Anda di halaman 1dari 65

PEMERINTAH KABUPATEN

GARUT

DESA DUNGUSWIRU
Kecamatan Balubur Limbangan
Kabupaten Garut
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat
kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan
Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa
Dunguswiru Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2023
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.
Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai
penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan
hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu)
tahun anggaran yang meliputi:
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.
Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 bersama ini kami sampaikan hasil
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan
Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahaan Desa oleh
Pemerintah Desa.
Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal–hal yang belum jelas dan
membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan –
penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.
Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan perlu adanya saran, kritikan, dan
masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan
pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.
Desa Dunguswiru, 03 - Januari - 2024
Kepala Desa Dunguswiru

DADANG KUSNADI

LKPPD Desa Dunguswiru Akhir Tahun Anggaran 2023


Hal. i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i


DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ................ 1
L KP P D AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023. ............................................................ 1
I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
1.1. TUJUAN ..................................................................................................... 1
1.2. VISI DAN MISI............................................................................................ 2
1.2.1. Visi Desa ............................................................................................. 2
1.2.2. Misi Desa ............................................................................................. 3
1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ........................................... 3
1.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ................................................................ 5
1.4.1. Partisipasi Masyarakat ..................................................................... 5
1.4.2. Transparansi Anggaran ................................................................. 5
1.4.3. Disiplin Anggaran, ......................................................................... 5
1.4.4. Keadilan Anggaran ........................................................................ 6
1.4.5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran ............................................... 6
II. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ....... 7
2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ............................. 8
A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut: ............................................................................... 8
B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ........................................................... 9
2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ................................................ 10
A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang
dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ................................... 10
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ......................................................... 12
2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN .............................................. 13
A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ......................................................... 13
B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ......................................................... 14
2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ................................................ 14
A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ......................................................... 14
B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: ......................................................... 15
2.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN

LKPPD Desa Dunguswiru Akhir Tahun Anggaran 2023


Hal. ii
MENDESAK DESA ............................................................................................. 15
A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat
Dan Mendesak Desa sebagai berikut: ............................................................. 15
B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut: . 16
III. PELAKSANAAN APBDESA 2023 .................................................................. 17
3.1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023. ................................................................................................. 17
3.2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. .. 18
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI ............................................ 19
I. PENUTUP ....................................................................................................... 21
LAMPIRAN - LAMPIRAN ........................................................................................ 23

LKPPD Desa Dunguswiru Akhir Tahun Anggaran 2023


Hal. iii
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
L KP P D
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.

DESA DUNGUSWIRU
KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT

I. PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Laporan


Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran
disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara
tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan
Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi misi Kepala
Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan
Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP
Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan
Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang
memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya
memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan
keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan
Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat, dan Mendesak Desa.
Dengan penuh harapan agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2023. ini dapat dijadikan
sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh
Pemerintah Desa.
Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat: a.
Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, b. Meminta keterangan atau informasi,
c. Menyatakan pendapat, dan d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan
musyawarah Desa.

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 1


1.2. VISI DAN MISI

1.2.1. Visi Desa


1. BERSIH:
Desa Dunguswiru berkomitmen untuk menjadi lingkungan yang bersih, baik dari
segi fisik maupun lingkungan sosial. Kebersihan fisik mencakup tata ruang yang
teratur, pemeliharaan lingkungan hijau, dan kebersihan fasilitas umum. Sementara
itu, kebersihan sosial menekankan pada integritas, transparansi, dan kejujuran dalam
segala aspek kehidupan masyarakat.

2. RELIGIUS:
Desa Dunguswiru menghargai dan mempromosikan nilai-nilai keagamaan.
Masyarakat Desa Dunguswiru diarahkan untuk hidup sesuai dengan ajaran agama
yang dianut, menciptakan keharmonisan antarumat beragama, serta membangun
ketahanan spiritual sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat.

3. SEJAHTERA:
Visi Desa Dunguswiru mengejar kesejahteraan yang merata bagi seluruh
penduduknya. Pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Keberlanjutan pembangunan juga menjadi fokus untuk memastikan bahwa sejahtera
dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

4. INOVATIF:
Desa Dunguswiru berusaha menjadi pusat inovasi dengan mendorong kreativitas
dan keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Pendekatan inovatif diterapkan dalam
berbagai bidang, termasuk teknologi, perekonomian, dan pelayanan masyarakat.
Kolaborasi antarwarga dan pihak terkait menjadi kunci dalam menciptakan solusi
inovatif.

5. TERARAH:
Visi ini menekankan pada arah dan tujuan yang jelas dalam setiap langkah
pembangunan. Desa Dunguswiru memiliki rencana pembangunan jangka panjang
yang terarah dan terukur. Keberlanjutan program dan kegiatan diarahkan untuk
mencapai visi dan misi Desa Dunguswiru secara keseluruhan.

Visi Desa Dunguswiru "BERSINAR" tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi
pedoman dan semangat bersama untuk meraih kemajuan dan keberlanjutan
pembangunan desa yang berkesinambungan. Dengan adanya visi ini, diharapkan
masyarakat Desa Dunguswiru dapat bersatu untuk mencapai cita-cita bersama
menuju masa depan yang lebih baik.

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 2


1.2.2. Misi Desa
Dalam upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah Desa Dunguswiru
tersebut akan dicapai melalui 10 (Sepuluh) misi pembangunan jangka menengah Desa
Dunguswiru Tahun 2021-2026 sebagai berikut :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik, bersih dan
berkelanjutan melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga-lembaga
Desa dan Pemerintahan Desa dalam Program Apel Bersinar.
2. Mewujudkan Lingkungan Desa Dunguswiru bersih dari Sampah, hijau dan
tertata dengan Program Desaku Hijau Bersinar.
3. Memperkuat nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui Pengembangan
Program Keagamaan dan Program Kebudayaan dalam Program Rebud
Bersinar.
4. Mendorong dan meningkatkan Kreativitas Masyarakat dalam pengembangan
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam
program Indes Bersinar.
5. Mengembangkan potensi Budaya Lokal di Desa melalui Program Wisata Desa
Bersinar.
6. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Program Bumdesa Bersinar.
7. Meningkatkan produktivitas ekonomi Masyarakat dan Usaha Ekonomi
kreatif Mikro melalui Program KUBE Bersinar.
8. Meningkatkan Kualitas / Mutu Kesehatan Masyarakat Desa dengan
Dorongan Program Desa Sehat Bersinar
9. Menciptakan berbagai aktivitas Kegiatan Sosial kemasyarakatan dan
Kepemudaan dalam Program Berbagi Bersinar.
10. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar serta rencana tata
ruang Wilayah Desa dalam Program Pembangunan Bersinar.

