Anda di halaman 1dari 6

18:08 23 May, 2023

Toko Plastik Rizky


Buku Besar - Standar
Monday, May 1, 2023 - Wednesday, May 31, 2023

1100-00-020 Kas
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 4,000,000.00
5/2/2023 SJ 00000002 Penjualan, Pak Tio 14,000.00
SJ 00000003 Penjualan, Bu Siti 22,000.00
5/3/2023 CD CD000002 Pembayaran kepada UD LESTARI 450,000.00
SJ 00000005 Penjualan, Bu Gino 46,500.00
5/4/2023 SJ 00000008 Penjualan, Bu Sukma 31,500.00
SJ 00000009 Penjualan, Bu Zumrotul 35,500.00
5/5/2023 SJ 00000010 Penjualan, Pak Tio 32,000.00
5/6/2023 SJ 00000013 Penjualan, Bu Sumardjo 33,500.00
SJ 00000014 Penjualan, Bu Siti 199,500.00
SJ 00000015 Penjualan, Bu Sukma 27,000.00
5/8/2023 SJ 00000016 Penjualan, Bu Diah 127,500.00
SJ 00000017 Penjualan, Pak Agus 95,500.00
CD CD000003 Pengeluaran, Pak Heru 50,000.00
5/9/2023 SJ 00000018 Penjualan, Bu Zumrotul 30,000.00
SJ 00000019 Penjualan, Pak Surya 51,500.00
SJ 00000020 Penjualan, Bu Iyem 44,000.00
5/10/2023 SJ 00000021 Penjualan, Bu Retno 95,500.00
5/11/2023 SJ 00000023 Penjualan, Pak Tio 46,500.00
SJ 00000024 Penjualan, Bu Sumardjo 135,000.00
5/12/2023 SJ 00000025 Penjualan, Bu Nunuk 40,000.00
SJ 00000026 Penjualan, Pak Agus 24,500.00
5/13/2023 SJ 00000027 Penjualan, Bu Laili 115,500.00
CR CR000003 Penerimaan dari Bu Diah 53,000.00
5/15/2023 CD CD000004 Pembayaran kepada UD LESTARI 350,000.00
SJ 00000029 Penjualan, Bu Siti 21,000.00
5/16/2023 SJ 00000030 Penjualan, Bu Siti 99,000.00
SJ 00000031 Penjualan, Bu Retno 198,000.00
SJ 00000032 Penjualan, Pak Tio 1,139,500.00
5/17/2023 CR CR000004 Penerimaan dari Bu Siti 70,000.00
CD CD000007 Pembayaran kepada UD LESTARI 350,000.00
SJ 00000033 Penjualan, Bu Retno 29,000.00
SJ 00000034 Penjualan, Bu Nunuk 230,000.00
SJ 00000035 Penjualan, Bu Laili 146,000.00
SJ 00000036 Penjualan, Bu Siti 34,500.00
5/18/2023 SJ 00000037 Penjualan, Bu Zumrotul 24,500.00
SJ 00000038 Penjualan, Bu Sukma 20,000.00
5/19/2023 SJ 00000039 Penjualan, Bu Iyem 20,000.00
SJ 00000040 Penjualan, Bu Retno 194,000.00
SJ 00000041 Penjualan, Bu Zumrotul 20,000.00
SJ 00000042 Penjualan, Bu Sumardjo 29,000.00
CD CD000008 Pembayaran kepada UD LESTARI 670,000.00
SJ 00000043 Penjualan, Pak Surya 26,500.00
SJ 00000044 Penjualan, Bu Diah 159,000.00
5/20/2023 SJ 00000045 Penjualan, Bu Sumardjo 92,000.00
SJ 00000046 Penjualan, Bu Nunuk 24,500.00

