Anda di halaman 1dari 3

PENETAPAN KINERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


SASARAN STRATEGIS
Tersedianya jasa komunikasi,sumber
daya air dan listrik

INDIKATOR KINERJA
1. Presentase air yang dibutuhkan terpenuhi
2. Presentase ketersediaan jasa komunikasi saat dibutuhkan
3. Presentase penerangan listrik

TARGET

PROGRAM/ KEGIATAN

ANGGARAN

100%

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan

Rp.209.925.208

100%

listrik

Meningkatnnya kebersihan kantor


Meningkatnya pemeliharaan

Presentase jumlah ruangan yang bersih.


Presentase alat yang dilakukan perbaikan

100%
100%
100%

Penyediaan jasa kebersihan kantor


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

324.309.553
18.000.000

peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Meningktnya pencatatan dan

Presentase alat kantor yang tersedia


Presentase tersedianya barang cetak dan penggandaan

100%
100%

Penyediaan alat tulis kantor


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

73.137.196
142.505.200

pelaporan rekam medik


Tersedianya peralatan untuk

Presentase ketersediaan peralatan pendukung perkantoran

100%

Penyediaan komponen instalasi listrik/

23.888.556
478.870.000
1.655.125.000

mendukung perkantoran
Terpenuhinya bahan logistic kantor
Terpenuhinya makan dan minum

Presentase pemanfaatan bahan logistic kantor


Presentase pemanfaatan makanan dan minuman pasien rawat inap

100%
100%

penerangan bangunan perkantoran


Penyediaan bahan logistic kantor
Penyediaan makanan dan minuman

pasien rawat inap


Meningkatnya hubungan antar

Presentase rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

90.020.000

100%
100%

daerah
Penyediaan jasa tenaga non PNS
Program peningkatan sarana dan prasarana

957.600.000
156.854.500

instansi terdokumentasi
Terpenuhinya jasa tenaga PNS
Meningkatnya
dukungan/terdorongnya tugas

tedokumentasi
Presentase jasa tenaga non PNS
Terpenuhinya kebutuhan pembangunan pemeliharaan gedung dan
alat kantor

: pemelliharaan rutin/berkala kendaraan

pembinaan operasional rumah sakit

dinas/operasional

melalui ketersediaan sarana dan


prasarana materiil, fasilitas dan jasa
baik kualitas dan kuantitas
Meningkatnya sarana dan prasarana

Presentase pemanfaatan mebeleur rumah sakit

100%

Pengadaan mebeleur

12.500.000

mebeleur rumah sakit


Meningkatnya sarana dan prasarana

Presentase pemanfaatan peralatan rumah sakit

100%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

61.000.000

rumah sakit layak pakai


10

Meningkatnya pemberdayaan sumber

Terpenuhinya pemindahan tugas PNS

100%

Pemindahan tugas PNS

11.115.000

daya kesehatan
Meningkatnya sumber daya manusia

Tercapainya pemenuhan SDM dengan kompetensi yang

100%

Bimbingan teknis implementasi peraturan

83.810.000

rumah sakit yang mampu

dibutuhkan melalui pelatihan/bimbingan teknis

perundang-undangan

mengemban tugas baik aspek


kualitas maupun kuantitas
Meningkatnya ketersediaan obat dan
alat habis pakai pemerataan,
keamanan,mutu obat dan perbekalan

1. Presentase ketersediaan obat dan alat habis pakai sesuai

Presentase pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS

yang terjangkau dan menjangkau

pada setiap unit pelayanan

penduduk miskin
Meningkatnya persediaan dan

Presentase penyediaan dan pemanfaatan mebeleur

penunjang

Pengadaan obat perbekalan kesehatan

3.832.158.098

80%
100%

Pelayanan kesehatan penduduk miskin(Askes

1.632.692.356

kebutuhan.
2. Presentase kepuasan pasien

Meningkatnya pelayanan kesehatan

pemanfaatan mebeleur
Meningkatnya mutu pelayanan

100%

sosial/swasta)

1. Presentase unit/sarana transfuse darah rumah sakit


2. Presentase kebutuhan darah bagi setiap pelayanan

100%

Pengadaan mebeleur rumah sakit

65.496.846

1 unit

Pembangunan gedung unit transfuse darah rumah

75.140.000

sakit

transfusi
100%

Meningkatnya mutu pelayanan

1. Terpenuhinya standar fasilitas pelayanan rawat inap

pasien rawat inap di rumah sakit

rumah sakit
2. Presentase kepuasan pasien
Jumah sarana dan prasarana pada unit-unit penunjang

operasional melalui ketersediaan

pelayanan rumah sakit

pembinaan pengendalian dan


pengawasan program prioritas

Penambahan ruang rawat inap rumah sakit

362.836.900

( WIP,VIP,kelas I,II dan III) DAK

Meningkatnya tugas pembinaan


sarana dan prasarana
Meningkatnya pengembangan,

1 unit

80%
1 unit

Pengadaan perlengkapan rumah tangga

195.350.000

rumah sakit (dapur,ruang

1. Presentase data laporan rumah sakit yang actual dan


akurat
2. Presentase kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
11

100%

pasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain)


Monitoring,evaluasi dan pelaporan

490.000.000

kesehatan rumah sakit


Meningkatnya pencapaian

Presentase unit dan sarana pelayanan obstetric neonatal

akreditasi rumah sakit dalam

100%
1 unit

Pembangunan PONEK (DAK)

3.100.295.520

1 unit

Pembangunan gedung PONEK (PENDAK)

173.213.000

emergency komprehensif

penyelenggaraan pelayanan
obstetric neonatal emergency
komprehensif 24 jam
Jumlah anggaran : Rp. Rp.13.703.824.936

12

Anda mungkin juga menyukai