BAB I
PENDAHULUAN
1
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
2
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28
Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-
2013;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang.
4
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Penyusunan Renja, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Dan Sistematika.
5
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
BAB II
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
BPPKB Kabupaten Sampang tahun lalu (2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja BPPKB Kabupaten Sampang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra BPPKB berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja BPPKB tahun-tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKB tahun lalu, dan realisasi
Renstra BPPKB mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPPKB dan realisasi APBD.
Adapun Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :
6
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Tabel.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKB dan
Pencapaian Renstra BPPKB s/d Tahun 2016
Kabupaten Sampang
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :
-7-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
-8-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
1 01 02 03 Pengadaan Jumlah 93 bh obgyn 38bh obgyn bed, 14 bh obgyn 14 bh obgyn 100% 14 bh obgyn 14 bh obgyn bed 100%
kontrasepsi dan pengadaan alat bed, 32 set IUD 54 set IUD Kit bed, 7 set IUD bed, 7 set bed
peralatan medis kontrasepsi dan Kit IUD Kit
program KB peralatan medis
1 12 17 04 Pelayanan KB medis Jumlah 235 aks MOW 1.937 aks MOW 70 aks MOW 9 aks MOW 12,8% 53 orang 0 orang 0%
operasi pelayanan KB 250 aks MOP 738 aks MOP 20 aks MOP
MOW MOP
(orang)
-9-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
1 12 18 03 Koordinasi Jumlah peserta 675 orang 500 orang 150 orang 150 orang 100% 150 orang 150 orang 100%
pengelolaan program yang ikut rapat
kerja daerah tk.
Kabupaten
- 10 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
- 11 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
- 12 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Jumlah kegiatan 400 orang - 140 orang 36 orang 25,7% 40 keg 37 keg 92,5%
konseling korban
kekerasan
- 13 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
- 14 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
- 15 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
- 16 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Tabel.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKB
Kabupaten Sampang
2 Cakupan peserta 73.52% 73.70% 74.17 74.46% 73.17% 73.78% 72.58% 74.46% Realisasi capaian s/d
KB aktif % Desember tahun 2016
3 Cakupan PUS 10.66% 8.66% 10.56 9.56% 10.79% 10.56% 13.29% 9.56% Realisasi capaian s/d
yang ingin ber-KB % Desember tahun 2016
tidak terpenuhi
(Unmetneed)
4 Cakupan anggota 78% 80% 82.00 84.00% 85.57% 79.68% 81.75% 84.00% Realisasi capaian s/d
Kelompok Bina % Desember tahun 2016
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
5 Cakupan PUS 50.13% 50.78% 51.41 52.03% 78.80% 69.40% 77.11% 80.00% Realisasi capaian s/d
anggota Usaha % Desember tahun 2016
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-
KB
17
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
18
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
19
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
13 Cakupan 87.50% 93.75% 94.12 100% 100% 30% 71% 100% Realisasi capaian s/d
penegakan hukum % Desember tahun 2016
dari tingkat
penyidik sampai
dengan putusan
pengadilan atas
kasus kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
14 Cakupan layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi capaian s/d
bimbingan rohani Desember tahun 2016
yang diberikan oleh
20
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
21
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
22
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
23
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
24
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
listrik/peneranga
n kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya 2 jenis Penyediaan Peralatan Tersedianya 2 jenis
Perlengkapan Kantor perlengkapan peralatan dan Perlengkapan perlengkapan peralatan
kantor dan Kantor kantor dan
perlengkapa 10.500.000 perlengkapa 10.500.000
n kntr, dan 2 n kntr, dan 2
jenis jenis
meubeler meubeler
Penyediaan Bahan Tersedianya media 2 surat Penyediaan Bahan Tersedianya 2 surat
Bacaan & Peraturan surat kabar dan kabar Bacaan & Peraturan media surat kabar
Perundang-undangan bahan kepustakaan 2.520.000 Perundang-undangan kabar dan 2.520.000
bahan
kepustakaan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya 101 kali Penyediaan Makanan Tersedianya 101 kali
Minuman kebutuhan dan Minuman kebutuhan
makanan dan makanan dan
20.250.000 20.250.000
minuman rapat minuman rapat
,kegiatan dan tamu ,kegiatan dan
tamu
