Anda di halaman 1dari 99

REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019

No Nama SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Berhasil


1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan O 164 80
2 Dinas Kesehatan 129 42
3 Rumah Sakit Daerah Mangusada 11 6
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 418 318
5 Satuan Polisi Pamong Praja 39 20
6 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan 33 16
7 Badan Penanggulangan Bencana Dae 38 19
8 Dinas Sosial 51 48
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi 59 28
10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan S 39 21
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 41 24
12 Dinas Perhubungan 52 29
13 Dinas Komunikasi dan Informatika 62 19
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng 59 32
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana 55 21
16 Dinas Kebudayaan 70 44
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 40 13
18 Dinas Perikanan 41 24
19 Dinas Pariwisata 54 29
20 Dinas Pertanian dan Pangan 88 43
21 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 46 17
22 Inspektorat 54 39
23 Badan Perencanaan Pembangunan D 60 30
24 Badan Penelitian dan Pengembangan 42 33
Total 1745 995
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Komunikasi Sumber Da 192,000,000.00
2 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Adminstrasi Keuang 3,005,028,827.14
3 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Penjaga Malam, dan 397,750,200.00
4 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Alat Tulis Kantor 112,849,800.00
5 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Barang Cetakan dan Pen 43,872,300.00
6 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Komponen Instalasi listr 14,000,000.00
7 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Bahan Bacaan dan Perat 306,006,000.00
8 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan makanan dan minuman 24,420,000.00
9 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan ORapat-rapat Koordinasi dan Konsultas 250,000,000.00
10 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Dekorasi 13,007,500.00
11 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Bahan Bakar Kendaraan 648,120,000.00
12 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan upacara keagamaan 274,944,000.00
13 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan jasa pegawai tidak tetap 13,823,802,479.52
14 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 43,800,000.00
15 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengelolaan Kebersihan Kantor 782,122,000.00
16 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenganyaran dan Persembahyangan k 145,500,000.00
17 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan rutin/berkala gedung k 38,500,000.00
18 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan rutin/berkala kendaraa 391,000,000.00
19 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan rutin/berkala perlengk 23,000,000.00
20 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan rutin/berkala peralata 60,100,000.00
21 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan Taman UPT Disdikpora 7,000,000.00
22 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan laporan capaian kinerja da 481,610,200.00
23 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,931,400.00
24 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OMonitoring barang dan aset Disdikpo 510,760,020.00
25 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OLaporan Standar Pelayanan Minimal D 9,971,400.00
26 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan Dokumen Perencanaan SKP 9,997,880.00
27 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan ORapat Koordinasi Pendidikan di Kab. 51,369,800.00
28 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemberian Makanan Tambahan bagi 28,342,400.00
29 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OGelar kreatifitas anak-anak usia dini 151,601,600.00
30 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan dalam rangka persiapan Lo 43,675,400.00
31 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyelenggaraan Proses Belajar Meng 1,453,537,100.00
32 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan raport dan STTB TK 196,233,400.00
33 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Gamelan Baleganjur untu 633,448,220.00
34 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Meubelair TK Negeri Pemb 323,166,600.00
35 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB, Perpustakaan, Ru 2,553,073,250.00
36 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB, Perpu 50,847,400.00
37 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Komputer, Laptop, LCD, Pr 62,594,600.00
38 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Laptop, Komputer, Printe 13,984,145,000.00
39 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPementasan Tari Pendet Massal PAU 533,246,000.00
40 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OGelar Kreatifitas Seni Budaya Taman 0.00
41 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Ujian Pemantapan SD d 305,971,100.00
42 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyelenggaran Tes sumatif SD 2,521,655,900.00
43 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan ORekonsiliasi Pemanfaatan Dana Opera 502,165,120.00
44 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Lomba - Lomba dalam bi 52,597,000.00
45 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OSeleksi Siswa Berprestasi di Kabupat 52,575,980.00
46 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenerimaan Peserta Didik Baru (PP 26,688,900.00
47 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Ujian Sekolah SD dan Uj 661,373,900.00
48 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengenalan lingkungan sekolah SMP 42,391,300.00
49 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Upacara Keagamaan pada 3,608,010,000.00
50 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Upacara Keagamaan pada 457,110,000.00
51 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Meubelair SD di Kabupat 8,859,508,830.00
52 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Dokumen Ciper SD di Kab 357,123,600.00
53 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Dokumen Ciper SMP di K 339,643,600.00
54 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Meubelair SMP di Kabupa 3,223,358,550.00
55 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPeningkatan bakat dan prestasi siswa 374,318,400.00
56 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Pakaian Seragam Siswa Kel 13,115,789,400.00
57 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Pakaian Seragam Siswa Ke 15,214,701,100.00
58 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Barang Pakai Habis dan J 7,927,383,070.00
59 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Barang Pakai Habis dan J 14,656,058,660.00
60 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OSeleksi dan monitoring pemberian be 14,571,300.00
61 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB SD Ne 81,643,750.00
62 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Tanah Pengembangan SMP 8,170,932,300.00
63 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Sarana Pembelajaran SMA 13,579,761,700.00
64 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPendampingan Teknis pembangunan s 276,302,400.00
65 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan sarana pra 379,114,300.00
66 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan sarana prasarana SMP 15,005,144,600.00
67 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan sarana Prasarana SMP 15,005,691,100.00
68 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan sarana Pr 379,114,300.00
69 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB SD Ne 66,042,300.00
70 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB SD Negeri 2 Semi 2,611,706,000.00
71 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan ORehabilitasi RKB dan Penataan Halam 286,596,200.00
72 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB, Gedung Serbaguna 4,226,455,600.00
73 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB, Gedun 106,411,100.00
74 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan Aula, Labor 148,807,700.00
75 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan Aula, Laboratorium IPA 5,922,904,900.00
76 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan Ruang Guru, Aula, Perp 3,632,607,100.00
77 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB dan Pe 144,504,600.00
78 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB dan Penataan Hala 5,751,322,300.00
79 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB dan Penataan Hala 5,465,937,000.00
80 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB dan Pe 137,348,000.00
81 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB, Ruang 185,138,200.00
82 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB, Ruang Guru, dan 7,373,339,000.00
83 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Penataan halaman SD Ne 10,928,200.00
84 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenataan halaman SD Negeri 3 Werd 225,774,200.00
85 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Penataan halaman SD Ne 10,772,600.00
86 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenataan halaman SD Negeri 1 werd 337,742,000.00
87 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan Gedung Kan 106,794,600.00
88 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan Gedung Kantor dan Pen 5,730,505,500.00
89 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan Laboratori 41,967,000.00
90 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan Laboratorium komputer, 1,300,213,100.00
91 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Penataan Halaman SD Ne 41,967,000.00
92 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenataan Halaman SD Negeri 1 Soban 147,642,000.00
93 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan KM/WC dan 41,989,000.00
94 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan KM/WC dan Penataan H 856,589,200.00
95 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB, KM/WC Tempat suc 7,884,724,550.00
96 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB, KM/WC 86,989,000.00
97 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB, UKS, Kantor TU, K 2,039,459,000.00
98 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan Masterplan dan DED Pe 79,993,000.00
99 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB SD Negeri 5 Tama 3,235,760,500.00
100 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan Ruang Guru, 91,550,350.00
101 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan DED Pembangunan RKB, T 159,087,300.00
102 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan Tempat Suci, Tembok P 1,099,815,100.00
103 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Buku Perpustakaan SD Neg 10,335,333,138.00
104 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembangunan RKB dan Penataan Hal 4,016,020,400.00
105 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri 200,000,000.00
106 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Neger 200,000,000.00
107 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri 200,000,000.00
108 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Neger 200,000,000.00
109 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri 200,000,000.00
110 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Neger 200,000,000.00
111 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri 200,000,000.00
112 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Nege 200,000,000.00
113 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Neger 200,000,000.00
114 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Nege 200,000,000.00
115 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri 200,000,000.00
116 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPekerjaan Anti Rayap Pada SMP Nege 200,000,000.00
117 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan DED Pembangunan SMP 186,736,400.00
118 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan ORehab Ringan dan Pemeliharaan SD d 161,113,900.00
119 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dal 6,525,987,300.00
120 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengawasan Pembangunan RKB, UKS, K 44,967,000.00
121 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OReview Penyusunan DED Pembangunan 0.00
122 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenataan Halaman SD No. 5 Jimbaran 0.00
123 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenataan Halaman SD No. 2 Tanjung 0.00
124 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemberian Beasiswa Berprestasi di 0.00
125 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPeringatan HAI (Hari Aksara Internas 21,344,700.00
126 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, 20,320,700.00
127 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan Naskah/Soal Ujian Paket 50,439,700.00
128 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenilaian Angka Kredit Kenaikan Jaba 65,000,000.00
129 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OSeleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pe 159,427,700.00
130 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan Karir Guru melalui Penge 146,047,500.00
131 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OOlimpiade Guru Nasional 361,672,300.00
132 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan Karir Guru melalui Penge 264,385,800.00
133 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Tenaga Kerja Non P 38,223,908,780.00
134 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PN 87,159,475,100.00
135 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PN 949,832,120.00
136 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OLomba Pendidik Tenaga Kependidikan 95,102,100.00
137 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OBimtek Penguatan Kompetensi Kepal 168,649,650.00
138 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OWorkshop TIK Guru Sekolah Menenga 90,578,000.00
139 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OBintek Penguatan Kompetensi Kepala 763,250,550.00
140 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2,340,806,700.00
141 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan Karir Guru Melalui Pengem 264,385,800.00
142 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OSeleksi Substansi Bakal Calon Kepal 0.00
143 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengadaan Laptop untuk Sekolah Me 8,297,007,100.00
144 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPengelolaan Data Pokok Pendidikan 264,287,960.00
145 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Pelatihan dalam Bidang 312,187,900.00
146 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPeringatan Hari Sumpah Pemuda dan 91,734,700.00
147 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Kegiatan Kepramukaan 1,871,990,050.00
148 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan Mental dan Kesemaptaa 291,491,450.00
149 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OSeleksi Jambore Pemuda Daerah, Pas 132,237,600.00
150 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OGelar Apresiasi Anak Teknik (GRANAT 0.00
151 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar 11,607,578,700.00
152 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan Pekan Olah Raga Pelajar 2,251,615,300.00
153 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPeringatan Hari Olahraga Nasional ( 52,486,800.00
154 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OOlimpiade Olahraga Siswa Nasional 226,742,900.00
155 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemeliharaan Sarana Olahraga di Ka 2,457,986,000.00
156 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan dan Pelaksanaan Porjar G 5,585,174,000.00
157 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan dan Pelaksanaan Porjar K 2,489,232,600.00
158 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPembinaan dan Pelaksanaan Nasional 194,992,800.00
159 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OGala Siswa Cabang Sepakbola SMP di 1,561,408,800.00
160 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OBali International Football Champions 1,817,176,000.00
161 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyusunan FS Pengadaan Lahan Lap 152,106,832.00
162 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPemberian Beasiswa Berprestasi di 0.00
163 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyelenggaraan Proses belajar meng 45,203,200,000.00
164 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan OPenyelenggaraan Proses belajar meng 28,795,000,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
emudaan dan Olahraga

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


192,000,000.00 100.00% 100.00%
18,920,000.00 100.00% 67.00%
374,010,000.00 100.00% 83.00%
103,897,310.00 100.00% 100.00%
39,774,000.00 100.00% 96.00%
10,962,000.00 100.00% 85.00%
306,006,000.00 100.00% 100.00%
24,420,000.00 100.00% 100.00%
250,000,000.00 100.00% 100.00%
13,007,500.00 100.00% 100.00%
648,120,000.00 100.00% 100.00%
274,944,000.00 100.00% 100.00%
13,502,778,055.20 100.00% 95.00%
58,500,000.00 100.00% 88.00%
736,799,800.00 100.00% 95.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 43.00%
321,000,000.00 100.00% 74.00%
23,000,000.00 100.00% 100.00%
60,100,000.00 100.00% 100.00%
4,000,000.00 100.00% 100.00%
807,110,200.00 100.00% 87.00%
5,931,400.00 100.00% 100.00%
482,978,100.00 100.00% 98.00%
9,971,400.00 100.00% 100.00%
9,997,880.00 100.00% 100.00%
51,369,800.00 100.00% 100.00%
15,742,400.00 100.00% 100.00%
151,599,850.00 100.00% 83.00%
3,600,000.00 100.00% 12.00%
1,453,537,100.00 100.00% 100.00%
196,233,400.00 100.00% 100.00%
400,779,300.00 100.00% 69.00%
219,266,200.00 100.00% 66.00%
62,117,322.00 100.00% 63.00%
461,900.00 100.00% 64.00%
62,100,000.00 100.00% 66.00%
13,984,145,000.00 100.00% 100.00%
287,696,000.00 100.00% 72.00%
265,239,100.00 100.00% 100.00%
282,793,781.50 100.00% 100.00%
1,222,735,797.00 100.00% 100.00%
474,383,200.00 100.00% 98.00%
52,597,000.00 100.00% 100.00%
52,575,980.00 100.00% 100.00%
15,175,900.00 100.00% 100.00%
485,216,673.00 100.00% 100.00%
42,391,300.00 100.00% 100.00%
3,608,010,000.00 100.00% 100.00%
457,110,000.00 100.00% 100.00%
8,114,616,000.00 100.00% 100.00%
123,600.00 100.00% 81.00%
123,600.00 100.00% 81.00%
2,964,746,800.00 100.00% 100.00%
208,543,400.00 100.00% 98.00%
13,115,789,400.00 100.00% 100.00%
15,214,701,100.00 100.00% 100.00%
5,499,052,830.00 100.00% 100.00%
9,665,531,483.00 100.00% 100.00%
14,571,300.00 100.00% 100.00%
794,600.00 100.00% 91.00%
10,932,300.00 100.00% 92.00%
5,287,640,700.00 100.00% 100.00%
43,492,600.00 100.00% 97.00%
4,114,300.00 100.00% 100.00%
5,144,600.00 100.00% 95.00%
14,233,245,651.00 100.00% 100.00%
172,799,300.00 100.00% 100.00%
205,600.00 100.00% 88.00%
759,500.00 100.00% 94.00%
266,798,560.03 100.00% 100.00%
759,500.00 100.00% 94.00%
205,600.00 100.00% 88.00%
552,600.00 100.00% 95.00%
2,135,100.00 100.00% 95.00%
2,377,100.00 100.00% 95.00%
794,600.00 100.00% 95.00%
2,922,100.00 100.00% 95.00%
5,465,937,000.00 100.00% 100.00%
772,600.00 100.00% 95.00%
339,200.00 100.00% 94.00%
3,021,900.00 100.00% 94.00%
339,200.00 100.00% 100.00%
358,200.00 100.00% 100.00%
205,600.00 100.00% 100.00%
358,200.00 100.00% 100.00%
794,600.00 100.00% 95.00%
1,794,500.00 100.00% 95.00%
205,600.00 100.00% 88.00%
548,500.00 100.00% 94.00%
205,600.00 100.00% 100.00%
358,200.00 100.00% 100.00%
205,600.00 100.00% 88.00%
358,200.00 100.00% 96.00%
3,021,900.00 100.00% 94.00%
339,200.00 100.00% 88.00%
759,500.00 100.00% 94.00%
1,351,300.00 100.00% 100.00%
1,794,500.00 100.00% 95.00%
794,600.00 100.00% 91.00%
205,600.00 100.00% 100.00%
947,200.00 100.00% 95.00%
10,335,333,138.00 100.00% 100.00%
1,885,400.00 100.00% 94.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
190,500,000.00 100.00% 93.00%
0.00 100.00% 0.00%
97,750,000.00 100.00% 93.00%
0.00 100.00% 0.00%
187,000,000.00 100.00% 93.00%
0.00 100.00% 0.00%
186,204,400.00 100.00% 100.00%
1,113,900.00 100.00% 100.00%
10,987,300.00 100.00% 92.00%
205,600.00 100.00% 88.00%
100,740,400.00 100.00% 100.00%
187,080,851.00 100.00% 100.00%
201,108,614.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
21,344,700.00 100.00% 100.00%
20,318,750.00 100.00% 85.00%
50,436,750.00 100.00% 88.00%
65,000,000.00 100.00% 100.00%
159,427,700.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
361,672,300.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
33,606,807,900.00 100.00% 87.00%
80,743,336,400.00 100.00% 86.00%
929,702,000.00 100.00% 87.00%
95,102,100.00 100.00% 100.00%
158,467,000.00 100.00% 100.00%
90,578,000.00 100.00% 100.00%
740,095,250.00 100.00% 100.00%
642,431,700.00 100.00% 96.00%
0.00 100.00% 0.00%
234,907,700.00 100.00% 100.00%
8,297,007,100.00 100.00% 100.00%
264,287,960.00 100.00% 100.00%
312,184,050.00 100.00% 100.00%
91,732,200.00 100.00% 75.00%
1,417,037,650.00 100.00% 98.00%
291,477,200.00 100.00% 100.00%
122,997,600.00 100.00% 98.00%
240,933,000.00 100.00% 100.00%
12,241,545,250.00 100.00% 100.00%
2,224,450,464.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 54.00%
226,732,150.00 100.00% 100.00%
2,297,120,512.00 100.00% 87.00%
5,107,402,000.00 100.00% 100.00%
2,150,280,900.00 100.00% 100.00%
194,959,800.00 100.00% 100.00%
1,557,689,400.00 100.00% 100.00%
1,300,000,000.00 100.00% 60.00%
0.00 100.00% 100.00%
11,193,650,000.00 100.00% 100.00%
46,740,650,173.00 100.00% 83.00%
32,729,177,654.66 100.00% 81.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Kesehatan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Kesehatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 2,981,717,220.00
2 Dinas Kesehatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 281,650,000.00
3 Dinas Kesehatan Pelayanan jasa administrasi keuanga 4,987,520,473.73
4 Dinas Kesehatan Penyediaan alat tulis kantor 479,306,938.00
5 Dinas Kesehatan Penyediaan barang cetakan dan peng 313,693,700.00
6 Dinas Kesehatan Penyediaan komponen instalasi listr 182,500,000.00
7 Dinas Kesehatan Penyediaan bahan bacaan dan perat 148,200,000.00
8 Dinas Kesehatan Penyediaan makanan dan minuman 34,812,000.00
9 Dinas Kesehatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 250,000,000.00
10 Dinas Kesehatan Penyediaan bahan bakar kendaraan D 1,879,020,000.00
11 Dinas Kesehatan Penyediaan upacara keagamaan 1,951,780,000.00
12 Dinas Kesehatan Penyediaan dekorasi 84,600,000.00
13 Dinas Kesehatan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 95,635,619.88
14 Dinas Kesehatan Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Di 257,000,000.00
15 Dinas Kesehatan Pengelolaan Kebersihan Kantor 6,888,301,100.00
16 Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen Amdal Rumah S 856,327,300.00
17 Dinas Kesehatan Penganyaran dan Persembahyangan k 129,000,000.00
18 Dinas Kesehatan Pelaksanaan Analisis Kesiapan Penera 0.00
19 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung k 1,680,387,640.00
20 Dinas Kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 4,154,000,000.00
21 Dinas Kesehatan Pemeliharaan perlengkapan kantor 798,825,800.00
22 Dinas Kesehatan Pemeliharaan peralatan kantor 434,073,900.00
23 Dinas Kesehatan Pemindahan Sementara Peralatan dan 18,400,000.00
24 Dinas Kesehatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 228,986,900.00
25 Dinas Kesehatan Pemeliharaan Mesin Incinerator dan I 253,346,900.00
26 Dinas Kesehatan Survey Sarana Pelayanan Kesehatan 7,164,300.00
27 Dinas Kesehatan Pemeliharaan Mesin Genset 301,579,600.00
28 Dinas Kesehatan Penyusunan laporan capaian kinerja da 677,650,200.00
29 Dinas Kesehatan Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 16,713,000.00
30 Dinas Kesehatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,931,200.00
31 Dinas Kesehatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Pan 6,480,500.00
32 Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Per 8,959,800.00
33 Dinas Kesehatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangun 83,970,200.00
34 Dinas Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Ke 3,295,275,400.00
35 Dinas Kesehatan Pengelolaan dan Distribusi Obat 194,248,012.00
36 Dinas Kesehatan Pembangunan Aplikasi e-Barcode Ob 299,021,300.00
37 Dinas Kesehatan Workshop Pengelola Obat Puskesmas 30,265,300.00
38 Dinas Kesehatan Pembinaan Kader PHBS Desa 50,407,800.00
39 Dinas Kesehatan Peningkatan Pelayanan Posyandu 3,943,741,000.00
40 Dinas Kesehatan Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Pen 450,047,100.00
41 Dinas Kesehatan Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit T 4,101,449,964.00
42 Dinas Kesehatan Penanggulangan Kesehatan Jiwa Mas 206,833,504.00
43 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Keliling untuk 16,417,934,068.00
44 Dinas Kesehatan Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 50,391,200.00
45 Dinas Kesehatan Peningkatan Kualitas Layanan Puske 28,514,342,764.00
46 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Layanan Jaminan Ke 95,065,429,816.00
47 Dinas Kesehatan Pameran Promosi Kesehatan Masyar 39,252,800.00
48 Dinas Kesehatan Penyelenggaraaan Bantuan Operasion 41,320,000.00
49 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Bantuan Operasiona 886,000,000.00
50 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Bantuan Operasiona 7,488,000,000.00
51 Dinas Kesehatan Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Ma 41,654,100.00
52 Dinas Kesehatan Peningkatan Promosi Bahan Obat Trad 39,343,800.00
53 Dinas Kesehatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraa 531,000,000.00
54 Dinas Kesehatan Survei Kepuasaan Layanan Kesehatan 113,261,700.00
55 Dinas Kesehatan Survey dan Intervensi Lanjutan Prog 108,673,060.00
56 Dinas Kesehatan Pelatihan ATLS dan BTLS 259,468,600.00
57 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Regu 3,865,620,500.00
58 Dinas Kesehatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekal 336,106,400.00
59 Dinas Kesehatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi 98,820,200.00
60 Dinas Kesehatan Evaluasi Penanggulangan Kanker Ter 354,723,800.00
61 Dinas Kesehatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan d 246,009,800.00
62 Dinas Kesehatan Penilaian Klinik Swasta Berprestasi Tin 54,943,000.00
63 Dinas Kesehatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 45,866,300.00
64 Dinas Kesehatan Layanan Unit Reaksi Cepat (URC) 1,967,142,140.00
65 Dinas Kesehatan Pengawasan dan Pengendalian Makan 107,662,900.00
66 Dinas Kesehatan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Apoti 189,515,840.00
67 Dinas Kesehatan Penanggulangan Kurang Energi Protein 783,529,212.00
68 Dinas Kesehatan Penurunan Stunting (DAK Penugasan) 654,656,950.00
69 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 207,331,252.00
70 Dinas Kesehatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 210,337,900.00
71 Dinas Kesehatan Pengawasan Tempat-tempat Umum, Kua 277,553,300.00
72 Dinas Kesehatan Pemberantasan dan Pencegahan Peny 30,139,754,700.00
73 Dinas Kesehatan Pencegahan Penyakit dengan Imunisa 6,205,397,508.00
74 Dinas Kesehatan Pengamatan dan Penanggulangan Kejad 94,077,600.00
75 Dinas Kesehatan Pemberantasan Penyakit Menular (P 2,595,476,760.00
76 Dinas Kesehatan Penyuluhan, Pendampingan dan Peng 3,347,558,232.00
77 Dinas Kesehatan Pencegahan HIV AIDS dan Pendampi 3,932,069,960.00
78 Dinas Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyak 2,964,149,100.00
79 Dinas Kesehatan Evaluasi pasca Imunisasi 60,264,840.00
80 Dinas Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) 1,072,314,684.00
81 Dinas Kesehatan Introduksi Imunisasi Pneumococcal V 4,990,647,900.00
82 Dinas Kesehatan Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Prakte 258,227,864.00
83 Dinas Kesehatan Pengelolaan Sistem Informasi Komuni 1,934,659,600.00
84 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rum 55,027,694,152.53
85 Dinas Kesehatan Pendampingan Pasca Akreditasi dan R 431,235,352.00
86 Dinas Kesehatan Monitoring dan Evaluasi Puskesmas 95,310,500.00
87 Dinas Kesehatan Penerbitan Rekomendasi SPA, Sarana 137,941,360.00
88 Dinas Kesehatan Pengadaan Genset dan Perlengkapan 450,733,900.00
89 Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Pembantu 2,523,092,200.00
90 Dinas Kesehatan Pembangunan Gudang Logistik, Gudan 1,844,138,600.00
91 Dinas Kesehatan Pembangunan Tembok Penyengker dan 421,959,500.00
92 Dinas Kesehatan Pembangunan Garase Ambulance Des 718,986,100.00
93 Dinas Kesehatan Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, 582,304,400.00
94 Dinas Kesehatan Pendampingan Teknis Pembangunan S 139,402,000.00
95 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
96 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
97 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
98 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
99 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
100 Dinas Kesehatan Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas 200,000,000.00
101 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan 12,541,814,500.00
102 Dinas Kesehatan Pengadaan Ambulance Unit Reaksi Ce 1,890,679,800.00
103 Dinas Kesehatan Pengadaan Mobil Layanan Mangupur 261,260,700.00
104 Dinas Kesehatan Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempa 253,754,600.00
105 Dinas Kesehatan Rehab Ringan Dapur UPT. Puskesmas 196,761,100.00
106 Dinas Kesehatan Pembangunan Tembok Penyengker, Te 949,885,500.00
107 Dinas Kesehatan Pengabdian Masyarakat dan peningk 33,678,700.00
108 Dinas Kesehatan Pengawasan Kesehatan Tradisional, R 41,132,100.00
109 Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Permainan Edukatif 199,164,100.00
110 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Lansia 976,032,700.00
111 Dinas Kesehatan Pengawasan Institusi Pemberi Layan 193,423,742.00
112 Dinas Kesehatan Peningkatan Kapasitas Petugas dala 375,407,560.00
113 Dinas Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) 3,322,000,000.00
114 Dinas Kesehatan Pemantauan Wilayah Setempat Keseha 617,143,704.00
115 Dinas Kesehatan Penyediaan Bahan - Bahan Penunjan 5,507,017,600.00
116 Dinas Kesehatan Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kese 1,032,683,300.00
117 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
118 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
119 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
120 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
121 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
122 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
123 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
124 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
125 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
126 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
127 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
128 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
129 Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan N 15,686,885,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
esehatan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


