Anda di halaman 1dari 4

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:
1 Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat Indeks perencanaan pembangunan 92.2 poin

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Tingkat Capaian
Realisasi Capaian
Kinerja dan Kinerja
Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja
Formula Target Kinerja dan Anggaran dan Realisasi Unit SKPD
Program/Kegiatan/ Program Kinerja Renstra SKPD Renstra SKPD s/d Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realiasi
No. Sasaran PD Indikator Anggaran Renja SKPD Renstra Anggaran Penanggung Ket
Sub Kegiatan (outcome)/ pada Akhir Renstra RKPD Tahun Lalu (n-1) TW IV Tahun 2021 TW IV Tahun 2021 TW IV Tahun 2021
Program Tahun 2021 SKPD s/d tahun Renstra SKPD Jawab
Kegiatan (output) 2020
2020 s/d Tahun 2020 (%)
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Hasil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Hasil penilaian
penilaian
PEMERINTAHAN DAERAH SAKIP oleh A 1.000.000,00 A 50.000.000,00 A 960.045.492,00 A 960.045.492,00 A 850.279.320,00 0,00% 88,57% Sekretariat
SAKIP oleh
KABUPATEN/KOTA Inspektorat
Inspektorat
PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Penyusunan Dokumen 1.000.000,00 50.000.000,00 5.603.915,00 100,00% 5.603.915,00 100,00% 5.540.500,00 100,00% 98,87%
Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen Renja
OPD, Renja
5 3 3
Perubahan OPD 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
dan Review
Renstra OPD
Forum OPD untuk
Kesepakatan
Penyusunan 0 Berita 0 Berita 1 Berita
100,00% 100,00% 100,00%
PRogram dan Acara Acara Acara
Kegiatan Perangkat
Daerah
2 Koordinasi dan Penyusunan 0,00 0,00 4.981.980,00 100,00% 4.981.980,00 100,00% 4.974.000,00 100,00% 99,84%
DPA-SKPD
RKA dan RKPA
0 0 4
OPD, DPA dan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
DPPA OPD
3 Koordinasi dan Penyusunan 0,00 0,00 43.330.785,00 100,00% 43.330.785,00 100,00% 43.312.740,00 100,00% 99,96%
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Evaluasi
Renja OPD,
Dokumen Evaluasi
Renstra OPD,
Dokumen Evaluasi
Kinerja Perangkat
Daerah, Laporan
0 0 15
Capaian Kinerja dan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD,
Penyusunan Profil
OPD, Perjanjian
Kinerja dan
Perubahan
Perjanjian Kinerja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4 Penyediaan Administrasi 0,00 0,00 58.615.440,00 100,00% 58.615.440,00 100,00% 49.180.425,00 100,00% 83,90%
Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi
Pelaksanaan Tugas 0 ASN 0 ASN 47 ASN 100,00% 100,00% 100,00%
ASN
5 Pelaksanaan Penatausahaan 0,00 0,00 30.200.040,00 100,00% 30.200.040,00 100,00% 30.165.723,00 100,00% 99,89%
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD Badan Pelaksanaan 0 0 3
100,00% 100,00% 100,00%
Verifikasi Dokumen Dokumen Dokumen
6 Koordinasi dan Pelaksanaan 0,00 0,00 1.080.000,00 100,00% 1.080.000,00 100,00% 1.075.000,00 100,00% 99,54%
Akuntansi SKPD
Akuntasi dan
0 0 5
Pelaporan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Keuangan
7 Koordinasi dan Penyusunan 0,00 0,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 100,00% 992.000,00 100,00% 99,20%
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Laporan Keuangan 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Akhir Tahun Dokumen Dokumen Dokumen
8 Pengelolaan dan Penyiapan 0,00 0,00 1.080.000,00 100,00% 1.080.000,00 100,00% 1.015.000,00 100,00% 93,98%
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Bahan Tangggapan
0 0 1
Pemerikasaan: 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Kinerja OPD
9 Koordinasi dan Penyusunan 0,00 0,00 2.837.094,00 100,00% 2.837.094,00 100,00% 2.699.550,00 100,00% 95,15%
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran laporan keuangan 0 0 12
100,00% 100,00% 100,00%
SKPD bulanan/semesteran Dokumen Dokumen Dokumen

