TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
SALINAN
WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
WALIKOTA MAGELANG,
MEMUTUSKAN:
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan.
7
Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.908.537.809.929,00
(sembilan ratus delapan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus
sembilan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian
sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp819.257.701.625,00
Daerah
b. Belanja Daerah Rp897.124.309.929,00
Defisit/Surplus Rp (77.866.608.304,00)
c. Pembiayaan
Daerah
1. Penerimaan Rp 89.280.108.304,00
2. Pengeluaran Rp 11.413.500.000,00
Pembiayaan Netto Rp 77.866.608.304,00
Pasal 3
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp819.257.701.625,00 (delapan
ratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus satu
ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. Pendapatan asli daerah; dan
b. Pendapatan transfer.
8
Pasal 4
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp220.306.775.000,00 (dua ratus dua puluh
miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
yang terdiri dari atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp36.515.000.000,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima
belas juta rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp5.364.708.000,00 (lima miliar tiga ratus enam
puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp7.050.995.000,00 (tujuh miliar lima puluh juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.376.072.000,00 (seratus
tujuh puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh
dua ribu rupiah).
Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp598.950.926.625,00 (lima ratus sembilan puluh
delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.515.926.625,00 (lima ratus tiga
puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh
enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
9
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp60.435.000.000,00 (enam puluh miliar
empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
Pasal 6
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp897.124.309.929,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar serratus
dua puluh empat juta tiga ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh
sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja operasi;
b. Belanja modal; dan
c. Belanja tidak terduga.
Pasal 7
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
direncanakan sebesar Rp800.342.057.449,00 (delapan ratus miliar tiga
ratus empat puluh dua juta lima puluh tujuh ribu empat ratus empat
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp385.917.738.412,00 (tiga ratus delapan puluh
lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu empat ratus dua belas rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp399.531.963.037,00 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam
puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp13.382.356.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh
dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.510.000.000,00 (satu miliar lima ratus
sepuluh juta rupiah).
10
Pasal 8
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
direncanakan sebesar Rp80.750.252.480,00 (delapan puluh miliar tujuh
ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan
puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal peralatan dan mesin.
b. Belanja modal bangunan dan gedung.
c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
d. Belanja modal aset tetap lainnya.
(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp32.140.455.600,00 (tiga puluh dua
miliar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu enam
ratus rupiah).
(3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.476.390.928,00 (tiga puluh satu
miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu
sembilan ratus dua puluh rupiah).
(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.207.055.952,00 (lima belas
miliar dua ratus tujuh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima
puluh dua rupiah).
(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp1.926.350.000,00 (satu miliar sembilan
ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
Pasal 9
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c
direncanakan sebesar Rp16.032.000.000,00 (enam belas miliar tiga puluh dua
juta rupiah).
Pasal 10
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar
Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh
enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
11
Pasal 11
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a direncanakan sebesar Rp89.280.108.304,00 (delapan puluh
sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta seratus delapan ribu tiga
ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp89.260.108.304,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam
puluh juta seratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh
juta rupiah).
Pasal 12
Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b yaitu penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah
direncanakan sebesar Rp11.413.500.000,00 (sebelas miliar empat ratus tiga
belas juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 13
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp77.866.608.304,00
(tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam
ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp77.866.608.304,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam
puluh enam juta enam ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
12
Pasal 14
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan
daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2022,
dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau
d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/atau masyarakat.
Pasal 15
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
13
Pasal 16
Walikota menetapkan peraturan Walikota Magelang tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.
Pasal 17
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
LAMPIRAN I
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN 1 - 2
LAMPIRAN II
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI 3 - 9
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1 02 KESEHATAN
1 02 0 00 0 00 02 DINAS KESEHATAN 21 - 33
1 06 SOSIAL
1 06 0 00 0 00 06 DINAS SOSIAL 67 - 73
2 11 LINGKUNGAN HIDUP
2 11 1 04 2 15 08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 80 - 88
2 15 PERHUBUNGAN
2 15 0 00 0 00 11 DINAS PERHUBUNGAN 107 - 116
2 18 PENANAMAN MODAL
2 18 0 00 0 00 13 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 124 - 130
2 23 PERPUSTAKAAN
2 23 2 24 0 00 15 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 140 - 146
3 31 PERINDUSTRIAN
3 31 3 30 2 17 17 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 158 - 167
4 UNSUR PENUNJANG
4 01 0 00 0 00 18 SEKRETARIAT DAERAH 168 - 177
4 02 0 00 0 00 19 SEKRETARIAT DPRD 178 - 186
UNSUR PENUNJANG
5 01 PERENCANAAN
5 01 0 00 0 00 20 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 187 - 194
5 02 KEUANGAN
5 02 0 00 0 00 21 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 195 - 206
KODE URAIAN HALAMAN
5 03 KEPEGAWAIAN
5 03 5 04 0 00 24 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 207 - 214
UNSUR PENGAWASAN
6 01 INSPEKTORAT
6 01 0 00 0 00 24 INSPEKTORAT 215 - 220
UNSUR KEWILAYAHAN
7 01 KECAMATAN
7 01 0 00 0 00 25 KECAMATAN MAGELANG SELATAN 221 - 227
7 01 0 00 0 00 26 KECAMATAN MAGELANG TENGAH 228 - 233
7 01 0 00 0 00 27 KECAMATAN MAGELANG UTARA 234 - 239
LAMPIRAN IV
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, 247 - 349
ORGANISASI , PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
LAMPIRAN V
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 350 - 352
DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
LAMPIRAN VI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM 353 - 360
LAMPIRAN VII
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD 361 - 369
LAMPIRAN VIII
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN APBD 370 - 541
LAMPIRAN IX
SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH 542 - 548
LAMPIRAN X
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN 549 - 549
LAMPIRAN XI
DAFTAR PIUTANG DAERAH 550 - 552
KODE URAIAN HALAMAN
LAMPIRAN XII
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DAERAH 553 - 553
LAMPIRAN XIII
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH 554 - 554
LAMPIRAN XIV
DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM 555 - 556
TAHUN ANGGARAN INI
LAMPIRAN XV
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH 557 - 557
LAMPIRAN XVI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH 558 - 558
LAMPIRAN I
RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 800.342.057.449
5.1.01 Belanja Pegawai 385.917.738.412
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 399.531.963.037
5.1.05 Belanja Hibah 13.382.356.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.510.000.000
5.2 BELANJA MODAL 80.750.252.480
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.140.455.600
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31.476.390.928
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.207.055.952
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.926.350.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 16.032.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 16.032.000.000
Jumlah Belanja 897.124.309.929
Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 1
LAMPIRAN II
RINGKASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
1 165.904.984.000 453.460.877.319 64.945.970.980 0 0 518.406.848.299
DASAR
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 164.455.784.000 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 8.955.784.000 93.522.232.856 1.120.722.100 0 0 94.642.954.956
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0001 Puskesmas Magelang Selatan 0 533.441.825 0 0 0 533.441.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0002 Puskesmas Jurangombo 0 493.066.825 0 0 0 493.066.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 0 633.931.325 0 0 0 633.931.325
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0004 Puskesmas Kerkopan 0 502.316.325 0 0 0 502.316.325
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0005 Puskesmas Magelang Utara 0 682.516.825 0 0 0 682.516.825
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0006 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Rahayu 5.500.000.000 9.130.169.000 7.805.122.000 0 0 16.935.291.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0007 Rumah Sakit Umum Daerah Tidar 150.000.000.000 120.000.000.000 30.000.000.000 0 0 150.000.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0010 BLUD Puskesmas Magelang Selatan 0 1.345.000.000 80.000.000 0 0 1.425.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0011 BLUD Puskesmas Jurangombo 0 1.231.120.000 50.000.000 0 0 1.281.120.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0012 BLUD Puskesmas Magelang Tengah (Botton) 0 1.322.000.000 400.000.000 0 0 1.722.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0013 BLUD Puskesmas Kerkopan 0 831.447.000 135.000.000 0 0 966.447.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0014 BLUD Puskesmas Magelang Utara 0 2.005.000.000 500.000.000 0 0 2.505.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1 03 889.600.000 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
RUANG
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 889.600.000 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
1 04 552.600.000 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
PERMUKIMAN
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 3
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 552.600.000 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 7.000.000 17.281.420.046 107.668.000 0 0 17.389.088.046
UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 7.000.000 11.874.567.422 0 0 0 11.874.567.422
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0001 Pemadam Kebakaran 0 323.350.000 0 0 0 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 5.083.502.624 107.668.000 0 0 5.191.170.624
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 0 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
2 1.609.180.000 112.988.162.630 5.143.673.500 0 0 118.131.836.130
PELAYANAN DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 0 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 0 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 0 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 411.000.000 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 411.000.000 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 4
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
2 12 0 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2 13 20.000.000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 20.000.000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
2 14 0 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
KELUARGA BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak,
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 0 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.019.180.000 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 15 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 1.019.180.000 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 40.000.000 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
2 17 0 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
MENENGAH
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 116.000.000 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 116.000.000 11.044.330.150 0 0 0 11.044.330.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0001 Pengelolaan Sport Center 0 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 5
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 0 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.000.000 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.000.000 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0 277.044.000 0 0 0 277.044.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.239.862.000 29.809.741.610 10.242.325.000 0 0 40.052.066.610
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 0 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 0 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 152.850.000 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 152.850.000 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.087.012.000 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.087.012.000 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 75.519.813.000 73.763.000 0 0 75.593.576.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0001 Bagian Pemerintahan 0 2.063.872.000 0 0 0 2.063.872.000
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 6
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat 0 2.718.664.000 0 0 0 2.718.664.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0003 Bagian Hukum 0 1.007.570.000 0 0 0 1.007.570.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0004 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0 3.045.000.000 0 0 0 3.045.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0005 Bagian Administrasi Pembangunan 0 1.010.919.000 9.000.000 0 0 1.019.919.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 0 756.458.000 50.000.000 0 0 806.458.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0007 Bagian Umum 0 28.442.011.000 0 0 0 28.442.011.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0008 Bagian Organisasi 0 1.146.679.000 0 0 0 1.146.679.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0009 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 2.048.907.000 0 0 0 2.048.907.000
4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 649.179.174.625 50.289.371.890 307.000.000 16.032.000.000 0 66.628.371.890
5 01 PERENCANAAN 0 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 02 KEUANGAN 649.179.174.625 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 649.179.174.625 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 03 KEPEGAWAIAN 0 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 718.001.000 0 0 0 718.001.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 7
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 0 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN 324.501.000 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 KECAMATAN 324.501.000 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 97.647.000 10.469.972.000 0 0 0 10.469.972.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0001 Kelurahan Jurangombo Selatan 0 1.800.633.000 0 0 0 1.800.633.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0002 Kelurahan Jurangombo Utara 0 1.346.262.000 25.020.000 0 0 1.371.282.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0003 Kelurahan Tidar Selatan 0 1.665.494.000 0 0 0 1.665.494.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0004 Kelurahan Tidar Utara 0 1.928.895.000 0 0 0 1.928.895.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0005 Kelurahan Rejowinangun Selatan 0 1.854.313.000 12.500.000 0 0 1.866.813.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0006 Kelurahan Magersari 0 2.401.319.000 0 0 0 2.401.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 152.384.000 11.586.970.000 0 0 0 11.586.970.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0001 Kelurahan Kemirirejo 0 1.897.798.000 0 0 0 1.897.798.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0002 Kelurahan Cacaban 0 2.004.967.000 0 0 0 2.004.967.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0003 Kelurahan Magelang 0 1.820.638.000 0 0 0 1.820.638.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0004 Kelurahan Rejowinangun Utara 0 2.524.747.000 0 0 0 2.524.747.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0005 Kelurahan Panjang 0 1.764.928.000 0 0 0 1.764.928.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0006 Kelurahan Gelangan 0 1.983.044.000 0 0 0 1.983.044.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 74.470.000 8.987.835.000 0 0 0 8.987.835.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0001 Kelurahan Kramat Utara 0 1.468.615.000 0 0 0 1.468.615.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0002 Kelurahan Kramat Selatan 0 2.056.769.000 0 0 0 2.056.769.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0003 Kelurahan Kedungsari 0 1.627.021.000 0 0 0 1.627.021.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0004 Kelurahan Wates 0 2.656.834.000 0 0 0 2.656.834.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0005 Kelurahan Potrobangsan 0 1.981.843.000 0 0 0 1.981.843.000
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 8
KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
TOTAL 819.257.701.625 800.342.057.449 80.750.252.480 16.032.000.000 0 897.124.309.929
Walikota Magelang
ttd
Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi 9
LAMPIRAN III
RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 10
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.073.683.044
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 229.461.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 256.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 116.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL 140.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.281.100.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI 11.003.080.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.474.180.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah 3.528.900.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL 1.278.020.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.035.370.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 242.650.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 18.969.572.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 832.402.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 11
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 12
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 10.532.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI 8.468.460.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.942.760.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah 1.525.700.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL 2.064.040.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.392.340.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 671.700.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.386.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.204.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah 1.664.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 13
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 14
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 15
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 16
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 17
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 18
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 905.586.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 823.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 603.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 603.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 220.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.740.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 784.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 39.046.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 19
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 315.098.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 315.098.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.858.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 239.240.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 551.452.000
Jumlah Belanja 178.818.647.734
Total Surplus/(Defisit) (178.818.647.734)
0 00 1.01.2.22.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 20
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 23
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.613.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 194.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 348.138.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 311.804.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.075.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 143.687.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 143.687.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 143.687.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 24
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 25
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 26
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 27
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 28
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 29
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 780.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.058.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.715.376.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.070.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.916.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 30
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.470.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.810.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.215.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.818.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 564.546.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 31
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.960.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 255.986.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.146.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 52.465.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.465.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.465.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 195.681.000
Operasional atau Lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.681.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.681.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 32
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Dinas Kesehatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Belanja 97.488.228.081
Total Surplus/(Defisit) (88.532.444.081)
0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 33
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 34
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 BELANJA MODAL 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.814.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 3.814.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.220.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 5.997.780.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.997.780.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.644.871.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.644.871.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 76.397.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 76.397.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 76.397.000
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 66.157.000
Domestik Terpusat Skala Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 66.157.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 35
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.157.000
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 97.349.000
Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 97.349.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.349.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 673.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 251.661.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 251.661.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 3.821.000
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 00 3.821.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 3.821.000
Kabupaten/Kota
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 36
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.821.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.821.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 346.991.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 00 346.991.000
Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 328.683.000
Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 328.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.292.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.391.000
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 18.308.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.308.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 260.112.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 260.112.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 172.134.000
di Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 172.134.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 172.134.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 61.295.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 61.295.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 37
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.295.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 11.734.352.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 11.734.352.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 150.000.000
Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 10.175.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 10.075.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.075.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 351.161.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 38
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 39
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 40
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.790.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.307.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.975.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.066.611.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.903.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.903.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.903.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 41
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 42
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 654.544.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 43
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 134.737.000
Kendaraan Dinas Jabatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 134.737.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 134.737.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 163.863.000
Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.863.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.863.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.294.000
Jumlah Belanja 31.071.394.000
Total Surplus/(Defisit) (30.181.794.000)
0 00 1.03.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 44
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03.0.00.0.00.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 45
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 46
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.887.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.131.909.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 48.688.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 48.688.000
Permukiman dan Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 48.688.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.688.000
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 00 79.760.250
(sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.957.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.880.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.923.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.003.461.000
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 257.994.000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 257.994.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 257.994.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 47
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 141.527.000
Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 141.527.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.527.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.440.000.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 1.440.000.000
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.440.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.498.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 4.329.975.380
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.646.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.646.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.107.328.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 199.414.928
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.907.913.952
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 48
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 340.933.500
Perumahan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.933.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.933.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.106.122.808
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.569.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.785.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.235.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.235.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.235.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 49
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.110.030.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.769.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.888.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.227.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.401.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.940.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 50
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 51
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 52
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.707.500
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 83.419.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 83.419.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.419.000
Jumlah Belanja 14.593.243.938
Total Surplus/(Defisit) (14.040.643.938)
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 53
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : 1.04.2.10.0.00.04 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 54