1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN


a. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
1. Meningkatkan Daya Dukung terhadap Peningkatan Pendapatan
Masyarakat:
Strategi: Menyelenggarakan program pelatihan dan pendampingan
usaha secara berkala, dengan fokus pada pengembangan keterampilan
yang sesuai dengan potensi lokal.
Kebijakan: Memberikan insentif dan bantuan keuangan kepada pelaku
usaha lokal, serta memfasilitasi akses ke pasar dan teknologi.
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat:
Strategi: Merencanakan pembangunan infrastruktur secara terencana

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 3


dan berkelanjutan, dengan memprioritaskan daerah yang masih
kekurangan akses dasar.
Kebijakan: Mengalokasikan anggaran desa untuk pemeliharaan dan
perluasan fasilitas dasar, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta
dan pemerintah daerah.
3. Terlaksananya Program-Program yang Melibatkan Partisipasi
Masyarakat:
Strategi: Mengadakan pertemuan rutin dan musyawarah desa untuk
membahas rencana pembangunan dan mendengar aspirasi masyarakat.
Kebijakan: Mewajibkan adanya forum partisipasi masyarakat dalam
setiap program pembangunan, serta memberikan dukungan dan
pengakuan terhadap inisiatif masyarakat.
4. Terwujudnya Perubahan Desa Menuju Maju dan Berkah dengan
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa:
Strategi: Mendorong keberlanjutan program pemberdayaan melalui
pelatihan, pembinaan, dan penciptaan peluang partisipasi aktif.
Kebijakan: Menyusun peraturan desa yang mendukung pemberdayaan
perempuan dan pemuda, serta mengintegrasikan aspek pemberdayaan
dalam setiap program pembangunan.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kapasitas:
Strategi: Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan
pengembangan kapasitas untuk masyarakat, khususnya para pemimpin
lokal.
Kebijakan: Mendorong pendidikan formal dan informal, serta
memberikan insentif untuk peningkatan kualifikasi dan kapasitas sumber
daya manusia desa.
6. Penerapan Teknologi dan Inovasi:
Strategi: Memfasilitasi akses masyarakat desa terhadap teknologi
informasi, serta mendukung pengembangan inovasi lokal.
Kebijakan: Mendorong kemitraan dengan lembaga riset dan swasta
untuk transfer teknologi, serta menciptakan ruang untuk kolaborasi dan
sharing inovasi.

b. Arah Kebijakan Keuangan Desa


1. Belanja Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 4


7. Program pelayanan dasar pendidikan;
8. Program pelayanan dasar infrastruktur;
9. Program kebutuhan primer pangan;
10. Program kebutuhan primer papan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program pelayanan kesehatan;
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program Penanggulangan Keadaan Mendesak. BLT Dana
Desa untuk Percepatan penghapusan kemiskinan sktrem;

1.4. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN


Secara Umum anggaran Desa Dunguswiru diprioritaskan untuk mendukung
keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa
Dunguswiru dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan
Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
Kebijakan umum anggaran Desa Dunguswiru berpedoman pada prinsip- prinsip
penganggaran yaitu:

1.4.1. Partisipasi Masyarakat


Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan
dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat
sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan
anggaran.

1.4.2. Transparansi Anggaran


Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan
mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan,
jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu
kegiatan yang dianggarkan.

1.4.3. Disiplin Anggaran,

Disiplin Anggaran dalam hal ini adalah:


a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
sumber pendapatan;
b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 5


pengeluaran.
1.4.4. Keadilan Anggaran
Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-
royong dibebankan kepada masyarakat haruslah
mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk
membayar.
1.4.5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik
mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan
dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan
anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 6


II. LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa
dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa memiliki
pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil aset
pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes/BUMDesma. Desa juga mendapatkan
dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari APBD Kabupaten.
Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber
dari kerjasama dengan phak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.
Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa
sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang
meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan
masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni,
pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pengelolaan tanah kas
Desa.
Program dan kegiatan pembangunan Desa Dunguswiru dilaksanakan sesuai
dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan
pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan
dengen peraturan Desa dengan merujuka pada dokumen 6 (enam) tahunan Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengh Desa (RPJM Desa). Selain itu program
pembangunan Desa Dunguswiru dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari
tingkat RT yang di musyawarahkan melalui musyawrah dusun atau pengkajian
keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun.Kemudian antar
usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan
Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKP Dea.
Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk
pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama
yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat
bahwa Desa ....... merupakan Desa berbasis pertanian dengan taraf ekonomi
masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga fokus program dan kegiatan
diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,
pertanian, dan perkebunan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa
pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian
Desa.
Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan
meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh
masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam
pembangunan berskala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa.
Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana
umum, seperti sarana transfortasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 7


diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat insklusif juga menjadi perhatian
bagi pemerintah Desa.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Dunguswiru sebagian


besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat
terdantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti
Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten, masun dari
kementerian. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dijalankan oleh pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2023 antara lain:

2.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA


A. Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan
RKP Desa sebagai berikut:
a) Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa


2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana
Desa

b) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa


1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
Desa

c) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan


Kearsipan

1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan


2. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
3. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Capil
5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 8


d) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
2. Penyelenggaraan Musyawaran Dusun
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan,
LPJ dll)
5. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain
Perencanaan/Keuangan)
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada
Masyarakat
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa
9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan &
Pembangunan Desa
10. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.
Kewilayahan & BPD
11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen
dlm Lomdes

e) Sub Bidang Pertanahan


1. Sertifikasi Tanah Kas Desa
2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)
3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
4. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
5. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
6. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa

B. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan


berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa
2. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah
3. Penghasilan Tetap Perangkat Desa
4. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
5. Jaminan Kesehatan Kepala Desa
6. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
7. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
8. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
9. Belanja Oprasional pemerintah desa.

