi dengan jumlah
produksi dan Persentase pangan IRT sampel pangan IRT yang %
produk makanan yang memenuhi syarat disampling dan dievaluasi x
minuman Industri 100%
Rumah tangga
Output Output
as Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota Nama Sub Kegiatan 1 : Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
terlaksananya
Jumlah Pembangunan Rumah Sakit
Pembangunan Rumah Sakit
100 100 100 100 100 beserta Sarana dan Prasarana Unit 0 1 0 0 0
beserta Sarana dan
Pendukungnya
Prasarana Pendukungnya
80 85 85 90 90
75 80 80 85 85
67 69 71 73 75 Target Tahun
Terlaksananya
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya
pembangunan Fasilitas Unit 1 3 3 1 0
yang dibangun
kesehatan lainnya
Target Tahun
Terlaksananya
pembangunan rumah dinas Jumlah rumah dinas yang dibangun Paket 2 2 1 0
tenaga kesehatan
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Terlaksananya Pengadaan
Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan
Sarana Fasilitas Pelayanan unit 0 1 0 0 0
Kesehatan yang Disediakan (RSUD)
Kesehatan
Nama Sub Kegiatan 12 : Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Target Tahun
Nama Sub Kegiatan 13 : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Target Tahun
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya
Jumlah sarana fasilitas pelayanan
pemeliharaan sarana
kesehatan yang dilakukan Unit 15 15 20 20 20
fasilitas pelayanan
pemeliharaan (RSUD)
kesehatan di RS
Nama Sub Kegiatan 18 : Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan yang dipelihara
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya
Jumlah prasarana fasilitas
pemeliharaan prasarana
pelayanan kesehatan yang Unit 0 15 20 20 20
dan pendukung fasilitas
dilakukan pemeliharaan (RSUD)
pelayanan kesehatan di RS
Nama Sub Kegiatan 19 : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya
Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat
Pemeliharaan Rutin dan
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Jenis 4 5 7 8 9
Berkala Alat Kesehatan/Alat
Kesehatan yang Terpelihara Sesuai
Penunjang Medik Fasilitas
Standar
Pelayanan Kesehatan
Nama Sub Kegiatan 20 : Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke
Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Terselenggaranya
Jumlah Ibu hamil yang mendapatan
100.00 100 100 100 100 pelayanan jaminan Orang 5597 5604 5611 5637 5683
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standa
kesehatan bagi masyarakat
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 2 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
15.00 15 15 15 15
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 3 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Bayi Baru Lahir yang
72.00 74 76 78 80 Pelayanan Kesehatan Bayi Mendapatkan pelayanan kesehatan orang 5143 5151 5157 5181 5674
Baru Lahir sesuai standar
90.00 90 90 90 90
85.00 85 85 85 85
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
65.00 70 75 80 85
50.00 55 60 65 70
90.00 90 90 90 90
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 5 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
90.00 90 90 90 90
100.00 100 100 100 100
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 6 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
100.00 10 100 100 100 Nama sub Kegiatan 7 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
37.00 40 43 45 50
10 10 15 15 20
62.00 65 67 70 72
80.00 85 90 95 100 Nama sub Kegiatan 8 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
<1 <1 <1 <1 <1 Target Tahun
< 49 < 49 < 49 < 49 < 49 2022 2023 2024 2025 2026
60.00 65 70 75 80
95.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 9 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
40.00 50 60 70 80
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 10 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
100.00 100 100 100 100 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Orang orang 742 770 795 812 814
100.00 100 100 100 100 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
dengan Gangguan Jiwa
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Berat
100.00 100 100 100 100 Nama sub Kegiatan 11 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
50 50 50 50 50 Target Tahun
Nama sub Kegiatan 12: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Target Tahun
Nama sub Kegiatan 13 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB
Target Tahun
Target Tahun
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan bagi
Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis
Penduduk Terdampak Krisis Dokumen 1 1 1 1 1
Kesehatan Akibat Bencana
Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
dan/atau Berpotensi
Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Bencana
Target Tahun
Target Tahun
Target Tahun
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan Dokumen 2 2 2 2 2
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Lingkungan
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 2 2 2 2 2
Pelayanan Promosi
Pelayanan Promosi Kesehatan
Kesehatan
Nama sub Kegiatan 19 : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Tradisional, Akupuntur, Dokumen 16 16 16 16 16
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Asuhan Mandiri, dan
Tradisional Lainnya
Tradisional Lainnya
Nama sub Kegiatan 21 : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Terlaksananya Pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dokumen 50 50 50 50 50
Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Masyarakat
Nama sub Kegiatan 23 :Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Terlaksananya Pengambilan
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial
dan Pengiriman Spesimen
Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Paket 1 1 1 1 1
Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional