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 55
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 871.133.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 871.133.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 115.968.000
termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 115.968.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.968.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.155.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 186.781.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 8.011.000
Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.011.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.011.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.770.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.770.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 178.770.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 1.601.390.250
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 1.219.471.250
dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 381.919.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 56
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 58.569.000
dan Edukasi Masyarakat
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.569.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.569.000
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 323.350.000
dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 323.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.205.681.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.598.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 57
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.891.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.030.049.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.027.615.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.434.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.345.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 58
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.199.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.348.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 451.348.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 59
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.05 Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 60
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Jumlah Pendapatan 0
0 00 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5.191.170.624
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 818.084.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 19.901.000
Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.901.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 602.518.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 49.850.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 315.151.624
Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 315.151.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 315.151.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 122.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.600.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 105.750.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.750.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 61
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.550.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.373.086.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.928.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 62
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.349.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 803.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 63
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.461.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.238.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 320.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 1.918.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.918.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.040.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 64
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.501.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.847.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 92.642.000
Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.642.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.642.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.205.000
Jumlah Belanja 5.191.170.624
Total Surplus/(Defisit) (5.191.170.624)
0 00 1.05.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 65
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : 1.05.0.00.0.00.23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 66
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 67
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.586.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.334.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 618.608.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 618.608.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.608.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 00 279.999.000
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.946.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 60.093.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 60.093.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 68
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 70
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 71
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 72
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.0.00.0.00.06 Dinas Sosial
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 73
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 74
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.782.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 114.287.500
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 00 114.287.500
Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 82.835.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 82.835.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.835.000
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 8.215.000
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 8.215.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.215.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 75
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 76
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : 2.07.3.32.0.00.07 Dinas Tenaga Kerja
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.159.946.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.496.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 77
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 79
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 80
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 239.626.000
Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 239.626.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 239.626.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 2.698.000
Adaptasi Perubahan Iklim
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.698.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.698.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 61.259.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 61.259.000
Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 61.259.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.259.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.003.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.758.402.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.292.831.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.292.831.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 81
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 82
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.572.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 149.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 77.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 72.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.000.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.579.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 477.579.000
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.773.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 00 6.773.000
Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.522.068.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 9.489.816.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 1.300.991.000
Kembali
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.300.991.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.991.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 83
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 85
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.08 Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 86
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 88
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 89
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.245.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.149.640.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.750.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.780.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 90
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.985.325.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.283.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.488.960
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 91
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.291.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.814.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 92
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.09 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 44.290.000
Kendaraan Dinas Jabatan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.290.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.290.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 44.524.000
Operasional atau Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.524.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.524.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000
Jumlah Belanja 5.631.592.960
Total Surplus/(Defisit) (5.631.592.960)
0 00 2.12.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 93
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 94
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 00 951.334.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 840.049.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 839.049.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 839.049.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 1.000.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 111.285.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 111.285.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 111.285.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 491.723.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 67.479.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 67.479.000
terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.479.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.479.000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 167.892.000
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 167.892.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.892.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 167.892.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 95
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 256.352.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 256.352.000
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 256.352.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.352.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 195.786.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 195.786.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 195.786.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.786.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 13.105.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 13.105.000
Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.520.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 00 125.520.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 101.145.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 101.145.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.145.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 96
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 24.375.000
Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.375.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.375.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 139.620.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 00 45.470.000
Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 45.470.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.470.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.470.000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 00 94.150.000
Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 94.150.000
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.150.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.620.885.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 70.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 97
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 0.00 00 306.678.000
HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 00 Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat 306.678.000
yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan 43.392.000
dan Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.392.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.392.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 220.760.000
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 220.760.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.760.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.020.859.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.880.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 98
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 99
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 100
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 559.167.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.726.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 101
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 102
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 918.604.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 722.997.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 69.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 653.397.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 653.397.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 933.270.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 00 267.815.000
KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.375.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 25.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 70.640.000
Ruang
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.640.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 103
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.640.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 46.800.000
(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 46.800.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.600.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 00 290.605.000
Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 25.050.000
Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.050.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.050.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 253.555.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 253.555.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 253.555.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 104
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 12.000.000
termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 00 293.250.000
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 582.262.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 00 523.260.000
Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 523.260.000
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 523.260.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 523.260.000
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 00 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 59.002.000
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 59.002.000
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.002.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.002.000
Jumlah Belanja 12.075.878.500
Total Surplus/(Defisit) (12.055.878.500)
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 105
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13.2.08.2.14.10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
0 00 2.13.2.08.2.14.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 106
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 107
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.300.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 185.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 185.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.671.241.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 235.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 235.735.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL 1.435.506.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.435.506.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 308.583.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.379.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 59.847.992
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi 28.885.992
secara Elektronik
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.885.992
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 108
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 110
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 111
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 112
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 113
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 114
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 115
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15.0.00.0.00.11 Dinas Perhubungan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5.000.000
Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000
Jumlah Belanja 16.762.273.489
Total Surplus/(Defisit) (15.743.093.489)
0 00 2.15.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 116
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 117
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 5.559.138.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 00 4.344.891.000
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.154.441.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.154.441.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 190.450.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 190.450.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1.214.247.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.110.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 773.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 173.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.942.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 2 BELANJA MODAL 600.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 600.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 7.171.000
Daerah
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.171.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.171.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 118
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 119
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 509.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225.251.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.240.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 120
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 121
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 122
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16.2.20.2.21.12 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 123
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 124
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 474.464.000
yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 349.066.000
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 349.066.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.066.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 114.149.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.149.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.149.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 1.713.000
Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.713.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.713.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 427.569.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 427.569.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.434.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 125
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 126
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.279.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.489.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.697.962.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 430.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.088.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 127
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 128
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 129
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18.0.00.0.00.13 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 130
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 132
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 133
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.759.439.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.459.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.484.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.011.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.432.025.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.342.883.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 134
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 135
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 136
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : 2.19.3.26.0.00.14 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 137
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 139
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 140
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 21.752.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.752.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.752.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 72.620.000
Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 72.620.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.620.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.835.000
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 60.500.000
Masyarakat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.500.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.500.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.335.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.717.122.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.562.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.935.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 141
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 142
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.730.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.007.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 143
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 144
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 145
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.15 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 146
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 147
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.146.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.146.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.714.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 248.792.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 248.792.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 00 1.101.353.000
Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 1.101.353.000
Lokal
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.101.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.101.353.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 90.994.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 148
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 149
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 00 67.453.000
Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 67.453.000
Kabupaten/Kota
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 67.453.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.453.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 722.605.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 46.809.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 46.809.000
Spesifik Lokasi
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.809.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.809.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 00 617.424.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 105.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 85.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.727.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 150
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 151
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 152
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 154
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 155
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.509.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.196.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.747.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 90.989.000
Kendaraan Dinas Jabatan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 90.989.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 156
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27.2.09.3.25.16 Dinas Pertanian dan Pangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.989.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 71.758.000
Operasional atau Lapangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 71.758.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.758.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000
Jumlah Belanja 10.732.345.500
Total Surplus/(Defisit) (10.579.495.500)
0 00 3.27.2.09.3.25.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 157
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 158
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 11.638.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.638.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.638.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 20.263.000
Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.263.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.263.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.899.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 00 19.899.000
Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 116.866.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 00 116.866.000
Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 116.866.000
Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.866.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 147.746.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 00 147.746.000
Kabupaten/Kota
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 159
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 160
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan,
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 95.330.000
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 95.330.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.330.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.449.129.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.538.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.803.832.986
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 00 639.759.000
Kerjanya
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 38.637.000
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 00 38.637.000
Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 38.637.000
yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.637.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 161
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 163
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 164
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 165
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 166
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : 3.31.3.30.2.17.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 353.757.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 40.312.000
Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.312.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.312.000
Jumlah Belanja 30.675.977.230
Total Surplus/(Defisit) (28.588.965.230)
0 00 3.31.3.30.2.17.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 167
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 168
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 191.607.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.607.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 933.352.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 441.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.282.674.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.681.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 149.266.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.266.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 169
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 170
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 175.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 125.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 125.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.572.225.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.899.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.640.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.686.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.128.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.362.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.141.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 171
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 172
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 173
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 174
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 176
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.18 Sekretariat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 224.237.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 224.237.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.873.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 392.243.000
Jumlah Belanja 42.299.080.000
Total Surplus/(Defisit) (42.299.080.000)
0 00 4.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 177
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 178
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.746.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 396.846.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.118.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.932.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 179
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 180
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 386.519.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.832.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.784.988.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.802.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.454.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.476.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 2.476.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 181
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 182
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 183
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 184
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 185
