INDIKATOR KINERJA
1. Presentase air yang dibutuhkan terpenuhi
2. Presentase ketersediaan jasa komunikasi saat dibutuhkan
3. Presentase penerangan listrik
TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN
ANGGARAN
100%
Rp.209.925.208
100%
listrik
100%
100%
100%
324.309.553
18.000.000
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Meningktnya pencatatan dan
100%
100%
73.137.196
142.505.200
100%
23.888.556
478.870.000
1.655.125.000
mendukung perkantoran
Terpenuhinya bahan logistic kantor
Terpenuhinya makan dan minum
100%
100%
100%
90.020.000
100%
100%
daerah
Penyediaan jasa tenaga non PNS
Program peningkatan sarana dan prasarana
957.600.000
156.854.500
instansi terdokumentasi
Terpenuhinya jasa tenaga PNS
Meningkatnya
dukungan/terdorongnya tugas
tedokumentasi
Presentase jasa tenaga non PNS
Terpenuhinya kebutuhan pembangunan pemeliharaan gedung dan
alat kantor
dinas/operasional
100%
Pengadaan mebeleur
12.500.000
100%
61.000.000
100%
11.115.000
daya kesehatan
Meningkatnya sumber daya manusia
100%
83.810.000
perundang-undangan
penduduk miskin
Meningkatnya persediaan dan
penunjang
3.832.158.098
80%
100%
1.632.692.356
kebutuhan.
2. Presentase kepuasan pasien
pemanfaatan mebeleur
Meningkatnya mutu pelayanan
100%
sosial/swasta)
100%
65.496.846
1 unit
75.140.000
sakit
transfusi
100%
rumah sakit
2. Presentase kepuasan pasien
Jumah sarana dan prasarana pada unit-unit penunjang
362.836.900
1 unit
80%
1 unit
195.350.000
100%
490.000.000
100%
1 unit
3.100.295.520
1 unit
173.213.000
emergency komprehensif
penyelenggaraan pelayanan
obstetric neonatal emergency
komprehensif 24 jam
Jumlah anggaran : Rp. Rp.13.703.824.936
12