Anda di halaman 1dari 10

- -

Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Puskesmas ............
Tahun 2016-2021
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya Derajat Angka Harapan Hidup 70.65 71,05
dan Status Gizi
Masyarakat Meningkatya Penyelenggaraan urusan 1. Persentase Peningkatan Kapasitas 68 70 100 100 100 100 100
administrasi perkantoran Sumber daya aparatur

2 Persentase Pemenuhan peralatan 85 85 98 98 98 98 98


dan perlengkapan perkantoran

3 Persentase Pemenuhan operasional 98 98 98 98 98 98 98


perkantoran

4 Persentase dokemen perencanaan 100 100 100 100 100 100 100
dan pelaporan yang tepat waktu

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Pemenuhan Kebutuhan Dasar 12 bulan 12 bulan 10,250,138,514 12 bulan 12,755,914,794 12 bulan 13,513,975,000 17,943,462,000 12 bulan 20,119,258,000 12 bulan 25,533,289,200
PERKANTORAN Operasional OPD 12 bulan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber 1 Terpenuhinya Jasa 12 bulan 12 bulan 140,000,000 12 bulan 186,000,000 12 bulan 186,000,000 200,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 500,000,000
12 bulan
Daya Air dan Listrik Komunikasi,Sumber Daya Air dan
Listrik
2 Penyediaan Jasa Administrasi 2 Terpenuhinya Jasa Administrasi K 12 bulan 12 bulan 112,200,000 12 bulan 138,300,000 12 bulan 150,000,000 160,000,000 12 bulan 250,000,000 12 bulan 500,000,000
12 bulan
Keuangan

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Terpenuhinya Jasa Administrasi 12 bulan 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 63,575,000 12 bulan 170,000,000 12 bulan 225,000,000 12 bulan 250,000,000
Kantor
4 Penyediaan Barang Cetakan dan 4 Terpenuhinya Barang Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 99,305,000 12 bulan 86,185,000 12 bulan 120,000,000 250,000,000 12 bulan 260,000,000 12 bulan 500,000,000
12 bulan
Penggandaan Penggandaan

5 Penyediaan Komponen Instalasi 5 Terpenuhinya Komponen Instalasi 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 60,000,000 200,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 500,000,000
12 bulan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6 Terpenuhinya Peralatan Rumah 12 bulan 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000 250,000,000 12 bulan 210,000,000 12 bulan 300,000,000
12 bulan
Tangga

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan 7 Terpenuhinya Bahan Bacaan dan 12 bulan 12 bulan 3,000,000 12 bulan 3,000,000 12 bulan 5,000,000 10,000,000 12 bulan 15,000,000 12 bulan 50,000,000
12 bulan
Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 8 Terpenuhinya Penyediaan 12 bulan 12 bulan 75,175,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 95,000,000 175,000,000 12 bulan 180,000,000 12 bulan 300,000,000
12 bulan
Makanan dan Minuman

9 Rapat-Rapat Koordinasi dan 9 Terpenuhinya Rapat-Rapat 12 bulan 12 bulan 75,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 75,000,000 300,000,000 12 bulan 300,000,000 12 bulan 320,000,000
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 12 bulan
Daerah

10 Penyediaaan Jasa Administrasi ### Terpenuhinya Penyediaaan Jasa 12 bulan 12 bulan 11,145,695,000 12 bulan 12,035,229,794 12 bulan 12,676,000,000 16,025,062,000 12 bulan 17,919,258,000 12 bulan 22,000,000,000
12 bulan
Perkantoran Administrasi Perkantoran

11 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan ### Terpeliharanya Perizinan 12 bulan 12 bulan 32,200,000 12 bulan 32,200,000 12 bulan 33,400,000 33,400,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000
Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas dan Operasional 12 bulan
Dinas/Oprasional

12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kaantor ### Meningkatnya kualitas 12 bulan 170,000,000 200,000,000 263,289,200
12 bulan
keberssihan bangunan kantor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN Pemenuhan Kebutuhan Inventaris 12 bulan 12 bulan 367,012,400 12 bulan 762,755,206 12 bulan 947,255,206 1,151,980,000 12 bulan 1,236,178,000 12 bulan 1,330,795,000
PRASARANA APARATUR kantor 12 bulan

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung 1 Terpenuhinya Perlengkapan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 20,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 80,000,000 12 bulan 80,000,000
12 bulan
Kantor Gedung Kantor

2 Pengadaan Peralatanan Gedung 2 Terpenuhinya Peralatan Gedung 12 bulan 12 bulan 12 bulan 44,500,000 12 bulan - 49,724,000 12 bulan 51,362,000 12 bulan 51,362,000
12 bulan
Kantor Kantor

3 Pengadaan Mebeleur 3 Terpenuhinya Pengadaan Mebeleur 12 bulan 12 bulan 60,000,000 12 bulan 100,000,000 50,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 80,767,000
12 bulan

4 Pengadaan Penghias ruangan rumah 4 Terpenuhinya Penghias ruangan 12 bulan 12 bulan - 50,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000
12 bulan
tangga rumah tangga

5 Pengadaan Komputer PC/Notebook 5 Terpenuhinya Pengadaan 12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 80,000,000 150,000,000 12 bulan 115,000,000 12 bulan 150,000,000
dan Kelengkapannya Komputer PC/Notebook dann 12 bulan
Kelengkapannya