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02.0.00.0.00.19 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 186
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 187
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.101.527.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 246.982.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 86.120.000
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 86.120.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.120.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 160.862.000
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 160.862.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.862.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.742.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 23.600.000
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.600.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 281.152.000
Perekonomian
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 281.152.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 281.152.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 126.990.000
SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 126.990.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 188
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 190
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 191
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 192
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.20 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 193
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 194
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 197
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 11.117.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.117.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.117.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 11.679.000
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.679.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.679.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 43.408.000
(PFK)
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 43.408.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.408.000
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 106.940.000
dengan Instansi Terkait
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.940.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.940.000
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 21.339.000
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI 21.339.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.339.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 264.227.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 198
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 200
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 203
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.297.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.814.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.606.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.536.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 204
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.860.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.586.221.103
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 211.616.000
Kendaraan Dinas Jabatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 211.616.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 211.616.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 382.973.000
Operasional atau Lapangan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 382.973.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 382.973.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 205
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.21 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 BELANJA MODAL 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 777.326.103
Jumlah Belanja 31.404.647.890
Total Surplus/(Defisit) 617.774.526.735
0 00 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 89.280.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 89.260.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 20.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 89.280.108.304
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 11.413.500.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 11.413.500.000
Jumlah Penerimaan Pengeluaran 11.413.500.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 206
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 207
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 398.699.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 513.414.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.343.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 749.790.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.882.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 208
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 209
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.349.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.058.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.469.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.376.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.273.252.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 210
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 211
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 212
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 214
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 215
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 368.341.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 363.918.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 129.451.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 210.027.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 22.112.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.112.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.112.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 216
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 217
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01.0.00.0.00.24 Inspektorat
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.422.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.649.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.649.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 218
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 220
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 221
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.622.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.468.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 222
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 223
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.613.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 115.080.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 115.080.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.080.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 165.191.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 165.191.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.191.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.335.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 224
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 225
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 Kecamatan Magelang Selatan
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 227
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 228
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.513.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.658.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.838.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 229
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 230
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 127.588.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 127.588.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.588.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.059.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.459.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 00 66.600.000
Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.237.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.229.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 231
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 232
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 Kecamatan Magelang Tengah
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 233
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 234
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.065.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.739.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.320.683.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.279.651.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.164.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 235
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 236
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 521.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 180.634.000
Kendaraan Dinas Jabatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 180.634.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.634.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 102.437.000
Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.437.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.437.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 149.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 237
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 238
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.27 Kecamatan Magelang Utara
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 240
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 371.132.000
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 371.132.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.132.000
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 579.124.000
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 579.124.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.925.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah 568.199.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 114.590.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 00 114.590.000
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 80.000.000
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 80.000.000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 34.590.000
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.590.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 319.153.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 00 319.153.000
dan Budaya
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 241
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 242
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 19.995.000
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.995.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.995.000
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 171.090.000
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 171.090.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.090.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.048.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.387.873.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.203.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.900.000
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 243
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 244
KOTA MAGELANG
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 245
LAMPIRAN IV
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 453.460.877.319 64.945.970.980 0 0 518.406.848.299
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 171.656.387.234 3.736.389.000 0 0 175.392.776.234
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.246.545.600 218.496.000 0 0 127.465.041.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 168.294.000 0 0 0 168.294.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 66.326.000 0 0 0 66.326.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 82.223.000 0 0 0 82.223.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.436.000 0 0 0 6.436.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.161.000 0 0 0 2.161.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.520.000 0 0 0 1.520.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.01 06 9.628.000 0 0 0 9.628.000
SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 124.388.040.000 0 0 0 124.388.040.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 124.286.776.000 0 0 0 124.286.776.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 38.024.000 0 0 0 38.024.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.750.000 0 0 0 23.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 11.778.000 0 0 0 11.778.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 07 23.425.000 0 0 0 23.425.000
SKPD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 4.287.000 0 0 0 4.287.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 20.613.000 0 0 0 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 20.613.000 0 0 0 20.613.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.961.000 0 0 0 47.961.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 247
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 47.961.000 0 0 0 47.961.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 296.290.000 0 0 0 296.290.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.750.000 0 0 0 13.750.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.300.000 0 0 0 9.300.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.927.000 0 0 0 30.927.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.740.000 0 0 0 40.740.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 11.400.000 0 0 0 11.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190.173.000 0 0 0 190.173.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 175.696.000 0 0 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 175.696.000 0 0 175.696.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.383.737.600 0 0 0 1.383.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180.000.000 0 0 0 180.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.203.737.600 0 0 0 1.203.737.600
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 941.610.000 42.800.000 0 0 984.410.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 01 200.275.000 0 0 0 200.275.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 02 190.015.000 0 0 0 190.015.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 74.120.000 0 0 0 74.120.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 370.000.000 0 0 0 370.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.200.000 42.800.000 0 0 150.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 44.397.379.634 3.517.893.000 0 0 47.915.272.634
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20.774.164.544 1.453.853.000 0 0 22.228.017.544
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 248
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 416.222.000 0 0 0 416.222.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.069.683.500 35.833.000 0 0 4.105.516.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 135.634.000 0 0 0 135.634.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 380.001.000 0 0 0 380.001.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000 0 0 0 350.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 26 4.073.683.044 0 0 0 4.073.683.044
Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 27 229.461.000 0 0 0 229.461.000
Sekolah Dasar
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 116.400.000 140.000.000 0 0 256.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 11.003.080.000 1.278.020.000 0 0 12.281.100.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 16.905.532.360 2.064.040.000 0 0 18.969.572.360
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 832.402.000 0 0 0 832.402.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 3.961.007.000 0 0 0 3.961.007.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 464.590.000 0 0 0 464.590.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 37 39.990.000 0 0 0 39.990.000
Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 500.000.000 0 0 0 500.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 39 2.336.519.360 0 0 0 2.336.519.360
Menengah Pertama
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 40 252.564.000 0 0 0 252.564.000
Sekolah Menengah Pertama
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.468.460.000 2.064.040.000 0 0 10.532.500.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 249
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000 0 0 0 4.981.891.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000 0 0 0 141.386.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 16 130.204.000 0 0 0 130.204.000
PAUD
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000 0 0 0 165.901.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000 0 0 0 4.544.400.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730 0 0 0 1.735.791.730
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730 0 0 0 1.469.964.730
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 13 79.300.000 0 0 0 79.300.000
Nonformal/Kesetaraan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 15 60.597.000 0 0 0 60.597.000
Nonformal/Kesetaraan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 125.930.000 0 0 0 125.930.000
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Nonformal
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.02 01 12.462.000 0 0 0 12.462.000
Pendidikan Nonformal
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Dinas Kesehatan 232.232.241.981 40.090.844.100 0 0 272.323.086.081
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.754.255.356 32.118.000.000 0 0 227.872.255.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 82.747.000 0 0 0 82.747.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.369.000 0 0 0 55.369.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.008.000 0 0 0 1.008.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 250
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.008.000 0 0 0 1.008.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.524.000 0 0 0 1.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 780.000 0 0 0 780.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 06 23.058.000 0 0 0 23.058.000
SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 62.715.376.356 0 0 0 62.715.376.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 62.672.524.356 0 0 0 62.672.524.356
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.782.000 0 0 0 1.782.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 07 41.070.000 0 0 0 41.070.000
SKPD
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3.061.000 0 0 0 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.061.000 0 0 0 3.061.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.916.000 0 0 0 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 2.916.000 0 0 0 2.916.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.809.000 0 0 0 407.809.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.739.000 0 0 0 19.739.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 92.492.000 0 0 0 92.492.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.233.000 0 0 0 5.233.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.560.000 0 0 0 7.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 204.951.000 0 0 0 204.951.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.020.000 0 0 0 3.020.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74.814.000 0 0 0 74.814.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 786.494.000 0 0 0 786.494.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 251
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.600.000 0 0 0 14.600.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 454.560.000 0 0 0 454.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 317.334.000 0 0 0 317.334.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 471.285.000 3.000.000 0 0 474.285.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 01 52.465.000 0 0 0 52.465.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 296.105.000 0 0 0 296.105.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.715.000 3.000.000 0 0 73.715.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 52.000.000 0 0 0 52.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 131.284.567.000 32.115.000.000 0 0 163.399.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 131.284.567.000 32.115.000.000 0 0 163.399.567.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 32.006.829.496 7.738.482.100 0 0 39.745.311.596
MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 6.229.153.900 7.738.482.100 0 0 13.967.636.000
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 0 4.989.000.000 0 0 4.989.000.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 212.353.000 0 0 212.353.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 2.431.169.000 0 0 2.431.169.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.611.866.900 105.960.100 0 0 3.717.827.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2.349.089.000 0 0 0 2.349.089.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 145.198.000 0 0 0 145.198.000
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 20 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Pelayanan Kesehatan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 252
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 21 53.000.000 0 0 0 53.000.000
dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25.744.325.096 0 0 0 25.744.325.096
Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000 0 0 0 294.462.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500 0 0 0 106.689.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000 0 0 0 125.083.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000 0 0 0 104.737.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 55.775.000 0 0 0 55.775.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.524.000 0 0 0 57.524.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000 0 0 0 8.840.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000 0 0 0 9.202.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.588.000 0 0 0 6.588.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.560.000 0 0 0 21.560.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 323.613.000 0 0 0 323.613.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 13 348.138.000 0 0 0 348.138.000
(KLB)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1.988.331.500 0 0 0 1.988.331.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 30.072.000 0 0 0 30.072.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 609.053.000 0 0 0 609.053.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 311.804.500 0 0 0 311.804.500
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 19 34.075.000 0 0 0 34.075.000
Tradisional Lainnya
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 143.687.000 0 0 0 143.687.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 253
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 18.252.000 0 0 0 18.252.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 1.452.954.000 0 0 0 1.452.954.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 353.702.000 0 0 0 353.702.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 14.885.178.600 0 0 0 14.885.178.600
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 49.898.000 0 0 0 49.898.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3.028.636.000 0 0 0 3.028.636.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 821.567.000 0 0 0 821.567.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 13.315.000 0 0 0 13.315.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 396.057.996 0 0 0 396.057.996
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 36 33.792.000 0 0 0 33.792.000
Pemberian Obat Massal)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 111.738.000 0 0 0 111.738.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 2.335.500 0 0 0 2.335.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 2.335.500 0 0 0 2.335.500
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 31.015.000 0 0 0 31.015.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 31.015.000 0 0 0 31.015.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.283.026.125 0 0 0 3.283.026.125
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 3.283.026.125 0 0 0 3.283.026.125
UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 3.262.656.625 0 0 0 3.262.656.625
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.369.500 0 0 0 20.369.500
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 355.079.004 0 0 0 355.079.004
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 254
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 48.534.000 0 0 0 48.534.000
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek,
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 01 39.594.000 0 0 0 39.594.000
Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.01 02 Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 8.940.000 0 0 0 8.940.000
(UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat 83.334.000 0 0 0 83.334.000
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.03 01 83.334.000 0 0 0 83.334.000
Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 6.882.000 0 0 0 6.882.000
lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.04 01 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa 6.882.000 0 0 0 6.882.000
Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 13.715.000 0 0 0 13.715.000
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.05 01 13.715.000 0 0 0 13.715.000
pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 202.614.004 0 0 0 202.614.004
Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 2.06 01 202.614.004 0 0 0 202.614.004
yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 833.052.000 234.362.000 0 0 1.067.414.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 255
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 812.579.000 234.362.000 0 0 1.046.941.000
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 812.579.000 234.362.000 0 0 1.046.941.000
Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.078.000 0 0 0 3.078.000
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 3.078.000 0 0 0 3.078.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 17.395.000 0 0 0 17.395.000
(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 2.03 01 17.395.000 0 0 0 17.395.000
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 14.798.436.000 16.272.958.000 0 0 31.071.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.546.610.000 0 0 0 9.546.610.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.976.000 0 0 0 95.976.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.790.000 0 0 0 58.790.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.606.000 0 0 0 8.606.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.250.000 0 0 0 2.250.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.048.000 0 0 0 7.048.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.307.000 0 0 0 2.307.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 06 16.975.000 0 0 0 16.975.000
SKPD
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.066.611.000 0 0 0 8.066.611.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.004.272.000 0 0 0 8.004.272.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 47.903.000 0 0 0 47.903.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 256
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.179.000 0 0 0 7.179.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 7.257.000 0 0 0 7.257.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.476.000 0 0 0 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 4.476.000 0 0 0 4.476.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 195.394.000 0 0 0 195.394.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.058.000 0 0 0 8.058.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.500.000 0 0 0 14.500.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.766.000 0 0 0 13.766.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 0 0 0 2.520.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.300.000 0 0 0 25.300.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.820.000 0 0 0 2.820.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.430.000 0 0 0 128.430.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 654.544.000 0 0 0 654.544.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.839.000 0 0 0 22.839.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 238.548.000 0 0 0 238.548.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.995.000 0 0 0 32.995.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 360.162.000 0 0 0 360.162.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 529.609.000 0 0 0 529.609.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 134.737.000 0 0 0 134.737.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 163.863.000 0 0 0 163.863.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 100.000.000 0 0 0 100.000.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 257
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.715.000 0 0 0 23.715.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 6.000.000 0 0 0 6.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 101.294.000 0 0 0 101.294.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 3.814.000 0 0 0 3.814.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 3.814.000 0 0 0 3.814.000
Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000 0 0 0 3.814.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.644.871.000 0 0 0 1.644.871.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 1.644.871.000 0 0 0 1.644.871.000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 76.397.000 0 0 0 76.397.000
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 02 66.157.000 0 0 0 66.157.000
Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 08 97.349.000 0 0 0 97.349.000
Air Limbah Domestik
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000 0 0 0 31.660.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000 0 0 0 673.308.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 258
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 12 700.000.000 0 0 0 700.000.000
Permukiman
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 251.661.000 0 0 0 251.661.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 251.661.000 0 0 0 251.661.000
Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 251.661.000 0 0 0 251.661.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 07 2.01 04 3.821.000 0 0 0 3.821.000
Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 346.991.000 0 0 0 346.991.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 346.991.000 0 0 0 346.991.000
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 01 (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, 328.683.000 0 0 0 328.683.000
serta Implementasi SIMBG
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 08 2.01 02 18.308.000 0 0 0 18.308.000
Daerah Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 260.112.000 0 0 0 260.112.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 260.112.000 0 0 0 260.112.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 01 172.134.000 0 0 0 172.134.000
Lingkungan di Kabupaten/Kota
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 26.683.000 0 0 0 26.683.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan 61.295.000 0 0 0 61.295.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 259
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.659.174.000 10.075.178.000 0 0 11.734.352.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.659.174.000 10.075.178.000 0 0 11.734.352.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 01 150.000.000 0 0 0 150.000.000
Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 456.671.000 0 0 0 456.671.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 100.000.000 10.075.178.000 0 0 10.175.178.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 930.213.000 0 0 0 930.213.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 22.290.000 0 0 0 22.290.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 351.161.000 0 0 0 351.161.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000 0 0 0 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 50.354.000 0 0 0 50.354.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 61.012.000 0 0 0 61.012.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 13.706.000 0 0 0 13.706.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha 13.218.000 0 0 0 13.218.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 19.897.000 0 0 0 19.897.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 14.191.000 0 0 0 14.191.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 47.105.000 0 0 0 47.105.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 12.268.000 0 0 0 12.268.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.03 03 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi 34.837.000 0 0 0 34.837.000
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 192.690.000 0 0 0 192.690.000
Konstruksi
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 02 14.379.000 0 0 0 14.379.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 260
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 2.04 03 178.311.000 0 0 0 178.311.000
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 532.732.000 0 0 0 532.732.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 163.940.000 0 0 0 163.940.000
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 163.940.000 0 0 0 163.940.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 368.792.000 0 0 0 368.792.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 02 161.661.000 0 0 0 161.661.000
Ruang
1 03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 207.131.000 0 0 0 207.131.000
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 9.536.773.058 4.711.268.880 0 0 14.248.041.938
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.106.122.808 0 0 0 5.106.122.808
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.569.000 0 0 0 75.569.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.069.000 0 0 0 56.069.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.784.000 0 0 0 2.784.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.835.000 0 0 0 2.835.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.861.000 0 0 0 2.861.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.785.000 0 0 0 2.785.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.01 06 8.235.000 0 0 0 8.235.000
SKPD
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.110.030.308 0 0 0 4.110.030.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.070.817.308 0 0 0 4.070.817.308
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.769.000 0 0 0 12.769.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 261
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.888.000 0 0 0 3.888.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 07 20.227.000 0 0 0 20.227.000
SKPD
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.329.000 0 0 0 2.329.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 86.652.000 0 0 0 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 86.652.000 0 0 0 86.652.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 172.401.000 0 0 0 172.401.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.940.000 0 0 0 4.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.169.000 0 0 0 19.169.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.244.000 0 0 0 8.244.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 19.022.000 0 0 0 19.022.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.850.000 0 0 0 5.850.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.816.000 0 0 0 111.816.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.450.000 0 0 0 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 98.450.000 0 0 0 98.450.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.823.000 0 0 0 279.823.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 220.000 0 0 0 220.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.000.000 0 0 0 63.000.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 216.603.000 0 0 0 216.603.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 283.197.500 0 0 0 283.197.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 01 70.000.000 0 0 0 70.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 262
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 02 129.900.000 0 0 0 129.900.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 4.995.000 0 0 0 4.995.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.595.000 0 0 0 18.595.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.707.500 0 0 0 59.707.500
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.813.603.000 0 0 0 1.813.603.000
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 70.970.000 0 0 0 70.970.000
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 70.970.000 0 0 0 70.970.000
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 93.275.000 0 0 0 93.275.000
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.03 05 93.275.000 0 0 0 93.275.000
Program Kabupaten/Kota
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000 0 0 0 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 1.496.471.000 0 0 0 1.496.471.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 152.887.000 0 0 0 152.887.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 02 2.06 03 152.887.000 0 0 0 152.887.000
Perumahan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 527.969.250 603.940.000 0 0 1.131.909.250
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 48.688.000 0 0 0 48.688.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.01 03 48.688.000 0 0 0 48.688.000
Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 79.760.250 0 0 0 79.760.250
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 19.957.000 0 0 0 19.957.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 263
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 05 17.880.250 0 0 0 17.880.250
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 41.923.000 0 0 0 41.923.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 399.521.000 603.940.000 0 0 1.003.461.000
(sepuluh) Ha
Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 01 257.994.000 0 0 0 257.994.000
Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 04 141.527.000 0 0 0 141.527.000
Permukiman Kumuh
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 0 603.940.000 0 0 603.940.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan 1.440.000.000 0 0 0 1.440.000.000
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 649.078.000 4.107.328.880 0 0 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 649.078.000 4.107.328.880 0 0 4.756.406.880
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 85.498.000 0 0 0 85.498.000
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 02 222.646.500 4.107.328.880 0 0 4.329.975.380
Fungsi Hunian
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 05 2.01 03 340.933.500 0 0 0 340.933.500
Utilitas Umum Perumahan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1 05 17.281.420.046 107.668.000 0 0 17.389.088.046
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 264
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 Satuan Polisi Pamong Praja 12.197.917.422 0 0 0 12.197.917.422
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.205.681.200 0 0 0 7.205.681.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.598.200 0 0 0 111.598.200
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.677.000 0 0 0 54.677.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.132.000 0 0 0 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.132.000 0 0 0 2.132.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 06 51.891.200 0 0 0 51.891.200
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.030.049.000 0 0 0 6.030.049.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.027.615.000 0 0 0 6.027.615.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 07 2.434.000 0 0 0 2.434.000
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.345.000 0 0 0 78.345.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.716.000 0 0 0 3.716.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.374.000 0 0 0 29.374.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.355.000 0 0 0 4.355.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 3.470.000 0 0 0 3.470.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 265
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.350.000 0 0 0 30.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 523.199.000 0 0 0 523.199.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.851.000 0 0 0 6.851.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 65.000.000 0 0 0 65.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 451.348.000 0 0 0 451.348.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 337.490.000 0 0 0 337.490.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 74.154.000 0 0 0 74.154.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 227.901.000 0 0 0 227.901.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.000.000 0 0 0 16.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.435.000 0 0 0 19.435.000
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.390.845.972 0 0 0 3.390.845.972
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 3.204.064.972 0 0 0 3.204.064.972
Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 01 dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan 1.659.078.972 0 0 0 1.659.078.972
Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 02 548.730.000 0 0 0 548.730.000
dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 04 871.133.000 0 0 0 871.133.000
Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 05 115.968.000 0 0 0 115.968.000
Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 266
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.01 10 9.155.000 0 0 0 9.155.000
Perkada
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 186.781.000 0 0 0 186.781.000
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 8.011.000 0 0 0 8.011.000
Bupati/Wali Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 178.770.000 0 0 0 178.770.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 1.601.390.250 0 0 0 1.601.390.250
PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 1.219.471.250 0 0 0 1.219.471.250
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250 0 0 0 1.219.471.250
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 381.919.000 0 0 0 381.919.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 01 58.569.000 0 0 0 58.569.000
melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui
1 05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 2.04 03 323.350.000 0 0 0 323.350.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.083.502.624 107.668.000 0 0 5.191.170.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.371.168.000 1.918.000 0 0 4.373.086.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.928.000 0 0 0 65.928.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.378.000 0 0 0 58.378.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.342.000 0 0 0 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.342.000 0 0 0 2.342.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 383.000 0 0 0 383.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 267
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 06 2.100.000 0 0 0 2.100.000
SKPD
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.349.000 0 0 0 4.019.349.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.018.546.000 0 0 0 4.018.546.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 803.000 0 0 0 803.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 56.543.000 1.918.000 0 0 58.461.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.745.000 0 0 0 1.745.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 320.000 1.918.000 0 0 2.238.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.358.000 0 0 0 9.358.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.800.000 0 0 0 2.800.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.280.000 0 0 0 2.280.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.040.000 0 0 0 40.040.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 113.501.000 0 0 0 113.501.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.879.000 0 0 0 8.879.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 0 0 0 50.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 54.622.000 0 0 0 54.622.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 115.847.000 0 0 0 115.847.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 92.642.000 0 0 0 92.642.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.000.000 0 0 0 13.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.205.000 0 0 0 10.205.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 712.334.624 105.750.000 0 0 818.084.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000 0 0 0 19.901.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 268
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.01 02 19.901.000 0 0 0 19.901.000
(Per Jenis Bencana)
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 496.768.624 105.750.000 0 0 602.518.624
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000 0 0 0 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 03 315.151.624 0 0 0 315.151.624
Bencana Kabupaten/Kota
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 16.600.000 105.750.000 0 0 122.350.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000 0 0 0 17.925.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000 0 0 0 57.749.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000 0 0 0 39.493.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000 0 0 0 195.665.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000 0 0 0 72.761.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000 0 0 0 18.354.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000 0 0 0 24.000.000
1 05 1.05.0.00.0.00.23.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000 0 0 0 80.550.000
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial 7.955.619.000 26.843.000 0 0 7.982.462.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.511.284.000 0 0 0 4.511.284.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.081.000 0 0 0 60.081.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.379.000 0 0 0 53.379.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.276.000 0 0 0 1.276.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 980.000 0 0 0 980.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.441.000 0 0 0 1.441.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 269
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 993.000 0 0 0 993.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 06 2.012.000 0 0 0 2.012.000
SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.925.346.000 0 0 0 3.925.346.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.915.250.000 0 0 0 3.915.250.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.109.000 0 0 0 1.109.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 07 8.987.000 0 0 0 8.987.000
SKPD
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 37.150.000 0 0 0 37.150.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.201.000 0 0 0 6.201.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.823.000 0 0 0 2.823.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 0 0 0 1.200.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 4.748.000 0 0 0 4.748.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 889.000 0 0 0 889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.889.000 0 0 0 18.889.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.667.000 0 0 0 179.667.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.664.000 0 0 0 4.664.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.400.000 0 0 0 114.400.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.603.000 0 0 0 60.603.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.040.000 0 0 0 309.040.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 01 72.200.000 0 0 0 72.200.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 270
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 33.140.000 0 0 0 33.140.000
Dinas Operasional atau Lapangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.700.000 0 0 0 3.700.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 0 0 0 200.000.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 130.509.000 0 0 0 130.509.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 130.509.000 0 0 0 130.509.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 01 22.395.000 0 0 0 22.395.000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 02 61.154.000 0 0 0 61.154.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 02 2.03 04 46.960.000 0 0 0 46.960.000
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.005.508.000 0 0 0 3.005.508.000
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 2.725.509.000 0 0 0 2.725.509.000
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 1.982.981.000 0 0 0 1.982.981.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 26.586.000 0 0 0 26.586.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000 0 0 0 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 06 618.608.000 0 0 0 618.608.000
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 279.999.000 0 0 0 279.999.000
Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 110.313.000 0 0 0 110.313.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 26.815.000 0 0 0 26.815.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 20.946.000 0 0 0 20.946.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 271
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 61.832.000 0 0 0 61.832.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan 60.093.000 0 0 0 60.093.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 171.130.000 0 0 0 171.130.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 27.035.000 0 0 0 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 27.035.000 0 0 0 27.035.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 144.095.000 0 0 0 144.095.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 31.503.000 0 0 0 31.503.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 112.592.000 0 0 0 112.592.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 35.091.000 26.843.000 0 0 61.934.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 20.432.000 0 0 0 20.432.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 20.432.000 0 0 0 20.432.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000
Kabupaten/Kota
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 102.097.000 0 0 0 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000 0 0 0 102.097.000
1 06 1.06.0.00.0.00.06.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 102.097.000 0 0 0 102.097.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
2 112.988.162.630 5.143.673.500 0 0 118.131.836.130
DASAR
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 Dinas Tenaga Kerja 9.744.771.700 2.750.000 0 0 9.747.521.700
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.816.570.300 0 0 0 4.816.570.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.473.500 0 0 0 56.473.500
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 272
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.494.000 0 0 0 50.494.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.463.000 0 0 0 1.463.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.124.000 0 0 0 1.124.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 954.000 0 0 0 954.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.153.000 0 0 0 1.153.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.01 06 1.285.500 0 0 0 1.285.500
SKPD
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.159.946.000 0 0 0 4.159.946.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.158.895.000 0 0 0 4.158.895.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.051.000 0 0 0 1.051.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 90.496.000 0 0 0 90.496.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000 0 0 0 8.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000 0 0 0 1.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.960.000 0 0 0 12.960.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.325.000 0 0 0 8.325.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.228.000 0 0 0 13.228.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.600.000 0 0 0 3.600.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.583.000 0 0 0 40.583.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 332.778.300 0 0 0 332.778.300
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.904.000 0 0 0 11.904.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.874.300 0 0 0 200.874.300
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 273
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.876.500 0 0 0 176.876.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 01 99.655.000 0 0 0 99.655.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 02 34.712.500 0 0 0 34.712.500
Dinas Operasional atau Lapangan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.255.000 0 0 0 41.255.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.254.000 0 0 0 1.254.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.757.765.000 2.750.000 0 0 1.760.515.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.753.381.000 2.750.000 0 0 1.756.131.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.01 01 1.753.381.000 2.750.000 0 0 1.756.131.000
berdasarkan Klaster Kompetensi
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000 0 0 0 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 4.384.000 0 0 0 4.384.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.056.148.900 0 0 0 3.056.148.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 3.035.366.900 0 0 0 3.035.366.900
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja 6.009.750 0 0 0 6.009.750
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja 35.544.000 0 0 0 35.544.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 36.504.000 0 0 0 36.504.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja 2.957.309.150 0 0 0 2.957.309.150
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.782.000 0 0 0 20.782.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 4.475.000 0 0 0 4.475.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 16.307.000 0 0 0 16.307.000
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 114.287.500 0 0 0 114.287.500
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 274
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 114.287.500 0 0 0 114.287.500
Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 01 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 82.835.000 0 0 0 82.835.000
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 02 Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah 8.215.000 0 0 0 8.215.000
Kabupaten/Kota
2 07 2.07.3.32.0.00.07.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 23.237.500 0 0 0 23.237.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
2 08 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 2.012.902.000 1.000.000 0 0 2.013.902.000
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.047.148.000 1.000.000 0 0 1.048.148.000
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 41.737.000 0 0 0 41.737.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 24.882.000 0 0 0 24.882.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 16.855.000 0 0 0 16.855.000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 55.077.000 0 0 0 55.077.000
Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 01 55.077.000 0 0 0 55.077.000
Ekonomi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 950.334.000 1.000.000 0 0 951.334.000
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 02 839.049.000 1.000.000 0 0 840.049.000
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 275
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.03 03 111.285.000 0 0 0 111.285.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 491.723.000 0 0 0 491.723.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 67.479.000 0 0 0 67.479.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 67.479.000 0 0 0 67.479.000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 167.892.000 0 0 0 167.892.000
Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 02 167.892.000 0 0 0 167.892.000
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 256.352.000 0 0 0 256.352.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 02 256.352.000 0 0 0 256.352.000
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 03 195.786.000 0 0 0 195.786.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 13.105.000 0 0 0 13.105.000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 13.105.000 0 0 0 13.105.000
Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 13.105.000 0 0 0 13.105.000
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 125.520.000 0 0 0 125.520.000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 125.520.000 0 0 0 125.520.000
Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 276
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 01 101.145.000 0 0 0 101.145.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 06 2.02 02 24.375.000 0 0 0 24.375.000
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 139.620.000 0 0 0 139.620.000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 45.470.000 0 0 0 45.470.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.01 02 45.470.000 0 0 0 45.470.000
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 94.150.000 0 0 0 94.150.000
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan
2 08 2.13.2.08.2.14.10.0000 07 2.02 02 94.150.000 0 0 0 94.150.000
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 1.514.467.000 0 0 0 1.514.467.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 164.322.000 0 0 0 164.322.000
Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 4.864.000 0 0 0 4.864.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 94.146.000 0 0 0 94.146.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 17.714.000 0 0 0 17.714.000
Lainnya
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 47.598.000 0 0 0 47.598.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 248.792.000 0 0 0 248.792.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 277
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 248.792.000 0 0 0 248.792.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000
Angka Kecukupan Gizi
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.04 02 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000
Sumber Daya Lokal
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 8.475.000 0 0 0 8.475.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 09 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 90.994.000 0 0 0 90.994.000
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 345.202.000 0 0 0 345.202.000
1 04 1.04.2.10.0.00.04.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 345.202.000 0 0 0 345.202.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 58.514.000 0 0 0 58.514.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 58.514.000 0 0 0 58.514.000
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 04 2.01 01 58.514.000 0 0 0 58.514.000
Kabupaten/Kota
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 286.688.000 0 0 0 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 286.688.000 0 0 0 286.688.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 110.706.000 0 0 0 110.706.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 92.563.000 0 0 0 92.563.000
2 10 1.04.2.10.0.00.04.0000 10 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 83.419.000 0 0 0 83.419.000
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 26.768.250.711 922.566.000 0 0 27.690.816.711
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 278
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.754.787.211 0 0 0 10.754.787.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 80.351.000 0 0 0 80.351.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.343.000 0 0 0 55.343.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.921.000 0 0 0 3.921.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.854.000 0 0 0 2.854.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.361.000 0 0 0 3.361.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.888.000 0 0 0 2.888.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 06 11.984.000 0 0 0 11.984.000
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.640.592.211 0 0 0 8.640.592.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.598.925.211 0 0 0 8.598.925.211
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4.332.000 0 0 0 4.332.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 07 33.458.000 0 0 0 33.458.000
SKPD
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.877.000 0 0 0 3.877.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.335.000 0 0 0 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.335.000 0 0 0 4.335.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.473.000 0 0 0 251.473.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.652.000 0 0 0 4.652.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.830.000 0 0 0 21.830.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.101.000 0 0 0 23.101.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.180.000 0 0 0 3.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 10.952.000 0 0 0 10.952.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 279
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.150.000 0 0 0 12.150.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 175.608.000 0 0 0 175.608.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 524.803.000 0 0 0 524.803.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.180.000 0 0 0 11.180.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 132.900.000 0 0 0 132.900.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 380.723.000 0 0 0 380.723.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.253.233.000 0 0 0 1.253.233.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 220.295.000 0 0 0 220.295.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 962.475.000 0 0 0 962.475.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.100.000 0 0 0 3.100.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.788.000 0 0 0 25.788.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 41.575.000 0 0 0 41.575.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 197.695.000 0 0 0 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 197.695.000 0 0 0 197.695.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 197.695.000 0 0 0 197.695.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 303.583.000 50.000.000 0 0 353.583.000
HIDUP
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 242.324.000 50.000.000 0 0 292.324.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 239.626.000 0 0 0 239.626.000
Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 02 2.698.000 0 0 0 2.698.000
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 280
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 50.000.000 0 0 50.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 61.259.000 0 0 0 61.259.000
Kabupaten/Kota
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 03 2.02 01 61.259.000 0 0 0 61.259.000
Hidup pada Masyarakat
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 6.054.236.000 0 0 0 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 6.054.236.000 0 0 0 6.054.236.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 03 Pengelolaan Kebun Raya 1.761.405.000 0 0 0 1.761.405.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 4.292.831.000 0 0 0 4.292.831.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 6.231.500 0 0 0 6.231.500
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 6.231.500 0 0 0 6.231.500
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 02 6.231.500 0 0 0 6.231.500
Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 95.154.500 0 0 0 95.154.500
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 95.154.500 0 0 0 95.154.500
Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 42.989.500 0 0 0 42.989.500
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 52.165.000 0 0 0 52.165.000
Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 150.709.500 72.000.000 0 0 222.709.500
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 150.709.500 72.000.000 0 0 222.709.500
Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 281
