Anda di halaman 1dari 27

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


TAHUN 2011

Indikator Kinerja SKPD/Unit


Urusan Pemerintah Daerah dan Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
No Sasaran Prioritas Pagu Induktif (Rp.) Lokasi Penanggung
Program kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TOTAL 13,202,169,156

Belanja Tidak Langsung 2,000,000,000

Belanja Langsung 11,202,169,156

I URUSAN WAJIB 1,302,620,000


Bidang Umum
Program :
A Pelayanan Administrasi 498,620,000
Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancaranya komunikasi Surat surat Dinas Surat terkirim 100% Surat terkirim 98% Tercapainya 99% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort
kedinasan pengiriman surat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya Listri dan telp. Dinas Terbayarnya rekening 100% Pembyaran rekening 100% Terbayarnya 98% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort
Sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik dan listrik dan tlp listrik rekening listrik&
telp. Tlp.

3. Penyediaan Jasa Perizinan Terbayarnya Pajak Kend. Dinas Pertanian Kend Dinas Operasional 100% Pembyran Pjk 100% Terbayarnya Pjk 100% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort
Kendaraan Dinas kendaraan Dinas Kendraan

4. Penyediaan Jasa Administrasi Tercapainya Adm. Keuangan Tim Pengelola Keu 100% Tim Pengelola Keu 100% Terciptanya 100% 38,000,000 Dipertahort Dipertahort
Keuangan pengelolaan keuang pongelolaan keu
daerah yang berbasis
kinerja
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Terciptanya kantor yang Kebersihan kantor Petugas K3 100% Pembayaran petugas K3 95% Terciptanya 100% 30,000,000 Dipertahort Dipertahort
Kantor bersih dan aman kebersihan kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya kendaraan Peralatan kantor Komputer dan mesin tik 100% Perbaikan Komputer dan 95% Terpeliharanya alat 95% 10,000,000 Dipertahort Dipertahort
Peralatan Kerja memadai untuk dinas mesin tik kantor
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang ATK Dinas ATK Dinas 100% Tersedianya ATK 95% Lancarnya ADM 95% 28,000,000 Dipertahort Dipertahort
memadai ktr
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Terlaksananya Photo copy dan cetak Barang cetakan dan 100% Tersedianya Barang 95% Tersedianya 95% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort
Penggandaan administrasi perkantoran penggandaan cetakan dan penggandaan Barang cetakan
yang baik dan penggandaan

9. Penyediaan Komponen Instalansi Tersedianya sarana Alat listrik Kantor Dinas Alat listrik Kantor Dinas 100% Tersedianya komponen 95% Komponen 95% 3,000,000 Dipertahort Dipertahort
Listrik/Penerangan Bangunan penerangan yang instalasi listrik instalasi listrik Dipertahort Dipertahort
Kantor memadai yang memadai
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
10. Peny. Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya kinerja Alat RT Dinas Alat RT Dinas 100% Tersedianya Alat RT 98% Meningkatnya Alat 98% 4,500,000 Dipertahort Dipertahort
aparatur Dinas RT Dinas

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Meningkatnya Buku Per UU Tersedianya buku per UU 100% Pembelian buku per UU 100% Meningkatnya 100% 6,000,000 Dipertahort Dipertahort
Peraturan Perundang-undangan pengetahuan aparatur minat baca
tentang peraturan pegawai Dipertahort Dipertahort
perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan Makan dan minum tamu Tersedianya Makan dan 100% Terbayarnya biaya Makan 98% Terlaksananya 98% 18,000,000 Dipertahort Dipertahort
Minuman Rapat dan minuman tamu dan minum tamu dan minum tamu rapat dinas
rapat serta terlaksananya
rapat
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinas Perjalanan Dinas Terlaksananya Perjalan 100% Terlaksananya Koordinasi 98% Terlaksananya 98% 275,000,000 Dipertahort Dipertahort
Konsultasi ke Luar Daerah dinas rapat Koordinasi

14. Penyediaan Jasa Operasional Terlaksananya Pegawai Honda Terlaksanya pembayran 100% peningkatan 100% peningkatan 100% 22,620,000 Dipertahort Dipertahort
Tenaga Administrasi,Teknis dan administrasi dinas gaji honda Kesejahteraan pegawai Kesejahteraan
Fungsional Kantor pertanian honda pegawai honda

B. Peningkatan sarana dan Prasarana 720,000,000


Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya peralatan Perlengkapan gedung Terlaksananya pengadaan 100 penambahan 100% Meningkatnya 100% 45,000,000 Dipertahort Dipertahort
Kantor rumah tangga kantor perlengkapan gedung perlengkapan gedung kinerja Aparatur
kantor kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya Alat kantor Tersedianya peralatan 100 Bertambahnya alat kantor 95% Meningkatnya 95% 60,000,000 Dipertahort Dipertahort
Kantor pengadaan peralatan Kantor kinerja aparatur
gedung kantor

3. Pengadaan Meubeler Meningkatnya sarana Mebeleur kantor Terbelinya mebeleur 100 bertambahnya mebeleur 98% Meningkatnya 98% 40,000,000 Dipertahort Dipertahort
dan prasrana kantor kantor kantor kinerja aparatur
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawatnya kenderaan kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 Terpeliharanaya kend 100% Meningkatnya 100% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort
Kendaraan Dinas/Operasional dinas operasional kantor dinas kinerja aparatur

5. Pengadaan Kendaraan Dinas Bertambahnya kend roda 4 dan roda 2 kend roda 4 dan roda 2 100 Bertambahnya kend dinas 100% Meningkatnya 100% 450,000,000 Dipertahort Dipertahort
kenderaan dinas kinerja aparatur
operasional kantor
6. Rehab Gedung kantor Terlaksananya Peningkatan pelayanan Terlaksananya perbaikan 100 Penambahan gedung 100% Meningkatnya 100 50,000,000 Dipertahort Dipertahort
Perbaikan gdg. Kantor teknis kantor kantor kinerja aparatur

C Peningkatan Disiplin Aparatur 9,000,000

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Terlaksananya Disiplin Pakaian Dinas Terlaksananya Pembelian 100% Bertambahnya jml 100% Meningkatnya 100% 9,000,000 Dipertahort Dipertahort
perlengkapannya untuk aparatur Pakaian Dinas pakaian dinas disiplin aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D Peningkatan kapasitas sumber 75,000,000


daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya diklat Aparatur dinas Terlaksananya pelatihan 100% Meningkatnya 95% Meningkatnya 95% 75,000,000 Dipertahort Dipertahort
untuk aparatur dinas pengetahuan aparatur kualitas aparatur

II URUSAN PILIHAN 9,899,549,156


A BIDANG TANAMAN PANGAN 1,585,000,000
PROGRAM :
1. Penyediaan & Perbaikan Peningkatan Peningkatan kesejahteraan Peningkatan Produksi 100% Peningkatan Produksi 100% Peningkatan 100% 200,000,000 Kab. Dipertahort
infrastruktur Pertanian infrastruktur pertanian petani Produksi Dharmasraya
( Dampingan PLA)