Halaman : 1
18:08 23 May, 2023

1100-00-020 Kas
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek

Saldo Awal : 4,000,000.00 Total : 3,876,500.00 1,870,000.00


Saldo Akhir : 6,006,500.00 Mutasi : 2,006,500.00

1200-00-010 Bank
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
5/1/2023 SJ 00000001 Penjualan, Bu Sukma 24,000.00
5/3/2023 CR CR000001 Uang Muka Penjualan, Bu Diah 50,000.00
SJ 00000007 Penjualan, Bu Retno 181,500.00
5/5/2023 CR CR000002 Uang Muka Penjualan, Bu Retno 150,000.00
SJ 00000012 Penjualan, Pak Agus 59,000.00
5/10/2023 SJ 00000022 Penjualan, Bu Gino 33,500.00
5/15/2023 SJ 00000028 Penjualan, Bu Gino 43,000.00
5/16/2023 CD CD000006 Uang Muka Pembelian, UD LESTARI 500,000.00
5/20/2023 CR CR000005 Uang Muka Penjualan, Bu Gino 50,000.00
Saldo Awal : Total : 591,000.00 500,000.00
Saldo Akhir : 91,000.00 Mutasi : 91,000.00

1300-00-010 Piutang Usaha


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 100,000.00
5/3/2023 SJ 00000006 Penjualan, Bu Diah 73,000.00
CR CR000001 Uang Muka Penjualan, Bu Diah 50,000.00
5/5/2023 SJ 00000011 Penjualan, Bu Retno 253,500.00
CR CR000002 Uang Muka Penjualan, Bu Retno 150,000.00
5/13/2023 CR CR000003 Penerimaan dari Bu Diah 53,000.00
5/17/2023 CR CR000004 Penerimaan dari Bu Siti 70,000.00
5/20/2023 SJ 00000047 Penjualan, Bu Gino 140,500.00
CR CR000005 Uang Muka Penjualan, Bu Gino 50,000.00
Saldo Awal : 100,000.00 Total : 467,000.00 373,000.00
Saldo Akhir : 194,000.00 Mutasi : 94,000.00

1400-00-010 Persediaan # 1
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 4,000,000.00
5/1/2023 SJ 00000001 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001 16,000.00
5/2/2023 SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002 9,500.00
SJ 00000003 Penyesuaian persediaan, untuk 00000003 18,500.00
PJ 00000001 Pembelian, UD LESTARI 700,000.00
5/3/2023 SJ 00000005 Penyesuaian persediaan, untuk 00000005 31,000.00
SJ 00000006 Penyesuaian persediaan, untuk 00000006 53,000.00
SJ 00000007 Penyesuaian persediaan, untuk 00000007 74,000.00
5/4/2023 SJ 00000008 Penyesuaian persediaan, untuk 00000008 24,000.00
SJ 00000009 Penyesuaian persediaan, untuk 00000009 27,000.00
5/5/2023 SJ 00000010 Penyesuaian persediaan, untuk 00000010 24,000.00
SJ 00000011 Penyesuaian persediaan, untuk 00000011 96,000.00
SJ 00000012 Penyesuaian persediaan, untuk 00000012 45,000.00

