Anda di halaman 1dari 54

Oleh:

Dr. Nurbaiti M. Kes

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN


DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
08 JULI 2014
FUNGSI PUSKESMAS
Masyarakat mempunyai power (berdaya)
penekanan pada promotif dan dalam pengambilan keputusan kesehatan,
preventif, kesehatan memberi keterlibatan masyarakat secara aktif mulai
warna dalam setiap kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring
pembangunan dan evaluasi
PUSAT
PEMBANGUNAN PUSAT
WILAYAH PEMBERDAYAAN
BERWAWASAN MASYARAKAT
KESEHATAN

PUSKESMAS

PUSAT PUSAT
PELAYANAN PELAYANAN
KESEHATAN KESEHATAN
MASYARAKAT PERORANGAN
PRIMER
profesional, bermutu, dan PRIMER
menjamin keselamatan
pelanggan

2
2
PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif

MANAJEMEN PUSKESMAS
1. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)
2. Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui
Lokakarya Mini Puskesmas
3. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)
ALUR KEGIATAN PUSKESMAS

Kegiatan Penilaian
Tahun lalu Data Kinerja Puskesmas Permasalahan
Evaluasi
PTP
Pemecahan
RPK RUK masalah Prioritas

sumberdaya lokal
Lokakarya
Lokakarya Rencana Mini Bulanan
Mini Kegiatan (LP) Pelaksanaan Data
Tahunan (POA) Kegiatan
Monitoring
Lokakarya
Mini
Tribulan
(LP - LS)
4
Manajemen Puskesmas

Siklus manajemen
Lokakarya Mini

Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi


kegiatan

Perencanaan Rencana Sistim Analisis &


Tingkat Kegiatan Informasi Penilaian
Puskesmas (POA) Manajemen Kinerja
(PTP) (SIM) Puskesmas

Umpan balik (feed back)

5
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
Perencanaan merupakan proses kegiatan yang urut dan dilakukan untuk
mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif
dan efisien

MANFAAT PERENCANAAN PRIORITAS


TINGKAT PUSKESMAS : PERMASALAHAN

A. Memberikan Petunjuk untuk


Menyelenggarakan Upaya
Kesehatan secara EFEKTIF
PERENCANAAN
B. Memudahkan pengawasan dan
pertanggungjawaban

C. Mempertimbangkan hambatan,
dukungan dan potensi yang ada TUJUAN/GOAL

6
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
4 TAHAP PERENCANAAN
TINGKAT PUSKESMAS

2 3 4
1
ANALISIS PENYUSUNAN PENYUSUNAN
PERSIAPAN
SITUASI RENCANA RENCANA
TAHUN LALU USULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEGIATAN

PERENCANAAN TAHUN
INI

RENCANA KEGIATAN
PUSKESMAS TAHUN
DEPAN
7
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
2 3 4
1 ANALISIS PENYUSUNAN PENYUSUNAN
PERSIAPAN SITUASI RENCANA RENCANA
TAHUN LALU USULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEGIATAN

Kepala Puskesmas Membentuk TIM


PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

Kepala Puskesmas Menjelaskan BUKU PTP


KEPADA TIM SHG TIM Memahami
Langkah2 PTP

Tim Penyusun PTP mempelajari Kebijakan


dan mendengarkan arahan Strategi dari
Dinkes Kab/Kota, Dinkes Propinsi dan
Kemkes
8
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
3 4
1 2 PENYUSUNAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN
ANALISIS RENCANA RENCANA
SITUASI USULAN PELAKSANAAN
TAHUN LALU KEGIATAN KEGIATAN

DATA UMUM

A. PETA WILAYAH KERJA SUMBER DAYA MANUSIA


B. SUMBER DAYA OBAT DAN BHP
C. DATA PERAN SERTA ALAT
MASYARAKAT PEMBIAYAAN
D. DATA PENDUDUK DAN SASARAN SARANA DAN PRASARANA
PROGRAM
E. DATA SEKOLAH
F. DATA KESEHATAN LINGKUNGAN
DI WILAYAH KERJA

9
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
3 4
1 2 PENYUSUNAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN
ANALISIS RENCANA RENCANA
SITUASI TAHUN USULAN PELAKSANAAN
LALU KEGIATAN KEGIATAN

DATA
KHUSUS
•STATUS KESEHATAN : DATA KEMATIAN, KUNJUNGAN KESAKITAN,
POLA 10 BESAR PENYAKIT

•KEJADIAN LUAR BIASA

•CAKUPAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 1 TAHUN TERAKHIR

•HASIL SURVEY PUSKESMAS

10
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
1 2 3 4
ANALISIS PENYUSUNAN PENYUSUNAN
PERSIAPAN
SITUASI RENCANA RENCANA
TAHUN LALU USULAN PELAKSANAAN
KEGIATAN KEGIATAN
1. Analisis Masalah
PADA
Identifikasi masalah LOKAKARYA
Menetapkan urutan Prioritas masalah MINI
Perumusan masalah
Mencari akar penyebab masalah
Metode Penyebab masalah
Diagram tulang ikan Ishikawa Input
Pohon masalah Proses
Lingkungan

Kategori pertanyaan
Man, Money, Material, Method
Apa, Bagaimana, Mengapa, Dimana, Siapa
11
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
2 4
1 3 PENYUSUNAN
PERSIAPAN ANALISIS
PENYUSUNAN RENCANA
SITUASI
RENCANA USULAN PELAKSANAAN
TAHUN LALU
KEGIATAN KEGIATAN

2. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan


Jenis kegiatan
Tujuan PRINSIP :
Sasaran • EFEKTIF
Target • EFISIEN
Kebutuhan sumberdaya • KETERPADUAN
Dana
Alat
Tenaga
Indikator keberhasilan
Sumber pembiayaan
12
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
3 RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA
RENCANA USULAN GENERIK
KEGIATAN
PUSKESMAS MELIPUTI
RENCANA USULAN KEGIATAN UPAYA
LOKAL SPESIFIK