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 9


10. Penyediaan Honor dan Tunjangan BPD
11. Oprasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Penyediaan Insentif/Oprasional RT/RW
13. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKP Desa dll)

2.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN


A. Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
a. Sub Bidang Pendidikan
1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa
(Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar
Milik Desa
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah
Nonformal Milik Desa
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Ma
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar M
8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

b. Sub Bidang Kesehatan


1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader
Kesehatan dll)
4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
8. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


1. Pemeliharaan Jalan Desa
2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 10


3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pemeliharaan Jembatan Desa
5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
7. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
8. Pemeliharaan Embung Milik Desa
9. Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani)
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa)
14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan
dll)
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan)
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs
BersejarahMilik Desa/Petilasan
17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa )
18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa )
20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa )

d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman


1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur
Bor)
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
5. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar
Prasarana Jalan))
6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sampah,
dll)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah
Tangga)
9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan )
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa )
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
)
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman )
14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 11


)
15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah )
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah )
17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik
Desa)
e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
2. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH danKehutanan)

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal
Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana
Transportasi Desa
g. Sub Bidang Pariwisata
1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik )
2. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan


berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:
1. Pendidikan
a) Pemberian Insentif Guru Ngaji
b) Penyelenggaraan Bimtek dan Bantuan MDT (Bantuan Honor Pengajar,
Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Kesehatan
c) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil,
Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
d) Pembangunan Gedung Posyandu
e) Penyelenggaraan Desa Siaga Stunting
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a) Pemeliharaan Jalan Desa
b) Pemeliharaan Drainase Pesawahan
c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Pelatihan Desa /Balai
Kemasyarakatan.
4. Kawasan Permukiman
a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) GAKIN
b) Padat Karya Tunai Pembangunan RTLH

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 12


5. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
a) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Poster, Baleho dll)
b) Penyediaan Sarana Informasi Kelembagaan Desa

2.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN


A. Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan


Masyarakat

1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa


2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal
Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan
Masyarakat.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan


1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt.
Kecamatan/Kabupaten/Kota)
3. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,
Raya Keagamaan dll)
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik
Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Kegamaan Milik Desa )

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga


1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &
Olahraga Milik Desa
6. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 13


d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. Pembinaan Lembaga Adat
2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3. Pembinaan PKK
4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

B. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan


RKP Desa sebagai berikut:

1. Insentif / Operasional Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes


2. Bimtek Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat dan Lembaga Desa
3. Pemberian Operasional Kelembagaan Desa
4. Peyelenggaraan Bimtek dan Pelaksanaan Program Harum Madu

2.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


A. Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)


2. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan


1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian/Peternakan
6. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa


1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
2. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
3. Peningkatan Kapasitas BPD

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan


2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 14


e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM


2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non
Pertanian

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)


2. Revitalisasi Kepengurusan Bumdes

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

1. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa


2. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif

B. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan


RKP Desa sebagai berikut:

1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk


Pertanian/Peternakan dalam Program Ketahanan Pangan dan Harumadu
2. Bimtek dan Dukungan Pelaksana / Operator Kegiatan Smart Village dan
Pendataan Sosial Desa
3. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
Sauyunan
2.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK DESA
A. Rencana Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa sebagai berikut:
a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
1. Kegiatan Penanggulanan Bencana Lokal Desa
2. Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana
3. Pembangunan Posko Bencana
b. Sub Bidang Keadaan Darurat
1. Penanganan Keadaan Darurat
2. Pengadaan Sarana Transportasi
3. Pengadaan Tenda
c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak
2. Penyaluran BLT
3. Pemberian Santunan Kepada Masyarakat yang Meninggal Dunia

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 15


B. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan
Mendesak Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKP Desa sebagai berikut:

Belanja Tak Terduga untuk penyaluran BLT Desa

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 16


III. PELAKSANAAN APBDESA 2023

3.1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja


Desa Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan


Peraturan Desa Dunguswiru Nomor 6 Tahun 2023. tentang Perubahan atas Peraturan
desa nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Angaran 2023.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dunguswiru Tahun Anggaran 2023., dengan
rincian terlampir pada format A.1

A. PENDAPATAN
1. Pendapatan Asli Desa Rp. 20.170.000,00
2. Pendapatan Transfer: Rp. 1.874.464.142,00
a. Dana Desa Rp. 1.128.198.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 41.498.625,00
c. Alokasi Dana Desa Rp. 424.767.517,00
d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 280.000.000,00
e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Rp. 0,00
3. Pendapatan Lain-lain Rp. 5.100.000,00
a. Bunga Bank Rp. 1.482.731,00
b. Pendapatan Lainnya yang sah Rp. 3.617.269,00

Jumlah Pendapatan Rp. 1.899.734.142,00


B. BELANJA
1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Rp. 521.853.629,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 698.617.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 191.263.488,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 107.800.000,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Rp. 115.200.000,00
Mendesak Desa
Jumlah Belanja Rp. 1.634.734.117,00
SURPLUS / (DEFISIT) Rp. 265.000.025,00
C. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,00
PEMBIAYAAN NETTO Rp. 115.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN Rp. 150.000.000,00

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 17


3.2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Desa Dunguswiru Nomor 1 Tahun 2024. tentang Laporan
Pertanggunjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023., dengan rincian terlampir pada format B

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 18


IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang mucul dalam


penyelenggaraan pemerintahan di Desa Dunguswiru Kecamatan Balubur
Limbangan Kabupaten Garut, dapat diurai dalam tabel dibawah ini:
KEBERHASILAN PERMASALAHAN SOLUSI/UPAYA
NO BIDANG
YANG DICAPAI YANG DIHADAPI YANG DITEMPUH
1. Bidang a) Penyaluran Penghasilan a) Aparatur Desa a) Pengadaan
Pelaksanaan Tetap Kepala Desa dan masih belum Dokumen
Pemerintahan Penghasilan Tetap memahami Peraturan
Desa Perangkat Desa Tupoksi Perundang
dilaksanakan setiap b) Dukungan Undangan
Bulan Operasional untuk Tentang Tata
b) Adanya Jaminan Desa dan BPD Kelola
Kesehatan dan Jaminan masih tergolong Kepemerintahan
Ketenagakerjaan Kepala Kecil dan tidak Desa.
Desa dan Perangkat mencukupi b) Mengusulkan
c) Belanja Oprasional c) Tunjangan dan kenaikan dan
pemerintah desa. operasional Menunggu
d) Penyaluran Penyediaan kelembagaan Kepastian /
Honor dan Tunjangan masih minim Regulasi Tahun
BPD sesuai jadwal d) Peserta Berjalan dalam
e) Penyediaan Musyawarah hal penyediaan
Insentif/Oprasional Belum Optimal operasional
RT/RW dilaksanakan Pemdes, BPD
sebulan sekali dan
f) Penyelenggaraan Kelembagaan
Musyawarah Desa aktif Desa
dilaksanakan c) Sosialiasasi
Bersama Pemdes
dan BPD dalam
penyampain
Informasi
2. Bidang a) Tersedianya Insentif a) Alokasi Anggaran a) Musyawarah
Pelaksanaan Guru Paud dan Guru Kecil. b) Koordinasi
Pembangunan Ngaji b) FMDT Kurang c) Pengusulan
b) Terlaksananya Kegiatan Aktif dalam Anggaran yang
Bimtek MDT komunikasi mencukupi
c) Terbangunnya Prasarana kegiatan
Balai Pelatihan yang c) Memerlukan
nyaman Fasilitas
d) Terpeliharanya Pendukung
Infrastruktur drainase d) Perlu
dan Jalan Desa. Pemeliharaan
e) Terbangunya Layak Rutin
Huni. e) Kurang dalam
f) Terbangunnya Informasi Anggaran

