Anda di halaman 1dari 66

RENCANA KERJA

BADAN PEMEBERDAYAAN PEREMPUAN


DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2016

Alamat : Jalan Rajawali No. 8 Sampang


Telp. ( 0323 ) 321139 Fax. (0323) 323501
E-Mail : sampangbppkb@yahoo.co.id
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan produk
perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dan merupakan pelaksanaan
tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk
mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan BPPKB, apa yang hendak dicapai pada masa satu
tahun, serta bagaimana mencapainya. Secara umum, fungsi Renja Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana bentuk
pelayanan BPPKB akan dilaksanakan dan apa yang hendak dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah atau tindakan
teknis apa saja yang perlu dilakukan BPPKB agar program berjalan efektif.
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berfungsi untuk
menjabarkan tujuan, strategi, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis,
kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis, dan terpadu ke dalam program
dan kegiatan prioritas, sebagai tolok ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya
mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan
dokumen Renja BPPKB membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua
stakeholder termasuk Forum Lintas Pelaku BPPKB untuk mencapai tujuan dan sasaran
pelayanan BPPKB melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel serta
memberikan focus terhadap sifat teknokratis dan programatik.
Penyusunan Renja BPPKB berpedoman pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010
tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dibangun dalam 4 (empat)
tahapan pokok, yaitu;
A. Tahap persiapan
1. Pembentukan Tim penyusun Renja BPPKB
2. Orientasi Renja BPPKB
3. Penyusunan agenda kerja
4. Pengumpulan data dan informasi
B. Tahap penyusunan rancangan Renja BPPKB
1. Perumusan rancangan Renja BPPKB
2. Penyajian rancangan Renja BPPKB
C. Tahapan penyusunan rancangan akhir Renja BPPKB
1. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renja BPPKB
2. Penyusunan naskah akademis rancangan Perka BPPKB
3. Tahapan penetapan Renja BPPKB
4. Penyerahan rancangan Perka BPPKB
5. Penetapan Peraturan Kepala BPPKB

1
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Adapun dokumen RKPD adalah sebagai masukan dalam penyusunan antara


Renja BPPKB. Demikian pula halnya dengan Renstra BPPKB, dengan Renja K/L dan
Renja provinsi/Kabupaten/kota. Dan dilanjutkan dengan proses penyusunan
RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga


Berencana Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan, Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 );
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

2
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 2014;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
23. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang
Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

3
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor: 28
Tahun 2010 Nomor: 0199/M PPN/04/2010 Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi RKPD tahun 2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 29 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2009-2014;
30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.
31. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2008 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2008-
2013;
33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sampang;
34. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sampang.

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Tahun 2016 adalah :
1. Maksud Penyusunan Renja
a. Menjadi pedoman program dan kegiatan di BPPKB Kabupaten Sampang
b. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana.
c. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Sampang
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten
Sampang.
d. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016.
e. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.
2. Tujuan Penyusunan Renja BPPKB Kabupaten Sampang Tahun 2016

4
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan BPPKB Kabupaten


Sampang Tahun 2016 dengan target dan sasaran pembangunan daerah
sebagaimana terumus dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2013-2018.
b. Meningkatkan pelayanan utama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana dan pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

1.4. Sistematika Penulisan


Sistematika penulisan dokumen Renja BPPKB Kabupaten Sampang sesuai dengan
Permendagri Nomor 54 tahun 2010 :

BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Penyusunan Renja, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, Dan Sistematika.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU


Bab ini menguraikan tentang evaluasi palaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting
penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD , Review terhadap arancangan awal RKPD,
dan penelaahan usulan Program Dan Kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menjelaskan tentang telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan
sasaran renja SKPD dan program dan kegiatan.

BAB IV. PENUTUP


Bab ini berisikan uraian penutup berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut

5
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
BPPKB Kabupaten Sampang tahun lalu (2015) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(2016), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan
Renja BPPKB Kabupaten Sampang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra BPPKB berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja BPPKB tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKB tahun lalu, dan realisasi
Renstra BPPKB mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPPKB dan realisasi APBD.
Adapun Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran


yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja
program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

6
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Tabel.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPKB dan
Pencapaian Renstra BPPKB s/d Tahun 2016
Kabupaten Sampang
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Urusan Keluarga
1 01 Berencana dan
Keluarga Sejahtera
Program Keluarga
1 01 01
Berencana
Penyediaan pelayanan % peserta KB 73,50% 73,51% 73,50% 73,38% 99,84%
KB dan alat aktif pada
1 01 01 01
kontrasepsi bagi keluarga miskin
keluarga miskin. (pra S dan KS 1)
Jumlah 263 gerak - 0%
pendistribusian
dan pengambilan
alat kontrasepsi
Pelayanan KIE % Penurunan 15 % 13,65% 15% 11,19% 134 %
unmet need
1 01 01 02
pada keluarga
pra S dan KS 1
Jumlah gerak 74% 28 Kegiatan 28 Kegiatan 100%
pemutaran
MUPEN dan

-7-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Publikasi melalui
media radio
Pembinaan keluarga Jumlah peserta 840 orang 200 orang 200 orang 200 orang 100% 420 orang 420 orang 100%
berencana yang
mendapatkan
1 12 15 05
pembinaan PUP
(orang)

Jumlah kegiatan 13 Kec 13 keg 13 keg 100%


BOKB di UPT
BPPKB Kec.
(Kecamatan)
Peningkatan Jumlah peserta 2.800 orang - 630 orang 560 orang 88,88% 560 orang 560 orang 100%
partisipasi pria dalam kegiatan
keluarga berencana sosialisasi
1 12 15 07
dan kesehatan program KB pria
reproduksi (orang)

Peningkatan Jumlah peserta


perlindungan hak KB IUD yang
reproduksi individu mendapatkan
200 orang - 200 orang 18 orang 9%
pelayanan
PAPSMER

-8-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 01 02 Program Pelayanan
Kontrasepsi
1 12 17 01 Pelayanan konseling Jumlah desa 186 desa 186 desa 186 desa 186 desa 100%
KB yang
mendapatkan
pelayanan
konseling

Jumlah kegiatan 1368 org/keg - 480 org/keg 440 org/keg 91,67%


konseling
1 12 17 02 Pelayanan Jumlah akseptor 2750 aks. 35695 aks. 700 aks. 37 aks 5,3% 550 akseptor 506 akseptor 92%
pemasangan KB baru pada
kontrasepsi KB pra- S dan KS 1

1 01 02 03 Pengadaan Jumlah 93 bh obgyn 38bh obgyn bed, 14 bh obgyn 14 bh obgyn 100% 14 bh obgyn 14 bh obgyn bed 100%
kontrasepsi dan pengadaan alat bed, 32 set IUD 54 set IUD Kit bed, 7 set IUD bed, 7 set bed
peralatan medis kontrasepsi dan Kit IUD Kit
program KB peralatan medis

1 12 17 04 Pelayanan KB medis Jumlah 235 aks MOW 1.937 aks MOW 70 aks MOW 9 aks MOW 12,8% 53 orang 0 orang 0%
operasi pelayanan KB 250 aks MOP 738 aks MOP 20 aks MOP
MOW MOP
(orang)

-9-
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 01 03 Program Pembinaan
Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR
Yang Mandiri
1 12 18 02 Operasional kelompok Jumlah PPKBD 186 orang 186 orang 186 orang 186 orang 100% 186 orang 186 orang 100%
masyarakat peduli KB aktif (menerima
insentif)

Jumlah kegiatan 33 keg 11 keg 10 keg 90,91%


operasional
masyarakat
peduli KB

1 12 18 03 Koordinasi Jumlah peserta 675 orang 500 orang 150 orang 150 orang 100% 150 orang 150 orang 100%
pengelolaan program yang ikut rapat
kerja daerah tk.
Kabupaten

1 01 03 05 Pengelolaan data dan Jumlah kec yang 14 kec 14 kec - - -


informasi memiliki
informasi data
mikro keluarga

- 10 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 01 04 Program Promosi
Kesehatan Bayi, Ibu
Bayi dan Anak Melalui
Kelompok di
Masyarakat
1 01 04 Penyuluhan Jumlah peserta 560 orang 560 orang 350 orang 350 orang 100% 680 orang 680 orang 100%
kesehatan ibu, bayi yang
01 dan anak melalui memperoleh
kegiatan di binaan KHIBA
masyarakat.
1 01 05 Program
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
1 12 20 04 Pembinaan pusat Jumlah peserta 280 orang 200 orang 60 orang 19 orang 31,7% 280 orang 280 orang 100%
pelayanan informasi pembinaan
dan konseling KRR anggota PIK KRR

Jumlah 280 stel 200 orang 60 stel 19 stel 31,7%


pengadaan genre
kit
Urusan pemberdayaan
2 01 perempuan dan
perlindungan anak

- 11 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Keserasian
Kebijakan
2 01 01
Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
Pelaksanaan Jumlah peserta 672 orang 450 orang 200 orang 200 orang 100%
sosialisasi yang terkait yang mengikuti
dengan kesetaraan pelatihan
gender, kesetaraan
pemberdayaan gender
perempuan dan pemberdayaan
Perlindungan Anak. dan perlindungan
perempuan dan
anak

Jumlah kegiatan 9 Keg 3 Keg 1 keg 33,3%


yang berbasis
responsif gender

Monitoring dan Dokumen ARG, 54 SKPD - 54 SKPD 54 SKPD 100%


evaluasi dan GBS, dan TOR
pelaporan SKPD

- 12 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Fasilitasi Jumlah kegiatan 4 layanan 1 layanan - - -
pengembangan pusat rakor P2TP2A
pelayanan terpadu
pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
Jumlah tindakan 300 orang - 60 orang 7 orang 11,7% 40 orang 40 orang 100%
visum korban
kekerasan

Jumlah kegiatan 400 orang - 140 orang 36 orang 25,7% 40 keg 37 keg 92,5%
konseling korban
kekerasan

Penguatan Jumlah lembaga 7 kelompok 2 kelompok - - - 7 kelompok 7 kelompok 100%


kelembagaan pengarusutamaa
pengarusutamaan n gender dan
gender dan anak anak
Jumlah kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan 100%
sosialisasi PUG
TP-PKK Kec.

- 13 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Peningkatan kapasitas Jumlah kegiatan 7 keg di kec 7 keg di Kec dan 3 keg di Kec 3 keg di Kec 100%
dan jaringan pembinaan 1 keg. kab dan 1 keg. dan 1 keg.
kelembagaan P2wkss tk kec. kab kab
pemberdayaan dan kab.
perempuan dan anak
Jumlah 14 kecamatan 7 kecamatan 0 0
kecamatan yg
mendapat
pembinaan dan
evaluasi
P2WKSS
Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan
Kegiatan Pameran Jumlah kelompok 14 kelompok 14 kelompok 14 kelompok 14 kelompok 100%
Hasil Karya UPPKS yang ikut
perempuan di bidang kegiatan
pembangunan pameran hasil
karya perempuan
di bidang
pembangunan
Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 %
pameran UPPKS
tk. Kabupaten

- 14 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 %


pameran UPPKS
tk. Prop
Fasilitasi Jumlah 72 unit 90 unit 6 unit 6 unit 100%
pengembangan dan pengadaan ATTG
peningkatan untuk kelompok
kelompok UPPKS UPPKS
kecamatan
Jumlah Jumlah 14 kecamatan 14 kecamatan 100%
Kecamatan yang
mendapatkan
sosialisasi
pusyangatra
Program
Pengembangan Model
Operasional BKB-
POSYANDU-PAUD
Biaya peningkajian Jumlah 222 unit - 100 unit 95 unit 95% 20 unit 20 unit 100%
model operasional pengadaan BKB
BKB - Posyandu Kit
PAUD

- 15 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar :