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil 6 Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 34,290,000 12 bulan 45,100,000 12 bulan 45,100,000 45,100,000 12 bulan 45,100,000 12 bulan 60,000,000
12 bulan
Jabatan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala 7 Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 332,722,400 12 bulan 546,105,206 12 bulan 546,105,206 546,106,000 12 bulan 546,106,000 12 bulan 546,106,000
Kendaraan Dinas/Operasional Rutin/Berkala Kendaraan 12 bulan
Dinas/Operasional

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala 8 Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 16,000,000 12 bulan 10,000,000 10,000,000 12 bulan 10,000,000 12 bulan 20,000,000
Perlengkapan Gedung Kantor Rutin/Berkala Perlengkapan 12 bulan
Gedung Kantor

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala 9 Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 11,050,000 12 bulan 11,050,000 11,050,000 12 bulan 11,050,000 12 bulan 20,000,000
Peralatan Gedung Kantor Rutin/Berkala Peralatan Gedung 12 bulan
Kantor

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur ### Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,560,000 12 bulan 22,560,000
Rutin/Berkala Mebeleur

11 Pemeliharaan rutin/berkala gedung ### Terpenuhinya Pemeliharaan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 40,000,000 200,000,000 12 bulan 200,000,000 12 bulan 200,000,000
12 bulan
kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 Pengadaan Peralatan Studio dan ### Tersedianya Peralatan Sound 12 bulan 12 bulan 40,000,000 40,000,000 12 bulan 80,000,000
12 bulan
komunikasi system

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Terlanksananya diklat untuk 50,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 150,000,000
12 bulan
SUMBER DAYA APARATUR kapasitas SDM Kesehatan

1 Seminar / Lokakrya / Workshop 1 Terlaksananya diklat untuk 50,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 150,000,000
kapasitas SDM Kesehatan 12 bulan

PROGRAM PENINGKATAN Tersedianya Laporan Dokumen - 40,000,000 100 60,000,000 12 bulan 100,000,000
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN Evaluasi Kegiatan LAKIP, LPJ, agar
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN kualitsa pelayanan kesehatan 25 Dok
meningkat

1 Penyusunan Laporan Kinerja dan 1 Tersedianya Laporan Dokumen - 40,000,000 100 60,000,000 12 bulan 100,000,000
Keuangan (RKA, DPA, SKPD, LAKIP, Evaluasi Kegiatan LAKIP, LPJ, agar
LPPD & Tapkin) kualitsa pelayanan kesehatan
1. Meningkatnya status kesehatan dan 1 meningkat
Angka kematian ibu per 100.000 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
5.00
gizi masyarakat kelahiran hidup

2 Angka kematian bayi per 1.000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00
kelahiran hidup

3 Prevalensi kekurangan gizi 20% 17.00 21.00 17.00 13.00 9.00 6.00
(underweight) pada anak balita
(persen)

4 Prevalensi stunting (pendek dan 0.00 21.20 23.80 23.80 21.00 20.00 18.00
sangat pendek) pada anak baduta
(bawah dua tahun) (persen)

PROGRAM PERBAIKAN GIZI Persentase Balita Gizi Kurang 30 30 391,588,600 30 - 25 25 160,000,000 25 288,000,000 20 889,588,600
1 Penyusunan peta informasi 1 Proporsi penduduk dengan asupan 30 - 25
masyarakat kurang gizi kalori dibawah tingkat konsumsi
minimum (standar yang digunakan
Indonesia 2.100
Kkal/kapita/hari)

2 Penanggulangan kurang energi 2 Cakupan Ibu Hamil dengan 90 90 90 358,921,800 90 - 90 160,000,000 90 288,000,000 95 806,921,800
protein (KEP), anemi gizi besi, Tablet Besi (Fe3) (%)
gangguan akibat kurang Yodium
(GAKY), kurang Vitamin A, dan 90
kurang Gizi mikro lainnya

3 Pemberdayaan masyarakat untuk 3 Persentase keluarga sehat yang 80 80 32,666,800 80 - 80 80 50,000,000 90 82,666,800
pencapaian keluarga sadar gizi melaksanakan gizi seimbang

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN Cakupan pelayanan kesehatan dasar 100 100 120,487,420 -
PENDUDUK MISKIN masyarakat miskin

1 Pelayanan kesehatan akibat gizi 1 Cakupan pelayanan kesehatan 100 100 120,487,420 -
buruk/busung lapar dasar masyarakat miskin

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Angka Kematian balita per 1000 73,83 75 200,378,000 78 80 - 100,000,000 84 355,508,000 85 655,886,000
KESEHATAN ANAK BALITA kelahiran hidup 82

2 Cakupan pelayanan anak balita 80 80 85 - 85 90 90 90


1 Penyuluhan Kesehatan anak balita 1 Menurunnya angka kematian anak 5 kasus 8 kasus 200,378,000 6 kasus - 4 kasus - 100,000,000 2 kasus 355,508,000 0 kasus 655,886,000
3 kasus
balita

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan persalinan ibu di Fasyankes 74 76 1,315,200,000 78 735,297,000 80 1,747,145,000 505,042,000 84 2,623,888,000 84 6,926,572,000
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN 82
ANAK