Rapat-rapat Koordinasi & Tercapainya 226 Rapat-rapat Koordinasi Tercapainya 226
Konsultasi ke luar daerah kegiatan rapat org/perjalan & Konsultasi ke luar kegiatan rapat org/perjalan
koordinasi dan an 139.760.000 daerah koordinasi dan an 139.760.000
konsultasi luar konsultasi luar
daerah daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga 1 orang Penyediaan Jasa Tersedianya 1 orang
Pendukung / Administrasi pendukung/administ honorer Tenaga Pendukung / tenaga honorer
11.050.000 11.050.000
Tekhnis rasi tehnis Administrasi Tekhnis pendukung/admi
nistrasi tehnis
Rapat-rapat Koordinasi & Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi Tercapainya
Konsultasi ke dalam kegiatan koordinasi & Konsultasi ke dalam kegiatan
daerah dan konsultasi 12 bln 14.160.000 daerah koordinasi dan 12 bln 14.160.000
dalam daerah konsultasi
dalam daerah
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN SARANA PENINGKATAN
DAN PRASARANA SARANA DAN
APARATUR PRASARANA
APARATUR
Tersedianya Tersedianya
gedung Kantor gedung Kantor
Pembangunan Gedung UPTB di 3 Gedung Pembangunan Gedung UPTB di 3 Gedung
570.360.000 570.360.000
Kantor Kecamatan UPT KB Kantor Kecamatan UPT KB
25
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Tersedianya Tersedianya
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Operasional Dinas/Operasional Operasional
Program Program
Tersedianya Biaya Tersedianya
Pengadaan 2 Jenis Biaya 2 Jenis
Pengadaan Mebeleur 26.000.000 Pengadaan Mebeleur 26.000.000
Mebeleur meubeler Pengadaan meubeler
Mebeleur
Tersedianya dana Tersedianya
pengadaan tanah dana
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah 100.000.000
pengadaan
tanah
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pengadaan Instalasi Pengadaan Instalasi
kebutuhan daya 1 Unit 5.000.000 kebutuhan daya 1 Unit 5.000.000
Likstrik, Telepon dan Air Likstrik, Telepon dan Air
listrik listrik
Terpeliharnya Terpeliharnya
Pemeliharaan Gedung Kantor ( Pemeliharaan Gedung Kantor (
Rutin/Berkala Gedung Kabupaten & 6 15 Unit 104.300.000 Rutin/Berkala Gedung Kabupaten & 6 15 Unit 104.300.000
Kantor Gedung UPT KB Kantor Gedung UPT
Kecamatan ) KB Kecamatan )
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan
Pemeliharaan perbaikan 4 unit perbaikan 4 unit
Rutin/Berkala
Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan Dinas kendaraan 81.300.000 kendaraan kendaraan 81.300.000
Kendaraan Dinas
Dinas Operasional Operasional oda 4 Dinas oda 4
Operasional
Operasional
Pemeliharaan Terpeliharanya Pemeliharaan Terpeliharanya
6 jenis 3.170.000 6 jenis 3.170.000
Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan Pemeliharaan
pemeliharaan 5 Jenis alat pemeliharaan 5 Jenis alat
Rutin/Berkala Peralatan & 2.850.000 Rutin/Berkala Peralatan 2.850.000
peralatan/perlengka elektrik peralatan/perlen elektrik
Perlengkapan Kantor & Perlengkapan Kantor
pan kantor gkapan kantor
Pemb uatan Pemb uatan
rencana/desain Rehabilitasi rencana/desain
Rehabilitasi Sedang/berat 1 desaign 1 desaign
pembangunan 145.430.000 Sedang/berat rumah pembangunan 145.430.000
rumah gedung kantor kantor kantor
gedung kantor gedung kantor gedung kantor
BPPKB BPPKB
Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan website kebutuhan
untuk kegiatan website untuk
Pembangunan Website 1 paket 20.000.000 Pembangunan Website 1 paket 20.000.000
operasional kantor kegiatan
operasional
kantor
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN PENINGKATAN
APARATUR DISIPLIN APARATUR
26
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN
Terwujudnya pusat 30 dokumen Terwujudnya 30 dokumen
Inisiasi Pengembangan pelayanan terpadu Inisiasi Pengembangan pusat pelayanan
Kabupaten/Kota Layak perlindungan 91.650.000 Kabupaten/Kota Layak terpadu 91.650.000
Anak perempuan dan Anak perlindungan
anak
27
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
perempuan dan
anak
PENGUATAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK GENDER DAN ANAK
Meningkatnya 1 lembaga Meningkatnya 1 lembaga
kapasitas dan Peningkatan Kapasitas kapasitas dan
Peningkatan Kapasitas
jaringan 199.500.000 dan jaringan jaringan 199.500.000
dan jaringan Kelembagaan
kelembagaan Kelembagaan kelembagaan
PP/PA PP/PA
PENINGKATAN PERAN
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
SERTA DAN
KESETARAAN
KESETARAAN GENDER
GENDER DALAM
DALAM PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
Kegiatan Pendidikan dan Meningkatnya 280 orang Kegiatan Pendidikan Meningkatnya 280 orang
Pelatihan Peningkatan jumlah keluarga dan Pelatihan jumlah keluarga
33.365.000 33.365.000
peran serta dan yang punya usaha Peningkatan peran serta yang punya
kesetaraan gender produktif dan kesetaraan gender usaha produktif
Kegiatan Bimbingan Menumbuhkan 60 orang, 20 Kegiatan Bimbingan Menumbuhkan 60 orang, 20
Manajemen Usaha bagi produktifitas usaha kelompok Manajemen Usaha bagi produktifitas kelompok
55.825.000 55.825.000
Perempuan dalam uppks Perempuan dalam usaha uppks
mengelola usaha mengelola usaha