10 Penyusunan Pelaporan dan 0,00 0,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 100,00% 492.000,00 100,00% 98,40%
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran Laporan Prognosis 0 0 1
100,00% 50,00% 50,00%
Realisasi Anggaran Dokumen Dokumen Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah
11 Penyediaan Komponen Instalasi 0,00 0,00 6.208.000,00 100,00% 6.208.000,00 100,00% 5.922.650,00 100,00% 95,40%
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan 0 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Bangunan Kantor
12 Penyediaan Peralatan dan 0,00 0,00 88.591.508,00 100,00% 88.591.508,00 100,00% 78.643.395,00 100,00% 88,77%
Perlengkapan Kantor
Alat Tulis Kantor 0 Jenis 0 Jenis 50 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Toner Laserjet 87a
2 tube, Toner
Laserjet 83a 2 tube,
Cartrifge Tinta 0 Jenis 0 Jenis 13 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Printer Warna 6
dos, Cartridge Tinta
Printer Hitam 6 dos
13 Penyediaan Peralatan Rumah 0,00 0,00 27.871.600,00 100,00% 27.871.600,00 100,00% 20.224.877,00 100,00% 72,56%
Tangga
Penyediaan
Peralatan Rumah 0 Jenis 0 Jenis 16 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Tangga

14 Penyediaan Barang Cetakan 0,00 0,00 21.277.930,00 100,00% 21.277.930,00 100,00% 21.181.700,00 100,00% 99,55%
dan Penggandaan
Barang Cetakan 0 Jenis 0 Jenis 2 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Penggadaan surat- 55.000
0 Lembar 0 Lembar 100,00% 100,00% 100,00%
surat/dokumen Lembar
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 0,00 0,00 2.724.000,00 100,00% 2.724.000,00 100,00% 2.497.000,00 100,00% 91,67%
Peraturan Perundang-undangan
Surat Kabar 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%
16 Penyelenggaraan Rapat 0,00 0,00 26.575.000,00 100,00% 26.575.000,00 100,00% 26.330.100,00 100,00% 99,08%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Makan dan Minum
0 Kali 0 Kali 25 Kali 100,00% 100,00% 100,00%
Rapat
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
dalam Provinsi 10
kali 2 orang, Rapat
0 Kali 0 Kali 2 Kali 100,00% 100,00% 100,00%
Koordinasi dan
Konsultasi luar
daerah (Jawa) 20
kali
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
17 Pengadaan Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 115.100.000,00 100,00% 115.100.000,00 100,00% 104.188.900,00 100,00% 90,52%
Lainnya
Monitor LED,
Screen layar LCD,
Tablet, Mic Meja
Wireless, 0 Jenis 0 Jenis 5 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Thermometer with
automatic
handsanitizer
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18 Penyediaan Jasa Surat 0,00 0,00 8.225.000,00 100,00% 8.225.000,00 100,00% 8.225.000,00 100,00% 100,00%
Menyurat
Materai dan leges
0 Buah 0 Buah 800 Buah 100,00% 100,00% 100,00%
buku cek
19 Penyediaan Jasa 0,00 0,00 3.600.000,00 100,00% 3.600.000,00 100,00% 2.838.744,00 100,00% 78,85%
KomunikasiSumber Daya Air
dan Listrik Pembayaran
0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%
Rekening Telepon
20 Penyediaan Jasa Pelayanan 0,00 0,00 96.255.000,00 100,00% 96.255.000,00 100,00% 95.109.000,00 100,00% 98,81%
Umum Kantor
Jasa Cleaning
0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100,00% 100,00% 100,00%
Service
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21 Penyediaan Jasa 0,00 0,00 117.013.200,00 100,00% 117.013.200,00 100,00% 66.673.016,00 100,00% 56,98%
PemeliharaanBiaya
Pembayaran pajak
Pemeliharaan dan Pajak 0 Unit 0 Unit 28 Unit 100,00% 100,00% 100,00%
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan rutin
kendaraan
dinas/operasional,
0 Unit 0 Unit 27 Unit 100,00% 100,00% 100,00%
Suku Cadang alat
angkutan roda 2
dan 4
22 Pemeliharaan Peralatan dan 0,00 0,00 8.750.000,00 100,00% 8.750.000,00 100,00% 2.487.500,00 100,00% 28,43%
Mesin Lainnya
Komputer (PC),
0 Jenis 0 Jenis 3 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
Laptop , AC Split
23 Pemeliharaan Aset Tetap 0,00 0,00 19.625.000,00 100,00% 19.625.000,00 100,00% 15.636.500,00 100,00% 79,68%
Lainnya
Komputer, AC,
Printer, Mebelair, 0 Jenis 0 Jenis 4 Jenis 100,00% 100,00% 100,00%
dan Sound system
24 Pemeliharaan/Rehabilitasi 0,00 0,00 269.000.000,00 100,00% 269.000.000,00 100,00% 260.874.000,00 100,00% 96,98%
Gedung Kantor dan Bangunan
Pemeliharaan
Lainnya 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 100,00% 100,00%
gedung kantor
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 89,42%
Sangat
Predikat kinerja Tinggi
Tinggi