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 73.572.000 0 0 0 73.572.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 77.137.500 72.000.000 0 0 149.137.500
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 477.579.000 0 0 0 477.579.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 477.579.000 0 0 0 477.579.000
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 09 2.01 01 477.579.000 0 0 0 477.579.000
Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 6.773.000 0 0 0 6.773.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 6.773.000 0 0 0 6.773.000
Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 6.773.000 0 0 0 6.773.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.721.502.000 800.566.000 0 0 9.522.068.000
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 8.689.250.000 800.566.000 0 0 9.489.816.000
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 02 1.300.991.000 0 0 0 1.300.991.000
Pemanfaatan Kembali
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 03 7.007.014.000 0 0 0 7.007.014.000
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 377.245.000 0 0 0 377.245.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 05 4.000.000 0 0 0 4.000.000
Persampahan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.01 07 0 800.566.000 0 0 800.566.000
Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 32.252.000 0 0 0 32.252.000
Swasta
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 02 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah 1.457.000 0 0 0 1.457.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 282
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 11 2.03 03 30.795.000 0 0 0 30.795.000
Sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
2 12 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
PENCATATAN SIPIL
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.149.640.960 0 0 0 5.149.640.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 118.750.000 0 0 0 118.750.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.384.000 0 0 0 51.384.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.640.000 0 0 0 3.640.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 651.000 0 0 0 651.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 651.000 0 0 0 651.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 06 4.780.000 0 0 0 4.780.000
SKPD
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.644.000 0 0 0 57.644.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.985.325.000 0 0 0 3.985.325.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.959.282.000 0 0 0 3.959.282.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000 0 0 0 25.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.043.000 0 0 0 1.043.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.688.000 0 0 0 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 97.688.000 0 0 0 97.688.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 495.283.960 0 0 0 495.283.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 249.488.960 0 0 0 249.488.960
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 51.970.000 0 0 0 51.970.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.291.000 0 0 0 15.291.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 283
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 13.000.000 0 0 0 13.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.534.000 0 0 0 165.534.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 339.780.000 0 0 0 339.780.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.691.000 0 0 0 5.691.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.440.000 0 0 0 163.440.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.649.000 0 0 0 170.649.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.814.000 0 0 0 112.814.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 44.290.000 0 0 0 44.290.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 44.524.000 0 0 0 44.524.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.000.000 0 0 0 24.000.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 365.994.000 0 0 0 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 365.994.000 0 0 0 365.994.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 155.851.000 0 0 0 155.851.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 49.887.000 0 0 0 49.887.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 160.256.000 0 0 0 160.256.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 89.672.000 0 0 0 89.672.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 89.672.000 0 0 0 89.672.000
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 89.672.000 0 0 0 89.672.000
Penting
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 26.286.000 0 0 0 26.286.000
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 20.690.000 0 0 0 20.690.000
Kependudukan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 284
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 10.245.000 0 0 0 10.245.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan 10.445.000 0 0 0 10.445.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000 0 0 0 5.596.000
2 12 2.12.0.00.0.00.09.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5.596.000 0 0 0 5.596.000
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.020.859.500 0 0 0 5.020.859.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.880.000 0 0 0 73.880.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.014.000 0 0 0 54.014.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.099.000 0 0 0 5.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.540.000 0 0 0 2.540.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.855.000 0 0 0 3.855.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.672.000 0 0 0 3.672.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.01 06 4.700.000 0 0 0 4.700.000
SKPD
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.965.068.500 0 0 0 3.965.068.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.961.542.500 0 0 0 3.961.542.500
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.526.000 0 0 0 3.526.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.952.000 0 0 0 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.952.000 0 0 0 5.952.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.125.000 0 0 0 6.125.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6.125.000 0 0 0 6.125.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 285
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.941.000 0 0 0 127.941.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.099.000 0 0 0 16.099.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.670.000 0 0 0 18.670.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.655.000 0 0 0 8.655.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.825.000 0 0 0 26.825.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.200.000 0 0 0 7.200.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.120.000 0 0 0 37.120.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10.372.000 0 0 0 10.372.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 559.167.000 0 0 0 559.167.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.650.000 0 0 0 1.650.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 283.400.000 0 0 0 283.400.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 274.117.000 0 0 0 274.117.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 282.726.000 0 0 0 282.726.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 01 76.720.000 0 0 0 76.720.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 02 114.870.000 0 0 0 114.870.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.471.000 0 0 0 43.471.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 45.665.000 0 0 0 45.665.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.210.455.000 0 0 0 2.210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 2.210.455.000 0 0 0 2.210.455.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 286
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 210.455.000 0 0 0 210.455.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 82.893.000 0 0 0 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 82.893.000 0 0 0 82.893.000
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 82.893.000 0 0 0 82.893.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 306.678.000 0 0 0 306.678.000
MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan
Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 306.678.000 0 0 0 306.678.000
Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 02 Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), 43.392.000 0 0 0 43.392.000
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 03 RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan 220.760.000 0 0 0 220.760.000
Masyarakat Hukum Adat
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 42.526.000 0 0 0 42.526.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2 14 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
BERENCANA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
2 13 2.13.2.08.2.14.10.0000 1.787.694.000 653.397.000 0 0 2.441.091.000
Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 272.162.000 653.397.000 0 0 925.559.000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 6.955.000 0 0 0 6.955.000
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 6.955.000 0 0 0 6.955.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 287
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 265.207.000 653.397.000 0 0 918.604.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 19.218.000 0 0 0 19.218.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 176.389.000 0 0 0 176.389.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 69.600.000 653.397.000 0 0 722.997.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 933.270.000 0 0 0 933.270.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 267.815.000 0 0 0 267.815.000
Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 4.375.000 0 0 0 4.375.000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 02 25.000.000 0 0 0 25.000.000
Lokal
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 04 70.640.000 0 0 0 70.640.000
Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 06 Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya 46.800.000 0 0 0 46.800.000
(Minilok)
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 81.000.000 0 0 0 81.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK 40.000.000 0 0 0 40.000.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 81.600.000 0 0 0 81.600.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 81.600.000 0 0 0 81.600.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 290.605.000 0 0 0 290.605.000
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 01 25.050.000 0 0 0 25.050.000
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 253.555.000 0 0 0 253.555.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 288
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.03 08 12.000.000 0 0 0 12.000.000
Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- 293.250.000 0 0 0 293.250.000
KB
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 293.250.000 0 0 0 293.250.000
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 582.262.000 0 0 0 582.262.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 523.260.000 0 0 0 523.260.000
Kesejahteraan Keluarga
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.01 05 Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi 523.260.000 0 0 0 523.260.000
Keluarga/UPPKS)
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 59.002.000 0 0 0 59.002.000
Kesejahteraan Keluarga
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam
2 14 2.13.2.08.2.14.10.0000 04 2.02 03 Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, 59.002.000 0 0 0 59.002.000
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 11 2.11.0.00.0.00.08.0000 Dinas Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 Dinas Perhubungan 14.718.585.989 2.043.687.500 0 0 16.762.273.489
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.775.193.620 0 0 0 5.775.193.620
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.726.000 0 0 0 73.726.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.942.000 0 0 0 52.942.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.387.000 0 0 0 5.387.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.521.000 0 0 0 5.521.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 289
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 06 5.920.000 0 0 0 5.920.000
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.956.000 0 0 0 3.956.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.019.582.016 0 0 0 5.019.582.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.996.670.016 0 0 0 4.996.670.016
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16.975.000 0 0 0 16.975.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 07 5.937.000 0 0 0 5.937.000
SKPD
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.118.000 0 0 0 5.118.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 368.000 0 0 0 368.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.750.000 0 0 0 1.750.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.741.000 0 0 0 122.741.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.717.000 0 0 0 3.717.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.948.000 0 0 0 2.948.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.500.000 0 0 0 20.500.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.891.000 0 0 0 1.891.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.785.000 0 0 0 6.785.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.050.000 0 0 0 3.050.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.850.000 0 0 0 83.850.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 341.636.604 0 0 0 341.636.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700.000 0 0 0 700.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.012.000 0 0 0 129.012.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 290
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 211.924.604 0 0 0 211.924.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 212.390.000 0 0 0 212.390.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 58.025.000 0 0 0 58.025.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 89.045.000 0 0 0 89.045.000
Dinas Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 04 3.000.000 0 0 0 3.000.000
Darat Tak Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.820.000 0 0 0 4.820.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.000.000 0 0 0 50.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 2.500.000 0 0 0 2.500.000
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 11 5.000.000 0 0 0 5.000.000
Bangunan Lainnya
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 8.943.392.369 2.043.687.500 0 0 10.987.079.869
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000 0 0 0 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 38.748.000 0 0 0 38.748.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.934.217.604 1.620.660.500 0 0 8.554.878.104
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 6.300.000.000 185.154.000 0 0 6.485.154.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 398.482.604 0 0 0 398.482.604
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 235.735.000 1.435.506.500 0 0 1.671.241.500
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 308.583.316 0 0 0 308.583.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 297.204.316 0 0 0 297.204.316
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 11.379.000 0 0 0 11.379.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 291
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 59.847.992 0 0 0 59.847.992
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 01 Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 28.885.992 0 0 0 28.885.992
Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 30.962.000 0 0 0 30.962.000
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 190.585.909 10.952.000 0 0 201.537.909
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 02 2.492.000 0 0 0 2.492.000
Bermotor
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4.464.000 0 0 0 4.464.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 112.816.909 0 0 0 112.816.909
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 53.902.000 10.952.000 0 0 64.854.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 16.911.000 0 0 0 16.911.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 1.049.864.548 362.075.000 0 0 1.411.939.548
Kabupaten/Kota
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 01 11.638.000 0 0 0 11.638.000
Kabupaten/Kota
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 02 105.358.000 362.075.000 0 0 467.433.000
rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 03 49.856.000 0 0 0 49.856.000
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 04 880.601.548 0 0 0 880.601.548
Kabupaten/Kota
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 2.411.000 0 0 0 2.411.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 4.416.000 50.000.000 0 0 54.416.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 292
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 281.000 50.000.000 0 0 50.281.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 4.135.000 0 0 0 4.135.000
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 13.042.000 0 0 0 13.042.000
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.08 04 13.042.000 0 0 0 13.042.000
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 16.311.000 0 0 0 16.311.000
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.10 02 16.311.000 0 0 0 16.311.000
untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 314.951.000 0 0 0 314.951.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 01 10.048.000 0 0 0 10.048.000
Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.11 02 304.903.000 0 0 0 304.903.000
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 5.926.000 0 0 0 5.926.000
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.14 01 dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan 5.926.000 0 0 0 5.926.000
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 6.899.000 0 0 0 6.899.000
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan
2 15 2.15.0.00.0.00.11.0000 02 2.16 01 6.899.000 0 0 0 6.899.000
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 10.923.281.000 790.450.000 0 0 11.713.731.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 293
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.256.539.000 0 0 0 5.256.539.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.596.000 0 0 0 60.596.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.504.000 0 0 0 51.504.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.466.000 0 0 0 1.466.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.767.000 0 0 0 1.767.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.01 06 3.681.000 0 0 0 3.681.000
SKPD
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.988.700.000 0 0 0 3.988.700.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.971.199.000 0 0 0 3.971.199.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.968.000 0 0 0 14.968.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.533.000 0 0 0 2.533.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 509.489.000 0 0 0 509.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 9.489.000 0 0 0 9.489.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 500.000.000 0 0 0 500.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 225.251.000 0 0 0 225.251.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.643.000 0 0 0 8.643.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.240.000 0 0 0 23.240.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.670.000 0 0 0 12.670.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.472.000 0 0 0 8.472.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.360.000 0 0 0 14.360.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 294
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.960.000 0 0 0 12.960.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 143.406.000 0 0 0 143.406.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 196.680.000 0 0 0 196.680.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000 0 0 0 1.500.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135.000.000 0 0 0 135.000.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.180.000 0 0 0 60.180.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.823.000 0 0 0 275.823.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 01 137.704.000 0 0 0 137.704.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 02 33.814.000 0 0 0 33.814.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 104.305.000 0 0 0 104.305.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 898.054.000 0 0 0 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 898.054.000 0 0 0 898.054.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 682.553.000 0 0 0 682.553.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 7.491.000 0 0 0 7.491.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 208.010.000 0 0 0 208.010.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 4.768.688.000 790.450.000 0 0 5.559.138.000
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 4.154.441.000 190.450.000 0 0 4.344.891.000
Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 4.154.441.000 190.450.000 0 0 4.344.891.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 614.247.000 600.000.000 0 0 1.214.247.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 242.024.000 0 0 0 242.024.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 191.110.000 0 0 0 191.110.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 295
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 09 173.942.000 600.000.000 0 0 773.942.000
Cerdas
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 03 2.02 10 7.171.000 0 0 0 7.171.000
Pemerintah Daerah
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 31.901.000 0 0 0 31.901.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 31.901.000 0 0 0 31.901.000
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 01 11.638.000 0 0 0 11.638.000
Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 20.263.000 0 0 0 20.263.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 19.899.000 0 0 0 19.899.000
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 19.899.000 0 0 0 19.899.000
Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 19.899.000 0 0 0 19.899.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 116.866.000 0 0 0 116.866.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 116.866.000 0 0 0 116.866.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 116.866.000 0 0 0 116.866.000
Kompetensi SDM Koperasi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Kabupaten/Kota
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 296
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 147.746.000 0 0 0 147.746.000
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 734.202.120 0 0 0 734.202.120
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan,
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 734.202.120 0 0 0 734.202.120
Pemangku Kepentingan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 125.450.000 0 0 0 125.450.000
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 410.916.120 0 0 0 410.916.120
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 97.913.500 0 0 0 97.913.500
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 07 2.01 05 99.922.500 0 0 0 99.922.500
Pemberdayaan Usaha Mikro
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Usaha Kecil
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan
2 17 3.31.3.30.2.17.17.0000 08 2.01 01 95.330.000 0 0 0 95.330.000
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.123.491.000 20.000.000 0 0 7.143.491.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.672.024.000 0 0 0 5.672.024.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 61.826.000 0 0 0 61.826.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.238.000 0 0 0 54.238.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.089.000 0 0 0 1.089.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.315.000 0 0 0 1.315.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 297
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.416.000 0 0 0 1.416.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.279.000 0 0 0 1.279.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 06 2.489.000 0 0 0 2.489.000
SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.697.962.000 0 0 0 4.697.962.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.695.694.000 0 0 0 4.695.694.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 430.000 0 0 0 430.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 07 1.440.000 0 0 0 1.440.000
SKPD
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 398.000 0 0 0 398.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 99.088.000 0 0 0 99.088.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.796.000 0 0 0 1.796.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.560.000 0 0 0 28.560.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.938.000 0 0 0 7.938.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.440.000 0 0 0 1.440.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 26.086.000 0 0 0 26.086.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.700.000 0 0 0 2.700.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.568.000 0 0 0 30.568.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 682.741.000 0 0 0 682.741.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 0 0 0 350.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 462.540.000 0 0 0 462.540.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 219.851.000 0 0 0 219.851.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.122.000 0 0 0 127.122.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 298
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 69.914.000 0 0 0 69.914.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 45.039.000 0 0 0 45.039.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 500.000 0 0 0 500.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.669.000 0 0 0 11.669.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 3.285.000 0 0 0 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3.285.000 0 0 0 3.285.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 495.916.000 0 0 0 495.916.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 9.947.000 0 0 0 9.947.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.01 02 9.947.000 0 0 0 9.947.000
Modal
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 485.969.000 0 0 0 485.969.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 392.835.000 0 0 0 392.835.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 93.134.000 0 0 0 93.134.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 22.629.000 0 0 0 22.629.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 22.629.000 0 0 0 22.629.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 22.629.000 0 0 0 22.629.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 474.464.000 0 0 0 474.464.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 474.464.000 0 0 0 474.464.000
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 349.066.000 0 0 0 349.066.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 299
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 114.149.000 0 0 0 114.149.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 03 1.713.000 0 0 0 1.713.000
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9.536.000 0 0 0 9.536.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 427.569.000 0 0 0 427.569.000
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 427.569.000 0 0 0 427.569.000
Kabupaten/Kota
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 80.455.000 0 0 0 80.455.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 285.434.000 0 0 0 285.434.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 61.680.000 0 0 0 61.680.000
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non
2 18 2.18.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 01 Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 30.889.000 20.000.000 0 0 50.889.000
Elektronik
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 13.357.397.150 35.475.000 0 0 13.392.872.150
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.759.439.500 0 0 0 5.759.439.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.459.500 0 0 0 68.459.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.878.500 0 0 0 54.878.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.368.000 0 0 0 2.368.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.472.000 0 0 0 2.472.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.246.000 0 0 0 2.246.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 300
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.484.000 0 0 0 2.484.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.01 06 4.011.000 0 0 0 4.011.000
SKPD
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.432.025.000 0 0 0 4.432.025.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.342.883.000 0 0 0 4.342.883.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.880.000 0 0 0 3.880.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 07 83.847.000 0 0 0 83.847.000
SKPD
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.415.000 0 0 0 1.415.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.411.000 0 0 0 132.411.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.994.000 0 0 0 8.994.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.280.000 0 0 0 12.280.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.760.000 0 0 0 7.760.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 35.681.000 0 0 0 35.681.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.973.000 0 0 0 13.973.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 47.723.000 0 0 0 47.723.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 381.167.000 0 0 0 381.167.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13.485.000 0 0 0 13.485.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.200.000 0 0 0 91.200.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 276.482.000 0 0 0 276.482.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 301
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 445.377.000 0 0 0 445.377.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 01 146.525.000 0 0 0 146.525.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 02 64.459.000 0 0 0 64.459.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 36.195.000 0 0 0 36.195.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 192.198.000 0 0 0 192.198.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 980.051.000 0 0 0 980.051.000
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 883.109.000 0 0 0 883.109.000
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 02 294.372.500 0 0 0 294.372.500
Wira Usaha Pemula
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 03 99.601.000 0 0 0 99.601.000
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses
Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 13.155.000 0 0 0 13.155.000
Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan
Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 50.550.000 0 0 0 50.550.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 425.430.500 0 0 0 425.430.500
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 96.942.000 0 0 0 96.942.000
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 96.942.000 0 0 0 96.942.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.566.735.650 35.475.000 0 0 6.602.210.650
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 302
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 2.313.067.000 35.475.000 0 0 2.348.542.000
Olahraga Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.487.104.600 0 0 0 1.487.104.600
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 01 610.494.100 0 0 0 610.494.100
Kabupaten/Kota
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 876.610.500 0 0 0 876.610.500
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 95.585.800 0 0 0 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 95.585.800 0 0 0 95.585.800
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.170.978.250 0 0 0 1.170.978.250
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 137.978.250 0 0 0 137.978.250