Target dan Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi Capaian


Realisasi Target dan Kegiatan Tahun Lalu (2015) Target Renstra SKPD s/d tahun
Kinerja Hasil Target berjalan 2016
Urusan/Bidang Indikator
Target Capaian Program dan program dan Realisasi
Urusan Pemerintahan Kinerja Program Tingkat
Kode Kinerja Renstra Keluaran kegiatan Capaian
Daerah Dan (outcomes)/ Target Renja Realisasi Tingkat Capaian
Tahun 2018 Kegiatan s/d (Renja SKPD Program dan
Program/Kegiatan Kegiatan (output)
dengan tahun SKPD tahun Renja SKPD Realisasi tahun 2016) Kegiatan s/d Realisasi
2012 2015 tahun 2015 (%) Target Renstra
tahun berjalan
(%)
(2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Penyiapan
Tenaga Pendamping
Kelompok Bina
Keluarga
Penyiapan Tenaga Rasio tenaga 558/186 214/186 214/186 214/186 100%
Pendamping pendamping
Kelompok Bina BKB,BKR.BKLper
Keluarga di contohan
Kecamatan menurut Desa
Jumlah peserta 187 orang 187 orang 100%
kegiatan
pelatihan tenaga
pendamping
Jumlah tenaga 14 orang 14 orang 100%
Tim Teknis
PP&PA

Sampang, Desember 2016


Kepala BPPKB

DRS. AJI WALUYO, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006

- 16 -
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPKB
Kabupaten Sampang

Target Renstra BPPKB Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/ Tahun
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
standar nasional 2017
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
(thn
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Persentase 29.66% 31.20% 13.24 14.27% 12.93% 13.24% 13.37% 14.27% Realisasi capaian s/d
akseptor KB baru % Desember tahun 2016

2 Cakupan peserta 73.52% 73.70% 74.17 74.46% 73.17% 73.78% 72.58% 74.46% Realisasi capaian s/d
KB aktif % Desember tahun 2016
3 Cakupan PUS 10.66% 8.66% 10.56 9.56% 10.79% 10.56% 13.29% 9.56% Realisasi capaian s/d
yang ingin ber-KB % Desember tahun 2016
tidak terpenuhi
(Unmetneed)
4 Cakupan anggota 78% 80% 82.00 84.00% 85.57% 79.68% 81.75% 84.00% Realisasi capaian s/d
Kelompok Bina % Desember tahun 2016
Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
5 Cakupan PUS 50.13% 50.78% 51.41 52.03% 78.80% 69.40% 77.11% 80.00% Realisasi capaian s/d
anggota Usaha % Desember tahun 2016
Peningkatan
Pendapatan
Keluarga Sejahtera
(UPPKS) yang ber-
KB

17
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Target Renstra BPPKB Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/ Tahun
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
standar nasional 2017
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
(thn
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
n+1)
6 Cakupan informasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi capaian s/d
data mikrokeluarga Desember tahun 2016
di setiap desa
7 Cakupan PUS 5.83% 5.69% 5.55% 5.40% 9.10% 12.05% 5.58% 5.40% Realisasi capaian s/d
yang istrinya di Desember tahun 2016
bawah usia 20
tahun
8 Persentase 40.13% 40.25% 40.37 40.49% 30% 30% 30% 40.49% Realisasi capaian s/d
pemenuhan % Desember tahun 2016
kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi
9 Ratio petugas 1: 3,8 1:3 1:2,3 1:1,6 1:3 1:3 1:3 1:1 Realisasi capaian s/d
lapangan keluarga Desember tahun 2016
berencana/
Penyuluh Keluarga
Berencana di
setiap desa
10 Ratio PPKBD di 186:186 186:186 186:18 186:186 186:186 186:186 186:18 186:18 Realisasi capaian s/d
setiap 6 6 6 Desember tahun 2016
Desa/Kelurahan
11 Persentase peran 41% 42% 43% 44% 39.31% 52.9% 49,89% 60% Realisasi capaian s/d
serta perempuan Desember tahun 2016
dalam lembaga
pemerintahan
12 Cakupan 87.50% 93.33% 93.75 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi capaian s/d
Perempuan dan % Desember tahun 2016
anak korban
kekerasan yang

18
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Target Renstra BPPKB Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/ Tahun
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
standar nasional 2017
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
(thn
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
n+1)
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit
pelayanan terpadu
13 Cakupan 21.43% 30.77% 41.67 54.55% 25% 100% 60% 65% Realisasi capaian s/d
ketersediaan % Desember tahun 2016
petugas
pendamping
hukum atau
advokat yang
mempunyai
kemampuan
pendampingan
pada saksi
dan/atau korban
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
11 Layanan 21.43% 30.77% 41.67 54.55% 100% - 100% 100% Realisasi capaian s/d
rehabilitasi social % Desember tahun 2016
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam

19
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Target Renstra BPPKB Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/ Tahun
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
standar nasional 2017
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
(thn
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
n+1)
unit pelayanan
terpadu
12 Cakupan 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 100% Realisasi capaian s/d
Perempuan dan Desember tahun 2016
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh nakes terlatih
di puskesmas
mampu tata
laksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit

13 Cakupan 87.50% 93.75% 94.12 100% 100% 30% 71% 100% Realisasi capaian s/d
penegakan hukum % Desember tahun 2016
dari tingkat
penyidik sampai
dengan putusan
pengadilan atas
kasus kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak
14 Cakupan layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Realisasi capaian s/d
bimbingan rohani Desember tahun 2016
yang diberikan oleh

20
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Target Renstra BPPKB Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/ Tahun
NO Indikator IKK Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan Analisis
standar nasional 2017
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016
(thn
(thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n)
n+1)
petugas bimbingan
rohani terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di salam
unit terpadu
15 Cakupan layanan 64.29% 76.92% 91.67 100% 56.70% - 30,49% 100% Realisasi capaian s/d
pemulangan bagi % Desember tahun 2016
perempuan dan
anak korban
kekerasan
16 Cakupan layanan 64.29% 76.92% 91.67 100% 26.70% 50% 50% 100% Realisasi capaian s/d
reintegrasi sosial % Desember tahun 2016
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan

21
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD


Isu isu Strategis penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan PP dan KB
Kabupaten Sampang, diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Masih tingginya data PUS yang istrinya 20 tahun yang disebabkan
pemahaman dan perilaku di masyarakat, anak perempuan harus cepat nikah;
2. IPM Sampang terendah di Jawa Timur;
3. Batasan usia perkawinan oleh Depag masih 17 tahun (kurang 21 tahun);
4. Banyaknya TKW Madura yang menempuh jalur illegal sehingga tindak
kekerasan terhadap perempuan juga tinggi;
1) Lingkungan Internal
Faktor Lingkungan internal yang memberikan pengaruh sebagai kekuatan
(strengths) dan kelemahan (weaknesses) pada kinerja Badan PPKB
Kabupaten Sampang adalah :
(1) Aspek Kekuatan (Strengths)
a. Struktur organisasi dan Tupoksi Badan PP dan KB Kabupaten
Sampang sudah jelas, sebagaimana tercantum pada Keputusan
Bupati no. 60 Tahun 2008;
b. Tersedianya Standar Pelayanan Minimal program PP dan KB
c. Tersedianya data basis keluarga melalui pendataan keluarga;
d. Komitmen tinggi pimpinan dan staf terhadap organisasi;
e. Tersedianya tenaga operasional terlatih;
f. Adanya Bimbingan teknis dan pelatihan bagi petugas lapangan KB
(PLKB/PKB dan Petugas Klinik KB)
g. Tersedianya UPT BPPKB di 14 kecamatan.
(2) Aspek Kelemahan (Weaknesses)
a. Standar Pelayanan Minimal Badan PP dan KB belum optimal;
b. Capaian Program belum optimal;
c. Proporsi tahapan keluarga sejahtera (Pra sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I) masih relatif tinggi;
d. Unmetneed tinggi.
e. Proporsi Tenaga Penyuluh KB di masing-masing kecamatan masih
kurang;
f. Sistem informasi dan Komunikasi BPPKB Kab Sampang belum
optimal;
g. Fasilitas IT bagi Petugas Lapangan yang memadai;
2) Lingkungan Eksternal
Faktor lingkungan Eksternal yang menjadi peluang (opprtunities) dan
tantangan (threats) adalah :
(1) Aspek Peluang (Opportunities)
a. Adanya dukungan dari lintas sektor terkait sebagai mitra kerja
program PP dan KB;

22
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

b. Adanya kemitraan dengan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD


dan Sub PPKBD)
c. Tersedianya unit pelayanan PP dan KB tk. Kabupaten dan
Kecamatan, diantaranya Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2),
dan Klinik KB.
d. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan;
(2) Aspek Ancaman (Threats)
a. Komitmen kerja sama lintas sektor dan instansi terkait terhadap
pencapaian program masih kurang;
b. Apresiasi terhadap Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) masih
belum maksimal;
c. Unit pelayanan PP dan KB tk. Kabupaten dan Kecamatan belum
berjalan optimal;
3) Critical Success Factor
Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang
memperjelas hubungan antara misi dan tujuan untuk mencapai kinerja
Badan PPKB, sebagaimana dijelaskan dalam Balance Scorecard, maka di
susun Critical Succes Factor sebagai Kunci keberhasilan Badan PPKB
yang didasarkan pada Analisis Lingkungan Internal (ALI) yaitu kekuatan
dan kelemahan serta Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu peluang
dan tantangan sebagaimana di jelaskan pada pendekatan SWOT.

Berdasarkan hasil analisa SWOT, maka dapat ditentukan faktor kunci


keberhasilan (Critical Succes Factor) Badan PPKB Kab. Sampang,
sebagai berikut :
1. Aparatur yang profesional dan etos kerja yang tinggi.
2. Fasilitas / sarana dan prasarana kantor yang memadai.
3. Net-Working Kelembagaan dan koordinasi kerja yang baik.
4. Pendanaan yang representatif

23
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD


Tabel.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2013
Kabupaten 2013
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Lembar 1 dari
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Kebutuhan Catatan
Target Pagu indikatif Target Penting
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Dana
capaian (Rp.000) capaian
(Rp.000)
PROGRAM PELAYANAN PROGRAM
ADMINISTRASI PELAYANAN
1
PERKANTORAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Lancarnya 1700 surat Penyediaan Jasa Surat Lancarnya 1700 surat
Menyurat pengiriman surat 10.217.500 Menyurat pengiriman 10.217.500
keluar surat keluar
Penyediaan Jasa Terpenuhinya jasa 4 rek/12 bln Penyediaan Jasa Terpenuhinya 4 rek/12 bln
Komunikasi Sumberdaya, telepon, air dan Komunikasi jasa telepon, air
51.000.000 51.000.000
air dan Listrik listrik Sumberdaya, air dan dan listrik
Listrik
Penyediaan Jasa Tersedianya STNK Penyediaan Jasa Tersedianya STNK
Pemeliharaan & Perizinan perijinan kendaraan sejumlah 78 Pemeliharaan & perijinan sejumlah 78
Kendaraan dinas/perpanjangan unit (5 unit Perizinan Kendaraan kendaraan unit (5 unit
23.030.000 23.030.000
Dinas/Operasional STNK roda 4, dan Dinas/Operasional dinas/perpanjan roda 4, dan
73 unit roda gan STNK 73 unit roda
2) 2)
Penyediaan Jasa Tersedianya 12 jenis Penyediaan Jasa Tersedianya 12 jenis
Kebersihan Kantor perlengkapan perlengkapa Kebersihan Kantor perlengkapan perlengkapa
9.220.000 9.220.000
kebersihan kantor n kebersihan kebersihan n
kantor kebersihan
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya ATK 28 jenis ATK Penyediaan Alat Tulis Tersedianya 28 jenis ATK
Kantor kantor untuk Kab. 42.501.800 Kantor ATK kantor untuk Kab. 42.501.800
Dan Kec Dan Kec
Penyediaan Barang Tersedianya 25 jenis Penyediaan Barang Tersedianya 25 jenis
Cetakan dan kebutuhan cetak form/blanko Cetakan dan kebutuhan cetak form/blanko
Penggandaan dan penggandaan untuk kab. 46.797.080 Penggandaan dan untuk kab. 46.797.080
perkantoran Dan kec. penggandaan Dan kec.
perkantoran
Penyediaan Komponen Tersedianya 11 jenis Penyediaan Komponen Tersedianya 11 jenis
Instalasi peralatan peralatan Instalasi peralatan peralatan
Listrik/Penerangan komponen instalasi instalasi 8.449.500 Listrik/Penerangan komponen instalasi 8.449.500
Bangunan Kantor listrik/penerangan listrik untuk Bangunan Kantor instalasi listrik untuk
kantor kab dan kec. kab dan kec.

