Capaian sasaran
Tujuan Program/kegiatan Indikator Kinerja satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ket.
Rupiah Target Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Pengelolaan Administrasi 1 Input : Dana Tersedia Tahun 152,000,000 1 Tahun 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun 150,980,000 1 Tahun 197,400,000 1 Tahun 200,000,000 1 Tahun 215,000,000
Perkantoran 2 Output : Perlengkapan administrasi Kantor
3 Outcome : Peningkatan Kinerja Aparatur Dinas
Untuk
Meningkatkan 4 Benefit : Aparatur lebih mudah menyelesaikan kegiatan
Pelayanan
Aparatur Dinas - Rapat - rapat koordinasi 1 Input : Tersedianya dana
2 Output : Terlaksananya koordinasi antar daerah Tahun 4,500,000 1 Tahun 1 Tahun 6,804,000 1 Tahun 22,000,000 1 Tahun 20,000,000 1 Tahun 25,000,000 1 Tahun 30,000,000
3 Outcome : Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatanpemerintah
daerah
4 Benefit : Program berjalan lancar
- Gerakan Bakti Sosial dan Gotong Input : Tersedianya dana Tahun 1 Tahun 69,400,000 1 Tahun 69,000,000 1 Tahun 55,000,000 1 tahun 60,000,000 1 Tahun 66,000,000
Royong Desa Output : Terlaksananya Gerakan Bakti Sosial dan Gotong Royong Desa
Outcome : Terciptanya Desa Yang Bersih
Benefit : Program berjalan lancar
1 Input : Tersedianya dana Tahun 1 Tahun 12,800,000 1 Tahun 35,000,000 1 Tahun 120,300,000 1 tahun 122,700,000 1 Tahun 134,970,000
- Kegiatan Musrenbang Kecamatan
2 Output : Terlaksananya Musrenbang RKPK di Kecamatan
3 Outcome : Terciptanya Program-Program Kecamatan
Untuk 4 Benefit : Program berjalan lancar
Meningkatkan
Partisipasi - Pemilihan Kepala Desa/Mukim 1 Input : Tersedianya dana Tahun 46,686,000 1 Tahun 1 Tahun 56,156,000 1 Tahun - 1 Tahun 120,300,000 1 tahun 122,700,000 1 Tahun 134,970,000
Masyarakat 2 Output : Terlaksananya Koordinasi antar desa
dalam
Membangun Desa 3 Outcome : Terciptanya koordinasi pemerintahan kecamatan
4 Benefit : Program berjalan lancar
- Koordinasi Pemerintah Kecamatan 1 Input : Tersedianya dana Tahun 23,000,000 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun 54,000,000 1 Tahun 120,300,000 1 tahun 122,700,000 1 Tahun 134,970,000
2 Output : Terlaksananya Koordinasi antar desa
3 Outcome : Terciptanya koordinasi pemerintahan kecamatan
4 Benefit : Program berjalan lancar
1 Input : Tersedianya dana Tahun 32,400,000 1 Tahun 1 Tahun - 1 Tahun 50,000,000 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun 65,000,000 1 Tahun 71,500,000
- Kegiatan Desa Binaan
2 Output : Terlaksananya kegiatan desa binaan
3 Outcome : Terciptanya desa percontohan di setiap kecamatan
4 Benefit : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Program Pemberdayaan
Pelaksanaan Agama
- Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan 1 Input : Tersedianya dana Tahun 67,686,000 1 Tahun 1 Tahun 80,240,000 1 Tahun 120,000,000 1 Tahun 130,000,000 1 Tahun 135,000,000 1 Tahun 140,000,000
2 Output : Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan
Meningkatkan
Pemberdayaan 3 Outcome : Terwujudnya sifat agamis masyarakat
Keagamaan 4 Benefit : Menigkatkan partisipasi masyarakat dalam urusan keagamaan
- Pelaksanaan Hari Besar Islam 1 Input : Tersedianya dana Paket 1 Tahun 20,000,000 1 paket 20,000,000 1 paket 164,000,000 1 paket 171,000,000 1 Tahun 178,000,000
2 Output : Terlaksananya Hari Besar Islam
3 Outcome : Terciptanya Hari Besar Islam
4 Benefit : Meningkatkan Kesadaran Menjalan Perintah Tuhan
40
Capaian sasaran
Tujuan Program/kegiatan Indikator Kinerja satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ket.
Rupiah Target Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17
Meningkatkan - Pelaksanaan Paket Lebaran dan 1 Input : Tersedianya dana Paket 102,532,000 1 paket 1 Tahun - 1 paket 157,000,000 1 paket 164,000,000 1 paket 171,000,000 1 Tahun 178,000,000
Pemberdayaan
Keagamaan Tahun Baru 2 Output : Terlaksananya Pengadaan Paket Lebaran dan Tahun Baru
3 Outcome : Tersedianya Paket Lebaran dan Tahun Baru
4 Benefit : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat
ZAINUL ARIFIN, SE
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710414 200604 1 005
40
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK TAHUN 2018
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN LEUSER
K
Prakiraan Maju Rencana e
Rencana Tahun 2018
Tahun 2016 t
Kebutuhan e
Urusan Bidang, Urusan Pemerintah, Target Kebutuhan Target r
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sumber Catatan Dana/
Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Capaian Dana / Pagu a
Dana Penting
Kinerja Indikatif Capaian Pagu Indikatif n
g
Kinerja
a
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ###
n
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
KECAMATAN LEUSER
KABUPATEN ACEH TENGGARA
CAMAT,
Ir. BAHAGIA, MM
Pembina Tk-I (IV/b)
NIP. 19690406 199403 1 004