Rata-rata
Kinerja
PROGRAM Persentase capaian target Bid.
Perencanaan
PERENCANAANPENGENDALIAN kesesuaian sasaran dan Perencanaan
Pembangunan 92,40 % 0,00 96,83 % 0,00 92,20 % 700.996.625,00 92.20 % 700.996.625,00 97,63 % 692.069.732,00 105,21% 98,73%
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN capaian kinerja program Pembangunan
Daerah
DAERAH Perangkat Daerah perangkat Daerah
Meningkat
daerah
Jumlah
evaluasi
dokumen
Bid. Penelitian
Persentase perencanaan
Pengembangan
ketepatan evaluasi yang tepat
100,00 % 0,00 0 0,00 100,00 % 0,00 100 0,00 100 0,00 100,00% 0,00% Inovasi dan
dokumen dibagi jumlah
Pengendalian
perencanaan keseluruhan
Daerah
dokumen
evaluasi yang
harus disusun
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1 Analisis Kondisi 0,00 0,00 173.597.400,00 100,00% 173.597.400,00 100,00% 173.272.523,00 100,00% 99,81%
DaerahPermasalahandan Isu
Dokumen
Strategis Pembangunan Daerah
Pengendalian
Program Kegiatan
Bersumber
0 0 1
Pendanaan dari 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Dana
Keistimewaan,
APBD DIY dan
APBN Non Reguler
Dokumen
Perencanaan
Program Kegiatan
Bersumber 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Pendanaan dari Dokumen Dokumen Dokumen
Dana Keistimewaan
APBD DIY dan
APBN Non Reguler
2 Koordinasi Penelaahan 0,00 0,00 42.220.616,00 100,00% 42.220.616,00 100,00% 42.053.400,00 100,00% 99,60%
Dokumen Perencanaan
Dokumen Renja
Pembangunan Daerah dengan 0 0 1
Perangkat Daerah 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Kebijakan Lainnya dokumen dokumen dokumen
2022
Dokumen
Perubahan Renja 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Perangkat Daerah dokumen dokumen dokumen
2021
Dokumen Review 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Perencanaan dokumen dokumen dokumen
3 Pelaksanaan Konsultasi Publik 0,00 0,00 6.500.000,00 100,00% 6.500.000,00 100,00% 6.500.000,00 100,00% 100,00%
Konsultasi Publik 0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%
4 Koordinasi Pelaksanaan Forum 0,00 0,00 5.564.000,00 100,00% 5.564.000,00 100,00% 5.502.500,00 100,00% 98,89%
SKPD/Lintas SKPD
Penyelenggaraan
0 0 1
Forum Perangkat 100,00% 100,00% 100,00%
Laporan Laporan Laporan
Daerah
5 Pelaksanaan Musrenbang 0,00 0,00 19.690.000,00 100,00% 19.690.000,00 100,00% 19.600.000,00 100,00% 99,54%
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Musrenbang RKPD Laporan Laporan Laporan
6 Penyiapan Bahan Koordinasi 0,00 0,00 4.093.080,00 100,00% 4.093.080,00 100,00% 4.057.000,00 100,00% 99,12%
Musrenbang Kecamatan
Pedoman
0 0 1
Musrenbang 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Kewilayahan
7 Koordinasi Penyusunan dan 0,00 0,00 141.946.784,00 100,00% 141.946.784,00 100,00% 141.480.743,00 100,00% 99,67%
Penetapan Dokumen
Dokumen RKPD 0 0 1
Perencanaan Pembangunan 100,00% 100,00% 100,00%
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 Dokumen Dokumen Dokumen
Dokumen
0 0 1
Perubahan RKPD 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Tahun 2021
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
