Anda di halaman 1dari 595

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (3)


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
Tahun Anggaran 2022;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal 1 bulan September tahun 2021;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Magelang Tahun Anggaran 2022;
2

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik


Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 6573);
3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang


Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
5

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak


Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021


tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
DAN
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.
7

7. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah


Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.908.537.809.929,00
(sembilan ratus delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus
sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp819.257.701.625,00
Daerah
b. Belanja Daerah Rp897.124.309.929,00
Defisit/Surplus Rp (77.866.608.304,00)
c. Pembiayaan
Daerah
1. Penerimaan Rp 89.280.108.304,00
2. Pengeluaran Rp 11.413.500.000,00
Pembiayaan Netto Rp 77.866.608.304,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp819.257.701.625,00 (delapan
ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu
ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah; dan
b. Pendapatan transfer.
8

Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp220.306.775.000,00 (dua ratus dua puluh
miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
yang terdiri dari atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp36.515.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima
belas juta rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp5.364.708.000,00 (lima miliar tiga ratus enam
puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp7.050.995.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.376.072.000,00 (seratus
tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh
dua ribu rupiah).

Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp598.950.926.625,00 (lima ratus sembilan puluh
delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.515.926.625,00 (lima ratus tiga
puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
9

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar
empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 6
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp897.124.309.929,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar serratus
dua puluh empat juta tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal; dan
c. Belanja tidak terduga.

Pasal 7
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp800.342.057.449,00 (delapan ratus miliar tiga
ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp385.917.738.412,00 (tiga ratus delapan puluh
lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu empat ratus dua belas rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp399.531.963.037,00 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam
puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp13.382.356.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh
dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus
sepuluh juta rupiah).
10

Pasal 8
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp80.750.252.480,00 (delapan puluh miliar tujuh
ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan
puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal peralatan dan mesin.
b. Belanja modal bangunan dan gedung.
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.
(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp32.140.455.600,00 (tiga puluh dua
miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam
ratus rupiah).
(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.476.390.928,00 (tiga puluh satu
miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah).
(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.207.055.952,00 (lima belas
miliar dua ratus tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima
puluh dua rupiah).
(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp1.926.350.000,00 (satu miliar sembilan
ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp16.032.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua
juta rupiah).
Pasal 10
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh
enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
11

Pasal 11
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a direncanakan sebesar Rp89.280.108.304,00 (delapan puluh
sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu tiga
ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp89.260.108.304,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam
puluh juta seratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah).

Pasal 12
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah
direncanakan sebesar Rp11.413.500.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga
belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.866.608.304,00
(tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam
ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam
puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
12

Pasal 14
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2022,
dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.

Pasal 15
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
13

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,


Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil
dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 16
Walikota menetapkan peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 17
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2022
PETUNJUK HALAMAN
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KODE URAIAN HALAMAN

LAMPIRAN I
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1 - 2

LAMPIRAN II
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI 3 - 9

LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 01 PENDIDIKAN
1 01 2 22 0 00 01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10 - 20

1 02 KESEHATAN
1 02 0 00 0 00 02 DINAS KESEHATAN 21 - 33

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


1 03 0 00 0 00 03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 34 - 45

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN


1 04 2 10 1 03 04 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 46 - 54

1 05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT


1 05 0 00 0 00 05 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 55 - 60
1 05 0 00 0 00 23 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 61 - 66

1 06 SOSIAL
1 06 0 00 0 00 06 DINAS SOSIAL 67 - 73

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 7 TENAGA KERJA
2 07 3 32 0 00 07 DINAS TENAGA KERJA 74 - 79
KODE URAIAN HALAMAN

2 11 LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 04 2 15 08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 80 - 88

2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL


2 12 0 00 0 00 09 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 89 - 93

2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


2 13 2 08 2 14 10 DINAS PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 94 - 106
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2 15 PERHUBUNGAN
2 15 0 00 0 00 11 DINAS PERHUBUNGAN 107 - 116

2 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


2 16 2 20 2 21 12 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 117 - 123

2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 0 00 0 00 13 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 124 - 130

2 19 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA


2 19 3 26 0 00 14 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 131 - 139

2 23 PERPUSTAKAAN
2 23 2 24 0 00 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 140 - 146

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 PERTANIAN
3 27 2 09 3 25 16 DINAS PERTANIAN, DAN PANGAN 147 - 157

3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 3 30 2 17 17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 158 - 167

4 UNSUR PENUNJANG
4 01 0 00 0 00 18 SEKRETARIAT DAERAH 168 - 177
4 02 0 00 0 00 19 SEKRETARIAT DPRD 178 - 186

UNSUR PENUNJANG
5 01 PERENCANAAN
5 01 0 00 0 00 20 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 187 - 194

5 02 KEUANGAN
5 02 0 00 0 00 21 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 195 - 206
KODE URAIAN HALAMAN

5 03 KEPEGAWAIAN
5 03 5 04 0 00 24 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 207 - 214

UNSUR PENGAWASAN
6 01 INSPEKTORAT
6 01 0 00 0 00 24 INSPEKTORAT 215 - 220

UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN
7 01 0 00 0 00 25 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 221 - 227
7 01 0 00 0 00 26 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 228 - 233
7 01 0 00 0 00 27 KECAMATAN MAGELANG UTARA 234 - 239

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM


8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 0 00 0 00 28 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 240 - 246

LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 247 - 349
ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

LAMPIRAN V
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 350 - 352
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN VI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM 353 - 360

LAMPIRAN VII
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD 361 - 369

LAMPIRAN VIII
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN APBD 370 - 541

LAMPIRAN IX
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH 542 - 548

LAMPIRAN X
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN 549 - 549

LAMPIRAN XI
DAFTAR PIUTANG DAERAH 550 - 552
KODE URAIAN HALAMAN

LAMPIRAN XII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DAERAH 553 - 553

LAMPIRAN XIII
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH 554 - 554

LAMPIRAN XIV
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM 555 - 556
TAHUN ANGGARAN INI

LAMPIRAN XV
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH 557 - 557

LAMPIRAN XVI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 558 - 558
LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$1,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian Jumlah


4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 220.306.775.000
4.1.01 Pajak Daerah 36.515.000.000
4.1.02 Retribusi Daerah 5.364.708.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.050.995.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 171.376.072.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 598.950.926.625
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 538.515.926.625
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 60.435.000.000
Jumlah Pendapatan 819.257.701.625

5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 800.342.057.449
5.1.01 Belanja Pegawai 385.917.738.412
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.531.963.037
5.1.05 Belanja Hibah 13.382.356.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.510.000.000
5.2 BELANJA MODAL 80.750.252.480
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.140.455.600
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.476.390.928
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.207.055.952
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.926.350.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.032.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.032.000.000
Jumlah Belanja 897.124.309.929

Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 1
LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$1,,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
1 165.904.984.000 453.460.877.319 64.945.970.980 0 0 518.406.848.299
DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 164.455.784.000 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 8.955.784.000 93.522.232.856 1.120.722.100 0 0 94.642.954.956
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Magelang Selatan 0 533.441.825 0 0 0 533.441.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Jurangombo 0 493.066.825 0 0 0 493.066.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 0 633.931.325 0 0 0 633.931.325
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Kerkopan 0 502.316.325 0 0 0 502.316.325
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Magelang Utara 0 682.516.825 0 0 0 682.516.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu 5.500.000.000 9.130.169.000 7.805.122.000 0 0 16.935.291.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar 150.000.000.000 120.000.000.000 30.000.000.000 0 0 150.000.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0010 BLUD Puskesmas Magelang Selatan 0 1.345.000.000 80.000.000 0 0 1.425.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0011 BLUD Puskesmas Jurangombo 0 1.231.120.000 50.000.000 0 0 1.281.120.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0012 BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 0 1.322.000.000 400.000.000 0 0 1.722.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0013 BLUD Puskesmas Kerkopan 0 831.447.000 135.000.000 0 0 966.447.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0014 BLUD Puskesmas Magelang Utara 0 2.005.000.000 500.000.000 0 0 2.505.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1 03 889.600.000 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
RUANG
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 889.600.000 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
1 04 552.600.000 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
PERMUKIMAN

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 3
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 552.600.000 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 7.000.000 17.281.420.046 107.668.000 0 0 17.389.088.046
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 7.000.000 11.874.567.422 0 0 0 11.874.567.422
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0001 Pemadam Kebakaran 0 323.350.000 0 0 0 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 5.083.502.624 107.668.000 0 0 5.191.170.624
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 0 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
2 1.609.180.000 112.988.162.630 5.143.673.500 0 0 118.131.836.130
PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 0 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 0 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 0 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 411.000.000 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 411.000.000 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 4
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
2 12 0 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2 13 20.000.000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 20.000.000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
2 14 0 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
KELUARGA BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 0 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.019.180.000 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 15 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 1.019.180.000 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 40.000.000 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
2 17 0 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
MENENGAH
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 116.000.000 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 116.000.000 11.044.330.150 0 0 0 11.044.330.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0001 Pengelolaan Sport Center 0 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 5
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.000.000 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.000.000 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 277.044.000 0 0 0 277.044.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.239.862.000 29.809.741.610 10.242.325.000 0 0 40.052.066.610
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 0 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 152.850.000 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 152.850.000 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.087.012.000 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.087.012.000 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 75.519.813.000 73.763.000 0 0 75.593.576.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0001 Bagian Pemerintahan 0 2.063.872.000 0 0 0 2.063.872.000

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 6
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 2.718.664.000 0 0 0 2.718.664.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0003 Bagian Hukum 0 1.007.570.000 0 0 0 1.007.570.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0 3.045.000.000 0 0 0 3.045.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0005 Bagian Administrasi Pembangunan 0 1.010.919.000 9.000.000 0 0 1.019.919.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0 756.458.000 50.000.000 0 0 806.458.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum 0 28.442.011.000 0 0 0 28.442.011.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0008 Bagian Organisasi 0 1.146.679.000 0 0 0 1.146.679.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 2.048.907.000 0 0 0 2.048.907.000
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 649.179.174.625 50.289.371.890 307.000.000 16.032.000.000 0 66.628.371.890
5 01 PERENCANAAN 0 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 02 KEUANGAN 649.179.174.625 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 649.179.174.625 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 03 KEPEGAWAIAN 0 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 718.001.000 0 0 0 718.001.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 7
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN 324.501.000 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 KECAMATAN 324.501.000 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 97.647.000 10.469.972.000 0 0 0 10.469.972.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan 0 1.800.633.000 0 0 0 1.800.633.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara 0 1.346.262.000 25.020.000 0 0 1.371.282.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan 0 1.665.494.000 0 0 0 1.665.494.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara 0 1.928.895.000 0 0 0 1.928.895.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0 1.854.313.000 12.500.000 0 0 1.866.813.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari 0 2.401.319.000 0 0 0 2.401.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 152.384.000 11.586.970.000 0 0 0 11.586.970.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo 0 1.897.798.000 0 0 0 1.897.798.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban 0 2.004.967.000 0 0 0 2.004.967.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang 0 1.820.638.000 0 0 0 1.820.638.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara 0 2.524.747.000 0 0 0 2.524.747.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang 0 1.764.928.000 0 0 0 1.764.928.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan 0 1.983.044.000 0 0 0 1.983.044.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 74.470.000 8.987.835.000 0 0 0 8.987.835.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara 0 1.468.615.000 0 0 0 1.468.615.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan 0 2.056.769.000 0 0 0 2.056.769.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari 0 1.627.021.000 0 0 0 1.627.021.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates 0 2.656.834.000 0 0 0 2.656.834.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan 0 1.981.843.000 0 0 0 1.981.843.000

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 8
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
TOTAL 819.257.701.625 800.342.057.449 80.750.252.480 16.032.000.000 0 897.124.309.929

Walikota Magelang

ttd

Muchamad Nur Aziz

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM

PRAWERTI PRAJNAJATI, S.H., M.H.


Pembina
NIP. 19730828 199703 2 006

Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 9
LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$1,,,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 47.915.272.634
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.228.017.544
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 416.222.000
1 01 1.01.2.22.0.0.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 416.222.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.222.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.105.516.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 4.069.683.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.262.751.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 1 05 Belanja Hibah 1.806.932.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 35.833.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.333.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 135.634.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 135.634.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.634.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 380.001.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI 380.001.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.001.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 350.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 10
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 256.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 116.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL 140.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.281.100.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 11.003.080.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.474.180.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 3.528.900.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 1.278.020.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.035.370.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 242.650.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18.969.572.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 832.402.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 11
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.961.007.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 3.961.007.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.524.282.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 5 1 05 Belanja Hibah 1.436.725.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 464.590.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 464.590.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.590.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 39.990.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 39.990.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.990.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 500.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 2.336.519.360
Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI 2.336.519.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.336.519.360
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 252.564.000
Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI 252.564.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.564.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 12
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10.532.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 8.468.460.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.942.760.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 1.525.700.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 2.064.040.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.392.340.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 671.700.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 1.664.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 13
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.469.964.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.469.964.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI 79.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.300.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 60.597.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 60.597.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.597.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 125.930.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI 125.930.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.930.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 12.462.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 12.462.000
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01 12.462.000
Nonformal
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.462.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.462.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.465.041.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168.294.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.326.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.326.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.326.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 82.223.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 14
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.223.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.223.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.436.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.436.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.436.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.520.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9.628.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.628.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.628.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 124.388.040.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 124.286.776.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 124.286.776.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 124.286.776.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.750.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 15
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11.778.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.778.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.778.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 23.425.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.425.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.425.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.290.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 16
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN


Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.383.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.203.737.600

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 17
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.203.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 984.410.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 200.275.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.275.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.275.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 190.015.000
Operasional atau Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.015.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.015.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.120.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 74.120.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.120.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 107.200.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.200.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 42.800.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.800.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.425.871.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.789.917.500

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 18
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 905.586.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 823.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 603.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 603.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 220.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 784.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.046.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 19
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 315.098.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 315.098.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.858.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 239.240.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 551.452.000
Jumlah Belanja 178.818.647.734
Total Surplus/(Defisit) (178.818.647.734)
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 20
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.955.784.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 656.217.000
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
Peraturan Walikota
Magelang Nomor 8 Tahun
2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 3 Tahun
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.299.567.000 2016 tentang Tarif
Layanan pada Badan
Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Kota
Magelang
Jumlah Pendapatan 8.955.784.000
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 97.488.228.081
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 28.865.446.596
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 6.198.144.000
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 780.400.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 21
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 780.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 780.400.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.631.451.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 3.525.490.900
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.525.490.900
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 105.960.100
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.960.100
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1.733.293.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 1.733.293.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.733.293.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 21 53.000.000
ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.633.952.096
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 294.462.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.462.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.689.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.689.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.083.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.083.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 22
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 104.737.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.737.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 55.775.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 55.775.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.775.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 8.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.202.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.202.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.588.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.588.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.588.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 21.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 323.613.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 323.613.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 23
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.613.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 194.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 143.687.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 143.687.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.687.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 24
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.252.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 18.252.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.252.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.452.954.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 1.452.954.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.302.954.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 5 1 05 Belanja Hibah 150.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 353.702.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 353.702.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.702.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14.885.178.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 14.885.178.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.885.178.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 49.898.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 49.898.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.898.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 821.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 821.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 821.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 13.315.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 13.315.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.315.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 314.320.996

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 25
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 314.320.996
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.320.996
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 33.792.000
Massal)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 33.792.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.792.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 111.738.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 111.738.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.738.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 2.335.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 2.335.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.335.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.335.500
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 31.015.000
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 31.015.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.015.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.015.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.283.026.125
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 3.283.026.125
UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.262.656.625
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.262.656.625
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.262.656.625

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 26
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.369.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.369.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.369.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 355.079.004
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 00 48.534.000
Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 39.594.000
Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.594.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.594.000
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 8.940.000
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.940.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.940.000
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 00 Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri 83.334.000
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 83.334.000
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 83.334.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.334.000
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 00 6.882.000
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 27
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN


Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan 6.882.000
Depot Air Minum (DAM)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.882.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.882.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 00 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 13.715.000
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 13.715.000
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.715.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.715.000
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 00 202.614.004
Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 202.614.004
dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.614.004
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 202.614.004
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.067.414.000
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 1.046.941.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.046.941.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 812.579.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 812.579.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 234.362.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 234.362.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.078.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 28
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.078.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 00 17.395.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 17.395.000
Daya Masyarakat (UKBM)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.395.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.395.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.917.262.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82.747.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.369.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.369.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.369.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 780.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 29
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.715.376.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.916.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 30
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.470.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 564.546.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 31
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.146.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 52.465.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.465.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.465.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 195.681.000
Operasional atau Lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.681.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.681.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 32
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Belanja 97.488.228.081
Total Surplus/(Defisit) (88.532.444.081)
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 33
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 889.600.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 18
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha,
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 862.000.000 Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 27.600.000
Jumlah Pendapatan 889.600.000
0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 31.071.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 395.269.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 395.269.000
Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 195.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.269.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 34
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.814.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 3.814.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.220.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 5.997.780.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.997.780.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.644.871.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.644.871.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 76.397.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.397.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.397.000
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 66.157.000
Domestik Terpusat Skala Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.157.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 35
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.157.000
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 97.349.000
Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 97.349.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.349.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 251.661.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 251.661.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 3.821.000
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 00 3.821.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 3.821.000
Kabupaten/Kota
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 36
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.821.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.821.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 346.991.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 00 346.991.000
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 328.683.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 328.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.292.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.391.000
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 18.308.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 260.112.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 260.112.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 172.134.000
di Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 172.134.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.134.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 61.295.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.295.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 37
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.295.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 11.734.352.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 11.734.352.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 150.000.000
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 10.175.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 10.075.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.075.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 351.161.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 38
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 61.012.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 13.706.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.706.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.706.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 13.218.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.218.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.218.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 19.897.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.897.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.897.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 14.191.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 14.191.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.191.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 47.105.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 12.268.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.268.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.268.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 34.837.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.837.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.837.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 00 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 192.690.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 39
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 14.379.000
Konstruksi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.379.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.379.000
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 178.311.000
Konstruksi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.311.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.311.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 532.732.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 368.792.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 161.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 161.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 207.131.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 207.131.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 207.131.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.546.610.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.976.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.790.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.790.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 40
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.790.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.066.611.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.903.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.903.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.903.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 41
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.257.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.257.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.257.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.058.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.058.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.058.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.520.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 42
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 654.544.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 43
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 134.737.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.737.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.737.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 163.863.000
Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.863.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.863.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.294.000
Jumlah Belanja 31.071.394.000
Total Surplus/(Defisit) (30.181.794.000)
0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 44
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 45
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 552.600.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 552.600.000
Jumlah Pendapatan 552.600.000
0 00 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 14.248.041.938
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.813.603.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 00 70.970.000
Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 70.970.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.970.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.970.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 00 93.275.000
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 05 93.275.000
Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 93.275.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.275.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 152.887.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.131.909.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 48.688.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 48.688.000
Permukiman dan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.688.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.688.000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 00 79.760.250
(sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.003.461.000
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 257.994.000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 257.994.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.994.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 47
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 141.527.000
Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.527.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.527.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.440.000.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 1.440.000.000
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4.329.975.380
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.646.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.646.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.107.328.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.414.928
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.907.913.952

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 48
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 340.933.500
Perumahan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.933.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.933.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.106.122.808
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.569.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.235.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.235.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.235.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 49
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.110.030.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.401.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.940.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 50
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.022.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 19.022.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.022.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 08 5 1 BELANJA OPERASI 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.450.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 51
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.823.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.197.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 01 70.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 129.900.000
Operasional atau Lapangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.900.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.900.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.995.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.995.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.595.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 52
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.707.500
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 83.419.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.419.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.419.000
Jumlah Belanja 14.593.243.938
Total Surplus/(Defisit) (14.040.643.938)

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 53
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


0 00 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 54
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 7.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6
Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 7.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 17
Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum
Jumlah Pendapatan 7.000.000
0 00 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 12.197.917.422
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.390.845.972
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 00 3.204.064.972
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 1.659.078.972
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.659.078.972
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.659.078.972
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 548.730.000
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 548.730.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 548.730.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 871.133.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 55
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 871.133.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 871.133.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 115.968.000
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.968.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.968.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 186.781.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 8.011.000
Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.011.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.011.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.770.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.770.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.770.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 1.601.390.250
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 1.219.471.250
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 381.919.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 56
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 58.569.000
dan Edukasi Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.569.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.569.000
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 323.350.000
dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.205.681.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.598.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 383.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 57
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.030.049.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.345.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 58
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.199.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.348.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 451.348.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 59
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 451.348.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.490.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 74.154.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 74.154.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.154.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 227.901.000
Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 227.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.435.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.435.000
Jumlah Belanja 12.197.917.422
Total Surplus/(Defisit) (12.190.917.422)
0 00 1.05.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 60
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5.191.170.624
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 818.084.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 19.901.000
Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 602.518.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.850.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 315.151.624
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 315.151.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.151.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 122.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 105.750.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.750.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 61
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.373.086.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.928.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 62
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.349.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 803.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 63
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.461.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.238.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 320.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.918.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.918.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.040.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 64
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.501.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.847.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 92.642.000
Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.642.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.642.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.205.000
Jumlah Belanja 5.191.170.624
Total Surplus/(Defisit) (5.191.170.624)
0 00 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 65
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 66
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 22.395.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.395.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.395.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 02 61.154.000
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.154.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.154.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 04 46.960.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 46.960.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.960.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.005.508.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 2.725.509.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.982.981.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.982.981.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.982.981.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 26.586.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.586.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 67
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.586.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.334.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 618.608.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 618.608.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.608.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 00 279.999.000
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 60.093.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 60.093.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 68
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.093.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 171.130.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 144.095.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 31.503.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.503.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.503.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112.592.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.592.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.592.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 61.934.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 20.432.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 20.432.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.432.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.432.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 00 41.502.000
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 41.502.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.659.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.659.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 26.843.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 69
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.843.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.511.284.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.081.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.379.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.379.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.379.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 980.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 980.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 980.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.441.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.441.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.441.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 993.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 993.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 993.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 70
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL


Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.012.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.012.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.012.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.925.346.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.109.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.109.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 8.987.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.987.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.987.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.150.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.201.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.201.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 71
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.748.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.748.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.667.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.603.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 72
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.603.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.603.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.040.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 72.200.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 33.140.000
Operasional atau Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.140.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.140.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000
Jumlah Belanja 7.982.462.000
Total Surplus/(Defisit) (7.982.462.000)
0 00 1.06.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 73
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.760.515.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.756.131.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 1.756.131.000
Kompetensi
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.753.381.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.753.381.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 2.750.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.750.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.056.148.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 00 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 3.035.366.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 6.009.750
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.009.750
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.009.750
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 35.544.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.544.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.544.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 74
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.782.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 114.287.500
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 00 114.287.500
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 82.835.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.835.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.835.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 8.215.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.215.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.215.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 75
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 23.237.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.237.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.237.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.816.570.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.473.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.494.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.494.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.494.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.124.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.124.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.124.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.153.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.153.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.153.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.285.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.285.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.285.500

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 76
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.159.946.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.496.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 77
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA


Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.228.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.228.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.228.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 332.778.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.874.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 200.874.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.874.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.876.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 99.655.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 99.655.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.655.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 78
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 34.712.500
Operasional atau Lapangan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.712.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.712.500
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.254.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.254.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.254.000
Jumlah Belanja 9.747.521.700
Total Surplus/(Defisit) (9.747.521.700)
0 00 2.07.3.32.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 79
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 411.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 411.000.000 Umum, Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 4
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Usaha
Jumlah Pendapatan 411.000.000
0 00 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 27.690.816.711
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 353.583.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 292.324.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 80
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 239.626.000
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 239.626.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.626.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 2.698.000
Adaptasi Perubahan Iklim
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.698.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.698.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 61.259.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 61.259.000
Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.259.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.259.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.003.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.402.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.292.831.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.292.831.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 81
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.292.831.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 6.231.500
BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.231.500
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 02 6.231.500
Penyimpanan Sementara Limbah B3
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.231.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.231.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 95.154.500
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 95.154.500
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 42.989.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 42.989.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.989.500
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 52.165.000
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 52.165.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.165.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 0.00 00 222.709.500
UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 00 222.709.500
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 73.572.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 73.572.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 82
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.572.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 149.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 72.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.579.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 477.579.000
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.773.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 00 6.773.000
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.522.068.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 9.489.816.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 1.300.991.000
Kembali
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.991.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.991.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 83
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 03 7.007.014.000
dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.007.014.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.007.014.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 377.245.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 377.245.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.245.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 800.566.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 800.566.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 800.566.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 32.252.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 1.457.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.457.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.457.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 03 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah 30.795.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.795.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.795.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.754.787.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.351.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.343.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.343.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 84
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.343.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.921.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.921.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.921.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.854.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.854.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.854.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.888.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.888.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.888.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.984.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.984.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.984.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.640.592.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.598.925.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.598.925.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.598.925.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.332.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.332.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.332.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 85
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 33.458.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 33.458.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.458.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.877.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.877.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.877.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.473.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.652.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.652.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.652.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.830.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.830.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.101.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.101.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.101.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 86
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP


Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.952.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.952.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.150.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.150.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.150.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.608.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 175.608.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.608.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.803.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.900.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 132.900.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 132.900.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 380.723.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 380.723.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.723.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.253.233.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 220.295.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.295.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.295.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 87
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 962.475.000
Operasional atau Lapangan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 962.475.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 962.475.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.100.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.575.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 41.575.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.575.000
Jumlah Belanja 27.690.816.711
Total Surplus/(Defisit) (27.279.816.711)
0 00 2.11.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 88
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.631.592.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 155.851.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 155.851.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.851.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 49.887.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.887.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.887.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 160.256.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 160.256.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.256.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 26.286.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 20.690.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 10.245.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.245.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 89
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.245.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.149.640.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.750.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.780.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 90
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.985.325.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.283.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.488.960

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 91
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.814.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 92
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 44.290.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.290.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.290.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 44.524.000
Operasional atau Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.524.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.524.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
Jumlah Belanja 5.631.592.960
Total Surplus/(Defisit) (5.631.592.960)
0 00 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 93
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 12
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 20.000.000 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Pendapatan 20.000.000
0 00 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.013.902.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.048.148.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 00 41.737.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 16.855.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.855.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.855.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 00 55.077.000
Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 55.077.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.077.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.077.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 94
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 00 951.334.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 840.049.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 839.049.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 839.049.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 111.285.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 111.285.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.285.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 491.723.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 67.479.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 67.479.000
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.479.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.479.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 167.892.000
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 167.892.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.892.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.892.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 95
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 256.352.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 256.352.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 256.352.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.352.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 195.786.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 195.786.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 195.786.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 13.105.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 13.105.000
Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.520.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 00 125.520.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 101.145.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 101.145.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.145.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 96
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 24.375.000
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.375.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 139.620.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 00 45.470.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.470.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.470.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.470.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 00 94.150.000
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 94.150.000
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.150.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.620.885.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 70.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 97
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 306.678.000
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 306.678.000
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 43.392.000
dan Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.392.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.392.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 220.760.000
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 220.760.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.760.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.020.859.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.880.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 98
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.014.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.014.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.014.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.672.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.672.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.700.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.700.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.965.068.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.961.542.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.961.542.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.961.542.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.526.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 99
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.941.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 100
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 559.167.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.726.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 101
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 76.720.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.720.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.720.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 114.870.000
Operasional atau Lapangan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.870.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.870.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.665.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.665.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.665.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.441.091.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 925.559.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 00 6.955.000
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 6.955.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 6.955.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.955.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 102
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 918.604.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 722.997.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 69.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 653.397.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 653.397.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 933.270.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 267.815.000
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 70.640.000
Ruang
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.640.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 103
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 46.800.000
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.800.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.600.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 290.605.000
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 25.050.000
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.050.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 253.555.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 253.555.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.555.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 104
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 12.000.000
termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 00 293.250.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 582.262.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 523.260.000
Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 523.260.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 523.260.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 523.260.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 00 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 59.002.000
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 59.002.000
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.002.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.002.000
Jumlah Belanja 12.075.878.500
Total Surplus/(Defisit) (12.055.878.500)

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 105
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
0 00 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 106
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.019.180.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.019.180.000 Umum, Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 5
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi
Perizinan Tertentu
Jumlah Pendapatan 1.019.180.000
0 00 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 16.762.273.489
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 10.987.079.869
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 00 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 8.554.878.104
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.485.154.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 107
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 185.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.671.241.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 235.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 1.435.506.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.435.506.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 308.583.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 59.847.992
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi 28.885.992
secara Elektronik
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.885.992

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 108
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.635.992
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 30.962.000
Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.962.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.962.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 201.537.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2.492.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.492.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.492.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4.464.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.464.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.464.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 112.816.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI 112.816.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.266.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.550.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 64.854.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI 53.902.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.902.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 2 BELANJA MODAL 10.952.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.952.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.911.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.911.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 109
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.911.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1.411.939.548
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 11.638.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.638.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.638.000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 467.433.000
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.358.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.358.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 362.075.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.075.000
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 03 49.856.000
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.856.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.856.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 880.601.548
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 880.601.548
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 880.601.548
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 2.411.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.411.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.411.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 54.416.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 50.281.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI 281.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 110
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4.135.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.135.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.135.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 13.042.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 04 13.042.000
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.042.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.042.000
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 00 16.311.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 02 16.311.000
Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.311.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.311.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 314.951.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 10.048.000
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.048.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.048.000
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 304.903.000
Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 304.903.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 111
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 304.903.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 00 5.926.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 5.926.000
Elektronik
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.926.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.926.000
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 00 6.899.000
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 6.899.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.899.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.899.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.775.193.620
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.726.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.942.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.942.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.942.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.521.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.521.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.521.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 112
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.920.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.920.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.920.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.019.582.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.975.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.975.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.975.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.937.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.937.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.937.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.118.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 5 1 BELANJA OPERASI 368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 113
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN


Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.741.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.850.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 114
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 83.850.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.850.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.636.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 700.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.012.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.012.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211.924.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 211.924.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.924.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.390.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 58.025.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.025.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.025.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 89.045.000
Operasional atau Lapangan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.045.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.045.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 3.000.000
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 115
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5.000.000
Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
Jumlah Belanja 16.762.273.489
Total Surplus/(Defisit) (15.743.093.489)
0 00 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 116
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 40.000.000
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
Jumlah Pendapatan 40.000.000
0 00 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.713.731.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 208.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 208.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 198.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah 10.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 117
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.559.138.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 00 4.344.891.000
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.154.441.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.154.441.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 190.450.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.450.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.214.247.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 773.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 173.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 600.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 7.171.000
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.171.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.171.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 118
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.256.539.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.596.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.504.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.504.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.504.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.767.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.767.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.767.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.681.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.681.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.681.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.988.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.971.199.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 119
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 509.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225.251.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.240.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 120
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.360.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.360.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.680.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 121
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.823.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 137.704.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.704.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.704.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 33.814.000
Operasional atau Lapangan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.814.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.814.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.305.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 104.305.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.305.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 645.752.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 602.693.000
Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 527.693.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 527.693.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 75.000.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 75.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 122
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 43.059.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.059.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.059.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 234.425.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 234.425.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 00 234.425.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 100.645.000
Non Elektronik
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.145.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.145.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 1.500.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 133.780.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 91.030.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.030.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 42.750.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.750.000
Jumlah Belanja 12.593.908.000
Total Surplus/(Defisit) (12.553.908.000)
0 00 2.16.2.20.2.21.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 123
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 495.916.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 00 9.947.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 9.947.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.947.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.947.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 485.969.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 22.629.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 22.629.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 474.464.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 124
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 474.464.000
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 349.066.000
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 349.066.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.066.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 114.149.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.149.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.149.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 1.713.000
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.713.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.713.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 427.569.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 427.569.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.434.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 125
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 61.680.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 61.680.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.680.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 50.889.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 50.889.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 50.889.000
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.889.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.889.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.672.024.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.826.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.238.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.238.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.238.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.315.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.315.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.315.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.416.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 126
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.697.962.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.088.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 127
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL


Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.796.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.796.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.741.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 350.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 128
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.122.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 69.914.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.914.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.914.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 45.039.000
Operasional atau Lapangan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.039.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.039.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3.285.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 129
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.285.000
Jumlah Belanja 7.143.491.000
Total Surplus/(Defisit) (7.143.491.000)
0 00 2.18.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 130
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 116.000.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 12
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 116.000.000 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Pendapatan 116.000.000
0 00 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 980.051.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 00 883.109.000
Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 294.372.500
Pemula
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 294.372.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.372.500
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 99.601.000
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.601.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.601.000
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses 13.155.000
Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.155.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.155.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 131
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 425.430.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 425.430.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 425.430.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.602.210.650
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 00 2.348.542.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 2.348.542.000
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.313.067.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.313.067.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 35.475.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.475.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.487.104.600
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 610.494.100
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 610.494.100
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 610.494.100
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 876.610.500

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 132
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 876.610.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 876.610.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.170.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 137.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 137.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 1.033.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.033.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.033.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 133
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.759.439.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.459.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.432.025.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.342.883.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 134
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.880.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.880.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 83.847.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 83.847.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.847.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.411.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.760.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.760.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 135
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.760.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.167.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.482.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 276.482.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.482.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 136
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.377.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 146.525.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 146.525.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.525.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 64.459.000
Operasional atau Lapangan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.459.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.459.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.198.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 192.198.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.198.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.403.624.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 486.298.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.831.500

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 137
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 473.467.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 236.226.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 236.226.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 236.226.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 272.221.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 00 272.221.000
Pariwisata Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 184.094.000
Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 184.094.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.094.000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 18.845.000
Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.845.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.845.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 645.104.500
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 00 645.104.500
Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 354.364.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 138
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 354.364.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 354.364.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 290.740.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 290.740.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.740.500
Jumlah Belanja 14.796.496.150
Total Surplus/(Defisit) (14.680.496.150)
0 00 2.19.3.26.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 139
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 3.000.000
Jumlah Pendapatan 3.000.000
0 00 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 568.362.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 466.527.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 23.648.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.648.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.648.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 231.912.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 231.912.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.912.000
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04 58.925.000
sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 58.925.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.925.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.670.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.670.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.670.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 140
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 21.752.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.752.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.752.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 72.620.000
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 72.620.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.620.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.835.000
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 60.500.000
Masyarakat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.717.122.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.562.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.935.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 141
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.935.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.935.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.033.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.033.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.033.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 24.230.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.230.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.230.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.386.473.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.414.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.414.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.414.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 7.349.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.349.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.349.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.443.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.357.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 142
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.730.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.007.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 143
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN


Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.914.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 82.040.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.040.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.040.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 79.980.000
Operasional atau Lapangan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.980.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.980.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.564.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 168.564.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 144
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.564.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 187.860.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 86.273.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.448.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 89.184.000
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 00 815.000
Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 815.000
(sepuluh) Tahun
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 815.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 145
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 815.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 00 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 88.369.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 57.880.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 57.880.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.880.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 30.489.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.489.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.489.000
Jumlah Belanja 6.562.528.000
Total Surplus/(Defisit) (6.559.528.000)
0 00 2.23.2.24.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 146
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152.850.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 152.850.000 Umum, Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 4
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Usaha
Jumlah Pendapatan 152.850.000
0 00 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.613.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.514.467.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 00 164.322.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 94.146.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 147
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.146.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.146.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.792.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 00 1.101.353.000
Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 1.101.353.000
Lokal
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.101.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 90.994.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 148
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.994.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 572.815.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 382.112.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 135.370.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.370.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 135.370.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 246.742.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 246.742.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.742.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 131.868.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 00 64.415.000
Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 64.415.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.415.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 64.415.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 149
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 00 67.453.000
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 67.453.000
Kabupaten/Kota
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.453.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.453.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 722.605.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 46.809.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 46.809.000
Spesifik Lokasi
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.809.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.809.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 00 617.424.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 105.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 85.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 150
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 00 58.372.000
Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 215.408.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 32.538.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 182.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 20.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 940.565.000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 00 40.002.000
Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 151
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 40.002.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.002.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.002.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 31.696.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.737.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.737.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.737.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 4.959.000
dan Produk Hewan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.959.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.959.000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 00 313.065.000
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 519.088.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 26.430.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 152
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.430.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.430.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.418.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.418.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 12.604.000
Perkebunan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.604.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.604.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 112.814.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.814.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.814.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 29.146.500
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 153
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN


Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 70.421.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.421.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.421.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.755.029.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.772.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.424.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.424.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.424.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.348.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.348.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.348.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.087.353.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.071.936.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 154
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.071.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.071.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.251.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.251.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.251.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12.963.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 12.963.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.963.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.648.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 155
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.509.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.747.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 90.989.000
Kendaraan Dinas Jabatan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.989.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 156
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.989.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 71.758.000
Operasional atau Lapangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.758.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.758.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000
Jumlah Belanja 10.732.345.500
Total Surplus/(Defisit) (10.579.495.500)
0 00 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 157
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN


Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.087.012.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.892.360.000 Umum, Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 4
Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 18 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Usaha
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 12
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 194.652.000 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Pendapatan 2.087.012.000
0 00 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.145.944.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 31.901.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 00 31.901.000
yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 158
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 11.638.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.638.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.638.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 20.263.000
Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.263.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.263.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.899.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 00 19.899.000
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 116.866.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 00 116.866.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 116.866.000
Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 147.746.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 00 147.746.000
Kabupaten/Kota

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 159
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN


Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi 147.746.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 147.746.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.746.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 85.000.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 734.202.120
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 00 734.202.120
Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 410.916.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 410.916.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.916.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 97.913.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 97.913.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.913.500
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 99.922.500
Mikro
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 99.922.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.922.500
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 95.330.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 95.330.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 160
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 95.330.000
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.330.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.330.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.449.129.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.538.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.803.832.986
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 00 639.759.000
Kerjanya
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 38.637.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 00 38.637.000
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 38.637.000
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.637.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 161
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN


Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.637.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 715.928.912
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 00 715.928.912
Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 94.429.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.429.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 397.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.032.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 7.971.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.971.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.971.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 12.475.654.092
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 162
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 12.475.654.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 596.971.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 596.971.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 596.971.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 11.802.302.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.742.847.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.742.847.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 10.059.455.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 766.632.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.292.823.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 68.204.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 00 68.204.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 68.204.000
Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 68.204.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.204.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.680.078.296
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.970.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.161.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.161.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 163
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.161.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.806.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.806.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.806.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.052.206.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.269.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.269.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.269.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 164
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN


Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 50.026.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 50.026.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.026.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 00 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.180.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 17.357.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.357.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 165
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 870.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 580.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.919.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 129.850.000
Kendaraan Dinas Jabatan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 129.850.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.850.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 353.757.000
Operasional atau Lapangan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 353.757.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 166
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.757.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 40.312.000
Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.312.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.312.000
Jumlah Belanja 30.675.977.230
Total Surplus/(Defisit) (28.588.965.230)
0 00 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 167
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.624.278.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 1.577.082.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 842.968.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 842.968.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 842.968.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 322.490.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 322.490.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.490.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 411.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 411.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.672.275.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.305.726.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.305.726.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.723.226.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 582.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 174.942.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 174.942.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.942.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 191.607.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 168
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 191.607.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.607.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 933.352.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 441.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.282.674.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.681.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 149.266.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.266.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 169
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 149.266.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 123.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 123.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 109.489.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 109.489.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.489.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 872.054.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 687.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 678.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 678.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 9.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 88.428.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 88.428.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.428.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 455.714.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 96.333.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.333.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.333.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 170
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 175.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.572.225.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.128.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.362.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.141.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 171
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.800.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.794.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.794.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.794.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.620.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.620.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.648.463.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.572.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.572.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 20.572.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 75.894.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 75.894.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.894.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.100.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 172
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.146.184.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 320.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.980.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.980.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.460.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 78.460.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.460.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 173
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 96.811.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.811.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.535.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.377.535.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.377.535.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.446.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.659.420.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.659.420.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.556.389.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 537.700.000
Kendaraan Dinas Jabatan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 537.700.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 537.700.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 174
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH


Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 301.335.000
Operasional atau Lapangan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 301.335.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 301.335.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 66.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 66.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.970.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 114.970.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.970.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 880.724.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 177.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 177.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 177.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 88.100.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 175
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 600.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 666.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 407.805.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 407.805.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 407.805.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 180.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 78.920.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 5 1 BELANJA OPERASI 78.920.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.920.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.077.969.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 384.246.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 384.246.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 384.246.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 224.237.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 176
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.237.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.237.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.873.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 392.243.000
Jumlah Belanja 42.299.080.000
Total Surplus/(Defisit) (42.299.080.000)
0 00 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 177
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 5.509.508.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.118.563.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 253.349.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 253.349.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.349.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.771.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.771.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.771.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 93.414.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 93.414.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.414.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran 98.421.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 13.746.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.746.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 178
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.746.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 396.846.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 179
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.132.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.509.953.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.509.953.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.509.953.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 181.632.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 181.632.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 181.632.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 249.761.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 249.761.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.761.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 184.682.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 184.682.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.682.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 6.722.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.722.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.722.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 376.409.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 12.505.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.505.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.505.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 363.904.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 363.904.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 363.904.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 180
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 386.519.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.784.988.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.802.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.476.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.476.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 181
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.476.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.119.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.119.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.119.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.786.400.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 915.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 915.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 915.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 77.109.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 77.109.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.109.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.974.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 317.160.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 182
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 317.160.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.160.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.083.707.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.483.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.483.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.483.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.842.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.842.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.842.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.710.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 94.710.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 183
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.710.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.641.885.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.641.885.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.641.885.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 4.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 4.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 852.767.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.660.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.660.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 184
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD


Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.660.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 592.192.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 96.300.000
Kendaraan Dinas Jabatan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.300.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 167.920.000
Operasional atau Lapangan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.920.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.920.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.780.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 246.780.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 246.780.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 13.580.841.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 13.284.688.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 185
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.284.688.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.284.688.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 233.653.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 233.653.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 233.653.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 62.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 5.481.114.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.172.275.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.172.275.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.172.275.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 204.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI 204.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000
Jumlah Belanja 33.294.496.000
Total Surplus/(Defisit) (33.294.496.000)
0 00 4.02.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 186
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 5.01.5.05.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 540.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 497.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 27.884.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 27.884.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.884.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 96.079.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.079.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.079.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 142.774.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 142.774.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.774.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07 230.440.000
Kabupaten/Kota
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 230.440.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 230.440.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 34.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 187
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.101.527.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 246.982.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 86.120.000
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.120.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.120.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 160.862.000
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 160.862.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.862.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.742.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 23.600.000
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.600.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 281.152.000
Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 281.152.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.152.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 126.990.000
SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 126.990.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 188
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.990.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 422.803.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04 422.803.000
Infrastruktur
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 422.803.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 422.803.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.507.307.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196.530.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 185.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 185.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.333.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.333.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.333.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 960.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 960.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 960.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.685.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 189
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.685.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.685.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.494.896.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.243.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.243.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.243.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.822.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.388.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 190
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.388.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.388.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.360.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.843.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.843.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.843.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 147.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.118.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 191
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 82.800.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.941.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01 138.741.000
Kendaraan Dinas Jabatan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 138.741.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 138.741.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02 44.716.000
Operasional atau Lapangan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.716.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.716.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.719.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.719.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.719.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 718.001.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 192
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 718.001.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 00 147.774.000
Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 96.721.000
Daerah, Reformasi Birokrasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 96.721.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.721.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 8.105.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 8.105.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.105.000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13 42.948.000
Pelaksanaan Peraturan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 42.948.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.948.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 570.227.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 205.661.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 205.661.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 205.661.000
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02 219.872.000
dan Penerapan Teknologi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.872.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.872.000
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03 81.914.000
Inovatif
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.914.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 193
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN


Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.914.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 62.780.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.780.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.780.000
Jumlah Belanja 10.867.012.000
Total Surplus/(Defisit) (10.867.012.000)
0 00 5.01.5.05.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 194
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.228.248.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 9 Tahun
2010 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, Peraturan
Daerah Kota Magelang
Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah,
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 36.515.000.000 atas Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan,
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 7.050.995.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 12
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 6.662.253.000 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 195
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 598.950.926.625
Surat Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
Nomor: S-170/PK/2021
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 538.515.926.625
Tanggal 01 Oktober 2021
Perihal: Penyampaian
Rincian Alokasi Transfer
ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2022

Surat Sekretaris Daerah


Provinsi Jawa Tengah
Nomor 900/0017253
Tanggal 17 Desember 2021
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 60.435.000.000
Perihal: Penyampaian
Belanja Transfer Provinsi
Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2022

Jumlah Pendapatan 649.179.174.625


0 00 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.874.612.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 374.716.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 62.511.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.511.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.511.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 196
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7.343.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.343.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.343.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 113.685.000
Penjabaran APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 113.685.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.685.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 89.559.000
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 89.559.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.559.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 203.669.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 197
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 11.117.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.117.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.117.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 11.679.000
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.679.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.679.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 43.408.000
(PFK)
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.408.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.408.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 106.940.000
dengan Instansi Terkait
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.940.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.940.000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 21.339.000
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 21.339.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.339.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 264.227.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 198
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 34.963.000
LO dan Beban
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.963.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.963.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 30.571.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.571.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.571.000
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 77.190.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 77.190.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.190.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 12.226.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.226.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.226.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 36.167.000
Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 36.167.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.167.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 7.643.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.643.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.643.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 65.467.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 65.467.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.467.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 199
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 20.540.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 20.540.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.540.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 174.645.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 174.645.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.645.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 56.506.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 56.506.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.506.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 453.335.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 353.335.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.335.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 200
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 293.390.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 293.390.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.390.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 79.428.566
Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 79.428.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 19.321.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.107.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 131.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 81.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 1.189.553.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.189.553.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 818.299.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.254.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 18.478.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.478.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 201
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN


Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.478.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 68.985.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 68.985.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.985.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 24.180.000
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 24.180.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.180.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 7.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 127.185.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 127.185.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.185.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.324.866.657
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 202
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.422.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.689.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.689.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.689.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.470.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.470.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.569.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.569.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.569.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.968.757.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.899.646.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.899.646.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.899.646.554

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 203
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.606.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.536.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 204
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.860.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.586.221.103
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 211.616.000
Kendaraan Dinas Jabatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 211.616.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.616.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 382.973.000
Operasional atau Lapangan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 382.973.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.973.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 205
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 777.326.103
Jumlah Belanja 31.404.647.890
Total Surplus/(Defisit) 617.774.526.735
0 00 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 89.280.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 89.260.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 89.280.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.413.500.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 11.413.500.000
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 11.413.500.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 206
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.713.935.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.052.032.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 20.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 267.799.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 267.799.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.799.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.078.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 16.078.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.078.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 23.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 23.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.923.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 207
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 398.699.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 513.414.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 749.790.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.882.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 208
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 450.424.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 450.424.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.424.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 26.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 184.415.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 184.415.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.415.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9.345.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI 9.345.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.345.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 9.431.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.431.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.431.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 15.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 15.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.681.988.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 209
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.349.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.273.252.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 210
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.262.332.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.262.332.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 18.262.332.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 10.920.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.920.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.920.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.939.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.428.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.428.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 211
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.160.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.310.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.310.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.310.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.818.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.600.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.630.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 93.494.000
Kendaraan Dinas Jabatan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.494.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.494.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 212
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 38.405.000
Operasional atau Lapangan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.405.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.400.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.331.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.331.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.000.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 682.098.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan 682.098.000
Urusan Pemerintahan Umum
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 682.098.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 682.098.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.278.691.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 2.278.691.000
Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.278.691.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 213
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN


Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.278.691.000
Jumlah Belanja 24.356.712.000
Total Surplus/(Defisit) (24.356.712.000)
0 00 5.03.5.04.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 214
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 8.107.902.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 159.961.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 141.288.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 40.736.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.736.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.736.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 8.116.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.116.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.116.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 4.901.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.901.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.901.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 18.866.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.866.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.866.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 68.669.000
Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 68.669.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.669.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 18.673.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.126.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 215
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 368.341.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 363.918.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 22.112.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.112.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.112.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 216
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.579.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.872.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.199.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.199.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.199.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.504.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.504.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.483.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.483.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.483.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.620.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.620.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.005.506.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.997.498.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 217
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.422.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.649.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.649.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 218
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH


Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.649.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 9.052.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.052.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.724.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.195.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 66.425.000
Kendaraan Dinas Jabatan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 66.425.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 219
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.425.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 76.770.000
Operasional atau Lapangan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 76.770.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.770.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 11.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000
Jumlah Belanja 8.107.902.000
Total Surplus/(Defisit) (8.107.902.000)
0 00 6.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 220
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 97.647.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 97.247.000
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 12
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 400.000 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Jumlah Pendapatan 97.647.000
0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 21.504.408.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.321.363.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.760.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 221
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.622.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.468.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 222
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.116.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 27.116.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.116.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 18.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.629.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 23.629.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.629.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.558.880.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 223
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.613.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 115.080.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.080.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.080.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 165.191.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 165.191.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.191.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.335.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 224
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.232.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 00 62.103.000
Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.649.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.649.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.649.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.613.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.613.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.613.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.971.209.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.621.372.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 108.688.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.688.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.688.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.228.282.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.225.782.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.225.782.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.500.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 225
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.261.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.261.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.261.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.458.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 145.458.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.043.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 3.043.000
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.043.000
Jumlah Belanja 21.504.408.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 226
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Total Surplus/(Defisit) (21.406.761.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 227
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 152.384.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 152.384.000
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
Jumlah Pendapatan 152.384.000
0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 23.583.092.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.007.609.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.306.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.306.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.306.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.893.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 228
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.658.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.838.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 229
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 20.838.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.838.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.773.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 31.773.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.773.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.325.125.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.518.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 186.518.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 186.518.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 408.659.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 157.240.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 157.240.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.240.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 230
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 127.588.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.588.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.588.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.059.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.459.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 00 66.600.000
Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.229.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 231
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 43.229.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.229.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.457.965.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.876.555.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 103.256.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 103.256.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.256.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.456.792.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.456.792.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.456.792.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.316.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.316.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.316.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.045.459.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 1.045.459.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.045.459.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 232
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Belanja 23.583.092.000
Total Surplus/(Defisit) (23.430.708.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 233
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.470.000
Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 74.470.000
Daerah Kota Magelang
Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa
Umum
Jumlah Pendapatan 74.470.000
0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 18.778.917.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.929.790.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.401.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.401.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.401.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.084.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 234
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.320.683.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.164.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 235
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.645.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.645.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 26.220.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.220.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 27.197.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.197.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.111.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.163.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 236
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 180.634.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.634.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.634.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 102.437.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.437.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.437.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 149.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 237
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN


Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.283.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 00 84.310.000
Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 46.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.610.162.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.985.130.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 113.154.000
Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.154.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.154.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 238
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.100.457.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.457.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.457.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.766.215.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.766.215.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.766.215.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 89.379.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 89.379.000
Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 89.379.000
Jumlah Belanja 18.778.917.000
Total Surplus/(Defisit) (18.704.447.000)
0 00 7.01.0.00.0.00.27.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 239
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


Jumlah Pendapatan 0
0 00 8.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 215.287.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 00 215.287.000
Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03 98.742.000
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 98.742.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.742.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 114.530.000
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 114.530.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.530.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05 2.015.000
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.015.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.015.000
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 0.00 00 950.256.000
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 00 950.256.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 240
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 371.132.000
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 371.132.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.132.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 579.124.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 579.124.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.925.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 568.199.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 114.590.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 00 114.590.000
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 80.000.000
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 80.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 34.590.000
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 319.153.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 00 319.153.000
dan Budaya

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 241
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 34.787.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 34.787.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.787.000
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 68.387.000
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 68.387.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.387.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 154.434.000
Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 154.434.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.434.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05 dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 61.545.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.545.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.545.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 0.00 00 350.133.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 00 350.133.000
Penanganan Konflik Sosial

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 242
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 19.995.000
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.995.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 171.090.000
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 171.090.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.090.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.387.873.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.203.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.900.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 243
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.830.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.830.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.703.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.703.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.703.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.750.126.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.123.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.222.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.222.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.385.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 244
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum


8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.385.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.385.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.540.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.540.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.540.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.120.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.400.000

Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 245
LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

REKAPITULASI BELANJA MENURUT


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$1,9
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 453.460.877.319 64.945.970.980 0 0 518.406.848.299
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.246.545.600 218.496.000 0 0 127.465.041.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168.294.000 0 0 0 168.294.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.326.000 0 0 0 66.326.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 82.223.000 0 0 0 82.223.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.436.000 0 0 0 6.436.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.161.000 0 0 0 2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.520.000 0 0 0 1.520.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 9.628.000 0 0 0 9.628.000
SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 124.388.040.000 0 0 0 124.388.040.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 124.286.776.000 0 0 0 124.286.776.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.024.000 0 0 0 38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.750.000 0 0 0 23.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11.778.000 0 0 0 11.778.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 23.425.000 0 0 0 23.425.000
SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.287.000 0 0 0 4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.613.000 0 0 0 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.613.000 0 0 0 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.961.000 0 0 0 47.961.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 247
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 47.961.000 0 0 0 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.290.000 0 0 0 296.290.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000 0 0 0 13.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 0 0 0 9.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 0 0 0 30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.740.000 0 0 0 40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 0 0 0 11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190.173.000 0 0 0 190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 175.696.000 0 0 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 175.696.000 0 0 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.383.737.600 0 0 0 1.383.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 0 0 0 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.203.737.600 0 0 0 1.203.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 941.610.000 42.800.000 0 0 984.410.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 200.275.000 0 0 0 200.275.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 190.015.000 0 0 0 190.015.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.120.000 0 0 0 74.120.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 370.000.000 0 0 0 370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.200.000 42.800.000 0 0 150.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 44.397.379.634 3.517.893.000 0 0 47.915.272.634
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20.774.164.544 1.453.853.000 0 0 22.228.017.544

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 248
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 416.222.000 0 0 0 416.222.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.069.683.500 35.833.000 0 0 4.105.516.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 135.634.000 0 0 0 135.634.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 380.001.000 0 0 0 380.001.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000 0 0 0 350.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 4.073.683.044 0 0 0 4.073.683.044
Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 229.461.000 0 0 0 229.461.000
Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 116.400.000 140.000.000 0 0 256.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 11.003.080.000 1.278.020.000 0 0 12.281.100.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16.905.532.360 2.064.040.000 0 0 18.969.572.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 832.402.000 0 0 0 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.961.007.000 0 0 0 3.961.007.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 464.590.000 0 0 0 464.590.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 39.990.000 0 0 0 39.990.000
Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 2.336.519.360 0 0 0 2.336.519.360
Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 252.564.000 0 0 0 252.564.000
Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.468.460.000 2.064.040.000 0 0 10.532.500.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 249
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000 0 0 0 4.981.891.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000 0 0 0 141.386.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 130.204.000 0 0 0 130.204.000
PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000 0 0 0 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000 0 0 0 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730 0 0 0 1.735.791.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730 0 0 0 1.469.964.730
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 79.300.000 0 0 0 79.300.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 60.597.000 0 0 0 60.597.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 125.930.000 0 0 0 125.930.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Pendidikan Nonformal
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.754.255.356 32.118.000.000 0 0 227.872.255.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82.747.000 0 0 0 82.747.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.369.000 0 0 0 55.369.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.008.000 0 0 0 1.008.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 250
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.008.000 0 0 0 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.524.000 0 0 0 1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 780.000 0 0 0 780.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 23.058.000 0 0 0 23.058.000
SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.715.376.356 0 0 0 62.715.376.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62.672.524.356 0 0 0 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.782.000 0 0 0 1.782.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 41.070.000 0 0 0 41.070.000
SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.061.000 0 0 0 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.061.000 0 0 0 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.916.000 0 0 0 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.916.000 0 0 0 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.809.000 0 0 0 407.809.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.739.000 0 0 0 19.739.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.492.000 0 0 0 92.492.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.233.000 0 0 0 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.560.000 0 0 0 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 204.951.000 0 0 0 204.951.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 0 0 0 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.814.000 0 0 0 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.494.000 0 0 0 786.494.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 251
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.600.000 0 0 0 14.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 454.560.000 0 0 0 454.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.334.000 0 0 0 317.334.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 471.285.000 3.000.000 0 0 474.285.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 52.465.000 0 0 0 52.465.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 296.105.000 0 0 0 296.105.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.715.000 3.000.000 0 0 73.715.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.000.000 0 0 0 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 131.284.567.000 32.115.000.000 0 0 163.399.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 131.284.567.000 32.115.000.000 0 0 163.399.567.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 32.006.829.496 7.738.482.100 0 0 39.745.311.596
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 6.229.153.900 7.738.482.100 0 0 13.967.636.000
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 4.989.000.000 0 0 4.989.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 212.353.000 0 0 212.353.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 2.431.169.000 0 0 2.431.169.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.611.866.900 105.960.100 0 0 3.717.827.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.349.089.000 0 0 0 2.349.089.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 145.198.000 0 0 0 145.198.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Pelayanan Kesehatan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 252
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 21 53.000.000 0 0 0 53.000.000
dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25.744.325.096 0 0 0 25.744.325.096
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000 0 0 0 294.462.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500 0 0 0 106.689.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000 0 0 0 125.083.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000 0 0 0 104.737.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 55.775.000 0 0 0 55.775.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.524.000 0 0 0 57.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000 0 0 0 8.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000 0 0 0 9.202.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.588.000 0 0 0 6.588.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.560.000 0 0 0 21.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 323.613.000 0 0 0 323.613.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 348.138.000 0 0 0 348.138.000
(KLB)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.988.331.500 0 0 0 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.072.000 0 0 0 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 609.053.000 0 0 0 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 311.804.500 0 0 0 311.804.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 34.075.000 0 0 0 34.075.000
Tradisional Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 143.687.000 0 0 0 143.687.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 253
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.252.000 0 0 0 18.252.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.452.954.000 0 0 0 1.452.954.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 353.702.000 0 0 0 353.702.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14.885.178.600 0 0 0 14.885.178.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 49.898.000 0 0 0 49.898.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.028.636.000 0 0 0 3.028.636.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 821.567.000 0 0 0 821.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 13.315.000 0 0 0 13.315.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 396.057.996 0 0 0 396.057.996
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 33.792.000 0 0 0 33.792.000
Pemberian Obat Massal)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 111.738.000 0 0 0 111.738.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 2.335.500 0 0 0 2.335.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 2.335.500 0 0 0 2.335.500
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 31.015.000 0 0 0 31.015.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 31.015.000 0 0 0 31.015.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.283.026.125 0 0 0 3.283.026.125
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 3.283.026.125 0 0 0 3.283.026.125
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.262.656.625 0 0 0 3.262.656.625
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.369.500 0 0 0 20.369.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 355.079.004 0 0 0 355.079.004

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 254
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 48.534.000 0 0 0 48.534.000
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 39.594.000 0 0 0 39.594.000
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 8.940.000 0 0 0 8.940.000
(UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat 83.334.000 0 0 0 83.334.000
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 83.334.000 0 0 0 83.334.000
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 6.882.000 0 0 0 6.882.000
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 6.882.000 0 0 0 6.882.000
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 13.715.000 0 0 0 13.715.000
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 13.715.000 0 0 0 13.715.000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 202.614.004 0 0 0 202.614.004
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 202.614.004 0 0 0 202.614.004
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 833.052.000 234.362.000 0 0 1.067.414.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 255
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 812.579.000 234.362.000 0 0 1.046.941.000
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 812.579.000 234.362.000 0 0 1.046.941.000
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.078.000 0 0 0 3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3.078.000 0 0 0 3.078.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 17.395.000 0 0 0 17.395.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 17.395.000 0 0 0 17.395.000
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.546.610.000 0 0 0 9.546.610.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.976.000 0 0 0 95.976.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.790.000 0 0 0 58.790.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.606.000 0 0 0 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.250.000 0 0 0 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.048.000 0 0 0 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.307.000 0 0 0 2.307.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 16.975.000 0 0 0 16.975.000
SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.066.611.000 0 0 0 8.066.611.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.004.272.000 0 0 0 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.903.000 0 0 0 47.903.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 256
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.179.000 0 0 0 7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.257.000 0 0 0 7.257.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.476.000 0 0 0 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.476.000 0 0 0 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.394.000 0 0 0 195.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.058.000 0 0 0 8.058.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 0 0 0 14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.766.000 0 0 0 13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 0 0 0 2.520.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000 0 0 0 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000 0 0 0 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.430.000 0 0 0 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 654.544.000 0 0 0 654.544.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.839.000 0 0 0 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000 0 0 0 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000 0 0 0 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.162.000 0 0 0 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000 0 0 0 529.609.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 134.737.000 0 0 0 134.737.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 163.863.000 0 0 0 163.863.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000 0 0 0 100.000.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 257
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000 0 0 0 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 0 0 0 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000 0 0 0 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.814.000 0 0 0 3.814.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 3.814.000 0 0 0 3.814.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000 0 0 0 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.644.871.000 0 0 0 1.644.871.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 1.644.871.000 0 0 0 1.644.871.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 76.397.000 0 0 0 76.397.000
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 66.157.000 0 0 0 66.157.000
Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 97.349.000 0 0 0 97.349.000
Air Limbah Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000 0 0 0 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000 0 0 0 673.308.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 258
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Permukiman
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 251.661.000 0 0 0 251.661.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 251.661.000 0 0 0 251.661.000
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 251.661.000 0 0 0 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 346.991.000 0 0 0 346.991.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 346.991.000 0 0 0 346.991.000
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, 328.683.000 0 0 0 328.683.000
serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 18.308.000 0 0 0 18.308.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 260.112.000 0 0 0 260.112.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 260.112.000 0 0 0 260.112.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 172.134.000 0 0 0 172.134.000
Lingkungan di Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 26.683.000 0 0 0 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 61.295.000 0 0 0 61.295.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 259
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.659.174.000 10.075.178.000 0 0 11.734.352.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.659.174.000 10.075.178.000 0 0 11.734.352.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 456.671.000 0 0 0 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 100.000.000 10.075.178.000 0 0 10.175.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 930.213.000 0 0 0 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.290.000 0 0 0 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 351.161.000 0 0 0 351.161.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000 0 0 0 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000 0 0 0 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 61.012.000 0 0 0 61.012.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 13.706.000 0 0 0 13.706.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 13.218.000 0 0 0 13.218.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 19.897.000 0 0 0 19.897.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 14.191.000 0 0 0 14.191.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 47.105.000 0 0 0 47.105.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 12.268.000 0 0 0 12.268.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 34.837.000 0 0 0 34.837.000
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 192.690.000 0 0 0 192.690.000
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 14.379.000 0 0 0 14.379.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 260
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 178.311.000 0 0 0 178.311.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 532.732.000 0 0 0 532.732.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 163.940.000 0 0 0 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 163.940.000 0 0 0 163.940.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 368.792.000 0 0 0 368.792.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 161.661.000 0 0 0 161.661.000
Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 207.131.000 0 0 0 207.131.000
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.106.122.808 0 0 0 5.106.122.808
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.569.000 0 0 0 75.569.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.069.000 0 0 0 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.784.000 0 0 0 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.835.000 0 0 0 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.861.000 0 0 0 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.785.000 0 0 0 2.785.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 8.235.000 0 0 0 8.235.000
SKPD
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.110.030.308 0 0 0 4.110.030.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.817.308 0 0 0 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.769.000 0 0 0 12.769.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 261
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.888.000 0 0 0 3.888.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 20.227.000 0 0 0 20.227.000
SKPD
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.329.000 0 0 0 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.652.000 0 0 0 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 86.652.000 0 0 0 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.401.000 0 0 0 172.401.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000 0 0 0 4.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 0 0 0 19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.244.000 0 0 0 8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.022.000 0 0 0 19.022.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 0 0 0 5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.816.000 0 0 0 111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.450.000 0 0 0 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 98.450.000 0 0 0 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.823.000 0 0 0 279.823.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 0 0 0 220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000 0 0 0 63.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 216.603.000 0 0 0 216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.197.500 0 0 0 283.197.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 01 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 262
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 129.900.000 0 0 0 129.900.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 0 0 0 4.995.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000 0 0 0 18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.707.500 0 0 0 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.813.603.000 0 0 0 1.813.603.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 70.970.000 0 0 0 70.970.000
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 70.970.000 0 0 0 70.970.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 93.275.000 0 0 0 93.275.000
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 05 93.275.000 0 0 0 93.275.000
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000 0 0 0 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000 0 0 0 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 152.887.000 0 0 0 152.887.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 152.887.000 0 0 0 152.887.000
Perumahan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 527.969.250 603.940.000 0 0 1.131.909.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 48.688.000 0 0 0 48.688.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 48.688.000 0 0 0 48.688.000
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 79.760.250 0 0 0 79.760.250
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 19.957.000 0 0 0 19.957.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 263
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 17.880.250 0 0 0 17.880.250
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 41.923.000 0 0 0 41.923.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 399.521.000 603.940.000 0 0 1.003.461.000
(sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 257.994.000 0 0 0 257.994.000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 141.527.000 0 0 0 141.527.000
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 0 603.940.000 0 0 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 649.078.000 4.107.328.880 0 0 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 649.078.000 4.107.328.880 0 0 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 85.498.000 0 0 0 85.498.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 222.646.500 4.107.328.880 0 0 4.329.975.380
Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 340.933.500 0 0 0 340.933.500
Utilitas Umum Perumahan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 05 17.281.420.046 107.668.000 0 0 17.389.088.046
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 264
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 12.197.917.422 0 0 0 12.197.917.422
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.205.681.200 0 0 0 7.205.681.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.598.200 0 0 0 111.598.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.677.000 0 0 0 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.132.000 0 0 0 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.132.000 0 0 0 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 51.891.200 0 0 0 51.891.200
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.030.049.000 0 0 0 6.030.049.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.027.615.000 0 0 0 6.027.615.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 2.434.000 0 0 0 2.434.000
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.345.000 0 0 0 78.345.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000 0 0 0 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 0 0 0 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000 0 0 0 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000 0 0 0 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 0 0 0 4.800.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 265
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.350.000 0 0 0 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.199.000 0 0 0 523.199.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.851.000 0 0 0 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000 0 0 0 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.348.000 0 0 0 451.348.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.490.000 0 0 0 337.490.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 74.154.000 0 0 0 74.154.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 227.901.000 0 0 0 227.901.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000 0 0 0 19.435.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.390.845.972 0 0 0 3.390.845.972
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 3.204.064.972 0 0 0 3.204.064.972
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 1.659.078.972 0 0 0 1.659.078.972
Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 548.730.000 0 0 0 548.730.000
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 871.133.000 0 0 0 871.133.000
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 115.968.000 0 0 0 115.968.000
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 266
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 9.155.000 0 0 0 9.155.000
Perkada
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 186.781.000 0 0 0 186.781.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 8.011.000 0 0 0 8.011.000
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.770.000 0 0 0 178.770.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 1.601.390.250 0 0 0 1.601.390.250
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 1.219.471.250 0 0 0 1.219.471.250
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250 0 0 0 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 381.919.000 0 0 0 381.919.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 58.569.000 0 0 0 58.569.000
melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 323.350.000 0 0 0 323.350.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.083.502.624 107.668.000 0 0 5.191.170.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.371.168.000 1.918.000 0 0 4.373.086.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.928.000 0 0 0 65.928.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.378.000 0 0 0 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.342.000 0 0 0 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.342.000 0 0 0 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 267
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 2.100.000 0 0 0 2.100.000
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.349.000 0 0 0 4.019.349.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.018.546.000 0 0 0 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 803.000 0 0 0 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.543.000 1.918.000 0 0 58.461.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.745.000 0 0 0 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 320.000 1.918.000 0 0 2.238.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.358.000 0 0 0 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 0 0 0 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.040.000 0 0 0 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.501.000 0 0 0 113.501.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.879.000 0 0 0 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.622.000 0 0 0 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.847.000 0 0 0 115.847.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 92.642.000 0 0 0 92.642.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000 0 0 0 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.205.000 0 0 0 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 712.334.624 105.750.000 0 0 818.084.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000 0 0 0 19.901.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 268
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 19.901.000 0 0 0 19.901.000
(Per Jenis Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 496.768.624 105.750.000 0 0 602.518.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000 0 0 0 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 315.151.624 0 0 0 315.151.624
Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 16.600.000 105.750.000 0 0 122.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000 0 0 0 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000 0 0 0 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000 0 0 0 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000 0 0 0 195.665.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000 0 0 0 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000 0 0 0 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000 0 0 0 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000 0 0 0 80.550.000
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.511.284.000 0 0 0 4.511.284.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.081.000 0 0 0 60.081.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.379.000 0 0 0 53.379.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.276.000 0 0 0 1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 980.000 0 0 0 980.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.441.000 0 0 0 1.441.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 269
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 993.000 0 0 0 993.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 2.012.000 0 0 0 2.012.000
SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.925.346.000 0 0 0 3.925.346.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.915.250.000 0 0 0 3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.109.000 0 0 0 1.109.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 8.987.000 0 0 0 8.987.000
SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.150.000 0 0 0 37.150.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 0 0 0 6.201.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.823.000 0 0 0 2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 0 0 0 4.748.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 0 0 0 889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.889.000 0 0 0 18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.667.000 0 0 0 179.667.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.664.000 0 0 0 4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.400.000 0 0 0 114.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.603.000 0 0 0 60.603.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.040.000 0 0 0 309.040.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 72.200.000 0 0 0 72.200.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 270
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 33.140.000 0 0 0 33.140.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000 0 0 0 3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 130.509.000 0 0 0 130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 130.509.000 0 0 0 130.509.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 22.395.000 0 0 0 22.395.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 02 61.154.000 0 0 0 61.154.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 04 46.960.000 0 0 0 46.960.000
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.005.508.000 0 0 0 3.005.508.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 2.725.509.000 0 0 0 2.725.509.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.982.981.000 0 0 0 1.982.981.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 26.586.000 0 0 0 26.586.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000 0 0 0 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 618.608.000 0 0 0 618.608.000
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 279.999.000 0 0 0 279.999.000
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 110.313.000 0 0 0 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 26.815.000 0 0 0 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 20.946.000 0 0 0 20.946.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 271
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 61.832.000 0 0 0 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 60.093.000 0 0 0 60.093.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 171.130.000 0 0 0 171.130.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 27.035.000 0 0 0 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 27.035.000 0 0 0 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 144.095.000 0 0 0 144.095.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 31.503.000 0 0 0 31.503.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112.592.000 0 0 0 112.592.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 35.091.000 26.843.000 0 0 61.934.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 20.432.000 0 0 0 20.432.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 20.432.000 0 0 0 20.432.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 102.097.000 0 0 0 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000 0 0 0 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000 0 0 0 102.097.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
2 112.988.162.630 5.143.673.500 0 0 118.131.836.130
DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.816.570.300 0 0 0 4.816.570.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.473.500 0 0 0 56.473.500