Pemasaran produk 1 keg Pemasaran 1 keg
Kegiatan Pameran hasil Kegiatan Pameran hasil
kelompok usaha pameran produk pameran
karya Perempuan di 45.820.000 karya Perempuan di 45.820.000
perempuan kelompok usaha
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
perempuan
Terbinanya 7 Fasilitasi Terbinanya 7
Fasilitasi Pengembangan
keluarga binaan Kecamatan Pengembangan dan keluarga binaan Kecamatan
dan peningkatan kelompok 15.457.000 15.457.000
P2WK-KSS peningkatan kelompok P2WK-KSS
UPPKS
UPPKS
Program KELUARGA Program KELUARGA
BERENCANA BERENCANA
Meningkatkan 1.500 Meningkatkan 1.500
dukunganProgram akseptor dukunganProgra akseptor
KB, Mempermudah m KB,
tempat pelayanan, Mempermudah
Penyediaan Pelayanan KB adanya Komitmen Penyediaan Pelayanan tempat
dan Alat Kontrasepsi Bagi dalam pelaksanaan 98.737.500 KB dan Alat Kontrasepsi pelayanan, 98.737.500
Keluarga Miskin Program KB Bagi Keluarga Miskin adanya
Komitmen
dalam
pelaksanaan
Program KB
28
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
29
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
MODEL OPERASIONAL
MODEL OPERASIONAL
BKB POSYANDU -
BKB POSYANDU - PAUD
PAUD
Penyediaan sarana 66 BKB Kit Tercipta Penyediaan 66 BKB Kit
Terciptan
kelompok Bina nya sarana
ya
Keluarga pengem kelompok Bina
Pengkajian pengemb Pengkajian
bangan Keluarga
pengembangan angan pengembangan
321.665.500 BKB - 321.665.500
operasional BKB- BKB - operasional BKB-
Posyand
Posyandu-PADU Posyand Posyandu-PADU
u-
u- PADU
PADU
30
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2013
Kabupaten Sampang
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Sampang Jumlah pengiriman surat keluar
1.700 Surat keluar
dalam 1 tahun
penyediaan jasa komunikasi, sumber Kab. dan Kec.
Pembayaran rekening listrik, air dan
1 Kantor Tk II, 9 kantor Kec
daya air dan listrik telepon
penyediaan jasa pemeliharaan dan Kab. Sampang 5 Roda 4 dan 87 roda 2 ( 62
Pembayaran pajak kendaraan
perizinan kendaraan dinas operasional ganti nomor )
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sampang Pemenuhan sarana kebersihan 12 Jenis perlengkapan
kantor kebersihan
penyediaan alat tulis kantor Kab dan Kec. Penyediaan ATK 1 Kantor Tk II, kantor Kec
penyediaan barang cetakan dan Kab. Sampang
Penyediaan barang cetakan 25 jenis frm
penggandaan
penyediaan komponen instalasi Kab. Dan Kec.
Pemenuhan alat listrik dan tambah
1 Kantor Tk II, 9 kantor Kec
listrik/penerangan bangunan kantor daya
Penyediaan peralatan dan Kab. Sampang spanduk hari besar dan 50 kursi
Pemenuhan peralatan kantor
perlengkapan kantor rapat
penyediaan bahan bacaan dan Kab. Sampang
Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar
peraturan perundang-undangan
penyediaan makanan dan minuman Kab. Sampang Pemenuhan mamin rapat 1280 ok
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Dan Kecamatan
Pemenuhan kebutuhan transportasi
300 org/perjln
ke luar daerah rapat
penyediaan jasa administrasi teknis Kab. Sampang Pemenuhan pembayaran tenaga
1 org
perkantoran honorer
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Sampang Pemenuhan kebutuhan transportasi
3 org 24 kali 14 kec
dalam daerah rapat
pembangunan gedung kantor 1 kantor kab. Dan 8 kantor upt
Kab. Dan Kecamatan Pengadaan gedung kantor
kec.
Pengadaan meubeler Tbl, Trj, Jrg, Pangr, Rbt,
Penyediaan meubelair 1 set kursi loby
omb, Krpngdan Srsh
Pengadaan Komputer Kab. Sampang Penyediaan komputer kantor UPT 14 set untuk 14 Kec.
Pengadaan instalasi listrik, telepon 14 Kec Penyambungan air PDAM Kantor UPT Spg
dan air
Pengadaan Tanah Kec. Sampang Penyediaan lahan kantor UPT 400m x 8 x Rp. 300.000
Pemeliharaan rutin /berkala gedung 8 Lokasi Kec.
Tersedianya pelayanan
8 kantor upt dan 1 ktr kab.
kantor pemeliharaan gedung kantor
31
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
32
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
33
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
BAB III
Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan
terhadap kebijakan nasional).
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kota Sampang
Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan provinsi beberapa ada yang relevan
dengan kondisi di kabupaten sampang
31
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
3 Persentase sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi peserta KB aktif.
5 Persentase Anggota
Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB
7 Persentase pemenuhan
kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi
32
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
1) Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sampang selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD
Kabupaten Sampang;
2) Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3) Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang
terukur;
4) Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan komitmen yang telah disepakati;
5) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen
pertanggungjawaban.