24
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

listrik/peneranga
n kantor
Penyediaan Peralatan dan Tersedianya 2 jenis Penyediaan Peralatan Tersedianya 2 jenis
Perlengkapan Kantor perlengkapan peralatan dan Perlengkapan perlengkapan peralatan
kantor dan Kantor kantor dan
perlengkapa 10.500.000 perlengkapa 10.500.000
n kntr, dan 2 n kntr, dan 2
jenis jenis
meubeler meubeler
Penyediaan Bahan Tersedianya media 2 surat Penyediaan Bahan Tersedianya 2 surat
Bacaan & Peraturan surat kabar dan kabar Bacaan & Peraturan media surat kabar
Perundang-undangan bahan kepustakaan 2.520.000 Perundang-undangan kabar dan 2.520.000
bahan
kepustakaan
Penyediaan Makanan dan Tersedianya 101 kali Penyediaan Makanan Tersedianya 101 kali
Minuman kebutuhan dan Minuman kebutuhan
makanan dan makanan dan
20.250.000 20.250.000
minuman rapat minuman rapat
,kegiatan dan tamu ,kegiatan dan
tamu
Rapat-rapat Koordinasi & Tercapainya 226 Rapat-rapat Koordinasi Tercapainya 226
Konsultasi ke luar daerah kegiatan rapat org/perjalan & Konsultasi ke luar kegiatan rapat org/perjalan
koordinasi dan an 139.760.000 daerah koordinasi dan an 139.760.000
konsultasi luar konsultasi luar
daerah daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Tersedianya tenaga 1 orang Penyediaan Jasa Tersedianya 1 orang
Pendukung / Administrasi pendukung/administ honorer Tenaga Pendukung / tenaga honorer
11.050.000 11.050.000
Tekhnis rasi tehnis Administrasi Tekhnis pendukung/admi
nistrasi tehnis
Rapat-rapat Koordinasi & Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi Tercapainya
Konsultasi ke dalam kegiatan koordinasi & Konsultasi ke dalam kegiatan
daerah dan konsultasi 12 bln 14.160.000 daerah koordinasi dan 12 bln 14.160.000
dalam daerah konsultasi
dalam daerah
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN SARANA PENINGKATAN
DAN PRASARANA SARANA DAN
APARATUR PRASARANA
APARATUR
Tersedianya Tersedianya
gedung Kantor gedung Kantor
Pembangunan Gedung UPTB di 3 Gedung Pembangunan Gedung UPTB di 3 Gedung
570.360.000 570.360.000
Kantor Kecamatan UPT KB Kantor Kecamatan UPT KB

25
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Tersedianya Tersedianya
Pengadaan Kendaraan Kendaraan Pengadaan Kendaraan Kendaraan
Dinas/Operasional Operasional Dinas/Operasional Operasional
Program Program
Tersedianya Biaya Tersedianya
Pengadaan 2 Jenis Biaya 2 Jenis
Pengadaan Mebeleur 26.000.000 Pengadaan Mebeleur 26.000.000
Mebeleur meubeler Pengadaan meubeler
Mebeleur
Tersedianya dana Tersedianya
pengadaan tanah dana
Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah 100.000.000
pengadaan
tanah
Terpenuhinya Terpenuhinya
Pengadaan Instalasi Pengadaan Instalasi
kebutuhan daya 1 Unit 5.000.000 kebutuhan daya 1 Unit 5.000.000
Likstrik, Telepon dan Air Likstrik, Telepon dan Air
listrik listrik
Terpeliharnya Terpeliharnya
Pemeliharaan Gedung Kantor ( Pemeliharaan Gedung Kantor (
Rutin/Berkala Gedung Kabupaten & 6 15 Unit 104.300.000 Rutin/Berkala Gedung Kabupaten & 6 15 Unit 104.300.000
Kantor Gedung UPT KB Kantor Gedung UPT
Kecamatan ) KB Kecamatan )
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan
Pemeliharaan perbaikan 4 unit perbaikan 4 unit
Rutin/Berkala
Rutin/Berkala Kendaraan kendaraan Dinas kendaraan 81.300.000 kendaraan kendaraan 81.300.000
Kendaraan Dinas
Dinas Operasional Operasional oda 4 Dinas oda 4
Operasional
Operasional
Pemeliharaan Terpeliharanya Pemeliharaan Terpeliharanya
6 jenis 3.170.000 6 jenis 3.170.000
Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur Rutin/Berkala Mebeleur Mebeleur
Tersedianya Tersedianya
Pemeliharaan Pemeliharaan
pemeliharaan 5 Jenis alat pemeliharaan 5 Jenis alat
Rutin/Berkala Peralatan & 2.850.000 Rutin/Berkala Peralatan 2.850.000
peralatan/perlengka elektrik peralatan/perlen elektrik
Perlengkapan Kantor & Perlengkapan Kantor
pan kantor gkapan kantor
Pemb uatan Pemb uatan
rencana/desain Rehabilitasi rencana/desain
Rehabilitasi Sedang/berat 1 desaign 1 desaign
pembangunan 145.430.000 Sedang/berat rumah pembangunan 145.430.000
rumah gedung kantor kantor kantor
gedung kantor gedung kantor gedung kantor
BPPKB BPPKB
Terpenuhinya Terpenuhinya
kebutuhan website kebutuhan
untuk kegiatan website untuk
Pembangunan Website 1 paket 20.000.000 Pembangunan Website 1 paket 20.000.000
operasional kantor kegiatan
operasional
kantor
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN PENINGKATAN
APARATUR DISIPLIN APARATUR

26
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Pengadaan Pakaian korpri Terlaksananya Pengadaan Pakaian Terlaksananya


pemenuhan korpri pemenuhan
72 paket 10.80.0.000 72 paket 10.800.000
kebutuhan pakaian kebutuhan
korpri pakaian korpri
Pengadaan pakaian Terpenuhinya Pengadaan pakaian Terpenuhinya
senam kebutuhan pakaian senam kebutuhan
72 paket 12.600.000 72 paket 12.600.000
olahraga pakaian
olahraga
PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN PENINGKATAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA
KEUANGAN DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Tersedianya 1 laporan Penyusunan Laporan Tersedianya 1 laporan


Capaian kinerja dan laporan Capaian kinerja dan laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja akuntabilitas kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja akuntabilitas
SKPD pemerintah yang 2.885.960 SKPD kinerja 2.885.960
akurat dan tepat pemerintah
waktu yang akurat dan
tepat waktu
Penyusunan Laporan Tersedianya 2 dokumen Penyusunan Laporan Tersedianya 2 dokumen
Keuangan Semesteran laporan keuangan Keuangan Semesteran laporan
semesteran yang keuangan
akurat dan tepat 3.267.860 semesteran 3.267.860
waktu yang akurat dan
tepat waktu

Penyusunan Pelaporan Tersedianya 1 laporan Penyusunan Pelaporan Tersedianya 1 laporan


Keuangan Akhir Tahun laporan keuangan Keuangan Akhir Tahun laporan
akhir tahun yang keuangan akhir
3.940.450 3.940.450
akurat dan tepat tahun yang
waktu akurat dan tepat
waktu
Penyusunan RKA -SKPD Tersedianya RKA 32 dokumen Penyusunan RKA - Tersedianya 32 dokumen
dan DPA SKPD SKPD 4.291.900 SKPD dan DPA SKPD RKA SKPD 4.291.900

PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PEREMPUAN
Terwujudnya pusat 30 dokumen Terwujudnya 30 dokumen
Inisiasi Pengembangan pelayanan terpadu Inisiasi Pengembangan pusat pelayanan
Kabupaten/Kota Layak perlindungan 91.650.000 Kabupaten/Kota Layak terpadu 91.650.000
Anak perempuan dan Anak perlindungan
anak

27
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

perempuan dan
anak
PENGUATAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK GENDER DAN ANAK
Meningkatnya 1 lembaga Meningkatnya 1 lembaga
kapasitas dan Peningkatan Kapasitas kapasitas dan
Peningkatan Kapasitas
jaringan 199.500.000 dan jaringan jaringan 199.500.000
dan jaringan Kelembagaan
kelembagaan Kelembagaan kelembagaan
PP/PA PP/PA
PENINGKATAN PERAN
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
SERTA DAN
KESETARAAN
KESETARAAN GENDER
GENDER DALAM
DALAM PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
Kegiatan Pendidikan dan Meningkatnya 280 orang Kegiatan Pendidikan Meningkatnya 280 orang
Pelatihan Peningkatan jumlah keluarga dan Pelatihan jumlah keluarga
33.365.000 33.365.000
peran serta dan yang punya usaha Peningkatan peran serta yang punya
kesetaraan gender produktif dan kesetaraan gender usaha produktif
Kegiatan Bimbingan Menumbuhkan 60 orang, 20 Kegiatan Bimbingan Menumbuhkan 60 orang, 20
Manajemen Usaha bagi produktifitas usaha kelompok Manajemen Usaha bagi produktifitas kelompok
55.825.000 55.825.000
Perempuan dalam uppks Perempuan dalam usaha uppks
mengelola usaha mengelola usaha
Pemasaran produk 1 keg Pemasaran 1 keg
Kegiatan Pameran hasil Kegiatan Pameran hasil
kelompok usaha pameran produk pameran
karya Perempuan di 45.820.000 karya Perempuan di 45.820.000
perempuan kelompok usaha
Bidang Pembangunan Bidang Pembangunan
perempuan
Terbinanya 7 Fasilitasi Terbinanya 7
Fasilitasi Pengembangan
keluarga binaan Kecamatan Pengembangan dan keluarga binaan Kecamatan
dan peningkatan kelompok 15.457.000 15.457.000
P2WK-KSS peningkatan kelompok P2WK-KSS
UPPKS
UPPKS
Program KELUARGA Program KELUARGA
BERENCANA BERENCANA
Meningkatkan 1.500 Meningkatkan 1.500
dukunganProgram akseptor dukunganProgra akseptor
KB, Mempermudah m KB,
tempat pelayanan, Mempermudah
Penyediaan Pelayanan KB adanya Komitmen Penyediaan Pelayanan tempat
dan Alat Kontrasepsi Bagi dalam pelaksanaan 98.737.500 KB dan Alat Kontrasepsi pelayanan, 98.737.500
Keluarga Miskin Program KB Bagi Keluarga Miskin adanya
Komitmen
dalam
pelaksanaan
Program KB

28
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Jumlah gerak 28 gerak Jumlah gerak 28 gerak


pemutaran film MUPEN, 22 pemutaran film MUPEN, 22
Pelayanan KIE 93.520.000 Pelayanan KIE 93.520.000
MUPEN, dan media paket KIE MUPEN, dan paket KIE
KIE media KIE
Meningkatkan Meningkatkan
Peningkatan
Peningkatan Perlindungan jumlah akseptor jumlah akseptor
Perlindungan hak
hak reproduksi individu cabut Implant yang cabut Implant
reproduksi individu
terlayani yang terlayani
Pembinaan ketahanan Pembinaan toma 200 orang Pembinaan ketahanan Pembinaan 200 orang
35.352.500 35.352.500
keluarga dan toga toma toga keluarga toma dan toga toma toga
Meningkatnya 560 orang Meningkatnya 560 orang
Peningkatan Partisipasi Peningkatan Partisipasi
dukungan terhadap dukungan
Pria dalam Keluarga Pria dalam Keluarga
prog. Kb pria dalam 34.248.000 terhadap prog. 34.248.000
Berencana dan Kesehatan Berencana dan
prog. KB/KR Kb pria dalam
Reproduksi Kesehatan Reproduksi
prog. KB/KR
PROGRAM
PROGRAM PELAYANAN
PELAYANAN
KONTRASEPSI
KONTRASEPSI
Pelayanan konseling KB Meningkatnya Pelayanan konseling KB Meningkatnya
jumlah akseptor KB 8.928 orang 315.205.000 jumlah akseptor 8.928 orang 315.205.000
KB
Pelayanan pemasangan Terlayaninya 550 Pelayanan Terlayaninya 550
kontrasepsi bagi keluarga peserta IUD dan akseptor pemasangan peserta IUD dan akseptor
65.525.000 65.525.000
miskin implant pada kontrasepsi bagi implant pada
keluarga miskin keluarga miskin keluarga miskin
Pengadaan Alat Penyediaan alokon 33 obgyn Pengadaan Alat Penyediaan 33 obgyn
Kontrasepsi dan Peralatan dan alat kedokteran bed Kontrasepsi dan alokon dan alat bed
Medis umum di KKB 415.760.000 Peralatan Medis kedokteran 415.760.000
umum di KKB