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 19


Publik Desa f) Pembangunan
Media Informasi
belum menyeluruh

3. Bidang a) Tersalurkannya a) Kurangnya pos a) Pemberian


Pembinaan Insentif/Honor Lembaga anggaran untuk Insentif/Honor
Kemasyarakatan Desa. Lembaga Desa. Lembaga tepat
b) Terlaksananya Program b) Pembiayaan waktu.
Harum Madu Program dari b) Usulan Program
APBD tidak Ada Ke Pemerintah
Daerah
4. Bidang a) Peningkatan hasil a) Kurangnya a) Pembangunan
Pemberdayaan pertanian masyarakat. perawatan dan Saluran Irigasi
Masyarakat b) Terciptanya pemeliharaan Pertanian
Penatakelolaan Desa saluran Irigasi.
yang baik b) Kurangnya
pemahaman atas
pembagian Tugas

5 Bidang Tersalurkannya BLT Dana Penghapusan Penyaluran BLT


Penanggulangan Desa sebanyak 32 KPM kemiskinan ekstrem Desa 32 KPM
Bencana Keadaan
Darurat Dan
Mendesak Desa

LKPPDAkhir Tahun Anggaran 2023 Hal. 20


I. PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun


2023. yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan,
namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan tahun 2023.. tidak terdapat
banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarkat. Mudah-mudahan
penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat
meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa Dunguswiru yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan kita masing- masing.
Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan masyarakat pada tahun 2023. masih ada beberapa yang belum dapat
terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan
pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti
LPM, PKK, Karang Taruna, TOMAS, RT/RW, Gapoktan, dan berbagai pihak demi
kemajuan pembangunan di Desa ......
Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama BPD ..... dan
masyarakat Desa Dunguswiru atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah
mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai
program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun 2023. hingga tersusunnya
laporan ini.
Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa
Dunguswiru tidak sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Dunguswiru dapat,
hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami
miliki. Namun kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses
perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik
lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa
Dunguswiru Kecamatan Balubur Limbangan yang Mandiri, berkeadilan merata.
Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi
masyarakat dan Desa Dunguswiru Semoga Allah SWT senantiasa memberikan
bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya
kepada kita semua untuk terus membangun Desa Dunguswiru yang kita cinta ini
semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

3.3. KESIMPULAN
Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala
Desa, pada pasal 3 poin 1 “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun
Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.
Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus
Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan
sebagai mana terurai dalam laporan ini:
a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Dunguswiru
c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa
Dunguswiru tahun anggaran 2023. berdasarkan APB Desa
d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di
Desa Dunguswiru

3.4. UCAPAN TERIMAKASIH


Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat
membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dunguswiru Akhir Tahun Anggaran 2023.. Baik dari Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Dunguswiru

3.5. SARAN
Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana
diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami
dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk
meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim
Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun


Anggaran 2023. ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Desa Dunguswiru, 03 - Januari - 2024


Kepala Desa Dunguswiru

DADANG KUSNADI
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Laporan Realisasi Apb Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa
Dunguswiru Kecamatan Bl. Limbangan 1.a

2. Laporan Realisasi Apb Desa Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Desa


Dunguswiru Kecamatan Bl. Limbangan 1.b

3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa


Desa Dunguswiru Tahun Anggaran 2023.

4. Laporan Kekayaan Milik Desa tahun Anggaran 2023

5. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa


Desa Dunguswiru Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023.

6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023


LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
KECAMATAN BL. LIMBANGAN
KABUPATEN GARUT
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN Ref. ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Desa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

Pendapatan Transfer 1.878.895.642,00 1.874.464.142,00 4.431.500,00

Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

Bantuan Keuangan Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

Pendapatan Lain-lain 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.904.682.911,00 1.899.734.142,00 4.948.769,00

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 526.802.423,00 521.853.629,00 4.948.794,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 848.617.000,00 698.617.000,00 150.000.000,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 191.263.488,00 191.263.488,00 0,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 107.800.000,00 107.800.000,00 0,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00


MENDESAK DESA

JUMLAH BELANJA 1.789.682.911,00 1.634.734.117,00 154.948.794,00

SURPLUS / (DEFISIT) 115.000.000,00 265.000.025,00 (150.000.025,00)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (115.000.000,00) (115.000.000,00) 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 150.000.025,00 (150.000.025,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:24:18 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023
Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.878.895.642,00 1.874.464.142,00 4.431.500,00


4.2.1. Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00


4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.482.731,00 517.269,00
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 3.617.269,00 3.617.269,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.904.682.911,00 1.899.734.142,00 4.948.769,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 331.008.529,00 326.577.004,00 4.431.525,00


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.640.000,00 40.640.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 262.537.004,00 262.537.004,00 0,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00
5.1.4. Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 686.167.382,00 685.650.113,00 517.269,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 83.682.000,00 83.682.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 142.044.382,00 142.027.113,00 17.269,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 80.695.000,00 80.195.000,00 500.000,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 125.500.000,00 125.500.000,00 0,00
5.2.7. 253.246.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 253.246.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 657.307.000,00 507.307.000,00 150.000.000,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 67.615.000,00 67.615.000,00 0,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 402.797.000,00 402.797.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 186.895.000,00 36.895.000,00 150.000.000,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00


5.4.1. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.789.682.911,00 1.634.734.117,00 154.948.794,00

SURPLUS / (DEFISIT) 115.000.000,00 265.000.025,00 (150.000.025,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:24:41 Halaman 1


URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)
KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (115.000.000,00) 115.000.000,00 0,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 150.000.025,00 (150.000.025,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:24:41 Halaman 2


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023
Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00

4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

4.2. Pendapatan Transfer 1.878.895.642,00 1.874.464.142,00 4.431.500,00

4.2.1. Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

4.2.1.01. Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.482.731,00 517.269,00

4.3.6.01. Bunga Bank 2.000.000,00 1.482.731,00 517.269,00

4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 3.617.269,00 3.617.269,00 0,00

4.3.9.99. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 3.617.269,00 3.617.269,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.904.682.911,00 1.899.734.142,00 4.948.769,00

5. BELANJA

1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 526.802.423,00 521.853.629,00 4.948.794,00

1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 492.852.423,00 487.903.629,00 4.948.794,00


1.1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 40.640.000,00 40.640.000,00 0,00
Kepala Desa

1.1.1 5.1. Belanja Pegawai 40.640.000,00 40.640.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.640.000,00 40.640.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00