USULAN DIBAHAS DI RUK DILENGKAPI DENGAN USULAN


DINAS KESEHATAN PEMBIAYAAN KEBUTUHAN RUTIN,
KAB/KOTA OPERASIONAL PUSKESMAS SERTA
SARANA DAN PRASARANA

District Team Problem Solving/ DTPS

PEMBAHASAN DI Organisasi DPRD


Profesi
TINGKAT PEMERINTAH RS Dinas PU
SKPD
DAERAH KAB/KOTA Dinkes
lain
Dinas
Bappeda Dinas Pertanian
Pendidikan
RUK YANG DISETUJUI
DPRD
13
PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
1 2 4
PERSIAPAN ANALISIS 3
PENYUSUNAN
SITUASI TAHUN PENYUSUNAN RENCANA
USULAN KEGIATAN RENCANA
LALU PELAKSANAAN
RUK YANG KEGIATAN
DISETUJUI DPRD
Pelajari alokasi kegiatan dan anggaran yang DISETUJUI
Bandingkan alokasi yang DISETUJUI dengan RUK
Susun KEGIATAN
Rincian kegiatan
Volume
Sumberdaya
Waktu
Lokasi
Pembahasan RPK pada Lokakarya Mini Tahunan
Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan
RENCANA PELAKSANAAN
KEGIATAN
14
LOKAKARYA MINI
PUSKESMAS

MERUPAKAN FUNGSI PENGGERAKAN & PELAKSANAAN


DARI MANAJEMEN PUSKESMAS YG DILAKSANAKAN
SCR TAHUNAN, TRIBULANAN DAN BULANAN
15
TUJUAN LOKAKARYA MINI

A. UMUM:
Meningkatkan fungsi Puskesmas melalui
penggalangan kerja sama tim (LP-LS) serta
terlaksananya kegiatan Puskesmas
sesuai dg perencanaan.

1
TUJUAN LOKAKARYA MINI
(Lanjutan)

B. KHUSUS:
1. Tergalangnya kerjasama TIM ( LP – LS )
2. Terpantaunya hsl kegiatan Puskesmas sesuai dg
perencanaan
3. Teridentifikasinya masalah & hambatan dlm
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
4. Teridentifikasinya penyebab masalah & di
upayakannya pemecahan masalah
5. Tersusunnya rencana kerja untuk periode
selanjutnya.
RUANG LINGKUP LOKAKARYA MINI
DI PUSKESMAS
1. MENINGKATKAN KERJASAMA ANTAR NAKES
R
U LOKMIN DI PUSK
A LINTAS 2. MENDAPATKAN KESEPAKATAN SESUAI RPK
N PROGRAM 3. MEMOTIVASI STAF DLM MELAKS RPK
G 4. MENGKAJI PELAKS HASIL LOKMIN SBLMNYA

L
I
N FUNGSI PUSK MENINGKAT MLL
G PENGGALANGAN KERJASAMA TIM BAIK
K LINSEK&LINPROG & TERLAKS KEG PUSK
U SESUAI PERENCANAAN
P

L 1. MENDPT KESEPAKATAN RENC KERJA LINSEK


LOKMIN
O & MENGEMBANGKAN PSM DLM BID KESH
K LINTAS
SEKTOR 2. MENGKAJI HASIL KERJASAMA DAN RTL
M
I
N
Lokakarya Mini
Lokakarya Mini

Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi


kegiatan
Perencanaan Rencana Sistim Informasi Analisis &
Tingkat Puskesmas Kegiatan Manajemen Penilaian Kinerja
(PTP) (POA) (SIM) Puskesmas

Umpan balik (feed back)

Lintas Program tiap 1 bulan Lintas Sektor tiap 3 bulan


Kerjasama internal Kesepakatan kerjasama
Kesepakatan lintas sektor
melaksanakan kegiatan
Peningkatan peran serta
Motivasi petugas masyarakat

Kajian pelaksanaan Kajian pelaksanaan


kegiatan kegiatan

Kendala Masalah Solusi Rencana kerja baru


19
Lokakarya Mini Lintas Program (Lokmin Internal)
Lokmin Bulanan pertama Lokmin Bulanan rutin
 Pembukaan
 Penggalangan Tim/ Dinamika
 Pembukaan Kelompok
 Penggalangan Tim/ Dinamika Kelompok  Pengenalan Program/ Kebijakan Baru
 Pengenalan Program/ Kebijakan Baru  Informasi Rapat Dinas Kab/ Kota/ Kec
 Tata Cara Penyusunan POA  Inventarisasi kegiatan bulan lalu
Puskesmas (cakupan program, hasil supervisi, KLB
dll)

 Analisis Masalah dan Prioritas Masalah


 Inventarisasi Kegiatan Puskesmas
 Analisis Sebab Masalah
 Analisis beban kerja petugas
 Merumuskan Alternatif Pemecahan
 Pembagian tugas, tanggungjawab & Desa
Masalah
Binaan
 Penyusunan kegiatan bulan
 Penyusunan POA Puskesmas berdasarkan depan
RPK Tahunan
 Pembagian tugas bulan depan

 Tersusunnya POA Tahunan  Kesepakatan untuk melaksanakan


 Kesepakatan untuk melaksanakan rencana kerja baru di bulan yang akan
rencana kerja baru datang
 Matriks Pembagian Tugas, daerah binaan
& Jadwal Kegiatan

20
Lokakarya Mini Lintas Sektor (Lokmin Eksternal)
Lokmin Triwulan pertama Lokmin Triwulan rutin
 Pembukaan  Pembukaan
 Penggalangan Tim/ Dinamika Kelompok  Penggalangan Tim/ Dinamika
 Pengenalan Program/ Kebijakan Baru Kelompok
 Informasi Program Lintas Sektor dan  Laporan Kegiatan Program Kesehatan
Kesehatan dan LS Terkait
 Informasi Kebijakan, Program dan  Inventarisasi masalah/ hambatan tiap
Konsep sektor
Baru  Informasi Kebijakan, Program dan
Konsep Baru

 Analisis peran bantu tiap sektor  Analisis hambatan & masalah program
 Analisa masalah tiap sektor kesehatan dan tiap sektor
 Pembagian peran & tugas tiap sektor  Perumusan cara penyelesaian masalah

 Kesepakatan LS terkait untuk mendukung  Kesepakatan LS terkait untuk


program kesehatan mendukung program kesehatan
 Rencana Kegiatan tiap sektor  Rencana kegiatan tiap sektor untuk
tribulan yang akan datang

21
I. PERSIAPAN
1. Pengelola program menyiapkan materi lokmin pada H-1 :
• Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan bulan lalu dibandingkan target bulanan.
• Analisa Hasil PWS 4 program prioritas (KIA, Gizi, Imunisasi dan Posyandu)
• Identifikasi permasalahan tiap program.
2. TOR/ KAK sudah berisi :

• Latar Belakang berisi permasalahan yang akan dibahas

• Tujuan (mencari alternatif penyelesaian masalah)

• Materi (Prioritas masalah yang akan dibahas)


• Penanggung Jawab dan Peserta
• Tanggal dan Tempat pelaksanaan
• Keluaran yang diharapkan (berisi rencana kegiatan dan tindak lanjut)
3. Undangan untuk peserta Lokakarya Mini sudah disebarkan minimal 3 hari sebelum
hari H.