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 272
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.494.000 0 0 0 50.494.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.463.000 0 0 0 1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.124.000 0 0 0 1.124.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 954.000 0 0 0 954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.153.000 0 0 0 1.153.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 1.285.500 0 0 0 1.285.500
SKPD
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.159.946.000 0 0 0 4.159.946.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.158.895.000 0 0 0 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.051.000 0 0 0 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.496.000 0 0 0 90.496.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000 0 0 0 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 0 0 0 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.325.000 0 0 0 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.228.000 0 0 0 13.228.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.600.000 0 0 0 3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.583.000 0 0 0 40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 332.778.300 0 0 0 332.778.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.904.000 0 0 0 11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.874.300 0 0 0 200.874.300

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 273
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.876.500 0 0 0 176.876.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 99.655.000 0 0 0 99.655.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 34.712.500 0 0 0 34.712.500
Dinas Operasional atau Lapangan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.255.000 0 0 0 41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.254.000 0 0 0 1.254.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.757.765.000 2.750.000 0 0 1.760.515.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.753.381.000 2.750.000 0 0 1.756.131.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 1.753.381.000 2.750.000 0 0 1.756.131.000
berdasarkan Klaster Kompetensi
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000 0 0 0 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000 0 0 0 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.056.148.900 0 0 0 3.056.148.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 3.035.366.900 0 0 0 3.035.366.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 6.009.750 0 0 0 6.009.750
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 35.544.000 0 0 0 35.544.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 36.504.000 0 0 0 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.957.309.150 0 0 0 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.782.000 0 0 0 20.782.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4.475.000 0 0 0 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 16.307.000 0 0 0 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 114.287.500 0 0 0 114.287.500

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 274
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 114.287.500 0 0 0 114.287.500
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 82.835.000 0 0 0 82.835.000
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 8.215.000 0 0 0 8.215.000
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 23.237.500 0 0 0 23.237.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.047.148.000 1.000.000 0 0 1.048.148.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 41.737.000 0 0 0 41.737.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 24.882.000 0 0 0 24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 16.855.000 0 0 0 16.855.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 55.077.000 0 0 0 55.077.000
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 55.077.000 0 0 0 55.077.000
Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 950.334.000 1.000.000 0 0 951.334.000
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 839.049.000 1.000.000 0 0 840.049.000
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 275
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 111.285.000 0 0 0 111.285.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 491.723.000 0 0 0 491.723.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 67.479.000 0 0 0 67.479.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 67.479.000 0 0 0 67.479.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 167.892.000 0 0 0 167.892.000
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 167.892.000 0 0 0 167.892.000
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 256.352.000 0 0 0 256.352.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 256.352.000 0 0 0 256.352.000
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 13.105.000 0 0 0 13.105.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 13.105.000 0 0 0 13.105.000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.105.000 0 0 0 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.520.000 0 0 0 125.520.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 125.520.000 0 0 0 125.520.000
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 276
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 101.145.000 0 0 0 101.145.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 24.375.000 0 0 0 24.375.000
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 139.620.000 0 0 0 139.620.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 45.470.000 0 0 0 45.470.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 45.470.000 0 0 0 45.470.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 94.150.000 0 0 0 94.150.000
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 94.150.000 0 0 0 94.150.000
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.514.467.000 0 0 0 1.514.467.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 164.322.000 0 0 0 164.322.000
Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 4.864.000 0 0 0 4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 94.146.000 0 0 0 94.146.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 17.714.000 0 0 0 17.714.000
Lainnya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 47.598.000 0 0 0 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 248.792.000 0 0 0 248.792.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 277
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 248.792.000 0 0 0 248.792.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000
Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000
Sumber Daya Lokal
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 345.202.000 0 0 0 345.202.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 58.514.000 0 0 0 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000 0 0 0 58.514.000
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 58.514.000 0 0 0 58.514.000
Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 286.688.000 0 0 0 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 286.688.000 0 0 0 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 110.706.000 0 0 0 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 92.563.000 0 0 0 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 83.419.000 0 0 0 83.419.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 278
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.754.787.211 0 0 0 10.754.787.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.351.000 0 0 0 80.351.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.343.000 0 0 0 55.343.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.921.000 0 0 0 3.921.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.854.000 0 0 0 2.854.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.361.000 0 0 0 3.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.888.000 0 0 0 2.888.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 11.984.000 0 0 0 11.984.000
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.640.592.211 0 0 0 8.640.592.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.598.925.211 0 0 0 8.598.925.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.332.000 0 0 0 4.332.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 33.458.000 0 0 0 33.458.000
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.877.000 0 0 0 3.877.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.335.000 0 0 0 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.335.000 0 0 0 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.473.000 0 0 0 251.473.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.652.000 0 0 0 4.652.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000 0 0 0 21.830.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.101.000 0 0 0 23.101.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000 0 0 0 3.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000 0 0 0 10.952.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 279
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.150.000 0 0 0 12.150.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.608.000 0 0 0 175.608.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.803.000 0 0 0 524.803.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.180.000 0 0 0 11.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.900.000 0 0 0 132.900.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 380.723.000 0 0 0 380.723.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.253.233.000 0 0 0 1.253.233.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 220.295.000 0 0 0 220.295.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 962.475.000 0 0 0 962.475.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 0 0 0 3.100.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.788.000 0 0 0 25.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.575.000 0 0 0 41.575.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 197.695.000 0 0 0 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 197.695.000 0 0 0 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 197.695.000 0 0 0 197.695.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 303.583.000 50.000.000 0 0 353.583.000
HIDUP
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 242.324.000 50.000.000 0 0 292.324.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 239.626.000 0 0 0 239.626.000
Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 2.698.000 0 0 0 2.698.000
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 280
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 50.000.000 0 0 50.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 61.259.000 0 0 0 61.259.000
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 61.259.000 0 0 0 61.259.000
Hidup pada Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6.054.236.000 0 0 0 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.054.236.000 0 0 0 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.761.405.000 0 0 0 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.292.831.000 0 0 0 4.292.831.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 6.231.500 0 0 0 6.231.500
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.231.500 0 0 0 6.231.500
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 02 6.231.500 0 0 0 6.231.500
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 95.154.500 0 0 0 95.154.500
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 95.154.500 0 0 0 95.154.500
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 42.989.500 0 0 0 42.989.500
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 52.165.000 0 0 0 52.165.000
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 150.709.500 72.000.000 0 0 222.709.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 150.709.500 72.000.000 0 0 222.709.500
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 281
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 73.572.000 0 0 0 73.572.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 77.137.500 72.000.000 0 0 149.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 477.579.000 0 0 0 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.579.000 0 0 0 477.579.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 477.579.000 0 0 0 477.579.000
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.773.000 0 0 0 6.773.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 6.773.000 0 0 0 6.773.000
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.773.000 0 0 0 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.721.502.000 800.566.000 0 0 9.522.068.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.689.250.000 800.566.000 0 0 9.489.816.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 1.300.991.000 0 0 0 1.300.991.000
Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 03 7.007.014.000 0 0 0 7.007.014.000
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 377.245.000 0 0 0 377.245.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 05 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 07 0 800.566.000 0 0 800.566.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 32.252.000 0 0 0 32.252.000
Swasta
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 1.457.000 0 0 0 1.457.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 282
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 03 30.795.000 0 0 0 30.795.000
Sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
2 12 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.149.640.960 0 0 0 5.149.640.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.750.000 0 0 0 118.750.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.384.000 0 0 0 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.640.000 0 0 0 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 651.000 0 0 0 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 651.000 0 0 0 651.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 4.780.000 0 0 0 4.780.000
SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.644.000 0 0 0 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.985.325.000 0 0 0 3.985.325.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.959.282.000 0 0 0 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.043.000 0 0 0 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.688.000 0 0 0 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 97.688.000 0 0 0 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.283.960 0 0 0 495.283.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.488.960 0 0 0 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.970.000 0 0 0 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.291.000 0 0 0 15.291.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 283
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 0 0 0 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.534.000 0 0 0 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.780.000 0 0 0 339.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.691.000 0 0 0 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.440.000 0 0 0 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.649.000 0 0 0 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.814.000 0 0 0 112.814.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 44.290.000 0 0 0 44.290.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 44.524.000 0 0 0 44.524.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 365.994.000 0 0 0 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 365.994.000 0 0 0 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 155.851.000 0 0 0 155.851.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 49.887.000 0 0 0 49.887.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 160.256.000 0 0 0 160.256.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.672.000 0 0 0 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 89.672.000 0 0 0 89.672.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 89.672.000 0 0 0 89.672.000
Penting
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 26.286.000 0 0 0 26.286.000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 20.690.000 0 0 0 20.690.000
Kependudukan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 284
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 10.245.000 0 0 0 10.245.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 10.445.000 0 0 0 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000 0 0 0 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000 0 0 0 5.596.000
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.020.859.500 0 0 0 5.020.859.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.880.000 0 0 0 73.880.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.014.000 0 0 0 54.014.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.099.000 0 0 0 5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.540.000 0 0 0 2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.855.000 0 0 0 3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.672.000 0 0 0 3.672.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 4.700.000 0 0 0 4.700.000
SKPD
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.965.068.500 0 0 0 3.965.068.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.961.542.500 0 0 0 3.961.542.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.526.000 0 0 0 3.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.952.000 0 0 0 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.952.000 0 0 0 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.125.000 0 0 0 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.125.000 0 0 0 6.125.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 285
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.941.000 0 0 0 127.941.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.099.000 0 0 0 16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.670.000 0 0 0 18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.655.000 0 0 0 8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.825.000 0 0 0 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000 0 0 0 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.120.000 0 0 0 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.372.000 0 0 0 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 559.167.000 0 0 0 559.167.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 0 0 0 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.400.000 0 0 0 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.117.000 0 0 0 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.726.000 0 0 0 282.726.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 76.720.000 0 0 0 76.720.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 114.870.000 0 0 0 114.870.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.471.000 0 0 0 43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.665.000 0 0 0 45.665.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.210.455.000 0 0 0 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 2.210.455.000 0 0 0 2.210.455.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 286
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 210.455.000 0 0 0 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 82.893.000 0 0 0 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 82.893.000 0 0 0 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 82.893.000 0 0 0 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 306.678.000 0 0 0 306.678.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 306.678.000 0 0 0 306.678.000
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 43.392.000 0 0 0 43.392.000
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 220.760.000 0 0 0 220.760.000
Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 42.526.000 0 0 0 42.526.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2 14 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 272.162.000 653.397.000 0 0 925.559.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 6.955.000 0 0 0 6.955.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 6.955.000 0 0 0 6.955.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 287
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 265.207.000 653.397.000 0 0 918.604.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 19.218.000 0 0 0 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 176.389.000 0 0 0 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 69.600.000 653.397.000 0 0 722.997.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 933.270.000 0 0 0 933.270.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 267.815.000 0 0 0 267.815.000
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 70.640.000 0 0 0 70.640.000
Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya 46.800.000 0 0 0 46.800.000
(Minilok)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 81.000.000 0 0 0 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 81.600.000 0 0 0 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 81.600.000 0 0 0 81.600.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 290.605.000 0 0 0 290.605.000
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 25.050.000 0 0 0 25.050.000
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 253.555.000 0 0 0 253.555.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 288
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 293.250.000 0 0 0 293.250.000
KB
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 293.250.000 0 0 0 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 582.262.000 0 0 0 582.262.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 523.260.000 0 0 0 523.260.000
Kesejahteraan Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 523.260.000 0 0 0 523.260.000
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 59.002.000 0 0 0 59.002.000
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 59.002.000 0 0 0 59.002.000
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.775.193.620 0 0 0 5.775.193.620
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.726.000 0 0 0 73.726.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.942.000 0 0 0 52.942.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.387.000 0 0 0 5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.521.000 0 0 0 5.521.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 289
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5.920.000 0 0 0 5.920.000
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.956.000 0 0 0 3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.019.582.016 0 0 0 5.019.582.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.996.670.016 0 0 0 4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.975.000 0 0 0 16.975.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5.937.000 0 0 0 5.937.000
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.118.000 0 0 0 5.118.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 368.000 0 0 0 368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.750.000 0 0 0 1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.741.000 0 0 0 122.741.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.717.000 0 0 0 3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.948.000 0 0 0 2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.500.000 0 0 0 20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.891.000 0 0 0 1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.785.000 0 0 0 6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.050.000 0 0 0 3.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.850.000 0 0 0 83.850.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.636.604 0 0 0 341.636.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000 0 0 0 700.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000 0 0 0 129.012.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 290
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211.924.604 0 0 0 211.924.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.390.000 0 0 0 212.390.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 58.025.000 0 0 0 58.025.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 89.045.000 0 0 0 89.045.000
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Darat Tak Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000 0 0 0 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.943.392.369 2.043.687.500 0 0 10.987.079.869
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000 0 0 0 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000 0 0 0 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.934.217.604 1.620.660.500 0 0 8.554.878.104
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.300.000.000 185.154.000 0 0 6.485.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 398.482.604 0 0 0 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 235.735.000 1.435.506.500 0 0 1.671.241.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 308.583.316 0 0 0 308.583.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 297.204.316 0 0 0 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 11.379.000 0 0 0 11.379.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 291
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 59.847.992 0 0 0 59.847.992
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 28.885.992 0 0 0 28.885.992
Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 30.962.000 0 0 0 30.962.000
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 190.585.909 10.952.000 0 0 201.537.909
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 02 2.492.000 0 0 0 2.492.000
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4.464.000 0 0 0 4.464.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 112.816.909 0 0 0 112.816.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 53.902.000 10.952.000 0 0 64.854.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.911.000 0 0 0 16.911.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 1.049.864.548 362.075.000 0 0 1.411.939.548
Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 01 11.638.000 0 0 0 11.638.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 105.358.000 362.075.000 0 0 467.433.000
rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 03 49.856.000 0 0 0 49.856.000
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 880.601.548 0 0 0 880.601.548
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 2.411.000 0 0 0 2.411.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 4.416.000 50.000.000 0 0 54.416.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 292
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 281.000 50.000.000 0 0 50.281.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4.135.000 0 0 0 4.135.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 13.042.000 0 0 0 13.042.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 04 13.042.000 0 0 0 13.042.000
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 16.311.000 0 0 0 16.311.000
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 02 16.311.000 0 0 0 16.311.000
untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 314.951.000 0 0 0 314.951.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 10.048.000 0 0 0 10.048.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 304.903.000 0 0 0 304.903.000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 5.926.000 0 0 0 5.926.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan 5.926.000 0 0 0 5.926.000
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 6.899.000 0 0 0 6.899.000
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 6.899.000 0 0 0 6.899.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 293
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.256.539.000 0 0 0 5.256.539.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.596.000 0 0 0 60.596.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.504.000 0 0 0 51.504.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.466.000 0 0 0 1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.767.000 0 0 0 1.767.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 3.681.000 0 0 0 3.681.000
SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.988.700.000 0 0 0 3.988.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.971.199.000 0 0 0 3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.968.000 0 0 0 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.533.000 0 0 0 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 509.489.000 0 0 0 509.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.489.000 0 0 0 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 0 0 0 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225.251.000 0 0 0 225.251.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000 0 0 0 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.240.000 0 0 0 23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.670.000 0 0 0 12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000 0 0 0 8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 0 0 0 14.360.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 294
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000 0 0 0 12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.406.000 0 0 0 143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.680.000 0 0 0 196.680.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.000.000 0 0 0 135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.180.000 0 0 0 60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.823.000 0 0 0 275.823.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 137.704.000 0 0 0 137.704.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 33.814.000 0 0 0 33.814.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.305.000 0 0 0 104.305.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 898.054.000 0 0 0 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 898.054.000 0 0 0 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 682.553.000 0 0 0 682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 7.491.000 0 0 0 7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 208.010.000 0 0 0 208.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.768.688.000 790.450.000 0 0 5.559.138.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 4.154.441.000 190.450.000 0 0 4.344.891.000
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.154.441.000 190.450.000 0 0 4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 614.247.000 600.000.000 0 0 1.214.247.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 242.024.000 0 0 0 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 191.110.000 0 0 0 191.110.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 295
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 173.942.000 600.000.000 0 0 773.942.000
Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 7.171.000 0 0 0 7.171.000
Pemerintah Daerah
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 31.901.000 0 0 0 31.901.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 31.901.000 0 0 0 31.901.000
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 11.638.000 0 0 0 11.638.000
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 20.263.000 0 0 0 20.263.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.899.000 0 0 0 19.899.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 19.899.000 0 0 0 19.899.000
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 19.899.000 0 0 0 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 116.866.000 0 0 0 116.866.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 116.866.000 0 0 0 116.866.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 116.866.000 0 0 0 116.866.000
Kompetensi SDM Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Kabupaten/Kota

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 296
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 734.202.120 0 0 0 734.202.120
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 734.202.120 0 0 0 734.202.120
Pemangku Kepentingan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 125.450.000 0 0 0 125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 410.916.120 0 0 0 410.916.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 97.913.500 0 0 0 97.913.500
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 99.922.500 0 0 0 99.922.500
Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.672.024.000 0 0 0 5.672.024.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.826.000 0 0 0 61.826.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.238.000 0 0 0 54.238.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.315.000 0 0 0 1.315.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 297
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.416.000 0 0 0 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.279.000 0 0 0 1.279.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 2.489.000 0 0 0 2.489.000
SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.697.962.000 0 0 0 4.697.962.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.695.694.000 0 0 0 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 430.000 0 0 0 430.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 1.440.000 0 0 0 1.440.000
SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.000 0 0 0 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.088.000 0 0 0 99.088.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796.000 0 0 0 1.796.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.560.000 0 0 0 28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.938.000 0 0 0 7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.086.000 0 0 0 26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.700.000 0 0 0 2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.568.000 0 0 0 30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.741.000 0 0 0 682.741.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 0 0 0 350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.540.000 0 0 0 462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.851.000 0 0 0 219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.122.000 0 0 0 127.122.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 298
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 69.914.000 0 0 0 69.914.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 45.039.000 0 0 0 45.039.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 0 0 0 500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.669.000 0 0 0 11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 3.285.000 0 0 0 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3.285.000 0 0 0 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 495.916.000 0 0 0 495.916.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 9.947.000 0 0 0 9.947.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 02 9.947.000 0 0 0 9.947.000
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 485.969.000 0 0 0 485.969.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 392.835.000 0 0 0 392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 93.134.000 0 0 0 93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 22.629.000 0 0 0 22.629.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 22.629.000 0 0 0 22.629.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 22.629.000 0 0 0 22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 474.464.000 0 0 0 474.464.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 474.464.000 0 0 0 474.464.000
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 349.066.000 0 0 0 349.066.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 299
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 114.149.000 0 0 0 114.149.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 1.713.000 0 0 0 1.713.000
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9.536.000 0 0 0 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 427.569.000 0 0 0 427.569.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 427.569.000 0 0 0 427.569.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 80.455.000 0 0 0 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 285.434.000 0 0 0 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 61.680.000 0 0 0 61.680.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Elektronik
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.759.439.500 0 0 0 5.759.439.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.459.500 0 0 0 68.459.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.878.500 0 0 0 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.368.000 0 0 0 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.472.000 0 0 0 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.246.000 0 0 0 2.246.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 300
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.484.000 0 0 0 2.484.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 4.011.000 0 0 0 4.011.000
SKPD
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.432.025.000 0 0 0 4.432.025.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.342.883.000 0 0 0 4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.880.000 0 0 0 3.880.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 83.847.000 0 0 0 83.847.000
SKPD
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.415.000 0 0 0 1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.411.000 0 0 0 132.411.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000 0 0 0 8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.280.000 0 0 0 12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.760.000 0 0 0 7.760.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 0 0 0 35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.973.000 0 0 0 13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.723.000 0 0 0 47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.167.000 0 0 0 381.167.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.485.000 0 0 0 13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000 0 0 0 91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.482.000 0 0 0 276.482.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 301
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.377.000 0 0 0 445.377.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 146.525.000 0 0 0 146.525.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 64.459.000 0 0 0 64.459.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.195.000 0 0 0 36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.198.000 0 0 0 192.198.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 980.051.000 0 0 0 980.051.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 883.109.000 0 0 0 883.109.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 294.372.500 0 0 0 294.372.500
Wira Usaha Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 99.601.000 0 0 0 99.601.000
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 13.155.000 0 0 0 13.155.000
Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 50.550.000 0 0 0 50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 425.430.500 0 0 0 425.430.500
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 96.942.000 0 0 0 96.942.000
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 96.942.000 0 0 0 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.566.735.650 35.475.000 0 0 6.602.210.650

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 302
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
Olahraga Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.487.104.600 0 0 0 1.487.104.600
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 610.494.100 0 0 0 610.494.100
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 876.610.500 0 0 0 876.610.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 95.585.800 0 0 0 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 95.585.800 0 0 0 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.170.978.250 0 0 0 1.170.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 137.978.250 0 0 0 137.978.250
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03 1.033.000.000 0 0 0 1.033.000.000
Rekreasi
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 303
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 527.693.000 75.000.000 0 0 602.693.000
Data Statistik Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 43.059.000 0 0 0 43.059.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 99.145.000 1.500.000 0 0 100.645.000
Elektronik dan Non Elektronik
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 91.030.000 42.750.000 0 0 133.780.000
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.569.917.500 220.000.000 0 0 1.789.917.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 685.586.500 220.000.000 0 0 905.586.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 603.846.500 220.000.000 0 0 823.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 81.740.000 0 0 0 81.740.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 884.331.000 0 0 0 884.331.000
Kabupaten/Kota
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 884.331.000 0 0 0 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 730.358.000 0 0 0 730.358.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 304
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 730.358.000 0 0 0 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 730.358.000 0 0 0 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 39.046.000 315.098.000 0 0 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 39.046.000 315.098.000 0 0 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 39.046.000 0 0 0 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0 315.098.000 0 0 315.098.000
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.717.122.000 0 0 0 5.717.122.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.562.000 0 0 0 113.562.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 69.355.000 0 0 0 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.338.000 0 0 0 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.935.000 0 0 0 5.935.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.671.000 0 0 0 3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.033.000 0 0 0 4.033.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 24.230.000 0 0 0 24.230.000
SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.386.473.000 0 0 0 4.386.473.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.347.710.000 0 0 0 4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.414.000 0 0 0 31.414.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 7.349.000 0 0 0 7.349.000
SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.443.000 0 0 0 187.443.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 305
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.357.000 0 0 0 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.890.000 0 0 0 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.390.000 0 0 0 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 0 0 0 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.388.000 0 0 0 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000 0 0 0 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.533.000 0 0 0 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.730.000 0 0 0 658.730.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.007.000 0 0 0 14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.000.000 0 0 0 363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 281.723.000 0 0 0 281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.914.000 0 0 0 370.914.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 82.040.000 0 0 0 82.040.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 79.980.000 0 0 0 79.980.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.330.000 0 0 0 34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.564.000 0 0 0 168.564.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 548.362.000 20.000.000 0 0 568.362.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 446.527.000 20.000.000 0 0 466.527.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.648.000 20.000.000 0 0 23.648.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 231.912.000 0 0 0 231.912.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 306
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04 58.925.000 0 0 0 58.925.000
Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06 57.670.000 0 0 0 57.670.000
Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 21.752.000 0 0 0 21.752.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 72.620.000 0 0 0 72.620.000
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.835.000 0 0 0 101.835.000
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 60.500.000 0 0 0 60.500.000
Khusus serta Masyarakat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.335.000 0 0 0 41.335.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 187.860.000 0 0 0 187.860.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 86.273.000 0 0 0 86.273.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 57.248.000 0 0 0 57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 29.025.000 0 0 0 29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 96.139.000 0 0 0 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 96.139.000 0 0 0 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 5.448.000 0 0 0 5.448.000
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01 5.448.000 0 0 0 5.448.000
Kabupaten/Kota melalui JIKN
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 89.184.000 0 0 0 89.184.000
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 815.000 0 0 0 815.000
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 307
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 815.000 0 0 0 815.000
Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 88.369.000 0 0 0 88.369.000
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01 57.880.000 0 0 0 57.880.000
Keabsahan Arsip
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 30.489.000 0 0 0 30.489.000
Arsip
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 29.809.741.610 10.242.325.000 0 0 40.052.066.610
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 572.815.000 0 0 0 572.815.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 382.112.000 0 0 0 382.112.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 135.370.000 0 0 0 135.370.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 246.742.000 0 0 0 246.742.000
Daya Ikan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 190.703.000 0 0 0 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 190.703.000 0 0 0 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 131.868.000 0 0 0 131.868.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 64.415.000 0 0 0 64.415.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 64.415.000 0 0 0 64.415.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 67.453.000 0 0 0 67.453.000
Daerah Kabupaten/ Kota

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 308
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 67.453.000 0 0 0 67.453.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 486.298.500 0 0 0 486.298.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500 0 0 0 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500 0 0 0 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 473.467.000 0 0 0 473.467.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 236.226.000 0 0 0 236.226.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 237.241.000 0 0 0 237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 272.221.000 0 0 0 272.221.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 272.221.000 0 0 0 272.221.000
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 184.094.000 0 0 0 184.094.000
dan Luar Negeri
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 18.845.000 0 0 0 18.845.000
dan Luar Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 69.282.000 0 0 0 69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 645.104.500 0 0 0 645.104.500
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 645.104.500 0 0 0 645.104.500
Kreatif Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 354.364.000 0 0 0 354.364.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 290.740.500 0 0 0 290.740.500
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 309
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.755.029.000 0 0 0 5.755.029.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.772.000 0 0 0 57.772.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.424.000 0 0 0 55.424.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 2.348.000 0 0 0 2.348.000
SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.087.353.000 0 0 0 5.087.353.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.071.936.000 0 0 0 5.071.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.251.000 0 0 0 1.251.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 12.963.000 0 0 0 12.963.000
SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.203.000 0 0 0 1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.648.000 0 0 0 111.648.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.890.000 0 0 0 19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000 0 0 0 4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000 0 0 0 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.208.000 0 0 0 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.509.000 0 0 0 325.509.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.706.000 0 0 0 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.196.000 0 0 0 140.196.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 310
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.607.000 0 0 0 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.747.000 0 0 0 172.747.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 90.989.000 0 0 0 90.989.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 71.758.000 0 0 0 71.758.000
Dinas Operasional atau Lapangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 702.605.000 20.000.000 0 0 722.605.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 46.809.000 0 0 0 46.809.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 46.809.000 0 0 0 46.809.000
Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 597.424.000 20.000.000 0 0 617.424.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 371.287.000 0 0 0 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 140.410.000 0 0 0 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 85.727.000 20.000.000 0 0 105.727.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 58.372.000 0 0 0 58.372.000
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 58.372.000 0 0 0 58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 52.538.000 162.870.000 0 0 215.408.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 32.538.000 0 0 0 32.538.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 14.578.000 0 0 0 14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 17.960.000 0 0 0 17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 20.000.000 162.870.000 0 0 182.870.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 311
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0 162.870.000 0 0 162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 940.565.000 0 0 0 940.565.000
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 40.002.000 0 0 0 40.002.000
Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 40.002.000 0 0 0 40.002.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 31.696.000 0 0 0 31.696.000
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.737.000 0 0 0 26.737.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 4.959.000 0 0 0 4.959.000
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 313.065.000 0 0 0 313.065.000
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 39.230.000 0 0 0 39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 273.835.000 0 0 0 273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 519.088.000 0 0 0 519.088.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 299.446.000 0 0 0 299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 26.430.000 0 0 0 26.430.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 181.733.000 0 0 0 181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 11.479.000 0 0 0 11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 36.714.000 0 0 0 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 36.714.000 0 0 0 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.418.000 0 0 0 125.418.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 312
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.418.000 0 0 0 125.418.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 12.604.000 0 0 0 12.604.000
Hortikultura, dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 112.814.000 0 0 0 112.814.000
Perkebunan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 29.146.500 0 0 0 29.146.500
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 29.146.500 0 0 0 29.146.500
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 29.146.500 0 0 0 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 625.555.000 0 0 0 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 625.555.000 0 0 0 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 141.884.000 0 0 0 141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 413.250.000 0 0 0 413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 70.421.000 0 0 0 70.421.000
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.449.129.986 0 0 0 3.449.129.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986 0 0 0 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986 0 0 0 2.809.370.986
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 639.759.000 0 0 0 639.759.000
Kerjanya
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 618.337.000 0 0 0 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 21.422.000 0 0 0 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 38.637.000 0 0 0 38.637.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 313
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 38.637.000 0 0 0 38.637.000
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 38.637.000 0 0 0 38.637.000
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 715.928.912 0 0 0 715.928.912
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 715.928.912 0 0 0 715.928.912
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 6.522.000 0 0 0 6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 244.924.000 0 0 0 244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 464.482.912 0 0 0 464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 102.400.824 0 0 0 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 102.400.824 0 0 0 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 94.429.824 0 0 0 94.429.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 7.971.000 0 0 0 7.971.000
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.680.078.296 0 0 0 12.680.078.296
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.970.000 0 0 0 55.970.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.161.000 0 0 0 51.161.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 742.000 0 0 0 742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 785.000 0 0 0 785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 707.000 0 0 0 707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 769.000 0 0 0 769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.806.000 0 0 0 1.806.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 314
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.052.206.912 0 0 0 11.052.206.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.000.911.000 0 0 0 11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.269.000 0 0 0 1.269.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 50.026.912 0 0 0 50.026.912
SKPD
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.427.000 0 0 0 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.427.000 0 0 0 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.180.000 0 0 0 136.180.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.705.000 0 0 0 7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.550.000 0 0 0 26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.200.000 0 0 0 18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000 0 0 0 17.357.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.940.000 0 0 0 5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.428.000 0 0 0 54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 870.375.384 0 0 0 870.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 0 0 0 580.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 288.375.384 0 0 0 288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.919.000 0 0 0 560.919.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 129.850.000 0 0 0 129.850.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 353.757.000 0 0 0 353.757.000
Dinas Operasional atau Lapangan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 315
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 40.312.000 0 0 0 40.312.000
Bangunan Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.416.199.092 10.059.455.000 0 0 12.475.654.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.416.199.092 10.059.455.000 0 0 12.475.654.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 596.971.092 0 0 0 596.971.092
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 1.742.847.000 10.059.455.000 0 0 11.802.302.000
Masyarakat
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 76.381.000 0 0 0 76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Nasional (SIINas)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 75.519.813.000 73.763.000 0 0 75.593.576.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.128.000 0 0 0 32.392.128.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.362.000 0 0 0 79.362.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.141.000 0 0 0 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.698.000 0 0 0 4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 316
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.309.000 0 0 0 4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.794.000 0 0 0 4.794.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 7.620.000 0 0 0 7.620.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.648.463.000 0 0 0 20.648.463.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.572.569.000 0 0 0 20.572.569.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 75.894.000 0 0 0 75.894.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.100.000 0 0 0 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.100.000 0 0 0 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.146.184.000 0 0 0 3.146.184.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.500.000 0 0 0 320.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000 0 0 0 15.980.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.508.000 0 0 0 95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.006.000 0 0 0 88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.460.000 0 0 0 78.460.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000 0 0 0 96.811.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.013.384.000 0 0 0 1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.535.000 0 0 0 1.377.535.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.446.606.000 0 0 0 2.446.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.461.000 0 0 0 33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000 0 0 0 1.659.420.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 317
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 753.725.000 0 0 0 753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.556.389.000 0 0 0 1.556.389.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 537.700.000 0 0 0 537.700.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 301.335.000 0 0 0 301.335.000
Dinas Operasional atau Lapangan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 66.000.000 0 0 0 66.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.970.000 0 0 0 114.970.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 0 0 0 7.300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 0 0 0 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 514.084.000 0 0 0 514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 880.724.000 0 0 0 880.724.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 177.624.000 0 0 0 177.624.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 88.100.000 0 0 0 88.100.000
Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 666.725.000 0 0 0 666.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 407.805.000 0 0 0 407.805.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 78.920.000 0 0 0 78.920.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.077.969.000 0 0 0 1.077.969.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 384.246.000 0 0 0 384.246.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 224.237.000 0 0 0 224.237.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 318
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 469.486.000 0 0 0 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.873.606.000 0 0 0 1.873.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 443.472.000 0 0 0 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.037.891.000 0 0 0 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 392.243.000 0 0 0 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.624.278.000 0 0 0 5.624.278.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.577.082.000 0 0 0 1.577.082.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 842.968.000 0 0 0 842.968.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 322.490.000 0 0 0 322.490.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 411.624.000 0 0 0 411.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.672.275.000 0 0 0 2.672.275.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.305.726.000 0 0 0 2.305.726.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 174.942.000 0 0 0 174.942.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 191.607.000 0 0 0 191.607.000
Masyarakat
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 933.352.000 0 0 0 933.352.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 443.671.000 0 0 0 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 379.177.000 0 0 0 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 110.504.000 0 0 0 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 441.569.000 0 0 0 441.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 41.569.000 0 0 0 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 400.000.000 0 0 0 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.223.674.000 59.000.000 0 0 4.282.674.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 319
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.681.000 0 0 0 382.681.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 149.266.000 0 0 0 149.266.000
BLUD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 123.926.000 0 0 0 123.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 109.489.000 0 0 0 109.489.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 863.054.000 9.000.000 0 0 872.054.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 95.861.000 0 0 0 95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 678.765.000 9.000.000 0 0 687.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 88.428.000 0 0 0 88.428.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 405.714.000 50.000.000 0 0 455.714.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 96.333.000 0 0 0 96.333.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 125.015.000 50.000.000 0 0 175.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 184.366.000 0 0 0 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.572.225.000 0 0 0 2.572.225.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 2.450.899.000 0 0 0 2.450.899.000
Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 97.640.000 0 0 0 97.640.000
Hidup
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 23.686.000 0 0 0 23.686.000
4 02 SEKRETARIAT DPRD 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.770.225.000 14.763.000 0 0 27.784.988.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.802.000 0 0 0 66.802.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.454.000 0 0 0 53.454.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 320
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.575.000 0 0 0 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.358.000 0 0 0 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.820.000 0 0 0 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.476.000 0 0 0 2.476.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 3.119.000 0 0 0 3.119.000
SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.786.400.000 0 0 0 3.786.400.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.376.000 0 0 0 3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 915.000 0 0 0 915.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 77.109.000 0 0 0 77.109.000
SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.428.000 0 0 0 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.428.000 0 0 0 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.974.000 0 0 0 320.974.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.814.000 0 0 0 3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 317.160.000 0 0 0 317.160.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.083.707.000 0 0 0 3.083.707.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000 0 0 0 19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.483.000 0 0 0 112.483.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.842.000 0 0 0 4.842.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.750.000 0 0 0 54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.378.000 0 0 0 27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0 0 0 7.200.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 321
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.710.000 0 0 0 94.710.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.789.000 0 0 0 99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.641.885.000 0 0 0 2.641.885.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.677.000 0 0 0 20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 14.763.000 0 0 14.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.763.000 0 0 4.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 852.767.000 0 0 0 852.767.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.762.000 0 0 0 4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.660.000 0 0 0 219.660.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 628.345.000 0 0 0 628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 592.192.000 0 0 0 592.192.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 96.300.000 0 0 0 96.300.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 167.920.000 0 0 0 167.920.000
Dinas Operasional atau Lapangan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.192.000 0 0 0 76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.780.000 0 0 0 246.780.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 13.580.841.000 0 0 0 13.580.841.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 13.284.688.000 0 0 0 13.284.688.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 233.653.000 0 0 0 233.653.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 0 0 0 62.500.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 322
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 5.481.114.000 0 0 0 5.481.114.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 104.839.000 0 0 0 104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.172.275.000 0 0 0 5.172.275.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 204.000.000 0 0 0 204.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 5.509.508.000 0 0 0 5.509.508.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.118.563.000 0 0 0 2.118.563.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 253.349.000 0 0 0 253.349.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.771.800.000 0 0 0 1.771.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 93.414.000 0 0 0 93.414.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 98.421.000 0 0 0 98.421.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.103.000 0 0 0 27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.200.000 0 0 0 27.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 13.746.000 0 0 0 13.746.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 13.773.000 0 0 0 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 16.599.000 0 0 0 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 396.846.000 0 0 0 396.846.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 96.932.000 0 0 0 96.932.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 9.118.000 0 0 0 9.118.000
Pemeriksa Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.132.750.000 0 0 0 2.132.750.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 323
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.509.953.000 0 0 0 1.509.953.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 181.632.000 0 0 0 181.632.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 249.761.000 0 0 0 249.761.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 184.682.000 0 0 0 184.682.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 6.722.000 0 0 0 6.722.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 376.409.000 0 0 0 376.409.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 12.505.000 0 0 0 12.505.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 363.904.000 0 0 0 363.904.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 386.519.000 0 0 0 386.519.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 380.687.000 0 0 0 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.832.000 0 0 0 5.832.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50.289.371.890 307.000.000 16.032.000.000 0 66.628.371.890
5 01 PERENCANAAN 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.497.307.000 10.000.000 0 0 8.507.307.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196.530.000 0 0 0 196.530.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 185.207.000 0 0 0 185.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.415.000 0 0 0 2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.333.000 0 0 0 2.333.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 930.000 0 0 0 930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 960.000 0 0 0 960.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06 4.685.000 0 0 0 4.685.000
SKPD

