Anda di halaman 1dari 14

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Kebijakan Penganggaran
Dalam Rangka Penyusunan RKA-KL Mahkamah Agung
Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2020

Mercure Ancol, 30 Oktober 2019


KONSEP KEBIJAKAN RAPBN
PELAKSANAAN ANGGARAN Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Nasional, Reviu
JAN- JAN
Pelaksanaan TA sebelumnya
DES
SURAT MENTERI KEUANGAN
KE
Kapasitas Fiskal
FEB MENTERI (Resource
PERENCANAAN
PENGESAHAN DIPA DES Envelope)
DIPA K/L dan Non-K/L

SIKLUS
KEPUTUSAN
Rincian Alokasi
PRESIDEN SURAT BERSAMA
Anggaran Belanja NOV MAR
Pemerintah Pusat PENYUSUNAN MENKEU & BAPPENAS
Pagu Indikatif

APBN
PERATURAN PRESIDEN
MENGENAI RKP
PENGESAHAN UU APBN OKT MEI KEM PPKF & RKP
APBN

AGUST JUNSURAT BERSAMA MENKEU


& BAPPENAS
PENYAMPAIAN RUU APBN & Pagu Anggaran
NOTA KEUANGAN

3
Penyusunan APBN Melibatkan Semua Pihak

Teknokrat Politis Tata Kelola


• Analisa data dan kondisi ekonomi • Janji politik • Kecepatan vs governance
• Prioritas Pembangunan • proses kabinet • Transparansi & akuntabilitas
• Desain penerimaan, belanja, dan • proses DPR dan DPD • Kepatuhan vs Pragmatis
Tantangan pembiayaan Tantangan
• proses daerah

FUNGSI ALOKASI, DISTRIBUSI, DAN STABILISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

3
Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung RI
Tahun 2020
(Dalam Ribu Rupiah)
KODE PROGRAM DAN SUMBER DANA RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2020
OPERASIONAL NON JUMLAH
OPERASIONAL
         
005.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 8,581,600,570 142,044,375 8,723,644,945
Mahkamah Agung
005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung - 1,226,107,296 1,226,107,296

005.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung 8,684,119 31,589,217 40,273,336
RI
005.05 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung 43,471,039 130.000.000 173.471.039

005.06 Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung 154.088.239 17.945.400 172.033.639

005.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 35,711,610 112.327.013 148.038.623

005.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 32,398,008 53,409,440 85,807,448

005.09 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) 14,226,826 14,324,825 28,551,651

JUMLAH PAGU ALOKASI ANGGARAN TA 2020 8,497,019,685 2,100,908,292 10,597,927,977

I. Pagu Alokasi Anggaran Termasuk :  


1.Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) 7,079,514,631
2.Belanja Operasional Barang (komponen 002) 1,790,665,780
3. Pemenuhan kebutuhan mendesak, yaitu pembangunan gedung kantor satker 1,181,900,000
baru, fasilitas transportasi hakim dan pemenuhan diklat ASN
Komposisi Belanja Pagu Alokasi Mahkamah Agung RI
Tahun 2020
 Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020
sebesar Rp10.597,9 Miliar
seluruhnya bersumber dana Rupiah
Murni.

2,100.90 ; 19%  Pagu Alokasi antara lain telah


mempertimbangkan:
11.9%  Penyesuaian Belanja Pegawai
untuk CPNS 2018 sebanyak
8.15% Belanja Pegawai
1052 orang, Gaji Ke-13 dan THR
Belanja Barang Ops  Tunjangan 1581 Hakim baru
1,790.67 ; 16% Belanja Non Ops  Kebutuhan Belanja Barang
Operasional Satker
7,079.51 ; 65%
 Pelaksanaan e-court

 Pelaksanaan Lanjutan Tugas dan


Fungsi Satker
66.8%  Pemenuhan anggaran mendesak
(pembangunan gedung satker
pengadilan baru, transportasi
hakim, dan pemenuhan jamlat
ASN)

4
Prioritas Nasional & Program Prioritas Tahun 2020

Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan


1
2 Infrastruktur dan Pemerataan wilayah

Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan


3 kesempatan kerja

Ketahanan pangan, air, energi, dan


4 lingkungan hidup
5 Stabilitas pertahanan dan keamanan

4
Prioritas Nasional dan Program Prioritas Mahkamah Agung

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan:


1. Penguatan kemampuan pertahanan
2. Peningkatan diplomasi politik dan kerjasama pembangunan
internasional

3. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi

4. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan


peningkatan keamanan laut
5. Penanggulangan narkotika dan penguatan kamtibmas

8
Kebijakan Belanja TA 2020
Mendukung birokrasi yang efisien, melayani dan bebas korupsi serta memperhatikan kesejahteraan pensiunan aparatur negara

