Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan
hidayahNya, kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) UPTD
Puskesmas Subah. Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) kami susun sebagai salah satu
upaya monitoring penilaian pelaksanaan pelayanan apakah sudah sesuai prosedur yang telah
ditetapkan.
Laporan Hasil Audit Internal I (Pertama) ini diharapkan dapat memberikan
rekomendasi untuk perbaikan pelayanan sehingga meningkatkan mutu pelayanan di UPTD
Puskesmas Subah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan
laporan hasil audit ini sehingga saran kritik yang membangun sangat kami butuhkan demi
perbaikan selanjutnya.
Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Pengendalian
Dokumen. Semoga dengan dipergunakannya pedoman ini dapat mempermudah pembaca
dalam mengendalikan dokumen.

Batang, 15 Juli 2016


Kepala UPTD Puskesmas Subah

dr. Ida Susilaksmi, M.Kes


NIP. 19710927 200212 2 002

i
DAFTAR ISI

Halaman Judul ................................................................................................................... i


Kata Pengantar .................................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iii
Laporan Hasil Audit Internal I .......................................................................................... 1
I. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
II. Tujuan Audit .......................................................................................................... 1
III. Lingkup Audit ........................................................................................................ 1
IV. Obyek Audit .......................................................................................................... 2
V. Kriteria Audit ......................................................................................................... 4
VI. Auditor ................................................................................................................... 10
VII. Proses Audit ........................................................................................................... 11
VIII. Hasil dan Analisis Hasil Audit .............................................................................. 12
IX. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee .... 30
X. Penutup .................................................................................................................. 30

ii

Anda mungkin juga menyukai