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 324
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.494.896.000 0 0 0 7.494.896.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.457.651.000 0 0 0 7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.728.000 0 0 0 34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.274.000 0 0 0 1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.243.000 0 0 0 1.243.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.822.000 0 0 0 214.822.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.207.000 0 0 0 8.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000 0 0 0 31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.388.000 0 0 0 7.388.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.843.000 0 0 0 14.843.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000 0 0 0 2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.328.000 0 0 0 147.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.118.000 0 0 0 291.118.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.041.000 0 0 0 9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000 0 0 0 82.800.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.277.000 0 0 0 199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.941.000 0 0 0 299.941.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01 138.741.000 0 0 0 138.741.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 325
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02 44.716.000 0 0 0 44.716.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.765.000 0 0 0 53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.719.000 0 0 0 59.719.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 540.177.000 0 0 0 540.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 497.177.000 0 0 0 497.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 27.884.000 0 0 0 27.884.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 96.079.000 0 0 0 96.079.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 142.774.000 0 0 0 142.774.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07 230.440.000 0 0 0 230.440.000
Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000 0 0 0 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 1.101.527.000 0 0 0 1.101.527.000
DAERAH
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 246.982.000 0 0 0 246.982.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 86.120.000 0 0 0 86.120.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 160.862.000 0 0 0 160.862.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 326
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.742.000 0 0 0 431.742.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 23.600.000 0 0 0 23.600.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 281.152.000 0 0 0 281.152.000
Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 126.990.000 0 0 0 126.990.000
Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 422.803.000 0 0 0 422.803.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04 422.803.000 0 0 0 422.803.000
Daerah Bidang Infrastruktur
5 02 KEUANGAN 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.180.866.657 144.000.000 0 0 11.324.866.657
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.422.000 0 0 0 77.422.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.523.000 0 0 0 54.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.854.000 0 0 0 2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.689.000 0 0 0 2.689.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.317.000 0 0 0 3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.470.000 0 0 0 3.470.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 10.569.000 0 0 0 10.569.000
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.968.757.554 0 0 0 8.968.757.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.899.646.554 0 0 0 8.899.646.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.297.000 0 0 0 13.297.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 327
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 55.814.000 0 0 0 55.814.000
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.606.000 0 0 0 140.606.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 0 0 0 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.379.000 0 0 0 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000 0 0 0 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.953.000 0 0 0 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.536.000 0 0 0 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.874.000 0 0 0 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.860.000 0 0 0 551.860.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.954.000 0 0 0 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000 0 0 0 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.782.000 0 0 0 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.442.221.103 144.000.000 0 0 1.586.221.103
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 211.616.000 0 0 0 211.616.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 382.973.000 0 0 0 382.973.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000 0 0 0 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 144.000.000 0 0 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 777.326.103 0 0 0 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 842.612.000 0 16.032.000.000 0 16.874.612.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 374.716.000 0 0 0 374.716.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 328
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 62.511.000 0 0 0 62.511.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.465.000 0 0 0 27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 32.975.000 0 0 0 32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 31.577.000 0 0 0 31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 9.601.000 0 0 0 9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7.343.000 0 0 0 7.343.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 113.685.000 0 0 0 113.685.000
Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 89.559.000 0 0 0 89.559.000
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 203.669.000 0 0 0 203.669.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 9.186.000 0 0 0 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 11.117.000 0 0 0 11.117.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 11.679.000 0 0 0 11.679.000
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan 43.408.000 0 0 0 43.408.000
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 106.940.000 0 0 0 106.940.000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 21.339.000 0 0 0 21.339.000
Sub Kegiatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 264.227.000 0 0 0 264.227.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 329
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 34.963.000 0 0 0 34.963.000
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 30.571.000 0 0 0 30.571.000
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 77.190.000 0 0 0 77.190.000
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 12.226.000 0 0 0 12.226.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 36.167.000 0 0 0 36.167.000
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 7.643.000 0 0 0 7.643.000
Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 65.467.000 0 0 0 65.467.000
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 16.032.000.000 0 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 16.032.000.000 0 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.122.216.566 150.000.000 0 0 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.122.216.566 150.000.000 0 0 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 27.149.000 0 0 0 27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 20.540.000 0 0 0 20.540.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 174.645.000 0 0 0 174.645.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 56.506.000 0 0 0 56.506.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 353.335.000 100.000.000 0 0 453.335.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 293.390.000 0 0 0 293.390.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 330
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 79.428.566 0 0 0 79.428.566
Penghapusan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 81.613.000 50.000.000 0 0 131.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 35.610.000 0 0 0 35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.932.952.667 0 0 0 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.932.952.667 0 0 0 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 1.189.553.667 0 0 0 1.189.553.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 18.478.000 0 0 0 18.478.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 68.985.000 0 0 0 68.985.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 24.180.000 0 0 0 24.180.000
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 66.219.000 0 0 0 66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 7.879.000 0 0 0 7.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 313.596.000 0 0 0 313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 116.877.000 0 0 0 116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 127.185.000 0 0 0 127.185.000
5 03 KEPEGAWAIAN 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.678.988.000 3.000.000 0 0 18.681.988.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.349.000 0 0 0 67.349.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.003.000 0 0 0 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.111.000 0 0 0 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.058.000 0 0 0 2.058.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 331
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.114.000 0 0 0 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.469.000 0 0 0 1.469.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 1.376.000 0 0 0 1.376.000
SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.218.000 0 0 0 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.273.252.000 0 0 0 18.273.252.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.262.332.000 0 0 0 18.262.332.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 10.920.000 0 0 0 10.920.000
SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.939.000 0 0 0 103.939.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 0 0 0 1.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 0 0 0 13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.355.000 0 0 0 10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 0 0 0 9.428.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 0 0 0 2.160.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.310.000 0 0 0 59.310.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.039.000 0 0 0 5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.818.000 0 0 0 82.818.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.200.000 0 0 0 6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 0 0 0 36.600.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.018.000 0 0 0 40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.630.000 3.000.000 0 0 154.630.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 332
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 93.494.000 0 0 0 93.494.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 38.405.000 0 0 0 38.405.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 0 0 0 3.400.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000 0 0 0 16.331.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 3.000.000 0 0 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.713.935.000 0 0 0 2.713.935.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.052.032.000 0 0 0 1.052.032.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 20.405.000 0 0 0 20.405.000
Pengadaan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 699.411.000 0 0 0 699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 267.799.000 0 0 0 267.799.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.078.000 0 0 0 16.078.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 24.416.000 0 0 0 24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 23.923.000 0 0 0 23.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 398.699.000 0 0 0 398.699.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 23.139.000 0 0 0 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 54.463.000 0 0 0 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 321.097.000 0 0 0 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 513.414.000 0 0 0 513.414.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 473.066.000 0 0 0 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 16.005.000 0 0 0 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 24.343.000 0 0 0 24.343.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 333
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 749.790.000 0 0 0 749.790.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 39.882.000 0 0 0 39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 450.424.000 0 0 0 450.424.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 26.820.000 0 0 0 26.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 184.415.000 0 0 0 184.415.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.062.000 0 0 0 14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9.345.000 0 0 0 9.345.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 9.431.000 0 0 0 9.431.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 15.411.000 0 0 0 15.411.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 682.098.000 0 0 0 682.098.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 682.098.000 0 0 0 682.098.000
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.278.691.000 0 0 0 2.278.691.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 2.278.691.000 0 0 0 2.278.691.000
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 718.001.000 0 0 0 718.001.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 147.774.000 0 0 0 147.774.000
Pengkajian Peraturan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 334
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 96.721.000 0 0 0 96.721.000
dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 8.105.000 0 0 0 8.105.000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13 42.948.000 0 0 0 42.948.000
terhadap Pelaksanaan Peraturan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 570.227.000 0 0 0 570.227.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 205.661.000 0 0 0 205.661.000
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02 219.872.000 0 0 0 219.872.000
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03 81.914.000 0 0 0 81.914.000
Yang Bersifat Inovatif
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 62.780.000 0 0 0 62.780.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.579.600.000 0 0 0 7.579.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.872.000 0 0 0 58.872.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.199.000 0 0 0 51.199.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.502.000 0 0 0 1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.504.000 0 0 0 1.504.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.564.000 0 0 0 1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.483.000 0 0 0 1.483.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 1.620.000 0 0 0 1.620.000
SKPD

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 335
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.005.506.000 0 0 0 7.005.506.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.997.498.000 0 0 0 6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.677.000 0 0 0 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.676.000 0 0 0 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.655.000 0 0 0 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.881.000 0 0 0 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.881.000 0 0 0 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.422.000 0 0 0 140.422.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000 0 0 0 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 0 0 0 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.649.000 0 0 0 13.649.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000 0 0 0 9.052.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000 0 0 0 13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.614.000 0 0 0 78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.724.000 0 0 0 191.724.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.582.000 0 0 0 11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.142.000 0 0 0 60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.195.000 0 0 0 179.195.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 66.425.000 0 0 0 66.425.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 76.770.000 0 0 0 76.770.000
Dinas Operasional atau Lapangan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 336
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 0 0 0 22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 159.961.000 0 0 0 159.961.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 141.288.000 0 0 0 141.288.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 40.736.000 0 0 0 40.736.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 8.116.000 0 0 0 8.116.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 4.901.000 0 0 0 4.901.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 18.866.000 0 0 0 18.866.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 68.669.000 0 0 0 68.669.000
Hasil Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 18.673.000 0 0 0 18.673.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.126.000 0 0 0 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7.547.000 0 0 0 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 368.341.000 0 0 0 368.341.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.423.000 0 0 0 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.423.000 0 0 0 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 363.918.000 0 0 0 363.918.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2.328.000 0 0 0 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 129.451.000 0 0 0 129.451.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 210.027.000 0 0 0 210.027.000
Pemberantasan Korupsi
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 22.112.000 0 0 0 22.112.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 337
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 UNSUR KEWILAYAHAN 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 KECAMATAN 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 21.466.888.000 37.520.000 0 0 21.504.408.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.286.343.000 35.020.000 0 0 12.321.363.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.760.000 0 0 0 56.760.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.040.000 0 0 0 52.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 758.000 0 0 0 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 758.000 0 0 0 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.622.000 0 0 0 9.668.622.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.650.642.000 0 0 0 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.980.000 0 0 0 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.468.000 0 0 0 321.468.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.932.000 0 0 0 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.999.000 0 0 0 90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.116.000 0 0 0 27.116.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.840.000 0 0 0 18.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.629.000 0 0 0 23.629.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.302.000 0 0 0 22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.850.000 0 0 0 118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.020.000 0 0 35.020.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 338
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.020.000 0 0 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.558.880.000 0 0 0 1.558.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.720.000 0 0 0 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.366.160.000 0 0 0 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.613.000 0 0 0 680.613.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 115.080.000 0 0 0 115.080.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 165.191.000 0 0 0 165.191.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.393.000 0 0 0 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 336.949.000 0 0 0 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.335.000 0 0 0 63.335.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000 0 0 0 1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000 0 0 0 1.232.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 62.103.000 0 0 0 62.103.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.841.000 0 0 0 10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.649.000 0 0 0 2.649.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 48.613.000 0 0 0 48.613.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.968.709.000 2.500.000 0 0 8.971.209.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.618.872.000 2.500.000 0 0 7.621.372.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 108.688.000 0 0 0 108.688.000
Pembangunan di Kelurahan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 339
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.225.782.000 2.500.000 0 0 5.228.282.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.261.319.000 0 0 0 2.261.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 23.083.000 0 0 0 23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1.349.837.000 0 0 0 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1.349.837.000 0 0 0 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 145.458.000 0 0 0 145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.458.000 0 0 0 145.458.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 145.458.000 0 0 0 145.458.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.043.000 0 0 0 3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.043.000 0 0 0 3.043.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 3.043.000 0 0 0 3.043.000
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 23.583.092.000 0 0 0 23.583.092.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.007.609.000 0 0 0 12.007.609.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.586.000 0 0 0 138.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.833.000 0 0 0 55.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.907.000 0 0 0 5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.306.000 0 0 0 6.306.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.893.000 0 0 0 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.134.000 0 0 0 6.134.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 340
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 57.513.000 0 0 0 57.513.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.830.581.000 0 0 0 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.830.581.000 0 0 0 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.658.000 0 0 0 304.658.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.548.000 0 0 0 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.826.000 0 0 0 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.117.000 0 0 0 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.838.000 0 0 0 20.838.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.773.000 0 0 0 31.773.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.056.000 0 0 0 66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.500.000 0 0 0 104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.325.125.000 0 0 0 1.325.125.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.518.000 0 0 0 186.518.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.138.607.000 0 0 0 1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 408.659.000 0 0 0 408.659.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 157.240.000 0 0 0 157.240.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 127.588.000 0 0 0 127.588.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.644.000 0 0 0 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.187.000 0 0 0 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.059.000 0 0 0 72.059.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000 0 0 0 5.459.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 341
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000 0 0 0 5.459.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 66.600.000 0 0 0 66.600.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 16.134.000 0 0 0 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.237.000 0 0 0 7.237.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 43.229.000 0 0 0 43.229.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.457.965.000 0 0 0 10.457.965.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.876.555.000 0 0 0 9.876.555.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 103.256.000 0 0 0 103.256.000
Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.456.792.000 0 0 0 6.456.792.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.316.507.000 0 0 0 3.316.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 581.410.000 0 0 0 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 581.410.000 0 0 0 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 18.778.917.000 0 0 0 18.778.917.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.929.790.000 0 0 0 9.929.790.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.999.000 0 0 0 98.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.355.000 0 0 0 63.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.401.000 0 0 0 8.401.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 342
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.355.000 0 0 0 7.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.084.000 0 0 0 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.065.000 0 0 0 6.065.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 7.739.000 0 0 0 7.739.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.320.683.000 0 0 0 8.320.683.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.279.651.000 0 0 0 8.279.651.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 41.032.000 0 0 0 41.032.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.164.000 0 0 0 324.164.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000 0 0 0 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.637.000 0 0 0 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 0 0 0 2.645.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 0 0 0 45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.410.000 0 0 0 22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000 0 0 0 26.220.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 0 0 0 27.197.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.255.000 0 0 0 46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.467.000 0 0 0 130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.111.000 0 0 0 735.111.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.163.000 0 0 0 59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000 0 0 0 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.880.000 0 0 0 521.880.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 343
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000 0 0 0 450.833.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 180.634.000 0 0 0 180.634.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 102.437.000 0 0 0 102.437.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000 0 0 0 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000 0 0 0 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 149.586.000 0 0 0 149.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000 0 0 0 2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000 0 0 0 2.283.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 84.310.000 0 0 0 84.310.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 25.935.000 0 0 0 25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 46.020.000 0 0 0 46.020.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 12.355.000 0 0 0 12.355.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 62.993.000 0 0 0 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 62.993.000 0 0 0 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.610.162.000 0 0 0 8.610.162.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.985.130.000 0 0 0 7.985.130.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 113.154.000 0 0 0 113.154.000
Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.100.457.000 0 0 0 5.100.457.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.766.215.000 0 0 0 2.766.215.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 344
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 0 0 0 5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 625.032.000 0 0 0 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 625.032.000 0 0 0 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 89.379.000 0 0 0 89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 89.379.000 0 0 0 89.379.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 89.379.000 0 0 0 89.379.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.387.873.000 0 0 0 4.387.873.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.203.000 0 0 0 65.203.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.920.000 0 0 0 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.350.000 0 0 0 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.900.000 0 0 0 1.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.830.000 0 0 0 1.830.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5.703.000 0 0 0 5.703.000
SKPD
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.750.126.000 0 0 0 3.750.126.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.739.348.000 0 0 0 3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.378.000 0 0 0 9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.400.000 0 0 0 1.400.000

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 345
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.123.000 0 0 0 170.123.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000 0 0 0 2.222.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.385.000 0 0 0 15.385.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.746.000 0 0 0 8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.540.000 0 0 0 25.540.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000 0 0 0 6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.750.000 0 0 0 108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.120.000 0 0 0 195.120.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.560.000 0 0 0 9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000 0 0 0 44.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 141.160.000 0 0 0 141.160.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.301.000 0 0 0 207.301.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 150.485.000 0 0 0 150.485.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 37.916.000 0 0 0 37.916.000
Dinas Operasional atau Lapangan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.900.000 0 0 0 18.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 215.287.000 0 0 0 215.287.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 215.287.000 0 0 0 215.287.000
dan Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 98.742.000 0 0 0 98.742.000
Kebangsaan

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 346
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 114.530.000 0 0 0 114.530.000
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 2.015.000 0 0 0 2.015.000
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 950.256.000 0 0 0 950.256.000
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 950.256.000 0 0 0 950.256.000
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 371.132.000 0 0 0 371.132.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 579.124.000 0 0 0 579.124.000
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 114.590.000 0 0 0 114.590.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 114.590.000 0 0 0 114.590.000
dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Daerah

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 347
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 34.590.000 0 0 0 34.590.000
dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 319.153.000 0 0 0 319.153.000
BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 319.153.000 0 0 0 319.153.000
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02 Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 34.787.000 0 0 0 34.787.000
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 68.387.000 0 0 0 68.387.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 154.434.000 0 0 0 154.434.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05 Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 61.545.000 0 0 0 61.545.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 350.133.000 0 0 0 350.133.000
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 350.133.000 0 0 0 350.133.000
dan Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 19.995.000 0 0 0 19.995.000
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 348
LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN


KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI
DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$19
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kelompok Belanja
Kode Uraian Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer
01 PELAYANAN UMUM
01 01 1 01 Pendidikan 127.246.545.600 218.496.000 0 0 127.465.041.600
01 02 1 02 Kesehatan 195.754.255.356 32.118.000.000 0 0 227.872.255.356
01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.546.610.000 0 0 0 9.546.610.000
01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.106.122.808 0 0 0 5.106.122.808
01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 11.576.849.200 1.918.000 0 0 11.578.767.200
01 06 1 06 Sosial 4.511.284.000 0 0 0 4.511.284.000
01 07 2 07 Tenaga Kerja 4.816.570.300 0 0 0 4.816.570.300
01 08 2 11 Lingkungan Hidup 10.754.787.211 0 0 0 10.754.787.211
01 09 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
01 10 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
01 11 2 15 Perhubungan 5.775.193.620 0 0 0 5.775.193.620
01 12 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.256.539.000 0 0 0 5.256.539.000
01 13 2 18 Penanaman Modal 5.672.024.000 0 0 0 5.672.024.000
01 14 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.759.439.500 0 0 0 5.759.439.500
01 15 2 20 Statistik 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
01 16 2 22 Kebudayaan 551.452.000 0 0 0 551.452.000
01 17 2 23 Perpustakaan 5.717.122.000 0 0 0 5.717.122.000
01 18 2 24 Kearsipan 277.044.000 0 0 0 277.044.000
01 19 3 27 Pertanian 5.755.029.000 0 0 0 5.755.029.000

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah 350
01 20 3 31 Perindustrian 12.680.078.296 0 0 0 12.680.078.296
01 21 4 01 Sekretariat Daerah 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
01 22 4 02 Sekretariat DPRD 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
01 23 5 01 Perencanaan 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
01 24 5 02 Keuangan 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
01 25 5 03 Kepegawaian 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
01 26 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
01 27 5 05 Penelitian dan Pengembangan 718.001.000 0 0 0 718.001.000
01 28 6 01 Inspektorat 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
01 29 7 01 Kecamatan 61.272.618.000 37.520.000 0 0 61.310.138.000
01 30 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.704.570.846 105.750.000 0 0 5.810.320.846
03 02 1 06 Sosial 35.091.000 26.843.000 0 0 61.934.000
04 EKONOMI
04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.064.368.000 10.275.178.000 0 0 13.339.546.000
04 02 2 07 Tenaga Kerja 4.928.201.400 2.750.000 0 0 4.930.951.400
04 03 2 09 Pangan 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
04 04 2 15 Perhubungan 8.943.392.369 2.043.687.500 0 0 10.987.079.869
04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.666.742.000 790.450.000 0 0 6.457.192.000
04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
04 07 2 18 Penanaman Modal 1.451.467.000 20.000.000 0 0 1.471.467.000
04 08 2 21 Persandian 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 704.683.000 0 0 0 704.683.000
04 10 3 27 Pertanian 2.475.827.500 182.870.000 0 0 2.658.697.500
04 11 3 30 Perdagangan 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
04 12 3 31 Perindustrian 2.484.403.092 10.059.455.000 0 0 12.543.858.092
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah 351
LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$19,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengadaan Perlengkapan Siswa 416.222.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.105.516.500
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 135.634.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 380.001.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.073.683.044
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 229.461.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 256.400.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.281.100.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.228.017.544
Jumlah Pendidikan Dasar 22.228.017.544
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79.300.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
60.597.000
Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 125.930.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730
Jumlah Pendidikan Kesetaraan 1.735.791.730
Pendidikan Anak Usia Dini

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 353


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 130.204.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 4.981.891.000
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 28.945.700.274
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 294.462.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.689.500
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500
Pelayanan Kesehatan Balita
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 125.083.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 354


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 104.737.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 55.775.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.775.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 55.775.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.524.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.524.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 57.524.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.840.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.202.000

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 355


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.588.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.588.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 6.588.000
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.560.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 21.560.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 21.560.000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 323.613.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 323.613.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 323.613.000
Jumlah SPM Bidang Kesehatan 1.114.073.500
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.814.000
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 3.814.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 356


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
76.397.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
66.157.000
Domestik Terpusat Skala Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
97.349.000
Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 700.000.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.644.871.000
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 1.644.871.000
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.648.685.000
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
93.275.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 93.275.000
Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 93.275.000
Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 93.275.000
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 357


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.659.078.972
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
548.730.000
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 9.155.000
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.216.963.972
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 2.216.963.972
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
19.901.000
Bencana)
Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000
Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 19.901.000
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
315.151.624
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 122.350.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 602.518.624
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 602.518.624
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 358


KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000
Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 195.665.000
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.219.471.250
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1.219.471.250
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.254.519.846
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 1.982.981.000
Penyediaan Alat Bantu 26.586.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
618.608.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.725.509.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 2.725.509.000

Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM 359


LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$19,,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 74.578.429.000 518.406.848.299
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 32.793.473.000 175.392.776.234
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 127.465.041.600
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.500.001.000 47.915.272.634
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 80.000.000 12.462.000
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 35.125.608.000 272.323.086.081
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 227.872.255.356
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1 02 02 33.697.747.000 39.745.311.596
MASYARAKAT
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 257.903.000 3.283.026.125
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 333.273.000 355.079.004
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 836.685.000 1.067.414.000
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0 31.071.394.000
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 9.546.610.000
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0 395.269.000
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0 3.814.000
1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0 6.000.000.000
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 0 1.644.871.000
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0 251.661.000
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0 3.821.000
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0 346.991.000
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0 260.112.000
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0 11.734.352.000
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0 351.161.000
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0 532.732.000
Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 361
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 14.248.041.938
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.106.122.808
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0 1.813.603.000
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0 1.131.909.250
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0 1.440.000.000
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0 4.756.406.880
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 6.659.348.000 17.389.088.046
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 11.578.767.200
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.554.481.000 3.390.845.972
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0 818.084.624
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1 05 04 1.501.599.000 1.601.390.250
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 7.982.462.000
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.511.284.000
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0 130.509.000
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0 3.005.508.000
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 171.130.000
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0 61.934.000
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0 102.097.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
2 19.159.690.115 118.131.836.130
DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 9.747.521.700
2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 4.816.570.300
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0 1.760.515.000

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 362


KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 3.056.148.900
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0 114.287.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 1.806.922.000 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.369.024.000 1.048.148.000
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 189.453.000 491.723.000
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 200.795.000 195.786.000
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 17.650.000 13.105.000
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 30.000.000 125.520.000
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0 139.620.000
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.613.936.000
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0 1.514.467.000
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0 8.475.000
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0 90.994.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 345.202.000
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0 58.514.000
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 0 286.688.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 27.690.816.711
2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 10.754.787.211
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0 197.695.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
2 11 03 0 353.583.000
HIDUP
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0 6.054.236.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
2 11 05 0 6.231.500
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 363


KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 06 0 95.154.500
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 08 0 222.709.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0 477.579.000
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0 6.773.000
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0 9.522.068.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
2 12 0 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.149.640.960
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0 365.994.000
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0 89.672.000
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0 26.286.000
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 7.620.885.500
2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.020.859.500
2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 2.210.455.000
2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
2 13 05 0 306.678.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2 14 0 2.441.091.000
BERENCANA
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0 925.559.000
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0 933.270.000
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0 582.262.000
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0 16.762.273.489
2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.775.193.620

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 364


KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0 10.987.079.869
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 11.713.731.000
2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.256.539.000
2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 898.054.000
2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 5.559.138.000
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0 1.145.944.120
2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0 31.901.000
2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0 19.899.000
2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 116.866.000
2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0 147.746.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
2 17 07 0 734.202.120
(UMKM)
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0 95.330.000
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 7.143.491.000
2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.672.024.000
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0 495.916.000
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 22.629.000
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0 474.464.000
2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0 427.569.000
2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0 50.889.000
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.916.927.000 13.392.872.150
2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.759.439.500
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.362.677.000 980.051.000
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 11.275.250.000 6.602.210.650
2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 279.000.000 51.171.000

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 365


KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 645.752.000
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0 645.752.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 234.425.000
2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0 234.425.000
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.562.203.115 3.425.871.500
2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 551.452.000
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.807.608.000 1.789.917.500
2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 523.294.500 730.358.000
2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 962.483.615 354.144.000
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 873.638.000 6.285.484.000
2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.717.122.000
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 873.638.000 568.362.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 277.044.000
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0 187.860.000
2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0 89.184.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 0 40.052.066.610
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 704.683.000
3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0 572.815.000
3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0 131.868.000
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 1.403.624.000
3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0 486.298.500
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0 272.221.000
3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 645.104.500
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 8.413.726.500
3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 5.755.029.000
Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 366
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0 722.605.000
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0 215.408.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
3 27 04 0 940.565.000
VETERINER
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0 125.418.000
3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0 29.146.500
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0 625.555.000
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 4.306.096.722
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0 3.449.129.986
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0 38.637.000
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0 715.928.912
3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0 102.400.824
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 25.223.936.388
3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 12.680.078.296
3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0 12.475.654.092
3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0 68.204.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 75.593.576.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 42.299.080.000
4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 32.392.128.000
4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 5.624.278.000
4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 4.282.674.000
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 33.294.496.000
4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 27.784.988.000
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0 5.509.508.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 0 66.628.371.890

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 367


KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp)


5 01 PERENCANAAN 0 10.149.011.000
5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 8.507.307.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
5 01 02 0 540.177.000
DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5 01 03 0 1.101.527.000
DAERAH
5 02 KEUANGAN 0 31.404.647.890
5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 11.324.866.657
5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0 16.874.612.000
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0 1.272.216.566
5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0 1.932.952.667
5 03 KEPEGAWAIAN 0 21.395.923.000
5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 18.681.988.000
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0 2.713.935.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.960.789.000
5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0 2.960.789.000
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 718.001.000
5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0 718.001.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.107.902.000
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 8.107.902.000
6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 7.579.600.000
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0 159.961.000
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0 368.341.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN 30.999.523.000 63.866.417.000
7 01 KECAMATAN 30.999.523.000 63.866.417.000

Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD 368


LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PADA


RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$19,,,
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.688.255.100 177.161.341.734 178.818.647.734
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 177.591.729.600 174.286.922.234 175.392.776.234
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 177.591.729.600 174.286.922.234 175.392.776.234
PENDIDIKAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 132.030.616.600 131.119.532.600 127.465.041.600
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 157.199.000 119.374.000 168.294.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 01 22.478.000 17.406.000 66.326.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 02 108.768.000 82.223.000 82.223.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 03 8.386.000 6.436.000 6.436.000
Perubahan RKA-SKPD
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.723.000 2.161.000 2.161.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 05 2.644.000 1.520.000 1.520.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.200.000 9.628.000 9.628.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 128.669.958.000 127.897.236.000 124.388.040.000
Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 128.546.758.000 127.795.972.000 124.286.776.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 03 43.200.000 38.024.000 38.024.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 370
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 05 30.000.000 23.750.000 23.750.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 06 15.000.000 11.778.000 11.778.000
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 07 Keuangan 30.000.000 23.425.000 23.425.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.02 08 5.000.000 4.287.000 4.287.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 26.289.000 20.613.000 20.613.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.03 06 26.289.000 20.613.000 20.613.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 53.776.000 47.961.000 47.961.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.05 03 53.776.000 47.961.000 47.961.000
Kepegawaian
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 385.336.000 296.290.000 296.290.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 01 13.750.000 13.750.000 13.750.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 9.300.000 9.300.000
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 30.927.000 30.927.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 05 66.000.000 40.740.000 40.740.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 06 11.400.000 11.400.000 11.400.000
Perundang-undangan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 0 0 0

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 371
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.06 09 253.959.000 190.173.000 190.173.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 175.696.000 175.696.000 175.696.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 175.696.000 175.696.000 175.696.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 1.383.737.600 1.383.737.600 1.383.737.600
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 02 180.000.000 180.000.000 180.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.08 04 1.203.737.600 1.203.737.600 1.203.737.600
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 1.178.625.000 1.178.625.000 984.410.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 01 305.800.000 305.800.000 200.275.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 02 278.705.000 278.705.000 190.015.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 06 74.120.000 74.120.000 74.120.000
Lainnya
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 370.000.000 370.000.000 370.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 01 2.09 09 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 45.547.113.000 43.154.927.634 47.915.272.634
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20.430.511.000 19.438.768.544 22.228.017.544

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 372
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembangunan Sarana, Prasarana dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 06 91.500.000 91.500.000 0
Utilitas Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 174.000.000 174.000.000 0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 09 0 0 0
Guru/Kepala Sekolah/TU
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 10 0 0 0
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 11 0 0 0
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 12 0 0 0
Prasarana dan Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 13 200.000.000 200.000.000 0
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 417.650.000 417.508.000 416.222.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 21 4.805.922.000 4.105.516.500 4.105.516.500
Sekolah Dasar
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 23 450.892.000 356.445.000 135.634.000
bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 24 512.273.000 458.309.000 380.001.000
Satuan Pendidikan Dasar
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 25 500.000.000 441.161.000 350.000.000
Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 26 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 4.075.500.000 4.073.683.044 4.073.683.044
Sekolah Dasar

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 373
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 27 Tenaga Kependidikan pada Satuan 333.674.000 274.411.000 229.461.000
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 28 311.000.000 288.135.000 256.400.000
Manajemen Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 8.558.100.000 8.558.100.000 12.281.100.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 19.129.865.000 17.827.054.360 18.969.572.360
Menengah Pertama
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 0 0 0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 19 50.000.000 50.000.000 0
Guna/Aula
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 848.702.000 848.628.000 832.402.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 32 4.975.009.000 3.961.007.000 3.961.007.000
Sekolah Menengah Pertama
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 36 600.344.000 487.790.000 464.590.000
bagi Peserta Didik
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 37 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 48.000.000 39.990.000 39.990.000
Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 38 700.000.000 628.433.000 500.000.000
Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 39 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 2.340.000.000 2.336.519.360 2.336.519.360
Sekolah Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 40 Tenaga Kependidikan pada Satuan 472.220.000 379.097.000 252.564.000
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 374
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 41 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.02 42 9.045.590.000 9.045.590.000 10.532.500.000
Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 5.451.303.000 5.363.113.000 4.981.891.000
(PAUD)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 11 0 0 0
PAUD
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 157.716.000 141.386.000 141.386.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 15 0 0 0
Kependidikan bagi Satuan PAUD
Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 16 Tenaga Kependidikan pada Satuan 317.578.000 268.426.000 130.204.000
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 17 188.609.000 165.901.000 165.901.000
Manajemen PAUD
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.787.400.000 4.787.400.000 4.544.400.000
Pengelolaan Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 535.434.000 525.991.730 1.735.791.730
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 12 261.171.000 260.164.730 1.469.964.730
Nonformal/Kesetaraan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 13 Satuan Pendidikan di Pendidikan 80.500.000 79.300.000 79.300.000
Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 14 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 0 0 0
Nonformal/Kesetaraan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 375
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengembangan Karir Pendidik dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 15 Tenaga Kependidikan pada Satuan 65.000.000 60.597.000 60.597.000
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 02 2.04 16 Manajemen Sekolah 128.763.000 125.930.000 125.930.000
Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 14.000.000 12.462.000 12.462.000
KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 Pendidikan Anak Usia Dini dan 14.000.000 12.462.000 12.462.000
Pendidikan Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 03 2.02 01 Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan 14.000.000 12.462.000 12.462.000
Pendidikan Nonformal
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 0 0 0
PENDIDIKAN
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 Nonformal yang Diselenggarakan oleh 0 0 0
Masyarakat
Pembinaan PAUD dan Pendidikan
1.01.2.22.0.00.01.0000 1 01 05 2.02 03 Nonformal yang Diselenggarakan oleh 0 0 0
Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 3.096.525.500 2.874.419.500 3.425.871.500
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 3.096.525.500 2.874.419.500 3.425.871.500
KEBUDAYAAN