2. Pembuatan brosur leaflet pertanian Produk pertanian Tanaman Pangan dan Peningkatan pengetahuan 100% Pengenalan produk 95% Pengenalan produk 95% 35,000,000 Kab. Dipertahort
Hortikultura petani pertanian pertanian Dharmasraya
3. Monitoring dan evaluasi pelaoran Terkendalinya kegiatan Evaluasi kegiatan Keberhasilan program 100% Terlaksananya keg. 95% Tersedianya data 95% 300,000,000 Kab. Dipertahort
Monev. Dharmasraya
4. Reklamasi lahan Pertanian Terlaksananya Sawah Pertanian (100 Ha) Terciptanya Kesuburan 100% Terlaksananya 100% Peningkatan 95% 450,000,000 Kab. Dipertahort
(Pengapuran) Perbaiakan lahan sawah tanah Pengapuran Produksi Dharmasraya
yang tandus
5. Pengadaan ALSINTAN Pertanian Bertambahnya Sarana Alat / Mesin Pertanian Pengadaan sarana 100% Terlaksananya pembelian 100% Efisiennya Tenaga 100% 200,000,000 Kab. Dipertahort
Prsarana Pertanian prasarana pertanian Alat / Mesin Pertanian kerja dan Waktu Dharmasraya

6. Peningkatan Indeks Pertanaman Terlaksananya Pertanaman Padi Sawah Tercapainya Pertanaman 4 100% Memasyaraktkan Sistem 100% Peningkatan 100% 100,000,000 Kab. Dipertahort
(IP) 400 Pertanaman 4 kali dalam kali dalan 1 Tahun IP 400 kepada Petani Produksi Dharmasraya
1 Tahun

7. PENAS TANI 2011 di Kalimantan Perluasan Pasar Kelompok tani dan Pengenalan produk 100% Peningkatan wawasan 100% Peningkatan daya 100% 300,000,000 Kalimantan Dipertahort
( Kutai karta Negara) terhadap produk Nelayan unggulan daerah Petani dan petugas saing produksi Kutai Karta
pertanian Negara

B BIDANG PERLINTAN 7,134,549,156


PROGRAM :
1. Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatankan Mengoptimalkan Pengadaan sarana 100% Terairi sawah dan 100% Peningkatan 100% 7,074,100,000 Kab. Dipertahort
(DAK) produksi pertanian tan. pengelolaan sumber daya prasarana pertanian lancarnya lalu lintas Produksi Dharmasraya
Pangan pertanian mekanisme pertanian
2. Peningkatan produksi pertanian Meningkatankan Mengoptimalkan Terkendalinya OPT 100% Pembinaan dan antisipasi 100% Terkoordinasinya 100% 14,214,871 Kab. Dipertahort
produksi pertanian tan. pengelolaan sumber daya Tanaman pangan serangan OPT pengendalian OPT Dharmasraya
Pangan pertanian
Terkendalinya Peredaran 100% Pengawasan Peredaran 100% Tersedianya 100% 20,216,425 Kab. Dipertahort
pupuk dan pestisida pupuk dan pestisida pupuk dan Dharmasraya
pestisida sesuai
ketentuan
Pengembangan Pupuk 100% Termotivasinya petani 100% Tersedianya Pupuk 100% 26,017,860 Kab. Dipertahort
Organik dalam pembuatan pupuk Organik Dharmasraya
organik
C BIDANG HORTIKULTURA 1,180,000,000
PROGRAM :
1. Pemanfaatan lahan pekarangan Peningkatan kebutuhan RPemafaatan lahan Kesejateraan petani 100% Tersedianya sayuran dan 100% Kesejateraan 100% 110,000,000 Kab. Dipertahort
untuk tanaman satur dan bio farma pekaraangan bio farma petani Dharmasraya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Pengembangan kawasan Tanaman Terbentuknya pengrajin Terwujudnya sentra Kesejateraan petani 100% Tersedianya tanaman hias 100% Kesejateraan 100% 100,000,000 Kab. Dipertahort
hias tanaman hias tanaman hias petani Dharmasraya

3. Pengembangan Agribisnis Perluasan Areal Salak Dirian Duku dan Kesejateraan petani 100% Meningkatkan produksi 100% Kesejateraan 100% 250,000,000 Kab. Dipertahort
Hortikultura Tanaman Hortikultura Pisang hortikultura petani Dharmasraya

4. Pengembangan Sayur-sayuran Terwujudnya petani Pemanfaatan lahan kosong Pengembangan lahan 100% Tersedianya sayur- 100% Kesejateraan 100% 80,000,000 Kab. Dipertahort
Sayur-sayuran sayur-sayuran sayuran petani Dharmasraya

5. Rehabilitasi lahan hortikultura, Terwujudnya penerapan Terciptanya petani Kesejateraan petani 100% Meningkatnya Petani 100% Kesejateraan 100% 120,000,000 Kab. Dipertahort
Lomba usaha Hortikultura dan GAP/SOP dan hortikultura yang unggul hortikultura yang unggul petani Dharmasraya
penerapan GAP/SOP termotivasinya petani
Hortikultura

6. Identifikasi Tanaman Hortikultura Tersedianya pohon Terlaksanya identifikasi Kesejateraan petani 100% Adanya bibit unggul 100% Kesejateraan 100% 120,000,000 Kab. Dipertahort
induk bibit Hortikultura tanaman buah kokal petani Dharmasraya

7. Pengadaan Alat - alat pengolahan Tersedianya pengolahan Vakum draying dan alat Kesejateraan petani 100% Peningkatan Nilai Produk 100% Kesejateraan 100% 250,000,000 Kab. Dipertahort
hasil hortikultura alat hortikultura pengolahan petani Dharmasraya

8. Pembangunan Sarana Prasarana Tersedianaya Tempat Tempat Parkir Tempat Parkir yang 100% Adanya Tempat Parkir 100% Tersedianya 100% 150,000,000 Kab.
Pasar Buah parkir Pasar Buah memadai yang sesuai Standar tempat parkir yang Dharmasraya
memadai

JUMLAH 13,202,169,156

Sungai Dareh , April 2010


Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi


Nip. 19591218 199003 1 005
PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BERBASIS KAWASAN DAN KOMODITI UNGGULAN
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2011

Target
SKPD
No Program Kegiatan Sasaran Indikator Kinerja Keadaan awal 2010 Total Anggaran
2011 2012 2013 2014 2015 Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I URUSAN WAJIB
Bidang Umum 434,737,500 485,237,500 1,255,238,200 964,999,840 1,684,137,808 2,002,703,370 4,174,093,399
Program :
A Pelayanan Administrasi 367,362,500 374,263,500 465,069,400 556,797,280 654,294,736 766,891,683 2,817,316,599 Dipertahort
Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Lancaranya komunikasi Surat terkirim 3,500,000 2,200,000 2,640,000 3,168,000 3,801,600 4,561,920 16,371,520 Dipertahort
Menyurat kedinasan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Terlaksananya Pembayaran Terbayarnya rekening 39,060,000 34,536,000 50,000,000 60,000,000 65,000,000 65,000,000 274,536,000 Dipertahort
Sumber daya air dan listrik listrik dan telp. listrik dan tlp