1 Upaya Percepatan Penurunan Angka 1 Penurunan angka kematian ibu 58 kasus 67 kasus 223,500,000 50 kasus 20,000,000 100 25,000,000 168,245,000 20 kasus 300,000,000 10 kasus 736,745,000
30 kasus
Kematian Ibu (AKI) (AKI)

2 Pelatihan dan pendidikan Anak Balita 2 Meningkatnya kualitas kesehatan 95 250,000,000 100 250,000,000
bagi anak balita

3 Jampersal ( DAK ) 3 Cakupan pertolongan persalinan 84 84 1,091,700,000 84 715,297,000 2610 bayi 1,722,145,000 85 336,797,000 87 2,073,888,000 100 5,939,827,000

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit 1 Prevalensi Tuberkulosis (TBC) per 220.00 220.00 231.00 250.00 271.00 293.00 317.00
Menular dan Tidak Menular 100.000 penduduk (CNR)

2 Persentase penemuan penyakit 10.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
tidak menular (Diabetes Melitus)

3 Prevalensi tekanan darah tinggi 24.16 24.16 23.90 23.00 22.00 21.00 20.00
(persen)

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROGRAM PENCEGAHAN DAN Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 90 90 2,042,947,363 90 65,000,000
PENANGGULANGAN PENYAKIT 100.000 penduduk
MENULAR

Cakupan penemuan dan penanganan 75 80 85


penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan 90 90 90


penderita penyakit TBC BTA

Angka kejadian Malaria 0,6 permil 1,47 permil <1


Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total 30 35 30
populasi

Persentase puskesmas yang 50 50 60


melakukan deteksi dini dan
penanggulangan penyakit tidak
menular (PTM) dan Pelayanan
kesehatan jiwa (Posbindu)

1 Pengadaan Alat dan Bahan - Bahan 1 Persentase ketersediaan bahan- 70 70 657,023,363 75 -


Fogging bahan fogging

2 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 2 Persentase ketersediaan vaksin 80 80 85,000,000 -


Menular penyakit menular

3 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan 3 Cakupan imunisasi bagi balita dan 100 100 178,350,000 100 -
anak Sekolah anak sekolah

4 Pencegahan dan penanggulangan 4 Menurunnya jumlah kasus DBD 594 1.172 -


penyakit DBD

5 Pencegahan penularan penyakit 5 Cakupan penemuan dan 100 100 82,974,000 100 -
endemik/epidemik penanganan penderita penyakit
DBD

6 Peningkatan Imunisasi 6 Persentase anak usia 1 tahun yang 90 90 124,100,000 90 -


diimunisasi dasar lengkap

7 Pelayanan Pencegahan dan 7 Persentase ketersediaan obat TBC 90 90 275,000,000 -


Penanggulangan Penyakit TBC
(Pengadaan Obat TBC)

8 Pelayanan Pencegahan dan 8 Persentase Keberhasilan 90 90 32,500,000 90 -


Penanggulangan Penyakit TBC pengobatan Pasien baru TB Paru
(Pelayanan TBC) dan BTA Positif (sembuh dan
pengobatan lengkap)/persentase
pasien baru TB paru BTA+ yg
menyelesaikan pengobatan
(sembuh maupun pengobatan
lengkap)

9 Pelayanan Pencegahan dan 9 Proporsi jumlah penduduk usia 75 80 117,500,000 80 -


Penanggulangan Penyakit Infeksi 15- 24 tahun yang memiliki
Menular Seksual (IMS) pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS

10 Pemberantasan dan Pencegahan ### Angka kejadian Malaria 0,6 permil 1,47 permil 216,500,000 <1 -
Penyakit Menular Malaria
Penyakit Menular Malaria

11 Sistem kewaspadaan dini ### Cakupan Desa/ Kelurahan 100 100 174,000,000 100 -
Penaggulangan Kejadian Luar Biasa mengalami KLB yang dilakukan
(KLB) penyelidikan epidemiologi < 24 jam

12 Pelayanan Pencegahan dan ### Cakupan balita pneumonia yang 2.279 112.971 -
Penanggulangan Penyakit ISPA ditangani
Penanggulangan Penyakit Ispa

13 Pelayanan Pencegahan dan ### Persentase angka kasus kusta 10 10 -


Penaggulangan Penyakit Kusta
Penanggulangan Penyakit Kusta

14 Pembinaan dan Pencegahan ### Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 30 35 100,000,000 30 65,000,000
Kelompok Risti HIV/AIDS (Komisi total populasi
Penanggulangan AIDS)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN Cakupan penemuan dan penanganan - 95 210,000,000 754,961,350 2,203,200,000 12,395,000,000
PENANGGULANGAN PENYAKIT penderita penyakit DBD
MENULAR DAN TIDAK MENULAR

Cakupan penemuan dan penanganan - 90 90 -


penderita penyakit TBC BTA
Angka kejadian Malaria - <1 <1 -
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total - 30 30 -
populasi
Persentase puskesmas yang - 90 100 -
melakukan deteksi dini dan
1 Pengadaan Alat dan Bahan - Bahan 1 Persentase ketersediaan
penanggulangan bahan-
penyakit tidak - 90 85 100,000,000 100,000,000
Fogging bahan
menular fogging
(PTM) dan Pelayanan
kesehatan jiwa (Posbindu)
2 Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 2 persentase ketersediaan vaksin - 95 100 60,200,000 60,200,000
Menular penyakit menular