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 376
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 PEMERINTAHAN DAERAH 0 0 551.452.000
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 0 0 551.452.000
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 01 2.05 10 0 0 551.452.000
Undangan
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 1.977.910.500 1.789.917.500 1.789.917.500
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan yang
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 1.026.509.500 905.586.500 905.586.500
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan 939.485.500 823.846.500 823.846.500
Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia,
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.01 02 87.024.000 81.740.000 81.740.000
Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 951.401.000 884.331.000 884.331.000
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 01 Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 951.401.000 884.331.000 884.331.000
Budaya
Pemberian Penghargaan kepada Pihak
yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 02 2.02 03 Biasa sesuai dengan Prestasi dan 0 0 0
Kontribusinya dalam Pemajuan
Kebudayaan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 377
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 758.517.000 730.358.000 730.358.000
TRADISIONAL
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 Pelakunya dalam Daerah 758.517.000 730.358.000 730.358.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 03 2.01 03 758.517.000 730.358.000 730.358.000
Lembaga Kesenian Tradisional
PROGRAM PENGELOLAAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 360.098.000 354.144.000 354.144.000
PERMUSEUMAN
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 360.098.000 354.144.000 354.144.000
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 04 45.000.000 39.046.000 39.046.000
dan Prasarana Museum
Revitalisasi Sarana dan Prasarana
1.01.2.22.0.00.01.0000 2 22 06 2.01 05 315.098.000 315.098.000 315.098.000
Museum
1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 309.356.467.000 291.643.316.450 272.323.086.081
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 309.356.467.000 291.643.316.450 272.323.086.081
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 309.356.467.000 291.643.316.450 272.323.086.081
KESEHATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 226.312.530.000 225.802.427.000 227.872.255.356
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 38.793.000 33.827.000 82.747.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 01 8.854.000 6.449.000 55.369.000
Perangkat Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 378
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 02 1.427.000 1.008.000 1.008.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 03 1.427.000 1.008.000 1.008.000
Perubahan RKA-SKPD
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.968.000 1.524.000 1.524.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 05 1.098.000 780.000 780.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 24.019.000 23.058.000 23.058.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 61.130.332.000 60.694.109.000 62.715.376.356
Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61.082.148.000 60.651.257.000 62.672.524.356
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 05 2.104.000 1.782.000 1.782.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 07 Keuangan 46.080.000 41.070.000 41.070.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 3.880.000 3.061.000 3.061.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.03 06 3.880.000 3.061.000 3.061.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 3.705.000 2.916.000 2.916.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.05 03 3.705.000 2.916.000 2.916.000
Kepegawaian
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 440.492.000 407.847.000 407.809.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 379
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 01 19.739.000 19.739.000 19.739.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.492.000 92.492.000 92.492.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 05 12.730.000 5.233.000 5.233.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 06 7.560.000 7.560.000 7.560.000
Perundang-undangan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 204.951.000 204.951.000 204.951.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 3.020.000 3.020.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.06 09 100.000.000 74.852.000 74.814.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 0 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 821.476.000 786.815.000 786.494.000
Pemerintahan Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.600.000 14.600.000 14.600.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 02 454.560.000 454.560.000 454.560.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.08 04 352.316.000 317.655.000 317.334.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 474.285.000 474.285.000 474.285.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 01 52.465.000 52.465.000 52.465.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 380
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 02 296.105.000 296.105.000 296.105.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 06 73.715.000 73.715.000 73.715.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.09 09 52.000.000 52.000.000 52.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 163.399.567.000 163.399.567.000 163.399.567.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 01 163.399.567.000 163.399.567.000 163.399.567.000
BLUD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA 81.616.076.000 65.225.070.450 39.745.311.596
KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Kesehatan untuk UKM dan UKP 54.064.682.000 40.832.204.000 13.967.636.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Sakit beserta
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 01 0 0 4.989.000.000
Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 08 0 0 0
Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 09 0 0 0
Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 10 0 0 0
Kesehatan Lainnya
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 212.353.000 212.353.000 212.353.000
Kesehatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 381
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 48.099.329.000 36.328.181.000 2.431.169.000
Kesehatan
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 15 0 0 0
Kalibrasi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.182.006.000 2.370.676.000 3.717.827.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.255.796.000 1.605.796.000 2.349.089.000
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 18 145.198.000 145.198.000 145.198.000
Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 20 Kesehatan/Alat Penunjang Medik 170.000.000 170.000.000 70.000.000
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,
Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 21 0 0 53.000.000
Makanan dan Minuman ke Puskesmas
serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 27.509.243.000 24.358.446.950 25.744.325.096
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 01 65.031.000 62.578.000 294.462.000
Hamil
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 02 425.948.000 424.302.000 106.689.500
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 03 0 0 0
Baru Lahir
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 15.461.000 13.073.000 125.083.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 05 100.000.000 63.703.000 104.737.000
Usia Pendidikan Dasar

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 382
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 06 50.000.000 50.000.000 55.775.000
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 07 70.300.000 68.838.000 57.524.000
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 08 11.313.000 8.865.000 8.840.000
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 09 11.604.000 9.227.000 9.202.000
Penderita Diabetes Melitus
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 10 7.478.000 6.588.000 6.588.000
dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 11 30.945.000 21.560.000 21.560.000
Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 12 344.327.000 330.503.000 323.613.000
dengan Risiko Terinfeksi HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 13 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar 0 0 348.138.000
Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 14 0 0 0
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 15 1.818.149.000 1.607.391.000 1.988.331.500
Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 16 6.071.000 5.129.000 30.072.000
dan Olahraga
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 17 350.672.000 344.853.950 609.053.000
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 18 1.009.653.000 0 311.804.500
Kesehatan
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 383
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 19 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, 38.310.000 34.765.000 34.075.000
dan Tradisional Lainnya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 150.000.000 149.662.000 143.687.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 22 9.500.000 7.590.000 18.252.000
dan NAPZA
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.849.766.000 1.768.439.000 1.452.954.000
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 25 1.157.709.000 114.044.000 353.702.000
dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 26 14.898.411.000 14.891.097.000 14.885.178.600
Masyarakat
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 27 51.250.000 49.898.000 49.898.000
Fasyankes dan Sekolah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.033.574.000 3.028.820.000 3.028.636.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.356.345.000 656.345.000 821.567.000
Operasional Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 34 38.410.000 38.410.000 13.315.000
Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 35 454.011.000 454.011.000 396.057.996
Kesehatan di Kabupaten/Kota
Investigasi Awal Kejadian Tidak
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 36 Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca 43.200.000 37.017.000 33.792.000
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.02 37 111.805.000 111.738.000 111.738.000
Respon Wabah
Penyelenggaraan Sistem Informasi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 3.104.000 2.725.500 2.335.500
Kesehatan secara Terintegrasi
Pengelolaan Data dan Informasi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.03 01 3.104.000 2.725.500 2.335.500
Kesehatan
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 384
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 39.047.000 31.694.000 31.015.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.04 03 39.047.000 31.694.000 31.015.000
Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 257.903.000 245.642.000 3.283.026.125
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 61.263.000 49.002.000 3.283.026.125
Kesehatan untuk UKP dan UKM di
Wilayah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 02 36.263.000 28.632.500 3.262.656.625
Manusia Kesehatan sesuai Standar
Pembinaan dan Pengawasan Sumber
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.02 03 25.000.000 20.369.500 20.369.500
Daya Manusia Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 196.640.000 196.640.000 0
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 03 2.03 01 196.640.000 196.640.000 0
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 333.273.000 215.125.000 355.079.004
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro 30.921.000 11.234.000 48.534.000
Obat Tradisional (UMOT)

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 385
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 01 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, 11.821.000 2.234.000 39.594.000
dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data
Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.01 02 Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 19.100.000 9.000.000 8.940.000
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk 92.317.000 13.164.000 83.334.000
Makanan Minuman Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.03 01 dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, 92.317.000 13.164.000 83.334.000
untuk Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah 8.369.000 7.419.000 6.882.000
Makan/Restoran dan Depot Air Minum
(DAM)

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 386
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.04 01 8.369.000 7.419.000 6.882.000
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan
Depot Air Minum (DAM)
Penerbitan Stiker Pembinaan pada
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 Makanan Jajanan dan Sentra Makanan 15.625.000 13.715.000 13.715.000
Jajanan
Pengendalian dan Pengawasan serta
tindak lanjut Penerbitan Stiker
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.05 01 15.625.000 13.715.000 13.715.000
Pembinaan pada Makanan Jajanan dan
Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Post Market pada Produksi
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 186.041.000 169.593.000 202.614.004
dan Produk Makanan Minuman Industri
Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk
Makanan-Minuman Industri Rumah
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 04 2.06 01 186.041.000 169.593.000 202.614.004
Tangga yang Beredar dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 836.685.000 155.052.000 1.067.414.000
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Peningkatan Peran serta Masyarakat dan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 816.992.000 138.039.000 1.046.941.000
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.01 01 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan 816.992.000 138.039.000 1.046.941.000
Masyarakat

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 387
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Sehat dalam rangka
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 Promotif Preventif Tingkat Daerah 3.484.000 3.078.000 3.078.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.02 01 3.484.000 3.078.000 3.078.000
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 16.209.000 13.935.000 17.395.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 05 2.03 01 16.209.000 13.935.000 17.395.000
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
1.03.0.00.0.00.03.0000 26.154.465.000 25.796.196.000 31.071.394.000
Ruang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 26.154.465.000 25.796.196.000 31.071.394.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 26.154.465.000 25.796.196.000 31.071.394.000
RUANG
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 9.613.637.000 9.496.590.000 9.546.610.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 60.220.000 47.056.000 95.976.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 01 12.624.000 9.870.000 58.790.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 02 10.944.000 8.606.000 8.606.000
RKA-SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 388
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 03 3.000.000 2.250.000 2.250.000
Perubahan RKA-SKPD
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.865.000 7.048.000 7.048.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 05 3.000.000 2.307.000 2.307.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 21.787.000 16.975.000 16.975.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 8.119.419.000 8.065.511.000 8.066.611.000
Daerah
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.045.498.000 8.003.172.000 8.004.272.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 03 55.599.000 47.903.000 47.903.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 05 8.884.000 7.179.000 7.179.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.02 08 9.438.000 7.257.000 7.257.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.05 4.500.000 4.476.000 4.476.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.05 02 4.500.000 4.476.000 4.476.000
Atribut Kelengkapannya
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.441.000 195.394.000 195.394.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 01 8.058.000 8.058.000 8.058.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 14.500.000 14.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 05 19.665.000 13.766.000 13.766.000
Penggandaan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 389
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 06 2.520.000 2.520.000 2.520.000
Perundang-undangan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000 25.300.000 25.300.000
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000 2.820.000 2.820.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.06 09 167.578.000 128.430.000 128.430.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 659.448.000 654.544.000 654.544.000
Pemerintahan Daerah
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.743.000 22.839.000 22.839.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 02 238.548.000 238.548.000 238.548.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 03 32.995.000 32.995.000 32.995.000
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.08 04 360.162.000 360.162.000 360.162.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 529.609.000 529.609.000 529.609.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 01 134.737.000 134.737.000 134.737.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 02 163.863.000 163.863.000 163.863.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 03 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 390
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 06 23.715.000 23.715.000 23.715.000
Lainnya
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 01 2.09 09 101.294.000 101.294.000 101.294.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 396.000.000 395.269.000 395.269.000
DAYA AIR (SDA)
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 2.02 396.000.000 395.269.000 395.269.000
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 02 2.02 21 396.000.000 395.269.000 395.269.000
Irigasi Permukaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 5.000.000 3.814.000 3.814.000
AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 03 2.01 Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 5.000.000 3.814.000 3.814.000
Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 03 2.01 02 5.000.000 3.814.000 3.814.000
Perluasan/Perbaikan SPAM
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 04 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
REGIONAL
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 04 2.01 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 04 2.01 03 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
3R/TPS

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 391
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 1.673.272.000 1.644.871.000 1.644.871.000
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 Air Limbah Domestik dalam Daerah 1.673.272.000 1.644.871.000 1.644.871.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Sistem Pengelolaan Air
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 01 79.878.000 76.397.000 76.397.000
Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/
Peningkatan/Perluasan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 02 76.031.000 66.157.000 66.157.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Terpusat Skala Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 08 Masyarakat terkait Penyediaan Sistem 102.273.000 97.349.000 97.349.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 09 38.864.000 31.660.000 31.660.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 10 676.226.000 673.308.000 673.308.000
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Pembangunan/Penyediaan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 05 2.01 12 Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Permukiman
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 252.588.000 251.661.000 251.661.000
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Langsung
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 252.588.000 251.661.000 251.661.000
dengan Sungai dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 392
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 0 0 0
Operasi dan Pemeliharaan Sistem
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 06 2.01 09 252.588.000 251.661.000 251.661.000
Drainase
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 07 5.000.000 3.821.000 3.821.000
PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Infrastruktur pada
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 07 2.01 Permukiman di Kawasan Strategis 5.000.000 3.821.000 3.821.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan
Infrastruktur Kawasan Permukiman di
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 07 2.01 04 5.000.000 3.821.000 3.821.000
Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 380.372.000 346.991.000 346.991.000
GEDUNG
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 380.372.000 346.991.000 346.991.000
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 01 357.124.000 328.683.000 328.683.000
Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
Bangunan Gedung, serta Implementasi
SIMBG
Perencanaan, Pembangunan,
Pengawasan, dan Pemanfaatan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 08 2.01 02 23.248.000 18.308.000 18.308.000
Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 393
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 278.151.000 260.112.000 260.112.000
LINGKUNGANNYA
Penyelenggaraan Penataan Bangunan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 dan Lingkungannya di Daerah 278.151.000 260.112.000 260.112.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 01 dan Teknis Sistem Penataan Bangunan 180.205.000 172.134.000 172.134.000
dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Supervisi Penataan/Pemeliharaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 02 31.970.000 26.683.000 26.683.000
Bangunan dan Lingkungan
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 09 2.01 05 65.976.000 61.295.000 61.295.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6.553.332.000 6.509.174.000 11.734.352.000
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 6.553.332.000 6.509.174.000 11.734.352.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 01 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Pembebasan Lahan/Tanah untuk
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 02 500.000.000 456.671.000 456.671.000
Penyelenggaraan Jalan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 4.950.000.000 4.950.000.000 10.175.178.000
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 931.042.000 930.213.000 930.213.000
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.290.000 22.290.000 22.290.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 398.919.000 351.161.000 351.161.000
KONSTRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.01 56.088.000 50.354.000 50.354.000
Terampil Konstruksi

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 394
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.01 06 56.088.000 50.354.000 50.354.000
Konstruksi
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 Konstruksi Cakupan Daerah 81.250.000 61.012.000 61.012.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Operasional Layanan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 01 18.700.000 13.706.000 13.706.000
Informasi Jasa Konstruksi
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 06 17.736.000 13.218.000 13.218.000
Kerja dan Badan Usaha
Penyusunan Data dan Informasi
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 07 Ketersediaan/Penggunaan Material dan 26.249.000 19.897.000 19.897.000
Peralatan
Penyusunan Data dan Informasi Profil
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.02 08 18.565.000 14.191.000 14.191.000
Pekerjaan Konstruksi
Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 59.538.000 47.105.000 47.105.000
Nasional (Non Kecil dan Kecil)
Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 02 Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK 16.270.000 12.268.000 12.268.000
Nasional
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.03 03 43.268.000 34.837.000 34.837.000
Badan Usaha Jasa Konstruksi
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 Penyelenggaraan dan Tertib 202.043.000 192.690.000 192.690.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha,
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 02 Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 17.602.000 14.379.000 14.379.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 395
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha,
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 11 2.04 03 Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib 184.441.000 178.311.000 178.311.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 598.194.000 532.732.000 532.732.000
PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.02 180.248.000 163.940.000 163.940.000
Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.02 02 180.248.000 163.940.000 163.940.000
RRTR Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 417.946.000 368.792.000 368.792.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 02 dan Penegakan Hukum Bidang Penataan 178.969.000 161.661.000 161.661.000
Ruang
1.03.0.00.0.00.03.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 238.977.000 207.131.000 207.131.000
Dinas Perumahan dan Kawasan
1.04.2.10.0.00.04.0000 19.944.141.000 14.539.654.630 14.593.243.938
Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 19.547.850.000 14.187.822.630 14.248.041.938
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 19.547.850.000 14.187.822.630 14.248.041.938
PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.153.510.000 5.045.903.500 5.106.122.808
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 35.876.000 26.649.000 75.569.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 396
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 01 9.443.000 7.149.000 56.069.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 02 3.628.000 2.784.000 2.784.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 03 3.716.000 2.835.000 2.835.000
Perubahan RKA-SKPD
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.876.000 2.861.000 2.861.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 05 3.876.000 2.785.000 2.785.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 11.337.000 8.235.000 8.235.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 4.129.375.000 4.098.731.000 4.110.030.308
Daerah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.081.919.000 4.059.518.000 4.070.817.308
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 02 13.676.000 12.769.000 12.769.000
Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 05 5.172.000 3.888.000 3.888.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 07 Keuangan 25.411.000 20.227.000 20.227.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.02 08 3.197.000 2.329.000 2.329.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 109.373.000 86.652.000 86.652.000
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.05 10 109.373.000 86.652.000 86.652.000
Undangan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 397
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 213.657.000 172.401.000 172.401.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 01 4.940.000 4.940.000 4.940.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 19.169.000 19.169.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 05 11.316.000 8.244.000 8.244.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 06 3.360.000 3.360.000 3.360.000
Perundang-undangan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.022.000 19.022.000 19.022.000
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 5.850.000 5.850.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.06 09 150.000.000 111.816.000 111.816.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 100.000.000 98.450.000 98.450.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 100.000.000 98.450.000 98.450.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 281.739.000 279.823.000 279.823.000
Pemerintahan Daerah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 220.000 220.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 02 63.000.000 63.000.000 63.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.08 04 218.519.000 216.603.000 216.603.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 283.490.000 283.197.500 283.197.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 398
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 01 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 02 129.900.000 129.900.000 129.900.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 4.995.000 4.995.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 06 18.595.000 18.595.000 18.595.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 01 2.09 09 60.000.000 59.707.500 59.707.500
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 1.840.934.000 1.813.603.000 1.813.603.000
PERUMAHAN
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 Rumah Korban Bencana atau Relokasi 81.407.000 70.970.000 70.970.000
Program Kabupaten/Kota
Pendataan Rumah Sewa Milik
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.01 06 Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah 81.407.000 70.970.000 70.970.000
Khusus
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 Korban Bencana atau Relokasi Program 100.000.000 93.275.000 93.275.000
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.03 05 PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi 100.000.000 93.275.000 93.275.000
Program Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 1.502.518.000 1.496.471.000 1.496.471.000
Umum dan/atau Rumah Khusus

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 399
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penatausahaan Pemanfaatan Rumah
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.05 02 1.502.518.000 1.496.471.000 1.496.471.000
Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.06 157.009.000 152.887.000 152.887.000
Pengembangan Perumahan
Koordinasi dan Sinkronisasi
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 02 2.06 03 Pengendalian Pembangunan dan 157.009.000 152.887.000 152.887.000
Pengembangan Perumahan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 6.369.411.000 1.131.909.250 1.131.909.250
Penerbitan Izin Pembangunan dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.01 70.489.000 48.688.000 48.688.000
Pengembangan Kawasan Permukiman
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pembangunan dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.01 03 70.489.000 48.688.000 48.688.000
Pengembangan Kawasan Permukiman
dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.02 Kawasan Permukiman Kumuh dengan 89.883.000 79.760.250 79.760.250
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Pembentukan/Pembinaan Kelompok
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.02 03 Swadaya Masyarakat di Permukiman 22.570.000 19.957.000 19.957.000
Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penataan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.02 05 25.000.000 17.880.250 17.880.250
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.02 08 42.313.000 41.923.000 41.923.000
Bidang PKP
Peningkatan Kualitas Kawasan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 Permukiman Kumuh dengan Luas di 6.209.039.000 1.003.461.000 1.003.461.000
Bawah 10 (sepuluh) Ha

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 400
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)
dan Detail Engineering Design (DED)
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 01 260.840.000 257.994.000 257.994.000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman
Kumuh
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 5.100.000.000 0 0
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Penyelenggaraan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 04 242.779.000 141.527.000 141.527.000
Pemugaran/Peremajaan Permukiman
Kumuh
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 03 2.03 06 605.420.000 603.940.000 603.940.000
Peremajaan Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 04 1.440.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 Permukiman Kumuh pada Daerah 1.440.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh
dan Berkembangnya Permukiman
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 04 2.01 01 1.440.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000
Kumuh diluar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 05 4.743.995.000 4.756.406.880 4.756.406.880
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 4.743.995.000 4.756.406.880 4.756.406.880
Perumahan
Perencanaan Penyediaan PSU
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 01 89.000.000 85.498.000 85.498.000
Perumahan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 401
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 4.336.799.000 4.329.975.380 4.329.975.380
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
1.04.2.10.0.00.04.0000 1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 318.196.000 340.933.500 340.933.500
dan Utilitas Umum Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 396.291.000 351.832.000 345.202.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 396.291.000 351.832.000 345.202.000
PERTANAHAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 04 69.858.000 58.514.000 58.514.000
TANAH GARAPAN
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 04 2.01 69.858.000 58.514.000 58.514.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 04 2.01 01 Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) 69.858.000 58.514.000 58.514.000
Daerah Kabupaten/Kota
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 326.433.000 293.318.000 286.688.000
Penggunaan Tanah yang Hamparannya
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 10 2.01 326.433.000 293.318.000 286.688.000
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 10 2.01 01 120.131.000 110.706.000 110.706.000
Penggunaan Tanah
Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 10 2.01 02 100.125.000 92.563.000 92.563.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
1.04.2.10.0.00.04.0000 2 10 10 2.01 03 106.177.000 90.049.000 83.419.000
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 11.790.924.000 12.043.507.422 12.197.917.422

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 402
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 11.790.924.000 12.043.507.422 12.197.917.422
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 11.790.924.000 12.043.507.422 12.197.917.422
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 6.734.844.000 7.031.761.200 7.205.681.200
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 69.508.000 62.678.200 111.598.200
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 01 7.500.000 5.757.000 54.677.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 02 3.204.000 2.132.000 2.132.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 03 3.204.000 2.132.000 2.132.000
Perubahan RKA-SKPD
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 546.000 383.000 383.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 05 546.000 383.000 383.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 54.508.000 51.891.200 51.891.200
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 6.063.972.000 6.030.049.000 6.030.049.000
Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.060.972.000 6.027.615.000 6.027.615.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 403
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.02 07 Keuangan 3.000.000 2.434.000 2.434.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 0 0 125.000.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 02 0 0 0
Atribut Kelengkapannya
Sosialisasi Peraturan Perundang-
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.05 10 0 0 125.000.000
Undangan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.849.000 78.345.000 78.345.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 01 3.716.000 3.716.000 3.716.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 02 0 0 0
Kantor
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 29.374.000 29.374.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 05 6.157.000 4.355.000 4.355.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 06 2.280.000 2.280.000 2.280.000
Perundang-undangan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000 3.470.000 3.470.000
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 4.800.000 4.800.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.06 09 50.052.000 30.350.000 30.350.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 0 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 404
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 164.025.000 523.199.000 523.199.000
Pemerintahan Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.250.000 6.851.000 6.851.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 02 65.000.000 65.000.000 65.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.08 04 90.775.000 451.348.000 451.348.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 337.490.000 337.490.000 337.490.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 01 74.154.000 74.154.000 74.154.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 02 227.901.000 227.901.000 227.901.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 06 16.000.000 16.000.000 16.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 01 2.09 09 19.435.000 19.435.000 19.435.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 3.554.481.000 3.410.355.972 3.390.845.972
UMUM
Penanganan Gangguan Ketenteraman
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 3.351.303.000 3.223.574.972 3.204.064.972
Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 405
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pencegahan Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 01 Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 1.671.075.000 1.670.488.972 1.659.078.972
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 02 Berdasarkan Perda dan Perkada melalui 560.760.000 556.830.000 548.730.000
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 04 dalam rangka Ketentraman dan 918.756.000 871.133.000 871.133.000
Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 05 Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 191.462.000 115.968.000 115.968.000
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia
Penyediaan Layanan dalam rangka
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.01 10 Dampak Penegakan Peraturan Daerah 9.250.000 9.155.000 9.155.000
dan Perkada
Penegakan Peraturan Daerah
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 Kabupaten/Kota dan Peraturan 203.178.000 186.781.000 186.781.000
Bupati/Wali Kota
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan 9.652.000 8.011.000 8.011.000
Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 02 2.02 03 193.526.000 178.770.000 178.770.000
Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 406
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 1.501.599.000 1.601.390.250 1.601.390.250
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 1.118.249.000 1.219.471.250 1.219.471.250
Berbahaya dan Beracun Kebakaran
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 03 1.118.249.000 1.219.471.250 1.219.471.250
Kebakaran dan Non Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.01 06 Pencegahan, Penanggulangan 0 0 0
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pemberdayaan Masyarakat dalam
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.04 383.350.000 381.919.000 381.919.000
Pencegahan Kebakaran
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan dan Penanggulangan
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.04 01 60.000.000 58.569.000 58.569.000
Kebakaran melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Dukungan Pemberdayaan
Masyarakat/Relawan Pemadam
1.05.0.00.0.00.05.0000 1 05 04 2.04 03 323.350.000 323.350.000 323.350.000
Kebakaran melalui Penyediaan Sarana
dan Prasarana
1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.969.061.000 5.142.250.624 5.191.170.624
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 5.969.061.000 5.142.250.624 5.191.170.624
DASAR

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 407
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 5.969.061.000 5.142.250.624 5.191.170.624
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.365.793.000 4.324.166.000 4.373.086.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 25.000.000 17.008.000 65.928.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 01 14.500.000 9.458.000 58.378.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 02 3.204.000 2.342.000 2.342.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 03 3.204.000 2.342.000 2.342.000
Perubahan RKA-SKPD
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 546.000 383.000 383.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 05 546.000 383.000 383.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.000.000 2.100.000 2.100.000
Kinerja SKPD
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0
Administrasi Keuangan Perangkat
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.02 4.035.643.000 4.019.349.000 4.019.349.000
Daerah
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.034.640.000 4.018.546.000 4.018.546.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.02 03 0 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 408
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.02 05 1.003.000 803.000 803.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.461.000 58.461.000 58.461.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 01 1.745.000 1.745.000 1.745.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.238.000 2.238.000 2.238.000
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.358.000 9.358.000 9.358.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 05 4.000.000 2.800.000 2.800.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 06 2.280.000 2.280.000 2.280.000
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.06 09 53.840.000 40.040.000 40.040.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.08 115.842.000 113.501.000 113.501.000
Pemerintahan Daerah
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.220.000 8.879.000 8.879.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.08 02 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.08 04 54.622.000 54.622.000 54.622.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.09 115.847.000 115.847.000 115.847.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.09 02 92.642.000 92.642.000 92.642.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.09 06 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Lainnya
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 409
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 01 2.09 09 10.205.000 10.205.000 10.205.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 1.603.268.000 818.084.624 818.084.624
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.01 20.000.000 19.901.000 19.901.000
Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.01 02 Edukasi (KIE) Rawan Bencana 20.000.000 19.901.000 19.901.000
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Pelayanan Pencegahan dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 1.362.158.000 602.518.624 602.518.624
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 02 55.000.000 49.850.000 49.850.000
Bencana Kabupaten/Kota
Pengendalian Operasi dan Penyediaan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 03 Sarana Prasarana Kesiapsiagaan 1.093.927.000 315.151.624 315.151.624
Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 04 122.350.000 122.350.000 122.350.000
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 06 20.000.000 17.925.000 17.925.000
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pascabencana
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 07 25.000.000 57.749.000 57.749.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.02 08 45.881.000 39.493.000 39.493.000
Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.03 221.110.000 195.665.000 195.665.000
Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.03 01 81.829.000 72.761.000 72.761.000
Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 410
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Respon Cepat Darurat Bencana
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.03 02 20.081.000 18.354.000 18.354.000
Kabupaten/Kota
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.03 03 30.000.000 24.000.000 24.000.000
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan
1.05.0.00.0.00.23.0000 1 05 03 2.03 04 Evakuasi Korban Bencana 89.200.000 80.550.000 80.550.000
Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 8.052.470.000 7.960.854.000 7.982.462.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 8.052.470.000 7.960.854.000 7.982.462.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 8.052.470.000 7.960.854.000 7.982.462.000
SOSIAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.497.921.000 4.462.364.000 4.511.284.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 12.300.000 11.161.000 60.081.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 01 5.000.000 4.459.000 53.379.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 02 1.500.000 1.276.000 1.276.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 03 1.000.000 980.000 980.000
Perubahan RKA-SKPD
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.500.000 1.441.000 1.441.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 05 1.000.000 993.000 993.000
DPA-SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 411
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.300.000 2.012.000 2.012.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 3.951.844.000 3.925.346.000 3.925.346.000
Daerah
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.936.352.000 3.915.250.000 3.915.250.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 05 2.435.000 1.109.000 1.109.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.02 07 Keuangan 13.057.000 8.987.000 8.987.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.527.000 37.150.000 37.150.000
Penyediaan Komponen Instalasi
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 01 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 02 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Kantor
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 6.201.000 6.201.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 05 3.887.000 2.823.000 2.823.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 06 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Perundang-undangan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 4.748.000 4.748.000
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 889.000 889.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.06 09 25.202.000 18.889.000 18.889.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 180.210.000 179.667.000 179.667.000
Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 412
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.207.000 4.664.000 4.664.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 02 114.400.000 114.400.000 114.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.08 04 60.603.000 60.603.000 60.603.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 309.040.000 309.040.000 309.040.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 01 72.200.000 72.200.000 72.200.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 02 33.140.000 33.140.000 33.140.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 06 3.700.000 3.700.000 3.700.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 01 2.09 09 200.000.000 200.000.000 200.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 141.648.000 130.509.000 130.509.000
Pengembangan Potensi Sumber
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 Kesejahteraan Sosial Daerah 141.648.000 130.509.000 130.509.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 01 Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 24.130.000 22.395.000 22.395.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 02 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 61.816.000 61.154.000 61.154.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 413
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 02 2.03 04 55.702.000 46.960.000 46.960.000
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.061.306.000 3.032.820.000 3.005.508.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 2.768.758.000 2.752.821.000 2.725.509.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 2.016.000.000 2.010.293.000 1.982.981.000
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 29.281.000 26.586.000 26.586.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 04 99.843.000 97.334.000 97.334.000
Keluarga
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 623.634.000 618.608.000 618.608.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 292.548.000 279.999.000 279.999.000
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di
Luar Panti Sosial
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 110.612.000 110.313.000 110.313.000
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 37.319.000 26.815.000 26.815.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 07 0 0 0
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 10 21.255.000 20.946.000 20.946.000
dan Kesehatan Dasar

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 414
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemberian Pelayanan Reunifikasi
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 12 61.832.000 61.832.000 61.832.000
Keluarga
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 61.530.000 60.093.000 60.093.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 185.662.000 171.130.000 171.130.000
JAMINAN SOSIAL
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 30.164.000 27.035.000 27.035.000
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 30.164.000 27.035.000 27.035.000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 155.498.000 144.095.000 144.095.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 01 35.399.000 31.503.000 31.503.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 05 2.02 02 120.099.000 112.592.000 112.592.000
Daerah Kabupaten/Kota
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 63.780.000 61.934.000 61.934.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 20.980.000 20.432.000 20.432.000
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
Penanganan Khusus bagi Kelompok
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.01 04 20.980.000 20.432.000 20.432.000
Rentan
Penyelenggaraan Pemberdayaan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.02 Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 42.800.000 41.502.000 41.502.000
Bencana Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 06 2.02 02 42.800.000 41.502.000 41.502.000
Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 102.153.000 102.097.000 102.097.000
MAKAM PAHLAWAN
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 2.01 102.153.000 102.097.000 102.097.000
Nasional Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 415
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
1.06.0.00.0.00.06.0000 1 06 07 2.01 02 102.153.000 102.097.000 102.097.000
Nasional Kabupaten/Kota
2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 9.046.389.300 8.704.803.050 9.747.521.700
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 9.046.389.300 8.704.803.050 9.747.521.700
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 9.046.389.300 8.704.803.050 9.747.521.700
TENAGA KERJA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.832.481.300 4.759.858.800 4.816.570.300
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 14.610.000 7.553.500 56.473.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 01 3.172.000 1.574.000 50.494.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 02 2.430.000 1.463.000 1.463.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 03 2.547.000 1.124.000 1.124.000
Perubahan RKA-SKPD
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.403.000 954.000 954.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 05 1.982.000 1.153.000 1.153.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.076.000 1.285.500 1.285.500
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 4.183.842.000 4.159.946.000 4.159.946.000
Daerah
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.181.887.000 4.158.895.000 4.158.895.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 416
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.02 08 1.955.000 1.051.000 1.051.000
Prognosis Realisasi Anggaran
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.289.000 90.496.000 90.496.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 01 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 02 2.000.000 1.400.000 1.400.000
Kantor
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 12.960.000 12.960.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 05 13.277.000 8.325.000 8.325.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 06 2.400.000 2.400.000 2.400.000
Perundang-undangan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.245.000 13.228.000 13.228.000
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.472.000 3.600.000 3.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.06 09 67.935.000 40.583.000 40.583.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 337.655.300 332.778.300 332.778.300
Pemerintahan Daerah
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.781.000 11.904.000 11.904.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 02 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.08 04 200.874.300 200.874.300 200.874.300
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 169.085.000 169.085.000 176.876.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 417
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 01 108.120.000 108.120.000 99.655.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 02 38.400.000 38.400.000 34.712.500
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 06 18.755.000 18.755.000 41.255.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 01 2.09 09 3.810.000 3.810.000 1.254.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 927.030.000 867.049.000 1.760.515.000
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.01 920.607.000 862.665.000 1.756.131.000
Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.01 01 Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 920.607.000 862.665.000 1.756.131.000
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.02 6.423.000 4.384.000 4.384.000
Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 03 2.02 01 6.423.000 4.384.000 4.384.000
Swasta
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 3.153.578.000 2.962.861.750 3.056.148.900
KERJA
Pelayanan Antarkerja di Daerah
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 3.121.907.000 2.942.079.750 3.035.366.900
Kabupaten/Kota
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 01 12.542.000 6.009.750 6.009.750
antar Kerja

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 418
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 45.024.000 35.544.000 35.544.000
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 03 40.355.000 36.504.000 36.504.000
Pencari Kerja
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 3.023.986.000 2.864.022.000 2.957.309.150
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 31.671.000 20.782.000 20.782.000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 02 5.517.000 4.475.000 4.475.000
Pasar Kerja Online
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 26.154.000 16.307.000 16.307.000
Pelindungan PMI (Pra dan Purna
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.04 0 0 0
Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pelindungan dan
Kompetensi Calon Pekerja Migran
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 04 2.04 01 0 0 0
Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 133.300.000 115.033.500 114.287.500
Pencegahan dan Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 133.300.000 115.033.500 114.287.500
Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan
di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 01 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 95.786.000 83.443.000 82.835.000
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak 12.500.000 8.353.000 8.215.000
pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 419
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Operasional Lembaga
2.07.3.32.0.00.07.0000 2 07 05 2.02 04 Kerjasama Tripartit Daerah 25.014.000 23.237.500 23.237.500
Kabupaten/Kota
2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30.239.285.375 29.740.078.875 27.690.816.711
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 0 0 0
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN 0 0 0
PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 04 05 0 0 0
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 04 05 2.01 0 0 0
Perumahan
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 04 05 2.01 02 Utilitas Umum di Perumahan untuk 0 0 0
Menunjang Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam
2.11.0.00.0.00.08.0000 1 04 05 2.01 03 rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 0 0 0
dan Utilitas Umum Perumahan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 30.239.285.375 29.740.078.875 27.690.816.711
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 30.239.285.375 29.740.078.875 27.690.816.711
LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.810.190.375 10.668.995.375 10.754.787.211
KABUPATEN/KOTA