1,281,600,000.00 100.00% 83.00%
281,650,000.00 100.00% 100.00%
600,028,000.00 100.00% 94.00%
279,306,938.00 100.00% 83.00%
100,000,000.00 100.00% 96.00%
82,500,000.00 100.00% 94.00%
148,200,000.00 100.00% 100.00%
29,646,000.00 100.00% 79.00%
250,000,000.00 100.00% 100.00%
632,060,000.00 100.00% 90.00%
1,951,780,000.00 100.00% 100.00%
84,600,000.00 100.00% 100.00%
90,491,766.00 100.00% 87.00%
0.00 100.00% 60.00%
5,322,848,000.00 100.00% 91.00%
2,727,300.00 100.00% 92.00%
0.00 100.00% 100.00%
157,022,500.00 100.00% 100.00%
558,271,080.00 100.00% 96.00%
744,259,000.00 100.00% 83.00%
495,342,620.00 100.00% 94.00%
234,073,900.00 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
35,600,300.00 100.00% 88.00%
173,246,900.00 100.00% 89.00%
7,164,300.00 100.00% 100.00%
201,579,600.00 100.00% 95.00%
1,006,670,200.00 100.00% 68.00%
16,713,000.00 100.00% 100.00%
5,931,200.00 100.00% 100.00%
6,480,500.00 100.00% 100.00%
8,959,800.00 100.00% 100.00%
83,970,200.00 100.00% 100.00%
4,295,275,400.00 100.00% 93.00%
55,762,800.00 100.00% 84.00%
2,021,300.00 100.00% 100.00%
30,265,300.00 100.00% 100.00%
19,668,000.00 100.00% 67.00%
943,791,000.00 100.00% 90.00%
4,519,600.00 100.00% 80.00%
3,297,639,300.00 100.00% 83.00%
198,223,000.00 100.00% 93.00%
14,855,521,380.00 100.00% 84.00%
50,391,200.00 100.00% 100.00%
17,459,326,260.00 100.00% 87.00%
106,121,752,940.00 100.00% 97.00%
39,252,800.00 100.00% 100.00%
41,320,000.00 100.00% 100.00%
886,000,000.00 100.00% 83.00%
7,488,000,000.00 100.00% 90.00%
847,100.00 100.00% 50.00%
9,273,800.00 100.00% 92.00%
531,000,000.00 100.00% 89.00%
68,711,700.00 100.00% 83.00%
98,467,900.00 100.00% 89.00%
130,768,600.00 100.00% 100.00%
3,865,620,500.00 100.00% 100.00%
336,106,400.00 100.00% 100.00%
98,820,200.00 100.00% 100.00%
338,773,800.00 100.00% 61.00%
246,009,800.00 100.00% 100.00%
54,943,000.00 100.00% 100.00%
45,866,300.00 100.00% 100.00%
230,145,500.00 100.00% 79.00%
100,597,900.00 100.00% 87.00%
132,706,280.00 100.00% 95.00%
564,448,260.00 100.00% 92.00%
654,656,950.00 100.00% 100.00%
89,592,100.00 100.00% 94.00%
210,337,900.00 100.00% 100.00%
276,953,300.00 100.00% 92.00%
27,982,559,900.00 100.00% 94.00%
6,112,678,500.00 100.00% 93.00%
76,612,600.00 100.00% 93.00%
1,761,468,800.00 100.00% 86.00%
946,254,000.00 100.00% 84.00%
3,576,643,400.00 100.00% 84.00%
0.00 100.00% 100.00%
57,564,840.00 100.00% 50.00%
1,072,314,684.00 100.00% 100.00%
24,125,400.00 100.00% 69.00%
229,977,200.00 100.00% 87.00%
1,799,172,100.00 100.00% 86.00%
52,859,583,002.53 100.00% 88.00%
333,114,400.00 100.00% 89.00%
95,310,500.00 100.00% 96.00%
133,468,000.00 100.00% 91.00%
733,900.00 100.00% 100.00%
3,166,100.00 100.00% 86.00%
1,354,100.00 100.00% 80.00%
1,354,100.00 100.00% 97.00%
1,354,100.00 100.00% 97.00%
2,240,900.00 100.00% 98.00%
37,204,800.00 100.00% 82.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
3,036,500.00 100.00% 100.00%
197,000,000.00 100.00% 100.00%
3,036,500.00 100.00% 99.00%
3,036,500.00 100.00% 88.00%
185,000,000.00 100.00% 91.00%
3,028,096,000.00 100.00% 100.00%
1,319,800.00 100.00% 100.00%
261,260,700.00 100.00% 100.00%
253,754,600.00 100.00% 100.00%
1,206,000.00 100.00% 97.00%
2,251,500.00 100.00% 98.00%
33,678,700.00 100.00% 100.00%
31,832,100.00 100.00% 93.00%
199,164,100.00 100.00% 100.00%
104,948,900.00 100.00% 65.00%
124,050,990.00 100.00% 88.00%
127,642,510.00 100.00% 96.00%
3,322,000,000.00 100.00% 100.00%
369,425,500.00 100.00% 93.00%
5,507,017,600.00 100.00% 100.00%
426,967,300.00 100.00% 92.00%
17,529,770,960.00 100.00% 69.00%
17,529,770,960.00 100.00% 79.00%
17,529,770,960.00 100.00% 79.00%
17,529,770,960.00 100.00% 52.00%
17,529,770,960.00 100.00% 74.00%
17,529,770,960.00 100.00% 147.00%
17,529,770,960.00 100.00% 64.00%
17,529,770,960.00 100.00% 54.00%
17,529,770,960.00 100.00% 69.00%
17,529,770,960.00 100.00% 57.00%
17,529,770,960.00 100.00% 49.00%
17,529,770,960.00 100.00% 94.00%
17,529,770,960.00 100.00% 64.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Rumah Sakit Daerah Mangusada

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 6,120,000,000.00
2 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7,926,990,984.00
3 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,199,496,195.00
4 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 375,589,733.00
5 Rumah Sakit Daerah Mangusada Pengadaan Peralatan Kantor 1,738,706,600.00
6 Rumah Sakit Daerah Mangusada Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah 871,740,750.00
7 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyusunan laporan capaian kinerja da 0.00
8 Rumah Sakit Daerah Mangusada Pengadaan Obat-obatan, Alat Keseha 19,505,920,259.00
9 Rumah Sakit Daerah Mangusada Pengadaan Peralatan Keperawatan d 1,811,322,400.00
10 Rumah Sakit Daerah Mangusada Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sak 159,310,341,977.00
11 Rumah Sakit Daerah Mangusada Penyelenggaraan Layanan BLUD RSU 138,000,000,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
erah Mangusada

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


5,331,000,000.00 100.00% 100.00%
7,926,990,984.00 100.00% 200.00%
6,199,496,195.00 100.00% 200.00%
550,451,767.00 100.00% 86.00%
1,622,609,818.00 100.00% 100.00%
351,650,000.00 100.00% 100.00%
221,040,000.00 100.00% 100.00%
18,591,756,409.00 100.00% 100.00%
572,400.00 100.00% 80.00%
3,210,732,417.00 100.00% 71.00%
165,000,000,000.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber D 186,000,000.00
2 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 119,300,000.00
3 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Alat Tulis Kantor 164,439,205.00
4 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPelayanan Jasa Administrasi Keuanga 44,624,007,200.00
5 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Barang Cetakan dan Pen 68,316,840.00
6 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Bahan Bacaan 79,320,000.00
7 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Makanan dan Minuman 7,500,000.00
8 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRapat-Rapat Koordinasi dan Konsultas 250,000,000.00
9 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Dekorasi 13,550,000.00
10 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Bahan Bakar Kendaraan 479,424,000.00
11 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Upacara Keagamaan 72,080,000.00
12 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 165,468,380.00
13 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengelolaan Kebersihan Kantor 123,444,600.00
14 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanMonitoring Aset PUPR Kabupaten Ba 174,192,689.00
15 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenganyaran dan Persembahyangan k 230,500,000.00
16 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanBiaya Penunjang Kegiatan KPBU Bidan 0.00
17 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendara 843,961,638.00
18 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Peralatan Kantor 55,000,000.00
19 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Perlengkapan Kantor 26,978,700.00
20 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Gedung/Kantor 3,000,000.00
21 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyediaan Komponen Instalasi Listr 33,450,000.00
22 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Alat - Alat Berat 1,866,684,310.00
23 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPelaksanaan Pelayanan Pengujian Bah 564,464,086.00
24 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Website Dinas Pekerj 147,621,865.00
25 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanJasa Konsultasi dan Pendampingan P 97,254,000.00
26 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanJasa Pendampingan Persiapan dan Pe 91,770,000.00
27 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Pa 50,534,675.00
28 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanJasa Konsultansi dan Pendampingan 86,227,000.00
29 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 8,953,425.00
30 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Pelaporan Capaian Kinerja 2,894,580,000.00
31 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Konstruksi Jalan dan J 30,720,249,483.59
32 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLeger Kabupaten Badung 1,507,633,175.00
33 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLHR Jalan Strategis 355,688,674.00
34 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemuktahiran Database Kondisi Jala 105,053,595.00
35 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanSurvey Harga Bahan, Upah Tenaga Ke 54,953,595.00
36 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanBantuan Teknis Bidang Kebinamargaa 350,114,085.00
37 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanKoordinasi Survey Hasil Musrenbang 32,431,995.00
38 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembinaan dan Pengawasan Ijin Pem 18,747,595.00
39 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan Trotoar Ruas J 3,005,705,600.00
40 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan Tro 55,422,900.00
41 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Mengwi - Denkayu 6,191,480,695.00
42 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jalan Meng 135,393,595.00
43 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Trotoar Gantung Di De 649,192,295.00
44 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Trotoar Ga 55,173,595.00
45 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Drainase dan Jalan Kunti 7,006,465,295.00
46 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Drainase dan 106,273,595.00
47 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Study Pembangunan Jalan 203,059,798.00
48 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Study Pembangunan Jalan 203,786,033.00
49 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Study Pembangunan Jalan 504,426,693.00
50 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Study Pembangunan Jalan 504,224,980.00
51 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Utilitas Terpadu Ruas Ja 5,803,696,462.00
52 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 1,408,943,270.00
53 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Leger Jalan Kabupaten 534,500,560.00
54 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPerbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecat 1,182,719,356.00
55 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Drainase Dan Trotoar Ru 2,814,605,339.00
56 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Ruas Jalan Lingkar Ting 575,316,969.00
57 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPerbaikan Alinyemen Jalan Tukad Da 1,319,610,839.00
58 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 805,375,485.00
59 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 546,402,945.72
60 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pen 242,915,576.00
61 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 883,527,026.69
62 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Lampu Pen 1,242,450,030.00
63 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Trotoar Ruas Jalan In 1,246,177,711.00
64 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Jalan dan Trotoar Bong 1,078,301,308.00
65 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Tukad Bunut, Peng 184,550,727.00
66 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pagar dan Jalan di Kan 703,500,261.00
67 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Menuju Pura Wimu 2,941,703,399.46
68 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Trotoar Jalan Aseman - 6,668,444,379.00
69 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan 5,103,847,300.00
70 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Jembatan di Ruas Jala 8,351,144,595.00
71 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Jembatan d 131,216,895.00
72 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Padang Lenjong - 3,520,330,300.00
73 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jalan Padan 174,411,400.00
74 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jim 2,288,086,300.00
75 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jalan Br. Tam 168,823,800.00
76 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Balangan - Desa S 3,144,019,300.00
77 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jalan Balan 168,735,800.00
78 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanSinkronisasi Kegiatan Bina Marga D 32,264,809.00
79 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Pedestria 79,762,195.00
80 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Parkir Pura Karang 69,738,195.00
81 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Troto 89,770,895.00
82 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Drainase dan Trotoar Ru 5,255,705,600.00
83 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Drainase da 115,422,900.00
84 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan Trotoar Ruas Jal 3,755,647,300.00
85 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan Trot 100,297,900.00
86 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Trotoar Ruas Jalan Tan 5,255,782,600.00
87 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Trotoar Rua 120,345,900.00
88 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Draina 78,561,022.00
89 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Peningkatan Jalan 53,561,022.00
90 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Mengwitani - Keke 6,192,118,000.00
91 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jalan Mengw 174,851,400.00
92 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Tanah Jalan Tibubeneng - 42,014,649,600.00
93 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Tanah Jalan Canggu - Per 32,006,349,600.00
94 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Jalan 154,550,895.00
95 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Jembat 154,770,895.00
96 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Feasibility Study Jalan 152,444,980.00
97 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan 9,691,285,600.00
98 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Tanah Lahan Parkir Kawa 10,091,869,600.00
99 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Parkir Ka 82,090,976.00
100 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Perbaikan Alinyemen Ja 49,349,000.00
101 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Drainas 38,946,195.00
102 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Drainase dan Penutup Dr 654,342,900.00
103 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Drainase da 60,008,900.00
104 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pengadaan dan Pemasang 87,938,300.00
105 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Jalan Sandakan - Piniki 15,006,465,300.00
106 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Jalan Sanda 206,347,995.00
107 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Dokumen Studi Pendahulu 0.00
108 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPendataan Jaringan Utilitas di Kabup 0.00
109 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Dokumen Outline Bussines 0.00
110 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Dokumen Perencanaan SK 403,069,531.00
111 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembinaan Jasa Konstruksi 68,583,913.00
112 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan 183,121,408.00
113 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPemeliharaan Prasarana Keairan di 7,820,510,781.00
114 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanBantuan Teknis Bidang Sumber Daya 688,451,223.00
115 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanOperasi dan Pemeliharaan Sistem Pum 518,755,404.00
116 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanOperasi dan Pemeliharaan Sistem Pu 261,735,404.00
117 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanOperasi dan Pemeliharaan Trash Trac 336,328,404.00
118 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanOperasi dan Pemeliharaan Long Stor 259,240,404.00
119 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanOperasi dan Pemeliharaan Sistem Pum 175,535,404.00
120 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Terowongan Subak Buk 7,003,844,670.00
121 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Saluran Indu 103,092,135.00
122 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembuatan Terowongan Irig 7,003,830,383.00
123 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembuatan Tero 103,363,750.00
124 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Mata Air Taman Belong dan 3,209,327,670.00
125 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Mata Air Taman 62,200,578.00
126 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenguatan Dinding Tebing Uluwatu 29,505,564,170.00
127 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Pini 562,482,645.00
128 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanBiaya Penunjang Kegiatan DAK Infras 194,061,645.00
129 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) 883,869,920.00
130 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Induk Subak Tir 2,298,234,508.00
131 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Penataan Mata Air Dukuh Bl 2,450,263,200.00
132 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Mata Air Pura Beji Cangana 636,789,300.00
133 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak T 173,530,685.00
134 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pantai Pererenan di Keca 4,490,737,370.00
135 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Senderan Saluran Pembu 1,214,430,000.00
136 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Tukad Muding Br. Anyar Ka 5,839,935,751.00
137 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Senderan Pura Taman Be 607,730,095.00
138 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Data Irigasi Lintas Wila 350,511,920.00
139 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Green House dan Media 637,086,100.00
140 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Taman Beji dan Jalan Track 11,894,467,296.00
141 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Senderan di Depan Pur 496,771,101.00
142 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Tukad Yeh Poh 3,989,878,171.00
143 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi di Banjar 795,336,851.00
144 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Bla 808,739,600.00
145 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pebejian Batan Jabon Des 287,163,800.00
146 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Desa Wisata Kuwum Kecam 1,189,753,470.00
147 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Mundu 524,208,065.00
148 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Terowongan Saluran Indu 1,021,827,493.00
149 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Gaji 2,063,392,125.00
150 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Ti 157,303,845.00
151 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Taman 68,183,973.00
152 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Taman Delta di Desa D 5,003,844,670.00
153 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Taman Del 78,680,673.00
154 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Senderan Saluran Iriga 251,066,204.00
155 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Penataan Taman Beji Paluh 1,253,359,400.00
156 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Penataan Taman 48,359,400.00
157 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Taman Rekreasi Mangu Gan 853,192,827.00
158 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Taman Rekreas 43,359,400.00
159 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak S 250,066,204.00
160 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Munduk 232,330,383.00
161 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Drainase Jalan Banjar D 252,330,383.00
162 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pancoran Beji Penyarikan S 232,330,383.00
163 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak 227,138,383.00
164 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak C 230,380,383.00
165 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Du 233,436,783.00
166 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Se 233,707,483.00
167 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak 231,580,383.00
168 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi di Subak 232,430,383.00
169 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak T 252,330,383.00
170 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak Ul 252,330,383.00
171 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi di Subak 223,830,383.00
172 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan dan Perbaikan Sumber Mata 228,830,383.00
173 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penanggulangan Banj 65,538,145.00
174 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Taman Beji dan 20,772,681.00
175 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Pantai Perere 102,538,224.00
176 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Green Hous 49,751,000.00
177 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Saluran Iriga 40,799,000.00
178 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jaringan Iri 176,440,000.00
179 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jaringan Iri 233,661,120.00
180 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanManajemen Konstruksi Penguatan Din 1,438,872,388.00
181 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Jaringan Iri 113,993,990.00
182 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Peningkatan Saluran 67,761,000.00
183 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Peningkatan Saluran Irigasi 2,503,844,670.00
184 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Peningkatan Sal 78,092,135.00
185 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehabilitasi Bendung Subak Amerta S 0.00
186 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Saluran Irig 0.00
187 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Irigasi Subak P 0.00
188 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Campuhan Taman Br. Gunu 0.00
189 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Saluran Pembuang Br. 0.00
190 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPerkuatan Terowongan Subak Nungnu 0.00
191 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan AMDAL Air Limbah di Ke 502,938,548.00
192 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED IPAL Komunal di Ke 152,938,548.00
193 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan AMDAL Pengolahan Air L 504,038,548.00
194 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Reservoir di UPA Siligi 7,714,335,903.00
195 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Reservoir di 237,600,000.00
196 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pengadaan dan Pemasa 79,268,758.00
197 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanReview DED Pengadaan dan Pemasanga 0.00
198 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanVerifikasi dan Kajian Teknis Permoh 564,197,161.00
199 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanKoordinasi Bantuan Teknis Bidang Cip 640,061,636.00
200 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanSurvei Harga dan Penyusunan Analis 105,086,540.00
201 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanReview Master Plan Pusat Pemerint 256,013,182.00
202 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanMonitoring dan Evalusi Kegiatan Bida 19,602,119.00
203 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehabilitasi Museum Yadnya di Kec 2,670,685,792.00
204 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Rehabilitasi Museum Ya 98,935,814.00
205 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Pengadilan Ne 20,096,666,168.00
206 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung Pe 295,270,214.00
207 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Masterplan dan DED Pe 805,453,182.00
208 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Taman di 78,693,182.00
209 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pos Pelayanan Terpadu 10,489,113,221.00
210 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pos Pelaya 135,218,016.00
211 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Feasibility Study Pemba 260,472,054.00
212 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pasar Desa Adat Blahk 6,760,916,382.00
213 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRenovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Po 300,000,000.00
214 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Kantor, Gudang, dan G 368,914,634.00
215 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan dan Pemasangan Lift di 1,258,263,855.20
216 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan LED Vide 1,849,088,120.00
217 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Gedung, Pengadaan Meubelair da 2,577,965,834.00
218 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi 1,200,000,000.00
219 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Wantilan Pura Puseh L 1,328,240,179.00
220 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembuatan Ring River di Kawasan P 4,805,716,180.00
221 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Longue pada Dinas Penana 630,144,962.00
222 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pasar Desa Adat Kuw 2,796,300,000.00
223 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung dan Penataan H 437,434,863.00
224 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Kawasan dan Fasilitas Pen 4,150,661,000.00
225 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung dan Pengadaan 25,899,650,248.00
226 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur 1,396,064,694.70
227 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Ruang dan Pengadaan Meub 4,082,592,469.00
228 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gapura Mumbul 325,870,161.00
229 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanInterior Ruang Fraksi Sekretariat D 457,540,815.70
230 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Kantor Desa Bualu 1,061,157,501.00
231 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Kantor Pecalang Desa 1,279,384,000.00
232 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRevitalisasi Pasar Tradisional Desa 3,248,405,989.80
233 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pasar Desa Adat Siban 7,181,657,340.00
234 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pasar Tenten Desa Abi 1,124,404,500.00
235 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Kantor dan Ru 1,938,385,800.00
236 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Kandang, Kantor Penge 955,652,620.00
237 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Kandang, Kantor Pengel 4,330,338,400.00
238 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gudang dan Pengadaan 4,395,008,100.00
239 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Interior 50,546,221.00
240 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Interior Gedung DPRD Kab 3,503,532,422.00
241 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Interior Gedu 57,998,235.00
242 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Setra Alit 47,330,956.00
243 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Bale K 49,830,956.00
244 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan Pasar Adat 6,503,486,221.00
245 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan 58,046,221.00
246 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pura Segara Sawangan 2,503,479,041.00
247 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pura Sega 88,022,063.00
248 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Fasilitas 18,001,792,916.00
249 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pengadaan dan Pemasanga 101,768,758.00
250 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Interior 8,476,095,156.00
251 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pengadaan dan Pemasang 51,768,758.00
252 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung dan Pengadaan 21,869,359,160.00
253 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Gedung 102,180,518.00
254 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung dan 100,547,770.00
255 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembuatan Ring River d 56,447,000.00
256 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Wantilan Melasti di Pa 1,395,078,000.00
257 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Wantilan M 49,336,000.00
258 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gapura 22,225,060.00
259 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung dan 99,809,000.00
260 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pasar Desa 115,477,750.00
261 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Wantilan P 49,500,000.00
262 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Interior Ruang Fraksi Se 27,239,500.00
263 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan dan Pemasa 33,284,000.00
264 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Kantor Pec 48,589,000.00
265 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Kantor De 49,430,000.00
266 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pasar Des 144,465,750.00
267 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pasar Ten 44,771,466.00
268 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Rehab Gedung, Pengadaan M 98,141,000.00
269 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Halaman dan Fasilitas Pen 15,501,792,916.00
270 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Halaman dan Fa 151,768,758.00
271 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Lahan Pembangunan Rumah 1,501,792,916.00
272 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Lahan Pemban 51,768,758.00
273 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan dan Pemasangan Panel D 0.00
274 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pengadaan dan Pemasan 0.00
275 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Longue Pada D 0.00
276 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Penataan Ruang Ten 0.00
277 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Pembangunan Gedun 0.00
278 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Neraca Pemanfaatan Rua 188,909,209.00
279 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengadaan Patok dan Papan Jalur Hij 202,838,297.00
280 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pemanfaatan Ruang Wila 260,520,424.00
281 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyelenggaraan Penataan Ruang Di 3,524,393,840.00
282 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan GOR Tenis Me 2,613,529,715.00
283 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan G 67,134,300.00
284 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Studi Pembangunan Tama 226,504,205.00
285 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanDigitasi Kawasan Jalur Hijau di Kabu 100,152,289.00
286 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyempurnaan Raperda RDTR Keca 102,972,850.00
287 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyempurnaan Raperda RDTR Kecam 97,436,850.00
288 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyempurnaan Raperda RDTR Kecam 97,436,850.00
289 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyempurnaan Raperda RDTR Kecam 91,901,850.00
290 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPerubahan Rencana Tata Ruang Wila 656,366,170.00
291 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan GOR Sading 2,836,530,884.00
292 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan 77,090,300.00
293 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Masterplan dan DED Pen 349,405,850.00
294 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Kawasan Taman Gumi Bante 6,004,353,250.00
295 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Kawasan Tama 149,963,600.00
296 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Lapangan Umum Munggu 1,755,485,771.00
297 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Penataan Lapangan Abianba 298,090,663.00
298 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Lapangan Umum dan Reha 911,912,223.00
299 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan GOR Tenis Meja dan Pe 1,444,760,295.00
300 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Bale Suci, Bale Pesane 1,091,035,386.00
301 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Penataan Taman Mumbul S 1,980,800,000.00
302 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Kawasan Pura Uluwatu 1,560,443,990.00
303 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan GOR Sading 3,127,657,949.00
304 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Taman Monumen dan Per 721,632,489.00
305 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pantai Jerman di Kecamata 2,914,572,573.00
306 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Masterplan Kawasan Pu 223,300,000.00
307 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Taman Gumi Banten di 2,064,471,733.00
308 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Masterplan dan DED Tam 342,944,800.00
309 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pura Geger 7,503,848,550.00
310 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Penataan Pura Geger 128,055,600.00
311 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Pembangunan Taman Monume 2,404,576,850.00
312 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Lanjutan Pembangunan T 52,745,600.00
313 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanLanjutan Penataan Lapangan Lagoon 1,106,383,250.00
314 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPematangan Lahan Pembangunan Ta 3,004,836,950.00
315 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pematangan Lahan Pem 77,675,600.00
316 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Taman Perjuangan I Gusti N 289,795,250.00
317 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenataan Pura Luhur Puncak Mangu d 0.00
318 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Balai Budaya ( 268,715,797,507.00
319 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanManajemen Konstruksi Pembangunan 3,412,345,315.00
320 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung SMA Negeri 2 59,402,298,196.00
321 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung SM 253,369,784.00
322 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung SMA Negeri 2 K 59,402,958,196.00
323 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung SM 254,158,484.00
324 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,425,629,408.70
325 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 1 Ayun 715,809,898.20
326 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Pembangunan Rua 455,593,050.00
327 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Serba Guna, UK 696,000,000.00
328 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Gedung UKS dan 2,278,237,417.80
329 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 4 Abian 757,938,500.00
330 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, 1,635,642,752.50
331 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,072,700,000.00
332 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Tempat Suci dan 2,317,950,000.00
333 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 761,760,688.00
334 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Serbaguna, Reh 514,662,349.44
335 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 3 Bongk 824,000,000.00
336 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Semb 368,879,850.00
337 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 1 Tumb 2,467,518,900.00
338 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru, Perpu 2,199,564,180.00
339 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Laboratorium dan 3,554,217,106.60
340 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru, Perp 1,188,919,810.90
341 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Tempat Suci dan 951,324,800.00
342 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 1,243,200,000.00
343 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,582,025,448.40
344 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Ruang Guru dan Penata 520,000,000.00
345 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Pembangunan La 622,518,400.00
346 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru dan UK 3,030,036,300.00
347 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Perpustakaa 3,082,219,200.00
348 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru, dan 2,156,220,000.00
349 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan 1,857,963,736.10
350 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPematangan Lahan, Pembangunan Can 4,923,600,000.00
351 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPematangan Lahan dan Pembuatan J 8,095,533,415.00
352 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Pembangunan KM 327,243,050.00
353 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,268,655,200.00
354 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Pembangunan Ru 988,620,783.90
355 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hal 1,924,990,980.00
356 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 1,519,368,730.20
357 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 1,871,133,227.40
358 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Tempat Suci dan 1,256,195,615.90
359 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 1,174,938,817.00
360 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 418,468,323.80
361 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Tempat Suci dan 2,417,400,053.50
362 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Gedung dan Penataan Halama 422,805,280.00
363 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Pembangunan RKB, Guda 1,324,069,302.00
364 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Ruang Guru, UKS, Labo 1,603,357,243.70
365 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 5 Jimba 1,545,928,366.80
366 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB TK Negeri di Kelur 929,645,200.00
367 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,023,256,426.00
368 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 893,563,173.00
369 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Laboratorium I 1,210,706,284.00
370 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Aula Kantor UPT Dinas 968,732,957.20
371 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, R. Guru,Tempat S 5,500,518,540.00
372 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 542,430,231.30
373 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Ruang Kelas, Pembangunan Rua 681,905,250.00
374 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Ruang Perpustakaan, La 1,002,670,400.00
375 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, 1,926,372,600.00
376 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, KM/WC dan Penat 701,647,100.00
377 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung Perpustakaan d 558,358,368.00
378 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Laboratorium Komp 1,156,436,031.10
379 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Laboratorium Komputer 435,655,223.90
380 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang Laboratori 1,003,445,084.00
381 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Ruang Laboratorium Ko 498,200,650.00
382 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Ruang UKS dan Pe 2,032,862,116.70
383 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB dan Penataan Hala 2,866,655,906.90
384 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB, Laboratorium Komp 914,007,400.00
385 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh 2,416,900,095.00
386 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan DED Rehab Gedung Ruang 44,004,000.00
387 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB, Labor 97,482,000.00
388 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung Ser 34,179,000.00
389 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pematangan Lahan dan 49,526,000.00
390 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB dan Pe 49,071,000.00
391 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB dan P 49,632,000.00
392 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Pembanguna 49,743,650.00
393 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Aula Kanto 49,791,000.00
394 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pematangan Lahan, Pembu 49,392,000.00
395 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB dan Pe 49,709,000.00
396 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung Se 41,727,000.00
397 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB SD Ne 48,233,900.00
398 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB dan Pe 49,757,400.00
399 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan RKB TK Neg 48,320,000.00
400 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPegawasan Pembangunan RKB dan Pe 0.00
401 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Tempat Suci dan Penta 0.00
402 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung D, F dan G RS 80,013,995,342.00
403 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanManajemen Konstruksi Pembangunan 3,965,670,515.00
404 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanFeasibility Study dan Masterplan 159,338,151.00
405 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Gedung dan Penataan 1,397,695,650.30
406 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Puskesmas Pembantu A 2,167,019,910.00
407 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Gedung dan Pembuatan Penye 430,573,600.00
408 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Gedung Puskesmas, Tempat Su 292,499,718.30
409 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit 588,288,800.00
410 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRehab Gedung dan Penataan Halaman 540,983,700.00
411 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPenyusunan Masterplan dan DED Pe 489,904,255.00
412 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPeningkatan Puskesmas Abiansemal I 40,006,551,452.00
413 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Peningkatan Puskesmas 457,183,654.00
414 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPembangunan Rumah Sakit Bayangka 33,005,569,117.00
415 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Rumah Sak 250,242,217.00
416 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Puskesmas 49,753,000.00
417 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanPengawasan Pembangunan Gedung da 49,714,000.00
418 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanReview DED Peningkatan Puskesmas A 68,819,884.00
AN FISIK TAHUN 2019
m dan Penataan Ruang