Uraian rencana program dan kegiatan BPPKB dapat diuraikan dalam tabel
berikut ini :
33
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKB Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Sampang
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
34
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 08 Kegiatan : Jumlah penyediaan 22 jenis - - 22 jenis
Penyediaan jasa perlengkapan perlengkap 25,000,000 25,000,000 perlengkapa 25,000,000
kebersihan kantor kebersihan an n
kebersihan
1 11 1.11.01 01 10 Kegiatan : Jumlah Penyediaan 28 jenis - - 28 jenis ATK
Penyediaan alat ATK ATK untuk 55,000,000 55,000,000 untuk kab 55,000,000
tulis kantor kab dan 14 dan 14
kecamatan kecamatan
1 11 1.11.01 01 11 Kegiatan : Jumlah barang 8 jenis - - 8 jenis
Penyediaan barang cetakan dan form/blank 55,000,000 55,000,000 form/blanko 55,000,000
cetakan dan pengandaan o untuk untuk kab.
penggandaan kab. Dan 14 Dan 14
kecamatan kecamatan
1 11 1.11.01 01 12 Kegiatan : Jumlah penyediaan 15 Jenis - - 20 Jenis
Penyediaan alat listrik dan peralatan 26,995,000 26,995,000 peralatan 27,000,000
komponen instalasi elektronik Instalasi Instalasi
listrik/penerangan listrik listrik
bangunan kantor
35
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 18 Kegiatan : Rapat - Jumlah kegiatan 70 Kali - - 83 kali
rapat koordinasi konsultasi dan Kegiatan 124,225,000 124,225,000 kegiatan 125,000,000
dan konsultasi ke koordinasi ke luar
luar daerah daerah
36
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah BPPKB 34.000
penambahan daya Kab. KWH -
Sampang
1 11 1.11.01 02 22 Kegiatan : Jumlah 15 Unit (1 - - 13 Unit (1
Pemeliharaan rutin/ gedung/bangunan kantor Kab. 180,705,000 180,705,000 kantor Kab. 200,000,000
berkala gedung kantor rumah dinas Dan 14 UPT Dan 12 UPT
kantor yang mendapatkan
pemeliharaan
1 11 1.11.01 02 24 Kegiatan : Jumlah kendaraan 5 unit - - 5 unit
Pemeliharaan dinas/operasional kendaraan 119,000,000 119,000,000 kendaraan 120,000,000
rutin/berkala roda 4 yang roda 4 roda 4
kendaraan mendapatkan
dinas/operasional pemeliharan
1 11 1.11.01 02 29 Kegiatan : Jumlah Mebeleur 8 jenis - - 8 jenis
Pemeliharaan yang mendapatkan 5,000,000 5,000,000 6,000,000
rutin/berkala pemeliharaan
mebeleur
1 11 1.11.01 02 30 Pemeliharaan Jumlah peralatan 8 jenis - - 5 jenis
rutin/berkala dan perlengkapan 26,000,000 26,000,000 27,000,000
peralatan dan kantor yang
perlengkapan mendapatkan
kantor pemeliharaan
37
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 06 Program Terlaksananya 100% - - 100%
Peningkatan peningkatan -
Pengembangan pengembangan
Sistem Kegiatan sistem pelaporan
Pelaporan Capaian capaian kinerja
Kinerja
1 11 1.11.01 06 01 Kegiatan : Jumlah laporan 1 laporan - - 1 laporan
Penyusunan capaian kinerja dan 3,084,000 3,084,000 4,000,000
laporan capaian ikhtisar realisasi
kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
realisasi kinerja
SKPD
1 11 1.11.01 06 02 Kegiatan : Jumlah laporan 2 laporan - - 2 laporan
Penyusunan keuangan 3,090,000 3,090,000 5,000,000
laporan keuangan semesteran
semesteran
1 11 1.11.01 06 04 Kegiatan : Jumlah laporan 1 laporan - - 1 laporan
Penyusunan keuangan akhir 2,926,800 2,926,800 3,000,000
pelaporan tahun
keuangan akhir
tahun
1 11 1.11.01 06 05 Kegiatan : Jumlah dokumen 2 dokumen - - 2 dokumen
Penyusunan RKA RKA dan DPA SKPD 9,995,000 9,995,000 10,000,000
dan DPA SKPD
1 12 1.11.01 17 Program : Program Cakupan sasaran 74,17% - - 74,17%
Pelayanan Pasangan Usia -
kontrasepsi Subur menjadi
peserta KB aktif
1 12 1.11.01 17 01 Kegiatan : Jumlah desa yang 186 desa - - 186 desa
Pelayanan mendapatkan 389,460,000 389,460,000 400,000,000
Konseling KB pelayanan konseling
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
jumlah pelayanan 20 orang - - 50 orang
MOP -
1 12 1.11.01 15 Program : Program Cakupan PUS yang 7,66% - - 5,66%
keluarga Berencana ingin ber-KB tidak -
terpenuhi
(Unmetneed)
Persentase KB baru 18,10% 18,20%
-
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Jumlah institusi 42 institusi - - 200 orang
Pembinaan pendidikan yang 55,000,000 55,000,000 60,000,000
keluarga berencana mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 01 Kegiatan : Jumlah 263 gerak - - 263 gerak
Penyediaan pendistribusian dan 34,525,000 34,525,000 35,000,000
pelayanan KB dan pengambilan alat
alat kontrasepsi kontrasepsi
bagi keluarga
miskin
1 12 1.11.01 15 02 Kegiatan : Jumlah gerak 28 kegiatan - - 28 kegiatan
Pelayanan KIE pemutaran MUPEN 51,905,000 52,000,000
51,905,000
Publikasi melalui 12 Kali - - 4 kegiatan
media radio -
Jumlah Pengadaan 50 Paket - - 50 paket
KIE Kit 198,000,000 198,000,000
Jumlah Pengadaan - - - -
banner -