22
II. PELAKSANAAN
Pembahasan Materi :
a. Informasi hasil rapat dinas, informasi kebijakan / program baru bila ada
b. Laporan hasil evaluasi kegiatan, analisa hasil PWS dan identifikasi masalah
c. Pembahasan masalah dan prioritas masalah.
d. Analisa penyebab masalah.
e. Merumuskan prioritas pemecahan masalah
f. Merumuskan kesepakatan rencana kegiatan bulan berikutnya
g. Pembagian tugas pelaksana kegiatan bulan berikutnya
h. Penyusunan rencana supervisi / monev sesuai masalah yang ditemukan saat
lokmin

23
III. Pasca Lokakarya Mini
Pembuatan Laporan Hasil Lokmin:
• Point Kesepakatan

• Rencana Supervisi/ Jadwal Supervisi

• Pembuatan KAK Supervisi, yang berisi :

a. Tujuan Supervisi => menggunakan format/ check List Supervisi

b. Petugas Pelaksana
c. Waktu dan Tempat Supervisi
d. Merupakan tindak lanjut dari hasil Lokmin
• Laporan Hasil Supervisi
a. Sasaran supervisi

b. Masalah yang ditemukan


c. Tindakan yang dilakukan pada saat supervisi
d. Rencana tindak lanjut sebagai bahan Lokmin

24
METODE MONITORING
DAN EVALUASI
PELAKSANA :
EVALUASI PELAKSANAAN TIM SUPERVISI
1
KEGIATAN DILAPANGAN • Check List Supervisi

PELAKSANA : PENGELOLA
EVALUASI PENCAPAIAN
2 PROGRAM
PROGRAM
• Format Pelaporan

PELAKSANA:
PENANGGUNG JAWAB
EVALUASI BULANAN/
3 LOKMIN
LOKAKARYA MINI
• Hasil Supervisi Suportif
• Hasil Evaluasi Program
PLAN
ACT

Perbaikan
Pemecahan masalah

Evaluasi hasil pelaksanaan :


-Sasaran tercapai/ tidak.
-Keberhasilan dan kegagalan/
kelemahan.
-Sesuai SOP/ tidak
-Sesuai perencanaan/ tidak
DO
CHECK
1. Sebagian Puskesmas membuat KAK/TOR lokmin yang
sama setiap bulannya
2. Pelaksanaan lokakarya mini di sebagian puskesmas masih
belum sesuai dg siklus PDCA.
3. Beberapa pengelola program belum mempersiapkan
materi lokmin dengan baik sehingga beberapa hal belum
tersampaikan dan dibahas dalam lokmin.
4. Kemitraan lintas program (antara KIA, Gizi, dan Imunisasi)
belum berjalan dengan baik, misal:
a. Belum ada kesesuaian data HB0, Linakes, dan KN
Murni.
b. Hasil HB0 < 2 hari tidak sama dengan cakupan KN
Murni
5. Sebagian Puskesmas didalam Lokmin hanya membahas 6
Program wajib saja.
6. Pelaksanaan Supervisi => terkadang tidak
sesuai jadwal.
7. Beberapa kegiatan belum sesuai standar/
SOP (misal: Kegiatan Pasca Posyandu,
Pemantauan Bumil KEK/ Risti, dll).
8. Ada beberapa kegiatan yang sudah
dilaksanakan tetapi tidak dilengkapi dengan
RR yang tertib & bukti kegiatan, misal: buku
kegiatan petugas, tanda tangan dan stempel
Ka Sekolah/ Kades).
DAFTAR TILIK SUPERVISI SUPORTIF (MANAJEMEN)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2014
TANGGAL :
SUPERVISOR :
PUSKESMAS :
ALAMAT/ TELP :
NAMA KA. PUSKESMAS :
I. MANAJEMEN
I.1 PELAKSANAAN LOKAKARYA MINI DI PUSKESMAS
JAWABAN
NO URAIAN
YA TIDAK
I PERSIAPAN
1 Apakah Jadwal Lokakarya Mini telah dibuat untuk 1 tahun?
2 Apakah jadwal Lokmin sesuai dengan siklus Manajemen Mutu (PDCA)?
3 Apakah ada KAK pada setiap pelaksanaan Lokmin?
4 KAK pada point 3 apakah sudah berisi :
a. Latar Belakang berisi permasalahan yang akan dibahas)
b. Tujuan (mencari alternatif penyelesaian masalah)
c. Materi (Prioritas masalah yang akan dibahas)
d. Penanggung Jawab dan Peserta
e. Tanggal dan Tempat pelaksanaan
f. Keluaran yang diharapkan (berisi rencana kegiatan dan tindak lanjut)
5 Apakah undangan untuk peserta Lokakarya Mini telah diedarkan minimal 3 hari sebelum hari H.
6 Minimal pada H-I seluruh pengelola program telah mempersiapkan materi lokmin:
a. Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan bulan lalu dibandingkan target bulanan
b. Analisa Hasil PWS 4 program prioritas (KIA, Gizi, Imunisasi dan Posyandu)
Lanjutan Checklist ”MANAJEMEN - LOKAKARYA MINI DI PUSKESMAS”
II PELAKSANAAN
7 Apakah Lokakarya Mini sesuai jadual yang direncanakan?
8 Apakah ada Daftar Hadir peserta Lokmin sesuai KAK?
9 Apakah ada Penyampaian dan pembahasan materi minimal yang dibiayai oleh BOK, yang terdiri dari:
a. Informasi hasil rapat dinas, informasi kebijakan / program baru bila ada
b. Laporan hasil evaluasi kegiatan, analisa hasil PWS dan identifikasi masalah minimal yang dibiayai
oleh BOK
c. Pembahasan masalah dan prioritas masalah minimal yang dibiayai oleh BOK
d. Analisa Penyebab masalah
e. Merumuskan prioritas pemecahan masalah minimal yang dibiayai oleh BOK
f. Merumuskan kesepakatan rencana kegiatan bulan berikutnya
g. Pembagian tugas pelaksana kegiatan bulan yang akan datang
h. Penyusunan rencana supervisi / monev sesuai masalah yang ditemukan saat lokmin
III PASCA PELAKSANAAN
10 Pembuatan Laporan Hasil Lokakaryamini
AKTUAL
PENILAIAN HARAPAN 10
PERSENTASE
I. 2 PELAKSANAAN SUPERVISI KE LAPANGAN OLEH PUSKESMAS