3. Penyediaan Jasa Perizinan Terbayarnya Pajak kendaraan Kend Dinas Operasional 2,300,000 2,100,000 2,520,000 4,000,000 4,000,000 4,800,000 17,420,000 Dipertahort
Kendaraan Dinas Dinas
4. Penyediaan Jasa Administrasi Tercapainya pengelolaan Tim Pengelola Keu 31,400,000 31,400,000 37,680,000 45,216,000 54,259,200 65,111,040 233,666,240 Dipertahort
Keuangan keuang daerah yang berbasis
kinerja
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Terciptanya kantor yang bersih Petugas K3 27,643,000 27,532,000 33,038,400 39,646,080 47,575,296 57,090,355 204,882,131 Dipertahort
Kantor dan aman

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Tersedianya kendaraan Komputer dan mesin tik 6,550,000 4,700,000 5,640,000 6,768,000 8,121,600 9,745,920 34,975,520 Dipertahort
Peralatan Kerja memadai untuk dinas

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK yang ATK Dinas 20,528,000 20,527,500 24,633,000 29,559,600 35,471,520 42,565,824 152,757,444 Dipertahort
memadai

8. Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya administrasi Barang cetakan dan 12,257,500 12,368,000 20,000,000 24,000,000 25,000,000 27,000,000 108,368,000 Dipertahort
dan Penggandaan perkantoran yang baik penggandaan

9. Penyediaan Komponen Tersedianya sarana penerangan Alat listrik Kantor Dinas 1,284,000 1,575,000 1,890,000 2,268,000 2,721,600 3,265,920 11,720,520 Dipertahort
Instalansi Listrik/Penerangan yang memadai
Bangunan Kantor

10 Peny. Peralatan Rumah Miningkatkan kinerja aparatur Alat RT Dinas - - 4,500,000 5,400,000 6,480,000 7,776,000 24,156,000
Tangga
11 Penyediaan Bahan Bacaan Meningkatnya pengetahuan Tersedianya buku per 2,500,000 6,040,000 7,248,000 8,697,600 10,437,120 12,524,544 44,947,264 Dipertahort
dan Peraturan Perundang- aparatur tentang peraturan UU
undangan perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Tersedianya makanan dan Tersedianya Makan dan 13,125,000 12,250,000 14,700,000 17,640,000 21,168,000 25,401,600 91,159,600 Dipertahort
Minuman Rapat minuman tamu dan rapat serta minum tamu
terlaksananya rapat

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi Terlaksananya Perjalan 195,905,000 207,725,000 249,270,000 299,124,000 358,948,800 430,738,560 1,545,806,360 Dipertahort
Konsultasi ke Luar Daerah dinas

14. Penyediaan Jasa Operasional Terlaksananya administrasi Terlaksanya pembayran 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 11,310,000 56,550,000 Dipertahort
Tenaga Administrasi,Teknis dinas pertanian gaji honda
dan Fungsional Kantor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B. Peningkatan sarana dan 67,375,000 60,474,000 717,568,800 321,082,560 925,299,072 1,110,358,886 916,560,000
Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Perlengkapan Tersedianya peralatan rumah Terlaksananya pengadaan - - 45,000,000 54,000,000 64,800,000 77,760,000 241,560,000 Dipertahort
Gedung Kantor tangga perlengkapan gedung
kantor
2. Pengadaan Peralatan Gedung Terlaksananya pengadaan Tersedianya peralatan - - 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 60,000,000 Dipertahort
Kantor peralatan gedung kantor Kantor
3. Pengadaan Meubeler Meningkatnya sarana dan Terbelinya mebeleur - - 40,000,000 48,000,000 57,600,000 69,120,000 40,000,000 Dipertahort
prasrana kantor kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Terawatnya kenderaan dinas kend roda 4 dan roda 2 67,375,000 60,474,000 72,568,800 87,082,560 104,499,072 125,398,886 75,000,000 Dipertahort
Kendaraan Dinas/Operasional operasional kantor

5. Pengadaan Kendaraan Dinas Bertambahnya kenderaan dinas kend roda 4 dan roda 2 - - 450,000,000 - 540,000,000 648,000,000 450,000,000 Dipertahort
operasional kantor
6. Rehab Gedung kantor Terlaksananya Perbaikan gdg. Terlaksananya perbaikan - - 50,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 50,000,000 Dipertahort
Kantor kantor
- - -
C Peningkatan Disiplin 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 78,136,800
Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksananya Disiplin untuk Terlaksananya Pembelian - 10,500,000 12,600,000 15,120,000 18,144,000 21,772,800 9,000,000 Dipertahort
beserta perlengkapannya aparatur Pakaian Dinas
D Peningkatan kapasitas 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 362,080,000
sumber daya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya diklat untuk Terlaksananya pelatihan - 40,000,000 60,000,000 72,000,000 86,400,000 103,680,000 75,000,000 Dipertahort
Formal aparatur dinas

II URUSAN PILIHAN 1,990,483,070 2,157,247,900 9,793,551,240 14,161,650,000 15,223,610,000 6,716,374,000 49,723,275,710

A Peningkatan Ketahanan 1,811,511,600 1,854,019,500 7,813,000,000 12,130,750,000 12,479,700,000 3,582,440,000 39,351,780,600


Pangan Pertanian / Peningkatan Mutu dan 88,161,500
Perkebunan (DAK) Keamanan pangan
(Dampingan DAK, TP dan
PLA)

1 Penyediaan & Perbaikan Peningkatan infrastruktur Penyediaan data SID 110,621,000 - Dipertahort
infrastruktur Pertanian pertanian
( Dampingan PLA)
1,765,858,000