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


75,646,397.00 100.00% 85.00%
68,140,000.00 100.00% 91.00%
164,439,205.00 100.00% 100.00%
22,308,928,600.00 100.00% 67.00%
68,316,840.00 100.00% 100.00%
79,320,000.00 100.00% 100.00%
7,500,000.00 100.00% 100.00%
250,000,000.00 100.00% 100.00%
13,550,000.00 100.00% 100.00%
430,078,000.00 100.00% 83.00%
72,080,000.00 100.00% 100.00%
309,446,830.00 100.00% 94.00%
116,970,000.00 100.00% 70.00%
154,369,265.00 100.00% 86.00%
0.00 100.00% 0.00%
29,370,230.00 100.00% 100.00%
785,376,210.00 100.00% 87.00%
55,000,000.00 100.00% 100.00%
26,978,700.00 100.00% 100.00%
3,000,000.00 100.00% 100.00%
31,150,000.00 100.00% 84.00%
1,083,436,502.00 100.00% 85.00%
518,925,046.00 100.00% 83.00%
138,981,500.00 100.00% 80.00%
97,254,000.00 100.00% 100.00%
2,926,275.00 100.00% 67.00%
50,534,675.00 100.00% 100.00%
86,227,000.00 100.00% 100.00%
6,253,425.00 100.00% 96.00%
1,844,300,000.00 100.00% 75.00%
28,442,240,767.09 100.00% 92.00%
0.00 100.00% 58.00%
0.00 100.00% 63.00%
105,053,595.00 100.00% 100.00%
54,953,595.00 100.00% 100.00%
329,719,095.00 100.00% 98.00%
32,431,995.00 100.00% 100.00%
18,747,595.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 96.00%
0.00 100.00% 100.00%
6,191,480,695.00 100.00% 100.00%
135,393,595.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 85.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 96.00%
0.00 100.00% 74.00%
0.00 100.00% 75.00%
0.00 100.00% 73.00%
0.00 100.00% 73.00%
0.00 100.00% 62.00%
5,803,696,462.00 100.00% 100.00%
1,408,943,270.00 100.00% 100.00%
534,500,560.00 100.00% 100.00%
1,182,719,356.00 100.00% 100.00%
2,814,605,339.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
1,319,610,839.00 100.00% 100.00%
805,375,485.00 100.00% 100.00%
546,402,945.72 100.00% 100.00%
242,915,576.00 100.00% 100.00%
883,527,026.69 100.00% 100.00%
1,242,450,030.00 100.00% 100.00%
1,246,177,711.00 100.00% 100.00%
1,078,301,308.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
2,941,703,399.46 100.00% 100.00%
6,668,444,379.00 100.00% 100.00%
100,000,000.00 100.00% 75.00%
0.00 100.00% 81.00%
0.00 100.00% 63.00%
3,520,330,300.00 100.00% 100.00%
174,411,400.00 100.00% 100.00%
2,288,086,300.00 100.00% 100.00%
168,823,800.00 100.00% 100.00%
3,144,019,300.00 100.00% 100.00%
168,735,800.00 100.00% 100.00%
107,264,809.00 100.00% 92.00%
79,762,195.00 100.00% 100.00%
69,738,195.00 100.00% 100.00%
89,770,895.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 84.00%
0.00 100.00% 72.00%
0.00 100.00% 68.00%
0.00 100.00% 74.00%
0.00 100.00% 67.00%
0.00 100.00% 74.00%
78,561,022.00 100.00% 100.00%
53,561,022.00 100.00% 100.00%
6,192,118,000.00 100.00% 83.00%
174,851,400.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 69.00%
0.00 100.00% 69.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 73.00%
0.00 100.00% 73.00%
9,691,285,600.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 52.00%
0.00 100.00% 17.00%
49,349,000.00 100.00% 100.00%
38,946,195.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 73.00%
87,938,300.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 81.00%
0.00 100.00% 59.00%
97,590,500.00 100.00% 100.00%
104,714,200.00 100.00% 100.00%
738,194,400.00 100.00% 100.00%
379,251,595.00 100.00% 100.00%
14,233,913.00 100.00% 80.00%
165,141,148.00 100.00% 82.00%
9,025,486,411.40 100.00% 92.00%
650,617,977.00 100.00% 100.00%
518,755,404.00 100.00% 100.00%
261,735,404.00 100.00% 100.00%
336,328,404.00 100.00% 100.00%
259,240,404.00 100.00% 100.00%
175,535,404.00 100.00% 100.00%
7,003,844,670.00 100.00% 100.00%
103,092,135.00 100.00% 100.00%
7,003,830,383.00 100.00% 100.00%
103,363,750.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 73.00%
0.00 100.00% 33.00%
0.00 100.00% 20.00%
562,482,645.00 100.00% 100.00%
194,061,645.00 100.00% 100.00%
883,869,920.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
2,450,263,200.00 100.00% 100.00%
636,789,300.00 100.00% 100.00%
173,530,685.00 100.00% 100.00%
4,490,737,370.00 100.00% 100.00%
1,214,430,000.00 100.00% 100.00%
5,839,935,751.00 100.00% 100.00%
607,730,095.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
637,086,100.00 100.00% 100.00%
11,894,467,296.00 100.00% 100.00%
496,771,101.00 100.00% 100.00%
3,989,878,171.00 100.00% 100.00%
795,336,851.00 100.00% 100.00%
808,739,600.00 100.00% 100.00%
287,163,800.00 100.00% 100.00%
1,189,753,470.00 100.00% 100.00%
524,208,065.00 100.00% 100.00%
1,021,827,493.00 100.00% 100.00%
2,063,392,125.00 100.00% 100.00%
157,303,845.00 100.00% 100.00%
68,183,973.00 100.00% 100.00%
2,003,292,934.00 100.00% 90.00%
53,680,673.00 100.00% 90.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 80.00%
0.00 100.00% 49.00%
0.00 100.00% 53.00%
0.00 100.00% 60.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 40.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 40.00%
0.00 100.00% 40.00%
0.00 100.00% 21.00%
0.00 100.00% 21.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 21.00%
0.00 100.00% 61.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 41.00%
0.00 100.00% 21.00%
0.00 100.00% 21.00%
65,538,145.00 100.00% 100.00%
20,772,681.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
240,438,470.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
67,761,000.00 100.00% 100.00%
2,503,844,670.00 100.00% 100.00%
78,092,135.00 100.00% 100.00%
2,298,234,508.00 100.00% 100.00%
29,787,000.00 100.00% 100.00%
227,436,270.00 100.00% 100.00%
222,544,670.00 100.00% 100.00%
232,344,670.00 100.00% 100.00%
3,738,530,670.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 29.00%
0.00 100.00% 79.00%
0.00 100.00% 0.00%
8,304,394,561.00 100.00% 50.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
100,067,629.00 100.00% 0.00%
562,732,071.00 100.00% 92.00%
602,832,686.00 100.00% 86.00%
105,086,540.00 100.00% 100.00%
256,013,182.00 100.00% 100.00%
34,340,392.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 97.00%
0.00 100.00% 93.00%
611,440,690.24 100.00% 86.00%
2,312,866.00 100.00% 100.00%
805,453,182.00 100.00% 100.00%
53,693,182.00 100.00% 100.00%
10,489,113,221.00 100.00% 100.00%
135,218,016.00 100.00% 100.00%
260,472,054.00 100.00% 100.00%
6,356,033,782.00 100.00% 100.00%
294,513,295.00 100.00% 100.00%
363,240,752.00 100.00% 100.00%
1,258,263,855.20 100.00% 100.00%
1,701,432,700.00 100.00% 100.00%
2,577,965,834.00 100.00% 100.00%
1,050,000,000.00 100.00% 100.00%
1,328,240,179.00 100.00% 100.00%
4,586,802,180.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
2,790,585,000.00 100.00% 100.00%
390,323,963.00 100.00% 100.00%
4,026,242,239.00 100.00% 50.00%
26,214,133,547.00 100.00% 100.00%
1,391,858,581.00 100.00% 100.00%
4,081,975,469.00 100.00% 100.00%
108,861,161.00 100.00% 100.00%
398,020,001.00 100.00% 100.00%
957,870,002.00 100.00% 100.00%
1,119,461,000.00 100.00% 100.00%
3,048,173,006.00 100.00% 100.00%
6,979,052,440.00 100.00% 100.00%
1,114,711,000.00 100.00% 100.00%
1,938,324,600.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
4,330,302,400.00 100.00% 100.00%
4,234,925,200.00 100.00% 100.00%
50,546,221.00 100.00% 100.00%
342,792,795.00 100.00% 100.00%
12,998,235.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 14.00%
0.00 100.00% 14.00%
0.00 100.00% 78.00%
1,320,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 4.00%
2,199,076.00 100.00% 100.00%
18,001,792,916.00 100.00% 100.00%
101,768,758.00 100.00% 100.00%
8,476,095,156.00 100.00% 100.00%
51,768,758.00 100.00% 100.00%
1,760,000.00 100.00% 126.00%
102,180,518.00 100.00% 100.00%
1,314,954.00 100.00% 100.00%
56,447,000.00 100.00% 100.00%
1,395,078,000.00 100.00% 100.00%
49,336,000.00 100.00% 100.00%
22,225,060.00 100.00% 100.00%
99,809,000.00 100.00% 100.00%
115,477,750.00 100.00% 100.00%
49,500,000.00 100.00% 100.00%
27,239,500.00 100.00% 100.00%
33,284,000.00 100.00% 100.00%
48,589,000.00 100.00% 100.00%
49,430,000.00 100.00% 100.00%
144,465,750.00 100.00% 100.00%
44,771,466.00 100.00% 100.00%
98,141,000.00 100.00% 100.00%
25,501,792,916.00 100.00% 100.00%
151,768,758.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 69.00%
928,861.00 100.00% 100.00%
199,302,168.00 100.00% 100.00%
12,149,209.00 100.00% 100.00%
49,366,000.00 100.00% 100.00%
16,143,493.00 100.00% 100.00%
103,910,189.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 96.00%
0.00 100.00% 95.00%
245,952,574.00 100.00% 100.00%
2,575,013,690.00 100.00% 100.00%
2,613,529,715.00 100.00% 100.00%
67,134,300.00 100.00% 100.00%
226,504,205.00 100.00% 100.00%
100,152,289.00 100.00% 100.00%
102,972,850.00 100.00% 100.00%
97,436,850.00 100.00% 100.00%
97,436,850.00 100.00% 100.00%
91,901,850.00 100.00% 100.00%
656,366,170.00 100.00% 100.00%
2,836,530,884.00 100.00% 100.00%
77,090,300.00 100.00% 100.00%
349,405,850.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 87.00%
0.00 100.00% 92.00%
505,817,770.00 100.00% 100.00%
298,090,663.00 100.00% 100.00%
911,912,223.00 100.00% 100.00%
1,444,760,295.00 100.00% 100.00%
1,091,035,386.00 100.00% 100.00%
1,975,410,000.00 100.00% 100.00%
1,560,443,990.00 100.00% 100.00%
1,431,791,517.00 100.00% 100.00%
716,243,500.00 100.00% 100.00%
2,970,488,323.00 100.00% 100.00%
223,300,000.00 100.00% 100.00%
2,064,471,733.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
7,503,848,550.00 100.00% 100.00%
128,055,600.00 100.00% 100.00%
2,404,576,850.00 100.00% 100.00%
52,745,600.00 100.00% 100.00%
1,106,383,250.00 100.00% 100.00%
3,004,836,950.00 100.00% 100.00%
77,675,600.00 100.00% 100.00%
289,795,250.00 100.00% 100.00%
1,335,926,200.00 100.00% 100.00%
268,715,797,507.00 100.00% 100.00%
3,412,345,315.00 100.00% 100.00%
59,402,298,196.00 100.00% 100.00%
253,369,784.00 100.00% 100.00%
59,402,958,196.00 100.00% 100.00%
254,158,484.00 100.00% 100.00%
2,156,115,030.00 100.00% 100.00%
695,912,870.00 100.00% 100.00%
454,993,150.00 100.00% 100.00%
654,870,545.00 100.00% 100.00%
2,088,817,193.00 100.00% 100.00%
756,005,500.00 100.00% 100.00%
1,635,609,635.00 100.00% 100.00%
2,067,851,300.00 100.00% 100.00%
2,293,019,000.00 100.00% 100.00%
666,540,602.00 100.00% 100.00%
460,620,712.16 100.00% 100.00%
751,702,172.00 100.00% 100.00%
368,813,550.00 100.00% 100.00%
2,457,679,400.00 100.00% 100.00%
876,405,720.00 100.00% 100.00%
3,553,257,870.00 100.00% 100.00%
949,529,107.00 100.00% 100.00%
778,360,800.00 100.00% 100.00%
1,243,200,000.00 100.00% 100.00%
2,577,551,064.00 100.00% 100.00%
512,036,319.00 100.00% 100.00%
620,735,600.00 100.00% 100.00%
3,012,595,600.00 100.00% 100.00%
2,739,750,400.00 100.00% 100.00%
2,122,220,000.00 100.00% 100.00%
1,851,578,170.00 100.00% 100.00%
4,804,204,407.00 100.00% 100.00%
7,838,887,541.00 100.00% 100.00%
326,212,150.00 100.00% 100.00%
2,016,582,400.00 100.00% 100.00%
988,607,207.00 100.00% 100.00%
1,909,244,680.00 100.00% 100.00%
1,517,729,143.00 100.00% 100.00%
1,871,133,227.40 100.00% 100.00%
1,256,195,045.00 100.00% 100.00%
1,171,288,668.00 100.00% 100.00%
361,066,698.00 100.00% 100.00%
2,410,427,231.00 100.00% 100.00%
286,416,480.00 100.00% 100.00%
1,320,504,963.00 100.00% 100.00%
1,601,955,458.00 100.00% 100.00%
1,544,062,863.00 100.00% 100.00%
929,642,300.00 100.00% 100.00%
1,947,460,061.00 100.00% 100.00%
892,678,749.00 100.00% 100.00%
1,096,280,693.00 100.00% 100.00%
918,610,207.00 100.00% 100.00%
5,499,886,640.00 100.00% 100.00%
542,430,231.30 100.00% 100.00%
679,091,750.00 100.00% 100.00%
1,002,670,400.00 100.00% 100.00%
1,883,486,200.00 100.00% 100.00%
682,094,100.00 100.00% 100.00%
498,313,612.00 100.00% 100.00%
1,156,436,031.10 100.00% 100.00%
338,842,952.00 100.00% 100.00%
995,991,645.00 100.00% 100.00%
387,044,950.00 100.00% 100.00%
1,939,417,588.00 100.00% 100.00%
2,710,836,218.00 100.00% 100.00%
803,225,400.00 100.00% 100.00%
2,233,862,663.00 100.00% 100.00%
44,004,000.00 100.00% 100.00%
97,482,000.00 100.00% 100.00%
34,179,000.00 100.00% 100.00%
49,526,000.00 100.00% 100.00%
49,071,000.00 100.00% 100.00%
49,632,000.00 100.00% 100.00%
49,743,650.00 100.00% 100.00%
49,791,000.00 100.00% 100.00%
49,392,000.00 100.00% 100.00%
49,709,000.00 100.00% 100.00%
41,727,000.00 100.00% 100.00%
48,233,900.00 100.00% 100.00%
49,757,400.00 100.00% 100.00%
48,320,000.00 100.00% 100.00%
49,366,000.00 100.00% 100.00%
227,275,000.00 100.00% 100.00%
67,336,266,983.00 100.00% 100.00%
3,965,670,515.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 93.00%
1,397,695,650.30 100.00% 100.00%
2,167,019,910.00 100.00% 100.00%
417,410,900.00 100.00% 100.00%
227,499,781.00 100.00% 100.00%
588,288,800.00 100.00% 100.00%
509,844,100.00 100.00% 100.00%
489,904,255.00 100.00% 100.00%
2,640,000.00 100.00% 74.00%
5,487,703.00 100.00% 100.00%
33,005,569,117.00 100.00% 100.00%
250,242,217.00 100.00% 100.00%
49,753,000.00 100.00% 100.00%
49,714,000.00 100.00% 100.00%
68,819,884.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 30,000,000.00
2 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 22,400,000.00
3 Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan jasa administrasi keuanga 3,996,000.00
4 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan alat tulis kantor 30,107,180.00
5 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan barang cetakan dan pen 24,614,000.00
6 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan komponen instalasi listr 3,500,000.00
7 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan bahan bacaan dan perat 63,240,000.00
8 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan makanan dan minuman 11,820,000.00
9 Satuan Polisi Pamong Praja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
10 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan dekorasi 8,722,800.00
11 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan bahan bakar kendaraan 302,260,800.00
12 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan Upacara Keagamaan 30,500,000.00
13 Satuan Polisi Pamong Praja Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 178,045,944.00
14 Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja 113,033,400.00
15 Satuan Polisi Pamong Praja Penganyaran dan Persembahyangan k 335,500,000.00
16 Satuan Polisi Pamong Praja Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 296,248,000.00
17 Satuan Polisi Pamong Praja Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000.00
18 Satuan Polisi Pamong Praja Pemeliharaan peralatan kantor 30,000,000.00
19 Satuan Polisi Pamong Praja Pengadaan Pakaian Dinas beserta Pe 51,000,000.00
20 Satuan Polisi Pamong Praja Pelatihan Kesemaptaan 80,674,500.00
21 Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan laporan capaian kinerja da 241,280,100.00
22 Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,931,800.00
23 Satuan Polisi Pamong Praja Penyusunan dokumen perencanaan Per 9,053,900.00
24 Satuan Polisi Pamong Praja Sistem Pengamanan Terpadu ( SIPA 487,607,500.00
25 Satuan Polisi Pamong Praja Penegakan PERDA dan PERKADA 2,856,048,700.00
26 Satuan Polisi Pamong Praja Operasi Ketertiban Umum dan Keten 69,487,770.00
27 Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tip 281,204,400.00
28 Satuan Polisi Pamong Praja Patroli Keamanan dan Ketertiban U 2,597,511,740.00
29 Satuan Polisi Pamong Praja Pengamanan Berbagai Acara / Event 145,203,300.00
30 Satuan Polisi Pamong Praja Penanganan Pengaduan Masyarakat 98,958,100.00
31 Satuan Polisi Pamong Praja Pembinaan Kewaspadaan Dini Tentan 80,699,000.00
32 Satuan Polisi Pamong Praja Pembinaan Potensi Masyarakat tent 117,828,200.00
33 Satuan Polisi Pamong Praja Pembinaan dan Penyuluhan Ketentr 117,974,500.00
34 Satuan Polisi Pamong Praja Kordinasi dan Sinergitas antar Lembag 38,552,900.00
35 Satuan Polisi Pamong Praja Rapat Koordinasi Teknis Sat.Linmas 46,033,800.00
36 Satuan Polisi Pamong Praja Monitoring dan Evaluasi Sat.Linmas 184,774,500.00
37 Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan kapasitas anggota Satli 303,785,800.00
38 Satuan Polisi Pamong Praja Pemantauan Pengamanan Menjelang P 144,997,800.00
39 Satuan Polisi Pamong Praja Pembuatan buku Profil Satuan Polisi 8,225,500.00
AN FISIK TAHUN 2019
Pamong Praja