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 420
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 41.287.000 31.431.000 80.351.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 01 8.386.000 6.423.000 55.343.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 02 5.154.000 3.921.000 3.921.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 03 3.824.000 2.854.000 2.854.000
Perubahan RKA-SKPD
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.374.000 3.361.000 3.361.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 05 3.826.000 2.888.000 2.888.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 15.723.000 11.984.000 11.984.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.02 8.663.258.375 8.603.720.375 8.640.592.211
Daerah
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.611.301.375 8.562.053.375 8.598.925.211
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.02 05 5.669.000 4.332.000 4.332.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.02 07 Keuangan 41.200.000 33.458.000 33.458.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.02 08 5.088.000 3.877.000 3.877.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.03 6.316.000 4.335.000 4.335.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.03 06 6.316.000 4.335.000 4.335.000
pada SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 421
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 318.667.000 251.473.000 251.473.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 01 4.652.000 4.652.000 4.652.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000 21.830.000 21.830.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 05 27.183.000 23.101.000 23.101.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 06 3.180.000 3.180.000 3.180.000
Perundang-undangan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000 10.952.000 10.952.000
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.200.000 12.150.000 12.150.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.06 09 234.670.000 175.608.000 175.608.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.08 527.429.000 524.803.000 524.803.000
Pemerintahan Daerah
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.528.000 11.180.000 11.180.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.08 02 132.900.000 132.900.000 132.900.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.08 04 381.001.000 380.723.000 380.723.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 1.253.233.000 1.253.233.000 1.253.233.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 01 220.295.000 220.295.000 220.295.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 422
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 02 962.475.000 962.475.000 962.475.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 3.100.000 3.100.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 06 25.788.000 25.788.000 25.788.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 01 2.09 09 41.575.000 41.575.000 41.575.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 02 98.608.000 97.695.000 197.695.000
LINGKUNGAN HIDUP
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 02 2.01 Lingkungan Hidup (RPPLH) 98.608.000 97.695.000 197.695.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan dan Penetapan RPPLH
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 02 2.01 01 98.608.000 97.695.000 197.695.000
Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 02 2.02 0 0 0
Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 02 2.02 02 0 0 0
RPJPD/RPJMD
PROGRAM PENGENDALIAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN 373.782.000 354.203.000 353.583.000
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran dan/atau
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.01 Kerusakan Lingkungan Hidup 305.603.000 292.944.000 292.324.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 423
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.01 01 Lingkungan Hidup Dilaksanakan 251.937.000 240.246.000 239.626.000
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.01 02 Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, 3.666.000 2.698.000 2.698.000
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.01 03 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Hidup Kabupaten/Kota
Penanggulangan Pencemaran dan/atau
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.02 Kerusakan Lingkungan Hidup 68.179.000 61.259.000 61.259.000
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 03 2.02 01 Pencemaran dan/atau Kerusakan 68.179.000 61.259.000 61.259.000
Lingkungan Hidup pada Masyarakat
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 04 6.163.570.000 6.054.236.000 6.054.236.000
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 04 2.01 6.163.570.000 6.054.236.000 6.054.236.000
Kabupaten/Kota
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.825.434.000 1.761.405.000 1.761.405.000
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.338.136.000 4.292.831.000 4.292.831.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 05 8.000.000 6.231.500 6.231.500
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 8.000.000 6.231.500 6.231.500

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 424
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Verifikasi Lapangan untuk Memastikan
Pemenuhan Persyaratan Administrasi
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 05 2.01 02 8.000.000 6.231.500 6.231.500
dan Teknis Penyimpanan Sementara
Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 06 LINGKUNGAN DAN IZIN 105.769.000 95.154.500 95.154.500
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 06 2.01 105.769.000 95.154.500 95.154.500
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 06 2.01 01 Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin 50.000.000 42.989.500 42.989.500
PPLH
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 06 2.01 03 55.769.000 52.165.000 52.165.000
yang Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 08 245.369.000 222.709.500 222.709.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan,
dan Penyuluhan Lingkungan Hidup
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 08 2.01 245.369.000 222.709.500 222.709.500
untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 425
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Bidang
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 08 2.01 01 0 0 0
Lingkungan Hidup untuk Lembaga
Kemasyarakatan
Pendampingan Gerakan Peduli
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 08 2.01 02 83.501.000 73.572.000 73.572.000
Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Penyuluhan dan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 08 2.01 03 161.868.000 149.137.500 149.137.500
Kampanye Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGHARGAAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 514.789.000 477.579.000 477.579.000
MASYARAKAT
Pemberian Penghargaan Lingkungan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 09 2.01 514.789.000 477.579.000 477.579.000
Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 09 2.01 01 Pendidikan/ Filantropi dalam 514.789.000 477.579.000 477.579.000
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 10 8.981.000 6.773.000 6.773.000
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 10 2.01 8.981.000 6.773.000 6.773.000
Lingkungan Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 10 2.01 01 8.981.000 6.773.000 6.773.000
terhadap PPLH Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 11.910.227.000 11.756.502.000 9.522.068.000
PERSAMPAHAN
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 11.876.227.000 11.724.250.000 9.489.816.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 426
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengurangan Sampah dengan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 02 melakukan Pembatasan, Pendauran 1.327.840.000 1.300.991.000 1.300.991.000
Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan
Pemilahan, Pengumpulan,
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 03 Pengangkutan, Pengolahan, dan 7.117.387.000 7.007.014.000 7.007.014.000
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran serta Masyarakat
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 04 388.000.000 377.245.000 377.245.000
dalam Pengelolaan Persampahan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 05 Sarana dan Prasarana Pengelolaan 8.000.000 4.000.000 4.000.000
Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.01 07 Pengelolaan Persampahan di 3.035.000.000 3.035.000.000 800.566.000
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.03 Pengelolaan Sampah yang 34.000.000 32.252.000 32.252.000
Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.03 02 2.000.000 1.457.000 1.457.000
Kinerja Pengelolaan Sampah
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 11 11 2.03 03 Target dan Standar Pelayanan 32.000.000 30.795.000 30.795.000
Pengelolaan Sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 15 0 0 0
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 15 02 0 0 0
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 427
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 15 02 2.02 0 0 0
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 15 02 2.02 02 0 0 0
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.11.0.00.0.00.08.0000 2 15 02 2.02 04 0 0 0
Perlengkapan Jalan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
2.12.0.00.0.00.09.0000 5.468.754.000 5.678.838.960 5.631.592.960
Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 5.468.754.000 5.678.838.960 5.631.592.960
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 5.468.754.000 5.678.838.960 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.992.306.000 5.202.736.960 5.149.640.960
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 113.109.000 111.532.000 118.750.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 01 3.056.000 2.464.000 51.384.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 02 30.446.000 30.145.000 3.640.000
RKA-SKPD
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 827.000 651.000 651.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 05 480.000 378.000 651.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 17.419.000 17.013.000 4.780.000
Kinerja SKPD
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 428
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.881.000 60.881.000 57.644.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 3.792.917.000 3.984.609.960 3.985.325.000
Daerah
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.767.107.000 3.959.282.000 3.959.282.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 03 24.620.000 24.284.960 25.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.02 05 1.190.000 1.043.000 1.043.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.05 93.370.000 114.444.000 97.688.000
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.05 10 93.370.000 114.444.000 97.688.000
Undangan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 436.331.000 427.881.000 495.283.960
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 02 273.257.000 273.257.000 249.488.960
Kantor
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.155.000 26.305.000 51.970.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 05 2.000.000 1.400.000 15.291.000
Penggandaan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.954.000 9.954.000 13.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.06 09 121.965.000 116.965.000 165.534.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 491.957.000 491.248.000 339.780.000
Pemerintahan Daerah
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.400.000 5.691.000 5.691.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 02 154.700.000 154.700.000 163.440.000
Daya Air dan Listrik

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 429
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.08 04 330.857.000 330.857.000 170.649.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 64.622.000 73.022.000 112.814.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 01 21.836.000 21.836.000 44.290.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 02 12.406.000 12.406.000 44.524.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 01 2.09 06 30.380.000 38.780.000 24.000.000
Lainnya
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 361.307.000 358.654.000 365.994.000
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 361.307.000 358.654.000 365.994.000
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 02 Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran 156.892.000 155.851.000 155.851.000
Penduduk
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 04 44.069.000 42.547.000 49.887.000
Penduduk
Penerbitan Dokumen atas Hasil
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 02 2.01 07 160.346.000 160.256.000 160.256.000
Pelaporan Peristiwa Kependudukan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 90.658.000 89.672.000 89.672.000
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 90.658.000 89.672.000 89.672.000
Pencatatan, Penatausahaan dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 03 2.01 01 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 90.658.000 89.672.000 89.672.000
Peristiwa Penting

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 430
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 24.483.000 27.776.000 26.286.000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pengumpulan Data Kependudukan dan
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.01 Pemanfaatan dan Penyajian Database 18.263.000 14.980.000 20.690.000
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.01 01 5.413.000 4.535.000 10.245.000
Kependudukan
Kerjasama Pemanfaatan Data
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.01 02 12.850.000 10.445.000 10.445.000
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 6.220.000 12.796.000 5.596.000
Administrasi Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi
2.12.0.00.0.00.09.0000 2 12 04 2.03 03 6.220.000 12.796.000 5.596.000
Administrasi Kependudukan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, Perlindungan Anak,
2.13.2.08.2.14.10.0000 11.969.277.000 11.234.194.000 12.075.878.500
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 11.969.277.000 11.234.194.000 12.075.878.500
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 2.415.307.000 1.887.683.000 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 1.550.269.000 1.048.148.000 1.048.148.000
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.01 (PUG) pada Lembaga Pemerintah 55.000.000 41.737.000 41.737.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 431
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.01 02 35.000.000 24.882.000 24.882.000
PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.01 04 20.000.000 16.855.000 16.855.000
termasuk PPRG
Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 61.400.000 55.077.000 55.077.000
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.02 01 Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 61.400.000 55.077.000 55.077.000
Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 1.433.869.000 951.334.000 951.334.000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 02 1.303.024.000 840.049.000 840.049.000
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 02 2.03 03 130.845.000 111.285.000 111.285.000
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 393.349.000 383.443.000 491.723.000
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan terhadap
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.01 Perempuan Lingkup Daerah 49.547.000 49.547.000 67.479.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 432
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.01 01 Pencegahan Kekerasan terhadap 49.547.000 49.547.000 67.479.000
Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.02 154.350.000 154.350.000 167.892.000
Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.02 02 154.350.000 154.350.000 167.892.000
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.03 189.452.000 179.546.000 256.352.000
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan Penanganan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 03 2.03 02 189.452.000 179.546.000 256.352.000
bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 200.795.000 195.786.000 195.786.000
KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 2.01 200.795.000 195.786.000 195.786.000
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 04 2.01 03 untuk Peningkatan Kualitas Keluarga 200.795.000 195.786.000 195.786.000
Kewenangan Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 433
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 17.650.000 13.105.000 13.105.000
GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan
Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 2.01 17.650.000 13.105.000 13.105.000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data Gender dan Anak di
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 05 2.01 01 17.650.000 13.105.000 13.105.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 131.563.000 125.520.000 125.520.000
(PHA)
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 2.02 131.563.000 125.520.000 125.520.000
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Peningkatan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 2.02 01 Kualitas Hidup Anak Kewenangan 101.563.000 101.145.000 101.145.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Peningkatan Kualitas
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 06 2.02 02 30.000.000 24.375.000 24.375.000
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 121.681.000 121.681.000 139.620.000
ANAK
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.01 yang Melibatkan para Pihak Lingkup 27.531.000 27.531.000 45.470.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.01 02 Kekerasan terhadap Anak Kewenangan 27.531.000 27.531.000 45.470.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 434
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.02 94.150.000 94.150.000 94.150.000
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Pendampingan Anak yang Memerlukan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 08 07 2.02 02 94.150.000 94.150.000 94.150.000
Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 7.392.556.000 7.192.504.000 7.620.885.500
DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.746.808.000 4.592.478.000 5.020.859.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 31.800.000 24.960.000 73.880.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 01 6.450.000 5.094.000 54.014.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 02 6.450.000 5.099.000 5.099.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 03 3.250.000 2.540.000 2.540.000
Perubahan RKA-SKPD
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.300.000 3.855.000 3.855.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 05 4.750.000 3.672.000 3.672.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 5.600.000 4.700.000 4.700.000
Kinerja SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 435
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 3.608.362.000 3.585.607.000 3.965.068.500
Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.603.912.000 3.582.081.000 3.961.542.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.02 05 4.450.000 3.526.000 3.526.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 7.637.000 5.952.000 5.952.000
Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.03 06 7.637.000 5.952.000 5.952.000
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.05 6.455.000 6.125.000 6.125.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.05 03 6.455.000 6.125.000 6.125.000
Kepegawaian
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 150.616.000 127.941.000 127.941.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 01 16.099.000 16.099.000 16.099.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.090.000 18.670.000 18.670.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 05 11.490.000 8.655.000 8.655.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 06 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Perundang-undangan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.825.000 26.825.000 26.825.000
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 09 50.120.000 37.120.000 37.120.000
Konsultasi SKPD
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.792.000 10.372.000 10.372.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 436
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengadaan Barang Milik Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 0 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 659.212.000 559.167.000 559.167.000
Pemerintahan Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 02 283.400.000 283.400.000 283.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.08 04 374.162.000 274.117.000 274.117.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 282.726.000 282.726.000 282.726.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 01 76.720.000 76.720.000 76.720.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 02 114.870.000 114.870.000 114.870.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 06 43.471.000 43.471.000 43.471.000
Lainnya

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 437
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 01 2.09 09 45.665.000 45.665.000 45.665.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.216.216.000 2.210.455.000 2.210.455.000
DESA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 2.216.216.000 2.210.455.000 2.210.455.000
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 02 216.216.000 210.455.000 210.455.000
Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pembangunan Kawasan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 03 2.01 03 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 96.518.000 82.893.000 82.893.000
PEMERINTAHAN DESA
Pembinaan dan Pengawasan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 Penyelenggaraan Administrasi 96.518.000 82.893.000 82.893.000
Pemerintahan Desa
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 96.518.000 82.893.000 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 333.014.000 306.678.000 306.678.000
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 333.014.000 306.678.000 306.678.000
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 438
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 02 49.343.000 43.392.000 43.392.000
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 03 238.271.000 220.760.000 220.760.000
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 13 05 2.01 07 45.400.000 42.526.000 42.526.000
Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 2.161.414.000 2.154.007.000 2.441.091.000
KELUARGA BERENCANA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 200.103.000 197.392.000 925.559.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.01 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7.810.000 6.955.000 6.955.000
dalam rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Implementasi Pendidikan Kependudukan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.01 10 7.810.000 6.955.000 6.955.000
Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Pemetaan Perkiraan Pengendalian
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 Penduduk Cakupan Daerah 192.293.000 190.437.000 918.604.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 439
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Profil Kependudukan,
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 03 Keluarga Berencana dan Pembangunan 20.190.000 19.218.000 19.218.000
Keluarga
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 172.103.000 171.219.000 176.389.000
Pengolahan dan Pelaporan Data
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 02 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 0 0 722.997.000
KB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 1.897.613.000 1.897.613.000 933.270.000
BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 263.046.000 263.046.000 267.815.000
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program KKBPK kepada
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 01 0 0 4.375.000
Stakeholders dan Mitra Kerja
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 02 Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya 0 0 25.000.000
Lokal
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 03 118.950.000 118.950.000 0
Program KKBPK
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 04 Media Massa Cetak dan Elektronik serta 0 0 70.640.000
Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program KKBPK melalui Rapat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 06 Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat 0 0 46.800.000
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 440
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan Operasional dan Sarana di
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 07 144.096.000 144.096.000 81.000.000
Balai Penyuluhan KKBPK
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 0 0 40.000.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.02 81.600.000 81.600.000 81.600.000
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.02 04 81.600.000 81.600.000 81.600.000
Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 1.404.743.000 1.404.743.000 290.605.000
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan
Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 01 67.193.000 67.193.000 25.050.000
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 03 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 823.779.000 823.779.000 253.555.000
(MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 06 513.771.000 513.771.000 0
KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.03 08 0 0 12.000.000
Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan
dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran
serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.04 Daerah Kabupaten/Kota dalam 148.224.000 148.224.000 293.250.000
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 441
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan dan Pengelolaan Program
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 03 2.04 03 148.224.000 148.224.000 293.250.000
KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 63.698.000 59.002.000 582.262.000
(KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.01 melalui Pembinaan Ketahanan dan 0 0 523.260.000
Kesejahteraan Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi
Pengelola dan Pelaksana (Kader)
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.01 05 0 0 523.260.000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.02 63.698.000 59.002.000 59.002.000
Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
Pengelolaan Program Ketahanan dan
2.13.2.08.2.14.10.0000 2 14 04 2.02 03 63.698.000 59.002.000 59.002.000
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 16.845.047.782 16.713.353.489 16.762.273.489
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 16.845.047.782 16.713.353.489 16.762.273.489
DASAR

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 442
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 16.845.047.782 16.713.353.489 16.762.273.489
PERHUBUNGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.793.376.032 5.726.273.620 5.775.193.620
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 30.602.000 24.806.000 73.726.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 01 4.898.000 4.022.000 52.942.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 02 6.801.000 5.387.000 5.387.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 03 6.955.000 5.521.000 5.521.000
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7.329.000 5.920.000 5.920.000
Kinerja SKPD
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.619.000 3.956.000 3.956.000
Administrasi Keuangan Perangkat
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 5.049.449.016 5.019.582.016 5.019.582.016
Daerah
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.022.425.016 4.996.670.016 4.996.670.016
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 03 20.274.000 16.975.000 16.975.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.02 07 Keuangan 6.750.000 5.937.000 5.937.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 5.690.000 5.118.000 5.118.000
Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 443
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 05 490.000 368.000 368.000
Kinerja Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 10 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.05 11 2.200.000 1.750.000 1.750.000
Peraturan Perundang-Undangan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.159.000 122.741.000 122.741.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 01 3.717.000 3.717.000 3.717.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 02 3.735.000 2.948.000 2.948.000
Kantor
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.500.000 20.500.000 20.500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 05 2.572.000 1.891.000 1.891.000
Penggandaan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.785.000 6.785.000 6.785.000
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.050.000 3.050.000 3.050.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.06 09 111.800.000 83.850.000 83.850.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 343.086.016 341.636.604 341.636.604
Pemerintahan Daerah
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000 700.000 700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 02 129.012.000 129.012.000 129.012.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.08 04 213.374.016 211.924.604 211.924.604
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 212.390.000 212.390.000 212.390.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 444
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 01 58.025.000 58.025.000 58.025.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 02 89.045.000 89.045.000 89.045.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 04 Pemeliharaan dan Perizinan Alat 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Angkutan Darat Tak Bermotor
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 06 4.820.000 4.820.000 4.820.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 09 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 10 Prasarana Gedung Kantor atau 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000
atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 11.051.671.750 10.987.079.869 10.987.079.869
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.01 43.766.000 38.748.000 38.748.000
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.01 02 Rencana Induk Jaringan LLAJ 43.766.000 38.748.000 38.748.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 445
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 8.560.751.401 8.554.878.104 8.554.878.104
Kabupaten/Kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 02 6.485.154.000 6.485.154.000 6.485.154.000
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 03 404.225.901 398.482.604 398.482.604
Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.02 04 1.671.371.500 1.671.241.500 1.671.241.500
Perlengkapan Jalan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 313.646.400 308.583.316 308.583.316
Pengembangan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 03 302.118.400 297.204.316 297.204.316
Terminal
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.03 04 11.528.000 11.379.000 11.379.000
(Fasilitas Utama dan Pendukung)
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 70.996.000 59.847.992 59.847.992
Pembangunan Fasilitas Parkir
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 01 31.864.000 28.885.992 28.885.992
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.04 02 39.132.000 30.962.000 30.962.000
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 209.084.000 201.537.909 201.537.909
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 02 Manusia Pengujian Berkala Kendaraan 2.698.000 2.492.000 2.492.000
Bermotor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 446
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 03 5.106.000 4.464.000 4.464.000
Kendaraan Bermotor
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 04 113.614.000 112.816.909 112.816.909
Berkala Kendaraan Bermotor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 07 64.854.000 64.854.000 64.854.000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.05 08 22.812.000 16.911.000 16.911.000
Berkala Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 1.432.493.449 1.411.939.548 1.411.939.548
Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 01 Lintas Untuk Jaringan Jalan 12.224.000 11.638.000 11.638.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 02 467.532.000 467.433.000 467.433.000
rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 03 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 56.792.000 49.856.000 49.856.000
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 04 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk 892.911.449 880.601.548 880.601.548
Jalan Kabupaten/Kota
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.06 05 3.034.000 2.411.000 2.411.000
Kabupaten/Kota
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.07 Lintas (Andalalin) untuk Jalan 55.959.000 54.416.000 54.416.000
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 447
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penetapan Kebijakan Tata Kelola
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.07 01 50.371.000 50.281.000 50.281.000
Andalalin
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.07 03 5.588.000 4.135.000 4.135.000
Hasil Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.08 13.992.000 13.042.000 13.042.000
Jalan
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.08 04 Penyelenggaraan Kompetensi 13.992.000 13.042.000 13.042.000
Pengemudi Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.10 17.625.000 16.311.000 16.311.000
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan
Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.10 02 17.625.000 16.311.000 16.311.000
untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah 317.862.000 314.951.000 314.951.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 01 Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 11.534.000 10.048.000 10.048.000
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi
Rencana Umum Jaringan Trayek
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.11 02 306.328.000 304.903.000 304.903.000
Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 448
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 7.615.500 5.926.000 5.926.000
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.14 01 7.615.500 5.926.000 5.926.000
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk
Angkutan Orang yang Melayani Trayek
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.16 serta Angkutan Perkotaan dan 7.881.000 6.899.000 6.899.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan
Orang dan Angkutan Perkotaan dan
2.15.0.00.0.00.11.0000 2 15 02 2.16 01 7.881.000 6.899.000 6.899.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Dinas Komunikasi, Informatika, dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 13.588.888.000 13.144.380.000 12.593.908.000
Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 13.588.888.000 13.144.380.000 12.593.908.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 12.327.342.000 11.967.121.000 11.713.731.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.290.215.000 5.207.619.000 5.256.539.000
KABUPATEN/KOTA

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 449
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 14.869.000 11.676.000 60.596.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 01 3.308.000 2.584.000 51.504.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 02 2.184.000 1.466.000 1.466.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 03 2.175.000 1.767.000 1.767.000
Perubahan RKA-SKPD
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.350.000 1.089.000 1.089.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 05 1.350.000 1.089.000 1.089.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.502.000 3.681.000 3.681.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 4.013.052.000 3.988.700.000 3.988.700.000
Daerah
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.993.096.000 3.971.199.000 3.971.199.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 03 16.882.000 14.968.000 14.968.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.02 05 3.074.000 2.533.000 2.533.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 512.123.000 509.489.000 509.489.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 03 12.123.000 9.489.000 9.489.000
Kepegawaian
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.05 10 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Undangan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 277.668.000 225.251.000 225.251.000
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 450
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 01 8.643.000 8.643.000 8.643.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 02 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kantor
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.240.000 23.240.000 23.240.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 05 17.285.000 12.670.000 12.670.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 06 8.472.000 8.472.000 8.472.000
Perundang-undangan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 14.360.000 14.360.000
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000 12.960.000 12.960.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.06 09 191.208.000 143.406.000 143.406.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 196.680.000 196.680.000 196.680.000
Pemerintahan Daerah
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 02 135.000.000 135.000.000 135.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.08 04 60.180.000 60.180.000 60.180.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 275.823.000 275.823.000 275.823.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 01 137.704.000 137.704.000 137.704.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 451
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 02 33.814.000 33.814.000 33.814.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 01 2.09 06 104.305.000 104.305.000 104.305.000
Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 1.010.635.000 900.364.000 898.054.000
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 Publik Pemerintah Daerah 1.010.635.000 900.364.000 898.054.000
Kabupaten/Kota
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 664.248.000 682.553.000 682.553.000
Penguatan Kapasitas Sumber Daya
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 10 10.000.000 7.491.000 7.491.000
Komunikasi Publik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat,
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 02 2.01 12 336.387.000 210.320.000 208.010.000
Media dan Kemitraan Komunitas
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 6.026.492.000 5.859.138.000 5.559.138.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.01 4.428.883.000 4.344.891.000 4.344.891.000
Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.01 03 4.428.883.000 4.344.891.000 4.344.891.000
Pemerintah Daerah
Pengelolaan e-government Di Lingkup
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 1.597.609.000 1.514.247.000 1.214.247.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 06 599.271.000 542.024.000 242.024.000
Informasi Elektronik
Penyelenggaraan Sistem Penghubung
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 08 193.096.000 191.110.000 191.110.000
Layanan Pemerintah
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 452
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 09 Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan 796.151.000 773.942.000 773.942.000
Kota Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 16 03 2.02 10 Sumber Daya Teknologi Informasi dan 9.091.000 7.171.000 7.171.000
Komunikasi Pemerintah Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 768.658.000 702.313.000 645.752.000
STATISTIK
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 768.658.000 702.313.000 645.752.000
STATISTIK SEKTORAL
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 768.658.000 702.313.000 645.752.000
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 01 Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan 681.191.000 638.892.000 602.693.000
Diseminasi Data Statistik Sektoral
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 87.467.000 63.421.000 43.059.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 492.888.000 474.946.000 234.425.000
PERSANDIAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN 492.888.000 474.946.000 234.425.000
INFORMASI
Penyelenggaraan Persandian untuk
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 Pengamanan Informasi Pemerintah 492.888.000 474.946.000 234.425.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 03 Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 103.488.000 100.645.000 100.645.000
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 453
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Layanan Keamanan
2.16.2.20.2.21.12.0000 2 21 02 2.01 04 Informasi Pemerintah Daerah 389.400.000 374.301.000 133.780.000
Kabupaten/Kota
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
2.18.0.00.0.00.13.0000 6.883.397.000 6.763.513.000 7.143.491.000
Terpadu Satu Pintu
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 6.883.397.000 6.763.513.000 7.143.491.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 6.883.397.000 6.763.513.000 7.143.491.000
PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.685.039.000 5.635.142.000 5.672.024.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 16.994.000 12.906.000 61.826.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 01 7.113.000 5.318.000 54.238.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 02 1.908.000 1.089.000 1.089.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 03 1.537.000 1.315.000 1.315.000
Perubahan RKA-SKPD
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.769.000 1.416.000 1.416.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 05 1.600.000 1.279.000 1.279.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.067.000 2.489.000 2.489.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 4.724.109.000 4.697.962.000 4.697.962.000
Daerah
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 454
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.721.407.000 4.695.694.000 4.695.694.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 05 577.000 430.000 430.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 07 Keuangan 1.613.000 1.440.000 1.440.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.02 08 512.000 398.000 398.000
Prognosis Realisasi Anggaran
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.650.000 109.926.000 99.088.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 01 1.796.000 1.796.000 1.796.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.560.000 28.560.000 28.560.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 05 12.700.000 7.938.000 7.938.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 06 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Perundang-undangan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.086.000 26.086.000 26.086.000
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.06 09 55.368.000 41.406.000 30.568.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 682.741.000 682.741.000 682.741.000
Pemerintahan Daerah
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 350.000 350.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 02 462.540.000 462.540.000 462.540.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.08 04 219.851.000 219.851.000 219.851.000
Kantor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 455
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 128.322.000 128.322.000 127.122.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 01 69.914.000 69.914.000 69.914.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 02 46.239.000 46.239.000 45.039.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 500.000 500.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.09 06 11.669.000 11.669.000 11.669.000
Lainnya
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.13 Penataan Organisasi 4.223.000 3.285.000 3.285.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 01 2.13 03 4.223.000 3.285.000 3.285.000
Birokrasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 516.178.000 497.597.000 495.916.000
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 12.208.000 9.947.000 9.947.000
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 12.208.000 9.947.000 9.947.000
Penanaman Modal
Pembuatan Peta Potensi Investasi
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.02 503.970.000 487.650.000 485.969.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Umum Penanaman
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.02 01 404.970.000 393.806.000 392.835.000
Modal Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 456
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 02 2.02 02 99.000.000 93.844.000 93.134.000
Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 25.000.000 22.629.000 22.629.000
MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 Modal yang menjadi Kewenangan 25.000.000 22.629.000 22.629.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Strategi Promosi
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 03 2.01 01 25.000.000 22.629.000 22.629.000
Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 513.205.000 478.313.000 474.464.000
MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 513.205.000 478.313.000 474.464.000
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan berbasis Sistem
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 01 368.578.000 349.682.000 349.066.000
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik
Pemantauan Pemenuhan Komitmen
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 02 Perizinan dan Non Perizinan Penanaman 132.164.000 117.382.000 114.149.000
Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 03 2.167.000 1.713.000 1.713.000
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 04 2.01 04 10.296.000 9.536.000 9.536.000
pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 457
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGENDALIAN
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 82.346.000 76.833.000 427.569.000
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 Modal yang menjadi Kewenangan 82.346.000 76.833.000 427.569.000
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 01 34.264.000 32.285.000 80.455.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 02 30.242.000 29.107.000 285.434.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 05 2.01 03 17.840.000 15.441.000 61.680.000
Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 SISTEM INFORMASI PENANAMAN 61.629.000 52.999.000 50.889.000
MODAL
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 61.629.000 52.999.000 50.889.000
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan Non
2.18.0.00.0.00.13.0000 2 18 06 2.01 01 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan 61.629.000 52.999.000 50.889.000
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 28.051.629.500 14.141.352.650 14.796.496.150
Pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 13.272.005.500 13.044.544.650 13.392.872.150
DASAR

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 458
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 13.272.005.500 13.044.544.650 13.392.872.150
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.463.434.000 5.410.519.500 5.759.439.500
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 24.200.000 19.539.500 68.459.500
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 01 7.865.000 5.958.500 54.878.500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 02 2.893.000 2.368.000 2.368.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 03 2.940.000 2.472.000 2.472.000
Perubahan RKA-SKPD
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.728.000 2.246.000 2.246.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 05 2.974.000 2.484.000 2.484.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4.800.000 4.011.000 4.011.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 4.459.610.000 4.432.025.000 4.432.025.000
Daerah
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.366.485.000 4.342.883.000 4.342.883.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 05 4.711.000 3.880.000 3.880.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 07 Keuangan 86.699.000 83.847.000 83.847.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 459
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Pelaporan dan Analisis
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.02 08 1.715.000 1.415.000 1.415.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.05 0 0 300.000.000
Daerah
Sosialisasi Peraturan Perundang-
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.05 10 0 0 300.000.000
Undangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.565.000 132.411.000 132.411.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 01 8.994.000 8.994.000 8.994.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.280.000 12.280.000 12.280.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 05 11.000.000 7.760.000 7.760.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 06 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Perundang-undangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 35.681.000 35.681.000
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.980.000 13.973.000 13.973.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.06 09 63.630.000 47.723.000 47.723.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 382.682.000 381.167.000 381.167.000
Pemerintahan Daerah
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.000 13.485.000 13.485.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 02 91.200.000 91.200.000 91.200.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.08 04 276.482.000 276.482.000 276.482.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 445.377.000 445.377.000 445.377.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 460
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 01 146.525.000 146.525.000 146.525.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 02 64.459.000 64.459.000 64.459.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 06 36.195.000 36.195.000 36.195.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 01 2.09 09 192.198.000 192.198.000 192.198.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 1.043.048.000 980.643.500 980.051.000
DAYA SAING KEPEMUDAAN
Penyadaran, Pemberdayaan, dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 944.292.000 883.701.500 883.109.000
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 02 Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas 304.724.000 294.372.500 294.372.500
Daya Saing Wira Usaha Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 03 110.274.000 99.601.000 99.601.000
Daya Saing Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 461
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Penggunaan
Prasarana dan Sarana Tanpa
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 04 17.436.000 13.155.000 13.155.000
Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam
Proses Perencanaan, Pelaksanaan
Evaluasi dan Pengambilan Keputusan
Program Strategis Kepemudaan
Pemberian Penghargaan Pemuda dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 07 Organisasi Pemuda yang Berjasa 0 0 0
dan/atau Berprestasi
Peningkatan Kepemimpinan,
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 08 Kepeloporan dan Kesukarelawanan 64.371.000 50.550.000 50.550.000
Pemuda
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.01 09 447.487.000 426.023.000 425.430.500
Pasukan Pengibar Bendera
Pemberdayaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.02 Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 98.756.000 96.942.000 96.942.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 02 2.02 02 98.756.000 96.942.000 96.942.000
Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 6.714.023.500 6.602.210.650 6.602.210.650
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 2.354.999.000 2.348.542.000 2.348.542.000
Pendidikan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.01 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana 2.354.999.000 2.348.542.000 2.348.542.000
Olahraga Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 462
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.02 1.586.820.000 1.487.104.600 1.487.104.600
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.02 01 Multi Event dan Single Event Tingkat 631.067.000 610.494.100 610.494.100
Kabupaten/Kota
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.02 03 955.753.000 876.610.500 876.610.500
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.03 Olahraga Prestasi Tingkat Daerah 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Provinsi
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.03 01 Seleksi Atlet Daerah 0 0 0
Pembinaan dan Pengembangan Atlet
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.03 03 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Berprestasi Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.04 100.000.000 95.585.800 95.585.800
Organisasi Olahraga
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 100.000.000 95.585.800 95.585.800
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.05 1.172.204.500 1.170.978.250 1.170.978.250
Olahraga Rekreasi
Penyelenggaraan, Pengembangan dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.05 01 Pemasalan Festival dan Olahraga 139.204.500 137.978.250 137.978.250
Rekreasi
Penyediaan, Pengembangan dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 03 2.05 03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1.033.000.000 1.033.000.000 1.033.000.000
Olahraga Rekreasi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 51.500.000 51.171.000 51.171.000
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan Pengembangan
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 2.01 51.500.000 51.171.000 51.171.000
Organisasi Kepramukaan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 463
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Kapasitas Organisasi
2.19.3.26.0.00.14.0000 2 19 04 2.01 02 51.500.000 51.171.000 51.171.000
Kepramukaan Tingkat Daerah
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.779.624.000 1.096.808.000 1.403.624.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 14.779.624.000 1.096.808.000 1.403.624.000
PARIWISATA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 13.900.828.000 250.072.500 486.298.500
DESTINASI PARIWISATA
Pengelolaan Daya Tarik Wisata
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.01 13.650.828.000 12.831.500 12.831.500
Kabupaten/Kota
Pengembangan Daya Tarik Wisata
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.01 03 13.633.270.000 0 0
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.01 04 17.558.000 12.831.500 12.831.500
Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 250.000.000 237.241.000 473.467.000
Kabupaten/Kota
Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 03 0 0 236.226.000
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 02 2.03 06 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 250.000.000 237.241.000 237.241.000
Kabupaten/Kota
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 302.796.000 272.221.000 272.221.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 302.796.000 272.221.000 272.221.000
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Cetak,
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 01 Elektronik, dan Media Lainnya Baik 201.422.000 184.094.000 184.094.000
Dalam dan Luar Negeri