JAWABAN
NO URAIAN
YA TIDAK
1 Apakah ada KAK Supervisi yang berisi, tujuan supervisi, petugas, waktu, lokasi, dan sesuai hasil
Lokmin?
2 Apakah format/ cheklist supervisi sudah sesuai dengan tujuan supervisi?
3 Apakah pelaksanaan supervisi sudah sesuai dengan KAK supervisi?, Yaitu:
a. Tujuan Supervisi
b. Petugas Pelaksana
c. Waktu dan Tempat Supervisi
d. Merupakan tindak lanjut dari hasil Lokmin
4 Apakah ada laporan hasil supervisi , yang berisi:
a. Sasaran supervisi
b. Masalah yang ditemukan
c. Tindakan yang dilakukan pada saat supervisi
d. Rencana tindak lanjut sebagai bahan Lokmin
AKTUAL
PENILAIAN HARAPAN 4
PERSENTASE
BAHAN LOKMIN BULAN …. 2014

PROGRAM : KIA
TARGET
KEGIATAN/ PRIORITAS
NO KESENJANGAN/ PETUGAS
VARIABEL PENCAPAIAN MASALAH PENYEBAB RTL
MASALAH PELAKSANA
TAHUN BULAN

32
KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)
PERTEMUAN LOKAKARYA MINI PUSKESMAS ..............
BULAN ............ TAHUN 2014

KEGIATAN : Pertemuan
URAIAN KEGIATAN : Pertemuan Loka Karya Mini

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
.....................................................................................................................................

B. TUJUAN
......................................................................................................................................

C. DASAR PELAKSANAAN
..................................................................................

D. LOKASI :
Puskesmas .......................
E. JADUAL PELAKSANAAN :
Tanggal : ..............................

F. PELAKSANA :
Koordinator : ........................
Anggota : ........................

G. SUMBER DANA : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


Puskesmas Tahun 2014

H. RINCIAN PEMBIAYAAN :

NO URAIAN JML Sat Hrg Sat Jumlah


Transpor petugas
4 Org 20.000 80.000
1. - Jarak 3-5 Km
3 Org 30.000 90.000
- Jarak 6 Km lebih
JUMLAH 745.000
I. METODE PELAKSANAAN
Wawancara
Pembinaan Teknis

J. ACARA
1. ..................
2. ..................
3. ..................

K. MATERI
Evaluasi hasil kegiatan kesehatan Puskesmas ...........(Sesuai Lokmin)

L. KELUARAN YANG DIHARAPKAN


.....................................................
Jember, .......... 2014
Mengetahui : Koordinator Supervisi
Kepala Puskesmas ..................

........................................... ..............................................
NIP NIP.
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Bagian I Sistematika POA
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang
I.2 Tujuan
I.3 Sasaran
I.4 Ruang Lingkup Kegiatan
I.5 Pembiayaan
I.6 Pengorganisasian
I.7 Indikator Keberhasilan
Bab II Analisis Situasi
Bab III Analisis Hasil Kegiatan
Bab IV Identifikasi, Penyebab, dan Pemecahan Masalah
Bab V RUK
Bab VI RPK
Bab VII Penutup
Bagian II Lampiran
Bab I. Pendahuluan
I.1. Latar Belakang
Latar belakang berisi issue-issue/masalah kesehatan saat ini untuk
meyakinkan bahwa yang diusulkan memang penting.
I.2. Tujuan, meliputi:
Tujuan umum terkait pencapaian target MDGs pada tahun 2015
dan
Tujuan khusus
I.3. Sasaran
Sasaran dari program yang akan dilaksanakan di puskesmas.
I.4. Ruang Lingkup Kegiatan, meliputi:
Upaya kesehatan yang dibiayai dari dana BOK , APBD, BPJS, dll
Manajemen puskesmas (P1 s/d P3)
Dukungan operasional
I.5. Pembiayaan
Sumber-sumber pembiayaan yang diterima puskesmas. Disebutkan
apakah dari APBD, BOK, BPJS maupun sumber lainnya.
Pemanfaatan dana yang diterima (disebutkan kegiatan yang boleh
didanai dan tidak boleh didanai)
Lanjutan BAB I .....................
1.6. Pengorganisasian
Merupakan susunan tim penyusun POA, dengan format
No Nama Jabatan dalam Jabatan dalam
Instansi Tim
1 .......................... ........................................ .......................................
.
2 ............................ ........................................ .......................................
.
3 dst

I.7. Indikator Keberhasilan


Meliputi indikator-indikator PKP, MDG’s dan
pencapaian target SPM bidang kesehatan sampai
dengan tahun 2015
Bab II. Analisis Situasi
Bab ini membahas tentang data puskesmas, yang terdiri dari:
1. Data Umum, meliputi: data wilayah, data kependudukan, pendidikan (jumlah
sekolah dan murid di wilayah puskesmas)
2. Data Khusus, yaitu:
a. Derajat kesehatan
b. Sarana kesehatan
c. Ketenagaan
d. Peran serta masyarakat
e. Program kesehatan, meliputi penyehatan lingkungan; pencegahan &
pemberantasan penyakit menular; kesehatan keluarga; dan jumlah 15
penyakit terbanyak
f. Kejadian Luar Biasa

No Jenis Penyakit Jumlah Attack Rate CFR (%)


Kasus (%)
lanjutan BAB II ...............
g. Hasil Kegiatan Program
Pada bab ini disampaikan seluruh hasil kegiatan PKP
puskesmas, BUKAN KEGIATAN BOK saja. Yaitu: hasil
kegiatan PROGRAM POKOK (6 program); dan UPAYA
KESEHATAN PENGEMBANGAN (upaya kesehatan anak usia
sekolah dan remaja; upaya kesehatan usia lanjut;pencegahan
dan penanggulangan penyakit; program gigi, …dst).
Hasil kegiatan disampaikan dalam format sebagai berikut:

No Jenis Satuan Target Pencapaian Cakupan Kesenja


Kegiatan Sasaran (H) Sub Variabel ngan
(T) Variabel (V)
(SV)
1
2
Bab III. Analisis Hasil Kegiatan