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Jumlah institusi 42 institusi - - 200 orang
Pembinaan pendidikan yang 45,000,000 45,000,000 60,000,000
keluarga berencana mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 07 Kegiatan : Jumlah peserta 560 orang - - 560 orang
Peningkatan kegiatan sosialisasi 50,796,000 50,796,000 60,000,000
partisipasi pria program KB Pria
dalam keluarga
berencana dan
kesehatan
reproduksi
39
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 20 Program : Program Jumlah PIK-KRR 5 kelompok 6 kelompok
pengembangan (Pusat Informasi 3,960,000 3,960,000
pusat pelayanan Konsultasi-
informasi dan Kesehatan
konseling KRR Reproduksi Remaja)
Jumlah Kelompok 28
PIK-KRR yang dibina Kelompok
1 12 1.11.01 18 Program : Program Ratio Pembantu 186:186 186:186
pembinaan peran Pembina Keluarga -
serta masyarakat Berencana Desa
dalam pelayanan (PPKBD) di setiap
KB/KR yang Desa/Kelurahan
mandiri
1 12 1.11.01 18 Kegiatan : Jumlah media data 14 14
Pengelolaan data dan informasi di Kecamatan 50,000,000 50,000,000 Kecamatan 60,000,000
dan informasi Kecamatan
program KB
-
1 12 1.11.01 18 02 Kegiatan : Jumlah PPKBD yang 186 orang 186 orang
Operasional aktif (menerima 171,988,500 171,988,500 180,000,000
kelompok insentif)
masyarakat peduli
KB
-
1 12 1.11.01 18 03 Kegiatan : jumlah peserta yang 200 orang 200 orang
Koordinasi ikut rapat kerja 20,000,000 20,000,000 30,000,000
Pengelolaan daerah tingkat
program kabupaten
40
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 23 Program : Program Presentase 76,64% 77,87%
penyiapan tenaga kelompok BKB yang
pendamping aktif
kelompok bina
keluarga
Anggota BKB yang 99,60% 99,61%
ber-KB
Persentase Sub 25,53% 27,65%
Pembantu Pembina -
Keluarga Berencana
Desa (PPKBD) aktif
disetiap
Desa/Kelurahan
Cakupan PUS yang 7,66% 5,66%
ingin ber KB tidak -
terpenuhi
(unmetneed) (%)
1 12 1.11.01 23 01 Kegiatan : jumlah peserta 187 orang 189 orang
Penyiapan tenaga kegiatan pelatihan 276,100,000 276,100,000 280,000,000
pendamping tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga (BKB) di
kecamatan
1 11 1.11.01 15 Program : Program Persentase 43% 44%
Keserasian partisipasi -
Kebijakan perempuan di
Peningkatan lembaga
Kualitas Anak Dan pemerintahan
Perempuan
Jumlah lembaga 12 lembaga 13 lembaga
pengarusutamaan
gender dan anak
yang aktif
1 11 1.11.01 15 03 Kegiatan : jumlah peserta yg 200 orang 168 orang
Pelaksanaan mengikuti pelatihan 50,000,000 50,000,000 80,000,000
sosialisasi yang Kesetaraan gender
terkait dengan pemberdayaan dan
kesetaraan gender, perlindungan
pemberdayaan perempuan dan
perempuan dan anak
perlindungan anak
41
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 18 Program :Program Presentase 43% 44%
Peningkatan Peran Partisipasi -
Serta Dan perempuan di
Kesetaraan Gender lembaga pemerintah
Dalam
Pembangunan
Presentase 45% 50%
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
1 11 1.11.01 18 02 Kegiatan : Kegiatan Jumlah peserta - -
pendidikan dan diklat peningkatan 50,000,000 50,000,000 600,000,000
pelatihan peran serta wanita
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
Jumlah peserta yang - 50 orang
ikut kegiatan -
pembinaan
manajemen
organisasi
Jumlah peserta yang - 100 orang
ikut pelatihan -
generasi berencana
Jumlah peserta yang - 100 orang
ikut pelatihan -
pengolahan limbah
jumlah peserta yang Pangaren 100 orang 30 orang
ikut pelatihan gan -
membatik
1 11 1.11.01 18 07 Kegiatan : fasilitasi Jumlah pengadaan 1 unit - - 18 unit
pengembangan dan ATTG untuk 95,000,000 95,000,000 100,000,000
peningkatan kelompok UPPKS
kelompok UPPKS Kecamatan
Jumlah Kecamatan 14 - -
yang mengikuti Kecamatan -
sosialisasi tentang
Pusyangatra dan
P3EL
Jumlah masyarakat 25 orang
yang berkonsultasi
42
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 18 05 Kegiatan : Kegiatan Jumlah kelompok 14 - - 14 kelompok
pameran hasil UPPKS yang ikut kelompok 35,000,000 35,000,000 40,000,000
karya perempuan di kegiatan Pameran
bidang Hasil Karya
pembangunan perempuan di
bidang
pembangunan
1 11 1.11.01 18 04 Kegiatan : Kegiatan Jumlah anggota 70 orang - - 80 orang
bimbingan kelompok UPPKS 50,000,000 50,000,000 60,000,000
manajemen usaha yang menjadi
bagi perempuan peserta pelatihan
dalam mengelola keterampilan
usaha Manajemen Usaha
bagi perempuan
Jumlah pemberian Jrengik 500 ekor
bantuan hewan 25,000,000 25,000,000
ternak itik
1 11 1.11.01 16 Program : Program Jumlah Lembaga 12 lembaga - - 13 lembaga
Penguatan pengarusutamaan -
Kelembagaan gender dan anak
Pengarusutamaan yang aktif
Gender dan Anak
Cakupan perempuan 85% - - 90%
dan anak korban -
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit
pelayanan terpadu.