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 464
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Data dan Penyebaran
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 03 Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, 27.584.000 18.845.000 18.845.000
Baik Dalam dan Luar Negeri
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 03 2.01 04 73.790.000 69.282.000 69.282.000
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 576.000.000 574.514.500 645.104.500
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 576.000.000 574.514.500 645.104.500
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pengembangan Kompetensi SDM
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat 520.000.000 520.000.000 354.364.000
Dasar
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
2.19.3.26.0.00.14.0000 3 26 05 2.01 02 dalam Pengembangan Kemitraan 56.000.000 54.514.500 290.740.500
Pariwisata
2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.732.631.000 6.536.962.000 6.562.528.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 6.732.631.000 6.536.962.000 6.562.528.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 6.414.787.000 6.246.767.000 6.285.484.000
PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.787.423.000 5.668.202.000 5.717.122.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 87.324.000 64.642.000 113.562.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 465
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 01 27.651.000 20.435.000 69.355.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 02 8.295.000 6.338.000 6.338.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 03 7.812.000 5.935.000 5.935.000
Perubahan RKA-SKPD
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.096.000 3.671.000 3.671.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 05 5.417.000 4.033.000 4.033.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 33.053.000 24.230.000 24.230.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 4.420.924.000 4.386.473.000 4.386.473.000
Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.372.008.000 4.347.710.000 4.347.710.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 03 39.481.000 31.414.000 31.414.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.02 07 Keuangan 9.435.000 7.349.000 7.349.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 224.429.000 187.443.000 187.443.000
Penyediaan Komponen Instalasi
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 01 19.357.000 19.357.000 19.357.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 02 7.890.000 7.890.000 7.890.000
Kantor
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.390.000 1.390.000 1.390.000
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 18.205.000 18.205.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 466
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 05 12.999.000 9.388.000 9.388.000
Penggandaan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000 38.680.000 38.680.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.06 09 125.908.000 92.533.000 92.533.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 0 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.07 09 0 0 0
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 661.373.000 658.730.000 658.730.000
Pemerintahan Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.650.000 14.007.000 14.007.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 02 363.000.000 363.000.000 363.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.08 04 281.723.000 281.723.000 281.723.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 393.373.000 370.914.000 370.914.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 01 82.040.000 82.040.000 82.040.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 02 79.980.000 79.980.000 79.980.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 6.000.000 6.000.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 467
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 06 34.330.000 34.330.000 34.330.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 01 2.09 09 191.023.000 168.564.000 168.564.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 627.364.000 578.565.000 568.362.000
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 493.498.000 469.284.000 466.527.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan dan Pemeliharaan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 01 25.124.000 23.918.000 23.648.000
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 02 241.272.000 232.077.000 231.912.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 04 63.000.000 60.320.000 58.925.000
Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 06 Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 60.000.000 58.199.000 57.670.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 09 23.827.000 21.752.000 21.752.000
Pustaka
Penyusunan Data dan Informasi
Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.01 10 80.275.000 73.018.000 72.620.000
Pustakawan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 133.866.000 109.281.000 101.835.000
Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 01 Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 70.966.000 61.197.000 60.500.000
Khusus serta Masyarakat

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 468
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 23 02 2.02 04 62.900.000 48.084.000 41.335.000
Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 317.844.000 290.195.000 277.044.000
KEARSIPAN
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 221.641.000 201.001.000 187.860.000
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.01 110.102.000 96.594.000 86.273.000
Kabupaten/Kota
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.01 02 68.222.000 61.948.000 57.248.000
Dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.01 03 41.880.000 34.646.000 29.025.000
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.02 104.539.000 98.959.000 96.139.000
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.02 02 104.539.000 98.959.000 96.139.000
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.03 Kearsipan Nasional Tingkat 7.000.000 5.448.000 5.448.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 02 2.03 01 Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 7.000.000 5.448.000 5.448.000
Kabupaten/Kota melalui JIKN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 96.203.000 89.194.000 89.184.000
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.01 1.003.000 815.000 815.000
yang Memiliki Retensi di Bawah 10
(sepuluh) Tahun

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 469
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.01 01 Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi 1.003.000 815.000 815.000
di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 95.200.000 88.379.000 88.369.000
Alih Media Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan Autentisitas
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 01 Arsip Statis sesuai Persyaratan 63.740.000 57.890.000 57.880.000
Penjaminan Keabsahan Arsip
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih
2.23.2.24.0.00.15.0000 2 24 03 2.04 02 Media sesuai Persyaratan Penjaminan 31.460.000 30.489.000 30.489.000
Keabsahan Arsip
3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 10.032.127.000 10.076.325.500 10.732.345.500
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 995.046.000 1.013.936.000 1.613.936.000
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 995.046.000 1.013.936.000 1.613.936.000
PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 DAN KETAHANAN PANGAN 892.398.000 914.467.000 1.514.467.000
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 dengan Kebutuhan Daerah 138.398.000 164.322.000 164.322.000
Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 01 6.000.000 4.864.000 4.864.000
Neraca Bahan Makanan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 02 60.000.000 94.146.000 94.146.000
Daya Lokal

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 470
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 03 Distribusi Pangan Pokok dan Pangan 22.500.000 17.714.000 17.714.000
Lainnya
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.01 04 49.898.000 47.598.000 47.598.000
Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.02 250.000.000 248.792.000 248.792.000
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
Pengadaan Cadangan Pangan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.02 03 250.000.000 248.792.000 248.792.000
Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.04 Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun 504.000.000 501.353.000 1.101.353.000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 03 2.04 02 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 504.000.000 501.353.000 1.101.353.000
Berbasis Sumber Daya Lokal
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 04 10.000.000 8.475.000 8.475.000
PANGAN
Penanganan Kerawanan Pangan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 04 2.02 10.000.000 8.475.000 8.475.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 04 2.02 01 10.000.000 8.475.000 8.475.000
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 92.648.000 90.994.000 90.994.000
PANGAN
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 2.01 92.648.000 90.994.000 90.994.000
Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar
3.27.2.09.3.25.16.0000 2 09 05 2.01 04 92.648.000 90.994.000 90.994.000
Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.037.081.000 9.062.389.500 9.118.409.500

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 471
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 636.314.000 704.683.000 704.683.000
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 539.495.000 572.815.000 572.815.000
BUDIDAYA
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 347.100.000 382.112.000 382.112.000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 01 96.500.000 135.370.000 135.370.000
Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.02 02 Pengembangan Kelembagaan Pembudi 250.600.000 246.742.000 246.742.000
Daya Ikan Kecil
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 192.395.000 190.703.000 190.703.000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 04 2.04 02 Ikan dalam 1 (satu) Daerah 192.395.000 190.703.000 190.703.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 96.819.000 131.868.000 131.868.000
PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.02 Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan 28.330.000 64.415.000 64.415.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
Persyaratan atau Standar pada Usaha
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.02 01 28.330.000 64.415.000 64.415.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro
dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.03 Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) 68.489.000 67.453.000 67.453.000
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 25 06 2.03 01 Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 68.489.000 67.453.000 67.453.000
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 472
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 8.400.767.000 8.357.706.500 8.413.726.500
PERTANIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 PEMERINTAHAN DAERAH 5.766.230.000 5.706.109.000 5.755.029.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 11.400.000 8.852.000 57.772.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 01 8.500.000 6.504.000 55.424.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.900.000 2.348.000 2.348.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 5.119.283.000 5.087.353.000 5.087.353.000
Daerah
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.100.383.000 5.071.936.000 5.071.936.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 05 1.500.000 1.251.000 1.251.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 07 Keuangan 15.900.000 12.963.000 12.963.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.02 08 1.500.000 1.203.000 1.203.000
Prognosis Realisasi Anggaran
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.491.000 111.648.000 111.648.000
Penyediaan Komponen Instalasi
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 01 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 02 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Kantor
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.890.000 19.890.000 19.890.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 473
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 05 6.000.000 4.200.000 4.200.000
Penggandaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 8.000.000 8.000.000
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000 2.850.000 2.850.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.06 09 93.251.000 70.208.000 70.208.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 326.309.000 325.509.000 325.509.000
Pemerintahan Daerah
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.137.000 2.706.000 2.706.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 02 140.196.000 140.196.000 140.196.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.08 04 182.976.000 182.607.000 182.607.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 172.747.000 172.747.000 172.747.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 01 90.989.000 90.989.000 90.989.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 02 71.758.000 71.758.000 71.758.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 01 2.09 06 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Lainnya
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 706.752.000 722.605.000 722.605.000
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 474
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengawasan Penggunaan Sarana
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 50.000.000 46.809.000 46.809.000
Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.01 01 Pendukung Pertanian sesuai dengan 50.000.000 46.809.000 46.809.000
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
Hewan, Tumbuhan, dan Mikro
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 596.752.000 617.424.000 617.424.000
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 01 371.960.000 371.287.000 371.287.000
SDG Hewan/Tanaman
Peningkatan Kualitas SDG
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 02 144.792.000 140.410.000 140.410.000
Hewan/Tanaman
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 80.000.000 105.727.000 105.727.000
Pengendalian dan Pengawasan
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.05 60.000.000 58.372.000 58.372.000
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam
Daerah Kabupaten/Kota
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 02 2.05 02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 60.000.000 58.372.000 58.372.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 229.000.000 215.408.000 215.408.000
PERTANIAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 44.000.000 32.538.000 32.538.000
Penyusunan Peta Lahan Pertanian
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.01 02 20.000.000 14.578.000 14.578.000
Pangan Berkelanjutan/LP2B
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.01 03 24.000.000 17.960.000 17.960.000
Pendukung Pertanian lainnya
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 185.000.000 182.870.000 182.870.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 475
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.02 01 165.000.000 162.870.000 162.870.000
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 03 2.02 07 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 913.555.000 940.565.000 940.565.000
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan,
Penutupan dan Pembukaan Daerah
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.01 42.424.000 40.002.000 40.002.000
Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.01 01 42.424.000 40.002.000 40.002.000
Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengawasan Pemasukan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.02 Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 33.324.000 31.696.000 31.696.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.02 01 27.324.000 26.737.000 26.737.000
Keamanan Produk Hewan
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.02 02 Teknis untuk Pemasukan dan/atau 6.000.000 4.959.000 4.959.000
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Pengelolaan Pelayanan Jasa
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 313.466.000 313.065.000 313.065.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 39.249.000 39.230.000 39.230.000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.03 02 274.217.000 273.835.000 273.835.000
Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 484.206.000 519.088.000 519.088.000
Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 476
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pendampingan Unit Usaha Hewan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 01 260.271.000 299.446.000 299.446.000
Produk Hewan
Pengawasan Peredaran Hewan dan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 02 30.000.000 26.430.000 26.430.000
Produk Hewan
Penetapan Pemenuhan Persyaratan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 03 181.935.000 181.733.000 181.733.000
Teknis
Pengujian Laboratorium Kesehatan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.04 04 12.000.000 11.479.000 11.479.000
Masyarakat Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.05 40.135.000 36.714.000 36.714.000
Teknis Kesejahteraan Hewan
Pendampingan Penerapan Unit
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 04 2.05 01 40.135.000 36.714.000 36.714.000
Kesejahteraan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 PENANGGULANGAN BENCANA 134.345.000 125.418.000 125.418.000
PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 134.345.000 125.418.000 125.418.000
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 01 Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 17.240.000 12.604.000 12.604.000
Hortikultura, dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 05 2.01 02 (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 117.105.000 112.814.000 112.814.000
Perkebunan
PROGRAM PERIZINAN USAHA
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 30.215.000 29.146.500 29.146.500
PERTANIAN
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 2.01 Kegiatan Usahanya dalam Daerah 30.215.000 29.146.500 29.146.500
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 477
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penilaian Kelayakan dan Pemberian
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 06 2.01 02 Pertimbangan Teknis Izin Usaha 30.215.000 29.146.500 29.146.500
Pertanian
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 620.670.000 618.455.000 625.555.000
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 620.670.000 618.455.000 625.555.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 01 Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan 143.000.000 141.884.000 141.884.000
Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 02 413.250.000 413.250.000 413.250.000
Petani di Kecamatan dan Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana
3.27.2.09.3.25.16.0000 3 27 07 2.01 03 64.420.000 63.321.000 70.421.000
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 32.612.271.000 32.513.219.230 30.675.977.230
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 1.078.248.000 1.039.344.120 1.145.944.120
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 1.078.248.000 1.039.344.120 1.145.944.120
MENENGAH
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 02 0 0 0
SIMPAN PINJAM
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
untuk Koperasi dengan Wilayah
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 02 2.01 0 0 0
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 478
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan
Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang,
Cabang Pembantu dan Kantor Kas
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 02 2.01 01 0 0 0
Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN DAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 38.300.000 31.901.000 31.901.000
PEMERIKSAAN KOPERASI
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 2.01 Pinjam Koperasi yang Wilayah 38.300.000 31.901.000 31.901.000
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,
Kemandirian, Ketangguhan, serta
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 2.01 01 13.500.000 11.638.000 11.638.000
Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 03 2.01 02 terhadap Peraturan Perundang- 24.800.000 20.263.000 20.263.000
Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 04 21.000.000 19.899.000 19.899.000
KSP/USP KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 04 2.01 21.000.000 19.899.000 19.899.000
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 04 2.01 01 KSP/USP Koperasi Kewenangan 0 0 0
Kabupaten/Kota

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 479
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penghargaan Kesehatan KSP/USP
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 04 2.01 02 21.000.000 19.899.000 19.899.000
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 120.000.000 116.866.000 116.866.000
PERKOPERASIAN
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Bagi Koperasi yang Wilayah
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 120.000.000 116.866.000 116.866.000
Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 05 2.01 01 Pengetahuan Perkoperasian serta 120.000.000 116.866.000 116.866.000
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 157.000.000 147.746.000 147.746.000
PERLINDUNGAN KOPERASI
Pemberdayaan dan Perlindungan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 2.01 Koperasi yang Keanggotaannya dalam 157.000.000 147.746.000 147.746.000
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,
Akses Pembiayaan, Penguatan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 06 2.01 01 157.000.000 147.746.000 147.746.000
Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 643.230.000 627.602.120 734.202.120
MIKRO (UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 Kemudahan Perizinan, Penguatan 643.230.000 627.602.120 734.202.120
Kelembagaan dan Koordinasi dengan
Para Pemangku Kepentingan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 480
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pendataan Potensi dan Pengembangan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 01 135.000.000 125.450.000 125.450.000
Usaha Mikro
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 02 413.830.000 410.916.120 410.916.120
Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 03 49.400.000 48.113.500 97.913.500
Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 04 0 0 0
dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 07 2.01 05 Pemangku Kepentingan dalam 45.000.000 43.122.500 99.922.500
Pemberdayaan Usaha Mikro
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 98.718.000 95.330.000 95.330.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 2.01 Orientasi Peningkatan Skala Usaha 98.718.000 95.330.000 95.330.000
Menjadi Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Kecil dalam Pengembangan Produksi
3.31.3.30.2.17.17.0000 2 17 08 2.01 01 98.718.000 95.330.000 95.330.000
dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 31.534.023.000 31.473.875.110 29.530.033.110
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 4.237.074.000 4.368.501.722 4.306.096.722
PERDAGANGAN
PROGRAM PERIZINAN DAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 0 0 0
PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang 0 0 0
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.02 01 0 0 0
Gudang

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 481
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan Minuman Beralkohol
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.05 0 0 0
Golongan B dan C untuk Pengecer dan
Penjual Langsung Minum di Tempat
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.05 01 Perdagangan Minuman Beralkohol 0 0 0
Golongan B dan C
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan
Bahan Berbahaya dan Pengawasan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.06 Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan 0 0 0
Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 02 2.06 01 0 0 0
Berbahaya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 3.478.952.000 3.457.009.986 3.449.129.986
DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.01 2.825.579.000 2.817.250.986 2.809.370.986
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.01 01 0 0 0
Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.01 02 2.825.579.000 2.817.250.986 2.809.370.986
Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 Distribusi Perdagangan Masyarakat di 653.373.000 639.759.000 639.759.000
Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 01 628.373.000 618.337.000 618.337.000
Sarana Distribusi Perdagangan
Pemberdayaan Pengelola Sarana
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 03 2.02 02 25.000.000 21.422.000 21.422.000
Distribusi Perdagangan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 482
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG 41.304.000 38.637.000 38.637.000
PENTING
Pengendalian Harga, dan Stok Barang
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.02 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 41.304.000 38.637.000 38.637.000
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.02 02 41.304.000 38.637.000 38.637.000
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan
Pengawasan Pupuk dan Pestisida
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.03 Bersubsidi di Tingkat Daerah 0 0 0
Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 04 2.03 03 Penggunaan Pupuk dan Pestisida 0 0 0
Bersubsidi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 608.762.000 770.453.912 715.928.912
Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 608.762.000 770.453.912 715.928.912
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengembangan Usaha
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 01 Produk Ekspor Unggulan 7.736.000 6.522.000 6.522.000
Kabupaten/Kota
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 286.721.000 244.924.000 244.924.000
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 314.305.000 519.007.912 464.482.912
PROGRAM STANDARDISASI DAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 108.056.000 102.400.824 102.400.824
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 483
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 108.056.000 102.400.824 102.400.824
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 01 97.451.000 94.429.824 94.429.824
Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 30 06 2.01 02 10.605.000 7.971.000 7.971.000
Legal
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 27.296.949.000 27.105.373.388 25.223.936.388
PERINDUSTRIAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.734.878.000 12.631.158.296 12.680.078.296
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 8.650.000 7.050.000 55.970.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 01 2.750.000 2.241.000 51.161.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 02 1.000.000 742.000 742.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 03 1.000.000 785.000 785.000
Perubahan RKA-SKPD
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 950.000 707.000 707.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 05 950.000 769.000 769.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0 0 0
Kinerja SKPD
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.806.000 1.806.000
Administrasi Keuangan Perangkat
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 11.115.764.000 11.052.206.912 11.052.206.912
Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 484
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.062.736.000 11.000.911.000 11.000.911.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 02 0 0 0
Tugas ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 03 0 0 0
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 04 0 0 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 05 1.500.000 1.269.000 1.269.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 06 0 0 0
Tanggapan Pemeriksaan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 07 Keuangan 51.528.000 50.026.912 50.026.912
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.02 08 0 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah pada
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 0 0 0
Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 01 0 0 0
Barang Milik Daerah SKPD
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
Pembinaan, Pengawasan, dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 04 Pengendalian Barang Milik Daerah pada 0 0 0
SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 05 0 0 0
Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 06 0 0 0
pada SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 485
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 0 0
Administrasi Pendapatan Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.04 5.000.000 4.427.000 4.427.000
Kewenangan Perangkat Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 5.000.000 4.427.000 4.427.000
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 164.592.000 136.180.000 136.180.000
Penyediaan Komponen Instalasi
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 01 7.745.000 7.705.000 7.705.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 02 0 0 0
Kantor
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 0 0
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.550.000 26.550.000 26.550.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 05 26.000.000 18.200.000 18.200.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 06 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Perundang-undangan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000 17.357.000 17.357.000
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.940.000 5.940.000 5.940.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 09 75.000.000 54.428.000 54.428.000
Konsultasi SKPD
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
Pengadaan Barang Milik Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 0 0 0
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 02 0 0 0
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 04 0 0 0
Bermotor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 486
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 879.953.000 870.375.384 870.375.384
Pemerintahan Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 02 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.08 04 297.953.000 288.375.384 288.375.384
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 560.919.000 560.919.000 560.919.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 01 129.850.000 129.850.000 129.850.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 02 353.757.000 353.757.000 353.757.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 06 35.000.000 35.000.000 35.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 09 0 0 0
Kantor dan Bangunan Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor 40.312.000 40.312.000 40.312.000
atau Bangunan Lainnya
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 01 2.09 12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 0 0 0

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 487
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PERENCANAAN DAN
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 14.487.853.000 14.406.011.092 12.475.654.092
PEMBANGUNAN INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 14.487.853.000 14.406.011.092 12.475.654.092
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 03 pelaksanaan Pembangunan Sumber 107.705.000 100.802.300 596.971.092
Daya Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 04 Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 13.752.160.000 13.732.659.000 0
Prasarana Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 05 Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 547.135.000 496.168.792 11.802.302.000
Peran Serta Masyarakat
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 02 2.01 06 80.853.000 76.381.000 76.381.000
Pembangunan Industri
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 03 0 0 0
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 03 2.01 Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 0 0 0
Perluasan Kawasan Industri (IPKI)
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen
perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 03 2.01 01 Sistem Informasi Industri Nasional 0 0 0
(SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 488
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 74.218.000 68.204.000 68.204.000
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi Industri untuk
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 74.218.000 68.204.000 68.204.000
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan
Analisis Data Industri, Data Kawasan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 01 Industri serta Data Lain Lingkup 74.218.000 68.204.000 68.204.000
Kabupaten/Kota melalui Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINas)
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan
3.31.3.30.2.17.17.0000 3 31 04 2.01 02 Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui 0 0 0
SIINas
4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 42.179.996.000 39.186.947.900 42.299.080.000
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 42.179.996.000 39.186.947.900 42.299.080.000
PEMERINTAHAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 42.179.996.000 39.186.947.900 42.299.080.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 33.070.850.000 31.714.327.900 32.392.128.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 38.400.000 30.442.000 79.362.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 01 5.774.000 4.221.000 53.141.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 02 5.825.000 4.698.000 4.698.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 03 5.899.000 4.800.000 4.800.000
Perubahan RKA-SKPD
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.391.000 4.309.000 4.309.000
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 489
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 05 5.891.000 4.794.000 4.794.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.620.000 7.620.000 7.620.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 20.769.383.000 20.648.463.000 20.648.463.000
Daerah
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.679.619.000 20.572.569.000 20.572.569.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.02 07 Keuangan 89.764.000 75.894.000 75.894.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.05 16.100.000 16.100.000 16.100.000
Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.05 02 16.100.000 16.100.000 16.100.000
Atribut Kelengkapannya
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.624.711.000 2.796.184.000 3.146.184.000
Penyediaan Komponen Instalasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 01 60.000.000 60.000.000 60.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 02 270.500.000 270.500.000 320.500.000
Kantor
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000 15.980.000 15.980.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.508.000 95.508.000 95.508.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 05 123.576.000 88.006.000 88.006.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 06 78.460.000 78.460.000 78.460.000
Perundang-undangan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000 96.811.000 96.811.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 490
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.018.634.000 1.013.384.000 1.013.384.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 09 1.865.242.000 1.077.535.000 1.377.535.000
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.06 11 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 0 0 0
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 2.405.925.000 2.402.806.000 2.446.606.000
Pemerintahan Daerah
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.580.000 33.461.000 33.461.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 02 1.659.420.000 1.659.420.000 1.659.420.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.08 04 709.925.000 709.925.000 753.725.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 1.600.189.000 1.600.189.000 1.556.389.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 01 537.700.000 537.700.000 537.700.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 02 301.335.000 301.335.000 301.335.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 66.000.000 66.000.000 66.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 06 114.970.000 114.970.000 114.970.000
Lainnya
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 7.300.000 7.300.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 491
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.09 09 557.884.000 557.884.000 514.084.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Administrasi Keuangan dan Operasional
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 883.291.000 880.724.000 880.724.000
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 01 180.191.000 177.624.000 177.624.000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 02 Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil 88.100.000 88.100.000 88.100.000
Kepala Daerah
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 03 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Dana Penunjang Operasional
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.11 04 600.000.000 600.000.000 600.000.000
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 671.831.000 523.844.900 666.725.000
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 01 412.628.000 316.421.900 407.805.000
Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 02 180.283.000 128.503.000 180.000.000
Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.12 03 78.920.000 78.920.000 78.920.000
Sekretariat Daerah
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 1.020.264.000 941.969.000 1.077.969.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 01 297.531.000 248.246.000 384.246.000
Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 02 254.787.000 224.237.000 224.237.000
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.13 03 467.946.000 469.486.000 469.486.000
Birokrasi

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 492
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 2.040.756.000 1.873.606.000 1.873.606.000
Pimpinan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 521.283.000 443.472.000 443.472.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.053.506.000 1.037.891.000 1.037.891.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 465.967.000 392.243.000 392.243.000
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 6.916.086.000 5.224.278.000 5.624.278.000
KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.858.782.000 1.577.082.000 1.577.082.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 1.064.779.000 842.968.000 842.968.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 367.366.000 322.490.000 322.490.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 426.637.000 411.624.000 411.624.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 3.887.233.000 2.672.275.000 2.672.275.000
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 01 3.540.391.000 2.305.726.000 2.305.726.000
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 02 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 114.988.000 174.942.000 174.942.000
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.02 03 Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 231.854.000 191.607.000 191.607.000
Masyarakat
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.116.463.000 933.352.000 933.352.000
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 01 560.598.000 443.671.000 443.671.000
Daerah
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 420.194.000 379.177.000 379.177.000
Pendokumentasian Produk Hukum dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.03 03 135.671.000 110.504.000 110.504.000
Pengelolaan Informasi Hukum

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 493
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 53.608.000 41.569.000 441.569.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 53.608.000 41.569.000 41.569.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 0 0 400.000.000
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.193.060.000 2.248.342.000 4.282.674.000
PEMBANGUNAN
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 391.537.000 407.681.000 382.681.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 01 Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD 183.137.000 149.266.000 149.266.000
dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 02 158.400.000 148.926.000 123.926.000
Perekonomian
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.01 03 50.000.000 109.489.000 109.489.000
Mikro kecil
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 864.866.000 872.054.000 872.054.000
Fasilitasi Penyusunan Program
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 01 31.250.000 95.861.000 95.861.000
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 02 719.841.000 687.765.000 687.765.000
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.02 03 113.775.000 88.428.000 88.428.000
Pelaksanaan Pembangunan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 477.257.000 455.714.000 455.714.000
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 102.162.000 96.333.000 96.333.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 02 179.765.000 175.015.000 175.015.000
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.03 03 195.330.000 184.366.000 184.366.000
Barang dan Jasa

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 494
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemantauan Kebijakan Sumber Daya
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 459.400.000 512.893.000 2.572.225.000
Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 01 Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 394.700.000 391.567.000 2.450.899.000
Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 02 Kebijakan Pertambangan dan 34.000.000 97.640.000 97.640.000
Lingkungan Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
4.01.0.00.0.00.18.0000 4 01 03 2.04 03 30.700.000 23.686.000 23.686.000
Kebijakan Energi dan Air
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
4.02.0.00.0.00.19.0000 30.784.953.000 30.524.316.500 33.294.496.000
Daerah
UNSUR PENDUKUNG URUSAN
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 30.784.953.000 30.524.316.500 33.294.496.000
PEMERINTAHAN
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 30.784.953.000 30.524.316.500 33.294.496.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 26.335.304.000 25.584.524.500 27.784.988.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 21.804.000 17.882.000 66.802.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 01 5.433.000 4.534.000 53.454.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 02 3.140.000 2.575.000 2.575.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 03 2.830.000 2.358.000 2.358.000
Perubahan RKA-SKPD
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.431.000 2.820.000 2.820.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 495
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 05 2.999.000 2.476.000 2.476.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3.971.000 3.119.000 3.119.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 3.814.397.000 3.786.400.000 3.786.400.000
Daerah
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.728.849.000 3.708.376.000 3.708.376.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 05 1.035.000 915.000 915.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.02 07 Keuangan 84.513.000 77.109.000 77.109.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 7.018.000 5.428.000 5.428.000
Perangkat Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.03 05 7.018.000 5.428.000 5.428.000
Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.05 321.723.000 320.974.000 320.974.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.05 03 4.458.000 3.814.000 3.814.000
Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.05 09 317.265.000 317.160.000 317.160.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.638.336.000 2.511.343.000 3.083.707.000
Penyediaan Komponen Instalasi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 01 19.993.000 19.993.000 19.993.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 02 112.483.000 112.483.000 112.483.000
Kantor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 496
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.842.000 4.842.000 4.842.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.750.000 54.750.000 54.750.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 05 37.518.000 27.378.000 27.378.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 06 12.600.000 12.600.000 7.200.000
Perundang-undangan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.710.000 94.710.000 94.710.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.849.000 99.789.000 99.789.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 09 2.178.631.000 2.064.121.000 2.641.885.000
Konsultasi SKPD
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 22.960.000 20.677.000 20.677.000
Pengadaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 15.000.000 14.893.000 14.763.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.000.000 4.893.000 4.763.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 853.228.000 852.767.000 852.767.000
Pemerintahan Daerah
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.223.000 4.762.000 4.762.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 02 219.660.000 219.660.000 219.660.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.08 04 628.345.000 628.345.000 628.345.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 632.492.000 631.800.000 592.192.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 497
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 01 96.300.000 96.300.000 96.300.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 02 175.000.000 175.000.000 167.920.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 06 76.192.000 76.192.000 76.192.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.09 09 280.000.000 279.308.000 246.780.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 12.744.892.000 12.744.773.500 13.580.841.000
DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 01 12.487.888.000 12.487.888.000 13.284.688.000
DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 02 194.504.000 194.385.500 233.653.000
DPRD
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 62.500.000 62.500.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 5.286.414.000 4.698.264.000 5.481.114.000
Penyelenggaraan Administrasi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 01 105.279.000 104.839.000 104.839.000
Keanggotaan DPRD
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD 0 0 0
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 03 5.049.135.000 4.461.425.000 5.172.275.000
DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 01 2.16 04 132.000.000 132.000.000 204.000.000
DPRD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 498
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 4.449.649.000 4.939.792.000 5.509.508.000
TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Pembentukan Peraturan Daerah dan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 1.117.240.000 1.563.847.000 2.118.563.000
Peraturan DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 01 190.318.000 184.349.000 253.349.000
Pembentukan Peraturan Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 02 833.142.000 1.286.084.000 1.771.800.000
Daerah
Penyelenggaraan Kajian Perundang-
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.01 03 93.780.000 93.414.000 93.414.000
Undangan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 102.216.000 98.421.000 98.421.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.991.000 27.103.000 27.103.000
Pembahasan Perubahan KUA dan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 02 27.991.000 27.200.000 27.200.000
Perubahan PPAS
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD 14.503.000 13.746.000 13.746.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 14.503.000 13.773.000 13.773.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 17.228.000 16.599.000 16.599.000
Pengawasan Penyelenggaraan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 399.576.000 396.846.000 396.846.000
Pemerintahan
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 01 97.500.000 96.932.000 96.932.000
bidang Pemerintahan dan Hukum
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 02 97.500.000 96.932.000 96.932.000
Bidang Infrastruktur
Pengawasan Urusan Pemerintahan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 04 97.500.000 96.932.000 96.932.000
Bidang Perekonomian

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 499
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengawasan Tindak Lanjut Hasil
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 06 Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh 9.576.000 9.118.000 9.118.000
Badan Pemeriksa Keuangan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 97.500.000 96.932.000 96.932.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.053.900.000 2.117.750.000 2.132.750.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.510.250.000 1.509.953.000 1.509.953.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 186.877.000 181.632.000 181.632.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 04 178.502.000 249.761.000 249.761.000
Ahli
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 170.267.000 169.682.000 184.682.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 8.004.000 6.722.000 6.722.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 389.153.000 376.409.000 376.409.000
Masyarakat
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 14.105.000 12.505.000 12.505.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 375.048.000 363.904.000 363.904.000
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 387.564.000 386.519.000 386.519.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 01 381.306.000 380.687.000 380.687.000
Tugas DPRD
4.02.0.00.0.00.19.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 6.258.000 5.832.000 5.832.000
Badan Perencanaan Pembangunan
5.01.5.05.0.00.20.0000 11.103.595.000 10.761.425.000 10.867.012.000
Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 11.103.595.000 10.761.425.000 10.867.012.000
PEMERINTAHAN
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 PERENCANAAN 10.402.901.000 10.142.584.000 10.149.011.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 500
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 8.396.303.000 8.275.457.000 8.507.307.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 19.914.000 14.680.000 196.530.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 01 4.331.000 3.357.000 185.207.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 02 3.150.000 2.415.000 2.415.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 03 3.141.000 2.333.000 2.333.000
Perubahan RKA-SKPD
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.240.000 930.000 930.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 05 1.280.000 960.000 960.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.772.000 4.685.000 4.685.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 7.539.274.000 7.494.896.000 7.494.896.000
Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.497.074.000 7.457.651.000 7.457.651.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 03 39.105.000 34.728.000 34.728.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 05 1.507.000 1.274.000 1.274.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.02 08 1.588.000 1.243.000 1.243.000
Prognosis Realisasi Anggaran
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.041.000 164.822.000 214.822.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 501
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Komponen Instalasi
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 01 8.207.000 8.207.000 8.207.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000 31.320.000 31.320.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 05 10.555.000 7.388.000 7.388.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 06 3.360.000 3.360.000 3.360.000
Perundang-undangan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.843.000 14.843.000 14.843.000
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000 2.376.000 2.376.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.06 09 105.380.000 97.328.000 147.328.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 7.000.000 10.000.000 10.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.000.000 10.000.000 10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 354.133.000 291.118.000 291.118.000
Pemerintahan Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.029.000 9.041.000 9.041.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 02 82.800.000 82.800.000 82.800.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.08 04 259.304.000 199.277.000 199.277.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 299.941.000 299.941.000 299.941.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 01 138.741.000 138.741.000 138.741.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 502
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 02 44.716.000 44.716.000 44.716.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 06 53.765.000 53.765.000 53.765.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 01 2.09 09 59.719.000 59.719.000 59.719.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN,
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI 968.056.000 898.723.000 540.177.000
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 770.556.000 738.723.000 497.177.000
Pendanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 16.532.000 15.692.000 27.884.000
Koordinasi Pelaksanaan Forum
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 04 39.798.000 33.879.000 96.079.000
SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 05 78.703.000 75.137.000 142.774.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.01 07 Dokumen Perencanaan Pembangunan 635.523.000 614.015.000 230.440.000
Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 Pemerintahan Daerah Bidang 149.000.000 126.000.000 9.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Analisis Data dan Informasi Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 01 137.000.000 117.000.000 0
Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.02 03 12.000.000 9.000.000 9.000.000
Kabupaten/Kota
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 503
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 Bidang Perencanaan Pembangunan 48.500.000 34.000.000 34.000.000
Daerah
Koordinasi Pengendalian Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 01 dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 39.000.000 26.000.000 34.000.000
di Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 02 2.03 03 Laporan Berkala Pelaksanaan 9.500.000 8.000.000 0
Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 SINKRONISASI PERENCANAAN 1.038.542.000 968.404.000 1.101.527.000
PEMBANGUNAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 Pemerintahan dan Pembangunan 290.431.000 259.532.000 246.982.000
Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 03 28.300.000 21.880.000 86.120.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 07 101.131.000 80.562.000 160.862.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.01 08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 161.000.000 157.090.000 0
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya 431.908.000 400.872.000 431.742.000
Alam)

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 504
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 03 74.707.000 54.100.000 23.600.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 262.611.000 257.282.000 281.152.000
Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.02 08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 94.590.000 89.490.000 126.990.000
Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 316.203.000 308.000.000 422.803.000
Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 04 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 227.644.000 225.655.000 422.803.000
Daerah Bidang Infrastruktur
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 01 03 2.03 08 Harmonisasi Perencanaan Pembangunan 88.559.000 82.345.000 0
Daerah Bidang Kewilayahan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 700.694.000 618.841.000 718.001.000
PROGRAM PENELITIAN DAN
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 700.694.000 618.841.000 718.001.000
PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan 170.300.000 147.774.000 147.774.000
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.01 05 105.300.000 96.721.000 96.721.000
Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi
Birokrasi