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


15,960,000.00 100.00% 92.00%
22,400,000.00 100.00% 100.00%
3,996,000.00 100.00% 100.00%
30,107,180.00 100.00% 100.00%
24,614,000.00 100.00% 100.00%
3,500,000.00 100.00% 100.00%
63,240,000.00 100.00% 100.00%
11,820,000.00 100.00% 100.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
8,722,800.00 100.00% 100.00%
252,003,600.00 100.00% 92.00%
30,500,000.00 100.00% 100.00%
193,353,132.00 100.00% 97.00%
113,033,400.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
250,609,000.00 100.00% 92.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
30,000,000.00 100.00% 100.00%
36,000,000.00 100.00% 100.00%
1,100,000.00 100.00% 86.00%
377,960,100.00 100.00% 95.00%
5,931,800.00 100.00% 100.00%
9,053,900.00 100.00% 100.00%
234,231,500.00 100.00% 88.00%
1,983,737,500.00 100.00% 86.00%
25,869,770.00 100.00% 90.00%
130,478,400.00 100.00% 91.00%
2,078,816,400.00 100.00% 88.00%
71,005,300.00 100.00% 89.00%
58,958,100.00 100.00% 87.00%
4,400,000.00 100.00% 64.00%
1,650,000.00 100.00% 77.00%
1,650,000.00 100.00% 77.00%
5,440,000.00 100.00% 76.00%
4,035,000.00 100.00% 68.00%
153,528,500.00 100.00% 99.00%
8,181,000.00 100.00% 100.00%
144,997,800.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 13,200,000.00
2 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 14,730,000.00
3 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pelayanan jasa administrasi keuanga 4,612,800.00
4 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan alat tulis kantor 29,980,940.00
5 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan barang cetakan dan pen 24,318,250.00
6 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan komponen instalasi listr 3,500,000.00
7 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan peralatan rumah tangga 1,400,000.00
8 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan bahan bacaan dan perat 43,740,000.00
9 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan makanan dan minuman 4,410,000.00
10 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
11 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan bahan bakar kendaraan 263,340,000.00
12 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyediaan Upacara Keagamaan 29,414,000.00
13 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penganyaran dan Persembahyangan k 74,500,000.00
14 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 187,000,000.00
15 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000.00
16 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemeliharaan peralatan kantor 11,000,000.00
17 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyusunan laporan capaian kinerja da 181,224,000.00
18 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,715,700.00
19 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Per 9,606,700.00
20 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosi 29,717,600.00
21 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 1,301,105,000.00
22 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupa 238,378,700.00
23 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgun 128,493,600.00
24 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pendidikan Politik di Kabupaten Badu 79,755,400.00
25 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penguatan Pemahaman Dana Bantuan 14,143,700.00
26 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Temu Komunikasi Study Tiru Partai Pol 121,060,400.00
27 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemantauan Pemilu Legislatif dan Pil 82,059,700.00
28 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Temu Komunikasi Ormas di Kabupate 18,277,100.00
29 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Validasi Ormas di Kabupaten Badung 99,946,700.00
30 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Pemantapan Wawasan Kebangsaan di 89,352,600.00
31 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Orientasi Pendidikan Pendahuluan Be 102,033,300.00
32 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 675,143,000.00
33 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bel 99,745,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
dan Penyelamatan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


7,794,000.00 100.00% 88.00%
14,730,000.00 100.00% 100.00%
1,602,600.00 100.00% 72.00%
29,980,940.00 100.00% 100.00%
24,318,250.00 100.00% 100.00%
3,500,000.00 100.00% 100.00%
1,400,000.00 100.00% 100.00%
43,740,000.00 100.00% 100.00%
2,655,000.00 100.00% 75.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
229,350,000.00 100.00% 75.00%
29,414,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
151,502,000.00 100.00% 70.00%
0.00 100.00% 0.00%
11,000,000.00 100.00% 100.00%
199,764,000.00 100.00% 77.00%
5,715,700.00 100.00% 100.00%
9,606,700.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
1,301,105,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 2.00%
0.00 100.00% 0.00%
79,755,400.00 100.00% 100.00%
14,143,700.00 100.00% 100.00%
121,060,400.00 100.00% 100.00%
82,059,700.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
33,946,700.00 100.00% 83.00%
0.00 100.00% 8.00%
0.00 100.00% 3.00%
90,026,900.00 100.00% 64.00%
0.00 100.00% 0.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan jasa komunikasi, sumber da 104,040,000.00
2 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan jasa pemeliharaan dan pe 37,340,000.00
3 Badan Penanggulangan Bencana DaePelayanan jasa administrasi keuanga 55,108,500.00
4 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan alat tulis kantor 29,999,900.00
5 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan barang cetakan dan pen 24,815,800.00
6 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan komponen instalasi listr 7,000,000.00
7 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan peralatan rumah tangga 11,579,800.00
8 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan bahan bacaan dan perat 63,090,000.00
9 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan makanan dan minuman 13,340,000.00
10 Badan Penanggulangan Bencana DaeRapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
11 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan dekorasi 4,732,100.00
12 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan bahan bakar kendaraan 474,244,800.00
13 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan Upacara Keagamaan 74,800,000.00
14 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan jasa pegawai tidak tetap 106,284,053.00
15 Badan Penanggulangan Bencana DaePengelolaan Kebersihan Kantor 488,778,400.00
16 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyediaan Jasa Keamanan Kantor 216,889,200.00
17 Badan Penanggulangan Bencana DaePenganyaran dan Persembahyangan k 50,000,000.00
18 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan Sarana Kebencanaan 23,000,000.00
19 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan gedung kantor 75,000,000.00
20 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan rutin/berkala kendaraa 280,000,000.00
21 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan perlengkapan kantor 83,980,000.00
22 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan peralatan kantor 25,000,000.00
23 Badan Penanggulangan Bencana DaePemeliharaan Taman 25,000,000.00
24 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyusunan laporan capaian kinerja da 249,290,000.00
25 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,000,000.00
26 Badan Penanggulangan Bencana DaePenyusunan dokumen perencanaan Per 9,999,400.00
27 Badan Penanggulangan Bencana DaePembentukan Sekolah Aman Bencan 245,171,200.00
28 Badan Penanggulangan Bencana DaeSosialisasi Pembentukan Desa/Kelur 441,095,700.00
29 Badan Penanggulangan Bencana DaePeringatan Bulan Pengurangan Resik 82,133,600.00
30 Badan Penanggulangan Bencana DaeBimbingan Teknis dan Peningkatan Ka 40,006,300.00
31 Badan Penanggulangan Bencana DaeRapat Koordinasi dan Pengendalian Z 15,708,575.00
32 Badan Penanggulangan Bencana DaeSiaga Penanggulangan Bencana dan 2,690,274,120.00
33 Badan Penanggulangan Bencana DaePenanganan Bencana di Kabupaten B 278,100,700.00
34 Badan Penanggulangan Bencana DaePenanganan Tanggap Darurat 2,000,000,000.00
35 Badan Penanggulangan Bencana DaePengadaan Sarana Kebencanaan 154,345,500.00
36 Badan Penanggulangan Bencana DaeVerifikasi Kejadian Bencana 33,006,700.00
37 Badan Penanggulangan Bencana DaeRehabilitasi Pasca Bencana 3,728,026,220.00
38 Badan Penanggulangan Bencana DaeRekonstruksi Pasca Bencana 2,347,749,520.00
AN FISIK TAHUN 2019
gan Bencana Daerah

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


56,364,000.00 100.00% 88.00%
37,340,000.00 100.00% 100.00%
8,155,505.00 100.00% 88.00%
29,999,900.00 100.00% 100.00%
16,949,500.00 100.00% 73.00%
7,000,000.00 100.00% 100.00%
11,579,800.00 100.00% 100.00%
63,090,000.00 100.00% 100.00%
6,930,000.00 100.00% 87.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
4,732,100.00 100.00% 100.00%
261,084,000.00 100.00% 88.00%
74,800,000.00 100.00% 100.00%
101,140,200.00 100.00% 88.00%
462,880,000.00 100.00% 86.00%
203,940,000.00 100.00% 82.00%
0.00 100.00% 100.00%
23,000,000.00 100.00% 100.00%
25,000,000.00 100.00% 75.00%
280,000,000.00 100.00% 100.00%
83,980,000.00 100.00% 100.00%
25,000,000.00 100.00% 100.00%
25,000,000.00 100.00% 100.00%
275,860,000.00 100.00% 79.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
9,999,400.00 100.00% 100.00%
182,547,800.00 100.00% 77.00%
392,145,700.00 100.00% 100.00%
42,133,600.00 100.00% 69.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
2,523,012,600.00 100.00% 92.00%
248,040,700.00 100.00% 91.00%
500,000,000.00 100.00% 85.00%
3,345,500.00 100.00% 100.00%
33,006,700.00 100.00% 100.00%
1,108,965,300.00 100.00% 83.00%
955,615,930.00 100.00% 84.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Sosial

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Sosial Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 29,400,000.00
2 Dinas Sosial Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 24,400,000.00
3 Dinas Sosial Pelayanan jasa administrasi keuanga 5,075,000.00
4 Dinas Sosial Pengelolaan kebersihan kantor 74,260,200.00
5 Dinas Sosial Penyediaan alat tulis kantor 24,569,210.00
6 Dinas Sosial Penyediaan barang cetakan dan pen 20,215,900.00
7 Dinas Sosial Penyediaan komponen instalasi listr 4,500,000.00
8 Dinas Sosial Penyediaan bahan bacaan dan perat 31,140,000.00
9 Dinas Sosial Penyediaan makanan dan minuman 12,410,000.00
10 Dinas Sosial Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
11 Dinas Sosial Penyediaan Bahan Dekorasi 4,995,000.00
12 Dinas Sosial Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan D 344,460,000.00
13 Dinas Sosial Penyediaan Bahan Upacara Keagama 48,700,000.00
14 Dinas Sosial Penganyaran dan Persembahyangan k 91,000,000.00
15 Dinas Sosial Pengadaan peralatan gedung kantor 57,500,000.00
16 Dinas Sosial Pengadaan perlengkapan gedung kan 89,500,000.00
17 Dinas Sosial Pemeliharaan rutin/berkala gedung k 6,500,000.00
18 Dinas Sosial Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 219,000,000.00
19 Dinas Sosial Pemeliharaan perlengkapan kantor 42,000,000.00
20 Dinas Sosial Pemeliharaan peralatan kantor 19,750,000.00
21 Dinas Sosial Penyusunan laporan capaian kinerja da 205,860,000.00
22 Dinas Sosial Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,867,600.00
23 Dinas Sosial Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 136,248,060.00
24 Dinas Sosial Penyusunan Dokumen Perencanaan SK 11,687,500.00
25 Dinas Sosial Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosi 24,875,000.00
26 Dinas Sosial Verifikasi dan Monitoring Peningkata 210,649,500.00
27 Dinas Sosial Penanganan Orang Terlantar, Pembi 353,440,910.00
28 Dinas Sosial Peningkatan Kesejahteraan dan Pera 315,236,600.00
29 Dinas Sosial Pengendalian Pemanfaatan Usaha Eko 347,660,680.00
30 Dinas Sosial Pembinaan dan Pelayanan Sosial kep 258,594,200.00
31 Dinas Sosial Penyediaan Layanan Dapur Umum Bag 29,809,400.00
32 Dinas Sosial Verifikasi Bantuan Sosial Bagi Penun 250,620,600.00
33 Dinas Sosial Rehabilitasi dan Pembinaan Penyanda 607,127,100.00
34 Dinas Sosial Verifikasi Pemberian Perlindungan So 248,841,600.00
35 Dinas Sosial Monev Kegiatan PKH, Perlindungan L 38,227,600.00
36 Dinas Sosial Pelaksanaan Bantuan Sosial Rastra d 319,342,200.00
37 Dinas Sosial Bimbingan dan Penyuluhan Napza, HI 51,731,200.00
38 Dinas Sosial Pemantapan Magang kepada Penyanda 75,134,400.00
39 Dinas Sosial Pelestarian Nilai Perjuangan Masyar 31,849,500.00
40 Dinas Sosial Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ng 735,664,700.00
41 Dinas Sosial Peningkatan Peran K3S kabupaten B 474,170,500.00
42 Dinas Sosial Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 168,914,200.00
43 Dinas Sosial Peringatan Hari Disabilitas Internasi 168,511,500.00
44 Dinas Sosial Peringatan Hari Besar Nasional 2,412,485,300.00
45 Dinas Sosial Peningkatan Peran Aktif Masyarakat 47,310,500.00
46 Dinas Sosial Peningkatan Peran Aktif PWRI dan K 67,333,200.00
47 Dinas Sosial Pengawasan, Monitoring dan Evaluas 46,760,900.00
48 Dinas Sosial Peningkatan peran Aktif Program Kel 292,711,500.00
49 Dinas Sosial Peningkatan Peran Aktif Taruna Sia 25,338,200.00
50 Dinas Sosial Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial M 81,113,100.00
51 Dinas Sosial Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosia 157,532,600.00
AN FISIK TAHUN 2019
Sosial

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


17,700,000.00 100.00% 100.00%
27,900,000.00 100.00% 100.00%
5,075,000.00 100.00% 100.00%
74,260,200.00 100.00% 100.00%
24,569,210.00 100.00% 100.00%
20,215,900.00 100.00% 100.00%
4,500,000.00 100.00% 100.00%
31,140,000.00 100.00% 100.00%
5,045,000.00 100.00% 100.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
4,995,000.00 100.00% 100.00%
312,180,000.00 100.00% 100.00%
48,700,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
6,500,000.00 100.00% 100.00%
172,500,000.00 100.00% 100.00%
35,000,000.00 100.00% 100.00%
19,750,000.00 100.00% 100.00%
269,220,000.00 100.00% 100.00%
5,867,600.00 100.00% 100.00%
136,248,060.00 100.00% 100.00%
11,687,500.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
184,538,500.00 100.00% 100.00%
218,388,110.00 100.00% 100.00%
315,236,600.00 100.00% 100.00%
302,955,500.00 100.00% 100.00%
258,594,200.00 100.00% 100.00%
29,809,400.00 100.00% 100.00%
239,044,800.00 100.00% 100.00%
578,395,800.00 100.00% 100.00%
237,265,800.00 100.00% 100.00%
38,227,600.00 100.00% 100.00%
269,342,200.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 99.00%
0.00 100.00% 100.00%
31,849,500.00 100.00% 100.00%
130,164,700.00 100.00% 100.00%
278,986,400.00 100.00% 100.00%
168,914,200.00 100.00% 100.00%
168,511,500.00 100.00% 100.00%
2,370,655,300.00 100.00% 100.00%
47,310,500.00 100.00% 100.00%
67,333,200.00 100.00% 100.00%
1,626,900.00 100.00% 94.00%
153,811,500.00 100.00% 100.00%
25,338,200.00 100.00% 100.00%
81,113,100.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber D 1,009,734,000.00
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 188,199,616.00
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pelayanan Jasa Administrasi Keuanga 349,529,306.00
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Alat Tulis Kantor 39,460,184.00
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Barang Cetakan dan Pen 47,494,708.00
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Komponen Instalasi List 13,500,000.00
7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11,280,199.00
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat 76,249,915.00
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Makanan dan Minuman 18,948,200.00
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultas 300,000,000.00
11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Dekorasi 15,164,460.00
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 720,720,000.00
13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Bahan Upacara Keagama 189,120,000.00
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 1,997,556,537.00
15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penganyaran dan Persembahyangan k 121,000,000.00
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengadaan Pakaian Kerja 1,443,086,513.00
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendara 366,000,000.00
18 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 20,000,000.00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Peralatan Kantor 95,300,000.00
20 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi 48,200,000.00
21 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Gedung Kantor 16,000,000.00
22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja d 344,220,000.00
23 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan AKIP ( Akuntabilitas Kiner 5,898,130.00
24 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan Dokumen Perencanaan SK 9,928,170.00
25 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengoperasian TPST di Kabupaten Ba 705,492,701.00
26 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penanganan Kebersihan Lingkungan d 22,898,647,602.00
27 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penanganan dan Pengurangan Sampah 327,689,155.00
28 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pe 19,545,460,464.06
29 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan Masterplan Persampaha 285,709,600.00
30 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pembangunan TPST 3R di Desa Blahk 1,895,731,395.00
31 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengadaan Dump Truk 420,000,000.00
32 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Kendaraan dan Peralat 5,993,650,848.00
33 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengoperasian Kendaraan dan Perala 11,036,952,663.00
34 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengawasan Pencemaran dan Perusak 651,260,049.00
35 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 38,443,399.00
36 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 15,550,408.00
37 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyel 81,135,827.00
38 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penilaian Dokumen Lingkungan 233,472,587.00
39 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca (GR 151,614,169.00
40 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemantauan dan Penelitian Kualitas 177,792,267.00
41 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemantauan dan Penelitian Kualitas 105,586,758.00
42 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Identifikasi Sumber Pencemaran Lin 99,708,133.00
43 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penetapan Daya Tampung Beban Penc 204,479,858.00
44 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Sistem Informasi Lingkungan 96,503,034.00
45 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pembinaan Program Kampung Iklim 80,132,225.00
46 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Peningkatan Kapasitas Penegakan H 11,333,531.00
47 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingk 187,694,842.00
48 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiat 54,714,510.00
49 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan Indek Kualitas Lingkung 91,788,480.00
50 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Kajian Lingkungan Hidup Strategis d 202,132,734.00
51 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pameran Festival Pertanian Kabupat 18,550,000.00
52 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Taman di Kabupaten B 6,826,035,668.00
53 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pengoperasian Kendaraan dan Peral 2,976,975,371.00
54 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Kendaraan dan Perala 738,803,923.00
55 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penyusunan Masterplan Pertamanan 408,636,064.00
56 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanom 1,228,077,266.00
57 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Penataan Tanaman Hutan Rakyat (Tah 1,000,000,000.00
58 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbu 72,199,761.00
59 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersi Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpa 78,153,808.00
AN FISIK TAHUN 2019
idup dan Kebersihan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