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3 Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan 3 Cakupan imunisasi bagi balita dan - 100 60,000,000 60,000,000 100 135,000,000 255,000,000
100
anak Sekolah anak sekolah

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 Pencegahan dan penanggulangan 4 Menurunnya jumlah kasus DBD - 100 - 200 100,000,000 100,000,000
penyakit DBD

5 Pencegahan penularan penyakit 5 Cakupan penemuan dan - 100 45,236,350 100 65,000,000 110,236,350
endemik/epidemik penanganan penderita penyakit 100
DBD

6 Peningkatan Imunisasi 6 Persentase anak usia 1 tahun yang - 100 - 150,000,000 100 160,000,000 310,000,000
100
diimunisasi dasar lengkap

7 Pelayanan Pencegahan dan 7 Persentase ketersediaan obat TBC - 100 - -


Penanggulangan Penyakit TBC
(Pengadaan Obat TBC)

8 Pelayanan Pencegahan dan 8 Persentase Keberhasilan - 100 - 98,625,000 90 327,600,000 426,225,000


Penanggulangan Penyakit TBC pengobatan Pasien baru TB Paru
(Pelayanan TBC) dan BTA Positif (sembuh dan
pengobatan lengkap)/persentase
pasien baru TB paru BTA+ yg
menyelesaikan pengobatan 100
(sembuh maupun pengobatan
lengkap)

9 Pelayanan Pencegahan dan 9 Proporsi jumlah penduduk usia - 100 - 95 117,500,000 117,500,000
Penanggulangan Penyakit Infeksi 15-24 tahun yang memiliki
Menular Seksual (IMS) pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS

10 Pemberantasan dan Pencegahan ### Angka kejadian Malaria - <1 - <1 216,500,000 216,500,000
Penyakit Menular Malaria

11 Sistem kewaspadaan dini ### Cakupan Desa/ Kelurahan - 100 - 100 126,400,000 226,400,000
Penaggulangan Kejadian Luar Biasa mengalami KLB yang dilakukan
100 100,000,000
(KLB) penyelidikan epidemiologi < 24 jam

12 Pelayanan Pencegahan dan ### Cakupan balita pneumonia yang - 5.000 3000 30,000,000 30,000,000
Penanggulangan Penyakit ISPA ditangani
Penanggulangan Penyakit Ispa

13 Pelayanan Pencegahan dan ### Persentase angka kasus kusta - 5 5 30,000,000 30,000,000
Penaggulangan Penyakit Kusta
Penanggulangan Penyakit Kusta

14 Pembinaan dan Pencegahan ### Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari 30 - 30 175,000,000 175,000,000
Kelompok Risti HIV/AIDS (Komisi total populasi
Penanggulangan AIDS)

15 Pelayanan Pengendalian Penyakit ### Persentase puskesmas yang - 80 - 30 100,000,000 100,000,000


tidak menular dan kesehatan jiwa melakukan deteksi dini dan
penanggulangan penyakit tidak
menular (PTM) dan Pelayanan
kesehatan jiwa (Posbindu)

16 Peningkatan kualitas pencegahandan ### Pelayanan kesehatan pada - 80 150,000,000 100 150,000,000 100 210,000,000 510,000,000
pengendalianpenyakit (DAK NON penderita hypertensi
Fisik)

Pelayanan kesehatan pada -


penderita diabetes
Melitus

17 Pelayanan Pencegahan & 1 Terselenggaranya Upaya - 151,100,000 250,000,000 401,100,000


Penanggulangan Peyakit Menular & Pencegahan Penyakit 100
Tidak Menular Menular dan Tidak Menular

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase puskesmas yang 40 40 159,596,000 40 50,000,000 60 350,000,000 352,000,000 80 462,000,000 80 1,324,116,000
LINGKUNGAN SEHAT melaksanakan sanitasi total berbasis 75
masyarakat (STBM)
1 Pengkajian pengembangan 1 Persentase puskesmas yang 40 40 49,480,000 40 - 40 - 80 70,000,000 60 119,480,000
lingkungan sehat melaksanakan penkajian
pengembangan lingkungan sehat

2 Pembinaan Peningkatan Kualitas Air dan2Sanitasi


Persentase
Dasarpenduduk dengan 70 75 110,116,000 75 50,000,000 75 100,000,000 102,000,000 100 180,000,000 85 542,116,000
80
Air dan Sanitasi Dasar akses air bersih.

3 Peningkatan kualitas sanitasi 3 Persentase jamban sehat - 70 250,000,000 250,000,000 80 282,000,000 82 782,000,000
kesehatan kawasan pesisir ( Program 75
KOTAKU)

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Persentase Puskesmas yang 40 80 100 100 100
Pelayanan Kesehatan terakreditasi 100

PROGRAM UPAYA KESEHATAN Jumlah penduduk yang menjadi 80 80 130,849,387,354 80 135,537,463,150 80 168,204,498,712 208,620,821,751 100 236,205,041,000 100 878,426,923,967
MASYARAKAT peserta Penerima Bantuan Iuran 100
(PBI) melalui JKN/KIS
1 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Jumlah masyarakt Kota Bandar 100 100 50,000,000,000 100 50,065,619,000 100 65,091,196,212 104,134,765,750.50 307.244 jiwa 110,625,041,000 100 379,916,621,963
( Jaminan Kesehatan Masyarakat Lampung yang mendapatkan
Kota Bandar Lampung ) pelayanan kesehatnn dengan 100
program P2KM