Belanja Barang dan Jasa 120,858,000

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan 1,676,278,600 1,645,000,000 7,258,000,000 11,666,000,000 11,748,000,000 2,712,000,000 36,705,278,600 Dipertahort
Prasarana Pertanian
1. JUT 10.5 Km 16 KM 40 Km 65 Km 60 Km 10 Km
960,000,000 2,600,000,000 4,550,000,000 4,200,000,000 700,000,000 13,010,000,000
2. JITUT 449 Ha 400 Ha 450 Ha 700 Ha 700 Ha 400 Ha
400,000,000 540,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 600,000,000 3,640,000,000
3. Jalan Produksi 4 Km - 30 Km 47 Km 50 Km 10 Km
- 3,450,000,000 5,640,000,000 6,000,000,000 1,200,000,000 16,290,000,000
4. Pompa 5 Unit 3 Unit 6 Unit 7 Unit 6 Unit 4 Unit
45,000,000 108,000,000 126,000,000 108,000,000 72,000,000 459,000,000
5. Kincir Air 4 Unit 4 Unit 3 Unit 5 Unit 6 Unit 2 Unit
240,000,000 180,000,000 300,000,000 390,000,000 140,000,000 1,250,000,000
6. Mobil Operasional - 1 Unit
- 380,000,000 - - - 380,000,000
3 Monitoring Evaluasi dan Terkendalinya kegiatan Keberhasilan program 24,612,000 - 40,000,000 45,000,000 48,000,000 50,000,000 207,612,000 Dipertahort
Pelaporan
4 Pengadaan ALSINTAN Bertambahnya Sarana Prsarana Terlaksananya pembelian - 365,000,000 419,750,000 503,700,000 604,440,000 1,892,890,000 Dipertahort
Pertanian Pertanian Alat Pengolahan Hasil
Pertanian

5 Pendataan Data Base Terinventarisasinya Lahan Lahan Pertanian - - 150,000,000 - 180,000,000.00 216,000,000 546,000,000
Pertanian Pertanian Kab. Dharmasraya
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B Peningkatan Produksi 46,529,970 53,228,400 874,551,240 759,000,000 956,225,000 1,078,096,250 3,767,630,860
Pertanian / Perkebunan
1 Pengawasan Peredaran Pupuk Terlaksananya Pengawasan Terkendalinya peredaran 17,860,750 24,803,650 27,284,015 69,948,415 Dipertahort
dan Pestisida Peredaran Pupuk dan Pestisida pupuk dan pestisida

2 Pembinaan dan antisipasi Terkoordinasinya pengendalian Terkendalinya OPT 13,872,610 28,424,750 31,267,225 73,564,585 Dipertahort
serangan OPT OPT

3 Pengembangan Pupuk Terlaksananya pembinaan dan Termotivasinya petani 14,796,610 - 26,000,000 40,796,610 Dipertahort
Organik Demplot Pupuk Organik dalam pembuatan pupuk
organik
5 Reklamasi Lahan pertanian / Terlaksananya Perbaiakan Terciptanya Kesuburan - 450,000,000 517,500,000 621,000,000.00 745,200,000.00 2,333,700,000 Dipertahort
Pengapuran lahan sawah yang tandus tanah
6 Peningkatan Indeks Terlaksananya Pertanaman 4 Peningkatan Produksi - 100,000,000 115,000,000 138,000,000.00 165,600,000.00 518,600,000 Dipertahort
Pertanaman (IP) 400 kali dalam 1 Tahun
7 Pemanfaatan lahan Peningkatan kebutuhan RT Kesejateraan petani - 110,000,000 126,500,000 145,475,000 167,296,250 549,271,250 Dipertahort
pekarangan untuk tanaman petani
sayur dan bio farma
8 Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Kesejahteraan dan erlaksananya SL-PTT - 85,000,000 - - - 85,000,000 Dipertahort
Petani dan Pengembangan SDM Petani Padi Sawah, Kedele dan
Agribisnis (Dampingan TP) Padi Gogo

9 Peningkatan produksi Meningkatankan produksi Terkendalinya OPT - - 45,000,000 - 51,750,000 - 96,750,000


pertanian (Sharing Informasi pertanian tan. Pangan Tanaman pangan
OPT)

C Pengolahan dan - 250,000,000 435,000,000 500,250,000 900,287,500 1,035,330,625 3,120,868,125


Pemasaran Hasil
Pertanian Komoditi 1 Pembuatan brosur leaflet Produk pertanian Pengenalan produk - 35,000,000 40,250,000 46,287,500 53,230,625 174,768,125 Dipertahort
Tanaman Pangan pertanian pertanian
2 PENAS TANI 2011 di Perluasan Pasar terhadap Peningkatan daya saing 250,000,000 - - 325,000,000 373,750,000 948,750,000 Dipertahort
Kalimantan ( Kutai karta produk pertanian produksi
Negara)
3 Pengadaan Alat alat Tersedianya pengolahan alat Peningkatan Nilai Produk - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,248,343,750 Dipertahort
Pengolahan Hasil hortikultura
Hortikultura

4 Pembangunan Sarana Perlengkapan Sarana dan Tersedianya Sarana dan - 150,000,000 172,500,000 198,375,000 228,131,250 749,006,250 Dipertahort
Prasarana Pasar Buah Prasarana Pasar Buah Prasarana Pasar Buah
- Dipertahort
D Pengembangan 132,441,500 - 671,000,000 771,650,000 887,397,500 1,020,507,125 3,482,996,125
Agribisnis pertanian
1 Pengembangan kawasan Terbentuknya pengrajin Terwujudnya sentra - 100,000,000 115,000,000 132,250,000 152,087,500 499,337,500 Dipertahort
Tanaman hias tanaman hias tanaman hias
2 Pengembangan Agribisnis Perluasan Areal Tanaman Salak Dirian Duku dan 132,441,500 - 250,000,000 287,500,000 330,625,000 380,218,750 1,380,785,250 Dipertahort
Hortikultura Hortikultura Pisang
3 Pengembangan Sayur-sayuran Terwujudnya petani Sayur- Pemanfaatan lahan - 80,000,000 92,000,000 105,800,000 121,670,000 399,470,000 Dipertahort
sayuran kosong
4 Rehabilitasi lahan Terwujudnya penerapan Terciptanya petani - 120,000,000 138,000,000 158,700,000 182,505,000 599,205,000 Dipertahort
hortikultura, Lomba usaha GAP/SOP dan termotivasinya hortikultura yang unggul
Hortikultura dan penerapan petani Hortikultura
5 Identifikasi
GAP/SOP Tanaman Tersedianya pohon induk bibit Terlaksanya identifikasi - 12,000,000 13,800,000 15,870,000 18,250,500 59,920,500 Dipertahort
Hortikultura Hortikultura tanaman buah
6 Pembinaan Penangkar bibit Terbentuknya Klpk Tani Tersedianya bibit Unggul - 49,000,000 56,350,000 64,802,500 74,522,875 244,675,375 Dipertahort
Horti Penangkar Bibit
7 Kebun Percobaan Tanaman Tersedianya media Pelatihan Terlaksananya - - 60,000,000 69,000,000 79,350,000 91,252,500 299,602,500 Dipertahort
Sayuran ( Cabe Copay) budidaya cabe copey bagi penanaman sayur Cabe
petani Copay
2,425,220,570 2,642,485,400 11,048,789,440 15,126,649,840 16,907,747,808 8,719,077,370 53,897,369,109
JUMLAH