817,728,000.00 100.00% 88.00%
188,199,616.00 100.00% 100.00%
51,129,616.00 100.00% 96.00%
39,460,184.00 100.00% 100.00%
23,503,590.00 100.00% 91.00%
7,500,000.00 100.00% 87.00%
5,656,545.00 100.00% 89.00%
76,249,915.00 100.00% 100.00%
18,948,200.00 100.00% 100.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
15,164,460.00 100.00% 100.00%
420,420,000.00 100.00% 91.00%
189,120,000.00 100.00% 100.00%
1,960,009,797.00 100.00% 87.00%
0.00 100.00% 100.00%
10,927,169.00 100.00% 100.00%
235,000,000.00 100.00% 88.00%
11,000,000.00 100.00% 95.00%
75,100,000.00 100.00% 88.00%
39,900,000.00 100.00% 98.00%
7,500,000.00 100.00% 88.00%
883,500,000.00 100.00% 92.00%
5,898,130.00 100.00% 100.00%
9,928,170.00 100.00% 100.00%
679,437,341.00 100.00% 83.00%
21,587,176,170.00 100.00% 83.00%
308,265,355.00 100.00% 87.00%
3,480,987,088.06 100.00% 78.00%
285,709,600.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 45.00%
420,000,000.00 100.00% 100.00%
5,830,242,888.00 100.00% 82.00%
11,036,952,663.00 100.00% 100.00%
633,052,689.00 100.00% 100.00%
38,443,399.00 100.00% 100.00%
15,550,408.00 100.00% 100.00%
81,135,827.00 100.00% 100.00%
224,211,947.00 100.00% 87.00%
0.00 100.00% 68.00%
177,792,267.00 100.00% 100.00%
105,586,758.00 100.00% 100.00%
1,006,673.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 74.00%
2,503,034.00 100.00% 98.00%
80,132,225.00 100.00% 100.00%
11,333,531.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 66.00%
54,714,510.00 100.00% 100.00%
91,788,480.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 69.00%
18,550,000.00 100.00% 100.00%
6,058,996,768.00 100.00% 88.00%
2,976,975,371.00 100.00% 100.00%
738,803,923.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 67.00%
1,133,228,502.00 100.00% 91.00%
0.00 100.00% 4.00%
22,699,761.00 100.00% 100.00%
78,153,808.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S jasa administrasi keuang 4,254,000.00
2 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S jasa komunikasi, sumber da 1,054,217,000.00
3 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S alat tulis kantor 29,998,500.00
4 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S barang cetakan dan pen 24,996,500.00
5 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S peralatan rumah tangga 3,556,600.00
6 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S bahan bacaan dan perat 57,990,000.00
7 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S makanan dan minuman 16,632,000.00
8 Dinas Kependudukan dan PencatatanRapat-rapat
S koordinasi dan konsultasi 300,000,000.00
9 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S dekorasi 20,014,400.00
10 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S bahan bakar kendaraan 304,560,000.00
11 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S bahan upacara keagama 29,980,000.00
12 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S jasa pegawai tidak tetap 95,415,320.00
13 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S Jasa Pemeliharaan dan Pe 18,050,000.00
14 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyediaan
S Komponen Instalasi List 10,000,000.00
15 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenganyaran
S dan Persembahyangan k 93,000,000.00
16 Dinas Kependudukan dan PencatatanPengadaan
S perlengkapan kantor 198,000,000.00
17 Dinas Kependudukan dan PencatatanPemeliharaan
S rutin/berkala kendaraa 191,000,000.00
18 Dinas Kependudukan dan PencatatanPemeliharaan
S perlengkapan kantor 6,000,000.00
19 Dinas Kependudukan dan PencatatanPemeliharaan
S peralatan kantor 375,000,000.00
20 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenataan
S Ruang Pelayanan Publik 230,024,200.00
21 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyusunan
S laporan capaian kinerja da 173,820,000.00
22 Dinas Kependudukan dan Pencatatanpenyusunan
S Akuntabilitas kinerja Inst 5,999,800.00
23 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyusunan
S Dokumen Perencanaan SK 9,999,720.00
24 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenataan
S Arsip Akta Catatan Sipil 332,370,900.00
25 Dinas Kependudukan dan PencatatanFumigasi
S dan anti rayap 30,132,000.00
26 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S akta kelahiran 197,269,200.00
27 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S Akta Perubahan Status An 121,164,100.00
28 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S Jemput Bola Catatan Sipil 681,799,580.00
29 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S akta perkawinan dan perce 181,744,335.00
30 Dinas Kependudukan dan PencatatanSosialisasi
S kebijakan kependudukan 89,576,800.00
31 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S Administrasi Kependuduka 483,832,360.00
32 Dinas Kependudukan dan PencatatanPenyusunan
S Profil Perkembangan Ke 21,441,900.00
33 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S KTP-el dan Kartu Identitas 2,914,582,700.00
34 Dinas Kependudukan dan PencatatanMonitoring
S dan Evaluasi Pelaksanaan 38,322,300.00
35 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelatihan
S Operator SIAK di Kabupate 76,385,800.00
36 Dinas Kependudukan dan PencatatanSosialisasi,
S Pendaftaran Penduduk , 119,732,000.00
37 Dinas Kependudukan dan PencatatanPemutahiran
S Data Penduduk 242,593,800.00
38 Dinas Kependudukan dan PencatatanPelayanan
S Penerbitan Dokumen Kep 1,003,751,000.00
39 Dinas Kependudukan dan PencatatanPendataan
S dan Penerbitan Dokumen 328,860,100.00
AN FISIK TAHUN 2019
n dan Pencatatan Sipil

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


4,254,000.00 100.00% 100.00%
941,707,000.00 100.00% 83.00%
29,998,500.00 100.00% 100.00%
24,996,500.00 100.00% 100.00%
3,556,600.00 100.00% 100.00%
57,990,000.00 100.00% 100.00%
5,272,000.00 100.00% 86.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
20,014,400.00 100.00% 100.00%
285,310,000.00 100.00% 83.00%
29,980,000.00 100.00% 100.00%
90,271,472.00 100.00% 81.00%
18,050,000.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 89.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 71.00%
164,000,000.00 100.00% 84.00%
0.00 100.00% 71.00%
212,446,844.00 100.00% 88.00%
230,024,200.00 100.00% 100.00%
233,580,000.00 100.00% 88.00%
5,999,800.00 100.00% 100.00%
9,999,720.00 100.00% 100.00%
10,060,900.00 100.00% 79.00%
132,000.00 100.00% 79.00%
197,269,200.00 100.00% 100.00%
121,164,100.00 100.00% 100.00%
601,402,700.00 100.00% 76.00%
181,744,335.00 100.00% 100.00%
1,579,900.00 100.00% 100.00%
360,555,400.00 100.00% 82.00%
21,441,900.00 100.00% 100.00%
2,742,209,900.00 100.00% 88.00%
25,602,300.00 100.00% 79.00%
1,595,400.00 100.00% 100.00%
109,562,000.00 100.00% 100.00%
242,593,800.00 100.00% 100.00%
1,003,751,000.00 100.00% 100.00%
216,060,100.00 100.00% 89.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPelayanan Jasa Administrasi Keuanga 347,999,137.00
2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan jasa komunikasi, sumber da 20,000,000.00
3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan jasa pemeliharaan dan pe 13,000,000.00
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan barang cetakan dan pen 29,999,790.00
5 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan komponen instalasi listr 3,500,000.00
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan bahan bacaan dan perat 54,510,000.00
7 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan makanan dan minuman 13,000,000.00
8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danRapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
9 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan jasa pegawai tidak tetap 133,728,065.00
10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan dekorasi 5,000,000.00
11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan bahan bakar kendaraan 213,840,000.00
12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan upacara keagamaan 28,650,000.00
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyediaan Alat Tulis Kantor 35,000,000.00
14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenganyaran dan Persembahyangan k 91,000,000.00
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemeliharaan gedung kantor 3,500,000.00
16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemeliharaan rutin/berkala kendaraa 184,897,300.00
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000.00
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemeliharaan peralatan kantor 58,275,000.00
19 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyusunan laporan capaian kinerja da 199,260,000.00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,000,000.00
21 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyusunan Dokumen Perencanaan SK 10,000,000.00
22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danMonitoring dan Evaluasi Sistem Infor 69,864,900.00
23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPengukuhan, Sosialisasi Rancangan P 97,739,100.00
24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danGelar Teknologi Tepat Guna Tingkat N 3,831,723,750.00
25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan Kelompok Teknologi Tepa 16,031,300.00
26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan Pasar Desa di Kabupaten 13,023,000.00
27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danRapat Koordinasi Badan Usaha Milik 98,723,100.00
28 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan dan Evaluasi 10 Program 157,822,900.00
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan dan Evaluasi dalam rangk 341,375,000.00
30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPemberdayaan TP PKK Kabupaten Ba 346,391,120.00
31 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danJambore Kader PKK 460,258,300.00
32 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danLomba-Lomba PKK dalam Rangka HUT 102,280,800.00
33 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danEvaluasi/Verifikasi Anggaran Pendap 1,677,322,000.00
34 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan Administrasi dan Penyel 53,806,100.00
35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danBimbingan Teknis Sistem Keuangan D 117,088,000.00
36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPenyerahan, Pembinaan dan Monitorin 136,388,160.00
37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan Pemekaran Banjar Dinas 5,852,700.00
38 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan dan Evaluasi Perkembang 462,008,150.00
39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danMonitoring dan Inventarisasi Swada 54,594,100.00
40 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPembinaan dan Penyusunan Profil Des 111,743,375.00
41 Dinas Pemberdayaan Masyarakat danPencanangan Bulan Bhakti Gotong 60,747,400.00
AN FISIK TAHUN 2019
Masyarakat dan Desa

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


3,144,000.00 100.00% 88.00%
10,000,000.00 100.00% 83.00%
13,000,000.00 100.00% 100.00%
29,999,790.00 100.00% 100.00%
3,500,000.00 100.00% 100.00%
54,510,000.00 100.00% 100.00%
13,000,000.00 100.00% 100.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
126,834,696.00 100.00% 81.00%
5,000,000.00 100.00% 100.00%
198,440,000.00 100.00% 83.00%
28,650,000.00 100.00% 100.00%
35,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
3,500,000.00 100.00% 100.00%
122,346,700.00 100.00% 81.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
28,275,000.00 100.00% 85.00%
259,260,978.00 100.00% 81.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
10,000,000.00 100.00% 100.00%
69,864,900.00 100.00% 100.00%
83,776,800.00 100.00% 91.00%
3,831,723,750.00 100.00% 100.00%
16,031,300.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
98,723,100.00 100.00% 100.00%
157,822,900.00 100.00% 100.00%
231,975,000.00 100.00% 87.00%
337,444,400.00 100.00% 87.00%
441,535,500.00 100.00% 95.00%
0.00 100.00% 0.00%
1,651,522,000.00 100.00% 82.00%
53,806,100.00 100.00% 100.00%
36,000,000.00 100.00% 24.00%
100,874,000.00 100.00% 79.00%
5,852,700.00 100.00% 100.00%
401,990,900.00 100.00% 100.00%
42,277,300.00 100.00% 85.00%
107,270,015.00 100.00% 80.00%
60,747,400.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Perhubungan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber D 19,290,804,000.00
2 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 25,847,500.00
3 Dinas Perhubungan Penyediaan Alat Tulis Kantor 29,918,630.00
4 Dinas Perhubungan Penyediaan Barang Cetakan dan Pen 46,994,600.00
5 Dinas Perhubungan Penyediaan Komponen Instalasi List 36,187,000.00
6 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Keuangan 196,562,232.00
7 Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat 46,230,000.00
8 Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Makanan dan Mi 10,560,000.00
9 Dinas Perhubungan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas 200,000,000.00
10 Dinas Perhubungan Penyediaan Dekorasi 12,140,000.00
11 Dinas Perhubungan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 175,620,000.00
12 Dinas Perhubungan Penyediaan Upacara Keagamaan 177,710,000.00
13 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 213,135,153.00
14 Dinas Perhubungan Pengelolaan Kebersihan Kantor 335,233,800.00
15 Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Festival Budaya Per 22,474,400.00
16 Dinas Perhubungan Penganyaran dan Persembahyangan k 251,500,000.00
17 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 17,000,000.00
18 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Peralatan Kantor 28,050,000.00
19 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 18,500,000.00
20 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendara 184,486,000.00
21 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Peralatan Pengujian K 136,393,900.00
22 Dinas Perhubungan Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas 1,254,541,000.00
23 Dinas Perhubungan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Pan 3,418,200.00
24 Dinas Perhubungan Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat 1,605,000,000.00
25 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Perangkat Komunikasi 49,200,000.00
26 Dinas Perhubungan Pengawasan, Pengendalian dan Penert 128,119,100.00
27 Dinas Perhubungan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja da 398,902,300.00
28 Dinas Perhubungan Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kine 4,959,400.00
29 Dinas Perhubungan Monitoring dan Pengendalian Keterti 14,798,700.00
30 Dinas Perhubungan Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Ber 766,339,000.00
31 Dinas Perhubungan Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Ang 5,056,411,380.00
32 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupa 251,499,500.00
33 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Traffic Light dan Warni 300,907,050.00
34 Dinas Perhubungan Pengelolaan ATCS (Area Traffic Contr 985,822,100.00
35 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jala 5,209,812,580.00
36 Dinas Perhubungan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 2,584,608,200.00
37 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan 257,084,100.00
38 Dinas Perhubungan Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan d 51,912,500.00
39 Dinas Perhubungan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Pe 25,213,155,600.00
40 Dinas Perhubungan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pa 6,009,900.00
41 Dinas Perhubungan Penyusunan DED Pengadaan dan Pema 152,640,700.00
42 Dinas Perhubungan Penyusunan DED Pengadaan dan Pema 52,640,700.00
43 Dinas Perhubungan Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkuta 9,988,000.00
44 Dinas Perhubungan Pembinaan dan Pengawasan Angkutan 50,475,700.00
45 Dinas Perhubungan Pembinaan, Pengawasan dan Koordin 105,806,700.00
46 Dinas Perhubungan Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pen 589,024,800.00
47 Dinas Perhubungan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lint 18,020,800.00
48 Dinas Perhubungan Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/W 43,839,300.00
49 Dinas Perhubungan Pengadaan Alat Timbangan Portable 394,244,700.00
50 Dinas Perhubungan Pemilihan Pelajar Pelopor dan Sosial 92,270,700.00
51 Dinas Perhubungan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Ope 38,577,500.00
52 Dinas Perhubungan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 9,927,500.00
AN FISIK TAHUN 2019
hubungan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


21,311,538,000.00 100.00% 85.00%
25,847,500.00 100.00% 100.00%
29,918,630.00 100.00% 100.00%
46,994,600.00 100.00% 100.00%
36,187,000.00 100.00% 100.00%
19,950,000.00 100.00% 93.00%
46,230,000.00 100.00% 100.00%
10,560,000.00 100.00% 100.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
12,140,000.00 100.00% 100.00%
175,620,000.00 100.00% 100.00%
115,110,000.00 100.00% 92.00%
202,492,206.00 100.00% 88.00%
315,810,000.00 100.00% 84.00%
22,474,400.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
17,000,000.00 100.00% 100.00%
28,050,000.00 100.00% 100.00%
18,500,000.00 100.00% 100.00%
184,486,000.00 100.00% 100.00%
136,393,900.00 100.00% 100.00%
1,190,829,000.00 100.00% 83.00%
3,418,200.00 100.00% 100.00%
1,545,000,000.00 100.00% 100.00%
11,025,000.00 100.00% 89.00%
82,819,100.00 100.00% 85.00%
404,962,300.00 100.00% 81.00%
4,959,400.00 100.00% 100.00%
8,798,700.00 100.00% 90.00%
766,339,000.00 100.00% 100.00%
4,754,773,500.00 100.00% 88.00%
474,500.00 100.00% 100.00%
300,038,050.00 100.00% 95.00%
903,922,500.00 100.00% 87.00%
2,387,540,300.00 100.00% 89.00%
2,844,200.00 100.00% 71.00%
101,162,800.00 100.00% 94.00%
1,912,500.00 100.00% 100.00%
1,506,600.00 100.00% 67.00%
3,449,900.00 100.00% 79.00%
102,640,700.00 100.00% 100.00%
52,340,700.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
48,225,700.00 100.00% 95.00%
13,286,700.00 100.00% 83.00%
589,024,800.00 100.00% 100.00%
4,850,800.00 100.00% 93.00%
4,071,300.00 100.00% 100.00%
1,882,200.00 100.00% 95.00%
4,267,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
9,927,500.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 347,600,000.00
2 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 24,791,300.00
3 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Administrasi Keuang 6,378,300,394.08
4 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan alat tulis kantor 59,013,954.00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan barang cetakan dan pen 31,491,416.00
6 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan komponen instalasi listr 116,600,000.00
7 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan bahan bacaan dan perat 89,589,000.00
8 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan makanan dan minuman 23,961,600.00
9 Dinas Komunikasi dan Informatika Rapat-rapat koordinasi dan konsultas 200,000,000.00
10 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Dekorasi 127,800,000.00
11 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 384,000,000.00
12 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Upacara Keagamaan 65,400,000.00
13 Dinas Komunikasi dan Informatika Persembahyangan ke Pura-Pura Kahy 94,000,000.00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 353,595,120.00
15 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Perlengkapan Gedung Kan 80,000,000.00
16 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan peralatan gedung kantor 533,515,500.00
17 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 20,000,000.00
18 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraa 255,000,000.00
19 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1,800,000.00
20 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Peralatan Kantor 107,500,000.00
21 Dinas Komunikasi dan Informatika Monitoring dan Evaluasi pada Dinas 16,935,124.00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Pan 13,619,130.00
23 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Kendaraan Dinas/operasio 379,020,000.00
24 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Sarana dan Prasarana Ru 375,203,800.00
25 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan laporan capaian kinerja da 575,611,248.00
26 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,012,262.00
27 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Dokumen Perencanaan 10,005,582.00
28 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Akses Internet di Kabup 32,943,756,219.75
29 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Ba 1,373,619,845.00
30 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengembangan Pengadaan dan Pemasa 11,347,658,511.21
31 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemasangan Jaringan Fiber Optik di 1,396,656,459.00
32 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Data Center di Kabupat 256,208,271.00
33 Dinas Komunikasi dan Informatika Penerapan Teknologi Informasi dan 2,071,580,124.00
34 Dinas Komunikasi dan Informatika Optimalisasi Pengembangan dan Pene 1,775,654,522.00
35 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Web Kabupaten Badun 145,170,467.00
36 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Pusat Kendali Kabupate 402,614,242.00
37 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Peralatan Command Center 23,215,023,443.00
38 Dinas Komunikasi dan Informatika Pameran Pembangunan 88,460,136.00
39 Dinas Komunikasi dan Informatika Pameran Festival Budaya Pertanian 31,519,004.00
40 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan Informasi Publik dan Doku 86,101,541.00
41 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Data dan Informasi Publi 326,173,486.00
42 Dinas Komunikasi dan Informatika Sosialisasi Keterbukaan Informasi Pub 82,745,047.00
43 Dinas Komunikasi dan Informatika Pembentukan dan Pemberdayaan Kel 407,791,045.00
44 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengendalian dan Pengawasan Pemb 163,346,775.00
45 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan Retribusi Menara 24,619,235.00
46 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Review Zona Rencana In 322,672,008.00
47 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Profil Pemerintah Daera 106,218,569.00
48 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan Informasi Melalui Lembaga 76,797,659.00
49 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 26,588,753.00
50 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengadaan Perangkat Manajemen Ban 2,377,354,766.00
51 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan 6,437,696,512.00
52 Dinas Komunikasi dan Informatika Masterplan Teknologi Informasi dan 526,763,614.00
53 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelatihan Pengelola Call Center Nom 34,334,234.00
54 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengembangan Penyediaan Akses Int 75,776,690,776.00
55 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal 3,698,661,524.00
56 Dinas Komunikasi dan Informatika Literasi Media 149,335,831.00
57 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Teknis Persandian 216,181,249.00
58 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Pengamanan Informasi, P 53,834,913.00
59 Dinas Komunikasi dan Informatika Kontra Pengindraan / Sterilisasi ter 26,162,583.00
60 Dinas Komunikasi dan Informatika Sertifikat Elektronik 24,396,019.00
61 Dinas Komunikasi dan Informatika Penggandaan Data Sektoral Statistik 126,538,169.00
62 Dinas Komunikasi dan Informatika Forum Data Statistik 9,712,767.00
AN FISIK TAHUN 2019
si dan Informatika