2 Pelayanan Kefarmasian dan 2 Persentase sarana kesehatan yang 70 70 75,000,000 70 - 40,000,000 90 100,000,000 90 215,000,000
Perbekalan kesehatan menggunakan perbekalan 90
Perbekalan Kesehatan kesehatan sesuai

3 Gema Tapis Berseri (Posyandu dan 3 Persentase kelurahan siaga aktif 100 100 9,903,700,000 100 10,010,800,000 100 11,600,000,000 11,600,000,000 100 11,800,000,000 100 54,914,500,000
100
Poskeskel)

4 Penyediaan Biaya Operasional & 4 Persentase Puskesmas yang 100 100 2,197,500,000 100 1,887,500,000 100 831,600,000 831,600,000 100 1,000,000,000 100 6,748,200,000
Pemeliharaan Puskesmas mendapatkan bantuan operasional 100
pemeliharaan dan pemeliharaan

5 Kesiapsiagaan petugas dalam 5 Persentase Puskesmas yang 100 100 335,000,000 100 124,773,000 100 350,000,000 70,000,000 12 120,000,000 100 999,773,000
pelayanan dan penanggulangan melaksanakan kesiapsiagaan
masalah kesehatan dan bencana dalam penaggulangan bencana 100
kegawatdaruratan dan kegawatdaruratan

6 Upaya pelayanan kesehatan anak 6 Cakupan penjaringan kesehatan 100 100 60,268,200 100 - 100 - 40,000,000 100 100,000,000 100 200,268,200
sekolah siswa SD 100
dan setingkat

7 Akreditasi Puskesmas se Kota (DAK 7 Persentasi Puskesmas di Kota 30 50 958,100,000 70 1,965,076,000 1,392,000,000 1,467,524,100 100 1,500,000,000 100 7,282,700,100
Non FISIK) Bandar lampung yang
Bandar Lampung tersertifikasi,terakreditasi Nasional 90

8 Peningkatan Mutu Program Pelayanan 8 Persentase Puskesmas dan rumah 80 80 168,000,000 80 - 100 - 80 150,000,000 80 318,000,000
Kesehatan Dasar dan Rujukan sakit yang melaksanakan
pelayanan sesuai standar

9 Penilaian puskesmas berprestasi dan 9 Persentase puskesmas berprestasi 70 70 98,402,000 80 - 80 130,000,000 80 228,402,000
pemilihan tenaga kesehatan teladan dan tenaga kesehatan teladan
di kota bandar lampung

10 Belanja BLUD Puskesmas ### Persentase puskesmas yang 100 100 59,065,316,154 100 59,065,316,150 100 73,293,320,500 73,293,321,000 100 90,000,000,000 100 354,717,273,804
melaksanakan belanja BLUD 100
sesuai standar

11 Pelaksanaan monitoring evaluasi ### Persentase puskesmas yang 100 250,000,000 100 250,000,000
kesehatan olah raga pada jemaah melaksanaan monitoring evaluasi
haji, anak sekolah, dan pekerja kesehatan olah raga pada jemaah
haji, anak sekolah, dan pekerja

12 Pelaksanaan monitoring evaluasi ### Persentase puskesmas yang 100 75,000,000 80,000,000 100 150,000,000 100 305,000,000
kesehatan kerja pada sektor formal melaksanakan evaluasi kesehatan
atau informal kerja pada sektor formal atau 100
informal

13 Akreditasi Puskesmas se Kota ### Persentasi Puskesmas di Kota 30 50 50,000,000 60 - 100 50,000,000
Bandar Lampung Bandar lampung yang
tersertifikasi,terakreditasi

14 `Optimalisasi Program Pelayanan ### Persentase Puskesmas yang 100 60,000,000 60,000,000 100 150,000,000 100 270,000,000
Kesehatan (DAK NON FISIK) melakukan pelayanan sesuai 100
standar

15 Peningkatan kulaitas managemen ### Persentase Puskesmas yang 100 407,692,000 100 550,000,000 100 957,692,000
kesehatan masyarakat (DAK NON melakukan pelayanan sesuai
FISIK) standar

16 Peningkatan pengelolaan Sumber ### Persentase Puskesmas yang 100 50,000,000 408,000,000 100 458,000,000
daya Kesehatan (DAK NON FISIK) melakukan pelayanan sesuai 100
standar

17 Bantuan Operasional Kesehatan ### Persentase Puskesmas yang 100 100 7,877,813,000 100 12,418,379,000 100 15,053,690,000 16,245,610,900 100 19,000,000,000 100 70,595,492,900
mendapatkan 100
Bantuan operasional kesehatan

18 Pelayanan dan Penanggulangan ### Tersedianya Ambulance Gratis 350,000,000 100 380,000,000 100 730,000,000
Masalah Kesehatan, Bagi Masyarakat Kota Bandar
Kegawatdaruratan dan Bencana Lampung, Tersedianya Bahan 100
Bakar Ambulance

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
19 Peningkatan Pelayanan Kesehatan ### tersedianya tenaga dan fasilitas 100 - 100 200,000,000 200,000,000
Rujukan pelayanan kesehatan yang
bermutu dalam sistem pelayanan
kesehatan demi terlaksananya
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan

20 Pelayanan Pencegahan dan ### Terlaksananya Pengendalian 100 100 60,288,000 60,288,000
Penanggulangan Penyakit Penyakit

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN Persentase puskesmas yang 60 70 130,200,000 80 - 90 137,405,000 250,000,000 100 405,600,000 100 848,205,000
MAKANAN melakukan kegiatan 100
GEMA CERMAT untuk meningkatkan
1 Peningkatan Pemberdayaan penggunaan
1 Persentase obat rasionalmasyarakat
konsumen pada 60 70 39,500,000 80 - 100 40,000,000 100 79,500,000
Konsumen masyarakat di Bidang masyarakat
di bidang obat dan makanan
Obat dan Makanan

2 Peningkatan Pengawasan Keamanan 2 Persentase puskesmas yang 100 100 36,000,000 80 - 100 35,000,000 100 71,000,000
Pangan dan Bahan Berbahaya di mengawasi peredaran pangan
Sekolah jajanan anak sekolah melalui
monitoring pedagang jajanan anak
sekolah dan melaksanakan
3 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3 penyuluhanPuskesmas
Persentase keamanan yang
pangan 60 70 33,700,000 80 - 90 30,600,000 100 64,300,000
Pengawasan Obat dan Makanan jajanan anak
melakukan sekolah untuk
monitoring evaluasi
Pelaporan mengurangi
pelaporan pangan
sesuai jajanan anak
waktu
sekolah yang sesuai standar
kesehatan
4 Peningkatan Pengawasan Keamanan 4 Persentase sarana kecantikan yang 80 80 21,000,000 80 - 80 20,000,000 40,000,000 100 50,000,000 90 131,000,000
Kosmetik Bahan Berbahaya melakukan keamanan kosmetik 90
bahan berbahaya

5 Peningkatan pengelolaan obat dan 5 Meningkatnya kualitas 100 92,405,000 210,000,000 100 200,000,000 100 502,405,000
manajmen elogistik (DAK NON FISIK) pengelolann dan distribusi obat 100

6 Peingkatan Mutu Pelayanan Obat di 6 Terlaksananya pengelolaan obat 100 25,000,000 100 50,000,000 75,000,000
Puskesmas sesuai standar

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI Persentase Puskesmas yang 50 60 216,261,600 70 - 80 - 36,100,000 100 240,000,000 100 492,361,600
INDONESIA memanfaatkan obat tradisonal dan 90
melakukan asuhan mandiri

1 Peningkatan Promosi Obat Bahan 1 Persentase Puskesmas yang 100 100 129,204,600 80 - 100 95,000,000 100 224,204,600
Alam Indonesia di Dalam memanfaatkan tanaman obat
keluarga bagi masyarakat

2 Peningkatan Pengawasan keamanan 2 Persentase distributor obat 90 90 66,507,000 80 - 85 - 36,100,000 100 85,000,000 100 187,607,000
obat tradisional tradisional dan usaha jamu 95
gendong dan jamu racikan yang

3 Pembinaan Pengawasan dan Promosi 3 Persentase puskesmas yang 100 100 20,550,000 80 - 100 60,000,000 100 80,550,000
Kesehatan Tradisional Indonesia melakukan sosialisasi kepada
masyarakat akan manfaat dari
kesehatan tradisional

PROGRAM PROMOSI KEDEHATAN DAN Rasio Posyandu per satuan balita 75 80 668,554,237 82 100,000,000 85 100,000,000 150,000,000 100 396,000,000 100 1,414,554,237
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 90

1 Pengembangan media promosi dan 1 Persentase Media penyuluhan di 75 80 351,400,000 80 100,000,000 85 100,000,000 150,000,000 85 200,000,000 100 901,400,000
85
informasi sadar hidup sehat sarana pelayanan kesehatan

2 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup 2 Persentase rumah tangga yang 70 70 115,300,000 70 - 85 100,000,000 100 215,300,000
Sehat Hidup Sehat menerapkan perilaku keluarga
sehat

3 Peningkatan Pemberdayaan UKBM 3 Persentase keluarahan siaga aktif 60 65 201,854,237 70 - 75 96,000,000 100 297,854,237
( Kelurahan Siaga )

PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase PIRT (Produsen Industri 72 75 35,000,000 75 80 20,000,000 50,000,000 85 105,600,000 100 210,600,000
85
PENGENDALIAN KESEHATAN Rumah Tangga)
MAKANAN yang mendapatkan ijin rekomendasi
1 Pengawasan dan Pengendalian 1 Persentase PIRT (Produsen 72 75 35,000,000 75 - 80 20,000,000 50,000,000 85 105,600,000 100 210,600,000
keamanan dan Kesehatan makanan Industri Rumah 85
hasil produksi rumah tangga Tangga)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN Persentase setiap org usia 60 th < 50 50 40,000,000 60 80 52,800,000 100 92,800,000
KESEHATAN LANSIA mendapatkan screening kesehatan
Sesuai standar
1 Pelatihan dan pendidikan perawatan 1 Persentase setiap org usia 50 50 40,000,000 60 - 80 52,800,000 100 92,800,000
Kesehatan Lansia produktif mendapatkan screening
kesehatan Sesuai standar