1.1.1 5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 262.537.004,00 262.537.004,00 0,00


Perangkat Desa

1.1.2 5.1. Belanja Pegawai 262.537.004,00 262.537.004,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:00 Halaman 1


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.2 5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 262.537.004,00 262.537.004,00 0,00

1.1.2 5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00

1.1.2 5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00
dan Perangkat Desa

1.1.3 5.1. Belanja Pegawai 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00

1.1.3 5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00

1.1.3 5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 360.000,00 0,00 360.000,00

1.1.3 5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 2.553.636,00 0,00 2.553.636,00

1.1.3 5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 194.400,00 0,00 194.400,00

1.1.3 5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.323.489,00 0,00 1.323.489,00

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, 45.602.894,00 45.085.625,00 517.269,00


Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan
1.1.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.602.894,00 45.085.625,00 517.269,00

1.1.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 26.087.000,00 26.087.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.917.000,00 5.917.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 11.615.894,00 11.598.625,00 17.269,00

1.1.4 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00

1.1.4 5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,00

1.1.4 5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 3.117.269,00 3.100.000,00 17.269,00

1.1.4 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 7.900.000,00 7.400.000,00 500.000,00

1.1.4 5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

1.1.4 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1. Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4. Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.1.5 5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

1.1.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

1.1.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

1.1.5 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian

1.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

1.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:00 Halaman 2


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

1.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00

1.1.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

1.1.6 5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

1.1.7 5.2. Belanja Barang dan Jasa 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

1.1.7 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

1.1.7 5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

1.1.8 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang 33.846.000,00 33.846.000,00 0,00


bersumber dari Dana Desa
1.1.8 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.846.000,00 33.846.000,00 0,00

1.1.8 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
33.846.000,00 33.846.000,00 0,00

1.1.8 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya


33.846.000,00 33.846.000,00 0,00

1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, 33.950.000,00 33.950.000,00 0,00


1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00
(RPJMDesa/RKPDesa dll)
1.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.3 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.3 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.3 5.3. Belanja Modal 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

1.4.3 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

1.4.3 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


APBDes Perubahan, LPJ dll)
1.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

1.4.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.4.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

1.4.4 5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.4 5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.4.4 5.3. Belanja Modal 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

1.4.4 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

1.4.4 5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 848.617.000,00 698.617.000,00 150.000.000,00

2.1 Sub Bidang Pendidikan 26.825.000,00 26.825.000,00 0,00


2.1.1 Penyelenggaran 26.825.000,00 26.825.000,00 0,00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal

2.1.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.825.000,00 26.825.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:00 Halaman 3


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.1.1 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00

2.1.1 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00

2.1.1 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 580.000,00 580.000,00 0,00

2.1.1 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

2.1.1 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis


4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

2.2 Sub Bidang Kesehatan 156.152.000,00 156.152.000,00 0,00


2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 98.600.000,00 98.600.000,00 0,00
Bumil, Lamsia, Insentif)

2.2.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00 98.600.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

2.2.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00

2.2.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
43.600.000,00 43.600.000,00 0,00

2.2.2 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


26.100.000,00 26.100.000,00 0,00

2.2.2 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya


17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

2.2.4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

2.2.4 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

2.2.4 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

2.2.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad 51.552.000,00 51.552.000,00 0,00


aan Sarana/Prasarana
2.2.9 5.3. Belanja Modal 51.552.000,00 51.552.000,00 0,00

2.2.9 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 51.552.000,00 51.552.000,00 0,00

2.2.9 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga


10.800.000,00
Kerja 10.800.000,00 0,00

2.2.9 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


40.252.000,00 40.252.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:00 Halaman 4


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.2.9 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan


500.000,00 500.000,00 0,00

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 504.740.000,00 354.740.000,00 150.000.000,00
2.3.5 Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00
(Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
2.3.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

2.3.5 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

2.3.5 5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengera 186.895.000,00 36.895.000,00 150.000.000,00


san Jalan Desa **)

2.3.10 5.3. Belanja Modal 186.895.000,00 36.895.000,00 150.000.000,00

2.3.10 5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 186.895.000,00 36.895.000,00 150.000.000,00

2.3.10 5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 14.700.000,00 3.550.000,00 11.150.000,00

2.3.10 5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 169.185.000,00 31.605.000,00 137.580.000,00

2.3.10 5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.860.000,00 1.240.000,00 620.000,00

2.3.10 5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 1.150.000,00 500.000,00 650.000,00

2.3.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai 275.345.000,00 275.345.000,00 0,00


Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

2.3.15 5.3. Belanja Modal 275.345.000,00 275.345.000,00 0,00

2.3.15 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 275.345.000,00 275.345.000,00 0,00

2.3.15 5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana


4.933.200,00
Kegiatan 4.933.200,00 0,00

2.3.15 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga


26.080.000,00
Kerja 26.080.000,00 0,00

2.3.15 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


218.001.800,00 218.001.800,00 0,00

2.3.15 5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan


25.180.000,00 25.180.000,00 0,00

2.3.15 5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi 1.150.000,00


Kegiatan 1.150.000,00 0,00

2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 133.000.000,00 133.000.000,00 0,00


2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni

2.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4.1 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4.1 5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4.1 5.3. Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4.1 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

2.4.1 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga


10.000.000,00
Kerja 12.500.000,00 (2.500.000,00)

2.4.1 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


40.000.000,00 37.500.000,00 2.500.000,00

2.4.5 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00


(Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana

2.4.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

2.4.5 5.2.6. Belanja Pemeliharaan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

2.4.5 5.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air33.000.000,00


Bersih 33.000.000,00 0,00

2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00


2.6.2 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00
Baliho Dll)

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:00 Halaman 5


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

2.6.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.6.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.6.2 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

2.6.2 5.3. Belanja Modal 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00

2.6.2 5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00

2.6.2 5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga2.900.000,00


Kerja 2.900.000,00 0,00

2.6.2 5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material


23.000.000,00 23.000.000,00 0,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 191.263.488,00 191.263.488,00 0,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00
3.1.2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga 500.000,00 500.000,00 0,00
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3.1.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00

3.1.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 500.000,00 500.000,00 0,00

3.1.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 500.000,00 500.000,00 0,00

3.1.6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Masyarakat Miskin
3.1.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

3.1.6 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

3.1.6 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00

3.1.6 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00

3.1.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

3.1.6 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

3.1.6 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 95.785.000,00 95.785.000,00 0,00


3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00
Tingkat Desa
3.2.1 5.3. Belanja Modal 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