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


140,986,696.00 100.00% 70.00%
24,791,300.00 100.00% 100.00%
840,356,441.00 100.00% 100.00%
59,013,954.00 100.00% 100.00%
31,491,416.00 100.00% 100.00%
39,275,000.00 100.00% 94.00%
89,589,000.00 100.00% 100.00%
16,185,600.00 100.00% 88.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
76,550,000.00 100.00% 88.00%
355,350,000.00 100.00% 88.00%
45,600,000.00 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
332,484,000.00 100.00% 85.00%
80,000,000.00 100.00% 100.00%
533,515,500.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 90.00%
255,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 67.00%
42,000,000.00 100.00% 80.00%
8,040,700.00 100.00% 63.00%
0.00 100.00% 94.00%
379,020,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 55.00%
450,651,650.00 100.00% 82.00%
5,573,915.00 100.00% 89.00%
3,745,600.00 100.00% 88.00%
32,943,756,219.75 100.00% 100.00%
908,338,200.00 100.00% 88.00%
12,849,608,596.21 100.00% 100.00%
1,396,656,459.00 100.00% 100.00%
256,167,832.00 100.00% 70.00%
1,618,309,380.00 100.00% 80.00%
1,719,687,550.00 100.00% 93.00%
141,381,230.00 100.00% 82.00%
375,063,580.00 100.00% 73.00%
23,215,023,443.00 100.00% 100.00%
68,573,847.00 100.00% 100.00%
31,018,390.00 100.00% 100.00%
13,863,062.00 100.00% 68.00%
300,690,860.00 100.00% 89.00%
25,504,846.00 100.00% 76.00%
3,941,900.00 100.00% 49.00%
140,321,150.00 100.00% 82.00%
14,455,200.00 100.00% 91.00%
2,765,900.00 100.00% 84.00%
1,006,500.00 100.00% 68.00%
4,385,500.00 100.00% 78.00%
120,000.00 100.00% 60.00%
2,014,334,200.00 100.00% 98.00%
5,826,212,032.00 100.00% 83.00%
4,484,350.00 100.00% 30.00%
0.00 100.00% 100.00%
41,922,514,150.00 100.00% 90.00%
283,909,000.00 100.00% 64.00%
23,454,400.00 100.00% 85.00%
132,746,500.00 100.00% 92.00%
0.00 100.00% 78.00%
0.00 100.00% 76.00%
0.00 100.00% 79.00%
61,506,016.00 100.00% 81.00%
9,712,767.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 54,600,000.00
2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 19,860,000.00
3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan jasa administrasi keuang 11,975,448.00
4 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan alat tulis kantor 34,994,394.00
5 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan barang cetakan dan pen 31,984,645.00
6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan komponen instalasi listr 5,000,000.00
7 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan peralatan rumah tangga 12,549,488.00
8 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan bahan bacaan dan perat 72,480,000.00
9 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan makanan dan minuman 21,184,000.00
10 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 300,000,000.00
11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan Bahan Dekorasi 5,000,000.00
12 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 295,020,000.00
13 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan Bahan Upacara Keagama 55,980,000.00
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 90,561,510.00
15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penganyaran dan Persembahyangan k 121,000,000.00
16 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pengadaan perlengkapan kantor 108,000,000.00
17 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 181,000,000.00
18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pemeliharaan perlengkapan kantor 23,000,000.00
19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pemeliharaan peralatan kantor 27,050,000.00
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyusunan laporan capaian kinerja da 286,800,000.00
21 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kiner 6,235,440.00
22 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyusunan Dokumen Perencanaan 8,325,859.00
23 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Workshop Wirausaha Pemula dan Be 350,389,670.00
24 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pelatihan dan Training Kewirausahaa 121,575,233.00
25 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembinaan dan Pengembangan Produk 113,682,738.00
26 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Festival Asparagus 90,221,288.00
27 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembinaan Kelompok UMKM 9,556,515.00
28 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Monitoring dan Evaluasi Perkemba 24,451,421.00
29 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Kemitraan dalam akses pasar bagi U 335,201,553.00
30 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah 270,510,049.00
31 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Temu Kemitraan Usaha Bagi UMKM 8,073,006.00
32 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Sosialisasi Prinsip-Prinsip Perkoperas 106,166,734.00
33 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penilaian Pemeringkatan Koperasi 115,792,485.00
34 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Audit Interim Koperasi 51,435,949.00
35 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembinaan Koperasi dan Penilaian K 315,838,379.00
36 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pelatihan Akuntansi Koperasi 68,161,387.00
37 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Peringatan Hari Koperasi 110,615,432.00
38 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Monitoring dan Evaluasi Koperasi yan 10,391,532.00
39 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Monitoring Dana Bergulir APBD Badu 9,759,836.00
40 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Verifikasi Permohonan Rekomendasi 14,560,634.00
41 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pelatihan Standar Operasional Prose 89,446,029.00
42 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pendidikan Perkoperasian bagi Anggo 281,515,901.00
43 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan K 9,263,352.00
44 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Penyusunan Profil Dinas Koperasi, 24,769,013.00
45 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan 43,223,320.00
46 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pasar Murah 105,573,150.00
47 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pemantauan harga komoditi di konsum 46,734,540.00
48 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pelaksanaan Sidang Tera/Tera Ulang 168,034,748.00
49 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pengadaan Sarana Prasarana Kemetro 209,285,047.00
50 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembinaan dan Pengawasan UTTP di 14,041,099.00
51 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupat 59,808,023.00
52 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pameran Dagang Hasil Kerajinan 66,156,568.00
53 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pameran Kerajinan dalam Rangka Fest 24,150,285.00
54 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Promosi dan Pemasaran Produk Usah 551,624,084.00
55 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha 6,083,961.00
56 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pameran dalam Rangka Festival Seni 545,729,015.00
57 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Revitalisasi Pasar Rakyat 1,903,869,000.00
58 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng DED Pasar Banjar Adat Tegalgundul 75,000,000.00
59 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Meneng Pembuatan buku profil pelaku dan P 71,644,393.00
AN FISIK TAHUN 2019
Menengah dan Perdagangan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


33,000,000.00 100.00% 83.00%
20,610,000.00 100.00% 73.00%
7,053,178.00 100.00% 90.00%
34,994,394.00 100.00% 100.00%
31,984,645.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 100.00%
12,549,488.00 100.00% 100.00%
72,480,000.00 100.00% 100.00%
10,587,000.00 100.00% 86.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 100.00%
222,695,000.00 100.00% 86.00%
55,980,000.00 100.00% 100.00%
88,988,466.00 100.00% 86.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
125,000,000.00 100.00% 90.00%
23,000,000.00 100.00% 100.00%
27,050,000.00 100.00% 100.00%
185,600,000.00 100.00% 58.00%
6,235,440.00 100.00% 100.00%
8,325,859.00 100.00% 100.00%
177,589,670.00 100.00% 96.00%
121,575,233.00 100.00% 100.00%
113,682,738.00 100.00% 100.00%
1,385,432.00 100.00% 100.00%
9,556,515.00 100.00% 100.00%
3,919,895.00 100.00% 76.00%
308,565,453.00 100.00% 100.00%
262,747,349.00 100.00% 78.00%
8,073,006.00 100.00% 100.00%
56,166,734.00 100.00% 83.00%
4,292,485.00 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
174,309,549.00 100.00% 86.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
9,759,836.00 100.00% 100.00%
7,660,634.00 100.00% 89.00%
46,687,709.00 100.00% 94.00%
281,515,901.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 52.00%
5,860,113.00 100.00% 67.00%
25,173,320.00 100.00% 88.00%
61,695,314.00 100.00% 74.00%
27,789,810.00 100.00% 72.00%
67,951,732.00 100.00% 74.00%
205,325,047.00 100.00% 89.00%
0.00 100.00% 41.00%
47,871,923.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 6.00%
24,150,285.00 100.00% 100.00%
221,560,184.00 100.00% 77.00%
4,341,231.00 100.00% 74.00%
545,729,015.00 100.00% 100.00%
1,903,869,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
4,266,563.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 1,010,076,000.00
2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 28,500,000.00
3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan alat tulis kantor 34,933,966.00
4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan barang cetakan dan pen 76,341,994.00
5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan bahan bacaan dan perat 122,040,000.00
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 300,000,000.00
7 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan Dekorasi 7,575,606.00
8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan upacara keagamaan 36,990,000.00
9 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan bahan bakar kendaraan 490,260,000.00
10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan Komponen Instalasi List 10,500,000.00
11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 209,017,822.00
12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan Makanan dan Minuman 92,388,480.00
13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyediaan Jasa Administrasi Keuang 5,467,264.00
14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penganyaran dan Persembahyangan k 206,600,000.00
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemeliharaan peralatan kantor 270,385,000.00
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pengadaan perlengkapan kantor 0.00
17 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 338,000,000.00
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemeliharaan perlengkapan kantor 85,800,000.00
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja d 342,620,882.00
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,761,282.00
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Dokumen Perencanaan SK 9,983,227.00
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Sistem Informasi Penan 51,548,818.00
23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Rencana Usulan Potens 11,269,921.00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Informasi Investasi Untuk Pertumbu 92,562,394.00
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesa 53,018,058.00
26 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemantauan dan Pengawasan Penana 22,380,792.00
27 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Analisa Dampak Jumlah Penanaman M 6,111,292.00
28 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemberdayaan Usaha Daerah di Bid 59,275,162.00
29 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Analisa Dampak Promosi 51,712,466.00
30 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Data Statistik Penanaman 75,494,758.00
31 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Kajian Potensi Unggulan I 51,818,837.00
32 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyusunan Master Plan, Ranperda d 477,445,119.00
33 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pembinaan Perizinan Bagi Pengusa 13,260,112.00
34 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemberdayaan UMKM Melalui Kemitr 13,037,325.00
35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayan 93,851,974.00
36 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penerbitan Perizinan Bidang Pelaya 279,721,554.00
37 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bi 15,095,008.00
38 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penyelenggaraan Pelayanan Prima Pe 1,199,682,867.00
39 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan 71,861,565.00
40 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penerbitan Perizinan Bidang Pelayan 169,478,280.00
41 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bid 62,519,767.00
42 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Pe 153,309,874.00
43 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Penerbitan Perizinan Kesra dan Non P 102,102,700.00
44 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kes 16,870,205.00
45 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan 303,800,980.00
46 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Bimtek Mal Pelayanan Publik pada 520,921,363.00
47 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemeliharaan Sistem Manajemen Mut 262,470,570.00
48 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pelayanan Pengaduan Perizinan di K 73,406,439.00
49 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Monitoring dan Evaluasi Pengaduan P 15,375,437.00
50 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Publikasi Pelayanan Perizinan dan No 172,814,761.00
51 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemutakhiran data Website Dinas Pe 17,840,161.00
52 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pameran Festival Budaya Pertanian 18,195,423.00
53 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemutakhiran Data Base Perizinan K 109,833,336.00
54 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pemeliharaan Sistem Informasi Mana 112,633,336.00
55 Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Pengembangan dan Pengintegrasian S 257,120,229.00
AN FISIK TAHUN 2019
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


990,076,000.00 100.00% 79.00%
28,500,000.00 100.00% 100.00%
26,356,626.00 100.00% 85.00%
40,589,444.00 100.00% 62.00%
122,040,000.00 100.00% 100.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
7,575,606.00 100.00% 100.00%
36,990,000.00 100.00% 100.00%
336,050,000.00 100.00% 83.00%
10,500,000.00 100.00% 100.00%
203,726,700.00 100.00% 85.00%
92,388,480.00 100.00% 100.00%
5,467,264.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
103,675,000.00 100.00% 88.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
151,600,000.00 100.00% 88.00%
85,800,000.00 100.00% 100.00%
391,100,882.00 100.00% 79.00%
6,761,282.00 100.00% 100.00%
9,983,227.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 49.00%
1,320,000.00 100.00% 72.00%
1,517,074.00 100.00% 77.00%
42,613,058.00 100.00% 78.00%
16,140,792.00 100.00% 75.00%
6,111,292.00 100.00% 100.00%
10,685,592.00 100.00% 91.00%
1,150,966.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 33.00%
0.00 100.00% 53.00%
477,445,119.00 100.00% 100.00%
3,289,406.00 100.00% 65.00%
1,521,579.00 100.00% 47.00%
74,561,974.00 100.00% 81.00%
124,477,554.00 100.00% 75.00%
13,115,008.00 100.00% 68.00%
1,096,267,667.00 100.00% 61.00%
50,741,565.00 100.00% 82.00%
49,202,530.00 100.00% 79.00%
20,279,767.00 100.00% 78.00%
70,079,874.00 100.00% 81.00%
17,862,700.00 100.00% 74.00%
16,870,205.00 100.00% 100.00%
303,800,980.00 100.00% 100.00%
524,633.00 100.00% 29.00%
90,820,570.00 100.00% 69.00%
16,414,999.00 100.00% 73.00%
8,695,437.00 100.00% 71.00%
919,761.00 100.00% 100.00%
17,840,161.00 100.00% 100.00%
18,195,423.00 100.00% 100.00%
74,003,016.00 100.00% 84.00%
74,003,016.00 100.00% 89.00%
34,960,881.00 100.00% 98.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Kebudayaan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Kebudayaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 75,600,000.00
2 Dinas Kebudayaan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 39,670,000.00
3 Dinas Kebudayaan Pelayanan jasa administrasi keuanga 158,158,800.00
4 Dinas Kebudayaan Penyediaan Jasa Jaga Malam 216,948,900.00
5 Dinas Kebudayaan Penyediaan alat tulis kantor 59,752,800.00
6 Dinas Kebudayaan Penyediaan barang cetakan dan pen 30,992,600.00
7 Dinas Kebudayaan Penyediaan komponen instalasi listr 8,500,000.00
8 Dinas Kebudayaan Pengelolaan Kebersihan Kantor 371,605,200.00
9 Dinas Kebudayaan Penyediaan bahan bacaan dan perat 78,138,000.00
10 Dinas Kebudayaan Penyediaan makanan dan minuman 26,970,000.00
11 Dinas Kebudayaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
12 Dinas Kebudayaan Penyediaan dekorasi 6,300,000.00
13 Dinas Kebudayaan Penyediaan bahan bakar kendaraan 519,660,000.00
14 Dinas Kebudayaan Penyediaan uparaca keagamaan 103,020,000.00
15 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan gedung kantor 15,884,500.00
16 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 395,000,000.00
17 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan perlengkapan kantor 34,400,000.00
18 Dinas Kebudayaan Pemeliharaan peralatan kantor 9,100,000.00
19 Dinas Kebudayaan Penyusunan laporan capaian kinerja da 382,680,000.00
20 Dinas Kebudayaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,514,300.00
21 Dinas Kebudayaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SK 10,094,200.00
22 Dinas Kebudayaan Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lans 1,050,171,000.00
23 Dinas Kebudayaan Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan 323,035,000.00
24 Dinas Kebudayaan Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupate 235,156,800.00
25 Dinas Kebudayaan Pelaksanaan Pesantian dan Malam Sas 179,419,200.00
26 Dinas Kebudayaan Pembinaan Sastra Agama dan Sastra 62,021,300.00
27 Dinas Kebudayaan Peningkatan Kegiatan Keagamaan 2,645,872,700.00
28 Dinas Kebudayaan Upacara Penganyaran 9,732,917,900.00
29 Dinas Kebudayaan Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat 11,569,549,840.00
30 Dinas Kebudayaan Paruman Sulinggih di Kabupaten Bad 303,608,900.00
31 Dinas Kebudayaan Pelestarian dan Pengembangan Adat 16,961,298,800.00
32 Dinas Kebudayaan Pesta Kesenian Bali ( PKB ) 7,932,895,700.00
33 Dinas Kebudayaan Pemberian Penghargaan Seni Kerti B 200,190,600.00
34 Dinas Kebudayaan Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargi 64,600,000.00
35 Dinas Kebudayaan Pemilihan Bintang Lagu Pop Bali Tk 251,910,600.00
36 Dinas Kebudayaan Festival Seni Budaya Kabupaten Badu 4,005,544,500.00
37 Dinas Kebudayaan Pementasan Seni Budaya di Kabupat 988,859,100.00
38 Dinas Kebudayaan Paruman Bendesa Adat se-Kabupate 20,500,800.00
39 Dinas Kebudayaan Peningkatan Srada Bhakti bagi Wanit 715,543,400.00
40 Dinas Kebudayaan Revitalisasi Kesenian Langka 237,576,900.00
41 Dinas Kebudayaan Peningkatan sarana prasarana pendu 6,171,591,800.00
42 Dinas Kebudayaan Peningkatan Kreatifitas Sekaa Terun 13,191,552,020.00
43 Dinas Kebudayaan Penyediaan Upakara Panca Yadnya d 98,006,242,720.00
44 Dinas Kebudayaan Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabu 7,371,705,940.00
45 Dinas Kebudayaan Aktifitas dan Kreatifitas Organisasi 522,919,800.00
46 Dinas Kebudayaan Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Se 502,702,500.00
47 Dinas Kebudayaan Pelestarian Kesenian Tradisional di 1,898,388,700.00
48 Dinas Kebudayaan Pembinaan Srada Bakti Dalam Berag 269,020,020.00
49 Dinas Kebudayaan Peningkatan Pelestarian Desa Adat d 5,750,000,000.00
50 Dinas Kebudayaan Pelatihan Pembuatan Upakara Yadny 91,983,400.00
51 Dinas Kebudayaan Festival Budaya Pertanian di Kabupa 75,030,500.00
52 Dinas Kebudayaan Inventarisasi, Validasi dan Sosialisas 93,029,000.00
53 Dinas Kebudayaan Pementasan Barong Kolosal 1,455,745,800.00
54 Dinas Kebudayaan Festival Bahasa Aksara dan Sastra Bal 828,259,100.00
55 Dinas Kebudayaan Kreativitas Seni Listibiya Kabupaten 1,000,000,000.00
56 Dinas Kebudayaan Penghargaan pada Sanggar - Sanggar 2,000,495,800.00
57 Dinas Kebudayaan Pementasan Seni dalam rangka Pere 0.00
58 Dinas Kebudayaan Indonesia Festival 2019 Gatineau, Ot 0.00
59 Dinas Kebudayaan Pelestarian Naskah Kuno 620,803,840.00
60 Dinas Kebudayaan Digitalisasi Lontar dan Alih Bahasa Lo 289,756,600.00
61 Dinas Kebudayaan Pelatihan Penyuratan Lontar dan Pela 222,884,700.00
62 Dinas Kebudayaan Dokumentasi Kekayaan Budaya Daer 94,333,000.00
63 Dinas Kebudayaan Identifikasi dan Inventarisasi Kary 208,318,100.00
64 Dinas Kebudayaan Penyelamatan, Kajian dan Pelestari 57,896,600.00
65 Dinas Kebudayaan Pembuatan Papan Nama Cagar Buday 117,244,300.00
66 Dinas Kebudayaan Penelusuran Purana PuraSad Kahyang 97,956,300.00
67 Dinas Kebudayaan Registrasi Nasional Cagar Budaya Ka 277,713,660.00
68 Dinas Kebudayaan Kajian dan Sosialisasi Cagar Budaya 438,090,200.00
69 Dinas Kebudayaan Pelatihan Penyuratan Prasi diatas Da 34,246,800.00
70 Dinas Kebudayaan Operasional Penyelenggaraan Muse 450,000,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
budayaan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


49,800,000.00 100.00% 88.00%
39,670,000.00 100.00% 100.00%
5,500,800.00 100.00% 100.00%
203,999,700.00 100.00% 93.00%
59,752,800.00 100.00% 100.00%
30,992,600.00 100.00% 100.00%
8,500,000.00 100.00% 100.00%
350,023,200.00 100.00% 90.00%
78,138,000.00 100.00% 100.00%
26,970,000.00 100.00% 100.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
6,300,000.00 100.00% 100.00%
519,660,000.00 100.00% 100.00%
103,020,000.00 100.00% 100.00%
15,884,500.00 100.00% 100.00%
395,000,000.00 100.00% 100.00%
34,400,000.00 100.00% 100.00%
9,100,000.00 100.00% 100.00%
513,120,000.00 100.00% 86.00%
6,514,300.00 100.00% 100.00%
10,094,200.00 100.00% 100.00%
1,050,171,000.00 100.00% 100.00%
105,281,000.00 100.00% 93.00%
54,376,800.00 100.00% 100.00%
149,919,200.00 100.00% 89.00%
62,021,300.00 100.00% 100.00%
3,063,147,100.00 100.00% 93.00%
8,860,017,900.00 100.00% 95.00%
11,468,789,200.00 100.00% 96.00%
258,313,900.00 100.00% 100.00%
16,949,723,000.00 100.00% 91.00%
7,932,895,700.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 69.00%
64,600,000.00 100.00% 100.00%
251,910,600.00 100.00% 100.00%
3,319,594,300.00 100.00% 100.00%
965,707,500.00 100.00% 96.00%
20,500,800.00 100.00% 100.00%
715,543,400.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 79.00%
1,892,591,800.00 100.00% 100.00%
13,123,462,020.00 100.00% 100.00%
98,930,188,677.65 100.00% 91.00%
4,302,445,300.00 100.00% 93.00%
522,919,800.00 100.00% 100.00%
146,241,500.00 100.00% 96.00%
907,085,500.00 100.00% 97.00%
230,913,300.00 100.00% 95.00%
5,750,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
59,530,500.00 100.00% 100.00%
62,175,900.00 100.00% 97.00%
805,745,800.00 100.00% 100.00%
828,259,100.00 100.00% 100.00%
1,000,000,000.00 100.00% 100.00%
800,495,800.00 100.00% 100.00%
331,146,200.00 100.00% 100.00%
2,344,382,400.00 100.00% 100.00%
412,217,400.00 100.00% 96.00%
140,961,600.00 100.00% 100.00%
222,884,700.00 100.00% 100.00%
94,333,000.00 100.00% 100.00%
194,614,100.00 100.00% 100.00%
57,896,600.00 100.00% 100.00%
117,244,300.00 100.00% 100.00%
97,956,300.00 100.00% 100.00%
268,772,700.00 100.00% 86.00%
380,411,200.00 100.00% 98.00%
34,246,800.00 100.00% 100.00%
450,000,000.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pelayanan jasa admnistrasi keuangan 132,295,500.00
2 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 60,000,000.00
3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan alat tulis kantor 35,000,000.00
4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan barang cetakan dan pen 30,000,000.00
5 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan komponen instalasi listr 10,000,000.00
6 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan peralatan rumah tangga 21,890,000.00
7 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan bahan bacaan dan perat 85,836,000.00
8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan makanan dan minuman 9,780,000.00
9 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 300,000,000.00
10 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan dekorasi 35,148,000.00
11 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan bahan bakar kendaraan 214,500,000.00
12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan upacara keagamaan 48,780,000.00
13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 15,500,000.00
14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pelaksanaan Upakara Persembahyang 146,500,000.00
15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasio 1,395,900,000.00
16 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 194,250,000.00
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan perlengkapan kantor 25,000,000.00
18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan peralatan kantor 45,700,000.00
19 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyusunan laporan capaian kinerja da 263,820,000.00
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 6,000,000.00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Per 10,000,000.00
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penyusunan Produk-Produk Hukum Te 109,210,300.00
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penataan Ruang Layanan Kearsipan 941,012,900.00
24 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kea 333,131,800.00
25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Bimbingan Teknis Pendampingan Pengo 53,856,600.00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penilaian arsip dalam rangka penyusut 83,481,000.00
27 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Perawatan dan Pelayanan Arsip Pera 83,548,160.00
28 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengakusisian Arsip Statis Perangkat 756,918,560.00
29 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat 179,019,900.00
30 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Updating materi diorama 175,164,800.00
31 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pameran Arsip Dalam Rangka HUT Ma 46,652,400.00
32 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemeliharaan Koleksi Buku Perpusta 63,196,200.00
33 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pembinaan dan Penilaian Lomba Perp 27,186,600.00
34 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan P 154,031,000.00
35 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Layanan Pustaka dan Informasi 362,767,640.00
36 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pelayanan Perpustakaan Keliling 66,740,900.00
37 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengolahan Bahan Pustaka 165,492,660.00
38 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Lomba Minat Baca 171,595,700.00
39 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Penerapan Program Aplikasi Inlislite 47,666,010.00
40 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pengadaan Tanah Untuk Taman Bacaa 8,169,992,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
dan Perpustakaan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