Persentase Puskesmas yang 0 40 80 100 100 100 100


terakreditasi

Persentase masyarakat yang 30 30 30 28 25 23 20


mendapatkan pelayanan
kesehatan gratis

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN Persentase ketersediaan obat 30 80 80 7,550,589,830 85 8,809,235,000 85 7,740,000,000 9,030,000,000 100 22,079,587,000 100 28,059,411,830
KESEHATAN PKM dan 50 Pustu 95

1 Pengadaan Obat dan Perbekalan 1 Persentase ketersediaan obat dan 80 80 2,896,236,630 85 190,000,000 85 165,000,000 1,375,000,000 90 9,329,587,000 90 13,955,823,630
Kesehatan (apbd) vaksin di puskesmas 90

2 Peningkatan pemerataan obat dan 2 Persentase Puskesmas yang 80 80 100,000,000 80 - 40,000,000 80 250,000,000 80 390,000,000
perbekalan kesehatan melakukan penyimpanan obat 80
yang telah didistribusikan dan
3 Peningkatan mutu pelayanan Farmasi 3 melakukan Puskesmas
Persentase monitoring, yang
evaluasi 80 80 18,500,000 80 - 80 80 200,000,000 80 218,500,000
dan Rumah Sakit dan pelaporan (pengelolaan
melaksanakan pelayanan obat)
Farmasi dan Rumah Sakit sesuaistandarsesuai standar
kefarmasian
4 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat 4 Persentase
pemakaian puskesmas
obat secara dengan
rasional 80 80 36,808,200 80 - 80 80 200,000,000 80 236,808,200
dan Perbekalan Kesehatan manajemen pengelolaan obat serta
Obat dan Perbekalan Kesehatan sistem informasi pelaporan obat
sesuai standar

5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 Persentase sarana kesehatan di 80 80 25,000,000 80 - 80 40,000,000 80 100,000,000 80 165,000,000
pelayanan kefarmasian yang
melakukan pengelolaan 80
kefarmasian sesuai stadar

6 Pengadaan Obat dan perbekalan 6 Persentase ketersediaan obat dan 80 80 4,474,045,000 80 8,619,235,000 80 80 13,093,280,000
kesehatan ( DAK ) vaksin di puskesmas

7 Penyediaan Obat & BMHP (Bahan 7 Persentase ketersediaan obat dan 80 7,575,000,000 7,575,000,000 80 12,000,000,000 27,150,000,000
Medis Habis Pakai ) (DAK FISIK) vaksin di puskesmas

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN Persentase sarana dan prasarana 60 70 9,883,948,170 80 9,236,723,000 80 3,430,980,000 3,791,054,000 90 12,324,000,000 90 38,666,705,170
DAN PERBAIKAN SARANA DAN puskesmas/pustu dan jaringannya
PRASARANA PUSKESMAS/PUSTU DAN yang sesuai standar
JARINGANNYA 85

1 Administrasi Pengelolaan DAK 1 Persentase dokumen administrasi - -


pengelolaan
2 Pengadaan Sarana dan Prasarana 2 Persentase
DAK sarana puskesmas 80 - 85 750,000,000 750,000,000
Puskesmas yang memenuhi standar

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 Persentase sarana poskeskel yang - 85 600,000,000 100 600,000,000
Poskeskel memenuhi standar

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana 3 Persentase sarana posyandu dan 70 - 180,000,000 85 600,000,000 780,000,000
Posyandu dan Poskeskel poskeskel yang memenuhi standar 80

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana 4 Persentase Posyandu dengan 70 70 711,032,170 - 80 700,000,000 100 1,411,032,170
Posyandu sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana 5 Persentase puskesmas pembatu 70 70 150,000,000 - 75 180,000,000 85 600,000,000 100 930,000,000
Puskesmas Pembantu yang mendapatakan sarana 80
prasarana sesuai standar

7 Pengadaan Puskesmas Keliling / 6 Persentase puskesmas dengan 74 80 3,974,005,000 4,940,000,000 - 100 8,914,005,000
Ambulance ( DAK ) mobil ambulance sesuai standar

8 Penyusunan Rencana Teknis 7 Persentase puskesmas dan pustu - 70 - 90 950,000,000 100 950,000,000
Pembangunan Puskesmas dan dengan kondisi bangunan belum 80
Jaringan sesuai standar

9 Pengadaan Peningkatan dan 8 Persentase puskesmas dengan 80 80 5,048,911,000 80 4,296,723,000 9,345,634,000


Perbaikan Sarana dan Prasarana kondisi bangunan sesuai standar
Puskesmas, Puskesmas Pembantu
dan Jaringannya (DAK Fisik Reguler
Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar)
Jaringannya (DAK)
10 Pengadaan sarana dan prasaranana 9 Persentase puskesmas dengan 80 - 80 3,430,980,000 3,431,054,000 90 8,124,000,000 100 14,986,034,000
alat kesehatan puskesmas (DAK) kondisi alat- alat kesehatan sesuai 85
standar

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN Cakupan managemen pelayanan 70 70 651,360,750 75 174,381,000 80 399,625,644 753,244,000 90 698,400,000 90 2,602,011,394
kesehatan sesuai standar 85

1 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 1 Jumlah dokumen Evaluasi dan 5 dokumen 5 dokumen 25,000,000 5 dokumen 25,000,000 100 25,000,000
Dinas Kesehatan Pelaporan
Kegiatan Dinas kesehatan