3.2.1 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

3.2.1 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

3.2.3 Penyelenggaran Festival Kesenian, 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00


Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya

3.2.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
46.500.000,00 46.500.000,00 0,00

3.2.3 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


46.500.000,00 46.500.000,00 0,00

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


3.3.6 Pembinaan Karangtaruna/Klub 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa

3.3.6 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:01 Halaman 6


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

3.3.6 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.3.6 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 68.978.488,00 68.978.488,00 0,00


3.4.1 Pembinaan Lembaga Adat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.1 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.1 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.1 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.2 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.2 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

3.4.3 Pembinaan PKK 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

3.4.3 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

3.4.3 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

3.4.3 5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

3.4.4 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00

3.4.4 5.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00

3.4.4 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00

3.4.4 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

3.4.4 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00

3.4.4 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00

3.4.4 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00

3.4.4 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

3.4.4 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

3.4.4 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

3.4.4 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
49.700.000,00 49.700.000,00 0,00

3.4.4 5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


0,00 0,00 0,00

3.4.4 5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

3.4.4 5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00

3.4.4 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya


8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 107.800.000,00 107.800.000,00 0,00

4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00


4.2.5 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00
Guna untuk Pertanian/Peternakan

4.2.5 5.2. Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00

4.2.5 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00

4.2.5 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:01 Halaman 7


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

4.2.5 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 950.000,00 950.000,00 0,00

4.2.5 5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 850.000,00 850.000,00 0,00

4.2.5 5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

4.2.5 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00

4.2.5 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.250.000,00 1.250.000,00 0,00

4.2.5 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis


1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

4.2.5 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
54.600.000,00 54.600.000,00 0,00

4.2.5 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya


54.600.000,00 54.600.000,00 0,00

4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00
4.3.2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00

4.3.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00

4.3.2 5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00

4.3.2 5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00

4.3.2 5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00

4.3.2 5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00

4.3.2 5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00

4.3.2 5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

4.3.2 5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator


7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

4.3.2 5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


0,00 0,00 0,00

4.3.2 5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00

4.3.2 5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

4.3.2 5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

4.3.2 5.3. Belanja Modal 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

4.3.2 5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

4.3.2 5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
4.5.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
Kecil, Menengah dan Koperasi
4.5.2 5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

4.5.2 5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

4.5.2 5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya


25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 115.200.000,00


115.200.000,00 0,00

5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00


5.1.0 Kegiatan Penanggulanan Bencana 0,00 0,00 0,00

5.1.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.1.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.1.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:01 Halaman 8


Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5 6

5.2.0 Penanganan Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00

5.2.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.2.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.2.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00


5.3.0 Penanganan Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.3.0 5.4. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.3.0 5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.789.682.911,00 1.634.734.117,00 154.948.794,00

SURPLUS / (DEFISIT) 115.000.000,00 265.000.025,00 (150.000.025,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

6.2.2.01. Penyertaan Modal Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

JUMLAH PEMBIAYAAN (115.000.000,00) (115.000.000,00) 0,00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 150.000.025,00 (150.000.025,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:25:01 Halaman 9


PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA


SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

TAHUN 2023 TAHUN 2022


KODE URAIAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4

1. ASET

1.1. Aset Lancar

1.1.1. Kas dan Bank 150.155.634,00 0,00

1.1.1.01. Kas di Bendahara Desa (33.289.734,00) 0,00


1.1.1.02. Rekening Kas Desa 183.445.368,00 0,00
1.1.2. Piutang 0,00 0,00

1.1.2.01. Piutang Sewa Tanah 0,00 0,00


1.1.2.02. Piutang Sewa Gedung 0,00 0,00
1.1.2.03. Piutang Sewa Peralatan 0,00 0,00
1.1.2.04. Piutang Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
1.1.2.05. Piutang Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
1.1.2.06. Piutang Alokasi Dana Desa 0,00 0,00
1.1.2.07. Piutang Panjar Kegiatan 0,00 0,00
1.1.2.08. Piutang Lain-lain 0,00 0,00
1.1.3. Persediaan 0,00 0,00

1.1.3.01. Persediaan Benda Pos dan Materai 0,00 0,00


1.1.3.02. Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00
1.1.3.03. Persediaan Blangko dan Barang Cetakan 0,00 0,00
1.1.3.04. Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai 0,00 0,00
1.1.3.05. Persediaan Bahan/Material 0,00 0,00
1.1.3.06. Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih 0,00 0,00
1.1.3.07. Persediaan Bibit Hewan/Tanaman 0,00 0,00
1.1.3.08. Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00

Jumlah Aset Lancar 150.155.634,00 0,00

1.2. Investasi

1.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 115.000.000,00 0,00

Jumlah Investasi 115.000.000,00 0,00

1.3. Aset Tetap

1.3.1. Tanah 0,00 0,00

1.3.2. Peralatan dan Mesin 67.615.000,00 0,00

1.3.3. Gedung dan Bangunan 401.147.000,00 0,00

1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 36.395.000,00 0,00

1.3.5. Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

1.3.7. Aset Tak Berwujud 0,00 0,00

1.3.8. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 0,00 0,00

Jumlah Aset Tetap 505.157.000,00 0,00

Printed by Siskeudes
Halaman 1
TAHUN 2023 TAHUN 2022
KODE URAIAN
( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4

1.4. Dana Cadangan

1.4.1. Dana Cadangan 0,00 0,00

Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,00

1.5. Aset Tidak Lancar Lainnya

1.5.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00

1.5.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00

1.5.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00

1.5.4. Aktiva Tidak Berwujud 0,00 0,00

1.5.5. Aset Lain-lain 0,00 0,00

Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00 0,00

JUMLAH ASET 770.312.634,00 0,00

2. KEWAJIBAN

2.1. Kewajiban Jangka Pendek

2.1.1. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00

2.1.2. Hutang Bunga 0,00 0,00

2.1.3. Hutang Pajak (169.125,00) 0,00

2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka 0,00 0,00

2.1.5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 0,00 0,00

2.1.6. Hutang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (169.125,00) 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN (169.125,00) 0,00

3. EKUITAS

3.1. Ekuitas

3.1.1. Ekuitas 620.157.000,00 0,00

3.1.2. Ekuitas SAL 150.324.759,00 0,00

Jumlah Ekuitas 770.481.759,00 0,00

JUMLAH EKUITAS 770.481.759,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 770.312.634,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes
Halaman 2
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00


4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

5. BELANJA

5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:26:46 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00


4.2.3. Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

JUMLAH PENDAPATAN 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 306.008.529,00 301.577.004,00 4.431.525,00


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00
5.1.4. Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 123.190.488,00 123.190.488,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.917.000,00 10.917.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 36.478.488,00 36.478.488,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 75.795.000,00 75.795.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 429.199.017,00 424.767.492,00 4.431.525,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 25,00 (25,00)