Laboratorium
yang Didistribusikan
Rujukan/Nasional
Nama sub Kegiatan 24 : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Akreditasi
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang
Fasilitas Kesehatan di Unit 15 15 17 17 17
Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Nama sub Kegiatan 29 : Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Terlaksananya Investigasi
Jumlah Laporan Hasil Investigasi
Awal Kejadian Tidak
Awal Kejadian Tidak Diharapkan
Diharapkan (Kejadian Ikutan Laporan 1 1 1 1 1
(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi
Pasca Imunisasi dan
dan Pemberian Obat Massal
Pemberian Obat Massal)
Nama sub Kegiatan 30 :Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Nama sub Kegiatan 1 : Pengelolaan data dan informasi kesehatan
Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya pengelolaan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
sistem informasi kesehatan Dokumen 1 1 1 1 1
Sistem Informasi Kesehatan (RSUD)
di RS
Nama sub Kegiatan 3 : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Dan Jaringan Internet
Target Tahun
Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Tersedianya pengadaan
Jumlah alat/perangkat sistem
alat/perangkat sistem
informasi kesehatan dan jaringan unit 2 2 3 3 3
informasi kesehatan dan
internet yang disediakan (RSUD)
jaringan internet di RS
h sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota Nama sub Kegiatan 1 : Peningkatan mutu layanan fasilitas kesehatan
1 1 1 1 1
Nama sub Kegiatan 2 : Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
an Pemberian Izin praktek tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/ Kota Nama sub Kegiatan 1. : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Terselenggaranya
Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan
Pengawasan Tenaga dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
100 100 100 100 100 Dokumen 1 1 1 1 1
Kesehatan serta Tindak serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan
an dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Nama sub Kegiatan 1 : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten/ Kota
2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2026
16 16 16 16 16
dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Nama sub Kegiatan 1 : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
ksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1
Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja sub Kegiatan Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Terselenggaranya
Pengendalian dan Jumlah Dokumen Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak Pengawasan serta Tindak Lanjut
2 2 3 3 3 Lanjut Pengawasan Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Dokumen 1 1 1 1 1
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan
Kesehatan Kelas 1 Tertentu PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan
dan PKRT Kelas 1 Tertentu Rumah Tangga
Perusahaan Rumah Tangga
Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
duksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
ertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Tangga
Terlaksananya Pengendalian
dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil
Tindak Lanjut Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan
Sertifikat Produksi Pangan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Produksi Pangan Industri
42 44 46 48 50 Nomor P-IRT sebagai Izin Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Dokumen 1 1 1 1 1
Produksi, untuk Produk sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Makanan Minuman Tertentu yang
Tertentu yang Dapat Dapat Diproduksi oleh Industri
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Rumah Tangga
aik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Nama sub Kegiatan 1 : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
an/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM
Terlaksananya Pengendalian
Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan serta
Pengendalian dan Pengawasan
Tindak Lanjut Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
Penerbitan Sertifikat Laik
75 80 85 90 95 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Dokumen 1 1 1 1 1
Higiene Sanitasi Tempat
Sanitasi Tempat Pengelolaan
Pengelolaan Makanan
Makanan (TPM) antara lain Jasa
(TPM) antara lain Jasa Boga,
Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Rumah Makan/Restoran
Depot Air Minum (DAM)
dan Depot Air Minum (DAM
70 75 80 85 100
90 93 95 98 100
anjuthasil pemeriksaan post marketpada produksi dan produk makanan minuman Industri Nama sub Kegiatan 1 : Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan
Rumah tangga Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Target Sasaran sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran sub Target Tahun
Satuan
2022 2023 2024 2025 2026 (Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pemeriksaan
Post Market pada Produk Jumlah dokumen hasil pemeriksaan
MakananMinuman Industri post market pada produk makanan
66 67 68 69 70 Rumah Tangga yang minuman industri Rumah Tangga Dokumen 1 1 1 1 1
Beredar dan Pengawasan yang beredar dan pengawasan serta
serta Tindak Lanjut tindak lanjut pengawasan
Pengawasan
SASARAN STRATEGIS 2 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome
Nama Kegiatan 1 : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Sasaran SKPD 2 (Eselon II) : Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota
Sasaran Program Indikator Kinerja Sasaran Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Formulasi
Indikator Kinerja Formulasi Indikator Satuan Formulasi Indikator Satuan Satuan
(Outcome) Program (Outcome) (Output) Kegiatan (Output) indikator
2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024
Terselenggaranya