Analisis hasil kegiatan dilakukan PER PROGRAM. Dilakukan


identifikasi cakupan dari masing-masing program yang belum
tercapai targetnya (masalah). Untuk metode analisis dapat digunakan
metode CARL, USG, Fish Bone atau diagram Ishikawa

Bab IV. Identifikasi Masalah, Penyebab Masalah dan Pemecahan


Masalah

Identifikasi masalah dilakukan PER PROGRAM. Sedangkan


eksplorasi/penelusuran penyebab masalah dan pemecahan masalah
dilakukan PER PROGRAM PER KEGIATAN. Contoh format
penyampaian sebagai berikut
Lanjutan BAB IV ......................................................................
A. Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), contoh:
NO IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH PEMECAHAN MASALAH
1 Cakupan K1 belum mencapai target di -Tidak terdeteksi ibu hamil baru - Penyuluhan bumil
2 desa yaitu kurang dari 12 minggu (K1 - Sweeping ibu hamil
a. Desa Tegalsari yaitu 42% dari target akses) - ……..dst
50% - ……dst
b. Desa Karanganyar yaitu 47,3% dari
target 50%
2 …..dst

B. Program Gizi, contoh:


NO IDENTIFIKASI MASALAH PENYEBAB MASALAH PEMECAHAN MASALAH
1 Kurangnya pencapaian ASI eksklusif -Kurangnya penyuluhan ASI -Transport petugas untuk
yaitu desa Karanganyar 21% dari eksklusif penyuluhan pentingnya ASI
target jalan 40 % -Tidak adanya dana untuk eksklusif
penyuluhan ASI eksklusif -Penyuluhan ASI eksklusif
-Tidak ada penggantian
transport untuk kunjungan
rumah
2 …..dst

C. Program ............................ dst


Bab V. RUK
Rencana usulan kegiatan (RUK) disampaikan sesuai
kebutuhan riil masing-masing Puskesmas. Untuk
sumber pembiayaan di tingkat puskesmas yang
BUKAN berasal dari APBD, BOK, maupun BPJS (bila
ada), dapat dimasukkan ke dalam kelompok sumber
pembiayaan lainnya. Adapun format penyampaian
RUK sebagaimana terlampir.
NO PROG JENIS SASAR TARGE VO UNIT TOTA SUMBER PEMBIAYAAN
RAM KEGIATAN AN T L COS L APBD BOK BPJS LAINN
T BIAYA (Rp) (Rp) (Rp) YA (Rp)
(a) (b) (c) (d)

JUMLAH
JUMLAH TOTAL (a+b+c+d)
Bab VI. RPK
Rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) disampaikan
sesuai jadwal rutin yang ada dan kemampuan
sumber daya manusia (SDM) di Puskemas………………
Format penyampaian sesuai format Gant chart.
NO PROG JENIS KEGIATAN BULAN
RAM JAN PEB MA APR MEI JUN JUL AGS SEPT OKT NOV DES
R
1 KIA Penyuluhan bumil
Sweeping ibu hamil
…dst
2 GIZI Penyuluhan ASI
eksklusif
…dst
3 ……dst

Bab VII. Penutup


HASIL PENILAIAN STANDAR
(SELF ASSESMENT)
PUSKESMAS TAHUN 2014
PUSKESMAS RAWAT JALAN

REKAPITULASI DAN EVALUASI PENILAIAN STANDAR PUSKESMAS RAWAT JALAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013

MANAJEMEN SUMBER DAYA P2 PENGOBATAN DASAR

NAMA PROM KESLI JUMLA


NO MANAJ OBAT KIA-KB GIZI KRITERIA
PUSKESMAS KES NG PEMBE H (A)
EMEN MANAJ DAN PENCE PENG
BANGU TENAG KEUAN RANTA
OPERA EMEN ALAT KEFAR GAHAN OBATA GADAR GILUT LAB
NAN A GAN SAN
SIONA MUTU MASIA PENY N
PENY
L N

1 TEMBOKREJO 6.5 2.5 3.5 3.6 4.8 3.0 5.3 4.0 5.7 4.6 5.1 2.8 2.2 2.6 1.8 1.1 0.2 59.2 KURANG

2 KASIYAN 6.5 1.8 1.6 4.5 3.0 3.6 3.0 3.6 1.7 2.9 4.8 2.1 3.6 2.9 2.0 1.4 0.0 49.0 KURANG

3 LOJEJER 8.4 7.1 5.8 4.5 5.5 3.9 5.0 3.6 1.7 6.5 2.9 3.2 2.7 2.5 1.6 1.4 0.6 66.9 CUKUP

4 SABRANG 9.5 6.1 2.3 3.6 3.8 5.1 5.3 6.7 4.6 7.4 4.3 3.5 4.0 3.3 2.6 1.5 0.5 74.0 CUKUP
CURAHNONGKO
5 9.2 4.3 3.9 4.3 3.8 2.7 5.3 4.3 2.0 6.7 6.7 3.2 4.0 2.8 1.3 1.6 0.5 66.7 CUKUP
KEMUNINGSARI
6 8.5 6.4 3.9 3.6 4.5 3.3 6.0 5.3 4.0 6.5 6.9 2.9 3.3 3.4 1.7 1.5 0.7 72.5 CUKUP

7 BALUNG 9.4 2.1 3.7 5.6 5.0 3.7 6.0 7.0 5.7 7.2 6.4 3.6 3.8 3.9 2.8 1.6 0.0 77.5 CUKUP

8 JOMBANG 7.6 5.0 3.5 3.2 3.0 3.4 5.7 3.7 4.6 6.7 4.3 3.1 3.3 2.8 1.7 1.1 0.6 63.2 CUKUP

9 PAKUSARI 7.6 1.8 4.2 5.8 2.8 4.7 4.3 4.6 4.9 5.9 5.1 2.8 2.7 4.8 2.5 1.5 0.9 66.9 CUKUP

10 KALISAT 9.8 9.6 3.2 4.3 3.8 5.0 6.0 7.2 4.9 6.3 5.1 3.5 4.0 3.7 2.6 1.7 0.8 81.6 BAIK

11 JELBUK 9.4 2.1 3.7 5.6 5.0 3.7 6.0 7.0 5.7 7.2 6.4 3.6 3.8 3.9 2.8 1.6 0.0 77.5 CUKUP
Jumlah (B) 92.3 48.9 39.2 48.6 44.8 42.1 58.0 57.0 45.4 68.0 57.9 34.5 37.3 36.7 23.5 15.9 4.8 755.0 BAIK : 1
Jml (B) : Jml Pusk = C 8.39 4.45 3.57 4.41 4.07 3.83 5.27 5.18 4.13 6.18 5.26 3.13 3.39 3.34 2.14 1.44 0.44 68.63 CUKUP : 8
Nilai tertinggi (D) KURANG
10.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 1.00 100.00 :2
%capaian program =
(C):(D)X100 83.9 44.5 59.4 73.6 67.8 63.9 87.9 64.8 51.6 77.3 65.8 78.3 84.8 83.5 71.3 72.2 43.7 68.6 CUKUP
PUSKESMAS RAWAT INAP
REKAPITULASI DAN EVALUASI PENILAIAN STANDAR PUSKESMAS RAWAT INAP DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013