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 25,00 (25,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:27:26 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00


4.2.1. Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

5. BELANJA

5.2. Belanja Barang dan Jasa 468.191.000,00 468.191.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 50.595.000,00 50.595.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 85.950.000,00 85.950.000,00 0,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 92.500.000,00 92.500.000,00 0,00
5.2.7. 235.746.000,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 235.746.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 429.807.000,00 429.807.000,00 0,00


5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 67.615.000,00 67.615.000,00 0,00
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 325.297.000,00 325.297.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 36.895.000,00 36.895.000,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00


5.4.1. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.013.198.000,00 1.013.198.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00


6.2.2. Penyertaan Modal Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (115.000.000,00) 115.000.000,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:27:52 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00


4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

5. BELANJA

5.2. Belanja Barang dan Jasa 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00


5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:28:24 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00


4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00

5. BELANJA

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00


5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:28:58 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00


4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00


5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00


5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 227.500.000,00 77.500.000,00 150.000.000,00


5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00
5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

JUMLAH BELANJA 280.000.000,00 130.000.000,00 150.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 150.000.000,00 (150.000.000,00)

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 150.000.000,00 (150.000.000,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:29:33 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.3. Pendapatan Lain-lain 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00


4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.482.731,00 517.269,00
4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 3.617.269,00 3.617.269,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

5. BELANJA

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00


5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.117.269,00 3.100.000,00 17.269,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

JUMLAH BELANJA 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00


6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023


Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:30:00 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PAD Pendapatan Asli Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.1. Pendapatan Asli Desa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

4.1.1. Hasil Usaha Desa 10.170.000,00 10.170.000,00 0,00

4.1.2. Hasil Aset Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


20.170.000,00
Desa 20.170.000,00 0,00
01.01.04. 20.170.000,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 20.170.000,00
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00


5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 20.170.000,00 20.170.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:30:26 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

JUMLAH PENDAPATAN 429.199.017,00 424.767.517,00 4.431.500,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 392.720.529,00 388.289.004,00 4.431.525,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


392.720.529,00
Desa 388.289.004,00 4.431.525,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa 35.640.000,00 35.640.000,00 0,00


01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 242.537.004,00 242.537.004,00 0,00


01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa4.431.525,00 0,00 4.431.525,00

5.1. Belanja Pegawai 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00

5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 4.431.525,00 0,00 4.431.525,00

5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 360.000,00 0,00 360.000,00


5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 2.553.636,00 0,00 2.553.636,00
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 194.400,00 0,00 194.400,00
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 1.323.489,00 0,00 1.323.489,00
01.01.04. 11.317.000,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 11.317.000,00
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 11.317.000,00 11.317.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.917.000,00 5.917.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 5.917.000,00 5.917.000,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.1.4. Tunjangan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00


01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, 5.000.000,00
5.000.000,00 Pakaian Seragam, perj 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:30:51 Halaman 1


Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00
01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

5.2.5.08. Belanja Insentif/Operasional RT/RW 70.395.000,00 70.395.000,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

02.02 Sub Bidang Kesehatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00


02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,30.000.000,00
Insentif) 30.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 6.478.488,00 6.478.488,00 0,00

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


500.000,00 500.000,00 0,00
03.01.02. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban 500.000,00
oleh Pemdes 500.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 500.000,00 500.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 500.000,00 500.000,00 0,00


03.03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
03.03.06. 1.000.000,00
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 4.978.488,00 4.978.488,00 0,00
03.04.01. Pembinaan Lembaga Adat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


03.04.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


03.04.03. Pembinaan PKK 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 2.978.488,00 2.978.488,00 0,00

JUMLAH BELANJA 429.199.017,00 424.767.492,00 4.431.525,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 25,00 (25,00)

6. PEMBIAYAAN

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:30:51 Halaman 2


Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 25,00 (25,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:30:51 Halaman 3


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

4.2.1. Dana Desa 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 67.796.000,00 67.796.000,00 0,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


33.846.000,00
Desa 33.846.000,00 0,00
01.01.08. 33.846.000,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 33.846.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.846.000,00 33.846.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat33.846.000,00 33.846.000,00 0,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 33.846.000,00 33.846.000,00 0,00
01.04 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
33.950.000,00
dan Pelaporan 33.950.000,00 0,00
01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa 23.950.000,00
dll) 23.950.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00

5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00


01.04.04. 10.000.000,00
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 10.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 537.617.000,00 537.617.000,00 0,00

02.01 Sub Bidang Pendidikan 26.825.000,00 26.825.000,00 0,00


02.01.01 26.825.000,00
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik 26.825.000,00
Desa (Honor, Pakaian dll) 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 1


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.825.000,00 26.825.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 9.825.000,00 9.825.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 7.245.000,00 7.245.000,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 580.000,00 580.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00


5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00
02.02 Sub Bidang Kesehatan 107.652.000,00 107.652.000,00 0,00
02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,50.100.000,00
Insentif) 50.100.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat26.100.000,00 26.100.000,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


26.100.000,00 26.100.000,00 0,00
02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00


5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00

5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00

5.3.2.08. Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan 0,00 0,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00


02.02.09. 51.552.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 51.552.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 51.552.000,00 51.552.000,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 51.552.000,00 51.552.000,00 0,00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja10.800.000,00 10.800.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
40.252.000,00 40.252.000,00 0,00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan500.000,00 500.000,00 0,00
02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 277.240.000,00 277.240.000,00 0,00
02.03.05. 42.500.000,00dll)
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase 42.500.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 2


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00

5.2.6.05. Belanja Pemeliharaan Jalan 42.500.000,00 42.500.000,00 0,00


02.03.10. 36.895.000,00
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 36.895.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 36.895.000,00 36.895.000,00 0,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 36.895.000,00 36.895.000,00 0,00

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 31.605.000,00 31.605.000,00 0,00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00
02.03.15. (Dipilih) 197.845.000,00
197.845.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 0,00

5.3. Belanja Modal 197.845.000,00 197.845.000,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 197.845.000,00 197.845.000,00 0,00

5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan


4.933.200,00 4.933.200,00 0,00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja15.055.000,00 15.055.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
177.356.800,00 177.356.800,00 0,00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan500.000,00 500.000,00 0,00
02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00
Tidak Layak Huni GAKIN 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja10.000.000,00 12.500.000,00 2.500.000,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
40.000.000,00 37.500.000,00 2.500.000,00
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 25.900.000,00 25.900.000,00 0,00

5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
23.000.000,00 23.000.000,00 0,00