8 Analisis Data dan Informasi 0,00 0,00 33.454.912,00 100,00% 33.454.912,00 100,00% 32.914.923,00 100,00% 98,39%
Perencanaan Pembangunan
Daerah Dokumen Analisa 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Data Dokumen Dokumen Dokumen
Dokumen Metadata 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Sektoral Dokumen Dokumen Dokumen
9 Pembinaan dan Pemanfaatan 0,00 0,00 65.779.308,00 100,00% 65.779.308,00 100,00% 65.289.900,00 100,00% 99,26%
Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Informasi Program
dan Kegiatan
SKPD
Pembangunan
APBD Perubahan
0 0 2
Tahun 2021 dan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Rencana Program
dan Kegiatan
Pembangunan
APBD Tahun 2022
Pengelolaan SIM 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Pemberdayaan Dokumen Dokumen Dokumen
10 Penyusunan Profil 0,00 0,00 45.388.436,00 100,00% 45.388.436,00 100,00% 39.877.000,00 100,00% 87,86%
Pembangunan Daerah
Dokumen
Kabupaten/Kota
Identifikasi 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Permasalahan Dokumen Dokumen Dokumen
Pembangunan
PengendalianEvaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
11 Koordinasi Pengendalian 0,00 0,00 31.357.919,00 100,00% 31.357.919,00 100,00% 31.292.743,00 100,00% 99,79%
Perencanaan dan Pelaksanaan
Pengendalian
Pembangunan Daerah di 0 0 1
Pelaksanaan 100,00% 100,00% 100,00%
Kabupaten/Kota Dokumen Dokumen Dokumen
RPJMD 2022
Pengendalian
0 0 1
Kebijakan RKPD 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
2022
Pengendalian
0 0 1
Pelaksanaan RKPD 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
2021
12 MonitoringEvaluasi dan 0,00 0,00 131.404.170,00 100,00% 131.404.170,00 100,00% 130.229.000,00 100,00% 99,11%
Penyusunan Laporan Berkala
Evaluasi Hasil 0 0 1
Pelaksanaan Pembangunan 100,00% 100,00% 100,00%
Daerah RPJMD 2020 Dokumen Dokumen Dokumen
Evaluasi Hasil
0 0 4
RKPD TW IV 2020 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
dan TW I, II, III 2021
Laporan Capaian
Pembangunan Kota 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Yogyakarta Tahun Dokumen Dokumen Dokumen
2020
Laporan Kinerja
Pemerintah Kota 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Yogyakarta Tahun Dokumen Dokumen Dokumen
2020
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 98,42%
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi
Rata-rata
capaian target
sasaran
Persentase Pemkot,
Kinerja
kesesuaian sasaran
Perencanaan PROGRAM KOORDINASI DAN Bid. PPM; Bid.
capaian kinerja Perangkat
Pembangunan SINKRONISASI PERENCANAAN 94,20 % 0,00 98,00 % 0,00 92,20 % 2.232.635.756,00 92.20 % 2.232.635.756,00 98,27 % 2.222.750.436,00 106,29% 99,56% Perekonomian;
pemerintahan dan daerah dan
Daerah PEMBANGUNAN DAERAH Bid. IPW
pembangunan program
Meningkat
manusia pemerintahan
dan
pembangunan
manusia
Rata-rata
capaian target
sasaran
Persentase Pemkot,
kesesuaian sasaran Bid. PPM; Bid.
capaian kinerja Perangkat 92,40 % 0,00 97,64 % 0,00 92,20 % 0,00 92.20 0,00 99,06 0,00 107,38% 0,00% Perekonomian;
perekonomian dan daerah dan Bid. IPW
sumber daya alam program
perekonomian
dan sumber
daya alam