Sungai Dareh , Oktober 2010


Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi


- Nip. 19591218 199003 1 005
GOP= GOOD AGRICULTURE PRECTICE === TANAMAN HORTI HARUS DIREGISTRASI (DALANM PEREGISTRASI AKAN DITUNJUK ORANG / PPL PEMANTAU HAMA)
SOP = STANDAR OPERASIONAL
Form : PKK SKPD
RENCANA STRATEJIK
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2006 -2010
" VISI "
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Sasaran Strategi
Misi Tujuan
Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6
Lancarnya Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Masukan : Jumlah dana Memberikan Pelayanan Prima Pelayanan Administrasi
Meningkatan ketersediaan Perkantoran
1 perkantoran Pengeluaran : Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun
pangan bagi masyarakat
Hasil : Tercapainya data surat terkirim
Manfaat : Tercapainya data surat terkirim
2 Menciptankan iklim Dampak : Lancarnya pelayanan Adm. Kedinasan
investasi yang kondusif
Lancarnya Administrasi Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Masukan : Jumlah dana Meningkatkan Pelayanan Pelayanan Administrasi
perkantoran daya air dan listrik Perkantoran
3 Meningkatkan pelayanan Pengeluaran : Terlaksananya pembayaran rekening telf dan listrik
teknis dan administrasi Hasil : Terbayarnya rekening telf dan listrik
Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan
4 Meningkatkan kualitas dan Dampak :
kuantitas SDM aparat dan
petani Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Masukan : Jumlah dana Pelayanan Administrasi
Lancarnya Administrasi
perkantoran Dinas Perkantoran
Pengeluaran : Terlaksananya Pengurusan administrasi untuk
Meningkatkan kualitas dan Hasil : kendaraan dinas
Terbayarnya Pajak kendaraan Dinas
5
kuantitas sarana prasarana Manfaat : Lancarnya Kegiatan kedinasan
pertanian
Lancarnya Administrasi
Penyediaan Jasa Administrasi Masukan : Jumlah dana Meningkatkan kinerja Pelayanan Administrasi
perkantoran
Keuangan Perkantoran
6 Mengembangkan kawasan Pengeluaran : Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang
serta produksi komoditas sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006
unggulan
Hasil : Tercapainya pengelolaan keuang daerah yang
berbasis kinerja
Manfaat : Kenerja keuangan lebih teratur
7 Meningkatkan pendapatan Dampak
dan kesejahteraan masyarakat
Terciptanya Kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Masukan : Jumlah dana Terciptanya kebersihan kantor Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengeluaran : Terlaksananya kebersihan dan keamanan kantor
Hasil : Terciptanya kantor yang bersih dan aman

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Masukan : Jumlah dana Tersedianya jasa perbaikan kerja Pelayanan Administrasi
Lancarnya Administrasi Kerja Perkantoran
perkantoran Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas
Hasil : Tersedianya kendaraan memadai untuk dinas
Manfaat : Kenerja Dinas Lebih lancar
1 2 3 4 5 6
Lancarnya Administrasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat tulis kantor Pelayanan Administrasi
perkantoran Pengeluaran : Terlaksananya administrasi yang baik pada Dinas Perkantoran

Hasil : Tersedianya ATK yang memadai


Manfaat : Pekerjaan akan lebih lancar

Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi Pelayanan Administrasi


Lancarnya Administrasi Penyediaan Barang Cetakan dan Perkantoran
perkantoran Penggandaan Pengeluaran : Terlaksananya pembelian barang-barang cetak dan
pengandaan
Hasil : Terlaksananya administrasi perkantoran yang baik

Manfaat : Barang-barang cetak dan pengandaan

Lancarnya Administrasi Penyediaan Komponen Instalansi Masukan : Jumlah dana Lancarnya Administrasi Pelayanan Administrasi
perkantoran Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pengeluaran : Tersedinya komponen instalasi listrik Perkantoran
Hasil : Tersedianya sarana penerangan yang memadai
Manfaat : Penerangan kantor yang lengkap

Lancarnya Administrasi Peny. Peralatan Rumah Tangga Masukan : Jumlah dana Tersedianya Alat alat rumah tangga Pelayanan Administrasi
perkantoran Perkantoran
Pengeluaran : Terlaksananya peralatan RT kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

Masukan : Jumlah dana Pelayanan Administrasi


Meningkatnya pengetahuan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Pengeluaran : Tersedianya buku undang-undang dan refrensi Meningkatnya pengetahuan aparatur Perkantoran
aparatur Peraturan Perundang-undangan
lainya
Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang
peraturan perundang-undangan
Manfaat : Bekerja bedasarkan peraturan perundang undangan
yang ada

Penyediaan Makanan dan Minuman Masukan : Jumlah dana Pelayanan Administrasi


Lancarnya Administrasi
perkantoran Pengeluaran : Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat Lancarnya Administrasi perkantoran Perkantoran

Hasil : Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat


serta terlaksananya rapat

Lancarnya Administrasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Masukan : Jumlah dana Meningkatnya koordinasi Pelayanan Administrasi
perkantoran ke Luar Daerah Pengeluaran : Terlaksananya koordinasi Perkantoran
Hasil : Program kedinasan dapat tercapai

Masukan : Jumlah dana Pelayanan Administrasi


Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Lancarnya Administrasi perkantoran Perkantoran
Pengeluaran : Terlaksananya administrasi dinas pertanian
Lancarnya Administrasi Administrasi,Teknis dan Fungsional
perkantoran Kantor Hasil : Meningkatnya kesejahteraan pegawai honor daerah
1 2 3 4 5
Tersedianya sarana dan Pengadaan Perlengkapan Gedung Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja Peningkatan sarana dan
prasarana gedung kantor Kantor Pengeluaran : Terlaksananya pengadaan perlenngkapan gedung prasarana Aparatur
kantor
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

Tersedianya sarana dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja Peningkatan sarana dan
prasarana gedung kantor Pengeluaran : Terlaksananya peralatan gedung kantor prasarana Aparatur
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur

Tersedianya sarana dan Pengadaan Meubeler Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja Peningkatan sarana dan
prasarana gedung kantor Pengeluaran : Bertambahnya jumlah mobiler prasarana Aparatur
Hasil : Meningkatnya sarana dan prasrana kantor

Lancarnya Administrasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja Peningkatan sarana dan
perkantoran Dinas/Operasional Pengeluaran : Kenderaan dinas siap pakai prasarana Aparatur
Hasil : Terpeliharanya kenderaan dinas operasional kantor

Tersedianya sarana dan Rehab Gedung kantor Masukan : Jumlah dana Peningkatan kinerja
prasarana gedung kantor Pengeluaran : Terlaksananya Perbaikan gedung kantor Peningkatan sarana dan
Hasil : Meningkatnya kinerja aparatur dan sarana prasarana prasarana Aparatur

Tersedianya pakaian dinas Pengadaan Pakaian Dinas beserta Masukan : Jumlah dana Peningkatan Disiplin Peningkatan Disiplin
perlengkapannya Aparatur
Pengeluaran : Terlaksananya Disiplin untuk aparatur
Hasil : Peningkatan Disiplin aparatur