advokasi, Jumlah
pemberdayaan , kebijakan
Persentase rumah Jumlah rumah tangga Meningkatnya upaya
kemitraan publik
tangga ber-Perilaku ber-PHBS dibagi jumlah promosi kesehatan Rasio Posyandu per satuan perbandingan Posyandu per 100 Jumlah kebijakan publik
% 60.5 61 61.5 62 62,5 1.5 1.5 1.5 1.5 1,5 Peningkatan Peran berwawasan kesehatan berwawasan Dok 1 1 1
Hidup Bersih dan rumah tangga yang dan pemberdayaan balita tiap 100 balita balita
serta Masyarakat kesehatan
Sehat (PHBS) disurvei/ dipantau x 100% masyarakat
dan Lintas Sektor yang
Tingkat Daerah diterbitkan
Kabupaten/Kota
Jumlah desa/kelurahan
siaga aktif dibagi jumlah
Cakupan Desa Siaga Aktif seluruh desa/ kelurahan % 100 100 100 100 100
siaga x 100%
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Target Tahun
Jumlah
posyandu
Terwujudnya strata
purnama dan
pemberdayaan Persentase posyandu aktif mandiri dibagi % 70.5 71 71,5
masyarakat melalui jumlah
UKBM seluruh
posyandu x
100%
Jumlah
desa/keluraha
n siaga dibagi
Persentase Desa Siaga jumlah % 100 100 100
seluruh desa/
kelurahan
siaga x 100%
erta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
Nama Sub Kegiatan 1 : Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya
upaya promosi Jumlah Dokumen Promosi
1 1 kesehatan, Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dokumen 2 2 2 2 2
advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
dan pemberdayaan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)
100 100
Misi ke-1 RPJMD : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Profesional Dan Akuntabel 4
TUJUAN SKPD ( ULTIMATE OUTCOME) SASARAN STRATEGIS 3 (INTERMEDIATE OUTCOME) Mediate Outcome
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sasaran SKPD 3 (Eselon II) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Nama Program 1 (Eselon III) : Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Nama Kegiatan 1 : Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
Target Tahun
Nama Kegiatan 3 : Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Formulasi Indikator Satuan
(Output) (Output)
2022
Terlaksananya pelayanan
Jumlah Capaian sub kegiatan
administrasi barang Persentase capaian barang pada kegiatan administrasi % 100
milik daerah pada milik daerah barang milik Daerah
Perangkat Daerah
Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022
Target Tahun
Target tahun
Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022
Jumlah capaian sub kegiatan
Persentase capaian Kegiatan pada kegiatan Penyediaan
Terlaksananya pelayanan Penyediaan jasa penunjang jasa penunjang urusan
% 100
umum kantor urusan Pemerintahan daerah Pemerintahan daerah
dibagi jumlah sub kegiatan x
100%
Nama Kegiatan 8: Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Target tahun
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Formulasi Indikator Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022
Tersedianya dokumen
100 100 100 100 Jumlah dokumen perencanaan
perencanaan perangkat Dokumen 4 4 4 4 5
yang disusun
daerah
Nama Sub Kegiatan 2 : Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
giatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Taget Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output) 2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Satuan
(Output) (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Jumlah Dokumen
Terlaksananya Penatausahaan dan
Dokumen 1 1 1 1 1
penatausahaan keuangan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD
istrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Monitoring , Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi kepegawaian perangkat darah Nama Sub Kegiatan 1 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Nama Sub Kegiatan 2 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya Pendidikan Jumlah Pegawai Berdasarkan
dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang
Orang 5 5 5 5 5
Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan
Fungsi Pelatihan
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
tan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
rang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
diaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan jasa surat menyurat
Nama Sub Kegiatan 2 : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Target Tahun
Target Tahun
arang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah Nama Sub Kegiatan 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
JabatanJabatan
Tersedianya
pemeliharaan , biaya
Jumlah Kendaraan Perorangan
peme;liharaan dan pajak
100 100 100 100 Dinas atau Kendaraan Dinas
kendaraan dan pajak Unit 2 2 2 2 2
Jabatan yang Dipelihara dan
kendaraan perorangan
dibayarkan Pajaknya
dinas atau kendaraan
Dinas Jabatan
Target Tahun
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Tersedianya biaya
Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Peralatan Unit 0 3 5 5 5
Lainnya yang Dipelihara
dan Mesin Lainnya
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
Nama Sub Kegiatan 4 : Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Target Tahun
Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2022 2023 2024 2025 2026
tersedianya biaya
Jumlah Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan
sarana dan prasarana Unit 23 23 25 25 25
Lainnya yang
gedung kantor atau
Dipelihara/Direhabilitasi
bangunan lainnya
giatan Peningkatan Pelayanan BLUD Nama Sub Kegiatan 1 : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Target tahun Sasaran Sub Kegiatan Indikator Kinerja Sasaran Sub Target Tahun
Satuan
(Output) Kegiatan (Output)
2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Terlaksananya pelayanan Jumlah BLUD Yang Menyediakan
100 100 100 100% dan pendukung pelayanan Pelayanan Dan Penunjang Unit Kerja 41 41 41 41 41
BLUD RS Pelayanan