6,664,500.00 100.00% 92.00%
34,000,000.00 100.00% 75.00%
35,000,000.00 100.00% 100.00%
20,111,700.00 100.00% 71.00%
5,000,000.00 100.00% 67.00%
3,750,000.00 100.00% 71.00%
85,836,000.00 100.00% 100.00%
9,780,000.00 100.00% 100.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
13,648,000.00 100.00% 75.00%
214,500,000.00 100.00% 100.00%
48,780,000.00 100.00% 100.00%
15,500,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
1,395,900,000.00 100.00% 100.00%
168,000,000.00 100.00% 75.00%
5,100,000.00 100.00% 75.00%
35,700,000.00 100.00% 67.00%
339,300,000.00 100.00% 75.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
10,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 6.00%
0.00 100.00% 10.00%
244,921,600.00 100.00% 100.00%
43,151,700.00 100.00% 100.00%
10,423,800.00 100.00% 55.00%
41,888,000.00 100.00% 67.00%
643,174,400.00 100.00% 46.00%
0.00 100.00% 7.00%
0.00 100.00% 6.00%
0.00 100.00% 3.00%
0.00 100.00% 29.00%
27,186,600.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 6.00%
269,424,500.00 100.00% 64.00%
43,890,900.00 100.00% 64.00%
112,943,500.00 100.00% 41.00%
30,385,700.00 100.00% 81.00%
26,684,900.00 100.00% 65.00%
7,669,992,000.00 100.00% 41.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Perikanan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Perikanan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 60,384,000.00
2 Dinas Perikanan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 14,530,000.00
3 Dinas Perikanan Pelayanan jasa administrasi keuanga 6,675,000.00
4 Dinas Perikanan Penyediaan jasa kebersihan kantor 295,758,000.00
5 Dinas Perikanan Penyediaan alat tulis kantor 37,268,685.00
6 Dinas Perikanan Penyediaan barang cetakan dan pen 21,039,988.00
7 Dinas Perikanan Penyediaan komponen instalasi listr 9,500,000.00
8 Dinas Perikanan Penyediaan peralatan rumah tangga 2,177,000.00
9 Dinas Perikanan Penyediaan bahan bacaan dan perat 53,028,000.00
10 Dinas Perikanan Penyediaan makanan dan minuman 11,700,000.00
11 Dinas Perikanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
12 Dinas Perikanan Penyediaan dekorasi 30,269,872.00
13 Dinas Perikanan Penyediaan bahan bakar kendaraan 241,560,000.00
14 Dinas Perikanan Penyediaan upacara keagamaan 163,720,000.00
15 Dinas Perikanan Penganyaran dan Persembahyangan k 96,540,000.00
16 Dinas Perikanan Pemeliharaan rutin/berkala gedung k 39,500,000.00
17 Dinas Perikanan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 148,000,000.00
18 Dinas Perikanan Pemeliharaan perlengkapan kantor 21,600,000.00
19 Dinas Perikanan Pemeliharaan peralatan kantor 26,700,000.00
20 Dinas Perikanan Pembangunan BBI Baha 10,159,481,831.00
21 Dinas Perikanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja d 248,368,200.00
22 Dinas Perikanan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 11,636,197.00
23 Dinas Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan 12,733,519.00
24 Dinas Perikanan Gerakan Budaya Perikanan 710,707,496.00
25 Dinas Perikanan Peningkatan Operasional BBI Diskan 131,675,391.00
26 Dinas Perikanan Pengawasan dan Pengendalian Hama/ 44,228,530.00
27 Dinas Perikanan Temu Teknis Kelompok Pembudidaya 8,717,952.00
28 Dinas Perikanan Pengadaan sarana perikanan tangkap 830,536,327.00
29 Dinas Perikanan Peningkatan Operasional PPI Diskan 9,447,930.00
30 Dinas Perikanan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Da 8,125,222.00
31 Dinas Perikanan Temu Teknis Nelayan Se-Kabupaten 11,340,807.00
32 Dinas Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pem 531,618,000.00
33 Dinas Perikanan Promosi atas Hasil Produksi Perikan 70,866,486.00
34 Dinas Perikanan Pengumpulan dan Pengolahan Data Sta 72,570,239.00
35 Dinas Perikanan Update Data Potensi Wilayah Perika 91,869,424.00
36 Dinas Perikanan Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat 9,406,465.00
37 Dinas Perikanan Feasibility Studi Pengembangan Budi 67,636,765.00
38 Dinas Perikanan Peningkatan Konsumsi Ikan 34,539,914.00
39 Dinas Perikanan Penumbuhkembangan dan Peningkat 16,818,140.00
40 Dinas Perikanan Gerakan Bersih Pantai 60,420,123.00
41 Dinas Perikanan Pembangunan Balai Kelompok Nelay 620,997,318.00
AN FISIK TAHUN 2019
erikanan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


43,592,745.00 100.00% 83.00%
14,530,000.00 100.00% 100.00%
6,675,000.00 100.00% 100.00%
305,910,000.00 100.00% 84.00%
37,268,685.00 100.00% 100.00%
21,039,988.00 100.00% 100.00%
9,500,000.00 100.00% 100.00%
2,177,000.00 100.00% 100.00%
53,028,000.00 100.00% 100.00%
6,700,000.00 100.00% 83.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
30,269,872.00 100.00% 100.00%
241,560,000.00 100.00% 100.00%
163,720,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
39,500,000.00 100.00% 100.00%
143,000,000.00 100.00% 83.00%
16,600,000.00 100.00% 88.00%
18,700,000.00 100.00% 88.00%
6,268,251,630.00 100.00% 95.00%
310,228,200.00 100.00% 77.00%
11,636,197.00 100.00% 100.00%
12,733,519.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 22.00%
110,675,391.00 100.00% 100.00%
19,469,145.00 100.00% 65.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 49.00%
5,847,930.00 100.00% 95.00%
8,125,222.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 96.00%
531,618,000.00 100.00% 100.00%
22,108,398.00 100.00% 93.00%
72,570,239.00 100.00% 100.00%
91,869,424.00 100.00% 100.00%
9,406,465.00 100.00% 100.00%
67,636,765.00 100.00% 100.00%
34,539,914.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 81.00%
0.00 100.00% 12.00%
207,055,118.00 100.00% 99.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Pariwisata

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Pariwisata Pelayanan jasa administrasi keuanga 735,940,572.50
2 Dinas Pariwisata Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 114,400,000.00
3 Dinas Pariwisata Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 31,883,000.00
4 Dinas Pariwisata Penyediaan alat tulis kantor 42,055,065.00
5 Dinas Pariwisata Penyediaan komponen instalasi listr 3,500,000.00
6 Dinas Pariwisata Penyediaan peralatan rumah tangga 14,400,000.00
7 Dinas Pariwisata Penyediaan makanan dan minuman 26,417,400.00
8 Dinas Pariwisata Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 350,000,000.00
9 Dinas Pariwisata Penyediaan Dekorasi 4,194,560.00
10 Dinas Pariwisata Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 1,317,336,000.00
11 Dinas Pariwisata Penyediaan Upacara Keagamaan 53,850,000.00
12 Dinas Pariwisata Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 314,874,943.00
13 Dinas Pariwisata Penyediaan barang cetakan dan pen 40,606,513.00
14 Dinas Pariwisata Penyediaan bahan bacaan dan perat 62,028,000.00
15 Dinas Pariwisata Pengelolaan Kebersihan Kantor 34,849,296.00
16 Dinas Pariwisata Penganyaran dan Persembahyangan k 104,500,000.00
17 Dinas Pariwisata pengadaan Kendaraan dinas/operasio 1,264,654,000.00
18 Dinas Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 272,000,000.00
19 Dinas Pariwisata Pemeliharaan rutin/berkala gedung k 200,000,000.00
20 Dinas Pariwisata Pemeliharaan perlengkapan kantor 11,000,000.00
21 Dinas Pariwisata Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralata 34,550,000.00
22 Dinas Pariwisata Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,993,076.00
23 Dinas Pariwisata Penyusunan Laporan Capaian Kinerja d 335,080,000.00
24 Dinas Pariwisata Penyusunan Dokumen Perencanaan SK 9,999,777.00
25 Dinas Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusan 8,111,424,922.00
26 Dinas Pariwisata Pengamanan Wisata Pantai oleh Bala 6,427,317,531.00
27 Dinas Pariwisata Pemilihan Duta Pariwisata Kabupate 663,854,785.00
28 Dinas Pariwisata Publikasi Aktivitas Kepariwisataan K 226,428,012.00
29 Dinas Pariwisata Festival Budaya Bahari di kabupaten 6,918,601,410.00
30 Dinas Pariwisata Uluwatu Art Festival di Kabupaten B 481,123,600.00
31 Dinas Pariwisata Informasi Kepariwisataan di Kabupat 334,932,443.00
32 Dinas Pariwisata Kuta Dancing Fountain 797,000,000.00
33 Dinas Pariwisata Taman Ayun Barong Festival 2019 513,215,068.00
34 Dinas Pariwisata Rehab dan Penataan Sarana Prasarana 254,323,618.50
35 Dinas Pariwisata Penataan Desa Wisata Petang 278,141,559.98
36 Dinas Pariwisata Penataan Desa Wisata Bongkasa Pert 381,645,000.00
37 Dinas Pariwisata Penataan Desa Wisata Carangsari Ke 300,715,800.00
38 Dinas Pariwisata Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas 3,931,885,000.00
39 Dinas Pariwisata Penyusunan Perencanaan Study Kelay 449,240,000.00
40 Dinas Pariwisata Penyusunan Perencanaan Penataan Y 152,451,547.00
41 Dinas Pariwisata Penataan Kawasan Alas Pala Sangeh 7,230,991,651.00
42 Dinas Pariwisata Penyusunan Master Plan dan Perenca 1,224,827,994.00
43 Dinas Pariwisata Pelatihan Sumber Daya Pariwisata k 256,564,218.00
44 Dinas Pariwisata Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis 313,388,955.00
45 Dinas Pariwisata Peningkatan Kualitas Tata Kelola Des 106,922,109.00
46 Dinas Pariwisata Peningkatan Kualitas Tata Kelola De 159,712,034.00
47 Dinas Pariwisata Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dest 124,867,629.00
48 Dinas Pariwisata Peningkatan Kualitas Tata Kelola De 126,075,195.00
49 Dinas Pariwisata Peningkatan Kualitas Tata Kelola De 134,592,227.00
50 Dinas Pariwisata Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ind 228,802,954.00
51 Dinas Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pemungutan 402,491,333.00
52 Dinas Pariwisata Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata 138,266,757.00
53 Dinas Pariwisata Percepatan Sertifikasi Usaha Industri 93,888,031.00
54 Dinas Pariwisata Pemuktahiran Data Base Industri Par 52,215,111.00
AN FISIK TAHUN 2019
ariwisata

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


42,373,417.78 100.00% 94.00%
94,900,000.00 100.00% 88.00%
31,883,000.00 100.00% 100.00%
42,055,065.00 100.00% 100.00%
1,750,000.00 100.00% 100.00%
14,400,000.00 100.00% 100.00%
16,411,200.00 100.00% 83.00%
350,000,000.00 100.00% 100.00%
4,194,560.00 100.00% 100.00%
1,317,336,000.00 100.00% 100.00%
53,850,000.00 100.00% 100.00%
298,732,927.00 100.00% 86.00%
40,606,513.00 100.00% 100.00%
61,778,000.00 100.00% 83.00%
34,849,296.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
1,264,654,000.00 100.00% 100.00%
272,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 78.00%
6,000,000.00 100.00% 88.00%
24,550,000.00 100.00% 96.00%
5,993,076.00 100.00% 100.00%
437,440,000.00 100.00% 61.00%
9,999,777.00 100.00% 100.00%
4,983,763,302.00 100.00% 82.00%
5,698,930,467.00 100.00% 80.00%
663,854,785.00 100.00% 100.00%
226,428,012.00 100.00% 100.00%
3,143,414,626.00 100.00% 82.00%
481,123,600.00 100.00% 100.00%
293,356,643.00 100.00% 79.00%
797,000,000.00 100.00% 100.00%
300,000,068.00 100.00% 65.00%
254,323,618.50 100.00% 100.00%
278,141,559.98 100.00% 100.00%
381,645,000.00 100.00% 100.00%
300,715,800.00 100.00% 100.00%
3,220,104,210.00 100.00% 100.00%
449,240,000.00 100.00% 100.00%
111,296,610.00 100.00% 87.00%
6,345,480,775.00 100.00% 77.00%
951,066,200.00 100.00% 76.00%
11,268,508.00 100.00% 72.00%
37,075,274.00 100.00% 91.00%
106,922,109.00 100.00% 100.00%
159,712,034.00 100.00% 100.00%
124,867,629.00 100.00% 100.00%
126,075,195.00 100.00% 100.00%
134,592,227.00 100.00% 100.00%
221,857,474.00 100.00% 79.00%
379,967,573.00 100.00% 89.00%
23,399,852.00 100.00% 61.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Pertanian dan Pangan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 692,490,000.00
2 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 56,230,000.00
3 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan jasa administrasi keuang 519,694,219.00
4 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,301,335,200.00
5 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan alat tulis kantor 87,270,528.00
6 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan barang cetakan dan pen 62,507,380.00
7 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan komponen instalasi listr 21,500,000.00
8 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan peralatan rumah tangga 59,988,900.00
9 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan bahan bacaan dan perat 195,456,600.00
10 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan makanan dan minuman 18,900,000.00
11 Dinas Pertanian dan Pangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
12 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan dekorasi 20,759,800.00
13 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan bahan bakar kendaraan 911,340,000.00
14 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan upacara keagamaan 454,870,000.00
15 Dinas Pertanian dan Pangan Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 107,120,814.00
16 Dinas Pertanian dan Pangan Penganyaran dan Persembahyangan k 130,000,000.00
17 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan peralatan kantor 745,884,320.00
18 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan rutin/berkala gedung k 95,000,000.00
19 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraa 337,000,000.00
20 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan perlengkapan kantor 57,000,000.00
21 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan peralatan kantor 92,176,650.00
22 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan laporan capaian kinerja da 561,530,100.00
23 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,935,031.00
24 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Dokumen Perencanaan S 8,313,206.00
25 Dinas Pertanian dan Pangan Pelatihan Pemuda Tani 100,228,641.00
26 Dinas Pertanian dan Pangan Pelatihan Pengelolaan Pengembangan 88,949,531.00
27 Dinas Pertanian dan Pangan Gerakan Pengendalian Organisme Pen 169,046,330.00
28 Dinas Pertanian dan Pangan Agro Techno Park di Kecamatan Peta 21,580,776,406.00
29 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Masterplan dan DED Agr 756,014,500.00
30 Dinas Pertanian dan Pangan Festival Flora dan Flori di Kabupaten 0.00
31 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan 56,114,888.00
32 Dinas Pertanian dan Pangan Pelaksanaan cacah jiwa ternak 184,458,237.00
33 Dinas Pertanian dan Pangan Surveilans Pangan di Kabupaten Bad 70,944,117.00
34 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Data Base Potensi Produ 75,956,198.00
35 Dinas Pertanian dan Pangan Promosi atas Hasil Produksi Pertani 56,185,500.00
36 Dinas Pertanian dan Pangan Festival Budaya Pertanian Di Kabupa 1,211,012,282.00
37 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Aneka Ternak dan Ter 590,505,932.00
38 Dinas Pertanian dan Pangan Informasi Harga komoditi Tanaman Pa 12,112,512.00
39 Dinas Pertanian dan Pangan Peringatan Hari Kopi Sedunia di Kab 0.00
40 Dinas Pertanian dan Pangan Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pes 5,958,990.00
41 Dinas Pertanian dan Pangan Pembibitan Tanaman Perhutanan da 317,273,612.00
42 Dinas Pertanian dan Pangan Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pu 11,872,723.00
43 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Pestisida Tanaman Panga 180,838,344.00
44 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan Lomba Kelompok Wanita 98,871,849.00
45 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan Gudang Pupuk 694,384,311.00
46 Dinas Pertanian dan Pangan Temu Teknologi Berorientasi Agribis 439,120,480.00
47 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Tanaman Hortikulltur 1,964,805,293.00
48 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) 26,742,791.00
49 Dinas Pertanian dan Pangan Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan 94,029,929.00
50 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan sentra peternakan rakyat 42,097,085.00
51 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan sentra ternak sobangan 1,072,626,351.00
52 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Sarana Sentra Ternak So 3,365,789,258.00
53 Dinas Pertanian dan Pangan Pemanfaatan Pekarangan Melalui Kon 290,258,611.00
54 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Bibit ternak 131,078,837.00
55 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Kandang dan Burung 403,606,602.00
56 Dinas Pertanian dan Pangan Penyusunan Kajian Indikasi Geografis 167,514,394.00
57 Dinas Pertanian dan Pangan Pengenalan Benih Padi Varietas Ungg 832,972,580.00
58 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Alat Mesin Pertanian 568,603,200.00
59 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan BPP Mengwi 31,171,831.00
60 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan BPP Abiansemal 21,164,641.00
61 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan BPP Petang 118,361,365.00
62 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan BPP Kuta Utara 30,145,218.00
63 Dinas Pertanian dan Pangan Pengadaan Sarana Prasarana Penyulu 655,312,470.00
64 Dinas Pertanian dan Pangan Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai 2,244,569.00
65 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan BPP Mumbul 12,458,117.00
66 Dinas Pertanian dan Pangan Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan 672,332,586.00
67 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencega 2,980,868,505.00
68 Dinas Pertanian dan Pangan Pengambilan Sampel dan Uji Laborat 106,173,559.00
69 Dinas Pertanian dan Pangan Bintek Pengolahan Pakan untuk Mend 67,545,500.00
70 Dinas Pertanian dan Pangan Pendampingan Pengembangan Agribis 126,604,560.00
71 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras P 2,898,093,000.00
72 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Agribisnis Hortikultur 191,745,436.00
73 Dinas Pertanian dan Pangan Pengembangan Agribisnis Ayam Poton 4,330,530,044.00
74 Dinas Pertanian dan Pangan Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten 24,792,454.00
75 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan Kelompok Pengelola Bant 12,234,638.00
76 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan Pertanian Hidroponik 149,985,124.00
77 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pra 1,335,516,422.80
78 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan dan Lomba Petani, Penyul 47,772,884.00
79 Dinas Pertanian dan Pangan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) 713,291,747.00
80 Dinas Pertanian dan Pangan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) 3,153,291,747.00
81 Dinas Pertanian dan Pangan Sosialisasi Asuransi Usaha Tani (AUT 179,562,020.00
82 Dinas Pertanian dan Pangan Upaya Khusus (UPSUS) Pajale dan Peni 82,369,931.00
83 Dinas Pertanian dan Pangan Pembinaan, Lomba dan Pengadaan Sar 298,312,493.00
84 Dinas Pertanian dan Pangan Pembangunan Sumber-Sumber Air 1,362,000,000.00
85 Dinas Pertanian dan Pangan Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) 627,048,033.00
86 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeriksaan bahan pangan hewani 119,288,329.00
87 Dinas Pertanian dan Pangan Pemeriksaan Ante Mortem dan Post M 46,577,352.00
88 Dinas Pertanian dan Pangan Pengelolaan UPT RPH Mambal 46,676,033.00
AN FISIK TAHUN 2019
an dan Pangan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


509,490,000.00 100.00% 83.00%
56,230,000.00 100.00% 100.00%
74,894,357.00 100.00% 98.00%
1,223,640,000.00 100.00% 77.00%
87,270,528.00 100.00% 100.00%
62,507,380.00 100.00% 100.00%
21,500,000.00 100.00% 100.00%
59,988,900.00 100.00% 100.00%
195,456,600.00 100.00% 100.00%
12,900,000.00 100.00% 83.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
20,759,800.00 100.00% 100.00%
911,340,000.00 100.00% 100.00%
454,870,000.00 100.00% 100.00%
101,621,718.00 100.00% 83.00%
0.00 100.00% 0.00%
745,884,320.00 100.00% 100.00%
80,000,000.00 100.00% 83.00%
149,000,000.00 100.00% 83.00%
32,456,050.00 100.00% 83.00%
43,500,000.00 100.00% 83.00%
526,610,100.00 100.00% 75.00%
5,935,031.00 100.00% 100.00%
8,313,206.00 100.00% 100.00%
440,000.00 100.00% 75.00%
84,319,211.00 100.00% 65.00%
144,416,010.00 100.00% 97.00%
7,493,536,406.00 100.00% 71.00%
756,014,500.00 100.00% 100.00%
259,998,632.00 100.00% 100.00%
28,364,888.00 100.00% 100.00%
179,827,917.00 100.00% 77.00%
70,944,117.00 100.00% 100.00%
75,956,198.00 100.00% 100.00%
56,185,500.00 100.00% 100.00%
1,211,012,282.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 0.00%
0.00 100.00% 0.00%
75,000,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 69.00%
158,398,612.00 100.00% 64.00%
0.00 100.00% 49.00%
180,838,344.00 100.00% 100.00%
98,871,849.00 100.00% 100.00%
694,384,311.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 7.00%
0.00 100.00% 21.00%
26,742,791.00 100.00% 100.00%
89,713,529.00 100.00% 98.00%
41,711,225.00 100.00% 77.00%
1,018,671,351.00 100.00% 85.00%
3,365,789,258.00 100.00% 100.00%
290,258,611.00 100.00% 100.00%
902,257.00 100.00% 35.00%
407,530,202.00 100.00% 79.00%
0.00 100.00% 12.00%
1,487,600.00 100.00% 59.00%
0.00 100.00% 72.00%
31,171,831.00 100.00% 100.00%
21,164,641.00 100.00% 100.00%
113,888,005.00 100.00% 78.00%
30,145,218.00 100.00% 100.00%
581,983,150.00 100.00% 80.00%
736,919.00 100.00% 40.00%
12,458,117.00 100.00% 100.00%
1,649,700.00 100.00% 90.00%
2,447,423,545.00 100.00% 76.00%
106,173,559.00 100.00% 100.00%
65,230,340.00 100.00% 74.00%
1,629,000.00 100.00% 37.00%
2,898,093,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 29.00%
4,330,530,044.00 100.00% 100.00%
24,792,454.00 100.00% 100.00%
12,234,638.00 100.00% 100.00%
147,826,924.00 100.00% 78.00%
1,335,516,422.80 100.00% 100.00%
47,772,884.00 100.00% 100.00%
53,291,747.00 100.00% 94.00%
1,603,291,747.00 100.00% 100.00%
179,562,020.00 100.00% 100.00%
50,054,771.00 100.00% 92.00%
2,463,973.00 100.00% 67.00%
1,362,000,000.00 100.00% 100.00%
53,294,033.00 100.00% 94.00%
116,973,169.00 100.00% 78.00%
46,577,352.00 100.00% 100.00%
46,676,033.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan jasa komunikasi, sumber da 42,240,000.00
2 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan jasa pemeliharaan dan pe 20,200,000.00
3 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan jasa administrasi keuang 4,575,000.00
4 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan alat tulis kantor 53,995,525.00
5 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan barang cetakan dan pen 31,824,849.00
6 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan komponen instalasi listr 3,850,000.00
7 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan bahan bacaan dan perat 81,990,000.00
8 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan makanan dan minuman 14,274,000.00
9 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaRapat-rapat koordinasi dan konsultasi 200,000,000.00
10 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan Bahan Dekorasi 21,775,000.00
11 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan Bahan Bakar Kendaraan 281,160,000.00
12 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan Bahan Upacara Keagama 42,272,000.00
13 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 130,741,504.76
14 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenganyaran dan Persembahyangan k 112,500,000.00
15 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPemeliharaan rutin/berkala kendaraa 178,000,000.00
16 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPemeliharaan perlengkapan kantor 6,000,000.00
17 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPemeliharaan peralatan kantor 19,750,000.00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyusunan laporan capaian kinerja da 299,520,000.00
19 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjapenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,973,400.00
20 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyusunan Dokumen Perencanaan SK 9,923,325.00
21 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaMonitoring Kegiatan dan Evaluasi Pe 18,216,700.00
22 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyusunan Profil Pengangguran dan 368,530,740.00
23 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPembinaan Industri Kecil dan Menen 155,904,820.00
24 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPendampingan Industri Kecil Meneng 538,995,220.00
25 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPengenalan Produk Industri Kecil Me 890,655,240.00
26 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaTemu Usaha Industri 22,445,050.00
27 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelatihan Keterampilan Anyaman Ba 245,535,650.00
28 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelatihan Keterampilan IKKRT Pencel 559,034,600.00
29 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaLomba Perancangan Busana Endek Kab 214,057,000.00
30 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKajian dan Naskah Akademis Penyusu 245,737,300.00
31 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPembinaan Gugus Kendali Mutu 67,242,810.00
32 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaUji Kompetensi kepada Karyawan di S 1,847,783,200.00
33 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaKerjasama antar Negara Calon Tenag 865,024,360.00
34 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaSurveilans audit ISO (9001-2015) pad 72,205,900.00
35 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelatihan dan Sertifikasi Spa Therapis 250,716,500.00
36 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelayanan Informasi Pasar Kerja 203,163,700.00
37 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaSertifikasi dan Pelatihan Basic Grou 1,517,665,300.00
38 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPembinaan Lembaga Pelatihan Kerja da 73,887,800.00
39 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenciptaan Tenaga Kerja Mandiri 3,857,958,760.00
40 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelatihan Peningkatan Kesempatan Ke 1,005,937,100.00
41 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyusunan Perencanaan Tenaga Ker 74,336,400.00
42 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenyusunan Upah Minimum Kabupate 558,107,120.00
43 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPembinaan, Proses dan Bimbingan Tekn 157,047,420.00
44 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPeringatan Hari Buruh Internasional 372,652,240.00
45 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPelayanan Perpanjangan Izin Mempek 36,392,600.00
46 Dinas Perindustrian dan Tenaga KerjaPenerapan Perlindungan Tenaga Kerj 24,156,900.00
AN FISIK TAHUN 2019
n dan Tenaga Kerja