Rata-rata
capaian target
sasaran
Persentase Pemkot,
kesesuaian sasaran Bid. PPM; Bid.
capaian kinerja Perangkat 92,40 % 0,00 98,00 % 0,00 92,20 % 0,00 92.20 0,00 98,57 0,00 106,29% 0,00% Perekonomian;
infrastruktur dan daerah dan Bid. IPW
kewilayahan program
infrastruktur
dan
kewilayahan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1 Koordinasi Penyusunan 0,00 0,00 47.369.940,00 100,00% 47.369.940,00 100,00% 47.198.723,00 100,00% 99,64%
Dokumen Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 0 0 1
Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
Pemerintahan (RPJPDRPJMD Dokumen Dokumen Dokumen
dan RKPD) Pemerintahan
Pengendalian
0 0 1
Evaluasi Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Pemerintahan
Pengelolaan Data
0 0 1
Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Pemerintahan
Perencanaan dan
Evaluasi Strategis 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Sektor Dokumen Dokumen Dokumen
Pemerintahan
2 Koordinasi Penyusunan 0,00 0,00 43.816.760,00 100,00% 43.816.760,00 100,00% 43.698.323,00 100,00% 99,73%
Dokumen Perencanaan
Perencanaan sektor
Pembangunan Daerah Bidang 0 0 1
pembangunan 100,00% 100,00% 100,00%
Pembangunan Manusia Dokumen Dokumen Dokumen
manusia
(RPJPDRPJMD dan RKPD)
Pengendalian
evaluasi sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen
manusia
Pengelolaan data
sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
pembangunan Dokumen Dokumen Dokumen
manusia
Perencanaan dan
evaluasi strategis
0 0 1
sektor 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
pembangunan
manusia
3 Koordinasi Pelaksanaan 0,00 0,00 320.822.640,00 100,00% 320.822.640,00 100,00% 320.578.569,00 100,00% 99,92%
Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan sektor
Perencanaan Pembangunan 0 0 1
kesejahteraan 100,00% 100,00% 100,00%
Daerah Bidang Pembangunan dokumen dokumen dokumen
Manusia rakyat
Pengendalian
evaluasi sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
kesejahteraan dokumen dokumen dokumen
rakyat
Perencanaan dan
evaluasi strategis
0 0 3
sektor 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
kesejahteraan
rakyat
Pengelolaan Data
sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
kesejahteraan dokumen dokumen dokumen
rakyat
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
4 Koordinasi Penyusunan 0,00 0,00 84.590.440,00 100,00% 84.590.440,00 100,00% 84.018.606,00 100,00% 99,32%
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
perekonomian Dokumen Dokumen Dokumen
Perekonomian (RPJPDRPJMD
dan RKPD) Pengendalian
0 0 1
evaluasi sektor 100,00% 104,00% 104,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
perekonomian
Pengelolaan data
0 0 1
sektor 100,00% 126,00% 126,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
perekonomian
Perencanaan dan
0 0 1
evaluasi strategis 100,00% 93,00% 93,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
sektorperekonomian
5 Asistensi Penyusunan Dokumen 0,00 0,00 389.889.580,00 100,00% 389.889.580,00 100,00% 385.762.223,00 100,00% 98,94%
Perencanaan Pembangunan
Dokumen
Perangkat Daerah Bidang
Perencanaan 0 0 1
Perekonomian 100,00% 100,00% 100,00%
Sektor Pariwisata Dokumen Dokumen Dokumen
dan Kebudayaan
Dokumen
Pengendalian
0 0 1
Evaluasi Sektor 100,00% 103,00% 103,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Pariwisata dan
Kebudayaan
Dokumen
Perencanaan dan
0 0 1
Evaluasi strategis 100,00% 109,00% 109,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
sektor Pariwisata
dan Kebudayaan
Dokumen
Pengelolaan Data 0 0 1
Sektor Pariwisata 100,00% 107,00% 107,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
dan Kebudayaan