Cakupan perempuan 100% - - 100%
dan anak korban -
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A
dan PPT/PKT di
Rumah Sakit
43
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Cakupan layanan 45% - - 50%
rehabilitasi sosial -
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu.
Cakupan layanan 50% - - 60%
bimbingan rohani -
yang diberikan oleh
petugas bimbingan
rohani terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu
1 11 1.11.01 16 01 Kegiatan : Fasilitasi Jumlah tindakan 60 orang - - 4 kelompok
pengembangan visum 95,000,000 95,000,000 100,000,000
pusat pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
Jumlah kegiatan 140 orang
konseling korban
kekerasan
1 11 1.11.01 16 05 Kegiatan : jumlah lembaga 7 kelompok 6 kelompok
Penguatan pangarusutamaan 35,000,000 35,000,000 50,000,000
kelembagaan gender dan anak
pengarusutamaan
gender dan anak
1 11 1.11.01 16 06 Kegiatan : Jumlah peserta yang
Peningkatan ikut kegiatan -
kapasitas dan pembinaan
jaringan manajemen usaha
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dan
anak
44
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
45
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 17 01 Kegiatan : Pelatihan Jumlah peserta 54 SKPD 50 orang
bagi pelatih (TOT) pelatihan TOT SDM 30,000,000 30,000,000 50,000,000
SDM pelayanan dan pelayanan dan
pendampingan pendampingan
korban KDRT KDRT
Jumlah dokumen
KLA -
Jumlah Sarana 2 unit
permainan anak sarana
pendukung KLA permainan
anak
46
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sekretariat Pusat
Pelayanan Terpadu -
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
1 11 1.11.01 24 Program : Program Cakupan anggota 99,60% 99,61%
Pengembangan kelompok bina -
Model Operasional keluarga balita
BKB-Posyandu- (BKB) ber KB
PADU
-
Rp
JUMLAH Rp 4,564,510,300 Rp - Rp 25,000,000 4,589,510,300 4,134,876,094
47
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
48
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan
dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8
(perumusan program dan kegiatan) Error! Reference source not found., yaitu sebagai berikut:
49
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
2) Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program
dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat dimplementasikan
secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016;
3) Rencana kerja ini merupakan bentuk penerapan Renstra sebagai kontrak Kepala Badan
Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan Bupati Sampang
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan
pembangunan daerah 1 tahun kedepan.
4. Pada akhir tahun setiap unit kerja di lingkungan BPPKB Kabupaten Sampang wajib
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
42
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016
APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja;
Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan tidaklah mudah dan ringan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sampang harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara
menjadikan rencana kerja ini sebagai pedoman teknis pelaksanaan program/ kegiatan yang
sebenar-benarnya.
43
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
KABUPATEN SAMPANG
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1 11 1.11.01 01 06 Kegiatan : Penyediaan Jumlah Penyediaan 5 unit 18.200.000 - - 18.200.000 5 unit 20.000.000
jasa pemeliharaan dan jasa perizinan
perizinan kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
Roda 4
1 11 1.11.01 01 08 Kegiatan : Penyediaan Jumlah penyediaan 22 jenis 25.000.000 - - 25.000.000 22 jenis 25.000.000
jasa kebersihan kantor perlengkapan perlengkapan perlengkapan
kebersihan kebersihan
1 11 1.11.01 01 10 Kegiatan : Penyediaan alat Jumlah Penyediaan 28 jenis ATK 55.000.000 - - 55.000.000 28 jenis ATK 55.000.000
tulis kantor ATK untuk kab dan untuk kab dan
14 kecamatan 14 kecamatan
1 11 1.11.01 01 11 Kegiatan : Penyediaan Jumlah barang 8 jenis 55.000.000 - - 55.000.000 8 jenis 55.000.000
barang cetakan dan cetakan dan form/blanko form/blanko
penggandaan pengandaan untuk kab. Dan untuk kab.