Miningkatnya SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Masukan : Jumlah dana Peningkaan SDM Aparatur Peningkatan kapasitas
Pengeluaran : Terlaksananya diklat untuk aparatur sumber daya Aparatur
Hasil : Peningkatan kualitas aparatur
Meningkatnya pengetahuan Peningkatan Mutu dan Keamanan Masukan : Jumlah dana Mengembangkan sitim ketahanan Peningkatan Ketahanan
petani tentang pertanian Pangan Pengeluaran : SL – SRI pangan berbasis keragaman dan pangan Pertenian /
sumber daya lokal Perkebunan
Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani ttg SRI

Meningkatnya pengetahuan Sekolah lapangan Padi tanam Sabatang Masukan : Jumlah dana
petani (SLPTS) Pengeluaran : Terlaksananya pelatihan dan sosialisai Memberi Penyuluhan kepada petani
pengembangah tanaman Pertanian
Hasil : Meningkatnya pengetahuan petani
1 2 3 4
Tersedianya data Produktivitas Pendataan Ubinan Swakarsa Tanaman Masukan : Jumlah dana Meningkatkan Pelayan informasi Peningkatan Penerapan
Tanaman Pangan Pangan Pengeluaran : Terlaksananya Pendataan ubinan swakarsa Tanaman kondisi dan potensi pertanian Teknologi Pertanian
Pangan
Hasil : Tersedianya data produktivitas Tanaman Pangan
( Padi)

Meningkatnya Produksi Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Masukan : Jumlah dana Mengembangkan sistim ekonomi Peningkatan Produksi
Pertanian Pengeluaran : Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian pertanian Pertanian
Hasil : Terlaksananya Peningkatan produksi Pertanian

Meningkatnya Produksi Pengembangan Bibit Unggul Masukan : Jumlah dana Pemberian bibit unggul kepada
Pertanian Pertanian/Perkebunan Pengeluaran : Terl;aksananya perbenihan bibit unggul Masyarakat
Hasil : Meningkatkan hasil produksi pertanian

Meningkatnya Produksi Pengendalian Organisme Pengganggu Masukan : Jumlah dana Meningkat Pengetahuan dan
Pertanian Tanaman/OPT Pengeluaran : a.    Terlaksanannya Pengawasan peredaran dan keterampilan pelatani tentang
pengunaan pupuk dan pestisida pemberian pestisida pada tanaman
pertanian
b.    Terlaksananya pengemdalian OPT
c.    Terlaksananya SL-Hama terpadu
Hasil : a.     Tersedinya pestisida dan pupuk sesuai
ketentuan
b.     Terkendalinya OPT Tikus secara alami
c.      Peningkatan pengetahuan petani ttg hama

Meningkatnya Produksi Peningkatan Produksi;Produktivitas dan Masukan : Jumlah dana Memberikan bantuan bibit unggul
Pertanian Mutu Produk Perkebunan;Produk Pengeluaran : Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu dan penyuluhan kepada petani
Pertanian pertanian
Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian

Meningkatnya Produksi Pengembangan Agribisnis Hortikultura Masukan : Jumlah dana Mengembangan sistem ekonomi Pengembangan Agribisnis
Pertanian Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura kerakyatan melalui agribisnis Pertanian
Hasil : Meningkatnya mutu produksi pertanian

Meningkatnya Produksi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Masukan : Jumlah dana Memberian pupuk bersubsidi kepada
Pertanian pestisida Pengeluaran : Peningkatan pendapatan Petani hortikultura kelompok tani
Hasil : Pupuk mudah didapat oleh petani

Sungai Dareh , Januari 2010


Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi


Nip. 19591218 199003 1 005
RENCANA STRATEJIK
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2006 - 2010

" VISI " Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tani Melalui Pembangunan Sektor Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

SASARAN STRATEGI
Misi Tujuan
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatan Tersedianya ketersediaan - Penyusunan Data Base Potensi Produksi - Tersedianya Data Base Pertanian - Pengembangan usaha pertanian Peningkatan
ketersediaan pangan bagi masyarakat Pangan sebagai lapangan kerja ketahanan Pangan
pangan bagi - Penanganan paska panen dan pengolahan - Peningkatan Hasil pertanian - meningkatnya produksi dan
masyarakat hasil pertanian intensitas pertanaman serta
efisiensi usaha tani

- Pengembangan desa mandiri pangan - Peningkatan pendapatan masyarakat - Pemberian bibit unggul kepada
masyarakat
- Pengembangan perbenihan / pembibitan - Tersedianya bibit unggul - memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat
- Perluasan cetak sawah baru - Penambahan luas areal sawah

Menciptankan iklim Mengoptimalkan - Pengembangan lahan pertanian - Berkembangnya usaha pertanian dan Memberikan pelatihan dan penyuluhan Peningkatan
investasi yang pemamfaatan potensi - peningkatan kemampuan lembaga petani pemasaran hasil usaha pertanian kepada petani kesejahteraan
kondusif daerah sesuai dengan - Penyuluhan dan bimbingan kepada petani petani
dukungan infrastruktur

Meningkatkan Meningkatkan sistem Terbentuknya lembaga kerja sama - Penyuluhan dan bimbingan teknis Peningkatan kerjasama antara Peningkatan
pelayanan teknis pelaksanaan kegiatan dan pemerintah, petani dan pengusaha dalam - Monitoring dan Evaluasi kegiatan masyarakat dan instansi terkait kesejahteraan
dan administrasi pelayanan dalam pemasaran kumuditas unggulan petani
pengembangan komuditas-
komuditas potensial.
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan Mengembangkan Terciptanya SDM yang handal dalam - Mempasilitasi pelatihan petani dan Peningkan pendapatan petani Peningkatan
kualitas dan kelembagaan petani, pengembangan komuditas unggulan pelaku agribisnis kesejahteraan
kuantitas SDM meningkatkan kualitas - Penyuluhan dan pendampingan petani petani
aparat dan petani sumberdaya manusia serta dan pelaku agribisnis
memfasilitasi kerjasama
petani dengan stekholder
terkait

Meningkatkan Meningkatkan produksi dan - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi - Tersedianya sarana dan prasarana Terwujudnya sarana dan prasrana PeningkatanPenerap
kualitas dan intensitas pertanaman serta pertanian pertanian pendukung pengembangan komuditas an teknologi
kuantitas sarana efisiensi usaha tani unggulan pertanian
prasarana - Pemeliharaan rutin, berkala sarana dan
pertanian prasarana teknologi pertanian
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian

Mengembangkan Terciptanya komoditi - Penyuluhan peningkatan produksi pertanian - Tersedianya lahan dan sarana dan Mengkaji dan memamfaatkan peluang PeningkatanProduks
kawasan serta unggulan lokal, spesifik, - Pengembangan bibit unggul pertanian prasarana pertanian pasar produk segar dan olahan i pertanian
produksi lokasi komuditas-komuditas potensial.
komoditas
unggulan