03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 184.785.000,00 184.785.000,00 0,00

03.01 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
03.01.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 0,00 0,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 3


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00
03.02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 95.785.000,00 95.785.000,00 0,00
03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 45.785.000,00 45.785.000,00 0,00
03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya 50.000.000,00
50.000.000,00 Keagamaan dll) 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat46.500.000,00 46.500.000,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat


46.500.000,00 46.500.000,00 0,00
03.04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00
03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 250.000,00 250.000,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.100.000,00 1.100.000,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat49.700.000,00 49.700.000,00 0,00

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00
5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00
5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00

04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 107.800.000,00 107.800.000,00 0,00

04.02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00


04.02.05. 62.500.000,00
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 62.500.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 950.000,00 950.000,00 0,00
5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 850.000,00 850.000,00 0,00
5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber


1.250.000,00 1.250.000,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat54.600.000,00 54.600.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 4


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00
04.03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00
04.03.02. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,00
5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 0,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,00
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.820.000,00 2.820.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator


7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 0,00 0,00 0,00
5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 0,00 0,00 0,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00

5.3. Belanja Modal 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00
04.05 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah25.000.000,00
dan Koperasi 25.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK


115.200.000,00
DESA 115.200.000,00 0,00

05.01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00


05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 0,00 0,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00


05.02 Sub Bidang Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00
05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,00


05.03 Sub Bidang Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00
05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.4. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.4.1. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

5.4.1.01. Belanja Tidak Terduga 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 1.013.198.000,00 1.013.198.000,00 0,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 5


Sumberdana : DDS Dana Desa (Dropping APBN) Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

SURPLUS / (DEFISIT) 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

6.2.2. Penyertaan Modal Desa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO (115.000.000,00) (115.000.000,00) 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:21 Halaman 6


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBH Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


8.498.625,00
Desa 8.498.625,00 0,00
01.01.04. 8.498.625,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 8.498.625,00
PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 8.498.625,00 8.498.625,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

02.04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00


02.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana 33.000.000,00
33.000.000,00 Jalan)) 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

5.2.6. Belanja Pemeliharaan 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

5.2.6.07. Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih33.000.000,00 33.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 41.498.625,00 41.498.625,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:31:48 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBK Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 0,00 0,00 0,00

4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 0,00 0,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan0,00


Desa 0,00 0,00
01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD,0,00 0,00
Perlengkapan Perkantoran, pakaian 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:32:14 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


32.000.000,00
Desa 32.000.000,00 0,00
01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5.1.1.99. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.1. Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5.1.2.99. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 0,00 0,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 0,00 0,00 0,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,00


01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, 7.000.000,00
7.000.000,00 Pakaian Seragam, perj 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 248.000.000,00 98.000.000,00 150.000.000,00

02.02 Sub Bidang Kesehatan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00


02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia,18.500.000,00
Insentif) 18.500.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 227.500.000,00 77.500.000,00 150.000.000,00
02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa150.000.000,00
**) 0,00 150.000.000,00

5.3. Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

5.3.5. Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:32:40 Halaman 1


Sumberdana : PBP Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00
5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 137.580.000,00 0,00 137.580.000,00
5.3.5.04. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan 620.000,00 0,00 620.000,00
5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 650.000,00 0,00 650.000,00
02.03.15. (Dipilih) 77.500.000,00
77.500.000,00
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 0,00

5.3. Belanja Modal 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00

5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00

5.3.4.01. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00
5.3.4.02. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja11.025.000,00 11.025.000,00 0,00
5.3.4.03. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
40.645.000,00 40.645.000,00 0,00
5.3.4.04. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 25.180.000,00 25.180.000,00 0,00
5.3.4.05. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan650.000,00 650.000,00 0,00
02.06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

JUMLAH BELANJA 280.000.000,00 130.000.000,00 150.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 150.000.000,00 (150.000.000,00)

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 150.000.000,00 (150.000.000,00)

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:32:40 Halaman 2


LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : DLL Pendapatan Lain Lain Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)


KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.3. Pendapatan Lain-lain 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 1.482.731,00 517.269,00

4.3.9. Lain-lain pendapatan Desa yang sah 3.617.269,00 3.617.269,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

5. BELANJA

01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

01.01 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan


5.617.269,00
Desa 5.100.000,00 517.269,00
01.01.04. 5.617.269,00
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 5.100.000,00
PPKD, Perlengkapan 517.269,00
Perkantoran, pakaian

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 3.117.269,00 3.100.000,00 17.269,00

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 3.117.269,00 3.100.000,00 17.269,00

5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet 2.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00

JUMLAH BELANJA 5.617.269,00 5.100.000,00 517.269,00

SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00

SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Kepala Desa

DADANG KUSNADI

Printed by Siskeudes 02/01/2024 8:33:04 Halaman 1


LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023
PEMERINTAH DESA DUNGUSWIRU
KECAMATAN BL. LIMBANGAN

Pagu Dana Desa : Rp. 1.128.198.000,00

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA


URAIAN
( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah )

1 2 3 4

1. PENDAPATAN

Dana Desa 1.128.198.000,00

- Penyaluran ke-1 507.689.100,00

- Penyaluran ke-2 28.800.000,00

- Penyaluran ke-3 505.308.900,00

- Penyaluran ke-4 28.800.000,00

- Penyaluran ke-5 28.800.000,00

- Penyaluran ke-6 28.800.000,00

2. BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 67.796.000,00

- Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 33.846.000,00

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 23.950.000,00

- Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 10.000.000,00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 537.617.000,00

- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 26.825.000,00

- Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 50.100.000,00

- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.000.000,00

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 51.552.000,00

- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 42.500.000,00

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 36.895.000,00

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 197.845.000,00

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 100.000.000,00

- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 25.900.000,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 184.785.000,00

- Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 25.000.000,00

- Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 45.785.000,00

- Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 50.000.000,00

- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 64.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa 222.800.000,00

- Penyertaan Modal BUMDes 115.000.000,00

- Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 62.500.000,00

- Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 20.300.000,00

- Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 25.000.000,00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 115.200.000,00

- Penanganan Keadaan Mendesak 115.200.000,00

Printed by SiskeuDes Halaman 1


Pagu Dana Desa : Rp. 1.128.198.000,00

PENERIMAAN PENGELUARAN SISA


URAIAN
( Rupiah ) ( Rupiah ) ( Rupiah )

1 2 3 4

JUMLAH 1.128.198.000,00 1.128.198.000,00 0,00

Dunguswiru, 31 Desember 2023

Disetujui oleh,

Bendahara Desa Kepala Desa

EVA SUTEJA DADANG KUSNADI

Printed by SiskeuDes Halaman 2

Anda mungkin juga menyukai