Halaman : 2
18:08 23 May, 2023

1400-00-010 Persediaan # 1
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
5/6/2023 SJ 00000013 Penyesuaian persediaan, untuk 00000013 24,000.00
SJ 00000014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000014 68,000.00
SJ 00000015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000015 20,000.00
5/8/2023 SJ 00000016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000016 73,500.00
SJ 00000017 Penyesuaian persediaan, untuk 00000017 51,000.00
5/9/2023 SJ 00000018 Penyesuaian persediaan, untuk 00000018 21,000.00
SJ 00000019 Penyesuaian persediaan, untuk 00000019 40,500.00
SJ 00000020 Penyesuaian persediaan, untuk 00000020 34,000.00
5/10/2023 SJ 00000021 Penyesuaian persediaan, untuk 00000021 41,000.00
SJ 00000022 Penyesuaian persediaan, untuk 00000022 25,500.00
PJ 00000002 Pembelian, UD LESTARI 390,000.00
5/11/2023 SJ 00000023 Penyesuaian persediaan, untuk 00000023 32,500.00
SJ 00000024 Penyesuaian persediaan, untuk 00000024 78,500.00
5/12/2023 SJ 00000025 Penyesuaian persediaan, untuk 00000025 31,000.00
SJ 00000026 Penyesuaian persediaan, untuk 00000026 18,500.00
5/13/2023 SJ 00000027 Penyesuaian persediaan, untuk 00000027 65,500.00
5/15/2023 SJ 00000028 Penyesuaian persediaan, untuk 00000028 27,000.00
SJ 00000029 Penyesuaian persediaan, untuk 00000029 15,000.00
5/16/2023 SJ 00000030 Penyesuaian persediaan, untuk 00000030 51,000.00
SJ 00000031 Penyesuaian persediaan, untuk 00000031 162,000.00
PJ 00000003 Pembelian, UD LESTARI 780,000.00
SJ 00000032 Penyesuaian persediaan, untuk 00000032 722,500.00
5/17/2023 SJ 00000033 Penyesuaian persediaan, untuk 00000033 21,000.00
SJ 00000034 Penyesuaian persediaan, untuk 00000034 153,500.00
SJ 00000035 Penyesuaian persediaan, untuk 00000035 99,000.00
SJ 00000036 Penyesuaian persediaan, untuk 00000036 27,500.00
5/18/2023 SJ 00000037 Penyesuaian persediaan, untuk 00000037 19,500.00
SJ 00000038 Penyesuaian persediaan, untuk 00000038 16,000.00
5/19/2023 SJ 00000039 Penyesuaian persediaan, untuk 00000039 15,000.00
SJ 00000040 Penyesuaian persediaan, untuk 00000040 86,000.00
SJ 00000041 Penyesuaian persediaan, untuk 00000041 16,500.00
SJ 00000042 Penyesuaian persediaan, untuk 00000042 24,000.00
SJ 00000043 Penyesuaian persediaan, untuk 00000043 22,500.00
SJ 00000044 Penyesuaian persediaan, untuk 00000044 57,500.00
5/20/2023 SJ 00000045 Penyesuaian persediaan, untuk 00000045 46,000.00
SJ 00000046 Penyesuaian persediaan, untuk 00000046 19,500.00
PJ 00000004 Pembelian, UD LESTARI 690,000.00
SJ 00000047 Penyesuaian persediaan, untuk 00000047 70,000.00
Saldo Awal : 4,000,000.00 Total : 2,560,000.00 2,713,500.00
Saldo Akhir : 3,846,500.00 Mutasi : -153,500.00

2100-00-010 Utang Usaha


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal : 450,000.00
5/2/2023 PJ 00000001 Pembelian, UD LESTARI 700,000.00
5/3/2023 CD CD000002 Pembayaran kepada UD LESTARI 450,000.00
5/10/2023 PJ 00000002 Pembelian, UD LESTARI 390,000.00
5/15/2023 CD CD000004 Pembayaran kepada UD LESTARI 350,000.00
5/16/2023 PJ 00000003 Pembelian, UD LESTARI 780,000.00
CD CD000006 Uang Muka Pembelian, UD LESTARI 500,000.00
5/17/2023 CD CD000007 Pembayaran kepada UD LESTARI 350,000.00

Halaman : 3
18:08 23 May, 2023

2100-00-010 Utang Usaha


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
5/19/2023 CD CD000008 Pembayaran kepada UD LESTARI 670,000.00
5/20/2023 PJ 00000004 Pembelian, UD LESTARI 690,000.00
Saldo Awal : 450,000.00 Total : 2,320,000.00 2,560,000.00
Saldo Akhir : 690,000.00 Mutasi : 240,000.00