Meningkatkan Terciptanya peningkatan - Pelatihan petani - Berkembangnya usaha pertanian Memamfaatkan potensi komuditas- Peningkatan
pendapatan dan taraf hidup Masyarakat - peningkatan kemampuan lembaga petani sebagai sumber penghasilan petani komuditas potensial untuk kesejahteraan
kesejahteraan - Penyuluhan dan bimbingan kepada petani kesejahteraan masyarakat petani
masyarakat

Sungai Dareh , Januari 2010


Kepala Dinas

Ir. Riza Deswandi


Nip. 19591218 199003 1 005
Padi

Tahun Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -3
2 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 11
3 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 14
4 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22

Jagung
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 53
2 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 43
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 19
4 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53

Kedelai
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 64
2 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 24
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 7
4 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30

Kacang Tanah
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 113.0 94.0 (19.0) -20
2 Luas Panen (Ha) 136.0 91.0 (45.0) -49
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.2 1.2 - 0
4 Produksi (Ton/Ha) 157.5 109.0 (48.5) -44

Kacang Hijau
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 91.0 47.0 (44.0) -94
2 Luas Panen (Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.0 1.0 - 0
4 Produksi (Ton/Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44

Ubi Kayu
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -95
2 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -119
3 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 3
4 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113

Ubi Jalar
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 0
2 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -44
3 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -15
4 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65
Duku
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 1
2 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -19
3 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 42
4 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30

Durian
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 0
2 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -35
3 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -47
4 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97

jeruk siam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 20,865.0 41,351.0 20,486.0 50
2 Luas Panen (Btg) 6,250.0 19,197.0 12,947.0 67
3 Produktifitas (Kg/Phn) 20.0 80.0 60.0 75
4 Produksi (Kwintal) 1,250.0 15,379.0 14,129.0 92

Pisang
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 16
2 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 28
3 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -6
4 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24

Manggis
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 6,795.0 14,345.0 7,550.0 53
2 Luas Panen (Btg) 3,922.0 5,115.0 1,193.0 23
3 Produktifitas (Kg/Phn) 90.0 91.0 1.0 1
4 Produksi (Kwintal) 3,530.0 4,693.0 1,163.0 25

salak
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 21
2 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 85
3 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -63
4 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75

Rambutan
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 1
2 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 5
3 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 0
4 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5
Kacang Panjang
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 56.0 48.0 (8.0) -17
2 Luas Panen (Ha) 77.0 65.0 (12.0) -18
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.0 2.48 0.5 19
4 Produksi (Ton) 154.0 161.0 7.0 4

Cabe Besar
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 60.0 91.0 31.0 34
2 Luas Panen (Ha) 49.0 159.0 110.0 69
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 2.3 (0.4) -19
4 Produksi (Ton) 133.0 360.0 227.0 63

Ketimun
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 9.0 11.0 2.0 18
2 Luas Panen (Ha) 8.0 18.0 10.0 56
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.6 4.15 (0.4) -11
4 Produksi (Ton) 37.0 74.7 37.7 50

Terong
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -35
2 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 43
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 28
4 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59

Kangkung
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 6
2 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -3
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 39
4 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37

Bayam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 49.0 45.0 (4.0) -9
2 Luas Panen (Ha) 54.0 46.0 (8.0) -17
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.6 2.95 1.4 47
4 Produksi (Ton) 84.0 135.0 51.0 38

Tahun Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!
2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!
3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!
4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!
Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 3
2 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 3
3 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 5
4 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 5
5 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 2
6 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 5
7 domba 854.0 872.0 18.0 2

Banyak Pemotongan ternak


Populasi Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 1
2 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 2
3 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54

Pemotongan Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -188
2 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -26
3 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77

Produksi daging
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 1
2 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 1
3 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2

Populasi ternak yang divaksin


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 47
2 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 7
3 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33

Luas kolam dan produksi ikan budidaya


Kolam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 218.0 233.0 15.0 6
2 Prod 765.0 786.0 21.0 3

Sawah
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 144.9 233.0 88.1 38
2 Prod 156.0 786.0 630.0 80

Keramba
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 51.6 52.0 0.4 1
2 Prod 16.7 18.2 1.5 8

Luas kolam dan produksi ikan di perairan umum


Sungai
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 0
2 Prod 485.3 522.0 36.7 7

Telaga
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 13.0 15.0 2.0 13
2 Prod 9.3 13.2 3.9 30

Lain-lain
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 105.1 110.1 5.0 5
2 Prod 0.6 1.0 0.4 40

Jlh Petani pemelihara ikan


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Penuh 25.0 200.0 175.0 88
2 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 32
3 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7

Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Penuh 25.0 40.0 15.0 38
2 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 29
3 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12

Jumlah luas kolam dan produksibenih


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 64
2 Luas 154.4 221.5 67.1 30
3 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773

Banyak kelompok tani dan anggota


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -3
2 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51
Padi

Tahun Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 10,398.0 10,062.0 (336.0) -3
2 Luas Panen (Ha) 8,731.0 9,864.0 1,133.0 11
3 Produktifitas (Ton/Ha) 3.8 4.4 0.6 14
4 Produksi (Ton/Ha) 34,050.9 43,401.0 9,350.1 22

Jagung
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 407.0 859.0 452.0 53
2 Luas Panen (Ha) 360.0 628.0 268.0 43
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.4 5.4 1.0 19
4 Produksi (Ton/Ha) 1,594.9 3,391.0 1,796.1 53

Kedelai
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 29.0 81.0 52.0 64
2 Luas Panen (Ha) 44.0 58.0 14.0 24
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.3 1.4 0.1 7
4 Produksi (Ton/Ha) 56.9 81.0 24.1 30

Kacang Tanah
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 113.0 94.0 (19.0) -20
2 Luas Panen (Ha) 136.0 91.0 (45.0) -49
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.2 1.2 - 0
4 Produksi (Ton/Ha) 157.5 109.0 (48.5) -44

Kacang Hijau
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 91.0 47.0 (44.0) -94
2 Luas Panen (Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.0 1.0 - 0
4 Produksi (Ton/Ha) 78.0 54.0 (24.0) -44

Ubi Kayu
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 419.0 215.0 (204.0) -95
2 Luas Panen (Ha) 632.0 289.0 (343.0) -119
3 Produktifitas (Ton/Ha) 17.5 18.0 0.5 3
4 Produksi (Ton/Ha) 11,060.0 5,202.0 (5,858.0) -113

Ubi Jalar
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 30.0 30.0 - 0
2 Luas Panen (Ha) 46.0 32.0 (14.0) -44
3 Produktifitas (Ton/Ha) 11.5 10.0 (1.5) -15
4 Produksi (Ton/Ha) 529.0 320.0 (209.0) -65
Duku
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 63,652.0 64,252.0 600.0 1
2 Luas Panen (Btg) 6,380.0 5,350.0 (1,030.0) -19
3 Produktifitas (Kg/Phn) 58.0 100.0 42.0 42
4 Produksi (Kwintal) 3,740.0 5,350.0 1,610.0 30