Pelayanan KB medis 105 orang Pelayanan KB medis Pemberian 105 orang


operasi Pemberian operasi pelayanan
pelayanan MOW/MOP
100.214.500 100.214.500
MOW/MOP kepada kepada keluarga
keluarga miskin miskin

PEMBINAAN PERAN PEMBINAAN PERAN


SERTA MASYARAKAT SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MANDIRI KB/KR YANG MANDIRI
Operasional Kelompok Pembinaan 372 org Operasional Kelompok Pembinaan 372 org
Masyarakat Peduli KB PPKHBD dan Sub Masyarakat Peduli KB PPKHBD dan
PPKBD serta 135.765.000 Sub PPKBD 135.765.000
pemberian insentif serta pemberian
insentif

29
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Koordinasi Pengelolaan Kesepakatan / 1 kali Koordinasi Pengelolaan Kesepakatan / 1 kali


Program Komitmen / Program Komitmen /
Koordinasi 20.365.000 Koordinasi 20.365.000
Pengelola Program Pengelola
KB/KR Program KB/KR
Pengelolaan Data dan Tersedianya 12 bln Pengelolaan Data dan Tersedianya 12 bln
Informasi Program KB informasi program Informasi Program KB informasi
KB/KS dan program KB/KS
36.040.000 36.040.000
pelaporan program dan pelaporan
bulanan program
bulanan
PROMOSI KESEHATAN PROMOSI
IBU, BAYI DAN ANAK KESEHATAN IBU, BAYI
MELALUI KEGIATAN DAN ANAK MELALUI
KELOMPOK DI KEGIATAN KELOMPOK
MASYARAKAT DI MASYARAKAT
Meningkatnya 560 orang 32.948.000 Penyuluhan Kesehatan Meningkatnya 560 orang
Penyuluhan Kesehatan
pemahaman Ibu, Bayi dan Anak pemahaman
Ibu, Bayi dan Anak melalui 32.948.000
masyarakat ttg melalui kegiatan di masyarakat ttg
kegiatan di masyarakat
KHIBA masyarakat KHIBA
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN INFORMASI DAN
KONSELING KRR KONSELING KRR
Terlaksanya 1 keg 16.500.000 Terlaksanya 1 keg
Pembinaan dan Pelayanan jambore kader Pembinaan dan jambore kader
Informasi dan Konsultasi Pelayanan Informasi 16.500.000
KRR dan Konsultasi KRR

PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN
MODEL OPERASIONAL
MODEL OPERASIONAL
BKB POSYANDU -
BKB POSYANDU - PAUD
PAUD
Penyediaan sarana 66 BKB Kit Tercipta Penyediaan 66 BKB Kit
Terciptan
kelompok Bina nya sarana
ya
Keluarga pengem kelompok Bina
Pengkajian pengemb Pengkajian
bangan Keluarga
pengembangan angan pengembangan
321.665.500 BKB - 321.665.500
operasional BKB- BKB - operasional BKB-
Posyand
Posyandu-PADU Posyand Posyandu-PADU
u-
u- PADU
PADU

30
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2013
Kabupaten Sampang
Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Sampang Jumlah pengiriman surat keluar
1.700 Surat keluar
dalam 1 tahun
penyediaan jasa komunikasi, sumber Kab. dan Kec.
Pembayaran rekening listrik, air dan
1 Kantor Tk II, 9 kantor Kec
daya air dan listrik telepon
penyediaan jasa pemeliharaan dan Kab. Sampang 5 Roda 4 dan 87 roda 2 ( 62
Pembayaran pajak kendaraan
perizinan kendaraan dinas operasional ganti nomor )
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sampang Pemenuhan sarana kebersihan 12 Jenis perlengkapan
kantor kebersihan
penyediaan alat tulis kantor Kab dan Kec. Penyediaan ATK 1 Kantor Tk II, kantor Kec
penyediaan barang cetakan dan Kab. Sampang
Penyediaan barang cetakan 25 jenis frm
penggandaan
penyediaan komponen instalasi Kab. Dan Kec.
Pemenuhan alat listrik dan tambah
1 Kantor Tk II, 9 kantor Kec
listrik/penerangan bangunan kantor daya
Penyediaan peralatan dan Kab. Sampang spanduk hari besar dan 50 kursi
Pemenuhan peralatan kantor
perlengkapan kantor rapat
penyediaan bahan bacaan dan Kab. Sampang
Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar
peraturan perundang-undangan
penyediaan makanan dan minuman Kab. Sampang Pemenuhan mamin rapat 1280 ok
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Dan Kecamatan
Pemenuhan kebutuhan transportasi
300 org/perjln
ke luar daerah rapat
penyediaan jasa administrasi teknis Kab. Sampang Pemenuhan pembayaran tenaga
1 org
perkantoran honorer
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Sampang Pemenuhan kebutuhan transportasi
3 org 24 kali 14 kec
dalam daerah rapat
pembangunan gedung kantor 1 kantor kab. Dan 8 kantor upt
Kab. Dan Kecamatan Pengadaan gedung kantor
kec.
Pengadaan meubeler Tbl, Trj, Jrg, Pangr, Rbt,
Penyediaan meubelair 1 set kursi loby
omb, Krpngdan Srsh
Pengadaan Komputer Kab. Sampang Penyediaan komputer kantor UPT 14 set untuk 14 Kec.
Pengadaan instalasi listrik, telepon 14 Kec Penyambungan air PDAM Kantor UPT Spg
dan air
Pengadaan Tanah Kec. Sampang Penyediaan lahan kantor UPT 400m x 8 x Rp. 300.000
Pemeliharaan rutin /berkala gedung 8 Lokasi Kec.
Tersedianya pelayanan
8 kantor upt dan 1 ktr kab.
kantor pemeliharaan gedung kantor

31
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Pemeliharaan rutin /berkala Kab dan Kec


Penyediaan perawatan kendaraan
5 Roda 4
kendaraan dinas/operasional operasional
Pemeliharaan rutin /berkala meubeler Kab. Sampang Penyediaan perawatan meubelair 6 Jenis meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kab. Sampang Penyediaan perawatan alat
4 Jenis alat elektronik
dan perelengkapan kantor perkantoran
Pengadaan pakaian dinas beserta Kab. Sampang
Penyediaan seragam PNS 80 Peg
perlengkapannya
Bimbingan Teknis Pemahaman Kab dan Kec Pengembangan dan pembinaan PKB 106 petugas lap
Tupoksi
Penyusunan laporan capaian kinerja Penyusunan laporan Dokumen laporan
dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan Kab dan Kec Penyusunan laporan Dokumen lap keuangan
semesteran
penyusunan RKA-SKPD dan DPA SKPD terlaksananya penyusunan
Dokumen RKA dan DPA
Perencanaan tahunan
Monitoring evaluasi dan pelaporan Kab. Sampang
Pelaksanaan Monev Program PP 2 Kali
Insiasi Pengembangan Kabupaten /Kota Kab. Sampang penyusunan teknis desain tata menjadi KLA yang paripurna
Layak Anak ruang berbasis KLA bersama sektor
teknis terkait
Pemetaan potensi organisasi masyarakat Kab. Sampang Pemetaan potensi peremouan 2 Kali
yang berperan dalam PP & PA dalam PP
Peningkatan kapasitas dan jaringan Kab. Sampang Terwujudnya kegiatan 1 Kali
kelembagaan Pemberdayaan perempuan pembangunan yang responsif
dan anak gender
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kab. Sampang Cakupan jumlah perempuan dalam 28 Kelompok
Peran serta dan Kesetaraan jender pengembangan usaha
Bimbingan Manajemen Usaha bagi Kab. Sampang Rasio klp usaha perempuan 28 Kelompok
Perempuan dalam Mengelola Usaha berkembang thp klp usaha yang ada
Pameran Hasil Karya Perempuan di Kab. Sampang Partisipasi klp usaha perempuan 28 Kelompok
Bidang Pembangunan dalam Pemasaran Produk Unggulan
Fasilitasi Pengembangan dan Kab. Sampang Peningkatan SDM bagi Perempuan Kecamatan
Peningkatan Kelompok UPPKS (P2WKSS) di Bidang Pembangunan
Penyediaan pelayanan KB dan alat Kab. Sampang Cakupan keluarga miskin yang
kontrasepsi bagi keluarga miskin terlayani program KB melalui 2.100 AKS
momentum dan regular
Pelayanan KIE 14 Kec. Cakupan keg KIE program KB pada
15 set KIE kit
masyarakat.
Pembinaan Keluarga Berencana 14 Kec. Meningkatnya peran dan kepedulian
1 keg (Harganas)
masyarakat dalam program KB
Peningkatan partisipasi pria dalam
keluarga berencana dan kesehatan 14 Kecamatan Cakupan peserta KB pria baru 1120 AKS PRIA BARU
reproduksi
Cakupan akseptor baru terlayani
8.928 KONSELI DAN 50 ORG
Pelayanan Konseling KB 14 Kecamatan konseling dan rasio tenaga
OUTSOURCHING
outsourching

32
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

pengadaan alat kontrasepsi Dan


14 Kecamatan Pemenuhan alkes pada KKB 39.020 alokon dan 84 alkes
Peralatan medis
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Cakupan kelompok
Masyarakat Peduli KB Kab. Dan 14 Kec. masyarakat/LSOM dan Pramuka
yang berperan serta dalm prog. KB 260 pramuka
Operasional Kelompok Masyarakat Cakupan IMP /PPKBD memperoleh
14 Kecamatan 186 PPKBD
Peduli KB insentif
Koordinasi Pengelolaan program Jumlah peserta dan lintas sektor
Kabupaten Rakerda tahunan
yang terlibat dalam rakerda
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 14 Kecamatan Cakupan keluarga mempunyai 28 Kelompok
usaha ekonomi produktif
Terlaksanananya pelaksanaan
Pengelolaan data dan informasi program Pelaporan program dan
14 Kecamatan pengelolaan data dan pelaporan
KB pengelolaan data
bulanan
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan
14 Kecamatan Cakupan ibu peserta penyuluhan 1.120 org
anak melalui kegiatan di masyarakat
Pembinaan dan Pelayanan Informasi dan Cakupan remaja peserta pembinaan
14 Kecamatan 14 kelompok
Konsultasi KRR PIK KRR
Pengkajian pengembangan model Pengadaan profil operasional
operasional BKB-posyandu -PADU pengembangan BKB-posyandu - Profil BKB sebanyak 221 28 Klp
Kabupaten
Padu sebanyak 221 kelompok, BKB percontohan dan
workshop kader BKB, Pengadaan terpenuhinya APE sekitar 70 %
APE

33
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Perumusan tujuan dan sasaran Renja BPPKB mempertimbangkan berbagai kebijakan


baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan


yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten Sampang

Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini mengacu pada kertas kerja bagian C.1.10 (telaahan
terhadap kebijakan nasional).