MANAJEMEN SUMBER DAYA P2 PENGOBATAN DASAR

NAMA MANAJE OBAT PROM KESLIN JUMLAH


NO MANAJE KIA-KB GIZI PENCEG PEMBER PENGO KRITERIA
PUSKESMAS MEN BANGUN DAN KEUANG KES G RAWAT (A)
MEN TENAGA ALAT AHAN ANTASA GADAR GILUT LAB
OPERAS AN KEFARM AN BATAN INAP
MUTU PENY N PENY
IONAL ASIAN

1 CAKRU 7.9 6.8 2.1 4.2 4.1 3.3 6.0 5.4 6.3 7.1 5.3 3.6 3.0 3.3 1.4 1.6 0.6 1.2 73.3 CUKUP
2 PUGER 9.4 8.9 4.2 5.8 5.5 5.0 6.0 7.7 7.1 7.7 5.3 3.4 0.0 4.0 1.9 1.6 0.1 1.8 85.4 BAIK

3 ANDONGSARI 6.5 7.1 4.2 4.4 5.5 3.9 4.7 5.7 3.7 6.6 6.4 3.5 3.0 3.8 1.7 1.9 0.7 1.6 74.7
CUKUP
4 SILO 2 9.5 8.9 3.2 5.5 4.4 3.5 4.0 3.5 4.9 6.3 4.0 3.1 2.3 2.0 1.5 1.6 0.7 1.2 70.0 CUKUP

5 MUMBULSARI 7.6 4.3 3.2 4.2 4.1 4.7 5.7 3.4 3.4 5.0 4.0 2.1 2.9 2.8 1.0 1.4 0.5 1.2 61.3
CUKUP

6 JENGGAWAH 8.5 5.4 4.4 4.8 4.6 4.2 5.3 5.9 4.0 5.7 4.5 2.9 2.9 3.0 1.4 1.6 0.5 1.2 71.0
CUKUP
7 AJUNG 9.7 10.0 4.4 5.5 4.4 5.3 6.0 7.0 3.7 6.8 6.7 3.4 3.0 3.3 1.5 1.7 0.4 1.6 84.3 BAIK

8 RAMBIPUJI 7.9 5.4 4.2 4.4 4.9 4.5 5.3 5.3 2.6 7.3 6.7 3.4 2.7 3.0 1.9 1.8 0.6 1.5 73.2
CUKUP

9 NOGOSARI 7.9 6.8 2.1 4.2 4.1 3.3 6.0 5.4 6.3 7.1 5.3 3.6 3.0 3.3 1.4 1.6 0.1 1.2 72.7
CUKUP

10 KARANGDUREN 7.9 5.7 4.6 4.6 3.3 3.3 3.7 4.5 5.1 6.4 5.3 2.7 2.6 2.7 1.4 1.5 0.6 1.5 67.4
CUKUP

11 UMBULSARI 74.1
6.0 5.0 3.9 3.9 4.1 5.0 5.7 6.7 6.9 6.4 5.6 3.6 2.7 3.3 1.3 1.8 0.8 1.4 CUKUP

12 PALERAN 78.6
9.7 10.0 3.0 4.8 5.5 3.3 6.0 4.3 4.6 8.0 5.3 3.6 2.6 3.1 0.5 1.9 0.6 1.8 CUKUP

13 SEMBORO 67.4
7.9 5.7 4.6 4.6 3.3 3.3 3.7 4.5 5.1 6.4 5.3 2.7 2.6 2.7 1.4 1.5 0.6 1.5 CUKUP

14 SUMBERBARU 90.8
9.8 9.6 4.4 5.8 6.0 5.4 6.0 7.7 7.1 7.7 5.3 3.4 3.0 4.0 1.9 1.6 0.1 1.8 BAIK

15 ROWOTENGAH 70.0
9.5 8.9 3.2 5.5 4.4 3.5 4.0 3.5 4.9 6.3 4.0 3.1 2.3 2.0 1.5 1.6 0.7 1.2 CUKUP

16 KLATAKAN 67.3
8.9 5.4 2.8 4.8 4.6 4.2 4.7 5.0 2.9 6.6 5.3 3.5 1.5 3.0 1.2 1.7 0.3 0.9 CUKUP

17 BANGSALSARI 76.4
8.1 5.7 2.8 5.1 4.4 4.4 6.0 4.8 6.6 7.1 6.9 2.8 2.7 3.5 1.6 1.5 0.8 1.7 CUKUP
PUSKESMAS RAWAT INAP ..lanjutan

MANAJEMEN SUMBER DAYA P2 PENGOBATAN DASAR

NAMA PROM KESLIN JUMLAH


NO MANAJE OBAT KIA-KB GIZI PEMBE KRITERIA
PUSKESMAS MANAJE KES G PENCE (A)
MEN BANGUN DAN KEUANG RANTAS PENGO RAWAT
MEN TENAGA ALAT GAHAN GADAR GILUT LAB
OPERA AN KEFARM AN AN BATAN INAP
MUTU PENY
SIONAL ASIAN PENY