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.05 03 1.033.000.000 0 0 0 1.033.000.000
Rekreasi
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 51.171.000 0 0 0 51.171.000
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 303
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 01 527.693.000 75.000.000 0 0 602.693.000
Data Statistik Sektoral
2 20 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 43.059.000 0 0 0 43.059.000
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 16 2.16.2.20.2.21.12.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 03 99.145.000 1.500.000 0 0 100.645.000
Elektronik dan Non Elektronik
2 21 2.16.2.20.2.21.12.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 91.030.000 42.750.000 0 0 133.780.000
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
1 01 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.890.773.500 535.098.000 0 0 3.425.871.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 551.452.000 0 0 0 551.452.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.569.917.500 220.000.000 0 0 1.789.917.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 685.586.500 220.000.000 0 0 905.586.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 603.846.500 220.000.000 0 0 823.846.500
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 81.740.000 0 0 0 81.740.000
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 884.331.000 0 0 0 884.331.000
Kabupaten/Kota
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 884.331.000 0 0 0 884.331.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 730.358.000 0 0 0 730.358.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 304
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 730.358.000 0 0 0 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 730.358.000 0 0 0 730.358.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 39.046.000 315.098.000 0 0 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 39.046.000 315.098.000 0 0 354.144.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 39.046.000 0 0 0 39.046.000
2 22 1.01.2.22.0.00.01.0000 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 0 315.098.000 0 0 315.098.000
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.265.484.000 20.000.000 0 0 6.285.484.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.717.122.000 0 0 0 5.717.122.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.562.000 0 0 0 113.562.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 69.355.000 0 0 0 69.355.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.338.000 0 0 0 6.338.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.935.000 0 0 0 5.935.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.671.000 0 0 0 3.671.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.033.000 0 0 0 4.033.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.01 06 24.230.000 0 0 0 24.230.000
SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.386.473.000 0 0 0 4.386.473.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.347.710.000 0 0 0 4.347.710.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 31.414.000 0 0 0 31.414.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.02 07 7.349.000 0 0 0 7.349.000
SKPD
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.443.000 0 0 0 187.443.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 305
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.357.000 0 0 0 19.357.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.890.000 0 0 0 7.890.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.390.000 0 0 0 1.390.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.205.000 0 0 0 18.205.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.388.000 0 0 0 9.388.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 38.680.000 0 0 0 38.680.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 92.533.000 0 0 0 92.533.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.730.000 0 0 0 658.730.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.007.000 0 0 0 14.007.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 363.000.000 0 0 0 363.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 281.723.000 0 0 0 281.723.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 370.914.000 0 0 0 370.914.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 01 82.040.000 0 0 0 82.040.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 02 79.980.000 0 0 0 79.980.000
Dinas Operasional atau Lapangan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.000.000 0 0 0 6.000.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.330.000 0 0 0 34.330.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 168.564.000 0 0 0 168.564.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 548.362.000 20.000.000 0 0 568.362.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 446.527.000 20.000.000 0 0 466.527.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 3.648.000 20.000.000 0 0 23.648.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 231.912.000 0 0 0 231.912.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 306
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 04 58.925.000 0 0 0 58.925.000
Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 06 57.670.000 0 0 0 57.670.000
Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 21.752.000 0 0 0 21.752.000
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 10 72.620.000 0 0 0 72.620.000
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 101.835.000 0 0 0 101.835.000
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 01 60.500.000 0 0 0 60.500.000
Khusus serta Masyarakat
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.335.000 0 0 0 41.335.000
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 23 2.23.2.24.0.00.15.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 277.044.000 0 0 0 277.044.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 187.860.000 0 0 0 187.860.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 86.273.000 0 0 0 86.273.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 57.248.000 0 0 0 57.248.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 29.025.000 0 0 0 29.025.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 96.139.000 0 0 0 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 96.139.000 0 0 0 96.139.000
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 5.448.000 0 0 0 5.448.000
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 02 2.03 01 5.448.000 0 0 0 5.448.000
Kabupaten/Kota melalui JIKN
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 89.184.000 0 0 0 89.184.000
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 815.000 0 0 0 815.000
Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 307
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.01 01 815.000 0 0 0 815.000
Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 88.369.000 0 0 0 88.369.000
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 01 57.880.000 0 0 0 57.880.000
Keabsahan Arsip
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan
2 24 2.23.2.24.0.00.15.0000 03 2.04 02 30.489.000 0 0 0 30.489.000
Arsip
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 29.809.741.610 10.242.325.000 0 0 40.052.066.610
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 704.683.000 0 0 0 704.683.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 572.815.000 0 0 0 572.815.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 382.112.000 0 0 0 382.112.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 135.370.000 0 0 0 135.370.000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 246.742.000 0 0 0 246.742.000
Daya Ikan Kecil
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 190.703.000 0 0 0 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 190.703.000 0 0 0 190.703.000
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 131.868.000 0 0 0 131.868.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 64.415.000 0 0 0 64.415.000
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.02 01 64.415.000 0 0 0 64.415.000
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 67.453.000 0 0 0 67.453.000
Daerah Kabupaten/ Kota
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 308
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1
3 25 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.03 01 67.453.000 0 0 0 67.453.000
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
2 19 2.19.3.26.0.00.14.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 1.403.624.000 0 0 0 1.403.624.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 486.298.500 0 0 0 486.298.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500 0 0 0 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 12.831.500 0 0 0 12.831.500
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 473.467.000 0 0 0 473.467.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 236.226.000 0 0 0 236.226.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 237.241.000 0 0 0 237.241.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 272.221.000 0 0 0 272.221.000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 272.221.000 0 0 0 272.221.000
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 01 184.094.000 0 0 0 184.094.000
dan Luar Negeri
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 03 18.845.000 0 0 0 18.845.000
dan Luar Negeri
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 69.282.000 0 0 0 69.282.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 645.104.500 0 0 0 645.104.500
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 645.104.500 0 0 0 645.104.500
Kreatif Tingkat Dasar
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 354.364.000 0 0 0 354.364.000
3 26 2.19.3.26.0.00.14.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 290.740.500 0 0 0 290.740.500
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 309
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 Dinas Pertanian dan Pangan 8.230.856.500 182.870.000 0 0 8.413.726.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.755.029.000 0 0 0 5.755.029.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.772.000 0 0 0 57.772.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.424.000 0 0 0 55.424.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.01 06 2.348.000 0 0 0 2.348.000
SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.087.353.000 0 0 0 5.087.353.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.071.936.000 0 0 0 5.071.936.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.251.000 0 0 0 1.251.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 07 12.963.000 0 0 0 12.963.000
SKPD
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.203.000 0 0 0 1.203.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.648.000 0 0 0 111.648.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 0 0 0 1.500.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.890.000 0 0 0 19.890.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.200.000 0 0 0 4.200.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 8.000.000 0 0 0 8.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.850.000 0 0 0 2.850.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.208.000 0 0 0 70.208.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 325.509.000 0 0 0 325.509.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.706.000 0 0 0 2.706.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.196.000 0 0 0 140.196.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 310
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 182.607.000 0 0 0 182.607.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.747.000 0 0 0 172.747.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 01 90.989.000 0 0 0 90.989.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 02 71.758.000 0 0 0 71.758.000
Dinas Operasional atau Lapangan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 0 0 0 10.000.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 702.605.000 20.000.000 0 0 722.605.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 46.809.000 0 0 0 46.809.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas,
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.01 01 46.809.000 0 0 0 46.809.000
Teknologi dan Spesifik Lokasi
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 597.424.000 20.000.000 0 0 617.424.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 371.287.000 0 0 0 371.287.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 140.410.000 0 0 0 140.410.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 85.727.000 20.000.000 0 0 105.727.000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 58.372.000 0 0 0 58.372.000
Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 02 2.05 02 Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak 58.372.000 0 0 0 58.372.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 52.538.000 162.870.000 0 0 215.408.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 32.538.000 0 0 0 32.538.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 14.578.000 0 0 0 14.578.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 17.960.000 0 0 0 17.960.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 20.000.000 162.870.000 0 0 182.870.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 311
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 0 162.870.000 0 0 162.870.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan 20.000.000 0 0 0 20.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 940.565.000 0 0 0 940.565.000
VETERINER
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 40.002.000 0 0 0 40.002.000
Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 40.002.000 0 0 0 40.002.000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 31.696.000 0 0 0 31.696.000
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan 26.737.000 0 0 0 26.737.000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.02 02 4.959.000 0 0 0 4.959.000
Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 313.065.000 0 0 0 313.065.000
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium 39.230.000 0 0 0 39.230.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 273.835.000 0 0 0 273.835.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 519.088.000 0 0 0 519.088.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 299.446.000 0 0 0 299.446.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 26.430.000 0 0 0 26.430.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 03 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis 181.733.000 0 0 0 181.733.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 11.479.000 0 0 0 11.479.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan 36.714.000 0 0 0 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan 36.714.000 0 0 0 36.714.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.418.000 0 0 0 125.418.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 312
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.418.000 0 0 0 125.418.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 01 12.604.000 0 0 0 12.604.000
Hortikultura, dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 05 2.01 02 112.814.000 0 0 0 112.814.000
Perkebunan
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 29.146.500 0 0 0 29.146.500
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 29.146.500 0 0 0 29.146.500
Kabupaten/Kota
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 29.146.500 0 0 0 29.146.500
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 625.555.000 0 0 0 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 625.555.000 0 0 0 625.555.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 141.884.000 0 0 0 141.884.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 413.250.000 0 0 0 413.250.000
3 27 3.27.2.09.3.25.16.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 70.421.000 0 0 0 70.421.000
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 3.449.129.986 0 0 0 3.449.129.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986 0 0 0 2.809.370.986
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2.809.370.986 0 0 0 2.809.370.986
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 639.759.000 0 0 0 639.759.000
Kerjanya
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 618.337.000 0 0 0 618.337.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 21.422.000 0 0 0 21.422.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 38.637.000 0 0 0 38.637.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 313
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 38.637.000 0 0 0 38.637.000
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.02 02 38.637.000 0 0 0 38.637.000
Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 715.928.912 0 0 0 715.928.912
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 715.928.912 0 0 0 715.928.912
Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 6.522.000 0 0 0 6.522.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 244.924.000 0 0 0 244.924.000
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 464.482.912 0 0 0 464.482.912
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 102.400.824 0 0 0 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 102.400.824 0 0 0 102.400.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 94.429.824 0 0 0 94.429.824
3 30 3.31.3.30.2.17.17.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 7.971.000 0 0 0 7.971.000
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15.164.481.388 10.059.455.000 0 0 25.223.936.388
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.680.078.296 0 0 0 12.680.078.296
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.970.000 0 0 0 55.970.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.161.000 0 0 0 51.161.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 742.000 0 0 0 742.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 785.000 0 0 0 785.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 707.000 0 0 0 707.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 769.000 0 0 0 769.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.806.000 0 0 0 1.806.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 314
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.052.206.912 0 0 0 11.052.206.912
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.000.911.000 0 0 0 11.000.911.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.269.000 0 0 0 1.269.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.02 07 50.026.912 0 0 0 50.026.912
SKPD
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4.427.000 0 0 0 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.04 07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 4.427.000 0 0 0 4.427.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.180.000 0 0 0 136.180.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.705.000 0 0 0 7.705.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.550.000 0 0 0 26.550.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.200.000 0 0 0 18.200.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 0 0 0 6.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 17.357.000 0 0 0 17.357.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.940.000 0 0 0 5.940.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.428.000 0 0 0 54.428.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 870.375.384 0 0 0 870.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 0 0 0 580.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 288.375.384 0 0 0 288.375.384
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 560.919.000 0 0 0 560.919.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 01 129.850.000 0 0 0 129.850.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 02 353.757.000 0 0 0 353.757.000
Dinas Operasional atau Lapangan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 315
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 2.000.000 0 0 0 2.000.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35.000.000 0 0 0 35.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 01 2.09 11 40.312.000 0 0 0 40.312.000
Bangunan Lainnya
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.416.199.092 10.059.455.000 0 0 12.475.654.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 2.416.199.092 10.059.455.000 0 0 12.475.654.092
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 596.971.092 0 0 0 596.971.092
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 05 1.742.847.000 10.059.455.000 0 0 11.802.302.000
Masyarakat
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 76.381.000 0 0 0 76.381.000
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Kewenangan Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan
3 31 3.31.3.30.2.17.17.0000 04 2.01 01 Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri 68.204.000 0 0 0 68.204.000
Nasional (SIINas)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 75.519.813.000 73.763.000 0 0 75.593.576.000
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 Sekretariat Daerah 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.392.128.000 0 0 0 32.392.128.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.362.000 0 0 0 79.362.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.141.000 0 0 0 53.141.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.698.000 0 0 0 4.698.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.800.000 0 0 0 4.800.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 316
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.309.000 0 0 0 4.309.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 4.794.000 0 0 0 4.794.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 06 7.620.000 0 0 0 7.620.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.648.463.000 0 0 0 20.648.463.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.572.569.000 0 0 0 20.572.569.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 07 75.894.000 0 0 0 75.894.000
SKPD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.100.000 0 0 0 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16.100.000 0 0 0 16.100.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.146.184.000 0 0 0 3.146.184.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 0 0 0 60.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.500.000 0 0 0 320.500.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.980.000 0 0 0 15.980.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 95.508.000 0 0 0 95.508.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 88.006.000 0 0 0 88.006.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 78.460.000 0 0 0 78.460.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 96.811.000 0 0 0 96.811.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.013.384.000 0 0 0 1.013.384.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.377.535.000 0 0 0 1.377.535.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.446.606.000 0 0 0 2.446.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 33.461.000 0 0 0 33.461.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.659.420.000 0 0 0 1.659.420.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 317
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 753.725.000 0 0 0 753.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.556.389.000 0 0 0 1.556.389.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 537.700.000 0 0 0 537.700.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 301.335.000 0 0 0 301.335.000
Dinas Operasional atau Lapangan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 66.000.000 0 0 0 66.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 114.970.000 0 0 0 114.970.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.300.000 0 0 0 7.300.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 15.000.000 0 0 0 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 514.084.000 0 0 0 514.084.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 880.724.000 0 0 0 880.724.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 177.624.000 0 0 0 177.624.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 02 88.100.000 0 0 0 88.100.000
Kepala Daerah
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 666.725.000 0 0 0 666.725.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 407.805.000 0 0 0 407.805.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 78.920.000 0 0 0 78.920.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.077.969.000 0 0 0 1.077.969.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 384.246.000 0 0 0 384.246.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 224.237.000 0 0 0 224.237.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 318
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 469.486.000 0 0 0 469.486.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.873.606.000 0 0 0 1.873.606.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 443.472.000 0 0 0 443.472.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1.037.891.000 0 0 0 1.037.891.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 392.243.000 0 0 0 392.243.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.624.278.000 0 0 0 5.624.278.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.577.082.000 0 0 0 1.577.082.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 842.968.000 0 0 0 842.968.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 322.490.000 0 0 0 322.490.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 411.624.000 0 0 0 411.624.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 2.672.275.000 0 0 0 2.672.275.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.305.726.000 0 0 0 2.305.726.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 174.942.000 0 0 0 174.942.000
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 191.607.000 0 0 0 191.607.000
Masyarakat
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 933.352.000 0 0 0 933.352.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 443.671.000 0 0 0 443.671.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 379.177.000 0 0 0 379.177.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 110.504.000 0 0 0 110.504.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 441.569.000 0 0 0 441.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 41.569.000 0 0 0 41.569.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 400.000.000 0 0 0 400.000.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 4.223.674.000 59.000.000 0 0 4.282.674.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 319
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 382.681.000 0 0 0 382.681.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 149.266.000 0 0 0 149.266.000
BLUD
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 123.926.000 0 0 0 123.926.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 109.489.000 0 0 0 109.489.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 863.054.000 9.000.000 0 0 872.054.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 95.861.000 0 0 0 95.861.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 678.765.000 9.000.000 0 0 687.765.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 88.428.000 0 0 0 88.428.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 405.714.000 50.000.000 0 0 455.714.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 96.333.000 0 0 0 96.333.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 125.015.000 50.000.000 0 0 175.015.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 184.366.000 0 0 0 184.366.000
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 2.572.225.000 0 0 0 2.572.225.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 01 2.450.899.000 0 0 0 2.450.899.000
Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 02 97.640.000 0 0 0 97.640.000
Hidup
4 01 4.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 23.686.000 0 0 0 23.686.000
4 02 SEKRETARIAT DPRD 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.770.225.000 14.763.000 0 0 27.784.988.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.802.000 0 0 0 66.802.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 53.454.000 0 0 0 53.454.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 320
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.575.000 0 0 0 2.575.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.358.000 0 0 0 2.358.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.820.000 0 0 0 2.820.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 2.476.000 0 0 0 2.476.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 06 3.119.000 0 0 0 3.119.000
SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.786.400.000 0 0 0 3.786.400.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.708.376.000 0 0 0 3.708.376.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 915.000 0 0 0 915.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 07 77.109.000 0 0 0 77.109.000
SKPD
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5.428.000 0 0 0 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.428.000 0 0 0 5.428.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 320.974.000 0 0 0 320.974.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.814.000 0 0 0 3.814.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 317.160.000 0 0 0 317.160.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.083.707.000 0 0 0 3.083.707.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.993.000 0 0 0 19.993.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 112.483.000 0 0 0 112.483.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.842.000 0 0 0 4.842.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.750.000 0 0 0 54.750.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.378.000 0 0 0 27.378.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.200.000 0 0 0 7.200.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 321
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 94.710.000 0 0 0 94.710.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.789.000 0 0 0 99.789.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.641.885.000 0 0 0 2.641.885.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20.677.000 0 0 0 20.677.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 14.763.000 0 0 14.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 4.763.000 0 0 4.763.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 852.767.000 0 0 0 852.767.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.762.000 0 0 0 4.762.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.660.000 0 0 0 219.660.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 628.345.000 0 0 0 628.345.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 592.192.000 0 0 0 592.192.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 01 96.300.000 0 0 0 96.300.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 167.920.000 0 0 0 167.920.000
Dinas Operasional atau Lapangan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 5.000.000 0 0 0 5.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.192.000 0 0 0 76.192.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.780.000 0 0 0 246.780.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 13.580.841.000 0 0 0 13.580.841.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 13.284.688.000 0 0 0 13.284.688.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 233.653.000 0 0 0 233.653.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62.500.000 0 0 0 62.500.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 322
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 5.481.114.000 0 0 0 5.481.114.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 104.839.000 0 0 0 104.839.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5.172.275.000 0 0 0 5.172.275.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 204.000.000 0 0 0 204.000.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 5.509.508.000 0 0 0 5.509.508.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.118.563.000 0 0 0 2.118.563.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 253.349.000 0 0 0 253.349.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1.771.800.000 0 0 0 1.771.800.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 93.414.000 0 0 0 93.414.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 98.421.000 0 0 0 98.421.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS 27.103.000 0 0 0 27.103.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.200.000 0 0 0 27.200.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD 13.746.000 0 0 0 13.746.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan 13.773.000 0 0 0 13.773.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 16.599.000 0 0 0 16.599.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 396.846.000 0 0 0 396.846.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 96.932.000 0 0 0 96.932.000
