PROGRAM UTAMA
SASARAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
PROGRAM
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
ANGGARAN
(RP)
8
1. Pembinaan Pemuda
dan paskibra
40.750.000
1.655.000
3. Penyedian jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
7.800.000
4. Penyedian jasa
administrasi keuangan
SKPD
46.020.000
5. Penyedian jasa
kebersihan Kantor
27.487.000
6. Penyedian jasa
perbaikan peralatan
kerja
9.150.000
13.995.000
8. Penyedian barang
cetakan dan
penggandaan
11.877.800
9. Penyedian komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan Kantor
2.132.000
78.800.000
5.143.000
PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA DAN
PRASARANA
APARATUR
38.075.000
13. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
34.000.000
14. Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
66.230.000
5.805.000
9.490.000
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN
APARATUR
17.Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapanya
14.000.000
PROGRAM
PENINGKTAN
KAPASITAS
SUMBER DAYA
APARATUR
10.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM
PELAPORAN
PROGRAM
PENINGKATAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
DALAM
MEMBANGUN
DESA
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
APARATUR
20. Pelaksanaan
musyawarah
pembangunan desa
21. Fasilitas Bulan
Bhakti Gotong Royong
22. Pembinaan
Masyarakat di
Kecamatan
23.Pembinaan
administrasi, kelompok
masyarakat serta
5.000.000
15.010.000
6.740.000
18.000.000
32.440.000
PEMERINTAH DESA
N
o
1.
keuangan Desa
BELANJA
DASK 2013
(Rp)
431.799.940,00
Realisasi (Rp)
416.993.750,00 96,
LANGSUNG
106.975.000,00
106.345.000,00 6
a..Belaja Pegawai.
310.824.940,00
296.695.250,00
14.000.000,00
13.953.500,00