4100-00-010 Penjualan # 1
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
5/1/2023 SJ 00000001 Penjualan, Bu Sukma 24,000.00
5/2/2023 SJ 00000002 Penjualan, Pak Tio 14,000.00
SJ 00000003 Penjualan, Bu Siti 22,000.00
5/3/2023 SJ 00000005 Penjualan, Bu Gino 46,500.00
SJ 00000006 Penjualan, Bu Diah 73,000.00
SJ 00000007 Penjualan, Bu Retno 181,500.00
5/4/2023 SJ 00000008 Penjualan, Bu Sukma 31,500.00
SJ 00000009 Penjualan, Bu Zumrotul 35,500.00
5/5/2023 SJ 00000010 Penjualan, Pak Tio 32,000.00
SJ 00000011 Penjualan, Bu Retno 253,500.00
SJ 00000012 Penjualan, Pak Agus 59,000.00
5/6/2023 SJ 00000013 Penjualan, Bu Sumardjo 33,500.00
SJ 00000014 Penjualan, Bu Siti 199,500.00
SJ 00000015 Penjualan, Bu Sukma 27,000.00
5/8/2023 SJ 00000016 Penjualan, Bu Diah 127,500.00
SJ 00000017 Penjualan, Pak Agus 95,500.00
5/9/2023 SJ 00000018 Penjualan, Bu Zumrotul 30,000.00
SJ 00000019 Penjualan, Pak Surya 51,500.00
SJ 00000020 Penjualan, Bu Iyem 44,000.00
5/10/2023 SJ 00000021 Penjualan, Bu Retno 95,500.00
SJ 00000022 Penjualan, Bu Gino 33,500.00
5/11/2023 SJ 00000023 Penjualan, Pak Tio 46,500.00
SJ 00000024 Penjualan, Bu Sumardjo 135,000.00
5/12/2023 SJ 00000025 Penjualan, Bu Nunuk 40,000.00
SJ 00000026 Penjualan, Pak Agus 24,500.00
5/13/2023 SJ 00000027 Penjualan, Bu Laili 115,500.00
5/15/2023 SJ 00000028 Penjualan, Bu Gino 43,000.00
SJ 00000029 Penjualan, Bu Siti 21,000.00
5/16/2023 SJ 00000030 Penjualan, Bu Siti 99,000.00
SJ 00000031 Penjualan, Bu Retno 198,000.00
SJ 00000032 Penjualan, Pak Tio 1,139,500.00
5/17/2023 SJ 00000033 Penjualan, Bu Retno 29,000.00
SJ 00000034 Penjualan, Bu Nunuk 230,000.00
SJ 00000035 Penjualan, Bu Laili 146,000.00
SJ 00000036 Penjualan, Bu Siti 34,500.00
5/18/2023 SJ 00000037 Penjualan, Bu Zumrotul 24,500.00
SJ 00000038 Penjualan, Bu Sukma 20,000.00
5/19/2023 SJ 00000039 Penjualan, Bu Iyem 20,000.00
SJ 00000040 Penjualan, Bu Retno 194,000.00
SJ 00000041 Penjualan, Bu Zumrotul 20,000.00
SJ 00000042 Penjualan, Bu Sumardjo 29,000.00
SJ 00000043 Penjualan, Pak Surya 26,500.00
SJ 00000044 Penjualan, Bu Diah 159,000.00

Halaman : 4
18:08 23 May, 2023

4100-00-010 Penjualan # 1
Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
5/20/2023 SJ 00000045 Penjualan, Bu Sumardjo 92,000.00
SJ 00000046 Penjualan, Bu Nunuk 24,500.00
SJ 00000047 Penjualan, Bu Gino 140,500.00
Saldo Awal : Total : 4,561,500.00
Saldo Akhir : 4,561,500.00 Mutasi : 4,561,500.00

