Form Evaluasi Terhadap Hasil Renja OPD Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan .......
Program ....... Cakupan/capaian.....(satuan)
Kegiatan ............. .................................... (satuan)
.................................... (satuan)
.......dst.
Rata-rata capaian kinerja(%)
Predikat Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :
Keterangan
Kolom 1 : diisi kode rekening
Kolom 2 : diisi sasaran pelayanan perangkat daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam renja perangkat daerah yang menjadi target kinerja hasil program/kegiatan
Kolom 3 : diisi nama urusan, program dan kegiatan
Kolom 4 : diisi Indikator Kinerja Program (outcome) dan satuannya, serta Indikator Kinerja Kegiatan (output) dan satuannya
Kolom 5 : diisi target pada akhir periode Renstra SKPD
Kolom 6 : diisi realisasi capaian Renstra SKPD s.d Tahun sebelumnya (Total Tahun 2017 sd Tahun 2022)
Kolom 7 : diisi target pada Renja SKPD Tahun 2021
Kolom 8 : diisi realisasi capaian pada Triwulan I Tahun 2021 (sesuai capaian APBD Tahun 2021)
Kolom 9 : diisi realisasi capaian pada Triwulan II Tahun 2021 (sesuai capaian APBD Tahun 2021)
Kolom 10 : diisi realisasi capaian pada Triwulan III Tahun 2021 (sesuai capaian APBD Tahun 2021)
Kolom 11 : diisi realisasi capaian pada Triwulan IV Tahun 2021 (sesuai capaian APBD Tahun 2021)
Kolom 12 : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) setiap program dan kegiatan mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksan
Kolom 13 : diisi dengan realisasi kumulatif capaian keinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) Rensta Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada setiap program dan kegiatan sampai d
dievaluasi : Kolom (13) = Kolom (6) + Kolom (12)
Kolom 14 : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten / Kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kot
(Rp) Kolom (14) = Kolom (13) : Kolom (5) X 100%
Kolom 15 : diisi dengan nama unit satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab
Rata-rata capaian kinerja : diisi rata-rata tingkat capaian pada indikator kinerja kegiatan
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM (%) SELURUH PROGRAM : diisi rata-rata tingkat capaian pada indikator kinerja program
Predikat Kinerja
Nomor Interval Nilai Predikat Kinerja K : Kinerja
1 90% - 100 % Sangat Tinggi (ST) Rp : Angaran/ Rupiah
2 75 % - 89,99 % Tinggi (T) Dasar Renstra OPD yang digunakan adalah Perubahan Renstra OPD Tahun 2017-20
3 65 % - 74,99 % Sedang (S)
4 50 % - 64,99 % Rendah (R)
5 ≤ 49,99 % Sangat Rendah (SR)
upaten Muaro Jambi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021
12 13=6+12 15=13/5*100%
15
K Rp K Rp K Rp
mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun pelaksanaan Renja Perangkat daerah yang dievaluasi
h Kabupaten/Kota pada setiap program dan kegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yaang
khir tahun pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Target RPJM pada Tahun 2021 (Akhir Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan
Kode Anggaran RKPD 2021
Daerah Dan Program/Kegiatan Kegiatan (output) Periode RPJM) RPJM s.d RKPD 2020 (Tahun yang Dievaluasi) I II
4 5 6 7 8
1 2 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K
1.01 Urusan Pendidikan
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi 100 2,605,740,000 80 1,429,373,309 100 558,892,525 85 130,592,900 90
Perkantoran perkantoran (%)
1.01.1.01.01.01.01 Penyediaan Jasa dan Peralatan Jasa perkantoran dan peralatan/bahan 60 750,000,000 48 503,865,173 12 128,672,525 3 23,836,800 3
Perkantoran kantor (ATK, materai, cetak, penggandaan,
surat kabar) (bulan)
1.01.1.01.01.01.02 Penyediaan Jasa Keuangan
Koordinasi
Honorarium petugas penatausahaan
keuangan dan barang untuk 214 orang
(bulan)
1.01.1.01.01.01.03 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Makan dan minum rapat dan biaya
koordinasi dan konsultasi (bulan)
60
60
CONTOH
1,510,200,000
345,540,000
48
48
656,325,000
269,183,136
12
12
365,179,000
65,041,000
3
3
90,105,000
16,651,100
3
134,919,125 Dinas
Pendidikan
33,009,875 19 Dinas
Pendidikan
88,451,250 Dinas
Pendidikan
13,458,000 Dinas
Pendidikan