Dokumen
Pengembangan 0 0 1
100,00% 110,00% 110,00%
Kota Yogyakarta Dokumen Dokumen Dokumen
sebagai Kota Kreatif
6 Koordinasi Pelaksanaan 0,00 0,00 166.680.580,00 99,99% 166.680.580,00 99,99% 166.394.723,00 100,00% 99,83%
Sinergitas dan Harmonisasi
Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan 0 0 1
Daerah Bidang Perekonomian 100,00% 100,00% 100,00%
Sektor Ekonomi Dokumen Dokumen Dokumen
Kreatif
Dokumen
Pengendalian 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Evaluasi Sektor Dokumen Dokumen Dokumen
Ekonomi Kreatif
Dokumen
Pengelolaan Data 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Sektor Ekonomi Dokumen Dokumen Dokumen
Kreatif
Dokumen
Perencanaan dan
0 0 2
Evaluasi Strategis 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Sektor Ekonomi
Kreatif
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
7 Koordinasi Penyusunan 0,00 0,00 177.370.528,00 100,01% 177.370.528,00 100,01% 177.310.323,00 100,00% 99,97%
Dokumen Perencanaan
Dokumen
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan Pengelolaan Data 0 0 1
Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
RKPD) dokumen dokumen dokumen
Kebinamargaan dan
Perhubungan
Dokumen
Pengendalian
0 0 1
Evaluasi Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
Kebinamargaan dan
Perhubungan
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Strategis 0 0 2
100,00% 100,00% 100,00%
Sektor dokumen dokumen dokumen
Kebinamargaan dan
Perhubungan
Dokumen
Perencanaan
0 0 1
Sektor 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
Kebinamargaan dan
Perhubungan
8 Koordinasi Pelaksanaan 0,00 0,00 337.148.016,00 100,00% 337.148.016,00 100,00% 332.941.423,00 100,00% 98,75%
Sinergitas dan Harmonisasi
Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan sektor 0 0 1
Daerah Bidang Infrastruktur 100,00% 100,00% 100,00%
sumber daya air dan Dokumen Dokumen Dokumen
lingkungan hidup
Dokumen
Pengendalian
Evaluasi Sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Sumber Daya Air Dokumen Dokumen Dokumen
dan Lingkungan
Hidup
Pengelolaan Data
Sektor Sumber
0 0 1
Daya Air, 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Lingkungan Hidup
dan Tata Ruang
Dokumen
Perencanaan dan
Evaluasi Strategis 0 0 2
100,00% 100,00% 100,00%
Sektor Sumber Dokumen Dokumen Dokumen
Daya Air dan
Lingkungan Hidup
9 Koordinasi Penyusunan 0,00 0,00 664.947.272,00 100,00% 664.947.272,00 100,00% 664.847.523,00 100,00% 99,98%
Dokumen Perencanaan
Hibah Iuran Sekber
Pembangunan Daerah Bidang 0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 100,00% 100,00%
Kartamantul
Kewilayahan (RPJPDRPJMD
dan RKPD) Perencanaan
Sektor
0 0 1
Keciptakaryaan dan 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
Pengembangan
Wilayah
Pengendalian
Evaluasi Sektor
0 0 1
Keciptakaryaan dan 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
Pengembangan
Wilayah
Pengelolaan Data
Sektor
0 0 1
Keciptakaryaan dan 100,00% 100,00% 100,00%
dokumen dokumen dokumen
Pengembangan
Wilayah
Perencanaan dan
Evaluasi Strategis
Sektor 0 0 1
100,00% 100,00% 100,00%
Keciptakaryaan dan dokumen dokumen dokumen
Pengembangan
Wilayah
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 99,57%
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi