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 06 9.118.000 0 0 0 9.118.000
Pemeriksa Keuangan
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 96.932.000 0 0 0 96.932.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.132.750.000 0 0 0 2.132.750.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 323
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD 1.509.953.000 0 0 0 1.509.953.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 181.632.000 0 0 0 181.632.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 249.761.000 0 0 0 249.761.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 184.682.000 0 0 0 184.682.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD 6.722.000 0 0 0 6.722.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 376.409.000 0 0 0 376.409.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 12.505.000 0 0 0 12.505.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 363.904.000 0 0 0 363.904.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 386.519.000 0 0 0 386.519.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 380.687.000 0 0 0 380.687.000
4 02 4.02.0.00.0.00.19.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 5.832.000 0 0 0 5.832.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 50.289.371.890 307.000.000 16.032.000.000 0 66.628.371.890
5 01 PERENCANAAN 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.497.307.000 10.000.000 0 0 8.507.307.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 196.530.000 0 0 0 196.530.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 185.207.000 0 0 0 185.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.415.000 0 0 0 2.415.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.333.000 0 0 0 2.333.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 930.000 0 0 0 930.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 960.000 0 0 0 960.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.01 06 4.685.000 0 0 0 4.685.000
SKPD
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 324
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.494.896.000 0 0 0 7.494.896.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.457.651.000 0 0 0 7.457.651.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 34.728.000 0 0 0 34.728.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.274.000 0 0 0 1.274.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.243.000 0 0 0 1.243.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 214.822.000 0 0 0 214.822.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.207.000 0 0 0 8.207.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.320.000 0 0 0 31.320.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.388.000 0 0 0 7.388.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.360.000 0 0 0 3.360.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 14.843.000 0 0 0 14.843.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.376.000 0 0 0 2.376.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.328.000 0 0 0 147.328.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 10.000.000 0 0 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 10.000.000 0 0 10.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.118.000 0 0 0 291.118.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.041.000 0 0 0 9.041.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82.800.000 0 0 0 82.800.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 199.277.000 0 0 0 199.277.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 299.941.000 0 0 0 299.941.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 01 138.741.000 0 0 0 138.741.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 325
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 02 44.716.000 0 0 0 44.716.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 53.765.000 0 0 0 53.765.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.719.000 0 0 0 59.719.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 540.177.000 0 0 0 540.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 497.177.000 0 0 0 497.177.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 27.884.000 0 0 0 27.884.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD 96.079.000 0 0 0 96.079.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 142.774.000 0 0 0 142.774.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 07 230.440.000 0 0 0 230.440.000
Daerah Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 9.000.000 0 0 0 9.000.000
Daerah
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 9.000.000 0 0 0 9.000.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.03 01 34.000.000 0 0 0 34.000.000
Kabupaten/Kota
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 1.101.527.000 0 0 0 1.101.527.000
DAERAH
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 246.982.000 0 0 0 246.982.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 03 86.120.000 0 0 0 86.120.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.01 07 160.862.000 0 0 0 160.862.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 326
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 431.742.000 0 0 0 431.742.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 03 23.600.000 0 0 0 23.600.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 04 281.152.000 0 0 0 281.152.000
Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.02 08 126.990.000 0 0 0 126.990.000
Daerah Bidang SDA
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 422.803.000 0 0 0 422.803.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 03 2.03 04 422.803.000 0 0 0 422.803.000
Daerah Bidang Infrastruktur
5 02 KEUANGAN 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.180.866.657 144.000.000 0 0 11.324.866.657
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.422.000 0 0 0 77.422.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 54.523.000 0 0 0 54.523.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.854.000 0 0 0 2.854.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.689.000 0 0 0 2.689.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.317.000 0 0 0 3.317.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 3.470.000 0 0 0 3.470.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 06 10.569.000 0 0 0 10.569.000
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.968.757.554 0 0 0 8.968.757.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.899.646.554 0 0 0 8.899.646.554
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.297.000 0 0 0 13.297.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 327
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 07 55.814.000 0 0 0 55.814.000
SKPD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.606.000 0 0 0 140.606.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000 0 0 0 6.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.464.000 0 0 0 15.464.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.379.000 0 0 0 10.379.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.400.000 0 0 0 5.400.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 6.953.000 0 0 0 6.953.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.536.000 0 0 0 18.536.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 77.874.000 0 0 0 77.874.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.860.000 0 0 0 551.860.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.954.000 0 0 0 75.954.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 365.124.000 0 0 0 365.124.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 110.782.000 0 0 0 110.782.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.442.221.103 144.000.000 0 0 1.586.221.103
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 01 211.616.000 0 0 0 211.616.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 382.973.000 0 0 0 382.973.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.306.000 0 0 0 70.306.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 144.000.000 0 0 144.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 777.326.103 0 0 0 777.326.103
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 842.612.000 0 16.032.000.000 0 16.874.612.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 374.716.000 0 0 0 374.716.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 328
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 62.511.000 0 0 0 62.511.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 27.465.000 0 0 0 27.465.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 32.975.000 0 0 0 32.975.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 31.577.000 0 0 0 31.577.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 9.601.000 0 0 0 9.601.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 7.343.000 0 0 0 7.343.000
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 07 113.685.000 0 0 0 113.685.000
Daerah tentang Penjabaran APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.01 08 89.559.000 0 0 0 89.559.000
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 203.669.000 0 0 0 203.669.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 9.186.000 0 0 0 9.186.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 11.117.000 0 0 0 11.117.000
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 05 11.679.000 0 0 0 11.679.000
Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 07 Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan 43.408.000 0 0 0 43.408.000
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 09 106.940.000 0 0 0 106.940.000
Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.02 10 Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 21.339.000 0 0 0 21.339.000
Sub Kegiatan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 264.227.000 0 0 0 264.227.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 329
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 02 34.963.000 0 0 0 34.963.000
Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 04 30.571.000 0 0 0 30.571.000
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 05 77.190.000 0 0 0 77.190.000
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 12.226.000 0 0 0 12.226.000
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 09 36.167.000 0 0 0 36.167.000
Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 10 7.643.000 0 0 0 7.643.000
Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.03 11 65.467.000 0 0 0 65.467.000
Kabupaten/Kota
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 16.032.000.000 0 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 16.032.000.000 0 16.032.000.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.122.216.566 150.000.000 0 0 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.122.216.566 150.000.000 0 0 1.272.216.566
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 27.149.000 0 0 0 27.149.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 20.540.000 0 0 0 20.540.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 174.645.000 0 0 0 174.645.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 56.506.000 0 0 0 56.506.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 353.335.000 100.000.000 0 0 453.335.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 293.390.000 0 0 0 293.390.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 330
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 10 79.428.566 0 0 0 79.428.566
Penghapusan Barang Milik Daerah
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 81.613.000 50.000.000 0 0 131.613.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 35.610.000 0 0 0 35.610.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.932.952.667 0 0 0 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 1.932.952.667 0 0 0 1.932.952.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 1.189.553.667 0 0 0 1.189.553.667
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 18.478.000 0 0 0 18.478.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 68.985.000 0 0 0 68.985.000
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 07 24.180.000 0 0 0 24.180.000
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 66.219.000 0 0 0 66.219.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 7.879.000 0 0 0 7.879.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 313.596.000 0 0 0 313.596.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 116.877.000 0 0 0 116.877.000
5 02 5.02.0.00.0.00.21.0000 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 127.185.000 0 0 0 127.185.000
5 03 KEPEGAWAIAN 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.678.988.000 3.000.000 0 0 18.681.988.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.349.000 0 0 0 67.349.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 56.003.000 0 0 0 56.003.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.111.000 0 0 0 3.111.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.058.000 0 0 0 2.058.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 331
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.114.000 0 0 0 2.114.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.469.000 0 0 0 1.469.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 06 1.376.000 0 0 0 1.376.000
SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.218.000 0 0 0 1.218.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.273.252.000 0 0 0 18.273.252.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.262.332.000 0 0 0 18.262.332.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.02 07 10.920.000 0 0 0 10.920.000
SKPD
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.939.000 0 0 0 103.939.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.062.000 0 0 0 1.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.585.000 0 0 0 13.585.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.355.000 0 0 0 10.355.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.428.000 0 0 0 9.428.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.160.000 0 0 0 2.160.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.310.000 0 0 0 59.310.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.039.000 0 0 0 5.039.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 82.818.000 0 0 0 82.818.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.200.000 0 0 0 6.200.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 0 0 0 36.600.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.018.000 0 0 0 40.018.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.630.000 3.000.000 0 0 154.630.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 332
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 01 93.494.000 0 0 0 93.494.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 02 38.405.000 0 0 0 38.405.000
Dinas Operasional atau Lapangan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.400.000 0 0 0 3.400.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.331.000 0 0 0 16.331.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 0 3.000.000 0 0 3.000.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.713.935.000 0 0 0 2.713.935.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.052.032.000 0 0 0 1.052.032.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 02 20.405.000 0 0 0 20.405.000
Pengadaan ASN
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 699.411.000 0 0 0 699.411.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 267.799.000 0 0 0 267.799.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 16.078.000 0 0 0 16.078.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian 24.416.000 0 0 0 24.416.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 23.923.000 0 0 0 23.923.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 398.699.000 0 0 0 398.699.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 23.139.000 0 0 0 23.139.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 54.463.000 0 0 0 54.463.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 321.097.000 0 0 0 321.097.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 513.414.000 0 0 0 513.414.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center 473.066.000 0 0 0 473.066.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 16.005.000 0 0 0 16.005.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 24.343.000 0 0 0 24.343.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 333
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 749.790.000 0 0 0 749.790.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 39.882.000 0 0 0 39.882.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 450.424.000 0 0 0 450.424.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 26.820.000 0 0 0 26.820.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 184.415.000 0 0 0 184.415.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 14.062.000 0 0 0 14.062.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 9.345.000 0 0 0 9.345.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 9.431.000 0 0 0 9.431.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 15.411.000 0 0 0 15.411.000
5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 03 5.03.5.04.0.00.22.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 682.098.000 0 0 0 682.098.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.01 03 Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat 682.098.000 0 0 0 682.098.000
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 2.278.691.000 0 0 0 2.278.691.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
5 04 5.03.5.04.0.00.22.0000 02 2.02 07 2.278.691.000 0 0 0 2.278.691.000
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 01 5.01.5.05.0.00.20.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 718.001.000 0 0 0 718.001.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 718.001.000 0 0 0 718.001.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 147.774.000 0 0 0 147.774.000
Pengkajian Peraturan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 334
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 05 96.721.000 0 0 0 96.721.000
dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 8.105.000 0 0 0 8.105.000
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.01 13 42.948.000 0 0 0 42.948.000
terhadap Pelaksanaan Peraturan
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 570.227.000 0 0 0 570.227.000
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 205.661.000 0 0 0 205.661.000
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 02 219.872.000 0 0 0 219.872.000
Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 03 81.914.000 0 0 0 81.914.000
Yang Bersifat Inovatif
5 05 5.01.5.05.0.00.20.0000 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 62.780.000 0 0 0 62.780.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 Inspektorat 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.579.600.000 0 0 0 7.579.600.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 58.872.000 0 0 0 58.872.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 51.199.000 0 0 0 51.199.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.502.000 0 0 0 1.502.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.504.000 0 0 0 1.504.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.564.000 0 0 0 1.564.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.483.000 0 0 0 1.483.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 06 1.620.000 0 0 0 1.620.000
SKPD
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 335
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.005.506.000 0 0 0 7.005.506.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.997.498.000 0 0 0 6.997.498.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.677.000 0 0 0 4.677.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.676.000 0 0 0 1.676.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.655.000 0 0 0 1.655.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.881.000 0 0 0 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.881.000 0 0 0 3.881.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.422.000 0 0 0 140.422.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.747.000 0 0 0 9.747.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.680.000 0 0 0 15.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.649.000 0 0 0 13.649.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 9.052.000 0 0 0 9.052.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.680.000 0 0 0 13.680.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.614.000 0 0 0 78.614.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.724.000 0 0 0 191.724.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.582.000 0 0 0 11.582.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000 0 0 0 120.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.142.000 0 0 0 60.142.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 179.195.000 0 0 0 179.195.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 66.425.000 0 0 0 66.425.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 02 76.770.000 0 0 0 76.770.000
Dinas Operasional atau Lapangan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 336
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 3.000.000 0 0 0 3.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.000.000 0 0 0 22.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11.000.000 0 0 0 11.000.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 159.961.000 0 0 0 159.961.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 141.288.000 0 0 0 141.288.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 40.736.000 0 0 0 40.736.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 8.116.000 0 0 0 8.116.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 4.901.000 0 0 0 4.901.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 18.866.000 0 0 0 18.866.000
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.01 07 68.669.000 0 0 0 68.669.000
Hasil Pemeriksaan APIP
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 18.673.000 0 0 0 18.673.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 11.126.000 0 0 0 11.126.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7.547.000 0 0 0 7.547.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 368.341.000 0 0 0 368.341.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 4.423.000 0 0 0 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 4.423.000 0 0 0 4.423.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 363.918.000 0 0 0 363.918.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 2.328.000 0 0 0 2.328.000
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 129.451.000 0 0 0 129.451.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 03 210.027.000 0 0 0 210.027.000
Pemberantasan Korupsi
6 01 6.01.0.00.0.00.24.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 22.112.000 0 0 0 22.112.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 337
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 UNSUR KEWILAYAHAN 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 KECAMATAN 63.828.897.000 37.520.000 0 0 63.866.417.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Magelang Selatan 21.466.888.000 37.520.000 0 0 21.504.408.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.286.343.000 35.020.000 0 0 12.321.363.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 56.760.000 0 0 0 56.760.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.040.000 0 0 0 52.040.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.602.000 0 0 0 1.602.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 758.000 0 0 0 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 758.000 0 0 0 758.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.668.622.000 0 0 0 9.668.622.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.650.642.000 0 0 0 9.650.642.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 17.980.000 0 0 0 17.980.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 321.468.000 0 0 0 321.468.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.932.000 0 0 0 16.932.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000 0 0 0 2.800.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.999.000 0 0 0 90.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.116.000 0 0 0 27.116.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18.840.000 0 0 0 18.840.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 23.629.000 0 0 0 23.629.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.302.000 0 0 0 22.302.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 118.850.000 0 0 0 118.850.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 35.020.000 0 0 35.020.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 338
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 35.020.000 0 0 35.020.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.558.880.000 0 0 0 1.558.880.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 192.720.000 0 0 0 192.720.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.366.160.000 0 0 0 1.366.160.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 680.613.000 0 0 0 680.613.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 01 115.080.000 0 0 0 115.080.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 165.191.000 0 0 0 165.191.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.393.000 0 0 0 63.393.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 336.949.000 0 0 0 336.949.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.335.000 0 0 0 63.335.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000 0 0 0 1.232.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.232.000 0 0 0 1.232.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 62.103.000 0 0 0 62.103.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.841.000 0 0 0 10.841.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 2.649.000 0 0 0 2.649.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.02 03 48.613.000 0 0 0 48.613.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.968.709.000 2.500.000 0 0 8.971.209.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.618.872.000 2.500.000 0 0 7.621.372.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 01 108.688.000 0 0 0 108.688.000
Pembangunan di Kelurahan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 339
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.225.782.000 2.500.000 0 0 5.228.282.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.261.319.000 0 0 0 2.261.319.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 23.083.000 0 0 0 23.083.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1.349.837.000 0 0 0 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 1.349.837.000 0 0 0 1.349.837.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 145.458.000 0 0 0 145.458.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 145.458.000 0 0 0 145.458.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 04 2.01 01 145.458.000 0 0 0 145.458.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.043.000 0 0 0 3.043.000
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 3.043.000 0 0 0 3.043.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 3.043.000 0 0 0 3.043.000
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 Kecamatan Magelang Tengah 23.583.092.000 0 0 0 23.583.092.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.007.609.000 0 0 0 12.007.609.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.586.000 0 0 0 138.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.833.000 0 0 0 55.833.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.907.000 0 0 0 5.907.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6.306.000 0 0 0 6.306.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.893.000 0 0 0 6.893.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.134.000 0 0 0 6.134.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 340
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 06 57.513.000 0 0 0 57.513.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.830.581.000 0 0 0 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.830.581.000 0 0 0 9.830.581.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 304.658.000 0 0 0 304.658.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.548.000 0 0 0 11.548.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.826.000 0 0 0 40.826.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.117.000 0 0 0 29.117.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 20.838.000 0 0 0 20.838.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 31.773.000 0 0 0 31.773.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.056.000 0 0 0 66.056.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 104.500.000 0 0 0 104.500.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.325.125.000 0 0 0 1.325.125.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 186.518.000 0 0 0 186.518.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.138.607.000 0 0 0 1.138.607.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 408.659.000 0 0 0 408.659.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 157.240.000 0 0 0 157.240.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 02 127.588.000 0 0 0 127.588.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 45.644.000 0 0 0 45.644.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 78.187.000 0 0 0 78.187.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.059.000 0 0 0 72.059.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000 0 0 0 5.459.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 341
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5.459.000 0 0 0 5.459.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 66.600.000 0 0 0 66.600.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 16.134.000 0 0 0 16.134.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 7.237.000 0 0 0 7.237.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.02 03 43.229.000 0 0 0 43.229.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.457.965.000 0 0 0 10.457.965.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9.876.555.000 0 0 0 9.876.555.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 01 103.256.000 0 0 0 103.256.000
Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 6.456.792.000 0 0 0 6.456.792.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3.316.507.000 0 0 0 3.316.507.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 581.410.000 0 0 0 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 581.410.000 0 0 0 581.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 04 2.01 01 1.045.459.000 0 0 0 1.045.459.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 Kecamatan Magelang Utara 18.778.917.000 0 0 0 18.778.917.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.929.790.000 0 0 0 9.929.790.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98.999.000 0 0 0 98.999.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 63.355.000 0 0 0 63.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.401.000 0 0 0 8.401.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 342
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.355.000 0 0 0 7.355.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.084.000 0 0 0 6.084.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6.065.000 0 0 0 6.065.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.01 06 7.739.000 0 0 0 7.739.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.320.683.000 0 0 0 8.320.683.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.279.651.000 0 0 0 8.279.651.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.02 07 41.032.000 0 0 0 41.032.000
SKPD
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 324.164.000 0 0 0 324.164.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.345.000 0 0 0 12.345.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.637.000 0 0 0 10.637.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.645.000 0 0 0 2.645.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.988.000 0 0 0 45.988.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.410.000 0 0 0 22.410.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.220.000 0 0 0 26.220.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 27.197.000 0 0 0 27.197.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.255.000 0 0 0 46.255.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.467.000 0 0 0 130.467.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 735.111.000 0 0 0 735.111.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.163.000 0 0 0 59.163.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 154.068.000 0 0 0 154.068.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 521.880.000 0 0 0 521.880.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 343