14 kecamatan Dan 14
kecamatan
1 11 1.11.01 01 12 Kegiatan : Penyediaan Jumlah penyediaan 15 Jenis 26.995.000 - - 26.995.000 20 Jenis 27.000.000
komponen instalasi alat listrik dan peralatan peralatan
listrik/penerangan elektronik Instalasi listrik Instalasi listrik
bangunan kantor
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 13 Kegiatan : Penyediaan Jumlah 6 Jenis 101.200.000 - - 101.200.000 6 Jenis 48.085.902
peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan
kantor, kab dan kantor, kab
1 11 1.11.01 01 15 Kegiatan : Penyediaan Jenis buku bacaan 2 jenis buku 3.000.000 - - 3.000.000 2 jenis buku 3.000.000
bahan bacaan dan bacaan bacaan
peraturan perudang-
undangan
1 11 1.11.01 01 17 Kegiatan : Penyediaan Jumlah orang yang 620 orang 36.900.000 - - 36.900.000 620 orang 37.000.000
makan dan minum mendapatkan
1 11 1.11.01 01 18 Kegiatan : Rapat - rapat mamin rapat
Jumlah kegiatan 70 Kali - - 124.225.000 83 kali kegiatan 125.000.000
124.225.000
koordinasi dan konsultasi konsultasi dan Kegiatan
ke luar daerah koordinasi ke luar
daerah
1 11 1.11.01 01 19 Kegiatan :Penyediaan jasa Jumlah personel - - - - - 1 orang 50.604.688
tenaga pendukung tenaga pendukung
administrasi/teknis administrasi/ teknis
perkantoran perkantoran
1 11 1.11.01 01 20 Kegiatan : Rapat-rapat Jumlah orang yang 504 orang 35.000.000 - - 35.000.000 840 orang 35.000.000
koordinasi dan konsultasi mengikuti kegiatan
dalam daerah konsultasi dan
koordinasi dalam
1 11 1.11.01 02 Program peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Sarana dan Prasarana pemenuhan sarana
Aparatur dan prasarana
1 11 1.11.01 02 03 Kegiatan : Pembangunan aparatur
Jumlah pengadaan tanah 1 bidang - - 165.000.000
gedung kantor 165.000.000
Jumlah gedung kantor UPT kec. 1 Kecamatan 248.000.000 248.000.000
Jumlah pagar 5 unit 504.200.000 504.200.000 3 unit 270.000.000
gedung kantor Kec.
1 11 1.11.01 02 05 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - -
kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional operasional
1 11 1.11.01 02 10 Kegiatan : Pengadaan Jenis meubelair 5 jenis 76.000.000 - - 76.000.000 5 jenis 100.000.000
meubelair kantor
1 11 1.11.01 02 11 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan 20 unit laptop 199.000.000 - - 199.000.000 - -
komputer PC/ Laptop kantor
kab. Dan UPT
Kegiatan : Pengadaan Jumlah UPT BPPKB Kec. 1 unit 50.000.000 - - 50.000.000 - -
Instalasi Listrik, Telepon penambahan Omben
dan Air sambungan listrik
Jumlah BPPKB Kab. 34.000 KWH -
penambahan daya Sampang
1 11 1.11.01 02 22 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah 15 Unit (1 180.705.000 - - 180.705.000 13 Unit (1 200.000.000
rutin/ berkala gedung gedung/bangunan kantor Kab. kantor Kab.
kantor kantor rumah dinas Dan 14 UPT Dan 12 UPT
yang mendapatkan
pemeliharaan
1 11 1.11.01 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah kendaraan 5 unit 119.000.000 - - 119.000.000 5 unit 120.000.000
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan roda kendaraan
dinas/operasional roda 4 yang 4 roda 4
mendapatkan
1 11 1.11.01 02 29 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Mebeleur 8 jenis 5.000.000 - - 5.000.000 8 jenis 6.000.000
rutin/berkala mebeleur yang mendapatkan
pemeliharaan
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 8 jenis 26.000.000 - - 26.000.000 5 jenis 27.000.000
peralatan dan dan perlengkapan
perlengkapan kantor kantor yang
mendapatkan
pemeliharaan
Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pembuatan - - - - - -
rumah gedung kantor rencana/design
pembangunan
gedung kantor
Pembangunan jaringan Jumlah - - - - - -
website pembangunan
jaringan website
1 11 1.11.01 03 Program Peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Disiplin Aparatur disiplin aparatur
1 11 1.11.01 03 03 Kegiatan : Pengadaan Jumlah sarana kerja PLKB 53 paket 161.600.000 - - 161.600.000 - -
pakaian kerja lapangan
1 11 1.11.01 03 04 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - - -
pakaian KORPRI pakaian KORPRI
1 11 1.11.01 03 06 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - - -
pakain senam pakaian senam
1 11 1.11.01 06 Program Peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Pengembangan Sistem peningkatan
Kegiatan Pelaporan pengembangan
Capaian Kinerja sistem pelaporan
capaian kinerja
1 11 1.11.01 06 01 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 1 laporan 3.084.000 - - 3.084.000 1 laporan 4.000.000