5100-00-010 Harga Pokok Penjualan # 1


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
5/1/2023 SJ 00000001 Penyesuaian persediaan, untuk 00000001 16,000.00
5/2/2023 SJ 00000002 Penyesuaian persediaan, untuk 00000002 9,500.00
SJ 00000003 Penyesuaian persediaan, untuk 00000003 18,500.00
5/3/2023 SJ 00000005 Penyesuaian persediaan, untuk 00000005 31,000.00
SJ 00000006 Penyesuaian persediaan, untuk 00000006 53,000.00
SJ 00000007 Penyesuaian persediaan, untuk 00000007 74,000.00
5/4/2023 SJ 00000008 Penyesuaian persediaan, untuk 00000008 24,000.00
SJ 00000009 Penyesuaian persediaan, untuk 00000009 27,000.00
5/5/2023 SJ 00000010 Penyesuaian persediaan, untuk 00000010 24,000.00
SJ 00000011 Penyesuaian persediaan, untuk 00000011 96,000.00
SJ 00000012 Penyesuaian persediaan, untuk 00000012 45,000.00
5/6/2023 SJ 00000013 Penyesuaian persediaan, untuk 00000013 24,000.00
SJ 00000014 Penyesuaian persediaan, untuk 00000014 68,000.00
SJ 00000015 Penyesuaian persediaan, untuk 00000015 20,000.00
5/8/2023 SJ 00000016 Penyesuaian persediaan, untuk 00000016 73,500.00
SJ 00000017 Penyesuaian persediaan, untuk 00000017 51,000.00
5/9/2023 SJ 00000018 Penyesuaian persediaan, untuk 00000018 21,000.00
SJ 00000019 Penyesuaian persediaan, untuk 00000019 40,500.00
SJ 00000020 Penyesuaian persediaan, untuk 00000020 34,000.00
5/10/2023 SJ 00000021 Penyesuaian persediaan, untuk 00000021 41,000.00
SJ 00000022 Penyesuaian persediaan, untuk 00000022 25,500.00
5/11/2023 SJ 00000023 Penyesuaian persediaan, untuk 00000023 32,500.00
SJ 00000024 Penyesuaian persediaan, untuk 00000024 78,500.00
5/12/2023 SJ 00000025 Penyesuaian persediaan, untuk 00000025 31,000.00
SJ 00000026 Penyesuaian persediaan, untuk 00000026 18,500.00
5/13/2023 SJ 00000027 Penyesuaian persediaan, untuk 00000027 65,500.00
5/15/2023 SJ 00000028 Penyesuaian persediaan, untuk 00000028 27,000.00
SJ 00000029 Penyesuaian persediaan, untuk 00000029 15,000.00
5/16/2023 SJ 00000030 Penyesuaian persediaan, untuk 00000030 51,000.00
SJ 00000031 Penyesuaian persediaan, untuk 00000031 162,000.00
SJ 00000032 Penyesuaian persediaan, untuk 00000032 722,500.00
5/17/2023 SJ 00000033 Penyesuaian persediaan, untuk 00000033 21,000.00
SJ 00000034 Penyesuaian persediaan, untuk 00000034 153,500.00
SJ 00000035 Penyesuaian persediaan, untuk 00000035 99,000.00
SJ 00000036 Penyesuaian persediaan, untuk 00000036 27,500.00
5/18/2023 SJ 00000037 Penyesuaian persediaan, untuk 00000037 19,500.00
SJ 00000038 Penyesuaian persediaan, untuk 00000038 16,000.00
5/19/2023 SJ 00000039 Penyesuaian persediaan, untuk 00000039 15,000.00
SJ 00000040 Penyesuaian persediaan, untuk 00000040 86,000.00
SJ 00000041 Penyesuaian persediaan, untuk 00000041 16,500.00
SJ 00000042 Penyesuaian persediaan, untuk 00000042 24,000.00
SJ 00000043 Penyesuaian persediaan, untuk 00000043 22,500.00

Halaman : 5
18:08 23 May, 2023

5100-00-010 Harga Pokok Penjualan # 1


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
SJ 00000044 Penyesuaian persediaan, untuk 00000044 57,500.00
5/20/2023 SJ 00000045 Penyesuaian persediaan, untuk 00000045 46,000.00
SJ 00000046 Penyesuaian persediaan, untuk 00000046 19,500.00
SJ 00000047 Penyesuaian persediaan, untuk 00000047 70,000.00
Saldo Awal : Total : 2,713,500.00
Saldo Akhir : 2,713,500.00 Mutasi : 2,713,500.00

6200-00-032 Beban Listrik


Tanggal Tp No. Ref. Keterangan No. Dept. Debet Kredit No. Proyek
Saldo Awal :
5/8/2023 CD CD000003 Pengeluaran, Pak Heru 50,000.00
Saldo Awal : Total : 50,000.00
Saldo Akhir : 50,000.00 Mutasi : 50,000.00

Halaman : 6

Anda mungkin juga menyukai