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kota Sampang

No. Kebijakan Nasional / Provinsi Sumber Keterangan


(1) (2) (3) (4)
A Nasional
1 Kesehatan RPJMN 2013-2018
B Provinsi
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan RPJMD Provinsi Jawa
1
kesehatan Timur 2013-2018
Peningkatan kualitas kehidupan dan peran RPJMD Provinsi Jawa
2
perempuan di semua bidang Timur 2013-2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan nasional dan provinsi beberapa ada yang relevan
dengan kondisi di kabupaten sampang

3.2 Tujuan dan sasaran Renja BPPKB

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting


penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKB yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja
Renstra BPPKB. pada tahun 2016 terdapat 16 program dan 56 kegiatan yang diusulkan
dalam RKPD tahun 2016. Dari 16 program tersebut, secara umum mencakup tujuan dan
sasaran, sebagai berikut :

NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN


TUJUAN
1 Meningkat nya Persentase 1 Meningkat nya 1 Persentase akseptor KB
pelayanan akseptor KB baru pelayanan baru
Keluarga Keluarga
Berencana dan Berencana dan
Keluarga Keluarga
Sejahtera Sejahtera
2 Persentase pasangan usia
subur yang ingin ber-KB
tidak dipenuhi (unmet
need)

31
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

3 Persentase sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi peserta KB aktif.

4 Cakupan PUS anggota


Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera(UPPKS) yang ber-
KB

5 Persentase Anggota
Kelompok Bina Keluarga
Balita (BKB) ber-KB

6 Persentase PUS yang


istrinya di bawah usia 20
tahun.

7 Persentase pemenuhan
kebutuhan alat dan obat
kontrasepsi

2 Meningkat kan Ratio Petugas 2 Meningkat nya 8 Ratio Petugas Lapangan


Kapasitas dan Lapangan Kapasitas dan Keluarga Berencana/
kualitas SDM Keluarga kualitas SDM Penyuluh Keluarga
Operasional Berencana Operasional Berencana (PLKB/PKB) di
Program PP dan /Penyuluh Program PP dan setiap Desa/kelurahan
KB Keluarga KB
Berencana
(PLKB/PKB) di
setiap Desa
/Kelurahan

9 Rasio Pembantu Pembina


Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) di setiap
Desa/Kelurahan

3 Meningkatkan Persentase 10 Meningkat nya 10 Persentase partisipasi


peran serta partisipasi peran serta perempuan di lembaga
perempuan perempuan di perempuan pemerintah.
dalam pemerinta lembaga dalam
han dan pemerintah pemerinta han
pembangunan. dan pembangu
nan

32
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

4 Tertangani nya Persentase 11 Menurun nya 11 Persentase perempuan dan


korban perempuan dan tindak anak korban kekerasan
perdagangan anak korban kekerasan yang mendapatkan
manusia dan kekerasan yang terhadap penanganan pengaduan
KDRT mendapat kan perempuan dan oleh petugas terlatih di
penanganan anak dalam Unit Pelayanan
pengaduan oleh Terpadu
petugas terlatih
di dalam unit
pelayanan
terpadu

Sumber: Renstra Bppkb 2013-2018

3.3 Program dan Kegiatan

Dasar pertimbangan perumusan program dan kegiatan BPPKB tahun 2016


antara lain adalah untuk melaksanakan amanat RPJMD Kabupaten Sampang tahun
2013 - 2018 yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi BPPKB Kabupaten
Sampang sebagaimana telah dijabarkan dalam Renstra lima tahunan sebagai berikut
:

1) Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sampang selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD
Kabupaten Sampang;
2) Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3) Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang
terukur;
4) Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai
dengan komitmen yang telah disepakati;
5) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen
pertanggungjawaban.
Uraian rencana program dan kegiatan BPPKB dapat diuraikan dalam tabel
berikut ini :

33
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPPKB Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Sampang

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

INDIKATOR KINERJA RENCANA TAHUN 2016


URUSAN/PROGRAM PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE LOKASI APBD JUMLAH
DAN KEGIATAN (OUTCOME)DAN TARGET APBD APBN PENTING TAHUN 2017
KEGIATAN (OUTPUT) PROP. (6+7+8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 11 1.11.01 01 Program : Terlaksananya 100% - - 100%


Pelayanan pemenuhan
Administrasi kebutuhan
Perkantoran administrasi
perkantoran
1 11 1.11.01 01 01 Kegiatan : Jumlah surat keluar 2000 surat - - 2100 surat
Penyediaan jasa 10,040,000 10,040,000 26,235,029
surat - menyurat
1 11 1.11.01 01 02 Kegiatan : Jumlah pembayaran 3 rek - - 3 rek
Penyediaan jasa rekening telp 75,960,000 75,960,000 130,950,475
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
Jumlah pembayaran 11 rek - -
rekening air -
Jumlah pembayaran 13 rek - -
rekening listrik -
1 11 1.11.01 01 06 Kegiatan : Jumlah Penyediaan 5 unit - - 5 unit
Penyediaan jasa jasa perizinan 18,200,000 18,200,000 20,000,000
pemeliharaan dan kendaraan
perizinan dinas/operasional
kendaraan Roda 4
dinas/operasional
Jumlah Penyediaan 73 unit - - 73 unit
jasa perizinan -
kendaraan
dinas/operasional
Roda 2

34
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 08 Kegiatan : Jumlah penyediaan 22 jenis - - 22 jenis
Penyediaan jasa perlengkapan perlengkap 25,000,000 25,000,000 perlengkapa 25,000,000
kebersihan kantor kebersihan an n
kebersihan
1 11 1.11.01 01 10 Kegiatan : Jumlah Penyediaan 28 jenis - - 28 jenis ATK
Penyediaan alat ATK ATK untuk 55,000,000 55,000,000 untuk kab 55,000,000
tulis kantor kab dan 14 dan 14
kecamatan kecamatan
1 11 1.11.01 01 11 Kegiatan : Jumlah barang 8 jenis - - 8 jenis
Penyediaan barang cetakan dan form/blank 55,000,000 55,000,000 form/blanko 55,000,000
cetakan dan pengandaan o untuk untuk kab.
penggandaan kab. Dan 14 Dan 14
kecamatan kecamatan
1 11 1.11.01 01 12 Kegiatan : Jumlah penyediaan 15 Jenis - - 20 Jenis
Penyediaan alat listrik dan peralatan 26,995,000 26,995,000 peralatan 27,000,000
komponen instalasi elektronik Instalasi Instalasi
listrik/penerangan listrik listrik
bangunan kantor

1 11 1.11.01 01 13 Kegiatan : Jumlah 6 Jenis - - 6 Jenis


Penyediaan perlengkapan kantor Peralatan 101,200,000 101,200,000 Peralatan 48,085,902
peralatan dan dan dan
perlengkapan perlengkap perlengkapa
kantor an kantor, n kantor, kab
kab dan 14 dan 14
kecamatan kecamatan

1 11 1.11.01 01 15 Kegiatan : Jenis buku bacaan 2 jenis buku - - 2 jenis buku


Penyediaan bahan bacaan 3,000,000 3,000,000 bacaan 3,000,000
bacaan dan
peraturan
perudang-undangan
1 11 1.11.01 01 17 Kegiatan : Jumlah orang yang 620 orang - - 620 orang
Penyediaan makan mendapatkan 36,900,000 36,900,000 37,000,000
dan minum mamin rapat

35
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 18 Kegiatan : Rapat - Jumlah kegiatan 70 Kali - - 83 kali
rapat koordinasi konsultasi dan Kegiatan 124,225,000 124,225,000 kegiatan 125,000,000
dan konsultasi ke koordinasi ke luar
luar daerah daerah

1 11 1.11.01 01 19 Kegiatan Jumlah personel - - - - 1 orang


:Penyediaan jasa tenaga pendukung - 50,604,688
tenaga pendukung administrasi/ teknis
administrasi/teknis perkantoran
perkantoran
1 11 1.11.01 01 20 Kegiatan : Rapat- Jumlah orang yang 504 orang - - 840 orang
rapat koordinasi mengikuti kegiatan 35,000,000 35,000,000 35,000,000
dan konsultasi konsultasi dan
dalam daerah koordinasi dalam
daerah
1 11 1.11.01 02 Program Terlaksananya 100% - - 100%
peningkatan Sarana pemenuhan sarana -
dan Prasarana dan prasarana
Aparatur aparatur
1 11 1.11.01 02 03 Kegiatan : Jumlah pengadaan 1 bidang - -
Pembangunan tanah 165,000,000
gedung kantor 165,000,000
Jumlah gedung 1
kantor UPT kec. Kecamatan 248,000,000 248,000,000
Jumlah pagar 5 unit 3 unit
gedung kantor Kec. 504,200,000 504,200,000 270,000,000
1 11 1.11.01 02 05 Kegiatan : Jumlah pengadaan - - -
Pengadaan kendaraan dinas - - -
kendaraan operasional
dinas/operasional
1 11 1.11.01 02 10 Kegiatan : Jenis meubelair 5 jenis - - 5 jenis
Pengadaan kantor 76,000,000 76,000,000 100,000,000
meubelair
1 11 1.11.01 02 11 Kegiatan : Jumlah pengadaan 20 unit - -
Pengadaan PC/ Laptop kantor laptop 199,000,000 199,000,000 - -
computer kab. Dan UPT

Kegiatan : Jumlah UPT 1 unit -


Pengadaan Instalasi penambahan BPPKB 50,000,000 - 50,000,000 - -
Listrik, Telepon dan sambungan listrik Kec.
Air Omben

36
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah BPPKB 34.000
penambahan daya Kab. KWH -
Sampang
1 11 1.11.01 02 22 Kegiatan : Jumlah 15 Unit (1 - - 13 Unit (1
Pemeliharaan rutin/ gedung/bangunan kantor Kab. 180,705,000 180,705,000 kantor Kab. 200,000,000
berkala gedung kantor rumah dinas Dan 14 UPT Dan 12 UPT
kantor yang mendapatkan
pemeliharaan
1 11 1.11.01 02 24 Kegiatan : Jumlah kendaraan 5 unit - - 5 unit
Pemeliharaan dinas/operasional kendaraan 119,000,000 119,000,000 kendaraan 120,000,000
rutin/berkala roda 4 yang roda 4 roda 4
kendaraan mendapatkan
dinas/operasional pemeliharan
1 11 1.11.01 02 29 Kegiatan : Jumlah Mebeleur 8 jenis - - 8 jenis
Pemeliharaan yang mendapatkan 5,000,000 5,000,000 6,000,000
rutin/berkala pemeliharaan
mebeleur
1 11 1.11.01 02 30 Pemeliharaan Jumlah peralatan 8 jenis - - 5 jenis
rutin/berkala dan perlengkapan 26,000,000 26,000,000 27,000,000
peralatan dan kantor yang
perlengkapan mendapatkan
kantor pemeliharaan

Rehabilitasi Jumlah pembuatan - - - -


sedang/berat rencana/design - -
rumah gedung pembangunan
kantor gedung kantor
Pembangunan Jumlah - - - -
jaringan website pembangunan - -
jaringan website
1 11 1.11.01 03 Program Terlaksananya 100% - - 100%
Peningkatan disiplin aparatur -
Disiplin Aparatur
1 11 1.11.01 03 03 Kegiatan : Jumlah sarana kerja 53 paket - - - -
Pengadaan pakaian PLKB 161,600,000 161,600,000
kerja lapangan
1 11 1.11.01 03 04 Kegiatan : Jumlah pengadaan - - - - -
Pengadaan pakaian pakaian KORPRI - -
KORPRI
1 11 1.11.01 03 06 Kegiatan : Jumlah pengadaan - - - - -
Pengadaan pakain pakaian senam - -
senam

37
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 06 Program Terlaksananya 100% - - 100%
Peningkatan peningkatan -
Pengembangan pengembangan
Sistem Kegiatan sistem pelaporan
Pelaporan Capaian capaian kinerja
Kinerja
1 11 1.11.01 06 01 Kegiatan : Jumlah laporan 1 laporan - - 1 laporan
Penyusunan capaian kinerja dan 3,084,000 3,084,000 4,000,000
laporan capaian ikhtisar realisasi
kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
realisasi kinerja
SKPD
1 11 1.11.01 06 02 Kegiatan : Jumlah laporan 2 laporan - - 2 laporan
Penyusunan keuangan 3,090,000 3,090,000 5,000,000
laporan keuangan semesteran
semesteran
1 11 1.11.01 06 04 Kegiatan : Jumlah laporan 1 laporan - - 1 laporan
Penyusunan keuangan akhir 2,926,800 2,926,800 3,000,000
pelaporan tahun
keuangan akhir
tahun
1 11 1.11.01 06 05 Kegiatan : Jumlah dokumen 2 dokumen - - 2 dokumen
Penyusunan RKA RKA dan DPA SKPD 9,995,000 9,995,000 10,000,000
dan DPA SKPD
1 12 1.11.01 17 Program : Program Cakupan sasaran 74,17% - - 74,17%
Pelayanan Pasangan Usia -
kontrasepsi Subur menjadi
peserta KB aktif
1 12 1.11.01 17 01 Kegiatan : Jumlah desa yang 186 desa - - 186 desa
Pelayanan mendapatkan 389,460,000 389,460,000 400,000,000
Konseling KB pelayanan konseling