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 505
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengelolaan Data Kelitbangan dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.01 12 10.000.000 8.105.000 8.105.000
Peraturan
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.01 13 Penetapan Peraturan Baru dan/atau 55.000.000 42.948.000 42.948.000
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 530.394.000 471.067.000 570.227.000
Penelitian, Pengembangan, dan
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.04 01 Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 240.000.000 205.661.000 205.661.000
Inovasi
Uji Coba dan Penerapan Rancang
Bangun/Model Replikasi dan Invensi di
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.04 02 133.675.000 120.712.000 219.872.000
Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan
Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.04 03 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 90.025.000 81.914.000 81.914.000
Yang Bersifat Inovatif
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil
5.01.5.05.0.00.20.0000 5 05 02 2.04 04 66.694.000 62.780.000 62.780.000
Kelitbangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
5.02.0.00.0.00.21.0000 30.877.012.000 43.908.287.543 31.404.647.890
Daerah
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 30.877.012.000 43.908.287.543 31.404.647.890
PEMERINTAHAN
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 KEUANGAN 30.877.012.000 43.908.287.543 31.404.647.890
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 PEMERINTAHAN DAERAH 11.240.118.000 11.142.923.000 11.324.866.657
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 34.506.000 28.502.000 77.422.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 506
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 01 6.586.000 5.603.000 54.523.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 02 3.681.000 2.854.000 2.854.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 03 3.415.000 2.689.000 2.689.000
Perubahan RKA-SKPD
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.055.000 3.317.000 3.317.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 05 4.049.000 3.470.000 3.470.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 12.720.000 10.569.000 10.569.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 8.916.211.000 8.868.744.000 8.968.757.554
Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.841.960.000 8.799.481.000 8.899.646.554
Pelaksanaan Penatausahaan dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 03 15.667.000 13.449.000 13.297.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.02 07 Keuangan 58.584.000 55.814.000 55.814.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.877.000 140.608.000 140.606.000
Penyediaan Komponen Instalasi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 01 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 15.464.000 15.464.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 05 13.530.000 10.379.000 10.379.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 06 5.400.000 5.400.000 5.400.000
Perundang-undangan
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 507
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.955.000 6.955.000 6.953.000
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.576.000 18.536.000 18.536.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.06 09 105.952.000 77.874.000 77.874.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 560.643.000 551.890.000 551.860.000
Pemerintahan Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 81.587.000 75.984.000 75.954.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 02 365.124.000 365.124.000 365.124.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.08 04 113.932.000 110.782.000 110.782.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 1.553.881.000 1.553.179.000 1.586.221.103
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 01 211.616.000 211.616.000 211.616.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 02 382.973.000 382.973.000 382.973.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 06 70.306.000 70.306.000 70.306.000
Lainnya
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 144.000.000 144.000.000 144.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 01 2.09 09 744.986.000 744.284.000 777.326.103
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 16.542.435.000 29.684.427.543 16.874.612.000
DAERAH

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 508
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Rencana
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 490.098.000 367.163.000 374.716.000
Anggaran Daerah
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 01 54.937.000 39.073.000 62.511.000
PPAS
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 02 48.576.000 36.372.000 27.465.000
KUA dan Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 03 48.125.000 35.372.000 32.975.000
RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 04 44.569.000 32.834.000 31.577.000
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 05 12.789.000 9.652.000 9.601.000
DPA-SKPD
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 06 10.438.000 7.355.000 7.343.000
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 07 Daerah tentang APBD dan Peraturan 149.674.000 116.946.000 113.685.000
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.01 08 120.990.000 89.559.000 89.559.000
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Pengelolaan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 239.394.000 203.830.000 203.669.000
Perbendaharaan Daerah
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 03 10.560.000 9.186.000 9.186.000
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 14.314.000 11.117.000 11.117.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 509
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 05 14.650.000 11.679.000 11.679.000
Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 07 43.841.000 43.569.000 43.408.000
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 09 129.499.000 106.940.000 106.940.000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi
Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan dengan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.02 10 Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta 26.530.000 21.339.000 21.339.000
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 312.943.000 264.227.000 264.227.000
dan Pelaporan Keuangan Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 02 Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, 39.043.000 34.963.000 34.963.000
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 04 BLUD dan Laporan Keuangan 33.779.000 30.571.000 30.571.000
Pemerintah Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 510
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 05 Provinsi dan Rancangan Peraturan 102.426.000 77.190.000 77.190.000
Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Penyusunan Analisis Laporan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 08 16.794.000 12.226.000 12.226.000
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 09 Teknis Operasional Penyelenggaraan 39.357.000 36.167.000 36.167.000
Akuntansi Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 10 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 9.767.000 7.643.000 7.643.000
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.03 11 Pertanggungjawaban Pemerintah 71.777.000 65.467.000 65.467.000
Kabupaten/Kota
Penunjang Urusan Kewenangan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 15.500.000.000 28.849.207.543 16.032.000.000
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Dana Darurat dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 02 2.04 09 15.500.000.000 28.849.207.543 16.032.000.000
Mendesak
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 1.258.005.000 1.177.895.000 1.272.216.566
MILIK DAERAH
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.258.005.000 1.177.895.000 1.272.216.566
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 37.655.000 27.149.000 27.149.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 03 28.618.000 20.540.000 20.540.000
Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 183.954.000 174.645.000 174.645.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 511
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 58.756.000 56.506.000 56.506.000
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 383.872.000 378.335.000 453.335.000
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 300.575.000 293.390.000 293.390.000
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 10 Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 74.804.000 60.107.000 79.428.566
Penghapusan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 12 145.546.000 131.613.000 131.613.000
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 03 2.01 13 44.225.000 35.610.000 35.610.000
Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 1.836.454.000 1.903.042.000 1.932.952.667
DAERAH
Kegiatan Pengelolaan pendapatan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 1.836.454.000 1.903.042.000 1.932.952.667
Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 1.174.297.000 1.159.643.000 1.189.553.667
Penyuluhan dan Penyebarluasan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 03 22.084.000 18.478.000 18.478.000
Kebijakan Pajak Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 06 82.362.000 68.985.000 68.985.000
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 07 31.958.000 24.180.000 24.180.000
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 71.717.000 66.219.000 66.219.000
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 10 9.898.000 7.879.000 7.879.000
Pajak Daerah
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 348.034.000 313.596.000 313.596.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 512
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pengendalian, Pemeriksaan dan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 13 18.710.000 116.877.000 116.877.000
Pengawasan Pajak Daerah
Pembinaan dan Pengawasan
5.02.0.00.0.00.21.0000 5 02 04 2.01 14 77.394.000 127.185.000 127.185.000
Pengelolaan Retribusi Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
5.03.5.04.0.00.22.0000 24.635.591.000 23.938.360.000 24.356.712.000
Sumber Daya Manusia
UNSUR PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 24.635.591.000 23.938.360.000 24.356.712.000
PEMERINTAHAN
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 21.546.057.000 20.977.571.000 21.395.923.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 PEMERINTAHAN DAERAH 18.789.291.000 18.633.068.000 18.681.988.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 23.605.000 18.429.000 67.349.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 01 9.000.000 7.083.000 56.003.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 02 3.847.000 3.111.000 3.111.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 03 2.632.000 2.058.000 2.058.000
Perubahan RKA-SKPD
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000 2.114.000 2.114.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 05 2.121.000 1.469.000 1.469.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1.544.000 1.376.000 1.376.000
Kinerja SKPD
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.461.000 1.218.000 1.218.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 513
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Administrasi Keuangan Perangkat
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 18.398.169.000 18.273.252.000 18.273.252.000
Daerah
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.384.851.000 18.262.332.000 18.262.332.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.02 07 Keuangan 13.318.000 10.920.000 10.920.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 129.108.000 103.939.000 103.939.000
Penyediaan Komponen Instalasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 01 1.062.000 1.062.000 1.062.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 13.585.000 13.585.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 05 14.107.000 10.355.000 10.355.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 06 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Perundang-undangan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 9.428.000 9.428.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 09 79.120.000 59.310.000 59.310.000
Konsultasi SKPD
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6.646.000 5.039.000 5.039.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 83.779.000 82.818.000 82.818.000
Pemerintahan Daerah
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.161.000 6.200.000 6.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 02 36.600.000 36.600.000 36.600.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.08 04 40.018.000 40.018.000 40.018.000
Kantor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 514
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 154.630.000 154.630.000 154.630.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 01 93.494.000 93.494.000 93.494.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 02 38.405.000 38.405.000 38.405.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 3.400.000 3.400.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 06 16.331.000 16.331.000 16.331.000
Lainnya
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 3.000.000 3.000.000 3.000.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.756.766.000 2.344.503.000 2.713.935.000
Pengadaan, Pemberhentian dan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 1.222.566.000 1.052.032.000 1.052.032.000
Informasi Kepegawaian ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 02 dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan 27.208.000 20.405.000 20.405.000
Pengadaan ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 03 773.644.000 699.411.000 699.411.000
dan PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 06 335.744.000 267.799.000 267.799.000
Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 10 22.320.000 16.078.000 16.078.000
Kepegawaian
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 30.000.000 24.416.000 24.416.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 515
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Evaluasi Data, Informasi dan Sistem
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.01 12 33.650.000 23.923.000 23.923.000
Informasi Kepegawaian
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 485.000.000 398.699.000 398.699.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 30.000.000 23.139.000 23.139.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 65.000.000 54.463.000 54.463.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 390.000.000 321.097.000 321.097.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 497.000.000 432.414.000 513.414.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 450.000.000 392.066.000 473.066.000
Pengeloaan Administrasi Diklat dan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 03 21.500.000 16.005.000 16.005.000
Sertifikasi ASN
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 25.500.000 24.343.000 24.343.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 552.200.000 461.358.000 749.790.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 02 52.000.000 39.882.000 39.882.000
Kinerja Aparatur
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 03 200.000.000 161.992.000 450.424.000
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 04 50.400.000 26.820.000 26.820.000
Bagi Pegawai
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 187.000.000 184.415.000 184.415.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 18.200.000 14.062.000 14.062.000
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 08 12.300.000 9.345.000 9.345.000
Disiplin ASN
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 12.300.000 9.431.000 9.431.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 03 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 20.000.000 15.411.000 15.411.000
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.089.534.000 2.960.789.000 2.960.789.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 516
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 3.089.534.000 2.960.789.000 2.960.789.000
DAYA MANUSIA
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 725.000.000 682.098.000 682.098.000
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan Administrasi
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.01 03 725.000.000 682.098.000 682.098.000
Penyelenggara Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,
dan Urusan Pemerintahan Umum
Sertifikasi, Kelembagaan,
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 Pengembangan Kompetensi Manajerial 2.364.534.000 2.278.691.000 2.278.691.000
dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
5.03.5.04.0.00.22.0000 5 04 02 2.02 07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 2.364.534.000 2.278.691.000 2.278.691.000
Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan
6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 8.228.302.000 8.058.982.000 8.107.902.000
UNSUR PENGAWASAN URUSAN
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 8.228.302.000 8.058.982.000 8.107.902.000
PEMERINTAHAN
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.228.302.000 8.058.982.000 8.107.902.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 7.603.930.000 7.530.680.000 7.579.600.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 13.000.000 9.952.000 58.872.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 01 3.000.000 2.279.000 51.199.000
Perangkat Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 517
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 02 2.000.000 1.502.000 1.502.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 03 2.000.000 1.504.000 1.504.000
Perubahan RKA-SKPD
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000 1.564.000 1.564.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 05 2.000.000 1.483.000 1.483.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2.000.000 1.620.000 1.620.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 7.043.317.000 7.005.506.000 7.005.506.000
Daerah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.033.617.000 6.997.498.000 6.997.498.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 03 5.700.000 4.677.000 4.677.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 05 2.000.000 1.676.000 1.676.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.02 08 2.000.000 1.655.000 1.655.000
Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.05 4.602.000 3.881.000 3.881.000
Daerah
Pendataan dan Pengolahan Administrasi
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.05 03 4.602.000 3.881.000 3.881.000
Kepegawaian
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 171.207.000 140.422.000 140.422.000
Penyediaan Komponen Instalasi
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 01 9.747.000 9.747.000 9.747.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 15.680.000 15.680.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 518
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Barang Cetakan dan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 05 17.724.000 13.649.000 13.649.000
Penggandaan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000 9.052.000 9.052.000
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000 13.680.000 13.680.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.06 09 105.324.000 78.614.000 78.614.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 192.609.000 191.724.000 191.724.000
Pemerintahan Daerah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.467.000 11.582.000 11.582.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 02 120.000.000 120.000.000 120.000.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.08 04 60.142.000 60.142.000 60.142.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 179.195.000 179.195.000 179.195.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 01 66.425.000 66.425.000 66.425.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 02 76.770.000 76.770.000 76.770.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 06 22.000.000 22.000.000 22.000.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 01 2.09 09 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 519
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENYELENGGARAAN
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 206.785.000 159.961.000 159.961.000
PENGAWASAN
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 181.785.000 141.288.000 141.288.000
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 50.000.000 40.736.000 40.736.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 02 10.000.000 8.116.000 8.116.000
Daerah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 7.000.000 4.901.000 4.901.000
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 25.000.000 18.866.000 18.866.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.01 07 Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 89.785.000 68.669.000 68.669.000
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 25.000.000 18.673.000 18.673.000
Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 01 15.000.000 11.126.000 11.126.000
Negara/Daerah
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10.000.000 7.547.000 7.547.000
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 417.587.000 368.341.000 368.341.000
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.01 6.220.000 4.423.000 4.423.000
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.01 01 6.220.000 4.423.000 4.423.000
Pengawasan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 411.367.000 363.918.000 363.918.000
Pendampingan dan Asistensi Urusan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 01 3.000.000 2.328.000 2.328.000
Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 02 149.000.000 129.451.000 129.451.000
Penilaian Reformasi Birokrasi

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 520
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 03 serta Verifikasi Pencegahan dan 229.369.000 210.027.000 210.027.000
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
6.01.0.00.0.00.24.0000 6 01 03 2.02 04 29.998.000 22.112.000 22.112.000
Penegakan Integritas
7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 21.762.462.000 21.440.581.000 21.504.408.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 21.762.462.000 21.440.581.000 21.504.408.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN 21.762.462.000 21.440.581.000 21.504.408.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.367.368.000 12.270.968.000 12.321.363.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 10.542.000 7.840.000 56.760.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 5.000.000 3.120.000 52.040.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 02 1.602.000 1.602.000 1.602.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 03 1.602.000 1.602.000 1.602.000
Perubahan RKA-SKPD
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.169.000 758.000 758.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 05 1.169.000 758.000 758.000
DPA-SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 9.723.811.000 9.668.622.000 9.668.622.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.704.943.000 9.650.642.000 9.650.642.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 18.868.000 17.980.000 17.980.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 521
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 361.752.000 323.243.000 321.468.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 16.932.000 16.932.000 16.932.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 02 4.575.000 4.575.000 2.800.000
Kantor
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 97.043.000 90.999.000 90.999.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 38.539.000 27.116.000 27.116.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 06 18.840.000 18.840.000 18.840.000
Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.629.000 23.629.000 23.629.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.302.000 22.302.000 22.302.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 139.892.000 118.850.000 118.850.000
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 35.020.000 35.020.000 35.020.000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.020.000 35.020.000 35.020.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 1.558.880.000 1.558.880.000 1.558.880.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 192.720.000 192.720.000 192.720.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 1.366.160.000 1.366.160.000 1.366.160.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 677.363.000 677.363.000 680.613.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 522
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 01 113.330.000 113.330.000 115.080.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 163.691.000 163.691.000 165.191.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 63.393.000 63.393.000 63.393.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 336.949.000 336.949.000 336.949.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 74.832.000 63.335.000 63.335.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 1.700.000 1.232.000 1.232.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.01 02 1.700.000 1.232.000 1.232.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 73.132.000 62.103.000 62.103.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 01 12.936.000 10.841.000 10.841.000
Masyarakat di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 02 Pelayanan Minimal di Wilayah 3.048.000 2.649.000 2.649.000
Kecamatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 523
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 57.148.000 48.613.000 48.613.000
Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 9.267.468.000 8.957.777.000 8.971.209.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.703.325.000 7.602.940.000 7.621.372.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 127.645.000 111.188.000 108.688.000
Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 02 5.271.850.000 5.269.867.000 5.228.282.000
Kelurahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.277.168.000 2.198.802.000 2.261.319.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 26.662.000 23.083.000 23.083.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.05 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 1.564.143.000 1.354.837.000 1.349.837.000
Masyarakat (PPKM)
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 03 2.05 01 1.564.143.000 1.354.837.000 1.349.837.000
dan Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 49.674.000 145.458.000 145.458.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 49.674.000 145.458.000 145.458.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 04 2.01 01 49.674.000 145.458.000 145.458.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 3.120.000 3.043.000 3.043.000
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 524
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 3.120.000 3.043.000 3.043.000
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3.120.000 3.043.000 3.043.000
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 23.973.153.000 23.519.175.500 23.583.092.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 23.973.153.000 23.519.175.500 23.583.092.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN 23.973.153.000 23.519.175.500 23.583.092.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 12.079.865.000 11.946.689.000 12.007.609.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 99.665.000 89.666.000 138.586.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 8.862.000 6.913.000 55.833.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 02 6.705.000 5.907.000 5.907.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 03 7.104.000 6.306.000 6.306.000
Perubahan RKA-SKPD
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.885.000 6.893.000 6.893.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 05 6.972.000 6.134.000 6.134.000
DPA-SKPD

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 525
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 62.137.000 57.513.000 57.513.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 9.885.257.000 9.830.581.000 9.830.581.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.885.257.000 9.830.581.000 9.830.581.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 373.159.000 304.658.000 304.658.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 11.548.000 11.548.000 11.548.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.826.000 40.826.000 40.826.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 40.118.000 29.117.000 29.117.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 20.838.000 20.838.000 20.838.000
Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.773.000 31.773.000 31.773.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.336.000 66.056.000 66.056.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 09 159.720.000 104.500.000 104.500.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 1.313.125.000 1.313.125.000 1.325.125.000
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 186.518.000 186.518.000 186.518.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 1.126.607.000 1.126.607.000 1.138.607.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 408.659.000 408.659.000 408.659.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 526
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 157.240.000 157.240.000 157.240.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 02 127.588.000 127.588.000 127.588.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 06 45.644.000 45.644.000 45.644.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 78.187.000 78.187.000 78.187.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 83.753.000 72.059.000 72.059.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 7.344.000 5.459.000 5.459.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.01 02 7.344.000 5.459.000 5.459.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 76.409.000 66.600.000 66.600.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 01 18.568.000 16.134.000 16.134.000
Masyarakat di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 02 Pelayanan Minimal di Wilayah 7.841.000 7.237.000 7.237.000
Kecamatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 527
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 50.000.000 43.229.000 43.229.000
Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 10.715.899.000 10.454.968.500 10.457.965.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10.002.026.000 9.873.558.500 9.876.555.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 119.282.000 103.256.000 103.256.000
Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 02 6.457.926.000 6.456.795.500 6.456.792.000
Kelurahan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.424.818.000 3.313.507.000 3.316.507.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.05 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 713.873.000 581.410.000 581.410.000
Masyarakat (PPKM)
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 03 2.05 01 713.873.000 581.410.000 581.410.000
dan Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 1.093.636.000 1.045.459.000 1.045.459.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 1.093.636.000 1.045.459.000 1.045.459.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 04 2.01 01 1.093.636.000 1.045.459.000 1.045.459.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 18.895.492.000 18.717.497.000 18.778.917.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 18.895.492.000 18.717.497.000 18.778.917.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 KECAMATAN 18.895.492.000 18.717.497.000 18.778.917.000

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 528
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 10.034.018.000 9.880.870.000 9.929.790.000
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 60.884.000 50.079.000 98.999.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 01 18.353.000 14.435.000 63.355.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 02 9.885.000 8.401.000 8.401.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 03 8.712.000 7.355.000 7.355.000
Perubahan RKA-SKPD
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.282.000 6.084.000 6.084.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 05 7.255.000 6.065.000 6.065.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9.397.000 7.739.000 7.739.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 8.379.619.000 8.320.683.000 8.320.683.000
Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.330.470.000 8.279.651.000 8.279.651.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.02 07 Keuangan 49.149.000 41.032.000 41.032.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 405.473.000 324.164.000 324.164.000
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 01 12.345.000 12.345.000 12.345.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 02 11.141.000 10.637.000 10.637.000
Kantor

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 529
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 2.645.000 2.645.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 45.988.000 45.988.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 05 23.910.000 22.410.000 22.410.000
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 06 26.220.000 26.220.000 26.220.000
Perundang-undangan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 27.197.000 27.197.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.255.000 46.255.000 46.255.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.06 09 209.772.000 130.467.000 130.467.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 737.209.000 735.111.000 735.111.000
Pemerintahan Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 61.261.000 59.163.000 59.163.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 02 154.068.000 154.068.000 154.068.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.08 04 521.880.000 521.880.000 521.880.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 450.833.000 450.833.000 450.833.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 01 180.634.000 180.634.000 180.634.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 02 102.437.000 102.437.000 102.437.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 530
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 06 62.054.000 62.054.000 62.054.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 01 2.09 09 105.708.000 105.708.000 105.708.000
Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 161.050.000 149.586.000 149.586.000
PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 3.072.000 2.283.000 2.283.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.01 02 3.072.000 2.283.000 2.283.000
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 94.550.000 84.310.000 84.310.000
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 01 32.592.000 25.935.000 25.935.000
Masyarakat di Kecamatan
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 02 Pelayanan Minimal di Wilayah 47.639.000 46.020.000 46.020.000
Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.02 03 Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah 14.319.000 12.355.000 12.355.000
Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 63.428.000 62.993.000 62.993.000
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 02 2.04 02 63.428.000 62.993.000 62.993.000
terkait dengan Nonperizinan
PROGRAM PEMBERDAYAAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 8.597.662.000 8.597.662.000 8.610.162.000
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 531
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.972.630.000 7.972.630.000 7.985.130.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 01 dalam Forum Musyawarah Perencanaan 113.154.000 113.154.000 113.154.000
Pembangunan di Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 02 5.100.457.000 5.100.457.000 5.100.457.000
Kelurahan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.753.715.000 2.753.715.000 2.766.215.000
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 5.304.000 5.304.000
Koordinasi dan Sinkronisasi
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.05 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 625.032.000 625.032.000 625.032.000
Masyarakat (PPKM)
Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 03 2.05 01 625.032.000 625.032.000 625.032.000
dan Kelurahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 102.762.000 89.379.000 89.379.000
DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 102.762.000 89.379.000 89.379.000
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional
7.01.0.00.0.00.27.0000 7 01 04 2.01 01 102.762.000 89.379.000 89.379.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.046.007.000 5.981.986.000 6.337.292.000
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.046.007.000 5.981.986.000 6.337.292.000
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.046.007.000 5.981.986.000 6.337.292.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 PEMERINTAHAN DAERAH 4.412.278.000 4.345.459.000 4.387.873.000
KABUPATEN/KOTA

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 532
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perencanaan, Penganggaran, dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 20.400.000 17.697.000 65.203.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 01 6.000.000 4.968.000 52.920.000
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 02 2.000.000 1.768.000 1.500.000
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 03 1.700.000 1.528.000 1.350.000
Perubahan RKA-SKPD
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.200.000 1.900.000 1.900.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 05 2.100.000 1.830.000 1.830.000
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6.400.000 5.703.000 5.703.000
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 3.776.434.000 3.753.406.000 3.750.126.000
Daerah
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.760.271.000 3.739.348.000 3.739.348.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 03 13.559.000 11.973.000 9.378.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.02 05 2.604.000 2.085.000 1.400.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 211.583.000 171.935.000 170.123.000
Penyediaan Komponen Instalasi
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 01 2.222.000 2.222.000 2.222.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.197.000 17.197.000 15.385.000
Penyediaan Barang Cetakan dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 05 11.958.000 8.746.000 8.746.000
Penggandaan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 533
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 06 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Perundang-undangan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.540.000 25.540.000 25.540.000
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000 6.480.000 6.480.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.06 09 145.186.000 108.750.000 108.750.000
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 196.560.000 195.120.000 195.120.000
Pemerintahan Daerah
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000 9.560.000 9.560.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 02 44.400.000 44.400.000 44.400.000
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.08 04 141.160.000 141.160.000 141.160.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 207.301.000 207.301.000 207.301.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 01 150.485.000 150.485.000 150.485.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 02 37.916.000 37.916.000 37.916.000
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 01 2.09 06 18.900.000 18.900.000 18.900.000
Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 PANCASILA DAN KARAKTER 200.390.000 185.287.000 215.287.000
KEBANGSAAN

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 534
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 200.390.000 185.287.000 215.287.000
Ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan
Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 01 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 0 0 0
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 02 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 0 0 0
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 03 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 107.743.000 98.742.000 98.742.000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 04 Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 89.902.000 84.530.000 114.530.000
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 02 2.01 05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 2.745.000 2.015.000 2.015.000
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 535
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 635.682.000 667.364.000 950.256.000
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 635.682.000 667.364.000 950.256.000
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik
Penyusunan Program Kerja di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 01 0 0 0
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 02 0 0 0
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 536
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 03 0 0 0
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 04 53.083.000 88.240.000 371.132.000
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 03 2.01 05 582.599.000 579.124.000 579.124.000
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 PENGAWASAN ORGANISASI 175.920.000 114.590.000 114.590.000
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 175.920.000 114.590.000 114.590.000
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 537
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Program Kerja dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 01 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 0 0 0
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
dibidang Pendaftaran Ormas,
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 02 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 0 0 0
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 03 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 130.000.000 80.000.000 80.000.000
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi dibidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 04 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa 0 0 0
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 04 2.01 05 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 45.920.000 34.590.000 34.590.000
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 PENGEMBANGAN KETAHANAN 230.514.000 319.153.000 319.153.000
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang 230.514.000 319.153.000 319.153.000
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 538
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 01 0 0 0
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 02 41.869.000 34.787.000 34.787.000
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 03 77.047.000 68.387.000 68.387.000
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 04 110.118.000 154.434.000 154.434.000
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 05 2.01 05 1.480.000 61.545.000 61.545.000
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 539
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)


PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 PENINGKATAN KUALITAS DAN 391.223.000 350.133.000 350.133.000
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 391.223.000 350.133.000 350.133.000
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 01 Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 0 0 0
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan
di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 02 0 0 0
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
8.01.0.00.0.00.28.0000 8 01 06 2.01 03 Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 25.718.000 19.995.000 19.995.000
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 540
LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN


PROGRAM PRIORITAS DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022


/$03,5$1,;
3(5$785$1'$(5$+.27$0$*(/$1*120257$+81
7(17$1*
$1**$5$13(1'$3$7$1'$1%(/$1-$'$(5$+7$+81$1**$5$1
KOTA MAGELANG
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD


Prioritas Pembangunan Belanja Belanja Belanja Tak Belanja Jumlah
No Program SKPD Pelaksana
Nasional Operasi Modal Terduga Transfer
Rp Rp Rp Rp Rp %
1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Sosial 889.000 0 0 0 889.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Dinas Pertanian dan Pangan 4.864.000 0 0 0 4.864.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 93.134.000 0 0 0 93.134.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 137.978.250 0 0 0 137.978.250 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Dinas Pertanian dan Pangan 135.370.000 0 0 0 135.370.000 100
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Dinas Pertanian dan Pangan 64.415.000 0 0 0 64.415.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 12.831.500 0 0 0 12.831.500 100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Dinas Pertanian dan Pangan 26.737.000 0 0 0 26.737.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan 12.604.000 0 0 0 12.604.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.522.000 0 0 0 6.522.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 542
Sekretariat Daerah 720.000 0 0 0 720.000 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah 109.489.000 0 0 0 109.489.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Magelang Tengah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Tengah 14.732.000 0 0 0 14.732.000 100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34.787.000 0 0 0 34.787.000 100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 19.995.000 0 0 0 19.995.000 100
2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Dinas Perhubungan 13.042.000 0 0 0 13.042.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Tengah 82.654.000 0 0 0 82.654.000 100
3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Dinas Kesehatan 812.579.000 234.362.000 0 0 1.046.941.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 86.652.000 0 0 0 86.652.000 100
Dinas Sosial 980.000 0 0 0 980.000 100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Dinas Pertanian dan Pangan 8.475.000 0 0 0 8.475.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 97.688.000 0 0 0 97.688.000 100
PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89.672.000 0 0 0 89.672.000 100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
81.000.000 0 0 0 81.000.000 100
Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 543
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perhubungan 368.000 0 0 0 368.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 147.746.000 0 0 0 147.746.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 97.913.500 0 0 0 97.913.500 100
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 95.330.000 0 0 0 95.330.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 2.246.000 0 0 0 2.246.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 95.585.800 0 0 0 95.585.800 100
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 81.740.000 0 0 0 81.740.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.390.000 0 0 0 1.390.000 100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.648.000 20.000.000 0 0 23.648.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 29.025.000 0 0 0 29.025.000 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan 46.809.000 0 0 0 46.809.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Dinas Pertanian dan Pangan 11.479.000 0 0 0 11.479.000 100
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.971.000 0 0 0 7.971.000 100
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 76.381.000 0 0 0 76.381.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Magelang Tengah 1.124.000 0 0 0 1.124.000 100

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 544
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Tengah 20.190.000 0 0 0 20.190.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.400.000 0 0 0 1.400.000 100
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.015.000 0 0 0 2.015.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34.590.000 0 0 0 34.590.000 100
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Dinas Kesehatan 31.015.000 0 0 0 31.015.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.814.000 0 0 0 3.814.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 251.661.000 0 0 0 251.661.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.821.000 0 0 0 3.821.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18.308.000 0 0 0 18.308.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26.683.000 0 0 0 26.683.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.290.000 0 0 0 22.290.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.268.000 0 0 0 12.268.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 161.661.000 0 0 0 161.661.000 100

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 545
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 93.275.000 0 0 0 93.275.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Dinas Sosial 22.395.000 0 0 0 22.395.000 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Dinas Sosial 20.946.000 0 0 0 20.946.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Dinas Sosial 27.035.000 0 0 0 27.035.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perhubungan 3.956.000 0 0 0 3.956.000 100
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39.046.000 0 0 0 39.046.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Dinas Pertanian dan Pangan 40.002.000 0 0 0 40.002.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 68.204.000 0 0 0 68.204.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Utara 5.304.000 0 0 0 5.304.000 100
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31.660.000 0 0 0 31.660.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Satuan Polisi Pamong Praja 2.280.000 0 0 0 2.280.000 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 803.000 0 0 0 803.000 100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Satuan Polisi Pamong Praja 58.569.000 0 0 0 58.569.000 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 546
Dinas Sosial 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Dinas Pertanian dan Pangan 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Dinas Pertanian dan Pangan 90.994.000 0 0 0 90.994.000 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Satuan Polisi Pamong Praja 9.155.000 0 0 0 9.155.000 100
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 7.171.000 0 0 0 7.171.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 398.000 0 0 0 398.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.713.000 0 0 0 1.713.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.448.000 0 0 0 5.448.000 100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38.637.000 0 0 0 38.637.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.269.000 0 0 0 1.269.000 100
Sekretariat Daerah 576.000 0 0 0 576.000 100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah 41.569.000 0 0 0 41.569.000 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah 96.333.000 0 0 0 96.333.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7.343.000 0 0 0 7.343.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 547
LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XI

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR PIUTANG DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA MAGELANG


DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah piutang
Tahun pengakuan Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo akhir
No Uraian rincian piutang sampai dengan tahun
piutang Tahun 2021 tahun 2021 tahun 2021
2020
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6

PIUTANG PAJAK DAERAH (14.961.757.155,00) (205.232.781,00) (1.086.775.724,00) (14.080.214.212,00)

1 Piutang Pajak Penerangan Jalan 2020 ( 720.773.064,00) (0,00) ( 720.773.064,00) (0,00)

2 Piutang Pajak Reklame s.d. 2020 ( 6.755.600,00) (0,00) (6.755.600,00) (0,00)

3 Piutang Pajak Hotel s.d. 2020 ( -) (0,00) (0,00) (0,00)

4 Piutang Pajak Restoran s.d. 2020 ( 90.489.792,00) (0,00) (90.489.792,00) (0,00)

5 Piutang Pajak Hiburan s.d. 2020 ( -) (0,00) (0,00) (0,00)

6 Piutang Pajak Air Tanah s.d. 2020 ( 38.438.160,00) (0,00) (38.438.160,00) (0,00)

7 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan s.d. 2020 ( 14.105.300.539,00) (205.232.781,00) (230.319.108,00) (14.080.214.212,00)

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH (3.298.220.771,00) (0,00) (85.412.425,00) (3.212.808.346,00)

1 Piutang Retribusi Pasar 2003 s.d. 2020 (3.298.220.771,00) (0,00) (85.412.425,00) (3.212.808.346,00)

PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH


(1.556.164.550,29) (0,00) (0,00) (1.556.164.550,29)
YANG DIPISAHKAN

1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan 2019 (1.556.164.550,29) (0,00) (0,00) (1.556.164.550,29)

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah 550


PIUTANG LAIN-LAIN PADA YANG SAH (60.900.018.417,46) (0,00) (59.884.806.923,00) (1.015.211.494,46)

1 Piutang BLUD RSUD Tidar s.d. 2020 (59.328.485.923,00) (0,00) (59.328.485.923,00) (0,00)

2 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Selatan 2020 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

3 Piutang BLUD Puskesmas Jurangombo 2020 (1.415.000,00) (0,00) (1.415.000,00) (0,00)

4 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Tengah 2020 (1.150.000,00) (0,00) (1.150.000,00) (0,00)

5 Piutang BLUD Puskesmas Kerkopan 2020 (1.270.000,00) (0,00) (1.270.000,00) (0,00)

6 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Utara s.d. 2020 (890.000,00) (0,00) (0,00) (890.000,00)

Piutang BLUD RSUD Budi Rahayu 2020 (552.486.000,00) (552.486.000,00) (0,00)

7 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Dinas Perhubungan) 2002 (130.127.025,00) (0,00) (0,00) (130.127.025,00)

8 Piutang Retribusi IMB 2009 (609.113.000,00) (0,00) (0,00) (609.113.000,00)

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Pasar Penampungan


9 2010 (219.843.000,00) (0,00) (0,00) (219.843.000,00)
Rejowinangun)

10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Kepada Pihak Ketiga) 2011 (45.499.419,46) (0,00) (0,00) (45.499.419,46)

11 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah s.d. 2018 (9.739.050,00) (0,00) (0,00) (9.739.050,00)

PIUTANG TRANSFER (8.274.860.159,00) (0,00) (8.274.860.159,00) (0,00)

1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 2020 (1.899.410.083,00) (0,00) (1.899.410.083,00) (0,00)

2 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2020 (6.375.450.076,00) (0,00) (6.375.450.076,00) (0,00)

PIUTANG LAINNYA (3.846.952.408,00) (0,00) (19.183.330,00) (3.827.769.078,00)

Piutang Lain-Lain (Penjualan Aset Daerah yang tidak


1 2002 (19.175.386,00) (0,00) (0,00) (19.175.386,00)
Dipisahkan)

2 Piutang Lain-Lain (Pengembalian Kesejahteraan) 2004 (2.245.369.600,00) (0,00) (0,00) (2.245.369.600,00)

Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah 551


LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN


ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KOTA MAGELANG


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI
TAHUN ANGGARAN 2022

Jumlah sisa anggaran yang


Jumlah Anggaran Tahun 2021 Jumlah Realisasi dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA.
No Nama SKPD Nama Sub Kegiatan Lokasi Kegiatan s.d akhir TA.2021 2022
Perubahan APBD (Rp) Perubahan APBD
APBD TA. 2021 APBD TA.2022
TA. 2021 TA. 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Jumlah - - - - -

Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini 555
LAMPIRAN XV

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022


LAMPIRAN XVI

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG


NOMOR 8 TAHUN 2021

DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

Anda mungkin juga menyukai