18 SUKOREJO 7.4 5.0 3.9 3.5 3.5 3.5 2.7 4.9 2.9 5.9 5.6 2.7 2.7 2.6 0.9 1.1 0.4 0.0 59.1 KURANG
19 PANTI 7.6 4.3 3.2 4.2 4.1 4.7 5.7 3.4 3.4 5.0 4.0 2.1 2.9 2.8 1.0 1.4 0.5 1.2 61.3 CUKUP
20 SUKORAMBI 9.4 9.6 4.6 5.3 4.9 5.0 6.0 7.5 6.0 6.8 6.4 3.9 3.0 3.3 1.8 1.7 0.8 1.8 87.8 BAIK
21 ARJASA 6.5 7.1 4.2 4.4 5.5 3.9 4.7 5.7 3.7 6.6 6.4 3.5 3.0 3.8 1.7 1.9 0.7 1.6 74.7 CUKUP
22 LEDOKOMBO 9.5 7.1 3.9 4.8 5.2 4.8 4.7 7.1 4.9 8.0 7.2 3.8 2.9 3.9 1.7 1.5 0.5 1.7 83.1 BAIK
23 SUKOWONO 6.8 3.6 3.7 4.8 3.8 3.2 5.0 4.8 3.1 6.1 4.8 3.2 1.8 2.7 1.4 1.4 0.4 1.4 61.9 CUKUP
24 KALIWATES 8.9 5.7 5.1 5.1 4.9 5.0 5.0 6.6 6.9 7.7 5.3 2.4 2.9 2.9 1.6 1.7 0.7 1.5 79.6 CUKUP
25 MANGLI 9.2 7.1 4.2 3.9 3.0 3.2 4.3 6.5 3.7 6.8 5.9 3.2 1.7 2.7 1.2 1.5 0.0 1.5 69.3 CUKUP

26 JEMBER KIDUL 87.4


9.7 6.8 5.1 6.0 5.7 5.3 6.0 5.3 6.0 8.0 7.2 3.5 2.9 3.7 1.9 1.8 0.9 1.8 BAIK
27 SUMBERSARI 10.0 8.9 3.9 5.5 5.2 5.3 5.0 7.2 6.9 8.0 7.5 3.4 2.9 3.7 1.8 1.8 0.2 1.8 88.9 BAIK

28 74.7
GLADAKPAKEM
6.5 7.1 4.2 4.4 5.5 3.9 4.7 5.7 3.7 6.6 6.4 3.5 3.0 3.8 1.7 1.9 0.7 1.6 CUKUP
29 PATRANG 8.7 5.4 2.8 4.8 3.5 3.9 4.7 4.6 4.3 5.6 4.5 2.9 2.7 3.6 1.3 1.6 0.5 1.3 66.7 CUKUP
Jumlah (B) 242.6 197.5 109.8 138.9 131.7 121.1 147.0 159.5 140.6 195.7 162.7 92.8 74.6 92.2 42.6 47.3 14.6 41.6 1788.0 BAIK : 7

Jml (B) : Jml Pusk = C


8.36 6.81 3.79 4.79 4.54 4.17 5.07 5.50 4.85 6.75 5.61 3.20 2.57 3.18 1.47 1.63 0.50 1.43 61.7 CUKUP : 21
Nilai tertinggi (D)
10.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1.00 2.00 100.00 KURANG : 1
%capaian program =
(C):(D)X100 83.65 68.10 63.13 79.84 75.71 69.57 84.48 68.74 60.59 84.33 70.11 80.02 85.69 79.47 73.42 81.49 50.48 71.72 61.7 CUKUP
PUSKESMAS RAWAT INAP PONED

REKAPITULASI DAN EVALUASI PENILAIAN STANDAR PUSKESMAS RAWAT INAP PONED DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBER TAHUN 2013

MANAJEMEN SUMBER DAYA P2 PENGOBATAN DASAR

NAMA MANAJ OBAT PROM


NO MANAJE PEMBERA RAWAT JUMLAH KRITERIA
PUSKESMAS EMEN BANGUN TENA DAN KEUANGA KES KESLING KIA-KB GIZI PENCEGA PENGO GILU RAWAT (A)
MEN ALAT NTASAN GADAR LAB INAP
OPERA AN GA KEFARM N HAN PENY BATAN T INAP
MUTU PENY PONED
SIONAL ASIAN

1 KENCONG 6.5 3.2 4.2 2.4 2.5 2.7 3.3 3.2 3.8 5.5 3.3 2.1 1.2 1.8 1.4 1.3 0.6 1.1 1.1 51.02 KURANG
2 GUMUKMAS 8.2 0.7 3.9 5.4 6.0 3.6 5.7 4.3 5.8 6.0 5.8 3.4 3.0 4.0 1.6 1.8 0.5 1.5 1.8 73.08 CUKUP
3 WULUHAN 7.3 2.9 3.7 2.8 3.5 3.3 2.7 5.4 5.3 6.8 3.7 2.8 2.7 2.9 2.2 1.5 0.5 1.5 1.7 63.16 CUKUP
4 AMBULU 9.2 5.4 4.6 4.6 5.2 4.7 5.7 4.4 5.0 6.3 4.9 3.2 2.9 0.0 2.3 1.7 0.6 1.8 1.8 74.09 CUKUP
5 TEMPUREJO 8.4 4.6 4.4 5.6 4.6 3.8 5.7 6.6 3.8 6.7 5.6 2.8 2.3 2.6 2.1 1.7 0.7 1.4 1.3 74.54 CUKUP
6 SILO 1 7.9 8.6 4.4 4.6 4.9 4.2 5.7 6.1 4.3 5.8 5.1 3.3 2.6 3.2 2.6 1.7 0.7 1.7 1.6 78.96 CUKUP
7 MAYANG 9.0 1.4 5.1 4.4 4.6 4.5 4.7 5.7 4.8 6.7 5.1 3.4 2.7 2.1 2.0 1.7 0.4 1.5 1.3 71.14 CUKUP
8 TANGGUL 9.4 9.3 4.4 5.8 5.5 5.0 6.0 5.9 5.0 6.8 6.1 3.5 3.0 3.4 2.7 1.7 0.9 1.8 1.9 88.06 BAIK

SUMBERJAMBE
9 8.4 7.5 3.9 5.2 5.5 5.0 5.7 4.9 3.0 5.3 6.1 3.2 2.7 2.5 2.5 1.9 0.6 1.8 1.9 77.40 CUKUP
Jumlah (B) 74.2 43.6 38.5 40.8 42.3 36.6 45.0 46.5 40.5 56.0 45.7 27.8 23.0 22.5 19.6 15.2 5.5 14.1 14.3 651.45 BAIK : 1
Jml (B) : Jml Pusk =
C 8.24 4.84 4.28 4.53 4.70 4.07 5.00 5.16 4.50 6.22 5.08 3.08 2.55 2.50 2.17 1.68 0.61 1.56 1.59 72.38CUKUP : 7
Nilai tertinggi (D)
KURANG :
10.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 8.00 7.00 7.00 7.00 4.00 3.00 4.00 3.00 2.00 1.00 2.00 2.00 100.00 1
%capaian program
= (C):(D)X100
82.4 48.4 71.4 75.6 78.3 67.8 83.3 64.5 64.3 88.9 72.6 77.1 85.0 62.4 72.4 84.2 60.8 78.2 79.6 72.4 CUKUP
ESTIMASI RAB AKREDITASI PUSKESMAS
DI KABUPATEN JEMBER
No Uraian Kegiatan vol Harga Satuan Jumlah
Operasionalisasi Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dinas kesehatan
1 kabupaten jember
Belanja Pengiriman Surat
- Pengiriman Surat 6 kali 1 paket 200,000.00 1,200,000.00