1 12 1.11.01 17 02 Kegiatan : Jumlah akseptor KB 550 - - 550


Pelayanan baru pada peserta akseptor 100,415,000 100,415,000 110,000,000
pemasangan JKN & NonJKN
kontrasepsi KB
Jumlah ibu pasca - -
salin dan pasca -
gugur yang ikut KB
1 12 1.11.01 17 04 Kegiatan : Jumlah pelayanan 65 orang - - 50 orang
Pelayanan KB MOW 114,000,000 114,000,000 115,000,000
medis operasi
38
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
jumlah pelayanan 20 orang - - 50 orang
MOP -
1 12 1.11.01 15 Program : Program Cakupan PUS yang 7,66% - - 5,66%
keluarga Berencana ingin ber-KB tidak -
terpenuhi
(Unmetneed)
Persentase KB baru 18,10% 18,20%
-
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Jumlah institusi 42 institusi - - 200 orang
Pembinaan pendidikan yang 55,000,000 55,000,000 60,000,000
keluarga berencana mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 01 Kegiatan : Jumlah 263 gerak - - 263 gerak
Penyediaan pendistribusian dan 34,525,000 34,525,000 35,000,000
pelayanan KB dan pengambilan alat
alat kontrasepsi kontrasepsi
bagi keluarga
miskin
1 12 1.11.01 15 02 Kegiatan : Jumlah gerak 28 kegiatan - - 28 kegiatan
Pelayanan KIE pemutaran MUPEN 51,905,000 52,000,000
51,905,000
Publikasi melalui 12 Kali - - 4 kegiatan
media radio -
Jumlah Pengadaan 50 Paket - - 50 paket
KIE Kit 198,000,000 198,000,000
Jumlah Pengadaan - - - -
banner -
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Jumlah institusi 42 institusi - - 200 orang
Pembinaan pendidikan yang 45,000,000 45,000,000 60,000,000
keluarga berencana mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 07 Kegiatan : Jumlah peserta 560 orang - - 560 orang
Peningkatan kegiatan sosialisasi 50,796,000 50,796,000 60,000,000
partisipasi pria program KB Pria
dalam keluarga
berencana dan
kesehatan
reproduksi

39
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 20 Program : Program Jumlah PIK-KRR 5 kelompok 6 kelompok
pengembangan (Pusat Informasi 3,960,000 3,960,000
pusat pelayanan Konsultasi-
informasi dan Kesehatan
konseling KRR Reproduksi Remaja)

Cakupan PUS yang 9% 8%


istrinya di bawah -
usia 20 tahun
1 12 1.11.01 20 04 Kegiatan : Jumlah peserta 280 orang 60 orang
Pembinaan pusat pembinaan anggota 38,000,000 38,000,000 40,000,000
pelayanan PIK KRR
informasi dan
konseling KRR

Jumlah Kelompok 28
PIK-KRR yang dibina Kelompok
1 12 1.11.01 18 Program : Program Ratio Pembantu 186:186 186:186
pembinaan peran Pembina Keluarga -
serta masyarakat Berencana Desa
dalam pelayanan (PPKBD) di setiap
KB/KR yang Desa/Kelurahan
mandiri
1 12 1.11.01 18 Kegiatan : Jumlah media data 14 14
Pengelolaan data dan informasi di Kecamatan 50,000,000 50,000,000 Kecamatan 60,000,000
dan informasi Kecamatan
program KB

-
1 12 1.11.01 18 02 Kegiatan : Jumlah PPKBD yang 186 orang 186 orang
Operasional aktif (menerima 171,988,500 171,988,500 180,000,000
kelompok insentif)
masyarakat peduli
KB

-
1 12 1.11.01 18 03 Kegiatan : jumlah peserta yang 200 orang 200 orang
Koordinasi ikut rapat kerja 20,000,000 20,000,000 30,000,000
Pengelolaan daerah tingkat
program kabupaten

40
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 23 Program : Program Presentase 76,64% 77,87%
penyiapan tenaga kelompok BKB yang
pendamping aktif
kelompok bina
keluarga
Anggota BKB yang 99,60% 99,61%
ber-KB
Persentase Sub 25,53% 27,65%
Pembantu Pembina -
Keluarga Berencana
Desa (PPKBD) aktif
disetiap
Desa/Kelurahan
Cakupan PUS yang 7,66% 5,66%
ingin ber KB tidak -
terpenuhi
(unmetneed) (%)
1 12 1.11.01 23 01 Kegiatan : jumlah peserta 187 orang 189 orang
Penyiapan tenaga kegiatan pelatihan 276,100,000 276,100,000 280,000,000
pendamping tenaga pendamping
kelompok bina
keluarga (BKB) di
kecamatan
1 11 1.11.01 15 Program : Program Persentase 43% 44%
Keserasian partisipasi -
Kebijakan perempuan di
Peningkatan lembaga
Kualitas Anak Dan pemerintahan
Perempuan
Jumlah lembaga 12 lembaga 13 lembaga
pengarusutamaan
gender dan anak
yang aktif
1 11 1.11.01 15 03 Kegiatan : jumlah peserta yg 200 orang 168 orang
Pelaksanaan mengikuti pelatihan 50,000,000 50,000,000 80,000,000
sosialisasi yang Kesetaraan gender
terkait dengan pemberdayaan dan
kesetaraan gender, perlindungan
pemberdayaan perempuan dan
perempuan dan anak
perlindungan anak

41
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 18 Program :Program Presentase 43% 44%
Peningkatan Peran Partisipasi -
Serta Dan perempuan di
Kesetaraan Gender lembaga pemerintah
Dalam
Pembangunan
Presentase 45% 50%
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta
1 11 1.11.01 18 02 Kegiatan : Kegiatan Jumlah peserta - -
pendidikan dan diklat peningkatan 50,000,000 50,000,000 600,000,000
pelatihan peran serta wanita
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
Jumlah peserta yang - 50 orang
ikut kegiatan -
pembinaan
manajemen
organisasi
Jumlah peserta yang - 100 orang
ikut pelatihan -
generasi berencana
Jumlah peserta yang - 100 orang
ikut pelatihan -
pengolahan limbah
jumlah peserta yang Pangaren 100 orang 30 orang
ikut pelatihan gan -
membatik
1 11 1.11.01 18 07 Kegiatan : fasilitasi Jumlah pengadaan 1 unit - - 18 unit
pengembangan dan ATTG untuk 95,000,000 95,000,000 100,000,000
peningkatan kelompok UPPKS
kelompok UPPKS Kecamatan
Jumlah Kecamatan 14 - -
yang mengikuti Kecamatan -
sosialisasi tentang
Pusyangatra dan
P3EL
Jumlah masyarakat 25 orang
yang berkonsultasi

42
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 18 05 Kegiatan : Kegiatan Jumlah kelompok 14 - - 14 kelompok
pameran hasil UPPKS yang ikut kelompok 35,000,000 35,000,000 40,000,000
karya perempuan di kegiatan Pameran
bidang Hasil Karya
pembangunan perempuan di
bidang
pembangunan
1 11 1.11.01 18 04 Kegiatan : Kegiatan Jumlah anggota 70 orang - - 80 orang
bimbingan kelompok UPPKS 50,000,000 50,000,000 60,000,000
manajemen usaha yang menjadi
bagi perempuan peserta pelatihan
dalam mengelola keterampilan
usaha Manajemen Usaha
bagi perempuan
Jumlah pemberian Jrengik 500 ekor
bantuan hewan 25,000,000 25,000,000
ternak itik
1 11 1.11.01 16 Program : Program Jumlah Lembaga 12 lembaga - - 13 lembaga
Penguatan pengarusutamaan -
Kelembagaan gender dan anak
Pengarusutamaan yang aktif
Gender dan Anak
Cakupan perempuan 85% - - 90%
dan anak korban -
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit
pelayanan terpadu.
Cakupan perempuan 100% - - 100%
dan anak korban -
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A
dan PPT/PKT di
Rumah Sakit

43
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Cakupan layanan 45% - - 50%
rehabilitasi sosial -
yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi
sosial terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu.
Cakupan layanan 50% - - 60%
bimbingan rohani -
yang diberikan oleh
petugas bimbingan
rohani terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu
1 11 1.11.01 16 01 Kegiatan : Fasilitasi Jumlah tindakan 60 orang - - 4 kelompok
pengembangan visum 95,000,000 95,000,000 100,000,000
pusat pelayanan
terpadu
pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
Jumlah kegiatan 140 orang
konseling korban
kekerasan
1 11 1.11.01 16 05 Kegiatan : jumlah lembaga 7 kelompok 6 kelompok
Penguatan pangarusutamaan 35,000,000 35,000,000 50,000,000
kelembagaan gender dan anak
pengarusutamaan
gender dan anak
1 11 1.11.01 16 06 Kegiatan : Jumlah peserta yang
Peningkatan ikut kegiatan -
kapasitas dan pembinaan
jaringan manajemen usaha
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan dan
anak

44
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah peserta yang


ikut pelatihan hasil -
olahan produk
Jumlah peserta yang
ikut pelatihan -
peningkatan mutu
keagamaan
jumlah peserta yang
ikut pelatihan public -
speaking
Jumlah kecamatan 7 7 kecamatan
yg mendapat Kecamatan 41,000,000 41,000,000 45,000,000
pembinaan dan
evaluasi P2WKSS
Jumlah pemberian Aeng -
bantuan peralatan Sareh,Gu -
PKK nung
Sekar,
Banyuany
ar
1 11 1.11.01 17 Program : Program Cakupan penegakan 60% 70%
Peningkatan hukum dari tingkat -
Kualitas Hidup Dan penyidikan sampai
Perlindungan dengan putusan
Perempuan pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak.
Cakupan layanan 60% 70%
pemulangan bagi -
perempuan dan
anak korban
kekerasan.

Cakupan layanan 60% 70%


reintegrasi sosial -
bagi perempuan dan
anak korban
kekerasan

45
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 17 01 Kegiatan : Pelatihan Jumlah peserta 54 SKPD 50 orang
bagi pelatih (TOT) pelatihan TOT SDM 30,000,000 30,000,000 50,000,000
SDM pelayanan dan pelayanan dan
pendampingan pendampingan
korban KDRT KDRT

1 11 1.11.01 19 Program Promosi Persentase peserta 53% 57%


Kesehatan Ibu, Bayi pelatihan yang -
dan Anak melalui mampu menyadari
Kelompok kegiatan pentingnya KHIBA
di masyarakat dalam menurunkan
IMR
Cakupan PUS yang 8% 6%
ingin ber KB tidak -
terpenuhi
(unmetneed) (%)
1 11 1.11.01 19 01 Kegiatan : jumlah peserta yang 680 orang 680 orang
Penyuluhan memperoleh 37,740,000 37,740,000 60,000,000
kesehatan ibu, bayi, pembinaan KHIBA
dan anak melalui
kelompok kegiatan
di masyarakat
1 11 1.11.01 15 Program : Program Jumlah kebijakan 7 landasan
Keserasian peningkatan kualitas kebijakan -
Kebijakan anak dan
Peningkatan perempuan
Kualitas Anak dan kabupaten Sampang
Perempuan
1 11 1.11.01 15 05 Kegiatan : Inisiasi Jumlah kegiatan 2 kegiatan
Pengembangan berbasis Kabupaten 60,000,000 60,000,000 65,000,000
Kabupaten Layak Layak Anak
anak (KLA)

Jumlah dokumen
KLA -
Jumlah Sarana 2 unit
permainan anak sarana
pendukung KLA permainan
anak

46
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sekretariat Pusat
Pelayanan Terpadu -
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)
1 11 1.11.01 24 Program : Program Cakupan anggota 99,60% 99,61%
Pengembangan kelompok bina -
Model Operasional keluarga balita
BKB-Posyandu- (BKB) ber KB
PADU

1 11 1.11.01 24 01 Kegiatan : Jumlah Pengadaan 20 paket 25 paket


Pengkajian BKB KIT 66,500,000 66,500,000 85,000,000
Pengembangan
Model Operasional
BKB-Posyandu-
PADU

-
Rp
JUMLAH Rp 4,564,510,300 Rp - Rp 25,000,000 4,589,510,300 4,134,876,094

Sampang, 16 Maret 2015


a.n. KEPALA BPPKB KAB. SAMPANG

dr. TRI BUDI WALUYO, MSi


NIP. 19640616 199011 1 003

47
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

48
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
g. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan
dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik
jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian C.1.8
(perumusan program dan kegiatan) Error! Reference source not found., yaitu sebagai berikut:

49
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1) Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten


Sampang Tahun 2016 merupakan acuan rencana program dan kegiatan yang dalam
penerapannya dioperasionalkan dalam masa kerja 1 tahun;

2) Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program
dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat dimplementasikan
secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016;

3) Rencana kerja ini merupakan bentuk penerapan Renstra sebagai kontrak Kepala Badan
Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan Bupati Sampang
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan
pembangunan daerah 1 tahun kedepan.