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 450.833.000 0 0 0 450.833.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 01 180.634.000 0 0 0 180.634.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 02 102.437.000 0 0 0 102.437.000
Dinas Operasional atau Lapangan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 62.054.000 0 0 0 62.054.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 105.708.000 0 0 0 105.708.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 149.586.000 0 0 0 149.586.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000 0 0 0 2.283.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.283.000 0 0 0 2.283.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 84.310.000 0 0 0 84.310.000
Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 25.935.000 0 0 0 25.935.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 46.020.000 0 0 0 46.020.000
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.02 03 12.355.000 0 0 0 12.355.000
Kecamatan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 62.993.000 0 0 0 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 62.993.000 0 0 0 62.993.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 8.610.162.000 0 0 0 8.610.162.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 7.985.130.000 0 0 0 7.985.130.000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 01 113.154.000 0 0 0 113.154.000
Pembangunan di Kelurahan
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 5.100.457.000 0 0 0 5.100.457.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.766.215.000 0 0 0 2.766.215.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 344
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan 5.304.000 0 0 0 5.304.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 625.032.000 0 0 0 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan 625.032.000 0 0 0 625.032.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 89.379.000 0 0 0 89.379.000
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 89.379.000 0 0 0 89.379.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
7 01 7.01.0.00.0.00.27.0000 04 2.01 01 89.379.000 0 0 0 89.379.000
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.387.873.000 0 0 0 4.387.873.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65.203.000 0 0 0 65.203.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 52.920.000 0 0 0 52.920.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.500.000 0 0 0 1.500.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.350.000 0 0 0 1.350.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.900.000 0 0 0 1.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.830.000 0 0 0 1.830.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.01 06 5.703.000 0 0 0 5.703.000
SKPD
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.750.126.000 0 0 0 3.750.126.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.739.348.000 0 0 0 3.739.348.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9.378.000 0 0 0 9.378.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.400.000 0 0 0 1.400.000
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 345
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 170.123.000 0 0 0 170.123.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.222.000 0 0 0 2.222.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.385.000 0 0 0 15.385.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.746.000 0 0 0 8.746.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 0 0 0 3.000.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material 25.540.000 0 0 0 25.540.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.480.000 0 0 0 6.480.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108.750.000 0 0 0 108.750.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.120.000 0 0 0 195.120.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.560.000 0 0 0 9.560.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.400.000 0 0 0 44.400.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 141.160.000 0 0 0 141.160.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 207.301.000 0 0 0 207.301.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 01 150.485.000 0 0 0 150.485.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 02 37.916.000 0 0 0 37.916.000
Dinas Operasional atau Lapangan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18.900.000 0 0 0 18.900.000
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 215.287.000 0 0 0 215.287.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 215.287.000 0 0 0 215.287.000
dan Karakter Kebangsaan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 03 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 98.742.000 0 0 0 98.742.000
Kebangsaan
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 346
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 04 Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 114.530.000 0 0 0 114.530.000
Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 02 2.01 05 Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 2.015.000 0 0 0 2.015.000
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 950.256.000 0 0 0 950.256.000
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 950.256.000 0 0 0 950.256.000
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 04 371.132.000 0 0 0 371.132.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 03 2.01 05 579.124.000 0 0 0 579.124.000
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 114.590.000 0 0 0 114.590.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 114.590.000 0 0 0 114.590.000
dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 03 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di 80.000.000 0 0 0 80.000.000
Daerah
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 347
KOTA MAGELANG
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Belanja
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Tak Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja
Terduga Transfer
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 04 2.01 05 Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 34.590.000 0 0 0 34.590.000
dan Ormas Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 319.153.000 0 0 0 319.153.000
BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 319.153.000 0 0 0 319.153.000
Ekonomi, Sosial dan Budaya
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 02 Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 34.787.000 0 0 0 34.787.000
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 03 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 68.387.000 0 0 0 68.387.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 04 Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 154.434.000 0 0 0 154.434.000
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 05 2.01 05 Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 61.545.000 0 0 0 61.545.000
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 350.133.000 0 0 0 350.133.000
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 350.133.000 0 0 0 350.133.000
dan Penanganan Konflik Sosial
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
8 01 8.01.0.00.0.00.28.0000 06 2.01 03 19.995.000 0 0 0 19.995.000
Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran 348
LAMPIRAN V
Kelompok Belanja
Kode Uraian Jumlah Belanja
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer
01 PELAYANAN UMUM
01 01 1 01 Pendidikan 127.246.545.600 218.496.000 0 0 127.465.041.600
01 02 1 02 Kesehatan 195.754.255.356 32.118.000.000 0 0 227.872.255.356
01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.546.610.000 0 0 0 9.546.610.000
01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.106.122.808 0 0 0 5.106.122.808
01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 11.576.849.200 1.918.000 0 0 11.578.767.200
01 06 1 06 Sosial 4.511.284.000 0 0 0 4.511.284.000
01 07 2 07 Tenaga Kerja 4.816.570.300 0 0 0 4.816.570.300
01 08 2 11 Lingkungan Hidup 10.754.787.211 0 0 0 10.754.787.211
01 09 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.631.592.960 0 0 0 5.631.592.960
01 10 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.620.885.500 0 0 0 7.620.885.500
01 11 2 15 Perhubungan 5.775.193.620 0 0 0 5.775.193.620
01 12 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.256.539.000 0 0 0 5.256.539.000
01 13 2 18 Penanaman Modal 5.672.024.000 0 0 0 5.672.024.000
01 14 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.759.439.500 0 0 0 5.759.439.500
01 15 2 20 Statistik 570.752.000 75.000.000 0 0 645.752.000
01 16 2 22 Kebudayaan 551.452.000 0 0 0 551.452.000
01 17 2 23 Perpustakaan 5.717.122.000 0 0 0 5.717.122.000
01 18 2 24 Kearsipan 277.044.000 0 0 0 277.044.000
01 19 3 27 Pertanian 5.755.029.000 0 0 0 5.755.029.000
Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah 350
01 20 3 31 Perindustrian 12.680.078.296 0 0 0 12.680.078.296
01 21 4 01 Sekretariat Daerah 42.240.080.000 59.000.000 0 0 42.299.080.000
01 22 4 02 Sekretariat DPRD 33.279.733.000 14.763.000 0 0 33.294.496.000
01 23 5 01 Perencanaan 10.139.011.000 10.000.000 0 0 10.149.011.000
01 24 5 02 Keuangan 15.078.647.890 294.000.000 16.032.000.000 0 31.404.647.890
01 25 5 03 Kepegawaian 21.392.923.000 3.000.000 0 0 21.395.923.000
01 26 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 2.960.789.000 0 0 0 2.960.789.000
01 27 5 05 Penelitian dan Pengembangan 718.001.000 0 0 0 718.001.000
01 28 6 01 Inspektorat 8.107.902.000 0 0 0 8.107.902.000
01 29 7 01 Kecamatan 61.272.618.000 37.520.000 0 0 61.310.138.000
01 30 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 6.337.292.000 0 0 0 6.337.292.000
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 5.704.570.846 105.750.000 0 0 5.810.320.846
03 02 1 06 Sosial 35.091.000 26.843.000 0 0 61.934.000
04 EKONOMI
04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.064.368.000 10.275.178.000 0 0 13.339.546.000
04 02 2 07 Tenaga Kerja 4.928.201.400 2.750.000 0 0 4.930.951.400
04 03 2 09 Pangan 1.613.936.000 0 0 0 1.613.936.000
04 04 2 15 Perhubungan 8.943.392.369 2.043.687.500 0 0 10.987.079.869
04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.666.742.000 790.450.000 0 0 6.457.192.000
04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.145.944.120 0 0 0 1.145.944.120
04 07 2 18 Penanaman Modal 1.451.467.000 20.000.000 0 0 1.471.467.000
04 08 2 21 Persandian 190.175.000 44.250.000 0 0 234.425.000
04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 704.683.000 0 0 0 704.683.000
04 10 3 27 Pertanian 2.475.827.500 182.870.000 0 0 2.658.697.500
04 11 3 30 Perdagangan 4.306.096.722 0 0 0 4.306.096.722
04 12 3 31 Perindustrian 2.484.403.092 10.059.455.000 0 0 12.543.858.092
05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah 351
LAMPIRAN VI
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Pengadaan Perlengkapan Siswa 416.222.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 4.105.516.500
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 135.634.000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 380.001.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 350.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.073.683.044
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 229.461.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 256.400.000
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 12.281.100.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.228.017.544
Jumlah Pendidikan Dasar 22.228.017.544
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 1.469.964.730
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 79.300.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan
60.597.000
Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 125.930.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.735.791.730
Jumlah Pendidikan Kesetaraan 1.735.791.730
Pendidikan Anak Usia Dini
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 141.386.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 130.204.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 165.901.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD 4.544.400.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.981.891.000
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 4.981.891.000
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 28.945.700.274
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 294.462.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 294.462.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 106.689.500
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 106.689.500
Pelayanan Kesehatan Balita
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 125.083.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 125.083.000
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 104.737.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 104.737.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 55.775.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.775.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 55.775.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 57.524.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 57.524.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 57.524.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.840.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 8.840.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.202.000
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 9.202.000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6.588.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.588.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 6.588.000
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 21.560.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 21.560.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 21.560.000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 323.613.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 323.613.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 323.613.000
Jumlah SPM Bidang Kesehatan 1.114.073.500
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 3.814.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 3.814.000
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 3.814.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
76.397.000
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah
66.157.000
Domestik Terpusat Skala Kota
Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
97.349.000
Domestik
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 31.660.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 673.308.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 700.000.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.644.871.000
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 1.644.871.000
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 1.648.685.000
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program
93.275.000
Kabupaten/Kota
Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 93.275.000
Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota 93.275.000
Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 93.275.000
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
1.659.078.972
Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
548.730.000
melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 9.155.000
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.216.963.972
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 2.216.963.972
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis
19.901.000
Bencana)
Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 19.901.000
Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 19.901.000
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.850.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
315.151.624
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 122.350.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 17.925.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 57.749.000
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 39.493.000
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 602.518.624
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 602.518.624
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Alokasi
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan
Anggaran
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 72.761.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 18.354.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 80.550.000
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 195.665.000
Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 195.665.000
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1.219.471.250
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.219.471.250
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1.219.471.250
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.254.519.846
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Penyediaan Permakanan 1.982.981.000
Penyediaan Alat Bantu 26.586.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 97.334.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
618.608.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2.725.509.000
Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti 2.725.509.000
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 371
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 372
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 373
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 374
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 375
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 376
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 377
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 378
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 379
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 380
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 381
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 382
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 385
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 386
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 387
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 388
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 389
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 390
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 391
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 392
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 393
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 394
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 395
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 396
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 397
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 398
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 399
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 400
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 401
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 402
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 403
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 404
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 405
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 406
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 407
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 408
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 410
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 411
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 412
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 413
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 414
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 415
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 416
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 417
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 418
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 419
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 420
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 421
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 422
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 423
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 424
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 425
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 426
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 427
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 429
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 430
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 431
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 432
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 433
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 434
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 435
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 436
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 437
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 438
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 439
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 440
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 441
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 442
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 443
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 444
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 445
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 446
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 447
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 448
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 449
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 451
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 453
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 455
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 456
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 457
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 458
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 459
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 460
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 461
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 462
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 463
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 464
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 465
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 466
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 467
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 468
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 469
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 470
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 471
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 472
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 473
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 474
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 475
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 476
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 477
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 478
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 479
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 480
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 481
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 482
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 483
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 484
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 485
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 486
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 487
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 488
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 490
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 491
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 492
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 493
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 494
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 495
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 496
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 497
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 498
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 499
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 500
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 501
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 502
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 504
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 505
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 506
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 508
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 509
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 510
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 511
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 512
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 513
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 514
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 515
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 516
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 517
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 518
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 519
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 520
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 521
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 522
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 523
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 524
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 525
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 526
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 527
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 528
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 529
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 530
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 531
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 532
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 533
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 534
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 535
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 536
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 537
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 538
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 539
KOTA MAGELANG
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD 540
LAMPIRAN IX
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 544
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Tengah 20.190.000 0 0 0 20.190.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.400.000 0 0 0 1.400.000 100
4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2.015.000 0 0 0 2.015.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 34.590.000 0 0 0 34.590.000 100
5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Dinas Kesehatan 31.015.000 0 0 0 31.015.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 195.269.000 200.000.000 0 0 395.269.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.814.000 0 0 0 3.814.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 251.661.000 0 0 0 251.661.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.821.000 0 0 0 3.821.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18.308.000 0 0 0 18.308.000 100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 26.683.000 0 0 0 26.683.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 22.290.000 0 0 0 22.290.000 100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12.268.000 0 0 0 12.268.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 161.661.000 0 0 0 161.661.000 100
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 545
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 93.275.000 0 0 0 93.275.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Dinas Sosial 22.395.000 0 0 0 22.395.000 100
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Dinas Sosial 20.946.000 0 0 0 20.946.000 100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Dinas Sosial 27.035.000 0 0 0 27.035.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perhubungan 3.956.000 0 0 0 3.956.000 100
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 39.046.000 0 0 0 39.046.000 100
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Dinas Pertanian dan Pangan 40.002.000 0 0 0 40.002.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 68.204.000 0 0 0 68.204.000 100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Magelang Utara 5.304.000 0 0 0 5.304.000 100
6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.220.000 5.997.780.000 0 0 6.000.000.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 31.660.000 0 0 0 31.660.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Satuan Polisi Pamong Praja 2.280.000 0 0 0 2.280.000 100
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 803.000 0 0 0 803.000 100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Satuan Polisi Pamong Praja 58.569.000 0 0 0 58.569.000 100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 546
Dinas Sosial 14.659.000 26.843.000 0 0 41.502.000 100
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Dinas Pertanian dan Pangan 1.101.353.000 0 0 0 1.101.353.000 100
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Dinas Pertanian dan Pangan 90.994.000 0 0 0 90.994.000 100
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 100
7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Satuan Polisi Pamong Praja 9.155.000 0 0 0 9.155.000 100
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 7.171.000 0 0 0 7.171.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 398.000 0 0 0 398.000 100
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.713.000 0 0 0 1.713.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.448.000 0 0 0 5.448.000 100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 38.637.000 0 0 0 38.637.000 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.269.000 0 0 0 1.269.000 100
Sekretariat Daerah 576.000 0 0 0 576.000 100
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah 41.569.000 0 0 0 41.569.000 100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah 96.333.000 0 0 0 96.333.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7.343.000 0 0 0 7.343.000 100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 547
LAMPIRAN X
Jumlah piutang
Tahun pengakuan Perkiraan penambahan Perkiraan pengurangan Perkiraan saldo akhir
No Uraian rincian piutang sampai dengan tahun
piutang Tahun 2021 tahun 2021 tahun 2021
2020
1 2 3 4 5 6 7 = 4+5-6
6 Piutang Pajak Air Tanah s.d. 2020 ( 38.438.160,00) (0,00) (38.438.160,00) (0,00)
7 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan s.d. 2020 ( 14.105.300.539,00) (205.232.781,00) (230.319.108,00) (14.080.214.212,00)
1 Piutang Retribusi Pasar 2003 s.d. 2020 (3.298.220.771,00) (0,00) (85.412.425,00) (3.212.808.346,00)
1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan 2019 (1.556.164.550,29) (0,00) (0,00) (1.556.164.550,29)
1 Piutang BLUD RSUD Tidar s.d. 2020 (59.328.485.923,00) (0,00) (59.328.485.923,00) (0,00)
2 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Selatan 2020 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
4 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Tengah 2020 (1.150.000,00) (0,00) (1.150.000,00) (0,00)
6 Piutang BLUD Puskesmas Magelang Utara s.d. 2020 (890.000,00) (0,00) (0,00) (890.000,00)
7 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Dinas Perhubungan) 2002 (130.127.025,00) (0,00) (0,00) (130.127.025,00)
10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Kepada Pihak Ketiga) 2011 (45.499.419,46) (0,00) (0,00) (45.499.419,46)
11 Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah s.d. 2018 (9.739.050,00) (0,00) (0,00) (9.739.050,00)
2 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2020 (6.375.450.076,00) (0,00) (6.375.450.076,00) (0,00)
- - - - - - - - -
Jumlah - - - - -
Lampiran XIV : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini 555
LAMPIRAN XV