Durian
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 27,325.0 27,437.0 112.0 0
2 Luas Panen (Btg) 5,735.0 4,261.0 (1,474.0) -35
3 Produktifitas (Kg/Phn) 196.0 133.0 (63.0) -47
4 Produksi (Kwintal) 11,240.0 5,692.0 (5,548.0) -97

jeruk siam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 20,865.0 41,351.0 20,486.0 50
2 Luas Panen (Btg) 6,250.0 19,197.0 12,947.0 67
3 Produktifitas (Kg/Phn) 20.0 80.0 60.0 75
4 Produksi (Kwintal) 1,250.0 15,379.0 14,129.0 92

Pisang
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 22,055.0 26,182.0 4,127.0 16
2 Luas Panen (Btg) 8,880.0 12,276.0 3,396.0 28
3 Produktifitas (Kg/Phn) 38.0 36.0 (2.0) -6
4 Produksi (Kwintal) 3,380.0 4,419.0 1,039.0 24

Manggis
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 6,795.0 14,345.0 7,550.0 53
2 Luas Panen (Btg) 3,922.0 5,115.0 1,193.0 23
3 Produktifitas (Kg/Phn) 90.0 91.0 1.0 1
4 Produksi (Kwintal) 3,530.0 4,693.0 1,163.0 25

salak
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 26,920.0 34,165.0 7,245.0 21
2 Luas Panen (Btg) 3,705.0 25,170.0 21,465.0 85
3 Produktifitas (Kg/Phn) 13.0 8.0 (5.0) -63
4 Produksi (Kwintal) 503.0 2,002.0 1,499.0 75

Rambutan
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Jumlah Tanam (Btg) 5,082.0 5,157.0 75.0 1
2 Luas Panen (Btg) 3,050.0 3,214.0 164.0 5
3 Produktifitas (Kg/Phn) 80.0 80.0 - 0
4 Produksi (Kwintal) 2,440.0 2,571.0 131.0 5
Kacang Panjang
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 56.0 48.0 (8.0) -17
2 Luas Panen (Ha) 77.0 65.0 (12.0) -18
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.0 2.48 0.5 19
4 Produksi (Ton) 154.0 161.0 7.0 4

Cabe Besar
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 60.0 91.0 31.0 34
2 Luas Panen (Ha) 49.0 159.0 110.0 69
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 2.3 (0.4) -19
4 Produksi (Ton) 133.0 360.0 227.0 63

Ketimun
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 9.0 11.0 2.0 18
2 Luas Panen (Ha) 8.0 18.0 10.0 56
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.6 4.15 (0.4) -11
4 Produksi (Ton) 37.0 74.7 37.7 50

Terong
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 27.0 20.0 (7.0) -35
2 Luas Panen (Ha) 33.0 58.0 25.0 43
3 Produktifitas (Ton/Ha) 2.7 3.76 1.1 28
4 Produksi (Ton) 90.0 218.0 128.0 59

Kangkung
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 34.0 36.0 2.0 6
2 Luas Panen (Ha) 36.0 35.0 (1.0) -3
3 Produktifitas (Ton/Ha) 4.2 6.92 2.7 39
4 Produksi (Ton) 153.0 242.0 89.0 37

Bayam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) 49.0 45.0 (4.0) -9
2 Luas Panen (Ha) 54.0 46.0 (8.0) -17
3 Produktifitas (Ton/Ha) 1.6 2.95 1.4 47
4 Produksi (Ton) 84.0 135.0 51.0 38

Tahun Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas Tanam (Ha) - #DIV/0!
2 Luas Panen (Ha) - #DIV/0!
3 Produktifitas (Ton/Ha) - #DIV/0!
4 Produksi (Ton/Ha) - #DIV/0!
Perkembangan Populasi Ternak Menurut jenis
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 27,201.0 27,914.0 713.0 3
2 Kerbau 8,480.0 8,780.0 300.0 3
3 Kambing 12,283.0 12,887.00 604.0 5
4 Ayam kampung 212,154.0 223,197.0 11,043.0 5
5 Ayam ras 147,860.0 151,216.0 3,356.0 2
6 itik 11,524.0 12,101.0 577.0 5
7 domba 854.0 872.0 18.0 2

Banyak Pemotongan ternak


Populasi Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 27,646.0 27,874.0 228.0 1
2 Kerbau 8,449.0 8,647.0 198.0 2
3 Kambing 12,930.0 8,393.0 (4,537.0) -54

Pemotongan Surplus/mi Persentase


No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 1,738.0 604.0 (1,134.0) -188
2 Kerbau 352.0 279.0 (73.0) -26
3 Kambing 950.0 537.0 (413.0) -77

Produksi daging
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Sapi 234,990.0 236,929.0 1,939.0 1
2 Kerbau 66,592.0 67,376.0 784.0 1
3 Kambing 6,852.0 6,973.00 121.0 2

Populasi ternak yang divaksin


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 SE 2,878.0 5,464.0 2,586.0 47
2 ND 30,682.0 32,849.0 2,167.0 7
3 Rabies 1,072.0 1,602.00 530.0 33

Luas kolam dan produksi ikan budidaya


Kolam
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 218.0 233.0 15.0 6
2 Prod 765.0 786.0 21.0 3

Sawah
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 144.9 233.0 88.1 38
2 Prod 156.0 786.0 630.0 80

Keramba
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 51.6 52.0 0.4 1
2 Prod 16.7 18.2 1.5 8

Luas kolam dan produksi ikan di perairan umum


Sungai
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 1,312.0 1,312.0 - 0
2 Prod 485.3 522.0 36.7 7

Telaga
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 13.0 15.0 2.0 13
2 Prod 9.3 13.2 3.9 30

Lain-lain
Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Luas 105.1 110.1 5.0 5
2 Prod 0.6 1.0 0.4 40

Jlh Petani pemelihara ikan


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Penuh 25.0 200.0 175.0 88
2 Sambilan utama 325.0 475.0 150.0 32
3 Sambilan 651.0 700.00 49.0 7

Banyak nelayan penangkap ikan di perairan umum


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Penuh 25.0 40.0 15.0 38
2 Sambilan utama 151.0 212.0 61.0 29
3 Sambilan 1,513.0 1,720.0 207.0 12

Jumlah luas kolam dan produksibenih


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Banyak kolam 29.0 80.0 51.0 64
2 Luas 154.4 221.5 67.1 30
3 Prod. Benih 8,120,000.0 10,845.0 (8,109,155.0) -74773

Banyak kelompok tani dan anggota


Tahun Surplus/mi Persentase
No Indikator
2007 2008 nus
1 Kelp 62.0 60.0 (2.0) -3
2 Anggota 709.0 1,460.0 751.0 51
PENETAPAN KINERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2010

INDOKATOR KINERJA OUTPUT INDOKATOR KINERJA OUTPUT


NO PROGRAM UTAMA SASARAN
URAIAN TARGET URAIAN TARGET ANGGARAN (RP.)
3 4 3 4
1

Anda mungkin juga menyukai