4.2 Kaidah kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:


1. Setiap Bidang dan Sekretaris di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sampang wajib untuk melaksanakan program-program
yang tertuang dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sampang 2013-2018 dengan sebaik-baiknya;

2. Sebagai implementasi pelaksanaan Renstra, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan


Keluarga Berencana Kabupaten Sampang wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) yang
merupakan dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris;

3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap unit di lingkungan Badan


Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang wajib
melakukan pemantauan, pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan
melaporkan hasil-hasilnya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pada akhir tahun setiap unit kerja di lingkungan BPPKB Kabupaten Sampang wajib
melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian
sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi
anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

42
Renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 2016

APBD dan peraturan lainnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan
laporan tahunan kepada Bupati, baik aspek keuangan maupun kinerja;

5. Setiap Bidang teknis mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan


pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;

6. Menjamin aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar masyarakat.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan tidaklah mudah dan ringan maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sampang harus berupaya semaksimal mungkin dengan cara
menjadikan rencana kerja ini sebagai pedoman teknis pelaksanaan program/ kegiatan yang
sebenar-benarnya.

Sampang, Desember 2015


Kepala BPPKB

DRS. AJI WALUYO, M.Si


Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198303 1 006

43
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016
KABUPATEN SAMPANG
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016


URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 11 1.11.01 01 Program : Pelayanan Terlaksananya 100% - - 100%


Administrasi pemenuhan
Perkantoran kebutuhan
administrasi
perkantoran
1 11 1.11.01 01 01 Kegiatan : Penyediaan Jumlah surat keluar 2000 surat 10.040.000 - - 10.040.000 2100 surat 26.235.029
jasa surat - menyurat
1 11 1.11.01 01 02 Kegiatan : Penyediaan Jumlah pembayaran 3 rek 75.960.000 - - 75.960.000 3 rek 130.950.475
jasa komunikasi, sumber rekening telp
daya air dan listrik

Jumlah pembayaran 11 rek - - -


rekening air
Jumlah pembayaran 13 rek - - -
rekening listrik

1 11 1.11.01 01 06 Kegiatan : Penyediaan Jumlah Penyediaan 5 unit 18.200.000 - - 18.200.000 5 unit 20.000.000
jasa pemeliharaan dan jasa perizinan
perizinan kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
Roda 4

Jumlah Penyediaan 73 unit - - - 73 unit


jasa perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Roda 2

1 11 1.11.01 01 08 Kegiatan : Penyediaan Jumlah penyediaan 22 jenis 25.000.000 - - 25.000.000 22 jenis 25.000.000
jasa kebersihan kantor perlengkapan perlengkapan perlengkapan
kebersihan kebersihan

1 11 1.11.01 01 10 Kegiatan : Penyediaan alat Jumlah Penyediaan 28 jenis ATK 55.000.000 - - 55.000.000 28 jenis ATK 55.000.000
tulis kantor ATK untuk kab dan untuk kab dan
14 kecamatan 14 kecamatan

1 11 1.11.01 01 11 Kegiatan : Penyediaan Jumlah barang 8 jenis 55.000.000 - - 55.000.000 8 jenis 55.000.000
barang cetakan dan cetakan dan form/blanko form/blanko
penggandaan pengandaan untuk kab. Dan untuk kab.
14 kecamatan Dan 14
kecamatan
1 11 1.11.01 01 12 Kegiatan : Penyediaan Jumlah penyediaan 15 Jenis 26.995.000 - - 26.995.000 20 Jenis 27.000.000
komponen instalasi alat listrik dan peralatan peralatan
listrik/penerangan elektronik Instalasi listrik Instalasi listrik
bangunan kantor
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 01 13 Kegiatan : Penyediaan Jumlah 6 Jenis 101.200.000 - - 101.200.000 6 Jenis 48.085.902
peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan Peralatan dan
perlengkapan kantor perlengkapan perlengkapan
kantor, kab dan kantor, kab
1 11 1.11.01 01 15 Kegiatan : Penyediaan Jenis buku bacaan 2 jenis buku 3.000.000 - - 3.000.000 2 jenis buku 3.000.000
bahan bacaan dan bacaan bacaan
peraturan perudang-
undangan
1 11 1.11.01 01 17 Kegiatan : Penyediaan Jumlah orang yang 620 orang 36.900.000 - - 36.900.000 620 orang 37.000.000
makan dan minum mendapatkan
1 11 1.11.01 01 18 Kegiatan : Rapat - rapat mamin rapat
Jumlah kegiatan 70 Kali - - 124.225.000 83 kali kegiatan 125.000.000
124.225.000
koordinasi dan konsultasi konsultasi dan Kegiatan
ke luar daerah koordinasi ke luar
daerah
1 11 1.11.01 01 19 Kegiatan :Penyediaan jasa Jumlah personel - - - - - 1 orang 50.604.688
tenaga pendukung tenaga pendukung
administrasi/teknis administrasi/ teknis
perkantoran perkantoran
1 11 1.11.01 01 20 Kegiatan : Rapat-rapat Jumlah orang yang 504 orang 35.000.000 - - 35.000.000 840 orang 35.000.000
koordinasi dan konsultasi mengikuti kegiatan
dalam daerah konsultasi dan
koordinasi dalam
1 11 1.11.01 02 Program peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Sarana dan Prasarana pemenuhan sarana
Aparatur dan prasarana
1 11 1.11.01 02 03 Kegiatan : Pembangunan aparatur
Jumlah pengadaan tanah 1 bidang - - 165.000.000
gedung kantor 165.000.000
Jumlah gedung kantor UPT kec. 1 Kecamatan 248.000.000 248.000.000
Jumlah pagar 5 unit 504.200.000 504.200.000 3 unit 270.000.000
gedung kantor Kec.
1 11 1.11.01 02 05 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - -
kendaraan kendaraan dinas
dinas/operasional operasional
1 11 1.11.01 02 10 Kegiatan : Pengadaan Jenis meubelair 5 jenis 76.000.000 - - 76.000.000 5 jenis 100.000.000
meubelair kantor
1 11 1.11.01 02 11 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan 20 unit laptop 199.000.000 - - 199.000.000 - -
komputer PC/ Laptop kantor
kab. Dan UPT
Kegiatan : Pengadaan Jumlah UPT BPPKB Kec. 1 unit 50.000.000 - - 50.000.000 - -
Instalasi Listrik, Telepon penambahan Omben
dan Air sambungan listrik
Jumlah BPPKB Kab. 34.000 KWH -
penambahan daya Sampang
1 11 1.11.01 02 22 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah 15 Unit (1 180.705.000 - - 180.705.000 13 Unit (1 200.000.000
rutin/ berkala gedung gedung/bangunan kantor Kab. kantor Kab.
kantor kantor rumah dinas Dan 14 UPT Dan 12 UPT
yang mendapatkan
pemeliharaan
1 11 1.11.01 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah kendaraan 5 unit 119.000.000 - - 119.000.000 5 unit 120.000.000
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan roda kendaraan
dinas/operasional roda 4 yang 4 roda 4
mendapatkan
1 11 1.11.01 02 29 Kegiatan : Pemeliharaan Jumlah Mebeleur 8 jenis 5.000.000 - - 5.000.000 8 jenis 6.000.000
rutin/berkala mebeleur yang mendapatkan
pemeliharaan
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah peralatan 8 jenis 26.000.000 - - 26.000.000 5 jenis 27.000.000
peralatan dan dan perlengkapan
perlengkapan kantor kantor yang
mendapatkan
pemeliharaan
Rehabilitasi sedang/berat Jumlah pembuatan - - - - - -
rumah gedung kantor rencana/design
pembangunan
gedung kantor
Pembangunan jaringan Jumlah - - - - - -
website pembangunan
jaringan website
1 11 1.11.01 03 Program Peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Disiplin Aparatur disiplin aparatur

1 11 1.11.01 03 03 Kegiatan : Pengadaan Jumlah sarana kerja PLKB 53 paket 161.600.000 - - 161.600.000 - -
pakaian kerja lapangan
1 11 1.11.01 03 04 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - - -
pakaian KORPRI pakaian KORPRI
1 11 1.11.01 03 06 Kegiatan : Pengadaan Jumlah pengadaan - - - - - - -
pakain senam pakaian senam
1 11 1.11.01 06 Program Peningkatan Terlaksananya 100% - - - 100%
Pengembangan Sistem peningkatan
Kegiatan Pelaporan pengembangan
Capaian Kinerja sistem pelaporan
capaian kinerja
1 11 1.11.01 06 01 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 1 laporan 3.084.000 - - 3.084.000 1 laporan 4.000.000
laporan capaian kinerja capaian kinerja dan
dan ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi
kinerja SKPD kinerja SKPD
1 11 1.11.01 06 02 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 2 laporan 3.090.000 - - 3.090.000 2 laporan 5.000.000
laporan keuangan keuangan
semesteran semesteran
1 11 1.11.01 06 04 Kegiatan : Penyusunan Jumlah laporan 1 laporan 2.926.800 - - 2.926.800 1 laporan 3.000.000
pelaporan keuangan akhir keuangan akhir
tahun tahun
1 11 1.11.01 06 05 Kegiatan : Penyusunan Jumlah dokumen 2 dokumen 9.995.000 - - 9.995.000 2 dokumen 10.000.000
RKA dan DPA SKPD RKA dan DPA
SKPD
1 12 1.11.01 17 Program : Program Cakupan sasaran 74,17% - - - 74,17%
Pelayanan kontrasepsi Pasangan Usia
Subur menjadi
1 12 1.11.01 17 01 Kegiatan : Pelayanan pesertadesa
Jumlah KB aktif
yang 186 desa 389.460.000 - - 389.460.000 186 desa 400.000.000
Konseling KB mendapatkan
pelayanan konseling
1 12 1.11.01 17 02 Kegiatan : Pelayanan Jumlah akseptor KB 550 akseptor 100.415.000 - - 100.415.000 550 110.000.000
pemasangan kontrasepsi baru pada peserta
KB JKN & NonJKN

Jumlah ibu pasca - - -


salin dan pasca
gugur yang ikut KB
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 17 04 Kegiatan : Pelayanan KB Jumlah pelayanan 65 orang 114.000.000 - - 114.000.000 50 orang 115.000.000
medis operasi MOW
jumlah pelayanan MOP 20 orang - - - 50 orang

1 12 1.11.01 15 Program : Program Cakupan PUS yang 7,66% - - - 5,66%


keluarga Berencana ingin ber-KB tidak
terpenuhi
(Unmetneed)