Penajaman belanja barang terutama non operasional

Peningkatan belanja modal untuk mewujudkan pengembangan kapasitas prosuksi dan konektivitas antar wilayah

Peningkatan bantuan sosial sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat miskin

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Peningkatan program reformasi Penghematan belanja non operasional Meningkatkan belanja modal terkait
birokrasi infrastruktur
Penajaman dan sinkronisasi belanja barang Pengembangan Konektivitas untuk
Kebijakan penerimaan Pegawai yang diserahkan kepada masyarakat/pemda
Baru mendukung pusat pertumbuhan
terutama yang meningkatkan ekonomi, jalur logistik dan integrasi
ekonomi/pendapatan masyarakat antar moda
Mempertahankan kebijakan
penggajian yang sudah ada (gaji ke Pengembangan transportasi dasar
13 dan THR) Mendukung Program Strategis (PON dan
Sensus Penduduk) pada kawasan perbatasan tertinggal
Mengantisipasi perubahan
kebijakan pensiun Penajaman dana Dukungan KPBU Mendukung industrialisasi 4.0
Mendukung mitigasi bencana, rehab dan Sinkronisasi belanja modal pada K/L
rekon dengan TKDD, pembiayaan
Pengembangan SDM melalui pelatihan infrastruktur dan KPBU
vokasi, termasuk inisiatif kartu prakerja
9
Konsepsi Pengalokasian Anggaran

Ekonomi :
Merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan
perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi
dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif

Efisiensi :
Merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk
mencapai keluaran tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan keluaran/masukan ( output/input) yang dikaitkan dengan standar kinerja
atau target yang telah ditetapkan

Efektivitas :
Merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan
outcome dengan output

10
Hasil Penelaahan Pagu Alokasi Anggaran
Mahkamah Agung TA 2020
Kelengkapan administrasi
• Surat Pengantar RKA-KL dari Sekretaris MA selaku Pengguna Anggaran
No.1431/SEK/OT.01.1/9/2019 tanggal 30 September 2019;
• Form I RKA-KL dari Sekretaris MA selaku Pengguna Anggaran;
• Form II dan III RKA-KL dari seluruh Pejabat Eselon I;
• Daftar Rincian pagu anggaran per satker dari seluruh Pejabat Eselon I;
• RKA Satker Form A, B, dan C dari KPA seluruh Eselon I
• Lembar Persetujuan DPR ditandatangani oleh Ketua dan 2 Orang Wakil Ketua Komisi III.

Substansi
• Pagu Program sudah sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-704/MK.02/2019
tanggal 26 September 2019 dan Persetujuan DPR;
• Alokasi Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional, dan Pemenuhan Kebutuhan
Mendesak sudah sesuai dengan Catatan Kaki Surat Menteri Keuangan di atas;
• Belanja Pegawai sudah memperhitungkan Gaji Ke 13 dan 14 (THR);
• Anggaran Prioritas Nasional sudah di tagging di level keluaran

Hal lainnya
• Terdapat alokasi yang diberi tanda @ (blokir) sebesar Rp18.686.645.000,- karena belum
dilampiri data dukung antara lain hasil reviu APIP/BPKP untuk Hutang Mutasi, Izin
Moratorium Pembangunan Gedung, dan Perhitungan Dinas Teknis untuk Pekerjaan
Rehabilitasi/Renovasi Gedung
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Alokasi Belanja Modal Mahkamah Agung TA 2020
Program Sarana dan Prasarana Aparatur MA
VOLUME JUMLAH KETERANGAN
NO
JENIS PEKERJAAN
      1,226,107,296,000  
051 Kendaraan Bermotor 24unit 10,744,393,000  
052 Pengolah Data dan Komunikasi 2,685unit 87,805,886,000  
053 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,303unit 36,532,096,813  
054 Pembangunan/Renovasi gedung kantor 153,499m2 1,090,498,720,187  

Pembangunan Ged. Satker baru


1   56,457m2 660,823,500,000 25 satker

2 Lanjutan KDP 4,931m2 39,988,475,000  

3 Lanjutan non KDP 25,847m2 148,203,618,800  


 
4 Renovasi Gedung (Pasca Bencana dan Reguler) 17,424m2 65,368,010,600  
5 Renovasi Gedung MA (Pusat) 32,479m2 97,058,765,000  
6 Renovasi Rumah Dinas 11,699m2 36,081,610,787 138 unit rumah
7 Renovasi dan Perluasan 4,662m2 41,179,819,000  
8 Tambah Daya Listrik 15inst 1,794,921,000  
055 Tanah 753m2 526,200,000  
1 Sertifikat 5bh 58,500,000  
2 Tanah 753m2 467,700,000  

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN


TERIMA KASIH

Integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan

Anda mungkin juga menyukai