2 Penyusunan perencanaan terpadu 2 Persentase puskesmas yang telah 80 80 100,000,000 85 19,381,000 87 50,000,000 85,000,000 92 70,000,000 92 324,381,000
90
puskesmas

3 Penyusunan DHA (Distric Health 3 Tersedianya data dasar 50 75,000,000 150,000,000 70 70,000,000 70 295,000,000
Account) pembiayaan bidang kesehatan di 60
kota bandar lampung

4 Pengelolaan Sistem Informasi 4 Persentase puskesmas yang 100 100 145,743,750 145,743,750
Kesehatan dan SMS Center melaksanakan sistem informasi
kesehatan secara transparan dan
akuntabel DAN Tersedianya akses
pengaduan masyarakat

5 Pengelolaan Sistem Informasi 5 Persentase puskesmas yang 198,244,000 100 93,400,000 291,644,000
Kesehatan melaksanakan sistem informasi
kesehatan secara transparan dan
akuntabel DAN Tersedianya akses 80
pengaduan masyarakat

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 Persentase puskesmas yang 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 75,000,000 100 275,000,000
BLUD melaksanakan pelaporan BLUD 100
tepat waktu

7 Peningkatan Kapasitas Petugas 7 Persentase Puskesmas yang 100 100 50,000,000 100 50,000,000 50,000,000 100 50,000,000 100 200,000,000
Pengelolaan Laporan Bulanan melaksanakan pengelolaan laporan
Puskesmas bulanan puskesmas sesuai 100
standar

8 Asistensi Penyusunan Daftar Urut 8 Persentase puskesmas yang 100 100 24,715,500 100 30,000,000 100 54,715,500
Kepangkatan (DUK) di Puskesmas melakukan asistensi penyusunan
daftar urut kepangkatan (DUK) di
puskesmas secara tepat waktu

9 Pertemuan Koordinasi Pelaksana Tata 9 Persentase puskesmas yang 100 100 22,128,500 100 35,000,000 100 57,128,500
Usaha Puskesmas melaksanakan tata kelola tata
Tata Usaha Puskesmas Usaha sesuai standar

10 Optimalisasi Layanan Perizinan ### Jumlah Layanan perijinan 24 24 125,000,000 24 60,000,000 100 185,000,000
11 Konsolidasi penyusunan rencana ### Persentase puskesmas yang 100 15,000,000 23,742,000 100 35,000,000 100 73,742,000
kebutuhan tenaga kesehatan melakukan konsultasi penyusunan
rencana kebutuhan tenaga 100
kesehatan

12 Pengadaan Visualisasi Data Dasar ### Tersedianya data dasar 24,773,000 100 25,000,000 25,310,000 100 35,000,000 100 110,083,000
Kepegawaian kepegawaian 100
Dasar Kepegawaian

13 Sosialisasi Undang-undang dan ### Persentase puskesmas yang - 100 25,000,000 25,948,000 100 35,000,000 100 85,948,000
Peraturan Pemerintah tentang medapatkan sosialisasi undang-
Kepegawaian undang dan peraturan pemerintah 100
tentang kepegawaian

14 Konsolidasi penyusunan rencana ### Tersedianya data dasar -


kebutuhan tenaga kesehatan tahun kepegawaian
2016

15 Peningkatan kualitas pelayanan JKN ### Jumlah Puskesmas yang - 100 - 100 -
melakanakan pelayanan JKN
sesuai standart

IV-6
INDIKATOR KINERJA Kondisi Kondisi kinerja pada periode RPJMD Kondisi kinerja pada Akhir periode
Kod TUJUAN,SASARAN PROGRAM, Kinerja Awal Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
NO TUJUAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
e KEGIATAN RPJMD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16 Peningkatan kualitas pengelolaan ### Persentase puskesmas dengan - 100 50,000,000 50,000,000 100 80,000,000 100 180,000,000
manajemen Puskesmas (DAK NON akuntabilitas kinerja sesuai target 100
FISIK)

17 Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan ### Jumlah dokumen Evaluasi dan 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 54,625,644 - 1 dokumen 50,000,000 1 dokumen 154,625,644
Keuangan Puskesmas Pelaporan keuangan

18 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ### Persentase puskesmas yang 100 100 34,000,000 100 20,000,000 100 30,000,000 45,000,000 100 40,000,000 100 169,000,000
Inventaris Barang melakukan pelaporan barang 100
Pelaporan inventaris barang sesuai standar

PROGRAM PENINGKATAN DAN Persentase Puskesmas dengan 100 100 84,712,300 80 50,000,000 80 123,235,000 80 125,000,000
PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN jumlah tenaga 80
kesehatan sesuai standar
1 Pengelolaan Manajemen Sumber Daya 1 Persentase tenaga kesehatan 100 100 84,712,300 60 - 80 48,235,000 85
Tenaga Kesehatan sesuai kompetensi

2 Pengelolaan Manajemen Sumber Daya 2 Persentase tenaga kesehatan 50,000,000 85 75,000,000 90 125,000,000
80
Kesehatan (DAK NON FISIK) sesuai kompetensi

TOTAL 164,957,362,538 168,226,769,150 196,800,884,562 239,379,454,101 308,482,515,000 999,993,819,998

IV-6

Anda mungkin juga menyukai