Belanja Bahan
- ATK 6 kali 1 paket 500,000.00 3,000,000
- Penggandaan 6 kali 1 paket 1,000,000.00 6,000,000
- Biaya Konsumsi Rapat di Puskesmas 30 org 6 kali 1 paket 40,000 7,200,000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota


Gol IV 4 org 5 hari 100,000 2.000,000
Gol III 2 org 5 hari 80,000 800,000
Jasa profesi
- Honor Fasilitator Tim Pendamping 6 org 3 OJ 6 kali 300,000 32,400,000

Operasionalisasi Tim Surveyor Akreditasi Puskesmas dinas kesehatan


2 Propinsi
Belanja Pengiriman Surat
- Pengiriman Surat 1 kali 1 paket 200,000.00 200,000.00

Belanja Bahan
-ATK 1 kali 1 paket 1,000,000.00 1,000,000
-Penggandaan 1 kali 1 paket 1,500,000.00 1,500,000
-Biaya konsumsi Rapat Surveior 15 org 3 kali 40,000 1,800,000
-Biaya Konsumsi Rapat Tim Review (Komisioner ) 15 org 2 kali 40,000 1,200,000
- Biaya Sertifikat 1 paket 250,000 250,000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa


-Transport Surveyor Provinsi 3 org 1 kali 400,000 1,200,000
-Uang Harian 3 org 5 hari 400,000 6,000,000
-Biaya Penginapan 3 org 4 hari 600,000 7,200,000

Jasa Profesi
- Honor surveior 3 org 9 oj 500,000 13,500,000
- Honor Tim Review ( Komisioner ) 3 org 6 oj 500,000 9,000,000

95,450,000
ALOKASI MAKAN DAN MINUM PASIEN RAWAT INAP 2014

Perkiraan Alokasi per


NO PUSKESMAS ALOKASI AWAL EVALUASI S/D JUNI % Perkiraan 12 bln Ket
bulan

1 KENCONG 57,000,000 24,135,000 42.34 4,827,000 57,924,000

2 CAKRU 4,500,000 630,000 14.00 210,000 2,520,000

3 GUMUK MAS 67,500,000 21,420,000 31.73 5,355,000 64,260,000

4 PUGER 63,000,000 19,695,000 31.26 4,923,750 59,085,000

5 WULUHAN 43,500,000 19,005,000 43.69 3,801,000 45,612,000

6 AMBULU 60,000,000 14,010,000 23.35 3,502,500 42,030,000

7 ANDONGSARI 6,000,000 675,000 11.25 135,000 1,620,000

8 TEMPUREJO 21,000,000 2,685,000 12.79 895,000 10,740,000

9 SILO I 16,500,000 3,435,000 20.82 687,000 8,244,000


10 SILO II 10,500,000 - - - Belum

11 MAYANG 28,500,000 11,370,000 39.89 2,842,500 34,110,000

12 MUMBULSARI 48,000,000 19,815,000 41.28 3,963,000 47,556,000

13 JENGGAWAH 45,000,000 10,245,000 22.77 3,415,000 40,980,000

14 AJUNG 39,000,000 12,075,000 30.96 3,018,750 36,225,000

15 RAMBIPUJI 54,000,000 19,950,000 36.94 3,990,000 47,880,000

16 NOGOSARI 4,500,000 675,000 15.00 168,750 2,025,000

17 KARANGDUREN 15,000,000 3,615,000 24.10 723,000 8,676,000

18 UMBULSARI 15,000,000 5,205,000 34.70 1,041,000 12,492,000

19 PALERAN 7,500,000 900,000 12.00 300,000 3,600,000 Proses

20 SEMBORO 15,000,000 4,035,000 26.90 1,345,000 16,140,000


ALOKASI MAKAN DAN MINUM PASIEN RAWAT INAP 2014

Perkiraan Alokasi per


NO PUSKESMAS ALOKASI AWAL EVALUASI S/D JUNI % Perkiraan 12 bln Ket
bulan

21 SUMBERBARU 34,500,000 6,900,000 20.00 2,300,000 27,600,000

22 ROWOTENGAH 12,000,000 3,840,000 32.00 768,000 9,216,000

23 TANGGUL 52,500,000 26,940,000 51.31 5,388,000 64,656,000

24 KLATAKAN 6,000,000 630,000 10.50 126,000 1,512,000 Proses

25 BANGSALSARI 24,000,000 4,965,000 20.69 1,655,000 19,860,000

26 SUKOREJO 7,500,000 1,815,000 24.20 363,000 4,356,000


27 PANTI 19,500,000 - - - Belum

28 SUKORAMBI 27,000,000 5,295,000 19.61 1,765,000 21,180,000

29 ARJASA 11,250,000 7,380,000 65.60 1,476,000 17,712,000

30 LEDOKOMBO 9,000,000 960,000 10.67 320,000 3,840,000

31 SUMBERJAMBE 48,000,000 8,970,000 18.69 2,990,000 35,880,000

32 SUKOWONO 22,500,000 9,705,000 43.13 1,941,000 23,292,000

33 KALIWATES 39,000,000 8,055,000 20.65 1,611,000 19,332,000

34 MANGLI 11,250,000 2,370,000 21.07 790,000 9,480,000

35 JEMBER KIDUL 15,000,000 1,620,000 10.80 540,000 6,480,000

36 SUMBERSARI 60,000,000 21,555,000 35.93 4,311,000 51,732,000

37 GLADAKPAKEM 10,500,000 810,000 7.71 270,000 3,240,000

38 PATRANG 19,500,000 2,295,000 11.77 765,000 9,180,000


JUMLAH 1,050,000,000 307,680,000 870,267,000
Terima kasih
54

Anda mungkin juga menyukai