Jumlah
penelitian
Kinerja yang sudah
Perencanaan Tingkat ditindak Bid. Penelitian
Pembangunan PROGRAM PENELITIAN DAN Kemanfaatan lanjuti dibagi Pengembangan
Penelitian dan 90,00 % 0,00 86,00 % 0,00 88,00 % 1.495.098.571,00 88 % 1.495.098.571,00 100 % 1.487.008.679,00 113,64% 99,46% Inovasi dan
Daerah PENGEMBANGAN DAERAH jumlah
Meningkat Pengembangan penelitian Pengendalian
yang
dilakukan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan


1 Pengelolaan Data Kelitbangan 0,00 0,00 20.131.160,00 100,00% 20.131.160,00 100,00% 19.932.000,00 100,00% 99,01%
dan Peraturan
Buku Jurnal Jarlit 0 Buku 0 Buku 40 Buku 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen
Inventarisasi Hasil 0 Buku 0 Buku 20 Buku 100,00% 100,00% 100,00%
Penelitian di OPD
2 Perumusan Rekomendasi Atas 0,00 0,00 135.630.000,00 100,00% 135.630.000,00 100,00% 134.818.000,00 100,00% 99,40%
Rencana Penetapan Peraturan
Baru dan/atau Evaluasi Dokumen Dewan 0 0 1
terhadap Pelaksanaan 100,00% 100,00% 100,00%
Riset Daerah (DRD) Dokumen Dokumen Dokumen
Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 464.704.840,00 100,00% 464.704.840,00 100,00% 464.176.943,00 100,00% 99,89%
Partisipasi Masyarakat
Dokumen Penelitian
Tematis Hasil
0 0 10
Seleksi Proposal 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Perguruan Tinggi
Tahun 2020
Laporan Hasil
0 0 1
Koordinasi Forum 100,00% 100,00% 100,00%
Laporan Laporan Laporan
LPPM
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 203.494.360,00 100,00% 203.494.360,00 100,00% 203.011.800,00 100,00% 99,76%
Pekerjaan Umum
Penelitian Strategis
0 0 2
Bidang Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Umum
5 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 203.494.360,00 100,00% 203.494.360,00 100,00% 203.424.600,00 100,00% 99,97%
Perumahan dan Kawasan
Penelitian Strategis
Permukiman
Bidang Perumahan 0 0 2
100,00% 100,00% 100,00%
dan Kawasan Dokumen Dokumen Dokumen
Permukiman
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
6 Diseminasi JenisProsedur dan 0,00 0,00 384.744.503,00 100,00% 384.744.503,00 100,00% 381.311.189,00 100,00% 99,11%
Metode Penyelenggaraan
Anugerah Inovasi
Pemerintahan Daerah Yang 0 Kali 0 Kali 1 Kali 100,00% 100,00% 100,00%
dan Penelitian
Bersifat Inovatif
Monitoring dan
0 OPD 0 OPD 50 OPD 100,00% 100,00% 100,00%
Evaluasi
Perlindungan
0 0 1
Kekayaan 100,00% 100,00% 100,00%
Dokumen Dokumen Dokumen
Intelektual
7 Sosialisasi dan Diseminasi 0,00 0,00 82.899.348,00 100,00% 82.899.348,00 100,00% 80.334.147,00 100,00% 96,91%
Hasil-Hasil Kelitbangan
Diseminasi
0 kali 0 kali 3 kali 100,00% 100,00% 100,00%
Kelitbangan
Pengelolaan Tindak
Lanjut Penelitian
dan Pengembangan
0 Aplikasi 0 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00% 100,00% 100,00%
melalui Decision
Support System
(DSS)
Rata-rata capaian kinerja 100,00% 99,15%
Sangat Sangat
Predikat kinerja
Tinggi Tinggi

Total anggaran dari seluruh program 5.388.776.444,00 5.388.776.444,00 5.252.108.167,00

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 100,00% 97,46%
Sangat Sangat
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)
Tinggi Tinggi
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pola koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah serta komitmen dari masing-masing bidang sektoral dan Sekretariat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah di susun serta adanya evaluasi untuk percepatan serapan anggaran.
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Standar harga disesuaikan dengan harga pasaran.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Penetapan target fisik dan keuangan disesuaikan dengan tata kala perencanaan maupun pengendalian serta memperhatikan capaian kinerja sebelumnya.

Yogyakarta, 2022 Yogyakarta, 2022


Disusun oleh Dievaluasi oleh
Kepala BADAN PERENCANAAN Kepala BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH

Agus Tri Haryono, ST, MT Agus Tri Haryono, ST, MT


NIP. 197203061996031004 NIP. 197203061996031004

Anda mungkin juga menyukai