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


6,686,778.00 100.00% 83.00%
20,200,000.00 100.00% 100.00%
4,575,000.00 100.00% 100.00%
53,995,525.00 100.00% 100.00%
31,824,849.00 100.00% 100.00%
3,850,000.00 100.00% 100.00%
81,990,000.00 100.00% 100.00%
4,260,000.00 100.00% 83.00%
200,000,000.00 100.00% 100.00%
21,775,000.00 100.00% 100.00%
248,160,000.00 100.00% 83.00%
42,272,000.00 100.00% 100.00%
126,966,304.76 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
128,000,000.00 100.00% 86.00%
6,000,000.00 100.00% 100.00%
19,750,000.00 100.00% 100.00%
377,280,000.00 100.00% 69.00%
5,973,400.00 100.00% 100.00%
9,923,325.00 100.00% 100.00%
14,856,700.00 100.00% 83.00%
338,377,600.00 100.00% 78.00%
109,620,500.00 100.00% 77.00%
103,473,400.00 100.00% 80.00%
387,901,200.00 100.00% 83.00%
865,550.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 35.00%
473,337,800.00 100.00% 90.00%
214,057,000.00 100.00% 52.00%
1,803,300.00 100.00% 66.00%
64,927,650.00 100.00% 95.00%
1,829,783,200.00 100.00% 77.00%
532,709,200.00 100.00% 79.00%
586,800.00 100.00% 67.00%
2,183,500.00 100.00% 62.00%
191,587,900.00 100.00% 92.00%
1,517,665,300.00 100.00% 100.00%
71,729,600.00 100.00% 77.00%
2,037,556,690.00 100.00% 94.00%
485,937,100.00 100.00% 96.00%
18,630,400.00 100.00% 90.00%
338,556,800.00 100.00% 75.00%
137,977,100.00 100.00% 91.00%
91,199,000.00 100.00% 100.00%
1,199,400.00 100.00% 67.00%
16,807,300.00 100.00% 94.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Inspektorat

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Inspektorat Penyediaan jasa komunikasi, sumber da 336,000,000.00
2 Inspektorat Penyediaan jasa pemeliharaan dan pe 10,700,000.00
3 Inspektorat Penyediaan Jasa Administrasi Keuang 3,158,000.00
4 Inspektorat Penyediaan alat tulis kantor 39,606,300.00
5 Inspektorat Penyediaan barang cetakan dan pen 35,127,800.00
6 Inspektorat Penyediaan komponen instalasi listr 5,000,000.00
7 Inspektorat Penyediaan bahan bacaan dan perat 40,020,000.00
8 Inspektorat Penyediaan makanan dan minuman 7,065,000.00
9 Inspektorat Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 250,000,000.00
10 Inspektorat Penyediaan upacara keagamaan 32,800,000.00
11 Inspektorat Penyediaan bahan bakar kendaraan 199,980,000.00
12 Inspektorat Penyediaan Dekorasi 42,400,000.00
13 Inspektorat Penganyaran dan Persembahyangan k 108,000,000.00
14 Inspektorat Pengadaan perlengkapan Gedung ka 131,115,000.00
15 Inspektorat Pemeliharaan gedung kantor 5,000,000.00
16 Inspektorat Pemeliharaan kendaraan dinas/opera 139,000,000.00
17 Inspektorat Pemeliharaan perlengkapan kantor 60,500,000.00
18 Inspektorat Pemeliharaan peralatan kantor 31,075,000.00
19 Inspektorat Penyusunan laporan capaian kinerja da 113,269,800.00
20 Inspektorat Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 5,928,000.00
21 Inspektorat Penyusunan dokumen perencanaan Per 9,911,100.00
22 Inspektorat Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemer 87,358,100.00
23 Inspektorat Pendampingan Pemeriksaan Eksterna 64,205,200.00
24 Inspektorat Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi 12,250,000.00
25 Inspektorat Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pem 60,264,700.00
26 Inspektorat Pelaksanaan Penilaian Mandiri Refor 39,954,200.00
27 Inspektorat Monitoring dan Pelaporan Unit Pengen 31,069,300.00
28 Inspektorat Pameran Percepatan Pemberantasan 590,690,500.00
29 Inspektorat Penilaian Pembangunan Zona Integri 39,646,600.00
30 Inspektorat Audit Kinerja 233,580,800.00
31 Inspektorat Pembinaan dan Pengawasan Laporan 95,551,400.00
32 Inspektorat Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pun 214,613,600.00
33 Inspektorat Review Laporan Keuangan Perangkat 122,167,800.00
34 Inspektorat Pengawalan dan Pengamanan Pemerin 37,528,800.00
35 Inspektorat Pemeriksaaan Pengaduan Masyaraka 393,423,800.00
36 Inspektorat Evaluasi Sistem Pengendalian Intere 67,970,900.00
37 Inspektorat Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 272,280,600.00
38 Inspektorat Pengawasan Desa 117,029,000.00
39 Inspektorat Monitoring Laporan Harta Kekayaan P 34,397,900.00
40 Inspektorat Survei Penilaian Integritas 317,776,700.00
41 Inspektorat Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 55,528,200.00
42 Inspektorat Pendampingan Probity Audit 75,174,900.00
43 Inspektorat Review Rencana Kerja Pemerintah Da 50,182,900.00
44 Inspektorat Review Rencana Kegiatan Anggaran ( 177,209,200.00
45 Inspektorat Review Laporan Kinerja Instansi Pem 22,947,300.00
46 Inspektorat Review Laporan Keuangan Pemerinta 76,740,000.00
47 Inspektorat Review Penyerapan Anggaran dan Pen 151,383,800.00
48 Inspektorat Review KUA dan PPAS Kabupaten Bad 53,909,700.00
49 Inspektorat Review Rencana Kerja Perangkat Dae 84,182,100.00
50 Inspektorat Peningkatan Kapabilitas APIP 8,444,400.00
51 Inspektorat Review Laporan Penyelenggaraan Pe 24,604,300.00
52 Inspektorat Koordinasi PKPT (Program Kerja Pen 8,707,600.00
53 Inspektorat Pelaksanaan Telahaan Teman Sejawat 31,418,400.00
54 Inspektorat Review Penyerapan Dana Alokasi Khus 51,633,800.00
AN FISIK TAHUN 2019
ktorat

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


36,000,000.00 100.00% 88.00%
10,700,000.00 100.00% 100.00%
3,158,000.00 100.00% 100.00%
39,606,300.00 100.00% 100.00%
35,127,800.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 100.00%
40,020,000.00 100.00% 100.00%
7,065,000.00 100.00% 100.00%
250,000,000.00 100.00% 100.00%
32,800,000.00 100.00% 100.00%
77,000,000.00 100.00% 83.00%
25,000,000.00 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
121,918,500.00 100.00% 100.00%
5,000,000.00 100.00% 100.00%
97,000,000.00 100.00% 88.00%
54,500,000.00 100.00% 87.00%
31,075,000.00 100.00% 100.00%
178,429,800.00 100.00% 88.00%
5,928,000.00 100.00% 100.00%
9,911,100.00 100.00% 100.00%
87,358,100.00 100.00% 100.00%
20,975,200.00 100.00% 89.00%
12,250,000.00 100.00% 100.00%
60,264,700.00 100.00% 100.00%
9,954,200.00 100.00% 85.00%
31,069,300.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 17.00%
9,646,600.00 100.00% 100.00%
233,580,800.00 100.00% 100.00%
95,551,400.00 100.00% 100.00%
214,613,600.00 100.00% 100.00%
122,167,800.00 100.00% 100.00%
7,528,800.00 100.00% 100.00%
140,023,800.00 100.00% 88.00%
67,970,900.00 100.00% 100.00%
208,930,600.00 100.00% 82.00%
117,029,000.00 100.00% 100.00%
4,397,900.00 100.00% 100.00%
139,671,110.00 100.00% 100.00%
55,528,200.00 100.00% 100.00%
75,174,900.00 100.00% 100.00%
50,182,900.00 100.00% 100.00%
177,209,200.00 100.00% 100.00%
22,947,300.00 100.00% 100.00%
76,740,000.00 100.00% 100.00%
77,883,800.00 100.00% 85.00%
53,909,700.00 100.00% 100.00%
84,182,100.00 100.00% 100.00%
8,444,400.00 100.00% 100.00%
24,604,300.00 100.00% 100.00%
8,707,600.00 100.00% 100.00%
3,746,400.00 100.00% 100.00%
51,633,800.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Jasa Administrasi Keuang 80,589,600.00
2 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber D 426,786,000.00
3 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 18,100,000.00
4 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Alat Tulis Kantor 59,379,000.00
5 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Barang Cetakan dan Pen 99,565,600.00
6 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Komponen Instalasi List 15,677,500.00
7 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,578,000.00
8 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat 79,110,000.00
9 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Makanan dan Minuman 22,500,000.00
10 Badan Perencanaan Pembangunan D Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas 350,000,000.00
11 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Sarana Upakara Keagam 31,398,000.00
12 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Dekorasi 70,800,000.00
13 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan 301,620,000.00
14 Badan Perencanaan Pembangunan D Penganyaran dan Persembahyangan k 130,000,000.00
15 Badan Perencanaan Pembangunan D Pengadaan Perlengkapan Kantor 45,000,000.00
16 Badan Perencanaan Pembangunan D Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendara 175,202,660.00
17 Badan Perencanaan Pembangunan D Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 54,064,000.00
18 Badan Perencanaan Pembangunan D Pemeliharaan Peralatan Kantor 79,750,000.00
19 Badan Perencanaan Pembangunan D Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 25,000,000.00
20 Badan Perencanaan Pembangunan D Pemeliharaan Tanaman Hias 20,000,000.00
21 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Laporan Capaian Kinerja d 616,148,820.00
22 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Int 107,120,177.00
23 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Dokumen Rencana Peran 13,248,166.00
24 Badan Perencanaan Pembangunan D Verifikasi Perubahan Kedua Rencana 119,952,065.00
25 Badan Perencanaan Pembangunan D Pengembangan Sistem Informasi Da 393,019,619.00
26 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Rencana Kerja Pemerinta 265,767,800.00
27 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyelenggaraan Musrenbang Rencan 272,874,660.00
28 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Laporan Realisasi Prog 16,068,700.00
29 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyelarasan Dokumen Musrenbang 36,636,600.00
30 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyelenggaraan Forum Perangkat Da 181,340,500.00
31 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinergi Penanggulangan Kemiskinan 2,321,843,240.00
32 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Dokumen Perubahan Renc 125,423,400.00
33 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Laporan Keterangan Per 1,112,056,500.00
34 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pu 10,122,300.00
35 Badan Perencanaan Pembangunan D Pembahasan RKA Perangkat Daerah 250,653,044.00
36 Badan Perencanaan Pembangunan D Pembahasan RKA Perangkat Daerah 457,991,813.00
37 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Kebijakan Umum APBD T 122,788,845.00
38 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Prioritas dan Plafon An 243,097,226.00
39 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Prioritas dan Plafon An 156,471,006.00
40 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Kebijakan Umum Peruba 102,504,046.00
41 Badan Perencanaan Pembangunan D Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kab 245,768,858.00
42 Badan Perencanaan Pembangunan D Verifikasi Dokumen Perencanaan Pe 1,909,855,122.00
43 Badan Perencanaan Pembangunan D SIMDA terintegrasi 434,655,022.00
44 Badan Perencanaan Pembangunan D Pengelolaan Teknis dan Pemutakhira 112,078,303.00
45 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD 2,045,228,130.00
46 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyelarasan Perencanaan Pembangu 181,446,800.00
47 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi Perencanaan Pembang 182,247,560.00
48 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Standar Satuan Harga Be 344,001,201.00
49 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Analisis Standar Belanja 491,206,944.00
50 Badan Perencanaan Pembangunan D Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappe 77,418,600.00
51 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksana 142,017,651.00
52 Badan Perencanaan Pembangunan D Perencanaan Pembangunan Bidang E 237,570,861.00
53 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksana 94,469,711.00
54 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksan 94,832,265.00
55 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi Perencanaan Infrastrukt 137,883,069.00
56 Badan Perencanaan Pembangunan D Monitoring dan Evaluasi Perencanaan 54,920,474.00
57 Badan Perencanaan Pembangunan D Monitoring dan Evaluasi Teknologi I 26,895,050.00
58 Badan Perencanaan Pembangunan D Sinkronisasi Perencanaan Pengemba 157,205,020.00
59 Badan Perencanaan Pembangunan D Monitoring dan Evaluasi Pengembang 45,540,600.00
60 Badan Perencanaan Pembangunan D Penyusunan Kajian Evaluasi dan Pen 400,000,000.00
AN FISIK TAHUN 2019
Pembangunan Daerah

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


12,589,600.00 100.00% 94.00%
398,524,000.00 100.00% 88.00%
18,100,000.00 100.00% 100.00%
59,379,000.00 100.00% 100.00%
99,565,600.00 100.00% 100.00%
15,677,500.00 100.00% 100.00%
15,578,000.00 100.00% 100.00%
79,110,000.00 100.00% 100.00%
22,500,000.00 100.00% 100.00%
361,250,000.00 100.00% 100.00%
31,398,000.00 100.00% 100.00%
59,600,000.00 100.00% 88.00%
281,512,000.00 100.00% 88.00%
0.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
164,397,000.00 100.00% 85.00%
31,064,000.00 100.00% 88.00%
79,750,000.00 100.00% 100.00%
13,550,000.00 100.00% 83.00%
14,400,000.00 100.00% 88.00%
506,899,260.00 100.00% 87.00%
101,705,057.00 100.00% 95.00%
13,248,166.00 100.00% 100.00%
119,952,065.00 100.00% 100.00%
88,686,759.00 100.00% 91.00%
181,945,300.00 100.00% 100.00%
181,422,660.00 100.00% 100.00%
16,068,700.00 100.00% 100.00%
27,326,600.00 100.00% 100.00%
171,854,500.00 100.00% 100.00%
1,926,405,400.00 100.00% 88.00%
81,293,400.00 100.00% 100.00%
831,182,100.00 100.00% 100.00%
10,122,300.00 100.00% 100.00%
104,675,044.00 100.00% 100.00%
246,991,813.00 100.00% 95.00%
63,963,845.00 100.00% 99.00%
151,981,226.00 100.00% 99.00%
49,123,006.00 100.00% 100.00%
28,698,636.00 100.00% 100.00%
188,946,178.00 100.00% 95.00%
1,904,440,002.00 100.00% 92.00%
314,164,422.00 100.00% 92.00%
71,944,503.00 100.00% 94.00%
2,035,597,930.00 100.00% 100.00%
181,446,800.00 100.00% 100.00%
50,247,560.00 100.00% 95.00%
7,026,201.00 100.00% 92.00%
57,267,164.00 100.00% 71.00%
0.00 100.00% 100.00%
50,135,091.00 100.00% 80.00%
70,770,241.00 100.00% 89.00%
40,326,591.00 100.00% 73.00%
4,541,945.00 100.00% 67.00%
68,670,601.00 100.00% 93.00%
10,905,524.00 100.00% 90.00%
5,804,210.00 100.00% 82.00%
191,203,500.00 100.00% 92.00%
3,916,100.00 100.00% 100.00%
400,000,000.00 100.00% 100.00%
REKAPITULASI DATA KEGIATAN FISIK TAHUN 2019
SKPD : Badan Penelitian dan Pengembangan

No Nama SKPD Kegiatan Pagu Induk


1 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Jasa Komunikasi , Sumber 24,000,000.00
2 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Jasa Administrasi Keuang 2,700,000.00
3 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pe 16,500,000.00
4 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Alat Tulis Kantor 26,905,500.00
5 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Barang Cetakan dan Pen 47,359,600.00
6 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Komponen Instalasi List 6,837,000.00
7 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Peralatan Rumah Tangga 6,051,000.00
8 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Bahan Bacaan dan Perat 58,320,000.00
9 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Makanan dan Minuman 12,231,000.00
10 Badan Penelitian dan PengembanganRapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daer 300,000,000.00
11 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Bahan Bakar Kendaraan 203,775,000.00
12 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Upacara Keagamaan 32,150,000.00
13 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Dekorasi 54,200,000.00
14 Badan Penelitian dan PengembanganPelaksanaan Upakara Penganyaran ke 76,000,000.00
15 Badan Penelitian dan PengembanganPenyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 124,218,360.00
16 Badan Penelitian dan PengembanganPengadaan Peralatan Gedung Kantor 0.00
17 Badan Penelitian dan PengembanganPengadaan Perlengkapan Kantor 0.00
18 Badan Penelitian dan PengembanganPemeliharaan Gedung Kantor 19,500,000.00
19 Badan Penelitian dan PengembanganPemeliharaan Perlengkapan Gedung 24,300,000.00
20 Badan Penelitian dan PengembanganPemeliharaan Peralatan Kantor 16,500,000.00
21 Badan Penelitian dan PengembanganPemeliharaan Rutin/Berkala Kendara 114,000,000.00
22 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan Laporan Capaian Kinerja d 267,960,000.00
23 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan Akuntabilitas Kinerja Ins 12,271,475.00
24 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan Dokumen Perencanaan PD 19,892,000.00
25 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan Buku Profil Kelitbangan 43,745,808.00
26 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan dan Pencetakan Buletin 63,849,800.00
27 Badan Penelitian dan PengembanganPembuatan Audio Visual Balitbang K 47,823,200.00
28 Badan Penelitian dan PengembanganPenyelenggaraan Forum Kelitbangan 650,528,680.00
29 Badan Penelitian dan PengembanganPerumusan Kebijakan Kelitbangan K 1,702,605,000.00
30 Badan Penelitian dan PengembanganPeningkatan Pengelolaan Kegiatan K 1,365,342,700.00
31 Badan Penelitian dan PengembanganPenyusunan Indeks Pembangunan Ge 100,025,300.00
32 Badan Penelitian dan PengembanganSurvei Penyusunan Indeks Kerukuna 365,694,800.00
33 Badan Penelitian dan PengembanganSurvei Pengukuran Tingkat Kebahagi 559,086,600.00
34 Badan Penelitian dan PengembanganSurvey Kepuasan Masyarakat di Kab 496,770,600.00
35 Badan Penelitian dan PengembanganPenelitian Potensi Pajak Hotel dan P 325,780,400.00
36 Badan Penelitian dan PengembanganPengembangan Agro Techno Park di 2,131,276,000.00
37 Badan Penelitian dan PengembanganKajian Ketimpangan Distribusi Pend 0.00
38 Badan Penelitian dan PengembanganPengembangan IPTEKS di Kabupaten 293,464,930.00
39 Badan Penelitian dan PengembanganBadung Festival Inovasi 416,058,520.00
40 Badan Penelitian dan PengembanganPenilaian, Penyelenggaraan dan Pe 2,714,531,800.00
41 Badan Penelitian dan PengembanganPenguatan dan Pengembangan Inovas 1,243,059,220.00
42 Badan Penelitian dan PengembanganPengembangan Aplikasi Fish Go di K 0.00
AN FISIK TAHUN 2019
dan Pengembangan

Pagu Perubahan Target Fisik Realisasi Fisik


9,000,000.00 100.00% 100.00%
2,700,000.00 100.00% 100.00%
18,000,000.00 100.00% 100.00%
26,905,500.00 100.00% 100.00%
47,359,600.00 100.00% 100.00%
6,837,000.00 100.00% 100.00%
6,051,000.00 100.00% 100.00%
58,320,000.00 100.00% 100.00%
12,231,000.00 100.00% 100.00%
300,000,000.00 100.00% 100.00%
203,280,000.00 100.00% 100.00%
32,150,000.00 100.00% 100.00%
54,200,000.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
116,802,000.00 100.00% 95.00%
199,900,000.00 100.00% 100.00%
25,000,000.00 100.00% 100.00%
19,500,000.00 100.00% 100.00%
24,300,000.00 100.00% 100.00%
16,500,000.00 100.00% 100.00%
129,000,000.00 100.00% 100.00%
292,900,000.00 100.00% 100.00%
12,271,475.00 100.00% 100.00%
19,892,000.00 100.00% 100.00%
43,745,808.00 100.00% 100.00%
63,849,800.00 100.00% 100.00%
0.00 100.00% 100.00%
561,568,200.00 100.00% 99.00%
1,670,105,000.00 100.00% 100.00%
1,331,804,900.00 100.00% 99.00%
100,025,300.00 100.00% 100.00%
329,694,800.00 100.00% 100.00%
559,086,600.00 100.00% 100.00%
433,300,600.00 100.00% 100.00%
306,712,000.00 100.00% 100.00%
2,027,328,600.00 100.00% 99.00%
207,751,000.00 100.00% 100.00%
260,134,690.00 100.00% 99.00%
55,094,780.00 100.00% 77.00%
95,994,700.00 100.00% 83.00%
1,283,196,100.00 100.00% 99.00%
218,995,594.00 100.00% 100.00%

Anda mungkin juga menyukai