laporan capaian kinerja capaian kinerja dan
dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi
kinerja SKPD kinerja SKPD
1 11 1.11.01 06 02 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 2 laporan 3.090.000 - - 3.090.000 2 laporan 5.000.000
laporan keuangan keuangan
semesteran semesteran
1 11 1.11.01 06 04 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 1 laporan 2.926.800 - - 2.926.800 1 laporan 3.000.000
pelaporan keuangan akhir keuangan akhir
tahun tahun
1 11 1.11.01 06 05 Kegiatan : Penyusunan Jumlah dokumen 2 dokumen 9.995.000 - - 9.995.000 2 dokumen 10.000.000
RKA dan DPA SKPD RKA dan DPA
SKPD
1 12 1.11.01 17 Program : Program Cakupan sasaran 74,17% - - - 74,17%
Pelayanan kontrasepsi Pasangan Usia
Subur menjadi
1 12 1.11.01 17 01 Kegiatan : Pelayanan pesertadesa
Jumlah KB aktif
yang 186 desa 389.460.000 - - 389.460.000 186 desa 400.000.000
Konseling KB mendapatkan
pelayanan konseling
1 12 1.11.01 17 02 Kegiatan : Pelayanan Jumlah akseptor KB 550 akseptor 100.415.000 - - 100.415.000 550 110.000.000
pemasangan kontrasepsi baru pada peserta
KB JKN & NonJKN
Jumlah Pengadaan - - - - -
banner
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Pembinaan Jumlah institusi 42 institusi 45.000.000 - - 45.000.000 200 orang 60.000.000
keluarga berencana pendidikan yang
mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 07 Kegiatan : Peningkatan Jumlah peserta 560 orang 50.796.000 - - 50.796.000 560 orang 60.000.000
partisipasi pria dalam kegiatan sosialisasi
keluarga berencana dan program KB Pria
kesehatan reproduksi
1 12 1.11.01 18 Kegiatan : Pengelolaan Jumlah media data 14 Kecamatan 50.000.000 50.000.000 14 Kecamatan 60.000.000
data dan informasi dan informasi di
program KB Kecamatan
1 12 1.11.01 18 02 Kegiatan : Operasional Jumlah PPKBD 186 orang 171.988.500 171.988.500 186 orang 180.000.000
kelompok masyarakat yang aktif
peduli KB (menerima insentif)
1 12 1.11.01 18 03 Kegiatan : Koordinasi jumlah peserta yang 200 orang 20.000.000 20.000.000 200 orang 30.000.000
Pengelolaan program ikut rapat kerja
daerah tingkat
kabupaten
1 12 1.11.01 23 01 Kegiatan : Penyiapan jumlah peserta 187 orang 276.100.000 276.100.000 189 orang 280.000.000
tenaga pendamping kegiatan pelatihan
kelompok bina keluarga tenaga pendamping
(BKB) di kecamatan
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 15 Program : Program Persentase 43% - 44%
Keserasian Kebijakan partisipasi
Peningkatan Kualitas perempuan di
Anak Dan Perempuan lembaga
pemerintahan
Jumlah lembaga 12 lembaga 13 lembaga
pengarusutamaan
gender dan anak
yang aktif
1 11 1.11.01 15 03 Kegiatan : Pelaksanaan jumlah peserta yg 200 orang 50.000.000 50.000.000 168 orang 80.000.000
sosialisasi yang terkaitmengikuti pelatihan
dengan kesetaraan Kesetaraan gender
gender, pemberdayaan pemberdayaan dan
perempuan dan perlindungan
perlindungan anak perempuan dan
anak
1 11 1.11.01 18 Program :Program Presentase 43% - 44%
Peningkatan Peran Serta Partisipasi
Dan Kesetaraan Gender perempuan di
Dalam Pembangunan lembaga
pemerintah
Presentase 45% 50%
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
1 11 1.11.01 18 05 Kegiatan : Kegiatan Jumlah kelompok 14 kelompok 35.000.000 - - 35.000.000 14 kelompok 40.000.000
pameran hasil karya UPPKS yang ikut
perempuan di bidang kegiatan Pameran
pembangunan Hasil Karya
perempuan di
bidang
pembangunan
1 11 1.11.01 18 04 Kegiatan : Kegiatan Jumlah anggota 70 orang 50.000.000 - - 50.000.000 80 orang 60.000.000
bimbingan manajemen kelompok UPPKS
usaha bagi perempuan yang menjadi
dalam mengelola usaha peserta pelatihan
keterampilan
Manajemen Usaha
bagi perempuan
1 11 1.11.01 16 05 Kegiatan : Penguatan jumlah lembaga 7 kelompok 35.000.000 35.000.000 6 kelompok 50.000.000
kelembagaan pangarusutamaan
pengarusutamaan gender gender dan anak
dan anak
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 16 06 Kegiatan : Peningkatan Jumlah peserta yang -
kapasitas dan jaringan ikut kegiatan
kelembagaan pembinaan
pemberdayaan perempuan manajemen usaha
dan anak
Jumlah peserta yang -
ikut pelatihan hasil
olahan produk
1 11 1.11.01 19 01 Kegiatan : Penyuluhan jumlah peserta yang 680 orang 37.740.000 37.740.000 680 orang 60.000.000
kesehatan ibu, bayi, dan memperoleh
anak melalui kelompok pembinaan KHIBA
kegiatan di masyarakat
Jumlah dokumen -
KLA
Sekretariat Pusat -
Pelayanan Terpadu
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)