Persentase KB 18,10% - 18,20%


baru
1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Pembinaan Jumlah institusi 42 institusi 55.000.000 - - 55.000.000 200 orang 60.000.000
keluarga berencana pendidikan yang
mendapatkan
pembinaan PUP
1 12 1.11.01 15 01 Kegiatan : Penyediaan Jumlah 263 gerak 34.525.000 - - 34.525.000 263 gerak 35.000.000
pelayanan KB dan alat pendistribusian dan
kontrasepsi bagi keluarga pengambilan alat
miskin kontrasepsi
1 12 1.11.01 15 02 Kegiatan : Pelayanan KIE Jumlah gerak 28 kegiatan - - 51.905.000 28 kegiatan 52.000.000
pemutaran MUPEN
51.905.000
Publikasi melalui 12 Kali - - - 4 kegiatan
media radio

Jumlah Pengadaan 50 Paket 198.000.000 - - 198.000.000 50 paket


KIE Kit

Jumlah Pengadaan - - - - -
banner

1 12 1.11.01 15 05 Kegiatan : Pembinaan Jumlah institusi 42 institusi 45.000.000 - - 45.000.000 200 orang 60.000.000
keluarga berencana pendidikan yang
mendapatkan
pembinaan PUP

1 12 1.11.01 15 07 Kegiatan : Peningkatan Jumlah peserta 560 orang 50.796.000 - - 50.796.000 560 orang 60.000.000
partisipasi pria dalam kegiatan sosialisasi
keluarga berencana dan program KB Pria
kesehatan reproduksi

1 12 1.11.01 20 Program : Program Jumlah PIK-KRR 5 kelompok 3.960.000 3.960.000 6 kelompok


pengembangan pusat (Pusat Informasi
pelayanan informasi dan Konsultasi-
konseling KRR Kesehatan
Reproduksi
Remaja)
Cakupan PUS yang 9% - 8%
istrinya di bawah
usia 20 tahun
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 12 1.11.01 20 04 Kegiatan : Pembinaan Jumlah peserta 280 orang 38.000.000 38.000.000 60 orang 40.000.000
pusat pelayanan informasi pembinaan anggota
dan konseling KRR PIK KRR

Jumlah Kelompok 28 Kelompok


PIK-KRR yang
dibina

1 12 1.11.01 18 Program : Program Ratio Pembantu 186:186 - 186:186


pembinaan peran serta Pembina Keluarga
masyarakat dalam Berencana Desa
pelayanan KB/KR yang (PPKBD) di setiap
mandiri Desa/Kelurahan

1 12 1.11.01 18 Kegiatan : Pengelolaan Jumlah media data 14 Kecamatan 50.000.000 50.000.000 14 Kecamatan 60.000.000
data dan informasi dan informasi di
program KB Kecamatan

1 12 1.11.01 18 02 Kegiatan : Operasional Jumlah PPKBD 186 orang 171.988.500 171.988.500 186 orang 180.000.000
kelompok masyarakat yang aktif
peduli KB (menerima insentif)

1 12 1.11.01 18 03 Kegiatan : Koordinasi jumlah peserta yang 200 orang 20.000.000 20.000.000 200 orang 30.000.000
Pengelolaan program ikut rapat kerja
daerah tingkat
kabupaten

1 12 1.11.01 23 Program : Program Presentase 76,64% 77,87%


penyiapan tenaga kelompok BKB
pendamping kelompok yang aktif
bina keluarga

Anggota BKB yang 99,60% 99,61%


ber-KB

Persentase Sub 25,53% - 27,65%


Pembantu Pembina
Keluarga Berencana
Desa (PPKBD) aktif
disetiap
Desa/Kelurahan
Cakupan PUS yang 7,66% - 5,66%
ingin ber KB tidak
terpenuhi
(unmetneed) (%)

1 12 1.11.01 23 01 Kegiatan : Penyiapan jumlah peserta 187 orang 276.100.000 276.100.000 189 orang 280.000.000
tenaga pendamping kegiatan pelatihan
kelompok bina keluarga tenaga pendamping
(BKB) di kecamatan
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 15 Program : Program Persentase 43% - 44%
Keserasian Kebijakan partisipasi
Peningkatan Kualitas perempuan di
Anak Dan Perempuan lembaga
pemerintahan
Jumlah lembaga 12 lembaga 13 lembaga
pengarusutamaan
gender dan anak
yang aktif

1 11 1.11.01 15 03 Kegiatan : Pelaksanaan jumlah peserta yg 200 orang 50.000.000 50.000.000 168 orang 80.000.000
sosialisasi yang terkaitmengikuti pelatihan
dengan kesetaraan Kesetaraan gender
gender, pemberdayaan pemberdayaan dan
perempuan dan perlindungan
perlindungan anak perempuan dan
anak
1 11 1.11.01 18 Program :Program Presentase 43% - 44%
Peningkatan Peran Serta Partisipasi
Dan Kesetaraan Gender perempuan di
Dalam Pembangunan lembaga
pemerintah
Presentase 45% 50%
Partisipasi
perempuan di
lembaga swasta

1 11 1.11.01 18 02 Kegiatan : Kegiatan Jumlah peserta - 50.000.000 50.000.000 - 600.000.000


pendidikan dan pelatihan diklat peningkatan
peningkatan peran serta peran serta wanita
dan kesetaraan gender

Jumlah peserta yang - - 50 orang


ikut kegiatan
pembinaan
manajemen
organisasi
Jumlah peserta yang - - 100 orang
ikut pelatihan
generasi berencana

Jumlah peserta yang - - 100 orang


ikut pelatihan
pengolahan limbah

jumlah peserta yang Pangarengan 100 orang - 30 orang


ikut pelatihan
membatik
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 18 07 Kegiatan : fasilitasi Jumlah pengadaan 1 unit 95.000.000 - - 95.000.000 18 unit 100.000.000
pengembangan dan ATTG untuk
peningkatan kelompok kelompok UPPKS
UPPKS Kecamatan

Jumlah Kecamatan 14 Kecamatan - - -


yang mengikuti
sosialisasi tentang
Pusyangatra dan
P3EL

Jumlah masyarakat 25 orang


yang berkonsultasi

1 11 1.11.01 18 05 Kegiatan : Kegiatan Jumlah kelompok 14 kelompok 35.000.000 - - 35.000.000 14 kelompok 40.000.000
pameran hasil karya UPPKS yang ikut
perempuan di bidang kegiatan Pameran
pembangunan Hasil Karya
perempuan di
bidang
pembangunan
1 11 1.11.01 18 04 Kegiatan : Kegiatan Jumlah anggota 70 orang 50.000.000 - - 50.000.000 80 orang 60.000.000
bimbingan manajemen kelompok UPPKS
usaha bagi perempuan yang menjadi
dalam mengelola usaha peserta pelatihan
keterampilan
Manajemen Usaha
bagi perempuan

Jumlah pemberian Jrengik 500 ekor 25.000.000 25.000.000


bantuan hewan
ternak itik
1 11 1.11.01 16 Program : Program Jumlah Lembaga 12 lembaga - - - 13 lembaga
Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan
Pengarusutamaan gender dan anak
Gender dan Anak yang aktif

Cakupan 85% - - - 90%


perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
penanganan
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit
pelayanan terpadu.
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Cakupan 100% - - - 100%
perempuan dan
anak korban
kekerasan yang
mendapatkan
layanan kesehatan
oleh tenaga
kesehatan terlatih
di Puskesmas
mampu tatalaksana
KtP/A dan PPT/PKT
di Rumah Sakit

Cakupan layanan 45% - - - 50%


rehabilitasi sosial
yang diberikan
oleh petugas
rehabilitasi sosial
terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu.
Cakupan layanan 50% - - - 60%
bimbingan rohani
yang diberikan
oleh petugas
bimbingan rohani
terlatih bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan di dalam
unit pelayanan
terpadu
1 11 1.11.01 16 01 Kegiatan : Fasilitasi Jumlah tindakan 60 orang 95.000.000 - - 95.000.000 4 kelompok 100.000.000
pengembangan pusat visum
pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
Jumlah kegiatan 140 orang
konseling korban
kekerasan

1 11 1.11.01 16 05 Kegiatan : Penguatan jumlah lembaga 7 kelompok 35.000.000 35.000.000 6 kelompok 50.000.000
kelembagaan pangarusutamaan
pengarusutamaan gender gender dan anak
dan anak
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 16 06 Kegiatan : Peningkatan Jumlah peserta yang -
kapasitas dan jaringan ikut kegiatan
kelembagaan pembinaan
pemberdayaan perempuan manajemen usaha
dan anak
Jumlah peserta yang -
ikut pelatihan hasil
olahan produk

Jumlah peserta yang -


ikut pelatihan
peningkatan mutu
keagamaan

jumlah peserta yang -


ikut pelatihan public
speaking

Jumlah kecamatan 7 Kecamatan 41.000.000 41.000.000 7 kecamatan 45.000.000


yg mendapat
pembinaan dan
evaluasi P2WKSS

Jumlah pemberian Aeng Sareh,Gunung - -


bantuan peralatan Sekar, Banyuanyar
PKK

1 11 1.11.01 17 Program : Program Cakupan 60% - 70%


Peningkatan Kualitas penegakan hukum
Hidup Dan Perlindungan dari tingkat
Perempuan penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas
kasus-kasus
kekerasan
terhadap
perempuan dan
anak.

Cakupan layanan 60% - 70%


pemulangan bagi
perempuan dan
anak korban
kekerasan.

Cakupan layanan 60% - 70%


reintegrasi sosial
bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 17 01 Kegiatan : Pelatihan bagi Jumlah peserta 54 SKPD 30.000.000 30.000.000 50 orang 50.000.000
pelatih (TOT) SDM pelatihan TOT SDM
pelayanan dan pelayanan dan
pendampingan korban pendampingan
KDRT KDRT

1 11 1.11.01 19 Program Promosi Persentase peserta 53% - 57%


Kesehatan Ibu, Bayi dan pelatihan yang
Anak melalui Kelompok mampu menyadari
kegiatan di masyarakat pentingnya KHIBA
dalam menurunkan
IMR

Cakupan PUS yang 8% - 6%


ingin ber KB tidak
terpenuhi
(unmetneed) (%)

1 11 1.11.01 19 01 Kegiatan : Penyuluhan jumlah peserta yang 680 orang 37.740.000 37.740.000 680 orang 60.000.000
kesehatan ibu, bayi, dan memperoleh
anak melalui kelompok pembinaan KHIBA
kegiatan di masyarakat

1 11 1.11.01 15 Program : Program Jumlah kebijakan 7 landasan -


Keserasian Kebijakan peningkatan kebijakan
Peningkatan Kualitas kualitas anak dan
Anak dan Perempuan perempuan
kabupaten
Sampang
1 11 1.11.01 15 05 Kegiatan : Inisiasi Jumlah kegiatan 2 kegiatan 60.000.000 60.000.000 65.000.000
Pengembangan berbasis Kabupaten
Kabupaten Layak anak Layak Anak
(KLA)

Jumlah dokumen -
KLA

Jumlah Sarana 2 unit sarana


permainan anak permainan
pendukung KLA anak

Sekretariat Pusat -
Pelayanan Terpadu
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (P2TP2A)

1 11 1.11.01 24 Program : Program Cakupan anggota 99,60% - 99,61%


Pengembangan Model kelompok bina
Operasional BKB- keluarga balita
Posyandu-PADU (BKB) ber KB
INDIKATOR RENCANA TAHUN 2016
URUSAN/PROGRAM CAT. PRAKIRAAN MAJU RENCANA
KODE KINERJA LOKASI
DAN KEGIATAN TARGET APBD APBD PROP. APBN JUMLAH (6+7+8) PENTING TAHUN 2017
PROGRAM
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 11 1.11.01 24 01 Kegiatan : Pengkajian Jumlah Pengadaan 20 paket 66.500.000 66.500.000 25 paket 85.000.000
Pengembangan Model BKB KIT
Operasional BKB-
Posyandu-PADU
-
JUMLAH Rp 4.564.510.300 Rp - Rp 25.000.000 Rp 4.589.510.300 4.134.876.094

Sampang, 16 Maret 2015


KEPALA BPPKB KAB. SAMPANG

Drs. Aji Waluyo, M.Si


NIP. 19630401 198303 1 006

Anda mungkin juga menyukai